Post on 30-Jan-2018
PC Banking Empresas
Payroll Services - Pago de Sueldos
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CONTENIDOS
PC Banking Empresas Módulo Payroll Services......................................................................................................................................3 Dar de alta una nómina ..........................................................................................................................................4
Consultar una nómina ............................................................................................................................................6
Alta de Cuentas......................................................................................................................................................10
Consulta de Alta de Cuentas..................................................................................................................................15
Dar de alta y listar grupos ......................................................................................................................................17
Administrar la agenda de Pagos ............................................................................................................................18
Consulta de Pagos .................................................................................................................................................21
Consultar el Log de Auditoria .................................................................................................................................22
ANEXO I Alta de Nómina .......................................................................................................................................23
ANEXO II Agenda de Pagos ..................................................................................................................................24
ANEXO III Alta de Cuentas ....................................................................................................................................25
ANEXO IIII Código de Países ................................................................................................................................26
ANEXO V Sucursales HSBC..................................................................................................................................28
Contáctenos ...........................................................................................................................................................30
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PAYROLL SERVICES Para navegar por PC Banking Empresas, primero deberá ingresar a: www.empresas.hsbc.com.ar. A través del módulo Payroll Services, podrá: 1) Dar de alta una nómina
2) Consultar una nómina
3) Dar de alta cuentas
4) Consultar el alta de cuentas
5) Dar de alta y listar grupos
6) Administrar la agenda de pagos
7) Consultar pagos realizados
8) Consultar el log de auditoría
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ALTA DE NÓMINA Ingresando a la opción <Alta de Nómina> podrá dar de alta a los empleados de la empresa. Deberá seleccionar un número de Ente y Subente (Pago de sueldos o transferencias minoristas –“honorarios” o “varios”-) al cual quedarán vinculados los empleados. Podrá realizar el alta de los empleados a través de dos alternativas:
1. Alta uno a uno de los empleados. Para ello, deberá completar los siguientes datos de cada uno de ellos:
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2. Ingreso masivo de una nómina a través de una importación de archivo (ver en anexos el diseño de registro). El sistema actualizará todos los datos de aquellas personas que, habiendo sido ingresados con anterioridad, vuelven a ser incluidos en el ingreso masivo (tener presente este punto para no dañar datos ya cargados).
Obtendrá un reporte con todos los errores producidos en el proceso de ingreso masivo de la nómina, en donde
se detallará el nro. de registro inválido para facilitar su corrección (cabe aclarar que los registros con errores no se procesarán).
También podrá asignar grupos (Ej.: “Administrativos”, “Planta X”, “Quincenales”, etc.) para subdividir la nómina
dentro de cada número de Ente subvente. Recuerde que si desea realizar Transferencias Minoristas tiene que solicitar previamente el número de Ente y Subente correspondiente a su Oficial de Negocio o Payroll, ya que este es distinto al de Pago de Sueldos.
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CONSULTA DE NÓMINA Podrá consultar la nómina de sus empleados seleccionando los números de Ente-Subente. A su vez, por cada Ente- Subente tiene la posibilidad de subdividir la consulta por grupo asignado o por CUIL/CUIT o Apellido de cada empleado en forma particular.
Una vez visualizada la nómina, podrá actualizar, modificar o eliminar datos de los empleados.
Consulta por Ente – Subente.
Si no se asigna un grupo, podrá consultar la totalidad de la nómina de empleados cargados.
Consulta de un empleado en particular.
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Modelo de Archivo
CUIL Grupo Apellido Nombre Legajo Banco Cuenta
20-00000000-0 UAT
Gomes Raúl 1 Banca 33333
20-00000000-0 UAT Díaz Manuel 2 HSBC BANK 3333320-00000000-0 UAT Ferreiro Claudio 3 HSBC BANK 33333
20-00000000-0 UAT Paz Antonio 4 HSBC BANK 33333TOTAL DE EMPLEADOS EN LA NOMINA: 4
Podrá descargar la nómina completa, presionando <Descargar CSV>.
