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Guía Práctica Para la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en Pymes
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ESPECIALIZACION ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, CONVENIO ICONTEC
GUIA PRÁCTICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE
UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
E N P Y M E S Una guía práctica y sencilla
Julián Roberto Acevedo - Leydy Aleen Erazo - Luis Gabriel Guzmán - Andrea Patricia Rodríguez
27/11/2009
Aquí encontrarás una propuesta fácil ypráctica para implementar sistemas de gestión de calidad en tu organización con base en la NTC/ISO 9001:2008
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TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN......................................................................................................... . 4PASO 1
�ORGANICÉMONOS PRIMERO .............................................................................. 7
PASO 2
�ESTRATEGIA DE LA CALIDAD ........................................................................... 13
PASO 3
�PENSEMOS EN PROCEOS ................................................................................ 18
PASO 4
�COMITE DE CALIDAD ......................................................................................... 29
PASO 5
�DISEÑO DEL SISTEMA ....................................................................................... 35
PASO 6
�HERRAMIENTAS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ........................... 46
PASO 7
�DOCUMENTACIÓN ............................................................................................ . 50
PASO 8
�RECIBAMOS A NUESTRA AMIGA LA CALIDAD ................................................ 60
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PASO 9
�ORGANICEMOS NUESTRO PERSONAL ............................................................ 69
PASO 10
�QUÉ BRINDAMOS PRODUCTO Y/O SERVICIO ................................................. 74
PASO 11
�COMPRAS Y PROVEEDORES ............................................................................ 80
PASO 12
�CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN ........................ 85
PASO 13
�NUESTRO MAYOR INTERÉS, LOS CLIENTES ................................................... 95
PASO 14
�DISEÑO Y DESARROLLO...................................................................................101
PASO 15
�MEDICION Y ANALISIS.......................................................................................110
PASO 16
�AUDITORIO INTERNA ........................................................................................120
PASO 17
�REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN .........................................................................126
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INTRODUCCIÓN.
La información reunida en esta guía constituye un esfuerzo colectivo de cuatro
estudiantes del programa “Especialización en Administración y Gerencia de los Sistemas
de Gestión de Calidad” del convenio de posgrado de la Universidad Santo Tomas – USTA
y el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación – ICONTEC, quienes nos
interesamos en presentar una alternativa para la implementación del Sistema de Gestión
de calidad SGC, en atención al cumplimiento de los requisitos de la norma NTC/ISO
9001:2008.
El desarrollo de este documento tiene como objetivo presentar una metodología para una
implementación de manera práctica, sencilla y ordenada, dirigido de manera especial a la
Pequeña y Mediana Empresa –Pyme- colombiana; quienes se han visto enfrentadas a las
requerimientos del mercado nacional e internacional, cada vez más exigente en la
elaboración de sus productos o servicios, para satisfacer las necesidades y expectativas
de los clientes y obtener ventajas que le permitan diferenciarse de la competencia.
Buscamos que nuestros lectores sean profesionales de calidad, gerentes, líderes,
estudiantes y personas en general, que estén interesadas en implementar un SGC en su
organización.
La metodología que presentamos está organizada en 17 “Pasos”, para que el lector
identifique el avance que va alcanzando en la implementación del sistema de gestión. Con
el interés de presentar la información de manera didáctica y práctica hemos desarrollado
la siguiente metodología:
Paso 1. Organicémonos primero
Paso 2. Estrategia de la calidad
Paso 3. Pensemos en procesos
Paso 4. Comité de calidad
Paso 5. Diseño del sistema
Paso 6. Herramientas del sistema de gestión de calidad
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Paso 7. Documentación
Paso 8. Recibamos a nuestra amiga la calidad
Paso 9. Organicemos nuestro personal
Paso 10. Qué brindamos producto y/o servicio
Paso 11. Compras y proveedores
Paso 12. Control de los equipos de medición y de seguimiento
Paso 13. Nuestro mayor interés, los clientes
Paso 14. Diseño y desarrollo
Paso 15. Medición y análisis
Paso 16. Auditorias Internas
Paso 17. Revisión por la dirección
Cada uno de los pasos presenta el siguiente desarrollo:
• Objetivo: Identifica el objetivo planteado para el desarrollo del paso en referencia.
• Lenguaje de calidad: Aquí encuentras la terminología del sistema de gestión de
calidad.
• Manos a la obra: Busca dar orientación acerca del cómo aplicar los
requerimientos de la norma para la implementación del sistema de gestión
en la organización.
• Cómo ayudarnos: Encontrarás de manera grafica ejemplos de guía y apoyo para
llevar a cabo las recomendaciones entregada en el ítem anterior – Manos
a la obra.
• Recordemos la norma NTC- ISO 9001:2008: Allí relacionamos los requisitos
exigidos por la norma, a través de la identificación de los numerales que
abarcan el tema en referencia.
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• Revisa tus avances: A través de esta sencilla tabla, podrás registrar la planeación,
seguimiento y control que debes tener para llevar a cabo la implementación
del sistema, y de las tareas adquiridas dentro del paso reseñado.
Esperamos que esta guía sea utilidad y estaremos atentos a recibir cualquier sugerencia
para la mejora de esta guía. Si tienes alguna corrección, propuesta u observación, por
favor envía un correo electrónico a i m p l e m en t a s gc17pasos @ g m a il . c o m .
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ORGANICÉMONOSPRIMERO
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OBJETIVO
Identificar los componentes mínimos para iniciar la implementación de un sistema de gestión de calidad.
LENGUAJE DE CALIDAD
SGC: Sistema De Gestión de Calidad
Representante de la dirección: Es la persona designada por la alta dirección o gerente para tomar decisiones con relación al sistema de gestión de calidad.
Alta dirección: Persona o grupo de personas, que dirigen y controlan la organización.
Evidencia: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo.
Aseguramiento de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad.
Sistema: Conjunto de elementos relacionados entre sí, con un propósito definido.
Otros Conceptos
Comunicación: Es un campo de estudio dentro de las ciencias sociales, que trata de explicar cómo se realizan los intercambios comunicativos y cómo éstos afectan a la sociedad.
Socialización: Actividades emprendidas por la organización para integrar los propósitos de la organización y del individuo.
Proyecto: Conjunto articulado y coherente de actividades orientadas a alcanzar, uno o varios objetivos siguiendo una metodología.
MANOS A LA OBRA
Si eres la persona interesada en implementar el sistema de gestión de calidad, una de las actividades que debes hacer es generar un excelente canal de comunicación con el gerente. Esta comunicación permitirá fortalecer la confianza para que en los momentos requeridos, se autorice fácilmente realizar ajustes a la organización que permitan articular el
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sistema. Estos ajustes y/o cambios en la organización venideros se detallarán más adelante para facilitar el desarrollo y éxito de la implementación del sistema de gestión de calidad SGC
Para comenzar, puedes solicitar al gerente una reunión de trabajo, en donde presentes los siguientes temas:
a. ¿Qué es la calidad?, y para qué sirve
b. ¿Qué y para qué implementar el SGC en la organización?
c. Beneficios más importantes
d. Posibles dificultades
e. Razones de certificación
f. Etapas del proyecto
g. Necesidad de definir un representante de la dirección
h. Recursos
Generalmente a esta primera reunión para la presentación del SGC se le denomina“Sensibilización”, y tendrá un valor importante a la hora de iniciar la construcción de una verdadera cultura de calidad en la organización. En el � Paso No. 8 “Recibamos a
nuestra amiga la calidad”, puedes encontrar ayudas para profundizar en este tema.
El principal resultado de la presentación será la selección por parte del gerente de un miembro representante de la alta dirección; quien tendrá tareas especificas y con independencia de otras responsabilidades, deberá acompañar todo lo relacionado al tema de calidad. La persona designada para este rol deberá tener un perfil de liderazgo y capacidad de planificar, aportar, operar y asegurar la implementación del proyecto con datos y hechos reales.
Es importante aclarar que una opción es designar una persona de la organización, quien deberá contar con la formación mínima para acompañar el desarrollo de la implementación del proyecto.
Otra opción, es contratar externamente a una persona que asuma el rol de Representante de la Dirección. En grafica 1.1, encuentras el “Comparativo entre las ventajas y desventajas de designar a una persona interna versus una externa”.
Grafica 1.1 Ventajas y desventajas del representante de la dirección
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REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN INTERNO
VENTAJAS DESVENTAJAS
Conoce más directamente las necesidades de la En algunas ocasiones el Representante de la Dirección
organización. interno no cuenta con la formación necesaria para el
mantenimiento y mejora del SGC.
Mantiene contacto directo y más frecuente con el Por sus responsabilidades propias del cargo no disponga
personal. del tiempo suficiente para el desarrollo de las actividades de
implementación
Fortalece la competencia de la persona designada por laorganización.
Mayor tiempo en la implementación
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN EXTERNO
VENTAJAS DESVENTAJAS
Mayor conocimiento sobre el tema, experiencia y Dificultad en el acoplamiento con el agente externo por ser preparación académica adecuada. ajeno a la organización.
Menor tiempo en la implementación. Mayor costo por los servicios contratados.
Fuente: Los autores
Para el nombramiento del representante se recomienda dejar la evidencia en una carta de asignación, tal y como se propone en el modelo que presentamos en “Como ayudarnos”. Dicho nombramiento podrá informarse en el primer comité de calidad que se realice en la
organización � Paso No. 4 “Comités de Calidad”, para lo cual el representante ya estaráampliamente enterado de las actividades a desarrollar y podrá ser él, quien ofrezca la sensibilización a los miembros del Comité.
No olvides que la formalidad, puntualidad y exigencia en la presentación de tareas es vital para el avance del proyecto.
CÓMO AYUDARNOS
Esta sencilla carta te presenta una opción del modelo a utilizar para el nombramiento del representante de la dirección:
Grafica 1.2 Carta modelo nombramiento representante alta dirección
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Fuente: Los autores
RECORDEMOS LA NORMA NTC- ISO 9001:2008
Numeral 5.5.2 Representante de la Dirección
CUMPLIMIENTOITEM TAREA PROPUESTA CUMPLIMIENTO SI NO
1Hablar con el Gerente y generar un excelente canal de comunicación
2Elaborar presentación deSensibilización al Gerente
3Identificación del Representante de laDirección por parte del Gerente
4Elaborar carta de asignación delRepresentante
5 Programar el primer Comité de Calidad
6Sensibilizar y Capacitar alRepresentante de la Calidad
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REVISA TUS AVANCES
FECHA FECHADE
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ESTRATEGIA DE LACALIDAD
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OBJETIVO
Identificar los elementos de planeación necesarios para la estructuración del sistema de gestión de calidad.
LENGUAJE DE CALIDAD
Política de calidad o promesa de valor: Es la forma como se documenta y socializa la intención general de la dirección. Está relacionada con laspolíticas de la organización.
Recuerda que la política debe ser conocida y comprendida por todas las personas de la organización y puede estar incluida dentro del manual de calidad. Ten en cuenta que proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad.
Debe ser revisada para su continua adecuación.
Objetivos de calidad: Estos son los propósitos más específicos para la organización. Deben ser claros, medibles y alcanzables para su continuo seguimiento. Son los que le permitirán a la organización tener un seguimiento de su sistema de gestión de calidad.
Planificación: Parte de la gestión de la calidad enfocado al establecimiento de los objetivos de la calidad.
MANOS A LA OBRA
Iniciaremos con la elaboración de la Política de Calidad:
Definida por la alta dirección, quien para su elaboración deberá hacerse las siguientes preguntas:
• ¿A qué se dedica mi organización?
• ¿Cuáles son las necesidades presentes y futuras?
• ¿Qué quiero alcanzar, a dónde quiero llegar?
• ¿Quiénes son mis clientes y mi mercado? ¿qué esperan de mi organización?
• ¿Cuáles son mis métodos trabajo?
• ¿Cómo lo quiero lograr? ¿Cómo puedo medir, evaluar y mejorar los avances?
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• Con las respuestas a las anteriores preguntas se puede comenzar a redactar la política.
• Recuerda que aquí es importante retomar lo que la organización haya venido trabajando y articularlo con los temas de calidad.
Planificación:
La planificación del sistema de gestión de calidad se realiza con el fin de cumplir los requisitos exigidos por la NTC ISO 9001:2008, en donde se determinan los procesos
necesarios para el sistema de gestión � Paso 2 pensemos procesos.
Objetivos de Calidad:
Los objetivos de calidad tienen que ser coherentes con la política de calidad y medibles, definidos por la alta dirección. Te sugerimos que para la elaboración de estos objetivos se tenga en cuenta el principio numero 3 - Participación del personal – ISO 9001:2005.
Los objetivos de calidad en su contenido deben tener en cuenta lo siguiente:
• Que agreguen valor al cumplimiento de los requisitos del SGC, en un tiempo definido y alineados con las intenciones de la alta dirección manifestada en la política de calidad.
• Que empiecen con un verbo indicado una acción.• Que tenga una unidad de medida• Concretos y los suficientemente entendibles
Grafica 2.1 – Coherencia con los objetivos de calidad
Fuente: Los autores
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CÓMO AYUDARNOS
A continuación te mostramos algunos ejemplos que te servirán de guía, para el desarrollo de lo requerido en este paso1:
Política de Calidad:
Organización A:
Es compromiso de todos los colaboradores de “La organización A” el mejorar nuestrasactividades día a día para lograr el incremento en la satisfacción de nuestros clientes, mediante el análisis de nuestros resultados, detectando oportunidades de mejora denuestros servicios y procesos.
Organización B
Somos un equipo de trabajo cuyas acciones diarias las ejecutamos con una elevada vocación de servicio a los Clientes en nuestra visión de empresa de categoría mundial, basadas en los siguientes principios:
INTEGRIDAD PERSONAL como expresión de disciplina, orden, respeto, honestidad y entusiasmo. 2. CREATIVIDAD E INNOVACIÓN como parte de nuestro reto diario para el mejoramiento continúo. 3. PRODUCTIVIDAD en nuestro trabajo y en el empleo de los recursos materiales. 4. CONSCIENCIA en la práctica de un trabajo libre de errores y en el COMPROMISO leal con la institución y con las realizaciones de calidad
Organización C
En el cumplimiento de nuestra Misión, observaremos permanentemente las siguientes aptitudes distintivas para satisfacer nuestros clientes internos y externos con 1. Amabilidad en el servicio y agilidad en los procesos 2. Innovación práctica y eficiencia en costos 3. Compromiso con las normas de calidad 4. Labor cooperativa y desarrollo integral de las personas
Organización D
1 Nota: Los siguientes ejemplos son tomados de http://www.binasss.sa.cr/seguridad/articulos/PoliticasdeCalidad-
Ejemplos.pdf
ITEM TAREA FECHA PROPUESTA
FECHA DE CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
SI NO
1Reunión con la alta dirección para la elaboración de la Política de calidad y objetivos de calidad
2 Polìtica de calidad establecida
3Polítca de calidad socializada y comunicada a toda la organización
4 Objetivos de calidad establecidos
5Objetivos de calidad socializados y comunicados a toda la organización
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Nuestra política de calidad se manifiesta mediante nuestro firme compromiso con los Clientes de satisfacer plenamente sus requerimientos y expectativas, para ello garantizamos impulsar una cultura de calidad basada en los principios de honestidad, liderazgo y desarrollo del recurso humano, solidaridad, compromiso de mejora y seguridad en nuestras operaciones.
Objetivos de calidad:
• Fortalecer los mecanismos de comunicación y retroalimentación para mejorar la atención a nuestros usuarios.
• Desarrollar planes de capacitación dirigidos al desarrollo integral y aumento de las competencias del recurso humano
RECORDEMOS LA NORMA NTC- ISO 9001:2008
Numeral 5.3 Política de calidad
Numeral 5.4 Planificación
Numeral 5.4.1 Objetivos de la calidad
Numeral 5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad
REVISA TUS AVANCES
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PENSEMOS ENPROCESOS
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OBJETIVO
Identificar y documentar los procesos requisitos de la norma y los necesarios para la organización y su interacción.
LENGUAJE DE CALIDAD
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, para generar valor y las cuales trasforman elementos de entrada en resultados.
Tipos de procesos:
Estratégicos – de la alta dirección: Establecen el norte de la organización, establecen políticas, estrategias, Incluyen planificación, asignación de recursos, revisión por la dirección, procesos de comunicación, entre otros. Por ejemplo: Alta dirección, planeación
Misionales - de realización: Incluyen planificación de producto, procesos que están relacionados de manera más directa con el cliente, diseño y desarrollo, realización del producto o prestación del servicio. Proporcionan el resultado o producto final. Por ejemplo: Realización del producto, Logística, Gestión del mercado.
De soporte o apoyo: Están relacionados con la formación, el mantenimiento, suministro de recursos para los demás procesos. Por ejemplo: Gestión Técnica, Gestión de Mantenimiento, Gestión del Talento Humano, Gestión Financiera.
Categorías del producto:
• Servicios• Software• Hardware• Materiales.
Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. La norma exige 6 procedimientos. El resto depende de los que la organización establezca como necesarios.
Documento: información y su medio de soporte (puede ser papel, magnético, óptico o electrónico). Ejemplo Registro, especificación, procedimiento documentado, dibujo, informe, norma.
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Otros conceptos:
Caracterizar procesos y servicios: Documento que describe las características generales del proceso, esto es los rasgos diferenciadores del mismo.
MANOS A LA OBRA
Para cumplir con las tareas de este punto es necesario ya tener claro ¿cuál es la misión de la organización? Se puede tomar como base el organigrama que tengas diseñado. Para realizar este primer punto, te sugerimos preparar el mapa de procesos, para visualizar gráficamente los procesos que interactúan y conforman el SGC en la organización.
A. Debes comenzar por hacer un listado en donde se identifiquen los tipos de procesos y subprocesos (nos puede guiar las áreas que tengas definidas); agruparlos de acuerdo a la correspondencia que tengan teniendo en cuenta las actividades que desarrollan y definir la jerarquía.
Este mapa que se establezca debe ser continuamente evaluado y debe reflejar el “retrato” de lo que realiza la organización. Cualquier persona que quiera conocer la organización debe comprender como funcionamos al ver este “retrato”.
