Post on 13-Dec-2015
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CRONOGRAMA FINANCIERO ALTERNATIVA GANADORA
METASMESES
1° Mes 2° Mes 3° Mes 4° Mes 5º Mes
AGUA POTABLE
45,045.35 73,198.69 73,198.69 16,892.01 16,892.01
144,983.48
FLETE TERRESTRE Y RURAL 1,956.06 1,956.06 1,956.06 1,956.06
MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
ALCANTARILLADO
176,775.47 176,775.47 471,401.25
PLANTA DE TRATAMIENTO 68,051.77 90,735.70
INSTALACION DE LETRINAS 4,399.93 5,866.58
FLETE TERRESTRE Y RURAL 4,353.82 4,353.82 4,353.82 4,353.82
SEGURIDAD Y SALUD 53,037.50
COSTO DIRECTO 98,082.85 79,508.57 256,284.04 272,429.06 736,188.88
GASTOS GENERALES (5%) 4,904.14 3,975.43 12,814.20 13,621.45 36,809.44
UTILIDAD (5%) 4,904.14 3,975.43 12,814.20 13,621.45 36,809.44
SUB TOTAL DE LA OBRA 107,891.13 87,459.43 281,912.44 299,671.96 809,807.77
IGV (18%) 19,420.40 15,742.70 50,744.24 53,940.95 145,765.40
TOTAL DEL PRESUPUESTO 127,311.54 103,202.12 332,656.68 353,612.92 955,573.17
TOTAL DEL PERIODO (S/.) 127,311.54 103,202.12 332,656.68 353,612.92 955,573.17
OBRAS PROVISIONALES, CAPTACION,
LINEA DE CONDUCCIÓN,
RESERVORIO Y LINEA DE ADUCCIÓNRED DE AGUA Y CONEXIONES DOMICIALIARIAS (130)
RED COLECTORA Y CONEX. DOMICILI.
CRONOGRAMA FINANCIERO ALTERNATIVA GANADORAMESES
TOTAL6º Mes
583,121.74
225,226.74 225,226.74
144,983.48 289,966.95 289,966.95
1,956.06 9,780.31 9,780.31
58,147.74 58,147.74 58,147.74
1,494,815.39
353,550.94 1,178,503.13 1,178,503.13
68,051.77 226,839.24 226,839.24
4,399.93 14,666.44 14,666.44
4,353.82 21,769.08 21,769.08
53,037.50 53,037.50
635,443.74 2,077,937.13 2,077,937.13
31,772.19 103,896.86
31,772.19 103,896.86
698,988.11 2,285,730.84
125,817.86 411,431.55
824,805.97 2,697,162.39
824,805.97 2,697,162.39 2,697,162.39
CRONOGRAMA FÍSICO
METASMESES
UNIDAD 1° Mes 2° Mes 3° Mes 4° Mes 5º Mes 6º Mes
Educación sanita UND 100%
AGUA POTABLE
OBRAS PROVIS GLB 50% 50%
CAPTACION SU ML 50% 50%
RESERVORIO 3 UNI 50% 50%
LINEA DE CON ML 20% 20% 20% 20% 20%
LINEA DE ADUC ML 25% 25% 25% 25%
CONEXIONES DO UNI 50% 50%
FLETE TERRES GLB 20% 20% 20% 20% 20%
MITIGACIÓN DE GLB 100%
GLB.25% 25% 30% 20%
GLB
50% 50%
GLB
30% 40% 30%
GLB20% 20% 20% 20% 20%
ALCANTARILLADO
RED COLECTORA
CONEXIONES DOMICILIARIAS
PLANTA DE TRATAMIENTO Y LETRINAS
FLETE TERRESTRE
TOTAL
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
DESCRIPCIÓN:
COSTO DIRECTO 2077936.97 1594977.45
GASTOS GENERALES (5% ) 103896.85 88052.58
UTILIDAD ( 5% ) 103896.85 88052.58SUB TOTAL DE PRESUPUESTO 2285730.67 1771082.61
IGV (18%) 411431.52 318794.87COSTO TOTAL DE LA OBRA 2697162.19 2089877.48
SUPERVISIÓN + LIQUIDACION (1.5%) 40457.43 36775.81
EXPEDIENTE TECNICO (1.5%) 40457.43 36775.81COSTO TOTAL DEL PROYECTO 2778077.05 2163429.09
INVERSION A PRECIOS PRIVADOS
INVERSION A PRECIOS SOCIALES
ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PARCIAL S/.
11 REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
11.01 INSTALACIÓN DE LETRINAS PARA EL PERSON u 6.00 733.32
11.02 RESTAURACIÓN DE ÁREAS OCUPADAS POR m2 400.00 3.65
11.03 SELLADO DE LETRINAS d 5.00 480.77
11.04 REVEGETACIÓN ha 1.00 1887.98
11.05 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE OBRA d 180.00 16.63
11.06 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA mes 6.00 4000.00
11.07 PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL mes 6.00 3500.00
TOTAL
CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD SUBTOTAL
001 CAPTACIÓN Y LINEA DE CONDUCCIÓN 1.00 225,209.310 225,209.31
002 ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCIÓN 1.00 289951.37 289,951.37
003 RED DE ALCANTARILLADO 1.00 1178947.32 1,178,947.32
004 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDU 1.00 226866.22 226,866.22
005 IMPACTO AMBIENTAL 1.00 58145.15 58,145.15
006 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 1.00 53037.50 53,037.50
007 LETRINAS 1.00 14666.31 14,666.31
008 FLETE TERRESTRES Y RURAL 1.00 31549.39 31,549.39
TOTAL 2,078,372.57
PARCIAL S/.
SUBTOTAL
4,399.92
1,460.00
2,403.85
1,887.98
2,993.40
24,000.00
21,000.00
58,145.15