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DETALLE Presionando el icono <Detalle> accederá a toda la información sobre la nómina.
ACTUALIZAR <Actualizar>le permitirá modificar los datos que desee-
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ELIMINAR
VER HISTORIAL DE PAGOS
Desde este icono, deberá filtrar por fecha y concepto de la operación para obtener el listado de los pagos realizados.
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ALTA DE CUENTAS
Desde aquí, podrá realizar la solicitud de apertura de Caja de Ahorros (sueldo), con su correspondiente Tarjeta de Débito, a los empleados de la Empresa. IMPORTANTE:
Deberá seleccionar un número de Ente y Subente. La empresa deberá tener seleccionado el Módulo de Pagos. Un operador Administrador, podrá tildar el casillero
correspondiente ingresando a <Administrar>, <Clientes>, <Ver modificar datos>. El operador que realizará la operación deberá tener una serie de permisos habilitados. Esta verificación la podrá
realizar un operador Administrador, ingresando al menú <Administrar> y seleccionando las opciones <Operadores>, <Ver Operadores>.
Permisos a habilitar para Pago de Haberes.
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1- Apertura de cuentas a través de Carga Manual de Datos En este caso, deberá ingresar manualmente los datos del empleado.
No es imprescindible asignar un grupo a cada empleado para realizar el Alta de Cuenta.
Importante
Todos los campos deberán ser cargados en letras de
imprenta mayúscula. Todos los campos señalados (*) son obligatorios. No se permitirá ingresar Documentos de Identidad
cuyo número sea 60 millones. Si es mayor a 90 millones, se deberá controlar que la nacionalidad sea distinta de Argentina.
En el ítem <Cuenta> el desplegable le mostrará la cuenta corriente de la empresa (donde se debitan los haberes de los empleados), la misma es la que se encuentra habilitada a través del esquema de firmas.
VER ANEXO
VER ANEXO VER ANEXO
VER ANEXO
VER ANEXO
VER ANEXO
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Una vez completos los datos, el sistema le mostrará un mensaje de confirmación de la operación, con el respectivo número
de referencia.
Autorizando la operación, quedará en proceso de alta.
El lote lo deberá autorizar una persona habilitada para tal fin, ingresando a las opciones <Autorizaciones> y <Autorizaciones Pendientes>. Recuerde que hay limite de horario ni de fecha para realizar dicha operación, con lo cual quedará pendiente hasta que sea firmada.
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2) Apertura de cuentas a través de Importación de Archivo
Para realizar la apertura de cuentas a través de la importación de un archivo, deberá seleccionar la opción < Para agregar nuevas cuentas por medio de archivo haga click aquí>.
El formato del archivo podrá visualizarlo a través de la opción <Diseño de Registro>
Deberá buscar el archivo que desee y presione <Enviar>.
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Una vez completos los datos, el sistema le mostrará un mensaje de confirmación de la operación, con el respectivo número
de referencia.
Autorizando la operación, quedará en proceso de alta.
El lote lo deberá autorizar una persona habilitada para tal fin, ingresando a las opciones <Autorizaciones> y <Autorizaciones Pendientes>. Recuerde que no tiene limite de horario ni de fecha para realizar dicha operación, con lo cual quedará pendiente hasta que sea firmada.
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CONSULTA DE ALTA DE CUENTAS Podrá verificar el estado del alta de las cuentas a través de la opción <Consulta Alta de Cuentas>. Esta opción, le permitirá visualizar el lote de las altas que se ha cargado con su respectivo detalle y estado.
Presionando la opción <Detalle> obtendrá la información sobre cada cuenta dada de alta.
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RECUERDE: EL horario para realizar el alta de cuentas, confección y autorización es de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hs. Asimismo, tenga en cuenta que si usted no autorizó un lote confeccionadado, el mismo no se cancela, es decir que lo puede autorizar el día que desee respetando el horario antes mencionado.
Importante
Distintos estados del proceso de altas de cuentas:
Firmas Pendiente: la empresa no ha finalizado la autorización con las firmas correspondientes de acuerdo al esquema de firmas.
