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22001188kkoo AAUURRRREEKKOONNTTUUAA

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AURKIBIDEA / INDICE

Ekonomi eta finantza txostena ___________________________________________ 2 Informe económico-financiero _____________________________________________ 2

2018ko aurrekontu orokorraren txostena ____________________________________ 6 Informe del presupuesto general del ejercicio de 2018 ____________________________ 6

Aurrekontu egonkortasunaren txostena ___________________________________ 10 Informe estabilidad presupuestaria __________________________________________ 10

2018ko aurrekontua: gastuak eta sarrerak __________________________________ 14 Presupuesto 2018: gastos e ingresos _________________________________________ 14

Inbertsioen eranskina __________________________________________________ 72 Anexo inversiones ______________________________________________________ 72

Transferentzien eranskina ______________________________________________ 75 Anexo transferencias ____________________________________________________ 75

Zorpetze maila ________________________________________________________ 78 Nivel de endeudamiento _________________________________________________ 78

Zorpetze maila eranskina _______________________________________________ 79 Anexo nivel de endeudamiento ____________________________________________ 79

2018ko aurrekontua programak __________________________________________ 80 Programas presupuesto 2018 ______________________________________________ 80

Aurrekontua gauzatzeko udalaraua ______________________________________ 184 Norma municipal de ejecución presupuestaria ________________________________ 184

Lanpostuen zerrendak ________________________________________________ 216 Relación puestos de trabajo ______________________________________________ 216

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EKONOMI ETA FINANTZA TXOSTENA

2018ko Aurrekontua

Abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak 6.3.e) artikuluan, jasotakoaren arabera,

Urnietako Udaletxe honetako Kontu-hartzaileak, aipatutako ekitaldirako aztertzen ari diren

aurrekontuari dagokionez, egin du ondorengo

TXOSTENA

1.- Hemen aztertzen ari garen aurrekontuko diru-sarreren aurrikuspenak zehazteko, oinarri

hauek erabili dira:

- Aurreko ekitaldian baliabideengatik lortutako etekina (1, 2, 3 eta 4

kapituluak).

- Espero diren zerga unitate berriak, eta katastroko balioen gehikuntza,

zerga propioei dagokienez (1 kapitulua).

- Borondatezko zergetan espero diren zergagai kopurua (1 eta 2

kapituluak).

- Ordenantza fiskalen eta prezio publikoen tasak, tarifak eta kuotak

gehitzeko hartutako erabakiak (1,2 eta 3 kapituluak).

- Udalak Finantzatzeko Foru Fondoaren partaidetzan eta Itundu gabeko

Zergen partaidetzan espero diren beherapenak (4 kapitulua).

- Eskualdaketa eta diru-laguntza arrunten nahiz kapitalezkoen zenbateko

ezaguna edo ustezkoa (4 eta 7 kapituluak).

- Ekarpenetan sinaturiko hirigintzako hitzarmen eta konpromisuak.

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2.- Aztertzen ari diren aurrekontuan derrigorrezko gastuei aurre egiteko behar diren

kredituak jarriko dira. Hauek dira, besteak beste, derrigorrezko gastuak: zor exijigarriak,

zentsuak, pentsioak, finantza kargak; beharrezko izaera duten zerbitzu emateen

gastuak, langileenak, bulego material eta dependentzienak; entitateari egotzitako

zerbitzuak ordaintzeko zuzenduriko gastuak, aurrez zehaztutako hitzarmen eta

konpromisuetatik datozen gastuak nahiz behar eta presa nabarmena duten obrak eta

instalazioak egitetik datozen gastuak.

3.- Aurrekontuan jasotako diru-sarrerak aurrekontuan bertan aurrikusitako gastuen kreditu

guztiak ordaintzeko ematen du eta, hortaz, esan dezakegu Aurrekontuak ez duela

hasierako defizitik.

