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PPRREESSUUPPUUEESSTTOO 22001188
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AURKIBIDEA / INDICE
Ekonomi eta finantza txostena ___________________________________________ 2 Informe económico-financiero _____________________________________________ 2
2018ko aurrekontu orokorraren txostena ____________________________________ 6 Informe del presupuesto general del ejercicio de 2018 ____________________________ 6
Aurrekontu egonkortasunaren txostena ___________________________________ 10 Informe estabilidad presupuestaria __________________________________________ 10
2018ko aurrekontua: gastuak eta sarrerak __________________________________ 14 Presupuesto 2018: gastos e ingresos _________________________________________ 14
Inbertsioen eranskina __________________________________________________ 72 Anexo inversiones ______________________________________________________ 72
Transferentzien eranskina ______________________________________________ 75 Anexo transferencias ____________________________________________________ 75
Zorpetze maila ________________________________________________________ 78 Nivel de endeudamiento _________________________________________________ 78
Zorpetze maila eranskina _______________________________________________ 79 Anexo nivel de endeudamiento ____________________________________________ 79
2018ko aurrekontua programak __________________________________________ 80 Programas presupuesto 2018 ______________________________________________ 80
Aurrekontua gauzatzeko udalaraua ______________________________________ 184 Norma municipal de ejecución presupuestaria ________________________________ 184
Lanpostuen zerrendak ________________________________________________ 216 Relación puestos de trabajo ______________________________________________ 216
a2
EKONOMI ETA FINANTZA TXOSTENA
2018ko Aurrekontua
Abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak 6.3.e) artikuluan, jasotakoaren arabera,
Urnietako Udaletxe honetako Kontu-hartzaileak, aipatutako ekitaldirako aztertzen ari diren
aurrekontuari dagokionez, egin du ondorengo
TXOSTENA
1.- Hemen aztertzen ari garen aurrekontuko diru-sarreren aurrikuspenak zehazteko, oinarri
hauek erabili dira:
- Aurreko ekitaldian baliabideengatik lortutako etekina (1, 2, 3 eta 4
kapituluak).
- Espero diren zerga unitate berriak, eta katastroko balioen gehikuntza,
zerga propioei dagokienez (1 kapitulua).
- Borondatezko zergetan espero diren zergagai kopurua (1 eta 2
kapituluak).
- Ordenantza fiskalen eta prezio publikoen tasak, tarifak eta kuotak
gehitzeko hartutako erabakiak (1,2 eta 3 kapituluak).
- Udalak Finantzatzeko Foru Fondoaren partaidetzan eta Itundu gabeko
Zergen partaidetzan espero diren beherapenak (4 kapitulua).
- Eskualdaketa eta diru-laguntza arrunten nahiz kapitalezkoen zenbateko
ezaguna edo ustezkoa (4 eta 7 kapituluak).
- Ekarpenetan sinaturiko hirigintzako hitzarmen eta konpromisuak.
a3
2.- Aztertzen ari diren aurrekontuan derrigorrezko gastuei aurre egiteko behar diren
kredituak jarriko dira. Hauek dira, besteak beste, derrigorrezko gastuak: zor exijigarriak,
zentsuak, pentsioak, finantza kargak; beharrezko izaera duten zerbitzu emateen
gastuak, langileenak, bulego material eta dependentzienak; entitateari egotzitako
zerbitzuak ordaintzeko zuzenduriko gastuak, aurrez zehaztutako hitzarmen eta
konpromisuetatik datozen gastuak nahiz behar eta presa nabarmena duten obrak eta
instalazioak egitetik datozen gastuak.
3.- Aurrekontuan jasotako diru-sarrerak aurrekontuan bertan aurrikusitako gastuen kreditu
guztiak ordaintzeko ematen du eta, hortaz, esan dezakegu Aurrekontuak ez duela
hasierako defizitik.
Urnietan, 2018ko abenduaren 12an
Kontu-hartzailea
Sin.: Aitziber Zurutuza Arza
a4
INFORME ECONOMICO-FINANCIERO
Presupuesto del ejercicio de 2018
La Interventora de este Ayuntamiento de Urnieta, en cumplimiento de lo dispuesto en
el art. 6.3 e) de la Norma Foral 21/2003, del 19 de diciembre, tiene a bien emitir el siguiente
I N F O R M E
1.- Las bases utilizadas para determinar las previsiones de ingresos del Presupuesto que se
estudia son las siguientes:
- El rendimiento obtenido por el correspondiente recurso en los
ejercicios precedentes. (Capítulo 1, 2, 3 y 4)
- Las nuevas unidades tributarias que se estiman se produzcan, y el
incremento de los valores catastrales, en el caso de los tributos propios.
(Capítulo 1)
- El número de hechos imponibles que se estima deben producirse en los
Impuestos voluntarios. (Capítulos 1 y 2)
- Los acuerdos adoptados incrementando los tipos, tarifas, y cuotas de
las ordenanzas fiscales y de precios públicos. (Capítulos 1, 2 y 3)
- Las disminuciones estimadas de la Participación en el Fondo Foral de
Financiación Municipal y en la participación en los Impuestos no Concertados.
(Capítulo 4)
- El importe conocido o esperado por otras transferencias y
subvenciones tanto corrientes como de capital. (Capítulos 4 y 7)
a5
2.- En el Presupuesto que se estudia se consignan los créditos necesarios para hacer
frente a los gastos obligatorios, tales como: deudas exigibles, censos, pensiones, cargas
financieras; los de prestación de servicios de carácter obligatorio, los de personal,
material de oficina y dependencias; los destinados a costear servicios impuestos a la
Entidad, los derivados de convenios o compromisos previamente contraídos; así como
los correspondientes a la ejecución de obras e instalaciones de notoria necesidad y
urgencia.
3.- Los ingresos previstos en el Presupuesto que se estudia alcanzan a cubrir la totalidad de
los créditos para gastos en él consignados por lo que se deduce que dicho Presupuesto
no presenta déficit inicial.
Urnieta, a 12 de diciembre de 2018
La Interventora
Fdo.: Aitziber Zurutuza Arza
a6
2018KO AURREKONTU OROKORRA
Udal honetako kontu-hartzaileak aurrekontuen araudia betez egin du honako
TXOSTENA
Alkate-presidenteak 2018ko Aurrekontu Orokorra egin du, eta baita hura osatzen
duten aurrekontu hauek ere:
- Udalaren aurrekontua: 9.408.250 €
- Kulturnieta, S.A. udal sozietatearen aurrekontua: 1.668.550 €
- Urnieta Eraiki, S.A. udal sozietatearen aurrekontua: 100.200 €
Izan ere, aldez aurretik arauzko txostena bideratu behar da, lehen adierazitako agindu eta
arauek ezartzen dutenez.
Aurrekontu Orokor hori aztertuta, agerian geratzen da:
- Aurrekontu Orokorra osatzen duen aurrekontuetako bakoitzak datu hauek jasotzen
dituela: ekitaldian bertan likidatu beharreko eskubideen gutxi gorabeherako sarrerak,
ordaintzeko eta konpromisoko obligazioei erantzuteko kredituak biltzen dituen
gastuak, azalpen-txostena eta araudiak ezartzen dituen eranskinak.
- Aurrekontu horietan aurreikusitako sarrerak nahikoak direla aurreikusitako gastuei
aurre egiteko; beraz, Aurrekontu Orokorrak ez duela hasierako defizitik.
- Bai Aurrekontu Orokorra eta bai bere aurrekontu guztiak osatzeko, kontuan hartu
direla aurrekontu arloan indarrean dauden xedapenak.
- Aurrekontu Orokorrak udalbatzarrak onartu behar duela eta gehiengo sinplearen
aldeko botoa behar duela.
- Aurrekontu Orokorra behin-behinean onartu ondoren (aktan aurrekontu guztien
atalkako laburpena jaso behar da), jendaurrean erakutsi behar da hamabost
lanegunetan, GAOn eta udaletxeko ediktu-taulan argitaratuta, interesatuek aztertu, eta
epe horretan egoki iritzitako erreklamazioak aurkez ditzaten.
a7
- Epe horretan erreklamaziorik izanez gero, udalbatzarrean erabaki beharko dira
hilabeteko epean, eta, gero, behin betiko onartuko da Aurrekontu Orokorra.
Hori da nik azaldu beharrekoa.
Urnietan, 2018ko abenduaren 12an
Kontu-hartzailea
Sin.: Aitziber Zurutuza Arza
a8
PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO DE 2018
La interventora de este Ayuntamiento en cumplimiento de la normativa vigente en
materia presupuestaria, tiene a bien emitir el siguiente
INFORME
El Sr. Alcalde Presidente ha formado el Presupuesto General del ejercicio de 2018 y los
siguientes Presupuestos que lo integran:
- El Presupuesto de este Ayuntamiento que asciende a 9.408.250 €
- El Presupuesto de la Sociedad Municipal Kulturnieta, S.A. que asciende a 1.668.500 €
- El Presupuesto de la Sociedad Municipal Urnieta Eraiki, S.A. que asciende a 100.200 €
El examen de dicho Presupuesto General pone de manifiesto:
- Que cada uno de los Presupuestos expresados que los integran contienen: los Estados
de Ingresos estimativos de los derechos a liquidar en el ejercicio, los Estados de Gastos
comprensivos de los créditos para atender las obligaciones tanto de pago como de
compromiso, la Memoria explicativa y los Anexos establecidos en la normativa vigente.
- Que los ingresos previstos en los respectivos Presupuestos son suficientes para atender
los gastos en ellos previstos, por lo que el Presupuesto General no presenta déficit
inicial.
- Que en la formación tanto del Presupuesto General como de cada uno de los
Presupuestos que lo integran se han tenido en cuenta las disposiciones vigentes en
materia presupuestaria.
- Que la aprobación del Presupuesto General compete al Pleno del Ayuntamiento y
requiere el voto favorable de la mayoría simple.
a9
- Adoptado el acuerdo provisional de aprobación del Presupuesto General (en el acta
debe constar el resumen por capítulos de cada uno de los Presupuestos) debe
someterse a información pública por quince días hábiles, mediante la publicación en el
BOG y en el Tablón de edictos de la Casa Consistorial, a efectos de que los interesados
puedan examinarlos y, en su caso, formular en dicho plazo las reclamaciones que
estimen pertinentes.
- Si se produjeran reclamaciones en el expresado plazo, éstas deberán resolverse por el
Pleno en el plazo de un mes y aprobar definitivamente el Presupuesto General.
Es cuanto tengo a bien informar.
Urnieta, a 12 de diciembre de 2018
La Interventora
Fdo.: Aitziber Zurutuza Arza
a10
TXOSTENA
AURREKONTU EGONKORTASUNAREN ETA FINANTZA IRAUNKORTASUNAREN HELBURUAK ETA GASTU ARAUA BETETZEARI
BURUZKOA ARAUDI APLIKAGARRIA:
2/2012 Lege Organikoa, apirilaren 27koa, Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzkoa.
1/2013 Foru Araua, otsailaren 8koa, Gipuzkoako toki entitateen aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorretan finantza tutoretzaren eskumena garatzen duena.
Diputatuen Kontseiluaren akordioa, 2013ko azaroaren 19koa, Jarraibidea onartzen duena finantza tutoretzaren eskumena garatzeko Gipuzkoako toki entitateen aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorretan.
AZTERTUTAKO TRAMITEA: Aurrekontuaren onarpena FORU ARAUAREN 1.2.a) ARTIKULUKO ENTITATEAK (administrazio izaera
dutenak)
1- ENTITATE ZERRENDA:
URNIETA
2- HELBURUAK BETETZEARI BURUZKO EGIAZTAPENA Aurrekontuen egonkortasuna Aurrekonturen espedientea kontuan hartuta, toki entitate honek 60.000 euroko superabita du, SEC Nazio eta Eskualde Kontuen Sistema Europarraren arabera. Ondorio horretarako, ez denez aurreikusten ondorengo doiketarik beharko duen eragiketa adierazgarririk, kalkulu hori 1etik 7ra bitarteko kapituluetako sarreren eta 1etik 7ra bitarteko kapituluetako gastuen arteko diferentziarekin parekatu da, goian zerrendatutako entitateen kontuak bateratuta. 2018rako ezarritako helburua defizita zero izatea da.
Hori dela eta, aurrekontuaren espedientea kontuan hartuta, toki entitate honek betetzen du aurrekontu egonkortasunaren 2018rako helburua.
a11
Finantzen iraunkortasuna 2018ko abenduaren 31n, goian zerrendatutako entitateen zor bizia, guztira, 2018an likidatutako sarrera arrunten % 7,5 izango dela aurreikusten da. Kalkulua egiteko, 2017ko abenduaren 31ko zor biziaren zenbatekotik abiatu gara, indarrean ziren eragiketa guztiengatik, abaletatik eratorritako arriskua barne; emaitzari gehitu zaizkio hitzartu diren eta erabili gabe dauden eragiketak eta 2018ko aurreikusitakoak, eta kendu zaizkio 2018rako aurreikusitako amortizazioak. Zor biziaren zenbatekoan ez dira sartu UFFFarengatik itzuli gabe gelditzen diren saldoak. 2018rako ezarritako helburua magnitude hori % 75 baino handiagoa ez izatea da. Hori dela eta, kreditu aldaketaren espedientea kontuan hartuta, toki entitate honek bete egiten du finantza iraunkortasunaren 2018rako helburua. Gastuaren araua 2017ko eta 2018ko ekitaldien artean, gastu konputagarriaren bariazioa % 1,9 koa da. 2018rako ezarritako helburua gastu konputagarriaren bariazioa % 2,4 baino handiagoa ez izatea da. Hori dela eta, aurrekontuaren espedientea kontuan hartuta, toki entitate honek betetzen du 2018rako gastuaren araua. 3- ONDORIOAK Aurrekontuaren espedientea kontuan hartuta, toki entitate honek betetzen ditu aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren arloetan 2018rako ezarritako helburuak edota gastu araua. Beraz, toki entitate hau ez legoke behartuta, berez, plan ekonomiko finantzarioa onartzera.
Urnietan, 2018ko abenduaren 12an
Kontu-hartzailea
Sin.: Aitziber Zurutuza Arza
a12
INFORME
SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y REGLA DEL
GASTO
NORMATIVA APLICABLE:
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Norma Foral 1/2013, de 8 de febrero, por la que se desarrolla la competencia de tutela financiera en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las entidades locales de Gipuzkoa.
Acuerdo del Consejo de Diputados, de 19 de noviembre de 2013, por el que se aprueba la Instrucción para el desarrollo de la competencia de tutela financiera en materia de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera de las entidades locales de Gipuzkoa.
TRÁMITE EXAMINADO: Aprobación del presupuesto
ENTIDADES DEL ARTÍCULO 1.2.a) DE LA NORMA FORAL 1/2013 (entidades de naturaleza administrativa)
1- RELACIÓN DE ENTIDADES:
URNIETA
2- VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
Estabilidad presupuestaria
Teniendo en cuenta el expediente de modificación de créditos, esta entidad local presenta un superávit de 60.000 euros, en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC). A estos efectos, dado que no se prevén operaciones significativas que exijan un ajuste posterior, dicho cálculo se ha efectuado como diferencia entre los ingresos de los capítulos 1 a 7, y los gastos de los capítulos 1 a 7, en términos consolidados, e incluyendo en el perímetro de consolidación las entidades arriba relacionadas.
Para 2018 el objetivo establecido es de déficit cero.
Por lo tanto, teniendo en cuenta el expediente de presupuesto, esta entidad local cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria.
a13
Sostenibilidad financiera
A 31 de diciembre de 2018, se prevé que la deuda viva de las entidades arriba relacionadas suponga el 7,5% de los ingresos corrientes liquidados en 2018. Para dicho cálculo, se ha partido del importe de deuda viva correspondiente a todas las operaciones vigentes a 31 de diciembre de 2017, incluido el riesgo derivado de los avales; al resultado obtenido se han agregado las operaciones formalizadas y no dispuestas así como aquéllas que estén previstas para el año 2018, y se han deducido las amortizaciones previstas para 2018. En el importe de deuda viva no se han incluido los saldos pendientes de devolución por el Fondo Foral de Financiación Municipal (FFFM).
El objetivo establecido para 2018 es que la citada magnitud no sea superior al 75 %.
Por lo tanto, teniendo en cuenta el expediente de modificación de créditos, esta entidad local sí cumple el objetivo de sostenibilidad financiera.
Regla de gasto
La variación del gasto computable entre 2017 y 2018 es del 1,9 %.
El objetivo establecido para 2018 es que la variación del gasto computable no sea superior al 2,4 %.
Por lo tanto, teniendo en cuenta el expediente de modificación de créditos, esta entidad local cumple la regla de gasto para 2018.
3.- CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta el expediente del presupuesto, esta entidad local cumple en 2018 la regla del gasto. Por lo tanto, esta entidad local no estaría obligada, en principio, a aprobar un plan económico-financiero.
En Urnieta, a 12 de diciembre de 2016
La Interventora
Fdo.: Aitziber Zurutuza Arza
a14
2018 AURREKONTUA: GASTUAK ETA SARRERAK
PRESUPUESTO 2018: GASTOS E INGRESOS
UDALA KULTURNIETA URNIETA ERAIKI KONTSOLIDATUA
CONSOLIDADO
SARRERA SARRERA SARRERA SARRERA
INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO
I.Kap 1.780.400 1.780.400
II. Kap 50.000 50.000
III. Kap 2.957.400 7.000 2.964.400
IV. Kap 4.510.450 1.661.550 100.200 4.579.025
V. Kap 30.000 30.000
VI. Kap 1.000 1.000
VII.Kap 79.000 79.000
VIII. Kap 0
IX. Kap 0
9.408.250 1.668.550 100.200 9.483.825
GASTUA GASTUA GASTUA GASTUA
GASTO GASTO GASTO GASTO
I.Kap 2.079.000 844.300 95.200 3.018.500
II. Kap 4.057.506 823.750 5.000 4.886.256
III. Kap 250 500 750
IV. Kap 2.093.494 400.319
VI. Kap 1.118.000 1.118.000
VII.Kap 0
VIII. Kap 0
IX. Kap 60.000 60.000
9.408.250 1.668.550 100.200 9.483.825
a15
AURKIBIDEA / INDICE
HERRITARGOA GASTUAK……………………………………………………………………….…...16
GASTOS CIUDADANIA…………………………………………………………………………………16
LURRALDEA GASTUAK…………………………………………………………………………..…...40
GASTOS TERRITORIO…………………………………………………………………………………..40
ANTOLAKUNTZA GASTUAK………………………………………………….……………………...48
GASTOS ORGANIZACIÓN………………………………………………………………………..…….48
SARRERAK………………………………………………………………………………………..……..60
INGRESOS…………………………………………………………………………………………….......60
a16
HERRITARGOA GASTUAK AURREKONTUA
GASTOS CIUDADANIA
PRESUPUESTO
a17
Partida Descripción Previsión
2017
Udala
2.018
1 0230.120.132.00.00 2018 (422) POLICIA LOCAL: RETRIBUCIONES BASICAS 98.422 83.500
1 0230.160.132.00.04 2018 (427) POLICIA LOCAL: ELKARKIDETZA 6.863 7.000
1 0230.121.132.00.01 2018 (1023) POLICIA LOCAL: COMPLEMENTO DESTINO 43.497 36.700
1 0230.160.132.00.01 2018 (2389) POLICIA LOCAL: SEGURIDAD SOCIAL 97.286 81.500
1 0230.121.132.00.04 2018 (2395) POLICIA LOCAL: GRATIFICACIONES 41.285 17.900
1 0230.121.132.00.02 2018 (2477) POLICIA LOCAL: COMPLEMENTO ESPECIFICO 148.887 150.000
SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 436.239 376.600
1 0600.160.230.00.04 2018 (463) SERV. SOCIALES: ELKARKIDETZA 2.789 2.900
1 0600.120.230.00.00 2018 (932) SERV. SOCIALES: RETRIBUCIONES BASICAS 56.588 58.000
1 0600.121.230.00.01 2018 (1035) SERV. SOCIALES: COMPLEMENTO DESTINO 24.237 24.800
1 0600.160.230.00.01 2018 (2390) SERV. SOCIALES: SEGURIDAD SOCIAL 43.748 45.000
1 0600.121.230.00.02 2018 (2474) SERV. SOCIALES: COMPLEMENTO ESPECIFICO 77.267 79.100
PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL 204.628 209.800
1 0410.160.332.10.04 2018 (447) BIBLIOTECA: ELKARKIDETZA 1.144 1.200
1 0410.120.332.10.00 2018 (930) BIBLIOTECA: RETRIBUCIONES BASICAS 14.833 14.500
1 0410.121.332.10.01 2018 (1033) BIBLIOTECA: COMPLEMENTO DESTINO 6.611 6.300
1 0410.160.332.10.01 2018 (2392) BIBLIOTECA: SEGURIDAD SOCIAL 10.573 10.200
1 0410.121.332.10.02 2018 (2460) BIBLIOTECA: COMPLEMENTO ESPECIFICO 19.263 23.400
PROMOCION PERSONAL 52.425 50.600
CAPITULO 1 693.292 642.000
a18
Partida Deskribapena Aurreikuspena
2017
Udala
2.018
1 0230.120.132.00.00 2018 (422) UDALTZAINGOA: OINARRIZKO
ORDAINKETA 98.422 83.500
1 0230.160.132.00.04 2018 (427) UDALTZAINGOA: ELKARKIDETZA 6.863 7.000
1 0230.121.132.00.01 2018 (1023) UDALTZAINGOA: DESTINO OSAGARRIA 43.497 36.700
1 0230.160.132.00.01 2018 (2389) UDALTZAINGOA: GIZARTE SEGURANTZA 97.286 81.500
1 0230.121.132.00.04 2018 (2395) UDALTZAINGOA: HABOROKINAK 41.285 17.900
1 0230.121.132.00.02 2018 (2477) UDALTZAINGOA: BERARIAZKO
OSAGARRIA 148.887 150.000
OINARRIZKO ZERBITZU PUBLIKOAK 436.239 376.600
1 0600.160.230.00.04 2018 (463) GIZARTE ZERB: ELKARKIDETZA 2.789 2.900
1 0600.120.230.00.00 2018 (932) GIZARTE ZERB.: OINARRIZKO ORDAINS 56.588 58.000
1 0600.121.230.00.01 2018 (1035) GIZARTE ZERB: DESTINO OSAGARRIA 24.237 24.800
1 0600.160.230.00.01 2018 (2390) GIZARTE ZERB: GIZARTE SEGURANTZA 43.748 45.000
1 0600.121.230.00.02 2018 (2474) GIZARTE ZERB: BERARIAZKO OSAGARRIA 77.267 79.100
BABES ETA SUSTAPEN SOZIALA 204.628 209.800
1 0410.160.332.10.04 2018 (447) LIBURUTEGIA: ELKARKIDETZA 1.144 1.200
1 0410.120.332.10.00 2018 (930) LIBURUTEGIA: OINARRIZKO
ORDAINKETAK 14.833 14.500
1 0410.121.332.10.01 2018 (1033) LIBURUTEGIA: DESTINO OSAGARRIA 6.611 6.300
1 0410.160.332.10.01 2018 (2392) LIBURUTEGIA: GIZARTE SEGURANTZA 10.573 10.200
1 0410.121.332.10.02 2018 (2460) LIBURUTEGIA: BERARIAZKO OSAGARRIA 19.263 23.400
GIZA SUSTAPENA 52.425 55.600
1 KAPITULUA 693.292 642.000
a19
Partida Descripción Previsión
2017
Udala
2.018
1 0230.213.132.00.01 2018 (538) REP. Y MANT. VEHIC. POLICIA MUNICIPAL 6.043 7.000
1 0230.221.132.00.04 2018 (542) COMB.-CARB. VEHIC. POLICIA MUNICIPAL 1.850 2.000
1 0230.221.132.00.05 2018 (544) VESTUARIO POLICIA MUNICIPAL 1.379 2.500
1 0220.222.132.00.01 2018 (545) COMUNIC. TELEF. POLI.MUNICIPAL 3.608 4.000
1 0230.226.132.00.99 2018 (547) OTROS GASTOS POLICIA MUNICIPAL 500 1.000
1 0230.230.132.00.01 2018 (549) DIETAS Y LOCOM. POLI. MUNICIPAL 3.006 3.500
1 0300.212.133.00.01 2018 (754) REP. Y MANT. SEÑALES Y SEMA. 2.246 4.000
1 0300.200.133.00.00 ALQUILER TXORITAGAIN 9.700
SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 18.632 33.700
a20
Partida Deskribapena Aurreikuspena
2017
Udala
2.018
1 0220.222.132.00.01 2018 (545) UDALTZAI: TELEFONO-KOMUNIKAZIOAK 3.608 4.000
1 0230.213.132.00.01 2018 (538) UDALTZAI:IBILGAILU KONPONK.ETA MANT. 6.043 7.000
1 0230.221.132.00.04 2018 (542) UDALTZAI.:IBILGAIL.ERREGAI ETA ERREKIN 1.850 2.000
1 0230.221.132.00.05 2018 (544) UDALTZAINGOA: JANTZI HORNIDURA 1.379 2.500
1 0230.226.132.00.99 2018 (547) UDALTZAINGOA: BESTE GASTU EZBERDIN 500 1.000
1 0230.230.132.00.01 2018 (549) UDALTZAIN:DIETAK ETA IBILBIDE GASTUAK 3.006 3.500
1 0300.212.133.00.01 2018 (754) SEINALE ETA SEMAFOROEN KONPONKETA 2.246 4.000
1 0300.200.133.00.00 TXORITAGAIN ALOKAIRUA 9.700
OINARRIZKO ZERBITZU PUBLIKOAK 18.632 33.700
a21
Partida Descripción Previsión
2017
Udala
2.018
1 0600.230.230.00.01 2018 (701) DIETAS Y LOCOM. SERVI. SOCIALES 150 150
1 0300.227.230.00.01 2018 (2451) LIMPIEZA SERVI. SOCIALES 2.305 2.300
1 0220.222.230.00.01 2018 (2593) COMUNIC. TELEF. SERVICIOS SOCIALES 1.031 1.100
1 0600.227.230.00.00 ASESORAMIENTO 7.000
1 0600.226.230.20.01 2018 (1528) GTOS. VACACIONES EN PAZ 350 400
1 0600.227.231.10.99 2018 (654) SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 159.125 170.000
1 0300.211.231.40.01 2018 (630) REP. Y MANT. MAQUI. PISO TUTELADO 2.314 3.000
1 0220.222.231.40.01 2018 (631) COMUNIC. TELEF. PISO TUTELADO 635 700
1 0300.221.231.40.01 2018 (632) ENERGIA ELECTRICA PISO TUTELADO 6.209 6.500
1 0300.221.231.40.03 2018 (640) GAS PISO TUTELADO 4.595 4.700
1 0600.221.231.40.06 2018 (642) PISO TUTELADO: GASTOS ALIMENTACION 3.227 9.000
1 0600.227.231.40.04 2018 (978) SERV. AYUDA DOMI. PISO TUTELADO 3.928 15.000
1 0600.226.231.50.07 2018 (1151) POLITICA DE GENERO 16.131 27.500
1 0600.212.231.60.01 2018 (898) MANT. TELEALARMA PISO TUTELADO 100 100
1 0600.227.231.60.02 2018 (2136) PLAN PARA 3 Y 4 EDAD 1.660 2.000
1 0600.227.231.60.99 2018 (2405) BIDEZ- BIDE 4.694 4.200
1 0600.227.231.60.01 2018 (2406) SERVICIO DE AYUDA PARA SALIR DE
CASA 14.415 16.000
1 0600.227.231.60.03 2018 (2531) DIAGNOSTICO PERSONAS MAYORES 0 12.000
1 0600.227.231.60.04 2018 (2532) SERVICIO A CUIDADORES DE DEP 3.700 3.000
1 0600.227.231.60.04 SERVICIO DE ATENCION DIURNA 21.000
1 0600.226.231.70.01 2018 (1379) EDUCADORES DE CALLE 44.200 46.500
1 0300.227.231.70.01 2018 (2448) LIMPIEZA EDUCADORES DE CALLE 576 600
1 0600.227.231.71.01 2018 (2478) VIVIENDA TUTELADA COM. 1.164 10.000
1 0600.221.231.71.03 2018 (2598) GAS VIVIENDA TEMPORAL 1.015 1.000
1 0600.221.231.71.01 2018 (2599) ENERGIA ELECTRICA VIVIEN. TEMPORAL 834 1.000
1 0600.226.231.71.99 2018 (2600) OTROS GASTOS VIVIEN. TEMPORAL 2.039 1.500
1 0600.227.231.80.08 2018 (763) INTERVENCION FAMILIAR 38.191 40.000
1 0600.227.231.80.06 2018 (2419) PREVENCION 14.860 21.300
1 0400.227.231.90.07 2018 (2480) DIVERSIDAD 20.000 10.000
1 0400.227.231.90.04 2018 (2481) DIVERSIDAD ACTIV. 9.000 4.500
1 0450.227.241.00.07 2018 (2418) PLAN COMARCAL 68.375 72.000
PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL 424.822 514.050
a22
Partida Deskribapena Aurreikuspena
2017
Udala
2.018
1 0220.222.230.00.01 2018 (2593) GIZARTEKINTZA TELEFONO 1.031 1.100
1 0300.227.230.00.01 2018 (2451) GIZARTEKINTZA GARBIKETA 2.305 2.300
1 0600.230.230.00.01 2018 (701) GIZARTE ZERB:DIETAK 150 150
1 0600.227.230.00.00 AHOLKULARITZA 7.000
1 0600.226.230.20.01 2018 (1528) OPORRAK PAKEAN GASTUAK 350 400
1 0600.227.231.10.99 2018 (654) ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA 159.125 170.000
1 0220.222.231.40.01 2018 (631) PISU BABESTUA: TELEFONO-
KOMUNIKAZ 635 700
1 0300.211.231.40.01 2018 (630) BABES-ETXEKO MANTEN. ETA KONPON 2.314 3.000
1 0300.221.231.40.01 2018 (632) PISU BABESTUA: ARGINDAR
HORNIDURA 6.209 6.500
1 0300.221.231.40.03 2018 (640) PISU BABESTUA: GAS HORNIDURA 4.595 4.700
1 0600.221.231.40.06 2018 (642) PISU BABESTUA: ELIKADURA GASTUAK 3.227 9.000
1 0600.227.231.40.04 2018 (978) PISU BABESTUA: ETXEZ ETXEKO
LAGUN 3.928 15.000
1 0600.226.231.50.07 2018 (1151) GENERO POLITIKAK 16.131 27.500
1 0600.212.231.60.01 2018 (898) TELEALARMA 100 100
1 0600.227.231.60.02 2018 (2136) ZAHARTZARO AKTIBOA 1.660 2.000
1 0600.227.231.60.99 2018 (2405) BIDEZ- BIDE 4.694 4.200
1 0600.227.231.60.01 2018 (2406) ETXETIK ATERATZEN LAGUNTZ ZERB. 14.415 16.000
1 0600.227.231.60.03 2018 (2531) ADINEKO PERTSONEN DIAGNOSTIKOA 0 12.000
1 0600.227.231.60.04 2018 (2532) ZAINDARIEI ZERBITZUAK 3.700 3.000
1 0600.227.231.60.04 EGUNEKO ARRETA ZERBITZUA 21.000
1 0300.227.231.70.01 2018 (2448) KALE HEZITZAILEAK GARBIKETA 576 600
1 0600.226.231.70.01 2018 (1379) INGURUNE IREKIKO ZERBITZUA 44.200 46.500
1 0600.227.231.71.01 2018 (2478) BAZTERKETA SOZIALA ESKUALDEAN 1.164 10.000
1 0600.221.231.71.03 2018 (2598) ALDI BAT. ETXEB. GASA 1.015 1.000
1 0600.221.231.71.01 2018 (2599) ALDI BAT. ETXEB. ARGINDARRA 834 1.000
1 0600.226.231.71.99 2018 (2600) ALDI BAT. BESTELAKO GASTUAK 2.039 1.500
1 0600.227.231.80.08 2018 (763) FAMILIARTEKO BITARTEKARITZA 38.191 40.000
1 0600.227.231.80.06 2018 (2419) PREBENTZIOA 14.860 21.300
1 0400.227.231.90.07 2018 (2480) ANIZTASUNA AHOLKULARITZA 20.000 10.000
1 0400.227.231.90.04 2018 (2481) ANIZTASUNA JARDUERAK 9.000 4.500
1 0450.227.241.00.07 2018 (2418) ESKUALDEKO PLANA 68.375 72.000
BABES ETA SUSTAPEN SOZIALA 424.822 514.050
a23
Partida Descripción Previsión
2017
Udala
2.018
1 0300.227.311.00.05 2018 (576) RETIRADA DE ANIMALES 8.951 9.000
1 0300.211.323.00.01 2018 (649) REP. Y MANT. IKASTOLA 19.000 19.000
1 0300.212.323.00.01 2018 (651) REP. Y MANT. MAQUI. IKASTOLA 9.000 9.000
1 0300.221.323.00.01 2018 (653) ENERGIA ELECTRICA IKASTOLA 16.717 19.000
1 0300.221.323.00.03 2018 (656) GAS IKASTOLA 16.480 19.000
1 0300.227.323.00.01 2018 (658) LIMPIEZA IKASTOLA 75.498 76.000
1 0300.221.323.00.09 2018 (659) PROD. LIMP. Y ASEO IKASTOLA 1.238 1.000
1 0220.222.323.00.01 2018 (661) COMUNIC. TELEF. IKASTOLA 4.588 6.000
1 0300.211.323.10.01 2018 (663) REP. Y MANT. GUARDERIA 2.972 3.000
1 0300.221.323.10.04 2018 (664) GAS GUARDERIA 6.037 7.000
1 0300.221.323.10.01 2018 (666) ENERGIA ELECTRICA GUARDERIA 3.109 3.500
1 0300.227.323.10.01 2018 (826) LIMPIEZA GUARDERIA 17.290 17.300
1 0300.227.326.00.01 2018 (2452) LIMPIEZA KZ GUNEA 1.153 1.200
1 0300.227.326.10.01 2018 (2145) LIMPIEZA MUSIKA ESKOLA 11.009 11.100
1 0420.221.326.20.05 2018 (647) CAMISETAS Y BOLSAS DEPORTE 1.200 1.200
1 0420.227.326.20.04 2018 (776) COORDINADOR DEPORTE ESCOLAR 29.000 25.000
1 0420.221.326.20.99 2018 (817) MATERIAL DEPORTE ESCOLAR 2.500 2.500
1 0420.226.326.20.06 2018 (1493) PROGRAMA DEP.ESC. ADAPTADO 2.000 2.000
1 0420.226.326.20.99 2018 (2592) ENERGIA ELECTRICA ARCHIVO 2.413 2.500
1 0440.227.327.00.99 2018 (2116) BAKETIK 15.000 15.000
1 0410.226.332.10.06 2018 (1492) CAMPAÑAS BIBLIOTECA 2.200 3.000
1 0300.221.333.00.03 2018 (2120) GAS CULTURA 703 11.000
1 0300.221.333.00.01 2018 (2121) ENERGIA ELECTRICA LEKAIO 9.309 10.000
1 0300.221.333.00.02 2018 (2123) ENERGIA ELECTRICA ALBERGUE 174 300
1 0300.221.333.00.04 2018 (2124) GAS ALBERGUE 500 500
1 0300.227.333.00.01 2018 (2143) LIMPIEZA LEKAIO 13.542 13.600
1 0300.211.333.00.01 2018 (2396) REP. Y MANT. CULTURA 17.000 17.000
1 0220.222.333.00.01 2018 (2594) COMUNIC. TELEF. CULTURA 1.751 1.800
1 0300.221.333.10.01 2018 (2122) ENERGIA ELECTRICA SAROBE 16.647 18.000
1 0300.227.333.10.01 2018 (2144) LIMPIEZA SAROBE 11.526 11.500
1 0410.226.334.00.00 2018 (2603) ESPECTACULOS CULTURA 2.670 0
1 0440.220.335.00.01 2018 (667) CERTAMEN ANTIA 4.154 6.000
1 0440.227.335.00.02 2018 KILOMETROAK 430
1 0440.227.335.00.19 2018 (2527) ARABA EUSKARAZ 430
1 0440.227.335.00.20 2018 (2528) IBILALDIA 430
1 0440.227.335.00.21 2018 (2529) ASOC. PADRES EHIGE 430
a24
Partida Deskribapena Aurreikuspena
2017
Udala
2.018
1 0300.227.311.00.05 2018 (576) ANIMALIAK JASOTZEA 8.951 9.000
1 0220.222.323.00.01 2018 (661) IKASTOLA: TELEFONO-
KOMUNIKAZIOAK 4.588 6.000
1 0300.211.323.00.01 2018 (649) IKASTOLA: MANTENUA ETA KONTSERBAZIOA 19.000 19.000
1 0300.212.323.00.01 2018 (651) IKASTOLA: MAKIN
KONPONK.MANT.KON 9.000 9.000
1 0300.221.323.00.01 2018 (653) IKASTOLA: ARGINDAR HORNIDURA 16.717 19.000
1 0300.221.323.00.03 2018 (656) IKASTOLA: GAS HORNIDURA 16.480 19.000
1 0300.227.323.00.01 2018 (658) IKASTOLA: GARBIKETA KONTRATUA 75.498 76.000
1 0300.221.323.00.09 2018 (659) IKASTOLA: GARBIGAIEN HORNIDURA 1.238 1.000
1 0300.211.323.10.01 2018 (663) HAUR-ESKOLA:KONPONKETAK ETA MANTENUA 2.972 3.000
1 0300.221.323.10.04 2018 (664) HAUR ESKOLA: GAS HORNIDURA 6.037 7.000
1 0300.221.323.10.01 2018 (666) HAUR ESKOLA: ARGINDAR HORNIDURA 3.109 3.500
1 0300.227.323.10.01 2018 (826) HAUR ESKOLA: GARBIKETA
KONTRATUA 17.290 17.300
1 0300.227.326.00.01 2018 (2452) KZ GUNEA GARBIKETA 1.153 1.200
1 0300.227.326.10.01 2018 (2145) MUSIKA ESKOLAKO GARBIKETA 11.009 11.100
1 0420.221.326.20.05 2018 (647) KAMISETA ETA KIROL POLTSAK 1.200 1.200
1 0420.227.326.20.04 2018 (776) KIROL KOORDINAKETAKO
TEKNIKARIA 29.000 25.000
1 0420.221.326.20.99 2018 (817) ESKOLA KIROLA: MATERIALA 2.500 2.500
1 0420.226.326.20.06 2018 (1493) ESKOLA KIROL EGOKITU. PROGRA 2.000 2.000
1 0420.226.326.20.99 2018 (2592) ARTXIBOA ARGINDARRA 2.413 2.500
1 0440.227.327.00.99 2018 (2116) BIZIKIDETZA 15.000 15.000
1 0410.226.332.10.06 2018 (1492) LIBURUTEGI KANPAINAK 2.200 3.000
1 0220.222.333.00.01 2018 (2594) KULTURA TELEFONOA 1.751 1.800
1 0300.221.333.00.03 2018 (2120) KULTURA GAS HORNIDURA 703 11.000
1 0300.221.333.00.01 2018 (2121) ARGINDARRA LEKAIO 9.309 10.000
1 0300.221.333.00.02 2018 (2123) ARGINDARRA ATERPEA 174 300
1 0300.221.333.00.04 2018 (2124) GAS HORNIDURA ATERPEA 500 500
1 0300.227.333.00.01 2018 (2143) LEKAIOKO GARBIKETA 13.542 13.600
1 0300.211.333.00.01 2018 (2396) ERAIKINEN KONPONKETA ETA MANTENTZE
LANAK 17.000 17.000
1 0300.221.333.10.01 2018 (2122) ARGINDARRA SAROBE 16.647 18.000
1 0300.227.333.10.01 2018 (2144) SAROBEKO GARBIKETA 11.526 11.500
1 0410.226.334.00.00 2018 (2603) KULTUR IKUSKIZUNAK 2.670 0
1 0440.220.335.00.01 2018 (667) ANTIA LEHIAKETA 4.154 6.000
1 0440.227.335.00.02 2018 KILOMETROAK 430
1 0440.227.335.00.19 2018 (2527) ARABA EUSKARAZ 430
1 0440.227.335.00.20 2018 (2528) IBILALDIA 430
1 0440.227.335.00.21 2018 (2529) EHIGE GURASOEN ELKARTEA 430
a25
Partida Descripción Previsión
2017
Udala
2.018
1 0440.227.335.00.07 2018 (2543) HERRI URRATS 430
1 0440.227.335.00.09 2018 (2544) SORTZEN ELKARTEA 430
1 0440.227.335.00.02 2018 ACTUACIONES A FAVOR DEL EUSKERA 3.100
1 0300.210.336.00.02 2018 (814) MANTENIMIENTO PATRIMONIO
CULTURAL 3.333 3.500
1 0300.211.337.10.01 2018 (665) REP. Y MANT. H. JUBILADO 3.000 3.000
1 0300.212.337.10.01 2018 (668) REP. Y MANT. MAQUI. H. JUBILADO 2.314 3.000
1 0220.222.337.10.01 2018 (671) COMUNIC. TELEF. H. JUBILADO 892 1.500
1 0300.221.337.10.01 2018 (673) ENERGIA ELECTRICA H. JUBILADO 8.909 9.000
1 0300.221.337.10.03 2018 (692) GAS H. JUBILADO 5.506 6.000
1 0300.227.337.10.01 2018 (700) LIMPIEZA H. JUBILADO 11.526 11.600
1 0300.221.337.22.01 2018 (2132) ENERGIA ELECTRICA LUDOTEKA 339 500
1 0220.222.337.22.01 2018 (2133) COMUNIC. TELEF. LUDOTEKA 267 500
1 0300.221.337.22.03 2018 (2134) GAS LUDOTECA 2.397 2.500
1 0300.227.337.22.04 2018 (2146) LIMPIEZA LUDOTEKA 7.000 7.000
1 0300.227.337.22.01 2018 (2147) LIMPIEZA BURNIBIDE 600 600
1 0300.227.337.22.02 2018 (2446) LIMPIEZA ELKARTEEN BILTOKIA 576 500
1 0220.222.337.23.01 2018 (2130) COMUNIC. TELEF. GAZTELEKU 1.537 1.500
1 0300.221.337.23.03 2018 (2131) GAS GAZTELEKU 560 600
1 0300.227.337.23.01 2018 (2149) LIMPIEZA GAZTELEKU 3.458 3.500
1 0220.222.337.24.01 2018 (2135) COMUNIC. TELEF. PUNTO
INFORMACION 1.227 1.500
1 0300.227.337.24.01 2018 (2148) LIMPIEZA PUNTO INFOR. 1.729 1.800
1 0420.227.341.00.04 2018 (779) CURSOS NATACION 8.000 8.000
1 0300.221.342.00.03 2018 (2125) GAS POLIDEPORTIVO 16.802 17.000
1 0300.221.342.00.01 2018 (2127) ENERGIA ELECTRICA POLIDEPORTIVO 33.784 40.000
1 0220.222.342.00.01 2018 (2128) COMUNIC. TELEF. POLIDEPORTIVO 997 1.000
1 0300.227.342.00.01 2018 (2475) LIMPIEZA POLIDEPORTIVO 75.786 75.800
1 0420.201.342.00.00 ALQUILER POLIDEPORTIVO 70.000
PROMOCION PERSONAL 531.569 621.500
1 0450.227.431.00.07 2018 (2483) PLAN PARA LA REHABILITACION DEL
COMERCIO 4.512 3.000
1 0450.222.432.00.01 2018 (2225) SERVICIOS TURISTICOS 2.500 2.500
1 0600.227.493.00.06 2018 (2023) ACTIVIDADES DIVERSAS OMIC 5.746 6.000
PROMOCION ECONOMICA 12.758 11.500
CAPITULO 2 987.781 1.180.750
a26
Partida Deskribapena Aurreikuspena
2017
Udala
2.018
1 0440.227.335.00.07 2018 (2543) HERRI URRATS 430
1 0440.227.335.00.09 2018 (2544) SORTZEN ELKARTEA 430
1 0440.227.335.00.02 2018 EUSKARAREN ALDEKO EKITALDIAK
3.100
1 0300.210.336.00.02 2018 (814) KULTURA ONDAREAREN MANTENTZEA 3.333 3.500
1 0220.222.337.10.01 2018 (671) JUBILATU ETXEA: TELEFONO- 892 1.500
1 0300.211.337.10.01 2018 (665) JUBILATU ETXEA: KONPON MANT. ETA. 3.000 3.000
1 0300.212.337.10.01 2018 (668) JUBILATU
ETX:INST.KONPON.MANT.ETA. 2.314 3.000
1 0300.221.337.10.01 2018 (673) JUBILATU ETXEA: ARGINDAR
HORNIDURA 8.909 9.000
1 0300.221.337.10.03 2018 (692) JUBILATU ETXEA: GAS HORNIDURA 5.506 6.000
1 0300.227.337.10.01 2018 (700) JUBILATU ETXEA: GARBIKETA 11.526 11.600
1 0220.222.337.22.01 2018 (2133) TELEFONO-KOMUNIKAZ. LUDOTEKA 267 500
1 0300.221.337.22.01 2018 (2132) ARGINDARRA LUDOTEKA 339 500
1 0300.221.337.22.03 2018 (2134) GAS HONRNIDURA LUDOTEKA. 2.397 2.500
1 0300.227.337.22.04 2018 (2146) LUDOTEKAKO GARBIKETA 7.000 7.000
1 0300.227.337.22.01 2018 (2147) BURNIBIDEKO GARBIKETA 600 600
1 0300.227.337.22.02 2018 (2446) ELKARTEEN BILTOKIA GARBIKETA 576 500
1 0220.222.337.23.01 2018 (2130) TELEFONO-KOMUNIKAZIOAK
GAZTELEKU 1.537 1.500
1 0300.221.337.23.03 2018 (2131) GAS HORNIDURA GAZTELEKU 560 600
1 0300.227.337.23.01 2018 (2149) GAZTELAKUKO GARBIKETA 3.458 3.500
1 0220.222.337.24.01 2018 (2135) TELEF-KOMUNIZAZIOAK GAZTE PUNTO 1.227 1.500
1 0300.227.337.24.01 2018 (2148) INFORMAZIO PUNTUAKO GARBIKETA 1.729 1.800
1 0420.227.341.00.04 2018 (779) IGERIKETA IKASTAROAK 8.000 8.000
1 0220.222.342.00.01 2018 (2128) TELEFONO-KOMUNIKAZIOAK KIROLA 997 1.000
1 0300.221.342.00.03 2018 (2125) GAS HORNIDURA KIROLA 16.802 17.000
1 0300.221.342.00.01 2018 (2127) ARGINDAR HORNIDURA KIROLDEGI 33.784 40.000
1 0300.227.342.00.01 2018 (2475) KIROLDEGIKO GARBIKETA 75.786 75.800
1 0420.201.342.00.00 KIROLDEGIKO ALOKAIRUA 70.000
GIZA SUSTAPENA 531.569 621.500
1 0450.227.431.00.07 2018 (2483) MERKATARITZA BIRGAITZEKO PLANA 4.512 3.000
1 0450.222.432.00.01 2018 (2225) TURISMOKO ZERBITZUAK 2.500 2.500
1 0600.227.493.00.06 2018 (2023) KIUB: HAINBAT EKINTZA 5.746 6.000
SUSTAPEN EKONOMIKOA 12.758 11.500
2 KAPITULUA 987.781 1.180.750
a27
Partida Descripción Previsión 2017 Udala
2.018
1 0600.481.230.20.06 2018 (559) SUBV. ASOCI. ACCION SOCIAL 8.000 8.000
1 0600.481.230.20.02 2018 (881) ASOCIACION DONANTES DE SANGRE 1.300 1.300
1 0600.481.230.20.07 2018 (920) EUSKAL FONDOA 34.090 34.090
1 0600.480.230.20.01 2018 (1377) VACACIONES EN PAZ 1.370 2.000
1 0600.481.230.20.00 2018 (2403) EMERGENCIA HUMANITARIA 3.000 3.000
1 0600.481.230.20.05 2018 (2420) ASOC. DE COOP. DEL MUNICIPIO 500 0
1 0600.481.230.20.04 2018 (2421) COMISION DE MISIONES 9.000 9.000
1 0600.481.230.20.03 2018 (2534) PERUREKIN ELKARTEA 500 1.000
1 0600.480.231.30.01 2018 (546) AYUDA EMERGENCIA SOCIAL 65.000 65.000
1 0600.481.231.70.03 2018 (774) REHABILITACION DE
DROGODEPENDENCIA 3.275 4.000
1 0600.480.231.70.01 2018 (1390) AYUDA A MENOS. CON DISCAPAC. 5.381 8.000
1 0600.480.231.70.02 2018 (1511) SUBVENCIONES TASAS 3.000 3.000
1 0600.480.231.71.01 2018 (2221) EMERGENCIAS TEMPORALES 9.100 12.000
PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL 143.516 150.390
1 0440.481.326.00.01 2018 (535) SUBVENCION APAS 5.500 5.500
1 0440.481.326.00.04 2018 (773) SUBV. COLEGIOS ACTI.
