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Capítulo XII. Recursos Humanos, Materiales y Financieros Cuadro No. XII.1 Plazas ocupadas, por Delegación. 2000 - 2010 Cuadro No. XII.2 Cuadro No. XII.3 Plazas agrupadas según tipo de contratación. 2000 - 2010 Cuadro No. XII.4 Cuadro No. XII.5 Recursos humanos del área médica. 1995-1999 Cuadro No. XII.6 Recursos humanos del área médica. 2001-2010 Cuadro No. XII.7 Unidades médicas en servicio, 2000 - 2010 Cuadro No. XII.8 Unidades médicas en servicio por Delegación. 2000 - 2010 Cuadro No. XII.9 Recursos materiales en unidades médicas en servicio, 2000 - 2010 Cuadro No. XII.10 Cuadro No. XII.11 Cuadro No. XII.12 Cuadro No. XII.13 Cuadro No. XII.14 Estado consolidado de ingresos y gastos por ramo de seguro. 1995-1996 Cuadro No. XII.15 Estado de ingresos y gastos por ramo de seguro 1997. Cuadro No. XII.16 Estado consolidado de ingresos y gastos por ramo de seguro 1997. Cuadro No. XII.17 Estado de ingresos y gastos por ramo de seguro. 1998 Cuadro No. XII.18 Estado consolidado de ingresos y gastos por ramo de seguro. 1998 Cuadro No. XII.19 Estado de ingresos y gastos por ramo de seguro. 1999 Cuadro No. XII.20 Estado consolidado de ingresos y gastos por ramo de seguro. 1999 Cuadro No. XII.21 Estado de ingresos y gastos por ramo de seguro. 2000 Cuadro No. XII.22 Estado consolidado de ingresos y gastos por ramo de seguro. 2000 Cuadro No. XII.23 Estado de ingresos y gastos por ramo de seguro. 2001 Cuadro No. XII.24 Estado consolidado de ingresos y gastos por ramo de seguro. 2001 Cuadro No. XII.25 Estado de ingresos y gastos por ramo de seguro. 2002 Cuadro No. XII.26 Estado consolidado de ingresos y gastos, por ramo de seguro. 2002 Cuadro No. XII.27 Estado de ingresos y gastos por ramo de seguro. 2003 Cuadro No. XII.28 Estado consolidado de ingresos y gastos, por ramo de seguro. 2003 Cuadro No. XII.29 Estado de ingresos y gastos por ramo de seguro. 2004 Cuadro No. XII.30 Estado consolidado de ingresos y gastos por ramo de seguro. 2004 Cuadro No. XII.31 Estado de ingresos y gastos por ramo de seguro. 2005 Cuadro No. XII.32 Estado consolidado de ingresos y gastos por ramo de seguro. 2005 Cuadro No. XII.33 Estado de ingresos y gastos por ramo de seguro. 2006 Cuadro No. XII.34 Estado consolidado de ingresos y gastos por ramo de seguro. 2006 Cuadro No. XII.35 Estado consolidado de ingresos y gastos, por Delegación. 2006 Cuadro No. XII.36 Estado de ingresos y gastos por ramo de seguro. 2007 Cuadro No. XII.37 Estado consolidado de ingresos y gastos por ramo de seguro. 2007 Cuadro No. XII.38 Estado consolidado de ingresos y gastos, por Delegación. 2007 Cuadro No. XII.39 Estado de ingresos y gastos por ramo de seguro. 2008 Cuadro No. XII.40 Estado consolidado de ingresos y gastos por ramo de seguro. 2008 Cuadro No. XII.41 Estado consolidado de ingresos y gastos, por Delegación. 2008 Cuadro No. XII.42 Estado de ingresos y gastos por ramo de seguro. 2009 Cuadro No. XII.43 Estado consolidado de ingresos y gastos por ramo de seguro. 2009 Cuadro No. XII.44 Estado consolidado de ingresos y gastos, por Delegación. 2009 Cuadro No. XII.45 Estado de ingresos y gastos por ramo de seguro. 2010 Cuadro No. XII.46 Estado consolidado de ingresos y gastos por ramo de seguro. 2010 Cuadro No. XII.47 Estado consolidado de ingresos y gastos, por Delegación. 2010 Plazas ocupadas agrupadas según tipo de contratación y Delegación. 2010 Indice de ocupación por cada mil trabajadores permanentes. 1976 - 2010 Recursos materiales en unidades médicas en servicio, por Delegación. 2010 Estado consolidado de ingresos y gastos correspondiente al ejercicio de 1944-1988 Estado consolidado de ingresos y gastos correspondiente al ejercicio de 1989-1996 Estado consolidado de ingresos y gastos correspondiente al ejercicio de 1997 - 2010

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Capítulo XII. Recursos Humanos, Materiales y Financieros

Cuadro No. XII.1 Plazas ocupadas, por Delegación. 2000 - 2010

Cuadro No. XII.2 Plazas ocupadas agrupadas según tipo de contratación y Delegación. 2010

Cuadro No. XII.3 Plazas agrupadas según tipo de contratación. 2000 - 2010

Cuadro No. XII.4 Indice de ocupación por cada mil trabajadores permanentes. 1976 - 2010

Cuadro No. XII.5 Recursos humanos del área médica. 1995-1999

Cuadro No. XII.6 Recursos humanos del área médica. 2001-2010

Cuadro No. XII.7 Unidades médicas en servicio, 2000 - 2010

Cuadro No. XII.8 Unidades médicas en servicio por Delegación. 2000 - 2010

Cuadro No. XII.9 Recursos materiales en unidades médicas en servicio, 2000 - 2010

Cuadro No. XII.10 Recursos materiales en unidades médicas en servicio, por Delegación. 2010

Cuadro No. XII.11 Estado consolidado de ingresos y gastos correspondiente al ejercicio de 1944-1988

Cuadro No. XII.12 Estado consolidado de ingresos y gastos correspondiente al ejercicio de 1989-1996

Cuadro No. XII.13 Estado consolidado de ingresos y gastos correspondiente al ejercicio de 1997 - 2010

Cuadro No. XII.14 Estado consolidado de ingresos y gastos por ramo de seguro. 1995-1996

Cuadro No. XII.15 Estado de ingresos y gastos por ramo de seguro 1997.

Cuadro No. XII.16 Estado consolidado de ingresos y gastos por ramo de seguro 1997.

Cuadro No. XII.17 Estado de ingresos y gastos por ramo de seguro. 1998

Cuadro No. XII.18 Estado consolidado de ingresos y gastos por ramo de seguro. 1998

Cuadro No. XII.19 Estado de ingresos y gastos por ramo de seguro. 1999

Cuadro No. XII.20 Estado consolidado de ingresos y gastos por ramo de seguro. 1999

Cuadro No. XII.21 Estado de ingresos y gastos por ramo de seguro. 2000

Cuadro No. XII.22 Estado consolidado de ingresos y gastos por ramo de seguro. 2000

Cuadro No. XII.23 Estado de ingresos y gastos por ramo de seguro. 2001

Cuadro No. XII.24 Estado consolidado de ingresos y gastos por ramo de seguro. 2001

Cuadro No. XII.25 Estado de ingresos y gastos por ramo de seguro. 2002

Cuadro No. XII.26 Estado consolidado de ingresos y gastos, por ramo de seguro. 2002

Cuadro No. XII.27 Estado de ingresos y gastos por ramo de seguro. 2003

Cuadro No. XII.28 Estado consolidado de ingresos y gastos, por ramo de seguro. 2003

Cuadro No. XII.29 Estado de ingresos y gastos por ramo de seguro. 2004

Cuadro No. XII.30 Estado consolidado de ingresos y gastos por ramo de seguro. 2004

Cuadro No. XII.31 Estado de ingresos y gastos por ramo de seguro. 2005

Cuadro No. XII.32 Estado consolidado de ingresos y gastos por ramo de seguro. 2005

Cuadro No. XII.33 Estado de ingresos y gastos por ramo de seguro. 2006

Cuadro No. XII.34 Estado consolidado de ingresos y gastos por ramo de seguro. 2006

Cuadro No. XII.35 Estado consolidado de ingresos y gastos, por Delegación. 2006

Cuadro No. XII.36 Estado de ingresos y gastos por ramo de seguro. 2007

Cuadro No. XII.37 Estado consolidado de ingresos y gastos por ramo de seguro. 2007

Cuadro No. XII.38 Estado consolidado de ingresos y gastos, por Delegación. 2007

Cuadro No. XII.39 Estado de ingresos y gastos por ramo de seguro. 2008

Cuadro No. XII.40 Estado consolidado de ingresos y gastos por ramo de seguro. 2008

Cuadro No. XII.41 Estado consolidado de ingresos y gastos, por Delegación. 2008

Cuadro No. XII.42 Estado de ingresos y gastos por ramo de seguro. 2009

Cuadro No. XII.43 Estado consolidado de ingresos y gastos por ramo de seguro. 2009

Cuadro No. XII.44 Estado consolidado de ingresos y gastos, por Delegación. 2009

Cuadro No. XII.45 Estado de ingresos y gastos por ramo de seguro. 2010

Cuadro No. XII.46 Estado consolidado de ingresos y gastos por ramo de seguro. 2010

Cuadro No. XII.47 Estado consolidado de ingresos y gastos, por Delegación. 2010

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Recursos Humanos, Materiales y Financieros

• Cama censable. Se denomina así a la cama en servicio que se ubica exclusivamente en el área de hospitalización, estén o no ocupadas y destinadas a ofrecer los servicios de atención médica necesaria para el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación inicial del paciente hasta su egreso.

• Cama no censable. Denominada también cama en tránsito, es aquella que se destina a servicios auxiliares de hospitalización, generalmente para pacientes de corta estancia y que por razones médicas o administrativas, se ubicará después en una cama censable.

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Cuadro No. XII.1

Delegaciones 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total 359 878 358 203 350 495 351 122 349 622 344 149 358 608 360 106 359 076 373 224 385 942

Aguascalientes 4 364 4 345 4 114 4 245 4 165 4 181 4 454 4 497 4 505 4 625 4 870 Baja California 10 156 10 284 10 414 10 320 10 318 10 205 10 871 11 215 11 380 12 122 12 461 Baja California Sur 2 431 2 492 2 471 2 516 2 522 2 522 2 728 2 785 2 785 2 937 3 040 Campeche 2 194 2 221 2 142 2 168 2 159 2 212 2 371 2 530 2 497 2 615 2 747 Chiapas 4 510 4 512 4 446 4 361 4 420 4 313 4 472 4 478 4 527 4 588 4 866 Chihuahua 13 809 13 774 13 090 13 196 13 264 13 103 14 646 14 741 14 558 15 184 15 707 Coahuila 14 537 14 809 14 453 14 466 14 218 13 989 14 351 14 133 13 764 14 577 14 785 Colima 2 521 2 473 2 404 2 428 2 443 2 506 2 656 2 882 2 877 3 072 3 123 D.F. Norte 37 044 36 856 35 965 35 507 35 174 34 235 34 709 34 571 33 619 35 183 35 895 D.F. Sur 38 116 37 830 37 425 36 959 36 569 35 802 36 568 36 188 36 587 36 866 37 931 Durango 5 656 5 539 5 402 5 452 5 482 5 362 5 525 5 480 5 503 5 878 6 156 Guanajuato 11 884 11 885 11 580 11 673 11 815 11 886 12 530 12 410 12 368 12 959 13 286 Guerrero 5 077 5 125 5 044 5 102 5 071 5 050 5 258 5 410 5 442 5 753 5 813 Hidalgo 4 358 4 538 4 243 4 259 4 345 4 318 4 642 4 749 4 735 4 854 4 911 Jalisco 27 350 26 556 26 450 26 609 26 234 25 594 27 171 27 392 26 932 28 070 29 051 México Oriente 19 238 19 552 19 164 19 114 19 416 19 146 19 811 20 028 20 222 21 259 21 929 México Poniente 10 832 10 687 10 613 10 675 10 622 10 416 10 946 11 149 11 111 11 807 12 316 Michoacán 7 361 7 316 7 129 7 207 7 126 7 107 7 369 7 335 7 371 7 702 7 753 Morelos 5 990 5 800 5 704 5 728 5 697 5 661 5 928 5 885 5 896 6 034 6 186 Nayarit 3 605 3 586 3 503 3 464 3 438 3 361 3 594 3 645 3 651 3 884 4 016 Nivel Central 10 699 9 548 9 325 9 082 8 782 8 645 8 830 8 591 8 289 8 120 8 404 Nuevo León 22 464 22 398 21 843 21 820 21 826 21 324 22 627 22 700 22 781 23 256 24 705 Oaxaca 3 926 3 871 3 767 3 863 3 853 3 798 3 977 3 956 3 941 4 178 4 277 Puebla 11 310 11 359 11 078 11 178 11 085 10 893 11 092 11 245 11 297 12 104 12 591 Querétaro 4 862 4 856 4 731 4 743 4 799 4 757 5 039 5 003 4 995 5 200 5 501 Quintana Roo 3 447 3 508 3 356 3 470 3 405 3 413 3 599 4 092 4 293 4 595 5 219 San Luis Potosí 5 835 5 855 5 717 5 929 6 060 6 002 6 569 6 687 6 468 6 639 6 984 Sinaloa 10 116 10 309 9 890 9 864 9 783 9 687 9 951 9 737 9 708 10 290 10 424 Sonora 11 058 10 876 10 685 10 699 10 685 10 681 10 778 10 933 11 037 11 786 12 119 Tabasco 3 245 3 366 3 258 3 368 3 390 3 348 3 502 3 484 3 485 3 737 3 749 Tamaulipas 9 866 9 751 9 625 9 951 9 840 9 684 10 142 9 926 10 131 10 452 11 055 Tlaxcala 2 807 2 759 2 730 2 780 2 824 2 807 2 998 2 924 2 940 2 979 3 004 Veracruz Norte 10 976 11 146 10 718 10 883 10 741 10 524 10 886 10 847 10 864 10 985 11 336 Veracruz Sur 8 126 8 196 7 959 7 946 7 902 7 649 7 477 7 814 7 750 7 900 8 086 Yucatán 7 048 7 109 7 065 7 051 7 131 7 035 7 447 7 517 7 581 7 658 8 119 Zacatecas 3 060 3 116 2 992 3 046 3 018 2 933 3 094 3 147 3 186 3 376 3 527 (1) Se considera régimen ordinario, no comprende a becarios.

Fuente: Coordinación de Personal. División de Previsión y Control del Gasto de Personal

Plazas Ocupadas (1), por Delegación. 2000 - 2010

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Cuadro No. XII.2

Plazas Ocupadas agrupadas según tipo de contratación y Delegación. 2010

Delegaciones Suma Base Becados confianza Residentes Sustitutos Temporales

Total 385 942 313295 2 915 37 946 9 050 22 271 465

Aguascalientes 4 870 3902 49 434 96 387 2 Baja California 12 461 10120 85 1 125 129 977 25 Baja California Sur 3 040 2296 32 343 0 343 26 Campeche 2 747 2170 19 335 47 173 3 Chiapas 4 866 3765 109 572 84 322 14 Chihuahua 15 707 12926 148 1 247 151 1 182 53 Coahuila 14 785 12447 124 1 163 348 689 14 Colima 3 123 2383 28 371 70 269 2 D.F. Norte 35 895 30883 232 2 668 1 144 953 15 D.F. Sur 37 931 32462 261 2 747 1 297 1 144 20 Durango 6 156 4793 40 585 139 587 12 Guanajuato 13 286 10754 67 1 088 427 939 11 Guerrero 5 813 4748 39 615 96 300 15 Hidalgo 4 911 3933 60 540 50 325 3 Jalisco 29 051 23255 162 2 115 894 2 614 11 México Oriente 21 929 18650 104 1 715 136 1 300 24 México Poniente 12 316 10098 82 1 057 154 919 6 Michoacán 7 753 6537 68 688 89 362 9 Morelos 6 186 4847 28 656 53 599 3 Nayarit 4 016 3207 47 419 70 259 14 Nivel Central 8 404 2672 18 5 591 31 90 2 Nuevo León 24 705 20178 152 1 988 822 1 553 12 Oaxaca 4 277 3359 129 500 45 237 7 Puebla 12 591 10319 109 1 101 421 632 9 Querétaro 5 501 4317 43 584 112 443 2 Quintana Roo 5 219 4105 29 596 113 352 24 San Luis Potosí 6 984 5760 52 569 90 506 7 Sinaloa 10 424 8611 124 853 167 649 20 Sonora 12 119 10034 86 1 149 418 410 22 Tabasco 3 749 2859 28 505 90 262 5 Tamaulipas 11 055 9188 78 868 236 679 6 Tlaxcala 3 004 2453 10 360 21 159 1 Veracruz Norte 11 336 9552 61 1 009 451 253 10 Veracruz Sur 8 086 6640 60 722 115 525 24 Yucatán 8 119 6465 93 701 366 464 30 Zacatecas 3 527 2607 59 367 78 414 2 Fuente: Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales. División de Previsión y Control del Gasto.

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Cuadro No. XII.3

Tipo de Plazas 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total 359 878 358 203 350 495 351 122 349 622 344 149 358 608 360 106 359 076 373 224 385 942

Suma Plazas de Base (2) 311 202 313 144 309 937 311 969 313 130 307 427 321 744 323 609 322 530 336 290 347 531

Suma Plazas de Confianza (3) 48 676 45 059 40 558 39 153 36 492 36 722 36 864 36 497 36 546 36 934 38 411

Base 273 377 275 728 277 222 281 263 283 322 281 530 293 473 296 164 297 529 304 516 313 295

Confianza 44 833 41 639 37 558 36 193 35 506 35 872 36 426 36 063 36 164 36 482 37 946

Becados 2 501 2 461 2 239 2 038 2 198 1 967 2 186 2 199 2 396 2 503 2 915

Sustitutos 29 924 29 188 24 937 22 945 21 791 18 003 20 282 19 075 15 101 20 760 22 271

Residentes 5 400 5 767 5 539 5 723 5 819 5 927 5 803 6 171 7 504 8 511 9 050

Temporales 3 843 3 420 3 000 2 960 986 850 438 434 382 452 465 (1) Se considera régimen ordinario, no comprende a becarios.

(2) Se considera contrataciones de Base, Becados, Sustitutos y Residentes.

(3) Se considera contrataciones de Confianza y Temporales.

Fuente: Coordinación de Personal. División de Previsión y Control del Gasto de Personal.

Plazas agrupadas según tipo de Contratación. 2000 - 2010 (1)

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Cuadro No. XII. 4

Índice de Ocupación por cada mil Trabajadores Permanentes. 1976 - 2010

Años Asegurados Permanentes Total de Trabajadores IMSS Indice

1976 3 756 164 147 165 39.181977 3 868 404 148 922 38.501978 4 203 599 157 728 37.521979 4 662 495 177 633 38.101980 5 166 251 194 332 37.621981 5 825 050 221 986 38.111982 5 793 399 248 583 42.911983* 5 934 622 257 099 43.321984 6 428 685 260 948 40.591985 6 700 421 268 033 40.001986 6 884 191 273 014 39.661987 7 354 595 284 716 37.711988 8 230 902 295 448 35.891989 8 801 159 309 327 35.151990 9 528 925 327 202 34.341991 10 049 041 336 135 33.451992 10 104 305 337 210 33.371993 10 048 103 342 230 34.061994 10 293 288 348 214 33.831995 10 112 028 345 559 34.171996 10 916 490 345 284 31.631997 11 797 738 348 143 29.511998 12 245 242 354 614 28.961999 12 981 309 358 689 27.632000 13 534 071 362 883 26.812001 13 470 065 361 355 26.832002 13 824 838 353 438 25.572003 14 050 948 354 081 25.202004 14 556 677 352 631 24.222005 14 914 786 344 149 20.182006 15 658 480 358 608 22.902007 16 263 025 360 106 22.142008 17 141 271 359 076 20.952009 17 333 769 373 224 21.532010 18 350 540 385 942 21.03

* Durante el periodo 1983 - 2004, incluye Solidaridad Social.

Fuente: Coordinación de Personal. División de Previsión y Control del Gasto de Personal.

Page 7: 12 Recursos_Humanos_Materiales_y_Financieros.xls

Cuadro No. XII.5

Recursos Humanos del Área Médica. 1995-1999

1ra. Parte

Categorías 1995 1996 1997 1998 1999

Total (I+II+III) 206 030 207 884 210 674 215 720 217 774

I Médico (Suma de ABCD) 47 420 47 935 48 818 50 185 50 927

A) Generales 13 266 13 356 13 503 13 797 13 978

No Familiares 479 487 507 500 514 Familiares 12 062 12 178 12 307 12 623 12 790 Unidad Médica de Campo Otros Médicos 725 691 689 674 674

B) Especialistas en Servicio de 14 075 14 322 14 552 15 253 15 464

Alergia e Inmunología 72 74 75 75 76 Angiología 82 82 86 86 90 Audiología 28 34 36 40 41 Cardiología 376 410 412 424 435 Cirugía Cardiovascular y Toráxica 61 64 68 69 67 Cirugía General 1 537 1 548 1 569 1 668 1 684 Cirugía Maxilofacial 113 118 121 124 127 Cirugía Pediátrica 164 161 166 173 171 Cirugía Plástica y Reconstructiva 162 169 170 176 179 Dermatología 146 147 149 151 149 Endocrinología y Nutrición 104 106 111 112 111 Gastroenterología 134 132 132 141 144 Genética 9 10 14 14 13 Ginecología y Obstetricia 2 462 2 503 2 520 2 650 2 695 Hematología 97 104 106 113 116 Infectología 53 54 52 55 55 Medicina del Enfermo en Estado Crítico 537 599 634 681 666 Medicina Física y Rehabilitación 209 212 227 236 242 Medicina Interna 1 603 1 635 1 643 1 740 1 822 Medicina Nuclear 32 40 46 47 49 Medicina del Trabajo 90 84 71 70 69 Nefrología 94 97 111 122 129 Neumología 154 151 158 159 159 Neurología 151 150 157 164 166 Neurocirugía 172 168 179 179 181 Oftalmología 552 566 570 579 568 Oncología Médica 61 62 61 68 72 Oncología Quirúrgica 96 97 101 108 115 Ortopedia y Traumatología 1 273 1 289 1 305 1 356 1 345 Otorrinolaringología 468 462 459 479 484 Pediatría Médica 2 439 2 451 2 486 2 591 2 637 Proctología 34 34 36 40 40 Psiquiatría 217 219 224 235 230 Reumatología 64 60 61 72 72 Urología 229 230 236 256 265 Fuente: Coordinación de Personal y Desarrollo. Área de Presupuesto del Gasto de Servicios de Personal.

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Cuadro No. XII.5

Recursos Humanos del Área Médica. 1995-1999

2a. Parte

Categorías 1995 1996 1997 1998 1999

C) Dentro de Unidades Médicas en Servicio de: 15 828 15 971 16 350 16 563 16 840

4 005 4 082 4 228 4 361 4 405 Gobierno de la Unidad 517 526 534 547 561 Dental 1 693 1 700 1 700 1 753 1 758 Urgencias 3 421 3 498 3 594 3 850 3 921 Salud Pública 235 238 232 242 240 Educación e Investigación Médica 671 644 627 621 635 Becarios 3 562 3 511 3 477 3 219 3 318 Médicos Residentes 1 724 1 772 1 958 1 970 2 002

D) En Servs. Auxs. de Diagnóstico y Tratamiento 4 251 4 286 4 413 4 572 4 645

Anatomía Patológica 227 227 231 243 237 Anestesiología 3 265 3 284 3 372 3 468 3 530 Laboratorio Clínico 75 66 72 69 68 Radiología 638 662 678 726 745 Radioterapia 33 32 42 46 46 Endoscopía 13 15 18 20 19

II Personal no Médico (Suma de A a J) 151 146 152 695 154 440 158 047 159 344

A) En Servs. Auxs. de Diagnóstico y Tratamiento 13 945 13 951 14 110 14 615 14 743

Personal de Confianza en Laboratorio 270 276 274 289 279 Químico Jefe de Sección de Laboratorio 114 113 118 118 118 Químico de Laboratorio de Análisis Clínicos 3 514 3 539 3 552 3 603 3 595 Laboratorista 2 560 2 627 2 628 2 802 2 876 Auxiliar de Laboratorio 1 816 1 836 1 849 1 863 1 872 Auxiliar de Laboratorio U.M.E.M.C. 11 10 6 1 1 Personal de Confianza en Radiología 76 67 75 74 74 Técnico Radiólogo 2 169 2 207 2 245 2 324 2 357 Operador Servicios Rad U.M.E.M. 12 5 2 1 1 Electrocardiografista 23 24 24 22 24 Técnico en Aparatos de Electrodiagnóstico 198 210 224 226 228 Ayudante de Autopsia 94 94 98 100 98 Técnico en Anestesia 2 1 Técnico en Microfotografía 4 4 4 5 6 Operador Máquina de Revelado 212 216 221 230 234 Fisioterapeuta 645 647 683 720 726 Radioterapeuta 62 68 71 71 73 Ortopedista 11 11 11 12 12 Fuente: Coordinación de Personal y Desarrollo. Área de Presupuesto del Gasto de Servicios de Personal.

Dirección y Subdirección, Jefes de Divisiones Médicas, Servicios y Departamentos

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Cuadro No. XII.5

Recursos Humanos del Área Médica. 1995-1999

3a. Parte

Categorías 1995 1996 1997 1998 1999

Psicólogo 225 222 232 270 273 Citotecnólogo 216 226 226 264 274 Psicómetra 4 4 4 5 2 Biólogo 11 11 11 23 11 Becarios 465 428 418 568 402 Otros 1 231 1 105 1 134 1 024 1 207

B) Paramédico 95 426 96 666 98 099 100 503 101 335

Parteras 5 4 2 2 1 Jefe, Subjefe y Supervisor de Enfermeras Enfermera Especialista 13 004 13 439 13 505 13 772 13 952 Enfermeras Generales 29 597 29 916 30 554 31 569 31 847 Aux. de Enfermería "A", "Salud Pública","UM" 27 805 27 971 28 277 28 392 28 303 Personal de Confianza en Área de Enfermería 2 387 2 396 2 361 2 433 2 417 Trabajadora, Asistente Social, Asistente de Consultorio y Aux. de Trabajo Social 21 273 21 532 21 831 22 761 23 272 Personal de Confianza 269 269 272 276 281 Becarios 1 085 1 138 1 296 1 297 1 261 Central de Equipos y Esterilización 1 1 1 1 1

C) Administrativo 22 121 22 140 22 134 22 567 22 797

Personal de Confianza 2 894 2 930 3 040 3 082 3 073 Administración 1 168 1 157 1 151 1 164 1 181 Personal de Oficina 1 673 1 654 1 777 1 960 2 059 Personal de Estadística 2 501 2 566 2 600 2 646 2 665 Educadoras 3 2 3 3 3 Ingenieros 68 156 163 177 Orientadoras 1 1 181 Dibujantes 3 3 3 3 3 Puericultura 10 10 6 6 5 Personal de Biblioteca 354 363 392 420 401 Personal Arch. Clínico y Vig. de Derechos 1 094 963 798 747 722 Codificador Clínico Comunicaciones Eléctricas 60 65 65 60 62 Almacenes Auxiliares de Servicios Administrativos 1 486 1 527 1 530 1 582 1 634 Auxiliar Universal de Oficinas 10 798 10 736 10 599 10 702 10 800 Coordinador Técnico de Oficinas 7 6 5 6 7 Oficial Técnico de Oficinas Coordinador Técnico de Archivo 1 1 2 3 3 Oficial de Dependencia Técnica 2 2

D) Nutrición y Dietética 8 813 8 947 8 992 9 156 9 236

Jefes de Servicios de Nutrición y Dietética 308 303 307 304 306 Nutrición y Dietética 8 505 8 644 8 685 8 852 8 930 Fuente: Coordinación de Personal y Desarrollo. Área de Presupuesto del Gasto de Servicios de Personal.

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Cuadro No. XII.5

Recursos Humanos del Área Médica. 1995-1999Conclusión

Categorías 1995 1996 1997 1998 1999

E) Farmacia 2 786 2 827 2 870 2 934 2 967

E Bis) Personal de Confianza en Farmacia 7 7 5 6 6

F) Intendencia 4 645 4 744 4 797 4 880 4 882

F Bis) Personal de Confianza en Intendencia 1 1 2 3 3

G) Lavandería 1 433 1 466 1 482 1 456 1 447

G Bis) Personal de confianza de lavandería 53 55 56 57 59

H) Conservación y Mantenimiento 53 54 54 58 58

H bis) Personal de Confianza de Conser. y Mant. 2 3 2

I) Becarios 7 4 10 3 4

J) Transportes 1 856 1 833 1 827 1 806 1 805

III En Servicios Médicos fuera de Unidades Médicas 7 464 7 254 7 416 7 488 7 503 (Suma de A a J)

A) Subdirección General Médica 847 799 785 781 771

B) Jefatura de Servicios Médicos 1 828 1 813 1 807 1 890 1 965

C) Jefatura de Salud en el Trabajo 677 525 468 449 442

D) Jefatura de Educación Médica 2 993 3 033 3 336 3 313

E) Jefatura de Salud Pública 3 353 259 253

F) Jefatura de Salud Repr. y Materno Infantil 222 229 246

G) Jefatura de Supervisión y Control del Área Médica 130 139 140 151 140

H) Jefatura de Servicios de Atención Médica 645 589 490 489 482

I) Personal de Farmacia 81 82 83 85 85

Centro Médico Nacional Centro Médico La Raza 31 31 32 38 36 Centro Médico de Oblatos 50 51 51 47 49

J) Banco de Sangre 41 45 44 48 52

Centro Médico Nacional Centro Médico La Raza 20 19 19 22 24 Centro Médico de Oblatos 21 26 25 26 28 Fuente: Coordinación de Personal y Desarrollo. Área de Presupuesto del Gasto de Servicios de Personal.

