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PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2009
1
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO
SUBGERENCIA DE INFORMÁTICA
2009
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I. Misión de la Dirección o Gerencia InformáticaGestionar las tecnologías de información de la Municipalidad Metropolitana deLima para el logro de los objetivos y metas de la Institución, brindando mejpresprocesos con soluciones integrales a medida y de calidad sostenible, que secomprueba con la generación de valor agregado con impacto directo en lasatisfacción de los ciudadanos
II. Visión de la Dirección o Gerencia Informática
Ente generador de automatización y modernización de los sistemas deinformación de gobierno municipal, mediante el uso permanente de losavances tecnológicos de información y comunicaciones, forjando una visión deliderazgo asumiendo una posición de institución referencia en serviciosmunicipales informáticos. Valores: Trabajamos con ética profesional - Tenemosactitud de servicio - Somos creativos, innovadores y proactivos - Trabajamosen equipo - Filisofía de servicio al ciudadano - Honestidad - Valoramos alpersonal comprometido - Nos esforzamos para crear sistemas integrales,flexibles, y que generen los resultados esperados con eficiencia operativa y almenor costo posible.
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III. Situación Actual - Localización y dependencia
estructural y/o funcionalLa Subgerencia de Informática es un órgano de apoyo y dependeorgánicamente de la Gerencia de Planificación
IV. Situación Actual - Recursos Humanos
SUB - ÁREASSubgerencia de Informática
Nº CARGOS CANTIDAD
1 Subgerente de Informática 1
Apoyo AdministrativoNº CARGOS CANTIDAD
1 Asistente Administrativo 1
Apoyo SecretarialNº CARGOS CANTIDAD
1 Secretaria 1
Desarrollo de SistemasNº CARGOS CANTIDAD
1 Analistas y Programadores 10
Soporte Técnico
Nº CARGOS CANTIDAD1 Técnicos de Soporte 6
Redes y ComunicacionesNº CARGOS CANTIDAD
1 Técnicos Informáticos 5
Gestión de ProyectosNº CARGOS CANTIDAD
1 Especialistas Informáticos 2
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V. Situación Actual - Recursos Tecnológicos e
Informáticos existentesa) Hardware
Nº HARDWARE CANTIDAD
Servidores1 Servidores 18
Impresoras2 Impresoras 1
Scanner 3 Scanner 2
Otros4 Sistemas de Comunicaciones 4
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b) Software
Nº SOFTWARE CANTIDADSistemas Operativos
1 Linux 6
2 Wuindows 2003 12
De Oficina3 Office 2003 20
4 Wuindows Vista 5
5 Wuindows XP 15
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b) Conectividad
Nº CONECTIVIDAD CANTIDADSwitches
1 Switches 135
Router 2 Router 3
Wireless3 Wireles 1
Otros4 Media Converter 8
Hub5 Hub 6
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VI. Situación Actual - Problemática Actual
DEBILIDADESNº LISTADO DE DEBILIDADES
1 Las comunicaciones no estan integradas
2 Los servidores deben ser cambiados o repotenciados
3 Falta de recursos humanos
4 No se cuenta con los recursos suficientes para una actualización tecnológicapermanente
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VI. Situación Actual - Problemática Actual
FORTALEZASNº LISTADO DE FORTALEZAS
1 Personal con experiencia
2 Conocimiento de las reglas del negocio
3 Personal capacitado y con vocación de servicio para el logro de los objetivospropuestos
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VI. Situación Actual - Problemática Actual
AMENAZASNº LISTADO DE AMENAZAS
1 Que no se obtengan los recursos suficientes para financiar las inversionesnecesarias para asegurar la estabilidad del serv icio informático
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VI. Situación Actual - Problemática Actual
OPORTUNIDADESNº LISTADO DE OPORTUNIDADES
1 Buena umagen de la Municipalidad ante la comunidad
2 Desarrollo de procesos en base a nuevas tecnologias de la información
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VII. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y
Sectorial - Objetivos SectorialesNº LISTADO DE OBJETIVOS
1 Cumplir con desarrollar nuestras actividades según nuestro Plan EstratégicoInstitucional y los instructivos de la PCM-ONGEI
2 Cumplir los postulados del Plan Informático Nacional
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VIII. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y