EXTRAESCOLARES 6.000 6.000
1 0440.480.326.00.01 2018 (1111) VIAJES EPA 891 1.500
1 0420.481.326.20.01 2018 (517) DEPORTE ESCOLAR 4.332 5.000
1 0420.481.326.20.02 2018 (2485) EGAPE DEPORTE ESCOLAR 12.685 14.500
1 0410.433.330.00.01 2018 (492) APORTACION KULTURNIETA S.A. 1.247.800 1.592.975
1 0410.481.334.00.01 2018 (494) ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES 4.300 4.300
1 0410.481.334.00.20 ACTIVIDADES SOCIO CULT ESPECIALES 10.000
1 0410.481.334.00.03 2018 (2486) EGAPE DANTZA ELKARTEA 14.500 7.000
1 0410.481.334.00.12 2018 (2520) ASOCIACION INSMOUTH 800 800
1 0410.481.334.00.13 2018 (2521) XOXOKAKO AUZO ELKARTEA 9.000 9.000
1 0410.481.334.00.14 2018 (2522) CENTRO CULTURAL EXTREMEÑO 900 900
1 0410.481.334.00.16 2018 (2524) ONBOSKO BANDA 1.500 1.500
1 0410.481.334.00.17 2018 (2525) ASOC. PADRES MARIA RIVIER 1.150 1.150
1 0410.481.334.00.18 2018 (2526) ASOC. EGAPEDANBOR KULTUR 1.500 1.500
1 0410.481.334.00.04 2018 (2533) AURRERA GURE AMETSA DANTZA
TALDEA 6.800 6.800
1 0400.481.335.00.99 2018 (2482) EUSKALTEGIA 6.720 9.600
1 0410.481.334.00.06 2018 (2537) BURUNTZANTZAN 1.700
1 0410.481.334.00.08 2018 (2539) POXTA ZAHAR GAZTE KOADRILEN
ELKARTEA 10.100 10.100
1 0410.481.334.00.09 2018 (2540) TXANBOLIN URNIETAKO TXISTULARI
BANDA 7.300 0
1 0410.481.334.00.10 2018 (2541) URDANBOR ELKARTEA 2.000 2.000
1 0410.481.334.00.11 2018 (2542) IÑISTORRA JUNTA URNIETA
EUSKALTZALE 7.100 7.100
a28
Partida Deskribapena Aurreikuspena
2017
Udala
2.018
1 0600.481.230.20.06 2018 (559) DIRU-LAGUNTZA: GIZARTE-EKINTZAKO
ELKAR 8.000 8.000
1 0600.481.230.20.02 2018 (881) ODOL EMAILEEN ELKARTEA 1.300 1.300
1 0600.481.230.20.07 2018 (920) EUSKAL FONDOA 34.090 34.090
1 0600.480.230.20.01 2018 (1377) OPORRAK BAKEAN 1.370 2.000
1 0600.481.230.20.00 2018 (2403) LARRIALDI HUMANITARIOA: GURUTZE
GORRIA 3.000 3.000
1 0600.481.230.20.05 2018 (2420) GAZTEAK ETA GARPENA KOOP 500 0
1 0600.481.230.20.04 2018 (2421) MISIOETAKO BATZORDEA 9.000 9.000
1 0600.481.230.20.03 2018 (2534) PERUREKIN ELKARTEA 500 1.000
1 0600.480.231.30.01 2018 (546) GIZARTE LARRIALDI LAGUNTZAK 65.000 65.000
1 0600.481.231.70.03 2018 (774) DROGOMENPEKOTASUNERAKO
ERREHABILI. 3.275 4.000
1 0600.480.231.70.01 2018 (1390) ADIN TXIKIKO MINUSBALIATUEI
LAGUNTZA 5.381 8.000
1 0600.480.231.70.02 2018 (1511) DIRU-LAGUNTZA TASAK 3.000 3.000
1 0600.480.231.71.01 2018 (2221) ALDI BATERAKO LARRIALDIAK 9.100 12.000
BABES ETA SUSTAPEN SOZIALA 143.516 150.390
1 0440.481.326.00.01 2018 (535) GURASO ELKARTEEI LAGUNTZAK 5.500 5.500
1 0440.481.326.00.04 2018 (773) IKASTETXEEI LAGUNTZAK - ESKOLAZ
KANP. JA 6.000 6.000
1 0440.480.326.00.01 2018 (1111) HHI BIDAIAK 891 1.500
1 0420.481.326.20.01 2018 (517) ESKOLA KIROLA 4.332 5.000
1 0420.481.326.20.02 2018 (2485) EGAPE ESKOLA KIROLA 12.685 14.500
1 0410.433.330.00.01 2018 (492) EKARPENA: KULTURNIETA, S.A. 1.247.800 1.592.975
1 0410.481.334.00.01 2018 (494) EKINTZA SOZIO-KULTURALAK 4.300 4.300
1 0410.481.334.00.20 JARDUERA SOZIO-KULTURAL
BEREZIAK 10.000
1 0410.481.334.00.03 2018 (2486) EGAPE DANTZA ELKARTEA 14.500 7.000
1 0410.481.334.00.12 2018 (2520) INSMOUTH ELKARTEA 800 800
1 0410.481.334.00.13 2018 (2521) XOXOKAKO AUZO ELKARTEA 9.000 9.000
1 0410.481.334.00.14 2018 (2522) CENTRO CULTURAL EXTREMEÑO 900 900
1 0410.481.334.00.16 2018 (2524) MARIA RIVIER GURASO ELKARTEA 1.500 1.500
1 0410.481.334.00.17 2018 (2525) SANTA KRUZ ELKARTEA 1.150 1.150
1 0410.481.334.00.18 2018 (2526) EGAPEDANBOR KULTUR ELKARTEA 1.500 1.500
1 0410.481.334.00.04 2018 (2533) AURRERA GURE AMETSA DANTZA
TALDEA 6.800 6.800
1 0400.481.335.00.99 2018 (2482) EUSKALTEGIA 6.720 9.600
1 0410.481.334.00.06 2018 (2537) BURUNTZANTZAN 1.700
1 0410.481.334.00.08 2018 (2539) POXTA ZAHAR GAZTE KOADRILEN
ELKAR 10.100 10.100
1 0410.481.334.00.09 2018 (2540) TXANBOLIN URNIETAKO TXISTULARI
BANDA 7.300 0
1 0410.481.334.00.10 2018 (2541) URDANBOR ELKARTEA 2.000 2.000
1 0410.481.334.00.11 2018 (2542) IÑISTORRA URNIETA EUSKA 7.100 7.100
a29
Partida Descripción Previsión 2017 Udala
2.018
1 0440.480.335.00.02 2018 (540) XVIII PREMIO LITERARIO ANTIA 5.570 3.750
1 0440.481.335.00.01 2018 (541) EUSKARAZ KOOP. E. (AEK) 600
1 0440.480.335.00.01 2018 (761) AYUDA VIAJES EUSKALTEGI 5.394 3.500
1 0440.481.335.00.03 2018 (810) BECAS EUSKALTEGI 10.964 18.000
1 0440.481.335.00.06 2018 (1159) PRENSA EN EUSKERA 36.000 36.000
1 0440.481.335.00.05 2018 (1509) EUSKO IKASKUNTZA 1.000 300
1 0440.481.335.00.08 2018 (2519) SUBVENCION ROTULOS 300 300
1 0440.481.335.00.10 2018 (2605) EUSKALTEGIA 9.600
1 0600.481.337.10.02 2018 (566) HOGAR DEL JUBILADO 21.000 21.000
1 0430.481.337.24.01 2018 (1109) CONVENIO BOSKO ANITZ 7.200 6.500
1 0430.481.337.24.02 2018 (1508) GRUPOS MUSICALES JUVENTUD 600 1.200
1 0410.481.338.00.01 2018 (1501) FIESTAS SAN MIGUEL 3.484 4.000
1 0410.481.338.00.00 2018 (2411) FIESTAS JOVENES 1.250 1.250
1 0420.481.341.00.00 2018 (514) U.K.E. 48.000 48.000
1 0420.481.341.00.07 2018 (1108) SUBV. ASOCIC. DEPORTIVAS 2.000 3.000
1 0420.481.341.00.02 2018 (1504) EGUZKI XAKE 227 226
1 0420.480.341.00.01 2018 (1506) SUBV. DEPORTIS ALTO RENDIMIENTO 1.000 2.000
1 0440.480.341.00.01 2018 (2445) SUBV. MONITORES 750 750
1 0420.481.341.00.03 2018 (2488) ZANPATUZ 3.000 3.000
PROMOCION PERSONAL 1.503.796 1.850.001
CAPITULO 4 1.647.313 2.000.391
a30
Partida Deskribapena Aurreikuspena
2017
Udala
2.018
1 0440.480.335.00.02 2018 (540) XVIII.ANTIA LITERA SARIAK 5.570 3.750
1 0440.481.335.00.01 2018 (541) EUSKARAZ KOOP. E. (AEK) 600
1 0440.480.335.00.01 2018 (761) EUSKALTEGI - BIDAIEN LAGUNTZAK 5.394 3.500
1 0440.481.335.00.03 2018 (810) EUSKALTEGIKO BEKAK 10.964 18.000
1 0440.481.335.00.06 2018 (1159) EUSKAL PRENTSA 36.000 36.000
1 0440.481.335.00.05 2018 (1509) EUSKO IKASKUNTZA 1.000 300
1 0440.481.335.00.08 2018 (2519) ERROTULUEN DIRU-LAGUNTZA 300 300
1 0440.481.335.00.10 2018 (2605) EUSKALTEGIA 9.600
1 0600.481.337.10.02 2018 (566) ZAHAR ETXEA 21.000 21.000
1 0430.481.337.24.01 2018 (1109) HITZARMENA BOSKO ANITZ 7.200 6.500
1 0430.481.337.24.02 2018 (1508) GAZTERIA MUSIKA TALDEAK 600 1.200
1 0410.481.338.00.01 2018 (1501) SAN MIEL JAIAK 3.484 4.000
1 0410.481.338.00.00 2018 (2411) GAZTE JAIAK 1.250 1.250
1 0420.481.341.00.00 2018 (514) U.K.E. 48.000 48.000
1 0420.481.341.00.07 2018 (1108) KIROL ELKARTEAK 2.000 3.000
1 0420.481.341.00.02 2018 (1504) EGUZKI XAKE 227 226
1 0420.480.341.00.01 2018 (1506) ERREND HANDIKO KIROLARIEI
LAGUNTZA 1.000 2.000
1 0420.481.341.00.03 2018 (2488) ZANPATUZ 3.000 3.000
1 0440.480.341.00.01 2018 (2445) BEGIRALEEI DIRU-LAGUNTZA 750 750
GIZA SUSTAPENA 1.503.796 1.850.001
4 KAPITULOA 1.647.313 2.001.391
a31
Partida Descripción Previsión 2017 Udala
2.018
1 0300.601.133.00.00 2018 (2455) SEÑALIZACION 5.000 5.000
1 0300.601.133.00.01 2018 (2489) APARCAMIENTO 300.000
1 0300.601.133.00.00 ROTONDA
20.000
SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 305.000 25.000
1 0600.622.230.00.01 2018 (2510) REFORMA DE EDIFICIOS SOCIALES 10.000
1 0300.622.231.70.00 LOCAL EDUCADORES DE CALLE 15.000
PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL 10.000 15.000
1 0300.622.323.00.02 2018 (1525) REFORMA CENTROS ESCOLARES 2.535 10.000
1 0300.622.323.00.01 2018 (2111) ESCUELA INFANTIL Y AULAS 2-3 AÑOS 698 3.000
1 0410.629.326.10.00 2018 (2408) INSTRUMENTOS MUSICALES 2.300 2.500
1 0400.649.327.00.01 2018 (2512) MEMORIA HISTORICA 21.000 21.000
1 0410.628.332.10.01 2018 (588) LIBROS BIBLIOTECA 8.000 8.000
1 0300.622.333.00.00 INVERSIONES LEKAIO 20.000
1 0410.623.333.10.03 2018 (1000) INVERSIONES SAROBE 8.000 183.000
1 0410.629.334.00.00 2018 (2410) MATERIAL ACTIVIDADES CULTURALES 5.500 5.500
1 0300.623.337.10.01 2018 (1012) MEJORA HOGAR JUBILADO 4.810 11.000
1 0300.622.337.22.01 2018 (2511) JOSTALEKU 35.000
1 0300.622.337.22.02 2018 (2546) REFORMAS LUDOTECA 17.000 20.000
1 0430.685.337.24.99 2018 (1522) JUVENTUD JUEGOS 3.000 3.000
1 0420.625.342.00.99 2018 (1366) INSTALACIONES DEPORTIVAS 26.562 25.000
PROMOCION PERSONAL 134.406 306.000
CAPITULO 6 449.406 352.000
TOTAL 3.777.791 4.175.141
a32
Partida Deskribapena Aurreikuspena
2017
Udala
2.018
1 0300.601.133.00.00 2018 (2455) SEINALIZAZIOA 5.000 5.000
1 0300.601.133.00.01 2018 (2489) APARKALEKUA 300.000
1 0300.601.133.00.00 BIRIBILGUNEA 20.000
OINARRIZKO ZERBITZU PUBLIKOAK 305.000 25.000
1 0600.622.230.00.01 2018 (2510) ERAIKIN SOZIALEN ERREFORMA 10.000
1 0300.622.231.70.00 KALE HEZITZAILEAK 15.000
BABES ETA SUSTAPEN SOZIALA 10.000 15.000
1 0300.622.323.00.02 2018 (1525) ERREFORMAK IKASTETXE
ZENTRUETAN 2.535 10.000
1 0300.622.323.00.01 2018 (2111) HAUR-ESKOLA ETA 2-3 URTEKO GELAK 698 3.000
1 0410.629.326.10.00 2018 (2408) MUSIKA INSTRUMENTUAK 2.300 2.500
1 0400.649.327.00.01 2018 (2512) OROIMEN HISTORIKOA 21.000 21.000
1 0410.628.332.10.01 2018 (588) LIBURUTEGIKO LIBURUAK 8.000 8.000
1 0300.622.333.00.00 LEKAIKO INBERTSIOAK 20.000
1 0410.623.333.10.03 2018 (1000) SAROBEKO INBERTSIOAK 8.000 183.000
1 0410.629.334.00.00 2018 (2410) KULTUR JARDUERETAKO MATERIALA 5.500 5.500
1 0300.623.337.10.01 2018 (1012) JUBILATU ETXEA: HOBEKUNTZA 4.810 11.000
1 0300.622.337.22.01 2018 (2511) JOSTALEKU 35.000
1 0300.622.337.22.02 2018 (2546) LUDOTEKA ERREFORMAK 17.000 20.000
1 0430.685.337.24.99 2018 (1522) GAZTERIA JOKUAK 3.000 3.000
1 0420.625.342.00.99 2018 (1366) KIROL INSTALAZIOAK 26.562 25.000
GIZA SUSTAPENA 134.406 306.000
6 KAPITULOA 449.406 352.000
GUZTIRA 3.777.791 4.175.141
a33
Partida Descripción Previsión
2017
Kulturnieta
2.018
1 0410.130.326.10.01 2018 (4) RETRIB. PERS.LAB. FIJO MUSIKA ESK 35.142 36.000
1 0410.131.326.10.00 2018 (5) RETRIB. PERSON LAB. EV.MUSIKA ESK 127.929 131.000
1 0410.160.326.10.01 2018 (6) SEGURIDAD SOCIAL FIJO MUSIKA ESK 9.412 11.300
1 0410.160.326.10.03 2018 (7) SEGUR SOCIAL EVENT MUSIKA ESKOLA 36.637 41.600
1 0410.130.330.00.01 2018 (1) RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL 177.553 182.000
1 0410.160.330.00.01 2018 (2) SEGURIDAD SOCIAL PROMOCIÓN 44.698 51.500
1 0410.160.330.00.04 2018 (3) ELKARKIDETZA PROMOCION 6.033 6.200
1 0410.130.334.00.02 2018 (66) SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD
EVENTUAL 9.200 9.200
1 0410.160.334.00.01 2018 (68) SEGURIDAD SOCIAL KULTURA 17.885 21.700
1 0410.130.334.00.01 2018 (69) RETRIB. BASICAS PERSONAL 67.180 66.400
1 0410.160.334.00.04 2018 (70) ELKARKIDETZA 1.144 1.200
1 0440.130.335.00.01 2018 (11) RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO 43.368 45.000
1 0440.160.335.00.01 2018 (12) SEGURIDAD SOCIAL FIJO EUSKERA 11.611 13.000
1 0440.160.335.00.04 2018 (13) ELKARKIDETZA EUSKERA 1.708 2.000
1 0430.131.337.22.00 2018 (19) RETRIB. PERSONAL LABORAL
EVENTUAL 18.377 19.000
1 0430.160.337.22.03 2018 (20) SEGURIDAD SOCIAL LABORAL
EVENTUAL 5.172 6.000
1 0430.130.337.24.01 2018 (16) RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL 15.283 16.500
1 0430.160.337.24.01 2018 (17) SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD 4.018 5.000
1 0430.160.337.24.04 2018 (18) ELKARKIDETZA JUVENTUD 1.062 1.200
1 0420.130.340.00.01 2018 (8) RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL
FIJO 43.615 45.000
1 0420.160.340.00.01 2018 (9) SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES 11.479 13.000
1 0420.160.340.00.04 2018 (10) ELKARKIDETZA DEPORTES 1.408 1.500
CAPITULO 1 689.914 725.300
a34
Partida Deskribapena Aurreikuspena
2017
Kulturnieta
2.018
1 0410.130.326.10.01 2018 (4) LANGILE FINKOEN ORDAINS. MUSIK ESK 35.142 36.000
1 0410.131.326.10.00 2018 (5) ALDI BAT.LAN-KONTR. MUSIKA ESKOLA 127.929 131.000
1 0410.160.326.10.01 2018 (6) GIZARTE SEGURANTZA FINKOA M
ESKOL 9.412 11.300
1 0410.160.326.10.03 2018 (7) GIZARTE SEGURANTZA 36.637 41.600
1 0410.130.330.00.01 2018 (1) LANGILE OINARRIZKO ORDAINS. SUST 177.553 182.000
1 0410.160.330.00.01 2018 (2) GIZARTE SEGURANTZA SUSTAPENA 44.698 51.500
1 0410.160.330.00.04 2018 (3) ELKARKIDETZA SUSTAPENA 6.033 6.200
1 0410.130.334.00.02 2018 (66) SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD EVENTU 9.200 9.200
1 0410.160.334.00.01 2018 (68) GIZARTE SEGURANTZA KULTURA 17.885 21.700
1 0410.130.334.00.01 2018 (69) LANGILE OINAR ORDAINS. KULTURA 67.180 66.400
1 0410.160.334.00.04 2018 (70) ELKARKIDETZA KULTURA 1.144 1.200
1 0440.130.335.00.01 2018 (11) LANGILE FINKOEN OIN ORDAINS. EUSK 43.368 45.000
1 0440.160.335.00.01 2018 (12) GIZARTE SEGURANTZA FINKOA
EUSKERA 11.611 13.000
1 0440.160.335.00.04 2018 (13) ELKARKIDETZA EUSKERA 1.708 2.000
1 0430.131.337.22.00 2018 (19) ALDI BATERAKO LANGILEEN ORDAINS. 18.377 19.000
1 0430.160.337.22.03 2018 (20) GIZARTE SEG GAZTERIA ALDE BATERA 5.172 6.000
1 0430.130.337.24.01 2018 (16) LANGILE FINKOEN ORDAINS GAZTERIA 15.283 16.500
1 0430.160.337.24.01 2018 (17) GIZARTE SEGURANTZA GAZTERIA 4.018 5.000
1 0430.160.337.24.04 2018 (18) ELKARKIDETZA GAZTERIA 1.062 1.200
1 0420.130.340.00.01 2018 (8) LANGILE FINKOEN OINAR ORDAINS. 43.615 45.000
1 0420.160.340.00.01 2018 (9) ELKARKIDETZA KIROLA 11.479 13.000
1 0420.160.340.00.04 2018 (10) GIZARTE SEGURANTZA KIROLA 1.408 1.500
1 KAPITULOA 689.914 725.300
a35
Partida Descripción Previsión 2017 Kulturnieta
2.018
1 0420.227.311.00.01 2018 (77) ACTIVI. PARA LA SALUD 3.000 2.000
1 0410.220.326.10.01 2018 (43) MATERIAL DE MÚSICA 2.600 3.000
1 0400.230.330.00.00 2018 (21) DIETAS, LOCOMOCIÓN 900 900
1 0400.227.330.00.00 2018 (23) ASESORÍAS EXTERNAS 6.000 6.000
1 0400.224.330.00.01 2018 (24) SEGUROS 6.100 6.100
1 0400.226.330.00.01 2018 (26) GASTOS VARIOS 6.600 6.800
1 0400.226.330.00.02 2018 (27) SGAE 3.000 3.000
1 0400.227.330.00.03 2018 (28) PLAN DE PREVENCIÓN RIESGOS LABOR. 3.800 3.800
1 0410.226.334.00.01 2018 (41) MATERIALES PARA CURSILLOS 2.000 2.000
1 0410.227.334.00.04 2018 (42) MONITORES DE CURSILLOS 6.350 5.350
1 0410.226.334.00.07 2018 (63) PROGRAMACIÓN CULTURAL 13.000 14.000
1 0410.227.334.00.00 ACTUACIONES MUSICALES LOCALES 16.204 16.750
1 0400.212.334.10.00 2018 (25) REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 3.000 3.000
1 0410.226.334.10.06 2018 (44) CINE 11.500 12.000
1 0410.227.334.10.04 2018 (45) ASESORÍAS EXTERNAS 65.000 65.000
1 0440.226.334.10.07 2018 (61) ESPECTÁCULOS 10.000 12.000
1 0410.227.334.10.01 2018 (75) IKASTORAETAKO BEGIRALEAK SAROBE 47.000 50.000
1 0440.227.335.00.04 2018 (56) PROGRAMA "HIZKIDE" 3.030 3.000
1 0440.221.335.00.04 2018 (57) MATERIAL 600 600
1 0440.226.335.00.04 2018 (58) BURUNTZALDEA EUSKARAZ 25.450 26.000
1 0440.226.335.00.06 2018 (60) BERTSOESKOLA 1.000 2.000
1 0440.226.335.00.08 2018 (62) PROYECTO BANAIZBAGARA 2.000 2.000
1 0440.226.335.00.99 2018 (65) PROGRAMAS ESCOLARES 15.000 16.000
1 0440.227.335.00.02 2018 (76) MEDICION USO CALLE 1.502 0
1 0440.226.335.00.00 DIA DEL EUSKERA 2.000
1 0440.227.335.00.00 ASESORIA ESEP 9.000
1 0440.227.335.00.00 REFUERZO ESCOLAR 0
1 0430.226.337.22.04 2018 (31) OTRAS ACTIVIDADES INFANTILES 5.000 5.750
1 0430.220.337.22.01 2018 (34) MATERIAL LUDOTECA 1.500 750
1 0420.227.337.22.05 2018 (54) COLONIAS 12.991 12.000
1 0430.226.337.22.05 2018 (59) EUSKERA EN VERANO 29.238 35.000
1 0430.220.337.23.01 2018 (29) MATERIAL GAZTELEKU 1.500 1.500
1 0430.227.337.23.04 2018 (30) GAZTELEKU 57.000 57.000
1 0430.220.337.23.04 2018 (32) OTRAS ACT. PARA ADOLESCENTES 7.000 7.000
a36
Partida Deskribapena Aurreikuspena
2017
Kulturnieta
2.018
1 0420.227.311.00.01 2018 (77) OSASUN JARDUERAK 3.000 2.000
1 0410.220.326.10.01 2018 (43) MUSIKAKO MATERIALA 2.600 3.000
1 0400.230.330.00.00 2018 (21) DIETAK, IBILBIDE GASTUAK 900 900
1 0400.227.330.00.00 2018 (23) KANPO-AHOLKULARITZAK 6.000 6.000
1 0400.224.330.00.01 2018 (24) ASEGURUAK 6.100 6.100
1 0400.226.330.00.01 2018 (26) BESTELAKO GASTUAK 6.600 6.800
1 0400.226.330.00.02 2018 (27) SGAE 3.000 3.000
1 0400.227.330.00.03 2018 (28) LAN-ARRISKUEN PREBENTZIOKO PLANA 3.800 3.800
1 0410.226.334.00.01 2018 (41) IKASTAROETARAKO MATERIALA 2.000 2.000
1 0410.227.334.00.04 2018 (42) IKASTAROETAKO BEGIRALEAK LEKAIO 6.350 5.350
1 0410.226.334.00.07 2018 (63) KULTUR PROGRAMAZIOA 13.000 14.000
1 0410.227.334.00.00 HERRIKO MUSIKA EMANALDIAK 16.204 16.750
1 0400.212.334.10.00 2018 (25) KONPONKETA ETA MANTENTZE-LANAK 3.000 3.000
1 0410.226.334.10.06 2018 (44) ZINEMA 11.500 12.000
1 0410.227.334.10.04 2018 (45) KANPO AHOLKULARITZAK-SAROBE
KUDEAKETA 65.000 65.000
1 0440.226.334.10.07 2018 (61) IKUSKIZUNAK 10.000 12.000
1 0410.227.334.10.01 2018 (75) IKASTORAETAKO BEGIRALEAK SAROBE 47.000 50.000
1 0440.227.335.00.04 2018 (56) "HIZKIDE" PROGRAMA 3.030 3.000
1 0440.221.335.00.04 2018 (57) MATERIALA 600 600
1 0440.226.335.00.04 2018 (58) BURUNTZALDEA EUSKARAZ 25.450 26.000
1 0440.226.335.00.06 2018 (60) BERTSOESKOLA 1.000 2.000
1 0440.226.335.00.08 2018 (62) BANAIZBAGERA PROIEKTUA 2.000 2.000
1 0440.226.335.00.99 2018 (65) IKASTETXEETAKO PROGRAMAK 15.000 16.000
1 0440.227.335.00.02 2018 (76) KALE ERABILERA NEURKETA 1.502 0
1 0440.226.335.00.00 EUSKARAREN EGUNA 2.000
1 0440.227.335.00.00 ESEP AHOLKULARITZA 9.000
1 0440.227.335.00.00 ERREFORTZU ESKOLAK 0
1 0430.226.337.22.04 2018 (31) HAURRENTZAKO BESTE JARDUERAK 5.000 5.750
1 0430.220.337.22.01 2018 (34) LUDOTEKAKO MATERIALA 1.500 750
1 0420.227.337.22.05 2018 (54) UDALEKUAK 12.991 12.000
1 0430.226.337.22.05 2018 (59) EGUZKITAN BLAI! 29.238 35.000
1 0430.220.337.23.01 2018 (29) MATERIAL GAZTELEKU 1.500 1.500
1 0430.227.337.23.04 2018 (30) GAZTELEKU 57.000 57.000
1 0430.220.337.23.04 2018 (32) NERABEENTZAKO BESTE JARDUERAK 7.000 7.000
a37
Partida Descripción Previsión 2017 Kulturnieta
2.018
1 0430.220.337.24.01 2018 (33) MATERIAL PUNTO INFORMACIÓN 500 500
1 0430.226.337.24.06 2018 (35) ACTIVIDADES PARA JÓVENES 2.200 2.200
1 0410.226.338.00.06 2018 (37) OTRAS FIESTAS 14.426 14.000
1 0410.226.338.00.07 2018 (38) FIESTAS DE SAN MIGUEL 52.000 62.000
1 0410.226.338.00.08 2018 (39) FIESTAS DE SANTA CRUZ 3.728 3.750
1 0410.226.338.00.99 2018 (40) CABALGATA REYES 6.000 6.000
1 0420.221.341.00.04 2018 (50) SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO 3.000 3.000
1 0420.227.341.00.04 2018 (51) CONTRATO MONITORES 77.592 90.000
1 0420.226.341.00.04 2018 (55) BURUNTZALDEA 3.000 3.000
1 0420.227.341.00.11 2018 (64) ACTIVIDADES DEPORTIVAS 5.557 6.000
1 0420.211.342.00.00 2018 (46) REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 50.000 50.000
1 0420.211.342.00.01 2018 (47) PISCINAS 12.000 12.000
1 0420.227.342.00.04 2018 (52) CONTRATO MANTENIMIENTO 200.744 180.000
CAPITULO 2 799.612 823.750
1 0420.369.340.00.01 2018 (53) COMISIONES BANCARIAS 1.000 500
CAPITULO 3 1.000 500
TOTAL 1.490.526 1.549.550
a38
Partida Deskribapena Aurreikuspena
2017
Kulturnieta
2.018
1 0430.220.337.24.01 2018 (33) INFORMAZIO BULEGORAK MATERIALA 500 500
1 0430.226.337.24.06 2018 (35) GAZTEENTZAKO JARDUERAK 2.200 2.200
1 0410.226.338.00.06 2018 (37) BESTELAKO JAIAK 14.426 14.000
1 0410.226.338.00.07 2018 (38) SANMIELAK 52.000 62.000
1 0410.226.338.00.08 2018 (39) SANTA KRUZEKO JAIAK 3.728 3.750
1 0410.226.338.00.99 2018 (40) ERREGE DESFILEA, OLENTZERO 6.000 6.000
1 0420.221.341.00.04 2018 (50) KIROL MATERIALEN HORNIDURA 3.000 3.000
1 0420.227.341.00.04 2018 (51) IKASTAROETAKO BEGIR. KIROLDEGIA 77.592 90.000
1 0420.226.341.00.04 2018 (55) BURUNTZALDEA 3.000 3.000
1 0420.227.341.00.11 2018 (64) KIROL JARDUERAK 5.557 6.000
1 0420.211.342.00.00 2018 (46) KONPONKETA ETA MANTENTZE-LANAK 50.000 50.000
1 0420.211.342.00.01 2018 (47) IGERILEKUA MANTENUA 12.000 12.000
1 0420.227.342.00.04 2018 (52) MANTENU KONTRATUA 200.744 180.000
2 KAPITULOA 799.612 823.750
1 0420.369.340.00.01 2018 (53) DATAFONOA: BANKETXEEN KOMISIOAK 1.000 500
3 KAPITULOA 1.000 500
GUZTIRA 1.490.526 1.549.550
a39
a40
LURRALDEA GASTUAK
AURREKONTUA
GASTOS TERRITORIO
PRESUPUESTO
a41
Partida Descripción Previsión
2017
Udala
2.018
1 0300.160.150.00.04 2018 (430) URBANISMO: ELKARKIDETZA 3.933 4.100
1 0300.120.150.00.00 2018 (927) URBANISMO: RETRIBUCIONES BASICAS 64.057 69.800
1 0300.121.150.00.01 2018 (1028) URBANISMO: COMPLEMENTO DESTINO 31.004 32.500
1 0300.160.150.00.01 2018 (2388) URBANISMO: SEGURIDAD SOCIAL 37.982 50.200
1 0300.121.150.00.02 2018 (2476) URBANISMO: COMPLEMENTO
ESPECIFICO 116.724 97.400
1 0300.120.153.40.00 2018 (928) SERVICIOS: RETRIBUCIONES BASICAS 35.009 42.500
1 0300.121.153.40.01 2018 (1029) SERVICIOS: COMPLEMENTO DESTINO 15.063 18.200
1 0300.160.153.40.01 2018 (2391) SERVICIOS: SEGURIDAD SOCIAL 49.623 57.600
1 0300.121.153.40.04 2018 (2397) SERVICIOS: GRATIFICACIONES 6.204 7.000
1 0300.121.153.40.02 2018 (2470) SERVICIOS: COMPLEMENTO ESPECIFICO 86.712 98.400
1 0300.160.153.40.04 2018 (2589) SERVICOS: ELKARKIDETZA 956 1.000
CAPITULO 1 447.267 478.700
1 0300.227.150.00.04 2018 (562) ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 90.118 60.000
1 0300.211.150.00.01 2018 (742) REP. Y MANT. DE EDIFICIOS 31.000 35.000
1 0300.212.150.00.01 2018 (743) REP. Y MANT. MAQUI. EDIFICIOS MUN 3.195 4.000
1 0300.226.150.00.99 2018 (746) OTROS GASTOS EDIFICIOS MUN 0 1.000
1 0300.227.151.00.01 PLAN PAISAJISTICO 30.000
1 0300.210.153.20.01 2018 (567) REP. Y MANT. Y CONS. VIAS PUBLICAS 30.000 44.656
1 0310.210.153.20.01 2018 (900) MANT. CAMINOS RURALES 17.000 20.000
1 0300.219.153.30.01 2018 (1282) REP. OTRO INMOVILI. MATERIAL 5.448 5.000
1 0300.212.153.40.01 2018 (569) REP. Y MANT. MAQUI. SERVICIOS 1.325 1.000
1 0300.213.153.40.01 2018 (570) REP. Y MANT. VEHIC. SERVICIOS 9.118 7.000
1 0300.221.153.40.04 2018 (579) COMB.-CARB. VEHIC. SERVICIOS 4.464 5.000
1 0300.221.153.40.05 2018 (580) VESTUARIO SERVICIOS 470 2.000
1 0300.221.153.40.11 2018 (581) UTILES Y HERRAM. SERVICIOS 2.773 2.000
1 0300.226.153.40.99 2018 (589) OTROS GASTOS SERVICIOS 516 1.000
1 0300.227.153.40.01 2018 (2447) LIMPIEZA ALHONDIGA 2.017 2.400
1 0300.221.153.40.01 2018 (2590) ENERGIA ELECTRICA ALHONDIGA 2.872 3.000
1 0300.221.160.00.02 2018 (2399) ALCANTARILLADO 190.724 197.000
1 0300.210.160.00.01 2018 (2509) ALCANTARILLADO: MANTENI. Y
REPARACIONES 8.500 10.000
1 0300.210.161.00.01 2018 (608) REP. Y MANT. AGUA Y ALCANTAR. 22.383 30.000
1 0300.221.161.00.02 2018 (611) SUMINISTRO DE AGUA 293.878 300.000
1 0300.221.161.00.01 2018 (612) ENERGIA ELECTRICA AGUA Y ALCAN 40.341 45.000
1 0300.221.161.00.03 2018 (1911) CANON AGENCIA VASCA DEL AGUA 459 500
1 0300.227.162.10.02 2018 (617) CONTRATO RECOGIDA DE BASURAS 73.921 55.000
1 0300.227.162.10.09 2018 (2400) SAN MARCOS: RECOGIDA 83.730 91.000
1 0300.227.162.10.99 2018 (2456) BOLSAS DE BASURA 12.424 18.000
a42
Partida Deskribapena Aurreikuspena
2017
Udala
2.018
1 0300.160.150.00.04 2018 (430) HIRIGINTZA: ELKARKIDETZA 3.933 4.100
1 0300.120.150.00.00 2018 (927) HIRIGINTZA: OINARRIKO ORDAINKETAK 64.057 69.800
1 0300.121.150.00.01 2018 (1028) HIRIGINTZA: DESTINO OSAGARRIA 31.004 32.500
1 0300.160.150.00.01 2018 (2388) HIRIGINTZA: GIZARTE SEGURANTZA 37.982 50.200
1 0300.121.150.00.02 2018 (2476) HIRIGINTZA:BERARIAZKO OSAGARRIA 116.724 97.400
1 0300.120.153.40.00 2018 (928) ZERBITZUAK: OINARRIZKO
ORDAINKETAK 35.009 42.500
1 0300.121.153.40.01 2018 (1029) ZERBITZUAK: DESTINO OSAGARRIA 15.063 18.200
1 0300.160.153.40.01 2018 (2391) ZERBITZUAK: GIZARTE SEGURANTZA 49.623 57.600
1 0300.121.153.40.04 2018 (2397) ZERBITZUAK: HABOROKINAK 6.204 7.000
1 0300.121.153.40.02 2018 (2470) ZERBITZUAK: BERARIAZKO OSAGARRIA 86.712 98.400
1 0300.160.153.40.04 2018 (2589) ZERBITZUAK: ELKARKIDETZA 956 1.000
1 KAPITULUA 447.267 478.700
1 0300.227.150.00.04 2018 (562) AZTERLAN ETA EKINTZA TEKNIKOAK 90.118 60.000
1 0300.211.150.00.01 2018 (742) ERAIKINEN KONPONKETA ETA MANT 31.000 35.000
1 0300.212.150.00.01 2018 (743) UDAL ERAIKIN:MAKINE KONPN.ETA
MANT 3.195 4.000
1 0300.226.150.00.99 2018 (746) UDAL ERAIKINAK: BESTE GASTU
EZBERDI 0 1.000
1 0300.227.151.00.01 PAISAIAREN PLANA 30.000
1 0300.210.153.20.01 2018 (567) HIRI BIDEAK:KONPNK.MANTEN ETA
KONT 30.000 44.656
1 0310.210.153.20.01 2018 (900) LANDA-BIDEEN MANTENUA 17.000 20.000
1 0300.219.153.30.01 2018 (1282) BESTE IBILGETU MATER. MANTEN. 5.448 5.000
1 0300.212.153.40.01 2018 (569) ZERBITZUAK:MAKIN
KONPONK,MANTEN. 1.325 1.000
1 0300.213.153.40.01 2018 (570) ZERBITZK: IBILGAILU KONPON.ETA
MANT. 9.118 7.000
1 0300.221.153.40.04 2018 (579) ZERBIT: ERREGAI ETA ERREKINEN HORN. 4.464 5.000
1 0300.221.153.40.05 2018 (580) ZERBITZUAK: JANZKI HORNIDURA 470 2.000
1 0300.221.153.40.11 2018 (581) ZERBITZUAK: LANABES- ERRAMINTAK 2.773 2.000
1 0300.226.153.40.99 2018 (589) ZERBITZUAK: BESTE GASTU
EZBERDINAK 516 1.000
1 0300.227.153.40.01 2018 (2447) ALONDEGI GARBIKETA 2.017 2.400
1 0300.221.153.40.01 2018 (2590) ALHONDIGA AGINDAR 2.872 3.000
1 0300.221.160.00.02 2018 (2399) ESTOLDERIA 190.724 197.000
1 0300.210.160.00.01 2018 (2509) ESTOLDERIA: MANTEN ETA
KONPONETAK 8.500 10.000
1 0300.210.161.00.01 2018 (608) UR-ESTOLD.:INST. KONP., ETA KONTS. 22.383 30.000
1 0300.221.161.00.02 2018 (611) URA HORNIDURA 293.878 300.000
1 0300.221.161.00.01 2018 (612) UR ETA ESTOLDERIA: ARGINDAR HORNI 40.341 45.000
1 0300.221.161.00.03 2018 (1911) EUSKAL UR AGENTZIA: KANONA 459 500
1 0300.227.162.10.02 2018 (617) KONTRATUA: ZABOR BILKETA 73.921 55.000
1 0300.227.162.10.09 2018 (2400) SAN MARKOS: BILKETA 83.730 91.000
1 0300.227.162.10.99 2018 (2456) ZABOR BILKETA POLTSAK 12.424 18.000
a43
Partida Descripción Previsión 2017 Udala
2.018
1 0300.227.162.30.99 2018 (616) SAN MARCOS: TRATAMIENTO 272.380 270.000
1 0300.227.163.00.01 2018 (615) CONTRATO LIMPIEZA VIARIA 354.100 354.100
1 0300.211.164.00.01 2018 (618) REP. Y MANT. CEMENTERIO 590 1.000
1 0300.221.164.00.01 2018 (619) ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO 799 1.000
1 0300.227.164.00.99 2018 (1826) CONTRATACION EXTERNA 14.600 17.400
1 0300.221.165.00.99 2018 (582) ADORNOS NAVIDEÑOS 5.000 5.000
1 0300.210.165.00.01 2018 (592) MANT. Y CONS. ALUMBR. PUBLICO 14.024 20.000
1 0300.221.165.00.01 2018 (601) ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO 115.065 118.000
1 0300.226.166.00.01 2018 (829) CANON VERTIDOS 1.262 2.200
1 0300.221.166.00.02 2018 (2401) DEPURACIÓN DEL AGUA 158.918 162.000
1 0300.226.170.00.00 2018 (2119) AGENDA 21 14.837 27.000
1 0300.227.170.10.99 2018 (2453) HUERTAS ECOLOGICAS 2.127 4.800
1 0300.227.171.00.01 2018 (607) CONTRATO PARQUES-JARDINES 171.252 172.000
1 0300.226.171.00.99 2018 (895) OTROS GASTOS-COMPRA PLANTAS 0 10.000
1 0310.227.172.00.01 2018 (2454) DESARROLLO RURAL 0 6.000
1 0310.227.414.00.07 2018 (1824) ACTUACIONES EN ENTORNO RURAL 13.436 18.500
1 0310.227.419.00.07 2018 (2413) ACTIVIDADES ENTORNO RURAL 11.700 11.700
CAPITULO 2 2.076.766 2.170.256
1 0300.433.150.00.01 2018 (972) APORTACION URNIETA ERAIKI S.A. 94.940 100.200
CAPITULO 4 94.940 100.200
1 0310.623.153.20.01 2018 (801) CAMINOS RURALES 32.509 50.000
1 0300.601.153.20.02 2018 (1512) MEJORA VIALES 4.035 50.000
1 0300.601.153.20.03 2018 (2394) ACCESIBILIDAD 378.000 100.000
1 0300.609.153.30.01 2018 (587) MOBILIARIO URBANO 21.903 15.000
1 0300.601.153.30.01 2018 (988) PARQUES INFANTILES 38.830 50.000
1 0300.623.153.40.04 2018 (1918) UTILLAJE 5.000 5.000
1 0300.601.160.00.01 2018 (2469) ALCANTARILLADO 50.000 25.000
1 0300.601.161.00.01 2018 (1119) AGUAS 25.907 80.000
1 0300.609.162.10.04 2018 (1381) CONTENEDORES DE BASURA 30.000 5.000
1 0300.620.164.00.01 2018 (2467) CEMENTERIO 27.927 20.000
1 0300.601.165.00.02 2018 (1295) ALUMBRADO PUBLICO 27.454 80.000
CAPITULO 6 641.565 480.000
1 0300.721.160.00.01 2018 ALCANTARILLADO 170.000
CAPITULO 7 0 170.000
TOTAL 3.260.538 3.399.156
a44
Partida Deskribapena Aurreikuspena
2017
Udala
2.018
1 0300.227.162.30.99 2018 (616) SAN MARKOS: TRATAMENDUA 272.380 270.000
1 0300.227.163.00.01 2018 (615) KONTRATUA: KALE GARBIKETA 354.100 354.100
1 0300.211.164.00.01 2018 (618) HILERRIA: KONPONKETA ETA MANT 590 1.000
1 0300.221.164.00.01 2018 (619) HILERRIA: ARGINDAR HORNIDURA 799 1.000
1 0300.227.164.00.99 2018 (1826) KANPO KONTRATAZIOA 14.600 17.400
1 0300.221.165.00.99 2018 (582) GABONETAKO APAINGARRIAK 5.000 5.000
1 0300.210.165.00.01 2018 (592) ARGIZTAPEN PUBL.:KONP., ETA
KONTS. 14.024 20.000
1 0300.221.165.00.01 2018 (601) ARGIZTAPEN PUBLIKOA:
ARGINDARRA 115.065 118.000
1 0300.226.166.00.01 2018 (829) ISURKI KANONAK 1.262 2.200
1 0300.221.166.00.02 2018 (2401) URAREN TRATAMENDUA 158.918 162.000
1 0300.226.170.00.00 2018 (2119) AGENDA 21 14.837 27.000
1 0300.227.170.10.99 2018 (2453) BARATZE EKOLOJIKOAK 2.127 4.800
1 0300.227.171.00.01 2018 (607) MANTENU KONTRATOA: LORATEGIAK 171.252 172.000
1 0300.226.171.00.99 2018 (895) BESTE GASTU -LANDAR. EROSI 0 10.000
1 0310.227.172.00.01 2018 (2454) MENDIEN GARBIKETA 0 6.000
1 0310.227.414.00.07 2018 (1824) LANDA GARAPENA 13.436 18.500
1 0310.227.419.00.07 2018 (2413) LANDA GUNEKO JARDUERAK 11.700 11.700
2 KAPITULUA 2.076.766 2.170.256
1 0300.433.150.00.01 2018 (972) URNIETA ERAIKI S.A.RAKO EKARPENA 94.940 100.200
4 KAPITULUA 94.940 100.200
1 0310.623.153.20.01 2018 (801) LANDA BIDEAK 32.509 50.000
1 0300.601.153.20.02 2018 (1512) BIDEEN HOBEKUNTZA 4.035 50.000
1 0300.601.153.20.03 2018 (2394) IRISGARRITASUNA 378.000 100.000
1 0300.609.153.30.01 2018 (587) HIRI ALTZARIAK 21.903 15.000
1 0300.601.153.30.01 2018 (988) HAUR PARKEAK 38.830 50.000
1 0300.623.153.40.04 2018 (1918) TRESNERIA 5.000 5.000
1 0300.601.160.00.01 2018 (2469) ESTOLDERIA 50.000 25.000
1 0300.601.161.00.01 2018 (1119) URAK 25.907 80.000
1 0300.609.162.10.04 2018 (1381) ZABOR EDUKIONTZIAK 30.000 5.000
1 0300.620.164.00.01 2018 (2467) HILERRIA 27.927 20.000
1 0300.601.165.00.02 2018 (1295) HERRIKO ARGITERIA 27.454 80.000
6 KAPITULUA 641.565 480.000
1 0300.721.160.00.01 2018 ESTOLDERIA 170.000
7 KAPITULUA 0 170.000
GUZTIRA 3.260.538 3.399.156
a45
Partida Descripción Previsión 2017
Urnieta
Eraiki
2.018
1 0300.130.150.00.01 2018 (5) RETRIBUCIONES PERSONAL BRIGADA 33.766 35.000
1 0300.160.150.00.01 2018 (6) BRIGADA: GRATIFICACIONES 12.592 13.000
1 0300.160.150.00.04 2018 (7) SEGURIDAD SOCIAL BRIGADA 956 1.000
1 0300.130.150.00.02 2018 (11) ELKARKIDETZA BRIGADA 3.400 3.500
CAPITULO 1 50.715 52.500
TOTAL 50.715 52.500
a46
Partida Deskribapena AURREIKUSPENA
2017
Urnieta Eraiki
2.018
1 0300.130.150.00.01 2018 (5) BRIGADAKO LANGILEEN
ORDAINS 33.766 35.000
1 0300.160.150.00.01 2018 (6) GIZARTE SEGURANTZA
BRIGADA 12.592 13.000
1 0300.160.150.00.04 2018 (7) ELKARKIDETZA BRIGADA 956 1.000
1 0300.130.150.00.02 2018 (11) BRIGADA: HABOROKINAK 3.400 3.500
1 KAPITULOA 50.715 52.500
GUZTIRA 50.715 52.500
a47
a48
ANTOLAKUNTZA GASTUAK
AURREKONTUA
GASTOS ORGANIZACION
PRESUPUESTO
a49
Partida Descripción Previsión
2017
Udala
2.018
1 0100.100.912.00.00 2018 (397) CONCEJALES: RETRIBUCIONES 147.183 157.900
1 0100.160.912.00.01 2018 (398) CONCEJALES: SEGURIDAD SOCIAL 41.353 47.300
1 0100.160.912.00.04 2018 (2384) CONCEJALES: ELKARKIDETZA 2.000 1.800
1 0210.162.920.00.05 2018 (401) PRIMA SEGURO DE VIDA E INVALIDEZ 8.464 8.500
1 0210.162.920.00.01 2018 (402) GASTOS FORMACION 20.000 14.000
1 0210.120.920.00.00 2018 (403) SECRETARIA: RETRIBUCIONES BASICAS 51.805 46.600
1 0210.160.920.00.04 2018 (408) SECRETARIA: ELKARKIDETZA 2.892 1.200
1 0220.160.920.00.04 2018 (414) INFORMATICA: ELKARKIDETZA 1.708 1.800
1 0220.120.920.00.00 2018 (942) INFORMATICA: RETRIBUCIONES BASICAS 12.777 20.700
1 0210.121.920.00.01 2018 (1021) SECRETARIA: COMPLEMENTO DESTINO 25.940 27.000
1 0220.121.920.00.01 2018 (1037) INFORMATICA: COMPLEMENTO DESTINO 5.588 8.200
1 0210.160.920.00.01 2018 (2386) SECRETARIA: SEGURIDAD SOCIAL 40.082 40.500
1 0220.160.920.00.01 2018 (2387) INFORMATICA: SEGURIDAD SOCIAL 934 15.600
1 0220.121.920.00.02 2018 (2463) INFORMATICA: COMPLEMENTO ESPECF 26.901 19.000
1 0210.121.920.00.02 2018 (2471) SECRETARIA: COMPLEMENTO ESPECÍFICO 77.744 70.500
1 0210.141.920.00.00 PERSONAL EVENTUAL 26.000
1 0210.160.920.00.01 SEG SOC PRESONAL EVENTUAL 13.000
1 0210.160.925.00.04 2018 (411) ADMON GENERAL: ELKARKIDETZA 3.808 3.900
1 0210.120.925.00.00 2018 (926) ADMON GENERAL: RETRIB BASICAS 40.522 52.500
1 0210.121.925.00.01 2018 (1027) ADMON GENERAL: COMPL DESTINO 20.875 30.900
1 0210.160.925.00.01 2018 (2385) ADMON GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL 29.563 46.000
1 0210.121.925.00.02 2018 (2472) ADMON GENERAL: COMP ESPECÍFICO 59.490 83.400
1 0210.120.931.00.00 2018 (415) INTERVENCION: RETRIBUCIONES BASICAS 43.196 44.100
1 0210.160.931.00.04 2018 (421) INTERVENCION: ELKARKIDETZA 3.423 4.100
1 0210.121.931.00.01 2018 (1022) INTERVENCION: COMPLEMENTO DESTINO 21.932 21.700
1 0210.160.931.00.01 2018 (2393) INTERVENCION: SEGURIDAD SOCIAL 34.539 34.200
1 0210.121.931.00.02 2018 (2473) INTERVENCION: COMP ESPECÍFICO 65.347 64.000
1 0210.120.932.00.00 2018 (2415) RECAUDACION: RETRIBUCIONES BASICAS 14.084 14.500
1 0210.121.932.00.01 2018 (2416) RECAUDACION: COMPLEMENTO DESTINO 7.012 7.200
1 0210.160.932.00.01 2018 (2417) RECAUDACION: SEGURIDAD SOCIAL 10.518 10.900
1 0210.121.932.00.02 2018 (2464) RECAUDACION: COMP ESPECIFICO 19.310 20.100
1 0210.160.932.00.04 2018 (2517) RECAUDACION: ELKARKIDETZA 1.144 1.200
CAPITULO 1 840.134 958.300
a50
Partida Deskribapena Aurreikuspena
2017
Udala
2.018
1 0100.100.912.00.00 2018 (397) ZINEGOTZIAK: ORDAINSARIAK 147.183 157.900
1 0100.160.912.00.01 2018 (398) ZINEGOTZIAK: GIZARTE SEGURANTZA 41.353 47.300
1 0100.160.912.00.04 2018 (2384) ZINEGOTZIAK: ELKARKIDETZA 2.000 1.800
1 0210.162.920.00.05 2018 (401) SARIAK: BIZITZA-ASEGURUA 8.464 8.500
1 0210.162.920.00.01 2018 (402) TREBAKUNTZARAKO GASTUAK 20.000 14.000
1 0210.120.920.00.00 2018 (403) IDAZKARITZA: OINARRIZKO
ORDAINKETAK 51.805 46.600
1 0210.160.920.00.04 2018 (408) IDAZKARITZA: ELKARKIDETZA 2.892 1.200
1 0220.160.920.00.04 2018 (414) INFORMATIKA: ELKARKIDETZA 1.708 1.800
1 0220.120.920.00.00 2018 (942) INFORMATIKA: OINARRIZKO ORDAINK 12.777 20.700
1 0210.121.920.00.01 2018 (1021) IDAZKARITZA: DESTINO OSAGARRIA 25.940 27.000
1 0220.121.920.00.01 2018 (1037) INFORMATIKA: DESTINO OSAGARRIA 5.588 8.200
1 0210.160.920.00.01 2018 (2386) IDAZKARITZA: GIZARTE SEGURANTZA 40.082 40.500