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Cuadro No. XII.6

Recursos Humanos del Área Médica. 2001-2010

1ra. Parte

Categorías 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total Personal 258 392 257 911 262 148 263 341 262 830 276 436 280 272 284 037 292 773 302 605

Personal Médico 55 842 55 179 56 602 55 454 58 335 62 113 63 459 65 204 67 240 69 441

Medicina Familiar 15 278 14 996 15 190 13 844 15 436 16 070 16 173 16 046 16 108 16 305

Médicos Familiares 13 488 13 560 13 681 13 763 13 628 13 872 13 883 13 664 13 256 13 151 Médicos no Familiares 21 28 26 21 1 744 2 034 2 075 2 201 2 642 2 935 Técnicos 34 1 769 1 408 1 483 60 64 164 215 181 210 219

Especialistas 16 767 17 160 17 840 18 038 18 202 19 540 19 848 20 193 20 701 21 329

Alergía e Inmunológica 79 77 83 85 85 85 88 87 93 95 Angióloga 104 106 110 116 118 125 132 132 136 147 Audiología 47 49 51 54 54 62 64 68 72 79 Cardiología 478 481 499 508 518 558 559 574 574 601 Cirugía Cardiovascular Toráxica 74 77 81 81 82 85 90 95 96 96 Cirugía General 1 763 1 792 1 843 1 876 1 874 2 018 2 039 2 067 2 148 2 232 Cirugía Pediátrica 180 185 193 192 196 208 209 213 213 223 Cirugía Plástica y Reconstructiva 188 189 201 200 192 207 211 213 220 226 Cirujano Maxilo Facial 137 141 141 141 145 145 144 142 150 148 Dermatoligía 152 157 155 157 155 160 159 169 168 171 Endocrinología 116 115 120 115 121 123 124 120 125 128 Gastroenterología 147 145 149 149 149 161 152 157 158 162 Genética 13 13 12 13 12 12 12 13 13 12 Ginecología y Obstetricia 2 831 2 902 3 011 3 048 3 100 3 301 3 336 3 402 3 451 3 555 Hematología 139 145 152 153 151 152 149 168 178 183 Infectología 63 64 63 64 66 69 69 71 77 87 Médicos Traslado Pacientes Terapia Intensiva 56 57 57 56 61 58 55 52 50 50 Medicina Fisíca y Rehabilitación 257 264 271 275 298 324 343 346 370 374 Medicina Interna 1 979 2 055 2 205 2 212 2 230 2 453 2 507 2 523 2 639 2 720 Nefrología 169 191 207 220 233 273 299 304 313 327 Neumología 163 160 158 152 157 168 170 166 171 180 Neurocirugía 191 191 206 202 207 219 222 241 248 255 Neurología 179 179 188 184 187 207 205 205 210 224 Oftalmología 589 603 603 619 618 651 664 664 684 698 Oncología Médica 81 90 95 89 88 97 107 106 113 125 Ooncología Quirurgica 131 135 135 138 141 159 167 170 177 184 Otorrinolaringología 499 496 502 504 502 530 544 555 565 586 Pediatria Médica 2 755 2 796 2 875 2 906 2 893 3 085 3 095 3 108 3 121 3 223 Proctología 40 40 40 42 44 47 46 45 52 55 Psiquiatría 230 237 246 244 245 266 271 268 279 289 Reumatología 74 74 73 78 76 79 81 84 89 93 Salud en el Trabajo 375 398 461 499 508 564 602 625 641 641 Terapía Intensiva 773 799 835 837 834 867 899 939 960 972 Traumatología y Ortopedia 1 432 1 462 1 512 1 520 1 543 1 661 1 670 1 722 1 745 1 776 Urología 283 295 307 309 319 361 364 379 402 412 Fuente: Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP). Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones.

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Cuadro No. XII.6

Recursos Humanos del Área Médica. 2001-2010

2a. Parte

Categorías 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Urgencias 2 439 2 483 2 549 2 623 2 670 2 520 2 557 2 644 2 707 2 844

Médicos Traslado Paciente de Urgencias 549 552 529 527 520 496 483 462 439 420 Médicos en Urgencias 1 890 1 931 2 020 2 096 2 150 2 024 2 074 2 182 2 268 2 424

Estomatología 1 817 1 817 1 846 1 861 1 827 1 909 1 888 1 936 1 952 2 036

Estomatólogo 1 579 1 580 1 613 1 629 1 605 1 689 1 678 1 729 1 747 1 838 Promotor de Estomatología 238 237 233 232 222 220 210 207 205 198

4 988 5 063 5 227 5 292 5 361 5 903 6 082 6 194 6 486 6 740

Neonatos 44 52 58 65 78 155 188 209 250 280

265 261 267 273 274 291 296 302 318 322 Anestesiología 3 641 3 670 3 776 3 812 3 851 4 129 4 210 4 260 4 407 4 535 Banco de Sangre 31 38 45 45 48 49 35 32 32 29 Endoscopía 30 33 36 33 37 59 78 84 106 111 Fisiología Cardiopulmonar 9 8 8 6 6 5 5 7 7 7 Hemodinámica 31 31 30 32 33 34 37 39 40 47 Laboratorio de Análisis Clinicos 42 46 47 46 44 41 52 57 59 71 Radiodiagnóstico 808 833 870 891 901 1 055 1 098 1 123 1 183 1 250 Medicina Nuclear 49 50 50 49 50 46 45 43 44 48 Radioterapia 36 37 34 34 34 32 34 34 37 38 Tomografía Axial Computarizada 2 4 6 6 5 7 4 4 3 2

Programas Médicos 3 031 3 029 3 030 3 003 2 957 2 974 2 934 2 823 2 734 2 685

Educación Médica 8 11 9 9 12 10 9 8 9 8 Salud Reproductiva y Materno Infantil 27 21 24 24 29 30 30 29 25 25 Salud Comunitaria 237 262 294 317 331 378 432 438 456 475 Fomento a la Salud 30 31 30 32 33 36 46 46 42 43 Otros Médicos 2 729 2 704 2 673 2 621 2 552 2 520 2 417 2 302 2 202 2 134

Directivos 4 279 4 184 4 223 3 728 4 507 4 567 4 671 4 778 4 855 5 003

4 262 4 167 4 210 3 716 4 501 4 563 4 668 4 775 4 853 5 000 Confianza Médica 17 17 13 12 6 4 3 3 2 3

Médicos en Formación 7 243 6 447 6 697 6 984 7 375 8 630 9 306 10 590 11 697 12 499

Becarios Médicos 1 551 1 060 1 128 1 319 1 616 2 989 3 215 3 185 3 281 3 564 Residentes 5 692 5 387 5 569 5 665 5 759 5 641 6 091 7 405 8 416 8 935 Fuente: Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP). Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones.

Médicos en Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento

Anatomía Patologíca y laboratorio citología exfoliativa

Directores, Subdirectores, Jefes de Depto. Clinico, Servicio, División

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Cuadro No. XII.6

Recursos Humanos del Área Médica. 2001-2010

3a. Parte

Categorías 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Personal no Médico 202 550 202 732 205 546 207 887 204 495 214 323 216 813 218 833 225 533 233 164

Paramédicos 103 824 104 613 106 943 107 514 107 405 113 814 115 171 116 959 119 663 123 906 Enfermería 79 715 80 346 82 198 82 694 82 599 87 660 88 689 90 113 92 917 96 594 Confianza Enfermeria 2 337 2 141 2 171 2 043 2 094 2 171 2 143 2 233 2 264 2 349 Enfermera Jefe de Piso 5 019 5 024 5 034 5 044 5 004 5 182 5 112 5 570 5 531 5 767 Enfermera Especialista 9 940 10 075 10 307 10 444 10 440 11 244 11 444 11 514 11 980 12 557 Enfermera General 32 808 33 292 34 660 35 103 35 193 38 003 38 662 39 406 40 855 42 455 Auxiliar en Enfermería 28 737 28 767 29 125 29 060 28 773 29 972 30 252 30 283 31 042 32 292 Enfermera Traslado Paciente Ter. Intensiva 65 66 66 64 64 61 60 60 56 54 Enfermera Traslado Paciente de Urgencias 515 509 500 480 471 442 418 409 395 382 Partera 1 1 1 585 598 Becarios Enfermería 293 471 334 456 560 0 0 638 794 738

0 Trabajo médico social 24 109 24 267 24 745 24 820 24 806 26 154 26 482 26 846 26 746 27 312 Confianza trabajo social 350 323 326 298 302 306 327 339 354 355 Trabajadora social 3 410 3 474 3 530 3 547 3 544 3 796 3 845 3 922 3 405 3 550 Coordinadora asistentes médicas 763 756 765 789 783 837 857 876 884 911 Auxiliar de trabajo social 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 Asistente médica 19 577 19 700 20 119 20 184 20 173 21 209 21 443 21 705 22 096 22 491 Becarios trabajo social 5 10 2 0 1 3 6 3 1

En servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento 14 017 14 079 14 269 14 341 14 322 15 076 15 213 15 343 15 631 16 066

Químico clínico jefe de sección 114 114 111 115 119 118 113 120 121 121 Químico clínico 3 596 3 571 3 593 3 614 3 587 3 678 3 673 3 671 3 694 3 737 Laboratorista 2 995 3 006 3 061 3 084 3 066 3 204 3 276 3 294 3 350 3 491 Auxiliar de laboratorio 1 874 1 878 1 894 1 872 1 858 1 917 1 922 1 924 1 939 1 965 Técnico radiólogo 2 452 2 493 2 533 2 559 2 550 2 816 2 871 2 921 3 040 3 137 Operador maquina de revelado automático 254 256 258 257 248 263 255 246 238 230 Técnico manejo aparatos electrodiagnóstico 243 261 269 261 265 277 274 277 285 280 Electrocardiografista 23 21 22 20 21 21 20 20 21 20 Técnico en medicina nuclear 35 35 37 35 39 38 37 39 39 37 Radioterapeuta 74 76 97 98 99 99 101 102 104 102 Optometrista 44 43 42 42 42 43 42 41 40 40 Fonoaudiologo 36 37 39 40 39 40 38 39 40 45 Ortopedista 10 10 10 10 9 9 0 0 0 Inhaloterapeuta 532 533 549 562 572 636 661 681 709 748 Pasante inhaloterapeuta 31 26 26 14 6 0 0 6 1 1 Terapista físico 686 684 684 699 721 808 819 836 890 942 Terapista ocupacional 117 116 120 119 125 130 135 141 144 151 Psicólogo 12 13 13 10 13 13 12 13 14 15 Psicólogo clínico 256 250 254 262 264 275 275 274 268 294 Citotecnologo 285 281 291 291 285 300 299 296 296 295 Histotecnologo 236 235 245 251 252 267 271 277 282 290 Ayudante de autopsia 96 96 91 93 90 87 84 82 85 88

Becarios auxiliares de diagnostico y tratamiento 16 44 30 33 52 37 35 43 31 37 Fuente: Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP). Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones.

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Cuadro No. XII.6

Recursos Humanos del Área Médica. 2001-2010

Conclusión

Categorías 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Administrativo 84 709 84 040 84 334 86 032 82 768 85 433 86 429 86 531 90 239 93 192

Sector administrativo y de personal 18 543 17 957 18 224 17 662 17 412 17 987 18 327 18 412 18 854 19 345

Sector Técnico 2 087 2 258 2 306 2 336 2 330 2 449 2 482 2 609 2 678 2 809

Sector Estadística 6 663 6 812 6 897 6 857 6 831 7 027 6 892 6 849 6 840 6 990

Especialista de Estadística 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 Jefe grupo estadística 312 314 322 321 321 348 347 364 364 386 Coordinador de estadística 973 994 994 1 000 1 006 1 043 1 037 1 052 1 089 1 114 Oficial de estadística 1 441 1 443 1 455 1 458 0 1 533 1 559 1 603 1 620 1 673 Auxiliar universal de oficinas 2 311 2 361 2 404 2 360 2 349 2 394 2 374 2 342 2 340 2 396 Auxiliar administración unidad médica 609 612 625 615 620 637 529 504 470 478 Mensajero 1 015 1 085 1 095 1 101 1 069 1 070 1 044 982 955 941

Nutricion y Dietética 9 073 9 067 9 170 9 107 8 990 9 214 9 342 9 189 9 582 9 870

Nutricionista dietista 1 440 1 467 1 511 1 514 1 517 1 567 1 591 1 606 1 698 1 804 Especialista nutricionista dietética 115 113 117 119 122 144 156 147 155 174 Cocinero técnico 1 116 1 118 1 115 1 127 1 118 1 134 1 156 1 155 1 133 1 136 Manejador alimentos 6 352 6 319 6 383 6 312 6 201 6 337 6 413 6 253 6 567 6 731 Auxiliar técnico servicios dietología 50 50 44 35 32 32 26 28 29 25

Farmacia 3 165 3 163 3 228 3 268 3 289 3 484 3 537 3 590 3 732 3 866

Químico responsable 5 4 4 4 4 3 3 3 3 2 Oficial de farmacia 623 624 639 660 664 699 709 720 743 774 Jefe de turno de farmacia 3 2 1 1 0 0 0 0 Coordinador de farmacia 196 194 200 199 224 242 227 245 242 246 Ayudante de farmacia 1 070 1 061 1 069 1 071 1 046 1 055 1 072 1 083 1 159 1 192 Auxiliar de farmacia 1 267 1 277 1 314 1 332 1 351 1 485 1 526 1 539 1 585 1 652 Preparador despachador 1 1 1 1 0

Servicios de apoyo 45 178 44 783 44 509 46 802 43 916 45 272 45 849 45 882 48 553 50 312

Becarios administrativos 3 134 171 200 251 302 353 369 363 381 Conservación 6 013 5 999 5 984 5 910 5 801 6 079 6 217 6 237 6 353 6 536 Servicios básicos 28 849 28 635 28 835 28 456 27 710 28 504 28 937 28 723 30 233 31 293 Lavandería 1 442 1 423 1 414 1 410 1 388 1 398 1 392 1 383 1 383 1 384 Transportes 3 473 3 475 3 485 3 418 3 389 3 424 1 654 1 578 1 501 1 482 Almacen 1 686 1 713 1 719 1 714 1 692 1 743 1 775 1 778 1 819 1 873 Otro personal administrativo 3 712 3 404 2 901 5 694 3 685 3 822 5 521 5 814 6 901 7 363 Fuente: Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP). Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones.

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Cuadro No. XII.7

Unidades Médicas en Servicio, 2000 - 2010

Tipo de Unidad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009** 2010***

Total 1 784 1 769 1 771 1 768 1 771 1 772 1 794 1 796 1 779 1 796 1 811

3er. Nivel 40 40 40 40 41 38 38 38 38 38 38 Hospital de Especialidad 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 Hospital de Especialidades 12 12 12 12 13 11 11 11 11 11 11 Unidad de Medicina Física y Rehabilitación 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Unidad de Consulta Externa de Especialidades 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Banco de Sangre 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Laboratorio de Citología Exfoliativa 1 1 1 1 1

2do. Nivel 217 219 222 223 223 226 240 242 246 253 262 Hospital General Regional 17 17 18 18 18 20 21 22 23 23 23 Hospital General Regional con Med. Familiar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hospital General de Zona 53 55 56 57 59 60 63 65 65 67 71 Hospital General de Zona con Medicina Familiar 62 63 62 62 61 60 59 57 57 56 55 Hospital General de Subzona 10 9 9 9 9 9 9 9 11 12 12 Hospital General de Subzona con Med. Fam. 58 58 58 58 58 58 57 57 55 54 54 Hospital de Gíneco Obstetricia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Hospital de Gíneco Obstetricia con Med. Fam. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Hospital de Psiquiatría 1 1 1 1 0 0 Hospital de Psiquiatría con Med. Fam. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hospital de Gíneco Pediatría 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 Hospital de Gíneco Pediatría con Medicina Familiar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hospital de Traumatología 1 1 1 1 1 1 1 1 Hospital Rural de Esquema Modificado Centro Comunitario de Salud Mental 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Unidad Medica de Atencion Ambulatoria 2 2 2 2 15 16 20 26 32 Laboratorio de Citología Exfoliativa 1 1 1 1 1 1

1er. Nivel 1 527 1 510 1 509 1 505 1 507 1 508 1 516 1 516 1 495 1 505 1 511 Unidad de Medicina Familiar con Hospitalización 106 105 101 99 98 96 91 90 90 90 90 Unidad de Medicina Familiar 971 960 965 972 975 978 992 993 1 003 1 012 1 017 Unidad Médica Rural de Esquema Modificado 9 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 Unidad Auxiliar de Medicina Familiar 441 441 439 430 431 431 431 431 400 401 402 * Incluye 13 Unidades Médicas de Atención Ambulatoria (UMAA) anexas a Unidad Médica (Unidad de Medicina Familiar u Hospital) y 7 UMAA's Autónomas, asi como el Centro Comunitario de Salud Mental (Jalisco).

** Incluye 18 Unidades Médicas de Atención Ambulatoria (UMAA) anexas a Unidad Médica (Unidad de Medicina Familiar u Hospital) y 8 UMAA`s Autónomas, el Centro Comunitario de Salud Mental (Jalisco) y 401 Unidades Médicas Auxiliares.

*** Incluye 22 Unidades Médicas de Atención Ambulatoria (UMAA) anexas a Unidad Médica (Unidad de Medicina Familiar u Hospital) y 10 UMAA`s Autónomas, el Centro Comunitario de Salud Mental (Jalisco) y 402 Unidades Médicas Auxiliares.

Fuente: Dirección de Prestaciones Médicas.

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Cuadro No. XII.8

Unidades Médicas en Servicio por Delegación. 2000 - 2010

1ra. Parte

Delegaciones2000 2001 2002 2003 2004

Total Tercer nivel Primer nivel Total Tercer nivel Primer nivel Total Tercer nivel Primer nivel Total Tercer nivel Primer nivel Total Tercer nivel Primer nivel

Total 1 784 40 217 1 527 1 769 40 219 1 510 1 771 40 222 1 509 1 768 40 223 1 505 1 811 38 262 1 511

Aguascalientes 13 2 11 14 2 12 14 2 12 13 2 11 14 0 3 11 Baja California 39 7 32 40 7 33 43 9 34 43 9 34 41 0 9 32 Baja California Sur 34 6 28 26 6 20 26 6 20 26 6 20 25 0 7 18 Campeche 20 2 18 19 2 17 19 2 17 15 2 13 18 0 3 15 Coahuila 72 1 12 59 64 1 12 51 65 1 12 52 65 1 12 52 64 1 13 50 Colima 19 3 16 19 3 16 18 3 15 18 3 15 19 0 3 16 Chiapas 45 4 41 45 4 41 46 4 42 46 4 42 44 0 4 40 Chihuahua 61 9 52 62 9 53 63 9 54 63 9 54 66 0 12 54 D.F. Norte 90 10 8 72 90 10 8 72 90 10 8 72 90 10 8 72 92 11 9 72 D.F. Sur 58 8 10 40 57 8 10 39 57 8 10 39 57 8 10 39 63 8 13 42 Durango 64 4 60 63 4 59 63 4 59 63 4 59 53 0 5 48 Guanajuato 54 2 9 43 51 2 9 40 50 2 9 39 50 2 9 39 52 2 11 39 Guerrero 30 6 24 30 6 24 28 6 22 28 6 22 30 0 7 23 Hidalgo 25 5 20 26 6 20 26 6 20 26 6 20 25 0 6 19 Jalisco 177 5 16 156 179 5 16 158 179 5 16 158 178 5 16 157 182 4 19 159 México Oriente 68 10 58 68 10 58 68 10 58 68 10 58 72 0 12 60 México Poniente 45 1 4 40 46 1 4 41 46 1 4 41 46 1 4 41 50 1 5 44 Michoacán 70 9 61 70 9 61 70 9 61 70 9 61 72 0 10 62 Morelos 27 3 24 27 3 24 27 3 24 27 3 24 26 0 3 23 Nayarit 35 5 30 34 5 29 34 5 29 34 5 29 37 0 6 31 Nuevo León 64 6 8 50 65 6 8 51 65 6 8 51 65 6 8 51 69 6 11 52 Oaxaca 34 4 30 34 4 30 33 4 29 33 4 29 34 0 5 29 Puebla 57 2 5 50 57 2 5 50 58 2 5 51 58 2 5 51 55 2 8 45 Querétaro 26 2 24 26 2 24 27 2 25 27 2 25 28 0 3 25 Quintana Roo 17 4 13 17 4 13 17 4 13 18 4 14 22 0 6 16 San Luis Potosí 41 5 36 41 5 36 40 5 35 41 6 35 42 0 6 36 Sinaloa 77 8 69 75 8 67 75 8 67 75 8 67 76 0 8 68 Sonora 74 2 12 60 74 2 12 60 74 2 12 60 74 2 12 60 77 1 13 63 Tabasco 35 3 32 36 3 33 36 3 33 36 3 33 36 0 3 33 Tamaulipas 53 7 46 53 7 46 53 7 46 54 7 47 59 0 9 50 Tlaxcala 17 2 15 17 3 14 17 3 14 17 3 14 19 0 3 16 Veracruz Norte 58 1 8 49 59 1 8 50 59 1 8 50 59 1 8 50 63 1 9 53 Veracruz Sur 92 9 83 92 9 83 92 9 83 92 9 83 91 0 9 82 Yucatán 56 2 4 50 56 2 4 50 56 2 4 50 56 2 4 50 58 1 6 51 Zacatecas 37 2 35 37 2 35 37 3 34 37 3 34 37 0 3 34 Fuente: Dirección de Prestaciones Médicas.

Segundo nivel

Segundo nivel

Segundo nivel

Segundo nivel

Segundo nivel

Page 17: 12 Recursos_Humanos_Materiales_y_Financieros.xls

Cuadro No. XII.8

Unidades Médicas en Servicio por Delegación. 2000 - 2010

Conclusión

Delegaciones2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total Tercer nivel Primer nivel Total Primer nivel Total Primer nivel Total Primer nivel Total Primer nivel Total Primer nivel

Total 1 772 38 226 1 508 1 794 38 240 1 516 1 796 38 242 1 516 1 779 38 246 1 495 1 796 38 253 1 505 1 811 38 262 1 511

Aguascalientes 13 2 11 14 0 3 11 14 0 3 11 14 3 11 14 3 11 14 3 11 Baja California 43 9 34 43 0 9 34 43 0 9 34 41 9 32 41 9 32 41 9 32 Baja California Sur 27 6 21 27 0 6 21 28 0 7 21 25 7 18 25 7 18 25 7 18 Campeche 17 2 15 17 0 2 15 17 0 2 15 16 2 14 17 2 15 18 3 15 Coahuila 65 1 12 52 65 1 12 52 65 1 12 52 62 1 12 49 64 1 13 50 64 1 13 50 Colima 18 3 15 19 0 3 16 20 0 3 17 19 3 16 19 3 16 19 3 16 Chiapas 46 4 42 46 0 4 42 46 0 4 42 44 4 40 44 4 40 44 4 40 Chihuahua 63 9 54 66 0 11 55 66 0 11 55 65 11 54 66 12 54 66 12 54 D.F. Norte 89 11 7 71 90 11 7 72 90 11 7 72 90 11 7 72 90 11 7 72 92 11 9 72 D.F. Sur 57 8 10 39 61 8 13 40 59 8 11 40 61 8 12 41 62 8 12 42 63 8 13 42 Durango 63 4 59 63 0 4 59 63 0 4 59 51 4 47 52 4 48 53 5 48 Guanajuato 50 2 10 38 50 2 10 38 51 2 11 38 51 2 11 38 52 2 11 39 52 2 11 39 Guerrero 28 6 22 30 0 7 23 30 0 7 23 30 7 23 30 7 23 30 7 23 Hidalgo 26 6 20 27 0 6 21 27 0 6 21 25 6 19 25 6 19 25 6 19 Jalisco 177 4 17 156 179 4 18 157 180 4 19 157 183 4 19 160 183 4 19 160 182 4 19 159 México Oriente 69 10 59 69 0 10 59 69 0 10 59 72 12 60 72 12 60 72 12 60 México Poniente 46 1 4 41 49 1 5 43 47 1 5 41 48 1 5 42 49 1 5 43 50 1 5 44 Michoacán 70 9 61 70 0 9 61 70 0 9 61 69 9 60 72 10 62 72 10 62 Morelos 27 3 24 27 0 3 24 27 0 3 24 24 3 21 25 3 22 26 3 23 Nayarit 34 5 29 34 0 5 29 34 0 5 29 36 5 31 36 5 31 37 6 31 Nuevo León 65 6 8 51 67 6 10 51 68 6 10 52 68 6 10 52 68 6 10 52 69 6 11 52 Oaxaca 33 4 29 33 0 4 29 32 0 4 28 33 4 29 33 4 29 34 5 29 Puebla 57 2 5 50 58 2 6 50 58 2 6 50 52 2 6 44 54 2 8 44 55 2 8 45 Querétaro 27 2 25 28 0 3 25 28 0 3 25 28 3 25 28 3 25 28 3 25 Quintana Roo 18 4 14 18 0 4 14 19 0 5 14 21 5 16 21 5 16 22 6 16 San Luis Potosí 41 6 35 41 0 6 35 41 0 6 35 42 6 36 42 6 36 42 6 36 Sinaloa 75 8 67 75 0 8 67 75 0 8 67 76 8 68 76 8 68 76 8 68 Sonora 75 1 13 61 75 1 13 61 75 1 13 61 76 1 13 62 77 1 13 63 77 1 13 63 Tabasco 36 3 33 36 0 3 33 36 0 3 33 36 3 33 36 3 33 36 3 33 Tamaulipas 55 7 48 55 0 7 48 56 0 7 49 57 7 50 59 9 50 59 9 50 Tlaxcala 17 3 14 17 0 3 14 17 0 3 14 17 3 14 17 3 14 19 3 16 Veracruz Norte 59 1 8 50 59 1 8 50 59 1 8 50 61 1 9 51 61 1 9 51 63 1 9 53 Veracruz Sur 92 9 83 92 0 9 83 92 0 9 83 91 9 82 91 9 82 91 9 82 Yucatán 56 1 5 50 57 1 6 50 57 1 6 50 58 1 6 51 58 1 6 51 58 1 6 51 Zacatecas 38 3 35 37 0 3 34 37 3 34 37 3 34 37 3 34 37 3 34 Fuente: Dirección de Prestaciones Médicas.

Segundo nivel

Tercer nivel

Segundo nivel

Tercer nivel

Segundo nivel

Tercer nivel

Segundo nivel

Tercer nivel

Segundo nivel

Tercer nivel

Segundo nivel

Page 18: 12 Recursos_Humanos_Materiales_y_Financieros.xls

Cuadro No. XII.9

Recursos Materiales en Unidades Médicas en Servicio, 2000 - 2010

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Camas en Servicio 43 186 43 434 43 335 43 453 43 607 43 607 43 607 44 164 45 301 44 492 45 519

Censables (1) 28 622 28 951 29 039 29 131 29 233 29 233 29 233 29 350 29 932 29 728 30 296

No Censables 14 564 14 483 14 296 14 322 14 374 14 374 14 374 14 814 15 369 14 764 15 223

Cunas para Recién Nacidos 4 916 4 815 4 537 4 494 4 504 4 504 4 504 4 409 4 385 3 927 3 730

Incubadoras 1 622 1 711 1 718 1 720 1 715 1 715 1 715 1 734 1 774 1 768 1 775

Consultorios (2) 14 089 13 249 13 272 13 318 13 418 13 418 13 851 14 542 14 523 15 240 15 601

Cubículos (3) 1 026 1 033 1 040 1 056 1 056 1 056 1 186 1 195 1 156 1 160

Quirófanos (4) 972 989 1 003 1 007 1 016 1 016 1 016 1 270 1 172 1 181 1 191

Salas de Expulsión 470 472 447 446 446 446 446 446 454 439 434

Laboratorios Clínicos (5) 496 503 520 524 531 531 531 541 540 539 540

Gabinetes Radiológicos (6) 886 902 919 926 923 923 926 942 971 1 003 1 029

Bancos de Sangre 31 32 35 35 35 35 35 35 38 40 41

Farmacias 652 655 664 667 670 670 672 680 709 728 743

Lavanderías 168 168 168 168 168 168 168 168 168 163 162

Ambulancias 896 901 908 912 918 918 918 919 923 969 975 (1) Incluye camas censables de segundo y tercer nivel.

(2) Incluye Cúbiculos de planificación familiar, psicología, nutrición y dietética.

(3) Se refiere a los cubículos de inyecciones y/o curaciones.

(4) Incluye Salas de Cirugía Quirúrgica, Salas de Operaciones en el Área de Tococirugía y Salas Mixtas de Toco y Cirugía.

(5) Se refiere a Áreas de Laboratorio Clínico, pudiendo ubicarse dentro de ellas uno o más peines de Laboratorio.

(6) Se refiere a las Áreas fisicas, pudiendo ubicarse dentro de ellas uno o más aparatos de rayos X.

Fuente: Dirección de Prestaciones Médicas.

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Cuadro No. XII.10

Recursos Materiales en Unidades Médicas en Servicio, por Delegación. 2010

Delegaciones

Camas en servicio (1)

Incubadoras Consultorios (2) Cubículos (3) Farmacia Lavandería AmbulanciasSuma Censables

Total 45 519 30 296 15 223 3 730 1 775 15 601 1 160 1 191 434 540 1 029 41 743 162 975 0

Aguascalientes 543 330 213 19 26 214 6 14 6 6 9 1 12 1 17 Baja California 1 437 1 049 388 111 67 474 27 39 18 16 29 3 20 4 27 Baja California Sur 334 180 154 21 12 142 6 12 6 9 20 1 8 3 18 Campeche 240 162 78 15 7 109 10 6 4 5 7 0 11 3 16 Coahuila 1 957 1 432 525 198 83 587 43 47 19 28 41 1 34 10 58 Colima 291 178 113 45 6 99 12 4 5 4 8 0 6 3 11 Chiapas 481 302 179 12 17 194 31 12 4 10 13 2 7 4 22 Chihuahua 1 983 1 274 709 133 79 652 35 51 21 26 48 3 31 8 65 D.F. Norte 3 821 2 939 882 120 181 1 129 42 126 11 33 101 3 30 0 35 D.F. Sur 4 481 2 868 1 613 578 173 1 393 40 128 20 35 106 2 33 0 20 Durango 786 493 293 58 40 292 30 16 12 10 19 0 28 3 21 Guanajuato 1 627 1 182 445 59 64 543 40 45 18 15 33 1 25 6 50 Guerrero 708 421 287 37 33 266 12 14 9 8 17 1 9 5 19 Hidalgo 490 288 202 86 12 226 11 10 10 7 9 0 14 6 24 Jalisco 4 332 2 965 1 367 447 158 1 238 102 98 42 37 83 1 50 13 46 México Oriente 2 523 1 472 1 051 269 122 1 127 53 59 19 37 59 0 53 3 32 México Poniente 1 161 856 305 26 35 515 24 35 6 17 26 0 24 2 32 Michoacán 1 073 608 465 163 44 355 45 33 18 14 17 1 21 10 28 Morelos 537 318 219 40 11 214 22 15 6 5 11 1 9 0 23 Nayarit 354 216 138 20 9 148 8 10 6 8 8 1 11 5 19 Nuevo León 3 376 2 348 1 028 339 108 1 080 94 80 19 36 74 1 39 2 31 Oaxaca 412 276 136 36 15 180 16 12 5 9 11 0 9 4 19 Puebla 1 627 1 166 461 110 80 497 46 39 19 18 39 1 32 4 26 Querétaro 608 359 249 15 29 241 12 13 6 8 12 1 13 0 16 Quintana Roo 710 374 336 28 30 198 11 17 8 9 16 2 11 3 19 San Luis Potosí 837 541 296 71 21 285 31 14 8 10 16 1 17 3 14 Sinaloa 1 450 905 545 128 44 478 41 42 22 14 29 2 19 11 21 Sonora 1 518 1 007 511 66 57 531 50 45 17 21 37 3 28 10 36 Tabasco 384 216 168 48 8 126 30 9 4 7 9 0 10 2 15 Tamaulipas 1 371 906 465 99 57 519 45 30 13 20 35 1 19 8 40 Tlaxcala 259 184 75 29 11 94 15 5 3 5 3 0 11 0 15 Veracruz Nte. 1 480 923 557 114 48 568 44 51 15 14 29 4 25 7 52 Veracruz Sur 998 663 335 76 29 414 67 25 24 19 24 2 41 10 34 Yucatán 1 028 715 313 63 47 327 26 27 8 15 25 1 27 7 26 Zacatecas 302 180 122 51 12 146 33 8 3 5 6 0 6 2 28

(1) Incluye camas censables de segundo y tercer nivel.