B. Luego puedes continuar identificando las entradas y salidas de cada proceso las cuales te servirán para reflejar tal información en un documento útil y de guía – llamado caracterización de procesos. Esta ayuda nos permitirá ver la relación con los demás procesos de la organización, de manera sencilla. En la caracterización se pueden identificar: insumos y salidas del proceso (que pueden convertirse en entradas de otro proceso), los proveedores y clientes, los riesgos y controles.
Así mismo puede contener: El proceso, objetivo (del proceso), responsables, actividades, entradas, salidas, cliente(s), proveedor(es), y los anexos necesarios tales como requisitos legales, lista de documentos establecidos y recursos.
C. Finalmente, debes establecer por lo menos los procedimientos exigidos por la normaNTC ISO 9001:2008 – 6- denominados procedimientos documentados:
1. Control de documentos
2. Control de registros
3. Auditoria Interna
4. Control de Producto y servicio no conforme PYSNC
5. Acción Correctiva
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6. Acción Preventiva
En los procedimientos debes mostrar la forma en que se llevan a cabo todas actividades a realizar para logar el objetivo del proceso. Para esto se puede usar diferentes recursos, tales como los usados tradicionalmente: Flujogramas (ver cómo ayudarnos), sin embargo, también se pueden usar otras herramientas como los videos o gráficas.
• ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO
Título: Breve y preciso
Objeto: Qué... con el fin de ...
Alcance: Qué incluye/excluye
Condiciones generales: Lineamientos guías, políticas específicas para el tema;responsabilidades universales
Descripción: Desarrollo (Ciclo de Vida) – flujogramas, tablas o matrices, textos, pictogramas.
Anexos: Formatos, tablas con datos, definiciones, identificación de los cambios, control de los registros.
• ESTRUCTURA DE UN INSTRUCTIVO
Título: Breve y preciso
Objeto: Qué…. con el fin de...
Alcance: Qué incluye/excluye
Responsable: Cargo
Descripción: Detalles de la tarea claves para el logro del objeto.
Anexos: Formatos, tablas con datos, definiciones, identificación de los cambios, control de los registros
Debes tener en cuenta que el control de documentos, debe estar orientado a asegurar la aprobación y conservación de los documentos y que debemos controlar los documentos externos también, y evitar la utilización de documentos obsoletos.
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Grafica 3.1 – Control de documentos
Fuente: Documento exposición grupo 59 especialización - Módulo: DocumentaciónConvenio USAT/ICONTEC
CÓMO AYUDARNOS
A continuación te mostramos este modelo para que lo tengas en cuenta:
Gráfica 3.2 Pirâmide documental
Fuente: Los autores
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Ejemplo de mapas de procesos:
• Organización A
Grafica 3.3 Ejemplo mapa de procesos 1
• Organización B, de tipo comercial.
Grafica 3.4 Ejemplo mapa de procesos 2
• Organización C, prestadora de servicios
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Grafica 3.5 Ejemplo mapa de procesos 3
Ejemplo de formato de caracterizaciones:
• Organización A
Grafica 3.6 ejemplo documento de caracterización 1
• Organización B
Fuente: los autores
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Grafica 3.7 ejemplo documento de caracterización 2
Fuente: Portal Universidad Nacional de Colombia UN
• Organización C
Grafica 3.8 Ejemplo documento de caracterización
3Fuente: Los autores
Grafica 3.9 Ejemplo documento de caracterización 4
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Fuente: Los autores
Ejemplos de procedimientos:
Existen varias formas de representarlo, cada organización es independiente de hacerlo como considere sea de mayor comprensión para su actividad y nivel educativo.
De acuerdo a lo que se requiera por las actividades de la organización, se pueden definir procedimientos, diferentes a los requeridos por la norma NTC/ISO 9001.
Grafica 3.10 – Simbología de flujogramas
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Fuente: Documento exposición grupo 59 especialización - Módulo: DocumentaciónConvenio USAT/ICONTEC
Grafica 3.11 – Ejemplo procedimiento
Fuente: www.bublegum.net/portal.cfm
ITEM TAREA FECHA PROPUESTA
FECHA DE CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
SI NO
1 Mapa de procesos definido
2 Documentos de caracterizaciones de procesos
36 procedimientos establecidos y definidos
4procedimientos que requiera la organización definidos y aprobados
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RECORDEMOS LA NORMA NTC- ISO 9001:2008
4.1 Requisitos Generales
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
REVISA TUS AVANCES
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COMITE DECALIDAD
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OBJETIVO
Definir el comité de calidad en la organización.
LENGUAJE DE CALIDAD
No conformidad (NC): Incumplimiento de un requisito.
Acción Correctiva: Acción que se toma para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.
Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial (No ha ocurrido) u otra situación.
Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
Hallazgo: Resultado de la evaluación de una auditoría
Otros conceptosActa Comité de calidad: Es un documento que resume todas las actividades desarrollas y acordadas en el comité de calidad. Define las acciones, tareas y trabajos necesarios para el seguimiento de la calidad en tu organización.
Evaluación Comités de Calidad: Proceso mediante el cual se realiza la evaluación y medición del cumplimiento de los logros establecidos en el comité de calidad.
Sensibilización: Es una actividad mediante la cual se da a conocer sistema de gestión de calidad.
MANOS A LA OBRA
En tu organización es muy importante conformar los comités de calidad, debido a que con estos realizas el seguimiento a todas las actividades que tienen que ver con la calidad en tu organización.
Para iniciar el desarrollo del comité de calidad te daremos algunas orientaciones que debes de tener en cuenta:
• La citación a la reunión del comité de calidad la convoca el representante de calidad de la organización.
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• La gerencia de la organización deberá definir los criterios para la conformación del comité. Te sugerimos los siguientes actores: Presidente, secretario, líderes de proceso e invitados.
• Para realizar un comité de calidad se deberá contar con la asistencia del gerente y/o presidente de la organización, ó quien este delegue como representante en el comité y tendrá las facultades respectivas del presidente del comité.
• La participación mínima de integrantes para la ejecución de un comité será definida por la presidencia o gerencia de a organización.
• Te sugerimos tomar la asistencia del personal al comité de calidad en un formato de finido para tal fin, que puede ser denominado: “Asistencia a Comités y Reuniones de Calidad”.
• Elaborar actas de la conformación y de las diferentes reuniones sostenidas con el comité.
Para la elaboración de las actas de comité. ten en cuenta los siguientes pasos:
1. Orden día
2. Fecha y lugar de desarrollo
3. Verificación del quórum
4. Aprobación del acta anterior
5. Seguimiento compromisos acta anterior (Si hay)
6. Desarrollo de la reunión
7. Conclusiones
8. Compromisos
¿Cuál es la importancia del comité de calidad?
La importancia de este comité, es realizar el seguimiento a todos los procesos de la organización. Adicional a esto se definen las acciones a tomar para los hallazgos encontrados.
Este comité deberá reunirse periódicamente de forma ordenada, coordinada, en donde se asignen actividades y se verifique el cumplimiento de las mismas
Recuerda, que la citación a la reunión del comité de calidad la puedes realizar a través de correo electrónico, vía telefónica, comunicación escrita, y debes anexar el orden del día.
En este momento, ya has conformado el comité de calidad; en donde su primera sesión lo que se buscará lograr es nombrar el presidente de comité y el representante de la alta dirección, quien será el moderador de la reunión-y guía de la implementación del SGC y
conoceremos la caracterización de los procesos y sus responsables. �Paso 3“Pensemos En Procesos”
ACTA COMITE DE CALIDAD
Nombre de la organizaciòn:
Comité Calidad No: Fecha y HoraInicio: Ciudad:
ASISTENTES AL COMITÉ
No. NOMBRE CARGO/PROCESO FIRMA
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I. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
Observaciones:
II. MODIFICACIÓN, ELIMINACIÓN O INCLUSIÓN DE DOCUMENTOS
M E I CODIGO NOMBRE OBSERVACIÓN
OBSERVACIONES:
Modificación (M) Eliminación (E) Inclusión (I)
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Por último, te recomendamos que se realice la aprobación (firma) del acta de comité por parte de los asistentes al comité.
Una vez ya establecido el comité de calidad en tu organización, te recomendamos el siguiente formato para que guíe la revisión y el seguimiento del comité de calidad – Ver Cómo Ayudarnos.
CÓMO AYUDARNOS
A continuación proporcionaremos un modelo de acta de comité que te servirá como guía para el desarrollo de los comités de calidad. Cabe anotar, que este modelo involucra aspectos que hablaremos más adelante.
Grafico 4.1 – Parte I Acta de comité de calidad
12
34567
Fuente: Los autores
Dentro del proceso de implementación de SGC, puedes encontrar cambio referentes a la estructura del Sistema de gestión en la definición de los procesos, para esto te sugerimos el uso de este espacio en el acta para consignar y darseguimiento a la acción presentada.
Dentro del proceso de implementación documental, puedes encontrar modificaciones, eliminación e inclusiones de los documentos del SGC, para esto te sugerimos el uso de este espacio en el acta para consignar y dar seguimiento a la acciónpresentada.
Este modelo te permite registrar e identificar los miembros asistentes al comité, el proceso al cual pertenece y recordar la lectura del acta anterior.
IV. SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
No. AC AP PROCESO ESTADO OBSERVACIÓNIII. CAMBIOS ESTRUCTURALES DEL SGC
CJP CI CP SE AMPLIACIÓN
OBSERVACIONES:
Cambio Jefe de Proceso (CJP); Eliminación, Modificación o Inclusión de Indicadores (CI);Eliminación, Modificación o Inclusión de Procesos (CP); Solicitudes Especiales (SE)
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Grafico 4.2 – Parte II Acta de comité de calidad
Estado de las Acciones: Abierta (A) Cerrada (C) Acción abierta en Comité (N)
Fuente: Los autores
Dentro del proceso de implementación de SGC, puedes encontrar cambio referentes a la estructura del Sistema de gestión en la definición de los procesos, para esto te sugerimos el uso de este espacio en el acta para consignar y dar seguimiento a la acción presentada.
Una vez detectadas las acciones correctivas y preventivas, es necesario realizar seguimiento a las mismas: para ello te sugerimos utilizar este espacio dentro del formato de acta de comité.
Grafico 4.3 – Parte III Acta de comité de calidad
VIII. ANÁLISIS DE PROVEEDORES
V. SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN COMITÉ ANTERIOR
Nuevos registros de Proveedores
Observaciones:
Si No Cuantos?
VI. PRESENTACIÓN DE INFORMES POR PROCESOIX. SERVICIO NO CONFORME
PROCESO OBSERVACIÓN Se presentaron Servicios No Conformes
Observaciones:
Si No Cuantos?
X. COMPROMISOS PARA EL SIGUIENTE COMITÉ
VII. ANÁLISIS DE CLIENTESCLIENTE EXTERNO
CLIENTE INTERNO
OTRO CLIENTE
No.
1
2
3
ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA
Siendo las del se termina el Comité de Calidad acordando la
proxima reunión para el dia a las .
FIRMA PRESIDENTE FIRMA SECRETARIO
Fuente: Los autores
COMITE DE CALIDADFECHA FECHA DE CUMPLIMIENTO
PROPUESTA CUMPLIMIENTO SI NO
1 Realizar la citacion al comite de calidad, por parte de la altadireccion.
2 Definir los criterios para la conformacion del comite de calidad
3Realizar el seguimiento a todos los procesos de la organización.Adicional a esto se definen las acciones a tomar para los hallazgos encontrados.
4Efectuar reuniones periódicamente de forma ordenada, coordinada,en donde se asignen actividades y se verifique el cumplimiento de las mismas
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RECORDEMOS LA NORMA NTC- ISO 9001:2008
Numeral 5.1 Compromisos de la dirección
Numeral 5.6 Revisión de la dirección
REVISA TUS AVANCES
ITEM TAREA
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DISEÑO DELSISTEMA
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OBJETIVO
Iniciar la revisión de los avances obtenidos dentro del proceso de implementación del SGC, desde la gerencia.
LENGUAJE DE CALIDAD
Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización.
Hacer: Implementar y desarrollar acciones de trabajo
Verificar: Realizar seguimiento y la medición de los procesos y los productos respecto a las políticas, los objetivos, los requisitos para el producto e informar sobre los resultados.
Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño.
Ciclo PHVA:
Partes interesadas: Persona o grupo que tenga un interés en el desempeño o éxito de una organización.
Verificación: Conformidad mediante la aportación d evidencia de que se han cumplido los requisitos especificados.
Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación, y eficacia del tema objeto, para alcanzar los objetivos establecidos.
Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.
MANOS A LA OBRA
Como hemos visto a través del desarrollo de la guía, en este momento debes estar pensando en cómo interactuar más con el SGC; ya tu equipo de colaboradores ha revisado la documentación requerida por la norma y han desarrollado varias sesiones de trabajo al interior de cada proceso para la identificación de los mismos, y has definido ya tus procesos, ya sean estratégicos, misionales y de apoyo. También has identificados tus clientes y
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los requerimientos de éste, tus proveedores y entregables (salidas del SGC).
Hoy deberás estar cercano a obtener en tu organización un modelo como el siguiente:
Gráfica 5.1 Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos
Fuente: NTC ISO 9000:2000
Recuerda que la forma de representación del mapa de procesos es de tu escogencia, y lo que deberás lograr es la identificación de los procesos que intervienen, el quéhacer de la organización y los resultados que entrega.
Con lo anterior, podríamos decir que, si revisamos lo hecho hasta el momento - hemos aplicado el PHVA - Planear, Hacer, Verificar y Actuar –
Este ciclo de trabajo - base de los sistemas de gestión de la calidad – proporciona una forma sencilla para la aplicación, validación y revisión de nuestro sistema de gestión.
Recordemos que, no es propósito de la norma internacional ISO 9001 proporcionar uniformidad en la estructura de los procesos de gestión de la calidad o en la documentación, por el contrario, la norma nos entrega lineamientos para el desarrollo del diseño y la aplicación de la norma en tu organización.
En este momento, y en atención al ciclo PHVA – de nuestra implementación: Ya hemos¨Planificado¨ (Misión, Visión, Política de Calidad, Objetivos, identificación de procesos….), y estamos en la etapa del ¨Hacer¨. Cuando realicemos las auditorias internas al sistema -
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--- Paso No 16 Auditorias--- Internas, estaremos en ¨Verificar¨, y finalizaremos con el¨Actuar¨ - desarrollando y ejecutando medidas de prevención ó corrección al sistema.
Con lo anterior debemos, antes de pasar al siguiente paso de nuestra guía, realizar v e r i f i cac i ón , de los requisitos del sistema exigidos hasta este punto:
• Documentación del Sistema � Paso 7 “Documentación”
• Cronogramas de implementación – Te sugerimos la elaboración del mismo.
• Cronogramas de Auditorias del SGC � Paso 16 “Auditorías internas”
Manual de la Calidad
Constituye un requerimiento del sistema de gestión de la calidad, descrito por capítulos. En cada capítulo se describen las responsabilidades y se hace referencia a procedimientos e instrucciones del SGC. Comprende todas las actividades que intervienen en la calidad de los productos y/o servicios que brinda la organización y tiene como alcance la expresión formal de las directrices y objetivos fijados por la dirección
general ó Alta dirección de la organización. � Paso 7 “Documentación
Como representante de alta dirección debes revisar antes de continuar con la implementación, que dentro de Manual de Calidad se encuentre identificada la Política de calidad, y que a partir de la misma se hayan trazado los objetivos de calidad para dar cumplimiento a la política. Dichos objetivos garantizarán que se encuentre involucrado todo el personal de la organización, lo que hace participativo el SGC.
Dentro de ésta revisión no debes perder de vista, que el Manual de Calidad debe identificar los Procesos que influyen en la satisfacción de todas las partes interesadas y determinar la secuencia e interacción entre ellos. En donde, se identifiquen las responsabilidades y funciones de todos los miembros de la organización a través de los Procedimientos generales y específicos e instrucciones de trabajo. Cada uno de estos identifica el ¿Qué, Quién, Cómo, Cuándo y Dónde?.
Documentación del Sistema:
Recordemos que la documentación del sistema la constituye:
El Manual de calidad, los procedimientos e instructivos, los registros y toda aquella información diseñada para el buen manejo y mejora de la calidad del sistema de gestión.
Como representantes de la alta dirección debemos asegurar que a través del representante de la calidad o de la persona designada, se evidencie circulación y resguardo de la documentación, identificando cada uno de los documentos. Toda la documentación debe mantener un mismo formato, para lograr homogeneidad de la
misma. Como se muestra en el � paso 7 Documentación.
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Dentro del diseño del sistema gestión y para el tema en referencia no debes olvidar que la documentación se debe identificar a través de la matriz de documentos, donde se hace referencia al requisito de la norma, y en cuales procedimientos o instructivos se ve reflejado el cumplimiento. Tu debes garantizar el cumplimento de esto.
Cronogramas de implementación:
Te sugerimos la elaboración de un cronograma de implementación del SGC. Este documento permitirá observar el avance de la implementación y control del SGC. Así mismo contendrá fechas de ejecución de cada una de las actividades programadas y servirá como documento para la evaluación. Este documento, define los responsables para cada una de las tareas programadas. Recuerda, Lograr el cumplimiento del cronograma garantizará el éxito de la implementación del SGC.
Con la revisión de este cronograma podrás identificar como vas en el proceso de implementación y que acciones de corrección – si es el caso- debes tomar para continuar con el objetivo: Implementar el SGC en tu organización.
Cronogramas de Auditorias del SGC
El objetivo de este ítem es contarte aspectos generales de las auditorias internas, toda vez, que es responsabilidad de la alta dirección, el desarrollo de las mismas y la revisión del informe de auditorias que se genera a partir de la realización de éstas. Quien te hará entrega de este informe es el líder de calidad ó representante de la alta dirección ó para nuestro caso la persona que hayas nombrado para desempeñar este rol. Este informe, es una entrada importante para la mejora del sistema de gestión, ya que éste, te permitirá identificar ¨´aéreas/zonas/procesos/actividades/tareas¨ de mejora para la maduración del
SGC. � Paso 18 Revisión de la alta dirección.
Las auditorias al SGC, se realizan con el objetivo de determinar la adecuación del sistema con los requisitos de la NTC ISO 9000. A través de las mismas se buscan evidencias, y se emiten los criterios de conformidad o no con lo establecido en la norma.