1 0220.160.920.00.01 2018 (2387) INFORMATIKA: GIZARTE SEGURANTZA 934 15.600
1 0220.121.920.00.02 2018 (2463) INFORMATIKA: BERARIAZKO
OSAGARRIA 26.901 19.000
1 0210.121.920.00.02 2018 (2471) IDAZKARITZA:BERARIAZKO OSAGARRIA 77.744 70.500
1 0210.141.920.00.00 ALDI BATERAKO LANGILEA 26.000
1 0210.160.920.00.01 ALDI BATERAKO LANGILEA GIZART SEG 13.000
1 0210.160.925.00.04 2018 (411) ADMI.OROKORRA: ELKARKIDETZA 3.808 3.900
1 0210.120.925.00.00 2018 (926) ADMI. OROKORRA: OINARRIZKO ORDAIN 40.522 52.500
1 0210.121.925.00.01 2018 (1027) ADMI. OROKORRA: DESTINO OSAGARRIA 20.875 30.900
1 0210.160.925.00.01 2018 (2385) ADMI. OROKORRA: GIZARTE SEG 29.563 46.000
1 0210.121.925.00.02 2018 (2472) ADMI. OROKORRA: BERARIAZKO
OSAGAR 59.490 83.400
1 0210.120.931.00.00 2018 (415) KONTU-HARTZ: OINARRIZKO ORDAIN 43.196 44.100
1 0210.160.931.00.04 2018 (421) KONTU-HARTZ: ELKARKIDETZA 3.423 4.100
1 0210.121.931.00.01 2018 (1022) KONTU-HARTZ: DESTINO OSAGARRIA 21.932 21.700
1 0210.160.931.00.01 2018 (2393) KONTU-HARTZ: GIZARTE SEGURANTZA 34.539 34.200
1 0210.121.931.00.02 2018 (2473) KONTU-HARTZ: BERARIAZKO
OSAGARRIA 65.347 64.000
1 0210.120.932.00.00 2018 (2415) DIRUBILKETA: OINARRIZKO
ORDAINKETAK 14.084 14.500
1 0210.121.932.00.01 2018 (2416) DIRUBILKETA.: DESTINO OSAGARRIA 7.012 7.200
1 0210.160.932.00.01 2018 (2417) DIRUBILKETA: GIZARTE SEGURANTZA 10.518 10.900
1 0210.121.932.00.02 2018 (2464) DIRUBILKETA.: BERARIAZKO
OSAGARRIA 19.310 20.100
1 0210.160.932.00.04 2018 (2517) DIRUBILKETA: ELKARKIDETZA 1.144 1.200
1 KAPITULOA 840.134 958.300
a51
Partida Descripción Previsión
2017
Udala
2.018
1 0100.226.912.00.02 2018 (444) ATENC. PROTOC Y REPRESENTATIVAS 1.000 1.000
1 0100.239.912.00.01 2018 (448) APORTACION PARTIDOS POLITICOS 47.160 47.200
1 0100.239.912.00.02 2018 (450) INDEMNIZACION POR ASISTENCIA 31.500 31.500
1 0100.231.912.00.00 2018 (453) DIETAS Y LOCOM. CORPORATIVOS 0 500
1 0210.224.920.00.01 2018 (455) PRIMA SEGURO EDIFICIOS 8.900 8.900
1 0210.224.920.00.02 2018 (457) PRIMA SEGURO VEHICULOS 4.373 3.500
1 0210.224.920.00.99 2018 (464) PRIMA SEGURO 19.715 12.300
1 0210.220.920.00.01 2018 (471) GTOS. OFICINA ADMON. GRAL. 24.485 30.000
1 0210.227.920.00.99 2018 (481) OTROS TRABAJOS EXTERIORES 8.000 6.000
1 0210.226.920.00.99 2018 (484) OTROS GASTOS ADMON. GRAL. 12.391 10.000
1 0300.211.920.00.01 2018 (486) REP. Y MANT. AYUNTAMIENTO 1.223 5.000
1 0300.212.920.00.01 2018 (488) REP. Y MANT. MAQUI. AYUNTAMIENTO 4.594 4.000
1 0300.221.920.00.01 2018 (489) ENERGIA ELECTRICA AYUNTAMIENTO 15.103 15.500
1 0220.222.920.00.01 2018 (491) COMUNIC. TELEF. AYTO. 15.116 17.000
1 0210.226.920.00.04 2018 (495) GASTOS JURIDICOS 25.000 25.000
1 0440.227.920.00.99 2018 (498) SERVICIOS DE TRADUCCION 0 1.000
1 0210.220.920.00.02 2018 (509) SECRETARIA: PRENSA Y PUBLICACIONES 3.897 6.200
1 0220.215.920.00.01 2018 (524) REP. Y MANT. EQUIP. INFORMATICOS 12.000 12.000
1 0220.222.920.00.05 2018 (526) COMUNICACIONES INFORMATICAS 69.594 70.000
1 0220.220.920.00.03 2018 (532) MATERIAL INFORMATICO NO INVENT 500 1.000
1 0300.200.920.00.01 2018 (694) TERRENOS Y BIENES NATURALES 700 700
1 0210.230.920.00.01 2018 (695) DIETAS Y LOCOM. ADMON. GRAL. 300 1.000
1 0300.227.920.00.02 2018 (699) LIMPIEZA AYUNTAMIENTO 19.595 20.000
1 0300.221.920.00.00 2018 (741) ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUN 14.495 17.000
1 0300.221.920.00.03 2018 (744) GAS EDIFICIOS MUNICIPALES 1.500 1.500
1 0220.222.920.00.04 2018 (745) COMUNIC. TELEF. EDIFICIOS MUN 3.593 8.000
1 0300.221.920.00.04 2018 (751) GAS AYUNTAMIENTO 7.843 8.000
1 0210.222.920.00.02 2018 (758) COMUNICACIONES POSTALES 10.698 11.000
1 0210.221.920.00.04 2018 (764) COMB.-CARB. VEHIC. ADMON. GRAL 0 500
1 0210.227.920.00.03 2018 (820) PLAN DE PREVENCION RIESGOS 5.357 13.500
1 0210.226.920.00.06 2018 (896) DOCUM. GRAFICA ARCHIVO MUNI. 2.500 5.000
1 0210.227.920.00.07 2018 (1684) DIGILITACION ACTAS 3.000 3.000
1 0210.227.920.00.00 2018 (2117) COMUNICACION 65.000 55.000
1 0210.227.920.00.04 2018 (2223) AGENCIA DE COMUNICACION 18.000
1 0210.227.920.00.05 2018 (2422) REPARTO 11.090 11.000
1 0300.227.920.00.01 2018 (2449) LIMPIEZA ARCHIVO 1.153 1.200
a52
Partida Deskribapena Aurreikuspena
2017
Udala
2.018
1 0100.226.912.00.02 2018 (444) PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZA
OSPAKIZ 1.000 1.000
1 0100.239.912.00.01 2018 (448) ALDERDI POLITIKOEI EKARPENA 47.160 47.200
1 0100.239.912.00.02 2018 (450) BERTARATZEAGATIK ORDAINSARIAK 31.500 31.500
1 0100.231.912.00.00 2018 (453) ZENEGOTZIEN DIETAK 0 500
1 0210.224.920.00.01 2018 (455) ERAIKINEN ASEGURU-SARIAK 8.900 8.900
1 0210.224.920.00.02 2018 (457) IBILGAILUEN ASEGURU-SARIAK 4.373 3.500
1 0210.224.920.00.99 2018 (464) ERANTZUNKIZUN ZIBILAREN ASEGURU- 19.715 12.300
1 0210.220.920.00.01 2018 (471) BULEGO GASTUAK 24.485 30.000
1 0210.227.920.00.99 2018 (481) KANPOKO BESTE LANAK 8.000 6.000
1 0210.226.920.00.99 2018 (484) ADMIN. OROKORRA: BESTE GASTU
EZBERDI 12.391 10.000
1 0300.211.920.00.01 2018 (486) ERAIKINAK: KONPONKETA ETA
MANTENUA 1.223 5.000
1 0300.212.920.00.01 2018 (488) UDAL.:MAKIN.+INST.KONPONKETA. 4.594 4.000
1 0300.221.920.00.01 2018 (489) UDALETXEA: ARGINDAR HORNIDURA 15.103 15.500
1 0220.222.920.00.01 2018 (491) UDALETXEA: TELEFONO-
KOMUNIKAZIOAK 15.116 17.000
1 0210.226.920.00.04 2018 (495) GASTU JURIDIKOAK 25.000 25.000
1 0440.227.920.00.99 2018 (498) ITZULPEN ZERBITZUAK 0 1.000
1 0210.220.920.00.02 2018 (509) IDAZKARITZA: PRENTSA ETA
ARGITALPEN 3.897 6.200
1 0220.215.920.00.01 2018 (524) INFORMATIKA EKIPOAK:KONP.ETA
MANT. 12.000 12.000
1 0220.222.920.00.05 2018 (526) INFORMATIKA HARREMANAK 69.594 70.000
1 0220.220.920.00.03 2018 (532) INBENTARIATU EZIN DEN INFORM
MATERI 500 1.000
1 0300.200.920.00.01 2018 (694) LUR ETA ONDASUN NATURALAK 700 700
1 0210.230.920.00.01 2018 (695) ADMIN. OROKORRA: DIETAK 300 1.000
1 0300.227.920.00.02 2018 (699) UDALETXEA: GARBIKETA KONTRATUA 19.595 20.000
1 0300.221.920.00.00 2018 (741) UDAL ERAIKINAK: ARGINDAR
HORNIDURA 14.495 17.000
1 0300.221.920.00.03 2018 (744) UDAL ERAIKINAK: GAS HORNIDURA 1.500 1.500
1 0220.222.920.00.04 2018 (745) UDAL ERAIKINAK: TELEFONO 3.593 8.000
1 0300.221.920.00.04 2018 (751) GAS HORNIDURA 7.843 8.000
1 0210.222.920.00.02 2018 (758) KOMUNIKABIDE POSTA-
KOMUNIKAZIOAK 10.698 11.000
1 0210.221.920.00.04 2018 (764) IBILGAILUEN ERREGAIA ETA
ERREKINAK 0 500
1 0210.227.920.00.03 2018 (820) LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIO
PLANA 5.357 13.500
1 0210.226.920.00.06 2018 (896) UDAL ARTXIBOKO DOKUMENT GRAFIKO 2.500 5.000
1 0210.227.920.00.07 2018 (1684) AKTEN DIJITALIZAZIOA 3.000 3.000
1 0210.227.920.00.00 2018 (2117) KOMUNIKAZIOA 65.000 55.000
1 0210.227.920.00.04 2018 (2223) KOMUNIKAZIO AGENTZIA 18.000
1 0210.227.920.00.05 2018 (2422) BANAKETA 11.090 11.000
1 0300.227.920.00.01 2018 (2449) ARTXIBOKO GARBIKETA 1.153 1.200
a53
Partida Descripción Previsión 2017 Udala
2.018
1 0220.227.920.00.99 2018 (2513) ASESORAMIENTO INFORMATICO 56.000 21.000
1 0210.227.920.00.11 2018 (2596) MANT. PAGINA WEB 2.413 2.600
1 0210.227.920.00.00 PLAN DE PROTECCION DE DATOS 18.400
1 0210.227.924.00.99 2018 (2459) PROCESO DE PARTICIPACION 6.232 12.000
1 0300.221.929.00.01 2018 (672) ENERGIA ELECTRICA JUZGADO PAZ 3.539 4.500
1 0220.222.929.00.01 2018 (675) COMUNIC. TELEF. JUZGADO PAZ 300 400
1 0300.227.929.00.01 2018 (677) LIMPIEZA JUZGADO PAZ 576 1.000
1 0100.226.929.00.01 2018 (1105) CREDITO GLOBAL 35.000 171.000
1 0220.227.929.00.99 2018 (2530) OTROS GASTOS JUZGADO 1.044 1.000
1 0210.227.932.00.09 2018 (522) GASTOS DE RECAUDACION 1.843 2.000
CAPITULO 2 576.323 697.900
1 0210.310.011.00.02 2018 (806) GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 195 250
CAPITULO 3 195 250
1 0100.481.922.00.01 2018 (482) APORTACION A EUDEL 1.503 1.503
1 0210.419.929.00.01 2018 (904) SUBVENCION GTOS. JUZGADO PAZ 0
CAPITULO 4 1.503 1.503
1 0220.623.491.00.02 2018 (1375) SISTEMA WIFI 15.000 7.000
1 0300.625.920.00.01 2018 (762) MOBILIARIO OFICINAS AYTO. 2.219 7.000
1 0220.626.920.00.01 2018 (782) EQUIPOS INFORMATICOS 25.000 15.000
1 0220.629.920.00.01 2018 (1015) PAGINA WEB 1.000
1 0220.640.920.00.01 2018 (1374) SOTWARE INFORMATICO 15.000 10.000
1 0200.640.920.00.02 2018 (2516) APLICACION PARA GESTION DE PERS 2.000
1 0300.622.920.00.02 2018 (2602) REFORMA INST. MUNICIPALES 212.378 10.000
1 0300.622.920.00.01 OBRAS ARCHIVO 10.000
1 0300.622.920.00.01 COMPRA DEL EDIFICO DE LA IGLESIA 36.000
1 0200.623.924.00.00 2018 (2545) REFORMA DE LA RED 2.065 20.000
CAPITULO 6 273.662 116.000
1 0210.833.920.00.01 2018 (2601) PRESTAMO A LARGO PLAZO 5.409
CAPITULO 8 5.409 0
1 0210.931.011.00.03 2018 (1149) AMORTIZ. PRESTA. KUTXA 60.000 60.000
CAPITULO 9 60.000 60.000
TOTAL 1.757.224 1.833.953
a54
Partida Deskribapena Aurreikuspena
2017
Udala
2.018
1 0220.227.920.00.99 2018 (2513) INFORMATIKAKO AHOLKULARITZA 56.000 21.000
1 0210.227.920.00.11 2018 (2596) WEB ORRIAREN MANTENUA 2.413 2.600
1 0210.227.920.00.00 DATUEN BABESERAKO PLANA 18.400
1 0210.227.924.00.99 2018 (2459) PARTEHARTZE PROZESUA 6.232 12.000
1 0300.221.929.00.01 2018 (672) BAKE EPAITEGIA: ARGINDAR 3.539 4.500
1 0220.222.929.00.01 2018 (675) BAKE EPAITEGIA: TELEFONO- 300 400
1 0300.227.929.00.01 2018 (677) BAKE EPAITEGIA: GARBIKETA 576 1.000
1 0100.226.929.00.01 2018 (1105) MAILEGU OROKORRA 35.000 171.000
1 0220.227.929.00.99 2018 (2530) BESTELAKO GASTUAK BAKE EPAITEGIA 1.044 1.000
1 0210.227.932.00.09 2018 (522) ZERGA-BILKETA GASTUAK 1.843 2.000
2 KAPITULOA 576.323 697.900
1 0210.310.011.00.02 2018 (806) BANKETXEKO GASTU ETA KOMISIOAK 195 250
3 KAPITULOA 195 250
1 0100.481.922.00.01 2018 (482) EKARPENA: EUDEL ERAKUNDEARI 1.503 1.503
1 0210.419.929.00.01 2018 (904) BAKE EPAITEGIA: DIRU-LAGUNTZA 0
4 KAPITULOA 1.503 1.503
1 0220.623.491.00.02 2018 (1375) WIFI SISTEMA 15.000 7.000
1 0300.625.920.00.01 2018 (762) UDAL BULEGOAK: ALTZARIAK 2.219 7.000
1 0220.626.920.00.01 2018 (782) INFORMATIKA EKIPOAK 25.000 15.000
1 0220.629.920.00.01 2018 (1015) WEB ORRIA 1.000
1 0220.640.920.00.01 2018 (1374) INFORMATIKAKO SOFTWARE 15.000 10.000
1 0200.640.920.00.02 2018 (2516) LANGILEAK KUDEATZEKO APLIKAZIOA 2.000
1 0300.622.920.00.02 2018 (2602) ERREFORMAK UDAL INSTALAZIOAK 212.378 10.000
1 0300.622.920.00.01 ARTXIBOKO OBRAK 10.000
1 0300.622.920.00.01 ELIZAKO ERAIKINAREN EROSKETA 36.000
1 0200.623.924.00.00 2018 (2545) SAREAREN BERRIKUNTZA 2.065 20.000
6 KAPITULOA 273.662 116.000
1 0210.833.920.00.01 2018 (2601) EPE LUZEKO MAILEGUA 5.409
8 KAPITULOA 5.409 0
1 0210.931.011.00.03 2018 (1149) MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA: KUTXA 60.000 60.000
9 KAPITULOA 60.000 60.000
GUZTIRA 1.757.224 1.833.953
a55
Partida Descripción Previsión
2017
Kulturnieta
2.018
1 0210.130.920.00.01 2018 (14) RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL 23.052,78 30.600,00
1 0210.160.920.00.01 2018 (15) SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVO 6.406,77 12.000,00
1 0440.160.920.10.01 2018 (71) SEGURID SOCIAL TRADUCTOR,
NORMALI 12.844,05 15.000,00
1 0440.130.920.10.01 2018 (72) RETRIB. BASICAS PERSONAL 58.875,76 60.000,00
1 0440.160.920.10.04 2018 (73) ELKARKIDETZA 1.394,40 1.400,00
CAPITULO 1 102.574 119.000
TOTAL 102.574 119.000
a56
Partida Deskribapena Aurreikuspena
2017
Kulturnieta
2.018
1 0210.130.920.00.01 2018 (14) ALDI BAT LANGILEEN ORDAINS. 23.052,78 30.600,00
1 0210.160.920.00.01 2018 (15) GIZARTE SEGURANTZA ARTXIBO 6.406,77 12.000,00
1 0440.160.920.10.01 2018 (71) GIZ SEG ITZUL +
NORMALIZATZAILE 12.844,05 15.000,00
1 0440.130.920.10.01 2018 (72) OIN ORDAINS. ITZUL + NORMAL 58.875,76 60.000,00
1 0440.160.920.10.04 2018 (73) ELKARKIDETZA
ITZUL+NORMALIZATZ 1.394,40 1.400,00
1 KAPITULOA 102.574 119.000
GUZTIRA 102.574 119.000
a57
Partida Descripción Previsión
2017
Unrieta Eraiki
2.018
1 0210.130.920.00.01 2018 (2) RETRIB PERSONAL SERVICIOS GENERAL 31.036 31.700
1 0210.160.920.00.01 2018 (3) SEG SOCIAL SERVICIOS GENERALES 9.768 10.000
1 0210.160.920.00.04 2018 (4) ELKARKIDETZA SERVICIOS GENERALES 956 1.000
CAPITULO 1 41.761 42.700
1 0300.224.920.00.01 2018 (1) ASESORIAS EXTERNAS 3.000 1.000
1 0210.227.920.00.01 2018 (8) OTROS GASTOS 1.000 1.000
1 0210.227.920.00.99 2018 (10) PRIMA SEGURO DE VIDA E INVALIDEZ 623 3.000
CAPITULO 2 4.623 5.000
TOTAL 46.384 47.700
a58
Partida Deskribapena Aurreikuspena
2017
Unrieta Eraiki
2.018
1 0210.130.920.00.01 2018 (2) ZERB. OROKORREKO LANGILEEN
ORDAIN 31.036 31.700
1 0210.160.920.00.01 2018 (3) GIZARTE SEG ZERBITZU OROKOR 9.768 10.000
1 0210.160.920.00.04 2018 (4) ELKARKIDETZA ZERBITZU OROKORRAK 956 1.000
1 KAPITULOA 41.761 42.700
1 0300.224.920.00.01 2018 (1) BIZITZA-ASEGURUA ETA
ELBARRITASUNA 3.000 1.000
1 0210.227.920.00.01 2018 (8) KANPO-AHOLKULARITZAK 1.000 1.000
1 0210.227.920.00.99 2018 (10) BESTELAKO GASTUAK 623 3.000
2 KAPITULOA 4.623 5.000
GUZTIRA 46.384 47.700
a59
a60
SARRERAK
INGRESOS
a61
Partida Descripción Previsión
2017
Udala
2.018
2 0200.112.000.00.01 2018 (99) DE NATURALEZA RUSTICA 11.331 11.600
2 0200.112.000.00.02 2018 (100) DE NATURALEZA URBANA 910.437 928.700
2 0200.113.000.00.01 2018 (101) IMPTO. S/VEHICULOS TRACCION MEC 482.725 491.500
2 0200.114.000.00.01 2018 (102) IMPTO.S/INCREM.VALOR TERR NAT.URB 48.162 40.000
2 0200.130.000.00.01 2018 (133) ACTIV. EMPRES. Y PROFESIONALES 293.892 308.600
CAPITULO 1 1.746.547 1.780.400
2 0200.282.000.00.01 2018 (103) ICIO 62.000 50.000
CAPITULO 2 62.000 50.000
2 0300.310.162.10.01 2018 (104) RECOGIDA DE BASURAS 327.296 326.000
2 0300.310.164.00.03 2018 (105) CEMENTERIO MUNICIPAL 3.100 4.000
2 0200.311.000.00.03 2018 (106) FERIA 1.570 1.500
2 0300.310.161.00.09 2018 (107) SUMINISTRO DE AGUA 1.263.575 1.265.000
2 0300.310.160.00.02 2018 (108) ALCANTARILLADO 540.840 540.000
2 0200.311.150.00.01 2018 (109) LICENCIAS APERTURA 5.000 3.000
2 0300.321.000.00.09 2018 (110) OCUP.SUELO, SUBSUELO Y VUELO 119.531 120.000
2 0300.321.000.00.03 2018 (111) CONTAINERS,VALLAS, ETC. 40.000 40.000
2 0300.321.000.00.04 2018 (112) MESAS Y SILLAS 8.889 9.000
2 0300.322.000.00.01 2018 (113) ENTRADA VEHICULOS A TRAVES ACERAS 44.000 44.500
2 0200.392.000.00.01 2018 (115) RECARGO DE APREMIO 14.449 15.000
2 0200.396.000.00.01 2018 (117) COMPENS. OPERAD. TELEC 21.841 21.000
2 0600.310.231.10.15 2018 (131) AYUDA A DOMICILIO 23.069 23.000
2 0600.310.231.40.12 2018 (132) APORTACIONES VIVIENDAS TUTELADAS 5.679 13.000
2 0200.399.000.00.01 2018 (139) OTROS INGRESOS 4 100
2 0300.321.000.00.10 2018 (163) OCUPACION TERRENO MUNICIPAL 33.683 33.000
2 0200.310.000.00.07 2018 (189) PLACAS, PATENTES Y OTROS DISTINTIV 35 100
2 0200.391.000.00.02 2018 (191) MULTAS TRAFICO 9.500 9.000
2 0200.392.000.00.02 2018 (205) COSTAS RECAUDACION EJECUTIVA 1.108 1.000
2 0200.380.000.00.01 2018 (312) REINTEGROS PRESUP CERRADOS 13.218 2.000
2 0200.312.150.00.01 2018 (353) LICENCIAS URBANISTICAS 10.000 10.000
2 0200.310.150.00.04 2018 (355) DOCUMENTOS EXPEDIDOS 600 500
2 0600.310.231.71.12 2018 (461) APORTAC. VIVIENDA TEMPORAL 1.467 1.700
2 0200.394.000.00.01 2018 (635) PRESTACION DE SERVICIOS 13.244 14.000
2 0200.391.000.00.01 2018 (640) SANCIONES URBANISTICAS 300 1.000
a62
Partida Deskribapena Aurreikuspena
2017
Udala
2.018
2 0200.112.000.00.01 2018 (99) LANDALUR IZAERAKOAK 11.331 11.600
2 0200.112.000.00.02 2018 (100) HIRILUR IZAERAKOAK 910.437 928.700
2 0200.113.000.00.01 2018 (101) ZERGAK: GURPILDUN IBILGAILUAK 482.725 491.500
2 0200.114.000.00.01 2018 (102) HIRILUR IZAER.BALIO GEHIK.BUR ZERGA 48.162 40.000
2 0200.130.000.00.01 2018 (133) ENPRESA JARDUERAK ETA PROFESIONALAK 293.892 308.600
1 KAPITULOA 1.746.547 1.780.400
2 0200.282.000.00.01 2018 (103) ZERGA: ERAIK,INSTALAZIO ETA OBRAK 62.000 50.000
2 KAPITULUA 62.000 50.000
2 0300.310.162.10.01 2018 (104) ZABOR BILKETA 327.296 326.000
2 0300.310.164.00.03 2018 (105) UDAL HILERRIA 3.100 4.000
2 0200.311.000.00.03 2018 (106) FERIA 1.570 1.500
2 0300.310.161.00.09 2018 (107) UR HORNIDURA 1.263.575 1.265.000
2 0300.310.160.00.02 2018 (108) UR-ESTOLDERIA 540.840 540.000
2 0200.311.150.00.01 2018 (109) BAIMENAK: ESTABLEZIMENDU IREKITZEAK 5.000 3.000
2 0300.321.000.00.09 2018 (110) OKUPAZIOA, LURZURUA, (IBER.EUS 119.531 120.000
2 0300.321.000.00.03 2018 (111) EDUKIONTZIAK, HESIAK, E.A. 40.000 40.000
2 0300.321.000.00.04 2018 (112) MAHAI ETA ESERLEKUAK 8.889 9.000
2 0300.322.000.00.01 2018 (113) ESPALOIAK ZEHARKATUZ IBILGAIL.SARRERA 44.000 44.500
2 0200.392.000.00.01 2018 (115) PREMIAMENDU ERREKARGUA 14.449 15.000
2 0200.396.000.00.01 2018 (117) OPERATZAILE TELEFONIKOEN ORDAINSARIA 21.841 21.000
2 0600.310.231.10.15 2018 (131) ETXEZ-ETXEKO LAGUNTZA 23.069 23.000
2 0600.310.231.40.12 2018 (132) BABESTUTAKO ETXEBIZITZAK EKARPENAK 5.679 13.000
2 0200.399.000.00.01 2018 (139) BESTELAKO SARRERAK 4 100
2 0300.321.000.00.10 2018 (163) UDAL LURREN OKUPAZIOA 33.683 33.000
2 0200.310.000.00.07 2018 (189) PLAKAK, PATENTEAK ETA BESTELAKO BER 35 100
2 0200.391.000.00.02 2018 (191) TRAFIKOKO ISUNAK 9.500 9.000
2 0200.392.000.00.02 2018 (205) DIRU-BILKETA EXEKUTIBOAREN KOSTUAK 1.108 1.000
2 0200.380.000.00.01 2018 (312) ITXITAKO AURREKON. ITZULTZEKOAK 13.218 2.000
2 0200.312.150.00.01 2018 (353) BAIMEN URBANISTIKOAK 10.000 10.000
2 0200.310.150.00.04 2018 (355) NORBAITEK ESKATUTA EGINDAKO DOK 600 500
2 0600.310.231.71.12 2018 (461) ALDIBATERAKO ETXEBIZITZAREN EKARP 1.467 1.700
2 0200.394.000.00.01 2018 (635) ZERBITZUAK EMATEA 13.244 14.000
2 0200.391.000.00.01 2018 (640) HIRIGINTZA ISUNAK 300 1.000
a63
Partida Descripción Previsión
2017
Udala
2.018
2 0300.399.170.10.01 2018 (755) HUERTAS ECOLOGICAS 2.270 2.200
2 0200.391.000.00.03 2018 (756) OTRAS SANCIONES 100 0
2 0600.340.231.80.01 2018 (767) ESCUELA DE PADRES 925 1.000
2 0300.360.160.00.00 ALCANTARILLADO 153.000
2 0600.310.231.60.17 SERVICIO DE ATENCION DIURNA 2.500
2 0410.340.326.10.06 2018 (6) INGRESOS ESCUELA MÚSICA 32.600
2 0410.340.333.10.02 2018 (2) OBRAS DE TEATRO. TAQUILLA 5.000
2 0410.340.333.10.06 2018 (3) CINE 1.700
2 0410.340.333.10.05 2018 (5) CURSOS DE SAROBE 35.000
2 0410.340.334.00.01 2018 (1) CURSILLOS DE LEKAIO 5.000
2 0430.340.337.22.05 2018 (19) EGUZKITAN BLAI 16.000
2 0430.340.337.22.01 2018 (21) LUDOTEKA 500
2 0430.340.337.23.02 2018 (22) GAZTELEKUA 1.500
2 0420.340.341.00.01 2018 (8) ABONADOS POLIDEPORTIVO 140.000
2 0420.340.341.00.02 2018 (9) ENTRADAS POLIDEPORTIVO 8.000
2 0420.340.341.00.03 2018 (10) CURSILLOS 32.000
2 0420.340.341.00.04 2018 (11) UTILIZACIÓN FRONTON 6.000
2 0420.340.341.00.05 2018 (12) ABONOS PISCINA 14.000
2 0420.340.341.00.06 2018 (13) OTROS INGRESOS 1.000
2 0420.340.341.00.07 2018 (14) UTLIZACIÓN CAMPO DE FUTBOL 1.500
2 0420.340.341.00.08 2018 (15) CAMPEONATOS Y ACT. DEP 500
2 0420.340.341.00.10 2018 (17) OTROS ALQUILERES 1.000
CAPITULO 3 2.505.293 2.957.400
2 0600.410.929.00.02 2018 (120) GV. JUZGADO DE PAZ 0 3.000
2 0200.420.000.00.01 2018 (121) DFG. PARTICI. EN TRIBUTOS CONCER 4.010.935 4.154.000
2 0400.420.326.20.02 2018 (144) DFG. DEPORTE ESCOLAR 8.628 8.500
2 0400.420.341.00.04 2018 (149) DFG. UDA 0 150
2 0400.420.341.00.03 2018 (192) DFG. ACT. DEPOR. RECREATIVAS 0 100
2 0600.420.231.10.02 2018 (193) DFG. AYUDA A DOMICILIO 110.000 100.000
2 0600.410.231.30.03 2018 (274) GV. AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL 41.652 45.000
2 0400.420.337.24.07 2018 (314) DFG. GAZTE PLANA 14.000 14.000
2 0600.420.231.00.09 2018 (498) DFG. PISOS DE EMER. 0 5.000
2 0200.400.000.00.01 2018 (603) PARTICIP.IMPTOS.NO CONCERTADOS 5.000 5.000
a64
Partida Deskribapena Aurreikuspena
2017
Udala
2.018
2 0300.399.170.10.01 2018 (755) BARATZE EKOLOGIKOAK 2.270 2.200
2 0200.391.000.00.03 2018 (756) BESTELAKO ISUNAK 100 0
2 0600.340.231.80.01 2018 (767) GURASO ESKOLA 925 1.000
2 0300.360.160.00.00 ESTOLDERIA 153.000
2 0600.310.231.60.17 EGUNEKO ARRETA ZERBITZUA 2.500
2 0410.340.326.10.06 2018 (6) MUSIKA ESKOLAKO SARRERAK 32.600
2 0410.340.333.10.02 2018 (2) ANTZEZLANAK. LEIHATILA 5.000
2 0410.340.333.10.06 2018 (3) ZINEMA 1.700
2 0410.340.333.10.05 2018 (5) SAROBEKO IKASTAROAK 35.000
2 0410.340.334.00.01 2018 (1) LEKAIOKO IKASTAROAK 5.000
2 0430.340.337.22.05 2018 (19) EGUZKITAN BLAI (UDALEKUAK) 16.000
2 0430.340.337.22.01 2018 (21) LUDOTEKA 500
2 0430.340.337.23.02 2018 (22) GAZTELEKUA 1.500
2 0420.340.341.00.01 2018 (8) KIROLDEGIKO ABONATUAK 140.000
2 0420.340.341.00.02 2018 (9) KIROLDEGIKO SARRERAK 8.000
2 0420.340.341.00.03 2018 (10) IKASTAROAK 32.000
2 0420.340.341.00.04 2018 (11) PILOTALEKUAREN ERABILERA 6.000
2 0420.340.341.00.05 2018 (12) ABONOS PISCINA 14.000
2 0420.340.341.00.06 2018 (13) BESTALAKO SARRERAK (SAUNA, TENIS,..) 1.000
2 0420.340.341.00.07 2018 (14) FUTBOLEKO ZELAIAREN ERABILERA 1.500
2 0420.340.341.00.08 2018 (15) LEHIAKETAK ETA KIROL JARDUERAK 500
2 0420.340.341.00.10 2018 (17) BESTELAKO DIRU SARRERAK 1.000
3 KAPITULUA 2.505.293 2.957.400
2 0600.410.929.00.02 2018 (120) EJ. - BAKE EPAITEGIA 0 3.000
2 0200.420.000.00.01 2018 (121) GFA. - PARTAIDETZA: ZERGA KONTZERT 4.010.935 4.154.000
2 0400.420.326.20.02 2018 (144) DFG. ESKOLA KIROLA 8.628 8.500
2 0400.420.341.00.04 2018 (149) GFA - UDA 0 150
2 0400.420.341.00.03 2018 (192) GFA. KIROLEKO ETA AISIALDIKO JARD 0 100
2 0600.420.231.10.02 2018 (193) GFA. - ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA 110.000 100.000
2 0600.410.231.30.03 2018 (274) GIZARTE LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK 41.652 45.000
2 0400.420.337.24.07 2018 (314) GFA. - GAZTE PLANA 14.000 14.000
2 0600.420.231.00.09 2018 (498) GFA EMERJENTZIZKO ETXEBIZITZAK 0 5.000
2 0200.400.000.00.01 2018 (603) ITUNDU GABEKO ZERGETAKO PARTAID 5.000 5.000
a65
Partida Descripción Previsión
2017 Udala
2 0400.420.327.00.10 2018 (606) DFG. PROYECTO BASADO CONVIVENCIA 14.882 15.000
2 0400.410.327.00.02 2018 (607) GV. BIZIKIDETZA 3.000 3.000
2 0200.420.924.00.02 2018 (715) DFG. PARTICIPACION CIUDADANA 3.642 2.000
2 0400.420.335.00.01 2018 (718) DFG. USO DEL EUSKERA 4.000 4.500
2 0400.410.332.00.01 2018 (719) GV. PROMOCION DE LECTURA 1.700 1.700
2 0600.420.230.00.02 2018 (720) CARTA DE SERVICIOS 0 21.500
2 0400.420.231.90.01 2018 (721) DIVERSIDAD 7.073 5.000
2 0200.430.431.30.01 2018 (722) BURUNTZALDEA PROMOCION ECONOMICA 0 38.500
2 0300.410.170.00.01 2018 (760) GV. AGENDA 21 1.926 0
2 0300.410.165.00.01 GV EFICIENCIA ENERGETICA 20.000
2 0600.410.231.50.01 2018 (761) GV. II PLAN IGUALDAD 7.714
2 0300.420.162.20.01 2018 (763) DF.SUBV. ACTS MATERIA RESIDUOS 6.326
2 0400.410.334.00.01 2018 (764) SUBV "KALE ANTZERKIA BULTZATUZ" 2.241 2.500
2 0300.410.151.00.00 GV PLAN PAISAJISTICO 27.000
2 0400.410.231.90.01 GV DIVERSIDAD 5.000
2 0400.420.333.10.00 TEATRO 30.000
CAPITULO 4 4.242.719 4.510.450
2 0200.540.000.00.01 2018 (134) ARRENDAMIENTO 28.716 25.000
2 0200.560.000.00.01 2018 (135) INTERESES DE DEPOSITOS 4.964 5.000
CAPITULO 5 33.679 30.000
2 0300.651.000.00.01 2018 (494) CAMBIO USO LOCALES-CARGAS 2.545 1.000
CAPITULO 6 2.545 1.000
2 0400.710.332.10.01 2018 (136) GV. SUB. FONDOS BIBLIOGRAFICOS 4.000 3.000
2 0400.720.342.00.01 2018 (769) DF. SUBV INSTALACIONES DEPORTIVAS 249.880
2 0300.710.321.00.01 2018 (714) SUBVENCION PARA REF. DE CENTROS ESC. 4.663 6.000
2 0310.720.153.20.01 2018 (716) DFG. SUBVENCION CAMINOS RURALES 0 20.000
2 0300.720.334.00.01 INVERSIONES SAROBE 50.000
CAPITULO 7 258.543 79.000
2 0210.833.920.00.01 2018 (759) CONCESIÓN DE ANTICIPOS A L/P AL
PERSONAL 5.429 0
CAPITULO 9 5.429 0
TOTAL 8.856.755 9.408.250
a66
Partida Deskribapena Aurreikuspena
2017
Udala
2.018
2 0400.420.327.00.10 2018 (606) GFA BIZIKIDETZAN 14.882 15.000
2 0400.410.327.00.02 2018 (607) EJ. BIZIKIDETZA ETA ADISKIDETZE 3.000 3.000
2 0200.420.924.00.02 2018 (715) GFA. HERRITARREN PARTAIDETZA 3.642 2.000
2 0400.420.335.00.01 2018 (718) GFA. EUSKARAREN ERABILERA 4.000 4.500
2 0400.410.332.00.01 2018 (719) E.J. - IRAKURKETA SUSTAPENA 1.700 1.700
2 0600.420.230.00.02 2018 (720) ZERBITZUEN KARTA 0 21.500
2 0400.420.231.90.01 2018 (721) ANIZTASUNA 7.073 5.000
2 0200.430.431.30.01 2018 (722) BURUNTZALDEA SUSTAPEN EKONOMIKOA 0 38.500
2 0300.410.170.00.01 2018 (760) EJ. AGENDA 21 1.926 0
2 0300.410.165.00.01 EJ ERAGINKORTSUN ENERJETIKOA 20.000
2 0600.410.231.50.01 2018 (761) EJ. BERDINTASUNAREN II PLANA 7.714
2 0300.420.162.20.01 2018 (763) FA. DIR HONDAKINEN JARDUER. 6.326
2 0400.410.334.00.01 2018 (764) "KALE ANTZERKIA BULTZATUZ" DIRULAG 2.241 2.500
2 0300.410.151.00.00 EJ PAISAIAREN PLANA 27.000
2 0400.410.231.90.01 EJ ANIZTASUNA 5.000
2 0400.420.333.10.00 ANTZERKIA 30.000
4 KAPITULUA 4.242.719 4.510.450
2 0200.540.000.00.01 2018 (134) ALOKAPENA 28.716 25.000
2 0200.560.000.00.01 2018 (135) GORDAILUEN INTERESAK 4.964 5.000
5 KAPITULUA 33.679 30.000
2 0300.651.000.00.01 2018 (494) LOKALEN ERABIL.ALDATZE-HIRIG.KARGAK 2.545 1.000
6 KAPITULUA 2.545 1.000
2 0400.710.332.10.01 2018 (136) E.J. :BIBLIOGRAFIA FUNTSAK 4.000 3.000
2 0400.720.342.00.01 2018 (769) FA. KIROL INSTALAKUNTZAREN DIRU-LAGUN 249.880
2 0300.710.321.00.01 2018 (714) IKASTETXEEN BERRIKUNTZARAKO 4.663 6.000
2 0310.720.153.20.01 2018 (716) GFA. LANDA BIDEENTZAKO DIRULAGUNTZA 0 20.000
2 0300.720.334.00.01 SAROBEKO INBERTSIOAK 50.000
7 KAPITULUA 258.543 79.000
2 0210.833.920.00.01 2018 (759) EPE LUZERAKO AURRERAKINAK
PERTSONALARI 5.429 0
8 KAPITULUA 5.429 0
GUZTIRA 8.856.755 9.408.250
a67
Partida Descripción Previsión 2017 Kulturnieta
2.018
2 0410.340.326.10.06 2018 (6) INGRESOS ESCUELA MÚSICA 32.600
2 0410.340.333.10.02 2018 (2) OBRAS DE TEATRO. TAQUILLA 6.301
2 0410.340.333.10.06 2018 (3) CINE 1.700
2 0410.340.333.10.04 2018 (4) ALQUILERES DE SAROBE 11.453 7.000
2 0410.340.333.10.05 2018 (5) CURSOS DE SAROBE 32.000
2 0410.340.334.00.01 2018 (1) CURSILLOS DE LEKAIO 4.880
2 0430.340.337.22.05 2018 (19) EGUZKITAN BLAI 16.814
2 0430.340.337.22.01 2018 (21) LUDOTEKA 900
2 0430.340.337.23.02 2018 (22) GAZTELEKUA 1.809
2 0420.340.341.00.01 2018 (8) ABONADOS POLIDEPORTIVO 145.000
2 0420.340.341.00.02 2018 (9) ENTRADAS POLIDEPORTIVO 9.000
2 0420.340.341.00.03 2018 (10) CURSILLOS 35.000
2 0420.340.341.00.04 2018 (11) UTILIZACIÓN FRONTON 5.000
2 0420.340.341.00.05 2018 (12) ABONOS PISCINA 15.000
2 0420.340.341.00.06 2018 (13) OTROS INGRESOS 1.500
2 0420.340.341.00.07 2018 (14) UTLIZACIÓN CAMPO DE FUTBOL 3.000
2 0420.340.341.00.08 2018 (15) CAMPEONATOS Y ACT. DEP 500
2 0420.340.341.00.10 2018 (17) OTROS ALQUILERES 1.000
CAPITULO 3 323.457 7.000
2 0410.410.326.10.01 2018 (24) ESCUELA DE MUSICA 53.282 53.000
2 0400.430.330.10.01 2018 (26) APORT. ORDINARIA AYUNT. DE URNIETA 1.247.800 1.592.975
2 0410.410.333.10.01 2018 (23) SUBV. POR INSTALACIONES DE TEATRO 15.000 15.000
2 0420.422.341.00.01 2018 (55) BURUNTZALDEA 975 575
CAPITULO 4 1.317.057 1.661.550
TOTAL 1.640.514 1.668.550
a68
Partida Deskribapena Aurreikuspena
2017
Kulturnieta
2.018
2 0410.340.326.10.06 2018 (6) MUSIKA ESKOLAKO SARRERAK 32.600
2 0410.340.333.10.02 2018 (2) ANTZEZLANAK. LEIHATILA 6.301
2 0410.340.333.10.06 2018 (3) ZINEMA 1.700
2 0410.340.333.10.04 2018 (4) SAROBEKO ALOKAIRUAK 11.453 7.000
2 0410.340.333.10.05 2018 (5) SAROBEKO IKASTAROAK 32.000
2 0410.340.334.00.01 2018 (1) LEKAIOKO IKASTAROAK 4.880
2 0430.340.337.22.05 2018 (19) EGUZKITAN BLAI (UDALEKUAK) 16.814
2 0430.340.337.22.01 2018 (21) LUDOTEKA 900
2 0430.340.337.23.02 2018 (22) GAZTELEKUA 1.809
2 0420.340.341.00.01 2018 (8) KIROLDEGIKO ABONATUAK 145.000
2 0420.340.341.00.02 2018 (9) KIROLDEGIKO SARRERAK 9.000
2 0420.340.341.00.03 2018 (10) IKASTAROAK 35.000
2 0420.340.341.00.04 2018 (11) PILOTALEKUAREN ERABILERA 5.000
2 0420.340.341.00.05 2018 (12) ABONOS PISCINA 15.000
2 0420.340.341.00.06 2018 (13) BESTALAKO SARRERAK (SAUNA, TENIS,..) 1.500
2 0420.340.341.00.07 2018 (14) FUTBOLEKO ZELAIAREN ERABILERA 3.000
2 0420.340.341.00.08 2018 (15) LEHIAKETAK ETA KIROL JARDUERAK 500
2 0420.340.341.00.10 2018 (17) BESTELAKO DIRU SARRERAK 1.000
3 KAPITULOA 323.457 7.000
2 0410.410.326.10.01 2018 (24) MUSIKA ESKOLA 53.282 53.000
2 0400.430.330.10.01 2018 (26) URNIETAKO UDALAREN EKARPEN 1.247.800 1.592.975
2 0410.410.333.10.01 2018 (23) ANTZERKI INST DIRU LAG, 15.000 15.000
2 0420.422.341.00.01 2018 (55) BURUNTZALDEA 975 575
4 KAPITULOA 1.317.057 1.661.550
GUZTIRA 1.640.514 1.668.550
a69
Partida Descripción Previsión 2017 Urnieta Eraiki
2.018
2 0300.430.150.00.01 2018 (2) APORTACION AYTO DE URNIETA 94.940 100.200
CAPITULO 4 94.940 100.200
TOTAL 94.940 100.200
a70
Partida Deskribapena Aurreikuspena
2017
Urnieta Eraiki
2.018
2 0300.430.150.00.01 2018 (2) URNIETAKO UDALAREN EKARPENA 94.940 100.200
4 KAPITULOA 94.940 100.200
GUZTIRA 94.940 100.200
a71
a72
INBERTSIOEN ERANSKINA ANEXO DE INVERSIONES
Eranskin honetan, 2018an egingo diren
inbertsio-gastu guztiak agertzen dira.
Bestalde, inbertsio hauek ere jasotzen dira:
azpiegiturak edo beste eraikuntza batzuk
sortzea, proiektuak idaztea eta obrak
zuzentzea, inbentarioan sartzeko moduko
ondasunak eskuratzea eta oro har
amortizatu edo balioa gal dezakeen
ondasun guztiak, hala nola, eraikinak,
makineria, altzariak edo beste instalazio
batzuk.
En este anexo se relacionan todos los gastos
de inversión a realizar en el ejercicio 2018.
Se incluyen inversiones destinadas a la
creación de infraestructuras u otras
construcciones, redacción de proyectos y
dirección de obras, adquisición de bienes de
naturaleza inventariable y en general de
todos aquellos bienes susceptibles de
amortización o depreciación como edificios,
maquinaria, mobiliario u otras instalaciones.
Urnietan, 2018ko abenduaren 12an Kontu-hartzailea
Sin.: Aitziber Zurutuza Arza
a73
IZENDAPENA EGIKARITZEA AURREIKUSITAKO FINANTZAZIOA
Hasiera
urtea Am. urtea
Inb. zenbatekoa
Aur. arrunta
Kap. dirulaguntza
Finantz. aktiboa
inantz. pasiboa
GUZTIRA
WIFI SISTEMA 2018 2018
7.000
7.000
7.000
INFORMATIKA EKIPOAK 2018 2018
15.000
15.000
15.000
WEB ORRIA 2018 2018
1.000
1.000
1.000
INFORMATIKAKO SOFTWAREA 2018 2018
10.000
10.000
10.000
SEÑALIZAZIOA 2018 2018
5.000
5.000
5.000 BIRIBILGUNEA 2018 2018 20.000 20.000 20.000
BIDEEN HOBEKUNTZA 2018 2018
50.000
50.000
50.000
IRISGARRITASUNA 2018 2018
100.000
100.000
100.000
HAUR PARKEAK 2018 2018
50.000
50.000
50.000
ESTOLDERIA 2018 2018
195.000
195.000
195.000
URAK 2018 2018
80.000
80.000
80.000
HERRIKO ARGITERIA 2018 2018
80.000
60.000 20.000
80.000
HIRI ALTZARIAK 2018 2018
15.000
15.000
15.000
ZABOR EDUKIONTZIAK 2018 2018
5.000
5.000
5.000
HILERRIA 2018 2018
20.000
20.000
20.000
HAUR-ESKOLA ETA 2-3 URTEKO GELAK 2018 2018
3.000
3.000
3.000
ERREFORMAK IKASTETXE ZENTRUETAN 2018 2018
10.000
4.000 6.000
10.000
TRESNERIA 2018 2018
5.000
5.000
5.000
JUBILATU ETXEA: HOBEKUNTZA 2018 2018
11.000
11.000
11.000
UDAL BULEGOAK: ALTZARIAK 2018 2018
7.000
7.000
7.000
LANDA BIDEAK 2018 2018
50.000
30.000 20.000
50.000
SAROBEKO INBERTSIOAK 2018 2018
183.000
133.000 50.000
183.000
LIBURUTEGIKO LIBURUAK 2018 2018
8.000
5.000 3.000
8.000
MUSIKA INSTRUMENTUAK 2018 2018
2.500
2.500
2.500
OROIMEN ISTORIKOA 2018 2018
21.000
21.000
21.000
KULTUR JARDUERETAKO MATERIALA 2018 2018
5.500
5.500
5.500
KIROL INSTALAZIOAK 2018 2018
25.000
25.000
25.000
GAZTERIA JOKUAK 2018 2018
3.000
3.000
3.000
LUDOTEKA ERREFORMAK 2018 2018
20.000
20.000
20.000 KALE HEZITZAILEAK 2018 2018 15.000 15.000 15.000 LEKAIO INBERTSIOAK 2018 2018 20.000 20.000 20.000 ERREFORMAK UDAL INSTALAZIOAK 2018 2018 10.000 10.000 10.000 ARTXIBOKO OBRAK 2018 2018 10.000 10.000 10.000 ELIZAKO ERAIKINAREN EROSKETA 2018 2018 36.000 36.000 36.000 SAREAREN BERRIKUNTZA 2018 2018 20.000 20.000 20.000
GUZTIRA 1.118.000 1.019.000 99.000 - - 1.118.000
a74
DENOMINACION EJECUCION FINANCIACION PREVISTA
Año in. Año fin
Importe inversión
Ahorro corriente
Subvención capital
Activos financieros
Pasivos financieros
TOTAL
SISTEMA WIFI 2018 2018
7.000
7.000
7.000
EQUIPOS INFORMATICOS 2018 2018
15.000
15.000
15.000
PAGINA WEB 2018 2018
1.000
1.000
1.000
SOTWARE INFORMATICO 2018 2018
10.000
10.000
10.000
SEÑALIZACION 2018 2018
5.000
5.000
5.000
ROTONDA 2018 2018 20.000 20.000 20.000
MEJORA VIALES 2018 2018
50.000
50.000
50.000
ACCESIBILIDAD 2018 2018
100.000
100.000
100.000
PARQUES INFANTILES 2018 2018
50.000
50.000
50.000
ALCANTARILLADO 2018 2018
195.000
195.000
195.000
AGUAS 2018 2018
80.000
80.000
80.000
ALUMBRADO PUBLICO 2018 2018
80.000
60.000 20.000
80.000
MOBILIARIO URBANO 2018 2018
15.000
15.000
15.000
CONTENEDORES DE BASURA 2018 2018
5.000
5.000
5.000
CEMENTERIO 2018 2018
20.000
20.000
20.000
ESCUELA INFANTIL Y AULAS 2-3 AÑOS 2018 2018
3.000
3.000
3.000
REFORMA CENTROS ESCOLARES 2018 2018
10.000
4.000 6.000
10.000
UTILLAJE 2018 2018
5.000
5.000
5.000
MEJORA HOGAR JUBILADO 2018 2018
11.000
11.000
11.000
MOBILIARIO OFICINAS AYTO. 2018 2018
7.000
7.000
7.000
CAMINOS RURALES 2018 2018
50.000
30.000 20.000
50.000
INVERSIONES SAROBE 2018 2018
183.000
133.000 50.000
183.000
LIBROS BIBLIOTECA 2018 2018
8.000
5.000 3.000
8.000
INSTRUMENTOS MUSICALES 2018 2018
2.500
2.500
2.500
MEMORIA HISTORICA 2018 2018
21.000
21.000
21.000
MATER. ACTIVIDADES CULTURALES 2018 2018
5.500
5.500
5.500
INSTALACIONES DEPORTIVAS 2018 2018
25.000
25.000
25.000
JUVENTUD JUEGOS 2018 2018
3.000
3.000
3.000
REFORMAS LUDOTECA 2018 2018
20.000
20.000
20.000 LOCAL EDUCADORES DE LA CALLE 2018 2018 15.000 15.000 15.000 INVERSIONES LEKAIO 2018 2018 20.000 20.000 20.000 REFORMAS IST.MUNICIPALES 2018 2018 10.000 10.000 10.000 OBRAS ARCHIVO 2018 2018 10.000 10.000 10.000 COMPRA DEL EDIFICIO DE LA IGLESIA 2018 2018 36.000 36.000 36.000 REFORMA DE LA RED 2018 2018 20.000 20.000 20.000
SUBTOTAL 1.118.000 1.019.000 99.000 - - 1.118.000
a75
TRANSFERENTZIEN
ERANSKINA
ANEXO DE TRANSFERENCIAS
Transferentziek azaroaren 17ko
38/2003 Legea, Diru Laguntzei
buruzko Orokorra, bete behar dute, eta
baita toki erakundeetako zerbitzuaren
araudia ere. Transferentzien helburu
nagusia da gizarte izaera duen jarduera
bat bultzatzea edo helburu publiko bat
sustatzea. Diru laguntza hauek jasoko
dituzten jarduerek herri eskumenari
egotzitako zerbitzu edo jarduerak osatu
edo ordezkatuko dituzte.
