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    Meta PDL Proyecto Tipo de meta 2013 2014 2015 Total% avance meta

    plan (Contratado)2013 2014 2015 Total

    % avance meta plan

    (Entregado)2013 2014 2015

    1 1

    Adecuar y dotar una (1) Unidad Básica de

    Atención UBA de elementos para atención a la

    primera infancia en concurrencia con el

    Distrito.

    1259 CONSTANTE 1 1 1 0,75 75% 1 1 0 1 50% $ 217.693.402 $ 177.296.651 $ 5.454.900

    1 1

    Dotar anualmente cinco (5) equipamientos de

    elementos educativos, pedagógicos y lúdicos yotros para la primera infancia.

    1259 CONSTANTE 5 5 1 2,75 55% 5 5 0 3 50% $ 101.964.378 $ 118.408.000 $ 14.777.082

    1 2Realizar ocho (8) acciones del Plan Local de

    Salud en concurrencia con el distrito.1263 SUMA 0 4 1 5 63% 0 2 0 2 25% $ 0 $ 395.999.990 $ 58.800.000

    1 2

    Vincular quinientas (500) personas como

    beneficiarios de acciones de prevención y

    promoción en salud y a través de una ruta

    saludable.

    1263 SUMA 500 720 231 1451 290% 500 720 231 1.451 290% $ 137.200.000 $ 156.992.000 $ 70.000.000

    1 3Dotar dos (2) colegios IED anualmente con

    elementos pedagógicos y deportivos

    complementarios al proyecto escolar.

    1264 CONSTANTE 2 2 2 1,5 75% 2 2 2 2 75% $ 85.000.000 $ 98.538.712 $ 14.510.044

    1 3Incluir quinientas (500) personas en proyectos

    de aprendizaje extraescolar para la población

    candelaria.

    1264 SUMA 200 200 80 480 96% 300 259 80 639 128% $ 121.988.330 $ 147.660.000 $ 48.739.240

    1 3

    Vincular quinientos (500) niños(as) y

    adolescentes en salidas pedagógicas,

    proyectos de aprendizaje extraescolar y en una

    cátedra candelaria.

    1264 SUMA 200 300 1.000 1500 300% 200 360 0 560 112% $ 450.119.900 $ 328.624.000 $ 190.379.735

    14

    Incluir quinientas (500) personas en un

    programa para la garantía, restitución de

    derechos e igualdad de oportunidades de las

    mujeres y hacia la eliminación de todas las

    formas de violencia contra las mujeres.

    1265 SUMA 150 0 500 650 130% 150 0 0 150 30% $ 128.659.473 $ 0 $ 346.218.173

    1 5Incluir ciento treinta (130) Adultos Mayores

    anualmente, como beneficiarios de subsidios

    tipo c y en otros espacios de atención.

    1266 CONSTANTE 130 176 341 161,75 124% 130 176 341 162 124% $ 191.260.000 $ 288.672.575 $ 692.416.759

    1 5Incluir quinientos (500) jóvenes en programas

    de promoción de la política pública de

     juventud y sus actividades.

    1268 SUMA 125 850 900 1875 375% 125 850 900 1.875 375% $ 76.221.912 $ 180.028.077 $ 55.035.000

    1 5

    Realizar cuatro (4) campañas masivas que

    incluyan mínimo 300 personas en un plan de

    acciones afirmativas de lucha contra la

    discriminación, la violencia y la segregación

    hacia diversas poblaciones (etnias,

    afrodescendientes, LGBTI, raizales entre

    otros).

    1267 SUMA 75 75 300 450 150% 75 250 300 625 208% $ 20.250.000 $ 69.789.584 $ 18.215.280

    1 5Vincular cien (100) personas en situación de

    discapacidad con ayudas y espacios.1266 SUMA 50 245 45 340 340% 50 72 0 122 122% $ 117.213.731 $ 136.252.770 $ 95.980.000

    1 5

    Vincular cuarenta (40) personas en situación

    de fragilidad social, en condición de habitantes

    de calle y/o prostitución en un programa de

    inclusión social que permita su acceso a

    proyectos de vida con educación, salud y

    alternativas laborales.