Sectorial - Objetivos InstitucionalesNº LISTADO DE OBJETIVOS
1 Ser una administración moderna que brinde servicios de calidad y administre unaciudad autónoma
2 Modernización institucional para el buen gobierno con el fortalecimiento yconsolidación de los sistemas administrativos y de planificación municipal
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VIII. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y
Sectorial - Objetivos EspecificosNº LISTADO DE OBJETIVOS
1 Atención de Requerimientos de usuarios de mejoras a los sistemas tácticos enuso
2 Atención de Requerimientos de usuarios de mejoras a los sistemas técnicosoperativos en uso
3 Puesta en marcha y ajustes al nuevo sistema de gestión documentaria
4 Implementación de la Directiva de Requerimiento de Gasto
5 Implementación de un Aplicativo de Inteligencia de Negocios
6 Implementación de mejoras en el Sistema Integral de Transporte Urbano
7 Implementación del nuevo Plan Contable en el Sistema SAFIM
8 Implementación de mejoras en el sistema de Control de Inversiones
9 Desarrollo conjunto con el SAT del Sistema de Fiscalización y Control10 Implementación del nuevo Sistema Judicial
11 Implementación de Mejoras en el sistema de Diagnóstico Nutricional
12 Reemplazo del equipamiento del enlace inalámbrico entre Seguridad Ciudadana yel Palacio Municipal
13 Adquisición de Antivirus
14 Renovación de Licencias de Oracle
15 Renovación de Licencias de Microsoft
16 Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de PCs e Impresoras másconfiguración de equipos
17 Soporte y Servicio de Redes
18 Servicio de Internet, Extranet, Portal Web, Comunicaciones, CableadoEstructurado y Seguridad Informática
19 Conseguir los recursos para las inversiones necesarias por obsolescencia deequipos y asegurar el servicio informático ininterrumpido
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X. Estrategias para el logro de las metas del Plan
Operativo InformáticoESTRATEGIAS
Nº LISTADO DE ESTRATEGIAS
1 Participar en las actividades y procesos de la PCM - ONGEI
2 Reemplazo de equipos obsoletos, según lo permita los recursos asignados
3 Promover la participación de organismos internacionales para el apoyo conconsultores u otros elementos en el desarrollo tecnológico informático de la MML
4 Capacitación de nuestro personal informático por medio de las empresasproveedoras más representativas y entidades especializadas.
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XI. Programación de Actividades y/o Proyectos
InformáticosI. Denominación de la actividad o proyecto Orden 1
Atención de Requerimientos de usuarios de mejoras a los Sistemas Tácticos enusoDescripción del proyecto:
Sistemas de: Gestión Documentaria, Licencias de Funcionamiento, Licencias deObra, Carnet de Salud, Registros Civiles, Defensa Civil.TIPO:
Actividad
TIPO DE ORIENTACION:
Orientado al ciudadano
Prioridad:
1II. Datos Generales
2.1 Unidad Ejecutora:
Subgerencia de Informática
2.2 Duración:
Fec. Inicio 05/01/2009 Fec. Fin 31/12/2009
2.3 Costo Total:
0
III. Del proyecto
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:
Desarrollar las mejoras a los Sistemas de: Gestión Documentaria, Licencias deFuncionamiento, Licencias de Obra, Carnet de Salud, Registros Civiles, Defensa
Civil.3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:
Mantener actualizados los Sistemas Tácticos en uso
IV. Meta Anual
100
V. Cobertura de Acción
Gerencias de la MML
VI. Instituciones Involucradas
Municipalidad Metropolitana de Lima
VII. Productos Finales
Sistemas actualizados de: Gestión Documentaria, Licencias de Funcionamiento,Licencias de Obra, Carnet de Salud, Registros Civiles, Defensa Civil.VIII. Usuarios de Productos Finales
Personal de la MML
Usuarios:
Numero de UsuariosBeneficiados
835 Numero deUsuarios que
demandan
835
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I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 2
Atención de Requerimientos de usuarios a los Sistemas Técnico Operativos en
UsoDescripción del proyecto:
Sistemas Técnico Operativos en Uso: 12 Sistemas
TIPO:
Actividad
TIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión Interna
Prioridad:
1
II. Datos Generales
2.1 Unidad Ejecutora:
Subgerencia de Informática
2.2 Duración:Fec. Inicio 05/01/2009 Fec. Fin 31/12/2009
2.3 Costo Total:
0
III. Del proyecto
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:
Desarrollar las mejoras a los 12 Sistemas Técnico Operativos en Uso
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:
Mantener actualizados los 12 Sistemas Técnico Operativos en Uso
IV. Meta Anual
100
V. Cobertura de Acción
Gerencias de la MML
VI. Instituciones Involucradas
Municipalidad Metropolitana de Lima
VII. Productos Finales
Sistemas Técnico Operativos en Uso actualizados
VIII. Usuarios de Productos Finales
Personal de la MML
Usuarios:
Numero de UsuariosBeneficiados
1300 Numero deUsuarios que
demandan
1300
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I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 3
Puesta en marcha y ajustes al nuevo Sistema de Gestión Documentaria
Descripción del proyecto:
Nuevo Sistemas de Gestión Documentaria
TIPO:
Actividad
TIPO DE ORIENTACION:
Orientado al ciudadano
Prioridad:
1
II. Datos Generales
2.1 Unidad Ejecutora:
Subgerencia de Informática
2.2 Duración:Fec. Inicio 05/01/2009 Fec. Fin 31/12/2009
2.3 Costo Total:
0
III. Del proyecto
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:
Desarrollar los ajustes y adecuaciones para la puesta en marcha del nuevosistema de Gestión Documentria en cada unidad operativa3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:
Puesta en marcha del nuevo Sistema de Gestión Documentaria
IV. Meta Anual
100
V. Cobertura de Acción
Gerencias de la MML
VI. Instituciones Involucradas
Municipalidad Metropolitana de Lima
VII. Productos Finales
Nuevo Sistema de Gestión Documentaria
VIII. Usuarios de Productos Finales
Personal de la MML
Usuarios:
Numero de UsuariosBeneficiados
750 Numero deUsuarios que
demandan
750
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I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 4
Implementación de la Directiva de Requerimiento de Gasto
Descripción del proyecto:
Poner en marcha la Directiva de Requerimiento de Gasto
TIPO:
Actividad
TIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión Interna
Prioridad:
1
II. Datos Generales
2.1 Unidad Ejecutora:
Subgerencia de Informática
2.2 Duración:Fec. Inicio 05/01/2009 Fec. Fin 31/03/2009
2.3 Costo Total:
0
III. Del proyecto
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:
Desarrollar las acciones para la implementación de la Directiva de Requerimientode Gasto por Centro de Costo3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:
Implementación de la Directiva de Requerimiento de Gasto por Centro de Costo
IV. Meta Anual
100
V. Cobertura de Acción
Gerencias de la MML
VI. Instituciones Involucradas
Municipalidad Metropoliatana de Lima
VII. Productos Finales
Directiva de Requerimiento de Gasto por Centro de Costo implementada
VIII. Usuarios de Productos Finales
Personal de la MML
Usuarios:
Numero de UsuariosBeneficiados
103 Numero deUsuarios que
demandan
103
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I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 5
Implementación de un Aplicativo de Inteligencia de Negocios
Descripción del proyecto:
Incorporar en el Sistema Integral SAFIM las herramientas de Inteligencia deNegociosTIPO:
Actividad
TIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión Interna
Prioridad:
2
II. Datos Generales
2.1 Unidad Ejecutora:
Subgerencia de Informática
2.2 Duración:Fec. Inicio 04/05/2009 Fec. Fin 20/11/2009
2.3 Costo Total:
0
III. Del proyecto
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:
Incorporar a los módulos del Sistema SAFIM de Contabilidad, Presupuesto,Tesorería, Control de Inversiones, Personal y Abastecimientos las herramientas deInteligencia de Negocios3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:
Implementación de un Aplicativo de Inteligencia de Negocios en el SistemaIntegral SAFIMIV. Meta Anual
100V. Cobertura de Acción
Gerencias de la MML
VI. Instituciones Involucradas
Municipalidad Metropolitana de Lima
VII. Productos Finales
Aplicativo de Inteligencia de Negocios incorporado al Sistema SAFIM
VIII. Usuarios de Productos Finales
Personal de la MML
Usuarios:
Numero de Usuarios
Beneficiados
40 Numero de
Usuarios quedemandan
40
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I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 6
Implementación de mejoras en el Sistema Integral de Transporte Urbano
Descripción del proyecto:
Mejoras en el Sistema de Transporte Urbano
TIPO:
Actividad
TIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión Interna