La concesión de transferencias debe
ajustarse a lo establecido en la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, general
de subvenciones, y al reglamento de
servicios de las entidades locales. El
objeto principal de las transferencias
es fomentar una actividad de interés
social o promover la consecución de
un fin público. Las actividades a las
cuales se destinen estas subvenciones
complementan o suplen servicios o
actividades atribuidas a la competencia
local.
Urnietan, 2018ko abenduaren 12an Kontu-hartzailea
Sin.: Aitziber Zurutuza Arza
a76
KONTU SAILA KONTZEPTUA 2017ko AURREIKUSPENA
2482 EUSKALTEGIA 9.600,00
972 URNIETA ERAIKI S.A.RAKO EKARPENA 100.200,00
559 DIRU-LAGUNTZA: GIZARTE-EKINTZAKO ELKARTE 8.000,00
881 ODOL EMAILEEN ELKARTEA 1.300,00
920 EUSKAL FONDOA 34.090,00
1377 OPORRAK BAKEAN 2.000,00
2403 LARRIALDI HUMANITARIOA: GURUTZE GORRIA 3.000,00
2421 MISIOETAKO BATZORDEA 9.000,00
2534 PERUREKIN ELKARTEA 1.000,00
546 GIZARTE LARRIALDI LAGUNTZAK 65.000,00
774 DROGOMENPEKOTASUNERAKO ERREHABILI. 4.000,00
1390 ADIN TXIKIKO MINUSBALIATUEI LAGUNTZA 8.000,00
1511 DIRU-LAGUNTZA TASAK 3.000,00
2484 BIDAIETAKO LAGUNTZAK 1.000,00
2221 ALDI BATERAKO LARRIALDIAK 12.000,00
535 GURASO ELKARTEEI LAGUNTZAK 5.500,00
773 IKASTETXEEI LAGUNTZAK - ESKOLAZ KANP. JA 6.000,00
1111 HHI BIDAIAK 1.500,00
517 ESKOLA KIROLA 5.000,00
2485 EGAPE ESKOLA KIROLA 14.500,00
492 EKARPENA: KULTURNIETA, S.A. 1.592.975,00
494 EKINTZA SOZIO-KULTURALAK 4.300,00
2486 EGAPE DANTZA ELKARTEA 7.000,00
2520 INSMOUTH ELKARTEA 800,00
2521 XOXOKAKO AUZO ELKARTEA 9.000,00
2522 CENTRO CULTURAL EXTREMEÑO 900,00
2524 MARIA RIVIER GURASO ELKARTEA 1.500,00
2525 SANTA KRUZ ELKARTEA 1.150,00
2526 EGAPEDANBOR KULTUR ELKARTEA 1.500,00
2533 AURRERA GURE AMETSA DANTZA TALDEA 6.800,00
2539 POXTA ZAHAR GAZTE KOADRILEN ELKARTEA 10.100,00
2541 URDANBOR ELKARTEA 2.000,00
2542 IÑISTORRA URNIETA EUSKALTZALE BILTZARRA 7.100,00
540 XVIII.ANTIA LITERA SARIAK 3.750,00
761 EUSKALTEGI - BIDAIEN LAGUNTZAK 3.500,00
810 EUSKALTEGIKO BEKAK 18.000,00
1159 EUSKAL PRENTSA 36.000,00
1509 EUSKO IKASKUNTZA 300,00
2519 ERROTULUEN DIRU-LAGUNTZA 300,00
566 ZAHAR ETXEA 21.000,00
1109 HITZARMENA BOSKO ANITZ 6.500,00
1508 GAZTERIA MUSIKA TALDEAK 1.200,00
1501 SAN MIEL JAIAK 4.000,00
2411 GAZTE JAIAK 1.250,00
514 U.K.E. 48.000,00
1108 KIROL ELKARTEAK 3.000,00
1504 EGUZKI XAKE 226,00
1506 ERRENDIMENTU HANDIKO KIROLARIEI LAGUNTZA 2.000,00
2445 BEGIRALEEI DIRU-LAGUNTZA 750,00
2488 ZANPATUZ 3.000,00
482 EKARPENA: EUDEL ERAKUNDEARI 1.503,00
KAPITULUA GUZTIRA 4+7 2.093.094,00
a77
CUENTA CONCEPTO PREVISION 2018
2482 EUSKALTEGIA 9.600,00
972 APORTACION URNIETA ERAIKI S.A. 100.200,00
559 SUBV. ASOCI. ACCION SOCIAL 8.000,00
881 ASOCIACION DONANTES DE SANGRE 1.300,00
920 EUSKAL FONDOA 34.090,00
1377 VACACIONES EN PAZ 2.000,00
2403 EMERGENCIA HUMANITARIA 3.000,00
2421 COMISION DE MISIONES 9.000,00
2534 PERUREKIN ELKARTEA 1.000,00
546 AYUDA EMERGENCIA SOCIAL 65.000,00
774 REHABILITACION DE DROGODEPENDENCIA 4.000,00
1390 AYUDA A MENOS. CON DISCAPAC. 8.000,00
1511 SUBVENCIONES TASAS 3.000,00
2484 SUBVENCION PARA VIAJES 1.000,00
2221 EMERGENCIAS TEMPORALES 12.000,00
535 SUBVENCION APAS 5.500,00
773 SUBV. COLEGIOS ACTI. EXTRAESCOLARES 6.000,00
1111 VIAJES EPA 1.500,00
517 DEPORTE ESCOLAR 5.000,00
2485 EGAPE DEPORTE ESCOLAR 14.500,00
492 APORTACION KULTURNIETA S.A. 1.592.975,00
494 ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES 4.300,00
2486 EGAPE DANTZA ELKARTEA 7.000,00
2520 ASOCIACION INSMOUTH 800,00
2521 XOXOKAKO AUZO ELKARTEA 9.000,00
2522 CENTRO CULTURAL EXTREMEÑO 900,00
2524 ONBOSKO BANDA 1.500,00
2525 ASOC. PADRES MARIA RIVIER 1.150,00
2526 ASOC. EGAPEDANBOR KULTUR 1.500,00
2533 AURRERA GURE AMETSA DANTZA TALDEA 6.800,00
2539 POXTA ZAHAR GAZTE KOADRILEN ELKARTEA 10.100,00
2541 URDANBOR ELKARTEA 2.000,00
2542 IÑISTORRA JUNTA URNIETA EUSKALTZALE 7.100,00
540 XVIII PREMIO LITERARIO ANTIA 3.750,00
761 AYUDA VIAJES EUSKALTEGI 3.500,00
810 BECAS EUSKALTEGI 18.000,00
1159 PRENSA EN EUSKERA 36.000,00
1509 EUSKO IKASKUNTZA 300,00
2519 SUBVENCION ROTULOS 300,00
566 HOGAR DEL JUBILADO 21.000,00
1109 CONVENIO BOSKO ANITZ 6.500,00
1508 GRUPOS MUSICALES JUVENTUD 1.200,00
1501 FIESTAS SAN MIGUEL 4.000,00
2411 FIESTAS JOVENES 1.250,00
514 U.K.E. 48.000,00
1108 SUBV. ASOCIC. DEPORTIVAS 3.000,00
1504 EGUZKI XAKE 226,00
1506 SUBV. DEPORTIS ALTO RENDIMIENTO 2.000,00
2445 SUBV. MONITORES 750,00
2488 ZANPATUZ 3.000,00
482 APORTACION A EUDEL 1.503,00
TOTAL 2.093.094,00
ZORPETZE MAILA / NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
UDALA/AYUNTAMIENTO
Ekitaldiaren hasieran/Al comienzo del ejercicio
A. Kalkuluaren oinarria
Base de cálculo B. Urtean hitzartutako karga (III. kap. eta IX. kap.) 1
Carga comprometida anual (Cap. III y Cap. IX) C. Zorpetzearen ehunekoa (B/A)
Porcentaje de endeudamiento (B/A)
9.403.825
58.851,14
% 0,62
UDALA/AYUNTAMIENTO
Ekitaldi amaierako aurreikuspena/Previsto final del ejercicio
A. Kalkuluaren oinarria 2
Base de cálculo
B. Urtean hitzartutako karga (III. kap. eta IX. kap.) 1
Carga comprometida anual (Cap. III y Cap. IX)
C. Zorpetzearen ehunekoa (B/A)
Porcentaje de endeudamiento (B/A)
9..403.825
58.851,14
% 0,62
(1).- Urnietako finantza karga honela osatzen da: aurreikusitako interesak gehi mailegu bakoitzaren amortizazio teorikoa; ez dira kontuan hartzen izan ditzaketen gabezia urteak.
La carga financiera anual está formada por los intereses previstos más la amortización teórica de cada préstamo sin tener en cuenta los años de carencia que puedan tener. (2).- 2018 urterako aurreikusitako sarrerak %100ean onartuz gero. Supuesto en el que se reconozcan al 100% los ingresos previstos para 2018
Urnietan, 2018ko abenduaren 12an
Kontu-hartzailea
Sin.: Aitziber Zurutuza Arza
79
ZORPETZE MAILA ERANSKINA
ANEXO NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
ERAKUNDEA KONTRATUA NAGUSIA SALDO BIZIA INTERESAK AMORTIZAZIOA ORDAINTZEKE
ENTIDAD CONTRATO
PRINCIPAL SALDO VIVO INTERESES AMORTIZACIÓN PENDIENTE
Kutxa 2519125096
1.177.023 765.064,91 0,00 58.851,16 706.213,75
GUZTIRA/TOTAL 1.177.023,33 765.064,91 0,00 58.851,16 706.213,75
80
Programa taldea
Grupo de programa
Orria
Pág
011.00 Zor publikoa
Deuda pública
82
132.00 Segurtasun eta ordena publikoa
Seguridad y orden público
83
133.00 Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua
Ordenación del tráfico y del estacionamiento
85
150.00 Etxebizitzaren eta hirigintza
Administración general y vivienda
86
151.00 Paisaiaren plana
Plan paisajístico
89
153.20 Bide publikoen zolaketa
Pavimentación de vías públicas
90
153.30 Hiri altzariak
Mobiliario Urbano
92
153.40 Zerbitzuak mantentzea
Mantenimiento de servicios
93
160.00 Estolderia
Alcantarillado
95
161.00 Edateko uraren etxez etxeko hornikuntza
Abastecimiento domiciliario de agua
97
162.10 Hondakinak batu, kudeatu eta tratatzea
Recogida, gestión y tratamiento
99
162.30
163.00 Bideak garbitzea
Limpieza viaria
101
311.00 Osasungarritasun publikoaren babesa
Protección de la salubridad pública
102
164.00 Hilerria eta hileta-zerbitzuak
Cementerio y servicios funerarios
104
165.00 Kale-argiteria
Alumbrado público
105
170.00 Ingurumenaren administrazio orokorra
Administración general del medio ambiente
106
170.10 Baratza ekologikoak
Huertas ecológicas
107
171.00 Parkeak eta lorategiak
Parques y jardines
108
172.00 Ingurumenaren babesa eta hobekuntzak
Protección y mejora del medio ambiente
109
230.00 Gizarte zerbitzuen arloko administrazio orokorra
Administración general de servicios sociales
112
230.20 Lankidetza eta garapenerako laguntza
Cooperación y ayuda al desarrollo
114
231.10 Etxez etxeko laguntza
Servicio de ayuda a domicilio
115
231.30 GLL
AES
117
231.40 Apartamentu tutelatuak
Apartamentos tutelados
Adinekoak 118
231.60
81
337.10
Personas Mayores
Zahar Etxea
Hogar del Jubilado
231.50 Genero berdintasunaren sustapena
Promoción de la igualdad de género
121
231.70 Gizarte ekintzak
Actividades sociales
122
231.71 Berehalako laguntza baztertua
Atención inmediata a personas
123
231.80
Gizarte ekintza
Actividades sociales
Prebentzioa
Prevención
125
231.90 Aniztasuna
Diversidad
126
241.00 Enpleguaren sustapena
Fomento del empleo
128
320.00 Haur eta lehen hezkuntzako ikasketak
Funcionamiento de centros docentes
Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra
Administración general de educación
129
323.00
326.00 Hezkuntzako zerbitzu osagarriak
Servicios complementarios de educación
131
326.10 Musika eskola
Escuela de Música
132
326.20 Eskola kirola
Deporte escolar
134
327.00 Herritarren bizikidetza sustatzea
Fomento de la convivencia ciudadana
136
330.00 Kultura
Cultura
138
332.10 Liburutegi eta agiritegiak
Bibliotecas y archivos
140
333.00
334.00
Kultura-ekipamenduak eta museoa
Equipamientos culturales y museo
Kulturaren sustapena
Promoción de cultura
142
333.10 Sarobe- Sarobe jarduerak
Sarobe- Actividades Sarobe
145
147 334.10
335.00 Euskara
Euskara
150
336.00
432.00
Ondare historiko-artistikoaren babesa eta kudeaketa
Protección y gestión del patrimonio histórico-artístico
Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena
Información y promoción turística
145
337.22 Haurren sustapena
Promoción infancia
151
337.23 Nerabeen sustapena
Promoción adolescentes
153
337.24 Gazteen sustapena
Promoción juventud
155
338.00 Herri jaiak eta ospakizunak
Fiestas populares y festejos
157
82
340.00 Kirolaren arloko administrazio orokorra
Administración general de deportes
Kirola sustatzea eta bultzatzea
Promoción y fomento del deporte
Kirol instalazioak
Instalaciones deportivas
159
341.00
342.00
414.00 Landa garapena
Desarrollo rural
Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako beste jarduketa batzuk.
Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca
163
419.00
430.00 Merkataritza, turismoa eta enpresak
Administración general de comercio, turismo y PYMES 164
431.00
493.00 Kontsumitzaile eta erabiltzaileari babesa Protección de consumidores y usuarios
165
912.00 Gobernu organoak
Órganos de gobierno 166
920.00 Administrazio orokorra
Administración general
Itzulpenak
Traducción
167
920.10
922.00
929.00
491.00
924.00 Herritarren parte-hartzea
Participación ciudadana 174
925.00 Herritarrenganako arreta
Atención a los ciudadanos 175
931.00 Politika ekonomikoa eta fiskala
Política económica y fiscal
Tributu-sistemaren kudeaketa
Gestión del sistema tributario
176
932.00
83
Arloa / Área:
ANTOLAKUNTZA
ORGANIZACIÓN
Saila / Departamento: 0200
ADMINISTRAZIO OROKORRA
Kontuhartzailetza
Programa taldea
Grupo del programa: 011.00
Zor publikoa
Deuda pública
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Maribel Vaquero / Aitziber Zurutuza
Helburuak / Objetivos:
1. Udalaren zorpetze maila jaistea. 1. Reducir el nivel de endeudamiento del Ayuntamiento.
Ekintzak / Acciones:
1.1. Urteko mailegu kuota ordaindu.
2018ko aurrekontuaren zorpetze maila %0,07koa da.
1.1. Pagar la cuota del préstamo anual.
El nivel de endeudamiento del presupuesto de 2018 es de
0,07%.
ERAKUNDEA
ENTIDAD
NAGUSIA
PRINCIPAL
SALDO BIZIA
SALDO VIVO
INTERESAK
INTERESES
AMORTIZAZIO
A
AMORTIZACIÓN
ORDAINTZEKE
PENDIENTE
Kutxa 2519125096 1.177.023,33 765.064,91 0,00 58.851,16 706.213,75
GUZTIRA
TOTAL 1.177.023,33 765.064,91 0,00 58.851,16 706.213,75
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:
UDALA
1 0210.310.011.00.02 (806) BANKETXEKO GASTU ETA KOMISIOAK
GASTOS Y COMISIONES DEL BANCO 250,00
1 0210.931.011.00.03 (1149) MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA: KUTXA
AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 60.000,00
GUZTIRA
TOTAL 60.150,00
84
Arloa / Área:
HERRITARGOA
CIUDADANIA
Saila / Departamento: 0230
UDALTZAINGOA
Programa taldea
Grupo del programa: 132.00
Segurtasun eta ordena publikoa
Seguridad y orden público
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Mikel Pagola / Mikel Unanue
Helburuak / Objetivos:
1. Udaltzaingoaren eredu berri bat bultzatu. 1. Potenciar un modelo nuevo de policía municipal.
Ekintzak / Acciones:
1.1. Udaltzaingoaren inguruan dauden eredu ezberdinak aztertu eta Urnietarako eredu berria aukeratu eta ezarri.
1.1. Estudiar los diferentes modelos de policía municipal existentes y seleccionar un modelo nuevo para Urnieta e implantarlo.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:
UDALA
1 0230.120.132.00.00 (422) UDALTZAINGOA:OINARRIZKO ORDAINKETA
POLICIA MUNICIPAL: RETRIBUCIÓN BÁSICA 83.500,00
1 0230.121.132.00.01 (1023) UDALTZAINGOA: DESTINO OSAGARRIA
POLICIA MUNICIPAL: COMPLEMENTO DE DESTINO 36.700,00
1 0230.121.132.00.02 (2477) UDALTZAINGOA: BERARIAZKO OSAGARRIA
POLICIA MUNICIPAL: COMPLEMENTO ESPECÍFICO 145.000,00
1 0230.121.132.00.04 (2395) UDALTZAINGOA: HABOROKINAK
POLICIA MUNICIPAL: PAGAS EXTRAS 17.900,00
1 0230.160.132.00.01 (2389) UDALTZAINGOA: GIZARTE SEGURANTZA
POLICIA MUNICIPAL: SEGURIDAD SOCIAL 81.500,00
1 0230.160.132.00.04 (427) UDALTZAINGOA: ELKARKIDETZA
POLICIA MUNICIPAL: ELKARKIDETZA 7.000,00
1 0230.213.132.00.01 (538)
UDALTZAINGOA: IBILGAILU KONPONK. ETA MANT.
POLICIA MUNICIPAL: REPARACION Y
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
7.000,00
1 0230.221.132.00.04 (542) UDALTZAI.: IBILGAIL. ERREGAI ETA ERREKINAK
POLICIA MUNICIPAL: COMBUSTIBLE VEHICULOS 2.000,00
1 0230.221.132.00.05 (544)
UDALTZAINGOA: JANTZI HORNIDURA
POLICIA MUNICIPAL: ABASTECIMIENTO DE
UNIFORMES
2.500,00
85
1 0220.222.132.00.01 (545) UDALTZAINGOA: TELEFONO-KOMUNIKAZIOAK
POLICIA MUNICIPAL: TELEFONO-COMUNICACIONES 4.000,00
1 0230.226.132.00.99 (547) UDALTZAINGOA: BESTE GASTU EZBERDINAK
POLICIA MUNICIPAL: GASTOS VARIOS 1.000,00
1 0230.230.132.00.01 (549)
UDALTZAINGOA: DIETAK ETA IBILBIDE GASTUAK
POLICIA MUNICIPAL: DIETAS Y GASTOS DE
DESPLAZAMIENTO
3.500,00
GUZTIRA
TOTAL 391.600,00
86
Arloa / Área:
HERRITARGOA
CIUDADANIA
Saila / Departamento: 0230
UDALTZAINGOA
Programa taldea
Grupo del programa: 133.00
Zirkulazioaren eta aparkalekuen
antolamendua
Ordenación del tráfico y del
estacionamiento
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Mikel Pagola / Mikel Unanue
Helburuak / Objetivos:
1. Udalerriko trafikoa eta aparkatzeak zuzendu. 1. Ordenar el tráfico y estacionamiento del municipio.
Ekintzak / Acciones:
1.1. Trafiko seinaleak, semaforoak eta trafikoa zuzentzeko
gainontzeko elementuak konpondu, mantendu eta,
beharrezkoa bada, eskuratu.
1.2. Seinaleztapen horizontala ibilgailu-eremuetan,
aparkalekuetan, etab.
1.3. Txoritagingo aparkalekua.
1.4. Etxeberriko eta Idiazabalgo biribilgunearen atontzea.
1.1. Reparación, mantenimiento y si es necesario,
adquisición y colocación de señales de tráfico, semáforos, y demás elementos necesarios para el ordenamiento del tráfico.
1.2. Señalización horizontal de las zonas rodadas, aparcamiento, etc.
1.3. Zona de estacionamiento en Txoritagain.
1.4. Acondicionamiento de las rotondas de la calle Idiazabal y Etxeberri
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:
UDALA
1 0300.212.133.00.01 (754) SEINALE ETA SEMAFOROEN KONPONKETA
REPARACIÓN DE SEÑALES Y SEMÁFOROS 4.000,00
1 0300.601.133.00.00 (2455) SEINALIZAZIO HORIZONTALA
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 5.000,00
1 0300.601.133.00.00 BIRIBILGUNEA
ROTONDA 20.000,00
1 0300.200.133.00.00 TXORITAGAIN ALOKAIRUA
ALQUILER TXORITAGAIN 9.700,00
GUZTIRA
TOTAL 38.700,00
87
Arloa / Área:
LURRALDEA
TERRITORIO
Saila / Departamento: 0300
HIRIGINTZA
Programa taldea
Grupo del programa: 150.00
Etxebizitzaren eta hirigintzaren
administrazio orokorra
Administración general urbanismo y vivienda
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano
Helburuak / Objetivos:
1. Hirigintzaren garapen atsegin eta jasangarri bat bultzatu.
2. Urnieta herri eroso, irisgarri eta atsegina bihurtu.
1. Potenciar un desarrollo urbanístico agradable y sostenible.
2. Convertir Urnieta en un pueblo cómodo, accesible y agradable.
Ekintzak / Acciones:
1.1. Udalerriaren hirigintza-garapena antolatzea eta hirigintza alorrean indarrean dauden legezko neurriak betetzen direla zaintzea
1.2. Lurzoru urbanizagarriko eguneraketak legedi berriari egokitu
1.3. Interesdunek edo Udlak berak eskatutako izapidetutako espedienteen berri eman.
2.1. Udal ondarearen eta mantenu planaren azterketa egin lehentasunen arabera.
2.2. Udal zerbitzuak baloratzeko sistema ezarri: lorezaintza, kale garbiketa,…
2.3. Eremu publikoaren mantenua egitea, azpikontratazioen eta brigadaren bitartez
2.4. Kontu-ikuskaritza energetikoetako, OCA-etako eta gainerako ikuskapenetako errealizazioa eta proiektuak.
1.1. Organizar el desarrollo urbanístico en el municipio y
velar por el cumplimiento de las medidas legales que
hay en vigor en el área de urbanismo.
1.2. Adecuar al nuevo reglamento las actualizaciones de
suelo urbanizable.
1.3. Informar los expedientes tramitados a instancia de
interesados o del propio Ayuntamiento
2.1. Hacer un estudio del patrimonio municipal y del plan de mantenimiento en función de las prioridades.
2.2. Establecer un sistema para valorar los servicios municipales: jardinería, limpieza viaria,…
2.3. Vigilar y realización del mantenimiento del espacio público, a través de subcontratas o mediante la brigada municipal
2.4. Realización de auditorías energéticas, OCAs y demás inspecciones y proyectos.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:
UDALA U. ERAIKI
88
1 0300.120.150.00.00 (927)
HIRIGINTZA: OINARRIZKO
ORDAINKETAK
URBANISMO: RETRIBUCIONES BASICAS
69.800,00
1 0300.121.150.00.01 (1028) HIRIGINTZA: DESTINO OSAGARRIA
URBANISMO: COMPLEMENTO DE DESTINO 32.500,00
89
1 0300.121.150.00.02 (2476) HIRIGINTZA: BERARIAZKO OSAGARRIA
URBANISMO: COMPLEMENTO ESPECIFICO 97.400,00
1 0300.160.150.00.01 (2388) HIRIGINTZA: GIZARTE SEGURANTZA
URBANISMO: SEGURIDAD SOCIAL 50.200,00
1 0300.160.150.00.04 (430) HIRIGINTZA: ELKARKIDETZA
HIRIGINTZA: ELKARKIDETZA 4.100,00
1 0300.130.150.00.01 (5) BRIGADA: LANGILEEN ORDAINSARIAK
BRIGADA: RETRIBUCIONES PERSONAL 35.000,00
1 0300.130.150.00.02 (11) BRIGADA: HABOROKINAK
BRIGADA: GRATIFICACIONES 3.500,00
1 0300.160.150.00.01 (6) BRIGADA: GIZARTE SEGURANTZA
BRIGADA: SEGURIDAD SOCIAL 13.000,00
1 0300.160.150.00.04 (7) BRIGADA: ELKARKIDETZA
BRIGADA: ELKARKIDETZA 1.000,00
1 0300.211.150.00.01 (742)
ERAIKINEN KONPONKETA ETA
MANTENTZEA
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS
35.000,00
1 0300.212.150.00.01 (743)
UDAL ERAIKINAK: MAKINERIA KONPON.
ETA MANT
EDIFICIOS MUNICIPALES: ARREGLO Y
MANTENIMIENTODE MAQUINARIA
4.000,00
1 0300.212.150.00.00 (2396)
ERAIKINEN KONPONKETA ETA
MANTENTZE LANAK
REPARACION Y TRABAJOS DE
MANTEIMIENTO DE EDIFICIOS
1 0300.226.150.00.99 (746)
UDAL ERAIKINAK: BESTE GASTU
EZBERDINAK
EDIFICIOS MUICIPALES: GASTOS VARIOS
1.000,00
1 0300.227.150.00.07 (562) AZTERLAN ETA EKINTZA TEKNIKOAK
ESTUDIOS Y ACCIONES TECNICAS 60.000,00
1 0300.433.150.00.01 (972) URNIETA ERAIKI S.A.RAKO EKARPENA
APORTACION A URNIETA ERAIKI S.A. 100.200,00
GUZTIRA
TOTAL 454.200,00 52.500,00
90
Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto:
UDALA U. ERAIKI
2 0200.311.150.00.01 (355) ESKATUTA EGINDAKO DOKUMENTUAK
DOCUMENTOS A INSTANCIA DE LA PARTE 500,00
2 0200.311.150.00.01 (109) BAIMENAK: ESTABLEZIMENDU
IREKITZEAK
LICENCIAS DE APERTURA
3.000,00
2 0200.312.150.00.01 (353) HIRIGINTZAKO BAIMENAK
LICENCIAS URBANÍSTICAS 10.000,00
2 0300.430.150.00.01 (2)
URNIETAKO UDALAREN EKARPEN
ARRUNTA
APORTACIÓN ORDINARIA AYUNTAMIENTO
DE URNIETA
100.200,00
GUZTIRA
TOTAL 11.500,00 94.940,00
91
Arloa / Área:
LURRALDEA
TERRITORIO
Saila / Departamento: 0300
HIRIGINTZA
Programa taldea
Grupo del programa: 151.00
Hirigintza
Urbanismo
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano
Helburuak / Objetivos:
1. Urnietako paisaia mantendu eta hobetzea
2. Gure paiasaiaren biodibertsitatea eta natura babestu eta mantentzea
1. Conservar y mejorar la calidad del paisaje urnietarra.
2. Protección y conservación de la naturaleza y biodiversidad de nuestro paisaje
Ekintzak / Acciones:
1.1. Herriko paisaiaren plan bat egitea.
1.1. Realizar el plan paisajístico del municipio.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:
UDALA
1 0300.227.151.00.01 PAISAIAREN PLANA
PLAN PAISAJISTICO 30.000,00
GUZTIRA
TOTAL 30.000,00
Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto:
UDALA
2 0300.410.151.00.01 EJ PAISAIAREN PLANA
GV PLAN PAISAJISTICO 27.000,00
GUZTIRA
TOTAL 27.000,00
92
Arloa / Área:
LURRALDEA
TERRITORIO
Saila / Departamento: 0300
HIRIGINTZA
Programa taldea
Grupo del programa: 153.20
Bide publikoen zolaketa
Pavimentación de vías públicas
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano
Helburuak / Objetivos:
3. Hiri eta landa-lurreko bide eta zoruak egoera onean mantentzea.
4. Herriko espazio publikoan Irisgarritasuna bermatzea.
3. Mantener en buen estado los caminos y suelos
urbanos y rurales.
4. Asegurar la accesibilidad en los espacios públicos del pueblo.
Ekintzak / Acciones:
1.1. Herriko eremu publikoa (espaloiak, karreterak eta plazak) egoera onean mantendu, eta behar izanez gero konponketa lanak egitea.
1.2. Landa-lurreko bideak egoera onean mantendu, eta behar izanez gero konponketa lanak egitea.
2.1. Herriko espazio publikoan irisgarritasuna bermatzeko proiektu eta obrak egitea.
2.2. Txoritagain auzoko igogailu berriaren eta San Juan plazaren arteko lotura hobetu.
2.3. Zaldundegi eremuko bidearen estutzea oinezkoentzat bidea zabaltzeko eta hobetzeko.
1.1. Mantener en buen estado la zona publica del
pueblo (aceras, carreteras y plazas), y realizar arreglos si es necesario.
1.2. Mantener en buen estado los caminos de la zona rural, y realizar arreglos si es necesario.
2.1. Realizar proyectos y obras para asegurar la accesibilidad en el espacio público del pueblo.
2.2. Mejora de la conexión entre el nuevo ascensor de Urraca y la plaza San juan y urraca Txoritagain
2.3. Estrechamiento del vial de la zona de Zaldundegi para la ampliación y mejora de los pasos para viandantes
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:
UDALA
1 0300.210.153.20.01 (567)
HIRI BIDEAK: KONPONK. MANTENUA ETA
KONTSER.
CAMINOS URBANOS: ARREGLO, MANTEN. Y
CONSERV.
44.656,00
1 0300.601.153.20.02 (1512) BIDEEN HOBEKUNTZA
MEJORA DE CAMINOS 50.000,00
1 0300.601.153.20.03 (2394) IRISGARRITASUNA
ACCESIBILIDAD 100.000,00
1 0310.210.153.20.01 (900) LANDA-BIDEEN MANTENUA 20.000,00
93
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES
1 0310.623.153.20.01 (801) LANDA BIDEAK
CAMINOS RURALES 50.000,00
GUZTIRA
TOTAL 264.656,00
94
Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto:
UDALA
2 0310.720.153.20.01 (716) GFA. LANDA BIDEENTZAKO DIRULAGUNTZA
DFG. SUBVENCIONES CAMINOS RURALES 20.000,00
GUZTIRA
TOTAL 20.000,00
95
Arloa / Área:
LURRALDEA
TERRITORIO
Saila / Departamento: 0300
HIRIGINTZA
Programa taldea
Grupo del programa: 153.30
Hiri altzariak
Mobiliario urbano
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano
Helburuak / Objetivos:
1. Hiriko altzariak egoera onean mantentzea.
2. Haur parkeak egoera onean mantentzea.
1. Mantener en buen estado el mobiliario urbano.
2. Mantener en buen estado los parques infantiles.
Ekintzak / Acciones:
1.1. Herriko altzariak egoera onean mantendu, eta behar izanez gero berriekin ordezkatzea.
2.1. Haur parkeak egoera onean mantendu eta beharrezko berrikuntzak eta eguneratzeak egitea.
2.2. Txoritagain auzoko haur parkea berriztatu
1.1. Mantener en buen estado el mobiliario urbano, y si es
necesario, reponerlo.
2.1. Mantener en buen estado los parques infantiles y realizar las renovaciones y actualizaciones necesarias.
2.2. Renovación y mejora del parque infantil del barrio de Txoritagain
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:
UDALA
1 0300.219.153.30.01 (1282) BESTE IBILGETU MATER. MANTEN.
MANT. DE OTROS INMOVILIADOS MAT. 5.000,00
1 0300.601.153.30.01 (988) HAUR PARKEAK
PARQUES INFANTILES 50.000,00
1 0300.609.153.30.01 (587) HIRI ALTZARIAK
MOBILIARIO URBANO 15.000,00
GUZTIRA
TOTAL 70.000,00
96
Arloa / Área:
LURRALDEA
TERRITORIO
Saila / Departamento: 0300
HIRIGINTZA
Programa taldea
Grupo del programa: 153.40
Zerbitzuak mantentzea
Mantenimiento de servicios
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano
Helburuak / Objetivos:
1. Udal brigadaren lanerako beharrezko tresnak mantentzea eta erostea.
1. Mantenimiento y compra de útiles necesarios para
el trabajo de la brigada municipal.
Ekintzak / Acciones:
1.1. Lan tresnak, ibilgailuak eta laneko espazioak mantentzea.
1.1. Mantenimiento de herramientas de trabajo, vehículos y espacios de trabajo.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:
UDALA
1 0300.120.153.40.00 (928) ZERBITZUAK: OINARRIZKO ORDAINSARIAK
SERVICIOS: RETRIBUCIONES BÁSICAS 42.500,00
1 0300.121.153.40.01 (1029) ZERBITZUAK: DESTINO OSAGARRIA
SERVICIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO 18.200,00
1 0300.121.153.40.02 (2470) ZERBITZUAK: BERARIAZKO OSAGARRIA
SERVICIOS: COMPLEMENTO ESPECIFICO 98.400,00
1 0300.121.153.40.04 (2397) ZERBITZUAK: HABOROKINAK
SERVICIOS: GRATIFICACIONES 7.000,00
1 0300.160.153.40.01 (2391) ZERBITZUAK: GIZARTE SEGURANTZA
SERVICIOS: SEGURIDAD SOCIAL 57.600,00
1 0300.212.153.40.02 (569) ZERBITZUAK:MAKIN KONPONK,MANTEN.KONTS
SERV. ARREGLO, MANT. CONSER MAQUINARIA 1.000,00
1 0300.160.153.40.04 (2589) ZERBITZUAK: ELKARKIDETZA
SERVICIOS: ELKARKIDETZA 1.000,00
1 0300.213.153.40.01 (570) ZERBITZUAK: IBILGAILUEN KONPON.ETA MANT.
ARREGLO Y MANT. DE VEHÍCULOS 7.000,00
1 0300.221.153.40.04 (579) ZERBITZUAK: ERREGAI ETA ERREKINEN HORN.
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 5.000,00
1 0300.221.153.40.05 (580) ZERBITZUAK: JANZKI HORNIDURA
SUMINISTRO VESTIMENTA 2.000,00
1 0300.221.153.40.11 (581) ZERBITZUAK: LANABES- ERRAMINTEN HORNIDURA
SUMINISTRO 2.000,00
97
1 0300.226.153.40.99 (589) ZERBITZUAK: BESTE GASTU EZBERDINAK
OTROS GASTOS 1.000,00
1 0300.227.153.40.01 (2447) ALONDEGI: GARBIKETA
ALHONDIGA: LIMPIEZA 2.400,00
1 0300.221.153.40.01 (2590) ALONDEGI: ARGINDAR
ALHONDIGA: ELECTRICIDAD 3.000,00
1 0300.623.153.40.04 (1918) TRESNERIA
UTILLAJE 5.000,00
GUZTIRA
TOTAL 253.100,00
98
Arloa / Área:
LURRALDEA
TERRITORIO
Saila / Departamento: 0300
HIRIGINTZA
Programa taldea
Grupo del programa: 160.00 – 166.00
Estolderia
Alcantarillado
Hondakin-uren ebakuzioa eta
tratamendua
Evacuación y tratamiento de agua
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano
Helburuak / Objetivos:
1. Hiriko estolderia egoera onean mantentzea.
2. Isurtzen denaren kalitatea aproposa izatea.
1. Mantener en buena situación el alcantarillado
del pueblo.
2. Que la calidad del vertido sea de buena calidad.
Ekintzak / Acciones:
1.1. Hiriko estolderia egoera onean mantentzeko
beharrezkoak diren obra eta berrikuntzak egitea.
2.1. Sistema unitarioa dagoen eremuetan separatiboa
egitea.
2.2. Errekastoetara isurtzen dena, pixkanaka euri ura
bakarrik izateko beharrezkoak diren lanak
burutzea.
2.3. Ergoien poligonoko estolderia sarea berriztatu.
1.1. Realizar las obras y renovaciones necesarias para
mantener en buena situación el alcantarillado del
pueblo.
2.1. Realizar un sistema separativo en las zonas donde es
unitario.
2.2. Realizar los trabajos necesarios para que lo que se
vierta a los arroyuelos, poco a poco sólo sean aguas
pluviales.
2.3. Mejora en la red de saneamiento del polígono
Ergoien
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:
UDALA
1 0300.210.160.00.01 (2509) ESTOLDERIA: MANTENUA ETA KONPONKETAK
ALCANTARILLADO: MANTENIMIENTO Y ARREGLOS 10.000,00
1 0300.221.160.00.02 (2399) ESTOLDERIA
ALCANTARILLADO 197.000,00
1 0300.721.160.00.01 ESTOLDERIA
ALCANTARILLADO 170.000,00
1 0300.601.160.00.01 (2469) ESTOLDERIA
ALCANTARILLADO 25.000,00
1 0300.221.166.00.02 (2401) URAREN ARAZKETA
DEPURACIÓN DEL AGUA 162.000,00
1 0300.226.166.00.01 (829) ISURKI KANONAK
CÁNON DE VERTIDO 2.200,00
GUZTIRA 566.200,00
99
TOTAL
100
Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto:
UDALA
2 0300.310.160.00.02 (108) ESTOLDERIA
ALCANTARILLADO 540.000,00
2 0300.360.160.00.02 ESTOLDERIA
ALCANTARILLADO 153.000,00
GUZTIRA
TOTAL 693.000,00
101
Arloa / Área:
LURRALDEA
TERRITORIO
Saila / Departamento: 0300
HIRIGINTZA
Programa taldea
Grupo del programa: 161.00
Edateko uraren etxez etxeko
hornikuntza
Abastecimiento domiciliario de agua
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano
Helburuak / Objetivos:
1. Ur hornidura bermatzeko instalakuntzak egoera onean mantentzea.
1. Mantener en buena situación las instalaciones para asegurar el abastecimiento de agua.
Ekintzak / Acciones:
1.1. Uraren kalitatea eta hornidura aproposa bermatzeko
instalakuntzak (hodiak, ur-deposituak, etab.) egoera
onean mantentzeko beharrezkoak diren obra eta
berrikuntzak egitea.
1.2. Ur jarioak aurkitu eta konpontzea.
1.3. Etxeetako irakurketak errazteko kontagailu eta
irakurketa moduluak eguneratuta mantentzea.
1.1. Realizar las obras y reformas necesarias para
mantener en buena situación las instalaciones para
asegurar la calidad del agua y el adecuado
abastecimiento (tubos, depósitos de agua, etc.).
1.2. Encontrar y reparar escapes de agua.
1.3. Mantener actualizados los contadores y los módulos
de lectura para facilitar las lecturas de en los
domicilios.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:
UDALA
1 0300.210.161.00.01 (608)
UR-ESTOLD.: INST. KONP., MANT. ETA KONTS.
AGUA ACANT.: INSTALACION, ARREGLO,
MANTENIMIENTO Y CONSUMO
30.000,00
1 0300.221.161.00.01 (612) UR ETA ESTOLDERIA: ARGINDAR HORNIDURA
AGUA Y ACANT.: ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD 45.000,00
1 0300.221.161.00.02 (611) URA HORNIDURA
ABASTECIMIENTO DE AGUA 300.000,00
1 0300.221.161.00.03 (1911) EUSKAL UR AGENTZIA: KANONA
AGENCIA VASCA AGUA: CANON 500,00
1 0300.601.161.00.01 (1119) URAK
AGUAS 80.000,00
GUZTIRA
TOTAL 455.500,00
102
Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto:
UDALA
2 0300.310.161.00.09 (107) URA HORNITZEA
SUMINISTRO DE AGUA 1.265.000,00
GUZTIRA
TOTAL 1.265.000,00
103
Arloa / Área:
LURRALDEA
TERRITORIO
Saila / Departamento: 0300
HIRIGINTZA
Programa taldea
Grupo del programa: 162.10 - 162.30
Hondakinak batu, kudeatu eta tratatzea
Recogida, gestión y tratamiento
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano
Helburuak / Objetivos:
1. Gaikako bilketa eta garraioa, mota guztietako hiri
hondakin solidoak tratatu edota deusezteko.
1. Recogida selectiva y transporte para su tratamiento y/o eliminación de todo tipo de residuos sólidos urbanos.
Ekintzak / Acciones:
1.1. Herritarrek sortutako hondakinak gaika sailkatzeko
bideak erraztea.
1.2. San Marcosek adostutako neurriak inplementatzea
gaikako bilketa gaietan.
1.3. Merkatariaren informazioa hobetu hiri hondakin
solidoen kudeaketari dagokionez.
1.4. Hiri hondakin solidoen bilketa zerbitzua hobetu landa
eremuan.
1.1. Facilitar el depósito selectivo de residuos
generados por los ciudadanos.
1.2. Implementar las medidas acordadas por San
Marcos en materia de recogida selectiva.
1.3. Mejorar la información del comerciante para la
gestión de los residuos sólidos urbanos.
1.4. Mejorar el servicio de recogida de residuos sólidos
urbanos en el entorno rural.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:
UDALA
1 0300.227.162.10.01 (2400) SAN MARKOS: BILKETA
SAN MARKOS: RECOGIDA 91.000,00
1 0300.227.162.10.02 (617) KONTRATUA: ZABOR BILKETA
CONTRATO: REGIDA DE BASURAS 55.000,00
1 0300.609.162.10.04 (1381) ZABOR EDUKIONTZIAK
CONTENEDORES DE BASURA 5.000,00
1 0300.227.162.10.99 (2456) ZABOR BILKETA POLTSAK
BOLSAS DE RECOGIDA DE BASURA 18.000,00
1 0300.227.162.30.01 (616) SAN MARKOS: TRATAMENDUA
SAN MARKOS: TRATAMIENTO 270.000,00
GUZTIRA
TOTAL 439.000,00
104
Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto:
UDALA
2 0300.310.162.10.01 (104) ZABOR BILKETA
RECOGIDA DE BASURAS 326.000,00
GUZTIRA
TOTAL 326.000,00
105
Arloa / Área:
LURRALDEA
TERRITORIO
Saila / Departamento: 0300
HIRIGINTZA
Programa taldea
Grupo del programa: 163.00 - 311.00
Bideak garbitzea
Limpieza viaria
Osasungarritasun publikoaren babesa
Protección de la salubridad pública
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano
Helburuak / Objetivos:
1. Espazio publikoa garbiketa egoera onean mantendu.
2. Osasungarritasun publikoa babestu.
1. Mantener el espacio público en adecuadas
condiciones de limpieza.
2. Protección de la salubridad pública.
Ekintzak / Acciones:
1. Espazio publikoak (kaleak, parkeak, zelaiak, industria
poligonoak...) garbiketa eta osasungarritasun baldintza
egokitan mantendu.
1. Mantener el espacio público (calles, parques,
jardines, polígonos industriales…) en adecuadas
condiciones de limpieza y salubridad.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:
UDALA
1 0300.227.163.00.01 (615) KONTRATUA: KALE GARBIKETA
CONTRATO: LIMPIEZA DE CALLES 354.100,00
1 0300.227.311.00.05 (576) ANIMALIAK JASOTZEA
RECOGIDA DE ANIMALES 9.000,00
1 0300.227.311.00.99 (574) ARRATOI-HILTZE ZERBITZUA
SERVICIO DE DESRATIZACIÓN 6.500,00
GUZTIRA
TOTAL 369.600,00
106
Arloa / Área:
LURRALDEA
TERRITORIO
Saila / Departamento: 0300
HIRIGINTZA
Programa taldea
Grupo del programa: 164.00
Hilerria eta hileta-zerbitzuak
Cementerio y servicios funerarios
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano
Helburuak / Objetivos:
1. Hilerriaren mantenua.
2. Hilerriko lurperatzeak eta hobitik ateratzeak kudeatu.
3. Hilerriaren erabilera hobetzeko inbertsioak egin.
1. Mantenimiento del cementerio.
2. Gestión de las inhumaciones y exhumaciones del cementerio.
3. Realización de inversiones para mejorar el uso del cementerio.
Ekintzak / Acciones:
1.1. Hilerria baldintza onetan mantendu apainketa,
garbiketa eta osasungarritasunari dagokionez.
2.1. Hilobiratzea, hilobitik ateratzera eta berriz
hilobiratzea; hilerriaren mantenua eta kontserbazioa,
eta informazio eskariak artatu eta kudeaketa
administratiboa egin.
3.1. Horma-hilobien iragazgaizpena berriztatu,
“depositua”ren barrukaldea erabilera berrietara
egokitu, inguruko paretaren goialdea berritu, goiko
pabiloiaren teilatua berritu
1.1. Mantener el cementerio en adecuadas condiciones
de ornato, limpieza y salubridad.
2.1. Inhumación, exhumación y re inhumación;
mantenimiento y conservación del cementerio así
como la atención de las solicitudes de información,
y tramitación administrativa.
3.1. Renovación de impermeabilizaciones de nichos,
adecuación del interior del “depósito” a nuevos
usos, renovación de la coronación del muro
perimetral, renovación cubierta pabellón superior..
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:
UDALA
1 0300.211.164.00.01 (618) HILERRIA: KONPONKETA ETA MANTENUA
CEMENTERIO: ARREGLO Y MANTENIMIENTO 1.000,00
1 0300.221.164.00.01 (619) HILERRIA: ARGINDAR HORNIDURA
CEMENTERIO: SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 1.000,00
1 0300.227.164.00.01 (1826) KANPO KONTRATAZIOA
CONTRATACIÓN EXTERNA 17.400,00
1.0300.620.164.00.00 (2467) HILERRIA
CEMENTERIO 20.000,00
GUZTIRA
TOTAL 39.400,00
107
Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto:
UDALA
2 0300.164.00.03 (105) HILHERRIA
CEMENTERIO MUNICIPAL 4.000,00
GUZTIRA
TOTAL 4.000,00
108
Arloa / Área:
LURRALDEA
TERRITORIO
Saila / Departamento: 0300
HIRIGINTZA
Programa taldea
Grupo del programa: 165.00
Kale-argiteria
Alumbrado público
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano
Helburuak / Objetivos:
1. Udalerriari espazio publikoaren argiztapen baldintza egokia ematea, bertako instalazioak mantenduz, kontserbatuz eta hobetuz.
1. Dotar al municipio de adecuadas condiciones de iluminación del espacio público, manteniendo, conservando y mejorando sus instalaciones.
Ekintzak / Acciones:
1.1. Espazio publikoaren argiztapenaren instalazioa mantendu eta kontserbatu.
1.2. Instalazioaren ikuskaritza energetikoaren ondorioetatik abiatuz, argindar kuadroetan aldaketak egin.
1.3. . Instalazioaren ikuskaritza energetikoaren ondorioetatik abiatuz, Langarda auzoko argiterian aldaketak egin LED sistema ezarriz
1.1. Mantener y conservar la instalación de alumbrado del espacio público.
1.2. A partir de las conclusiones de la auditoría energética de la instalación, realizar las OCAS de los cuadros eléctricos.
1.3. A partir de las conclusiones de la auditoría energética de la instalación, sustitución de la iluminanción actual en el barrio de Langarda por iluminación LED.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:
UDALA
1 0300.210.165.00.01 (592) ARGIZTAPEN PUBL.: KONP., MANT. ETA KONTS.