    1267 SUMA 40 40 0 80 200% 30 38 0 68 170% $ 50.000.000 $ 80.161.962 $ 0

    Balance de gestión consolidadoa u o . ov a

    CompromisosLOCALIDAD Ejecu ción física de la meta (Con tratad o) Ejecu ción física de la meta (Ent regado )

    Informe Ejecutivo Avance de Metas PDLCorte 31 de Diciembre de 2015

    Basado en información MUSI 2013-2016Dirección de Planes de Desarrrollo y Fortalecimiento Local-SDP

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    Meta PDL Proyecto Tipo de meta 2013 2014 2015 Total% avance meta

    plan (Contratado)2013 2014 2015 Total

    % avance meta plan

    (Entregado)2013 2014 2015

    CompromisosLOCALIDAD Ejecu ción física de la meta (Con tratad o) Ejecu ción física de la meta (Ent regado )

    1 5

    Vincular mil (1000) niños(as), adolescentes y

     jóvenes en un programa integral de lucha

    contra la violencia (escolar y otras) a través

    una red de protección local de convivencia e

    inclusión social con participación de la

    comunidad y el fortalecimiento de l

    1268 SUMA 0 1.000 900 1900 190% 0 1.270 900 2.170 217% $ 0 $ 78.042.400 $ 84.964.992

    1 8

    Capacitar doscientas (200) personas en un

    programa para el reconocimiento histórico,

    geográfico, social y cultural del territorio

    ambiental e hídrico y su importancia.

    1269 SUMA 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% $ 0 $ 0 $ 0

    18

    Dotar las casas comunitarias de la localidad

    con ocho (8) equipamientos para la activación

    de grupos sociales con materiales y elementos

    para la práctica recreativa, artística, artesanal,

    cultural y deportiva.

    1269 CONSTANTE 4 4 4 3 75% 4 4 4 3 75% $ 157.399.876 $ 59.439.079 $ 123.236.800

    1 8Formar seiscientos (600) habitantes de la

    candelaria en programas de escuelas y eventos

    recreo deportivos.

    1269 SUMA 150 250 1.573 1973 329% 270 120 0 390 65% $ 285.676.417 $ 236.380.220 $ 235.365.100

    1 8

    Incluir quinientas (500) personas en un

    programa de escuelas y corredores artísticos,

    culturales, artesanales y turísticos de

    desarrollo del patrimonio vivo, humano y

    físico para identificar, reconocer, valorar y

    apropiar socialmente los territorios y la

    1269 SUMA 250 620 300 1170 234% 200 724 300 1.224 245% $ 357.131.785 $ 314.080.551 $ 85.050.000

    1 8Incluir trescientas (300) personas a una red

    local social, cultural, artesanal, patrimonial y

    turística.

    1269 SUMA 320 320 0 640 213% 320 324 0 644 215% $ 164.632.413 $ 86.340.880 $ 7.500.000

    1 8Promover una (1) actividad anual de

    Promoción de los espacios de expresión

    cultural de La Candelaria en la región.

    1269 CONSTANTE 1 1 1 0,75 75% 1 1 1 1 75% $ 162.130.416 $ 165.179.440 $ 466.213.366

    1 8

    Realizar cincuenta (50) eventos de difusión y

    promoción de espacios de expresión artística;

    festividades tradicionales y patrimoniales;

    vitrinas periódicas y sostenibles por sectores

    comunitarios, actividades culturales y

    artesanales, procurando gestión y

    1269 SUMA 12 70 19 101 202% 12 62 19 93 186% $ 284.149.184 $ 426.117.699 $ 307.396.079

    1 8

    Realizar cuatro (4) actividades de promoción

    orientadas al fortalecimiento y mejoramiento

    de espacios de expresión cultural con enfoque

    de soberanía y seguridad alimentaria, y región.

    1269 SUMA 5 4 0 9 225% 5 4 0 9 225% $ 51.035.000 $ 48.510.000 $ 0

    1 8Realizar un (1) evento anual local

    internacional de las artes la cultura y el

    patrimonio.

    1269 CONSTANTE 1 1 2 1 100% 1 1 2 1 100% $ 70.120.434 $ 72.916.000 $ 174.992.768

    1 11

    Implementar un (1) inventario social de la

    población y organizaciones con todas sus

    potencialidades y caracterizaciones sociales,

    culturales, políticas y económicas dentro del

    reconocimiento del territorio como estrategia

    de inclusión social en las políti

    1270 CONSTANTE 1 0 0 0,25 25% 1 0 0 0 25% $ 125.673.831 $ 0 $ 0

    2 17

    Adecuar parques o corredores ecológicos y

    ecoturísticos con dotación paisajística

    incorporando el concepto de ciudades verdesen concurrencia con el Distrito cuando fuese

    necesario.

    1271 SUMA 125 120 0 245 49% 125 120 0 245 49% $ 150.000.000 $ 130.225.200 $ 0

    2 17

    Incluir quinientas (500) personas en un

    programa con campañas de sensibilización,

    promoción, prevención para la recuperación,

    preservación y conservación de los espacios

    del agua.

