Post on 06-Sep-2014
Se desea elaborarun plan de produccion para JC company,que funcione durante los proximos 6 meses y se tiene la siguiente
Pronostico de la demanda Dias Labaorables Costo de Mantenimiento inventario Costo marginal del inventario agotado Costo marginal de la subcontratacion Costo de contratacion y capacitacion Costo de despido Horas de trabajo requeridos Costo de tiempo regular HE Inventario inicial Inventario de seguridad
Abril 200 23 $ $ $ $ $ $ $ $
Mayo 150 20
Junio 180 22
Julio 250 21
10 /u 5 /u 40 /u 100 /u 200 /u 10 /u 2 /hora 4 /hora 20 u 10% de la demanda mensual
Riquisito de la planeacion agregada de la ProduccionInventario Inicial Pronostico de la demanda Inventario de seguridad RP(D+IS-Iinicial) Iinventario Final(Ii+RP-D) Abril 20 200 20 200 20 Mayo 20 150 15 145 15 Junio 15 180 18 183 18 Julio 18 250 25 257 25
Plan 1:Produccion exacta,Frza Trabajo VariableE 200 2000 23 184 11 S/. 0.00 0 S/. 0.00 S/. 4,000.00 S/. 4,000.00 F 145 1450 20 160 9 0 S/. 0.00 2 S/. 400.00 S/. 2,900.00 S/. 3,300.00 M 183 1830 22 176 10 1 S/. 100.00 0 S/. 0.00 S/. 3,660.00 S/. 3,760.00 A 257 2570 21 168 15 5 S/. 500.00 5 S/. 1,000.00 S/. 5,140.00 S/. 6,640.00
RP(unidades) Horas de produccion requeridas Dias Habiles Horas al mes Trabajadores requeridos Nuevos trabajadores contratados Costo de contratacion Despido trabajadores Costo de Despido Costo horas normales costo total
Plan 2:Produccion exacta,Frza Trabajo constante
Inventario Inicial Dias Labaorables Produccion Real Pronostico de la demanda Iinventario Final(Ii+RP-D) Costo de escasez Inventario de Seguridad Unidades en exceso Costo de Inventario Costo de Horas Normales Costo Totales
E 20 23 204 200 24 S/. 0.00 20 4 S/. 40.00 S/. 4,080.00 S/. 4,120.00
F 20 20 178 150 48 S/. 0.00 15 33 S/. 330.00 S/. 3,560.00 S/. 3,890.00
M 15 22 196 180 31 S/. 0.00 18 13 S/. 130.00 S/. 3,920.00 S/. 4,050.00
A 18 21 187 250 -45 S/. 225.00 25 0 S/. 0.00 S/. 3,740.00 S/. 3,965.00
Plan 3:Frza Trabajo Baja y constantes:SubcontratacionRP(D+IS-Iinicial) Dias Labaorables Horas de Produccion Disponibles Produccion Real Unidades subcontratadas Costo subcontratado Horas Normales Costo totales Abril 200 23 1656 166 34 S/. 1,360.00 S/. 332.00 S/. 1,692.00 Mayo 145 20 1440 144 1 S/. 40.00 S/. 288.00 S/. 328.00 Junio 183 22 1584 158 25 S/. 1,000.00 S/. 316.00 S/. 1,316.00 Julio 257 21 1512 151 106 S/. 4,240.00 S/. 302.00 S/. 4,542.00
El mejor Plan es
Fuerza de trabajo Baja
imos 6 meses y se tiene la siguiente informacion:
Agosto 180 22
0 0 0
TOTALES 960 108
Agosto 25 180 18 173 18
0 0 0 0 0 0
MAY 173 1730 22 176 10 0 S/. 0.00 5 S/. 1,000.00 S/. 3,460.00 S/. 4,460.00
J 0 0 0 0 0 0 0 0 J 0 0
TOTALES
S/. 600.00 S/. 2,400.00 S/. 19,160.00 S/. 22,160.00
MAY 25 22 196 180 41 S/. 0.00 18 23 S/. 230.00 S/. 3,920.00 S/. 4,150.00