En proceso: la cuenta se encuentra en proceso de alta. Ejecutadas: la cuenta se ha dado de alta. Podrá visualizarla a través de al opción <Consulta de Nómina>. El
Sistema le otorgará el número de Caja de Ahorro a las 48 hs Tarjeta de débito estará disponible en la sucursal de radicación de la cuenta, que selecciona la empresa, a los 10 días a partir de la fecha de apertura de la cuenta, la clave (PIN) correspondiente a la Tarjeta de débito será enviada al domicilio de correspondencia del titular de la cuenta.
Cancelada por empresa: el firmante cancelo la operación. Cancelada fuera de horario: no se autorizo la operación antes de las 16:00 hs. Rechazada: la cuenta no se ha dado de alta. Consultar el motivo del rechazo a través de nuestro Call Centre
0810-999-1010.
El personal de la Empresa deberá completar la solicitud de alta de caja de ahorro, correspondiente conforme a normas internas del HSBC y normativa del BCRA.
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DAR DE ALTA Y LISTAR GRUPOS
A través de este menú podrá dar de alta y/o listar grupos.
Listar un grupo, le permite tener a la nómina segmentada por parámetros que hagan más ágil la administración del proceso de pago de haberes. Ejemplo de grupos: “Quincenales”, “Administrativos”, “Planta permanente”, etc.
La creación de un grupo es totalmente amplia y de exclusiva asignación por parte de la empresa.
Para crear un grupo, deberá designarle un nombre y una descripción que lo identificará.
Consultar los grupos ya creados. Podrá modificarlos cuando lo desee.
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ADMINISTRAR LA AGENDA DE PAGOS A través de esta opción, podrá procesar el pago de haberes.
Para realizar el pago de haberes, es importante que se haya dado de alta el código de ENTE y SUBENTE. Ingrese a la opción <Agenda de Pagos> para comenzar.
1. Deberá completar los casilleros con los datos solicitados.
Tres opciones para generar la nómina de pagos. Si desea realizar la carga mediante la subida de un archivo, debe presionar <Ingresar Archivo> y enviar el archivo necesario con el registro correspondiente.
Podrá visualizar el diseño de registro desde
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IMPORTANTE
FECHA DE EJECUCIÓN: Para cuentas radicadas en HSBC, deberá ingresar la fecha en que los sueldos estarán disponibles y acreditados en las cuentas de los empleados. Para cuentas radicadas en otros bancos, tenga en cuenta que el pago se acreditará a las 48 hs hábiles.
CUENTA DE ORIGEN: La cuenta origen es la cuenta de la empresa de la que serán debitados los fondos para el pago de haberes.
Generar la nómina de pagos: A. Por empleado, completando los datos de CUIL y apellido. B. Listando la nómina; se puede listar completa o sólo la correspondiente a un grupo determinado. C. Importando un archivo (ver en anexo el diseño de registro aceptado por el sistema).
Una vez desplegada la nómina de pagos, se debe tildar la(s) persona(s) que recibirán la acreditación de sueldos y completar el campo correspondiente al monto del sueldo (esto es válido para las alternativas a y b).
Una vez completa la selección de personas que recibirán acreditaciones de sueldos, presionar <Continuar> y el sistema informará la cantidad de registros y el importe total de la acreditación a los fines de confirmar el proceso.
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Una vez confirmada la nómina de pagos, el sistema despliega un mensaje con los datos necesarios para que los firmantes puedan autorizar la operación, de acuerdo al esquema de firmas autorizado.
Importante
El sistema notificará y solicitará confirmación en los casos en que identifique un proceso similar (igual número de registro e igual monto total) en los últimos 30 días. Este control es realizado a los fines de evitar eventuales
duplicaciones en los pagos de sueldos.
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CONSULTA DE PAGOS A través de esta opción, podrá controlar los pagos realizados. Podrá seleccionar los mismos por concepto (si no se selecciona ninguno, muestra la totalidad de los pagos) y también por un empleado en particular a través del CUIL. Los filtros lo ayudarán a encontrar la búsqueda más rápidamente.