    1271 SUMA 2.000 18.000 200 20200 4040% 2.608 2.625 0 5.233 1047% $ 233.920.000 $ 213.085.706 $ 401.057.000

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    Meta PDL Proyecto Tipo de meta 2013 2014 2015 Total% avance meta

    plan (Contratado)2013 2014 2015 Total

    % avance meta plan

    (Entregado)2013 2014 2015

    CompromisosLOCALIDAD Ejecu ción física de la meta (Con tratad o) Ejecu ción física de la meta (Ent regado )

    2 17

    Realizar una (1) acción anual sobre manejo

    adecuado y tratamiento de residuos tóxicos

    líquidos y sólidos en la Localidad

    especialmente dirigidas a restauranteros,

     joyeros, litógrafos, esmeralderos y otros.

    1271 CONSTANTE 1 1 1 0,75 75% 1 0 1 1 50% $ 39.556.000 $ 81.567.843 $ 71.510.280

    2 19Construir y mejorar 5.000 m2 de andenes y

    zonas de espacio público.1272 SUMA 1.250 21.720 6.400 29370 587% 4.684 20.920 0 25.604 512% $ 1.584.973.919 $ 3.176.245.716 $ 1.317.926.981

    2 19

    Construir y/o adecuar, rehabilitar, ampliar,

    mantener de 20.000 m2 del espacio público

    local para la puesta en funcionamiento de los

    corredores culturales y procesos de

    peatonalización de vías en concurrencia con el

    Distrito.

    1272 SUMA 0 300 600 900 5% 0 0 0 0 0% $ 0 $ 299.500.000 $ 373.598.064

    2 19Dotar cinco (5) mobiliarios deportivos en

    parques y zonas verdes de la localidad.1272 SUMA 3 0 2 5 100% 3 0 0 3 60% $ 80.000.000 $ 0 $ 387.211.874

    2 19Dotar diez (10) mobiliarios urbanos en

    espacios públicos (Baños Públicos, Sillas,

    Alumbrado y otros).

    1272 SUMA 3 0 11 14 140% 3 0 0 3 30% $ 50.000.000 $ 0 $ 142.890.076

    2 19Mantener, adecuar, rehabilitar y/o recuperar 8

    Km/carril de la malla vial local.1273 SUMA 2 2 1 4,87 61% 1 0 0 1 16% $ 2.850.148.681 $ 2.210.399.999 $ 1.261.875.587

    2 19

    Promover ocho (8) actividades de inclusión y

    participación sobre el uso de medios de

    transporte alternativos con participación de la

    comunidad y las universidades.

    1272 SUMA 0 37 0 37 463% 0 35 0 35 438% $ 0 $ 294.000.000 $ 0

    2 19Realizar seis (6) acciones de mantenimiento,

    rehabilitación, recuperación, adecuación

    parques vecinales y/o plazoletas.

    1272 SUMA 250 500 4.100 4850 485% 6.437 0 0 6.437 644% $ 200.000.000 $ 409.254.156 $ 2.171.595.264

    2 20

    Adecuar una (1) cubierta de la Unidad Básica

    de Atención UBA y dotar con tanque de

    almacenamiento de agua para mitigar el

    riesgo previa autorización del IDPC.

    1274 SUMA 0 1 0 1 50% 0 1 0 1 50% $ 0 $ 131.164.005 $ 0

    2 20

    Adecuar una (1) ruta de evacuación para dar

    respuesta efectiva en una situación de

    emergencia en la localidad en concurrencia

    con el distrito.

    1274 SUMA 0 0 100 100 50% 0 0 0 0 0% $ 0 $ 0 $ 81.885.300

    2 20Concurrir con dos (2) acciones necesarias ante

    en Distrito para la prevención y mitigación del

    riesgo.

    1274 SUMA 0 200 1.000 1200 600% 0 200 0 200 100% $ 0 $ 9.787.616 $ 395.478.438

    2 20

    Dotar anualmente de un (1) implemento,

    mobiliario y/o apoyo logístico que

    complementen las actividades al Comité Local

    de Emergencias.

    1274 CONSTANTE 0 1 1 0,5 50% 0 1 0 0 25% $ 0 $ 78.375.156 $ 25.749.000

    2 20

    Incluir doscientas (200) personas un programa

    de Gestión del Riesgo, organización y

    participación comunitaria, brindando la

    capacitación necesaria y conformando un

    grupo experto en alertas tempranas para la

    disminución de los riesgos en La Candelaria.