Existen auditorias internas y externas, las primeras son realizadas por el equipo de auditores de la calidad de la organización, y las externas son realizadas por equipos auditores externos certificados para ello, y pueden ser solicitados por interés de la organización o de los clientes u organismos certificadores para evaluar el SGC.
A través de las auditorias al SGC se logrará la certificación o el aval del sistema de gestión ya implementado en la organización, es necesario para ello realizar un cronograma para la ejecución de las mismas, en donde tu deberás participar no solo como proceso auditado, si no también, a través, del aval y disponibilidad de recursos e información necesario para llevar a cabo este procesos. Las auditorias inician con la conformación del equipo auditor, y posterior realización del programa de auditorias. –
�Paso 16 “Auditorías Internas”
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CÓMO AYUDARNOS
Esta grafica te permitirá identificar las acciones que debes evaluar dentro de la revsiób de tu mapa de procesos:
Gráfica 5.2 Análisis de la gestión por procesos
Fuente: Los autores
Ejemplos de alcances ¿¿??? Falta hablar de exclusiones – se hablará en manual de calidad???Cronograma de implementación se realiza o no dentro de este paso¿????
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Gráfica 5.3 Alcance ISO 9001:2000
Alcance de ISO 9001:2000,
Alcance del sistema de gestión de calidad (SGC)
Y alcance de la certificación
El alcance de ISO 9001:2000 se presenta en la cláusula 1, Alcance, y define el alcance de la norma en sí.
Esto no se debería confundir con el alcance del SGC, el cual es un término que se utiliza comúnmente para describir los procesos, los productos (y/o servicios) y los sitios, departamentos, divisiones, etc. a los cuales la organización aplica un SGC formal. (Nota: Esto no necesariamente incluye todos los procesos, productos, sitios, departamentos o divisiones, etc. de la organización.)
El alcance del SGC se debería basar en la naturaleza de los productos de la organización y sus procesos de realización, el resultado de la evaluación del riesgo, las consideraciones comerciales y contractuales, y los requisitos reglamentarios y legales.
Aunque ISO 9001:2000 es genérica y se aplica a todas las organizaciones (Independientemente de su tipo, tamaño o categoría de producto), en algunas circunstancias algunas organizaciones pueden excluir el cumplimiento de algunos requisitos específicos de ISO 9001:2000 (de la cláusula 7), aunque se les permite declarar la conformidad con la norma. Esto se debe a que se ha reconocido que no todos los requisitos de esta cláusula de la norma son pertinentes a todas las organizaciones. ISO 9001:2000 por sí sola permite tales situaciones, a través de la cláusula 1.2, Aplicación.
En consecuencia, el alcance de la certificación incluye al alcance del SGC y describe los requisitos de ISO 9001 que han sido excluidos.
Dado que los términos alcance del SGC y alcance de la certificación con frecuencia se intercambian, esto puede originar confusión cuando un cliente o un usuario final trata de identificar las partes de la organización que han sido certificadas frente a ISO 9001, las líneas de producto o los procesos cubiertos por el SGC o los requisitos de ISO 9001que han sido excluidos.
Fuente: http://www.icontec.org/BancoMedios/Documentos%20PDF/alcancesgc.pdf
ITEM TAREA FECHA PROPUESTA
FECHA DE CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTOSI NO
1 Verificación de:
1.1Documentación del Sistema Paso 7“Documentación”
1.2Cronogramas de implementación –Te sugerimos la elaboración del mismo.
1.3 Cronogramas de Auditorias del SGC E Paso 16 “Auditorías internas”
1.4 Mapa de procesos
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RECORDEMOS LA NORMA NTC- ISO 9001:2008
Numeral 4.1 Requisitos del sistema
Numeral 5.4 Planificación
Numeral 5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad
REVISA TUS AVANCES
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HERRAMIENTASDEL SISTEMA DE
GESTION DE CALIDAD
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OBJETIVO
Identificar las herramientas que permiten apoyar la implementación bajo laNTC ISO 9001: 2008.
LENGUAJE DE CALIDAD
Herramientas: Soportan la aplicación de metodologías.
Metodologías: Consiste en el estudio de métodos empleados por losAdministradores para planificar su gestión.
Beneficios: Algo que promueve o expande el bienestar; una ventaja
Implementar: Poner en marcha un proceso, organización o programa ya planificado.
Reto: En el marco de nuestra guía lo definimos como “mayor grado de esfuerzo para lograr nuestros objetivos propuestos”
MANOS A LA OBRA
Buscamos entregarte una metodología pr{actica, sencilla y entendible para que logres identificar la manera de implementar el SGC en tu organización; con ello que remos que identifiques los beneficios que trae adoptar esta “manera” de administrar, dirigir tu organización.
Saber el tiempo máximo ó mínimo de la implementación resulta dificicil, y más aún si la “Alta dirección” no está comprometida con el SGC. En el � paso
17 “Revisión por la Dirección”, encontrarás parte de la labor que tiene el gerente, líder o director de la organización.
Ahora, has dado un gran paso, decidir implementar un SGC es toro un reto. Sostener, mantener y dar continuidad al sistema de gestión está en tus manos y las de todo el equipo de trabajo de tu organización.
Los beneficios entregados por el sistema de gestión, pueden variar – y podríamos decir: “que los termina definiendo cada gerente – al observar los cambios positivos que se presentan durante y después de la implementación.
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Hemos encontrado durante la bibliografía consultada que uno de las causas externas que influyen a la hora de implementar la entrega el mismo mercado y más cuando nuestra organización pertenece a gremios y/o cooperativas, asociaciones y/o entidades que cooperantes – ya que existen normas, métodos o formar de llevar a cabo los procesos internos – que harán que la organización se acople a este sistema de dirección.
Así mismo, observamos como el compromiso de alta direción a través de la asignación de recursos y medios necesarios para llevar a cabo este proceso; que no solo involucra cambios en la organizaciión sino cambios en todo el enterno social se lograra con éxito .Te recordamos la importancia de capacitar costantemente al personal �Paso No. 9“Organicemos Nuestro Personal “, deberal ser general un ambiente de trabajo motivador,de formación y crecimiento.
• Estandarización de los principales porductos/servicios ofrecidos, a través de la caracterización de nuestro procesos, desarrollo de manual, instructivos y toda
la documentación necesaria para este fin. �Paso No. 7 “Documentacion”• Establecimiento de una misión, visión, objetivos de calidad e indicadores que
nos sirven para monitorear la eficacia del sistema de gestión. Paso No.3 “Estrategia de la Calidad”
• Crea una relación de confianza entre la organización y su ámbito de actividad: sus clientes (actuales y potenciales), sus competidores, sus proveedores, sus socios estratégicos.
• Integración del personal. �Paso No. 9 “Organicemos Nuestro Personal “• Mejoramiento en los canales de comunicación interna• Compromiso del personal con la calidad y la mejora continua. �Paso No. 9
“Organicemos Nuestro Personal “• Orientación hacia la mejora continua, que permite identificar nuevas
oportunidades para mejorar los objetivos ya alcanzados.• Y por último, ser una organicación competitiva.
Revisa y analiza la siguiente frase: “Las empresas que logran llevar a la práctica sus ideas en forma simple, rápida y segura son aquellas que sobrevivirán a los cambios continuos y a la inestabilidad de los mercados” Peter Drucker, escritor (Austria 1909 – EE.UU 2005) – Te invitamos a continuar con la implementación de sistema de gestión de calidad; de ser posible puedas pensar como este autor.
Que no debes Olvidar para que el sistema de gestion de calidad funcione adecuadamente y te entregue los beneficios planteados:
• Definir cuál es la razon de ser de tu organización – “Mision”• Determinar cuáles son los procesos clave que definen “qué” es lo que se hace en
la organización.• Establecer cómo funcionan e interactúan estos procesos en la organización.
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• Llegar a un acuerdo sobre la caracterización de los procesos con toda tu organización.
• Determinar de forma adecuada las responsabilidades, objetivos, recursos, métodos de trabajo.
• No olvides: “La adopción de implementar un SGC constituye una decisiónestratégica de la alta Dirección”, y es una nueva realidad para tu organización.
Que no debes permitir que suceda dentro de la implementación de sistema de gestión de calidad:
• Creer que la conversación sustituye a la acción• La memoria de lo realizado en el pasado sustituye al nuevo razonamiento.• Permitir que el miedo y la desconfianza hacia lo nuevo evitan actuar en base al
conocimiento• Usar indicadores de gestión inadecuados para ma medición del SGC• Creer que nuestro personal no tiene la competencia para desarrollar en trabajo
propuesto y planificado.• Crear una brecha entre el “saber” y el “hacer”, ésta la puedes minimizar a través
de algunas de estas actitudes:
- Usar el “qué” antes que el “cómo”- Entender que el conocimiento surge del “hacer” y “enseñar”- Comprender que no hay acción sin errores- Desterrar el miedo al fracaso- Comprometer a los líderes de cada proceso definido para la ejecución de
sus actividades/tareas y/o deberes planificados.
CÓMO AYUDARNOS
Dentro de todas las cciones a realizar para lograr alcanzar los objetivos propuestos te sugerimos:
• No olvides que tu equipo de trabajo y tú como líder en este proceso, debes adquirir formación en :
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Gráfica 6.2 Formación en ISO 9001: 2008
Fuente: Los Autores
• Cumplir con los requerimientos de nuestro cliente: Prodcuto y/o servicio, garantías y “todos” los compromisos pactados
Gráfica 6.3 Requerimiento de nuestros clientes
Fuente: http://images.google.com.co
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• Crear un ambiente de trabajo participativo, de respeto y compromiso.
Recordemos que dentro del desarrollo de implementación del sistema, debemos tener en cuenta los principios, valores y código de ética de nuestra organización. El conocimiento y buen entendimiento de esta normas, permite el desarrollo de
habilidades de trabajo en equipo y liderazgo. �Paso No. 9 “Organicemos NuestroPersonal “.
Gráfica 6.4 Trabajo en equipo
Fuente: http://images.google.com.co
RECORDEMOS LA NORMA NTC- ISO 9001:2008
Numeral 5.3 Política de calidad
Numeral 5.4 Planificación
Numeral 5.4.1 Objetivos de la calidad
Numeral 5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad
Numeral 5.4.2 gestión de los recursos
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REVISA TUS AVANCES
ITEM TAREAFECHA
PROPUESTA
FECHA DE CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTOSI NO
1 Realizar la s siguientes preguntas:
2Cuento con personal capacitado y formado?Ya hemos caracterizado proceso y
3 se ha hecho concenso con los dueños de cada proceso?
4 Tenemos como medir la satisfacción de nuestros cleintes?
Existe buena relación con nuestros
5 clientes (actuales y potenciales), competidores, Proveedores y sociosestratégicos.
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DOCUMENTACIÓN
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OBJETIVO
Establecer una orientación metodológica que facilite el ejercicio de documentar sus procesos y procedimientos.
LENGUAJE DE CALIDAD
Documento: Información y su medio de soporte (puede ser papel, magnético, óptico ó electrónico). Ejemplo Registro, especificación,procedimiento documentado, dibujo, informe, norma.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas. Pueden utilizarse, por ejemplo, para documentar la trazabilidad y para proporcionar evidencia de verificaciones, acciones preventivas y acciones correctivas.
Evidencia objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo
Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que está bajo consideración
Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. La norma exige 6 procedimientos. El resto depende de los que la organización establezca como necesarios.
Otros conceptos
Listado maestro de documentos y registros: Es un registro en el que constan los documentos que componen el sistema de gestión de calidad, el estado de revisión actual de cada uno de los documentos y los puntos de uso de cada uno de los documentos controlados. Esta lista se controla por la fecha en que se imprime, siendo la última impresión la vigente.
Copias controladas: Se refiere a copias de documentos originales que serán actualizadas en el futuro cuando sean modificados. Quien recibe estos documentos está registrado en el Listado Maestro y el sistema asegura que siempre tendrá la última versión.
Guía Práctica Para la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en Pymes
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Copias no controladas: Se refiere a copias de documentos del sistema de calidad que, cuando sean modificados los originales, no serán actualizados.Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo conlos requisitos del cliente y las políticas de la organización.
MANOS A LA OBRA
La documentación es el eje a través del cual giran las conversaciones, el liderazgo, las relaciones, los acuerdos, las instrucciones. Es la base y la columna vertebral del SGC. Tiene como funciones:
• Estar disponibles de manera simultánea para el personal de la organización,
• Facilitar un control efectivo de actualizaciones en la información.
• Facilitar la consistencia de las actividades,
• Asegurar que se mantiene el estándar de la información sin importar que exista cambio de personal,
Facilitar actividades de monitoreo y auditorias al sistema de gestión de calidad.
�Paso No. 16 “Aufitorias Internas“.
Te presentamos estas reglas de oro para tener en cuenta:
• Simplicidad• Crear la propia documentación• Reflejar la realidad• Preferir leguaje grafico• Descentralizar la documentación• De fácil distribución• Fácil disponibilidad• Documentación revisada y aprobada• Revisar continuamente• Conservar la trazabilidad
Ahora bien, estas son las tareas a desarrollar que recomendamos:
A. Debes comenzar por establecer una metodología de identificación de la documentación definida para el SGC. Para esto puedes tomar como ejemplo el siguiente modelo:
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Grafica 7.1 Pirámide documental
Fuente: Los autores
La pirámide representa el nivel de importancia de la documentación dentro del SGC, se puede observar también dos “letras” a la izquierda de cada documento que pueden ser guía para la identificación de cada documento y registro.
Un ejemplo para la identificación de los documentos del SGC, es el siguiente:
Grafica 7.2 Modelo de identificación de un registro
Fuente: Los autores
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Recomendamos tener en cuenta estos criterios para la revisión de los documentos elaborados:
• Nombre del documento• Logo de la organización• Código: Identificación dada por la organización a partir del nombre de su proceso ó
consecutivo acordado.• Tipo de fuente (letra) y tamaño.• Numeración de secciones/capítulos/Ítems de relevancia• Interlineado, sangrías, márgenes.• Encabezados, pie de página, notas.• Tablas, figuras, gráficos y/o anexos• Quien elaboró• Quien revisó• Quien aprobó
B. La norma NTC ISO 9001, define los siguientes registros requeridos:
Grafica 7.3 Listado de documentos requeridos en la norma
Numeral Registro requerido
5.6.1 Revisión por la Dirección
6.2.2. literal (e) Educación, formación, habilidades y experiencia
7.1 literal (d)Evidencia de los procesos de ejecución y el producto resultante cumplen los requisitos
7.2.2Resultados de la revisión de requisitos relacionados con el producto y las acciones originados por la misma
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo
7.3.4Resultado de las revisiones de diseño y desarrollo y de cualquier acción necesaria
7.3.5Resultado de la verificación de diseño y desarrollo y de cualquier acción necesaria
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo
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7.3.6 Validación del diseño y desarrollo
7.3.7 Control de cambios del diseño y desarrollo
7.4.1 Proceso de Compras
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio
7.5.3 Identificación y trazabilidad
7.5.4 Propiedad del cliente
7.6 Control de los equipos de seguimiento
7.6Validez de los resultados previos, cuando el equipo de medición se encuentra no conforme con sus requisitos
7.6 Refutados de calibración y equipo de medición
8.2.2 Auditoria Interna
8.2.4 Seguimiento y medición del producto
8.3 Control del producto y servicio no conforme
8.5.2 Acción Correctiva
Fuente: Los autores
Dentro de los documentos que se deben controlar están los documentos externos que se pueden controlar a través de un formato que desarrolle la organización. Por ejemplo formato FR-C001 “Listado Maestro de Documentos y Registros”.
Estos documentos deben estar disponibles de acuerdo al punto de uso del documento y se debe asignar un responsable para su custodia y actualizaciones necesarias.
C. MANUAL DE CALIDAD
El manual de calidad es uno de los documentos requisito de la norma y pueden variar en cuanto a detalle y formato para adecuarse al tamaño y complejidad de cada organización en particular
En cuanto a metodología te sugerimos que sea elaborado por capítulos, de tal manea que cuando se requiera actualizar se pueda realizar de manera más práctica.
La norma NTC ISO 9001:2008 requiere que como mínimo el manual incluya:
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Guía Práctica Para la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en Pymes
a. El alcance del sistemab. Exclusiones y justificacionesc. Los procedimientos documentadosd. Descripción de la interacción entre procesos.
Adicionalmente, Te proponemos que realices un documento donde adicional a lo requerido por la norma, incluyas lo relacionado con el cumplimiento de los requisitos, y así sirva como referencia para cualquier persona de la organización.
Estructura del Manual de Calidad: La estructura de este documento “mayor” deberá estar acorde con los numerales de la norma, te presentamos un ejemplo:
0. Organigrama y Mapa de proceso1. Objeto y campo de aplicación2. Definiciones y terminología3. Presentación de la Organización4. Sistema gestión de la calidad5. Responsabilidad de la dirección6. Gestión de los recursos7. Prestación del servicio8. Medición, análisis y mejora
CÓMO AYUDARNOS
A continuación te mostramos un gráfico para representativo de una organización por capítulos para que lo tengas en cuenta:
Grafica 7.4 Imagen ejemplo de capítulos
Fuente: http://images.google.com.co
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Grafica 7.5 Contenido de manual de calidad sugerido.