J 0 0 0 0 0 S/. 0.00 0 0 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
TOTALES 108 961 960 S/. 225.00 96 73 S/. 730.00 S/. 19,220.00 S/. 20,175.00 NUMEROS DE TRABAJADORES CONSTANTES=
Min de Req de Produccion Dias Agosto 173 22 1584 158 15 S/. 600.00 S/. 316.00 S/. 916.00 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 TOTALES 0 108 7776 777 181 S/. 7,240.00 S/. 1,554.00 S/. 8,794.00
NUMEROS DE TRABAJADORES BAJOS=
960 *
10 / 108 * 8 =
11
145
145 *
10 /
20 * 8 =
9
Se desea elaborarun plan de produccion para JC company,que funcione durante los proximos 6 meses y se tiene la siguiente
Pronostico de la demanda Dias Labaorables Costo de Mantenimiento inventario Costo marginal del inventario agotado Costo marginal de la subcontratacion Costo de contratacion y capacitacion Costo de despido Horas de trabajo requeridos Costo de tiempo regular HE Inventario inicial Inventario de seguridad Cantidad de empleado antes de iniciar $ $ $ $ $ $ $
Julio 4800 18
Agosto 7200 20 10 0 500 4000 1000 9 6 9 1200 2400 200
Septiembre 9600 18 /u /u /u /u /u horas/Unidad /hora /hora u
Riquisito de la planeacion agregada de la ProduccionJulio 1200 4800 2400 6000 2400 Agosto 2400 7200 2400 7200 2400 Septiembre 2400 9600 2400 9600 2400
Inventario Inicial Pronostico de la demanda Inventario de seguridad RP(D+IS-Iinicial) Iinventario Final(Ii+RP-D)
Plan 1:Produccion exacta,Frza Trabajo Variable
RP(unidades) Horas de produccion requeridas Dias Habiles Horas al mes Trabajadores requeridos Nuevos trabajadores contratados Costo de contratacion Despido trabajadores Costo de Despido Costo de Produccion Costo horas normales costo total venta
Julio Agosto 6000 7200 54000 64800 18 20 144 160 375 405 175 30 S/. 700,000.00 S/. 120,000.00 0 0 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 840,000.00 S/. 1,008,000.00 S/. 324,000.00 S/. 388,800.00 S/. 1,864,000.00 S/. 1,516,800.00 S/. 1,920,000.00 S/. 2,304,000.00
Septiembre 9600 86400 18 144 600 195 S/. 780,000.00 0 S/. 0.00 S/. 1,344,000.00 S/. 518,400.00 S/. 2,642,400.00 S/. 3,072,000.00
Plan 2:Produccion exacta,Frza Trabajo constante
Inventario Inicial Dias Labaorables Produccion Real Pronostico de la demanda Iinventario Final(Ii+RP-D) Costo de escasez Inventario de Seguridad Unidades en exceso Costo de Inventario Costo de Horas Normales Costo de Produccion Costo Totales Ventas
Julio Agosto 1200 4116 18 20 7716 8573 4800 7200 4116 5489 0 0 2400 2400 1716 3089 0 0 S/. 11,574.00 S/. 12,860.00 S/. 1,080,240.00 S/. 1,200,220.00 S/. 1,091,814.00 12860 S/. 2,469,120.00 S/. 2,743,360.00
Septiembre 5489 18 7716 9600 3605 0 2400 1205 0 S/. 11,574.00 S/. 1,080,240.00 11574 S/. 2,469,120.00