(2) Incluye cúbiculos de planificación familiar, psicología, nutrición y dietética.

(3) Se refiere a los cubículos de inyecciones y/o curaciones.

(4) Incluye Salas de Cirugía Quirúrgica, Salas de Operaciones en el Área de Tococirugía y Salas Mixtas de Toco y Cirugía.

(5) Se refiere a Áreas de Laboratorio Clínico, pudiendo ubicarse dentro de ellas uno o más peines de Laboratorio.

(6) Se refiere a las Áreas fisicas, pudiendo ubicarse dentro de ellas uno o más aparatos de rayos X.

Fuente: Dirección de Prestaciones Médicas.

Cunas para recien nacido

Quirófanos (4)

Salas de expulsión

Laboratorios Clínicos (5)

Gabinetes Radiológicos(

6)

Bancos de SangreNo

Censables

Page 20: 12 Recursos_Humanos_Materiales_y_Financieros.xls

Cuadro No. XII.11Estado Consolidado de Ingresos y Gastos correspondiente al Ejercicio de 1944-1988 (pesos)

Años

Ingresos Gastos

Total Total

1944 52 922 52 172 750 13 945 8 896 1 844 3 205 38 977 1945 60 693 58 319 2 374 27 641 18 978 3 234 5 429 33 052 1946 89 665 85 103 4 562 46 680 32 977 4 657 9 046 42 985 1947 106 467 100 125 6 342 70 855 49 211 6 127 15 517 35 612 1948 142 854 135 662 7 192 94 517 66 995 7 798 19 724 48 337 1949 176 053 167 299 8 754 126 683 91 150 9 837 25 696 49 370 1950 206 269 194 701 11 568 154 789 109 850 11 637 33 302 51 480 1951 253 754 240 377 13 377 208 510 144 335 15 695 48 480 45 244 1952 298 672 283 120 15 552 260 479 178 269 20 584 61 626 38 193 1953 324 477 307 493 16 984 252 615 173 402 26 321 52 892 71 862 1954 384 280 359 884 24 396 316 892 212 900 33 522 70 470 67 388 1955 492 482 469 415 23 067 375 615 245 471 40 905 89 239 116 867 1956 605 948 581 122 24 826 470 154 299 917 52 212 118 025 135 794 1957 855 625 819 912 35 713 642 288 416 974 84 871 140 443 213 337 1958 1 110 677 1 065 699 44 978 841 211 542 741 110 010 188 460 269 466 1959 1 289 723 1 241 177 48 546 1 046 188 676 105 140 893 229 190 243 535 1960 1 772 138 1 713 964 58 174 1 317 259 829 935 182 980 304 344 454 879 1961 2 173 460 2 090 838 82 622 1 580 864 987 021 229 711 364 132 592 596 1962 2 568 632 2 492 643 75 989 1 960 192 1 228 212 284 886 447 094 608 440 1963 3 125 749 2 977 553 148 196 2 433 820 1 626 692 350 909 456 219 691 929 1964 3 673 614 3 578 812 94 802 3 302 270 2 285 630 433 652 582 988 371 344 1965 4 350 263 4 116 648 233 615 4 121 662 2 932 204 510 931 678 527 228 601 1966 5 122 104 4 870 009 252 095 4 650 403 3 001 221 610 784 557 545 480 853 471 701 1967 5 641 277 5 475 703 165 574 5 045 359 3 301 954 704 416 585 607 453 382 595 918 1968 6 384 855 6 152 728 232 127 5 914 689 3 897 221 812 005 681 982 523 481 470 166 1969 6 978 888 6 673 048 305 840 6 509 507 4 075 647 985 690 872 524 575 646 469 381 1970 8 277 357 7 953 654 323 703 7 862 637 4 954 641 1 162 646 1 089 063 656 287 414 720 1971 10 787 520 10 229 719 557 801 9 085 042 5 568 871 1 445 691 1 348 322 722 158 1 702 478 1972 12 335 747 11 613 913 721 834 10 744 161 6 712 635 1 725 909 1 566 183 739 434 1 591 586 1973 14 295 038 13 458 425 836 613 12 876 154 8 147 068 2 223 663 1 714 580 790 843 1 418 884 1974 20 176 425 19 286 054 890 371 17 545 044 11 233 363 2 921 619 2 455 652 934 410 2 631 381 1975 25 680 551 24 717 810 962 741 22 986 207 14 574 622 4 289 695 3 071 227 1 050 663 2 694 344 1976 33 906 026 32 648 560 1 257 466 31 159 632 19 945 428 5 463 739 4 418 453 1 332 012 2 746 394 1977 44 402 789 42 802 567 1 600 222 40 900 231 26 153 279 7 535 223 5 479 811 1 731 918 3 502 558 1978 54 368 122 52 488 529 1 879 593 49 324 144 30 813 046 9 249 586 6 688 320 2 573 192 5 043 978 1979 70 435 024 67 557 568 2 877 456 61 698 735 36 544 225 11 923 239 8 624 035 4 607 236 8 736 289 1980 99 447 739 94 458 229 4 989 510 81 677 334 47 347 471 16 078 208 1 763 000 13 090 079 6 046 804 ( 2 648 228) 17 770 405 1981 143 591 388 136 053 178 7 538 210 121 431 585 67 851 821 22 564 334 2 778 000 20 537 402 7 700 028 22 159 803

1982 (1) 235 763 258 217 048 017 18 715 241 204 301 095 113 955 915 35 738 578 6 079 000 37 551 807 10 975 795 31 462 163 1983 347 403 882 321 132 451 26 271 431 343 665 557 186 208 305 58 978 563 15 266 000 65 427 502 17 785 187 3 738 325 1984 538 703 947 516 451 442 22 252 505 530 675 329 295 063 115 95 173 964 21 795 484 93 462 800 25 179 966 8 028 618 1985 930 446 760 887 519 790 42 926 970 860 996 573 429 602 366 165 878 606 51 855 516 147 265 817 62 545 457 3 848 811 69 450 187 1986 1 592 930 000 1 500 899 000 92 031 000 1 528 734 000 654 802 000 309 528 000 109 046 000 264 231 000 192 041 000 ( 914 000) 64 196 000 1987 3 650 724 748 3 429 587 856 221 136 892 3 606 981 464 1 631 708 450 661 484 233 154 453 273 509 498 559 659 043 383 ( 9 206 434) 43 743 284 1988 7 457 778 237 7 156 167 502 301 610 735 7 431 637 273 4 033 886 604 1 403 360 756 116 000 000 1 208 458 074 677 564 413 ( 7 632 574) 26 140 964

(1) 1982. No incluye Solidaridad Social.

Fuente: Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, con integración de cifras de la Coordinación de Presupuesto e Información Programática.

Resultados del ejercicio

Cuotas Obrero-Patronal, contribución Estatal y

Solidaridad Social

Productos deinversiones yotros

ingresos

Prestaciones en especie

Prestaciones en dinero

Gastos de Provisiones

Reversión de cuotas de administración

Incobrabilidades, depreciaciones e

intereses actuariales

Ajuste a resultados a

ejercicios anteriores

Erogacionesy pérdidaspor el sismo de1985

Page 21: 12 Recursos_Humanos_Materiales_y_Financieros.xls

Cuadro No. XII.12

Estado Consolidado de Ingresos y Gastos correspondiente al Ejercicio de 1989-1996 (1)(miles de pesos)

Años

Ingresos Gastos

Suma

Cuotas

Total Consumos Intereses

1989 11 699 219 10 662 912 612 991 423 316 11 282 238 4 901 762 1 393 175 203 155 277 294 2 859 175 491 949 435 213 ( 1 582) 722 097 416 981

1990 15 781 537 14 377 710 799 291 604 536 14 940 163 7 138 583 2 158 809 300 348 514 335 3 573 026 416 852 391 575 ( 61 918) 508 553 841 374

1991 22 645 951 20 453 728 1 136 736 1 055 487 21 585 272 10 804 301 2 491 772 342 369 762 879 5 492 598 208 658 1 002 695 480 000 1 060 679

1992 28 801 827 26 013 537 1 464 579 1 323 711 27 638 476 13 996 319 2 948 448 424 070 1 143 367 7 030 315 178 368 1 117 589 800 000 1 163 351

1993 34 377 847 31 180 009 1 690 328 1 507 510 33 687 733 16 899 523 3 308 520 454 482 1 337 405 8 980 950 168 025 1 479 428 1 059 400 690 114

1994 42 252 259 38 472 317 2 017 480 1 762 462 39 791 977 19 182 598 3 636 384 529 380 1 643 915 10 841 870 218 097 1 705 157 2 034 576 2 460 282

1995 48 030 802 41 847 321 2 234 720 3 948 761 47 181 345 21 877 732 5 359 859 552 540 1 912 002 13 978 355 562 937 2 283 253 27 321 627 346 849 457

1996 59 075 317 52 112 249 2 628 873 4 334 195 57 986 243 26 219 566 6 616 307 633 334 2 198 460 18 257 755 912 942 2 864 643 28 236 255 000 1 089 074

(1) A partir de 1989 cambia la presentación, en virtud de haberse modificado el desglose de los rubros de Ingresos y Gastos, para adecuarlo a la contabilidad actual del I.M.S.S.

(2) No incluye los Gastos de Apoyo, Normatividad y Supervisión y los Ajustes de Resultados de Ejercicios Anteriores.

Fuente: Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, con integración de cifras de la Coordinación de Presupuesto e Información Programática.

De 1984 A 1992 Balanza "H"; 1993 a 1996, Balanza "G".

Resultado del ejercicioProductos de

Inversión y otrosServiciosde

PersonalManteni-miento

Servicios Generales

Prestaciones en dinero (2)

Incobrabilidades depreciaciones y

reversión de cuotas

Ajustes a resultados ejercicios anteriores

Provisión para reservas

actuarialesObrero

PatronalesCargo del

Estado

Page 22: 12 Recursos_Humanos_Materiales_y_Financieros.xls

Cuadro No. XII.13Estado Consolidado de Ingresos y Gastos correspondiente al Ejercicio de 1997 - 2010 (1)(miles de pesos)

Años

Ingresos Gastos

Excedente (2)Suma

Cuotas

Total Intereses

1997 74 436 128 59 181 604 8 995 593 6 258 931 65 498 498 31 650 115 8 474 536 753 391 5 848 451 15 286 889 83 775 3 401 341 8 937 630 ( 921 701) (1 900 000) 6 115 929

1998 87 644 987 59 218 933 17 896 770 10 529 284 77 365 749 38 418 100 10 740 678 1 128 907 8 833 478 15 188 576 ( 22 640) 3 078 650 10 279 238 4 465 202 5 814 036

1999 108 811 327 72 899 788 21 943 976 13 967 563 98 006 598 48 887 075 13 848 824 1 577 198 11 254 346 18 955 523 55 224 3 428 408 10 804 729 0 6 029 825 4 774 904

2000 121 915 265 89 189 151 26 326 896 6 399 218 108 990 828 58 475 138 15 867 364 1 422 379 5 071 432 23 088 921 57 665 5 007 929 12 924 437 0 8 491 534 4 432 903

2001 132 552 874 97 328 510 27 818 898 7 405 466 124 039 673 67 212 914 16 274 270 1 797 694 6 003 788 28 101 985 85 534 4 563 488 8 513 201 0 8 476 096 37 105

2002 140 213 608 104 172 823 29 916 790 6 123 995 126 730 183 72 010 131 17 075 410 1 319 987 7 372 465 24 255 313 4 696 877 13 483 425 11 644 731 1 776 000 62 694

2003 151 103 239 108 883 925 31 855 872 10 363 442 133 570 432 77 246 320 18 806 359 1 666 218 10 310 373 21 245 466 4 295 696 17 532 807 0 14 619 070 2 736 000 177 737

2004 163 370 900 121 364 768 35 565 351 6 440 781 145 961 194 77 604 748 21 992 966 2 094 067 11 199 000 27 691 255 5 379 158 17 409 706 0 17 168 397 241 309

2005 177 718 372 129 315 843 39 459 937 8 942 592 155 036 078 81 161 323 21 170 340 2 310 486 16 980 907 28 648 615 4 764 407 22 682 294 22 481 797 200 497

2006 180 187 426 132 082 244 35 907 522 12 197 660 171 742 569 88 082 625 21 540 723 2 378 921 19 090 837 34 692 525 5 956 938 8 444 857 8 173 554 271 303

2007 203 742 750 144 577 826 43 167 658 15 997 266 183 956 716 94 477 326 22 889 742 2 551 401 19 435 701 39 533 204 18 888 5 050 455 19 786 034 19 583 313 202 721

2008 216 989 987 154 073 883 45 746 221 17 169 883 196 000 316 98 550 809 28 048 714 2 591 098 16 899 846 45 251 277 105 814 4 552 758 20 989 671 13 095 487 7 668 607 225 577

2009 226 973 203 155 098 632 46 919 974 24 954 597 214 172 379 106 993 771 31 659 454 2 969 513 17 626 913 50 219 502 118 322 4 584 904 12 800 824 6 325 311 6 275 144 200 369

2010 251 520 849 171 718 101 50 689 940 29 112 808 238 332 021 117 228 934 36 256 888 3 310 974 17 979 427 57 669 068 969 440 4 917 289 13 188 828 6 922 899 6 138 344 127 585 (1) A partir de 1997 cambia la presentación, en virtud de haberse modificado el desglose de los rubros de Gastos, para adecuarlo a la contabilidad actual del I.M.S.S.

(2) Diferencia del ingreso total menos gasto total.

(3) Resultado de restar al excedente los ajustes a resultados de ejercicios anteriores y la provisión para obligaciones contractuales y en el 2002 la provisión para la reserva de gastos.

Nota 1 Del importe total de los ingresos por Cuotas Obrero Patronales (COP's), se efectuó la separación de los ingresos por concepto de multas, recargos y actualizaciones (derivados de COP's) para ubicarlos en el renglón de otros ingresos.

(Cuentas 41031601, 41031602 y 41031604)

Nota 2Del rubro de Intereses Financieros que en el Estado de Ingresos y Gastos se presenta en "Otros Gastos", para efectos de presentación se reubica la Pérdida Cambiaria de las Reservas Financieras y el Costo Financiero por el pago de Préstamos de la ROCF, para presentarse el efecto neto en los Ingresos de las Reservas.

(Cuentas 42070106 y 42070108)

Nota 3De las cuentas que integran el Gasto Corriente, se efectúa la reubicación de la cuenta Aportación de Trabajadores del RJP, que presenta saldo acreedor, al renglón de Ingresos por Aportación de los Trabajadores al Fondo de Jubilación, compensándose con el gasto que efectúa el IMSS por las aportaciones a dicho régimen.

(Cuentas 42065007 y 42060232 )

Ajustes a resultados ejercicios anteriores

Provision para obligaciones contractuales

Provision para la

reserva de gastos

Resultado del ejercicio

(3)Productos de

Inversión y otrosServiciosde

PersonalConsumo de

BienesManteni-miento

Servicios Generales

Prestaciones en Dinero (2)

Incobrabilidades depreciaciones y

reversión de cuotasObrero

PatronalesCargo del

Estado

Fuente: Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, con integración de cifras de la Coordinación de Presupuesto e Información Programática, 1997, Balanza "H", 1998 Balanza "G", 1999 Balanza "H", 2000 Balanza "H", 2001 Balanza "H", 2002 Balanza "H", 2003 Balanza "H", 2004 Balanza "G-11", 2005 cierre contable al 300306, 2006 cierre contable al 31/01/07, 2007 cierre al 14/03/08, 2008 cierre al 12/02/09, Año 2009 Estados Financieros Versión 020210_1630hrs, Año 2010 Estados Financieros Versión 9982010_040211_2200 hrs.

Page 23: 12 Recursos_Humanos_Materiales_y_Financieros.xls

Cuadro No. XII.14Estado Consolidado de Ingresos y Gastos por Ramo de Seguro. 1995-1996(miles de pesos)

Concepto

1995 1996

Total Guarderías Total Guarderías

Ingresos 48 040 082 4 249 761 25 362 746 16 505 444 1 922 131 59 075 361 5 103 549 31 197 761 20 411 007 2 363 044

Cuotas y contribuciones 44 674 338 3 979 172 24 272 573 14 583 132 1 839 461 55 447 715 4 798 636 29 968 309 18 411 210 2 269 560 Obrero-Patronal (1) 42 439 618 3 979 172 22 799 127 13 821 858 1 839 461 52 818 819 4 798 636 28 310 208 17 440 415 2 269 560 Contribución Estatal 2 073 563 1 312 289 761 274 2 628 896 1 658 101 970 795 Solidaridad Social (Contribución Estatal) 161 157 161 157 0 Productos de inversión y otros ingresos 3 365 744 270 589 1 090 173 1 922 312 82 670 3 627 646 304 913 1 229 452 1 999 797 93 484 Intereses Moratorios 1 194 529 141 709 645 624 356 549 50 647 1 472 829 133 808 789 417 486 318 63 286 Intereses de Inversión de Reservas Actuariales 1 527 852 1 527 852 1 497 784 416 127 1 081 657 Intereses Financieros e Ingresos Diversos 643 363 128 880 444 549 37 911 32 023 657 033 ( 245 022) 440 035 431 822 30 198

Gastos 47 190 623 3 968 741 25 747 555 16 613 764 860 563 57 986 162 4 906 258 32 344 258 19 664 773 1 070 873

Prestaciones Médicas 23 154 427 1 690 875 18 794 216 2 669 336 0 28 404 032 2 092 041 24 041 834 2 270 157 0 Gasto Directo 20 703 792 1 494 727 16 734 292 2 474 773 25 244 570 1 842 377 21 383 150 2 019 043 Gasto de Apoyo, de Normatividad y Supervisión 2 450 635 196 148 2 059 924 194 563 3 159 462 249 664 2 658 684 251 114 Prestaciones Sociales 1 309 731 0 0 605 466 704 265 1 576 828 0 0 687 404 889 424 Sociales 605 466 0 0 605 466 0 687 404 0 0 687 404 0 Gasto Directo 459 937 459 937 533 767 533 767 Gasto de Apoyo, de Normatividad y Supervisión 145 529 145 529 153 637 153 637 Operación de Guarderías en Delegaciones 704 265 0 0 0 704 265 889 424 0 0 0 889 424 Gasto Directo 700 598 700 598 878 574 878 574 Gasto de Apoyo, de Normatividad y Supervisión 3 667 3 667 10 850 10 850 Prestaciones en dinero (2) 14 156 378 1 741 000 1 335 195 11 080 183 0 18 470 482 2 208 015 1 527 600 14 734 867 0 Gasto Directo 13 993 300 1 702 540 1 321 793 10 968 967 0 18 257 748 2 161 599 1 511 978 14 584 171 0 Subsidios por Incapacidad Temporal en R.T. 519 774 519 774 542 756 542 756 Subsidios por Enfermedad General 697 363 697 363 782 684 782 684 Subsidios por Maternidad 590 455 590 455 696 737 696 737 Pensiones por Incapacidad Permanente 679 120 679 120 969 803 969 803 Pensiones de Viudez 2 144 185 181 042 1 963 143 2 918 514 249 782 2 668 732 Pensiones de Orfandad 396 606 88 215 308 391 418 708 103 187 315 521 Pensiones de Ascendencia 47 275 20 563 26 712 60 419 26 261 34 158 Pensiones de Invalidez 2 590 006 2 590 006 3 231 732 3 231 732 Pensiones de Vejez 3 801 658 3 801 658 5 274 361 5 274 361 Finiquitos por Matrimonio a Viudas Pensionadas 1 268 50 1 218 372 34 338 Finiquitos por Pensiones de Orfandad 126 19 107 6 6 Finiquitos a Pens. por cambio de residencia al ext. 57 57 0 Ayuda para Gastos de Matrimonio a los Asegurados 39 894 39 894 52 596 52 596 Ayuda para Gastos de Funeral 41 934 3 895 33 975 4 064 58 364 944 32 557 24 863 Indemnizaciones por Incapacidad Permanente 71 586 71 586 84 099 84 099 Pensiones por Jubilaciones años de servicio 2 224 306 2 224 306 2 970 742 2 970 742 Pensiones por Jubilaciones por R.T. 138 276 138 276 184 733 184 733 Indemnizaciones a Pensionados Empleados IMSS 9 411 9 411 11 122 11 122 Gastos de Apoyo, de Normatividad y Supervisión 163 078 38 460 13 402 111 216 212 734 46 416 15 622 150 696 Gastos de administración 5 096 551 413 862 3 144 602 1 424 293 113 794 5 502 252 448 425 3 480 378 1 448 658 124 791 Gastos no distribuibles 2 846 190 123 004 2 473 542 207 140 42 504 3 777 568 157 777 3 294 446 268 687 56 658 Reversión de Cuotas Obrero Patronales 999 591 24 779 974 812 1 167 921 29 225 1 138 696 Intereses Financieros 562 937 562 937 912 943 912 943 Castigo por Incobrabilidad y Fluctuación en Precios 365 906 34 793 199 352 115 677 16 084 455 401 41 935 247 398 146 235 19 833 Depreciaciones y Amortizaciones 917 756 63 432 736 441 91 463 26 420 1 241 303 86 617 995 409 122 452 36 825 Ajuste a Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0 Gastos de proviciones 627 346 0 627 346 255 000 0 255 000 Provisiones para Reservas Actuariales en R.T. 0 0 Provisiones para Reservas Actuariales en I.V.C.M. 627 346 627 346 255 000 255 000 Obligaciones Contractuales 0 0

Remanente de Operación 849 459 281 020 ( 384 809) ( 108 320) 1 061 568 1 089 199 197 291 (1 146 497) 746 234 1 292 171 (1) En 1995 incluye 592 298 y en 1996 incluye 706 538 miles de pesos que el Instituto aporta para el Régimen de Pensiones y Jubilaciones de su Personal.

(2) Incluye aplicación de rectificación a resultados de ejercicios anteriores al capítulo por 14 945 para 1995, (cantidades en miles de nuevos pesos).

Nota.- En el año de 1995 se trabajó la Balanza G.

Fuente: Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, con integración de cifras de la Coordinación de Presupuesto e Información Programática.

Riesgos de Trajabo

Enfermedad y Maternidad

Invalidez, vejez, cesantía y muerte

Riesgos de Trajabo

Enfermedad y Maternidad

Invalidez, vejez, cesantía y muerte

Page 24: 12 Recursos_Humanos_Materiales_y_Financieros.xls

Cuadro No. XII.15

Estado de Ingresos y Gastos por Ramo de Seguro enero a junio de 1997(miles de pesos)

1a. Parte

Concepto

Guarderías Total

Ingresos

Cuotas Obrero Patronales 2 841 561 17 452 382 10 729 631 1 405 319 32 428 893 92.48 Cuotas a Cargo del Gobierno Federal 997 930 589 024 1 586 954 4.53

Suma 2 841 561 18 450 312 11 318 655 1 405 319 34 015 847 97.01

Otros Ingresos y Productos de Inversión 111 856 531 367 361 275 44 804 1 049 302 2.99

Total de Ingreso 2 953 417 18 981 679 11 679 930 1 450 123 35 065 149 100.00

Gastos

Prestaciones Médicas 1 243 736 14 298 825 1 349 791 16 892 352 48.17 Prestaciones Sociales 408 142 408 142 1.16 Operación de Guarderías 508 533 508 533 1.45 Prestaciones en Dinero (*) 1 224 369 923 276 9 103 292 11 250 937 32.09

0.00

Gasto Corriente 2 468 105 15 222 101 10 861 225 508 533 29 059 964 82.87

Gasto de Administración 244 017 1 994 232 790 480 69 079 3 097 808 8.83

Reversión de Cuotas 195 770 491 141 686 911 1.96 Intereses Financieros 15 347 15 347 0.04 Provisiones: 71 121 682 189 156 593 31 336 941 239 2.68 Incobrabilidades y ajustes 25 333 155 591 92 171 12 529 285 624 0.81 Depreciaciones 45 788 526 598 64 422 18 807 655 615 1.87

Otros Gastos 266 891 1 188 677 156 593 31 336 1 643 497 4.69

Total de Gastos 2 979 013 18 405 010 11 808 298 608 948 33 801 269 96.40

Excedente ingresos/gastos ( 25 596) 576 669 ( 128 368) 841 175 1 263 880 3.60

Ajuste a Resultados de Ejercicios Anteriores 66 023 716 957 111 071 27 650 921 701 2.63 Excedente Antes de Reservas Actuariales ( 91 619) ( 140 288) ( 239 439) 813 525 342 179 0.98 Provisión Reservas Actuariales I.V.C.M. 0.00

Remanente de Operación ( 91 619) ( 140 288) ( 239 439) 813 525 342 179 0.98 Nota: No se incluyen los intereses actuariales por ser un movimiento virtual.

(*) Se incluyen gastos por normatividad, supervisión y apoyo.

Fuente: Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, con integración de cifras de la Coordinación de Presupuesto e Información Programática.

Riesgos de

Trajabo

Enfermedad y

Maternidad

Invalidez, vejez, cesantía y muerte

% En relación al total de ingresos

Page 25: 12 Recursos_Humanos_Materiales_y_Financieros.xls

Cuadro No. XII.15

Estado de Ingresos y Gastos por Ramo de Seguro julio a diciembre de 1997(miles de pesos)

Conclusión

ConceptoEnfermedad y Maternidad

Invalidez y Vida

TotalAsegurados Pensionados

Ingresos

Cuotas Obrero Patronales 3 468 475 14 518 822 2 319 356 4 763 468 1 636 722 45 868 26 752 711 67.95 Contribución y Transferencias del Estado 6 957 238 123 972 287 218 0 40 211 7 408 639 18.82

Suman las Cuotas 3 468 475 21 476 060 2 443 328 5 050 686 1 636 722 86 079 34 161 350 86.77 Otros Ingresos (*) 266 376 316 541 50 781 4 656 535 ( 86 845) 6 241 5 209 629 13.23

Total de Ingresos 3 734 851 21 792 601 2 494 109 9 707 221 1 549 877 92 320 39 370 979 100.00

Gastos

Servicios de Personal 482 782 12 620 159 1 239 577 1 369 943 833 358 9 176 16 554 995 42.05 Consumos 111 118 3 750 914 368 057 41 442 64 376 2 672 4 338 579 11.02 Mantenimiento 0 0 495 434 0 495 434 1.26 Servicios Generales (*) 109 504 2 802 273 273 052 877 357 699 696 2 043 4 763 925 12.10 Prestaciones Económicas 462 710 1 015 607 2 665 905 0 4 144 222 10.53 Sumas Aseguradas 58 245 0 1 338 463 1 396 708 3.55 Régimen de Jubilaciones y Pensiones IMSS 1 308 390 1 308 390 3.32 Subsidios y Ayudas 404 465 1 015 607 0 19 052 1 439 124 3.66 Recuperación de Gastos 354 ( 139 209) 0 ( 37 839) ( 264 796) ( 55) ( 441 545) (1.12)

Suma Gasto Corriente: 1 166 468 20 049 744 1 880 686 5 412 242 1 332 634 13 836 29 855 610 75.83

Otros Intereses Financieros 502 39 943 25 589 ( 6 688) 9 082 68 428 0.17 Ajuste e Incobrabilidades 31 235 111 286 41 512 44 799 15 486 244 318 0.62 Depreciaciones y Amortizaciones 0 0 994 871 0 994 871 2.53 Reversión de Cuotas 17 490 455 050 ( 1) 56 405 5 058 534 002 1.36

Suma de Otros: 49 227 606 279 67 100 1 089 387 29 626 0 1 841 619 4.68

Total de Gastos 1 215 695 20 656 024 1 947 785 6 501 629 1 362 260 13 836 31 697 229 80.51

Excedente ingresos/gastos: 2 519 156 1 136 578 546 322 3 205 593 187 617 78 484 7 673 750 19.49

Aportación por aplicación boletín D-3 RJP 55 100 1 448 402 141 898 157 700 95 000 1 900 1 900 000 4.83

Excedente neto ingresos/gastos: 2 464 056 ( 311 824) 404 424 3 047 893 92 617 76 584 5 773 750 14.66 (*) Incluye los importes por concepto de Gasto Administrativo por uso de Bienes e Intereses Interseguros.

Fuente: Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, con integración de cifras de la Coordinación de Presupuesto e Información Programática.