ILUMINACIÓN PÚBLICA: ARREGLO, MANT. ETA CONS. 20.000,00
1 0300.221.165.00.01 (601) ARGIZTAPEN PUBLIKOA: ARGINDAR HORNIDURA
ILUMINACIÓN PÚBLICA: SUMINISTRO ELÉCTRICO 118.000,00
1 0300.221.165.00.99 (582) GABONETAKO APAINGARRIAK
ADORNOS NAVIDEÑOS 5.000,00
1 0300.601.165.00.02 (1295) HERRIKO ARGITERIA
ALUMBRADO PÚBLICO 80.000,00
GUZTIRA
TOTAL 223.000,00
109
Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto:
UDALA
EJ ARGITERIA 20.000,00
GUZTIRA
TOTAL 20.000,00
110
Arloa / Área:
LURRALDEA
TERRITORIO
Saila / Departamento: 0300
HIRIGINTZA
Programa taldea
Grupo del programa: 170.00
Ingurumenaren administrazio
orokorra
Administración general del medio
ambiente
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano
Helburuak / Objetivos:
1. Ingurumenaren aldeko errespetua bultzatu.
1. Incentivar el respeto por el medio ambiente.
Ekintzak / Acciones:
1.1. Eskola Agenda 21en barruko programak gauzatu.
1.2. Hiri hondakin solidoen kudeaketa gaietan sentsibilizazio programa hobetu eta indartu.
1.1. Ejecutar los programas dentro de la Agenda 21 escolar.
1.2. Mejorar y fortalecer el programa de sensibilización en materia de gestión de residuos sólidos urbanos.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:
UDALA
1 0300.226.170.00.00 (2119) AGENDA 21
AGENDA 21 27.000,00
GUZTIRA
TOTAL 27.000,00
111
Arloa / Área:
LURRALDEA
TERRITORIO
Saila / Departamento: 0300
HIRIGINTZA
Programa taldea
Grupo del programa: 170.10
Baratza ekologikoak
Huertas ecológicas
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano
Helburuak / Objetivos:
1. Irizpide ekologikoaren araberako
autokontsumorako baratzezaintzaren kultura
bultzatu nahi da.
1. Se trata de impulsar la cultura de la horticultura de
autoconsumo con criterio ecológico.
Ekintzak / Acciones:
1. Ekogunearekin baratzen kudeaketan lagundu. 1. Ayudar en la gestión de las huertas a través de Ecogune.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:
UDALA
1 0300.227.170.10.00 (2453) BARATZA EKOLOGIKOAK
HUERTAS ECOLÓGICAS 4.800,00
GUZTIRA
TOTAL 4.800,00
Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto:
UDALA
2 0300.399.170.00.01 BARATZA EKOLOGIKOAK
HUERTAS ECOLÓGICAS 2.200,00
GUZTIRA
TOTAL 2.200,00
112
Arloa / Área:
LURRALDEA
TERRITORIO
Saila / Departamento: 0300
HIRIGINTZA
Programa taldea
Grupo del programa: 171.00
Parkeak eta lorategiak
Parques y jardines
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano
Helburuak / Objetivos:
1. Zelaiak zainduta eta garbiketa baldintza egokietan mantendu.
1. Mantener los jardines cuidados y en adecuadas
condiciones de limpieza.
Ekintzak / Acciones:
1.1. Azpikontratatuko enpresari parke eta zelaien mantenu kontratua eguneratuta mantendu. Era berean lan hauek egingo ditu: aldizkako kimaketak, zelaiak moztu, landaketak, espezie gaixoen tratamendua, etab.
1.2. Gaur egungo biribilguneak edertu.
1.1. Mantener actualizado el contrato de
mantenimiento de parques y jardines a la empresa subcontratada, que a su vez se encargará de la realización de podas periódicas, cortes de césped, plantaciones, tratamiento de especies enfermas, etc.
1.2. Embellecer las rotondas existentes.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:
UDALA
1 0300.226.171.00.99 (895) BESTE GASTU EZBERDI-LANDAR. EROSI
OTROS GASTOS COMPRAR FLORES 10.000,00
1 0300.227.171.00.01 (607)
MANTENU KONTRATOA: PARKE ETA LORATEGIAK
CONTRATO DE MANTENIMIENTO: PARQUES Y
JARDINES
172.000,00
GUZTIRA
TOTAL 182.000,00
113
Arloa / Área:
LURRALDEA
TERRITORIO
Saila / Departamento: 0300
HIRIGINTZA
Programa taldea
Grupo del programa: 172.00
Ingurumenaren babesa eta
hobekuntzak
Protección y mejora del medio ambiente
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano
Helburuak / Objetivos:
1. Parke megalitikoaren mantenua.
2. Mendiak garbi mantentzea.
1. Parke megalitikoaren mantenua.
2. Mantener los montes en adecuadas condiciones de limpieza.
Ekintzak / Acciones:
1.1. Adarramendi eta Usabelartza mendietako larreen zaintza eta hobekuntzak egiteko materiala gestionatu eta erraztea.
1.2. Oinezko bideen eta landa-lurreko ondarea seinalizatzea.
1.1. Gestionar y facilitar el material para el cuidado y las
mejoras de los montes Adarramendi y Usabelartza.
1.2. Señalizar los caminos peatonales y el patrimonio de
la zona rural.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:
UDALA
1 0310.227.172.00.01 (2454) MENDIEN GARBIKETA
LIMPIEZA DE MONTES 6.000,00
GUZTIRA
TOTAL 6.000,00
114
Arloa / Área:
HERRITARGOA
CIUDADANIA
Saila / Departamento: 0600
GIZARTEKINTZA
Programa taldea
Grupo del programa: 230.00
Gizarte zerbitzuen arloko
administrazio orokorra
Administración general de servicios
sociales
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Mikel Pagola / Ixiar Olazabal
Helburuak / Objetivos:
1. Gizarte Babesaren Sistemak dituen zerbitzu/baliabideen informaziora eskuratzeko edota orientaziorako arreta bermatu.
1. Garantizar la atención a la Ciudadanía para acceder a la información y/o orientación hacia los servicios/recursos del Sistema de Protección Social.
Ekintzak / Acciones:
1.1 Gizarte baliabide eta gizarte babesaren alorrean
informazioa, balorazioa eta orientazioa.
1.2 Foru Aldundiak eskaintzen dituen Prestazio,
Programa, zerbitzu hauetarako izapideak
gauzatzen ditugu:
1.2.1. Menpekotasunaren balorazioa MP.
1.2.2. Zerbitzuetara bideratzeko RAI balorazioa.
1.2.3. Diskapazitateko balorazioa.
1.2.4. Zentruak eta zerbitzu residentzialak: adineko
pertsonak, diskapazitatea duten pertsonak.
Osasun mentala duten pertsonak, gizarte
bazterketa larria duten pertsonak, adingabeen
zentruak, tailer okupazionalak…
1.2.5. Laguntza tekniko eta ekonomikoak: laguntza
teknikoak edo laguntzeko produktuak,
laguntza ekonomikoak sendian arloan,
bizitza independienterako programa..etc.
1.2.6. Aldi baterako prestazio ekonomikoak:
FIZPE;LPPE; ZLPE; KGP.
1.2.7. Indarkeria matxistaren emakume biktimei
babesa: harrera zentroa, asistentzia sozio-
juridikoa, atentzio psikologikoa,
urgentzietako zerbitzua etabar.
1.2.8. Familia ugarien liburua
1.1. Información, valoración y orientación en materia
de recursos sociales y protección social.
1.2. Realizamos trámites para las prestaciones,
programas y servicios que ofrece la Diputación
Foral:
1.2.1. Valoración de Dependencia BVD.
1.2.2. Valoración RAI de orientación a recursos.
1.2.3. Valoración de discapacidad.
1.2.4. Servicios residenciales y centros: personas
mayores, personas con discapacidad, personas
con trastorno mental, personas con exclusión
social grave, centros de infancia, talleres
ocupacionales…
1.2.5. Ayudas económicas y ayudas técnicas:
ayudas técnicas o productos de apoyo, ayuda
económica para sendian, programa de vida
independiente….
1.2.6. Prestaciones económicas periódicas: PECE,
PEAP, PEVS, PNC...
1.2.7. Protección a la mujer víctima de violencia
machista: acogida en centro, asistencia socio-
jurídica, atención psicológica, servicio de
urgencias.
1.2.8. Libro de familia numerosa.
115
1.3 Eusko Jaurlaritzak eskeintzen dituen Prestazio,
Programa, zerbitzu hauetarako izapideak
gauzatzen ditugu:
1.3.1. Etxebide. Etxebizitzarako esleipen zuzeneko
eskaerak bideratu.
1.3.2. Teleasistentzia zerbitzurako izapideak.
1.3.3. Genero Indarkeriko Laguntza ekonomikoak.
1.4 Imsersoko bidaietarako eskaerak bideratu.
1.3. Realizamos trámites para estas prestaciones,
programas y servicios que ofrece la Diputación
Foral:
1.3.1. Etxebide. Tramitar solicitudes para
adjudicación directa de vivienda.
1.3.2. Trámites para el servicio de tele asistencia.
1.3.3. Ayudas económicas para la violencia de
género.
1.4. Tramitar solicitudes para los viajes del Imserso.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:
UDALA
1 0300.227.230.00.01 (2451) GIZARTEKINTZA: GARBIKETA
ACCION SOCIAL: LIMPIEZA 2.300,00
1 0600.120.230.00.00 (932) GIZARTE ZERB: OINARRIZKO ORDAINSARIAK
ACCIÓN SOCIAL: RETRIBUCIONES BÁSICAS 58.000,00
1 0600.121.230.00.01 (1035) GIZARTE ZERB: DESTINO OSAGARRIA
ACCIÓN SOCIAL: COMPLEMENTO DESTINO 24.800,00
1 0600.121.230.00.02 (2474) GIZARTE ZERB: BERARIAZKO OSAGARRIA
ACCIÓN SOCIAL: COMPLEMENTO ESPECÍFICO 79.100,00
1 0600.160.230.00.01 (2390) GIZARTE ZERB: GIZARTE SEGURANTZA
ACCIÓN SOCIAL: SEGURIDAD SOCIAL 45.000,00
1 0600.160.230.00.04 (463) GIZARTE ZERB: ELKARKIDETZA
ACCIÓN SOCIAL: ELKARKIDETZA 2.900,00
1 0600.230.230.00.01 (701) GIZARTEKINTZA: DIETAK ETA IBILBIDE GASTUAK
ACCIÓN SOCIAL: DIETAS Y GASTOS DE TRANSPORTE 150,00
1 0600.227.230.00.00 AHOLKULARITZA
ASESORAMIENTO 70.000,00
1 0220.222.230.00.01 (2593) GIZARTEKINTZA TELEFONO 1.100,00
116
TELEFONO ACCION SOCIAL
GUZTIRA
TOTAL 283.350,00
117
Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto:
UDALA
2 0600.420.230.00.02 ZERBITZUEN KARTA
CARTA DE SERVICIOS 21.500,00
GUZTIRA
TOTAL 26.500,00
118
Arloa / Área:
HERRITARGOA
CIUDADANIA
Saila / Departamento: 0600
GIZARTEKINTZA
Programa taldea
Grupo del programa: 230.20
Lankidetza eta garapenerako laguntza
Cooperación y ayuda al desarrollo
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Mikel Pagola / Ixiar Olazabal
Helburuak / Objetivos:
1. Udalak aurrera daramatzan elkartasun ekintzak
mantendu, garapen bidean dauden herriei laguntza
bideratuz.
2. Gizarte Ekintzaren arloko elkarteekin harremana
sustatu eta laguntza ekonomikoak luzatu.
1. Mantener las actividades solidarias que el
Ayuntamiento lleva a cabo, destinando ayuda a los
países en desarrollo.
2. Impulsar la relación con las asociaciones del ámbito de
la acción social y ofrecer ayudas económicas.
Ekintzak / Acciones:
1.1. Euskal Fondoarekin Hitzarmena mantendu.
1.2. Herriko elkarteekin hitzarmenak mantendu: Misioen
Batzordea, Gazteak eta Garapena eta Perurekin.
1.3. Gerra edo larrialdi egoeran aurkitzen diren
herrialdeei lagundu: SAHARA.
1.4. Emergentzi humanitarioko deialdiei laguntza
ekonomikoak luzatu Gurutze Gorriaren
hitzarmenaren bitartez.
2.1. Lurraldean diharduten elkarteei zuzendutako diru-
laguntzatarako araudia eguneratu.
2.2. Herriko Elkarteekin sinatutako hitzarmenetako
edukiak garatzeko laguntza ekonomikoak.
1.1. Mantener el Convenio con Euskal Fondoa.
1.2. Mantener convenios con las asociaciones del
municipio: Comisión de misiones, Jóvenes y
Desarrollo y con Peru.
1.3. Ayudar a pueblos que se encuentran en guerra o en
situación de emergencia: SAHARA.
1.4. Destinar ayudas económicas para emergencias
humanitarias a través del convenio firmado con Cruz
Roja.
2.1. Actualizar la normativa para las ayudas económicas
destinadas a las asociaciones que trabajan en el
territorio.
2.2. Ayudas económicas para el desarrollo de los
contenidos de los convenios firmados con las
asociaciones del municipio.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:
UDALA
1 0600.226.230.20.01 (1528) OPORRAK PAKEAN GASTUAK
VACACIONES EN PAZ GASTOS 400,00
1 0600.226.230.20.02 (2404) SENTSIBILIZAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA
SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN 0
1 0600.481.230.20.00 (2403) LARRIALDI HUMANITARIOA
EMERGENCIA HUMANITARIA 3.000,00
1 0600.481.230.20.01 (1377) OPORRAK BAKEAN
VACACIONES EN PAZ 2.000,00
119
1 0600.481.230.20.02 (881) ODOL EMAILEEN ELKARTEA
ASOCIACION DONANTES DE SANGRE 1.300,00
1 0600.481.230.20.04 (2421) MISIOETAKO BATZORDEA
COMISION DE MISIONES 9.000,00
1 0600.481.230.20.06 (559)
DIRU-LAGUNTZA: GIZARTE-EKINTZAKO
ELKARTEEI
AYUDA ECONÓMICA A ASOCIACIONES DE ACCIÓN
SOCIAL
8.000,00
1 0600.481.230.20.07 (920) EUSKAL FONDOA
FONDO VASCO 34.090,00
1 0600.481.230.20.06 (2534) PERUREKIN ELKARTEA
ASOCIACION PERUREKIN 1.000,00
GUZTIRA
TOTAL 58.790,00
120
Arloa / Área:
HERRITARGOA
CIUDADANIA
Saila / Departamento: 0600
GIZARTEKINTZA
Programa taldea
Grupo del programa: 231.10
Etxez etxeko laguntza
Servicio de ayuda a domicilio
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Mikel Pagola / Ixiar Olazabal
Helburuak / Objetivos:
1. Beren kabuz moldatzeko edo familia-nukleoa osorik mantentzeko zailtasunak dituzten familientzat edo pertsonentzat da. Helburua da haien ongizate fisiko, psikiko eta/edo soziala berrezartzea, prebentzio, laguntza eta/edo errehabilitazio programa banakako baten bidez, eta, hala, haien bizi-kalitatea hobetzen laguntzea, haien familia eta ingurunetik atera gabe.
1. Es para familias o personas que tienen
dificultades para desenvolverse por sí mismos o mantener completo el núcleo familiar. El objetivo es reponer su bienestar físico, psíquico y/o social, mediante ayuda o un programa de rehabilitación personalizado, y de esa forma, ayudar a mejorar su calidad de vida, sin alejarse de su familia y entorno.
Ekintzak / Acciones:
Zerbitzua urtean zehar herritarrei eskaini eta
dagokion jarraipena burutu bere garapen
egokirako
1. Ofrecer durante todo el año el servicio a la
ciudadanía y realizar el seguimiento para el adecuado desarrollo del mismo
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:
UDALA
1 0600.227.231.10.99 (654) ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA
AYUDA A DOMICILIO 170.000,00
GUZTIRA
TOTAL 170.000,00
Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto:
UDALA
2 0600.420.231.10.02 (193) G.F.A.- ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA
D.F.G.- AYUDA A DOMICILIO 100.000,00
2 0600.310.231.10.15 (131) ETXEZ-ETXEKO LAGUNTZA
AYUDA A DOMICILIO 23.000,00
GUZTIRA
TOTAL 151.700,00
121
Arloa / Área:
HERRITARGOA
CIUDADANIA
Saila / Departamento: 0600
GIZARTEKINTZA
Programa taldea
Grupo del programa: 231.30
GLL
AES
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Mikel Pagola / Ixiar Olazabal
Helburuak / Objetivos:
1. Ekonomia eta dirulaguntza-izaerako prestazioak dira, gizarte kanporatze egoerei aurre hartu, saihestu edo leuntzeko beharrezkoak diren ohiko edo ez ohiko izaerako gastu espezifikoei aurre egiteko nahikoa ez diren baliabideak dituzten pertsonei zuzendutakoak.
1. Son prestaciones de carácter económico y de
ayuda económica, para hacer frente a los gastos específicos corrientes o especiales necesarios para hacer frente, evitar o suavizar situaciones de expulsión social.
Ekintzak / Acciones:
1. Dirulaguntza urtean zehar eskaini ahal izatea herritarrei.
1. Poder ofrecer a la ciudadanía ayuda económica
durante el año.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:
UDALA
1 0600.481.231.30.00 (546) GIZARTE LARRIALDI LAGUNTZAK
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL 65.000,00
GUZTIRA
TOTAL 65.000,00
Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto:
UDALA
2 0600.410.231.30.03 (274) E.J.- GIZARTE LARRIALDIETARKO LAGUNTZA
G.V.- AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL 45.000,00
GUZTIRA
TOTAL 45.000,00
122
Arloa / Área:
HERRITARGOA
CIUDADANIA
Saila / Departamento: 0600
GIZARTEKINTZA
Programa taldea
Grupo del programa: 231.40 -231.60 -
337.10
Apartamentu tutelatuak
Apartamentos tutelados
Adinekoak
Personas Mayores
Zahar Etxea
Hogar del Jubilado
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Mikel Pagola / Ixiar Olazabal
Helburuak / Objetivos:
1. Pertsona nagusien oinarrizko beharrak bermatzea, hala nola, alojamendua, mantenua eta superbisioa, pisu aukera honen bitartez, elkarbizitza gizarte-ingurune normalizatu batean egiten lagunduz.
2. 2.Menpekotasun arriskua duten edo eta menpekotasun arina duten adineko pertsonei eguneko arretarako udal zerbitzua eskeini.
3. 3.Menpekotasuna duten senide zaindariei laguntza talderako zerbitzua martxan jarri.
4. 4.Adineko pertsonen bizi-kalitatea sendotu, bere autonomia eta gizarte partehartzea sustatuz garraio egokituaren bitartez eta Denda Berri elkartearekin lankidetzan
1. Asegurar las necesidades básicas de las
personas mayores, es decir, el alojamiento, la manutención y supervisión, mediante esta oferta de pisos, ayudando a que la convivencia se haga en un entorno social normalizado.
2. Ofrecer el servicio municipal de atención diurna para personas mayores en riesgo de dependencia o dependencia leve.
3. Poner en marcha un servicio de apoyo para personas cuidadoras de personas dependientes.
4. Fortalecer la calidad de vida de las personas mayores, fomentando su autonomía y su participación social con la utilización de transporte adaptado así como en colaboración con la asociación Denda Berri
Ekintzak / Acciones:
1.1. Garraio egokituaren zerbitzua eskaini, Bidez Bide eta Atera, horrela bai nekazal bai hiri ingurunearen beharrei erantzunez.
1.2. Zehartze aktiboa sustatzen duten jarduera lerroak aurrera eraman.
1.3. Denda Berri Elkartearekin elkarlanerako hitzarmena aurrera eraman.
1.4. Adineko pertsonen beharrak ezagutzeko herriko diagnostikoa burutu.
1.1. Ofrecer el Servicio de Transporte Adaptado,
Bidez Bide y Atera, respondiendo de este modo a necesidades tanto del entorno rural como del urbano.
1.2. Llevar a cabo las líneas de actuación que promuevan el envejecimiento activo.
1.3. Llevar a cabo el convenio de colaboración con la Asociación Denda Berri.
1.4. Llevar a cabo el diagnostico para conocer las necesidades de las personas mayores.
1.5. Ofrecer servicios a los cuidadores con
123
1.5. Menpekotasuna duten zaindariei zerbitzuak eskaini.
1.6. Pisu babestuaren ekipamenduaren zerbitzua eskaintzen jarraitzea.
dependencia.
1.6. Continuar ofreciendo el servicio del equipamiento del piso protegido.
124
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:
UDALA
1 0220.222.231.40.01 (631) PISU BABESTUA: TELEFONO-KOMUNIKAZIOAK
PISO PROTEGIDO COMUNICACIONES TELEFÓNICAS 700,00
1 0300.212.231.40.99 (630)
BABES-ETXEKO MANTEN. ETA KONPONKETAK
MANTENIMIENTO Y ARREGLOS DE LA CASA DE
PROTECCIÓN
3.000,00
1 0300.221.231.40.01 (632) PISU BABESTUA: ARGINDAR HORNIDURA
PISO PROTEGIDO: SUMINISTRO DE ENERGIA 6.500,00
1 0300.221.231.40.03 (640) PISU BABESTUA: GAS HORNIDURA
PISO PROTEGIDO: SUMINISTRO DE GAS 4.700,00
0300.221.231.40.06 (642) PISU BABESTUA: ELIKADURA GASTUAK
PISO PROTEGIDO: GASTOS DE ALIMENTACION 9.000,00
1 0600.227.231.40.01 (978) PISU BABESTUA: ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA
PISO PROTEGIDO AYUDA A DOMICILIO 15.000,00
1 0600.212.231.60.01 (898) TELEALARMA
TELEALARMA 100,00
1 0600.227.231.60.00 (2405) BIDEZ- BIDE
BIDEZ - BIDE 4.200,00
1 0600.227.231.60.01 (2406) ETXETIK ATERATZEN LAGUNTZEKO ZERB
AYUDA PARA SALIR DE CASA 16.000,00
1 0600.227.231.60.03 (2531) ADINEKO PERTSONEN DIAGNOSTIKOA
DIAGNOSTICO PERSONAS DE 3 EDAD 12.000,00
1 0600.227.231.60.04 (2532) MENP. ZAINDARIEI ZERBITZUAK
SERVICIO A CUIDADORES DE DEPENDIENTES 3.000,00
1 0600.227.231.60.05 EGUNEKO ARRETA ZERBITZUA
SERVICIO DE ACOGIDA DIURNA 21.000,00
1 0600.227.231.60.02 (2136) 3 ETA 4 ADINERAKO PLANA
PLAN PARA LA 3º Y 4º EDAD 2.000,00
1 0220.222.337.10.01 (671) JUBILATU ETXEA: TELEFONO-KOMUNIKAZIOAK
HOGAR DEL JUBILADO: TELEFONO- COMUNICACIÓN 1.500,00
1 0300.211.337.10.01 (665) JUBILATU ETXEA: KONPON MANT. ETA KONTS.
HOGAR DEL JUBILADO: MANTENIMIENTO Y CONST. 3.000,00
1 0300.212.337.10.01 (668) JUBILATU ETX: INST. KONPON. MANT. ETA KONTS.
HOGAR DEL JUBILADO: MANT. Y CONST
INSTALACIÓN
3.000,00
1 0300.221.337.10.01 (673) JUBILATU ETXEA: ARGINDAR HORNIDURA
HOGAR DEL JUBILADO: PROVISIÓN DE LUZ 9.000,00
1 0300.221.337.10.03 (692) JUBILATU ETXEA: GAS HORNIDURA
HOGAR DEL JUBILADO: PROVISIÓN DE GAS 6.000,00
125
1 0300.227.337.10.01 (700) JUBILATU ETXEA: GARBIKETA
HOGAR DEL JUBILADO: LIMPIEZA 11.600,00
1 0300.623.337.10.01 (1012) JUBILATU ETXEA: HOBEKUNTZA
HOGAR DEL JUBILADO: MEJORAS 11.000,00
1 0600.481.337.10.02 (566) ZAHAR ETXEA
HOGAR DEL JUBILADO 21.000,00
GUZTIRA
TOTAL 163.300,00
Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto:
UDALA
2 0600.310.231.40.12 (132) BABESTUTAKO ETXEBIZITZAK EKARPENAK
APORTACIONES VIVIENDAS PROTEGIDAS 13.000,00
2 0600.310.231.60.17 EGUNEKO ARRETA ZERBITZUA
SERVICIO DE ACOGIDA DIURNA 2.500,00
GUZTIRA
TOTAL 15.500,00
126
Arloa / Área:
HERRITARGOA
CIUDADANIA
Saila / Departamento: 0600
GIZARTEKINTZA
Programa taldea
Grupo del programa: 231.50
Genero berdintasunaren sustapena
Promoción de la igualdad de género
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Mikel Pagola / Ixiar Olazabal
Helburuak / Objetivos:
1. Urnietako, Emakume eta Gizonen arteko II. Berdintasun Plana garatzea.
Planak Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
otsailaren 18ko 4/2005 Legea, 4/2005 legea, martxoak
22ko 3/2007 lege organikoa, II Foru Plana eta EAEko VI
Plana, hartzen ditu erreferentzia gisa, tokiko
administrazioari dagozkion eskumenen zehaztapenak
barneratzen dituelarik.
1. Desarrollar el II. Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Urnieta.
El Plan tiene como referencias la ley 4/2005 del 18 de
febrero para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la ley
4/2005, la ley orgánica3/2007 de 22 de marzo, el II Plan
Foral, y el VI Plan de la CAV, e incorpora y concreta las
competencias atribuidas a la Administración local en la
materia.
Ekintzak / Acciones:
Lau atalen inguruan egituratu da plana:
1. Gobernantza:
11 helburu estrategikoekin, 16 neurri zehatz eta
dagozkion ekintzekin.
2. Eskuhartzeko Ardatzak:
2.1. Emakumeen ahalduntzea: 3 helburu
estrategikoekin eta 6 neurri zehatz dagozkion
ekintzekin.
2.3. Bizitzaren jasangarritasuna: 3 helburu
estrategikokin eta 5 neurri zehatz bere ekintzekin.
2.4. Emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko bizitzak: 2
helburu estrategiko eta 5 neurri zehatz bere ekintzekin
El plan se estructura en cuatro secciones distribuidas
de la siguiente manera:
1. Gobernanza:
Con 11 objetivos estratégicos y 16 medidas concretas
con sus correspondientes acciones.
2. Ejes de intervención:
2.1. Empoderamiento de las mujeres: con 3 objetivos
estratégicos y e medidas concretas con sus respectivas
acciones..
2.2. Vida sostenible: con tres objetivos estratégicos y 5
medidas concretas con sus respectivas acciones.
2.3. Por una vida sin violencia contra las mujeres: con
2 objetivos estratégicos y 5 medidas concretas.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:
UDALA
1 0600.226.231.50.07 (1151) GENERO POLITIKAK
POLÍTICAS DE GÉNERO 27.500,00
GUZTIRA
TOTAL 27.500,00
127
Arloa / Área:
HERRITARGOA
CIUDADANIA
Saila / Departamento: 0600
GIZARTEKINTZA
Programa taldea
Grupo del programa: 231.70
Gizarte ekintzak
Actividades sociales
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Mikel Pagola / Ixiar Olazabal
Helburuak / Objetivos:
1. Udal dirulaguntza bitartez, pertsona, familia eta talde guztien gizarteratzea, autonomia eta ongizatea erraztea, funtzio sustatzaile, prebentzio, babes eta asistentziala garatuz.
1. Mediante las ayudas económicas municipales, la
inserción social de la familia y de todos los grupos, facilitar la autonomía y el bienestar, desarrollando la función impulsora, de prevención, protección y asistencial.
Ekintzak / Acciones:
1.1. Drogomenpekotasunen egoeretarako errehabilitazioan dauden pertsonentzat dirulaguntzak eskeintzea.
1.2. Diskapazitatea duten adingabeen familientzat dirulaguntzak eskeintzea.
1.3. Ura, zaborra eta estolderiko tasetarako dirulaguntzak.
1.1. Ofrecer ayudas económicas para personas que
están en rehabilitación para situaciones de drogodependencia.
1.2. Ofrecer ayudas económicas para familias de menores con discapacidad.
1.3. Ayudas económicas para las tasas de agua, basura y alcantarillado.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:
UDALA
1 0300.227.231.70.02 (2448) KALE HEZITZAILEAK: GARBITASUNA
EDUCADORES DE CALLE: LIMPIEZA 600,00
1 0600.226.231.70.01 (1379) INGURUNE IREKIKO ZERBITZUA
SERVICIO ESPACIO ABIERTO 46.500,00
1 0600.480.231.70.01 (1390) ADIN TXIKIKO MINUSBALIATUEI LAGUNTZA
AYUDA A MENORES MINUSVÁLIDOS 8.000,00
1 0600.480.231.70.02 (1511) DIRU-LAGUNTZAK: TASAK
AYUDAS ECONÓMICAS: TASAS 3.000,00
1 0600.481.231.70.03 (774) FAMILIEI LAGUNTZAK
AYUDA A FAMILIAS 4.000,00
1 0600.480.231.70.04 (2484) BIDAIETAKO LAGUNTZAK
AYUDAS A VIAJES 1.000,00
1 0300.622.231.70.00 KALE-HEZITZAILEAK 15.000,00
128
EDUCADORES DE CALLE
GUZTIRA
TOTAL 78.100,00
Arloa / Área:
HERRITARGOA
CIUDADANIA
Saila / Departamento: 0600
GIZARTEKINTZA
Programa taldea
Grupo del programa: 231.71
Berehalako laguntza baztertua
Atención inmediata a personas
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Mikel Pagola / Ixiar Olazabal
Helburuak / Objetivos:
1. Oinarrizko beharren artapenerako berezko baliabide ekonomikoak ez dituzten pertsona edo/ta familiei zuzendutako dirulaguntzak eskaintzea.
2. Larrialdi egoera baten ondorioz, etxebizitzarik gabe dauden gizarte bazterketa arriskuan aurkitzen diren pertsonak edota familiei, egonaldi baterako etxebizitza eskaintzea.
3. Eskualde mailako tutoritzapeko etxebizitzetan plazak eskaini laguntza sozio-hezitzailearekin gizarte bazterketa arriskuan aurkitzen diren pertsonei.
1. Ofrecer ayudas económicas destinadas a
personas y/o familias que no tienen recursos económicos propios para la atención de necesidades básicas.
2. Ofrecer una vivienda para una estancia a persona o familias que se encuentran en riesgo de exclusión social y no tienen vivienda, como consecuencia de una situación de emergencia.
3. Ofrecer plaza sen viviendas tuteladas de carácter comarcal con apoyo socio-educativo para personas en riesgo de exclusión social.
Ekintzak / Acciones:
1. Udal Laguntza Soziala.
2. Egonaldi baterako etxebizitza.
3. Tutoritzapeko etxebizitzarako plazak eskualde mailan.
1. Ayuda social municipal.
2. Vivienda temporal.
3. Plazas en viviendas tuteladas a nivel comarcal.
.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:
UDALA
1 0600.481.231.71.01 (2221) ALDI BATERAKO LARRIALDIAK
AYUDA EMERGENCIA TEMPORAL 12.000,00
129
1 0600.227.231.71.01 (2478) BAZTERKETA SOZIALA ESKUALDEAN
VIVIEN. TUTELADAS COMARCALES 10.000,00
1 0600.221.231.71.03 (2598) ALBI BAT. ETXEBIZITZA. GASA
ALOJAMIENTO VIVIENDA TEMPORAL. GAS 1.000,00
1 0600.221.231.71.01 (2599) ALDI BAT.ETXEBIZITZA. ARGINDARRA
ALOJAM. VIVIENDA TEMPORAL. ELECTRICIDAD 1.000,00
1 0600.226.231.71.00 (2600) ALDI BAT. BESTELAKO GASTUAK
ALOJAM. VIVIENA TEMPORAL. OTROS GASTOS 1.500,00
GUZTIRA
TOTAL 25.500,00
Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto:
UDALA
2 0600.420.231.71.09 (498) G.F.A.- EMERJENTZIZKO ETXEBIZITZAK
D.F.G.- VIVIENDAS DE EMERGENCIA 5.000,00
2 0600.310.231.71.12 (461 ALDI BATERAKO ETXEBIZITZAREN EKARPENAK
APORTACIONES VIVIEND TEMPORALES 1.700,00
GUZTIRA
TOTAL 6.500,00
130
Arloa / Área:
HERRITARGOA
CIUDADANIA
Saila / Departamento: 0600
GIZARTEKINTZA
Programa taldea
Grupo del programa: 231.80
Gizarte ekintza
Actividades sociales
Prebentzioa
Prevención
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Mikel Pagola / Ixiar Olazabal
Helburuak / Objetivos:
1. Arrisku egoeran dauden adingabeei eta nerabeei eta beraien familiei arlo psikosozialeko laguntzak edota gizarte-hezkuntzako arloko laguntza eskaini. Aldi berean, gurasoen eta adingabeen eskumenak sustatzea, ondoriozko garapen pertsonal eta sozialarekin. Gurasoei asesoramendua eta aholkularitza eskaini.
2. Drogomenpekotasunen prebentzioa sustatu ikastetxeetan.
3. Ikastetxeetan hezkidetza eta tratu onak sustatu.
4. Profesional taldearen kohesioa sustatu, ulermena eta irizpideak bateratzeko, haurtzaroa, nerabetasun eta familia arloan.
1. Ofrecer ayudas en los ámbitos psicosocial y/o
socio-educativo social a menores o adolescentes en situación de dificultad y sus padres. De la misma forma, impulsar las competencias de los padres-madres y menores, con el consecuente desarrollo personal y social. Ofrecer orientación y asesoramiento a los padres y madres.
2. Promover la prevención de las drogodependencias en el marco escolar.
3. Fomentar la coeducación y los buenos tratos en el marco escolar.
4. Fomentar la cohesión del equipo de profesionales, homogenizando comprensión y criterios en el marco de la infancia, adolescencia y familia.
Ekintzak / Acciones:
1.1. Ingurune Irekiko zerbitzua eta arreta psikosoziala eta sozio-hezitzailea familiei.
1.2. Asesoramendu eta aholkularitza zerbitzua eta Gurasoen Formazioa.
2.1. Drogamenpekotasunen prebentziorako programa ikastetxeetan.
3.1. Hezkidetza eta tratu onak programa ikastetxeetan.
4.1. Psikologo batekin hileroko lan saioak formakuntza eta kasuen bideraketarako
1.1. Servicio de medio abierto y servicio
de atención psicosocial y socio-educativa a las familias.
1.2. Servicio de asesoramiento y orientación y Formación a Padres y Madres.
2.1. Programa de prevención de drogodependencia en los centros educativos.
3.1. Programa de coeducación y buenos tratos en el marco
escolar.
4.1. Sesiones mensuales con un psicólogo para la
formación y supervisión de casos
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:
UDALA
131
1 0600.227.231.80.06 (2419) PREBENTZIOA
PREVENCIÓN 21.300,00
1 0600.227.231.80.08 (763) FAMILIARTEKO BITARTEKARITZA
INTERMEDIACIÓN EN LAS FAMILIAS 40.000,00
GUZTIRA
TOTAL 61.300,00
132
Arloa / Área:
HERRITARGOA
CIUDADANIA
Saila / Departamento: 0400
Sustapena
Programa taldea
Grupo del programa: 231.90
Gizarte ekintza
Actividades sociales
Aniztasuna
Diversidad
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Mikel Pagola / Josune Mayor
Helburuak / Objetivos:
1. Urnietan dagoen aniztasuna ikustarazi.
2. Urnietan bizi direnen artean elkarren ezagutza izateko guneak ahalbidetzea.
3. Urnietan dauden kultura desberdinen arteko elkarbizitzarako guneak eraiki.
1. Visibilizar la diversidad existente en Urnieta.
2. Favorecer espacios de conocimiento mutuo para las personas residentes en Urnieta.
3. Construir espacios de convivencia entre las diferentes culturas existentes en Urnieta.
Ekintzak / Acciones:
1. Urtero bizpahiru harrera-saio egin biztanle
berrientzat.
2. Urnietako aniztasunaren garrantziaz eta
ezaugarriez jabetu elkarte gisa.
3. Sentsibilizatzeko kultura-ekintzak programatu.
4. Biztanle berrien harrera martxan jarri.
1. Celebrar anualmente dos-tres sesiones de
acogida para las/os nuevas/os vecinas/os
2. Tomar conciencia como organización de la
dimensión y las características de la diversidad
en Urnieta.
3. Programar acciones culturales para la
sensibilización.
4. Poner en marcha la acogida de la ciudadanía a
las/os nuevas/os vecinas/os
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:
UDALA
1 0400.227.231.90.07 (2480) ANIZTASUNA AHOLKULARITZA
ASESORAMIENTO DIVERSIDAD 10.000,00
1 0400.227.231.90.04 (2481) ANIZTASUNA JARDUERAK
ACTIVIDADES DIVERSIDAD 4.500,00
GUZTIRA
TOTAL 14.500,00
133
Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto:
UDALA
2 0600.420.231.80.01 (721) FA ANIZTASUNA
DF DIVERSIDAD 5.000,00
2 0600.410.231.80.01 EJ ANIZTASUNA
GV DIVERSIDAD 5.000,00
GUZTIRA
TOTAL 3.000,00
134
Arloa / Área:
HERRITARGOA
CIUDADANIA
Saila / Departamento: 0200
IDAZKARITZA
Programa taldea
Grupo del programa: 241.00
Enpleguaren sustapena
Fomento del empleo
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Mikel Pagola / Lorena Etxezarreta
Helburuak / Objetivos:
1. Garapen sozioekonomikoa eta herritarren ongizatea bultzatzeko eskualdeko eredua bultzatu.
1. Impulsar el modelo comarcal para impulsar el desarrollo socioeconómico y el bienestar de la ciudadanía.
Ekintzak / Acciones:
1.1. Eskualdeko garapen sozioekonomikoa eta herritarren
ongizatea bultzatzeko eredua definitu eta abian jarri:
eredua adostu eta onartu; eskumen eta ardurak
definitu, komunikatu eta jarraipena egin.
1.1. Definir y poner en marcha el modelo para impulsar
el desarrollo socioeconómico y el bienestar de la
ciudadanía: acordar y aprobar el modelo; definir las
competencias y las responsabilidades; comunicar y
hacer un seguimiento.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:
UDALA
1 0450.227.241.00.07 (2418) ESKUALDEKO PLANA
PLAN COMARCAL 72.000,00
GUZTIRA
TOTAL 72.000,00
135
Arloa / Área:
HERRITARGOA
CIUDADANIA
Saila / Departamento: 0400
SUSTAPENA
Programa taldea
Grupo del programa: 320.00 - 323.00
Haur eta lehen hezkuntzako ikasketak
Funcionamiento de centros docentes
Hezkuntzaren arloko administrazio
orokorra
Administración general de educación
Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor
Helburuak / Objetivos:
1. Ikastetxeen mantenua.
2. Funtzionamendua, irisgarritasuna etab. egokitzeko inbertsioak egitea.
1. Mantenimiento de los centros de enseñanza.
2. Realización de inversiones para adecuación de funcionamiento, accesibilidad, etc.
Ekintzak / Acciones:
1.1. Ikastetxeak erabilera baldintza egokietan mantendu.
2.1. Proiektu eta inbertsioak egitea ikastetxeak erabilera, funtzionamendu, irisgarritasun... behar berrietara egokitzeko.
1.1. Mantener los centros de enseñanza en adecuadas condiciones de uso.
2.1. Realización de proyectos e inversiones para adecuar los centros a las nuevas necesidades de uso, funcionamiento, accesibilidad, etc.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:
UDALA
1 0220.222.323.00.01 (661) IKASTOLA: TELEFONO-KOMUNIKAZIOAK
COMUNICACIONES TELEFÓNICAS 6.000,00
1 0300.211.323.00.00 (663) HAUR-ESKOLA:KONPONKETAK ETA MANTENUA
ESCUELA INTANTIL: ARREGLOS Y MANTENIMIENTO 3.000,00
1 0300.211.323.00.01 (649) IKASTOLA: MANTENUA ETA KONTSERBAZIOA
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 19.000,00
1 0300.212.323.00.01 (651) IKASTOLA: MAKIN KONPONK. MANT. KONTSERB.
ARREGLO.MANT. CONSER. MAQUI. 9.000,00
1 0300.221.323.00.01 (653) IKASTOLA: ARGINDAR HORNIDURA
SUMINISTRO ELÉCTRICO 19.000,00
1 0300.221.323.00.02 (666) HAUR ESKOLA: ARGINDAR HORNIDURA
ESCUELA INTANTIL: SUMINISTRO ELECTRICIDAD 3.500,00
1 0300.221.323.00.03 (656) IKASTOLA: GAS HORNIDURA
SUMINISTRO GAS 19.000,00
136
1 0300.221.323.00.04 (664) HAUR ESKOLA: GAS HORNIDURA
ESCUELA INTANTIL: SUMINISTRO GAS 7.000,00
1 0300.221.323.00.09 (659) IKASTOLA: GARBIGAIEN HORNIDURA
SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA 1.000,00
1 0300.227.323.00.01 (658) IKASTOLA: GARBIKETA KONTRATUA
CONTRATO LIMPIEZA 76.000,00
1 0300.227.323.00.02 (826) HAUR ESKOLA: GARBIKETA KONTRATUA
ESCUELA INTANTIL: CONTRATO LIMPIEZA 17.300,00
1 0300.622.323.00.01 (2111) HAUR-ESKOLA ETA 2-3 URTEKO GELAK
ESC. INFANTIL AULAS DE 2-3 AÑOS 3.000,00
1 0300.622.323.00.02 (1525) ERREFORMAK IKASTETXE ZENTRUETAN
REFORMAS EN CENTROS ESCOLARES 10.000,00
GUZTIRA
TOTAL 192.800,00
Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto:
UDALA
2 0300.710.321.00.01 (714) IKASTETXEEN BERRIKUNTZARAKO LAGUNTZA
AYUDA RENOVACION CENTROS DE ENSEÑANZA 6.000,00
GUZTIRA
TOTAL 6.000,00
137
Arloa / Área:
HERRITARGOA
CIUDADANIA
Saila / Departamento: 0400
SUSTAPENA
Programa taldea
Grupo del programa: 326.00
Hezkuntzako zerbitzu osagarriak
Servicios complementarios de
educación
Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor
Helburuak / Objetivos:
1. Hezkuntzaren arloko elkarte eta erakundeekin
harremana sustatu.
1. Promover la relación con las asociaciones y entidades
del ámbito de la educación.
Ekintzak / Acciones:
1.1. Ikastetxeetako Guraso Elkarteei diru laguntzak eman.
1.2. Ikastetxeei ezohiko jardueretarako diru laguntzak eman.
1.3. Eskualdeko HHI-EPAn ikasketak egiten dituzten herritarrei diru laguntzak eman.
1.1. Conceder subvenciones a Las Asociaciones de Padres de las Centros Escolares.
1.2. Conceder subvenciones a los Centros Escolares para actividades complementarias.
1.3. Conceder subvenciones a los urnietarras que realicen estudios en los HHI-EPA de la comarca.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:
UDALA
1 0440.481.326.00.01 (535) GURASO ELKARTEEI LAGUNTZAK
SUBV. APA 5.500,00
1 0440.481.326.00.04 (773) IKASTETXEEI LAGUNTZAK - ESKOLAZ KANP. JA
SUBV. CENTROS ESCOLARES: ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
6.000,00
1 0440.481.326.00.05 (1111) HHI BIDAIAK
VIAJES EPA 1.500,00
1 0440.481.326.00.05 (2452) KZ GUNEA: GARBITASUNA
KZ GUNEA: LIMPIEZA 1.200,00
GUZTIRA
TOTAL 14.200,00
138
Arloa / Área:
HERRITARGOA
CIUDADANIA
Saila / Departamento: 0400
SUSTAPENA
Programa taldea
Grupo del programa: 326.10
Musika eskola
Escuela de Música
Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor
Helburuak / Objetivos:
1. Lourdes Iriondo Urnietako Udal Musika Eskola arautu
gabeko musika irakaskuntza eskaintzeko ikastegia da.
Bere helburua adin guztietako urnietarrei musikazko
formazio praktikoa eskaintzea du aberastasun
pertsonal eta sozial gisa.
2. Txikitatik urnietarren artean musikaren ezagutza
bultzatzea.
3. Innobazioari eta sorkuntzari bide ematea.
1. La Escuela Municipal de Música Lourdes Iriondo
es un centro donde se imparte la enseñanza musical
no reglada.
Tiene como objetivo el ofrecer una formación de
práctica musical a urnietarras de todas las edades, a
modo de riqueza personal y social.
2. Impulsar desde la infancia el conocimiento musical
entre las y los urnietarras.
3. Posibilitar la creación y a la innovación.
Ekintzak / Acciones:
1. Mintzaira musikala eta musika instrumentu
desberdinen irakaskuntza eskaini: banakakoa eta
taldekoa.
2. Eskolako ikasleek eskainitako emanaldi publikoak
antolatu.
3. Herritarren artean musika zaletasuna areagotzeko
musika emanaldiak antolatu.
4. Gaitasun bereziak dituzten ikasleak ibilbide
profesionalerantz bideratu.
1. Impartir la enseñanza del lenguaje musical y de los
distintos instrumentos musicales: individual y
grupal.
2. Organizar representaciones públicas ofrecidas por
el alumnado de la escuela.
3. Organizar representaciones musicales para extender
la afición musical entre la ciudadanía.
4. Dirigir hacia el recorrido profesional al alumnado
con aptitudes especiales.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:
UDALA KULTURNIETA
1 0300.227.326.10.03 (2145) MUSIKA ESKOLA: GARBITASUNA
ESCUELA DE MÚSICA: LIMPIEZA 11.100,00
1 0410.629.326.10.00 (2408) MUSIKA INSTRUMENTUAK
INSTRUMENTOS MUSICALES 2.500,00
1 0410.130.326.10.01 (4)
MUSIKA ESKOLA: LANGILE FINKOEN
ORDAINSARIAK
ESCUELA DE MÚSICA: RETRIBUCIONES
PERSONAL FIJO
36.000,00
139
1 0410.131.326.10.00 (5)
MUSIKA ESKOLA: ALDI BATERAKO
LANGILEEN ORDAINSARIAK
ESCUELA DE MÚSICA: RETRIBUCIONES
PERSONAL LABORAL TEMPORAL
131.000,00
1 0410.160.326.10.01 (6)
MUSIKA ESKOLA: GIZARTE
SEGURANTZA LANGILE FINKOA
ESCUELA DE MUSICA: SEGURIDAD
SOCIAL LABORAL FIJO
11.300,00
1 0410.160.326.10.03 (7)
MUSIKA ESKOLA: GIZARTE
SEGURANTZA ALDI BATERAKO
LANGILEGOA
ESCUELA DE MUSICA: SEGURIDAD
SOCIAL LABORAL TEMPORAL
41.600,00
1 0410.220.326.10.01 (43) MUSIKAKO MATERIALA
MATERIAL MUSICAL 3.000,00
GUZTIRA
TOTAL 13.600,00 222.900,00
Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto:
UDALA KULTURNIETA
2 0410.340.326.10.06 (6) MUSIKA ESKOLAKO DIRU-
SARRERAK
INGRESOS ESCUELA DE MÚSICA
53.000,00
2 0410.410.326.10.01 (24) MUSIKA ESKOLA
ESCUELA DE MUSICA
32.600,00
GUZTIRA
TOTAL 32.600,00 53.000,00
140
Arloa / Área:
HERRITARGOA
CIUDADANIA
Saila / Departamento: 0400
SUSTAPENA
Programa taldea
Grupo del programa: 326.20
Eskola kirola
Deporte escolar
Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor
Helburuak / Objetivos:
1. 8-12 urte bitarteko haurren aktibitate fisikoa eta
gorputza mugimenduan bizitzeko modu bat sustatu
Urnietan sustraituta dauden kirol ezberdinak kontuan
izanik (benjaminak eta alebinak).
2. Ondo pasatzea, dibertitzea eta elkarbizitza osasuntsua
bultzatzea.
3. Abilezia motrizak eta ahalmen perzeptiboa lantzea.
4. Kirol arauen ezagupen orokorren berri izatea.
1. Impulsar una forma de vida para que los niños de 8-
12 años vivan la actividad física y el cuerpo en
movimiento, teniendo en cuenta los diferentes
deportes que están enraizados en Urnieta (benjamines
y alevines).
2. Pasarlo bien, divertirse e impulsar una convivencia
saludable.
3. Trabajar la habilidad motriz y la capacidad
perceptiva.
4. Saber sobre los conocimientos generales en normativa
deportiva.
Ekintzak / Acciones:
1. Eskola kirolaren kudeaketa: diseinua, garapena,
finantziazioa eta ebaluazioa, ikastetxeen arteko
koordinazioaren bidez.
2. Aniztasun funtzionala duten haurrentzat eskola kirola
egokituaren programa kudeatzea.
1. Gestión del deporte escolar: diseño, desarrollo,
financiación y evaluación, mediante la coordinación
entre centros escolares.
2. Gestionar el programa de deporte escolar adaptado
para niños que tienen diversidad funcional.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:
UDALA
1 0420.221.326.20.01 (817) ESKOLA KIROLA: MATERIALA
DEPORTE ESCOLAR: MATERIAL 2.500,00
1 0420.221.326.20.05 (647) KAMISETA ETA KIROL POLTSAK
CAMISETAS Y BOLSAS DE DEPORTES 1.200,00
1 0420.226.326.20.06 (1493) ESKOLA KIROL EGOKITU. PROGRA
ADAPTAR EL DEPORTE ESCOLAR 2.000,00
1 0420.227.326.20.01 (776) KIROL KOORDINAKETAKO TEKNIKARIA
TÉCNICO DE COORDINACIÓN DEPORTIVA 25.000,00
141
1 0420.481.326.20.01 (517) PRESENTACION DE MARIA ESKOLA KIROLA
PRESENTACION DE MARIA DEPORTE ESCOLAR 5.000,00
1 0420.481.326.20.02 (2485) EGAPE ESKOLA KIROLA
EGAPE DEPORTE ESCOLAR 14.500,00
1 0420.226.326.20.99 (2592) ARTXIBOA ARGINDARRA
ELECTRICIDAD ARCHIVO 2.500,00
GUZTIRA
TOTAL 52.700,00
Aurrekontu Sarrera / Ingreso del presupuesto:
UDALA
2 0400.420.326.20.02 (144) D.F- DEPORTE ESCOLAR
F.A.- ESKOLA KIROLA 8.500,00
GUZTIRA
TOTAL 8.500,00
142
Arloa / Área:
HERRITARGOA
CIUDADANIA
Saila / Departamento: 0400
SUSTAPENA
Programa taldea
Grupo del programa: 327.00
Herritarren bizikidetza sustatzea
Fomento de la convivencia ciudadana
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Maribel Vaquero / Josune Mayor
Helburuak / Objetivos:
1. Udalean bakearen eta elkarbizitzaren kultura berria
sustatzea, lau lan arlotan banatuta: arlo politikoa,
herritarren arloa, hezkuntza arloa eta dibulgazioa.