Plan 3:Frza Trabajo Baja y constantes:Subcontratacion Julio RP(D+IS-Iinicial) Dias Labaorables Horas de Produccion Disponibles Produccion Real Unidades subcontratadas Costo subcontratado Horas Normales Costo de Produccion Costo totales Ventas Agosto Septiembre 9600 18 54000 6000 3600 S/. 1,800,000.00 S/. 324,000.00 S/. 840,000.00 S/. 2,964,000.00 1920000
6000 7200 18 20 54000 60000 6000 6667 0 533 S/. 0.00 S/. 266,500.00 S/. 324,000.00 S/. 360,018.00 S/. 840,000.00 S/. 933,380.00 S/. 1,164,000.00 S/. 1,559,898.00 1920000 2133440
proximos 6 meses y se tiene la siguiente informacion:
Octubre 9600 20 Horas por jornada Hextras Costo del Producto Venta del Producto
Noviembre 8400 18 6 10% 140 320 horas/dia HN $ $
Diciembre TOTALES 8400 18
48000 112
No hay stck de seguridad para despues de julio
Octubre 2400 9600 2400 9600 2400
Noviembre 2400 8400 2400 8400 2400
Diciembre 2400 8400 2400 8400 2400
Octubre 9600 86400 20 160 540 0 S/. 0.00 60 S/. 60,000.00 S/. 1,344,000.00 S/. 518,400.00 S/. 1,922,400.00 S/. 3,072,000.00
Noviembre 8400 75600 18 144 525 0 S/. 0.00 15 S/. 15,000.00 S/. 1,176,000.00 S/. 453,600.00 S/. 1,644,600.00 S/. 2,688,000.00
Diciembre TOTALES 8400 75600 18 144 525 0 S/. 0.00 S/. 1,600,000.00 0 S/. 0.00 S/. 75,000.00 S/. 1,176,000.00 S/. 6,888,000.00 S/. 453,600.00 S/. 2,656,800.00 S/. 1,629,600.00 S/. 11,219,800.00 S/. 2,688,000.00 S/. 15,744,000.00
UTILIDAD
S/. 4,524,200.00
Octubre 3605 20 8573 9600 2578 0 2400 178 0 S/. 12,860.00 S/. 1,200,220.00 12860 S/. 2,743,360.00
Noviembre 2578 18 7716 8400 1894 0 2400 0 0 S/. 11,574.00 S/. 1,080,240.00 11574 S/. 2,469,120.00
Diciembre TOTALES 1894 18 112 7716 48010 8400 1210 0 0 2400 14400 0 6188 0 0 S/. 11,574.00 S/. 72,016.00 S/. 1,080,240.00 S/. 6,721,400.00 11574 S/. 6,793,416.00 S/. 2,469,120.00 S/. 15,363,200.00 UTILIDAD S/. 8,569,784.00
Octubre 9600 20 60000 6667 2933 S/. 1,466,500.00 S/. 360,018.00 S/. 933,380.00 S/. 2,759,898.00 2133440
Noviembre 8400 18 54000 6000 2400 S/. 1,200,000.00 S/. 324,000.00 S/. 840,000.00 S/. 2,364,000.00 1920000
Diciembre 8400 18 54000 6000 2400 S/. 1,200,000.00 S/. 324,000.00 S/. 840,000.00 S/. 2,364,000.00 1920000 UTILIDAD
TOTALES 0 112 336000 37334 11866 S/. 5,933,000.00 S/. 2,016,036.00 S/. 5,226,760.00 S/. 13,175,796.00 S/. 11,946,880.00 -S/. 1,228,916.00
NUMEROS DE TRABAJADORES CONSTANTES= * 48000
9/
112
NUMEROS DE TRABAJADORES BAJOS= 6000 *
9/
18
*
6=
643
*
6=
500
Se desea hacer un plan de produccion empleando cualquier numero de operarios ,para el segundo sem La demanda para este semestre es:
Mes Julio Demanda estimada Dias laborables
Agosto Septiembre Octubre30 18 55 20 35 20 65 19
Noviembre65 20
El producto requiere en la la fabricacion h-H 20 Jornada/operador 8 h/turno Horas de trabajo por semanaxoperario h/semana 40 Horas extras por operario 10 h/semana Inventario final 10 unidades Merma(Tiempo perdido) 5% Costo de Mantenimiento S/ 2 $/H-h/mes Costo de mano deS/ obra 2 /hora Costo de horas extras S/ *Hallar el Plan de Produccion *Hallar la sumatoria de la Horas Normales en el almacen *El costo del plan de Produccion 3 /hora
