- Desde una solicitud se pueden generaran 1 o varias Órdenes de compra dependiendo de la cantidad...

9
- Desde una solicitud se pueden generaran 1 o varias Órdenes de compra dependiendo de la cantidad de proveedores que necesitemos para nuestro proyecto. - Se pueden solicitar productos de activo fijo, para estos casos se crearon nuevos flujos de aprobación. El sistema nos permite adjuntar archivos existentes o bien directos desde el Scanner, estos pueden ser cotizaciones de los proveedores o en general cualquier archivo necesario para facilitar la compra o servicio. SISTEMA COMPRAS Y EXISTENCIAS SISTEMA COMPRAS Y EXISTENCIAS VERSION 2.0 VERSION 2.0 SOLICITUDES DE COMPRA SOLICITUDES DE COMPRA ARCHIVOS ADJUNTOS ARCHIVOS ADJUNTOS

Transcript of - Desde una solicitud se pueden generaran 1 o varias Órdenes de compra dependiendo de la cantidad...

Page 1: - Desde una solicitud se pueden generaran 1 o varias Órdenes de compra dependiendo de la cantidad de proveedores que necesitemos para nuestro proyecto.

- Desde una solicitud se pueden generaran 1 o varias Órdenes de compra dependiendo de la cantidad de proveedores que necesitemos para nuestro proyecto. - Se pueden solicitar productos de activo fijo, para estos casos se crearon nuevos flujos de aprobación.

El sistema nos permite adjuntar archivos existentes o bien directos desde el Scanner, estos pueden ser cotizaciones de los proveedores o en general cualquier archivo necesario para facilitar la compra o servicio.

SISTEMA COMPRAS Y EXISTENCIAS VERSION 2.0SISTEMA COMPRAS Y EXISTENCIAS VERSION 2.0

SOLICITUDES DE COMPRASOLICITUDES DE COMPRA

ARCHIVOS ADJUNTOSARCHIVOS ADJUNTOS

Page 2: - Desde una solicitud se pueden generaran 1 o varias Órdenes de compra dependiendo de la cantidad de proveedores que necesitemos para nuestro proyecto.

Solicitud de CotizaciónSolicitud de Cotización

El sistema nos permitirá emitir un correo de solicitud de cotización de forma automática según la configuración que tengamos del proveedor, el correo es enviado a la dirección del proveedor que es almacenada en el modulo de los proveedores dentro del sistema.

Información de ProveedoresInformación de Proveedores

El sistema permitirá revisar la información de los proveedores cotizantes que participan en la compra.

Page 3: - Desde una solicitud se pueden generaran 1 o varias Órdenes de compra dependiendo de la cantidad de proveedores que necesitemos para nuestro proyecto.

Compra de Activo FijoCompra de Activo FijoProceso normal de Proceso normal de

comprascompras

FLUJO DE COMPRASFLUJO DE COMPRAS

El sistema emitirá un aviso por cada firma que se necesite para aprobar la Orden de Compra.

Los tiempos de respuestas serán registrados para emitir informes de gestión e indicadores de este proceso.

Page 4: - Desde una solicitud se pueden generaran 1 o varias Órdenes de compra dependiendo de la cantidad de proveedores que necesitemos para nuestro proyecto.

Formulario de Activo FijoFormulario de Activo Fijo

Para el caso de compras con activo fijo, el sistema genera un formulario imprimible con los datos del activo. El sistema incluye un informe de activos fijos mensual.

Page 5: - Desde una solicitud se pueden generaran 1 o varias Órdenes de compra dependiendo de la cantidad de proveedores que necesitemos para nuestro proyecto.

Finalización, Entrega Productos y/o ServiciosFinalización, Entrega Productos y/o Servicios

El sistema cuenta con un control para registrar la entrega de productos o finalización de los servicios, este modulo nos permitirá avisar el pago del producto o servicio, permite una recepción parcial de los productos o servicios.

Evaluación de ProveedoresEvaluación de Proveedores

Existe un cuestionario que puede ser configurable además de entregar informes de evaluación para analizar el comportamiento de los proveedores.

Page 6: - Desde una solicitud se pueden generaran 1 o varias Órdenes de compra dependiendo de la cantidad de proveedores que necesitemos para nuestro proyecto.

Recepción Documentaria.Recepción Documentaria.El sistema permite el registro digital de las documentos como facturas, guías o boletas asociados a la Compra.

Asignación de documentos de pagos: El registro de documentos puede hacerse vía archivo o escáner, el sistema permite asignar el Folio, Tipo de Documento (Guía, Boleta, Factura), Fecha de recepción y una descripción. Esta información es enviada al comprador para la visación del pago.

Page 7: - Desde una solicitud se pueden generaran 1 o varias Órdenes de compra dependiendo de la cantidad de proveedores que necesitemos para nuestro proyecto.

Recepción Contable.Recepción Contable.Existe una cuadratura entre los productos finalizados y los documentos recibidos. En este punto se pueden revisar todos los documentos asociados a la oc.

Page 8: - Desde una solicitud se pueden generaran 1 o varias Órdenes de compra dependiendo de la cantidad de proveedores que necesitemos para nuestro proyecto.

Ingreso de Artículos de Existencias.Ingreso de Artículos de Existencias.Los productos de existencias que ingresen por bodega serán finalizados automáticamente, estos productos no pueden ser finalizados en el modulo de finalización.

Page 9: - Desde una solicitud se pueden generaran 1 o varias Órdenes de compra dependiendo de la cantidad de proveedores que necesitemos para nuestro proyecto.

INDICADORES DE CUMPLIMIENTOINDICADORES DE CUMPLIMIENTO

Existe un informe indicador que muestra los tiempos de espera entre un proceso y otro. Los rangos medibles van desde la solicitud de la compra hasta al pago del proveedor.