Riesgos de Trabajo

Guarderías y Prestaciones

Sociales

Seguro para la Familia

% En relación al total de ingresos

Page 26: 12 Recursos_Humanos_Materiales_y_Financieros.xls

Cuadro No. XII.16

Estado Consolidado de Ingresos y Gastos por Ramo de Seguro enero a junio de 1997(miles de pesos)

1a. Parte

Concepto Total Guarderías

Ingresos 35 065 149 2 953 417 18 981 679 11 679 930 1 450 123

Cuotas y contribuciones 33 624 936 2 841 561 18 450 312 10 927 744 1 405 319 Obrero Patronal 32 037 982 2 841 561 17 452 382 10 338 720 1 405 319 Contribución Estatal 1 586 954 997 930 589 024 Solidaridad Social (Contribución Estatal)Productos de inversión y otros ingresos 1 440 213 111 856 531 367 752 186 44 804 Intereses Moratorios 748 698 66 405 407 846 241 606 32 841 Intereses de Inversión de Reservas Actuariales 9 502 2 049 7 453 Intereses Financieros e Ingresos Diversos 682 013 43 402 123 521 503 127 11 963

Gastos (2) (3) 34 722 970 3 045 036 19 121 967 11 919 369 636 598

Prestaciones Médicas 16 892 352 1 243 736 14 298 825 1 349 791 0 Gasto Directo 15 115 986 1 112 947 12 795 189 1 207 850 Gasto de Apoyo, de Normatividad y Supervisión 1 776 366 130 789 1 503 636 141 941

Prestaciones Sociales 916 675 0 0 408 142 508 533 Sociales 408 142 0 0 408 142 0 Gasto Directo 315 072 315 072 Gasto de Apoyo, de Normatividad y Supervisión 93 070 93 070 Operación de Guarderías en Delegaciones 508 533 0 508 533 Gasto Directo 502 687 502 687 Gasto de Apoyo, de Normatividad y Supervisión 5 846 5 846 Prestaciones en dinero 11 250 937 1 224 369 923 276 9 103 292 0 Gasto Directo 11 142 668 1 201 298 876 919 9 064 451 0 Subsidios por Incapacidad Temporal en Riesgos de Trabajo 320 695 320 695 Subsidios por Enfermedad General 480 072 480 072 Subsidios por Maternidad 396 847 396 847 Pensiones por Incapacidad Permanente 495 494 495 494 Pensiones de Viudez 1 842 906 155 225 1 687 681 Pensiones de Orfandad 219 084 58 956 160 128 Pensiones de Ascendencia 43 796 14 927 28 869 Pensiones de Invalidez 1 914 996 1 914 996 Pensiones de Vejez 3 384 695 3 384 695 Finiquitos por Matrimonio de Viudas Pensionadas 0 Finiquitos por Pensiones de Orfandad Finiquitos a Pensionados por cambio de Residencia al extranjero. Ayudas para gastos de Matrimonio de asegurados 39 199 39 199 Ayuda para Gastos de Funeral 38 940 1 025 37 915 Indemnizaciones por Incapacidad Permanente 35 037 35 037 Pensiones por Jubilaciones años de servicio 1 797 339 1 797 339 Pensiones por Jubilaciones por R.T. 119 939 119 939 Indemnizaciones a Pensionados Empleados IMSS 12 410 12 410 Quebrantos Patrimoniales Prestaciones en Dinero 1 219 1 219 Gastos de Apoyo, de Normatividad y Supervisión 108 269 23 071 46 357 38 841 Gastos de administración 3 097 808 244 017 1 994 232 790 480 69 079 Gastos no distribuibles 2 565 198 332 914 1 905 634 267 664 58 986 Reversión de Cuotas 686 911 195 770 491 141 Intereses Financieros 15 347 15 347 Castigos por Incobrabilidad y Fluctuación en Precios 285 624 25 333 155 591 92 171 12 529 Depreciaciones y Amortizaciones 655 615 45 788 526 598 64 422 18 807 Ajuste a Resultados Anteriores 921 701 66 023 716 957 111 071 27 650 Gastos de provisiones 0 Provisiones para Reservas Actuariales en R.T. Provisiones para Reservas Actuariales en I.V.C.M. Obligaciones Contractuales

Remanente de Operación 342 179 - 91 619 - 140 288 - 239 439 813 525 Fuente: Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, con integración de cifras de la Coordinación de Presupuesto e Información Programática.

Riesgos de

Trabajo

Enfermedad y

Maternidad

Invalidez, vejez, cesantía y muerte

Page 27: 12 Recursos_Humanos_Materiales_y_Financieros.xls

Cuadro No. XII.16

Estado Consolidado de Ingresos y Gastos por Ramo de Seguro julio a diciembre de 1997(miles de pesos)

Conclusión

Concepto Invalidez y VidaTotal

Ingresos 39 370 979 3 734 851 24 286 710 9 707 221 1 549 877 92 320

Cuotas y contribuciones 34 161 350 3 468 475 23 919 388 5 050 686 1 636 722 86 079 Obrero Patronal 26 752 711 3 468 475 16 838 178 4 763 468 1 636 722 45 868 Contribución Estatal 7 408 639 7 081 210 287 218 40 211

productos de inversión y otros ingresos 5 209 629 266 376 367 322 4 656 535 ( 86 845) 6 241 Intereses Moratorios 837 485 53 824 280 379 488 409 14 873 Productos de Inversión 669 826 183 694 ( 38 956) 521 757 ( 2 243) 5 574 Ingresos y Aprovechamientos Varios 3 702 318 28 858 125 899 3 646 369 ( 99 475) 667

Gastos 33 597 229 1 270 795 24 194 110 6 659 328 1 457 260 15 736

Consumo de Bienes 16 554 995 482 782 13 859 736 1 369 943 833 358 9 176 Mantenimiento 4 338 579 111 118 4 118 971 41 442 64 376 2 672 Servicios Generales 495 434 495 434 Recuperación de gastos 4 763 925 109 504 3 075 325 877 357 699 696 2 043 Prestaciones en Dinero ( 441 545) 354 ( 139 209) ( 37 839) ( 264 796) ( 55) Subsidios por Incapacidad Temporal en Riesgos de Trabajo 4 144 222 462 710 1 015 607 2 665 905 Subsidios por Enfermedad General 352 779 352 779 Subsidios por Maternidad 507 132 507 132 Suma Asegurada Riesgos de Trabajo 478 081 478 081 Suma Asegurada por Invalidez y Vida 58 245 58 245 Régimen de Jubilados y Pensionados IMSS 1 338 463 1 338 463 Ayudas para gastos de Matrimonio 1 308 390 1 308 390 Ayuda para Gastos de Funeral 9 279 9 279 Indemnizaciones por Incapacidad Permanente R.T. 31 404 1 010 30 394 Indemnizaciones por I.V.C. y M. 50 676 50 676 Quebrantos Patrimoniales Prestaciones en Dinero 9 773 9 773

Gastos no distribuibles 3 741 619 104 327 2 263 680 1 247 086 124 626 1 900 Reversión de Cuotas 534 002 17 490 455 050 56 404 5 058 Intereses Financieros 68 428 502 65 532 ( 6 688) 9 082 Castigos por Incobrabilidad y Fluctuación en Precios 244 318 31 235 152 798 44 799 15 486 Depreciaciones y Amortizaciones 994 871 994 871 Provisión Obligaciones Contractuales 1 900 000 55 100 1 590 300 157 700 95 000 1 900

Remanenete de Operación 5 773 750 2 464 056 92 600 3 047 893 92 617 76 584 (2) El total difiere del Cuadro No. 16 ya que aquí se suman los ajustes a resultados anteriores.

(3) El total difiere del Cuadro No. 18 ya que aqui no se incluyen los intereses actuariales y los gastos tienen diferente distribución.

Fuente: Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, con integración de cifras de la Coordinación de Presupuesto e Información Programática.

Riesgos de Trabajo

Enfermedad y Maternidad

Guarderías y Prestaciones

Sociales

Seguro para la Familia

Page 28: 12 Recursos_Humanos_Materiales_y_Financieros.xls

Cuadro No. XII.17

Estado de Ingresos y Gastos por Ramo de Seguro 1998(miles de pesos)

Concepto Riesgos de TrabajoEnfermedad y Maternidad

Invalidez y Vida

TotalAsegurados Pensionados

Ingresos

Cuotas Obrero Patronales 7 505 941 32 707 242 5 224 923 37 932 165 9 637 415 3 735 607 407 805 59 218 933 67.57 Contribución y Transferencias del Estado 16 937 287 180 201 17 117 488 468 730 310 552 17 896 770 20.42

Suman las Cuotas 7 505 941 49 644 529 5 405 124 55 049 653 10 106 145 3 735 607 718 357 77 115 703 87.99 Otros Ingresos (*) 577 723 2 510 138 400 314 2 910 452 7 034 593 ( 24 872) 31 388 10 529 284 12.01

Total de Ingresos 8 083 664 52 154 667 5 805 438 57 960 105 17 140 738 3 710 735 749 745 87 644 987 100.00

Gastos

Servicios de Personal 1 355 778 30 042 897 2 950 872 32 993 769 2 273 318 1 466 330 328 905 38 418 100 49.66 Consumo de Bienes 319 563 9 224 838 905 183 10 130 021 73 120 118 410 99 564 10 740 678 13.88 Mantenimiento 1 128 907 1 128 907 1.46 Servicios Generales (*) 250 647 5 389 727 779 142 6 168 869 975 367 1 377 855 60 740 8 833 478 11.42 Prestaciones Económicas 1 783 388 2 444 655 2 444 655 10 960 533 15 188 576 19.63 Sumas Aseguradas 847 086 6 911 440 7 758 526 10.03 Régimen de Jubilaciones y Pensiones IMSS 3 931 129 3 931 129 5.08 Subsidios y Ayudas 936 302 2 444 655 2 444 655 117 964 3 498 921 4.52

Suma Gasto Corriente: 3 709 376 47 102 117 4 635 197 51 737 314 15 411 245 2 962 595 489 209 74 309 739 96.05

Otros Intereses Financieros 855 5 487 3 515 9 002 ( 29 694) ( 2 817) 14 ( 22 640) (0.03) Ajustes e Incobrabilidades 78 920 275 106 102 619 377 725 93 134 38 193 587 972 0.76 Depreciaciones y Amortizaciones 1 426 194 1 426 194 1.84 Reversión de Cuotas 41 667 1 021 686 1 021 686 1 131 1 064 484 1.38

Suma de otros: 121 442 1 302 279 106 134 1 408 413 1 490 765 35 376 14 3 056 010 3.95

Total de Gastos 3 830 818 48 404 396 4 741 331 53 145 727 16 902 010 2 997 971 489 223 77 365 749 88.27

Excedente de Ingresos/Gastos: 4 252 846 3 750 271 1 064 107 4 814 378 238 728 712 764 260 522 10 279 238 11.73

Aportación por aplicación boletin D-3 RJP 156 733 3 723 677 3 723 677 279 479 268 203 37 110 4 465 202 5.09

Excedente neto ingresos/gastos: 4 096 113 1 090 701 1 090 701 ( 40 751) 444 561 223 412 5 814 036 6.63 (*) Incluye los importes por concepto de Gasto Administrativo por uso de Bienes.

Fuente: Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, con integración de cifras de la Coordinación de Presupuesto e Información Programática.

Total Enfermedad y Maternidad

Guarderias y Prestaciones

Sociales

Seguro para la Familia

% En relación al total de ingresos

Page 29: 12 Recursos_Humanos_Materiales_y_Financieros.xls

Cuadro No. XII.18

Estado Consolidado de Ingresos y Gastos por Ramo de Seguro 1998(miles de pesos)

Concepto Riesgos de Trabajo Invalidez y VidaTotal

Ingresos 87 644 987 8 083 664 57 960 105 17 140 738 3 710 735 749 745

Cuotas y contribuciones 77 115 703 7 505 941 55 049 653 10 106 145 3 735 607 718 357 Obrero Patronal 59 218 933 7 505 941 37 932 165 9 637 415 3 735 607 407 805 Contribución Estatal 17 896 770 17 117 488 468 730 310 552

Productos de inversión y otros ingresos 10 529 284 577 723 2 910 452 7 034 593 ( 24 872) 31 388 Intereses Moratorios 805 929 41 542 288 753 455 395 18 687 1 552 Productos de Inversión 2 236 078 988 702 ( 20 012) 1 263 365 ( 7 887) 11 910 Ingresos y Aprovechamientos Varios 7 487 277 ( 452 521) 2 641 711 5 315 833 ( 35 672) 17 926

Gastos 81 830 951 3 987 551 56 869 404 17 181 489 3 266 174 526 333

Servicios de personal 38 418 100 1 355 778 32 993 769 2 273 318 1 466 330 328 905 Consumo de Bienes 10 740 678 319 563 10 130 021 73 120 118 410 99 564 Mantenimiento 1 128 907 1 128 907 Servicios Generales 8 833 478 250 647 6 168 869 975 367 1 377 855 60 740 Recuperación de gastos Prestaciones Económicas 15 188 576 1 783 388 2 444 655 10 960 533 Subsidios por Incapacidad Temporal en Riesgos por Trabajo 826 980 826 980 Subsidios por Enfermedad General 1 239 953 1 239 953 Subsidios por Maternidad 1 122 653 1 122 653 Suma Asegurada por Riesgos de Trabajo 847 086 847 086 Suma Asegurada por Invalidez y Vida 6 911 440 6 911 440 Régimen de Jubilados y Pensionados IMSS 3 931 129 3 931 129 Ayudas para Gastos de Matrimonio 84 84 Ayuda para Gastos de Funeral 85 554 1 981 83 573 Indemnizaciones por Incapacidad Permanente R.T. 104 803 104 803 Indemnizaciones por I.V.C. y M. 18 244 18 244 Ajuste a resultados de ejercicios anteriores por Prestaciones Económicas 100 650 2 538 ( 1 524) 99 636 Gastos no distribuibles 7 521 212 278 175 5 132 090 1 770 244 303 579 37 124 Reversión de Cuotas 1 064 484 41 667 1 021 686 1 131 Intereses Financieros ( 22 640) 855 9 002 ( 29 694) ( 2 817) 14 Castigos por Incobrabilidad y Fluctuación en Precios 587 972 78 920 377 725 93 134 38 193 Depreciaciones y Amortizaciones 1 426 194 1 426 194 Provisión Obligaciones Contractuales 4 465 202 156 733 3 723 677 279 479 268 203 37 110

Remanente de Operación 5 814 036 4 096 113 1 090 701 ( 40 751) 444 561 223 412 Fuente: Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, con integración de cifras de la Coordinación de Presupuesto e Información Programática.

Enfermedad y Maternidad

Guarderias y Prestaciones

Sociales

Seguro para la Familia

Page 30: 12 Recursos_Humanos_Materiales_y_Financieros.xls

Cuadro No. XII.19

Estado de Ingresos y Gastos por Ramo de Seguro 1999(miles de pesos)

Riesgos de Trabajo Invalidez y Vida

Concepto Total

Ingresos

Cuotas Obrero Patronales 9 169 457 47 508 691 10 964 349 4 749 402 507 889 72 899 788 67.00 Contribución y Transferencias del Estado 21 000 040 579 701 364 235 21 943 976 20.17

Suman las Cuotas 9 169 457 68 508 731 11 544 050 4 749 402 872 124 94 843 764 87.16 Otros Ingresos (*) 1 630 074 1 592 877 10 147 599 571 642 25 371 13 967 563 12.84

Total de Ingresos 10 799 531 70 101 608 21 691 649 5 321 044 897 495 108 811 327 100.00

Gastos

Servicios de Personal 1 897 747 41 335 287 2 467 930 2 480 597 705 514 48 887 075 49.88 Consumo de Bienes 458 184 12 886 050 118 090 163 143 223 357 13 848 824 14.13 Mantenimiento 1 577 198 1 577 198 1.61 Servicios Generales (*) 338 904 7 744 021 1 132 218 1 925 533 113 670 11 254 346 11.48 Prestaciones Económicas 2 713 986 3 129 671 13 111 866 0 0 18 955 523 19.34 Sumas Aseguradas 1 539 729 7 693 605 9 233 334 9.42 Régimen de Jubilaciones y Pensiones IMSS 5 321 026 5 321 026 5.43 Subsidios y Ayudas 1 174 257 3 129 671 97 235 4 401 163 4.49

0 Suma Gasto Corriente: 5 408 821 65 095 029 18 407 302 4 569 273 1 042 541 94 522 966 96.45

Otros Intereses Financieros 2 595 36 304 13 803 2 201 321 55 224 0.06 Ajustes e Incobrabilidades 92 051 444 663 106 387 45 848 688 949 0.70 Depreciaciones y Amortizaciones 0 0 1 592 211 1 592 211 1.62 Reversión de Cuotas 39 788 1 107 457 3 1 147 248 1.17

Suma de Otros: 134 434 1 588 424 1 712 401 48 052 321 3 483 632 3.55

Total de Gastos 5 543 255 66 683 453 20 119 703 4 617 325 1 042 862 98 006 598 90.07

Excedente de Ingreso/Gasto: 5 256 276 3 418 155 1 571 946 703 719 ( 145 367) 10 804 729 9.93

Costo Laboral 233 354 5 090 378 314 154 305 110 86 829 6 029 825 5.54 Resultados de ejercicios anteriores. 0 0

0 Excedente neto ingresos/gastos: 5 022 922 (1 672 223) 1 257 792 398 609 ( 232 196) 4 774 904 4.39 (*) Incluye los importes por concepto de Gasto Administrativo por uso de Bienes.

Fuente: Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, con integración de cifras de la Coordinación de Presupuesto e Información Programática.

Enfermedad y Maternidad

Guarderias y Prestaciones

Sociales

Seguro para la Familia

% En relación al total de ingresos

Page 31: 12 Recursos_Humanos_Materiales_y_Financieros.xls

Cuadro No. XII.20

Estado Consolidado de Ingresos y Gastos por Ramo de Seguro 1999(miles de pesos)

Invalidez y VidaConcepto Total

Ingresos 108 811 327 10 799 531 70 101 608 21 691 649 5 321 044 897 495

Cuotas y contribuciones 94 843 764 9 169 457 68 508 731 11 544 050 4 749 402 872 124 Obrero Patronal 72 899 788 9 169 457 47 508 691 10 964 349 4 749 402 507 889 Contribución Estatal 21 943 976 21 000 040 579 701 364 235

Productos de inversión y otros ingresos 13 967 563 1 630 074 1 592 877 10 147 599 571 642 25 371 Intereses Moratorios 1 952 572 176 988 862 098 853 954 57 871 1 661 Productos de Inversión 3 060 081 1 402 969 280 510 1 306 486 51 804 18 312 Ingresos y Aprovechamientos Varios 8 954 910 50 117 450 269 7 987 159 461 967 5 398

Gastos 104 036 423 5 543 255 71 773 831 20 433 857 4 922 435 1 129 691

Servicios de Personal 48 887 075 1 897 747 41 335 287 2 467 930 2 480 597 705 514 Consumo de Bienes 13 848 824 458 184 12 886 050 118 090 163 143 223 357 Mantenimieto 1 577 198 1 577 198 Servicios Generales 11 254 346 338 904 7 744 021 1 132 218 1 925 533 113 670 Prestaciones Económicas 18 955 523 2 713 986 3 129 671 13 111 866 0 0 Subsidios por Incapacidad Temporal en Riesgos por Trabajo 1 025 055 1 025 055 Subsidios por Enfermedad General 1 630 335 0 1 630 335 Subsidios por Maternidad 1 398 827 0 1 398 827 Suma Asegurada por Riesgos de Trabajo 1 539 729 1 539 729 Suma Asegurada por Invalidez y Vida 7 693 605 7 693 605 Régimen de Jubilados y Pensionados IMSS 5 321 026 5 321 026 Ayudas para Gastos de Matrimonio 0 Ayuda para Gastos de Funeral 100 732 2 182 98 550 Indemnizaciones por Incapacidad Permanente R.T. 144 180 144 180 Indemnizaciones por I.V.C. y M. 20 671 20 671 Ajuste a resultados de ejercicios anteriores por Prestaciones Económicas 81 363 2 840 1 959 76 564 Gastos no distribuibles 9 513 457 134 434 6 678 802 2 026 555 353 162 87 150 Reversión de Cuotas 1 147 248 39 788 1 107 457 0 3 Intereses Financieros 55 224 2 595 36 304 13 803 2 201 321 Castigos por Incobrabilidad y Fluctuación en Precios 688 949 92 051 444 663 106 387 45 848 Depreciaciones y Amortizaciones 1 592 211 1 592 211 Provisión Obligaciones Contractuales 6 029 825 233 354 5 090 378 314 154 305 110 86 829

Remanente de Operación 4 774 904 5 022 922 (1 672 223) 1 257 792 398 609 ( 232 196) Fuente: Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, con integración de cifras de la Coordinación de Presupuesto e Información Programática.

Riesgos de Trabajo

Enfermedad y Maternidad

Guarderias y Prestaciones

Sociales

Seguro para la Familia

Page 32: 12 Recursos_Humanos_Materiales_y_Financieros.xls

Cuadro No. XII.21

Estado de Ingresos y Gastos por Ramo de Seguro 2000(miles de pesos)

Enfermedad y MaternidadInvalidez y Vida

Concepto Total

Asegurados Pensionados

Ingresos

Cuotas Obrero Patronales 11 589 024 49 860 535 7 965 133 57 825 668 13 334 012 5 845 609 594 838 89 189 151 73.16 Contribución y Transferencias del Estado 24 760 764 441 216 25 201 980 714 540 0 410 376 26 326 896 21.59

Suman las Cuotas 11 589 024 74 621 299 8 406 349 83 027 648 14 048 552 5 845 609 1 005 214 115 516 047 94.75 Otros Ingresos 1 801 758 1 938 904 311 039 2 249 943 1 586 422 750 335 10 760 6 399 218 5.25

Total Ingresos 13 390 782 76 560 203 8 717 388 85 277 591 15 634 974 6 595 944 1 015 974 121 915 265 100.00

Gastos

Servicios de Personal 3 469 008 42 412 464 5 854 651 48 267 115 2 868 008 3 014 007 857 000 58 475 138 47.96 Consumos de Bienes 786 019 12 713 551 1 712 780 14 426 331 190 003 190 004 275 007 15 867 364 13.02 Mantenimiento 150 817 821 107 201 465 1 022 572 61 180 167 891 19 919 1 422 379 1.17 Servicios Generales 207 403 2 371 925 243 546 2 615 471 870 004 1 338 246 40 308 5 071 432 4.16 Prestaciones Económicas 3 640 683 8 728 181 670 772 9 398 953 9 604 493 346 320 98 472 23 088 921 18.94 Sumas Aseguradas 1 772 777 0 0 9 248 099 11 020 876 9.04 Régimen de Jubilaciones y Pensiones IMSS 398 153 4 853 318 670 772 5 524 090 334 270 344 948 98 082 6 699 543 5.50 Subsidios y Ayudas 1 469 753 3 874 863 0 3 874 863 22 124 1 372 390 5 368 502 4.40

0 0 Suma Gasto Corriente: 8 253 930 67 047 228 8 683 214 75 730 442 13 593 688 5 056 468 1 290 706 103 925 234 85.24

Otros Intereses Financieros 3 514 37 923 9 226 47 149 3 211 2 957 834 57 665 0.05 Ajustes e Incobrabilidades 119 018 389 064 145 127 534 191 127 719 55 778 0 836 706 0.69 Depreciaciones y Amortizaciones 0 312 287 0 312 287 2 622 955 863 0 2 936 105 2.41 Traslado de Depreciaciones 230 414 1 249 969 1 249 969 (1 766 451) 255 636 30 432 0 0.00 Reversión de Cuotas 41 205 1 193 913 0 1 193 913 0 0 1 235 118 1.01

Suma de Otros: 394 151 3 183 156 154 353 3 337 509 987 434 315 234 31 266 5 065 594 4.16 0

Total de gastos 8 648 081 70 230 384 8 837 567 79 067 951 14 581 122 5 371 702 1 321 972 108 990 828 89.40

Excedente ingresos/gastos: 4 742 701 6 329 819 ( 120 179) 6 209 640 1 053 852 1 224 242 ( 305 998) 12 924 437 10.60

Costo Laboral 503 756 6 158 974 850 190 7 009 164 416 481 437 683 124 450 8 491 534 6.97 Resultados de ejercicios anteriores 0 0 0

0 Excedente neto ingresos/gastos: 4 238 945 170 845 ( 970 369) ( 799 524) 637 371 786 559 ( 430 448) 4 432 903 3.64 Fuente: Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, con integración de cifras de la Coordinación de Presupuesto e Información Programática.

Riesgos de Trabajo

Total Enfermedad y Maternidad

Guarderias y Prestaciones

Sociales

Seguro para la Familia

% En relación al total de ingresos

Page 33: 12 Recursos_Humanos_Materiales_y_Financieros.xls

Cuadro No. XII.22

Estado Consolidado de Ingresos y Gastos por Ramo de Seguro 2000(miles de pesos)

Riesgos de Trabajo Invalidez y VidaConcepto Total

Ingresos 121 915 265 13 390 782 85 277 591 15 634 974 6 595 944 1 015 974

Cuotas y contribuciones 115 516 047 11 589 024 83 027 648 14 048 552 5 845 609 1 005 214 Obrero Patronal 89 189 151 11 589 024 57 825 668 13 334 012 5 845 609 594 838 Contribución Estatal 26 326 896 0 25 201 980 714 540 0 410 376

Productos de inversión y otros ingresos 6 399 218 1 801 758 2 249 943 1 586 422 750 335 10 760 Intereses Moratorios 1 636 511 215 578 866 969 492 359 59 925 1 680 Productos de Inversión 2 910 808 1 477 880 386 867 940 812 109 238 ( 3 989) Ingresos y Aprovechamientos Varios 1 851 899 108 300 996 107 153 251 581 172 13 069

Gastos 117 482 362 9 151 837 86 077 115 14 997 603 5 809 385 1 446 422

Servicios de Personal 58 475 138 3 469 008 48 267 115 2 868 008 3 014 007 857 000 Consumo de Bienes 15 867 364 786 019 14 426 331 190 003 190 004 275 007 Mantenimiento 1 422 379 150 817 1 022 572 61 180 167 891 19 919 Servicios Generales 5 071 432 207 403 2 615 471 870 004 1 338 246 40 308 Prestaciones Económicas 23 088 921 3 640 683 9 398 953 9 604 493 346 320 98 472 Subsidios por Incapacidad Temporal en Riesgos por Trabajo 1 233 626 1 233 626 Subsidios por Enfermedad General 1 950 617 1 950 617 Subsidios por Maternidad 1 788 913 1 788 913 Suma Asegurada por Riesgos de Trabajo 1 772 777 1 772 777 Suma Asegurada por Invalidez y Vida 9 248 099 9 248 099 Régimen de Jubilados y Pensionados IMSS 6 699 543 398 153 5 524 090 334 270 344 948 98 082 Ayuda para Gastos de Funeral 116 008 1 412 114 596 Indemnizaciones por Incapacidad Permanente R.T. 0 Indemnizaciones y laudos 256 980 233 493 23 487 Indemnizaciones por I.V.C. y M. 26 616 1 579 21 970 1 305 1 372 390 Ajuste a resultados de ejercicios anteriores por Prestaciones Económicas ( 4 258) ( 357) ( 1 233) ( 2 668) Gastos no distribuibles 13 557 128 897 907 10 346 673 1 403 915 752 917 155 716 Reversión de Cuotas 1 235 118 41 205 1 193 913 0 0 0 Intereses Financieros 57 665 3 514 47 149 3 211 2 957 834 Castigos por Incobrabilidad y Fluctuación en Precios 836 706 119 018 534 191 127 719 55 778 0 Depreciaciones y Amortizaciones 2 936 105 0 312 287 2 622 955 863 0 Traslado de depreciaciones 0 230 414 1 249 969 (1 766 451) 255 636 30 432 Costo Laboral 8 491 534 503 756 7 009 164 416 481 437 683 124 450

Remanente de Operación 4 432 903 4 238 945 (799,524) 637 371 786 559 (430,448) Fuente: Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, con integración de cifras de la Coordinación de Presupuesto e Información Programática.

Enfermedad y Maternidad

Guarderias y Prestaciones Sociales

Seguro para la Familia

Page 34: 12 Recursos_Humanos_Materiales_y_Financieros.xls

Cuadro No. XII.23

Estado de Ingresos y Gastos por Ramo de Seguro 2001(millones de pesos)

Enfermedad y MaternidadInvalidez y Vida

Concepto Total

Asegurados Pensionados

Ingresos

Cuotas Obrero Patronales 12 753 52 877 9 567 62 444 14 998 6 553 580 97 328 73.43 Contribución y Transferencias del Estado 26 447 194 26 641 799 379 27 819 20.99

Suman las Cuotas 12 753 79 324 9 761 89 085 15 797 6 553 959 125 147 94.41 Otros Ingresos 1 544 3 206 188 3 394 1 587 873 7 7 405 5.59

Total de Ingresos 14 297 82 530 9 949 92 479 17 384 7 426 966 132 552 100.00

Gastos

Servicios de Personal 3 988 48 740 6 749 55 489 3 297 3 454 985 67 213 50.71 Consumo de Bienes 806 13 035 1 762 14 797 194 195 282 16 274 12.28 Mantenimiento 191 1 036 257 1 293 77 212 25 1 798 1.36 Servicios Generales 248 2 858 289 3 147 1 013 1 548 48 6 004 4.53 Prestaciones Económicas 4 203 10 592 874 11 466 11 857 449 127 28 102 21.20 Sumas Aseguradas 2 132 11 335 13 467 10.16 Régimen de Jubilaciones y Pensiones IMSS 515 6 290 871 7 161 425 447 127 8 675 6.54 Subsidios y Ayudas 1 556 4 302 3 4 305 97 2 5 960 4.50

Suma Gasto Corriente: 9 436 76 261 9 931 86 192 16 438 5 858 1 467 119 391 90.07

Otros Intereses Financieros 7 57 7 64 9 4 1 85 0.06 Ajustes e Incobrabilidades 126 488 88 576 145 62 909 0.69 Depreciaciones y Amortizaciones 762 762 1 687 6 2 455 1.85 Traslado de Depreciaciones 190 269 254 523 ( 943) 205 25 0.00 Reversión de Cuotas 44 1 155 1 155 1 199 0.90

Suma de Otros 367 2 731 349 3 080 898 277 26 4 648 3.51

Total Gastos 9 803 78 992 10 280 89 272 17 336 6 135 1 493 124 039 93.58

Excedente ingresos/gastos: 4 494 3 538 ( 331) 3 207 48 1 291 ( 527) 8 513 6.42

Costo Laboral 503 6 145 851 6 996 416 436 125 8 476 6.39 Resultados a ejercicios anteriores

Excedente neto ingresos/gastos: 3 991 ( 2 607) ( 1 182) ( 3 789) ( 368) 855 ( 652) 37 0.03 Fuente: Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, con integración de cifras de la Coordinación de Presupuesto e Información Programática.