Prioridad:
1
II. Datos Generales
2.1 Unidad Ejecutora:
Subgerencia de Informática
2.2 Duración:Fec. Inicio 05/01/2009 Fec. Fin 31/12/2009
2.3 Costo Total:
0
III. Del proyecto
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:
Desarrollo de las mejoras propuestas por los usuarios del Sistema Integral deTransporte Urbano3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:
Mantener actualizado el Sistema Integral de Transporte Urbano
IV. Me a Anual
100
V. Cobertura de Acción
Gerencia de Transporte Urbano
VI. Instituciones Involucradas
Municipalidad Metropolitana de Lima
VII. Productos Finales
Sistema Actualizado de Transporte Urbano
VIII. Usuarios de Productos Finales
Personal de la Gerencia de Transporte Urbano
Usuarios:
Numero de UsuariosBeneficiados
184 Numero deUsuarios que
demandan
184
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I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 7
Implementación del nuevo Plan Contable en el Sistema SAFIM
Descripción del proyecto:
Nuevo Plan Contable integrado en el Sistema SAFIM
TIPO:
Actividad
TIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión Interna
Prioridad:
1
II. Datos Generales
2.1 Unidad Ejecutora:
Subgerencia de Informática
2.2 Duración:Fec. Inicio 05/01/2009 Fec. Fin 31/03/2009
2.3 Costo Total:
0
III. Del proyecto
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:
Desarrollar las acciones para la incorporación del nuevo Plan Contable en elSistema SAFIM3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:
Mantener actualizado según normatividad vigente el Sistema SAFIM
IV. Meta Anual
100
V. Cobertura de Acción
Gerencias de la Municipalidad de Lima
VI. Instituciones Involucradas
Municipalidad Metropolitana de Lima
VII. Productos Finales
Sistema SAFIM actualizado
VIII. Usuarios de Productos Finales
Gerencias de Finanzas, Logística y Tesorería
Usuarios:
Numero de UsuariosBeneficiados
60 Numero deUsuarios que
demandan
60
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I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 8
Implementación de mejoras en el Sistema de Control de INversiones
Descripción del proyecto:
Actualización del Sistema de Control de Inversiones
TIPO:
Actividad
TIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión Interna
Prioridad:
1
II. Datos Generales
2.1 Unidad Ejecutora:
Subgerencia de Informática
2.2 Duración:Fec. Inicio 02/02/2009 Fec. Fin 31/03/2009
2.3 Costo Total:
0
III. Del proyecto
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:
Desarrollar las acciones para atender los requerimientos de los usuarios delSistema de Control de Inversiones3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:
Mantener actualizado el Sistema de Control de Inversiones
IV. Meta Anual
100
V. Cobertura de Acción
Gerencias de la MML
VI. Instituciones Involucradas
Municipalidad Metropolitana de Lima
VII. Productos Finales
Sistema de Control de Inversiones actualizado
VIII. Usuarios de Productos Finales
Personal de la MML
Usuarios:
Numero de UsuariosBeneficiados
25 Numero deUsuarios que
demandan
25
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I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 9
Desarrollo conjunto con el SAT del Sistema de Fiscalización y Control
Descripción del proyecto:
Sistema de Fiscalización y Control
TIPO:
Proyecto
TIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión Interna
Prioridad:
1
II. Datos Generales
2.1 Unidad Ejecutora:
Subgerencia de Informática
2.2 Duración:Fec. Inicio 05/01/2009 Fec. Fin 30/04/2009
2.3 Costo Total:
0
III. Del proyecto
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:
Desarrollar las acciones en los Sistemas GESDOC y JUDIC para su integracióncon el Sistema de Fiscalización y Control3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:
Sistema de Fiscalización y Control
IV. Meta Anual
100
V. Cobertura de Acción
Gerencia de Fiscalización y Control
VI. Instituciones Involucradas
Municipalidad Metropolitana de Lima
VII. Productos Finales
Sistema de Fiscalización y Control
VIII. Usuarios de Productos Finales
Gerencia de Fiscalización y Control
Usuarios:
Numero de UsuariosBeneficiados
70 Numero deUsuarios que
demandan
70
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25
I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 10
Implementación del nuevo Sistema Judicial
Descripción del proyecto:
Acciones para la implementación del nuevo Sistema Jucicial
TIPO:
Actividad
TIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión Interna
Prioridad:
1
II. Datos Generales
2.1 Unidad Ejecutora:
Subgerencia de Informática
2.2 Duración:Fec. Inicio 29/05/2009 Fec. Fin 20/11/2009
2.3 Costo Total:
0
III. Del proyecto
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:
Desarrollar las acciones necesarias para la implementación del nuevo SistemaJudicial3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:
Nuevo Sistema Judicial
IV. Meta Anual
100
V. Cobertura de Acción
Procuraduría Pública Municipal
VI. Instituciones Involucradas
Municipalidad Metropolitana de Lima
VII. Productos Finales
Nuevo Sistema Judicial
VIII. Usuarios de Productos Finales
Personal de la Procuraduría Pública Municipal
Usuarios:
Numero de UsuariosBeneficiados
40 Numero deUsuarios que
demandan
40
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I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 11
Implementación de mejoras en el Sistema de Diagnóstico Nutricional
Descripción del proyecto:
Sistema de Diagnóstico Nutricional
TIPO:
Actividad
TIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión Interna
Prioridad:
1
II. Datos Generales
2.1 Unidad Ejecutora:
Subgerencia de Informática
2.2 Duración:Fec. Inicio 05/01/2009 Fec. Fin 31/03/2009
2.3 Costo Total:
0
III. Del proyecto
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:
Desarrollar las mejoras requeridas por los usuarios del sistema
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:
Actualización del Sistema de Control Nutricional
IV. Meta Anual
100
V. Cobertura de Acción
Gerencia de Desarrollo Social Área de Capacitación NutricionalVI. Instituciones Involucradas
Municipalidad Metropolitana de Lima
VII. Productos Finales
Sistema de Control Nutricional actualizado
VIII. Usuarios de Productos Finales
Personal de la Gerencia de Desarrollo Social Área de Capacitación Nutricional
Usuarios:
Numero de UsuariosBeneficiados
10 Numero deUsuarios que
demandan
10
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I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 12
Reemplazo del equipamiento del enlace inalámbrico entre Seguridad Ciudadana y
el Palacio MunicipalDescripción del proyecto:
Reemplazo del enlace inalámbrico entre Seguridad Ciudadana y el PalacioMunicipalTIPO:
Actividad
TIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión Interna
Prioridad:
1
II. Datos Generales
2.1 Unidad Ejecutora:
Subgerencia de Informática
2.2 Duración:
Fec. Inicio 04/05/2009 Fec. Fin 26/06/2009
2.3 Costo Total:
60000
III. Del proyecto
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:
Reemplazo del enlace inalámbrico entre Seguridad Ciudadana y el PalacioMunicipal3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:
Mejorar la comunicación entre Seguridad Ciudadana y el Palacio Municipal
IV. Meta Anual
100
V. Cobertura de Acción
Gerencia de Seguridad Ciudadana de la MML
VI. Instituciones Involucradas
Municipalidad Metropolitana de Lima
VII. Productos Finales
Nuevo enlace inalámbrico entre Seguridad Ciudadana y el Palacio Municipal
VIII. Usuarios de Productos Finales
Personal de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la MML
Usuarios:
Numero de UsuariosBeneficiados
50 Numero deUsuarios que
demandan
50
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I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 13
Adquisición de Antivirus
Descripción del proyecto:
Adquisición de Antivirus
TIPO:
Actividad
TIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión Interna
Prioridad:
1
II. Datos Generales
2.1 Unidad Ejecutora:
Subgerencia de Informática
2.2 Duración:Fec. Inicio 15/01/2009 Fec. Fin 31/03/2009
2.3 Costo Total:
220000
III. Del proyecto
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:
Adquisición de Antivirus
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:
Protección de las PCs y Servidores de la MML
IV. Meta Anual
100
V. Cobertura de Acción
Gerencias de la MMLVI. Instituciones Involucradas
Municipalidad Metropolitana de Lima
VII. Productos Finales
Adquisición de Antivirus
VIII. Usuarios de Productos Finales
Personal de las Gerencias de la MML
Usuarios:
Numero de UsuariosBeneficiados
1500 Numero deUsuarios que
demandan
1500
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29
I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 14
Renovación de Licencias de Oracle