    1274 SUMA 0 70 0 70 35% 0 95 0 95 48% $ 0 $ 56.653.404 $ 0

    2 21Apoyar cuatro (4) iniciativas sociales de

    manejo y/ aprovechamiento integral de

    residuos sólidos

    1275 SUMA 1 3 0 4 100% 3 2 0 5 125% $ 69.269.383 $ 116.000.002 $ 0

    2 21Implementar un (1) Plan Piloto de Basura Cero

    en concurrencia con el Distrito.1275 CONSTANTE 1 0 1 0,5 50% 1 0 0 0 25% $ 124.500.000 $ 11.999.994 $ 21.698.600

    2 21

    Incluir mil (1000) personas en campañas

    dirigidas a la sensibilización y educación

    ambiental para el manejo integral de residuos

    sólidos y separación en la fuente.

    1275 SUMA 250 250 387 887 89% 400 1.000 0 1.400 140% $ 57.409.369 $ 174.000.004 $ 83.301.400

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    Meta PDL Proyecto Tipo de meta 2013 2014 2015 Total% avance meta

    plan (Contratado)2013 2014 2015 Total

    % avance meta plan

    (Entregado)2013 2014 2015

    CompromisosLOCALIDAD Ejecu ción física de la meta (Con tratad o) Ejecu ción física de la meta (Ent regado )

    2 22Desarrollar cuatro (4) acciones del Plan

    Institucional de Gestión Ambiental PIGA1276 SUMA 0 1 3 4 100% 0 2 0 2 50% $ 0 $ 116.285.747 $ 24.516.888

    2 22Desarrollar una (1) campaña de promoción,

    sensibilización y educación en las relaciones

    con las especies animales.

    1276 SUMA 0 125 0 125 63% 0 400 0 400 200% $ 0 $ 59.698.056 $ 0

    2 22

    Desarrollar una (1) campaña de sensibilización

    sobre contaminación atmosférica en

    componentes visuales, sonoros y de calidad

    del aire.

    1276 SUMA 0 125 100 225 113% 0 200 0 200 100% $ 0 $ 55.785.999 $ 62.067.554

    2 22Realizar (4) campañas de siembra de árboles

    para mejorar las condiciones ambientales de la

    localidad.

    1276 SUMA 0 0 600 600 100% 0 0 600 600 100% $ 0 $ 0 $ 0

    3 24

    Capacitar quinientas (500) personas para la

    participación, los derechos, consolidación y

    potencialización de las organizaciones

    comunitarias y sociales de la localidad y el

    control social a la gestión pública.

    1277 SUMA 125 125 0 250 50% 125 22 0 147 29% $ 35.000.000 $ 111.759.566 $ 0

    3 24Desarrollar cuatro (4) Actividades de

    promoción y difusión de cabildos de

    Presupuestos participativos.

    1277 SUMA 1 0 0 1 25% 1 0 0 1 25% $ 23.952.000 $ 0 $ 0

    3 24Implementar un (1) programa de

    fortalecimiento de los medios de

    comunicación locales alternativos.

    1277 CONSTANTE 1 1 1 0,75 75% 1 1 1 1 75% $ 145.971.767 $ 99.021.000 $ 18.229.172

    3 24

    Incluir doscientas (200) personas en un

    programa de gestión y acompañamiento para

    el acceso a servicios ante el Distrito y/o la

    Nación (soluciones de vivienda, justicia,

    subsidios y otros).

    1277 SUMA 0 60 0 60 30% 0 200 0 200 100% $ 0 $ 26.600.000 $ 0

    3 24

    Incluir doscientas (200) personas en un

    proyecto de apoyo técnico, logístico y

    operativo para la configuración e

    implementación de agendas o espacios

    sociales de los grupos y procesos

    poblacionales, sectoriales y nuevas

    ciudadanías.

    1277 SUMA 0 50 0 50 25% 0 250 0 250 125% $ 0 $ 87.082.779 $ 0

    3 24

    Incluir trescientas (300) personas en un

    proyecto de apoyo técnico, logístico y

    operativo para la creación, fortalecimiento y

    democratización de mesas, comités e

    instancias de participación.

    1277 SUMA 500 600 1.100 2200 733% 518 600 438 1.556 519% $ 38.630.000 $ 50.529.824 $ 61.375.749

    3 27Incluir cien (100) personas en un proyecto de

    reconciliación ciudadana.1278 SUMA 0 100 0 100 100% 0 114 0 114 114% $ 0 $ 48.400.000 $ 0

    3 27

    Incluir doscientas (200) personas en un

    programa de acciones de promoción y eventos

    tendientes a desestimular el consumo de

    tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas.