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CONSULTAR EL LOG DE AUDITORIA A través de esta opción podrá controlar todas las operaciones realizadas por los operadores dentro del sistema.
Datos Operador
Datos Operador
Detalle del Operador
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ANEXO I - Alta de Nómina
1 El número de CUIT se debe cargar separado por guiones 2 El número de CUIL se debe cargar separado por guiones
Campo Tipo Descripción Cabecera CUIT1 Char CUIT de la empresa CANT. REGISTROS Int Cantidad de registros informados en el archivo Detalle CUIL2 Char CUIL del empleado
GRUPO Char ID de grupo del empleado, asignado por el sistema. Ver consulta de grupos. De no pertenecer a ningún grupo informar ‘ ‘ (espacio en blanco).
APELLIDO Char Apellido del empleado NOMBRE Char Nombre del empleado LEGAJO Char Legajo del empleado TIPO DE CUENTA Char CC: Cuenta corriente, CA: caja de ahorro MONEDA DE LA CUENTA Char ‘080’: pesos, ‘002’: dólares NUMERO DE CUENTA ACREDITACION ó CBU CTA ACREDITACION Char Numero de cuenta de acreditación en caso de ser
cuenta HSBC y CBU en caso de ser otros bancos
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ANEXO II - Agenda de pagos Alta de pagos Campos separados por “;” Registro cabecera: Campo Descripción CUIT3 CUIT de la empresa
Cantidad de registros Cantidad de registros informados
Registros de detalle
3 El número de CUIT se debe cargar separado por guiones 4 El número de CUIL se debe cargar separado por guiones
Campo Descripción CUIL4 CUIL del empleado Importe Importe a acreditar
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ANEXO III – Alta de Cuentas
Códigos de Provincias A SALTA G S. DEL ESTERO N MISIONES U CHUBUT B BUENOS AIRES H CHACO P FORMOSA V T. DEL FUEGO C CAP. FEDERAL J SAN JUAN Q NEUQUEN W CORRIENTES D SAN LUIS K CATAMARCA R RIO NEGRO X CORDOBA E ENTRE RIOS L LA PAMPA S SANTA FE Y JUJUY F LA RIOJA M MENDOZA T TUCUMAN Z SANTA CRUZ
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ANEXO IIII – Códigos de Países
Referencias Códigos de Países
ARG ARGENTINA ECU ECUADOR KWT KUWAIT DOM REP.DOMINICANA
AFG AFGANISTAN EGY EGIPTO NTZ KUWAIT CZE REPUBLICA CHECA
ALB ALBANIA ARE EMIRATOS ARABES UNIDOS LSO LESOTHO RWA RUANDA
DEU ALEMANIA SVN ESLOVENIA LBN LIBANO ROM RUMANIA
HVO ALTO VOLTA ESP ESPAÑA LBR LIBERIA BYS RUSIA
AND ANDORRA USA ESTADOS UNIDOS LBY LIBIA SMR S. MARINO
AGO ANGOLA EST ESTONIA LIE LIECHTENSTEIN STP S.TOME Y PRINCIPE
SAU ARABIA SAUDITA ETH ETIOPIA LTU LITUANIA SLV SALVADOR
DZA ARGELIA FJI FIDJI LUX LUXEMBURGO VCT SAN VICENTE
AUS AUSTRALIA PHI FILIPINAS MDG MADAGASCAR LCA SANTA LUCIA