Numeración de la Norma
Capitulo de Manual de
Calidad Organización
A ÍNDICE DE CONTENIDO
0 0 Portada
1 1
1. Contenido y campo de aplicación
1.1. Índice de Contenido
1.2. Campo de Aplicación del SGC y Exclusiones
2 2
2. Información de la Empresa
2.1. Descripción de la Empresa
2.2. Servicios que ofrece
2.3 Clientes
2.4. Misión
2.5. Visión
3 3
3. Instrucciones al usuario del Manual de Calidad
3.1. Administración del Manual
3.2. Términos y definiciones
3.3. Abreviaturas
4 4
4. Sistemas de Gestión de Calidad
4.1. Requisitos generales
4.2. Requisitos de la Documentación
4.2.1. Generalidades
4.2.2. Manual de Calidad
4.2.3. Control de Documentos
4.2.4. Control de Registros
5 5
5. Responsabilidad de la Dirección
5.1 Compromiso de la Dirección
5.2. Enfoque al Cliente
5.3. Política de la Calidad
5.4. Planificación
5.4.1. Objetivos de la Calidad
5.4.2. Planificación del sistema de gestión de la calidad
5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación
5.5.1. Responsabilidad y autoridad
5.5.2. Representante de la dirección
5.5.3. Comunicación interna
5.6. Revisión por la Dirección
5.6.1. Generalidades
5.6.2. Información para la revisión
5.6.3. Resultados de la revisión
Guía Práctica Para la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en Pymes
58
6 6
6. Gestión de los recursos
6.1. Provisión de recursos
6.2. Recursos Humanos
6.2.1. Generalidades
6.2.2. Competencia, toma de conciencia y formación
6.3. Infraestructura
6.4. Ambiente de trabajo
7 7
7. Realización del servicio
7.1. Planificación de la realización del servicio
7.2. Procesos relacionados con el cliente
7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el servicio
7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el servicio
7.2.3. Comunicación con el cliente
7.4. Compras
7.4.1. Proceso de compras
7.4.2. Información de las compras
7.4.3. Verificación de los productos comprados
7.5. Prestación del servicio
7.5.1. Control en la prestación del servicio
7.5.3. Identificación y trazabilidad
7.5.4. Propiedad del cliente
7.5.5. Preservación del servicio
7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y de medición
8 8
8. Medición, análisis y mejora
8.1. Generalidades
8.2. Seguimiento y medición
8.2.1. Satisfacción del cliente
8.2.2. Auditoria interna
8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos
8.2.4. Seguimiento y medición del servicio
8.3. Control del servicio no conforme
8.4. Análisis de datos
8.5. Mejora
8.5.1. Mejora continua
8.5.2. Acción correctiva
8.5.3. Acción preventiva
Fuente: Los autores
ITEM
TAREA
FECHA PROPUES
FECHADE C
CUMPLIMIENTO
SI NO
1 Definirrequisitosdedocumentación
2 Establecerel manual decalidad
3Coordinarinformaciónconelpaso
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RECORDEMOS LA NORMA NTC- ISO 9001:2008
NTC ISO 9001: 2000, Apartado 0.2 Enfoque basado en procesos Numeral4.1 Requisitos generales
Numeral 4.2.2 Manual de calidad
REVISA TUS AVANCES
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RECIBAMOS ANUESTRA AMIGA
LA CALIDAD
Guía Práctica Para la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en Pymes
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OBJETIVO
Proporcionar una metodología que permita capacitar a todos los integrantes de la organización en el tema de calidad con fundamentos sencillos que preparen a los colaboradores.
.
LENGUAJE DE CALIDAD
Capacitación: Es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de manera organizada y sistémica, mediante el cual los colaboradores adquieren o desarrollan conocimientos y habilidades específicas relativas al trabajo, y modifica sus actitudes frente a los quehaceres de la organización,
el puesto o el ambiente laboral.
Otros Conceptos
Sensibilización: Concienciación e influencia sobre una persona para que perciba el valor o la importancia del tema de calidad.
Colaborador: persona que participa con otros en la consecución de un trabajo o un logro.
Socialización: Es el proceso mediante el cual los colaboradores del SGC aprenden e interiorizan un repertorio de normas, valores y formas de percibir la realidad, que los dotande las capacidades necesarias para desempeñarse satisfactoriamente con el sistema.
MANOS A LA OBRA
Este tema, es de gran importancia para el éxito de la implementación. Requiere de la dedicación y disciplina del equipo de calidad en la organización, puesto que será fundamental para el desarrollo del proyecto y permitirá alcanzar los resultados planificados en el menor tiempo posible.
Te proponemos que prestes un especial cuidado a las recomendaciones y orientaciones que buscan facilitar el trabajo con los equipos que componen la organización.
Una de las primeras tareas que debes elaborar con mucho juicio y paciencia, será establecer el cronograma de sensibilizaciones y capacitaciones relacionadas al
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presupuesto solicitado � Paso No. 5 “Diseño del Sistema”. Estos cronogramas,coordinados y concertados con los jefes de proceso indicarán las fechas en las cuales se tiene previsto realizar los encuentros.
La sensibilización es una charla corta, tiempo estimado de una hora. Tiene como principal objetivo, contextualizar a los integrantes de las actividades de calidad. Las capacitaciones en cambio, son módulos dedicados a cada grupo de trabajo (preferiblemente por procesos) que requiere mínimo de dos horas para su interiorización.
Seguramente para esta etapa del proyecto, ya se habrán realizado algunas sensibilizaciones: Gerente, Representante de la Dirección en asuntos de Calidad y Jefes de Proceso.
Posterior, se requiere proporcionar información a los niveles tácticos y operativos de tu organización, lo cual, no es un trabajo imposible, pero requiere involucrar aspectos humanos y sociales con los cuales los colaboradores incrementan su nivel cultural, para la obtención de resultados, además de obtener ventajas tales como:
• Elevar el rendimiento, la motivación y el ingenio creativo del colaborador en la organización
• Aportes técnicos de las experiencias de los colaboradores en su trabajo para mejorar el contenido de los documentos que se incluyan en el SGC �Paso No. 7
“Documentación”.
• Mejorar el trato y atención al cliente � Paso No. 13 “Nuestro mayor interés –Clientes”
• Competitividad en el mercado por la implementación de sistemas de gestión de calidad confiables
• Mejora del trabajo en equipo.
• Proporcionar oportunidades para el continuo desarrollo personal, no sólo en sus cargos actuales sino también para el desarrollo de otras funciones para las cuales puede ser considerado.
• Sensibilizar a los colaboradores, con varias finalidades, entre las cuales están crear un clima más propicio y armonioso para la implementación, mantenimiento y mejora del SGC
• Apuntar a un trabajo más especializado que haga mas receptiva las técnicas de supervisión y control de los procesos
Respecto a las capacitaciones, por su duración y orientación al proceso, requiere desarrollarse en espacios dedicados, con condiciones ambientales adecuadas, tales como: buena iluminación, aireación, lugares cómodos. Estas deben ser utilizadas para obtener información suficiente para la elaboración de documentos. Incluso en muchas
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empresas, se determina con más fuerza estas capacitaciones para obtener borradores de los procedimientos, en los casos en que las empresas requieren de los mismos.
Respecto al capacitador depende en gran parte del presupuesto que se haya destinado para poder seleccionar a una persona con el suficiente conocimiento, experiencia y sobre todo capacidad de comunicar y hacer entender lo que trata este maravilloso tema de calidad. No necesariamente tiene que ser la persona que trabaja el tema de calidad, ni tampoco alguno de los altos directivos.
Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de sensibilizar, es la obtención de recursos que deben estar ampliamente discriminados en el Presupuesto de Implementación. Se recomienda motivar a los asistentes con la ejecución de concursos teóricos que involucren a los participantes.
A las personas que no se encuentran relacionadas con los temas de calidad y en algun momento presenten resistencias es importante llegarles de manera más cercana, y tratar de involucrarlos en diferentes capacitaciones que les muestre los beneficios de los cambios, contando además que sean los multiplicadores con los compañeros, que pasen de ser personas resistentes a ser maestros, que las personan cumplan con las indicaciones por respeto, motivación y convicción, que pasen de ser Jefes a Facilitadores.
Se debe invertir en capacitación. Pero en capacitación práctica que esté justificada en el Plan de Calidad y en el de Control, es la capacitación en técnicas y herramientas necesarias para llevar a feliz término el proyecto de asegurar la Calidad. Ya que se consigue alguna capacitación gratuita, no sobra decir que la mayor inversión es en eltiempo ya que se debe hacer en horario de trabajo.
CÓMO AYUDARNOS
Ten en cuenta que existen muchas formas de capacitación, las más efectivas son las que incluyen metodologías lúdicas, aprendizaje experiencial y continua interacción con el grupo objetivo. Procura evitar capacitaciones de tipo magistral.
En el momento que tengas que hacer presentaciones busca usar muchos gráficos y ayudas audiovisuales que complementen el mensaje que quieres trasmitir.
A continuación presentamos un sencillo modelo de Sensibilización que busca orientarte para la elaboración de la misma:
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Grafica 8.1 Nuestro primer encuentro con la calidad
QueQue eess llaa CCaaliliddaadd PPaarraa queque ssiirrvvee
•• GGrraaddoo eenn qquuee uunn ccoonnjjununttoo dede ccaarraacctteerrííssttiiccaass iinhnheerreenntteess ccuummppllee ccoonn uunnooss rreeqquuiissiittooss pprreevviiaammeennttee ddeetteerrmmiinnaaddooss..
•• SSiisstteemmaa oo pprroocceessoo ppaarraa ccuummpplliirr oo ssaattiissffaacceerr rreeqquueerriimmiieennttooss pprreevviiaammeennttee eessttaabblleecciiddooss..
•• PPaarraa ddeemmoossttrraarr llaa ccaappaacciiddaadd dede llaa oorrggaanniizzaacciióónn dede pprrooppoorrcciioonnaarr ddee ffoorrmmaa ccoohheerreennttee sseerrvviicciiooss ququee ssaattiissffagagaann llooss rreeququiissiittooss ddeell cclliieennttee yy ddeell mmeerrccaaddoo..
IISSOO 99000000•• IISSOO ((OOrrgaganniizzaacciióónn IInntteerrnnaacciioonnaall ddee
EEssttaannddaarriizzaacciióónn))
•• SSee iinniciicioo eenn 19791979 yy ssuu pprriimmeerraa ppuubblliiccaacciióónn IISSOO90900000 ffuuee eenn 1987.1987.
•• SSee ddeeffiinnee ccoommoo uunn ccoonnjjununttoo ddee eennununcciiaaddooss ququee iinntteeggrraann uunn ssiisstteemmaa ddee llaa ccaalliiddaadd eenn ununaa oorrgaganniizzaacciióónn..
•• EEssttaa iinntteeggrraaddaa ppoorr llooss oorrgaganniissmmooss ddee nnoorrmmaalliizzaacciióónn ddee ccaaddaa ppaaííss..
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LLAA FFAAMIMILLIIAA ISISOO 90900000
ISSOO 99000011:: SSististeemmaass ddee GeGestióstiónn ddee llaa
cacalliiddaadd --RReeqquisuisiittooss
IISSOO 90900000:: SSiiststeemmaass ddee GGeeststiióónn ddee llaa
calidcalidaadd –– CCononceceptptooss yy
VVoocacabbuulaarrioo
FAMILIA ISO9000
IISSOO 99000044:: SSiiststeemmaass ddee GeGeststiióónn ddee llaa
CCaallididaadd --DDirirecectrictriceess
IISSOO 1919001111:: DDirirecectrictriceess paparraa
AAuuddititaarr SSististeemmaass ddee llaa CCaallididaadd y/y/oo
AAmmbiiennttee
PPAARRAA QQUUEE IISSOO EENN LLAA OORRGGAANINIZZAACCIIÓÓNN??
PPaarraa ooppttiimmiizzaarr llooss pprroocceessooss yy rreessuullttaaddooss ddee lala ooppeerraacciióónn..
PPaarraa hhaacceerr lloo qquuee ssee ddeebbee hhaacceerr yy hhaabbllaarr eenn eell mmiissmmoo lleenngguuaajjee..
CCoommoo ccoompmplleemmeennttoo aa llooss pprrooyyeeccttooss ddee mmooddeerrnniizzaacciióónn yy mmeejjoorraammiieennttoo ccoonnttiinnuuo.o.
PPaarraa aasseegguurraarr eell ffuuttuurroo ddee llaa ffaammiililiaaTTrraannssmmaassiivvo.o.
BENEFICIOS MAS IMPORTANTES
6,3
6,77,3
6,7
7,8
8,5
5
8,7
7,6
A ument o en el co nt ro l d e la ad minist ració nA ument o sat isf acció n d el client e
M o t ivació n f uerza d e t rab ajo
M ejo rí a en las o p o rt unid ad es d eOb t ener Trab ajoA ument o en la p ro d uct ivid ad y ef icienciaRed ucció n d el d esp erdicio
M ercad eo mas ef ect ivo
Red ucció n d e lo s co st o s
A ument o en la p art icip ació n en el mercad o
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MAYORES BARRERAS Creació n de pro cedimiento s
Desarro llo de do cumentació n
P o co co mpro miso de gerencia
6,3
5,23,7
5,2
4,1
5,5
6,3
5,9
4,3
6,3
4,6
2,7
5,8
5,2
No seguimiento de pro ceso s
Resistencia de lo s empleado s
Co nflicto en la interpretació n
Requisito s de entrenamiento
Dispo nibilidad de tiempo
P o lit icas y pro cedimiento s
Falta de info rmació n
Calibració n de equipo s e instrumento s
A ccio nes co rrectivas y preventivas
Revisió n y apro bació n de pro cedimiento s
A lto co sto de la preparació n
RAZONES DE CERTIFICACIÓN Fut uro s Client es t ienden a d emandar ISO 9 0 0 0M ejorar servicio al client e
Red ucir las q uejas
Permanecer en el neg ocio
Ganar client es
Int ro d ucir cult ura de la calid adM ejorar la calid ad
6,3 7,8 7,5
4,2
5
7,8 9,16,7
7,8
B enef icio s d e mercad eo
Demand as d e lo s client es
Presio nes d e la co mp et encia
Un p ro ceso d e B
enchmarking
Leg islacio nes y regulacio nes
4,5
5,87,8 9 9 8 Red ucir cost o s
M ejorar la p rod uct ividad
M o t ivar la f uerza de t rab ajo
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EETTAAPPAASS DDELEL PPRROOYEYECCTTOO
•• PPllaann ddee TTrraabbaajjoo
•• EtEtaappaa IInniciciiaall
•• EtEtaappaa ddee ddiiaaggnonossttiiccoo
PPRROOYYEECCTTOO CCAALLIIDDAADD
•• EtEtaappaa ddee ppllaanneeaacicioonn
•• EtEtaappaa ddee ddooccuumemennttacaciióónn ee iimmppllemeemennttacaciióónn
•• EtEtaappaa ddee ffuunnddameamennttaacicioonn
•• EtEtaappaa ddee ccoonnttrrooll
•• CCeerrttiiffiiccaaccióiónn
Fuente: Los Autores
Para la capacitación, se requiere del ingenio y capacidad del equipo de calidad, para proporcionar de forma coherente, sencilla y ordenada la información que el grupo o proceso seleccionado requiera.
RECORDEMOS LA NORMA NTC- ISO 9001:2008
Numeral 6.2 Recursos Humanos
Numeral 5.5.3 Comunicación Interna
Numeral 5.1 Compromiso de la dirección
CUMPLI ITEM TAREA
FECHA FECHA DEPROPUESTA CUMPLIMIENTO SI
MIENTO
NO
Solicitar a cada Jefe de Proceso la1 coordinación de las fechas y horas
para realizar las sensibilizaciones
Elaborar cronograma de2 capacitaciones "Sensibilizaciones" de
toda la entidad
Seleccionar un capacitador o postularte ante el Representante de la Dirección
3 para identificar la persona o el grupo depersonas que va realizar las sensibilizaciones
Elaborar la presentación o revisar el contenido de la misma para que este
4 alineado a los intereses de laOrganización y solicitar autorización alRepresentante de la Calidad.
De acuerdo al presupuesto organizar la
5logistica necesaria en cuanto a locación, equipos necesarios,refrigerios y regalos (Si da lugar).
Comunicar y socializar a todos los
6integrantes de la organización, las fechas y horas programadas para elejercicio.
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REVISA TUS AVANCES
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69
ORGANICEMOSNUESTRO
PERSONAL
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Guía Práctica Para la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en Pymes
OBJETIVO
Establecer lineamientos para definir las competencias necesarias del personal que interviene y afecta el tema de calidad en la organización.
LENGUAJE DE CALIDAD
Habilidad: Capacidad, inteligencia y disposición para realizar algo.
Talento Humano: No solo el esfuerzo o la actividad humana quedan comprendidos en este grupo, sino también otros factores que dan diversas modalidades a esa actividad: conocimientos, experiencias, motivación,
intereses vocacionales, aptitudes, actitudes, habilidades, potencialidades, salud, etc.
Competencia: Aptitud demostrada para aplicar los conocimientos y habilidades.
MANOS A LA OBRA
El líder debe actuar siendo persona clave en el uso de técnicas y conceptos de administración de personal para mejorar la productividad y el desempeño en el trabajo.
Aun cuando la parte financiera, del equipamiento y de planta son recursos necesarios para la organización, los empleados - el talento humano - tienen gran importancia. El talento humano proporciona la chispa creativa en
cualquier organización. La gente se encarga de diseñar y producir los bienes y servicios, de controlar la calidad, de distribuir los productos, de asignar los recursos financieros y deestablecer los objetivos y estrategias para la organización. Sin personas eficientes es imposible que una organización logre sus objetivos.
Selección De Personal:
El objetivo de la selección efectiva es integrar las características individuales (capacidad, experiencia y demás) a los requisitos del puesto. Cuando la administración no logra una buena integración, tanto el rendimiento como la satisfacción de los empleados se ven afectados. En esta búsqueda por lograr la debida integración entre el individuo y el puesto, ¿por dónde empieza la administración?. La respuesta sería: en determinar las exigencias y los requisitos del puesto. El proceso de determinar las actividades de un puesto se llama análisis del puesto.
Los análisis que realices de puestos proporcionan información sobre lo que representa el puesto y los requisitos humanos que se requieren para desempeñar
Guía Práctica Para la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en Pymes
71
esas actividades. Esta información es la base sobre la que se decide qué tipos de personas se reclutan y contratan – Identificación de competencias.
Para la selección de personal puedes utilizar las entrevistas, pruebas de empleo, verificación de antecedentes y cartas personales de recomendación; todos ellos son instrumentos para obtener información del solicitante y pueden ayudar a la organización a decidir si las competencias evaluadas: educación, formación, habilidades y experiencia son adecuadas.
Compensaciones:
También es necesaria una clara comprensión de lo que cada empleo representa para estimar el valor de los puestos y la compensación apropiada para cada uno. Eso se debe a que la Compensación (salario y bonos) está vinculada generalmente a la capacidad requerida, al nivel de educación, a los riesgos de seguridad y otros; todos ellos son factores que contribuirán en mantener un ambiente organizacional adecuado.