Descripción del proyecto:
Licencias de Oracle
TIPO:
Actividad
TIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión Interna
Prioridad:
1
II. Datos Generales
2.1 Unidad Ejecutora:
Subgerencia de Informática
2.2 Duración:Fec. Inicio 02/02/2009 Fec. Fin 31/03/2009
2.3 Costo Total:
120794
III. Del proyecto
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:
Renovación de Licencias de Oracle
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:
Licencias de Oracle renovadas
IV. Meta Anual
100
V. Cobertura de Acción
Gerencias de la MMLVI. Instituciones Involucradas
Municipalidad Metropolitana de Lima
VII. Productos Finales
Licencias de Oracle renovadas
VIII. Usuarios de Productos Finales
Personal de las Gerencias de la MML
Usuarios:
Numero de UsuariosBeneficiados
800 Numero deUsuarios que
demandan
800
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30
I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 15
Renovación de Licencias de Microsoft
Descripción del proyecto:
Licencias de Microsoft
TIPO:
Actividad
TIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión Interna
Prioridad:
1
II. Datos Generales
2.1 Unidad Ejecutora:
Subgerencia de Informática
2.2 Duración:Fec. Inicio 01/06/2009 Fec. Fin 31/07/2009
2.3 Costo Total:
845000
III. Del proyecto
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:
Renovación de Licencias de Microsoft
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:
Licencias de Microsoft renovadas
IV. Meta Anual
100
V. Cobertura de Acción
Gerencias de la MMLVI. Instituciones Involucradas
Municipalidad Metropolitana de Lima
VII. Productos Finales
Licencias de Microsoft renovadas
VIII. Usuarios de Productos Finales
Personal de las Gerencias de la MML
Usuarios:
Numero de UsuariosBeneficiados
1500 Numero deUsuarios que
demandan
1500
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I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 16
Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de PCs e Impresoras más
configuración de equiposDescripción del proyecto:
Soporte Tecnico a PCs e Impresoras
TIPO:
Actividad
TIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión Interna
Prioridad:
1
II. Datos Generales
2.1 Unidad Ejecutora:
Subgerencia de Informática
2.2 Duración:Fec. Inicio 05/01/2009 Fec. Fin 31/12/2009
2.3 Costo Total:
0
III. Del proyecto
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:
Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de PCs e Impresoras másconfiguración de equipos3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:
Soporte Tecnico a PCs e Impresoras
IV. Meta Anual
100
V. Cobertura de AcciónGerencias de la MML
VI. Instituciones Involucradas
Municipalidad Metropolitana de Lima
VII. Productos Finales
Soporte Tecnico a PCs e Impresoras
VIII. Usuarios de Productos Finales
Personal de las Gerencias de la MML
Usuarios:
Numero de UsuariosBeneficiados
1500 Numero deUsuarios que
demandan
1500
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I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 17
Soporte y Servicio de Redes
Descripción del proyecto:
Soporte y Servicio de Redes
TIPO:
Actividad
TIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión Interna
Prioridad:
1
II. Datos Generales
2.1 Unidad Ejecutora:
Subgerencia de Informática
2.2 Duración:Fec. Inicio 05/01/2009 Fec. Fin 31/12/2009
2.3 Costo Total:
0
III. Del proyecto
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:
Soporte y Servicio de Redes
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:
Mantener las comunicaciones entre los equipos informáticos de la MML
IV. Meta Anual
100
V. Cobertura de Acción
Gerencias de la MMLVI. Instituciones Involucradas
Municipalidad Metropolitana de Lima
VII. Productos Finales
Soporte y Servicio de Redes de la MML
VIII. Usuarios de Productos Finales
Personal de las Gerencias de la MML
Usuarios:
Numero de UsuariosBeneficiados
1500 Numero deUsuarios que
demandan
1500
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I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 18
Servicio de Internet, Extranet, Portal web, Comunicaciones, Cableado Estructurado
y Seguridad InformáticaDescripción del proyecto:
Servicios Informáticos requeridos por la MML
TIPO:
Actividad
TIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión Interna
Prioridad:
1
II. Datos Generales
2.1 Unidad Ejecutora:
Subgerencia de Informática de la MML