Urnietan, 2018ko abenduaren 12an

Kontu-hartzailea

Sin.: Aitziber Zurutuza Arza

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INFORME ECONOMICO-FINANCIERO

Presupuesto del ejercicio de 2018

La Interventora de este Ayuntamiento de Urnieta, en cumplimiento de lo dispuesto en

el art. 6.3 e) de la Norma Foral 21/2003, del 19 de diciembre, tiene a bien emitir el siguiente

I N F O R M E

1.- Las bases utilizadas para determinar las previsiones de ingresos del Presupuesto que se

estudia son las siguientes:

- El rendimiento obtenido por el correspondiente recurso en los

ejercicios precedentes. (Capítulo 1, 2, 3 y 4)

- Las nuevas unidades tributarias que se estiman se produzcan, y el

incremento de los valores catastrales, en el caso de los tributos propios.

(Capítulo 1)

- El número de hechos imponibles que se estima deben producirse en los

Impuestos voluntarios. (Capítulos 1 y 2)

- Los acuerdos adoptados incrementando los tipos, tarifas, y cuotas de

las ordenanzas fiscales y de precios públicos. (Capítulos 1, 2 y 3)

- Las disminuciones estimadas de la Participación en el Fondo Foral de

Financiación Municipal y en la participación en los Impuestos no Concertados.

(Capítulo 4)

- El importe conocido o esperado por otras transferencias y

subvenciones tanto corrientes como de capital. (Capítulos 4 y 7)

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2.- En el Presupuesto que se estudia se consignan los créditos necesarios para hacer

frente a los gastos obligatorios, tales como: deudas exigibles, censos, pensiones, cargas

financieras; los de prestación de servicios de carácter obligatorio, los de personal,

material de oficina y dependencias; los destinados a costear servicios impuestos a la

Entidad, los derivados de convenios o compromisos previamente contraídos; así como

los correspondientes a la ejecución de obras e instalaciones de notoria necesidad y

urgencia.

3.- Los ingresos previstos en el Presupuesto que se estudia alcanzan a cubrir la totalidad de

los créditos para gastos en él consignados por lo que se deduce que dicho Presupuesto

no presenta déficit inicial.

Urnieta, a 12 de diciembre de 2018

La Interventora

Fdo.: Aitziber Zurutuza Arza

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2018KO AURREKONTU OROKORRA

Udal honetako kontu-hartzaileak aurrekontuen araudia betez egin du honako

TXOSTENA

Alkate-presidenteak 2018ko Aurrekontu Orokorra egin du, eta baita hura osatzen

duten aurrekontu hauek ere:

- Udalaren aurrekontua: 9.408.250 €

- Kulturnieta, S.A. udal sozietatearen aurrekontua: 1.668.550 €

- Urnieta Eraiki, S.A. udal sozietatearen aurrekontua: 100.200 €

Izan ere, aldez aurretik arauzko txostena bideratu behar da, lehen adierazitako agindu eta

arauek ezartzen dutenez.

Aurrekontu Orokor hori aztertuta, agerian geratzen da:

- Aurrekontu Orokorra osatzen duen aurrekontuetako bakoitzak datu hauek jasotzen

dituela: ekitaldian bertan likidatu beharreko eskubideen gutxi gorabeherako sarrerak,

ordaintzeko eta konpromisoko obligazioei erantzuteko kredituak biltzen dituen

gastuak, azalpen-txostena eta araudiak ezartzen dituen eranskinak.

- Aurrekontu horietan aurreikusitako sarrerak nahikoak direla aurreikusitako gastuei

aurre egiteko; beraz, Aurrekontu Orokorrak ez duela hasierako defizitik.

- Bai Aurrekontu Orokorra eta bai bere aurrekontu guztiak osatzeko, kontuan hartu

direla aurrekontu arloan indarrean dauden xedapenak.

- Aurrekontu Orokorrak udalbatzarrak onartu behar duela eta gehiengo sinplearen

aldeko botoa behar duela.

- Aurrekontu Orokorra behin-behinean onartu ondoren (aktan aurrekontu guztien

atalkako laburpena jaso behar da), jendaurrean erakutsi behar da hamabost

lanegunetan, GAOn eta udaletxeko ediktu-taulan argitaratuta, interesatuek aztertu, eta

epe horretan egoki iritzitako erreklamazioak aurkez ditzaten.