Riesgos de Trabajo

Total Enfermedad y Maternidad

Guarderias y Prestaciones

Sociales

Seguro para la Familia

% En relación al total de ingresos

Page 35: 12 Recursos_Humanos_Materiales_y_Financieros.xls

Cuadro No. XII.24

(millones de pesos)

Total Invalidez y VidaConcepto

Ingresos 132 552 14 297 92 479 17 384 7 426 966

Cuotas y contribuciones 125 147 12 753 89 085 15 797 6 553 959 Obrero Patronal 97 328 12 753 62 444 14 998 6 553 580 Contribución Estatal 27 819 26 641 799 379

Productos de inversion y otros ingresos 7 405 1 544 3 394 1 587 873 7 Intereses Moratorios 2 288 255 1 577 376 79 1 Productos de Inversión 3 065 1 217 825 806 223 ( 6) Ingresos y Aprovechamientos Varios 2 052 72 992 405 571 12

Gastos 124 039 9 803 89 272 17 336 6 135 1 493

Servicios de Personal 67 213 3 988 55 489 3 297 3 454 985 Consumo de Bienes 16 274 806 14 797 194 195 282 Mantenimiento 1 798 191 1 293 77 212 25 Servicios Generales 6 004 248 3 147 1 013 1 548 48 Prestaciones Económicas 28 102 4 203 11 466 11 857 449 127 Subsidios por Incapacidad Temporal en Riesgos por Trabajo 1 305 1 305 Subsidios por Enfermedad General 2 078 2 078 Subsidios por Maternidad 2 074 2 074 Suma Asegurada por Riesgos de Trabajo 2 132 2 132 Suma Asegurada por Invalidez y Vida 11 335 11 335 Régimen de Jubilados y Pensionados IMSS 8 675 515 7 161 425 447 127 Ayuda para Gastos de Funeral 126 1 125 Indemnizaciones por Incapacidad Permanente R.T. Indemnizaciones y laudos 331 246 85 Indemnizaciones por I.V.C. y M. 30 2 25 1 2 Ajuste a resultados de ejercicios anteriores por Prestaciones Económicas 16 2 3 11 Gastos no distribuibles 4 648 367 3 080 898 277 26 Reversión de Cuotas 1 199 44 1 155 Intereses Financieros 85 7 64 9 4 1 Castigos por Incobrabilidad y Fluctuación en Precios 909 126 576 145 62 Depreciaciones y Amortizaciones 2 455 762 1 687 6 Traslado de depreciaciones 190 523 ( 943) 205 25 Costo Laboral 8 476 503 6 996 416 436 125

Remanente de Operación 37 3 991 ( 3 789) ( 368) 855 ( 652) Fuente: Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, con integración de cifras de la Coordinación de Presupuesto e Información Programática.

Estado Consolidado de Ingresos y Gastos por Ramo de Seguro 2001

Riesgos de Trabajo

Enfermedad y Maternidad

Guarderias y Prestaciones

Sociales

Seguro para la Familia

Page 36: 12 Recursos_Humanos_Materiales_y_Financieros.xls

Cuadro No. XII.25

Estado de Ingresos y Gastos por Ramo de Seguro 2002(miles de pesos)

Enfermedad y MaternidadInvalidez y Vida

Concepto Total

Asegurados Pensionados

Ingresos

Cuotas Obrero Patronales 13 568 493 56 383 424 10 229 276 66 612 700 16 309 281 7 078 351 603 998 104 172 823 74.30 Contribución y Transferencias del Estado 28 449 015 194 000 28 643 015 868 883 404 892 29 916 790 21.34

Suman las Cuotas 13 568 493 84 832 439 10 423 276 95 255 715 17 178 164 7 078 351 1 008 890 134 089 613 95.63 Otros Ingresos 1 321 470 2 516 369 123 396 2 639 765 1 484 507 656 262 21 991 6 123 995 4.37

Total Ingresos 14 889 963 87 348 808 10 546 672 97 895 480 18 662 671 7 734 613 1 030 881 140 213 608 100.00

Gastos

Servicios de Personal 4 273 019 52 204 463 7 231 737 59 436 200 3 532 724 3 712 562 1 055 626 72 010 131 51.36 Consumo de Bienes 845 102 13 663 529 1 847 198 15 510 727 204 285 219 617 295 679 17 075 410 12.18 Mantenimiento 139 960 760 557 188 403 948 960 56 777 155 805 18 485 1 319 987 0.94 Servicios Generales 204 809 2 334 334 239 074 2 573 408 853 848 3 700 511 39 889 7 372 465 5.26 Prestaciones Económicas 3 312 716 12 496 266 1 095 036 13 591 302 6 629 291 562 160 159 844 24 255 313 17.30 Sumas Aseguradas 1 045 802 5 924 947 6 970 749 4.97 Régimen de Jubilaciones y Pensiones IMSS 647 024 7 907 539 1 095 036 9 002 575 534 928 562 160 159 844 10 906 531 7.78 Subsidios y Ayudas 1 619 890 4 588 727 4 588 727 169 416 6 378 033 4.55

Suma Gasto Corriente: 8 775 606 81 459 149 10 601 448 92 060 597 11 276 925 8 350 655 1 569 523 122 033 306 87.03

Otros Intereses Financieros 0.00 Ajustes e Incobrabilidades 127 710 434 732 85 031 519 763 137 698 61 160 ( 1 564) 844 767 0.60 Depreciaciones y Amortizaciones 902 621 902 621 1 794 543 7 967 2 705 131 1.93

210 298 240 451 281 326 521 777 ( 985 936) 226 007 27 854 Reversión de Cuotas 39 862 1 107 117 1 107 117 1 146 979 0.82

Suma de Otros: 377 870 2 684 921 366 357 3 051 278 946 305 295 134 26 290 4 696 877 3.35

Total de gastos 9 153 476 84 144 070 10 967 805 95 111 875 12 223 230 8 645 789 1 595 813 126 730 183 90.38

Excedente ingresos/gastos: 5 736 487 3 204 738 ( 421 133) 2 783 605 6 439 441 ( 911 176) ( 564 932) 13 483 425 9.62

Costo Laboral 690 818 8 442 754 1 169 153 9 611 907 571 134 600 209 170 663 11 644 731 8.30Provisión de la Reserva para Gasto 105 000 1 287 424 177 576 1 465 000 87 000 92 000 27 000 1 776 000 1.27Resultado de ejercicios anteriores

Excedente neto ingresos/gastos: 4 940 669 (6 525 440) (1 767 862) (8 293 302) 5 781 307 (1 603 385) ( 762 595) 62 694 0.04Fuente: Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, con integración de cifras de la Coordinación de Presupuesto e Información Programática. Balanza "H".

Riesgos de Trabajo

Total Enfermedad y Maternidad

Guarderías y Prestaciones

Sociales

Seguro para la Familia

% En relación al total de ingresos

Page 37: 12 Recursos_Humanos_Materiales_y_Financieros.xls

Cuadro No. XII.26Estado Consolidado de Ingresos y Gastos por Ramo de Seguro 2002(miles de pesos)

Riesgos de Trabajo Invalidez y VidaConcepto Total

Ingresos 140 213 608 14 889 963 97 895 480 18 662 671 7 734 613 1 030 881

Cuotas y contribuciones 134 089 613 13 568 493 95 255 715 17 178 164 7 078 351 1 008 890 Obrero Patronal 104 172 823 13 568 493 66 612 700 16 309 281 7 078 351 603 998 Contribución Estatal 29 916 790 28 643 015 868 883 404 892

Productos de inversion y otros ingresos 6 123 995 1 321 470 2 639 765 1 484 507 656 262 21 991 Intereses Moratorios 1 581 814 139 840 985 297 383 455 72 598 624 Productos de Inversión 2 637 430 1 066 745 618 975 770 087 169 370 12 253 Ingresos y Aprovechamientos Varios 1 904 751 114 885 1 035 493 330 965 414 294 9 114

Gastos 126 730 183 9 153 476 95 111 874 12 223 231 8 645 789 1 595 813

Servicios de personal 72 010 131 4 273 019 59 436 200 3 532 724 3 712 562 1 055 626 Consumo de Bienes 17 075 410 845 102 15 510 727 204 285 219 617 295 679 Mantenimiento 1 319 987 139 960 948 960 56 777 155 805 18 485 Servicios Generales 7 372 465 204 809 2 573 408 853 848 3 700 511 39 889 Prestaciones Económicas 24 255 313 3 312 716 13 591 301 6 629 292 562 160 159 844 Subsidios por Incapacidad Temporal en Riesgos por Trabajo 1 304 648 1 304 648 Subsidios por Enfermedad General 2 209 980 2 209 980 Subsidios por Maternidad 2 238 218 2 238 218 Suma Asegurada por Riesgos de Trabajo 1 045 802 1 045 802 Suma Asegurada por Invalidez y Vida 5 924 947 5 924 947 Régimen de Jubilados y Pensionados IMSS 10 906 531 647 024 9 002 574 534 929 562 160 159 844 Ayuda para Gastos de Funeral 139 849 630 139 219 Indemnizaciones por Incapacidad Permanente R.T. Indemnizaciones y Laudos 437 670 313 635 124 035 Indemnizaciones por I.V.C. y M. 40 443 40 443 Ajuste a resultados de ejercicios anteriores por Prestaciones Económicas 7 225 977 1 310 4 938

Gasto no distribuible 4 696 877 377 870 3 051 278 946 305 295 134 26 290 Reversión de Cuotas 1 146 979 39 862 1 107 117 Intereses Financieros Castigos por Incobrabilidad y Fluctuación en Precios 844 767 127 710 519 763 137 698 61 160 ( 1 564) Depreciaciones y Amortizaciones 2 705 131 902 621 1 794 543 7 967 Transferencia interseguros 210 298 521 777 ( 985 936) 226 007 27 854

Costo laboral 11 644 731 690 818 9 611 907 571 134 600 209 170 663 Provisión de la reserva para gasto 1 776 000 105 000 1 465 000 87 000 92 000 27 000

Remanente de Operación 62 694 4 940 669 (8 293 301) 5 781 306 (1 603 385) ( 762 595) Fuente: Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, con integración de cifras de la Coordinación de Presupuesto e Información Programática. Balanza "H".

Enfermedad y Maternidad

Guarderias y Prestaciones Sociales

Seguro para la Familia

Page 38: 12 Recursos_Humanos_Materiales_y_Financieros.xls

Cuadro No. XII.27

Estado de Ingresos y Gastos por Ramo de Seguro 2003(millones de pesos)

Enfermedad y Maternidad

Concepto TotalAsegurados Pensionados

Ingresos

Cuotas Obrero Patronales 14 760 57 556 10 884 68 440 17 622 7 524 538 108 884 72.10 Contribución y Transferencias del Estado 30 134 194 30 328 722 806 31 856 21.10

Suman las Cuotas 14 760 87 690 11 078 98 768 18 344 7 524 1 344 140 740 93.10 Otros Ingresos 2 166 3 842 267 4 109 3 224 827 37 10 363 6.90

Total Ingresos 16 926 91 532 11 345 102 877 21 568 8 351 1 381 151 103 100.00

Gastos

Servicios de Personal 4 578 56 031 7 746 63 777 3 969 3 977 945 77 246 51.10 Consumo de Bienes 933 15 052 2 035 17 087 278 241 267 18 806 12.40 Mantenimiento 177 959 238 1 197 76 197 19 1 666 1.10 Servicios Generales 325 3 687 375 4 062 1 380 4 495 49 10 311 6.80 Prestaciones Económicas 2 812 12 823 1 119 13 942 3 782 574 136 21 246 14.10 Sumas Aseguradas 618 2 317 2 935 1.90 Régimen de Jubilaciones y Pensiones IMSS 661 8 090 1 119 9 209 530 574 136 11 110 7.40 Subsidios y Ayudas 1 533 4 733 4 733 935 7 201 4.80

0.00 Suma Gsto Corriente: 8 825 88 552 11 513 100 065 9 485 9 484 1 416 129 275 85.60

0.00 0.00

Otros 0.00 Ajustes e Incobrabilidades 136 492 92 584 150 65 935 0.60 Depreciaciones y Amortizaciones 1 060 1 060 1 155 17 2 232 1.50 Transferencia de depreciaciones 237 228 317 545 ( 1 061) 247 32 0.00 Reversión de Cuotas 45 1 083 1 083 1 128 0.70

Suma de Otros: 418 2 863 409 3 272 244 329 32 4 295 2.80 0.00

Total de Gastos 9 243 91 415 11 922 103 337 9 729 9 813 1 448 133 570 88.40 0.00

Excedente ingresos/gastos: 7 683 117 ( 577) ( 460) 11 839 ( 1 462) ( 67) 17 533 11.60 0.00

Costo Laboral 867 10 600 1 467 12 067 718 753 214 14 619 9.70 Provisión de la reserva para gasto: 358 1 135 378 1 513 591 218 56 2 736 1.80 Resultado de ejercicios anteriores 0.00

0.00 Excedente neto ingresos/gastos: 6 458 ( 11 618) ( 2 422) ( 14 040) 10 530 ( 2 433) ( 337) 178 0.10

Fuente: Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, con integración de cifras de la Coordinación de Presupuesto e Información Programática. Balanza "H".

Riesgos de Trabajo

Total Enfermedad y Maternidad

Invalidez y Vida

Guarderías y Prestaciones

Sociales

Seguro para la Familia

% En relación al total de ingresos

Page 39: 12 Recursos_Humanos_Materiales_y_Financieros.xls

Cuadro No. XII.28

Estado Consolidado de Ingresos y Gastos por Ramo de Seguro 2003(millones de pesos)

Total Riesgos de Trabajo Invalidez y VidaConcepto

Ingresos 151 103 16 926 102 877 21 568 8 351 1 381

Cuotas y contribuciones 140 740 14 760 98 768 18 344 7 524 1 344 Obrero Patronal 108 884 14 760 68 440 17 622 7 524 538 Contribución Estatal 31 856 30 328 722 806

Productos de inversión y otras contribuciones 10 363 2 166 4 109 3 224 827 37 Intereses Moratorios 903 212 214 365 112 Productos de Inversión 7 001 1 729 3 191 2 074 6 1 Ingresos y Aprovechamientos Varios 2 459 225 704 785 709 36

Gastos 150 925 10 468 116 917 11 038 10 784 1 718

Servicios de Personal 77 246 4 578 63 777 3 969 3 977 945 Consumo de Bienes 18 806 933 17 087 278 241 267 Mantenimiento 1 666 177 1 197 76 197 19 Servicios Generales 10 311 325 4 062 1 380 4 495 49 Preataciones Económicas 21 246 2 812 13 942 3 782 574 136 Subsidios por Incapacidad Temporal en Riesgos por Trabajo 1 248 1 248 Subsidios por Enfermedad General 2 211 2 211 Subsidios por Maternidad 2 347 2 347 Suma Asegurada por Riesgos de Trabajo 619 619 Suma Asegurada por Invalidez y Vida 2 317 2 317 Régimen de Jubilados y Pensionados IMSS 13 044 776 10 805 625 674 164 Aportación IMSS trabajadores y patronal régimen de jubilación ( 1 934) ( 115) ( 1 596) ( 95) ( 100) ( 28) Ayuda para Gastos de Funeral 147 1 146 Indemnizaciones por Incapacidad Permanente R.T. Indemnizaciones y laudos 404 260 144 Indemnizaciones por I.V.C. y M. 45 45 Ajuste a resultados de ejercicios anteriores por Prestaciones Económicas 798 23 29 746

Gastos no distribuibles 4 295 418 3 272 244 329 32 Reversión de Cuotas 1 128 45 1 083 Castigos por Incobrabilidad y Fluctuación en Precios 935 136 584 150 65 Depreciaciones y Amortizaciones 2 232 1 060 1 155 17 Transferencia de depreciaciones 237 545 ( 1 061) 247 32

Costo Laboral 14 619 867 12 067 718 753 214 Provisión de la reserva para gastos 2 736 358 1 513 591 218 56

Remanente de Operación. 178 6 458 ( 14 040) 10 530 ( 2 433) ( 337) Fuente: Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, con integración de cifras de la Coordinación de Presupuesto e Información Programática. Balanza "H".

Enfermedad y Maternidad

Guarderías y Prestaciones

Sociales

Seguro para la Familia

Page 40: 12 Recursos_Humanos_Materiales_y_Financieros.xls

Cuadro No. XII.29

Estado de Ingresos y Gastos por Ramo de Seguro 2004(miles de pesos)

Enfermedad y MaternidadInvalidez y Vida

Concepto Total

Asegurados Pensionados

Ingresos

Cuotas Obrero Patronales 16 318 838 64 771 587 11 790 573 76 562 160 19 645 788 8 286 835 551 147 121 364 768 74.29 Contribución y Transferencias del Estado 33 521 392 202 342 33 723 734 1 008 012 833 605 35 565 351 21.77

Suman las Cuotas 16 318 838 98 292 979 11 992 915 110 285 894 20 653 800 8 286 835 1 384 752 156 930 119 96.06 Otros Ingresos 2 068 876 726 197 24 782 750 979 3 041 072 568 041 11 813 6 440 781 3.94

Total de ingresos 18 387 714 99 019 176 12 017 697 111 036 873 23 694 872 8 854 876 1 396 565 163 370 900 100.00

Gastos

Servicios de Personal 4 546 758 56 047 713 7 933 695 63 981 408 4 503 500 4 069 713 503 369 77 604 748 47.50 Consumos de Bienes 1 088 421 17 599 385 2 377 215 19 976 600 478 103 284 167 165 675 21 992 966 13.46 Mantenimiento 221 684 1 205 459 297 607 1 503 066 109 794 246 785 12 738 2 094 067 1.28 Servicios Generales 353 781 4 161 561 406 563 4 568 124 973 227 5 272 741 31 127 11 199 000 6.85 Prestaciones Económicas 3 769 305 15 970 696 1 362 887 17 333 583 5 212 944 697 694 677 729 27 691 255 16.95 Sumas Aseguradas 721 796 3 827 178 4 548 974 2.78 Régimen de Jubilaciones y Pensiones IMSS 1 126 419 9 808 321 1 362 887 11 171 208 1 354 058 697 694 677 729 15 027 108 9.20 Subsidios y Ayudas 1 921 090 6 162 375 6 162 375 31 708 8 115 173 4.97

0.00 Suma Gasto Corriente: 9 979 949 94 984 814 12 377 967 107 362 781 11 277 568 10 571 100 1 390 638 140 582 036 86.05

0.0 Otros 0.0 Ajustes e Incobrabilidades 177 463 714 967 121 252 836 219 215 594 91 689 1 409 1 322 374 0.81 Depreciaciones y Amortizaciones 1 112 032 1 112 032 1 796 280 18 184 2 926 496 1.79 Transferencia interseguros 263 758 396 692 353 198 749 890 (1 323 108) 274 579 34 881 0.00 Reversión de Cuotas 55 243 1 075 045 1 075 045 1 130 288 0.69

0.00 Suma de Otros: 496 464 3 298 736 474 450 3 773 186 688 766 384 452 36 290 5 379 158 3.29

0.0 0.0

Total de Gastos 10 476 413 98 283 550 12 852 417 111 135 967 11 966 334 10 955 552 1 426 928 145 961 194 89.34 0.00

Excedentes Ingresos/Gastos: 7 911 301 735 626 ( 834 720) ( 99 094) 11 728 538 (2 100 676) ( 30 363) 17 409 706 10.66 0.00

Costo Laboral 1 018 507 12 442 406 1 728 899 14 171 305 842 050 884 918 251 617 17 168 397 10.51 Provisión de la reserva de gastos 0.0 Resultados de ejercicios anteriores 0.0

0.00 Excedente neto Ingresos/Gasto: 6 892 794 (11 706 780) (2 563 619) (14 270 399) 10 886 488 (2 985 594) ( 281 980) 241 309 0.15

Fuente: Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, con integración de cifras de la Coordinación de Presupuesto e Información Programática. Balanza "G-11".

Riesgos de Trabajo

Total Enfermedad y Maternidad

Guarderías y Prestaciones

Sociales

Seguro para la Familia

% En relación al total de ingresos

Page 41: 12 Recursos_Humanos_Materiales_y_Financieros.xls

Cuadro No. XII.30

Estado Consolidado de Ingresos y Gastos por Ramo de Seguro 2004(miles de pesos)

Total Invalidez y VidaConcepto

Ingresos 163 370 900 18 387 714 111 036 873 23 694 872 8 854 876 1 396 565

Cuotas y contribuiciones 156 930 119 16 318 838 110 285 894 20 653 800 8 286 835 1 384 752 Obrero Patronal 121 364 768 16 318 838 76 562 160 19 645 788 8 286 835 551 147 Contribución Estatal 35 565 351 33 723 734 1 008 012 833 605

Productos de Inversión y otras contribuciones 6 440 781 2 068 876 750 979 3 041 072 568 041 11 813 Intereses Moratorios Productos de Inversión 5 105 907 2 030 007 115 656 2 952 467 6 192 1 585 Ingresos y Aprovechamientos Varios 1 424 369 38 869 635 323 178 100 561 849 10 228

Gastos 163 129 591 11 494 920 125 307 272 12 808 384 11 840 470 1 678 545

Servicios de Personal 77 604 748 4 546 758 63 981 408 4 503 500 4 069 713 503 369 Consumo de Bienes 21 992 966 1 088 421 19 976 600 478 103 284 167 165 675 Mantenimiento 2 094 067 221 684 1 503 066 109 794 246 785 12 738 Servicios Generales 11 199 000 353 781 4 568 124 973 227 5 272 741 31 127 Prestaciones Económicas 27 691 255 3 769 305 17 333 583 5 212 944 697 694 677 729 Subsidios por Incapacidad Temporal en Riesgos por Trabajo 1 315 392 1 315 392 Subsidios por Enfermedad General 2 278 397 2 278 397 Subsidios por Maternidad 2 498 005 2 498 005 Suma Asegurada por Riesgos de Trabajo 721 796 721 796 Suma Asegurada por Invalidez y Vida 3 827 178 3 827 178 Régimen de Jubilados y Pensionados IMSS 15 534 836 1 156 540 11 590 303 1 378 959 723 864 685 170 Aportación IMSS trabajadores y patronal régimen de jubilación (2 029 803) ( 120 417) (1 675 461) ( 99 554) ( 104 623) ( 29 748) Ayuda para Gastos de Funeral 160 531 1 417 159 114 Indemnizaciones por Incapacidad Permanente R.T. Indemnizaciones y laudos 461 224 207 865 31 002 222 357 Indemnizaciones por I.V.C. y M. 51 884 51 884 Ajuste a resultados de ejercicios anteriores por Prestaciones Económicas ( 4 751) 259 812 ( 1 305) ( 263 258) Liquidaciones por diferentes causas 1 522 075 90 296 1 256 366 74 653 78 453 22 307 Incapacidades y Ayudas Trabajadores IMSS 1 354 491 136 604 1 197 162 20 725

Gastos no distribuibles 5 379 158 496 464 3 773 186 688 766 384 452 36 290 Reversión de Cuotas 1 130 288 55 243 1 075 045 Castigos por Incobrabilidad y Fluctuación en Precios 1 322 374 177 463 836 219 215 594 91 689 1 409 Depreciaciones y Amortizaciones 2 926 496 1 112 032 1 796 280 18 184 Transferencia interseguros 263 758 749 890 (1 323 108) 274 579 34 881

Costo Laboral 17 168 397 1 018 507 14 171 305 842 050 884 918 251 617 Provisión de la reserva para gastos

Remanente de Operación 241 309 6 892 794 (14 270 399) 10 886 488 (2 985 594) ( 281 980) Fuente: Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, con integración de cifras de la Coordinación de Presupuesto e Información Programática. Balanza "G-11".

Riesgos de Trabajo

Enfermedad y Maternidad

Guarderias y Prestaciones

Sociales

Seguro para la Familia

Page 42: 12 Recursos_Humanos_Materiales_y_Financieros.xls

Cuadro No. XII.31

Estado de Ingresos y Gastos por Ramo de Seguro 2005(miles de pesos)

ConceptoEnfermedad y Maternidad

Invalidez y Vida

TotalAsegurados Pensionados

Ingresos

Cuotas Obrero Patronales 17 287 093 68 149 460 12 917 800 81 067 260 21 358 056 9 007 753 595 681 129 315 843 72.76 Contribución y Transferencias del Estado 0 37 410 136 37 410 136 1 124 278 0 925 523 39 459 937 22.20

Suman las Cuotas 17 287 093 105 559 596 12 917 800 118 477 396 22 482 334 9 007 753 1 521 204 168 775 780 94.97 Otros Ingresos 3 239 612 925 254 272 365 1 197 619 4 180 108 289 829 35 424 8 942 592 5.03

Total Ingresos 20 526 705 106 484 850 13 190 165 119 675 015 26 662 442 9 297 582 1 556 628 177 718 372 100.00

Gastos

Servicios de Personal 3 791 287 55 139 322 16 378 770 71 518 092 527 946 2 926 964 2 397 034 81 161 323 45.67 Consumo de Bienes 914 179 14 557 972 4 840 946 19 398 918 3 951 140 801 712 491 21 170 340 11.91 Mantenimiento 87 064 1 525 373 485 003 2 010 376 2 225 138 587 72 234 2 310 486 1.30 Servicios Generales 472 283 8 528 027 2 843 811 11 371 838 37 627 4 673 353 425 806 16 980 907 9.55 Prestaciones Económicas 2 560 204 6 499 618 422 539 6 922 157 19 048 321 55 958 61 975 28 648 615 16.12 Sumas Aseguradas 748 380 0 0 3 288 913 0 0 4 037 293 2.27 Régimen de Jubilaciones y Pensiones IMSS 88 572 1 394 699 422 539 1 817 238 15 496 706 65 943 61 975 17 530 434 9.86 Subsidios y Ayudas 1 723 252 5 104 919 5 104 919 262 702 ( 9 985) 0 7 080 888 3.98

0 0 Suma Gasto Corriente: 7 825 017 86 250 312 24 971 069 111 221 381 19 620 070 7 935 663 3 669 540 150 271 671 84.56

Otros Ajustes e Incobrabilidades 211 745 971 834 222 441 1 194 275 242 679 125 210 11 074 1 784 983 1.00 Depreciaciones y Amortizaciones ( 17) 4 986 304 4 986 304 (3 120 461) 58 381 0 1 924 207 1.08 Transferencia interseguros 88 942 (3 501 888) 266 841 (3 235 047) 3 087 405 22 729 35 971 0 Reversión de Cuotas 63 603 991 614 991 614 0 0 1 055 217 0.59

Suma de Otros: 364 273 3 447 864 489 282 3 937 146 209 623 206 320 47 045 4 764 407 2.68 0 0 0.00 0 0 0.00

Total de Gastos 8 189 290 89 698 176 25 460 351 115 158 527 19 829 693 8 141 983 3 716 585 155 036 078 87.24 0 0 0.00

Excedente Ingresos/Gastos: 12 337 415 16 786 674 (12 270 186) 4 516 488 6 832 749 1 155 599 (2 159 957) 22 682 294 12.76 0

Costo Laboral 1 051 963 15 147 139 4 450 704 19 597 843 180 569 998 365 653 057 22 481 797 12.65 Provisión de la reserva para gastos

0

Excedente neto Ingresos/Gastos: 11 285 452 1 639 535 (16 720 890) (15 081 355) 6 652 180 157 234 (2 813 014) 200 497 0.11 Fuente: Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, con integración de cifras de la Coordinación de Presupuesto e Información Programática.

Riesgos de Trabajo

Total Enfermedad y Maternidad

Guarderías y Prestaciones

Sociales

Seguro para la Familia

% En relación al total de ingresos

Page 43: 12 Recursos_Humanos_Materiales_y_Financieros.xls

Cuadro No. XII.32Estado Consolidado de Ingresos y Gastos por Ramo de Seguro 2005(miles de pesos)

Concepto Total Invalidez y Vida

Ingresos 177 718 372 20 526 705 119 675 015 26 662 442 9 297 582 1 556 628

Cuotas y contribuciones 168 775 780 17 287 093 118 477 396 22 482 334 9 007 753 1 521 204 Obrero Patronal 129 315 843 17 287 093 81 067 260 21 358 056 9 007 753 595 681 Contribución Estatal 39 459 937 0 37 410 136 1 124 278 0 925 523

Productos de inversión y otros ingresos 8 942 592 3 239 612 1 197 619 4 180 108 289 829 35 424 Productos de Inversión 7 577 797 3 263 482 116 363 4 188 985 6 055 2 912 Ingresos y Aprovechamientos Varios 1 364 795 ( 23 870) 1 081 256 ( 8 877) 283 774 32 512

Gastos 155 036 078 8 189 290 115 158 527 19 829 693 8 141 983 3 716 585

Servicios de Personal 81 161 323 3 791 287 71 518 092 527 946 2 926 964 2 397 034 Consumo de Bienes 21 170 340 914 179 19 398 918 3 951 140 801 712 491 Mantenimiento 2 310 486 87 064 2 010 376 2 225 138 587 72 234 Servicios Generales 16 980 907 472 283 11 371 838 37 627 4 673 353 425 806 Prestaciones Económicas 28 648 615 2 560 204 6 922 157 19 048 321 55 958 61 975 Subsidios por Incapacidad Temporal en Riesgos por Trabajo 1 355 892 1 355 892 Subsidios por Enfermedad General 2 287 361 2 287 361 Subsidios por Maternidad 2 647 021 2 647 021 Suma Asegurada por Riesgos de Trabajo 748 380 748 380 Suma Asegurada por Invalidez y Vida 3 288 913 3 288 913 Régimen de Jubilados y Pensionados IMSS 15 496 374 15 496 374 Laudos por subsidios RT 9 252 9 252 Laudos por subsidios E Y M 148 148 Ayuda para Gastos de Funeral 166 890 626 166 264 Indemnizaciones por Incapacidad Permanente R.T. 150 524 150 524 Laudos por RT Ley 97 3 194 3 194 Laudos por IV Ley 97 1 653 1 653 Indemnizaciones por I.V.C. y M. 59 987 59 987 Pensiones Temporales IV Y RT 413 253 194 835 218 418 Liquidación por diferentes causas 2 034 060 88 572 1 817 238 332 65 943 61 975 Ajuste a resultados de ejercicios anteriores por Prestaciones Económicas ( 14 287) ( 4 161) ( 8 434) ( 1 674) ( 18) Indemnizaciones Y Laudos. 0 13 090 12 559 ( 15 682) ( 9 967)Gastos no distribuibles 4 764 407 364 273 3 937 146 209 623 206 320 47 045 Reversión de Cuotas 1 055 217 63 603 991 614 0 0 0 Castigos por Incobrabilidad y Fluctuación en Precios 1 784 983 211 745 1 194 275 242 679 125 210 11 074 Depreciaciones y Amortizaciones 1 924 207 ( 17) 4 986 304 (3 120 461) 58 381 0 Transferencia de depreciaciones 0 88 942 (3 235 047) 3 087 405 22 729 35 971 Costo Laboral 22 481 797 1 051 963 19 597 843 180 569 998 365 653 057 Provisión de la reserva para gastos

Remanente de Operación 200 497 11 285 452 (15 081 355) 6 652 180 157 234 (2 813 014)Fuente: Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, con integración de cifras de la Coordinación de Presupuesto e Información Programática.