31 de diciembre
para turno normales 40 horasxsemana
Cuadro de NecesidadDemanda estimadaJulio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 30 55 35 65 65 30
Inventa rio final0 0 0 0 0 10
Req.Prod30 55 35 65 65 40
Horas de Horas de Prod Prod Requeridas(incl Requeridas uido merma)600 1100 700 1300 1300 800 Total 632 1158 737 1368 1368 842 6105
Entonces necesitamos
6105 horas
Nota:Asumimos que cada tiene 20 dias
Cuadro de disponibilidadHoras Julio Dias laborables 18 144 7 operarios 1008 Calculamos:
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
20 20 19 20 18
160 160 152 160 144 920
1120 Numero operarios= 1120 1064 1120 1008 6440
6105
Cuadro de Asignacion
Mes
Julio HN 1008
HE 2800 0
Agosto HN 1120
HE 280
Septiembre HN 1120
Julio 632 Agosto 1158 Setiembre 737 Octubre 1368 Noviembre 1368 Diciembre 842 total(HN Y HE)
D P D P D P D P D P D P
1008 632 376 38 338 0 338 0 338 169 169 0 1008 1120 1120 1120 1120 1120 737 383 304 79 79
Mes Costo HN Costo HE Costo Inventario Totales
Julio2016 752 2768
Agosto2240
Septiembre2240 924 3164
2240
*Costo del Plan S/. 14,556.00 de Produccion *Hallar la sumatoria de la Horas Normales en el almacen 1008 horas en julio y 1120en setiembre
rarios ,para el segundo semestre,si la empresa cuenta con la siguiente informacion
Diciembre30 18
/
920
6.63587
Escogemos esta opcion 6 OPERARIOS +HEXTRAS 7 OPERARIOS + HORAS OCIOSAS
Septiembre HE 280
Octubre HN HE 1064 280
Noviembre HN HE 1120 280
Diciembre HN HE 1008 280
1064 1064 1120 1120 1008 842 0 1064 0 1120 0 1008
Septiembre0 0 0
Octubre2128 0 2128 0
Noviembre2240 0 0 2240 0
Diciembre2016
2016
14556
Julio 100 18 20
Septiembre 250 22 30 h-H h/turno 800
0 0 0
unidades S/ S/ S/ S/ S/ $/H-h/mes /mes /mes /mes /mes unidades
*Hallar el Plan de Produccion *Hallar la sumatoria de la Horas Normales en el almacen *El costo del plan de Produccion
Cuadro de NecesidadDemanda estimada Julio Agosto Septiembre Octubre 100 100 250 150 Req.Prod 90 60 220 100 Horas de Prod Requerida 225 150 550 250 1175
1175
Dias laborables
2
Dias laborables operarios18 14 22 21 0 0 Total 360 280 440 420 0 0 1500 1175 750 Escogemos esta opcion
Cuadro de AsignacionMes Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre HN HN HN HN HN HE 360 280 440 420 0 Julio 360 225 225 Agosto 135 280 150 0 150 Setiembre 135 440 550 110 440 Octubre 420 250 250 Noviembre 0 #REF! #REF! Diciembre #REF! total(HN Y HE) 335 280 440 420 #REF! Diciembre HN 0 0
Mes Julio Agosto SeptiembreOctubre Costo HN 147400 123200 193600 184800 Costo HE Costo Inventario Totales 147400 123200 193600 184800