Evaluación del desempeño:
La evaluación del desempeño implica comparar el desempeño real de cada empleado con su rendimiento deseado. Con frecuencia es a través del análisis de puestos que los Ingenieros Industriales y otros expertos determinan los estándares que se deben alcanzar y las actividades específicas que se tiene que realizar.
Capacitación:
Se utilizará la información del análisis de puestos para diseñar los programas de capacitación y desarrollo. Esto se debe a que el análisis y las descripciones resultantes del puesto muestran el tipo de habilidades que se requieren, y por lo tanto de capacitación.
Proceso de formación y desarrollo del talento humano:
La formación de personal, es un proceso sistemático en el que se modifica el comportamiento, los conocimientos y la motivación de los empleados actuales con el fin de mejorar la relación entre las características del empleado y los requisitos del empleo.
En la actualidad, las empresas consideran la formación como una parte de su inversión estratégica al igual que las plantas y el equipo, y la ubican como un componente vital en la construcción de la competitividad.
La formación debe enlazar estrechamente con otras actividades del talento humano. La planificación del empleo puede identificar las insuficiencias de habilidades, las cuales pueden compensarse ya sea por medio de la provisión de personal o reforzando las habilidades de la fuerza laboral actual.
Guía Práctica Para la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en Pymes
72
CÓMO AYUDARNOS
A continuación te mostramos un formato de evaluación de competencias:
Grafica 9.1 Criterios de evaluación de personal
Criterios Puntuación Educación : Ser profesional. 15 puntos Formación: Aprobación curso de auditores internos. 45 puntos Experiencia: Mínimo un año en la Entidad. 15 puntos Habilidades: Comunicación y redacción, responsabilidad, compromiso. 25 puntos
Antes de diligenciar el formulario, lea las instrucciones que se encuentran en la parte inferior de éste formato.
Nombre del Funcionario
Criterios a Evaluar Educación Formación Experiencia Habilidades Resultado
0
0
0
0
0
0
Fuente: Los autores
Grafica 9.2 Procedimiento sugerido para selección de personal.
CUMPLIMIENTO
PROPUESTA CUMPLIMIENTO SI NO
1Definir criterios para sleccionar el personal para tu organizacion
2 Definir el valor de compensaciones.
3 Evaluar el desempeño del personal
4Realizar Capacitacion de los miebros de tu organizacion
Guía Práctica Para la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en Pymes
73
Fuente: Los autores
RECORDEMOS LA NORMA NTC- ISO 9001:2008
Numeral 6.2 Recursos Humanos
REVISA TUS AVANCES
ITEM TAREA FECHA FECHA DE
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74
QUÉ BRINDAMOSPRODUCTO Y/O
SERVICIO
Guía Práctica Para la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en Pymes
75
OBJETIVO
Desarrollar e identificar los requerimientos de la norma NTC ISO 9001:2008, para la realización del producto.
LENGUAJE DE CALIDAD
Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización.
Producto: Resultado de un proceso.Determinar: Señalar, fijar algo para algún efecto
Eficacia: Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.
Cliente: Organización o persona que recibe un producto.
MANOS A LA OBRA
Para la aplicación de este requerimiento de la norma debemos, identificar claramente los procesos que intervienen en la realización del producto �Paso No. “Pensemos en procesos”
Antes de iniciar con la planificación del producto debemos centrar nuestra
atención para la verificación de los requisitos que debemos cumplir para satisfacer a
nuestro cliente. Hay que tener muy claro el alcance de nuestra organización – que
tenemos para la realización del prodcuto, si somos capaces de cumplir sus
requerimientos y si la elaboración del mismo entrega rentabilidad y/o beneficios a la
organización; recuerda que esto deberá están contenido dentro del alcance que
definiste dentro del manual de calidad.
Guía Práctica Para la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en Pymes
76
A la hora de pensar en producto y/o servicio debemos atender de forma positiva las
siguientes preguntas: ¿Cómo vamos a atender al cliente?, ¿Cómo vamos a comprar o
contratar servicios? (En el caso de contratar de forma externa un proceso que afecte la
conformidad del producto, debemos asegurarnos de establecer los mecanismos y
criterios necesarios para dar atención al cliente), y ¿Cómo vamos a diseñar los
productos? �Paso No. 14 “Diseño y Desarrollo“.
Para dar solición a los interrogantes planteados y dando alclnce a los requerimientos
de la norma, debemos determinar lo siguiente:
a. Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto:
Aquí debemos realizar ya haber identificado que nuestra forma de desarrollar
(elaborar) el producto esté de la mano con lo objetivos de calidad definidos y
determinar qué nivel de resultados de “la calidad” deseamos obtener en los distintos
procesos que componen la realización del producto. Son olvdar, cuáles son los
requisitos que el producto debe cumplir.
b. La necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionarrecursos específicos para el producto:
Debemos pensar, qué actividades/tareas (procesos) serán necesarios realizar para
proporcionar los requeriminetos pactados con nuestro cliente, los documentos
elaborados para desarrollar el producto tal como nos fue solicitado, y qué recursos harán falta (de presetnarse esta situación) para satisfacer a nuestro cliente. � Paso
No. 13 “Nuestro mayor interés, los clientes”
c. Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que losprocesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos:
Durante la elaboración de nuestro producto debemos establecer un seguimiento de
cada una de las etapas realizadas, para ello la norma NTC ISO 9001:2001 ha definido
dentro de los criterios para la planificación del producto y/o servicio, que se deben
mantener registros que permitan reconocer los resultados obtenidos y las
condiciones en las que se elaboró nuestro producto. �Paso No. 7 “Documentación”.
Estos registros, tienen la finalidad de ser usados con fines de trazabilidad (por
ejemplo, saber qué persona controló el producto durante los diferentes procesos y/o
Guía Práctica Para la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en Pymes
77
etapas), para presentar evidencias (para su uso interno o externo, como por ejemplo
en auditorías de certificación y/o para demostrar a un cliente que su producto está
siendo controlado), con una finalidad de comunicación (por ejemplo para dejar por
escrito todo lo que se ha hecho y que otros miembros de la organización (del mismo
proceso de “producción” del producto conozcan el estado del proceso), o con el
objetivo de recoger datos para construir indicadores o informes de los resultados para
su análisis. �Paso No. 15 “Medición y Análisis”.
No olvides que la norma nos “solicita”, que la planificación debe presentarse de forma
adecuada para la metodología de operación de la organización. Es decir, que la
planificación ha de presentar sus resultados de forma que después sea posible que
las cosas se hagan de la forma que se ha pensado hacerlas.
CÓMO AYUDARNOS
A continuación presetamos tip que debes tener en cuenta:
Grafica 10.1 Realizar verificación durante la planificación del producto
ENTRADAS DEL
PROCESO
PROCESO 1
Verificar a través métodos
adecuados
PROCESO 2
PROCESO 3
PRODUCTO SERVICIO
PROCESO (n)
Fuente: Los Autores
Guía Práctica Para la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en Pymes
78
Grafica 10.2 Ejemplo ficha técnica del producto.
Referencia: Nombre: Código deregistro:Fecha de elaboración Fecha de Vencimiento
Descripción:
Proveedor
Ficha de ProductoImagen del producto
Fuente: Los Autores
Grafica 10.3 Ciclo de revisión de la alta dirección para la planificación del producto
PROCESO (n)
FICHA TECNICA
Fuente: Los Autores
ITEM TAREA FECHA PROPUESTA
FECHA DE CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTOSI NO
1 Revisar los determintantes de la norma:
1.1 Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto
1.2
Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, inspección y ensayo/prueba específicas para el producto así como los criterios para la aceptación del mismo
1.3
La necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos específicos para el product
1.4
Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos
Guía Práctica Para la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en Pymes
79
RECORDEMOS LA NORMA NTC- ISO 9001:2008
Numeral 7 Realización del producto
Numeral 7.1 Planificación de la realización del producto
Literal a), b), c) y d).
REVISA TUS AVANCES
80
Guía Práctica Para la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en Pymes
COMPRAS YPROVEEDORES
Guía Práctica Para la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en Pymes
81
OBJETIVO
Facilitar la implementación de las actividades relacionadas a las compras que realiza tu organización, así como la selección, evaluación y reevaluación de los proveedores.
LENGUAJE DE CALIDAD
Compra: Adquisición u obtención de algo a cambio de un precio.
Proveedores: Organización o persona que proporciona un producto.
Evaluación: Valoración de algo a partir de unos criterios determinados.
Reevaluación: Valoración posterior a la primera evaluación.
MANOS A LA OBRA
La primera tarea que tenemos cuando estamos ajustando las compras, seguramente ya existe un área o dependencia con ese nombre en tu organización, es alinearlo al sistema de gestión de calidad asegurando que el producto adquirido cumple los requisitos especificados.
Dependiendo del impacto de la compra se define el tipo y alcance del control que se quiere aplicar, por ejemplo si nuestra organización fabrica automóviles, será muy diferente el control que ejerceremos sobre las pastillas para frenos que el ejercido sobre las manijas internas de las puertas que permiten levantar los vidrios.
Esto es apenas lógico si queremos garantizarle al cliente que el producto elaborado por nuestra organización colmará sus expectativas (por ejemplo en cuanto a su funcionamiento).
Para las compras te recomendamos tener en cuenta alguna de las siguientes directrices:
• La aprobación o rechazo debe estar sujeta a las políticas financieras y económicas de la organización identificando el cargo y valor aprobados.
• Establecer mecanismos como formatos de compra para identificar quien solicita, autoriza y recibe la compra.
Guía Práctica Para la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en Pymes
82
• El Comité de Calidad generalmente es el encargado de aprobar los proveedores que hacen parte de la base de datos de la Organización.
• Sí se maneja sistema de inventarios, mantener criterios definidos para realizar compras de acuerdo a rotación.
Otro aspecto fundamental es la evaluación y selección de proveedores. Este aspecto es muy importante ya que nos permite ir descartando proveedores que no cumplan con nuestras necesidades y expectativas o mantener a aquellos que cumplen con los requisitos exigidos por la Organización.
Cuando se habla de criterios para la selección del proveedor generalmente deben estar incluidos los siguientes ítems:
• Oportunidad de entrega de los productos solicitados• Precios• Lugar de entrega (instalaciones de la empresa o el lugar establecido por nosotros)• Cantidad de productos de acuerdo a nuestra solicitud• Marca o especificaciones solicitada por nosotros• Información oportuna acerca de nuestro pedido• Respaldo de garantía en caso de existir no conformidades en los productos
solicitados.
Como la norma nos exige mantener registros de los resultados de estas evaluaciones de los proveedores, se recomienda elaborar una matriz en alguna aplicación como “Excel” que permita evaluarlos automáticamente (Ver Matriz de ejemplo en “Como ayudarnos”). En caso de ocurrir diferencias de tipo legal o de otro tipo con algún proveedor, deben registrarse en la evaluación para mantener el seguimiento de las relaciones comerciales.
La calidad de los productos suministrados por el proveedor dependerá en gran medida de la información acerca de los requisitos suministrada por nuestra organización; para ello debemos apoyarnos si es necesario en catálogos con especificaciones claras o en demostraciones por parte del proveedor de los posibles productos a adquirir. Solo cuando tengamos la claridad suficiente es cuando debemos proceder a la elaboración y definición de dichos requisitos.
En aquellos casos en que la organización adquiera equipos que lleven involucrada una tecnología para su manejo o montaje y dentro de la compra esté incluida la capacitación o asesoría de nuestro personal, debemos también establecer requisitos (tales como experiencia y demás).
Por ser el proceso de compras uno de los más vulnerables dentro de la organización, en cuanto al manejo inadecuado debido a los manejos de dineros que en el se efectúan y los intereses que entran en juego, se requiere que las personas que participan directamente
Guía Práctica Para la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en Pymes
83
en el, sean personas honestas y de buena reputación dentro de la organización; Igualmente debe quedar claro las responsabilidades y autoridades dentro de todo el proceso; es necesario que aquellas áreas como producción y almacén participen activamente en la definición de los requisitos.
La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos de compra especificados antes de comunicárselos al proveedor.
Es necesario que antes de comunicar el listado de los requisitos de compra al proveedor, se obtenga el visto bueno de aquellas áreas que se verían directamente afectadas si no se cumple con dichos requisitos, esto permite realizar las correcciones que sean necesarias antes de que la información llegue a manos del proveedor.
Hay ocasiones en que nuestra organización no cuenta con la infraestructura necesaria que garantice un adecuado control del producto adquirido, por lo que deberá aprovechar la infraestructura del proveedor para tal fin, en este caso en la información de compra se debe incluir las posibles verificaciones en los laboratorios o instalaciones del proveedor yque criterios se tendrán en cuenta para la aceptación del producto
CÓMO AYUDARNOS
A continuación presentamos el esquema de matriz con el que se puede evaluar a los proveedores:
Grafica 11.1 Base de datos de proveedores
Fuente: Los autores
CUMPLIMIENTOITEM TAREA
FECHA FECHA DEPROPUESTA CUMPLIMIENTO SI NO
1Definir el tipo y alcance del control a los productos comprados.
Elaborar documentos que definan la2 forma de seleccionar y evaluar a los
proveedoresDefinición de responsabilidades y
3 montos autorizados para la realización de las compras.
Elaborar una Matriz en "Excel" que4 permita evaluar a los proveedores de
acuerdo a los criterios establecidos.
Establecer mecanismos como
5 formatos de compra para identificar quien solicita, autoriza y recibe lacompra.
6Elaborar una carta donde se determine la lista de proveedores.
7Solicitar la aprobación de la Lista deProveedores al Comité de Calidad.
Sí se maneja sistema de inventarios,8 mantener criterios definidos para
realizar compras de acuerdo a rotación
Reevaluar a los proveedores de9 acuerdo a los criterios en frecuencia de
tiempos.
Guía Práctica Para la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en Pymes
84
RECORDEMOS LA NORMA NTC- ISO 9001:2008
Numeral 7.4 Compras
Numeral 7.4.1 Proceso de compras
Numeral 7.4.2 Información de las compras
Numeral 7.4.3 Verificación de los productos comprados
REVISA TUS AVANCES
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CONTROL DE LOSEQUIPOS DE
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Guía Práctica Para la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en Pymes
86
OBJETIVO
Ofrecer recomendaciones que permitan definir e implementar procesos de medición y seguimiento, incluyendo métodos y dispositivos para la verificación y validación de los productos.
LENGUAJE DE CALIDAD
Equipo de medición: Instrumento de medición, software, patrón de medición, material de referencia o equipos auxiliares o combinación de ellos necesarios para llevar a cabo un proceso de medición.
Proceso de Medición: Conjunto de operaciones que permiten determinar el valor de una magnitud.
Calibración: Conjunto de operaciones que establece, bajo condiciones específicas, la relación entre las señales producidas por un instrumento analíticos y los correspondientes valores de concentración o masa del juego de patrones de calibrado.
Patrón: Sistema de medida destinado a definir, realizar, conservar o reproducir una unidad o uno o varios valores de una magnitud para que sirvan de referencia.
Incertidumbre: Expresión del grado de desconocimiento de una condición futura.
MANOS A LA OBRA
En muchas ocasiones, los resultados de las mediciones de una variable fallan por la falta de control en la calibración de los equipos, por tanto se debe evaluar la capacidad del equipo para medir magnitudes y su conformidad y se deben aplicar técnicas que permitan controlar dichos equipos y sus mediciones.
Algunos ejemplos de equipos de medición que pueden existir en tu organización son:
Guía Práctica Para la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en Pymes
87
• Termómetro para controlar la temperatura de conservación del producto.
• Pié de rey para medir el espesor de una pieza.
• Calibrador de galgas
• Serafín
A qué equipos afectan los requisitos
Los equipos de seguimiento o medición son simplemente un instrumento al servicio de las actividades de seguimiento o medición. Esto que parece tan evidente, es algo que no debemos perder de vista en nuestro Sistema: Primero debemos determinar qué seguimiento o medición hay que realizar, y después determinamos qué equipos necesitamos para dichas tareas.
El alcance, la complejidad, o los criterios a utilizar en el control de dichos equipos son directamente dependientes de las características del proceso y el producto.
Debemos determinar qué seguimiento y medición hay que realizar para tener evidencias de que el producto cumple los requisitos. Los equipos que deben someterse al control exigido por ISO 9001 son precisamente los utilizamos para realizar dichas actividades.
Indica la Norma que, “cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados”, el equipo de medición debe:
• CALIBRARSE O VERIFICARSE, a intervalos planificados, y utilizando patrones trazables internacionalmente, o bien registrar la base utilizada para la verificación o calibración.
• AJUSTARSE O REAJUSTARSE, cuando sea necesario.
• IDENTIFICARSE, para hacer posible determinar su estado de calibración.
• PROTEGERSE contra cualquier tipo de daño.
Básicamente, nos exigen que mantengamos en perfectas condiciones de uso estos equipos, requisito que se parece mucho al tratamiento que debemos dar a los elementos de infraestructura. La diferencia es que la determinación de la conformidad de estos equipos para ser utilizados no se hace evidente por simple inspección visual. Por ejemplo,
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no conocemos el nivel de error de un Pié de Rey hasta que no realizamos una contrastación de sus resultados con un patrón. Debemos recurrir a la metrología.
Todas las mediciones tienen errores, no son exactas. Podemos mejorar el sistema de medición utilizando equipos sofisticados, personal altamente cualificado, y trabajar en las mejores condiciones ambientales, pero aún así, nunca sabremos exactamente cuál es el valor real de aquello que medimos. Lo que la ciencia metrológica sí nos puede decir es el "nivel de error" que podemos esperar en unas condiciones cualquiera.
Por ejemplo, cuando enviamos a calibrar un instrumento de medición, en el certificado de calibración se establece el "nivel de error" del aparato.
Nuestro cometido es hacer compatible el nivel de error que estamos dispuestos a asumir(nuestra tolerancia), con el nivel de error que tiene nuestro sistema de medición.
El "nivel de error" se denomina metrológicamente incertidumbre. La incertidumbre establece un intervalo dentro del cual es muy probable que se encuentre el valor verdadero (aquello que se está midiendo) y se obtiene únicamente después de haber aplicado sobre él una serie de procedimientos metrológicos.