Riesgos de Trabajo

Enfermedad y Maternidad

Guarderías y Prestaciones

Sociales

Seguro para la Familia

Page 44: 12 Recursos_Humanos_Materiales_y_Financieros.xls

Cuadro No. XII.33Estado de Ingresos y Gastos por Ramo de Seguro 2006(miles de pesos)

ConceptoEnfermedad y Maternidad

Total

Asegurados Pensionados

Ingresos

Cuotas Obrero Patronales 17 533 098 67 965 420 13 758 038 81 723 458 22 701 586 9 552 871 571 231 132 082 244 73.30 Contribución y Transferencias del Estado 0 32 967 088 742 034 33 709 122 1 219 594 978 806 35 907 522 19.93

Suman las Cuotas 17 533 098 100 932 508 14 500 072 115 432 580 23 921 180 9 552 871 1 550 037 167 989 766 93.23 Otros Ingresos 3 078 951 3 533 943 1 013 024 4 546 967 4 002 071 427 505 142 166 12 197 660 6.77

Total de Ingresos 20 612 049 104 466 451 15 513 096 119 979 547 27 923 251 9 980 376 1 692 203 180 187 426 100.00

Gasto

Servicios de Personal 4 165 601 59 704 706 17 887 512 77 592 218 626 010 3 083 855 2 614 941 88 082 625 51.29 Consumos de Bienes 971 283 14 691 442 4 989 949 19 681 391 7 950 146 968 733 131 21 540 723 12.54 Mantenimiento 91 311 1 555 472 506 610 2 062 082 2 608 147 615 75 305 2 378 921 1.39 Servicios Generales 531 111 9 322 435 3 284 787 12 607 222 44 966 5 411 673 495 865 19 090 837 11.12 Prestaciones Económicas 4 279 916 18 200 436 3 752 973 21 953 408 7 300 764 608 475 549 961 34 692 524 20.20 Sumas Aseguradas 830 971 0 0 0 2 932 693 0 0 3 763 664 2.19 Régimen de Jubilaciones y Pensiones IMSS 1 432 046 12 435 188 3 751 772 16 186 960 3 418 186 608 290 549 785 22 195 267 12.92 Subsidios y Ayudas 2 016 899 5 765 248 1 201 5 766 448 949 885 185 176 8 733 593 5.09

Suma Gasto Corriente: 10 039 222 103 474 491 30 421 831 133 896 321 7 982 298 9 398 586 4 469 203 165 785 630 96.53

Otros Ajustes e Incobrabilidades 264 273 1 480 540 382 570 1 863 110 271 310 183 994 32 186 2 614 873 1.52 Depreciaciones y Amortizaciones 0 1 523 230 0 1 523 230 751 575 26 791 0 2 301 596 1.34 Transferencia interseguros 242 275 ( 410 834) 324 251 ( 86 583) ( 440 357) 252 697 31 968 0 0.00 Reversión de Cuotas 66 127 974 342 0 974 342 0 0 1 040 469 0.61

Suma de Otros: 572 675 3 567 278 706 821 4 274 099 582 528 463 482 64 154 5 956 938 3.47

Total de gastos 10 611 897 107 041 769 31 128 652 138 170 420 8 564 826 9 862 068 4 533 357 171 742 568 95.31

Excedente Ingresos/Gastos: 10 000 152 (2 575 318) (15 615 556) (18 190 873) 19 358 425 118 308 (2 841 154) 8 444 858 4.69

Costo Laboral 378 043 5 526 343 1 608 381 7 134 724 61 260 368 275 231 252 8 173 554 4.54 Provisión de la reserva para gastos

Excedente neto Ingresos/Gastos: 9 622 109 (8 101 661) (17 223 937) (25 325 597) 19 297 165 ( 249 967) (3 072 406) 271 304 0.15 Fuente: Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, con integración de cifras de la Coordinación de Presupuesto e Información Programática.

Riesgos de Trabajo

Total Enfermedad y

Maternidad

Invalidez y Vida

Guarderías y Prestaciones

Sociales

Seguro para la Familia

% En relación al total de ingresos

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Cuadro No. XII.34

(miles de pesos)

Concepto Total Invalidez y Vida

Ingresos 180 187 426 20 612 049 119 979 547 27 923 251 9 980 376 1 692 203

Cuotas y contribuciones 167 989 766 17 533 098 115 432 580 23 921 180 9 552 871 1 550 037 Obrero Patronal 132 082 244 17 533 098 81 723 458 22 701 586 9 552 871 571 231 Contribución Estatal 35 907 522 0 33 709 122 1 219 594 978 806

Productos de inversión y otros ingresos 12 197 660 3 078 951 4 546 967 4 002 071 427 505 142 166 Productos de Inversión 6 088 183 3 021 804 28 216 3 038 163 0 0 Ingresos y Aprovechamientos Varios 6 109 477 57 147 4 518 751 963 908 427 505 142 166

Gastos 179 916 123 10 989 940 145 305 145 8 626 085 10 230 344 4 764 609

Servicios de personal 88 082 625 4 165 601 77 592 218 626 010 3 083 855 2 614 941 Consumo de Bienes 21 540 723 971 283 19 681 391 7 950 146 968 733 131 Mantenimiento 2 378 921 91 311 2 062 082 2 608 147 615 75 305 Servicios Generales 19 090 837 531 111 12 607 222 44 966 5 411 673 495 865 Prestaciones Económicas 34 692 525 4 279 916 21 953 409 7 300 763 608 476 549 961 Subsidios por Incapacidad Temporal en Riesgos por Trabajo 1 409 695 1 409 695 0 0 0 0 Subsidios por Enfermedad General 2 794 726 0 2 794 726 0 0 0 Subsidios por Maternidad 2 824 649 0 2 824 649 0 0 0 Suma Asegurada por Riesgos de Trabajo 826 151 826 151 0 0 0 0 Suma Asegurada por Invalidez y Vida 3 716 368 0 0 3 716 368 0 0 Pensiones Garantizadas ( 778 855) 4 820 0 ( 783 675) 0 0 Régimen de Jubilados y Pensionados IMSS 22 195 267 1 432 046 16 186 960 3 418 185 608 291 549 785 Laudos por subsidios RT 812 812 0 0 0 0 Laudos por subsidios E Y M 106 0 106 0 0 0 Ayuda para Gastos de Funeral 172 592 739 171 853 0 0 0 Indemnizaciones por Incapacidad Permanente R.T. 0 Laudos por RT Ley 97 5 298 5 298 0 0 0 0 Laudos por IV Ley 97 3 447 0 0 3 447 0 0 Indemnizaciones por I.V.C. y M. 65 973 0 0 65 973 0 0 Pensiones Temporales IV Y RT 1 484 344 463 778 0 1 020 566 0 0 Liquidación por diferentes causas 0 Ajuste a resultados de ejercicios anteriores por Prestaciones Económicas ( 19 804) ( 3 978) ( 24 885) 8 698 185 176 Indemnizaciones y Laudos. ( 8 244) 140 555 0 ( 148 799) 0 0 Gastos no distribuibles 5 956 938 572 675 4 274 099 582 528 463 482 64 154 Reversión de Cuotas 1 040 469 66 127 974 342 0 0 0 Castigos por Incobrabilidad y Fluctuación en Precios 2 614 873 264 273 1 863 110 271 310 183 994 32 186 Depreciaciones y Amortizaciones 2 301 596 0 1 523 230 751 575 26 791 0 Transferencia de depreciaciones 0 242 275 ( 86 583) ( 440 357) 252 697 31 968

Costo Laboral 8 173 554 378 043 7 134 724 61 260 368 275 231 252 Provisión de la reserva para gastos

Remanente de Operación 271 303 9 622 109 (25 325 598) 19 297 166 ( 249 968) (3 072 406) Fuente: Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, con integración de cifras de la Coordinación de Presupuesto e Información Programática.

Estado Consolidado de Ingresos y Gastos por Ramo de Seguro 2006

Riesgos de Trabajo

Enfermedad y Maternidad

Guarderias y Prestaciones

Sociales

Seguro para la Familia

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Cuadro No. XII.35

Estado Consolidado de Ingresos y Gastos por Delegación 2006(miles de pesos)

1a. Parte

DelegacionesTotal

Ingresos por Cuotas

Obrero Patronales Contribución del Estado

180 187 426 132 082 244 35 907 522 12 197 660

Aguascalientes 2 323 361 1 740 473 543 860 39 028 Baja California 8 134 074 6 363 410 1 675 506 95 158 Baja California Sur 1 409 761 1 081 305 295 038 33 418 Campeche 1 484 318 1 172 209 285 823 26 286 Chiapas 1 709 855 1 200 471 451 883 57 501 Chihuahua 8 107 181 6 222 231 1 739 152 145 798 Coahuila 6 405 478 4 983 022 1 313 884 108 572 Colima 1 033 839 770 245 237 491 26 103 D.F. Norte 17 603 973 14 251 884 3 094 542 257 547 D.F. Sur 17 325 958 13 702 695 3 393 526 229 737 Durango 1 849 368 1 346 951 452 282 50 135 Guanajuato 6 567 715 5 018 753 1 459 899 89 063 Guerrero 1 691 902 1 220 220 403 659 68 023 Hidalgo 1 898 425 1 422 955 410 678 64 792 Jalisco 13 173 247 10 081 230 2 887 282 204 735 México Oriente 8 091 947 6 241 819 1 705 267 144 861 México Poniente 5 710 874 4 437 989 1 189 039 83 846 Michoacán 3 352 328 2 472 492 809 660 70 176 Morelos 2 158 909 1 572 778 430 977 155 154 Nayarit 1 214 766 899 103 274 046 41 617 Nivel Central 9 746 832 637 951 9 108 881 Nuevo León 14 021 437 11 153 476 2 691 290 176 671 Oaxaca 1 658 134 1 185 592 420 454 52 088 Puebla 5 125 640 3 911 121 1 067 946 146 573 Querétaro 3 914 041 3 098 807 780 263 34 971 Quintana Roo 2 689 173 2 064 996 596 193 27 984 San Luis Potosí 3 199 287 2 445 779 709 987 43 521 Sinaloa 3 783 131 2 762 130 923 007 97 994 Sonora 4 816 067 3 635 437 1 077 171 103 459 Tabasco 1 629 072 1 219 669 380 114 29 289 Tamaulipas 6 875 715 5 338 102 1 464 824 72 789 Tlaxcala 854 873 612 040 192 185 50 648 Veracruz Norte 4 183 817 3 098 910 998 430 86 477 Veracruz Sur 2 542 216 1 863 783 615 924 62 509 Yucatán 2 618 211 1 902 581 643 379 72 251 Zacatecas 1 282 501 949 635 292 861 40 005 (1) Incluye el monto que el Instituto aporta para el Régimen de Pensiones y Jubilaciones de su personal.(2) No incluye los Gastos de Apoyo, Normatividad y Supervisión y los Ajustes a Resultados de Ejercicios Anteriores.

Fuente: Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, con integración de cifras de la Coordinación de Presupuesto e Información Programática.

Productos de Inversiones y Otros

Page 47: 12 Recursos_Humanos_Materiales_y_Financieros.xls

Cuadro No. XII.35

(miles de pesos)Conclusión

Delegaciones

Gastos

Total de Gastos Mantenimiento

Otros Gastos

Suma Otros

Total 179 916 123 88 082 625 21 540 723 2 378 921 19 090 837 34 692 525 165 785 631 1 040 469 1 058 968 1 555 905 2 301 596 5 956 938 8 173 554 271 303

Aguascalientes 2 077 710 1 051 528 303 633 30 208 183 472 356 870 1 925 711 1 832 171 19 498 25 326 46 827 105 172 245 651 Baja California 6 554 812 3 250 506 751 598 55 946 748 332 1 357 277 6 163 659 7 078 167 77 333 56 779 141 357 249 796 1 579 262 Baja California Sur 1 433 257 836 935 129 103 15 623 185 550 156 704 1 323 915 947 148 12 714 34 310 48 119 61 223 (23 496) Campeche 1 190 461 609 707 137 130 15 864 146 569 192 602 1 101 872 833 46 14 775 17 712 33 366 55 223 293 857 Chiapas 2 025 687 1 085 689 204 112 41 698 262 335 285 543 1 879 377 2 294 139 12 258 39 252 53 943 92 367 (315 832) Chihuahua 7 349 270 3 781 181 983 327 83 716 723 649 1 301 461 6 873 334 7 848 425 74 407 68 439 151 119 324 817 757 911 Coahuila 6 955 391 3 387 573 848 614 95 117 749 998 1 407 699 6 489 001 11 454 308 61 740 97 940 171 442 294 948 (549 913) Colima 1 192 794 647 631 102 617 8 429 149 433 183 974 1 092 084 951 116 9 403 28 535 39 005 61 705 (158 955) DF Norte 15 170 006 7 880 775 1 854 720 245 245 1 226 340 2 732 955 13 940 035 415 857 706 170 960 99 706 687 229 542 742 2 433 967 DF Sur 16 855 178 8 290 525 2 026 134 304 323 1 514 720 3 232 464 15 368 166 275 503 682 169 222 167 403 612 810 874 202 470 780 Durango 2 529 161 1 341 997 326 698 30 702 212 516 431 283 2 343 196 4 547 107 16 417 33 977 55 048 130 917 (679 793) Guanajuato 6 047 696 2 910 477 974 742 73 588 471 426 1 171 574 5 601 807 17 207 223 60 038 78 877 156 345 289 544 520 019 Guerrero 2 385 120 1 289 874 265 535 51 426 266 854 334 285 2 207 974 2 313 205 13 738 38 189 54 445 122 701 (693 218) Hidalgo 2 100 721 1 136 854 175 549 15 822 257 100 352 870 1 938 195 2 772 138 16 780 27 518 47 208 115 318 (202 296) Jalisco 13 647 483 6 387 281 2 116 223 179 556 965 386 2 577 867 12 226 313 30 927 509 111 882 192 148 335 466 1 085 704 (474 236) México Oriente 8 891 208 4 570 874 882 535 82 667 767 521 1 953 394 8 256 991 296 454 77 024 80 178 157 952 476 265 (799 261) México Poniente 4 947 696 2 537 199 585 937 91 082 466 240 914 617 4 595 075 5 196 274 54 247 75 354 135 071 217 550 763 178 Michoacán 3 524 624 1 760 186 445 609 34 965 354 561 664 417 3 259 738 17 886 235 28 152 46 967 93 240 171 646 (172 296) Morelos 2 717 418 1 354 763 298 440 37 163 314 023 540 512 2 544 901 2 012 158 17 810 29 115 49 095 123 422 (558 509) Nayarit 1 536 223 843 101 150 158 19 571 160 037 249 224 1 422 091 1 180 159 9 756 20 913 32 008 82 124 (321 457) Nivel Central 11 926 643 3 670 302 63 713 40 318 2 842 038 3 902 138 10 518 509 1 049 897 270 168 1 320 065 88 069 (2 179 811) Nuevo León 12 145 269 5 746 788 1 955 494 232 601 962 388 2 186 874 11 084 145 185 633 484 134 960 226 302 547 379 513 745 1 876 168 Oaxaca 1 773 639 965 210 180 901 25 460 201 606 265 889 1 639 066 1 515 183 12 096 26 617 40 411 94 162 (115 505) Puebla 5 367 586 2 717 002 782 252 67 082 508 362 1 029 208 5 103 906 5 964 353 46 197 53 954 106 468 157 212 (241 946) Querétaro 2 521 883 1 190 427 291 239 26 798 316 637 508 130 2 333 231 2 478 185 37 892 30 943 71 498 117 154 1 392 158 Quintana Roo 1 877 181 1 030 657 180 504 38 634 246 161 238 495 1 734 451 1 740 135 24 495 29 939 56 309 86 421 811 992 San Luis Potosí 3 107 126 1 505 109 443 969 29 669 324 715 585 696 2 889 158 2 105 312 27 444 41 730 71 591 146 377 92 161 Sinaloa 4 718 319 2 343 980 705 475 69 166 474 319 779 495 4 372 435 10 319 290 32 727 67 001 110 337 235 547 (935 188) Sonora 5 584 241 2 584 119 833 616 64 403 820 358 925 500 5 227 996 4 170 199 43 454 50 266 98 089 258 156 (768 174) Tabasco 1 736 414 1 004 847 196 445 21 408 152 398 233 358 1 608 456 1 955 164 14 102 27 888 44 109 83 849 (107 342) Tamaulipas 5 215 852 2 463 980 634 708 72 819 610 057 1 073 038 4 854 602 3 572 296 64 032 50 311 118 211 243 039 1 659 863 Tlaxcala 1 137 815 697 259 96 506 17 359 107 095 148 271 1 066 490 882 110 7 322 10 822 19 136 52 189 (282 942) Veracruz Norte 4 985 060 2 595 901 575 325 59 807 470 907 927 825 4 629 765 6 059 403 29 832 54 289 90 583 264 712 (801 243) Veracruz Sur 3 512 208 1 964 927 263 105 37 819 331 101 659 223 3 256 175 329 21 301 44 777 66 407 189 626 (969 992) Yucatán 3 665 654 1 907 653 551 859 42 697 407 755 598 015 3 507 979 3 653 196 20 715 38 202 62 766 94 909 (1 047 443) Zacatecas 1 509 317 739 808 223 198 20 170 188 878 233 778 1 405 832 1 491 62 11 182 19 749 32 484 71 001 (226 816)(1) Incluye el monto que el Instituto aporta para el Régimen de Pensiones y Jubilaciones de su personal.(2) No se consideró el fondo de jubilación.Fuente: Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, con integración de cifras de la Coordinación de Presupuesto e Información Programática.

Estado Consolidado de Ingresos y Gastos por Delegación 2006

Remanente de OperaciónServicios de

PersonalConsumo de

BienesServicios

GeneralesPrestaciones en

Dinero (2)Suma de Gasto

CorrienteObligaciones contractuales

Provisión de la ReservaReversión de

CuotasIntereses

Financieros

Castigos por incobrabilidades y

fluctuación de precios

Depreciación y amortizaciones

Page 48: 12 Recursos_Humanos_Materiales_y_Financieros.xls

Cuadro No. XII.36Estado de Ingresos y Gastos por Ramo de Seguro 2007(miles de pesos)

ConceptoEnfermedad y Maternidad

Total

Asegurados Pensionados

Ingresos

Cuotas Obrero Patronales 19 405 163 72 921 653 15 454 107 88 375 760 25 486 149 10 673 236 637 518 144 577 826 70.96 Contribución y Transferencias del Estado 0 39 915 283 823 565 40 738 848 1 361 386 0 1 067 425 43 167 658 21.19

Suman las Cuotas 19 405 163 112 836 936 16 277 671 129 114 607 26 847 535 10 673 236 1 704 942 187 745 484 92.15 Otros Ingresos 3 309 588 3 239 879 407 419 3 647 298 6 936 247 426 524 49 502 14 369 160 7.05 Aportación de los Trabajadores al Fondo de Jubilación 78 862 1 098 969 329 219 1 428 189 15 515 57 519 48 021 1 628 106 0.80

Total de Ingresos 22 793 613 117 175 784 17 014 310 134 190 095 33 799 297 11 157 279 1 802 466 203 742 750 100.00

Gastos

Servicios de Personal 4 445 713 64 062 409 19 301 316 83 363 726 638 639 3 210 106 2 819 142 94 477 326 46.37 Consumo de Bienes 1 038 067 15 744 890 5 185 431 20 930 320 7 961 153 531 759 862 22 889 742 11.23 Mantenimiento 103 349 1 674 666 536 990 2 211 656 2 496 154 375 79 526 2 551 401 1.25 Servicios Generales 510 014 9 054 642 3 179 817 12 234 459 237 243 5 974 644 479 342 19 435 701 9.54 Prestaciones Económicas 4 803 345 23 313 619 5 024 476 28 338 095 4 823 787 834 064 733 913 39 533 204 19.40 Sumas Aseguradas 1 447 421 0 0 0 4 582 852 0 0 6 030 273 2.96 Régimen de Jubilaciones y Pensiones IMSS 1 157 001 16 687 550 5 030 181 21 717 731 164 700 834 745 734 602 24 608 779 12.08 Subsidios y Ayudas 2 198 923 6 626 068 ( 5 705) 6 620 364 76 235 ( 681) ( 690) 8 894 151 4.37

Suma Gasto Corriente 10 900 487 113 850 225 33 228 030 147 078 255 5 710 125 10 326 720 4 871 784 178 887 373 87.80

Otros Ajustes e Incobrabilidades 239 670 840 317 180 401 1 020 718 299 930 126 770 0 1 687 087 0.83 Intereses Financieros 832 12 845 4 049 16 894 ( 43) 609 596 18 888 0.01 Depreciaciones y Amortizaciones 0 1 724 372 0 1 724 372 746 032 29 797 0 2 500 201 1.23 Transferencia de depreciaciones 264 640 ( 288 118) 354 183 66 065 ( 631 470) 265 846 34 919 ( 0) (0.00 ) Reversión de Cuotas 60 550 802 617 0 802 617 0 0 0 863 168 0.42

Suma de Otros: 565 692 3 092 033 538 633 3 630 666 414 449 423 022 35 515 5 069 344 2.49

Total de Gastos 11 466 179 116 942 258 33 766 663 150 708 921 6 124 575 10 749 742 4 907 299 183 956 716 90.29

Excedente Ingresos/Gastos 11 327 434 233 526 (16 752 353) (16 518 827) 27 674 723 407 537 (3 104 833) 19 786 034 9.71

Costo Laboral 984 486 13 058 192 3 861 406 16 919 598 178 987 940 772 559 469 19 583 313 9.61 Provisión de la reserva para gasto

Excedente neto Ingresos/Gastos 10 342 948 (12 824 666) (20 613 759) (33 438 425) 27 495 735 ( 533 234) (3 664 303) 202 721 0.10 Fuente: Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, con integración de cifras de la Coordinación de Presupuesto e Información Programática.

Riesgos de Trabajo

Total Enfermedad y

Maternidad

Invalidez y Vida

Guarderías y Prestaciones

Sociales

Seguro para la Familia

% En relación al total de ingresos

Page 49: 12 Recursos_Humanos_Materiales_y_Financieros.xls

Cuadro No. XII.37

(miles de pesos)

Concepto Total Invalidez y Vida

Ingresos 203 742 750 22 793 613 134 190 095 33 799 297 11 157 279 1 802 466

Cuotas y contribuciones 187 745 484 19 405 163 129 114 607 26 847 535 10 673 236 1 704 942 Obrero Patronal 144 577 826 19 405 163 88 375 760 25 486 149 10 673 236 637 518 Contribución Estatal 43 167 658 0 40 738 848 1 361 386 0 1 067 425 Otros Ingresos 15 997 266 3 388 450 5 075 487 6 951 762 484 043 97 524 Otros Ingresos 14 369 160 3 309 588 3 647 298 6 936 247 426 524 49 502 Aportación de los Trabajadores al Fondo de Jubilación 1 628 106 78 862 1 428 189 15 515 57 519 48 021

Gasto 203 540 029 12 450 665 167 628 520 6 303 562 11 690 514 5 466 769

Servicios de Personal 94 477 326 4 445 713 83 363 726 638 639 3 210 106 2 819 142 Consumos de Bienes 22 889 742 1 038 067 20 930 320 7 961 153 531 759 862 Mantenimiento 2 551 401 103 349 2 211 656 2 496 154 375 79 526 Servicios Generales 19 435 701 510 014 12 234 459 237 243 5 974 644 479 342 Prestaciones Económicas 39 533 204 4 803 345 28 338 095 4 823 787 834 064 733 913 Sumas Aseguradas 6 030 273 1 447 421 0 4 582 852 0 0 Suma asegurada Riesgos de Trabajo 1 034 363 1 034 363 0 0 Suma asegurada x Inv.y Vida 4 908 355 4 908 355 Rec Afore RCV ( 260 063) ( 25 988) 0 ( 234 075) Rec Afore Vvivienda 97 ( 107 152) ( 11 611) 0 ( 95 541) Pens Ley 73 otor Afil s/Der ER 0 0 0 0 Rec x Pens.Mín.Garan. IV Pend D ( 857 797) ( 857 797) Pens. Prov. X RT Y Temp x IV 1 312 567 450 657 0 861 909 Régimen de Jubilaciones y Pensiones IMSS 24 608 779 1 157 001 21 717 731 164 700 834 745 734 602 Subsidios y Ayudas 8 894 151 2 198 923 6 620 364 76 235 ( 681) ( 690) Subsidios por r.t. 1 854 323 1 854 323 0 0 0 0 Subsidios por enfermedad 3 085 746 3 085 746 0 0 0 Subsidios por maternidad 3 208 358 3 208 358 0 0 0 Indemnizaciones por IVCM 30 886 30 886 0 0 Laudos por I.V. Ley 1997 7 014 7 014 0 0 Laudos por Subsidios por E y M 7 7 0 0 0 Laudos por Subsidios por RT 41 41 0 0 0 0 Laudos Por R.T. Ley 1997 4 110 4 110 0 0 0 0 Indem. Globales R.T. Ley 1997 278 779 278 779 0 0 0 0 Ayuda p/gtos. funeral x r. t. 225 826 677 225 149 0 0 0 Pens.Temporales y Prov Ley 1973 0 0 0 0 0 0 Rect.Result.Ejer.Ant Prest Din 199 060 60 992 101 103 38 335 ( 681) ( 690)Gastos no distribuibles 5 069 344 565 692 3 630 666 414 449 423 022 35 515 Reversión de Cuotas 863 168 60 550 802 617 0 0 0 Ajustes e Incobrabilidades 1 687 087 239 670 1 020 718 299 930 126 770 0 Intereses Financieros 18 888 832 16 894 ( 43) 609 596 Depreciaciones y Amortizaciones 2 500 201 0 1 724 372 746 032 29 797 0 Transferencia de depreciaciones ( 0) 264 640 66 065 ( 631 470) 265 846 34 919 Costo Laboral 19 583 313 984 486 16 919 598 178 987 940 772 559 469

Remanente de Operación 202 721 10 342 948 (33 438 425) 27 495 735 ( 533 234) (3 664 303)Fuente: Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, con integración de cifras de la Coordinación de Presupuesto e Información Programática.

Estado Consolidado de Ingresos y Gastos por Ramo de Seguro 2007

Riesgos de Trabajo

Enfermedad y Maternidad

Guarderias y Prestaciones

Sociales

Seguro para la Familia

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Cuadro No. XII.38

Estado Consolidado de Ingresos y Gastos por Delegación 2007(miles de pesos)

1a. Parte

DelegacionesTotal

Ingresos por Cuotas

Obrero Patronales Contribución del Estado

202 825 660 146 550 231 43 167 658 13 107 771

Aguascalientes 2 629 895 1 959 896 655 590 14 409 Baja California 9 106 904 7 065 232 1 992 211 49 461 Baja California Sur 1 710 553 1 323 252 375 237 12 064 Campeche 1 822 832 1 464 166 350 722 7 944 Chiapas 1 895 537 1 348 948 528 280 18 309 Chihuahua 8 814 748 6 717 256 2 048 450 49 043 Coahuila 7 310 668 5 672 624 1 585 533 52 512 Colima 1 243 219 934 726 298 037 10 457 D.F. Norte 19 433 944 15 695 508 3 646 769 91 667 D.F. Sur 19 689 878 15 397 404 4 131 188 161 286 Durango 2 144 417 1 582 712 544 803 16 902 Guanajuato 7 392 959 5 595 467 1 747 864 49 628 Guerrero 1 919 322 1 374 002 483 206 62 115 Hidalgo 2 153 850 1 625 523 504 674 23 653 Jalisco 14 789 551 11 209 498 3 492 878 87 174 México Oriente 9 096 699 6 967 764 2 054 488 74 447 México Poniente 6 444 867 4 921 808 1 490 056 33 003 Michoacán 3 772 036 2 793 912 954 089 24 035 Morelos 2 406 595 1 742 634 522 416 141 545 Nayarit 1 280 830 948 153 319 063 13 614 Nivel Central 11 798 076 11 798 076 Nuevo León 15 816 469 12 453 588 3 289 184 73 697 Oaxaca 1 813 129 1 301 373 488 087 23 669 Puebla 5 124 934 3 941 043 1 248 902 ( 65 010) Querétaro 4 434 736 3 476 406 939 761 18 569 Quintana Roo 3 187 672 2 404 087 766 148 17 437 San Luis Potosí 3 558 178 2 688 478 847 732 21 968 Sinaloa 4 339 794 3 203 329 1 105 959 30 505 Sonora 5 443 830 4 111 399 1 288 892 43 539 Tabasco 1 758 441 1 307 945 439 694 10 801 Tamaulipas 7 514 191 5 769 411 1 714 395 30 384 Tlaxcala 908 471 662 212 221 475 24 784 Veracruz Norte 4 693 139 3 442 217 1 225 935 24 987 Veracruz Sur 2 995 262 2 227 970 745 662 21 630 Yucatán 2 924 695 2 129 188 768 137 27 370 Zacatecas 1 455 340 1 091 100 352 142 12 098 Fuente: Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, con integración de cifras de la Coordinación de Presupuesto e Información Programática.