Diciembre 0
649000
0
0
Dias laborables 2 operarios 18 360
14 22 21 0 0 Total
280 440 420 0 0 1500
1175
750 1.56666667 Escogemos esta OPERARIOS +HEXTRAS 1 opcion 2 OPERARIOS + HORAS OCIOSAS
Cuadro de Asignacion Mes Julio Agosto Septiembre ctubre O HN HN HN HN 360 280 440 Julio 360 175 175 Agosto 185 280 250 0 250 Setiembre 185 30 440 625 155 30 440 Octubre 375 Noviembre 0 Diciembre 0 total(HN Y HE) 360 280 440
HE 420 210
210 210
210 165 45 0
420
165
Mes Julio Agosto Septiembre ctubre O Costo HN 158400 123200 193600 184800 Costo HE Costo Inventario 0 Totales 158400 123200 193600 184800
660000 0 0
HE 0
1298000
HORAS OCIOSAS
La empresa Metropolitana,cuenta con la siguiente informacion mesual de Ebero a abril,en toneladas(Tn)
Mes Demanda estimada Dias laborables Salario Promedio Nuemro de operarios Horas extras(Pago) Horas extras(Pago) Horas por turno 3-11pm 11-7pm Horas extras Rendimiento de la planta Seccion
Enero 400 24 18 25 50% 100% 8 10% 20% 40% 4 Procesos Empaque
Febrero 380 23 $/dia Hombres/Turno Dias laborables Sab,D y Feriados horas/turno 5-7pm 7-11pm horas/turno
Marzo 575 25
8 Pnormales Pespeciales Pgratel 7 2 6.5 125 /tn
Costo de almacenamiento INVENTARIO INICIAL
$ 280 tn
Stock minimo equivalente a las ventas de 3 semanas del valor promedio estimado para el periodo de planeami a)Elaborara un plan de produccion por el metodo analitico para este periodo a fin de satisfacer las ventas b)Costo de plan propuesto
Primero hallamos el stock minimo de Produccion
Mes Demanda estimada Dias laborables
Enero 400 24 Valor promedio de ventas 425
Febrero 380 23 stock minimo 319
Marzo 575 25
Del rendimiento de la planta,tenemos SECCION PROCESO 8 SECCION EMPAQUETADURA 15.5
El cuenllo de botella es la seccion Proceso Hahora hallaremos el factor de coversion
8
(1T/8tn)*(25H/1T)*4h
25 h-H/tn
Cuadro de NecesidadInventario Inicial Demanda estimada Enero Febrero Marzo Abril 280 319 319 319 400 380 575 345 Stock 319 319 319 319
Cuadro de disponibilidadDias laborables Enero Febrero Marzo Abril 24 23 25 26 Horas por turno 8 8 8 8 Horas disponibles al mes 192 184 200 208
Cuadro de Asignacion3t
Mes
Enero HN 14400
HE 7200
Enero 10975 Febrero 9500 Marzo
D P D P D
14400 10975 3425 3425 0
14375 P Abril D 8625 PToneladas en el almacen
0 0 0 137
Enero Febrero Marzo Abril Total
Costo Costo Inventario S/. 648,000.00 S/. 17,125.00 S/. 621,000.00 S/. 15,625.00 S/. 675,000.00 S/. 18,750.00 S/. 308,880.00 S/. 0.00 S/. 2,252,880.00 S/. 51,500.00 S/. 2,304,380.00
n toneladas(Tn)
Abril 345 26 Nota cada mes tiene 4 semanas
tn/T tn/T tn/T tn/T
timado para el periodo de planeamiento
do a fin de satisfacer las ventas
Abril totales 345 1700 26 98
Inventario final 319 319 319 319
Req.Prod 439 380 575 345 TOTAL 25 25 25 25
Horas de Prod Requeridas 10975 9500 14375 8625 43475