Las organizaciones pueden verificar o calibrar por sí mismas los dispositivos de seguimiento y medición, o subcontratar el servicio a empresas especializadas. Si se opta por la primera solución, la propia organización debe contar con los medios humanos y de infraestructura necesarios para ejecutar los procedimientos metrológicos.
Entre los elementos de infraestructura necesarios encontramos los patrones, cuyo cometido es servir de base para contrastar los resultados de los dispositivos de medición. Estos patrones tampoco son perfectos y se deben contrastar cada cierto tiempo con otros patrones de mayor nivel metrológico. La Norma requiere que dicha contrastación se efectúe con patrones trazables internacionalmente.
Si no es posible realizar la trazabilidad de los patrones que utilizamos con otros de mayor nivel, por ejemplo, porque hemos diseñado nuestro propio equipo de seguimiento y medición, y no existen procedimientos ni patrones desarrollados para comprobar su estado, entonces debemos crear nuestro propio procedimiento de verificación o calibración así como “la base utilizada para la verificación o calibración”. Sobre este te puedes ilustrar en el apartado “Como ayudarnos” de este Paso para que te oriente en la forma de establecerlo.
Te recomendamos decidir la frecuencia de calibración sobre cada equipo de acuerdo a las recomendaciones del fabricante o investigando por tu propia cuenta, manteniendo, eso sí, el rigor técnico necesario para asegurar que los equipos son capaces de cumplir su función. Porque el objetivo es la conformidad del producto, no mantener un laboratorio de última generación.
Esto último va destinado a tranquilizar y orientar a la mayoría de las empresas, cuyos productos no tienen tolerancias demasiado exigentes. Si su empresa trabaja con
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tolerancias pequeñas (exigentes), entonces considere la opción de subcontratar la calibración de estos equipos a empresas externas y preste atención además a las metodologías utilizadas para efectuar las mediciones.
Cuando la conformidad de un producto se halla determinada por un margen muy estrecho, cobran importancia todos los aspectos que intervienen en la realización de las mediciones, desde el equipo de medida hasta la forma de medir. El conjunto de personas, equipos, y procedimientos que hacen posible garantizar la validez de los controles de medición se denomina sistema de medición.
Elementos básicos del sistema de control de dispositivos de seguimiento y medición
Inventario
Como todo elemento de infraestructura, el primer paso es inventariar. Debe hacer un listado de todos los equipos que se utilizan en una hoja de vida (digital o papel) para cada equipo. Asigne un código o identificación única a cada elemento, dicho código deberá estar físicamente sobre el equipo garantizando su identificación fácil e inequívoca. (Ver ejemplo “Como Ayudarnos”)
Hoja de vida
Describa todas las características que considere relevantes sobre cada equipo en una hoja de vida. Esta hoja puede estar es cualquier medio soporte, pero siempre debe estar asociada al equipo o equipos que corresponda. No olvides anotar las mediciones respectivas y las diferencias que tiene con el patrón. (Ver ejemplo “Como Ayudarnos”)
Controles a realizar
Determine qué controles de verificación o calibración debe recibir cada equipo, puede incluir también esto en la hoja. Indique qué se ha de hacer, quién lo ha de hacer (servicio externo o propio), qué procedimientos se han de utilizar para hacerlo (si el servicio es propio), y cada cuánto hay que efectuar los controles
Determine los criterios de conformidad
Ya hemos dicho que no existe el equipo perfecto. En función del uso que se haga de cada equipo, se deben determinar los límites que separan un equipo conforme de otro que no lo es. El resultado de cada verificación o calibración debe ser analizado y en base a dicho criterio, resolver si el equipo es apto o no apto para su uso previsto.
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Identifique y registre el estado de los equipos
Para asegurar la conformidad del producto, hay que asegurarse de que los equipos de medición (o seguimiento) han sido declarados aptos dentro del sistema. A esto se refiere ISO 9001:2000 cuando exige la identificación del estado de calibración. El método más extendido y sencillo para identificar el estado de calibración es añadir una etiqueta de conformidad o no conformidad a los equipos que han sido verificados o calibrados. En esta etiqueta se hace constar el código del dispositivo, la fecha de realización del último control, la fecha prevista para el próximo control, y la palabra APTO indicando que está en perfectas condiciones para su uso.
Reacción frente a la detección de dispositivos no conformes
Si el equipo no funciona bien, existe la probabilidad de que algunos productos verificados hayan sido dados por buenos cuando no lo son. La Norma en este caso requiere que se realice una investigación, que se evalúe la validez de los resultados obtenidos con dichos equipos, que se registren los resultados de dicha evaluación, y se inicien las acciones apropiadas tanto con el equipo como con los productos que fueron verificados.
Software al servicio de los procesos de seguimiento y medición
Los datos proporcionados directamente por los equipos de seguimiento y medición no son los únicos que se utilizan en actividades de seguimiento y medición. El tratamiento estadístico de estos datos, su representación gráfica, o el cálculo de otras magnitudes mediante la utilización de programas informáticos ofrecen resultados imprescindibles para determinar la conformidad de productos y procesos. Este software, el utilizado en procesos de seguimiento y medición, debe ser también sometido a un control. ISO 9001 demanda que se confirme la capacidad de estos programas. Esta confirmación se realiza probando el software, ya sea una hoja de cálculo o un software adquirido a una empresa especializada. Si nuestro caso es el segundo, bastará con solicitar a la empresa desoftware los registros de la validación del software.
CÓMO AYUDARNOS
A continuación encontraras una tabla que describe los equipos de una organización de transporte, con su respectiva codificación y descripción de funciones.
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Grafica 12.1 - Tabla de identificación de equipos
CODIGO UNICO DEIDENTIFICACIÓN NOMBRE FUNCIÓN
EM 001 Torcómetro(100- 600 lb. Ft )
Se utiliza como patrón de referencia para el instrumento EM010
EM 002 SerafínInstrumento que mide el contenido volumétrico de un fluido. Dentro de la organización se utiliza para verificar y calibrar los surtidores de combustible en la estación de tanqueo.
EM 003 Calibrador Pie de rey digital
Se utiliza como patrón de referencia para los instrumentosEM 007 Y EM 008
EM 004 Comparador de carátula digital
Se utiliza como patrón de referencia del comparador análogoEM 005.
EM 005 Comparador de carátula análogo
Proporciona información de dimensiones lineales precisas. Se utiliza para medir el juego de las rotulas de la dirección.
EM 006Torcómetro
J6013 c (50-250 lb. Ft )
Se utiliza como patrón de referencia para el instrumento EM009
EM 007 Calibrador Pie de rey
Es un instrumento que indica medidas de espesores y profundidades, dentro de la organización se utiliza para medir el espesor de las pastillas de los frenos.
EM 008 Calibrador deGalgas
Instrumento de medición que es utilizado para indicar la dimensión de holgura entre caras de un mecanismo.
EM 009 Torcómetro(50 - 250 lb./Ft )
Este equipo de medición es utilizado para confirmar que el par de apriete que se aplica a un elemento es el necesario y se utiliza según el rango para asegurar que el ajuste en algunos elementos de motor o chasis es el indicado por el fabricante.
EM 010 Torcometro(100 - 600 lb. Ft )
Este equipo de medición es utilizado para confirmar que el par de apriete que se aplica a un elemento es el necesario y se utiliza según el rango para asegurar que el ajuste en algunos elementos de motor o chasis es el indicado por el fabricante.
EM 011 Calibrador pie de rey
Es un instrumento que indica medidas de espesores y profundidades, dentro de la organización se utiliza para medir
el espesor de las pastillas de los frenos.
EM012 MicrómetroAnálogo
Es un instrumento que indica medidas de espesores .dentro de la organización se utiliza para medir los espesores de los
discos de freno
Fuente: Los autores
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Abajo, encontraras un flujograma que describe las actividades necesarias para calibrar y comprobar equipos de medición y su respectiva actualización en la hoja de vida.
Grafica 12.2 – Flujograma para el control de los equipos de medición
Equipo para Calibrar oComprobar Patrón
COMPARACION TECNICA
Resultados de medida
COMPROBACION CALIBRACION
Comparación de los resultados con prescripción documentada
No ConformeConforme
Ajuste
Reparación
Reforma
Desclalificación
Constancia de comprobación hoja de vida
Documento deCalibración
Rotulación deComprobación
Rotulación deCalibración
Actualización de la hoja de vida útil puesta en servicio ó retiro del mismo
Fuente: Los autores
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Grafica 12.3 – Hoja de vida técnica equipo de medición
HOJA DE VIDA TECNICA EQUIPO DE MEDICIÓNDepartamento de Mantenimiento
FR-M014r00
EQUIPO IDENTIFICACION UBICACIÓN FECHA
TOLERANCIA ADMISIBLE
MEDICIÓN PATRON DE COMPARACIÓN DIFERENCIA(VALOR ABSOLUTO)
PROMEDIO DE DIFERENCIA
ACEPTADO:
SI PROXIMA VERIFICACIÓN: FECHA:
NOAJUSTE: FECHA:REPARACIÓN: FECHA:DESECHO DEL EQUIPO:
OBSERVACIONES:
REALIZADO POR: REVISADO POR: CONTROLADO POR:
Fuente: Los autores
RECORDEMOS LA NORMA NTC- ISO 9001:2008
Numeral 7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición
CUMPLIMIENTOITEM TAREA
FECHA FECHA DEPROPUESTA CUMPLIMIENTO SI NO
Identificar los equipos que deben ser1 producto del control de las mediciones
en tu oganización
Establer si se van a utilizar equipos2 patrón o si se van a enviar a calibrar
todos los equipos.Elaborar los documentos y formatos
3necesarios que describan los controles que se van aplicar y registren susresultados.
4Establecer un inventario de los equipos y su respectiva identificación
5Elaborar la hoja de vida de cada equipo.
Elaborar el cronograma de6 calibraciones y verificaciones de los
equipos patrón y de los otros equipos.
Realizar las calibraciones y7 verificaciones a todos los equipos
identificados.Identificar en cada equipo el resultado
8 por aprobación o rechazo de la conformidad.
Mandar a calibrar los equipos patrones9 que hayan cumplido el cumplimiento de
los criterios.
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REVISA TUS AVANCES
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NUESTRO MAYORINTERÉS, LOS
CLIENTES
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OBJETIVO
Establecer una orientación metodológica que facilite el ejercicio de documentar sus procesos y procedimientos.
LENGUAJE DE CALIDAD
Requisitos: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
Expectativa: Son características que se asume que van a estar presentes y no causan impacto en la satisfacción; también están las que se aprecian y contribuyen a las expectativas del cliente. Y finalmente están las características positivas que los clientes no esperaban y aumentan la satisfacción.
Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer losrequisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los clientes.
MANOS A LA OBRA
Para este punto debes tener en cuenta el principio numero 1 de la norma de ENFOQUE AL CLIENTE.
La primera tarea es comenzar a identificar nuestros clientes. Tradicionalmente los clientes se dividen en internos (colaboradores de la organización) y en clientes externos (no hacen parte de la organización), a
quienes van dirigidas las siguientes acciones.
Podemos comenzar planteándonos unas preguntas iniciales para definir nuestros tipos de clientes externos:
- Que productos o servicios producimos?
- Quien utiliza los productos?
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- Qué edad tienen mis clientes, sexo, nivel educativo?
- Qué nacionalidad, Religión, Estado civil, nivel de ingresos?
Es importante diferenciar los clientes objetivos, quienes pueden tener necesidades diferentes, que necesitan ser satisfechas por diferentes formas, con diferentes productos y servicios.
Debemos buscar que los productos y servicios que se entregan cumplan con los requerimientos exigidos en ley y las siguientes dimensiones:
- Entregar lo que se promete a tiempo.
- Tener conocimiento del producto y entregarlo con cortesía
-Contar con Instalaciones atractivas, adecuados equipos físicos y buena apariencia personal
- brindar cuidado y atención a cada uno de los clientes.
Adicionalmente se deben crear mecanismos por los cuales se pueda tener una comunicación con el cliente para:
Grafica 13.1 Como cumplir un requisito relacionado al cliente
REQUISITO NORMA CÓMO
Cuando requiere información sobre el producto
Puntos de contacto,Línea de atención al cliente, Información en internet
Las consultas, contratos o atención a pedidos, incluyendo las modificaciones
Puntos de pedidos,vendedores,personal de atenciónInformación en internet
La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas
Buzones de sugerencias y quejas.Encuestas de satisfacciónGrupos focalesInformación en internet
Fuente: Los autores
Los mecanismos que implemente la organización deber ser evaluados con frecuencia para medir su eficacia.
Finalmente debes determinar los métodos para realizar el seguimiento de la satisfacción del cliente, debe determinar QUÉ, CÓMO, QUIÉN y CUÁNDO se obtiene
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y se utiliza la información. La satisfacción del cliente se define en la Norma ISO 9000Fundamentos y vocabulario acompañada de 2 notas muy reveladoras
Las quejas de los clientes son un indicador habitual de una baja satisfacción del cliente, pero la ausencia de las mismas no implica necesariamente una elevada satisfacción del cliente.
Incluso cuando los requisitos del cliente se han acordado con el mismo y éstos han sido cumplidos. Esto no asegura necesariamente una elevada satisfacción del cliente
Aparte de la fidelidad y repetición, son indicadores del nivel de satisfacción del cliente-no medidas objetivas- los siguientes:
• Número de reclamaciones y quejas.• Importe y número de devoluciones.• Pagos en concepto de garantías.• Trabajos a realizar de nuevo.• Reconocimientos y premios recibidos.
CÓMO AYUDARNOS
A continuación te presentamos una práctica matriz que te permite identificar los requisitos de los clientes, los numerales relacionados a la norma y la forma (Evidencia) en que las estas cumpliendo:
Grafica 13.2 Matriz de requisitos del cliente
MATRIZ DE REQUISITOS ORGANIZACIÓN A
CALIDAD
CLAUSULAS TERMINOS PROCESO RELACIONADO AL REQUISITO
CUMPLIMIENTOREGISTROS Y/O EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
DEL REQUISITOSI NO
Fuente: Los autores
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Grafica 13.3 Encuesta de satisfacción del cliente
Fuente: Los autores
RECORDEMOS LA NORMA NTC- ISO 9001:2008
Numeral 5.2 Enfoque al cliente
Numeral 7.2 Procesos relacionados con el cliente
Numeral 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto
Numeral 7.2.3 Comunicación con el cliente
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ITEM TAREA FECHA PROPUESTA
FECHA DE CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
SI NO
1 Definir tipos de clientes
2Identificar los requisitos del cliente, de la organización y legales
3Establecer mecanismos de comunicación con el cliente
4 Establecer mecanismos e indicadores de medición de la satisfacción del cliente
5Realizar planeación de revisión de mecanismos de comunicación con nuestro cliente
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Numeral 8.2.1 Satisfacción del cliente:
REVISA TUS AVANCES
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DISEÑO YDESARROLLO
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OBJETIVO
Proponer al lector actividades para implementar de manera práctica y sencilla el tema del diseño y desarrollo en su organización.
LENGUAJE DE CALIDAD
Diseño y Desarrollo: Conjunto de procesos que transforma los requisitos en características especificas o en la especificación de un producto, proceso o sistema.
Especificaciones: Documento que establece requisitos.
Aceptación: Recibimiento de forma voluntaria de una cosa.
Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación y eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos.
Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados.
Validación: Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista.
MANOS A LA OBRA
Para realizar el proceso de diseño y desarrollo en el caso de un producto se necesita como insumo, los requisitos del producto que previamente sehan obtenido de acuerdo a las recomendaciones que presenta el � PasoNo. 10 “Qué brindamos, producto o servicio” y el resultado son“especificaciones” que al elaborar el producto quedaran plasmadas en las características del mismo.
Si por ejemplo trabajamos para una compañía que ofrece tecnología minera el proceso de diseño implicaría determinar los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios
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y con base en la tecnología ofertada por nuestra empresa presentar una propuesta de producto (en este caso seria un paquete tecnológico integrado por equipos, capacitación, asesoría etc.) que le permita a las compañías mineras realizar su trabajo a cabalidad.
La norma propone que este proceso de diseño y desarrollo se realice en cuatro etapas que son:
1. Planificación2. Revisión3. Verificación4. Validación
• Etapa I Planificación del diseño y desarrollo
Para planificar el diseño y desarrollo se hace necesario establecer las etapas pero a su vez en cada etapa se debe llevar a cabo una revisión, verificación y validación, lo cual nos permite identificar cualquier falencia y subsanarla antes de pasar a la siguiente etapa del proceso.
En cuanto a las responsabilidades y autoridades que debe tener el diseño y desarrollo la determinación en esta parte del sistema es muy importante ya que las decisiones que deberán tomarse y las propuestas que deberán hacerse implica a varias instancias de la organización, ventas, diseño, producción, calidad, compras etc. lo cual hace difícil el avance de un diseño si no se tienen establecidas previamente unas reglas de juego claras y de conocimiento de todas las personas involucradas.
Siendo que en las organizaciones se torna realmente difícil el trabajo en equipo e interdisciplinario lo cual sale a relucir generalmente cuando se ha cometido un error en el proceso de elaboración del producto, lo mejor es crear un equipo interdisciplinario e interdependencia con su respectivo coordinador que lidere el proceso y deje claras las responsabilidades y autoridades pero también que permita la participación del personal involucrado en el proceso incluso a los operarios que es mucho lo que tienen que aportar al proceso de diseño y desarrollo.
Los resultados de la planificación deben actualizarse a medida que progresa el diseño y desarrollo.
En cuanto a los elementos de entrada se deben incluir requisitos funcionales y de desempeño, legales y reglamentarios aplicables, la información proveniente de diseños previos similares, cuando sea aplicable y cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo.
Recordemos que parte de este trabajo se realizó en el � Paso No. 13 “Nuestro mayor interés – Clientes” en donde se determinaron los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios y aquellos adicionales que consideró la organización.
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Ahora hay que complementar esta información incluyendo aquellas experiencias de diseños similares que haya desarrollado la empresa y que aporten al nuevo diseño, pero también hay que analizar y evaluar los diseños de la competencia para tomar lo positivo de ellos; esta práctica la podemos corroborar observando la similitud en los productos fabricados por empresas diferentes y que a nivel del mercado compiten entre si.