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- Epe horretan erreklamaziorik izanez gero, udalbatzarrean erabaki beharko dira

hilabeteko epean, eta, gero, behin betiko onartuko da Aurrekontu Orokorra.

Hori da nik azaldu beharrekoa.

Urnietan, 2018ko abenduaren 12an

Kontu-hartzailea

Sin.: Aitziber Zurutuza Arza

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PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO DE 2018

La interventora de este Ayuntamiento en cumplimiento de la normativa vigente en

materia presupuestaria, tiene a bien emitir el siguiente

INFORME

El Sr. Alcalde Presidente ha formado el Presupuesto General del ejercicio de 2018 y los

siguientes Presupuestos que lo integran:

- El Presupuesto de este Ayuntamiento que asciende a 9.408.250 €

- El Presupuesto de la Sociedad Municipal Kulturnieta, S.A. que asciende a 1.668.500 €

- El Presupuesto de la Sociedad Municipal Urnieta Eraiki, S.A. que asciende a 100.200 €

El examen de dicho Presupuesto General pone de manifiesto:

- Que cada uno de los Presupuestos expresados que los integran contienen: los Estados

de Ingresos estimativos de los derechos a liquidar en el ejercicio, los Estados de Gastos

comprensivos de los créditos para atender las obligaciones tanto de pago como de

compromiso, la Memoria explicativa y los Anexos establecidos en la normativa vigente.

- Que los ingresos previstos en los respectivos Presupuestos son suficientes para atender

los gastos en ellos previstos, por lo que el Presupuesto General no presenta déficit

inicial.

- Que en la formación tanto del Presupuesto General como de cada uno de los

Presupuestos que lo integran se han tenido en cuenta las disposiciones vigentes en

materia presupuestaria.

- Que la aprobación del Presupuesto General compete al Pleno del Ayuntamiento y

requiere el voto favorable de la mayoría simple.

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- Adoptado el acuerdo provisional de aprobación del Presupuesto General (en el acta

debe constar el resumen por capítulos de cada uno de los Presupuestos) debe

someterse a información pública por quince días hábiles, mediante la publicación en el

BOG y en el Tablón de edictos de la Casa Consistorial, a efectos de que los interesados

puedan examinarlos y, en su caso, formular en dicho plazo las reclamaciones que

estimen pertinentes.

- Si se produjeran reclamaciones en el expresado plazo, éstas deberán resolverse por el

Pleno en el plazo de un mes y aprobar definitivamente el Presupuesto General.

Es cuanto tengo a bien informar.

Urnieta, a 12 de diciembre de 2018

La Interventora

Fdo.: Aitziber Zurutuza Arza

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TXOSTENA

AURREKONTU EGONKORTASUNAREN ETA FINANTZA IRAUNKORTASUNAREN HELBURUAK ETA GASTU ARAUA BETETZEARI

BURUZKOA ARAUDI APLIKAGARRIA:

2/2012 Lege Organikoa, apirilaren 27koa, Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzkoa.

1/2013 Foru Araua, otsailaren 8koa, Gipuzkoako toki entitateen aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorretan finantza tutoretzaren eskumena garatzen duena.

Diputatuen Kontseiluaren akordioa, 2013ko azaroaren 19koa, Jarraibidea onartzen duena finantza tutoretzaren eskumena garatzeko Gipuzkoako toki entitateen aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorretan.

AZTERTUTAKO TRAMITEA: Aurrekontuaren onarpena FORU ARAUAREN 1.2.a) ARTIKULUKO ENTITATEAK (administrazio izaera

dutenak)

1- ENTITATE ZERRENDA:

URNIETA

2- HELBURUAK BETETZEARI BURUZKO EGIAZTAPENA Aurrekontuen egonkortasuna Aurrekonturen espedientea kontuan hartuta, toki entitate honek 60.000 euroko superabita du, SEC Nazio eta Eskualde Kontuen Sistema Europarraren arabera. Ondorio horretarako, ez denez aurreikusten ondorengo doiketarik beharko duen eragiketa adierazgarririk, kalkulu hori 1etik 7ra bitarteko kapituluetako sarreren eta 1etik 7ra bitarteko kapituluetako gastuen arteko diferentziarekin parekatu da, goian zerrendatutako entitateen kontuak bateratuta. 2018rako ezarritako helburua defizita zero izatea da.