Entonces necesitamos
43475 Horas
operarios hrs-H 25 4800 25 4600 25 5000 25 5200 Total 19600
2 T 9600 9200 10000 10400 39200
3 T 14400 13800 15000 15600 58800
Calculamos: Numero Turnos=
43475
2t
3t
2t
Febrero HN 9200
Marzo HE 4600 HN 15000 HE 7500
Abril HN 10400
HE 5200
9200 6075 3125 15000
3125 0 125
11250 3750 3750 150 10400 4875
/
19600 2.21811224 Escogemos esta tunos +HEXTRAS 2 opcion 3 turnos + HORAS OCIOSAS
Trimestre Demanda estimada
1 440
2 340
3 800
4 1400
Dias laborables 20 El producto requiere en la la fabricacion Jornada/operador Horas de trabajo por semanaxoperario Horas extras por operario Inventario final Costo de Mantenimiento S/ Costo de mano de obraS/ Costo de horas extras S/ Stock
16 8 40 20%
h-H h/turno h/semana HN
540 unidades 50 $/H-h/trimestre 2 /hora 3 /hora 600
para turno normales 40 horasxsemana
Trimestre 1 2 3 4 5 6 7 8
Inventario Inicial 540 600 600 600 600 600 600 600
Demanda estimada Produccion Real Inventario final 440 500 600 340 340 600 800 800 600 1400 1400 600 760 760 600 400 400 600 260 260 600 1040 1040 600 Total
Cuadro de disponibilidadTrimestre 1 2 3 4 5 6 7 8 Dias laborables 60 60 60 60 60 60 60 60 Horas por turno 8 8 8 8 8 8 8 8 Total Horas disponibles al trimestre 480 480 480 480 480 480 480 480 3840 operarios 23 23 23 23 23 23 23 23
1t
1 HN 110401 8000 2 5440 3 12800 4 22400 5 12160 6 6400 7 4160 8 16640
HE 2208
D P D P D D P D P D D P D P D P
11040 8000 3040 0 3040 0 3040 896 2144 2144 0 2144 0 2144 0 0
Costo HN Costo Mant Costo Hextras
1 22080
El costo To tal del Paln de Produccion es
5 760
6 400
7 260
8 1040
urno normales rasxsemana
Horas Requeridas 8000 5440 12800 22400 12160 6400 4160 16640 88000
Horas disponibles 11040 11040 11040 11040 11040 11040 11040 11040 Calculamos: Numero Turnos= 88000 /
1t
1t
1t
1t
2 HN 11040 HE 2208
3 HN HE 11040 2208
4 HN 11040 HE 2208
5 HN 11040
11040 5440 5600 0 5600 5600 0 0 0 0 0 0 0
2208 0 2208 0 2208 2208 0 0 0 0 0 0 0 11040 11040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2208 1760 448 448 0 0 0 0 0 0 0 11040 11040 0 0 0 0 0 0 0 2208 2208 0 0 0 0 0 0 0 11040 11040 0 0 0 0 0
2 22080 0 6624
3 22080 0 6624
4 22080 937600 6624
5 22080 0
Produccion es
S/. 1,483,296.00
3840
23
Escogemos esta opcion 22 OPERARIOS +HEXTRAS 23 OPERARIOS + HORAS OCIOSAS
1t
1t
1t
1t
5 HE 2208
6 HN 11040 HE 2208
7 HN 11040
8 HE 2208 HN 11040 HE 2208
2208 1120 1088 0 1088 0 1088 0 11040 6400 4640 0 4640 0 11040 4160 6880 3392 11040 11040 2208 2208
5
6 22080 0 3360
7 22080 0
8 22080 169600 169600 6624 TOTAL
S/. 176,640.00 S/. 1,107,200.00 S/. 199,456.00 S/. 1,483,296.00
Se desea elaborarun plan de produccion para JC company,que funcione durante los proximos 6 meses y se tiene la siguiente