Como ya tenemos claro cuales son los elementos de entrada para el diseño y desarrollo y que se pueden catalogar como requisitos del producto y los servicios asociados a este ahora debemos tocar lo relativo a los elementos de salida del diseño y desarrollo;
Es importante la forma como se proporcionan estos resultados; generalmente implica reunir documentos de diferente tipo de acuerdo al tipo de producto a elaborar. Estos documentos son planos, formatos con especificaciones técnicas, dibujos, fotografías, prototipos etc. Nosotros recomendamos utilizar un paquete de documentos lo más sencillo posible de tal forma que facilite la comunicación entre las instancias y personas involucradas.
De todas formas el paquete de documentos que se proporcione como elemento de salida del diseño y desarrollo debe incluir los siguientes componentes que plantea la norma:
a) cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y desarrollo,
Esto es apenas lógico, diseño que no cumpla con los elementos de entrada exigidosestá mal realizado; este cumplimiento se comprobará en las etapas posteriores de verificación y revisión.
b) proporcionar información apropiada para la compra, la producción y la prestación del servicio,
Aquí nos referimos al hecho de que la información suministrada debe ser tan completa que facilite la compra de materiales, equipos o herramientas requeridas para la elaboración del producto, pero también que incluya lo requerido para la fabricación del producto, plazos de entrega, modo de entrega etc. esta información también sirve de base para las etapas posteriores de revisión, verificación y validación.
c) contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del producto, y
Si bien es cierto, algunos de los criterios (por ejemplo dimensiones) están incluidas posiblemente en un plano, es conveniente que para facilitar la comunicación con
Guía Práctica Para la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en Pymes
105
aquellas personas o instancias involucradas por ejemplo operarios o calidad se tomen aquellas que se consideren relevantes y se incluyan en un formato adicional diseñado de una forma sencilla.
Te recomendamos ver el apartado “Como ayudarnos” donde te presentamos un ejemplo de un formato sencillo en que estén incluidos los criterios de aceptación del producto.
d) especificar las características del producto que son esenciales para el uso seguroy correcto.
Existen partes críticas en un producto que son importantes y que si se producen no conformidades en ellas automáticamente se afecta su funcionamiento, afectando el uso seguro y correcto del mismo; estas características es necesario que estén claras y las tengan a la vista las personas directamente relacionadas con la calidad del producto. Si se hace esto le es posible a un operario identificar las no conformidades en un producto (Ver Paso No. 6 “Herramientas del SGC”) y si tiene la autoridad para ello evitar que pase a la fase siguiente del proceso de producción cumpliendo con el requisito de Control del Producto No Conforme.
• Etapa II Revisión del diseño y desarrollo
El mismo diseño va exigiendo con su dinámica las revisiones que sean necesarias en su momento; ya que el diseño en si es un proceso dinámico que exige proponer, revisar lo propuesto para ver que se mejora.
Sin embargo en el proceso de revisión es necesario:
a) evaluar la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para cumplir los requisitos,
Aquí se efectúa una comparación de la propuesta de diseño del producto realizada hasta el momento con los requisitos exigidos para el mismo, esta comparación permite identificar mejoras que puedan realizarse.
b) identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias.
Los problemas en el diseño son fáciles de identificar en la medida en que se dé laparticipación a todas las instancias involucradas en el proceso tales como producción, compras, almacén, ventas, calidad etc.
Como dijimos anteriormente este proceso de revisión se da simultáneo al diseño en si, ya que él o los diseñadores permanentemente reflexionan, identifican inconsistencias, consultan con otras dependencias involucradas, reciben su criticas y corrigen lo realizado para ir mejorando el diseño y no solo cumplir con los requisitos del cliente sino también adaptarse a la tecnología y las condiciones del momento en la empresa. Sin embargo es necesario ser disciplinado y registrar en los formatos adecuados el
Guía Práctica Para la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en Pymes
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producto de estas revisiones, actas de las reuniones que se realicen para ir mejorando paulatinamente esta parte del sistema de diseño y desarrollo.
• Etapa III Verificación del diseño y desarrollo
A pesar de que se ha realizado una revisión minuciosa del diseño, el verificar aquellas partes que se consideren criticas y relevantes sobre todo para el funcionamiento o uso seguro del producto no está demás, por esta razón el sistema exige la etapa de verificación de la cual también deben quedar registros en cuanto a los resultados obtenidos y con base a estos resultados levantar las acciones correctivas o preventivas necesarias para asegurar la revisión adecuada del producto. Terecomendamos � el Paso No. 6 “Herramientas del SGC”.
• Etapa IV Validación del diseño y desarrollo
El sistema más común para validar el diseño es muchas veces elaborando un prototipo que puede ser un modelo a escala elaborado en ocasiones con materiales diferentes a los del producto que se va a fabricar finalmente, en otras ocasiones se utilizan simulaciones por razones de costos, todo esto es válido en la medida en que las acciones desarrolladas faciliten constatar que el producto que se va a fabricar finalmente cumple, con los requisitos establecidos previamente.
Otra acción de validación puede ser el poner a prueba el primer producto que se fabrique, así se le podrán hacer los ajustes finales que requiera el diseño antes de continuar con la elaboración de los restantes productos.
• Control de los cambios del diseño y desarrollo
El controlar los cambios en el diseño y desarrollo se torna fundamental porque es posible que se termine elaborando un producto o una parte del mismo con base en documentos desactualizados (cambio en las dimensiones de una pieza por ejemplo y que no se hayan dado a conocer al operario a tiempo) esto genera grandes perdidas para la empresa sobre todo cuando se producen artículos en serie y grandes volúmenes. Igualmente se requiere definir y dejar claras las responsabilidades y autoridades en la aprobación de dichos cambios de tal forma que se evite lo que generalmente ocurre a diario en las plantas de producción en donde el operario no sabe realmente de quien debe recibir ordenes si de su jefe inmediato o del jefe de otra área y al final termina apareciendo como culpable de cualquier error que se cometa en la elaboración del producto.
Guía Práctica Para la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en Pymes
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En cuanto a la evaluación de los efectos de los cambios en el producto es fundamental tener en cuenta ya que un cambio en las características de una de las piezas, puede afectar el funcionamiento de otras a las cuales es posible que deba hacérsele modificaciones.
Para concluir vemos como la parte del sistema de gestión de la calidad que tiene que ver con el diseño y desarrollo es fundamental ya que permite integrar en un solo paquete las aspiraciones del cliente y otras personas interesadas y las de la organización.
CÓMO AYUDARNOS
Con el ánimo de mostrar lo que es el proceso de diseño en la vida real y su similitud con el que se realiza en las organizaciones, les presento el ejemplo “Familia Julián y Elvira”.
Julián: Se dedica a trabajar de oficios varios en una empresa.
Elvira: A pesar de haber terminado estudios universitarios, no ha logrado conseguir empleo por lo que se dedica a las actividades del hogar.
Un día lunes Pedro (Cliente) y María (Empresa oferente del producto “plato especial de aniversario”) cumplen su segundo aniversario de casados, por lo que Elvira piensa sorprender a Julián con un plato especial aprovechando una receta de cocina (diseño preestablecido) que le había regalado una amiga.
Antes de que Julián parta a su trabajo, Elvira le promete en la noche una deliciosa cena ante lo cual responde “Espero que este deliciosa” (único requisito especificado por Cliente).
Elvira tomó la receta y leyó el título que decía “Delicias de aniversario” y vio sus ingredientes: (inició el proceso de planificación del diseño).
1. Pescado fresco (para prepararlo frito)2. Arroz (para combinar con el coco)3. Coco4. Plátano Maduro (para elaborarlo en tajadas)5. Aceite (para preparar el arroz, fritar el pescado y las tajadas de plátano
maduro)Sal al gusto
De inmediato partió a la tienda. Al iniciar las compras encuentra que en la tienda no hay coco por lo que decide hacer el arroz sin el coco, (se inicia la revisión y primeros cambios en el diseño) cuando llega a la sección del pescado y observa su precio se da cuenta que el presupuesto que tiene disponible no le permite su compra y
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a duras penas le alcanza para comprar queso por lo que decide adquirirlo, (otra revisión y cambio en el diseño) al llegar a la sección de los plátanos solo encuentra plátano verde el cual no es del agrado de Julián por lo que decide reemplazarlo por banano maduro (otra revisión y cambio) y comprando los restantes ingredientes (aceite y sal) regresa a casa a preparar la cena planeando en su mente que para elaborar el plato que acostumbran cenar a diario (arroz queso y banano maduro) por los pocos ingresos obtenidos por Julián producto de su trabajo, debe contar con los utensilios como caldero, cuchillos de cocina, estufa, fósforos etc. (los cuales junto con el listado de ingredientes comprados por Elvira, se convierten en los elementos de salida del diseño y desarrollo).
A partir de allí y habiendo verificado Elvira que cuenta con todos los elementos necesario para preparar la comida procede a iniciar dicho proceso.
Haciendo una reflexión vemos como al Elvira no haber tenido en cuenta a otras instancias (tienda y presupuesto) lo cual comúnmente ocurre en las empresas, conlleva a que en el camino sea necesario la realización de cambios en el diseño y desarrollo por lo que en la vida real en las empresa son fundamentales la ejecución de las etapas que propone la norma para así obtener un diseño de calidad.
RECORDEMOS LA NORMA NTC- ISO 9001:2008
Numeral 7.3 Diseño y Desarrollo
Numeral 7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo
Numeral 7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo
Numeral 7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo
Numeral 7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo
Numeral 7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo
Numeral 7.3.6 Validación del diseño y desarrollo
Numeral 7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo
CUMPLIMIENTOITEM TAREA
FECHA FECHA DEPROPUESTA CUMPLIMIENTO SI NO
Identificar los requisitos del producto y1 dejarlos registrados en algun formato
como una especificación.
2 Consolidar las falencias y errores que se identifican en el producto.
Establecer las autoridades y
3 responsabilidades de quienes intervengan en los cambios para eldiseño y desarrollo del producto. Determinar si existen experiencias de
4 diseños similares y recomendar los aspectos positivos al diseño de laorganización.
Reunir documentos como planos,
5 dibujos, fotografias o todo aquello que nos permita determinar la salida delproducto.
Determinar una lista de materiales,6 herramients y todo lo que permita la
fabricación de lo diseñado.
Elaborar un documento donde se
7 identifiquen los criterios en cuanto a las especificaciones del diseño y deldesarrollo.
Identificar los problemas que se8 puedan o que se generen respecto al
diseño.
9 Verificar aspectos criticos del producto en cuanto a su funcionamiento.
Determinar los controles necesarios10 para identificar los cambios que
pueden afectar el diseño del producto.
Evaluar los cambios que se hayan11 generado y dejar evidencia de esas
evaluaciones.
Guía Práctica Para la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en Pymes
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REVISA TUS AVANCES
110
Guía Práctica Para la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en Pymes
MEDICIÓN YANÁLISIS
Guía Práctica Para la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en Pymes
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OBJETIVO
Identificar las Técnicas Estadísticas que puedan aplicarse al SistemaSGC y faciliten la toma de decisiones sobre bases objetivas.
Establecer los indicadores apropiados para el seguimiento y medición de los procesos en tu organización, necesarios para demostrar la
capacidad para alcanzar los resultados planificados.
LENGUAJE DE CALIDAD
Aseguramiento de la Calidad: Conjunto de acciones planificadas y sistemáticas que son necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un producto satisfará los requisitos de calidad dados.
Medición: La medición es la determinación de la proporción entre la dimensión o suceso de un objeto y una determinada unidad de medida.
Eficacia: Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.
Cliente: Organización o persona que recibe un producto.
Producto: Resultado de un proceso.
MANOS A LA OBRA
Tú como representante de la organización debes planear el modo en el cual se monitorea, mide, analiza y mejora sus procesos. El énfasis es en demostrar la conformidad del producto y la eficacia del SGC.
• Satisfacción del cliente
La percepción del cliente acerca del grado en el cual la empresa satisface sus requisitos es uno de los indicadores de desempeño del SGC.
• Seguimiento - medición de procesos y productos
Debes aplicar métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la medición de los procesos del SGC. Para determinar qué tipo de seguimiento y
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medición debes considerar el impacto de estos controles en la conformidad de los productos.
Se debe de medir y hacer un seguimiento a las características del producto con el propósito de poder confirmar que se cumplen los requisitos del mismo. La liberación del producto y la prestación del servicio no deben de llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas.
• Análisis de datos
El análisis de datos debe de proporcionar la satisfacción del cliente, la conformidad de los requisitos del producto.
TÉCNICAS ESTADÍSTICAS
Son herramientas de análisis que puedes utilizar para solucionar problemas y toma de decisiones en tu organización, a continuación te mostraremos algunas técnicas que puedes utilizar.
• Diagrama Causa-Efecto: Es una herramienta utilizada para aclarar y presentar relaciones entre un efecto dado y sus causas potenciales.
Grafica 15.1 Diagrama Causa Efecto
Fuente: Los autores
• Diagrama de Flujo: Es una representación reticular de un sistema que contempla el sistema en términos de sus componentes indicando los enlaces entre los componentes
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113
Grafica 15.1 Diagrama de flujo
Fuente: Los autores
• Diagrama de Pareto: Esta gráfica se elabora para visualizar la importancia relativa de los problemas a resolver con el objeto de atacarlos, controlar las distintas soluciones e identificar la causa básica de determinado problema de alta prioridad.
La aplicación del Principio de Pareto es muy importante, ya que con base en el, se pueden saber dónde hay que dirigir los esfuerzos para obtener mejores resultados.
Grafica 15.2 Diagrama de Pareto
Fuente: www.free-logistics.com
• Lluvia de ideas: Técnica para estimular el pensamiento creativo de un equipo, con el propósito de generar y aclarar una lista de ideas, problemas y asuntos.
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• Histograma: En un diagrama de distribución de frecuencias, construido con los datos recogidos en una tabla. Se utiliza para determinar si se satisfacen las especificaciones de un producto o proceso.
•
Grafica 15.3 Histograma
Fuente: ww w . f r ee - l o g i s t i cs . c om
Grafica 15.4 Histograma de viajes en bus
Fuente: www.free-logistics.com
INDICADORES – Sistema de Gestión de Calidad.
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115
Para tu organización, todos los procesos definidos en el Sistema de Gestión de la Calidad se establecen los llamados “Indicadores de Calidad”, que son características de los procesos que pueden medirse de algún modo.
Grafica 15.5 Satisfacción del cliente
Fuente: Los autores
• Los indicadores usan datos que se generan de reportes manuales o automatizados de la organización
• Los indicadores siempre están definidos en una meta• Esta meta surge de los objetivos de os planes estratégicos y de los planes
operativos• Los indicadores siempre son una razón o cociente en el cual se divide el
resultado actual entre la meta planeadaLos indicadores miden objetivos, la eficacia, la eficiencia, y el aprovechamiento de los recursos y capacidades de la organización.
Por ejemplo, un indicador de calidad del subproceso de Actividades de Aula es el porcentaje de horas impartidas sobre las planeadas.
Casi todos los indicadores son números (tantos por ciento), ya que deben ser medibles y objetivos.
Para todos los indicadores se fija un nivel de aceptación (un objetivo mínimo).
Por ejemplo, si establecemos como objetivo en el subproceso de Evaluación que “las familias conozcan las notas de sus hijos”, el indicador asociado, es decir, el valor que nos i nd i ca r á si se ha cumplido el objetivo es el “porcentaje de familias que conocen las
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116
notas”. Para ese valor se establece un mínimo, al que se denomina “nivel de aceptación”.
Tipos De Indicadores
• Indicadores que miden resultados• Indicadores que miden el desempeño• Indicadores que miden el nivel de recursos y usos de recursos
CÓMO AYUDARNOS
A continuación te daremos ejemplos de indicadores de satisfacción del cliente y eficiencia de procesos.
1. Índice de satisfacción de clientes – indicador de eficacia/estratégico.
• Objetivo: Incrementar la calidad del servicio a clientes• Meta: 80% de clientes satisfechos o muy satisfechos• Datos y medición # de clientes satisfechos/números de clientes encuestados
2. Índice de tiempo de espera de los clientes – indicador
• Objetivo: Controlar los tiempos de espera en recepción• Meta: 80% atendiendo en 10 min. O menos• Datos y medición # de clientes entendidos en 10min o menos/total clientes
antendidos.
A continuación mostraremos apoyos para implementar Técnicas estadísticas:
Grafica 15.6 Diagrama Causa Efecto
ETAPA DESCRIPCIÓN
Aplicación
• Analizar las relaciones causa y efecto• Comunicar las relaciones de causa efecto• Facilitar la solución de los problemas mediante el
enfoque síntoma – causa – solución
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117
Cuándo utilizarlo • Cuando necesite explorar y mostrar todas las causas posibles de un problema o una condición específica
Construcción
• Coloque el enunciado del problema en el recuadro de la derecha
• Dibuje los cuatro grandes grupos o clasificaciones de causas u otras que puedan ser útiles para armar estos grupos
• Situé las ideas de la “tormenta” en las categorías- grupos correspondientes. Para encontrar las causasmas probables y básicas del problema (Busque causas que aparecen repetidamente, Llegue a acuerdos por consenso y Reúna datos para determinar lasfrecuencias relativas de las diferentes causas
• Para cada causa pregunte, “por que pasa”, y coloque las respuestas como ramas o “espinas de las causasprincipales
Precauciones
• Procure no ir más allá del área de control del grupo, con el fin de minimizar posibles frustraciones.
• Sea conciso, use pocas palabras.• Si las ideas tardan en llegar, utilice las principales
categorías como catalizadores.
Fuente: Los autores
Grafica 15.7 DIAGRAMA DE FLUJO
ETAPA DESCRIPCIÓN
Aplicación
• Muestra el sistema como una red de procesosfuncionales, conectados entre si por "tuberías" y "depósitos" de datos, y permite describir el movimiento de los datos a través del sistema.
• Describe lugares de origen y destino de los datos. - Transformaciones a las que son sometidos los datos. -Lugares en los que se almacenan los datos dentro del sistema. - Los canales por donde circulan los datos.