Hori dela eta, aurrekontuaren espedientea kontuan hartuta, toki entitate honek betetzen du aurrekontu egonkortasunaren 2018rako helburua.

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Finantzen iraunkortasuna 2018ko abenduaren 31n, goian zerrendatutako entitateen zor bizia, guztira, 2018an likidatutako sarrera arrunten % 7,5 izango dela aurreikusten da. Kalkulua egiteko, 2017ko abenduaren 31ko zor biziaren zenbatekotik abiatu gara, indarrean ziren eragiketa guztiengatik, abaletatik eratorritako arriskua barne; emaitzari gehitu zaizkio hitzartu diren eta erabili gabe dauden eragiketak eta 2018ko aurreikusitakoak, eta kendu zaizkio 2018rako aurreikusitako amortizazioak. Zor biziaren zenbatekoan ez dira sartu UFFFarengatik itzuli gabe gelditzen diren saldoak. 2018rako ezarritako helburua magnitude hori % 75 baino handiagoa ez izatea da. Hori dela eta, kreditu aldaketaren espedientea kontuan hartuta, toki entitate honek bete egiten du finantza iraunkortasunaren 2018rako helburua. Gastuaren araua 2017ko eta 2018ko ekitaldien artean, gastu konputagarriaren bariazioa % 1,9 koa da. 2018rako ezarritako helburua gastu konputagarriaren bariazioa % 2,4 baino handiagoa ez izatea da. Hori dela eta, aurrekontuaren espedientea kontuan hartuta, toki entitate honek betetzen du 2018rako gastuaren araua. 3- ONDORIOAK Aurrekontuaren espedientea kontuan hartuta, toki entitate honek betetzen ditu aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren arloetan 2018rako ezarritako helburuak edota gastu araua. Beraz, toki entitate hau ez legoke behartuta, berez, plan ekonomiko finantzarioa onartzera.

Urnietan, 2018ko abenduaren 12an

Kontu-hartzailea

Sin.: Aitziber Zurutuza Arza

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INFORME

SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y REGLA DEL

GASTO

NORMATIVA APLICABLE:

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Norma Foral 1/2013, de 8 de febrero, por la que se desarrolla la competencia de tutela financiera en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las entidades locales de Gipuzkoa.

Acuerdo del Consejo de Diputados, de 19 de noviembre de 2013, por el que se aprueba la Instrucción para el desarrollo de la competencia de tutela financiera en materia de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera de las entidades locales de Gipuzkoa.

TRÁMITE EXAMINADO: Aprobación del presupuesto

ENTIDADES DEL ARTÍCULO 1.2.a) DE LA NORMA FORAL 1/2013 (entidades de naturaleza administrativa)

1- RELACIÓN DE ENTIDADES:

URNIETA

2- VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Estabilidad presupuestaria

Teniendo en cuenta el expediente de modificación de créditos, esta entidad local presenta un superávit de 60.000 euros, en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC). A estos efectos, dado que no se prevén operaciones significativas que exijan un ajuste posterior, dicho cálculo se ha efectuado como diferencia entre los ingresos de los capítulos 1 a 7, y los gastos de los capítulos 1 a 7, en términos consolidados, e incluyendo en el perímetro de consolidación las entidades arriba relacionadas.

Para 2018 el objetivo establecido es de déficit cero.

Por lo tanto, teniendo en cuenta el expediente de presupuesto, esta entidad local cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria.