2. Urnietako memoria historikoa berreskuratzea eta
ezagutaraztea.
1. Impulsar en el ayuntamiento la nueva cultura de la paz y la convivencia, dividida en cuatro áreas: Área política, área de ciudadanía, área de educación y divulgación.
2. Recuperar y dar a conocer la memoria histórica de Urnieta.
Ekintzak / Acciones:
1.1. Alderdien artean herri mailako bizikidetza-akordioak
identifikatzeko lan-prozesuari jarraipena eman eta
bizikidetzarekiko oinarrizko adostasun politikoak
bultzatu.
1.2. Programaren jarduera zehatzak adostasunetik bultzatu.
1.3. Giza eskubideen eta bizikidetzaren adiskidetzearen
inguruko oinarrizko ideiak partekatzen jarraitu.
1.4. Bizikidetza kontseilua osatzeko prozesua amaitu eta
taldea sendotu.
1.5. Hezkuntza-mahaia sendotu; Ikastetxe eta Udalaren
arteko ekimen bateratua antolatu.
1.6. Ikastetxeetako irakasleak, hezitzaileak eta gurasoak
bizikidetzaren inguruan trebatu.
1.7. Giza eskubideen eta bizikidetza prozesu baten inguruko
irizpideak eta garatuko diren ekimenen informazioa
herritarrei zabaldu.
1.8. Urnietan 1936. urteko estatu golpea, gerra eta
frankismoari buruzko ikerketa kontratatzea.
1.1. Hacer un seguimiento al proceso de trabajo para
identificar los acuerdos de convivencia entre los
partidos a nivel del pueblo e impulsar los acuerdos
políticos básicos para la convivencia.
1.2. Impulsar desde el acuerdo las actividades concretas
del programa.
1.3. Continuar impulsando las ideas básicas sobre
derechos humanos y la reconciliación de la
convivencia.
1.4. Terminar el proceso para completar el consejo de
convivencia y reforzar el grupo.
1.5. Reforzar la mesa de educación; organizar una
iniciativa entre centros educativos y el
Ayuntamiento.
1.6. Instruir sobre la convivencia a profesores,
educadores y padres/madres de los centros.
1.7. Hacer llegar a la ciudadanía la información sobre
los criterios en torno a los derechos humanos y un
proceso de convivencia y sobre las acciones a llevar
a cabo.
1.8. Contratar el trabajo de investigación sobre cómo
vivió Urnieta el golpe de estado de 1936, la
posterior guerra y la dictadura franquista.
143
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:
UDALA
1 0440.227.327.00.99 (2116) BIZIKIDETZA
CONVIVENCIA 15.000,00
1 0400.649.327.00.01 (2512) OROIMEN ISTORIKOA
MEMORIA HISTORICA 21.000,00
GUZTIRA
TOTAL 36.000,00
Aurrekontu Sarrera / Ingreso del presupuesto:
UDALA
2 0400.410.327.00.02 (607) EJ-BIZIKIDETZA ETA ADISKIDETZE KULTURAN
GV-CONVIVENCIA Y RECONCILIACION EN CULTURA 3.000,00
2 0400.420.327.00.10 (606) G.F.A.- BIZIKIDETZAN,ADISKIDETASUNEKO
PROIEK
D.F.G.- PROYECTOS EN CONVIVENCIA, RECONCILIA
15.000,00
GUZTIRA
TOTAL 18.000,00
144
Arloa / Área:
HERRITARGOA
CIUDADANIA
Saila / Departamento: 0400
SUSTAPENA
Programa taldea
Grupo del programa: 330.00
Kultura
Cultura
Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor
Helburuak / Objetivos:
1. Kultura, kirola, hizkuntza eta haurreria eta gazteria kudeaketa koordinatu eta koherentzia eman.
2. Sustapen arloa, eraginkortasun irizpideetan oinarrituta egitura egonkor eta eraginkor batez hornitu.
1. Coordinar y dar coherencia a la gestión cultural, deportiva, lingüística, y de la infancia y la juventud.
2. Dotar al departamento de Promoción de una estructura estable y operativa, basada en los criterios de eficiencia y eficacia.
Ekintzak / Acciones:
1. Bulegoaren erremodelazioa burutu.
2. Sustapeneko funtzionamendu orokorra eta lan taldeen dinamika ebaluatu eta egokitu
1. Llevar a cabo la remodelación de la oficina.
2. Evaluar y adecuar el funcionamiento de los diferentes grupos de trabajo y de Sustapena en general.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:
UDALA KULTURNIET
A
1 0410.433.330.00.01 (492) KULTURNIETARI EKARPENA
APORTACIÓN A KULTURNIETA 1.592.975,00
1 0400.224.330.00.01 (24) ASEGURUAK
SEGUROS 6.100,00
1 0400.226.330.00.01 (26) BESTELAKO GASTUAK
GASTOS VARIOS 6.800,00
1 0400.226.330.00.02 (27) SGAE
SGAE 3.000,00
1 0400.227.330.00.00 (23) KANPO-AHOLKULARITZAK
ASESORIAS EXTERNAS 6.000,00
1 0400.227.330.00.03 (28)
LAN-ARRISKUEN PREBENTZIOKO PLANA
PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES
3.800,00
1 0400.230.330.00.00 (21) DIETAK, IBILBIDE GASTUAK
DIETAS Y GASTOS DE DESPLAZMIENTO 900,00
145
1 0400.130.330.00.01 (1)
LANGILE OINARRIZKO ORDAINS.
SUSTAPENA
RETRIBUCIONES BASICAS
TRABAJADORES SUSTAPENA
182.000,00
1 0410.160.330.00.01 (2) GIZARTE SEGURANTZA SUSTAPENA
SEGURIDAD SOCIAL SUSTAPENA 51.500,00
1 0410.160.330.00.04 (3) ELKARKIDETZA SUSTAPENA 6.200,00
GUZTIRA
TOTAL 1.592.975,00 266.300,00
Aurrekontu Sarrera / Ingreso del presupuesto:
KULTURNIETA
2 0400.430.330.10.01 (26)
URNIETAKO UDALAREN EKARPEN
ARRUNTA
APORTACIÓN ORDINARIA
AYUNTAMIENTO DE URNIETA
1.592.975,00
GUZTIRA
TOTAL 1.592.975,00
146
Arloa / Área:
HERRITARGOA
CIUDADANIA
Saila / Departamento: 0400
SUSTAPENA
Programa taldea
Grupo del programa: 332.10
Liburutegi eta agiritegiak
Bibliotecas y archivos
Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor
Helburuak / Objetivos:
1. Formatu desberdinetan funts bibliografikoa eta izaera
orokorreko dokumentuak kontserbatu eta hedatu,
herritarrak erabil ditzan.
2. Herritarren artean irakurketa sustatzea
1. Conservar y expandir el fondo bibliográfico y los
documentos de carácter general que se encuentran en
distintos formatos para el uso de la ciudadanía.
2. Fomentar la lectura entre la ciudadanía.
Ekintzak / Acciones:
1.1 Kontsulta eta Irakurketa gela, Haurren gela, Ikasketa
gela publikoarentzat irekitzea.
1.2 Erabiltzaileei liburutegiaren sarbide, erabilera eta
zerbitzuen informazioa eman.
1.3 Funtsen mailegua kudeatu eta idatzitako prentsa
eskuragarri izan.
1.4 Urnietarrei EAEko Liburutegi Sareko funtsen
mailegua bideratu eta Urnietako dokumentuak eta
funtsak, EAEko Sarearen beste liburutegien eskura
jarri.
2.1 Ikastetxeekin elkarlanean liburutegia eta bere
funtzionamendua haurrei aurkeztu.
2.2 Haurren irakurzaletasuna sustatzeko ipuin kontalariak
eta irakurketak programatu.
2.3 Udalerriko irakurketa klub/elkarteen sorrera eta
mantentzea sustatu.
1.1 Poner a disposición del público la Sala de consulta y
lectura, la Sala infantil y la Sala de estudio.
1.2 Informar a la ciudadanía sobre la apertura, el uso y
los servicios de la biblioteca.
1.3 Gestionar el préstamo de documentos y tener
disponible la prensa escrita.
1.4 Hacer llegar a los/las urnietarras el préstamo de los
fondos de la Red de Bibliotecas de CAV y poner los
documentos y fondos de Urnieta, en manos de otras
bibliotecas de la Red de la CAV.
2.1 Conjuntamente con los centros educativos, presentar
a la población infantil la biblioteca y su
funcionamiento.
2.2 Programar sesiones de cuenta-cuentos y lecturas.
2.3 Fomentar la creación y el mantenimiento de
clubs/asociaciones municipales que fomenten la
lectura.
147
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:
UDALA
1 0410.120.332.10.00 (930) LIBURUTEGIA: OINARRIZKO ORDAINSARIAS
BIBLIOTECA: RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.500,00
1 0410.121.332.10.00 (1033) LIBURUTEGIA: DESTINO OSAGARRIA
BIBLIOTECA: COMPLEMENTO DE DESTIO 6.300,00
1 0410.121.332.10.02 (2460) LIBURUTEGIA: BERARIAZKO OSAGARRIA
BIBLIOTECA: COMPLEMENTO ESPECÍFICO 18.400,00
1 0410.160.332.10.01 (2392) LIBURUTEGIA: GIZARTE SEGURANTZA
BIBLIOTECA: SEGURIDAD SOCIAL 10.200,00
1 0410.160.332.10.04 (447) LIBURUTEGIA: ELKARKIDETZA
BIBLIOTECA: ELKARKIDETZA 1.200,00
1 0410.226.332.10.06 (1492) LIBURUTEGI KANPAINAK
CAMPAÑAS BIBLIOTECA 3.000,00
1 0410.628.332.10.01 (588) LIBURUTEGIKO LIBURUAK
LIBROS DE BIBLIOTECA 8.000,00
GUZTIRA
TOTAL 61.600,00
Aurrekontu Sarrera / Ingreso del presupuesto:
UDALA
2 0400.410.332.10.01 (719) E.J. - IRAKURKETA SUSTAPENA
G.V. - FOMENTO LECTURA 1.700,00
2 0400.710.332.10.01 (136) E.J. DIRU LAGUNTZA: BIBLIOGRAFIA FUNTSAK
G.V. SUBVENCION: FUNDAMENTOS BIBLIOGRAFIA 3.000,00
GUZTIRA
TOTAL 4.700,00
148
Arloa / Área:
HERRITARGOA
CIUDADANIA
Saila / Departamento: 0400
SUSTAPENA
Programa taldea
Grupo del programa: 333.00 - 334.00
Kultura-ekipamenduak eta museoa
Equipamientos culturales y museo
Kulturaren sustapena
Promoción de cultura
Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor
Helburuak / Objetivos:
1. Kultur programazioaren bidez herritartasun aktiboa
sustatu.
2. Kultur dinamikan parte hartzea sustatu eta berau
aberasteko sinergiak erraztu.
3. Egitasmo kulturalen sorkuntza eta garapena sustatu
edozein arlo artistikoan.
1. Impulsar por medio de la programación
cultural la ciudadanía activa.
2. Fomentar la participación en la dinámica cultural y facilitar sinergias para enriquecer la misma.
3. Promover la creación y desarrollo de proyectos culturales, en cualquier área artística.
Ekintzak / Acciones:
1. Kultur ikastaroak antolatu.
2. Kultur lehiaketak antolatu: argazki rallya, pintura
lehiaketa…
3. Kultur elkarteei diru-laguntzak eman eta kultur udal
baliabideen erabilera bideratu.
4. Kultur egitarau inklusibo eta kalitatezko bat diseinatu:
antzerkia, zinea, musika, arte biziak, erakusketak,
hitzaldiak, proiekzioak…
5. Herritarrei harrera egin eta informazioa eman.
1. Organizar cursos dentro del ámbito de la cultura.
2. Organizar concursos culturales: Rallye fotográfico,
concurso de pintura...
3. Otorgar subvenciones a las asociaciones culturales
y canalizar el uso de los recursos municipales.
4. Diseñar un programa cultural inclusivo y de
calidad: teatro, cine, música, artes vivas,
exposiciones, charlas, proyecciones...
5. Acoger a la ciudadanía e informarla.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:
UDALA KULTURNIETA
1 0300.221.333.00.00 (2120) KULTURA GAS HORNIDURA
SUMINISTRO DE GAS 11.000,00
1 0300.221.333.00.01 (2121) ARGINDARRA LEKAIO
ELECTRICIDAD LEKAIO 10.000,00
1 0300.221.333.00.03 (2123) ATERPETXEA. ARGI INDARRA
ALBERGUE: ENERGIA ELÉCTRICA 300,00
149
1 0300.221.333.00.04 (2124) ATERPETXEA: GASA
ALBERGUE: GAS 500,00
1 0300.227.333.00.01 (2143) LEKAIOKO GARBIKETA
LIMPIEZA LEKAIO 13.600,00
1 0300.211.333.00.01 (2396)
ERAIKINEN KONPONKETA ETA
MANTENTZE LANAK
REPARACION Y MANTENIMIENTO
EDIFICIOS
17.000,00
1 0220.222.333.00.01 (2594) KULTURA TELEFONOA 1.800,00
1 0300.622.333.00.00 LEKAIO INBERTSIOAK 20.000,00
1 0410.481.334.00.01 (494) EKINTZA SOZIO-KULTURALAK
ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES 4.300,00
KULTUR JARDUERA BEREZIAK 10.000,00
1 0410.481.334.00.03 (2486) EGAPE DANTZA ELKARTEA 7.000,00
1 0410.481.334.00.12 (2520) ISMOUTH ELKARTEA 800,00
1 0410.481.334.00.04 (2533) AURRERA GURE AMETSA DANTZA
TALDEA 6.800,00
1 0410.481.334.00.08 (2539) POXTA ZAHAR GAZTE KOADRILEN
ELKARTEA 10.100,00
1 0410.481.334.00.10 (2541) URDANBOR ELKARTEA 2.000,00
1 0410.481.334.00.11 (2542)
IÑISTORRA URNIETAKO
EUSKALTZALEEN BILTZARRA
(MANUEL LARRAMENDI KULTUR
BAZKUNA)
7.100,00
1 0410.481.334.00.13 (2521) XOXOKAKO AUZO ELKARTEA 9.000,00
1 0410.481.334.00.14 (2522) CENTRO CULTURAL EXTREMEÑO 900,00
1 0410.481.334.00.16 (2524) MARIA RIVIER GURASO ELKARTEA 1.500,00
1 0410.481.334.00.17 (2525) SANTA KRUZ ELKARTEA 1.150,00
1 0410.481.334.00.18 (2526) EGAPEDANBOR KULTUR ELKARTEA 1.500,00
1 0410.629.334.00.00 (2410)
KULTUR JARDUERETAKO MATERIALA
MATERIAL PARA ACTIVIDADES
CULTURALES
5.500,00
1 0410.130.334.00.01 (69)
LANGILE OINARRIZKO ORDAINS.
KULTURA
SUELDO BASE TRABAJADORES CULTURA
66.400,00
150
1 0410.130.334.00.02 (66)
ALDI BATERAKO LANGILEEN
ORDAINSARIA
SUELDO TRABAJADORES TEMPORALES
9.200,00
1 0410.160.334.00.01 (68) GIZARTE SEGURANTZA KULTURA
SEGURIDAD SOCIAL CULTURA 21.700,00
1 0410.160.334.00.04 (70) ELKARKIDETZA KULTURA
ELKARKIDETZA CULTURA 1.200,00
1 0410.226.334.00.01 (41) IKASTAROETARAKO MATERIALA
MATERIAL PARA CURSOS 2.000,00
1 0410.226.334.00.07 (63) KULTUR PROGRAMAZIOA
PROGRAMACIÓN CULTURAL 14.000,00
1 0410.226.334.00.04 (42) IKASTAROETAKO BEGIRALEAK
MONITORES PARA CURSOS 5.350,00
1 0410.227.334.00.00 HERRIKO MUSIKA EMANALDIAK 16.750,00
GUZTIRA
TOTAL 141.850,00 136.600,00
Aurrekontu Sarrera / Ingreso del presupuesto:
UDALA KULTURNIETA
2 0410.340.334.00.01 (1) LEKAIOKO IKASTAROAK
CURSOS LEKAIO 5.000,00
2.0400.410.334.00.01 (764) EJ KALE ANTZERKIA
GV TEATRO 2.500,00
GUZTIRA
TOTAL 5.000,00 2.500,00
151
Arloa / Área:
HERRITARGOA
CIUDADANIA
Saila / Departamento: 0400
SUSTAPENA
Programa taldea
Grupo del programa: 333.10 - 334.10
Sarobe-Sarobe jarduerak
Sarobe-Actividades Sarobe
Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor
Helburuak / Objetivos:
1. Urnieta arte eszenikoen erreferentea izan dadin
bultzatu.
2. Urnietako memoria eta izaera balorean jartzen duten
ekimenak babestu.
3. Dantza eta antzerkiaren praktika sustatu.
4. Dagoen arte eszenikoekiko zaletasuna babestu eta
publiko berriak gerturatzea sustatu..
1. Impulsar que Urnieta sea un referente en las artes
escénicas.
2. Apoyar iniciativas que pongan en valor la
idiosincrasia y memoria de Urnieta.
3. Fomentar la práctica de la danza y el teatro.
4. Conservar la afición existente por las artes
escénicas y fomentar el acercamiento de nuevos
públicos
.
Ekintzak / Acciones:
1.1. Arte eszenikoen lantegi zerbitzua kudeatu.
1.2. Arte Eszeniko eta Musika erakusketak
antolatu.
1.3. Zinea karteldegia programatu.
1.4. Osasun eta ongizate ikastaroak antolatu:
pilates, yoga, funky...
1.5. Haurrentzako ikuskizunak programatu.
1.6. Dantza ikastaroak antolatu.
1.7. Egoitza artistikoak bultzatu.
1.8. Udal Antzerki tailerrak antolatu
5.1. Gestionar el servicio de fábrica de las artes
escénicas: tanto para compañías externas
como para asociaciones municipales
relacionadas con las artes escénicas
5.2. Organizar exhibiciones de artes escénicas.
5.3. Programar la cartelera de cine.
5.4. Organizar cursos de salud y bienestar:
pilates, yoga, funk…
5.5. Programar espectáculos infantiles.
5.6. Organizar los cursos de danza.
5.7. Impulsar residencias artísticas.
5.8. Organizar los talleres municipales de teatro.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:
UDALA KULTURNIET
A
1 0300.221.333.10.02 (2122) ARGINDARRA SAROBE
ELECTRICIDAD SAROBE 18.000,00
1 0300.227.333.10.02 (2144) SAROBEKO GARBIKETA
LIMPIEZA DE SAROBE 11.500,00
152
1 0410.623.333.10.03 (1000) SAROBEKO INBERTSIOAK
INVERSIONES DE SAROBE 183.000,00
1 0410.226.334.10.06 (44) ZINEMA
CINE 12.000,00
1 0400.212.334.10.00 (25) KONPONKETA ETA MANTENTZE-LAN
AK 3.000,00
1 0410.227.334.10.01 (75)
SAROBE: IKASTAROETAKO
BEGIRALEAK
SAROBE: MONITOR CURSOS
50.000,00
1 0410.227.334.10.04 (45)
KANPO AHOLKULARITZAK-SAROBE
KUDEAKETA
ASESORÍAS EXTERNAS-GESTIÓN DE
SAROBE
65.000,00
1 0440.226.334.10.07 (61) IKUSKIZUNAK
ESPECTÁCULOS 12.000,00
GUZTIRA
TOTAL 212.500,00 142.000,00
Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto:
UDALA KULTURNIET
A
2 0410.340.333.10.04 (4) SAROBEKO ALOKAIRUAK
ALQUILER SAROBE 7.000,00
2 0410.340.333.10.05 (5) SAROBEKO IKASTAROAK
CUROS SAROBE 35.000,00
2 0410.410.333.10.01 (23) ANTZERKI INSTALAZIOENGATIKO
DIRU LAGUNTZAK
SUBVENCIÓN INSTALACIONES TEATRO
15.000,00
2 0410.340.333.10.06 (3) ZINEA
CINE 1.700,00
2 0410.340.333.10.02 (2) ANTZEZLANAK. LEIHATILA
OBRAS DE TEATRO. TAQUILLA 5.000,00
2 0410.420.333.10.01 (25) ANTZERKI KONPANIEN DIRU
LAGUNTZA
SUBVENCIÓN COMPAÑÍAS TEATRO
10.000,00
2 0400.420.333.10.00 ANTZERKIA
TEATRO 30.000,00
2 0300.720.333.10.00 FA INBERTSIOAK SAROBE
DF INVERSIONES SAROBE 50.000,00
GUZTIRA
TOTAL 121.700,00 32.000,00
153
Arloa / Área:
HERRITARGOA
CIUDADANIA
Saila / Departamento: 0400
SUSTAPENA
Programa taldea
Grupo del programa: 335.00
Euskara
Euskara
Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor
Helburuak / Objetivos:
1. Euskal kultura bultzatzea eta euskararen erabilera
sustatzea.
2. Udal barruko euskararen erabilera plana diseinatu,
adostu eta inplementatu.
3. Heziketa Zikloetako hizkuntzazko egoera hobetzea.
1. Impulsar la cultura vasca y el uso del euskera.
2. Diseñar, acordar e implementar el uso del euskera
dentro del Ayuntamiento.
3. Mejorara la situación lingüística de los ciclos
educativos.
Ekintzak / Acciones:
1.1. Gaur egungo programen ebaluazio-diagnosia egin eta ESEP berria diseinatzea.
1.2. Euskararen familiaren transmisioaz sentsibilizatu.
1.3. Euskaren aldeko jaialdiei diru laguntzak eman.
1.4. Euskara ikasten ari diren urnietarrak eta horren alde lan egiten duten ekimenak diruz lagundu.
1.5. Bertso-eskola antolatu.
1.6. Antia literatur lehiaketa antolatu.
2.1 Udal barruko erabilera plana adostu.
3.1. Programa ezberdinak ikastetxeei eskaini.
1.1. Realizar el diagnóstico evaluativo de los programas actuales y diseñar un nuevo ESEP.
1.2. Sensibilizar sobre la transmisión familiar del euskera.
1.3. Subvencionar los festivales a favor del euskera.
1.4. Ayudar económicamente a las personas de Urnieta que estén aprendiendo euskara y a las inciativas municipales que lo fomenten.
1.5. Organizar la escuela de bertsolarismo.
1.6. Organizar el concurso literario Antia.
2.1. Diseñar el plan de uso dentro del Ayuntamiento.
3.1. Ofrecer diferentes programas a los centros
educativos
.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:
UDALA KULTURNIET
A
1 0400.227.335.00.99 (2482) EUSKALTEGIA 9.600,00
1 0440.220.335.00.01 (667) ANTIA LEHIAKETA
CONCURSO ANTIA 6.000,00
154
1 0440.480.335.00.01 (761)
EUSKALTEGIRAKO - BIDAIEN
LAGUNTZAK
AYUDAS PARA VIAJES AL
EUSKALTEGI
3.500,00
1 0440.481.335.00.08 (2519)
ERROTULUEN DIRU-LAGUNTZA
AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA
ROTULACIÓN
300,00
1 0440.481.335.00.03 (810) EUSKALTEGIKO BEKAK
BECAS EUSKALTEGI 18.000,00
1 0440.481.335.00.04 (540)
XVIII. ANTIA LITERATURA SARIAK
PREMIO CONCURSO XVIII ANTIA DE
LITERATURA
3.750,00
1 0440.481.335.00.05 (1509) EUSKO IKASKUNTZA
EUSKO IKASKUNTZA 300,00
1 0440.481.335.00.06 (1159) EUSKAL PRENTSA
PRENSA VASCA 36.000,00
1 0440.130.335.00.01 (11)
EUSKERA: LANGILE FINKOEN
OINARRIZKO ORDAINSARIAK
EUSKERA: RETRIBUCIONES BÁSICAS
TRABAJADORES FIJOS
45.000,00
1 0440.160.335.00.01 (12)
EUSKERA: GIZARTE SEGURANTZA
LANGILE FINKOAK
EUSKERA: SEGURIDAD SOCIAL
LABORALES FIJOS
13.000,00
1 0440.160.335.00.04 (13) EUSKERA: ELKARKIDETZA
EUSKERA: ELKARKIDETZA 2.000,00
1 0440.221.335.00.04 (57) EUSKERA: MATERIALA
EUSKERA: MATERIAL 600,00
1 0440.226.335.00.04 (58) BURUNTZALDEA EUSKARAZ
BURUNTZALDE EUSKARAZ 26.000,00
1 0440.226.335.00.06 (60) BERTSOESKOLA
ESCUELA DE VERSO 2.000,00
1 0440.226.335.00.08 (62) BANAIZBAGERA PROIEKTUA
PROYECTO BANAIZ-BAGERA 2.000,00
1 0440.226.335.00.99 (65)
IKASTETXEETAKO PROGRAMAK
PROGRAMAS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS
16.000,00
1 0440.227.335.00.02 EUSKARAREN ALDEKO
EKITALDIAK 3.100,00
1 0440.227.335.00.04 (56) "HIZKIDE" PROGRAMA
PROGRAMA “HIZKIDE” 3.000,00
155
1 0440.226.335.00.01 EUSKARAREN EGUNA 2.000,00
1 0440.227.335.00.02 ESEP AHOLKULARITZA 9.000,00
GUZTIRA
TOTAL 80.550,00 120.600,00
Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto:
UDALA
2 0400.420.335.00.01 (718) GFA. EUSKARAREN ERABILERA
DFG. USO EUSKERA 4.500,00
GUZTIRA
TOTAL 4.500,00
156
Arloa / Área:
HERRITARGOA
CIUDADANIA
Saila / Departamento: 0400
SUSTAPENA
Programa taldea
Grupo del programa: 336.00 - 432.00
Ondare historiko-artistikoaren babesa eta
kudeaketa
Protección y gestión del patrimonio histórico-
artistico
Informazio turistikoa eta turismoaren
sustapena
Información y promoción turistica
Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor
Helburuak / Objetivos:
1. Urnietako ondareari eta erakarpen turistikoari balioa ematea.
1. Valorizar el patrimonio de Urnieta y la atracción turística.
Ekintzak / Acciones:
1.1. Turismo gaietan inguruko eragileekin elkarlana martxan jarri eskualde ikuspegi batekin bideratuak izan daitezen.
1.1. Poner en marcha el trabajo conjunto con los agentes de alrededor en temas sobre turismo, para que sean llevados a cabo desde un punto de vista comarcal.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:
UDALA
1 0300.210.336.00.02 (814) KULTURA ONDAREAREN MANTENTZEA
MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL 3.500,00
1 0450.222.432.00.01 (2225) TURISMOKO ZERBITZUAK
SERVICIOS DE TURISMO 2.500,00
GUZTIRA
TOTAL 6.000,00
157
Arloa / Área:
HERRITARGOA
CIUDADANIA
Saila / Departamento: 0400
SUSTAPENA
Programa taldea
Grupo del programa: 337.22
Haurren sustapena
Promoción infancia
Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor
Helburuak / Objetivos:
1. Herri dinamikan haurren ikusgarritasuna handitzea eta bere ahotsa kontutan hartzea.
2. Haurren ahalmen guztien garapena ahalbidetzea: jolasa, elkarbizitza eta partehartzea sustatuz
1. Aumentar la visibilidad la población infantil en la
dinámica del municipio teniendo en cuenta su voz.
2. Hacer posible el desarrollo de todas las capacidades de los niños y niñas mediante el juego, la convivencia y la participación
Ekintzak / Acciones:
1. Urritik maiatza bitartean 5-10 urte bitarteko haurrei
zuzenduta ludotekako zerbitzua astelehenetik
ostegunera ematea.
2. Eguzkitan Blai Udalekuak antolatu eta kirol udalekuen
diseinuan parte hartzea.
3. 0-5 urte bitarteko haurren familia elkargunearen
jarraipena egitea: jostaleku.
4. Haurrentzako kultur programazioaren diseinuan parte
hartu.
5. Ipuin kontaketen programazioaren diseinuan parte
hartzea.
6. Gabonetan eta Aste Santuan aisialdiko programa
bereziak antolatu.
7. Ludoteka eta Jostalekuren erreformak.
1. Ofrecer un servicio de ludoteca destinado a
niños y niñas de 5 a 10 años de octubre a mayo, de lunes a jueves.
2. Organizar las colonias Eguzkitan Blai y participar en el diseño de las colonias deportivas.
3. Hacer seguimiento del punto de encuentro familiar gestionado por Jostaleku.
4. Participar en el diseño de la programación cultural infantil.
5. Participar en el diseño de la programación de cuentacuentos.
6. Organizar programas especiales de ocio en Navidades y Semana Santa.
7. Reformar la Ludoteca y el espacio Jostaleku.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:
UDALA KULTURNIETA
1 0220.222.337.22.02 (2133)
TELEFONO-KOMUNIKAZ.
LUDOTEKA
COMUNIC. TELEFÓNICA LUDOTECA
500,00
1 0300.221.337.22.02 (2132) ARGINDARRA LUDOTEKA
ELECTR. LUDOTECA 500,00
158
1 0300.221.337.22.04 (2134) GAS HORNIDURA LUDOTEKA.
SUMINISTRO GAS LUDOTECA 2.500,00
1 0300.227.337.22.02 (2446)
ELKARTEEN BILTOKIA GARBIKETA
LIMPIEZA LUGAR DE REUNIÓN
ASOCIACIONES
500,00
1 0300.227.337.22.04 (2146) LUDOTEKAKO GARBIKETA
LIMPIEZA LUDOTECA 7.000,00
1 0300.227.337.22.05 (2147) BURNIBIDEKO GARBIKETA
LIMPIEZA BURNIBIDE 600,00
1 0300.622.337.22.02 (2546) LUDOTEKA ERREFORMAK
REFORMAS DE LUDOTEKA 20.000,00
1 0420.227.337.22.05 (54) UDALEKUAK
COLONIAS 12.000,00
1 0430.131.337.22.00 (19)
ALDIBATERAKO LANGILEEN
ORDAINSARIAK
RETRIBUCIONES PERSONAL
TEMPORAL
19.000,00
1 0430.160.337.22.03 (20)
ALDIBATERAKO LANGILEEN
GIZARTE SEGURANTZA
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL
TEMPORAL
6.000,00
1 0430.220.337.22.01 (34) LUDOTEKAKO MATERIALA
MATERIAL LUDOTECA 750,00
1 0430.226.337.22.04 (31)
HAURRENTZAKO BESTE
JARDUERAK
OTRAS ACTIVIDADES INFANTILES
5.750,00
1 0430.226.337.22.05 (59) EGUZKITAN BLAI!
EGUZKITAN BLAI 35.000,00
GUZTIRA
TOTAL 31.600,00 78.500,00
Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto:
UDALA
2 0430.340.337.22.01 (21) LUDOTEKA
LUDOTECA 500,00
2 0430.340.337.22.05 (19) EGUZKITAN BLAI
EGUZKITAN BLAI 16.000,00
GUZTIRA 16.500,00
159
Arloa / Área:
HERRITARGOA
CIUDADANIA
Saila / Departamento: 0400
SUSTAPENA
Programa taldea
Grupo del programa: 337.23
Nerabeen sustapena
Promoción adolescentes
Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor
Helburuak / Objetivos:
1. 1-16 urtetako nerabeen autonomia eta erantzukizuna
lantzea.
2. Nerabeak komunitatearen parte sentitzen eta
herritartasun osoko subjektu aktiboa izatera iristen
laguntzea.
3. Nerabe izaera ulertzen laguntzea eta modu onuragarrian
bizitzeko aukera ematea.
4. Nerabe tribu ezberdinen arteko elkarbizitza sustatzea.
5. Nerabeei Gaztarorako trantsizioa erraztea.
6. Arriskuen kudeaketan nerabeak trebatzea.
1. Trabajar la autonomía y responsabilidad de los
adolescentes de 11-16 años.
2. Ayudar a los adolescentes a que lleguen a ser parte de la comunidad y sujetos activos de plena ciudadanía.
3. Ayudar a entender el carácter de adolescente y dar la posibilidad de vivir de un modo beneficioso.
4. Promocionar la convivencia entre las diferentes tribus de adolescentes.
5. Facilitar a los adolescentes el tránsito a la juventud.
6. Capacitar a los adolescentes en la gestión de los riesgos.
Ekintzak / Acciones:
1. Gaztelekua Nerabeentzako Zerbitzu balioanitza
bihurtzeko planifikazioa inplementatu, garatu eta
ebaluatu.
2. Gaztelekuan irailetik uztailera astean zeharreko
zerbitzua ematea: sukaldaritza tailerrak, ikus-
entzunezko proiektuak, eskulanak, sexologia, nerabeen
bidelaguntza…
3. Opor garaietan programa bereziak antolatzea: gabonak,
aste santua eta ekain-uztaila.
4. Partaidetzarako gaitasunak lantzea gazte-lekuaren
dinamikaren bidez.
5. Herriko dinamika ezberdinetan gazte-lekuaren
presentzia bideratzea: jai batzordean, parkeen
diseinua…
1. Implementar la planificación para convertir el
Gazteleku en un servicio polivalente para los adolescentes.
2. Dar servicio semanal en el Gazteleku de septiembre a junio: talleres de cocina, proyectos audiovisuales, manualidades, sexología, acompañamiento a los adolescentes…
3. Organizar programas especiales en épocas vacacionales: navidades, semana santa y julio-agosto.
4. Trabajar habilidades para la participación a través de la dinámica del Gazteleku.
5. Encaminar la presencia del Gazteleku en las diferentes dinámicas del pueblo: comisión de fiestas, diseño de parques…
160
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:
UDALA KULTURNIET
A
1 0220.222.337.23.01 (2130)
TELEFONO-KOMUNIKAZIOAK
GAZTELEKU
TELFONO-COMUNICACIONES
GAZTELEKU
1.500,00
1 0300.221.337.23.03 (2131) GAS HORNIDURA GAZTELEKU
ABASTECIMIENTO DE GAS GASTELEKU 600,00
1 0300.227.337.23.07 (2149) GAZTELAKUKO GARBIKETA
LIMPIEZA GAZTELEKU 3.500,00
1 0430.220.337.23.01 (29) GAZTELEKUKO MATERIALA
MATERIAL GAZTELEKU 1.500,00
1 0430.227.337.23.04 (30) GAZTELEKUA
GAZTELEKU 57.000,00
1 0430.220.337.23.04 (32)
NERABEENTZAKO BESTE
JARDUERAK
OTRAS ACTIVIDADES PARA
ADOLESCENTES
7.000,00
GUZTIRA
TOTAL 5.600,00 65.500,00
Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto:
UDALA
2 0430.340.337.23.02 (22) GAZTELEKUA
GAZTELEKU 1.500,00
GUZTIRA
TOTAL 1.500,00
161
Arloa / Área:
HERRITARGOA
CIUDADANIA
Saila / Departamento: 0400
SUSTAPENA
Programa taldea
Grupo del programa: 337.24
Gazteen sustapena
Promoción juventud
Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor
Helburuak / Objetivos:
1. Urnietar nortasuna indartzea eta gazteak herriko
eragile aktibo izan daitezen sustatzea.
2. Gazteen proiektuak garatzeko bitartekoak eskuragarri
jarri.
3. Gazteen beharrak asetzeko informazioa eta
aholkularitza eskaintzea.
4. Mugikortasun esperientziak ezagutzeko bidea ematea.
1. Potenciar la identidad urnietarrra y
promocionar que la juventud se convierta en agentes activos.
2. Poner a disposición los medios para desarrollar los proyectos de la juventud..
3. Ofrecer información y asesoramiento para saciar las necesidades de la juventud.
4. Promocionar el conocimiento de experiencias de movilidad.
Ekintzak / Acciones:
1. Irailetik uztailera gazte informazio bulegoaren arreta
zerbitzua ematea.
2. Karnetak (ikasle, aterpe…) tramitatzea.
3. Gazteei informazioa ematea: lana bilatzeko, bekak
lortzeko…
4. Panel informatiboak eguneratzea.
5. Bidaiatzeko eta kanpoan ikasteko aholkularitza
ematea eta diaporamen programazioa antolatzea.
6. Adikzioen prebentziorako Zine eskola programa
kudeatzea.
7. Sexologiako aholkularitza eskaintzea udal zerbitzuei
(gaztelekua, kale hezitzaileak…).
8. Musika taldeen entsaio lokalak kudeatzea eta
grabazioak diruz laguntzea.
1. Ofrecer desde septiembre a julio servicio de
atención en la oficina de información juvenil.
2. Tramitar carnés (estudiante, alberguista…
3. Dar información a los jóvenes: búsqueda de empleo, solicitud de becas…
4. Actualizar los paneles informativos.
5. Dar asesoramiento para viajar y estudiar en el extranjero y organizar la programación de los diaporamas.
6. Gestionar el programa de cine escolar para la prevención de adicciones.
7. Ofrecer asesoramiento sexológico a los servicios municipales (gazteleku, educadores de calle,…)
8. Gestionar los locales de ensayo de los grupos de música y subvencionar las grabaciones.
162
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:
UDALA KULTURNIET
A
1 0220.222.337.24.03 (2135)
TELEFONO-KOMUNIZAZIOAK GAZTE
PUNTO
TELEFONO-KOMUNICACION PUNTO
JUVENIL
1.500,00
1 0300.227.337.24.06 (2148) INFORMAZIO PUNTUAKO GARBIKETA
LIMPIEZA PUNTO DE INFORMACION 1.800,00
1 0430.481.337.24.01 (1109) BOSKO-ANITZ HITZARMENA
CONVENIO BOSKO-ANITZ 6.500,00
1 0430.481.337.24.02 (1508) GAZTERIA MUSIKA TALDEAK
GRUPOS DE MUSICA JUVENTUD 1.200,00
1 0430.685.337.24.99 (1522) GAZTERIA JOKUAK
JUEGOS JUVENTUD 3.000,00
1 0430.130.337.24.01 (16)
GAZTERIA: LANGILEGOAREN
ORDAINSARIAK
JUVENTUD: RETRIBUCIONES PERSONAL
LABORAL
16.500,00
1 0430.160.337.24.01 (17) GAZTERIA: GIZARTE SEGURANTZA
JUVENTUD: SEGURIDAD SOCIAL 5.000,00
1 0430.160.337.24.04 (18) GAZTERIA: ELKARKIDETZA
JUVENTUD: ELKARKIDETZA 1.200,00
1 0430.220.337.24.01 (33)
INFORMAZIO BULEGORAKO
MATERIALA
MATERIAL PARA LA OFICINA DE
INFORMACION
500,00
1 0430.226.337.24.06 (35) GAZTEENTZAKO JARDUERAK
ACTIVIDADES PARA JOVENES 2.200,00
GUZTIRA
TOTAL 14.000,00 25.400,00
Aurrekontu Sarrera / Ingreso del presupuesto:
UDALA
2 0400.420.337.24.07 (314) G.F.A.- GAZTE PLANA
D.F.G.- GAZTE PLANA 14.000,00
GUZTIRA
TOTAL 14.000,00
163
Arloa / Área:
HERRITARGOA
CIUDADANIA
Saila / Departamento: 0400
SUSTAPENA
Programa taldea: 338.00
Herri jaiak eta ospakizunak
Fiestas populares y festejos
Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor
Helburuak / Objetivos:
1. Jai eta ospakizunetan herritarren eta elkarteen parte
hartze aktiboa sendotu.
2. Urnietar nortasuna bultzatzen duten jai herrikoi
parekide, jasangarri eta inklusiboak garatu.
3. Tradiziozko ospakizunak mantendu eta berriak
bultzatu..
1. Reforzar participación activa de la ciudadanía y las
asociaciones en fiestas populares y festejos.
2. Desarrollo de fiestas populares igualitarias,
sostenibles e inclusivas que impulsen la identidad
urnietarra.
3. Mantener las celebraciones tradicionales e impulsar
las nuevas.
Ekintzak / Acciones:
1. Errege kabalgata antolatu.
2. Ihauterietan herri ekimenak lagundu.
3. Santa Kruzak antolatu.
4. Sanjuan sua antolatu.
5. Gazte jaiak eta Sanmiel jaiak antolatu eta elkarteen
ekimenak koordinatu.
6. Errosarioko amabirginaren eguneko ospakizuna
antolatu
7. Xoxokako jaiak garatzeko lagundu.
8. Olentzeroren etorrera antolatu.
9. Sanisidro eguneko ospakizuna antolatu.
10. Jaietan jarduerak garatzeko dirulaguntzak banatu.
11. Jai batzordea dinamizatu.
1. Organizar la cabalgata de reyes.
2. Ayudar la iniciativa popular en carnavales.
3. Organizar las fiestas de Santa Cruz.
4. Organizar la hoguera de San Juan.
5. Organizar las fiestas de la juventud y de San
Miguel y coordinar las iniciativas de las
asociaciones.
6. Organizar la celebración del día de la virgen del
Rosario.
7. Ayudar en el desarrollo de las fiestas de Xoxoka.
8. Organizar la llegada de Olentzero.
9. Organizar la celebración del día de San Isidro.
10. Conceder subvenciones para el desarrollo de
actividades en fiestas.
11. Dinamizar la comisión de fiestas.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:
UDALA KULTURNIET
A
1 0410.481.338.00.01 (1501) SANMIELAK 4.000,00
164
FIESTAS DE SAN MIGUEL
1 0430.481.338.00.00 (2411)
GAZTE JAIAK
FIESTAS DE LA JUVENTUD
1.250,00
1 0410.226.338.00.06 (37)
BESTELAKO JAIAK
OTRAS FIESTAS
14.000,00
1 0410.226.338.00.07 (38)
SANMIELAK
FIESTAS DE SAN MIGUEL
62.000,00
1 0410.226.338.00.08 (39)
SANTA KRUZEKO JAIAK
FIESTAS DE SANTA CRUZ
3.750,00
1 0410.226.338.00.99 (40)
ERREGE DESFILEA, OLENTZERO
CABALGATA DE REYES, OLENTZERO
6.000,00
GUZTIRA
TOTAL 5.250,00 85.750,00
165
Arloa / Área:
HERRITARGOA
CIUDADANIA
Saila / Departamento: 0400
SUSTAPENA
Programa taldea
Grupo del programa: 340.00 - 341.00 - 342.00
Kirolaren arloko administrazio orokorra
Administración general de deportes
Kirola sustatzea eta bultzatzea
Promoción y fomento del deporte
Kirol instalazioak
Instalaciones deportivas
Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor
Helburuak / Objetivos:
1. Osasuna, hezkuntza-harremanetako kirola eta kirola
denon eskura dagoen jolas modura sustatu.
2. Epe luzeko aisialdi ohiturak sortu, hazkuntza
pertsonalari lagunduko diotenak.
3. Kirol jarduerak sustatu tokiko klubekin elkarlanean.
4. Aisialdiko-jolaserako jarduerak sustatu opor garaian,
eskola-umeentzat eta gazteentzat.
5. Eskola kirolaren diagnosia egin beharrak hautemateko
eta hobetzeko.
1. Fomentar la salud, el deporte formativo-relacional,
y el deporte como recreación al alcance de todos/as.
2. Generar hábitos de ocio duraderos, que contribuyan
al crecimiento personal.
3. Promocionar actividades deportivas en
colaboración con los clubes locales.
4. Promoción de actividades lúdico-recreativos en el
periodo vacacional, para los escolares y jóvenes.
5. Realizar el diagnóstico del deporte escolar para
detectar sus necesidades y mejorarlas.
Ekintzak / Acciones:
1. Ikastaroak eta kirol jarduerak kiroldegian: spinning-a,
aerobika, tonifikazioa, 3. adina zumba, streching-a,
bodypump-a.
2. Buruntzaldeko Ibilbideen Eguna, Gizarte Udalekuak,
Tenisa, Squash-a, AretoFutbola, etab.
3. Zenbait klub eta tokiko erakunderekin elkarlanerako
hitzarmenak, kirol jarduerak antolatzeko.
4. Caminos saludables. Ibilaldi osasungarriak
Dendaberritik.
5. Udaran tenis eta igeriketa hastapen ikastaroak
antolatzea.
6. Errendimentu handiko kirolariei laguntzak zenbait
kirol diziplinetan.
7. Igeriketa ikasteko kanpaina alebin kategoriako
eskola-umeentzat.
1. Cursos y actividades deportivas en el polideportivo:
spinning, aerobic, tonificación, 3ª edad, zumba,
streching, bodypump.
2. Buruntzaldeko Ibilbideen Eguna, Campamentos
Sociales, Tenis, Squash, Fútbol Sala, etc.
3. Convenios de colaboración con diversos clubes y
entidades locales para la organización de eventos
deportivos.
4. Osasun Bideak. Paseos saludables desde
Dendaberri.
5. Organización cursos de iniciación al Tenis y a la
Natación en verano.
6. Ayudas a los deportistas de alto rendimiento en
diversas disciplinas deportivas.
7. Campaña de Aprendizaje de la Natación para los
escolares en la categoría alevín.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:
UDALA KULTURNIETA
166
1 0420.130.340.00.01 (8)
KIROLA: LANGILE FINKOEN
OINARRIZKO ORDAINSARIAK
DEPORTE: RETRIBUCIONES BÁSICAS
PERSONAL LABORAL FIJO
45.000,00
1 0420.160.340.00.01 (9) KIROLA: ELKARKIDETZA
DEPORTE: ELKARKIDETZA 13.000,00
1 0420.160.340.00.04 (10) KIROLA: GIZARTE SEGURANTZA
DEPORTE: SEGURIDAD SOCIAL 1.500,00
1 0420.369.340.00.01 (53)
DATAFONOA: BANKETXEEN
KOMISIOAK
DATAFONO: COMISIONES BANCARIAS
500,00
1 0420.227.341.00.04 (779) IGERIKETA IKASTAROAK
CURSOS DE NATACIÓN 8.000,00
1 0420.480.341.00.01 (1506)
ERRENDIMENTU HANDIKO
KIROLARIEI LAGUNTZA
AYUDA A DEPORTISTAS ALTO
RENDIMIENTO
2.000,00
1 0420.481.341.00.00 (514) U.K.E.
U.K.E 48.000,00
1 0420.481.341.00.02 (1504) EGUZKI XAKE
EGUZKI AJEDREZ 226,00
1 0420.481.341.00.03 ZANPATUZ
ZANPATUZ 3.000,00
1 0420.481.341.00.07 (1108) KIROL ELKARTEAK
ASOCIACIONES DEPORTIVAS 3.000,00
1 0420.481.341.00.08 (2445) BEGIRALEEI DIRU-LAGUNTZA
AYUDA ECONÓMICA A MONITORES 750,00
1 0420.221.341.00.04 (50) KIROL MATERIALEN HORNIDURA
SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO 3.000,00
1 0420.226.341.00.04 (55) BURUNTZALDEA
BURUNTZALDEA 3.000,00
1 0420.227.341.00.04 (51)
IKASTAROETAKO BEGIR.
KIROLDEGIA
MON. CURSILLO POLIDEPORTIVO
90.000,00
1 0420.227.341.00.11 (64) KIROL JARDUERAK
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 6.000,00
1 0220.222.342.00.01 (2128)
TELEFONO-KOMUNIKAZIOAK
KIROLA
COMUNICACIONES TELEFÓNICAS
DEPORTE
1.000,00
167
1 0300.221.342.00.01 (2127) ARGINDAR HORNIDURA KIROLDEGI
ABASTECIMIENTO ELECTRICIDAD 40.000,00
1 0300.221.342.00.05 (2125) GAS HORNIDURA KIROLA
ABASTECIMIENTO GAS 17.000,00
1 0300.227.342.00.01 (2475) KIROLDEGIKO GARBIKETA
LIMPIEZA POLIDEPORTIVO 75.800,00
1 0420.201.342.00.00 KIROLDEGIKO ALOKAIRUA 70.000,00
1 0420.625.342.00.99 (1366) KIROL INSTALAZIOAK
INSTALACIONES DEPORTIVAS 25.000,00
1 0420.211.342.00.00 (46)
KONPONKETA ETA MANTENTZE-
LANAK
TRABAJOS ARREGLOS Y MANTEN.
50.000,00
1 0420.211.342.00.01 (47) IGERILEKUA MANTENUA
MANTENIMIENTO PISCINA 12.000,00
1 0420.227.342.00.04 (52) MANTENU KONTRATUA
CONTRATO MANTENIMIENTO 180.000,00
GUZTIRA
TOTAL 293.776,00 404.000,00
Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto:
UDALA KULTURNIETA
2 0400.420.341.00.03 (192)
G.F.A.- AISIALDIRAKO KIROL
JARDUERAK
D.F.G.- ACTIVIDADES RECREATIVAS
DEPORTIVAS
100,00
2 0400.420.341.00.04 (149) G.F.A.- UDA
D.F.G:- UDA 150,00
2 0420.340.341.00.01 (8) KIROLDEGIKO ABONATUAK
ABONADOS POLIDEPORTIVO 140.000,00
2 0420.340.341.00.02 (9) KIROLDEGIKO SARRERAK
ENTRADAS POLIDEPORTIVO 8.000,00
2 0420.340.341.00.03 (10) KIROLDEGIKO IKASTAROAK
CURSOS POLIDEPORTIVO 32.000,00
2 0420.340.341.00.04 (11) PILOTALEKUAREN ERABILERA
USO FRONTÓN 6.000,00
2 0420.340.341.00.05 (12) PISZINAKO ABONATUAK
ABONOS PISCINA 14.000,00
2 0420.340.341.00.06 (13) BESTELAKO SARRERAK (SAUNA,
TENIS,...)