2.2 Duración:Fec. Inicio 05/01/2009 Fec. Fin 31/12/2009
2.3 Costo Total:
0
III. Del proyecto
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:
Servicio de Internet, Extranet, Portal web, Comunicaciones, CableadoEstructurado y Seguridad Informática3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:
Mantener los servicios informáticos de la MML
IV. Meta Anual
100
V. Cobertura de AcciónGerencias de la MML
VI. Instituciones Involucradas
Municipalidad Metropolitana de Lima
VII. Productos Finales
Servicio de Internet, Extranet, Portal web, Comunicaciones, CableadoEstructurado y Seguridad InformáticaVIII. Usuarios de Productos Finales
Personal de las Gerencias de la MML
Usuarios:
Numero de UsuariosBeneficiados
1500 Numero deUsuarios que
demandan
1500
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I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 19
Conseguir los recursos para las inversiones necesarias por obsolescencia de
equipos y asegurar el servicio informático ininterrumpidoDescripción del proyecto:
Inversiones en alquiler de fibra óptica, adquisición de servidores, swichts,soporte premier de MS, contingencia inalambrica, cableado estructuradoTIPO:
Actividad
TIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión Interna
Prioridad:
1
II. Datos Generales
2.1 Unidad Ejecutora:
Subgerencia de Informática
2.2 Duración:
Fec. Inicio 05/01/2009 Fec. Fin 31/12/2009
2.3 Costo Total:
1421925
III. Del proyecto
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:
Inversiones en alquiler de fibra óptica, adquisición de servidores, swichts,soporte premier de MS, contingencia inalambrica, cableado estructurado3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:
Conseguir los recursos para asegurar un servicio informático ininterrumpido
IV. Meta Anual
100
V. Cobertura de Acción
Gerencias de la MML
VI. Instituciones Involucradas
Municipalidad Metropolitana de Lima
VII. Productos Finales
Inversiones en alquiler de fibra óptica, adquisición de servidores, swichts,soporte premier de MS, contingencia inalambrica, cableado estructuradoVIII. Usuarios de Productos Finales
Personal de la MML
Usuarios:
Numero de Usuarios
Beneficiados
1500 Numero de
Usuarios quedemandan
1500
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36
XII. Ficha Técnica para la programación de Adquisiciones
Informáticasa) Adquisición de Hardware
Nº HARDWARE PRESUPUESTO CANTIDAD FINANCIAMIENTO
Servidores1 Servidores 450000 12 Otras fuentes de la
InstituciónPresupuesto Total Asignado: S/. 450,000
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b) Adquisición de Equipos de Comunicación
Nº HARDWARE PRESUPUESTO CANTIDAD FINANCIAMIENTOSwitches
1 Adquisición de Swicht 446075 50 Propio
Otros2 Alquiler de f ibra óptica para enlace de
datos225000 1 Propio
3 Reemp. Torre enlace inalámbrico conSeg. Ciudadana
60000 1 Otras fuentes de laInstitución
4 Sistema de Contingencia inalámbrica 123700 1 Propio
Presupuesto Total Asignado: S/. 854,775
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38
c) Adquisición de Sistemas de Seguridad en Redes y Datos
Nº HARDWARE PRESUPUESTO CANTIDAD FINANCIAMIENTO1 Soporte Premier de Microsoft 177150 1 Propio
Presupuesto Total Asignado: S/. 177,150
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39
d) Adquisición de Software
Nº SOFTWARE PRESUPUESTO CANTIDAD FINANCIAMIENTOMotores de Base de Datos
1 Renovación Licencias de Microsoft 845000 8 Otras fuentes de laInstitución
2 Renovación Licencias de Oracle 120794 1 Propio
Antivirus3 Adquisición de Antivirus 220000 2 Otras fuentes de la
InstituciónPresupuesto Total Asignado: S/. 1,185,794
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40
e) Desarrollo de Sistemas
Nº SOFTWARE PRESUPUESTO FINANCIAMIENTOPresupuesto Total Asignado: S/. 0
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41
f) Adquisiciones de Servicios Informáticos
Nº SOFTWARE PRESUPUESTOPresupuesto Total Asignado: S/. 0
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42
g) Recursos Humanos a contratar
SUB - ÁREAS
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43
h) Capacitación y Fortaleza Institucional
Nº CAPACITACION PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO
Presupuesto Total Asignado: S/. 0
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44
i) Consolidado de Proyectos a ejecutarse
Nº PROYECTOS PRESUPUESTOPresupuesto Total Asignado: S/. 0