Productos de Inversiones y Otros

Page 51: 12 Recursos_Humanos_Materiales_y_Financieros.xls

Cuadro XII. 38Estado Consolidado de Ingresos y Gastos por Delegación 2007(miles de pesos)

Conclusión

Delegaciones

Gastos

Total de Gastos Mantenimiento

Otros Gastos

Suma Otros

202 622 940 95 118 404 22 889 742 2 551 401 19 435 701 37 263 019 177 258 266 863 168 730 904 1 687 087 2 500 201 5 781 360 19 583 313 202 721

Aguascalientes 2 469 539 1 153 759 352 930 32 326 190 129 424 756 2 153 900 283 164 21 917 25 057 47 420 268 219 160 356 Baja California 7 709 871 3 622 339 814 966 60 157 798 098 1 617 237 6 912 797 4 967 152 83 283 65 068 153 470 643 604 1 397 033 Baja California Sur 1 711 144 931 028 149 409 19 859 204 572 188 478 1 493 346 200 142 15 094 39 604 55 039 162 759 ( 591) Campeche 1 394 670 689 537 163 819 19 296 144 834 189 391 1 206 878 168 43 16 313 28 401 44 924 142 868 428 162 Chiapas 2 297 643 1 169 162 197 778 34 790 258 917 304 613 1 965 260 1 646 128 13 091 43 205 58 070 274 312 ( 402 106) Chihuahua 8 665 701 4 148 102 1 118 988 83 774 769 718 1 535 733 7 656 315 8 266 410 79 691 89 155 177 522 831 864 149 047 Coahuila 8 106 185 3 610 795 968 921 81 754 757 839 1 773 016 7 192 324 9 553 302 66 508 92 167 168 530 745 331 ( 795 517) Colima 1 465 013 748 022 119 728 13 160 158 995 210 663 1 250 568 199 102 10 351 36 838 47 489 166 956 ( 221 794) DF Norte 16 877 837 8 373 534 1 918 433 233 110 1 337 619 3 101 337 14 964 033 356 722 646 184 049 106 803 648 220 1 265 583 2 556 107 DF Sur 18 575 610 8 818 013 2 009 553 327 809 1 648 214 3 621 771 16 425 361 199 792 715 181 627 219 641 601 775 1 548 475 1 114 268 Durango 2 891 949 1 421 715 359 212 37 581 221 959 462 598 2 503 064 4 515 87 17 786 33 198 55 587 333 298 ( 747 532) Guanajuato 7 030 901 3 149 531 1 014 484 82 159 540 114 1 324 037 6 110 325 20 138 225 65 197 80 492 166 052 754 523 362 058 Guerrero 2 829 292 1 432 224 282 170 71 672 295 820 372 911 2 454 797 318 192 14 932 43 323 58 766 315 730 ( 909 970) Hidalgo 2 432 283 1 221 930 188 635 17 670 270 147 421 968 2 120 350 451 148 18 637 26 301 45 537 266 396 ( 278 433) Jalisco 15 113 432 6 915 649 2 185 408 204 756 974 664 3 032 486 13 312 963 24 529 497 122 483 207 289 354 797 1 445 672 ( 323 881) México Oriente 10 406 437 4 916 956 953 030 88 060 806 651 2 257 818 9 022 516 331 466 84 886 95 725 181 407 1 202 514 (1 309 738) México Poniente 5 553 176 2 754 734 528 865 107 489 472 487 1 009 648 4 873 223 3 621 254 58 791 66 419 129 085 550 869 891 691 Michoacán 3 162 928 1 475 064 289 676 40 544 335 079 657 987 2 798 350 280 175 19 153 29 684 49 292 315 287 ( 756 333) Morelos 1 832 518 926 420 168 001 29 147 160 217 297 014 1 580 799 196 164 9 873 29 407 39 641 212 078 ( 551 688) Nayarit 10 076 916 3 899 546 314 103 29 760 2 304 877 1 430 762 7 979 048 722 072 186 084 908 156 1 189 712 1 721 160 Nivel Central 13 925 409 6 233 703 2 082 733 232 776 972 397 2 544 524 12 066 133 181 847 475 147 486 215 111 544 920 1 314 356 1 891 060 Nuevo León 2 069 490 1 042 418 196 549 28 607 213 506 303 752 1 784 832 1 388 194 12 799 28 901 43 282 241 376 ( 256 361) Oaxaca 6 241 334 2 951 556 804 161 70 033 532 983 1 240 069 5 598 802 5 531 350 48 795 91 416 146 092 496 439 (1 116 399) Puebla 4 131 798 1 891 316 496 043 42 276 372 827 787 267 3 589 729 12 035 219 31 507 49 269 93 030 449 039 ( 359 762) Querétaro 2 952 919 1 280 643 301 813 34 469 332 296 624 283 2 573 505 691 173 41 129 33 583 75 576 303 839 1 481 817 Quintana Roo 2 227 580 1 185 216 184 581 30 949 275 785 247 664 1 924 195 294 134 28 147 50 386 78 961 224 424 960 092 San Luis Potosí 3 613 398 1 658 446 473 401 25 269 330 645 670 120 3 157 881 367 312 29 366 42 875 72 920 382 596 ( 55 220) Sinaloa 5 551 189 2 520 587 857 879 66 327 490 951 932 492 4 868 236 9 583 244 36 359 73 393 119 579 563 374 (1 211 396) Sonora 6 268 952 2 733 101 826 269 91 132 886 297 1 040 807 5 577 606 3 894 194 47 915 65 261 117 264 574 082 ( 825 122) Tabasco 1 985 697 1 087 396 160 901 32 190 151 279 290 218 1 721 984 1 685 153 15 260 30 505 47 603 216 110 ( 227 257) Tamaulipas 5 948 046 2 626 823 626 473 84 320 657 712 1 320 218 5 315 545 551 277 67 394 83 545 151 767 480 734 1 566 145 Tlaxcala 1 374 068 764 234 88 255 18 239 122 183 176 824 1 169 734 145 114 7 570 14 348 22 177 182 157 ( 465 597) Veracruz Norte 5 707 646 2 781 892 596 399 71 781 486 997 1 144 555 5 081 623 3 847 402 31 621 62 426 98 296 527 727 (1 014 507) Veracruz Sur 4 061 533 2 098 453 276 507 40 250 328 892 802 478 3 546 580 325 23 306 46 768 70 399 444 554 (1 066 271) Yucatán 4 196 956 2 079 816 575 898 50 598 420 590 643 091 3 769 993 4 906 193 22 319 40 204 67 622 359 341 (1 272 262) Zacatecas 1 763 880 804 745 243 766 17 314 209 410 260 435 1 535 670 229 63 12 454 28 346 41 092 187 118 ( 308 540)Fuente: Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, con integración de cifras de la Coordinación de Presupuesto e Información Programática.

Remanente de OperaciónServicios de

PersonalConsumo de

BienesServicios

GeneralesPrestaciones en dinero (2)

Suma de Gasto Corriente

Obligaciones contractualesReversión de

CuotasIntereses

Financieros

Castigos por incobrabilidades y

fluctuación de precios

Depreciación y amortizaciones

Page 52: 12 Recursos_Humanos_Materiales_y_Financieros.xls

Cuadro No. XII.39

Estado de Ingresos y Gastos por Ramo de Seguro 2008(miles de pesos)

ConceptoEnfermedad y Maternidad

Invalidez y Vida

Total

Asegurados Pensionados

Ingresos

Cuotas Obrero Patronales 21 433 773 76 056 402 16 720 427 92 776 829 27 655 618 11 534 700 672 963 154 073 883 71.01 Contribución y Transferencias del Estado 42 672 075 892 437 43 564 512 1 478 990 702 719 45 746 221 21.08

Suman las Cuotas 21 433 773 118 728 477 17 612 864 136 341 341 29 134 608 11 534 700 1 375 682 199 820 104 92.09 Otros Ingresos 4 554 486 2 906 271 413 098 3 319 369 7 125 696 444 201 49 767 15 493 519 7.14 Aportación de los Trabajadores al Fondo de Jubilación 79 003 1 136 901 343 146 1 480 047 12 094 55 296 49 924 1 676 364 0.77

Total de Ingresos 26 067 262 122 771 649 18 369 108 141 140 757 36 272 398 12 034 197 1 475 373 216 989 987 100.00

Gasto

Servicios de Personal 4 643 504 66 870 313 20 171 107 87 041 420 667 837 3 260 582 2 937 466 98 550 809 45.42 Consumo de bienes 1 201 906 19 304 005 6 421 327 25 725 332 8 518 166 816 946 142 28 048 714 12.93 Mantenimiento 102 885 1 680 723 545 981 2 226 704 2 668 177 926 80 915 2 591 098 1.19 Servicios Generales 414 788 6 861 386 2 188 302 9 049 688 243 931 6 865 922 325 517 16 899 846 7.79 Prestaciones Económicas 5 481 251 26 496 876 5 860 679 32 357 555 5 611 027 948 008 853 436 45 251 277 20.85 Sumas Aseguradas 1 684 865 5 403 886 7 088 751 3.27 Régimen de Jubilaciones y Pensiones IMSS 1 350 771 19 430 721 5 860 688 25 291 409 196 546 948 009 853 437 28 640 172 13.20 Subsidios y Ayudas 2 445 615 7 066 155 ( 9) 7 066 146 10 595 ( 1) ( 1) 9 522 354 4.39

Suma gasto corriente: 11 844 334 121 213 303 35 187 396 156 400 699 6 533 981 11 419 254 5 143 476 191 341 744 88.18

Otros Ajustes e Incobrabilidades 256 012 885 796 195 677 1 081 473 325 964 137 496 2 1 800 947 0.83 Intereses Financieros 4 340 69 705 21 913 91 618 124 6 508 3 224 105 814 0.05 Depreciaciones y Amortizaciones 1 300 192 1 300 192 524 868 20 391 1 845 451 0.85 Transferencia de depreciaciones 212 210 ( 282 322) 284 013 1 691 ( 455 923) 214 021 28 001 0.00 Reversión de Cuotas 82 294 824 066 824 066 906 360 0.42

Suma de Otros: 554 856 2 797 437 501 603 3 299 040 395 033 378 416 31 227 4 658 572 2.15

Total de gastos 12 399 190 124 010 740 35 688 999 159 699 739 6 929 014 11 797 670 5 174 703 196 000 316 90.33

Excedente Ingresos/Gastos: 13 668 072 (1 239 091) (17 319 891) (18 558 982) 29 343 384 236 527 (3 699 330) 20 989 671 9.67

Costo Laboral 630 444 8 792 570 2 628 503 11 421 073 108 910 553 275 381 785 13 095 487 6.04Provisión de la reserva para gastos 3 542 038 35 342 35 342 4 091 227 7 668 607 3.53

Excedente neto Ingresos/Gastos: 9 495 590 (10 031 661) (19 983 736) (30 015 397) 25 143 247 ( 316 748) (4 081 115) 225 577 0.10Fuente: Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, con integración de cifras de la Coordinación de Presupuesto e Información Programática. Versión 998_12_02_2009_19:30hrs.

Riesgos de Trabajo

Total Enfermedad y Maternidad

Guarderías y Prestaciones

Sociales

Seguro para la Familia

% En relación al total de ingresos

Page 53: 12 Recursos_Humanos_Materiales_y_Financieros.xls

Cuadro No. XII.40

Estado Consolidado de Ingresos y Gastos por Ramo de Seguro 2008(miles de pesos)

Concepto Total Riesgos de Trabajo Invalidez y Vida

Ingresos 216 989 987 26 067 262 141 140 757 36 272 398 12 034 197 1 475 373

Cuotas y contribuciones 199 820 104 21 433 773 136 341 341 29 134 608 11 534 700 1 375 682 Obrero Patronal 154 073 883 21 433 773 92 776 829 27 655 618 11 534 700 672 963 Contribución Estatal 45 746 221 43 564 512 1 478 990 702 719 Otros Ingresos 17 169 883 4 633 489 4 799 416 7 137 790 499 497 99 691 Otros Ingresos 15 493 519 4 554 486 3 319 369 7 125 696 444 201 49 767 Aportación de los Trabajadores al Fondo de Jubilación 1 676 364 79 003 1 480 047 12 094 55 296 49 924

Gasto 216 764 410 16 571 672 171 156 154 11 129 151 12 350 945 5 556 488

Servicios de Personal 98 550 809 4 643 504 87 041 420 667 837 3 260 582 2 937 466 Consumo de Bienes 28 048 714 1 201 906 25 725 332 8 518 166 816 946 142 Mantenimiento 2 591 098 102 885 2 226 704 2 668 177 926 80 915 Servicios Generales 16 899 846 414 788 9 049 688 243 931 6 865 922 325 517 Prestaciones Económicas 45 251 277 5 481 251 32 357 555 5 611 027 948 008 853 436 Sumas Aseguradas 7 088 751 1 684 865 5 403 886 Suma asegurada Riesgos de Trabajo 1 326 896 1 326 896 Suma asegurada x Inv.y Vida 6 429 666 6 429 666 Rec Afore RCV ( 327 715) ( 31 773) ( 295 942) Rec Afore Vivienda 1997 ( 141 014) ( 13 925) ( 127 089) Pens.Ley 1973 Otor.Afil S/Der E.R Rec x Pens.Mín.Garant.IV Pend.D (1 062 535) (1 062 535) Dev. Aseguradoras ( 279 722) ( 49 857) ( 229 865) Pens. Prov x RT y Temp. x IV 1 143 175 453 524 689 651 Régimen de Jubilaciones y Pensiones IMSS 28 640 172 1 350 771 25 291 409 196 546 948 009 853 437 Subsidios y Ayudas 9 522 354 2 445 615 7 066 146 10 595 ( 1) ( 1) Subsidios por r.t. 2 114 840 2 114 840 Subsidios por enfermedad 3 327 385 3 327 385 Subsidios por maternidad 3 450 743 3 450 743 Indemnizaciones por ivcm ( 1) ( 1) Laudos por I.V. Ley 1997 11 941 11 941 Laudos por Subsidios por E y M Laudos por Subsidios por RT Laudos Por R.T. Ley 1997 6 457 6 457 Indem. Globales R.T. Ley 1997 325 524 325 524 Ayuda p/gtos. funeral x r. t. 872 872 Ayuda p/gtos. funeral x E.M. 292 332 292 332 Rect.Result.Ejerc.Ant Prest/Din ( 7 739) ( 2 078) ( 4 314) ( 1 345) ( 1) ( 1)Gasto no distribuible 4 658 572 554 856 3 299 040 395 033 378 416 31 227 Reversión de Cuotas 906 360 82 294 824 066 Ajustes e Incobrabilidades 1 800 947 256 012 1 081 473 325 964 137 496 2 Intereses Financieros 105 814 4 340 91 618 124 6 508 3 224 Depreciaciones y Amortizaciones 1 845 451 1 300 192 524 868 20 391 Transferencia de depreciaciones 212 210 1 691 ( 455 923) 214 021 28 001 Costo laboral 13 095 487 630 444 11 421 073 108 910 553 275 381 785 Provisión de la reserva para gastos 7 668 607 3 542 038 35 342 4 091 227

Remanente de Operación 225 577 9 495 590 (30 015 397) 25 143 247 ( 316 748) (4 081 115)Fuente: Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, con integración de cifras de la Coordinación de Presupuesto e Información Programática. Versión 998_12_02_2009_19:30hrs.

Enfermedad y Maternidad

Guarderias y Prestaciones

Sociales

Seguro para la Familia

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Cuadro No. XII.41Estado Consolidado de Ingresos y Gastos por Delegación 2008(miles de pesos)

1a. Parte

DelegacionesTotal

Ingresos por cuotas

Obrero Patronales Contribución del Estado

215 694 457.47 155 658 564.58 45 746 221.18 14 289 671.70 .00 .00 .00

Aguascalientes 2 694 006.47 2 022 604.91 652 332.47 19 069.09 Baja California 9 261 344.92 7 157 567.14 2 051 114.38 52 663.40 Baja California Sur 1 855 341.87 1 434 499.19 405 421.45 15 421.23 Campeche 1 916 383.83 1 521 560.46 383 967.16 10 856.22 Chiapas 2 113 474.21 1 465 495.45 571 373.90 76 604.85 Chihuahua 9 034 132.31 6 881 512.52 2 075 484.79 77 135.00 Coahuila 7 728 737.42 6 005 681.84 1 654 564.04 68 491.54 Colima 1 308 034.44 981 155.19 313 736.74 13 142.51 D.F. Norte 20 323 568.20 16 402 447.93 3 791 500.80 129 619.47 D.F. Sur 20 576 535.74 16 062 736.17 4 377 890.75 135 908.82 Durango 2 307 375.10 1 703 314.77 578 612.44 25 447.89 Guanajuato 7 864 121.42 5 943 179.73 1 871 833.28 49 108.41 Guerrero 2 042 471.42 1 467 551.39 509 666.62 65 253.42 Hidalgo 2 250 859.54 1 704 742.82 525 690.61 20 426.10 Jalisco 16 045 624.76 12 180 092.94 3 767 765.61 97 766.21 México Oriente 9 730 100.62 7 460 087.71 2 193 527.53 76 485.38 México Poniente 6 836 742.07 5 251 900.47 1 550 836.02 34 005.59 Michoacán 4 195 055.28 3 134 353.32 1 028 567.82 32 134.15 Morelos 2 486 743.13 1 788 692.46 541 813.45 156 237.22 Nayarit 1 431 898.70 1 070 322.21 346 128.10 15 448.39 Nivel Central 12 611 596.90 .00 .00 12 611 596.90 Nuevo León 16 893 291.29 13 312 715.83 3 531 969.06 48 606.41 Oaxaca 1 939 239.99 1 388 589.78 523 492.40 27 157.80 Puebla 6 032 904.89 4 610 524.17 1 338 339.98 84 040.74 Querétaro 4 767 399.59 3 727 507.62 1 015 596.52 24 295.45 Quintana Roo 3 562 677.76 2 689 183.26 855 921.83 17 572.67 San Luis Potosí 3 774 490.05 2 853 325.59 895 026.65 26 137.80 Sinaloa 4 818 522.43 3 548 113.73 1 214 455.58 55 953.13 Sonora 5 673 980.18 4 292 182.94 1 336 697.30 45 099.94 Tabasco 2 093 269.63 1 566 024.75 518 902.38 8 342.49 Tamaulipas 7 820 959.76 5 983 045.93 1 798 743.32 39 170.50 Tlaxcala 940 201.09 690 831.82 228 320.04 21 049.24 Veracruz Norte 4 872 340.60 3 518 822.36 1 317 031.49 36 486.74 Veracruz Sur 3 172 608.47 2 374 166.08 770 174.59 28 267.80 Yucatán 3 089 601.47 2 241 353.35 818 687.42 29 560.69 Zacatecas 1 628 821.91 1 222 678.76 391 034.64 15 108.50 Fuente: Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, con integración de cifras de la Coordinación de Presupuesto e Información Programática.

Productos de Inversiones y Otros

Page 55: 12 Recursos_Humanos_Materiales_y_Financieros.xls

Cuadro No. XII.41Estado Consolidado de Ingresos y Gastos por Delegación 2008(miles de pesos)

Conclusión

Delegaciones

Gastos

Total de Gastos Mantenimiento

Otros gastos

Suma Otros

215 468 880 99 207 343 28 048 714 2 591 098 16 899 846 42 918 379 189 665 381 906 360 486 648 1 800 947 1 845 451 5 039 406 13 095 487 7 668 606 225 577

Aguascalientes 2 510 093 1 209 269 419 428 27 732 170 548 466 017 2 292 994 133 178 22 836 26 989 50 136 166 963 183 913 Baja California 7 920 930 3 839 393 985 275 68 879 709 845 1 763 964 7 367 355 5 371 180 86 039 57 250 148 840 404 735 1 340 415 Baja California Sur 1 754 874 984 843 183 661 19 084 186 775 231 786 1 606 150 113 162 16 732 29 021 46 028 102 696 100 468 Campeche 1 422 325 732 874 172 367 21 272 140 595 224 929 1 292 037 97 59 17 661 23 091 40 909 89 379 494 059 Chiapas 2 389 943 1 234 295 321 726 33 344 213 365 371 860 2 174 590 1 461 141 14 605 32 653 48 861 166 492 ( 276 468) Chihuahua 8 850 195 4 333 196 1 272 393 81 394 686 402 1 772 193 8 145 578 5 198 465 81 802 83 740 171 204 533 412 183 938 Coahuila 8 038 260 3 727 488 1 115 930 79 211 565 770 1 965 766 7 454 165 11 873 341 71 222 61 141 144 578 439 517 ( 309 522) Colima 1 477 066 782 645 148 378 15 239 133 917 248 736 1 328 916 133 83 11 298 28 680 40 195 107 954 ( 169 031) DF Norte 17 462 751 8 705 076 2 444 752 228 231 761 323 3 490 608 15 629 990 351 965 723 193 848 61 770 608 305 1 224 455 2 860 817 DF Sur 19 433 676 9 128 312 2 783 482 333 185 1 036 857 4 251 784 17 533 619 234 200 826 191 118 169 646 595 790 1 304 267 1 142 860 Durango 2 988 253 1 488 862 460 307 36 618 197 652 558 338 2 741 777 4 869 105 19 164 22 896 47 033 199 444 ( 680 878) Guanajuato 7 089 596 3 256 944 1 139 954 78 576 438 971 1 577 200 6 491 645 23 703 269 69 796 54 795 148 563 449 389 774 525 Guerrero 2 932 843 1 492 026 349 310 98 093 269 043 471 004 2 679 476 143 207 16 315 37 913 54 578 198 789 ( 890 372) Hidalgo 2 494 183 1 280 029 256 021 18 666 220 477 510 600 2 285 792 210 201 20 517 16 368 37 296 171 095 ( 243 324) Jalisco 15 469 224 7 180 564 2 575 965 209 475 848 235 3 404 009 14 218 248 23 910 588 131 216 135 139 290 852 960 123 576 401 México Oriente 10 648 139 5 189 061 1 203 608 115 756 715 731 2 545 305 9 769 461 488 531 89 982 64 883 155 884 722 794 ( 918 038) México Poniente 5 860 977 2 881 118 769 780 105 014 366 507 1 213 663 5 336 081 3 429 302 63 205 37 776 104 711 420 184 975 765 Michoacán 3 210 931 1 506 106 392 582 45 526 272 573 756 693 2 973 480 129 217 20 082 17 421 37 849 199 602 ( 724 188) Morelos 1 856 927 972 980 203 675 25 768 136 474 349 490 1 688 387 102 208 11 084 24 299 35 693 132 847 ( 425 028) Nayarit 18 073 849 4 129 466 49 995 32 131 3 379 200 1 665 450 9 256 243 476 409 182 971 659 380 489 620 7 668 606 ( 5 462 252) Nivel Central 13 965 405 6 408 477 2 291 789 197 668 781 199 2 984 022 12 663 156 194 052 550 159 867 140 767 495 235 807 013 2 927 886 Nuevo León 2 076 846 1 088 031 243 799 29 707 170 189 358 959 1 890 685 1 455 226 13 875 23 397 38 954 147 207 ( 137 606) Oaxaca 6 465 392 3 091 113 1 030 161 88 099 315 020 1 406 594 5 930 987 5 700 403 51 539 74 708 132 349 402 056 ( 432 487) Puebla 4 311 946 1 975 189 681 164 43 947 313 225 953 316 3 966 840 10 886 262 35 083 26 268 72 499 272 607 ( 116 891) Querétaro 3 010 373 1 350 922 399 087 31 150 248 363 723 832 2 753 354 258 181 44 518 26 670 71 628 185 391 1 757 027 Quintana Roo 2 363 482 1 319 128 270 780 ( 3 465) 238 400 311 666 2 136 509 138 147 30 699 43 974 74 958 152 015 1 199 196 San Luis Potosí 3 674 311 1 706 622 570 229 29 059 281 951 788 446 3 376 307 182 351 31 637 27 120 59 290 238 713 100 180 Sinaloa 5 580 944 2 585 535 955 613 69 640 431 719 1 084 356 5 126 863 9 490 279 41 064 46 667 97 501 356 581 ( 762 422) Sonora 6 509 734 2 870 058 1 123 547 82 010 752 438 1 196 734 6 024 786 4 350 232 50 992 48 679 104 253 380 694 ( 835 754) Tabasco 2 028 801 1 122 772 186 387 65 404 153 228 329 700 1 857 492 1 968 179 17 279 20 945 40 371 130 938 64 468 Tamaulipas 6 109 434 2 730 360 743 342 90 469 571 059 1 468 630 5 603 860 256 327 71 253 62 371 134 207 371 367 1 711 526 Tlaxcala 1 367 615 790 712 154 547 23 258 67 650 201 968 1 238 135 78 142 7 765 10 287 18 271 111 209 ( 427 414) Veracruz Norte 5 829 929 2 888 616 757 376 58 418 361 367 1 279 286 5 345 063 4 298 476 34 170 43 947 82 891 401 975 ( 957 589) Veracruz Sur 4 146 980 2 181 373 379 818 39 726 267 237 935 213 3 803 367 9 389 24 798 30 138 55 334 288 278 ( 974 372) Yucatán 4 333 755 2 192 928 715 633 54 176 316 144 743 265 4 022 146 5 611 237 23 682 29 680 59 210 252 398 ( 1 244 153) Zacatecas 1 808 901 850 960 296 855 18 640 180 396 312 995 1 659 845 105 74 14 203 21 387 35 769 113 286 ( 180 079)Fuente: Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, con integración de cifras de la Coordinación de Presupuesto e Información Programática.

Remanente de OperaciónServicios de

PersonalConsumo de

BienesServicios

GeneralesPrestaciones en

DineroSuma de Gasto

CorrienteObligaciones contractuales

Provisión de la Reserva de

gastosReversión de Cuotas

Intereses Financieros

Castigos por incobra- bilidades y fluctuación de

precios

Depreciación y amortizaciones

Page 56: 12 Recursos_Humanos_Materiales_y_Financieros.xls

Cuadro No. XII.42

Estado de Ingresos y Gastos por Ramo de Seguro 2009(miles de pesos)

ConceptoEnfermedad y Maternidad

Invalidez y Vida

Total

Asegurados Pensionados

Ingresos

Cuotas Obrero Patronales 21 092 682 76 736 761 16 875 747 93 612 508 27 849 920 11 610 948 932 574 155 098 632 68.33 Contribución y Transferencias del Estado 43 587 044 899 587 44 486 631 1 489 927 943 416 46 919 974 20.67

Suman las Cuotas 21 092 682 120 323 805 17 775 334 138 099 139 29 339 847 11 610 948 1 875 990 202 018 606 89.01 Otros Ingresos 4 521 054 10 847 307 907 581 11 754 888 6 294 829 544 545 123 318 23 238 634 10.24 Aportación de los Trabajadores al Fondo de Jubilación 80 723 1 168 337 351 524 1 519 861 11 019 53 007 51 353 1 715 963 0.76

Total de Ingresos 25 694 459 132 339 449 19 034 439 151 373 888 35 645 695 12 208 500 2 050 661 226 973 203 100.00

Gasto

Servicios de Personal 5 026 167 72 810 997 21 938 859 94 749 856 679 810 3 333 603 3 204 335 106 993 771 47.14 Consumo de Bienes 1 335 502 21 903 201 7 169 836 29 073 037 11 701 182 276 1 056 938 31 659 454 13.95 Mantenimiento 117 621 1 885 008 601 427 2 486 435 2 799 273 762 88 895 2 969 513 1.31 Servicios Generales 448 420 7 065 377 2 261 177 9 326 554 282 578 7 232 669 336 692 17 626 913 7.77 Prestaciones Económicas 5 744 483 29 796 446 6 734 118 36 530 564 5 937 217 1 023 452 983 786 50 219 502 22.13 Sumas Aseguradas 1 094 872 5 057 170 6 152 042 2.71 Régimen de Jubilaciones y Pensiones IMSS 1 543 408 22 349 395 6 734 118 29 083 513 209 969 1 023 452 983 786 32 844 128 14.47 Subsidios y Ayudas 3 106 203 7 447 051 7 447 051 670 080 11 223 334 4.94

Suma gasto corriente: 12 672 193 133 461 029 38 705 417 172 166 446 6 914 104 12 045 763 5 670 647 209 469 153 92.29

Otros Ajustes e Incobrabilidades 254 529 888 351 195 924 1 084 275 327 331 137 909 ( 81) 1 803 963 0.79 Intereses Financieros 4 985 78 640 24 456 103 096 147 6 507 3 587 118 322 0.05 Depreciaciones y Amortizaciones 1 368 874 1 368 874 494 262 20 751 1 883 887 0.83 Transferencia de depreciaciones 103 652 ( 207 386) 138 724 ( 68 662) ( 145 355) 96 687 13 678 0.00 Reversión de Cuotas 103 300 793 754 793 754 897 054 0.40

Suma de Otros: 466 466 2 922 233 359 104 3 281 337 676 385 261 854 17 184 4 703 226 2.07

Total de gastos 13 138 659 136 383 262 39 064 521 175 447 783 7 590 489 12 307 617 5 687 831 214 172 379 94.36

Excedente Ingresos/Gastos: 12 555 800 (4 043 813) (20 030 082) (24 073 895) 28 055 206 ( 99 117) (3 637 170) 12 800 824 5.64

Costo Laboral 302 794 4 241 268 1 259 956 5 501 224 54 621 281 574 185 098 6 325 311 2.79Provisión de la reserva para gastos 5 291 965 30 892 30 892 952 287 6 275 144 2.76

Excedente neto Ingresos/Gastos: 6 961 041 (8 285 081) (21 320 930) (29 606 011) 27 048 298 ( 380 691) (3 822 268) 200 369 0.09Fuente: Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, con integración de cifras de la Coordinación de Presupuesto e Información Programática. versión 020210.

Riesgos de Trabajo

Enfermedad y Maternidad

Guarderías y Prestaciones

Sociales

Seguro para la Familia

% En relación al total de ingresos

Page 57: 12 Recursos_Humanos_Materiales_y_Financieros.xls

Cuadro No. XII.43

Estado Consolidado de Ingresos y Gastos por Ramo de Seguro 2009(miles de pesos)

Concepto Total Riesgos de Trabajo Invalidez y Vida

Ingresos 226 973 203 25 694 459 151 373 888 35 645 695 12 208 500 2 050 661

Cuotas y contribuciones 202 018 606 21 092 682 138 099 139 29 339 847 11 610 948 1 875 990 Obrero Patronal 155 098 632 21 092 682 93 612 508 27 849 920 11 610 948 932 574 Contribución Estatal 46 919 974 44 486 631 1 489 927 943 416 Otros Ingresos 24 954 597 4 601 777 13 274 749 6 305 848 597 552 174 671 Otros Ingresos 23 238 634 4 521 054 11 754 888 6 294 829 544 545 123 318 Aportación de los Trabajadores al Fondo de Jubilación 1 715 963 80 723 1 519 861 11 019 53 007 51 353

Gasto 226 772 834 18 733 418 180 979 899 8 597 398 12 589 190 5 872 929

Servicios de Personal 106 993 771 5 026 167 94 749 856 679 810 3 333 603 3 204 335 Consumos de Bienes 31 659 454 1 335 502 29 073 037 11 701 182 276 1 056 938 Mantenimiento 2 969 513 117 621 2 486 435 2 799 273 762 88 896 Servicios Generales 17 626 913 448 420 9 326 554 282 578 7 232 669 336 692 Prestaciones Económicas 50 219 502 5 744 483 36 530 564 5 937 217 1 023 452 983 786 Sumas Aseguradas 6 152 042 1 094 872 5 057 170 Suma asegurada Riesgos de Trabajo 1 181 127 1 181 127 Suma asegurada x Inv.y Vida 7 031 565 7 031 565 Rec Afore RCV ( 248 149) ( 23 706) ( 224 443) Rec Afore Vivienda 1997 ( 103 964) ( 9 494) ( 94 470) Pens. Ley1973 Otor.Afil S/Der E.R Rec x Pens.Min.Garant.IV Pend.D (1 377 676) (1 377 676) Dev. Aseguradoras ( 330 861) ( 53 055) ( 277 806) Pens. Prov. x RT y Temp. x IV Régimen de Jubilaciones y Pensiones IMSS 32 844 128 1 543 408 29 083 513 209 969 1 023 452 983 786 Subsidios y Ayudas 11 223 334 3 106 203 7 447 051 670 080 Subsidios por r.t. 2 213 546 2 213 546 Subsidios por enfermedad 3 609 248 3 609 248 Subsidios por maternidad 3 553 738 3 553 738 Indemnizaciones por ivcm Laudos por I.V. Ley 1997 14 717 14 717 Laudos por Subsidios por E y M Laudos por Subsidios por RT Laudos Por R.T. Ley 1997 5 437 5 437 Indem. Globales R.T. Ley 1997 424 540 424 540 Ayuda p/gtos. funeral x r. t. 815 815 Ayuda p/gtos. funeral x E.M. 284 227 284 227 Rect.Result.Ejer.Ant Prest/Din 37 10 ( 162) 189 Pens.Temp.Inv y Prov. Por R.T 1 117 029 461 855 655 174 Gasto no distribuible 4 703 226 466 466 3 281 337 676 385 261 854 17 184 Reversión de Cuotas 897 054 103 300 793 754 Ajustes e Incobrabilidades 1 803 963 254 529 1 084 275 327 331 137 909 ( 81) Intereses Financieros 118 322 4 985 103 096 147 6 507 3 587 Depreciaciones y Amortizaciones 1 883 887 1 368 874 494 262 20 751 Transferencia de depreciaciones 103 652 ( 68 662) ( 145 355) 96 687 13 678 Costo laboral 6 325 311 302 794 5 501 224 54 621 281 574 185 098 Provisión de la reserva para gastos 6 275 144 5 291 965 30 892 952 287

Remanente de Operación 200 369 6 961 041 (29 606 011) 27 048 297 ( 380 690) (3 822 268) Fuente: Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, con integración de cifras de la Coordinación de Presupuesto e Información Programática. versión 020210.