AUT AUSTRIA FIN FINLANDIA MYS MALASIA VAT SANTA SEDE
BHS BAHAMAS FRA FRANCIA MWI MALAWI SEN SENEGAL
BHR BAHREIN GAB GABON MDV MALDIVAS SYC SEYCHELLES
BGD BANGLADESH GMB GAMBIA MLI MALI SLE SIERRA LEONA
BRB BARBADOS GHA GHANA MLT MALTA SGP SINGAPUR
BEL BELGICA GRC GRECIA MAR MARRUECOS SYR SIRIA
BEN BENIN GRD GRENADA MUS MAURICIO SOM SOMALIA
BTN BHUTAN GTM GUATEMALA MRT MAURITANIA LKA SRI LANKA
BOL BOLIVIA GIN GUINEA MEX MEXICO ZAF SUDAFRICA
BIH BOSNIA-HERZEGOVINA GNQ GUINEA ECUATORIAL MCO MONACO SDN SUDAN
BWA BOTSWANA GNB GUINEA-BISSAU MNG MONGOLIA SWE SUECIA
BRA BRASIL GUF GUYANA MOZ MOZAMBIQUE CHE SUIZA
BRN BRUNEI GUY GUYANA MMR MYANMAR SUR SURINAM
BGR BULGARIA HTI HAITI NRU NAURU SWZ SWAZILANDIA
BDI BURUNDI NLD HOLANDA NPL NEPAL THA TAILANDIA
CPV CABO VERDE HND HONDURAS NIC NICARAGUA TWN TAIWAN
CMR CAMERUN HKG HONG KONG NER NIGER TZA TANZANIA
CAN CANADA HUN HUNGRIA NGA NIGERIA TGO TOGO
TCD CHAD IND INDIA NOR NORUEGA TON TONGA
CHL CHILE IDN INDONESIA NCL NUEVA CALEDONIA TTO TRINIDAD Y TOBAGO
CHN CHINA GBR INGLATERRA NZL NUEVA ZELANDIA TUN TUNEZ
CYP CHIPRE IRQ IRAK NHB NVAS HEBRIDAS TUR TURQUIA
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COL COLOMBIA IRN IRAN OMN OMAN UKR UCRANIA
COM COMORES IRL IRLANDA PAK PAKISTAN UGA UGANDA
COG CONGO ISL ISLANDIA PAN PANAMA URY URUGUAY
KOR COREA COK ISLAS COOK PCZ PANAMA VEN VENEZUELA
CIV COSTA DE MARFIL SLB ISLAS SALOMON PNG PAPUA N.GUINEA VNM VIETNAM
CRI COSTA RICA ISR ISRAEL PRY PARAGUAY YEM YEMEN
HRV CROACIA ITA ITALIA PER PERU YUG YUGOSLAVIA
CUB CUBA JAM JAMAICA POL POLONIA ZAR ZAIRE
DNK DINAMARCA JPN JAPON PRT PORTUGAL ZMB ZAMBIA
DJI DJIBOUTI JOR JORDANIA PRI PTO RICO ZWE ZIMBABWE
DMA DOMINICA KEN KENIA QAT QATAR
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ANEXO V – Sucursales HSBC Sucursales HSBC
42 - 611 CABALLITO / CABALLITO PARRAL 123 - 650 BAHIA BLANCA / BAHIA BLANCA PLAZA
47 - 688 NEUQUEN / NEUQUEN 124 RECOLETA 51 MENDOZA 125 - 646 SAN MIGUEL / SAN MIGUEL CONESA (*) 52 - 667 TUCUMAN / TUCUMAN PLAZA (*) 127 - 635 QUILMES / QUILMES ALSINA (*) 53 CONCEPCION 128 - 677 POSADAS BOLIVAR / POSADAS (*) 54 - 626 AVELLANEDA / AVELLANEDA BELGRANO 140 PLAZA DE LA REPUBLICA 55 CORDOBA 143 JORGE LUIS BORGES 56 BELGRANO 300 CASA CENTRAL
59 AV. DE MAYO 301 - 614 BARRIO NORTE / NORTE (*)