OTROS INGRESOS
1.000,00
2 0420.340.341.00.07 (14) FUTBOLEKO ZELAIAREN
ERABILERA
USO CAMPO FÚTBOL
1.500,00
168
2 0420.340.341.00.08 (15)
LEHIAKETAK ETA KIROL
JARDUERAK
CAMPEONATOS Y ACTIVDADES
DEPORTIVAS
500,00
2 0420.340.341.00.10 (17) BESTELAKO DIRU SARRERAK
OTROS INGRESOS 1.000,00
2 0420.422.341.00.01 BURUNTZALDEA 575,00
GUZTIRA
TOTAL 204.250,00 575,00
169
Arloa / Área:
LURRALDEA
TERRITORIO
Saila / Departamento: 0300
HIRIGINTZA
Programa taldea
Grupo del programa: 414.00 - 419.00
Landa garapena
Desarrollo rural
Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako
beste jarduketa batzuk
Otras actuaciones en agricultura, ganadería y
pesca
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano
Helburuak / Objetivos:
1. Landa eremuaren garapena eta erabilera bultzatu.
1. Impulsar el desarrollo y el uso de la zona rural.
Ekintzak / Acciones:
1.1. Belar bolak jasotzeko Behemendirekin hitzarmena gauzatzea.
1.2. Listor asiarraren kontrako ekintzak burutu.
1.3. Landare inbaditzaileen kontrako lanak egin.
1.1. Realizar un convenio con Behemendi para la recogida de bolas de hierba.
1.2. Realizar acciones contra la avispa asiática.
1.3. Realizar trabajos contra las plantas invasoras.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:
UDALA
1 0310.227.414.00.07 (1824) LANDA GARAPENA
DESARROLLO RURAL 18.500,00
1 0310.227.419.00.07 (2413) LANDA GUNEKO JARDUERAK
ACTIVIDADES ENTORNO RURAL 11.700,00
GUZTIRA
TOTAL 30.200,00
170
Arloa / Área:
HERRITARGOA
CIUDADANIA
Saila / Departamento: 0400
SUSTAPENA
Programa taldea
Grupo del programa: 430.00 - 431.00
Merkataritza, turismoa eta enpresak
Administración general de comercio, turismo
y PYMES
Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor
Helburuak / Objetivos:
1. Herriko merkataritza eta ostalaritza indartzea. 1. Impulsar el comercio y la hostelería del pueblo.
Ekintzak / Acciones:
1. Hernaniko Berriak merkatarien elkarteari diru laguntza mantendu, eskualdeko merkataritza dinamizatzeko bulegoari dagokiona.
2. Plazako merkatua dinamizatzeko neurriak identifikatu eta osatu.
1. Mantener la ayuda económica a la asociación de comerciantes Hernaniko Berriak, la que corresponde a la oficina para la dinamización del comercio de la comarca.
2. Identificar y completar las medidas para dinamizar el mercado de la plaza.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:
UDALA
1 0450.227.431.00.07 (24839 MERKATARITZA BIRGAITZEKO PLANA
PLAN PARA LA REHABILITACION DEL COMERCIO 3.000,00
GUZTIRA
TOTAL 3.000,00
171
Arloa / Área:
HERRITARGOA
CIUDADANIA
Saila / Departamendua: 0600
Gizarte Ekintza
Programa taldea:
Grupo de programa: 493.00
Kontsumitzaile eta erabiltzaileari
babesa Protección de consumidores y
usuarios
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Mikel Pagola / Ixiar Olazabal
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:
UDALA
1 0600.227.493.00.06 2015 (2023) KIUB: HAINBAT EKINTZA
OMIC: ACTIVIDADES DIVERSAS 6.000,00
GUZTIRA 6.000,00
172
Arloa / Área:
ANTOLAKUNTZA
ORGANIZACIÓN
Saila / Departamento: 0100
Gobernu Organoak
Programa taldea
Grupo del programa: 912.00
Gobernu organoak
Órganos de gobierno
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:
UDALA
1 0100.100.912.00.00 (397)
ZINEGOTZIAK: ORDAINSARIAK
CONCEJALES: RETRIBUCIONES
157.900,00
1 0100.160.912.00.01 (398)
ZINEGOTZIAK: GIZARTE SEGURANTZA
CONCEJALES: SEGURIDAD SOCIAL
47.300,00
1 0100.160.912.00.04 (2384)
ZINEGOTZIAK: ELKARKIDETZA
CONCEJALES: ELKARKIDETZA
1.800,00
1 0100.226.912.00.02 (444)
PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZA OSPAKIZUNAK
PROTOCOLO Y OTROS ACTOS DE REPRESENTACIÓN
1.000,00
1 0100.231.912.00.00 (453)
ZINEGOTZIAK: DIETAK ETA IBILBIDE GASTUAK
CONCEJALES: DIETAS Y OTROS GASTOS
TRANSPORTE
500,00
1 0100.239.912.00.01 (448)
ALDERDI POLITIKOEI EKARPENA
APORTACIÓN PARTIDOS POLÍTICOS
47.200,00
1 0100.239.912.00.02 (450)
BERTARATZEAGATIK ORDAINSARIAK
RETRIBUCION POR ASISTENCIAS
31.500,00
GUZTIRA
TOTAL 287.200,00
173
Arloa / Área:
ANTOLAKUNTZA
ORGANIZACIÓN
Saila / Departamento: 0200
ADMINISTRAZIO OROKORRA
Idazkaritza
Programa taldea
Grupo del programa: 920.00 -
920.10 - 922.00 - 929.00 - 491.00
Administrazio orokorra
Administración general
Itzulpenak
Traducción
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Maribel Vaquero / Mateo Astigarraga
Helburuak / Objetivos:
1. Zeharkakotasunean, sistematikoan eta arintasunean oinarritutako antolakuntza eta funtzionamendu eredua indartu.
2. Administrazioaren gardentasuna bultzatu.
1. Impulsar un modelo de organización y funcionamiento basado en la transversalidad, lo sistemático y la rapidez.
2. Impulsar la transparencia de la administración.
Ekintzak / Acciones:
1.1. Udaleko kideei udalak bere jardueran bete beharreko lege baldintzak zeintzuk diren adierazi eta udal egintza eta erabakien fede ematea.
1.2. Udal organoei asistentzia ematea. 1.3. Biztanleen errolda kudeatzea. 1.4. Udal artxiboa kudeatzea. 1.5. ROM-a berraztertu eta agertzen dituen
irizpideak eta komunikazio ildoak aplikatu udal barne dinamikan.
1.6. Udal zerbitzuen kudeaketarako kontratazioen azterketa bat egin eta optimizazio eta eraginkortasuna sustatuko dituzten irizpideak finkatu.
1.7. Sozietate publikoen beharraren azterketa egin eta hartu litezkeen neurriak identifikatu.
1.8. Udaleko telekomunikazio sarearen azterketa eta baliabide teknologikoen eraginkortasuna bultzatzeko plana garatu.
1.9. Udal langile guztien formakuntza plana garatu etengabeko prestakuntza bultzatuz.
1.10. Udaleko Lan Arriskuen Prebentzio Plana garatu
1.11. Udal prozedurak definitu zeharkakotasuna
1.1. Exponer a los miembros del Ayuntamiento las condiciones legales que deben de cumplir en su actividad y dar fe de las acciones y resoluciones del Ayuntamiento.
1.2. Dar asistencia a los órganos municipales. 1.3. Gestionar el padrón de habitantes. 1.4. Gestionar el archivo municipal. 1.5. Reexaminar el ROM y aplicar los criterios y
vías de comunicación que expone en la dinámica interna del Ayuntamiento.
1.6. Realizar un examen de las contrataciones para la gestión de los servicios municipales y establecer los criterios que impulsarán la optimización y la eficacia.
1.7. Realizar un examen de las necesidades de la sociedad pública e identificar las medidas que puedan tomarse.
1.8. Examen de la red de telecomunicación del Ayuntamiento y desarrollo del plan para impulsar la eficacia de los recursos tecnológicos.
1.9. Desarrollar el plan de formación de todos los trabajadores municipales, impulsando la formación continua.
1.10. Desarrollar el Plan de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento.
1.11. Definir los procedimientos municipales, asegurando la transversalidad.
174
bermatuz.
1.12. Gardentasunaren inguruko betebeharrak aztertu eta gauzatu ahal izateko baliabideak ezarri (web orria...)
1.13. Udalaren ondoan dagoen parrokiaren eraikina permuta bitartez erosi
1.12. Examinar las necesidades sobre transparencia y poner recursos para poder desarrollarlas (página web…)
1.13. Adquirir mediante permuta el edificio de la parroquia que está al lado del ayuntamiento
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:
UDALA U. ERAIKI KULTURNIET
A
1 0210.120.920.00.00 (403)
IDAZKARITZA: OINARRIZKO
ORDAINKETAK
SECRETARÍA: RETRIB.
BASICAS
45.600,00
1 0210.121.920.00.01 (1021)
IDAZKARITZA: DESTINO
OSAGARRIA
SECRETARIA:COMPLEMENTO
DESTINO
27.000,00
1 0210.121.920.00.02 (2471)
IDAZKARITZA:BERARIAZKO
OSAGARRIA
SECRETARIA: COMPLEMENTO
ESPECÍFICO
70.500,00
1 0210.160.920.00.01 (2386) IDAZKARITZA: GIZARTE
SEGURANTZA
SEGURIDAD SOCIAL
40.500,00
1 0210.162.920.00.01 (402) TREBAKUNTZARAKO
GASTUAK/
GASTOS DE FORMACIÓN
14.000,00
1 0210.162.920.00.05 (401)
SARIAK: BIZITZA-ASEGURUA
ETA ELBARRITASU
PREMIOS: SEGURO DE VIDA Y
MINUSVALÍA
8.500,00
1 0210.220.920.00 01 (471)
ADMINISTRAZIO
OROKORRA: BULEGO
GASTUAK
ADMINISTRACIÓN GENERAL:
GASTO DE OFICINA
30.000,00
1 0210.220.920.00.02 (509)
IDAZKARITZA: PRENTSA ETA
ARGITALPENAK
SECRETARÍA: PRENSA Y
PUBLICACIONES
6.200,00
1 0210.221.920.00.04 (764) IBILGAILUEN ERREGAIA ETA
ERREKINAK
COMBUSTIBLE VEHÍCULOS
500,00
175
1 0210.222.920.00.02 (758) KOMUNIKABIDE POSTA-
KOMUNIKAZIOAK
COMUNICACIONES POSTALES
11.000,00
1 0210.224.920.00.01 (455) ERAIKINEN ASEGURU-
SARIAK
PRIMAS DE SEGUROS
8.900,00
1 0210.224.920.00.02 (457)
IBILGAILUEN ASEGURU-
SARIAK
PRIMAS DE SEGUROS DE
VEHÍCULOS
3.500,00
1 0210.141.920.00.00 ALDI BATERAKO LANGILEA
PERSONAL EVENTUAL 26.000,00
1 0210.160.920.00.01 ALDI BAT LANG GIZRTE SEG.
SEG SOCIAL PERS EVENTUAL 13.000
1 0210.224.920.00.99 (464)
ERANTZUNKIZUN ZIBILAREN
ASEGURU-SARIA
PRIMAS DE RESPONSABILIDAD
CIVIL
12.300,00
1 0210.226.920.00.04 (495) GASTU JURIDIKOAK
GASTOS JURÍDICOS 25.000,00
1 0210.226.920.00.08 (896)
UDAL ARTXIBOKO
DOKUMENTAZIO GRAFIKO
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
DEL ARCHIVO MUNICIPAL
5.000,00
1 0210.226.920.00.99 (484)
ADMIN. OROKORRA: BESTE
GASTU EZBERDINAK
ADM. GENERAL: OTROS
GASTOS
10.000,00
1 0210.227.920.00.00 (2117) KOMUNIKAZIOA
COMUNICACIÓN 55.000,00
1 0210.227.920.00.01 (1684) AKTEN DIJITALIZAZIOA
DIGITALIZACIÓN DE LAS
ACTAS
3.000,00
1 0210.227.920.00.03 (820)
LANEKO ARRISKUEN
PREBENTZIO PLANA
PLAN DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
13.500,00
1 0210.227.920.00.05 (2422) BANAKETA
REPARTO 11.000,00
1 0210.227.920.00.99 (481) KANPOKO BESTE LANAK
OTROS TRABAJOS EXTERNOS 6.000,00
176
1 0210.227.920.00.01 (8) KANPO-AHOLKULARITZA
CONSULTORIA EXTERIOR 1.000,00
1 0210.227.920.00.99 (10) BESTELAKO GASTUAK
OTROS GASTOS 3.000,00
1 0210.230.920.00.01 (695)
ADMIN. OROKORRA: DIETAK
ETA LOKOMOZIOA
ADM. GENERAL: DIETAS Y
LOCOMOCIÓN
1.000,00
1 0220.120.920.00.00 (942) INFORMATIKA: OINARRIZKO
ORDAINK.
RETRIB. BASICAS
20.700,00
1 0220.121.920.00.01 (1037) INFORMATIKA: DESTINO
OSAGARRIA
COMPLEMENTO DESTINO
8.200,00
1 0220.121.920.00.02 (2463) INFORMATIKA: BERARIAZKO
OSAGARRIA
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
19.000,00
1 0220.160.920.00.01 (2387) INFORMATIKA: GIZARTE
SEGURANTZA
SEGURIDAD SOCIAL
15.600,00
1 0220.160.920.00.04 (414)
INFORMATIKA:
ELKARKIDETZA
INFORMÁTICA:
ELKARKIDETZA
1.800,00
1 0220.215.920.00.01 (524)
INFORMATIKA EKIPOAK:
KONPONK. ETA MANTENUA
EQUIPOS INFORMÁTICOS:
ARREGLO Y MANTENIMIENTO
12.000,00
1 0220.220.920.00.03 (532)
INBENTARIATU EZIN DEN
INFORMATIKA MATERI
MAT. INFOR. NO
INVENTARIABLE
1.000,00
1 0220.222.920.00.01 (491)
UDALETXEA: TELEFONO-
KOMUNIKAZIOAK
AYUNTAMIENTO:
COMUNICACIONES
TELEFÓNICAS
17.000,00
1 0220.222.920.00.04 (745)
UDAL ERAIKINAK:
TELEFONO
KOMUNIKAZIOAK
EDIFICIOS MUNICIPALES:
COMUNICACIONES
TELEFÓNICAS
8.000,00
177
1 0220.222.920.00.05 (526) INFORMATIKA
HARREMANAK
RELACIONES INFORMÁTICAS
70.000,00
1 0220.227.920.00.99 (2513) INFORMATIKAKO
AHOLKULARITZA
ASESORIA DE INFORMATIC.
21.000,00
1 0300.622.920.00.01 (2602)
ERREFORMAK UDAL
INSTALAZIOAK
REFORMA INSTLACIONES
MUNICIPALES
10.000,00
1 0220.626.920.00.01 (782) INFORMATIKA EKIPOAK
EQUIPOS INFORMATICOS 15.000,00
1 0220.623.920.00.01 SAREAREN BERRIKUNTZA
RENOVACION DE LA RED 20.000,00
1 0220.629.920.00.01 (1015) WEB ORRIA
PÁGINA WEB 1.000,00
1 0210.227.920.00.11 (2596) WEB ORRIA MANTENUA
PÁGINA WEB MANT 2.600,00
1 0220.640.920.00.01 (1374) INFORMATIKAKO
SOFTWARE
SOFTWARE INFORMÁTICA
10.000
1 0300.200.920.00.01 (694)
LUR ETA ONDASUN
NATURALAK
TERRENOS Y BIENES
NATURALES
700,00
1 0300.211.920.00.01 (486)
ERAIKINAK: KONPONKETA
ETA MANTENUA
CONSTRUCCIONES: ARREGLO
Y MANTENIMIENTO
5.000,00
1 0210.160.920.00.04 (408) IDAZKARITZA:
ELKARKIDETZA 1.200,00
1 0300.212.920.00.01 (488)
UDAL.: MAKIN.+ INST.
KONPONKETA ETA MANTEN.
AYUNT. MAQU. + INST.
ARREGLO Y MANT.
4.000,00
1 0300.221.920.00.00 (741)
UDAL ERAIKINAK:
ARGINDAR HORNIDURA
EDIFICIOS MUNICIPALES:
SUMINISTRO ELÉCTRICO
17.000,00
1 0300.221.920.00.01 (489)
UDALETXEA: ARGINDAR
HORNIDURA
AYUNT. SUMINISTRO
ELÉCTRICO
15.500,00
1 0300.221.920.00.03 (744)
UDAL ERAIKINAK: GAS
HORNIDURA
EDIFICIOS MUNICIPALES:
SUMINISTRO GAS
1.500,00
178
1 0300.221.920.00.04 (751) GAS HORNIDURA
SUMINISTRO GAS 8.000,00
1 0300.224.920.00.01 (1) BIZITZA ASEGURUA ETA
ELBARRITASUNA
SEGURO DE VIDA E INVALIDEZ
1.000,00
1 0300.227.920.00.01 (2449) ARTXIBOKO GARBIKETA
LIMPIEZA ARCHIVO 1.200,00
1 0300.622.920.00.01 ARTXIBOKO OBRAK
OBRAS ARCHIVO 10.000,00
1 0300.622.920.00.01
ELIZAKO ERAIKINAREN
EROSKETA
COMPRA DEL EDIFICIO DE LA
PARROQUIA
36.000,00
1 0300.227.920.00.02 (699)
UDALETXEA: GARBIKETA
KONTRATUA
LIMPIEZA EDIFICIOS
MUNICIPALES
20.000,00
1 0300.625.920.00.01 (762)
UDAL BULEGOAK:
ALTZARIAK
OFICINAS MUNICIPALES:
MOBILIARIO
7.000,00
1 0440.227.920.00.99 (498) ITZULPEN ZERBITZUAK
SERVICIOS DE TRADUCCIÓN 1.000,00
1 0210.130.920.00.01 (14)
ALDI BATERAKO LANGILEEN
ORDAINS.
SUELDOS TRABAJADORES
TEMPORALES
30.600,00
1 0210.160.920.00.01 (15) GIZARTE SEGURANTZA
ARTXIBO
SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVO
12.000,00
1 0210.130.920.00.01 (2)
ZERBITZU OROKORRAK:
LANGILEEN ORDAINSARIAK
SERVICIOS GENERALES:
RETRIBUCIONES PERSONAL
31.700,00
1 0210.160.920.00.01 (3)
ZERBITZU OROKORRAK:
GIZARTE SEGURANTZA
SERVICIOS GENERALES:
SEGURIDAD SOCIAL
10.000,00
1 0210.160.920.00.04 (4)
ZERBITZU OROKORRAK:
ELKARKIDETZA
SERVICIOS GENERALES:
ELKARKIDETZA
1.000,00
1 0210.227.920.00.01 DATU BABESERAKO PLANA
PLAN DE PROTECCION DE
DATOS
18.400,00
179
1 0440.130.920.10.01 (72)
LANGILE OINARRIZKO
ORDAINS. ITZUL + NORMAL
SUELDOS BASE
TRABAJADORES TRAD. +
NORM.
60.000,00
1 0440.160.920.10.01 (71)
GIZARTE SEGURANTZA
ITZUL + NORMALIZATZAILE
SEGURIDAD SOCIAL TRAD. +
NORM.
15.000,00
1 0440.160.920.10.04 (73) ELKARKIDETZA
ITZUL+NORMALIZATZAILEA
TRAD. + NORMALIZADOR
1.400,00
1 0100.481.922.00.01 (482) EKARPENA: EUDEL
ERAKUNDEARI
APORTACION EUDEL
1.503,00
1 0100.226.929.00.01 (1105) MAILEGU OROKORRA
CREDITO GLOBAL 170.000,00
1 0300.221.929.00.02 (672)
BAKE EPAITEGIA: ARGINDAR
HORNIDURA
ENERGIA ELECTRICA
JUZGADO PAZ
4.500,00
1 0300.227.929.00.01 (677) BAKE EPAITEGIA:
GARBIKETA
LIMPIEZA JUZGADO PAZ
1.000,00
1 0220.227.929.00.99 (2530) BESTELAKO GASTUAK BAKE
EPAITEGIA
OTROS GASTO JUZGADO PAZ
1.000,00
1 0220.222.929.00.01 (675)
BAKE EPAITEGIA:
TELEFONO-
KOMUNIKAZIOAK
TELEFONO. JUZGADO PAZ
400.00
1 0220.623.491.00.02 (1375)
WIFI SISTEMA
SISTEMA WIFI
7.000,00
GUZTIRA
TOTAL 1.024.403,00 47.400,00 119.000,00
Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto:
UDALA U. ERAIKI KULTURNIET
A
2 0600.410.929.00.02 (120) EJ. - BAKE EPAITEGIA
GV.- JUZGADO DE PAZ 3.000,00
GUZTIRA
TOTAL 3.000,00
180
Arloa / Área:
ANTOLAKUNTZA
ORGANIZACIÓN
Saila / Departamento: 0200
ADMINISTRAZIO OROKORRA
Idazkaritza
Programa taldea
Grupo del programa: 924.00
Herritarren parte-hartzea
Participación ciudadana
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Maribel Vaquero / Mateo Astigarraga
Helburuak / Objetivos:
1. Parte-hartzea indartu.
1. Impulsar la participación.
Ekintzak / Acciones:
1.1 Herritarren parte-hartzeaz Urnietako Udalak zer ulertzen duen eta zein helburu bilatzen dituen definitu: parte hartze eredua, ildo estrategikoak eta aurrera eramateko baliabideak zehaztu.
1.2 GKTak udal barneko proiektuak bideratzeko momentuan parte hartzearekiko sentikortasuna barneratu, honek zein presentzia edukiko lukeen aztertu eta proiektuaren baitan gauzatu.
1.1. Definir lo que el Ayuntamiento de Urnieta entiende
por participación y qué objetivos busca: modelo de
participación, líneas estratégicas y detalle de
recursos a llevar a cabo.
1.2. Interiorizar la sensibilidad hacia la participación en
el momento de llevar a cabo los proyectos de dentro
del Ayuntamiento por parte del GKT (Técnico de
Gestión y Organización), examinar la presencia que
éste tendría y llevarla a cabo dentro del proyecto.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:
UDALA
1 0210.227.924.00.99 (2459) PARTEHARTZE PROZESUA
PROCESO DE PARTICIPACIÓN 12.000,00
GUZTIRA
TOTAL 12.000,00
Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto:
UDALA
2 0200.420.924.00.02 (715) G.F.A.- HERRITARREN PARTAIDETZA
D.F.G.- PARTICIPACION CIUDADANA 2.000,00
GUZTIRA
TOTAL 2.000,00
181
Arloa / Área:
ANTOLAKUNTZA
ORGANIZACIÓN
Saila / Departamento: 0200
ADMINISTRAZIO OROKORRA
Idazkaritza
Programa taldea
Grupo del programa: 925.00
Herritarrenganako arreta
Atención a los ciudadanos
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Maribel Vaquero / Mateo Astigarraga
Helburuak / Objetivos:
1. Herritarrekin komunikazio aktiborako eredu berria ezarri.
1. Implantar un modelo nuevo para la comunicación con los ciudadanos.
Ekintzak / Acciones:
1.1. Bertan zerbitzuaren azterketa egin eta hobekuntzak barneratu (erabilera, izapideen eskuliburua, hirigintzako espedienteak, ...).
1.2. Administrazio elektronikoaren ezarpena bultzatu.
1.3. Udalaren Zerbitzu karta ebaluaketak egin eta Zerbitzuen Katalogoaren berrikuspena egin.
1.1. Hacer un estudio del servicio Bertan e interiorizar
las mejoras (uso, manual de trámites, expedientes de
urbanismo,…).
1.2. Impulsar la implantación de la Administración
Electrónica.
1.3. Evaluar la carta de servicios del Ayuntamiento y
revisar el catálogo de servicios.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:
UDALA
1 0210.120.925.00.00 (926) ADMI. OROKORRA: OINARRIZKO ORDAINKETAK
ADM. GENERAL: RETRIBUCIONES BÁSICAS 52.500,00
1 0210.121.925.00.01 (1027) ADMI. OROKORRA: DESTINO OSAGARRIA
ADM. GENERAL: COMPLEMENTO DE DESTINO 30.900,00
1 0210.121.925.00.02 (2472) ADMI. OROKORRA: BERARIAZKO OSAGARRIA
ADM. GENERAL: COMPLEMENTO ESPECIFICO 83.400,00
1 0210.160.925.00.01 (2385) ADMI. OROKORRA: GIZARTE SEGURANTZA
ADM. GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL 46.000,00
1 0210.160.925.00.04 (411) ADMI.OROKORRA: ELKARKIDETZA
ADM. GENERAL: ELKARKIDETZA 3.900,00
GUZTIRA
TOTAL 216.700,00
182
Arloa / Área:
ANTOLAKUNTZA
ORGANIZACIÓN
Saila / Departamento: 0200
ADMINISTRAZIO OROKORRA
Kontuhartzailetza
Programa taldea
Grupo del programa: 931.00 - 932.00
Politika ekonomikoa eta fiskala
Política económica y fiscal
Tributu-sistemaren kudeaketa
Gestión del sistema tributario
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Maribel Vaquero / Aitziber Zurutuza
Helburuak / Objetivos:
1. Udal baliabide ekonomikoak kudeatzea modu egonkor eta eraginkorrean, finantza-iraunkortasuna errespetatuz.
1. Gestionar los recursos municipales de forma estable y eficiente, respetando la estabilidad financiera.
Ekintzak / Acciones:
1.1. Diru-laguntzen Plan Estrategikoa gauzatu.
1.2. Udalen programen kostuen azterketak egin eta ebaluaketak egiteko sistematika ezarri.
1.3. Berankortasuanaren legea betearazteko neurriak ezartzea.
1.4. Aurrekontuaren barruan arlo berrien konfigurazioa barneratu, urteroko Programak definitu, indikagailuak ezarri eta honen jarraipena egin.
1.5. Kobra-gaitzen kantitatea geroz eta txikiagoa izan dadin neurriak ezarri: borondatezko epean ordainketa gehiago egiteko ekintzak egin eta premiamenduzko prozeduretan hobekuntzak barneratu.
1.1. Ejecutar el plan estratégico de subvenciones
1.2. Hacer un estudio del costo de los programas del
ayuntamiento y fijar una sistemática de evaluación.
1.3. Establecer medidas para cumplir con la ley de la
morosidad.
1.4. Interiorizar la configuración de las nuevas áreas
dentro del presupuesto, definir los programas
anuales, fijar indicadores y hacer el seguimiento.
1.5. Fijar medidas para que la cantidad de incobrables
cada vez sea menor: llevar a cabo acciones para que
cada vez se hagan más pagos en el periodo
voluntario e interiorizar mejoras en los
procedimientos de apremio.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:
UDALA
1 0210.120.931.00.00 (415) KONTU-HARTZ: OINARRIZKO ORDAINKETAK
INTERVENCION: RETRIBUCIONES BASICAS 44.100,00
1 0210.121.931.00.01 (1022) KONTU-HARTZ: DESTINO OSAGARRIA
INTERVENCION: COMPLEMENTO DE DESTINO 21.700,00
1 0210.121.931.00.02 (2473) KONTU-HARTZ: BERARIAZKO OSAGARRIA 64.000,00
183
INTERVENCION: COMPLEMENTO ESPECIFICO
1 0210.160.931.00.01 (2393) KONTU-HARTZ: GIZARTE SEGURANTZA
INTERVENCION: SEGURIDAD SOCIAL 34.200,00
1 0210.160.931.00.04 (421) KONTU-HARTZ: ELKARKIDETZA
INTERVENCION: ELKARKIDETZA 4.100,00
1 0210.120.932.00.00 (2415) DIRUBILKETA: OINARRIZKO ORDAINKETAK
RECAUDACION: RETRIBUDIONES BASICAS 14.500,00
1 0210.121.932.00.01 (2416) DIRUBILKETA.: DESTINO OSAGARRIA
RECAUDACION: COMPLEMENTO DE DESTINO 7.200,00
1 0210.121.932.00.02 (2464) DIRUBILKETA.: BERARIAZKO OSAGARRIA
RECAUDACION: COMPLEMENTO ESPECIFICO 20.100,00
1 0210.160.932.00.01 (2417) DIRUBILKETA: GIZARTE SEGURANTZA
RECAUDACION: SEGURIDAD SOCIAL 10.900,00
1 0210.160.932.00.04 (2511) DIRUBILKETA: ELKARKIDETZA
RECAUDACION: ELKARKIDETZA 1.200,00
1 0210.227.932.00.09 (522) ZERGA-BILKETA GASTUAK
GASTOS DE RECAUDACION DE IMPUESTOS 2.000,00
GUZTIRA
TOTAL 224.000,00
184
I. TITULUA: ARAU OROKORRAK ETA MAILEGUEN ARAUDIA
I. ATALA – Arau orokorrak
1. artikulua- Behin-behineko arloa
Abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki
Erakundeen Aurrekontuei buruzkoak, 6. eta 9. artikuluetan ezartzen duenari jarraituz,
oinarri hauek ezarri dira erakunde honen 2018ko Aurrekontu Orokorra gauzatzeko.
1. Aurrekontu Orokorrak eta gauzatzeko oinarri hauek aurrekontuaren ekitaldiko
iraupena dute, eta ekitaldi horrek urte naturalarekin bat egiten du.
2. Edozein izanda ere behin betiko onartzen den eguna, espresuki edo automatikoki, ez
da indarrean sartuko harik eta Udalbatzaren Aldizkari Ofizialean –halakorik baldin
bada– argitaratu arte eta Lurraldeko Aldizkari Ofizialean aurrekontuetako atal bakoitza
laburtu arte. Dena den, ekonomia eta eraginkortasun oinarriak kontuan hartuz,
kontabilitate-prozesuan behar ez den atzerapenik izan ez dadin, fiskalizazioa eta
kontabilizazioa hasieran onartutako aurrekontuaren gainean egingo da jendaurrean
erakusteko epea amaitu ondoren, betiere epe horretan ez bada aurkezten Udalbatzak
erabaki beharreko erreklamaziorik edota iradokizunik.
2. artikulua- Arlo funtzionala
Udal arau hau aplikatuko da orokorrean Udalaren Aurrekontua gauzatzeko orduan, eta
kontuan hartuko dira zehaztuko diren berezitasunak ere.
3. artikulua- Aurrekontu orokorrarena
1. Aurrekontuko gastuetan finkatutako zenbatekoak mugatzaileak dira aurrekontuaren
aldiari dagokionez, eta aurrekontuaren egiturari eta ondorengo oinarrietan ezarritako
lotura juridikoaren mailei lotzen zaizkie; hala ere, horiek aurrekontuan sartzeak ez du
ematen inolako eskubiderik.
2. Erakunde honen Aurrekontu Orokorra ondorengo aurrekontu hauek osatzen dute:
AURREKONTUA GAUZATZEKO UDAL ARAUA
185
- Udal aurrekontua:
Sarreren aurrekontua 9.408.250
Gastuen aurrekontua 9.408.250
- Urnieta Eraiki SA elkarte publikoaren aurrekontua: Udalak du haren %100eko
partaidetza:
Sarreren aurrekontua 100.200
Gastuen aurrekontua 100.200
- Kulturnieta SA elkarte publikoaren aurrekontua: Udalak du haren %100eko
partaidetza:
Sarreren aurrekontua 1.668.550
Gastuen aurrekontua 1.668.550
Aurrekontu orokorra, ondorioz, hasierako defizitik gabe ageri da, indarrean dagoen legezko
araudian aurreikusitakoaren arabera.
4. artikulua – Bermeak emateko mugak
Urnietako Udalak bermatzeko ahalmena izango du 2018ko ekitaldi ekonomikoan, bere
baliabideen hasierako kredituen %5eko mugarekin.
5. artikulua – Zorduntzearen mugak
Udalak epe luzerako egindako zorduntzeetatik eratorritako zorrek, edozein modutara
dokumentatzen direla ere, ezin gaindituko dute legezko muga 2018ko abenduaren 31n, eta
beti kontuan hartu beharko da aurrekontuaren egonkortasuna (abenduaren 12ko 18/2001
Lege Orokorrak, Aurrekontuen Egonkortasunari buruzkoak, arautzen du).
2018 urtean, Udaleko sektore publikoa osatzen duten erakundeek urtebete baino gutxiagoko
zorduntzeak egin ahal izango dituzte, euren diruzaintzako behin-behineko desorekak
finantzatzeko. Dena dela, Udalean eragiketa horiek hitzartu ahal izateko, Udalbatzarrak
onartu beharko ditu aldez aurretik. Udalak aurrekontutik kanpo egin beharko ditu
diruzaintzako eragiketa horiek eta haien amortizazioak.
186
II. ATALA – Kredituen araudi orokorra
6. artikulua- Kredituen lotura juridikoaren mailak
1. Aurrekontuko sarreren kontsignatzeak udal baliabideen gutxi gorabeherako kalkulua
dira, eta inolako mugarik gabe onar daitezke.
2. Aurrekontuan baimendutako gastuen kredituak mugatzaileak eta lotesleak dira, eta ezin
hartuko da hortik gorako konpromisorik; arau hau hausten duten jardunak baliogabeak
izango dira eskubide osoz; nolanahi ere, beste erantzukizun batzuk ere izan daitezke.
Gastu Aurrekontuaren kredituek ondoko lotura juridikoa izango dute, abenduaren
19ko 21/2003 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki erakundeen
Aurrekontuei buruzkoak, ezartzen duenari jarraituz:
I. atala: Atalekoa
II. atala: Programa taldekoa
III. atala: Atalekoa
IV. atala: Programa taldekoa
VI. atala: Programa taldekoa
VIII. atala: Programa taldekoa
IX. atala: Atalekoa
3. Erakundearen sozietate publikoen lotura atalekoa izango da.
4. Lotura juridiko hori ezarri ondoren, hala behar duten kontu-sailetan, kreditu osagarriak
ezarri ahal izango dira salbuespen modura, baldin eta hasieran aurreikusi baino sarrera
gehiago edo gastu gutxiago badaude.
7. artikulua- Aurrekontuaren egitura
Aurrekontuko gastuak programakako eta ekonomiko sailkapenaren arabera ezartzen dira,
eta bereizketa hauek egiten dira:
1. Sailkapen organiko bidez, nor da gastuaren arduraduna?
2. Sailkapen ekonomikoaren bidez, zer gastatzen da? Hau da, zein da gastuaren izaera
ekonomikoa (langileak, hornikuntza, inbertsioak). Gastuaren izaera jasotzen du.
Horren guztiaren arabera, honako hauek honela ulertuko dira:
187
- Aurrekontuko kontu-saila: gastuaren programakako sailkapena eta sailkapen
ekonomikoaren batzea.
- Aurrekontuko kreditua: aurrekontuko kontu-sailetan ezarritako gastua.
Aurrekontuko kontu-sailaren eskema ondorengo hau da:
A B C D E F G H
X XX XX XXX XXX XX XX XX
A. Eskeman islatutako kontu-sailaren A multzoko digituak adieraziko du zein kontu-sail mota
den, eta ondorengo balio hauek izango ditu:
1. Urteko gastu eragiketak eta erantsitako kredituak.
2. Urteko sarrera eragiketak.
3. Gastuen hondarrak, aurreko ataletan definitu bezala.
4. Sarreren hondarrak.
5. Etorkizuneko ekitaldietako gastu eragiketak.
6. Kontu-sail loteslea.
B. B multzoko digituek, gastua edo sarrera zein departamentutakoa den, haren kodea
jasotzen dute.
C. C multzoko digituek departamentukako sailkapena gehiago zehazten dute, eta gastua
edo sarrera zein sailetakoa den adierazten dute.
D. Hiru digitu hauek gastuen sailkapen ekonomikorako eta sarreren multzorako gordetzen
dira. Hala, lehen digituak atala (sarrerena eta gastuena) islatuko du. Lehen eta bigarren
digituek batera artikulua (sarrerena eta gastuena) adierazten dute. Hiru digituek batera
gastuen kontzeptu ekonomikoa adierazten dute edo, kasua bada, sarreren multzoarena.
E. Hiru digitu hauek gastuen programakako sailkapenerako gordetzen dira; lehenak gastu
arloa adierazten du. Gainerako bi digituak programakako sailkapena gehiago zehazteko
erabiltzen dira. Sarreren kontu-sailetan, berriz, berezitasun ekonomiko osagarriak dira.
F. Bi digitu hauek programakako sailakpena gehiago zehazteko erabiltzen dira.
G. Bi digitu hauek sailkapen ekonomikoa gehiago zehazteko erabiltzen dira.
188
H. Azken bi digituek kontu-saila noizkoa den adierazten dute. Aurtengo kontu-sailak
badira, “00” balioa hartzen dute. Gainerako kasuetan, hau da, hondarren kontu-
sailak edo etorkizuneko kontu-sailak badira, hondarraren jatorrizko urtea edota gastu
konpromisoa gauzatu ondoko urtea zein den adierazten dute. Kredituren bat erantsi
bazaio, nahiz eta kontu-saila urte horretan bertan gauzatu, jatorrizko urtearen digituak
izango ditu.
8. artikulua- Kreditu orokorrak
1. Aurrekontuko gastuetan ordainketa orokorreko kredituak sartu ahal izango dira,
beste ordainketa-kreditu batzuen zuzkidurak nahikoak ez badira edota zuzkidurarik
ez duten beste behar batzuei aurre egiteko. Zabal daitezkeen kredituak
finantzatzeko ere erabili ahal izango dira.
2. Kreditu orokorra ez da izango Toki Erakundeko Administrazioaren aurrekontuko
ordainketa-kreditu guztiak baino %5 handiagoa.
III. ATALA- Kredituen aldaketak
10. artikulua- Kredituen aldaketei buruz
Aurrekontuetako kredituak aldatu ahal izango dira abenduaren 19ko 21/2003 Foru
Arauak, Toki Erakundeetako Aurrekontuei buruzkoak ezartzen duenari jarraituz, eta baita
Aurrekontua Gauzatzeko Arau honek ezartzen dituen zehaztapenei jarraituz ere.
Kredituak aldatzeko proposamenetan, zein programa eragiten dion adierazi beharko da,
eta egin beharreko ekintzetan eta lortu beharreko helburuetan zein eragin duen ere azaldu
beharko da; bestalde, adierazleen zenbatekoa eta aldizkakotasuna ere eguneratu beharko
dira.
Lehendakari izango da kreditu gehigarriak onartzeko eskumena duen organoa, baldin
kreditu horien urteko zenbateko metatua aurrekontuko hasierako kredituen %5 baino
gutxiago bada.
Edozein kreditu aldatzeko, proposamen arrazoitua eskatuko da, eta kontuan hartuko da
aldaketa horrek nola eragin dezakeen aurrekontua onartzean finkatu ziren helburuak
lortzeko.
Kredituak aldatzeko espediente guztien berri emango du Kontu-hartze sailak.
189
Udalbatzarrak onartutako kreditu aldaketak ez dira gauzatuko, harik eta behin betiko
onartu ostean jendaurrean erakusten ez diren arte.
Gastu-sarreren aldaketak bitarikoak izan daitezke:
a) Gastu-sarrera horien zenbateko osoa aldatzen ez dutenak eta onartu bezalaxe uzten
dutenak. Kreditu-transferentziak dira, eta abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak
erregulatzen ditu 29., 30. eta 36. artikuluetan.
b) Gastu-sarreren zenbateko osoa aldatzen dutenak. Hauek dira:
Kredituak egokitzea
Kredituak gehitzea
Baliogabetzeak
Kreditu gehigarriak
Hitzarmenetakoak
Aldaketa horiek abenduaren 19ko 21/2003ko Foru Arauaren 31, 32, 33, 34 eta 35.
artikuluetan oinarritzen dira.
II. TITULUA: GASTUENA
I. ATALA – Arau orokorrak
11. artikulua.- Urteko aurrekontua
1. Gastuetako kredituen kontura, ekitaldian egindako gastuetatik eratorritako obligazioak
soilik hartu ahal izango dira.
2. Salbuespen gisa, obligazio hauek aplikatuko zaizkie aurrekontuko kredituei, horiek
onartzen diren unean:
a) Langileen atzerapenak likidatzetik sortutakoak. Hauek onartzea alkateari
dagokio.
b) Aurreko urteetan behar bezala hartutako gastu-konpromisoetatik
eratorritakoak; kasu honetan, 22. artikuluak jaso bezala onartuko da
obligazio hori.
c) Aurreko urteetatik datozenak, aurrez onartu gabeko gastuen ondorio; kasu
honetan, udalbatzarrak onartu beharko ditu.
190
12. artikulua.- Gastua kudeatzeko faseak
1. Udalaren gastu-aurrekontua fase hauetan kudeatuko da:
2. Gastuaren baimena (B)
3. Gastuaren prestasuna (P)
4. Obligazioaren aitortza (O).
5. Ordainketa agintzea. (ME)
6. Ordainketa gauzatzea.
Nolanahi ere, espresuki hala ezartzen den kasuetan, gastu-aurrekontua kudeatzeko
administrazio ekintza berberak fase horietako bat baino gehiago hartu ahal izango du, eta
fase horiek biltzen dituen administrazio ekintza horrek faseak bereizita egingo balira
bezalako ondorioak izango ditu.
Egoera hauek gerta daitezke:
Baimena-prestasuna
Baimena-prestasuna-obligazioaren aitortza
Kontabilitate agiriak arlo kudeatzailean hasiko dira, eta ekintza horiek informatikoki gorde
ahal izango dira; hala ere, Kontu-hartze sailak baieztatu gabe ez da benetako kontabilitate
ondoriorik izango.
Hurrengo atalean arautzen dira administrazio prozedurak eta gastuak onartzeko eskumena
duten organoak.
II. ATALA – Aurrekontuaren kudeaketa
13. artikulua.- Kreditua atxikitzea
Gastuaren zenbatekoa edo espedientea prestatzea zaila dela ikusi eta komenigarria izanez
gero, arlo kudeatzaileko zinegotziak eska dezake aurrekontuko kontu-sail baten kreditua
atxikitzea.
Kontu-hartze sailean eskaera jaso ondoren, saldoa nahikoa den egiaztatuko da, kredituaren
lotura juridikoan ezarria dagoen neurrian.
Kontu-hartze sailak kreditua badagoela ziurtatzen duen agiria egin ondoren, Ogasun
zinegotziak erreserbatzeko baimena emango du.
191
14. artikulua.- Gastuak baimentzea
Baimentzea da gastuak egiteko erabakia hartzea, izan kopuru zehatzekoak edo gutxi
gorabeherakoak, eta horretarako aurrekontu kredituaren zati bat edo guztia gordetzea.
1. Udalbatzarraren eskumena da gastuak baimentzea, sarrera arrunten %10etik
gorakoak direnean. Bestalde, Herriko Gobernu Batzarrak ere izango du eskumenik
gastuak baimentzeko, betiere udalbatzarrak haren esku utzitako arlo eta
zenbatekoetan.
2. Alkatearen eskumena da sarrera arrunten %10etik beherako gastuak baimentzea.
Bestalde, Herriko Gobernu Batzarrak ere izango du eskumenik gastuak
baimentzeko, betiere alkateak haren esku utzitako arlo eta zenbatekoetan.
15. artikulua.- Gastuak erabiltzea
Erabiltzea da aurrez kopuru zehatz batekin baimendutako gastuak egiteko erabakia hartzea.
1. Gastuen erabilera onartzeko eskumena izango dute aurreko artikuluan adierazitako
organo berberek.
16. artikulua.- Obligazioa aitortzea
Obligazioa aitortzea da erakundearen kontrako gastu kreditu galdagarri bat badagoela
adieraztea, aurrez onartu eta hitz emandako kreditu batetik eratorritakoa.
Zerbitzu bat ematea edo hornikuntza edo obra bat egitea ez da nahikoa erakundeak horren
zorduna dela aitortu behar izateko, baldin eta ez baditu eskatu aginte edo organo
eskudunak. Ez bada hartarako baimenik eman, gerta liteke hornitzaileari edo egileari
materialak itzuli edo kalteak ordaindu behar izatea.
Alkateak du obligazioak aitortzeko eskumena, betiere legez hartutako gastu-konpromisoen
ondorio badira.
Gastuaren izaeragatik baimendu, erabili eta obligazioa aitortzeko aldiak batera gertatzen
direnean, metatu ahal izango dira ADO kontabilitateko agiria izapidetuz.
Hirugarrenek egindako fakturak udaletxeko erregistro orokorrean aurkeztuko dira, eta
gutxienez, ondorengo datu hauek eduki beharko dituzte:
- Udalaren identifikazio argia (izena, IFK)
192
- Hirugarrenaren identifikazioa.
- Faktura zenbakia.
- Hornikuntzaren edo zerbitzuaren behar besteko deskribapena.
- Agindua zein kudeatzailek eman zuen.
- Gastuaren espediente zenbakia (esleitu zenean jakinarazi zen).
- Gastu hori dela-eta aurretik zenbat fakturatu den.
- Kudeatzailearen sinadura
- Obra ziurtagiriak justifikatu egin beharko dira, oinarri dituzten balorazioen bidez,
eta obraren aurrekontuak duen egitura berbera izango dute.
Erregistroan fakturak jaso ondoren, kudeaketa-bulegora eramango dira zerbitzuburuak
ontzat eman ditzan; horrek esan nahiko du horniketa edo zerbitzua kontratuaren
baldintzekin bat egin dela. Fakturak ontzat eman behar dituzten zerbitzuetako arduradunek
gastua aurrekontuko zein kontu-sailetan sartzen den adierazi beharko dute. xx
Fakturak ontzat eman ondoren, Funtsen Kontu-hartze sailera eramango dira, fiskalizatu eta
kontrolatzeko. Eragozpenik izanez gero, dagokion sailera itzuliko dira, antzemandako
akatsak konpontzeko, hori egiterik bada; eta bestela, hornitzaileari bueltatzeko, beharrezko
oharrak egin ondoren.
Ontzat eman eta fiskalizatu ondoren, organo eskudunari igorriko zaizkio, honek onar
ditzan. Obligazio aitortzak oro har fakturen zerrenda batean dokumentatuko dira.
17. artikulua.- Ordainketa agintzea.
Ekintza honen bidez, ordainketa agintzaileak, onartu eta likidatutako obligazioan oinarrituz,
ordaintzeko agindua ematen du.
1. Alkateak du Udalaren ordainketak agintzeko eskumena, nahiz eta delegatu ahal
izango duen araudiari jarraituz.
2. Oro har, Diruzaintzak egingo duen ordaintzeko aginduen zerrendari jarraituko zaio,
funtsak erabiltzeko planaren arabera eta langileen gastuek eta aurreko urteetako
obligazioek lehentasuna dutela kontuan hartuta.
3. Ordainketaren izaerak edo presak behar badu, banaka agindu daiteke ordainketa
hori egitea.
193
II. ATALA – Administrazio prozedura
18. artikulua.- Baimentzea-erabiltzea
1. Kontratazio espedientea behar duten gastuetan, lehiaketa edo enkante bidez egingo
direnetan, espedientearen hasieran “A” dokumentua izapidetuko da, proiektuaren
kostu berarekin edo zerbitzu teknikoek egindako aurrekontuarekin.
2. Esleipenduna zein den eta gastua zehazki zenbatekoa den jakin ondoren, “D”
dokumentua izapidetuko da.
3. Hurrenez hurren, eta obra, zerbitzua o horniketa egiten den neurrian, “O”
dokumentua izapidetuko da.
4. Talde honetakoak dira ondoren zehazten direnak:
- Inbertsio edo mantentze lanak egitea.
- Ibilgetua eskuratzea.
- Beste batzuk, beren izaeragatik baimentze eta erabilera ekintzetatik banatu behar
direnak.
19. artikulua.- Baimentzea eta erabiltzea
1. Udalbatzak legez hartutako gastu konpromisoak direnean eta egin beharreko zerbitzu,
obra edo horniketaren kopuru zehatza jakina denean, “AD” dokumentuak izapidetuko dira,
ekitaldian egin daitekeen gastuarekin.
2. Talde honetakoak dira ondoren zehazten direnak:
- Alokairuak.
- Aurreranzko tratua duten kontratuak (garbiketa, zabor bilketa, mantentzea,
argiztatzea eta abar.)
- Hitzartutako maileguen amortizazio kuotak.
- Zuzeneko kontratazioa izan dezaketen zerbitzu edo eskuratzeak.
20. artikulua.- Baimentzea-erabiltzea-obligazioa
1. Ondasun zehatzak eskuratuz gero eta prozedurari atxikirik ez dauden beste gastu batzuk
kontratatuz gero, non obligazioa berehala galdatu daitekeen, “ADO” dokumentua izapidetu
beharko da.
194
2. Talde honetakoak dira:
- Ohiko lanen gastuak.
- Dietak, lokomozio gastuak, kalte-ordainak, udalbatzakoen asistentziak eta
ordainsariak eta aurrekontuarekin batera onartutako lanpostuen zerrendetan
agertzen diren langile guztienak.
- 221 eta 222 kontzeptuen hornidura, iragarkiak eta harpidetzak, estatuaren
zerbitzuen kargak eta estatuko eta Erkidegoko Legediak ezartzen dituenak.
- Alokairuak, kontratatutako aseguruen primak eta atentzio finkoak oro har, behar
bezala onartutako kontratu baten ondorioz egin beharreko ordainketak badira.
- Langileen hileroko nominak, Gizarte Segurantzaren kuotak, Elkarkidetza, botikak
eta langileen asistentziarako bestelako laguntzak.
- Atzerapen interesak eta beste finantza gastu batzuk.
- Langileei eman dakizkiekeen aurrerapenak.
- Oro har, ondasun zehatzak eskuratzea eta kontratazio prozesurik behar ez duten
bestelako gastuak.
21. artikulua.- Ekarpenak eta laguntzak tramitatzea
Edozein iharduera antolatzeko Udalak nahiz organismo autonomoek emandako diru-
laguntzek bat etorri beharko dute Gobernu Batzordeak onartutako oinarriekin.
Udalaren nahiz organismo autonomoen aurrekontuaren kargura inolako diru-
laguntzarik jasotzen duenak, aldez aurretik, Udalarekin bere zerga betebeharrak eginak
dituela egiaztatu beharko du. Horretarako, kontuhartzaileak ziurtagiri bat sinatu beharko du
eta bertan jaso borondatezko epealdia bukatu ondoren zergadunak ez duela inolako zorrik
ordaindu gabe.