Enfermedad y Maternidad

Guarderias y Prestaciones

Sociales

Seguro para la Familia

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Cuadro No. XII.44

(miles de pesos)1a. Parte

Delegaciones Total

Ingresos por Cuotas

Obrero Patronales Contribución del Estado

225 479 330.01 158 526 457.91 46 919 973.84 20 032 898.26 .00 .00 .00 .00

Aguascalientes 2 677 118.64 1 997 435.57 662 558.83 17 124.24 Baja California 8 967 274.43 6 928 646.17 1 989 039.61 49 588.64 Baja California Sur 1 749 265.21 1 346 141.53 387 651.13 15 472.55 Campeche 2 101 822.70 1 680 049.83 405 763.45 16 009.43 Chiapas 2 264 049.06 1 621 742.16 620 440.83 21 866.08 Chihuahua 8 572 086.20 6 546 923.90 1 965 365.13 59 797.16 Coahuila 7 500 137.04 5 828 313.76 1 614 635.46 57 187.83 Colima 1 358 168.08 1 019 614.18 326 306.62 12 247.29 D.F. Norte 21 107 580.75 16 966 347.00 4 057 091.62 84 142.12 D.F. Sur 21 248 518.82 16 605 848.03 4 498 406.07 144 264.72 Durango 2 332 535.88 1 745 498.51 562 638.69 24 398.68 Guanajuato 8 129 312.52 6 111 060.38 1 955 371.44 62 880.70 Guerrero 2 133 733.42 1 562 803.19 535 780.49 35 149.74 Hidalgo 2 336 949.15 1 766 981.33 556 206.57 13 761.26 Jalisco 16 343 657.52 12 332 720.51 3 927 708.29 83 228.72 México Oriente 10 143 056.80 7 780 521.20 2 288 455.43 74 080.17 México Poniente 6 945 897.25 5 311 940.26 1 569 790.69 64 166.29 Michoacán 4 434 580.91 3 325 886.86 1 081 311.54 27 382.52 Morelos 2 640 426.56 1 923 699.02 565 790.61 150 936.94 Nayarit 1 410 545.26 1 048 810.29 347 075.13 14 659.84 Nivel Central 18 556 829.73 .00 .00 18 556 829.73 Nuevo León 17 077 316.28 13 384 280.11 3 596 874.72 96 161.45 Oaxaca 2 105 397.31 1 522 161.39 566 349.22 16 886.70 Puebla 5 861 789.11 4 403 110.09 1 390 769.78 67 909.24 Querétaro 4 865 251.05 3 796 921.78 1 046 628.58 21 700.70 Quintana Roo 3 388 859.03 2 553 531.53 819 685.81 15 641.69 San Luis Potosí 3 870 109.79 2 930 700.54 916 919.28 22 489.97 Sinaloa 5 006 661.79 3 701 730.52 1 257 817.76 47 113.51 Sonora 5 690 148.87 4 306 389.85 1 337 125.98 46 633.04 Tabasco 2 222 903.43 1 665 343.51 539 689.99 17 869.92 Tamaulipas 7 833 769.30 6 017 705.47 1 768 085.20 47 978.63 Tlaxcala 929 166.30 671 766.77 225 676.95 31 722.58 Veracruz Norte 5 442 033.05 3 948 331.43 1 462 421.84 31 279.78 Veracruz Sur 3 307 442.42 2 492 025.22 794 084.24 21 332.96 Yucatán 3 137 520.40 2 336 634.78 850 416.42 49 530.81 Zacatecas 1 787 415.94 1 344 841.28 430 040.43 12 534.23 Fuente: Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones.

Estado Consolidado de Ingresos y Gastos por Delegación 2009

Productos de Inversiones y Otros

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Cuadro No. XII.44Estado Consolidado de Ingresos y Gastos por Delegación 2009(miles de pesos)

Conclusión

Delegaciones

Gastos

Total de Gastos Mantenimiento

Otros Gastos

Suma Otros

225 278 961 107 665 560 31 659 454 2 969 513 17 626 913 47 831 751 207 753 190 897 054 340 411 1 803 963 1 883 887 4 925 316 6 325 311 6 275 144 200 369

Aguascalientes 2 639 906 1 312 689 460 690 29 106 194 774 526 555 2 523 814 196 317 22 066 24 074 46 654 69 438 37 213 Baja California 8 419 849 4 290 083 1 089 569 77 883 727 992 1 924 735 8 110 261 4 877 278 81 178 51 579 137 911 171 677 547 425 Baja California Sur 1 823 973 1 080 459 199 784 23 940 190 758 250 196 1 745 136 176 251 15 424 19 509 35 361 43 476 ( 74 708)Campeche 1 503 676 799 269 178 177 27 347 141 635 269 272 1 415 700 125 115 19 474 29 278 48 992 38 984 598 146 Chiapas 2 489 883 1 340 636 346 535 33 602 217 624 434 144 2 372 542 1 278 234 16 003 29 919 47 433 69 908 ( 225 834)Chihuahua 9 265 509 4 729 967 1 343 087 110 625 713 653 1 997 142 8 894 475 5 741 662 76 404 70 508 153 315 217 719 ( 693 423)Coahuila 8 589 904 4 069 554 1 302 959 93 753 553 969 2 215 168 8 235 402 13 697 527 68 259 62 806 145 290 209 212 ( 1 089 767)Colima 1 575 857 857 378 175 991 16 153 145 744 302 990 1 498 256 199 151 11 847 19 719 31 916 45 685 ( 217 689)D.F. Norte 17 860 452 9 142 050 2 667 689 228 984 730 963 3 888 089 16 657 775 377 436 1 849 196 394 124 883 700 563 502 114 3 247 129 D.F. Sur 20 311 099 9 819 935 3 162 669 345 312 1 138 879 4 702 364 19 169 158 186 263 2 015 193 741 215 300 597 319 544 622 937 420 Durango 3 144 665 1 602 771 522 780 42 473 202 993 643 113 3 014 130 5 646 210 19 555 21 862 47 274 83 261 ( 812 129)Guanajuato 7 468 307 3 563 133 1 290 012 90 120 460 162 1 730 938 7 134 365 24 913 421 71 614 50 971 147 919 186 023 661 005 Guerrero 3 069 839 1 626 542 384 951 105 432 291 612 529 179 2 937 717 239 355 16 767 30 814 48 175 83 947 ( 936 106)Hidalgo 2 645 443 1 376 699 283 386 33 704 242 062 597 025 2 532 876 4 227 339 19 974 15 346 39 885 72 682 ( 308 493)Jalisco 16 173 627 7 789 736 2 834 814 218 626 932 497 3 735 817 15 511 490 18 606 1 186 132 581 111 241 263 614 398 522 170 031 México Oriente 11 332 973 5 658 542 1 499 479 161 622 762 406 2 774 954 10 857 004 345 1 028 91 347 76 149 168 869 307 099 ( 1 189 916)México Poniente 6 195 595 3 177 299 890 981 129 462 399 678 1 324 880 5 922 299 3 761 606 62 693 34 438 101 497 171 798 750 302 Michoacan 4 579 310 2 114 978 749 576 43 336 348 811 1 128 159 4 384 860 11 881 410 37 919 30 816 81 026 113 424 ( 144 729)Morelos 3 459 791 1 630 156 466 403 59 829 309 137 865 201 3 330 727 191 459 20 878 20 652 42 180 86 884 ( 819 364)Nayarit 1 945 657 1 048 838 234 412 31 119 149 958 394 156 1 858 483 156 363 10 990 19 749 31 259 55 915 ( 535 112)Nivel Central 17 838 594 4 340 005 191 833 49 048 3 589 436 1 847 028 10 017 350 321 517 205 892 527 409 1 018 691 6 275 144 718 236 Nuevo León 14 518 319 6 940 668 2 537 739 236 329 748 758 3 248 999 13 712 493 204 086 872 158 821 105 023 468 803 337 023 2 558 998 Oaxaca 2 230 074 1 203 219 260 810 39 305 179 662 443 174 2 126 170 1 479 366 15 007 24 406 41 259 62 645 ( 124 676)Puebla 6 806 843 3 356 215 1 089 112 101 458 320 509 1 632 891 6 500 185 5 707 789 49 136 82 257 137 888 168 770 ( 945 054)Querétaro 3 167 493 1 485 536 431 356 38 649 260 325 802 374 3 018 241 269 404 45 018 25 720 71 411 77 841 1 697 758 Quintana Roo 2 580 786 1 511 620 319 583 30 854 228 817 351 131 2 442 004 201 252 29 509 41 139 71 102 67 679 808 073 San Luis Potosí 3 851 644 1 840 996 641 643 29 905 307 059 874 682 3 694 285 237 627 31 883 25 997 58 745 98 613 18 466 Sinaloa 5 944 300 2 838 235 1 111 424 74 852 444 863 1 237 991 5 707 366 8 685 412 41 843 38 485 89 425 147 509 ( 937 638)Sonora 6 976 610 3 225 168 1 304 569 84 905 785 676 1 302 906 6 703 224 4 026 402 49 891 52 531 106 850 166 536 ( 1 286 461)Tabasco 2 125 883 1 230 992 213 075 43 659 138 178 404 270 2 030 175 2 014 289 18 715 20 577 41 595 54 114 97 020 Tamaulipas 6 473 228 2 999 033 924 808 117 264 575 518 1 567 790 6 184 413 400 522 68 582 63 250 132 755 156 059 1 360 542 Tlaxcala 1 431 135 863 836 166 431 26 429 76 472 232 502 1 365 669 117 273 7 364 10 984 18 738 46 727 ( 501 968)Veracruz Nte. 6 042 809 3 136 600 848 770 63 480 333 861 1 405 130 5 787 842 4 507 882 37 765 43 337 86 492 168 475 ( 600 776)Veracruz Sur 4 352 384 2 348 646 430 417 44 958 276 923 1 066 655 4 167 598 593 26 094 38 177 64 864 119 922 ( 1 044 942)Yucatán 4 542 409 2 376 330 783 995 67 046 309 619 835 501 4 372 491 5 198 321 23 981 25 791 55 290 114 627 ( 1 404 888)Zacatecas 1 901 136 937 749 319 943 18 944 195 929 344 649 1 817 213 178 111 15 243 20 706 36 238 47 685 ( 113 720)Fuente: Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones.

Remanente de OperaciónServicios de

PersonalConsumo de

BienesServicios

GeneralesPrestaciones en

DineroSuma de Gasto

CorrienteObligaciones Contractuales

Provisión de la ReservaReversión de

CuotasIntereses

Financieros

Castigos por incobra- bilidades y

fluctuación de precios

Depreciación y amortizaciones

Page 60: 12 Recursos_Humanos_Materiales_y_Financieros.xls

Cuadro No. XII.45Estado de Ingresos y Gastos por Ramo de Seguro 2010(miles de pesos)

Concepto Riesgos de TrabajoEnfermedad y Maternidad

Invalidez y Vida

Total

Asegurados Pensionados

Ingresos

Cuotas Obrero Patronales 23 010 353 86 895 890 18 173 350 105 069 239 30 122 841 12 536 922 978 746 171 718 101 67.81 Contribución y Transferencias del Estado 47 197 082 969 064 48 166 146 1 605 549 918 245 50 689 940 20.02

Suman las Cuotas 23 010 353 134 092 972 19 142 414 153 235 386 31 728 389 12 536 922 1 896 991 222 408 041 87.82 Otros Ingresos 4 967 994 12 451 402 3 756 938 16 208 339 6 525 453 868 099 542 922 29 112 808 11.50 Aportación de los Trabajadores al Fondo de Jubilación 80 619 1 178 726 355 003 1 533 728 10 549 51 978 51 784 1 728 658 0.68

Total de Ingresos 28 058 966 147 723 099 23 254 354 170 977 454 38 264 391 13 457 000 2 491 697 253 249 508 100.00

Gasto

Servicios de Personal 5 497 854 79 865 148 24 075 552 103 940 699 716 949 3 560 854 3 512 578 117 228 934 46.29 Consumos de Bienes 1 627 852 24 710 889 8 464 451 33 175 340 12 232 197 207 1 244 257 36 256 888 14.32 Mantenimiento 131 203 2 144 572 688 787 2 833 359 3 051 241 508 101 853 3 310 974 1.31 Servicios Generales 515 466 7 432 090 2 360 866 9 792 956 314 650 7 005 970 350 385 17 979 427 7.10 Prestaciones Económicas 6 555 070 32 832 757 7 491 430 40 324 187 8 588 761 1 107 921 1 093 129 57 669 068 22.77 Sumas Aseguradas 1 369 083 7 706 488 9 075 571 3.58 Régimen de Jubilaciones y Pensiones IMSS 1 711 367 24 849 005 7 491 430 32 340 435 224 301 1 107 921 1 093 129 36 477 153 14.40 Subsidios y Ayudas 3 474 620 7 983 752 7 983 752 657 972 12 116 344 4.78

Suma Gasto Corriente: 14 327 445 146 985 456 43 081 086 190 066 542 9 635 643 12 113 460 6 302 201 232 445 292 91.79

Otros Ajustes e Incobrabilidades 273 762 1 018 201 227 793 1 245 993 350 612 151 668 2 563 2 024 598 0.80 Intereses Financieros 163 013 132 609 41 880 174 489 613 789 12 008 6 142 969 440 0.38 Depreciaciones y Amortizaciones 1 611 537 1 611 537 327 243 23 113 1 961 894 0.77 Transferencia de depreciaciones 202 592 ( 467 718) 271 142 ( 196 576) ( 235 975) 203 227 26 732 0.00 Reversión de Cuotas 89 271 841 526 841 526 930 797 0.37

Suma de Otros: 728 638 3 136 155 540 814 3 676 969 1 055 669 390 016 35 437 5 886 730 2.32

Total de Gastos 15 056 083 150 121 611 43 621 901 193 743 511 10 691 312 12 503 477 6 337 638 238 332 021 94.11

Excedente Ingresos/Gastos: 13 002 883 (2 398 511) (20 367 546) (22 766 058) 27 573 079 953 523 (3 845 941) 14 917 487 5.89

Costo Laboral 330 920 4 664 702 1 390 313 6 055 014 52 818 281 305 202 841 6 922 899 2.73Provisión de la reserva para gastos 3 102 474 28 178 28 178 3 007 692 6 138 344 2.42

Excedente neto Ingresos/Gastos: 9 488 871 (8 241 939) (22 141 040) (30 382 979) 24 502 021 620 239 (4 100 566) 127 585 0.05Fuente: Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, con integración de cifras de la Coordinación de Presupuesto e Información Programática. versión 9982010_040211_2200hrs.

Total Enfermedad y Maternidad

Guarderías y Prestaciones

Sociales

Seguro para la Familia

% En relación al total de ingresos

Page 61: 12 Recursos_Humanos_Materiales_y_Financieros.xls

Cuadro No. XII.46Estado Consolidado de Ingresos y Gastos por Ramo de Seguro 2010(miles de pesos)

Concepto Total Riesgos de Trabajo Invalidez y Vida

Ingresos 253 249 508 28 058 966 170 977 454 38 264 391 13 457 000 2 491 697

Cuotas y contribuciones 222 408 041 23 010 353 153 235 386 31 728 389 12 536 922 1 896 991 Obrero Patronal 171 718 101 23 010 353 105 069 239 30 122 841 12 536 922 978 746 Contribución Estatal 50 689 940 48 166 146 1 605 549 918 245 Otros Ingresos 30 841 466 5 048 613 17 742 068 6 536 002 920 078 594 706 Otros Ingresos 29 112 808 4 967 994 16 208 339 6 525 453 868 099 542 922 Aportación de los Trabajadores al Fondo de Jubilación 1 728 658 80 619 1 533 728 10 549 51 978 51 784

Gastos 251 393 264 18 489 477 199 826 704 13 751 822 12 784 782 6 540 480

Servicios de personal 117 228 934 5 497 854 103 940 699 716 949 3 560 854 3 512 578 Consumo de Bienes 36 256 888 1 627 852 33 175 340 12 232 197 207 1 244 257 Mantenimiento 3 310 974 131 203 2 833 359 3 051 241 508 101 853 Servicios Generales 17 979 427 515 466 9 792 956 314 650 7 005 970 350 385 Prestaciones Económicas 57 669 068 6 555 070 40 324 187 8 588 761 1 107 921 1 093 129 Sumas Aseguradas 9 075 571 1 369 083 7 706 488 Suma asegurada riesgos de trab 1 431 648 1 431 648 Suma asegurada x inv.y vida 10 264 638 10 264 638 Rec Afore RCV ( 5 121) ( 871) ( 4 249) Rec Afore Vivienda 1997 ( 3 096) ( 453) ( 2 643) Pens.Ley 1973 Otor.Afil S/Der E.R Rec x Pens.Min.Garan.IV Pend.D (2 275 446) (2 275 446) Dev. Aseguradas ( 337 053) ( 61 240) ( 275 812) Pens. Prov. x RT y Temp. x IV Régimen de Jubilaciones y Pensiones IMSS 36 477 153 1 711 367 32 340 435 224 301 1 107 921 1 093 129 Subsidios, indemn., ayudas y pensiones temporales 12 115 689 3 474 620 7 983 752 657 972 Subsidios por r.t. 2 491 195 2 491 195 Subsidios por enfermedad 3 916 789 3 916 789 Subsidios por maternidad 3 677 527 3 677 527 Indemnizaciones por ivcm Laudos por I.V. Ley 1997 15 505 15 505 Laudos por Subsidios por E y M Laudos por Subsidios por RT Laudos Por R.T. Ley 1997 8 487 8 487 Indem. Globales R.T. Ley 1997 535 459 535 459 Ayuda p/gtos. funeral x r. t. 853 853 Ayuda p/gtos. funeral x E.M. 389 826 389 826 Rect.Result.Ejer.Ant Prest/Din ( 2 131) ( 473) ( 628) ( 1 030) Quebranto Patrim. Prest.Económi 144 238 273 Pens.Temp.INV. y Prov. X R.T 1 082 179 438 955 643 224 Gastos no distribuibles 5 886 730 728 638 3 676 969 1 055 669 390 016 35 437 Reversión de Cuotas 930 797 89 271 841 526 Ajustes e Incobrabilidades 2 024 598 273 762 1 245 993 350 612 151 668 2 563 Intereses Financieros 969 440 163 013 174 489 613 789 12 008 6 142 Depreciaciones y Amortizaciones 1 961 894 1 611 537 327 243 23 113 Transferencia de depreciaciones 202 592 ( 196 576) ( 235 975) 203 227 26 732 Costo laboral 6 922 899 330 920 6 055 014 52 818 281 305 202 841 Provisión de la reserva para gastos 6 138 344 3 102 474 28 178 3 007 692

Remanente de Operación 127 585 9 488 871 (30 382 979) 24 502 021 620 239 (4 100 566) Fuente: Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, con integración de cifras de la Coordinación de Presupuesto e Información Programática, versión 9982010_040211_2200hrs.

Enfermedad y Maternidad

Guarderias y Prestaciones

Sociales

Seguro para la Familia

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Cuadro No. XII.47Estado Consolidado de Ingresos y Gastos por Delegación 2010(miles de pesos)

1a. Parte

DelegacionesTotal

Ingresos por Cuotas

Obrero Patronales Contribución del Estado

251 520 849.37 171 718 101.03 50 689 940.40 29 112 807.94

Aguascalientes 2 931 817.50 2 196 691.40 718 212.86 16 913.24 Baja California 9 777 407.64 7 463 128.50 2 152 230.76 162 048.38 Baja California Sur 1 815 742.30 1 399 977.55 398 937.60 16 827.15 Campeche 2 343 718.32 1 882 727.24 446 929.54 14 061.54 Chiapas 2 623 031.96 1 838 070.21 699 349.84 85 611.91 Chihuahua 9 312 904.32 7 109 157.52 2 131 970.36 71 776.44 Coahuila 8 393 789.62 6 525 930.36 1 802 888.65 64 970.61 Colima 1 601 473.87 1 211 513.47 372 082.92 17 877.48 D.F. Norte 21 839 391.81 17 404 039.55 4 260 156.42 175 195.84 D.F. Sur 22 230 239.05 17 380 014.35 4 736 395.86 113 828.84 Durango 2 485 472.68 1 872 238.15 580 156.24 33 078.29 Guanajuato 8 896 061.27 6 707 037.13 2 134 621.33 54 402.81 Guerrero 2 242 707.35 1 650 464.31 563 849.70 28 393.34 Hidalgo 2 545 840.12 1 910 536.78 607 819.49 27 483.86 Jalisco 18 030 075.41 13 660 405.41 4 254 970.60 114 699.39 México Oriente 11 009 776.33 8 449 980.04 2 469 027.66 90 768.63 México Poniente 7 564 561.12 5 819 661.39 1 710 288.78 34 610.95 Michoacán 4 887 363.92 3 679 830.11 1 170 169.37 37 364.44 Morelos 2 431 043.00 2 065 897.87 609 936.85 ( 244 791.72) Nayarit 1 549 695.78 1 144 041.05 382 737.73 22 917.01 Nivel Central 27 498 460.07 .00 .00 27 498 460.07 Nuevo León 18 585 081.70 14 502 178.02 3 914 009.86 168 893.82 Oaxaca 2 280 244.93 1 647 894.78 603 650.54 28 699.62 Puebla 6 708 466.80 5 111 832.93 1 517 178.39 79 455.49 Querétaro 5 448 860.05 4 254 951.79 1 169 121.14 24 787.11 Quintana Roo 3 663 683.63 2 766 630.51 876 446.06 20 607.06 San Luis Potosí 4 211 560.71 3 178 954.62 1 004 274.48 28 331.61 Sinaloa 5 435 557.26 4 023 344.87 1 355 620.95 56 591.44 Sonora 6 308 260.48 4 778 809.60 1 472 322.37 57 128.51 Tabasco 2 407 558.75 1 804 485.78 588 730.20 14 342.77 Tamaulipas 8 275 449.95 6 353 207.50 1 887 655.65 34 586.80 Tlaxcala 1 016 825.92 737 729.20 245 889.48 33 207.24 Veracruz Norte 6 105 709.43 4 472 822.49 1 591 601.06 41 285.88 Veracruz Sur 3 625 346.16 2 710 556.05 881 003.05 33 787.07 Yucatán 3 450 622.24 2 514 318.94 905 781.97 30 521.34 Zacatecas 1 987 047.93 1 489 041.56 473 922.66 24 083.70 Fuente: Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones.

Productos de Inversiones y Otros

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Cuadro No. XII.47Estado Consolidado de Ingresos y Gastos por Delegación 2010(miles de pesos)

Conclusión

Delegaciones

Gastos

Total de Gastos Consumo de Bienes Mantenimiento

Otros Gastos

Suma Otros

251 393 264 117 228 934 36 256 888 3 310 974 17 979 427 57 669 068 232 445 292 930 797 969 440 2 024 598 1 961 894 5 886 730 6 922 899 6 138 344 127 585

Aguascalientes 3 015 808 1 454 823 518 168 36 203 229 977 640 447 2 879 618 55 242 23 874 26 824 50 995 85 195 ( 83 991)Baja California 9 420 941 4 656 184 1 267 816 94 625 717 354 2 325 092 9 061 071 4 527 205 86 528 61 973 153 232 206 638 356 466 Baja California Sur 2 060 457 1 201 815 216 819 32 241 197 621 326 551 1 975 047 54 198 15 928 16 132 32 313 53 098 ( 244 715)Campeche 1 659 406 880 963 201 350 20 216 125 984 340 092 1 568 605 60 100 19 692 22 995 42 846 47 954 684 312 Chiapas 2 783 987 1 427 579 413 970 46 863 218 875 545 944 2 653 231 1 015 182 18 094 26 524 45 815 84 940 ( 160 955)Chihuahua 10 432 913 5 107 443 1 536 781 91 488 716 608 2 563 223 10 015 542 5 324 504 84 430 62 253 152 511 264 860 ( 1 120 008)Coahuila 9 642 165 4 370 251 1 484 329 93 552 537 092 2 736 365 9 221 589 16 211 403 76 696 67 375 160 685 259 891 ( 1 248 376)Colima 1 773 907 951 805 199 616 33 786 151 170 351 042 1 687 419 4 628 120 13 116 12 872 30 736 55 751 ( 172 433)D.F. Norte 19 981 713 9 872 922 3 095 050 252 628 760 824 4 560 639 18 542 063 405 132 1 383 200 356 214 286 821 157 618 493 1 857 679 D.F. Sur 22 401 918 10 461 460 3 745 435 322 207 1 133 728 5 483 367 21 146 197 195 628 1 543 204 071 195 417 596 660 659 062 ( 171 679)Durango 3 547 774 1 777 359 568 784 42 808 215 791 785 604 3 390 346 5 888 152 21 307 26 978 54 325 103 103 ( 1 062 301)Guanajuato 8 425 070 3 892 084 1 478 223 92 771 490 776 2 069 440 8 023 295 26 001 323 78 542 62 447 167 314 234 461 470 992 Guerrero 3 433 406 1 758 381 453 223 113 205 307 541 652 303 3 284 653 60 257 17 197 28 751 46 264 102 488 ( 1 190 698)Hidalgo 3 002 664 1 492 912 309 867 26 056 290 587 751 320 2 870 742 9 626 250 21 078 12 968 43 923 87 999 ( 456 824)Jalisco 18 274 709 8 432 854 3 328 040 245 044 1 012 893 4 494 146 17 512 978 13 239 951 143 240 113 589 271 019 490 712 ( 244 634)México Oriente 12 812 285 6 162 113 1 687 535 187 281 817 029 3 383 930 12 237 889 309 767 98 479 92 953 192 508 381 888 ( 1 802 509)México Poniente 7 008 200 3 438 680 1 023 563 152 160 457 553 1 608 839 6 680 794 3 611 477 67 931 44 755 116 774 210 631 556 362 Michoacan 5 278 323 2 334 473 839 031 90 851 407 915 1 369 873 5 042 143 11 029 306 41 953 43 040 96 328 139 852 ( 390 959)Morelos 3 907 705 1 742 022 528 954 71 788 329 883 1 001 971 3 674 618 58 355 103 657 21 782 125 852 107 234 ( 1 476 662)Nayarit 2 182 722 1 143 593 259 668 38 430 160 954 479 015 2 081 661 57 288 11 968 20 194 32 507 68 555 ( 633 027)Nivel Central 18 460 570 4 966 668 119 980 49 701 3 467 070 2 262 415 10 865 834 955 009 113 242 1 068 250 388 141 6 138 344 9 037 890 Nuevo León 16 327 454 7 604 692 2 834 076 294 115 746 970 3 921 281 15 401 133 197 465 616 172 498 146 400 516 980 409 341 2 257 628 Oaxaca 2 445 476 1 292 406 281 324 42 056 184 801 531 483 2 332 071 1 339 295 16 028 18 813 36 475 76 930 ( 165 231)Puebla 7 875 225 3 801 131 1 306 186 124 275 360 666 1 924 834 7 517 092 6 169 628 57 651 80 612 145 060 213 073 ( 1 166 758)Querétaro 3 584 119 1 600 253 507 985 29 211 303 641 972 185 3 413 275 ( 644) 304 50 799 24 464 74 923 95 920 1 864 741 Quintana Roo 2 939 031 1 700 953 382 097 32 971 232 787 418 336 2 767 144 69 194 31 122 56 202 87 587 84 300 724 653 San Luis Potosí 4 279 467 1 986 321 712 743 44 450 322 260 1 034 854 4 100 628 48 486 34 646 24 773 59 953 118 885 ( 67 906)Sinaloa 6 630 247 3 075 090 1 222 484 82 531 433 502 1 538 042 6 351 649 9 422 316 44 919 41 467 96 124 182 474 ( 1 194 689)Sonora 7 837 276 3 540 582 1 532 004 96 284 771 694 1 575 478 7 516 041 3 531 315 54 853 51 653 110 353 210 882 ( 1 529 016)Tabasco 2 261 102 1 334 202 245 968 38 819 52 494 475 784 2 147 267 1 901 222 20 351 22 582 45 057 68 778 146 457 Tamaulipas 7 174 022 3 295 862 1 014 091 118 944 586 187 1 838 268 6 853 353 122 390 72 953 54 653 128 119 192 551 1 101 427 Tlaxcala 1 628 191 916 765 196 371 32 909 86 849 315 488 1 548 382 45 205 8 134 15 341 23 725 56 083 ( 611 365)Veracruz Nte. 6 840 094 3 360 844 1 021 678 93 427 354 313 1 700 780 6 531 042 3 849 660 42 293 57 927 104 729 204 323 ( 734 384)Veracruz Sur 4 854 470 2 591 462 475 513 58 473 271 118 1 252 896 4 649 461 436 27 489 32 764 60 688 144 320 ( 1 229 123)Yucatán 5 051 254 2 592 036 851 897 61 894 322 783 1 005 955 4 834 566 4 899 266 25 779 31 526 62 470 154 218 ( 1 600 631)Zacatecas 2 159 196 1 009 951 396 269 26 710 202 134 431 787 2 066 851 69 91 16 945 15 366 32 470 59 875 ( 172 148)Fuente: Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones.

Provisión Reserva de

Gastos

Remanente de OperaciónServicios de

PersonalServicios

GeneralesPrestaciones en

Dinero (2)Suma de Gasto

CorrienteObligaciones ContractualesReversión de

CuotasIntereses

Financieros

Castigos por incobrabilidades y

fluctuación de precios

Depreciación y amortizaciones