Abril Pronostico de la demanda Dias Labaorables Costo de Mantenimiento inventario$ Costo marginal del inventario agotado $ Costo marginal de la subcontratacion $ Costo de contratacion y capacitacion $ Costo de despido $ Horas de trabajo requeridos $ Costo de tiempo regular $ HE $ Inventario inicial Inventario de seguridad 200 23
Mayo 150 20
Junio 180 22
Julio 250 21
Agosto 180 22
10 /u 5 /u 40 /u 100 /u 200 /u 10 /u 2 /hora 4 /hora 20 u 0.1 de la demanda mensual
Riquisito de la planeacion agregada de la ProduccionAbril Inventario Inicial Pronostico de la demanda Inventario de seguridad RP(D+IS-Iinicial) Iinventario Final(Ii+RP-D) 20 200 20 200 20 Mayo 20 150 15 145 15 Junio 15 180 18 183 18 Julio 18 250 25 257 25 Agosto 25 180 18 173 18
Plan 1:Produccion exacta,Frza Trabajo Variable
Abril RP(unidades) Horas de produccion requeridas Dias Habiles Horas al mes Trabajadores requeridos Nuevos trabajadores contratados Costo de contratacion Despido trabajadores Costo de Despido Costo horas normales costo total 200 2000 23 184 11 0 0 S/. 0.00 S/. 4,000.00 S/. 4,000.00
Mayo 145 1450 20 160 9 0 0 2 S/. 400.00 S/. 2,900.00 S/. 3,300.00
Junio 183 1830 22 176 10 1 100 0 S/. 0.00 S/. 3,660.00 S/. 3,760.00
Julio 257 2570 21 168 15 5 500 5 S/. 1,000.00 S/. 5,140.00 S/. 6,640.00
Agosto 173 1730 22 176 10 0 0 5 S/. 1,000.00 S/. 3,460.00 S/. 4,460.00
Plan 2:Produccion exacta,Frza Trabajo constante
Abril Inventario Inicial Dias Labaorables Produccion Real Pronostico de la demanda Iinventario Final(Ii+RP-D) Costo de escasez Inventario de Seguridad Unidades en exceso Costo de Inventario Costo de Horas Normales Costo Totales
F
M
A
MAY
20 20 15 18 25 23 20 22 21 22 204 178 196 187 196 200 150 180 250 180 24 48 31 -45 41 0 0 0 225 0 20 15 18 25 18 4 33 13 0 23 S/. 40.00 S/. 330.00 S/. 130.00 S/. S/. 230.00 S/. 4,080.00 S/. 3,560.00 S/. 3,920.00 S/. 3,740.00 S/. 3,920.00 S/. 4,120.00 S/. 3,890.00 S/. 4,050.00 S/. 3,965.00 S/. 4,150.00
Plan 3:Frza Trabajo Baja y constantes:SubcontratacionAbril RP(D+IS-Iinicial) Dias Labaorables Horas de Produccion Disponibles Produccion Real Unidades subcontratadas Costo subcontratado Horas Normales Costo totales 200 23 1656 166 34 S/. 1,360.00 332 S/. 1,692.00 Mayo 145 20 1440 144 1 S/. 40.00 288 S/. 328.00 Junio 183 22 1584 158 25 S/. 1,000.00 316 S/. 1,316.00 Julio 257 21 1512 151 106 S/. 4,240.00 302 S/. 4,542.00 Agosto 173 22 1584 158 15 S/. 600.00 316 S/. 916.00
El mejor Plan es
Fuerza de trabajo Baja
meses y se tiene la siguiente informacion:
TOTALES 960 108
TOTALES
600 S/. 2,400.00 S/. 19,160.00 S/. 22,160.00
TOTALES 108 961 960 225 96 73 S/. 730.00 S/. 19,220.00 S/. 20,175.00 NUMEROS DE TRABAJADORES CONSTANTES= 960 * 10 /
Min de Req de Produccion 145 Dias TOTALES 0 108 7776 777 181 S/. 7,240.00 1554 S/. 8,794.00 NUMEROS DE TRABAJADORES BAJOS= 145 * 10 /
108 *
8=
11.1111111
20 *
8=
9