195
IV. ATALA – Justifikatu beharreko ordainketak eta kutxa finkoaren
aurrerakinak
22. artikulua.- Justifikatu beharreko ordainketak
Ordaintzeko agindu guztien justifikazio dokumentalaren oinarriaren salbuespen gisa,
betiere ezin egin badaiteke hurrengo artikuluan araututako kutxa finkoaren aurrerakinaren
bidez, justifikatu beharreko aginduak eman ahal izango dira; kargua taula honetan adierazten
diren aurrekontuetako kontu-sailetan eta mugen barruan egingo da:
KONTU-SAILA IZENA HARTZAILEA
- 453 - Udalbatzakoen dietak - Udalbatza
1. Justifikatu beharreko ordainketa aginduak beharrezko erosketa edo zerbitzuetarako soilik
emango dira, betiere ezin badira ordaindu kutxa finkoaren aurrekinen kargura eta ezin bada
ziurtagiririk eskuratu agindua eman aurretik.
2. Hiru hilabeteko epean, hartzaileek ordainketaren ziurtagiria ekarri beharko dute kontu-
hartze zerbitzura, eta inbertitu ez duten zenbatekoa itzuli beharko dute.
3. Funtsak zaintzeaz hartzailea arduratuko da.
4. Justifikatu behar diren ordainketa aginduak eman ahal izateko, beharrezkoa izango da
hartzaileak justifikatu gabeko funtsik ez izatea.
23. artikulua.- Kutxa finkoaren aurrerakinak
Kutxa finkoaren aurrerakin gisa hartuko da justifikatu beharreko ordainketa, aldizkakoa eta
errepikakorra den zerbaitetarako bada. Aurrerakin horiek aurrekontuetatik kanpo onartu eta
itzuliko dira.
Toki Erakundearen presidenteak egindako dekretu bidez baimenduko dira kutxa finkoaren
aurrerakinak, arlo bakoitzeko arduradunak hala proposatu ondoren. Funtsen hornidura
automatikoki berrituko da, aurreko kitapena aurkeztu eta gero.
196
Kutxazain, ordaintzaile eta bideratzaileek jasotzen dituzten funtsak Udalbatzaren Kutxan
jarriko dituzte hartzaileek, eta haiek erabiltzeko askatasuna izango dute aurreikusitako
zerbitzu eta helburuetarako; guztiarekin, funts horiek ezin erabiliko dira inola ere
norberarentzat. Aurrerakinen hartzaileek egoki irizten diotenean, kontu korronte bat ireki
ahal izango dute finantza erakunde batean, Udalbatzaren izenean, bertan sartu ahal izateko
jasotako aurrerakinak; nahikoa izango da hartzailearen sinadura kontu hori baimendutako
helburuetarako erabiltzeko.
Aurrerakinen hartzaileek zenbat diru jaso duten kontrolatuko da kontu korronteen zor-
hartzekoen liburu batekin; bertan, sarrera-irteerak agertuko dira, fakturekin justifikatuak.
Halaber, Toki Erakundeko diruzainak liburu osagarri bat izan beharko du kutxa finkoaren
aurrerakinak kontabilizatzeko, eta hartzaile bakoitzari zenbat eman zaion eta zenbat
justifikatu duen zehaztu beharko du.
Kutxa finkoaren aurrerakinak hartzen dituztenek jasotako aurrerakin horien kontu eman
beharko die Udaleko Kontu-hartze sailari; horretarako, egindako ordainketen kontabilitatea
eta ziurtagiri originalak ekarri beharko dituzte. Kontu hauek gehienez aurrerakinak jaso eta
hiru hilabeteren buruan bihurtuko dira, eta, edonola ere, abenduaren 15a baino lehen.
Funtsak itzultzeko ordainketa aginduak zenbateko justifikatuen aurrekontuetako kontu-
sailetan aplikatu beharko dira.
24. artikulua.- Dieta, lokomozio eta bidaien kalte-ordainak
Presidenteak eta gainerako hautetsiek kalte-ordain hauek jasotzeko eskubidea izango dute,
udalerritik kanpoko bidaia ofizialetan:
a) Lokomozio gastuak:
Norberaren ibilgailua erabiliz gero: 0,29 euro kilometroko, gehi bidesariak eta
aparkalekuetakoak; betiere ziurtagiria aurkeztu ondoren.
Bestela: gastuaren zenbatekoa, ziurtagiria aurkezten bada.
b) Mantenu eta egonaldi gastuak:
Gaua ohiko etxebizitzatik kanpo pasatuz gero: gastuaren zenbatekoa, ziurtagiria aurkezten
bada.
197
Funtzionarioek eta kontratatutako langileek eskubidea izango dute Eusko Jaurlaritzaren
otsailaren 2ko 16/1993 Dekretuak, zerbitzuagatiko kalte-ordainei buruzkoak, jasotzen
dituen kalte-ordainak jasotzeko. Halaber, Dekretu horren xedapen osagarriak ere aplikatuko
dira, eta baita kalte-ordainen zenbatekoa aldika berrikusteko emandako dekretuak ere.
Nolanahi ere, egindako bidaiei buruzko txostena idatzi beharko dute hala hautetsi
kargudunek nola gainerako langileek; bertan, datu hauek agertu beharko dute: noiz eta nora
joan diren, zein ordutan irten eta iritsi diren, eta zein kudeaketa egin duten. Dokumentu
horretan, ezarritako tarifak kontuan hartuz zenbateko kalte-ordaina dagokien adierazi
beharko dute.
25. artikulua.- Ikastaroetara joatea
Ikastaroetako parte-hartzea arau hauen arabera erregulatuko da:
a) Arlo bakoitzeko arduradunak proposatuko du baimena, eta Toki Erakundeko
presidenteak eman beharko du ontzat; besteak beste, honako hau adierazi beharko
da:
Ikastaroan parte hartu behar duenaren nortasun-datuak: izen-
abizenak, lanpostua eta abar.
Ikastaroaren helburua, tokia eta iraupena.
Ordutegia
Matrikularen kuota, eta dieta eta lokomozioko gastuak.
b) Toki Erakundeko presidenteak erabakiko du baimenaren proposamenarekin zer egin,
kontu-hartzaileak aurrekontuan nahiko diru badela egiaztatzen duen txostena egin
ondoren.
c) Diruzaintzak, erabaki horren arabera, funtsa ordainduko du; justifikatu beharrekoa
izango da.
26. artikulua.- Kredituen gehitze aurreratua
Hurrengo urteko aurrekontuari gehitu ahal izango zaizkio, kitapena onartu aurretik,
aurrekontuko kredituak edo haien aldaketak, abenduaren 31n obligazioa aitortzeko badute eta
baldintza hauek betetzen badituzte:
198
- 21/2003 Foru Arauak, Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoak, 32.1. artikuluan jasotzen
duen egoeretako batean izatea.
- Dagokion zerbitzuburuak egindako txostenaren bidez justifikatzea beharrezkoa dela
kreditua lehenago gehitzea.
- Kreditu hori aldi berean aurten gehitu ez izana, non eta ez diren sarrera finalistekin
finantzatutako kapital-eragiketak.
Nolanahi ere, ekainaren 30a baino lehenago egin beharko da gehitze aurreratua.
Lehenago gehitutako kredituak hasierako aurrekontuan sartu izan balira bezala hartuko dira.
Gehitze aurreratua egiteko, finantza-bitarteko nahikorik badagoen ikusi beharko da, eta
horren arabera jokatuko. Horiek horrela, finantza-iturri gisa hartuko dira 96/1992 Foru
Dekretuak, Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko Araudia onartzen duenak, 38.5. eta 38.6.
artikuluetan jasotakoak.
Kredituen gehitze aurreraturako baimena presidenteak eman beharko du, Funtsen kontu-
hartzaileak txostena egin ondoren; txosten horretan, besteak beste, nahiko finantzabide
badagoela adierazi beharko da.
Kredituak behin betiko gehitu aurretik, aurreko artikulu horiek arautzen dituzten behin-
behineko gehikuntzen ordainketak tramitatu ahal izango dira.
Kredituen gehitze aurreratua behin-behinekoa izango da, eta aurrekontua likidatutakoan
onartuko da behin betiko.
27. artikulua.- Fakturen erregistroa
Azaroaren 26ko Herri-Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen 30/1992 Legearen 38. artikulua kontuan izanik, fakturentzako erregistro osagarri
modura ezartzen da fakturen kontabilitate erregistroa.
199
TITULO I: NORMAS GENERALES- NORMATIVA DE CRÉDITOS
CAPITULO I - Normas Generales
Artículo 1.- Ámbito temporal
A tenor de lo dispuesto en el art. 6 y 9 de la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre,
Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa, se establecen
las siguientes Bases de Ejecución del Presupuesto General de esta Entidad para 2018.
1. El Presupuesto General y las presentes Bases de ejecución tienen vigencia durante el
ejercicio presupuestario, que coincide con el año natural.
2. Cualquiera que sea la fecha de su aprobación definitiva, expresa o tácita, su entrada en
vigor se verá demorada hasta la efectiva publicación en el Boletín Oficial de la
Corporación, si existiere, y resumido por capítulos, para cada uno de los presupuestos
que lo integren en el Boletín Oficial de la Provincia. No obstante, atendiendo a los
principios de economía y eficacia, para evitar demoras innecesarias en el proceso
contable, la fiscalización y contabilización se realizará sobre el presupuesto inicialmente
aprobado una vez transcurrido el período de exposición pública siempre que durante el
mismo no se hayan presentado reclamaciones ni sugerencias sobre las que haya de
pronunciarse el Pleno de la Corporación.
Artículo 2.- Ámbito funcional
La presente Norma Municipal se aplicará con carácter general a la ejecución del
Presupuesto del Ayuntamiento, teniendo en cuenta las particularidades que se detallarán.
Artículo 3.- Del Presupuesto General
1. Las cantidades fijadas en el Estado de Gastos del Presupuesto se consignan con
carácter limitativo en relación con el período de vigencia del Presupuesto, y se vinculan
con sujeción a la estructura presupuestaria y a los niveles de vinculación jurídica
establecidos en las Bases posteriores, sin que su inclusión en el Presupuesto genere
ningún derecho.
NORMA MUNICIPAL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
200
2. El Presupuesto General de esta Entidad queda integrado por los siguientes
Presupuestos.
- Presupuesto del Ayuntamiento:
Presupuesto de ingresos 9.408.250
Presupuesto de gastos 9.408.250
- Presupuesto de la Sociedad Pública Urnieta Eraiki, S.A., participada en un 100% por
el Ayuntamiento:
Presupuesto de ingresos 100.200
Presupuesto de gastos 100.200
- Presupuesto de la Sociedad Pública Kulturnieta, S.A., participada en un 100% por el
Ayuntamiento:
Presupuesto de ingresos 1.668.550
Presupuesto de gastos 1.668.550
El Presupuesto General aparece en consecuencia sin déficit inicial, de acuerdo con lo
previsto en la normativa legal vigente.
Artículo 4.- Límites de prestación de avales.
El Ayuntamiento de Urnieta podrá avalar en el ejercicio económico 2018 con el límite del 5%
del importe de los créditos iniciales de los recursos de la Entidad.
Artículo 5.- Límite de endeudamiento.
El importe de la deuda viva derivada de operaciones de endeudamiento a largo plazo
contraídas por el Ayuntamiento, cualquiera que sea la forma en que se documenten, a 31 de
diciembre de 2018 no podrá exceder del límite legal y siempre teniendo en cuenta el principio
de estabilidad presupuestaria (regulado por la Ley 18/2001 de 12 de diciembre, General de
estabilidad presupuestaria).
Durante el ejercicio 2018 las entidades integrantes del Sector Público Municipal podrán
concertar operaciones de endeudamiento por plazo inferior a un año para financiar sus
desfases temporales de tesorería. En el caso del Ayuntamiento la concertación de dichas
operaciones requerirá previo acuerdo del Pleno de la Corporación. La concertación de dichas
operaciones de tesorería, así como su amortización, tendrán carácter extrapresupuestario.
201
CAPITULO II - Normativa General de Créditos
Artículo 6.- Niveles de vinculación jurídica de los créditos.
1. Las consignaciones de ingresos del Presupuesto representan el cálculo aproximado de
los recursos municipales y pueden reconocerse sin limitación alguna.
2. Los créditos de gastos autorizados en el Presupuesto tienen carácter limitativo y
vinculante, no pudiendo adquirirse compromisos por cuantía superior a los mismos,
siendo nulos de pleno derecho los actos que infrinjan esta norma sin perjuicio de las
responsabilidades a que haya lugar. El nivel de vinculación jurídica de los créditos del
Presupuesto de Gastos que se establece, de acuerdo con art. 19 la Norma Foral
21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio
Histórico de Gipuzkoa, será el siguiente:
Capítulo I: A nivel de capítulo.
Capítulo II: A nivel de grupo de programa.
Capítulo III: A nivel de capítulo.
Capítulo IV: A nivel de grupo de programa.
Capítulo VI: A nivel de grupo de programa.
Capítulo VII A nivel de grupo de programa.
Capítulo VIII: A nivel de grupo de programa.
Capítulo IX: A nivel de capítulo.
3. La vinculación para las Sociedades Públicas de la Entidad se realizará al nivel de Capítulo.
4. Establecida la vinculación jurídica citada, de forma excepcional se podrán habilitar
créditos adicionales en partidas de gastos que así lo requieran, en la medida que se
generen mayores ingresos o menores gastos que los inicialmente previstos.
Artículo 7.- Estructura Presupuestaria
El Estado de Gastos del Presupuesto viene determinado por las clasificaciones funcional y
económica, estableciéndose las siguientes distinciones:
1. A través de la clasificación orgánica, ¿quién es el responsable del gasto?
2. A través de la clasificación por programas ¿para qué se gasta? Es decir, ¿qué finalidades
y objetivos se pretenden alcanzar con los gastos del Presupuesto?. Informa sobre los
objetivos que se persiguen.
202
3. A través de la clasificación económica, ¿qué se gasta? Es decir, cuál es la naturaleza
económica del gasto (personal, suministros, inversiones.). Recoge el carácter del
gasto que se realiza.
De conformidad con todo ello, se entenderá por:
- Partida Presupuestaria, la conjunción de las clasificaciones por programas y
económica del gasto.
- Crédito Presupuestario, la cuantía del gasto asignado a una partida en cuestión.
El esquema de la partida presupuestaria es el siguiente:
A B C D E F G H
X XX XX XXX XXX XX XX XX
I. El dígito del conjunto A de la partida reflejada en el esquema será el indicador del tipo de
partida y tendrá los siguientes valores:
1. Operaciones de gastos del ejercicio corriente y sus créditos
incorporados.
2. Operaciones de ingreso de ejercicio corriente.
3. Residuos de gastos, en los términos definidos en los capítulos
anteriores.
4. Residuos de ingresos.
5. Operaciones de gastos de ejercicios futuros.
6. Partida vinculante
B. Los dígitos del conjunto B recogen el código del departamento al que corresponde el
gasto o ingreso.
C. Los dígitos del conjunto C dan más desarrollo a la clasificación departamental
imputando el gasto o ingreso a cada sección.
D. Este conjunto de tres dígitos se reserva para la clasificación económica de los gastos y
para el conjunto de ingresos. Así, el primer dígito reflejará el capítulo (de ingresos o de
gastos). El primer y el segundo dígito, juntos, indican el artículo (de ingresos o gastos).
Los tres dígitos juntos indican el concepto económico de los gastos o, en su caso, del
conjunto de ingresos.
203
E. Este conjunto de tres dígitos se reserva para la clasificación por programas de los
gastos, indicando el primero la área de gasto. Los dos dígitos restantes se utilizan
para un mayor desarrollo de la clasificación por programas. En el caso de partidas de
ingresos, tiene el carácter de singularidad económica complementaria.
F. Este conjunto de dos dígitos, se utiliza para dar más desarrollo a la clasificación por
programas.
G. Este conjunto de dos dígitos se utiliza para dar más desarrollo a la clasificación
económica.
H. Los dos últimos dígitos indican el año de origen de la partida. Adoptan el valor “00” en
el caso de ser una partida del ejercicio corriente. En los demás casos, es decir, en las
partidas de residuos o de ejercicios futuros, indican el año de origen del residuo o el
año siguiente a la ejecución del compromiso de gasto. En el caso de incorporaciones de
crédito, aunque la partida se ejecute en el ejercicio corriente, sus dígitos serán los del
ejercicio origen.
Artículo 8.- Crédito global.
1. En el estado de gastos del Presupuestos, podrá incluirse un crédito de pago global para
atender las insuficiencias en las dotaciones de otros créditos de pago o para hacer frente a
nuevas necesidades para las que no exista dotación. También se podrá utilizar para
financiar los créditos calificados como ampliables.
2. El crédito global no superará el 5% del importe total de los créditos de pago del
Presupuesto de la Administración de la Entidad local.
CAPITULO III - Modificaciones de créditos
Artículo 10.- De las modificaciones de créditos
Los créditos presupuestarios podrán ser modificados de conformidad con lo establecido en la
Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales, así como
por las especificaciones contenidas en la presente Norma Municipal de Ejecución
Presupuestaria.
Toda propuesta de modificación de créditos deberá indicar el programa afectado y expresar la
incidencia tanto en las acciones a realizar como en los objetivos a conseguir, actualizando, en
su caso, la cuantía y periodificación de sus respectivos indicadores.
204
El Órgano competente para la aprobación de los créditos adicionales cuyo importe
acumulado anual no supere el 5 por ciento de los créditos iniciales del presupuesto será el
Presidente.
Cualquier modificación de créditos exige propuesta razonada de la variación, valorándose la
incidencia que la misma puede tener en la consecución de objetivos fijados en el momento
de aprobar el presupuesto.
Todo expediente de modificación de créditos será informado por Intervención.
Las modificaciones de crédito aprobadas por el Pleno no serán ejecutivas hasta que se haya
cumplido el trámite de publicidad posterior a la aprobación definitiva.
Las modificaciones de crédito aprobadas por algún órgano distinto del Pleno serán
ejecutivas desde la adopción del acuerdo de aprobación.
Las modificaciones de los estados de gastos e ingresos pueden ser de dos tipos:
a) Modificaciones que no afecten al importe total de dichos estados tal y como fueron
aprobados. Son las transferencias de créditos y se regulan según los artículos 29, 30
y 36 de la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre.
b) Modificaciones en la cuantía global de los estados afectados de gastos e ingresos.
Son los siguientes:
De habilitación de créditos.
De incorporación de créditos.
De bajas por anulación.
De créditos adicionales.
De convenios
Estas modificaciones se sustentan en los artículos 31, 32, 33, 34 y 35 de la Norma Foral
21/2003, de 19 de diciembre.
205
TITULO II: DE LOS GASTOS
CAPÍTULO I - Normas Generales
Artículo 11.- Anualidad presupuestaria
3. Con cargo a los Créditos del estado de gastos sólo podrán contraerse obligaciones
derivadas de gastos realizados en el ejercicio.
4. Excepcionalmente, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente, en el momento
de su reconocimiento, las obligaciones siguientes:
a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal, correspondiendo
el reconocimiento de las mismas al Alcalde.
b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios
anteriores, en cuyo caso el reconocimiento de obligaciones tendrá lugar en la forma
prevista en el artículo 22.
c) Las procedentes de ejercicios anteriores como consecuencia de la realización de un
gasto no aprobado con anterioridad, en cuyo caso el reconocimiento compete al
Pleno.
Artículo 12.- Fases en la gestión del gasto
7. La gestión del presupuesto de gastos del Ayuntamiento se realizará en las siguientes
fases:
a) Autorización del gasto. (A)
b) Disposición del gasto. (D)
c) Reconocimiento de la obligación. (O)
d) Ordenación del pago. (ME)
e) Realización material del pago
No obstante y en determinados casos en que expresamente así se establece, un mismo acto
administrativo de gestión del presupuesto de Gastos podrá abarcar más de una fase de
ejecución de las enumeradas, produciéndose el acto administrativo que las acumule los
mismos efectos que si se acordasen en actos administrativos separados.
206
Pueden darse los siguientes supuestos:
Autorización-Disposición.
Autorización-Disposición-Reconocimiento de la obligación.
Los documentos contables se iniciarán en las Áreas gestoras, pudiendo recogerse
informáticamente tales actos, si bien no se producirán efectos contables ciertos en tanto no
haya recaído la confirmación de Intervención.
Los procesos administrativos y Órganos competentes para su Aprobación se regulan en el
Capítulo siguiente.
CAPITULO II - Gestión Presupuestaria
Artículo 13.- Retención de crédito
Cuando la cuantía del gasto, o la complejidad en la preparación del expediente lo aconsejen,
el Concejal responsable del Área gestora podrá solicitar la retención del crédito en una
partida presupuestaria.
Recibida la solicitud en Intervención, se verificará la suficiencia de saldo al nivel en que esté
establecida la vinculación jurídica del crédito.
Una vez expedida la certificación de existencia de crédito por Intervención, el Concejal de
Hacienda autorizará la reserva correspondiente.
Artículo 14.- Autorización de gastos
Autorización es el acto mediante el cual se acuerda la realización de un gasto, por una
cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito
presupuestario.
1. Es competencia del Pleno la autorización de gastos cuando su importe exceda del 10%
de los ingresos corrientes. La comisión de gobierno tiene competencia para autorizar
los gastos en las materias y cuantía en las que el pleno le haya delegado esta facultad.
2. Es competencia del Alcalde la autorización de los gastos menores del 10% de los
ingresos corrientes. La comisión de gobierno tiene competencia para autorizar los
gastos en las materias y cuantía en las que el alcalde le haya delegado esta facultad.
207
Artículo 15.- Disposición de gastos
Disposición es el acto mediante el que se acuerda la realización de gastos previamente
autorizados, por un importe exactamente determinado.
Los órganos competentes para aprobar la disposición de gastos serán los mismos señalados
en el artículo anterior.
Artículo 16.- Reconocimiento de la obligación
Es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la Entidad,
derivado de un gasto autorizado y comprometido, previa acreditación documental, ante el
órgano competente, de la realización de la prestación o el derecho del acreedor, de
conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto.
La simple prestación de un servicio o realización de un suministro u obra no es suficiente
para que la Entidad se reconozca deudor por tal concepto, si aquellos no han sido requeridos
o solicitados por la autoridad u órgano competente. Si no ha precedido la correspondiente
autorización, podrá producirse la obligación de devolver los materiales o de indemnizar al
suministrador o ejecutante.
El reconocimiento de obligaciones es competencia del Alcalde, siempre que sean
consecuencia de compromisos de gastos legalmente adquiridos.
Cuando por la naturaleza del gasto sean simultáneas las fases de autorización-disposición-
reconocimiento de la obligación, podrán acumularse, tramitándose el documento contable
"ADO".
Las facturas expedidas por los terceros se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento, debiendo contener, como mínimo, los siguientes datos:
- Identificación clara del Ayuntamiento (nombre, NIF).
- Identificación del tercero.
- Número de la factura.
- Descripción suficiente del suministro o servicio.
- Centro gestor que efectuó el encargo.
- Número del expediente de gasto, que fue comunicado en el momento de la
adjudicación.
- Importe facturado con anterioridad en relación a dicho gasto.
- Firma de contratista.
208
- Las certificaciones de obra deberán justificarse mediante las relaciones valoradas en
que se fundamenten, las cuales tendrán la misma estructura que el Presupuesto de la
obra.
Recibidas las facturas en el Registro, se trasladarán a la oficina gestora, al objeto de que
puedan ser conformadas por el Jefe del Servicio, implicando dicho acto que el servicio o
suministro se ha efectuado de acuerdo con las condiciones contractuales. Los responsables
de cada servicio que deben conformar las correspondientes facturas indicarán en esta la
partida presupuestaria en la que se debe imputar el gasto.
Una vez conformadas dichas facturas, se trasladarán a Intervención a afectos de su
fiscalización y contabilización. De existir reparos, se devolverán al departamento que
corresponda, a fin de que sean subsanados los defectos apreciados, si ello es posible, o
devueltas al proveedor o suministrador, en otro caso, con las observaciones oportunas.
Una vez fiscalizadas de conformidad, se elevarán a la aprobación del órgano competente.
El reconocimiento de las obligaciones en general, se soportará documentalmente en una
relación de facturas.
Artículo 17.- Ordenación del pago-
Ordenación de pago es el acto mediante el cual el ordenador de pagos, en base a una
obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente orden de pago.
1. La ordenación de pago del Ayuntamiento es competencia del Alcalde, si bien podrá
delegar de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.
2. La ordenación de pagos, con carácter general, se efectuará en base a relaciones de
órdenes de pago que elaborará la Tesorería, de conformidad con el plan de Disposici6n
de fondos y la necesaria prioridad de los gastos de personal y obligaciones contraídas en
ejercicios anteriores.
3. Si la naturaleza o urgencia del pago lo requiere, la ordenación del mismo puede
efectuarse individualmente.
209
CAPÍTULO III - Procedimiento Administrativo
Artículo 18.- Autorización-disposición
1. En aquellos gastos que han de ser objeto de un expediente de contratación, mediante
concurso o subasta, se tramitará al inicio del expediente documento "A", por importe
igual al coste del proyecto o presupuesto elaborado por los Servicios Técnicos.
2. Conocido el adjudicatario y el importe exacto del gasto, se tramitará documento "D".
3. Sucesivamente, y en la medida en que efectivamente tenga lugar la realización de la
obra, prestación del servicio, o suministro, se tramitará los correspondientes
documentos "O".
4. Pertenecen a este grupo los que se detallan:
- Realización de obras de inversión o de mantenimiento.
- Adquisición de inmovilizado.
- Otros, cuya naturaleza aconseja la separación entre los actos de autorización y
disposición.
Artículo 19.- Autorización y Disposición
1. Aquellos gastos que corresponden a compromisos legalmente adquiridos por la
Corporación y cuando se conoce con exactitud el importe del servicio, obra o
suministro a llevar a cabo originarán la tramitación de documentos "AD" por el
importe del gasto imputable al ejercicio.
2. Pertenecen a este grupo los que se detallan:
- Arrendamientos.
- Contratos de tracto sucesivo (limpieza, recogida de basuras, mantenimiento,
alumbrado, etc.)
- Cuotas de amortización de préstamos concertados.
- Adquisiciones o servicios objeto de contratación directa.
210
Artículo 20.- Autorización-Disposición-Obligación
1. Las adquisiciones de bienes concretos, así como otros gastos no sujetos a proceso de
contratación en los que la exigibilidad de la obligación pueda ser inmediata, originarán
la tramitación del documento "ADO".
2. Pertenecen a este grupo:
- Gastos en operaciones comunes
- Dietas, gastos de locomoción, indemnizaciones, asistencias y retribuciones de los
miembros corporativos y del personal de toda clase cuyas plazas figuren en la
relación de puestos de trabajo aprobado conjuntamente con el Presupuesto.
- Suministros de los conceptos 221 y 222, anuncios y suscripciones, cargas por
servicios del Estado y otros que vengan impuestos por la legislación estatal y
autonómica.
- Alquileres, primas de seguros contratados y atenciones fijas, en general, cuando su
abono sea consecuencia de un contrato debidamente aprobado.
- Nóminas mensuales de empleados, cuotas de la Seguridad Social, Elkarkidetza,
medicinas y demás atenciones de asistencia al personal
- Intereses de demora y otros gastos financieros.
- Anticipos reintegrables al personal.
- En general, la adquisición de bienes concretos y demás gastos no sujetos a proceso
de contratación.
Artículo 21.- Tramitación de aportaciones y subvenciones
Las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento para la organización de todo tipo de
actividades, se ajustarán a lo establecido en las correspondientes bases aprobadas previamente
por la Comisión de Gobierno.
Los perceptores de cualquier subvención con cargo al Presupuesto de Ayuntamiento o de sus
Organismos Autónomos, deberán acreditar previamente estar al corriente de sus obligaciones
fiscales con la corporación, mediante certificación expedida por el Interventor, en la que
conste que, vencidos los plazos para el ingreso en periodo voluntario, no existe deuda alguna
pendiente de pago.
211
CAPÍTULO IV - Pagos a justificar y anticipos de caja fija
Artículo 22.- Pagos a justificar
Como excepción al principio de justificación documental de toda orden de pago que se
expida, y siempre que el mismo no pueda realizarse por el circuito de anticipos de caja fija
regulado en el artículo siguiente, podrán emitirse mandamientos con el carácter de "a
justificar" con cargo a las siguientes partidas presupuestarias y con los límites que se señalan.
PARTIDA DENOMINACIÓN PERCEPTOR
453 - Dietas corporativos - Corporativos
1. Sólo se expedirán órdenes de pago a justificar con motivo de adquisiciones o servicios
necesarios, cuyo pago no pueda realizarse con cargo a los anticipos de caja fija y en los
que no sea posible disponer de comprobantes con anterioridad a su realización.
2. En el plazo de tres meses, los perceptores habrán de aportar a la Intervención los
documentos justificativos del pago, reintegrando las cantidades no invertidas.
3. De la custodia de fondos se responsabilizará el perceptor.
4. Para poder realizar órdenes de pago a justificar, será imprescindible que el receptor no
tenga previamente fondos recibidos aún sin justificar.
Artículo 23.- Anticipos de caja fija
Los libramientos a justificar que se expidan para atenciones de carácter periódico y repetitivo
tendrán la consideración de anticipos de caja fija. La concesión de dichos anticipos, así como
su reposición tendrán carácter extrapresupuestario.
Los anticipos de caja fija se autorizarán mediante Decreto del Presidente de la Entidad Local,
a propuesta del Delegado del Área correspondiente. La provisión de fondos será renovable
automáticamente una vez presentada la liquidación anterior.
Los fondos que los cajeros, pagadores y habilitadores reciban serán situados por los
perceptores en la Caja de la Corporación, pudiendo disponer de los mismos libremente para
el pago de las atenciones y finalidades previstas, quedando absolutamente prohibida la
utilización personal de dichos fondos. Cuando los perceptores de los anticipos así lo estimen
procedente, podrán abrir una cuenta corriente en una entidad financiera, a nombre de la
212
Corporación, en donde ingresar los anticipos percibidos y de la que podrán disponer con
su sola firma para las finalidades autorizadas.
Los perceptores de anticipos llevarán control de las cantidades recibidas mediante un libro de
cuentas corrientes, por debe y haber, en donde anotarán las entradas y las salidas justificadas
con las facturas correspondientes.
Asimismo, el Tesorero de la Entidad Local deberá llevar un libro auxiliar para la
contabilización de los anticipos de caja fija, detallando por cada uno de los perceptores las
cantidades entregadas, así como las justificadas.
Los perceptores de anticipos de caja fija deberán rendir cuentas de los anticipos recibidos
ante la Intervención municipal, acompañando contabilidad y justificantes originales de los
pagos realizados. Estas cuentas se rendirán en el plazo máximo de tres meses a contar de la
entrega de los anticipos y, en todo caso, antes del día 15 de diciembre.
Las órdenes de pago de reposición de fondos deberán ser aplicadas a las partidas
presupuestarias a que correspondan las cantidades justificadas.
Artículo 24.- Indemnizaciones por dietas, locomoción y traslados
El Presidente y demás cargos electos, en sus desplazamientos oficiales fuera del término
municipal, tendrán derecho a las siguientes indemnizaciones:
a) Gastos de locomoción:
Si el desplazamiento se realiza en vehículo propio: 0.29. euros por kilómetro, más
derechos de peaje y aparcamiento, previa justificación documental.
En otro caso: importe del gasto correspondiente, previa justificación documental.
b) Dietas de manutención y estancia:
Si se pernocta fuera del domicilio habitual: importe del gasto correspondiente, previa
justificación documental
Los funcionarios y personal contratado tendrán derecho a percibir, en su caso, las
indemnizaciones previstas en el Decreto 16/1993, de 2 de febrero, del Gobierno Vasco sobre
indemnizaciones por razón del servicio. Asimismo serán de aplicación las disposiciones
complementarias del citado Decreto y los decretos que fueran revisando periódicamente el
importe de las indemnizaciones.
213
En todo caso, tanto los cargos electos como el resto del personal empleado, deberán
redactar una memoria del viaje realizado en donde consten lugar y fecha del
desplazamiento, hora de salida y regreso y gestiones realizadas. En dicho documento se
consignará el importe de la indemnización que corresponda percibir en aplicación de las
tarifas establecidas.
Artículo 25.- Asistencia a cursillos
La asistencia a cursillos se regirá por las normas siguientes:
a) El responsable del Área correspondiente formulará la propuesta de autorización, con
el visto bueno del Presidente de la Entidad Local, haciendo constar, entre otros:
Datos de identificación del asistente al curso: nombre y apellidos, puesto
que desempeña, etc.
Objeto, lugar y duración del curso.
Horario.
Cuotas de matriculación e importe estimado de dietas y gastos de
locomoción.
b) El Presidente de la Entidad Local resolverá sobre la propuesta de autorización previo
informe del Interventor sobre suficiencia de consignación presupuestaria.
c) Tesorería efectuará, en base a la citada resolución, la correspondiente provisión de
fondos que adoptará el carácter de "pagos a justificar".
Artículo 26.- Incorporación anticipada de créditos
Se podrán incorporar al Presupuesto del ejercicio siguiente, con anterioridad a la
aprobación de la Liquidación, aquellos créditos correspondientes al presente Presupuesto o
sus modificaciones que se encuentren pendientes de reconocimiento de obligación a 31 de
diciembre y que reúnan conjuntamente los siguientes requisitos:
-Que se encuentren en algunas de las circunstancias recogidas en el artículo 32.1 de la
Norma Foral 21/2003, presupuestaria de las Entidades Locales.
-Que mediante informe del Jefe del Servicio correspondiente se justifique la
necesidad de la incorporación anticipada del crédito.
-Que dicho crédito no haya sido objeto, a su vez, de incorporación al presente
ejercicio, salvo que se trate de operaciones de capital financiadas con ingresos finalistas.
214
La incorporación anticipada se producirá en todo caso con anterioridad al 30 de junio.
Los créditos incorporados anticipadamente lo serán con la misma finalidad que hubieran
tenido en el Presupuesto de origen.
La incorporación anticipada estará subordinada a la existencia de suficientes recursos
financieros para ello. A estos efectos, se considerarán fuentes de financiación los recogidos
en los artículos 38.5 y 38.6 del Decreto Foral 96/1992, por el que se aprueba el Reglamento
Presupuestario de las Entidades Locales.
La autorización de la incorporación anticipada de créditos corresponderá al Presidente,
previo informe del Interventor de Fondos en que se recoja, entre otros, la existencia de
financiación suficiente.
Con carácter anticipado a la incorporación definitiva de créditos, se podrán tramitar los
pagos correspondientes a aquéllos cuya incorporación provisional se regula en los artículos
anteriores.
La incorporación anticipada de créditos tendrá carácter provisional, y su aprobación
definitiva se producirá una vez liquidado el Presupuesto.
Artículo 27.- Registro de facturas
Teniendo en cuenta el artículo 38 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
establece como registro auxiliar para las facturas el registro contable de facturas.
215
216
LANPOSTUEN ZERRENDA
RELACION PUESTOS DE TRABAJO
Izena Postua
Taldea Maila
GV Egoitza Eskala
Azpi eskala
Klasea Betetz.
Era Hizk. Esk
Osagrri Zehatza
AOP Derrigor
Data Tituazioa Merezimendu espezifikoak
Idazkaria 1 A/A1 25 ID GN IK 2. L 4 26.146,22
1994.12.31 ZL/PL/SL Kategoria bereko edo handiagako idazkari lanpostuetan emandako zerbitzuak: 0,4 puntu urteko, gehienez 3,5 puntu arte.
Egindako ikastaro bakoitzeko, HAEEk edota beste erakunde ofizialen batek antolatua bada, 40 ordu edo gehiago iraun badu, espezialitate juridiko-ekonomiko-administratiboei buruzkoak badira eta hornitu beharreko lanpostuekin zerikusia badute: 0,5 puntu, gehienez 2 puntu arte.
HAEEk edota beste erakunde publiko batek idazkari lanpostuarekin lotuta antolatu dituen gradu ondoko unibertsitate tituluak, masterrak, etab.: 2 puntu titulu bakoitzeko, gehienez 2 puntu arte.
Idazkaritza administraria 1 C/C1 17 ID AO AA -- L 3 14.776,30 2005.02.24 GB
Idazkaritza administraria 1 C/C1 17 ID AO AA - LO/BP 3 14.776,30 2012.12.31 GB
Administrazio Orokorreko teknikaria 1 A/A1 22 ID AO TE - LO/LA 4 23.375,39 2010.11.24 ZL/AL/EL/PL
Inform teknikaria 1 A/A1 21 ID-KZ AB ZB EB L 3 15.882,01 - L
HAZ administraria 1 C/C1 14 ID AO AA - LO/LA 3 17.079,45 2010.11.24 GB
HAZ informatzailea 2 C1/C2 17 ID AO AA - LO/BP 2 15.016,18 2010.11.24 OB
Liburutegi administraria 1 C/C1 17 BE AO AA - LO/BP 3 14.867,50 2010.11.24 GB
Kontuhartzailea 1 A/A1 24 KH GN IK 2. L 4 25.257,66 2003.04.14 ZL/AL/EL/FL Kategoria bereko edo handiagako idazkari lanpostuetan emandako zerbitzuak: 0,4 puntu urteko, gehienez 3,5 puntu arte.
Egindako ikastaro bakoitzeko, HAEEk edota beste erakunde ofizialen batek antolatua bada, 40 ordu edo gehiago iraun badu, espezialitate juridiko-ekonomiko-administratiboei buruzkoak badira eta hornitu beharreko lanpostuekin zerikusia badute: 0,5 puntu, gehienez 2 puntu arte.
HAEEk edota beste erakunde publiko batek idazkari lanpostuarekin lotuta antolatu dituen gradu ondoko unibertsitate tituluak, masterrak, etab.:
Administraria 1 C/C1 14 KH AO AA - LO/BP 3 17.079,65 1993.02.28 GB
Zerga bilketa administraria 1 A2/C1 19 KZ AO AA - LO/BP 2 16.653,06 2012.12.31 GB
Kontuhartzaile administraria 1 C/C1 17 KZ AO AA - LO/ BP 2 14.776,30 2012.12.31 GB
Arkitektoa 1 A/A1 22 HI AB TE - LO/LA 4 23.375,39 2010.11.24 AK % 75 dedikazioa
Arkitekto teknikaria 1 B/A2 20 HI AB ZB EB L 3 23.104,34 1993.06.30 AP
Zerbitzu eta Mantenuko teknikaria 1 A2/C1 21 HI AB TE - LO/BP 3 18.134,55 2010.11.24 GB
Zerbitzuetako teknikari laguntzailea 1 C/C1 17 HI AB TE - LO/BP 2 15.256,05 303,8 2012.12.31 GB
Obren arduraduna 1 D/C2 11 OB AB ZB HL LO/LA 2 17.138,54 2011.09.27 EZ-HP B1 gidatzeko baimena.%10 Baliagarritasuna
Peoia 1 E/AP 10 OB AB ZB HL L 1 16.720,83 - EZ %10 Baliagarritasuna
Peoia 1 E/AP 10 OB AB ZB HL L 1 16.720,83 2016.12.22 EZ %10 Baliagarritasuna
Gizartegintza Saileko arduraduna 1 B/A2 21 GO AB TE - L 3 19.333,93 2011.02.23 GL B1 gidatzeko baimena
Gizarte langilea 1 B/A2 17 GO AB ZB EB L 3 17.822,77 1993.06.30 GL B1 gidatzeko baimena
Gizarte langilea 1 B/A2 17 GO AB ZB EB L 3 17.822,77 2017.12.21 GL B1 gidatzeko baimena
Gizarte Ongiz. Administraria 1 C/C1 14 GO AO AA - LO/LA 3 14.469,19 2010.11.24 GB
Gizarte Ongiz. admin. lag. 1 D/C2 11 GO AO AA L 33 17.138,54 2005.02.24 OB
Ofizialorde 1 C/C1 21 UD AB ZB UD L 3 28.222,02 2015.12.22 OB %20ko baliagarritasuna
Lehen Agente 1 C/C1 18 UD AB ZB UD L 3 20.277,60 2015.12.22 OB %10eko baliagarritasuna
Ajentea 1 C/C1 14 UD AB ZB UD L 2 14.469,19 2000.03.01 OB
Ajentea 1 C/C1 14 UD AB ZB UD LO 2 14.469,19 2002.07.05 OB
Ajentea 1 C/C1 14 UD AB ZB UD LO 2 14.469,19 1999.05.19 OB
Ajentea 1 C/C1 14 UD AB ZB UD LO 2 14.469,19 1999.05.19 OB
Ajentea 1 C/C1 14 UD AB ZB UD L 2 14.469,19 1994.02.24 OB
Ajentea 1 C/C1 14 UD AB ZB UD LO/LA 2 14.469,19 2011.03.30 OB B1 gidatzeko baimena
Ajentea 1 C/C1 14 UD AB ZB UD LO/LA 2 14.469,19 2014.07.21 OB B1 gidatzeko baimena
Denominación Puesto
Grupo / Subgru
Nivel GV
Depend. Escala Sub.-
Escala Clase
Form Prov.
Perf. Ling.
Comp. Espec.
CPT Precept. Titulación Méritos Específicos
Secretario/a 1 A/A1 25 SC HN SI 2ª C 4 26.146,22
31.12.1994 LD/LC/LS Servicios prestados en puestos de Secretaría de la misma o superior categoría: 0,4 puntos por año, con un máximo de 3,5 puntos.
Por cada curso realizado, convocado por el IVAP u otra entidad oficial, de 40 o más horas de duración, sobre materias correspondientes a especialidades jurídico-económicas administrativas y relacionados con el puesto a cubrir: 0,5 puntos, hasta un máximo de 2 puntos.
Títulos de postgrado universitario, masters, etc. Relacionados con el puesto de Secretaría organizados por el IVAP u otra entidad oficial: 2 puntos por cada título hasta un máximo de 2 puntos
Administrativo/a de Secretaría 1 C/C1 17 SC AG AA -- C 3 14.776,30 24.02.2005 BS
Administrativo/a de Secretaría 1 C1 17 SC AG AA - CO-PI 3 14.776,30 31.12.2012 BS
Técnico/a de Administración General 1 A/A1 22 SC AG TE - CO-LC 4 23.375,39 24.11.2010 LD, LA, LE, LC
Tec. Informática 1 A/A1 21 SC-IT AE SE CE C 3 15.882,01 - L
Administrativo/a SAC 1 C/C1 14 SC AG AA - CO-LC 3 17.079,45 24.11.2010 BS
Informador /a SAC 2 C1/C2 17 SC AG AA - CO-PI 2 15.016,18 24.11.2010 BE
Administrativo/a Biblioteca 1 C1 17 OT AG AA - CO-PI 3 15.016,18 24.11.2010 BS
Interventor/a 1 A/A1 24 IT HN SI 2ª C 4 25.257,66 14.04.2003 LD/LA/LE/LCA Servicios prestados en puestos de intervención de la misma o superior categoría: 0,4 puntos por año, con un máximo de 3,5 puntos.
Por cada curso realizado, convocado por el IVAP u otra entidad oficial, de 40 o más horas de duración, sobre materias correspondientes a especialidades jurídico-económicas administrativas y relacionados con el puesto a cubrir: 0,5 puntos hasta un máximo de 2 puntos.
Títulos de postgrado universitario, masters, etc. relacionados con el puesto de Intervención organizados por el IVAP u otra entidad oficial: 2
Administrativo/a 1 C/C1 14 IT AG AA - - 3 17.079,65 28.02.1993 BS
Administrativo/a Recaudación 1 A2/C1 19 SI AG AA - CO-PI 2 16.653,06 31.12.2012 BS
Administrativo/a Intervención 1 C1 17 SI AG AA - CO-PI 2 14.776,30 31.12.2012 BS
Arquitecto/a 1 A1 22 OU AE TE - CO-LC 4 23.375,39 24.11.2010 AQ 75% dedicación
Arquitecto/a-Técnico 1 B/A2 20 OU AE SE CE C 3 23.104,34 30.06.1993 AP
Técnico/a de Servicios y Mantenimiento 1 A2/C1 21 OU AE TE - CO-PI 3 18.134,55
24.11.2010 BS
Técnico/a Auxiliar Servicios 1 C1 17 OU AE TE - CO-PI 2 15.256,05 303,8 31.12.2012 BS
Encargado/a de Obras 1 C2 11 BO AE SE PO CO-LC 2 17.138,54 27.09.2011 GE/FP I Permiso de conducir B1. Disponibilidad 10%
Peón 1 AP 10 BO AE SE PO C 1 16.720,83 - CE Disponibilidad 10%.
Peón 1 AP 10 BO AE SE PO C 1 16.720,83 22.12.2016 CE Disponibilidad 10%.
Responsable área Intervención Social 1 A2 21 BS AE TE - C 3 19.133,93 23.02.2011 AS Permiso de conducir B1
Trabajador/a Social 1 B/A2 17 BS AE SE CE C 3 17.822,77 30.06.1993 AS Permiso de conducir B1
Trabajador/a Social 1 B/A2 17 BS AE SE CE C 3 17.822,77 21.12.2017 AS Permiso de conducir B1
Administrativo/a Intervención Social 1 C/C1 14 BS AG AA - CO-LC 3 14.469,19 24.11.2010 BS
Aux.Admon. B.Social 1 D/C2 11 BS AG AA C 3 17.138,54 24.02.2005 BE
Suboficial 1 C/C1 21 PL AE SE PL L 3 28.222,02 22.12.2015 BE 20 % disponibilidad
Agente Primero 1 C/C1 18 PL AE SE PL L 3 20.277,60 22.12.2015 BE 10 % disponibilidad
Agente 1 C/C1 14 PL AE SE PL C 2 14.469,19 01.03.2000 BE
Agente 1 C/C1 14 PL AE SE PL CO 2 14.469,19 05.07.2002 BE
Agente 1 C/C1 14 PL AE SE PL CO 2 14.469,19 19.05.1999 BE
Agente 1 C/C1 14 PL AE SE PL CO 2 14.469,19 19.05.1999 BE
Agente 1 C/C1 14 PL AE SE PL C 2 14.469,19 24.02.1994 BE
Agente 1 C/C1 14 PL AE SE PL CO/LC 2 14.469,19 30.03.2011 BE Permiso de conducir B1
Agente 1 C/C1 14 PL AE SE PL CO/LC 2 14.469,19 21.07.2014 BE Permiso de conducir B1
KARRERAKO FUNTZIONARIOENTZAKO GORDETAKO LANPOSTUAK
216
IZENA KOPURUA SUBTALDE EGOERA*
Izaera nazionaleko gaikuntza Idazkaria 1 A1 B
Administrazio orokorreko eskala Idazkaritza admin. 1 C1 F
Administrazio orokorreko eskala Idazkaritza administraria 1 C1 H
Administrazio orokorreko eskala Administrazio Orokorreko teknikaria (AOT) 1 A1 F
Administrazio bereziko eskala Inform teknikaria 1 A1 F
Administrazio orokorreko eskala HAZ administraria 1 C1 H
Administrazio orokorreko eskala HAZ informatzailea 1 C1 F
Administrazio orokorreko eskala HAZ informatzailea 1 C2 F
Administrazio orokorreko eskala Liburutegi administraria 1 C1 F
Izaera nazionaleko gaikuntza Kontuhartzailea 1 A1 B
Administrazio orokorreko eskala Administraria 1 C1 F
Administrazio orokorreko eskala Zerga bilketa administraria 1 C1 F
Administrazio orokorreko eskala Kontuhartzaile administraria 1 C1 F
Administrazio bereziko eskala Arkitektoa 1 A1 F
Administrazio bereziko eskala Arkitekto teknikaria 1 A2 F
Administrazio bereziko eskala Zerbitzu eta Mantenuko teknikaria 1 A2 F
Administrazio bereziko eskala Zerbitzuetako teknikari laguntzailea 1 C1 F
Administrazio bereziko eskala Obren arduraduna 1 C2 B
Administrazio bereziko eskala Peoia 1 AP B
Administrazio bereziko eskala Gizartegintza Saileko arduraduna 1 A2 F
Administrazio bereziko eskala Gizarte langilea 1 A2 F
Administrazio orokorreko eskala Gizarte Ongiz. Administraria 1 C1 H
Administrazio orokorreko eskala Gizarte Ongiz. admin. lag. 1 C2 B
Administrazio bereziko eskala Ofizialorde 1 C1 F
Administrazio bereziko eskala Lehen Agente 1 C1 H
Administrazio bereziko eskala Ajentea 4 C1 F
Administrazio bereziko eskala Ajentea 3 C1 B
Ebentuala Komunikazioko arduraduna 1
*
F: funtzionarioa
H: hutsik
B: bitartekoa
PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS DE CARRERA
217
DENOMINACIÓN NÚMERO SUBGRUPO SITUACIÓN*
Habilitación de carácter nacional Secretario/a 1 A1 I
Escala de administración general Administrativo/a de Secretaría 1 C1 F
Escala de administración general Administrativo/a de Secretaría 1 C1 V
Escala de administración general Técnico/a de Administración General ( TAG) 1 A1 F
Escala de administración especial Tec. Informática 1 A1 F
Escala de administración general Administrativo/a SAC 1 C1 V
Escala de administración general Informador /a SAC 1 C1 F
Escala de administración general Informador /a SAC 1 C2 F
Escala de administración general Administrativo/a Biblioteca 1 C1 F
Habilitación de carácter nacional Interventor/a 1 A1 I
Escala de administración general Administrativo/a 1 C1 F
Escala de administración general Administrativo/a Recaudación 1 C1 F
Escala de administración general Administrativo/a Intervención 1 C1 F
Escala de administración especial Arquitecto/a 1 A1 F
Escala de administración especial Arquitecto/a-Técnico 1 A2 F
Escala de administración especial Técnico/a de Servicios y Mantenimiento 1 A2 F
Escala de administración especial Técnico/a Auxiliar Servicios 1 C1 F
Escala de administración especial Encargado/a de Obras 1 C2 I
Escala de administración especial Peón 1 AP I
Escala de administración especial Responsable área Intervención Social 1 A2 F
Escala de administración especial Trabajador/a Social 1 A2 F
Escala de administración general Administrativo/a Intervención Social 1 C1 V
Escala de administración general Aux.Admon. B.Social 1 C2 I
Escala de administración especial Suboficial 1 C1 F
Escala de administración especial Primer agente 1 C1 V
Escala de administración especial Agente 4 C1 F
Escala de administración especial Agente 3 C1 I
Eventual Responsable de Comunicación 1
*
F: funcionario
V: vacante
I: interino