    1278 SUMA 3.386 200 0 3586 1793% 3.386 70 0 3.456 1728% $ 50.000.000 $ 37.398.800 $ 0

    3 27

    Incluir doscientas (200) personas un programa

    de resignificación de espacios públicos donde

    hay expendio, consumo de sustancias

    psicoactivas y /o actividades delictivas;

    estableciendo espacios de valores para la

    convivencia pacífica.

    1278 SUMA 50 200 0 250 125% 200 50 0 250 125% $ 38.282.884 $ 37.398.800 $ 0

    3 27

    Poner en marcha una (1) red social tecnológica

    de seguridad y convivencia, creando la Junta

    Zonal de Seguridad y fortaleciendo cincuenta(50) frentes de seguridad ciudadana al

    Implementar el Plan Integral de Convivencia y

    Seguridad Ciudadana PICS, en conc

    1278 CONSTANTE 1 1 1 0,75 75% 1 1 1 1 75% $ 99.494.297 $ 147.250.000 $ 7.285.000

    3 31Ampliar y dotar la sede de la alcaldía en

    concurrencia con el Distrito, Implementando

    el Plan de Regularización y Manejo.

    1279 CONSTANTE 1 1 1 0,75 75% 1 1 1 1 75% $ 43.912.598 $ 45.007.887 $ 471.257.800

  • 8/18/2019 17.Informe Ejecutivo Avance de Metas PDL_LA CANDELARIA_0

    5/5

    LA CANDELARIA

    Cód.

    Eje

    Cód.

    Progra

    ma

    Meta PDL Proyecto Tipo de meta 2013 2014 2015 Total% avance meta

    plan (Contratado)2013 2014 2015 Total

    % avance meta plan

    (Entregado)2013 2014 2015

    CompromisosLOCALIDAD Ejecu ción física de la meta (Con tratad o) Ejecu ción física de la meta (Ent regado )

    3 31

    Concurrir en la ejecución de inversiones

    específicas ordenadas por fallos judiciales de

    conformidad con el Art 72, Decreto 372 de

    2010

    1279 CONSTANTE 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% $ 0 $ 0 $ 0

    3 31

    Implementar (4) acciones de Gobierno Digital,

    que brinde herramientas a la comunidad para

    el seguimiento de la actividad de la

    administración local y el acceso a servicios

    públicos en concurrencia con el Distrito.

    1279 SUMA 0 0 0 0 0% 4 0 0 4 100% $ 0 $ 0 $ 0

    3 31Pago de honorarios a Ediles por sesiones

    ordinarias, extraordinarias y por comisión.1279 CONSTANTE 7 7 7 5,25 75% 7 7 7 5 75% $ 429.320.747 $ 444.225.340 $ 468.575.772

    3 31

    Promover cuatro (4) acciones para el logro de

    una estructura Administrativa eficiente y

    comprometida con las necesidades de laciudadanía.

    1279 SUMA 1 1 1 3 75% 1 1 1 3 75% $ 1.593.360.920 $ 1.447.379.989 $ 1.929.091.380

    3 31

    Promover ocho (8) acciones de fortalecimiento

    institucional integral, adecuaciones y

    mantenimientos, modernización,

    capacitaciones, control interno y calidad.

    1279 SUMA 0 0 8 8 100% 0 0 8 8 100% $ 0 $ 0 $ 45.600.000

    3 31Realizar una (1) dotación anual de mobiliarios

    y/o equipos a la Junta Administradora Local.1279 CONSTANTE 0 2 1 0,75 75% 0 2 1 1 75% $ 0 $ 48.687.013 $ 4.687.288

     +Eltipo demeta hace relación a la manera como seprograma o anualiza su indicadora lo largo delperiodo devigencia delPlan deDesarrollo Local. Para una meta tipo Suma se programa un valorpor cada una delasvigencias queal sumarlassea iguala la magnitud totalprogramad dela meta plan dedesarrollo. Para elcaso deuna meta tipo Constantela programación dela magnitud esigual p

    mismo valorprogramado en la magnitud dela meta plan de desarrollo.

     *La ejecución dela meta según lo contratado hacereferencia a losbienesy serviciosque seespera entregara través delas contratacionesrealizadas,en relación con la magnitud programada para la meta.

     **La ejecución dela meta según lo entregado hacereferencia a losbienesy serviciosque ya sehan entregado a través delas contratacionesrealizadas,en relación con la magnitud programada para la meta.

    FUENTE: MUSI 2013-2016