Construcción
• ELECCIÓN DE NOMBRES SIGNIFICATIVOS - Etiquetar los procesos para validación por los usuarios- Identificar el papel del proceso en el sistema, no quien lo realiza - Verbos activos y el objeto. - Evitar verbos del tipo: Hacer, manejar, procesar - Elegir losnombres a partir del vocabulario del usuario - Evitar en lo posible abreviaturas - Evitar terminología técnica:rutina, procedimiento, subsistema.
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• NUMERAR LOS PROCESOS - Esquema de numeración consistente - El esquema de numeración implica para los lectores del DFD una cierta secuencia de ejecución.
• EVITAR DIAGRAMAS COMPLEJOS - Comprensibles, digeribles y agradables a la vista - No demasiadoselementos: 6 procesos más los elementos asociados
Fuente: Los autores
Grafica 15.8 LLUVIA DE IDEASETAPA DESCRIPCIÓN
Aplicación
• Ayudar a un grupo a crear tantas ideas como sea posible en el menor tiempo
• Identificar posibles soluciones de problemas, así como oportunidades potenciales de mejoramiento de calidad.
Cuándo utilizarlo
• Cuando necesita incluir todas las dimensiones de un problema o solución
• Cuando no se tiene mucho conocimiento sobre elentorno de un proceso
• Utilícelo combinado con el diagrama de afinidad y el diagrama de árbol.
• Cuando hay necesidad de factores o variables noidentificadas
Precauciones
• Nunca critique las ideas• Escriba cada idea en un papelógrafo o tablero,
teniendo todas las palabras visibles.• Todos deben entender el asunto que esta siendo
tratado. Escríbalo• Anote las palabras del que aporta la idea. No la
interprete a su manera• Sea breve 5 a 15 minutos
Fuente: Los autores
Grafica 15.9 DIAGRAMA DE PARETO
ETAPA DESCRIPCIÓN
Aplicación• Representar cómo contribuye cada ítem al efecto total
en orden de importancia.• Jerarquizar las oportunidades de mejoramiento.
Cuándo utilizarlo • Cuando necesite mostrar la importancia relativa de todos los problemas o condiciones a fin de seleccionar
FECHA FECHA DE CUM PLIM IENTOPROPUESTA CUM PLIM IENTO SI NO
1Definir la mejor metodologia para aplicar las tecnicas estadisticas sugeridas en la guia.
2 Establecer planes de medicion de la satisfaccion del cliente.
3 Efectuar seguimiento y medicion de los procesos y productos de tu organizacion.
4Recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar laidoneidad y la eficacia del SGC
5Definir indicadores que midan objetivos, la eficacia, la eficiencia, y el aprovechamiento de los recursos y capacidades tu organización.
6Utilizar indicadores que midan, resultados, desempeño, nivel derecursos y usos de recursos
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el punto de inicio para la solución de problemas o para la identificación de la causa fundamental de unproblema.
Precauciones
• Utilice el sentido común – los eventos más frecuenteso más costosos no son siempre los más importantes.
• Marque el diagrama claramente para mostrar el patrón de medición ($, %, etc).
Fuente: Los autores
RECORDEMOS LA NORMA NTC- ISO 9001:2008
Numeral 4.1 Presentación Informes al Comité de CalidadNumeral 4.2 Matriz de Revisión Gerencial.Numeral 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesosNumeral 8.2.4 Seguimiento y medición de productoNumeral 8.4 Análisis de datos
REVISA TUS AVANCES
ITEM TAREA
120
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AUDITORIASINTERNAS
Guía Práctica Para la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en Pymes
121
OBJETIVO
Definir la metodología adecuada para realizar una auditoria interna en la organización.
LENGUAJE DE CALIDAD
Administración de la Calidad: Aspecto de la función general de la gestión que determina y aplica la Política de la Calidad.
Aseguramiento de la Calidad: Conjunto de acciones planificadas y sistemáticas que son necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un producto satisfará los requisitos de calidad dados.
Auditoría de calidad: Examen metódico e independiente que se realiza para determinar si las actividades y los resultados relativos a la calidad satisfacen las disposiciones previamente establecidas, y para comprobar que estas disposiciones se llevan realmente a cabo y que son adecuadas para alcanzar los objetivos previstos.
No conformidad: Falta de cumplimiento de los requisitos especificados.
MANOS A LA OBRA
Para tu organización es importante realizar auditorias, ya que es una herramienta de gestión empleada para verificar y evaluar las actividades relacionadas con la calidad.
El propósito específico de las auditorias se basa en prioridades de gestión, intenciones comerciales, evaluación de riesgos y requisitos obligatorios.
Las auditorias se llevan a cabo de acuerdo con un plan o programa, también se pueden realizar cuando hay cambios en los procesos, productos o servicios, o por la necesidad de acciones correctivas necesarias.
¿Qué resultados esperas de una auditoria?
• Conocimiento de cómo funciona tu organización• Tener una mejor comunicación entre procesos• Mejorar las relaciones entre el cliente – proveedor – y externas• Confirmar que tu sistema funciona eficazmente
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122
Existen dos clases de auditorias, las internas que son la revisión de los procesos de tu organización, por parte de un empleado de tu misma organización, y las externas son la revisión del sistema de gestión por una persona externa. Existen cuatro tipos de auditorias: De procesos, producto o servicio, registros y del sistema.
Para el desarrollo de este paso, te entregamos una de las formas de llevar a cabo una auditora:
1. Planificación y preparación2. Ejecución3. Presentación de informes4. Actividades complementarias5. Seguimiento y revisión6. Cierre
Para planificar una auditoria interna se establece la frecuencia de la auditoria para cada procedimiento, este programa puede ser en una hoja de cálculo, con los meses en sentido horizontal y vertical los procedimientos. La frecuencia de las auditorias usualmente se establece de acuerdo a los riesgos.
Reunión de pre-auditoría
Se debe llevar a cabo una reunión entre el líder del equipo auditor y el gerente del área a auditar, este reunión se debe realizar, por lo menos una semana antes de planear la realización de la auditoria. Es necesario acordar:
• Fecha y hora de auditoria• El procesos a revisar• El alcance de la auditoria• Los nombres de los auditados
Reunión de apertura
Se debe de reunir el gerente o supervisor del área por auditar, antes de comenzar la auditoria. Esta reunión es informal y su propósito es:
• Presentar al auditor a los representantes del área a auditar• Revisar el alcance de la auditoria• Revisar el plan de auditoria y aclarar detalles• Verificar que los auditados estén disponibles
La auditoria
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La auditoria se realiza usando como referencia la lista de chequeo de la auditoria. Los auditados son entrevistados con relación a los procesos.
Presentación del Informe
El equipo auditor se reúne para evaluar las observaciones y evidencia identificados durante la auditoria, decidir si el proceso cumple con el procedimiento y redactar el informe de auditoria.
Actividades Complementarias
Una vez que se hayan corregido las no conformidades mayores, el coordinador de la auditoria decide se re requiere una auditoria complementaria.
Seguimiento y revisión
El coordinador de la auditoria hace seguimiento y revisa el programa de auditorias y presenta regularmente los resúmenes del desempeño a la dirección.
CÓMO AYUDARNOS
A continuación te sugerimos un formato de informe de auditoria acción correctiva.
Grafico 16.1 – Informe de Auditoria
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Fuente: Grupo Zeus
Grafico 16.2 – Informe Acción Correctiva
Fuente: Grupo Zeus
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125
RECORDEMOS LA NORMA
Numeral 8.2.2 Auditoria Interna
REVISA TUS AVANCES
ITEM TAREA
1 Planificacion y preparacion de aditoria.
2 Ejecucion de auditoria
3 Presentacion de informes
4 Actividades complementares
5 Seguimiento y revision de auditoria.
6 Cierre.
FECHA PROPUESTA
FECHA DE CUM PLIM IENTO
CUM
SI
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REVISIÓN POR LADIRECCIÓN
Guía Práctica Para la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en Pymes
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OBJETIVO
Identificar las actividades a realizar para que la dirección revise el enfoque y cumplimiento de los requerimientos de la norma NTC ISO9001.
LENGUAJE DE CALIDAD
Eficiencia: Relación entre resultado alcanzado y los recursos utilizados
Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación, y eficacia del tema objeto, para alcanzar los objetivosestablecidos.
Mejora de la calidad: Acción recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.
Principios de la gestión de la calidad: Se han identificado ocho principios de la gestión de la calidad, que pueden ser utilizados por la alta dirección con el fin de conducir la organización hacia la mejora en el desempeño.
Estos ocho principios de gestión de la calidad constituyen la base de las normas de sistemas de gestión de la calidad de la familia de Normas ISO 9000:
Enfoque al cliente: Enfoque al cliente: las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los clientes.
Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la organización.
Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.
Enfoque de sistema para la gestión: Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos.
Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de la organización debería ser un objetivo permanente de ésta.
Enfoque basado en hechos para la toma de decisión. Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información.
Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Una organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor.
Guía Práctica Para la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en Pymes
128
Otros conceptos:
Liderazgo: El liderazgo es el proceso de influir en otros y apoyarlos para que trabajen con entusiasmo en el logro de objetivos comunes.
Trabajo en equipo: Actitud manifiesta para colaborar con otras personas en la consecución de unos objetivos comunes
Compromiso: Actitud positiva y responsable por parte del equipo de trabajo para el logro de los objetivos.
Logro: Relación entre los resultados obtenidos en una evaluación y los objetivos planteados en la misma.
MANOS A LA OBRA
Como etapa última dentro de nuestra propuesta para la implementación del SGC, podemos decir: ¨Hemos terminado!.Aquí iniciamos el desarrollo del último paso para el logro del objetivo propuesto al iniciar con la lectura de esta guía.
Durante la implementación hemos trabajo en conjunto –con todos los miembros de la organización. Para este último paso en especial �Paso
17 “Revisión por La Dirección”, Tú como líder de la organización y alta dirección, inicias la revisión de los resultados generados por toda una articulación de esfuerzos y compromisos de la organización, es decir, de los que han hecho y seguirán siendo los motores del SGC.
Recordemos que la alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo de la implementación del sistema de gestión de calidad, buscando sin duda alguna: La mejora, la eficacia y el mantenimiento de esta herramienta de administración gerencial, adoptada desde el momento mismo en el que se toma la decisión de implementar un SGC en la organización.
La alta dirección recibe la siguiente información suministrada, para el inicio de la revisión por la dirección:
• Resultados de la auditorias Internas• Retroalimentación del cliente• Desempeño de los procesos y la conformidad del producto• Estado de las acciones correctivas y preventivas• Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas• Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad
Guía Práctica Para la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en Pymes
129
• Recomendaciones para la mejora
La revisión de la alta dirección, entendida como el proceso de análisis, verificación de los resultados y soporte de evaluación, se consigna en un documento que puedes denominar: Acta de revisión por la dirección, - Estas actas las deberás conservar en una carpeta.
Recordemos entonces, en dónde el sistema de gestión, le proporciona tal información a la alta dirección:
Resultados de la auditorias Internas:
Resultado y/o salida del proceso de autorías internas � Paso No. 16 “Auditorías Internas”, por tanto aquí te recomendamos evaluar periódicamente y por lo menos una vez al año, una vez se haya terminado un ciclo completo de auditorías internas, el Sistema de Gestión de Calidad. Con esto estarás evaluando su conveniencia, adecuación y su eficacia continua; identificando oportunidades de mejora y los cambios que sean necesarios en el SGC, incluyendo la política de calidad y los objetivos de calidad.
Retroalimentación del cliente:
Como pudimos observar, dentro del desarrollo de los � pasos No.13 “Nuestro mayor interés, los clientes”, y el � Paso No. 15 “Medición y análisis”; la altadirección conoce a través de los resultados obtenidos por la medición de la satisfacción y retroalimentación del cliente, como está su desempeño y como diseñar estrategias y/o metodologías para lograr logar la satisfacción de nuestro cliente (Elemento de salida dentro del mapa de procesos que presenta la NTC ISO 9000).
Desempeño de los procesos y la conformidad del producto:
Generados también dentro de la evaluación hecha en el � paso 15 “Medición y análisis”, en donde él ó los indicadores diseñados para cada proceso proporcionan información útil a la hora de tomar decisiones frente a la situación encontrada. Usted, deberá tener conocimiento acerca de la evaluación realizada e identificar a través de los informes entregados, la veracidad de los mismos y con esta información, tomar acciones para la mejora para el sistema de gestión.
Estado de las acciones correctivas y preventivas:
Dentro del informe que has recibido por parte del auditor de calidad, líder de calidad o delegado para este rol, se deberá identificar claramente las acciones correctivas y preventivas tomadas.Para este punto te recomendamos elaborar dos cuadros, uno para acciones correctivas y otro para acciones preventivas en los que se especifique el número deacciones tomadas, los temas tratados, las causas más frecuentes, los tiempos de
130
Guía Práctica Para la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en Pymes
análisis, seguimiento y cierre (incluyendo las que siguen abiertas) y la recurrencia de los problemas objeto de las acciones.Sobre estos cuadros debes analizar si los problemas tratados realmente fueron los más importantes para la calidad de productos y servicios, y si el análisis de causas fue lo suficientemente profundo y metodológicamente apropiado. También, si las accionescorrectivas estaban enfocadas a la eliminación de las causas y si fueron las más apropiadas. Si el seguimiento a la eficacia de las acciones fue apropiado y finalmentesi los tiempos fueron oportunos.
Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas:
Como ésta revisión por la dirección va a ser la primera que realizas te recomendamos para la próxima revisión resumir las acciones establecidas en el “acta de revisión por la dirección” anterior, y analizar si las acciones tomadas fueron desarrolladas y si las situaciones que las generaron permanecen o fueron superadas por tu organización.
Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad:
Este ítem cobra importancia, ya que aquí debemos dejar registrados los cambios nacientes a partir de las decisiones tomadas dentro de la mejora y/o modificación del SGC. Te recomendamos dejar un espacio dentro del “acta” que permita dejar consignados todos los eventos, acciones y decisiones tomadas que afecten y/o mejoren nuestro sistema de gestión de calidad.
Recomendaciones para la mejora:
Así mismo te sugerimos dejar identificado dentro del “acta” un espacio para que tenga como función identificar y dar a conocer las sugerencias que entregue el consultor de calidad, líder de calidad y/o delegado para este rol; las cuales deberás evaluar u considerar de ser necesario la aplicación de las mismas. Rescatamos aquí que las sugerencias y/o recomendaciones entregadas deberán ir encaminadas hacia la mejora y madurez del sistema de gestión de calidad. ¡No pierdas este horizonte!
CÓMO AYUDARNOS
Este es un ejemplo muy sencillo para la elaboración del “Acta Revisión por la Dirección”:
Guía Práctica Para la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en Pymes
131
Grafica 18.1 Ejemplo acta de Revisión Por La Dirección
ACTADELAREVISIÓNPORLADIRECCIÓ
N
“Organización
”,
Fecha: de
La presenteActacontienela RevisióndelSistema deGestiónde Calidad de“Organización”, realizada porlaAlta Dirección,conelobjetode asegurarsu eficacia,conveniencia y adecuación. Para el efecto se realizó un análisis de las entradas a esta actividad, y como resultado de la revisión, se establecieron accionesencaminadasalamejoradelaeficaciadelSGCydesusprocesos,alamejoradelosserviciosenfuncióndelosrequisitosyalasnecesidadesde recursos.
ENTRADAS
a)Resultadosdelasauditorias:
S
erealizarondosciclosdeauditorías,efectuadas…………
………….. b)RetroalimentacióndelCliente:
P
araesteefectoseanalizaronlosresultadosdelasreuniones,indicadoresdedesempeñoyqueja
sdelosusuarios….. c)Desempeñodelosprocesosyconformidaddelservicio
P
araesteefecto,seanalizaronlastendenciasdelosindicadoresdelosobjetivosdeCalidadydelo
sprocesos… d)Estadodelasaccionescorrectivasypreventivas:
Desde“fecha” se establecieronxxaccionescorrectivasyxxaccionespreventivas,apartede lasrealizadassobrelas NoConformidadesencontradas en lasauditoríasinternas…..
e
)Accionesdeseguimientoderevisionesporladirecci
ónprevias:
De
bidoaquelapresenterevisióneslaprimera,noaplicaestelit
eral.
f
)Cambiosquepodríanafectarelsistemadegestióndel
acalidad
Guía Práctica Para la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en Pymes
132
I
dentificarloscambiosqueafectanalsistemadegestiónde
calidad… g)Recomendacionesparalamejora:
I
dentificarlasrecomendacionesalsistemadegestióndecali
dad……
De acuerdocon los análisis expuestos, el “fecha” será un año de consolidación delSistemade Gestión de Calidad de “organización”. Paraeste efecto, se tomaránlassiguientesaccionesrelacionadascon:
a)Lamejoradelaeficaciadelsistemadegestióndecalidadydesusprocesos:
b)Lamejoradelservicioenrelaciónconlosrequisitosdelcliente:
c) Lasnecesidadesderecursos
Parafinalizarelpresenteanálisis,podemosconcluirqueelSistemadeGestióndeCalidadde“Organización”.Hademostradosereficazparacumplircon la Política de Calidad y Objetivos de Calidad y demás requisitos, y las acciones establecidas aumentarán esta eficacia. Así mismo, los resultados han demostradolaconvenienciadeutilizarlosmecanismoscontenidosenelsistemaylasaccionesemprendidasmejoraránlaadecuacióndelsistema.
Fuente: Los autores
ITEM TAREA FECHA PROPUESTA
FECHA DE CUMPLIMIENT
CUMPLIMIENTO
SI NO
1 Resultados de la auditorias Internas
2 Retro alimentación del cliente
3 Desempeño de los procesos y la conformidad del producto
4 Estado de las acciones correctivas y preventivas
5 Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas
6 Recomendaciones para la mejora
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RECORDEMOS LA NORMA NTC- ISO 9001:2008
Numeral 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación
Numeral 5.2.1 Responsabilidad y Autoridad
Numeral 5.5.3 Comunicación interna
Numeral 5.6 Revisión por la dirección
Numeral 5.6.1 Generalidades
Numeral 5.6.2 Información de entrada para la revisión
Numeral 5.6.3 Resultados de la revisión
REVISA TUS AVANCES
Guía Práctica Para la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en Pymes
134
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