60 CONSTITUCION 305 - 602 CHARCAS / URUGUAY (*) 63 ONCE 306 POMPEYA 64 - 604 VILLA CRESPO / VILLA CRESPO ACEVEDO (*) 310 ABASTO 65 FLORIDA 315 PERGAMINO 66 LA PLATA 317 PZA. SAN MARTIN 67 - 678 SALTA/ SALTA PEATONAL(*) 321 VILLA DEL PARQUE 68 SOLEIL 322 - 610 VILLA URQUIZA / VILLA URQUIZA BLANCO (*)70 - 603 TRIBUNALES / DEL SALVADOR 327 - 628 LANUS / LANUS LAVALLOL 71 ROSARIO 513 LUJAN DE CUYO 72 - 656 SANTA FE / SANTA FE COSTANERA (*) 600 ONCE MISERERE 73 ALTO PALERMO 601 BARRACAS 75 MAR del PLATA 605 ENTRE RIOS 77 - 627 VICENTE LOPEZ / VICENTE LOPEZ ALSINA 606 CONSTITUCIÓN 78 SAN ISIDRO 607 ALMAGRO 79 - 637 LOMAS DE ZAMORA / LOMAS DE ZAMORA ITALIA (*) 608 PATERNAL 80 - 638 OLIVOS / OLIVOS VILLATE (*) 609 SALGUERO 81 CABILDO 612 BELGRANO PAMPA 82 NUÑEZ 613 MONSERRAT 83 SAN FERNANDO 615 VILLA DEVOTO 84 LAS HERAS 616 LA PIEDAD 86 - 631 SAN MARTIN / SAN MARTIN (*) 617 LAS HERAS PUEYRREDON 87 - 620 LINIERS / LINIERS 618 MATADEROS 88 - 679 RESISTENCIA / RESISTENCIA JUSTO (*) 621 MAURE 90 - 619 FLORES/ FLORES CAMACUA (*) 622 CATALINAS 94 ALEM 623 MICROCENTRO 110 - 636 MORON / MORON BROWN 624 HOSPITAL ITALIANO
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116 SAN JUSTO 625 SUIPACHA 117 - 645 PILAR / PILAR PANAMERICA (*) 629 CASEROS 120 - 669 PARANA / PARANA URQUIZA (*) 630 MARTINEZ 121 - 668 CORRIENTES / CORRIENTES JUNIN (*) 632 SAN JUSTO ROSAS
122 - 676 SAN JUAN / SAN JUAN ACHA (*) 633 VILLA BALLESTER
634 LOMAS DE SAN ISIDRO 663 CORDOBA HIPER LIBERTAD 639 RAMOS MEJIA 664 SAN FRANCISCO 641 PILAR PARQUE INDUSTRIAL 665 CORDOBA MERCADO 642 TORTUGUITAS 670 MENDOZA 643 ZARATE 671 GODOY CRUZ 644 PACHECO 672 MENDOZA CIRCULO MEDICO 647 ESCOBAR 673 MENDOZA COLON 648 MONTE GRANDE 674 MENDOZA SAN MARTIN 649 LA PLATA DIAGONAL 675 MENDOZA RODRIGUEZ PEÑA 651 MAR DEL PLATA DIAGONAL 680 JUJUY 652 TANDIL 681 BARILOCHE 653 BALCARCE 682 GENERAL ROCA 654 OLAVARRIA 683 TRELEW 655 ROSARIO SAN MARTIN 684 COMODORO RIVADAVIA 657 RAFAELA 685 CALETA OLIVIA 658 ROSARIO PLAZA PRINGLES 686 RIO GALLEGOS 659 CORDOBA CINE 687 SAN LUIS 660 RIO CUARTO 689 USHUAIA 661 FERREYRA 690 RIO GRANDE 662 VILLA MARIA 691 PEATONAL FLORIDA
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CONTÁCTENOS Para mayor información comuníquese con nuestro Centro de Atención a Clientes Empresas:
0810-999-1010 con clave de Banca Telefónica5
Atención Personalizada de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hs. Atención Automatizada las 24 hs.
0800-999-5050 Centro de Atención Técnica Consultas sobre PC Banking Empresas y productos asociados al canal, de lunes a viernes de 10:00 s 15:00 hs.
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O a través de nuestro sito Web: www.empresas.hsbc.com.ar
5 Si desea obtener su Clave de Banca Telefónica, diríjase a cualquier cajero de la red Banelco. Ingrese su Tarjeta, su Clave y seleccione las opciones <Otras Operaciones> y <Generación de Claves>. Luego, el sistema le indicará cómo proceder.