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Sostenibilidad financiera

A 31 de diciembre de 2018, se prevé que la deuda viva de las entidades arriba relacionadas suponga el 7,5% de los ingresos corrientes liquidados en 2018. Para dicho cálculo, se ha partido del importe de deuda viva correspondiente a todas las operaciones vigentes a 31 de diciembre de 2017, incluido el riesgo derivado de los avales; al resultado obtenido se han agregado las operaciones formalizadas y no dispuestas así como aquéllas que estén previstas para el año 2018, y se han deducido las amortizaciones previstas para 2018. En el importe de deuda viva no se han incluido los saldos pendientes de devolución por el Fondo Foral de Financiación Municipal (FFFM).

El objetivo establecido para 2018 es que la citada magnitud no sea superior al 75 %.

Por lo tanto, teniendo en cuenta el expediente de modificación de créditos, esta entidad local sí cumple el objetivo de sostenibilidad financiera.

Regla de gasto

La variación del gasto computable entre 2017 y 2018 es del 1,9 %.

El objetivo establecido para 2018 es que la variación del gasto computable no sea superior al 2,4 %.

Por lo tanto, teniendo en cuenta el expediente de modificación de créditos, esta entidad local cumple la regla de gasto para 2018.

3.- CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta el expediente del presupuesto, esta entidad local cumple en 2018 la regla del gasto. Por lo tanto, esta entidad local no estaría obligada, en principio, a aprobar un plan económico-financiero.

En Urnieta, a 12 de diciembre de 2016

La Interventora

Fdo.: Aitziber Zurutuza Arza

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2018 AURREKONTUA: GASTUAK ETA SARRERAK

PRESUPUESTO 2018: GASTOS E INGRESOS

UDALA KULTURNIETA URNIETA ERAIKI KONTSOLIDATUA

CONSOLIDADO

SARRERA SARRERA SARRERA SARRERA

INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO

I.Kap 1.780.400 1.780.400

II. Kap 50.000 50.000

III. Kap 2.957.400 7.000 2.964.400

IV. Kap 4.510.450 1.661.550 100.200 4.579.025

V. Kap 30.000 30.000

VI. Kap 1.000 1.000

VII.Kap 79.000 79.000

VIII. Kap 0

IX. Kap 0

9.408.250 1.668.550 100.200 9.483.825

GASTUA GASTUA GASTUA GASTUA

GASTO GASTO GASTO GASTO

I.Kap 2.079.000 844.300 95.200 3.018.500

II. Kap 4.057.506 823.750 5.000 4.886.256

III. Kap 250 500 750

IV. Kap 2.093.494 400.319

VI. Kap 1.118.000 1.118.000

VII.Kap 0

VIII. Kap 0

IX. Kap 60.000 60.000

9.408.250 1.668.550 100.200 9.483.825

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AURKIBIDEA / INDICE

HERRITARGOA GASTUAK……………………………………………………………………….…...16

GASTOS CIUDADANIA…………………………………………………………………………………16

LURRALDEA GASTUAK…………………………………………………………………………..…...40

GASTOS TERRITORIO…………………………………………………………………………………..40

ANTOLAKUNTZA GASTUAK………………………………………………….……………………...48

GASTOS ORGANIZACIÓN………………………………………………………………………..…….48

SARRERAK………………………………………………………………………………………..……..60

INGRESOS…………………………………………………………………………………………….......60

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HERRITARGOA GASTUAK AURREKONTUA

GASTOS CIUDADANIA

PRESUPUESTO

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Partida Descripción Previsión

2017

Udala

2.018

1 0230.120.132.00.00 2018 (422) POLICIA LOCAL: RETRIBUCIONES BASICAS 98.422 83.500

1 0230.160.132.00.04 2018 (427) POLICIA LOCAL: ELKARKIDETZA 6.863 7.000

1 0230.121.132.00.01 2018 (1023) POLICIA LOCAL: COMPLEMENTO DESTINO 43.497 36.700

1 0230.160.132.00.01 2018 (2389) POLICIA LOCAL: SEGURIDAD SOCIAL 97.286 81.500

1 0230.121.132.00.04 2018 (2395) POLICIA LOCAL: GRATIFICACIONES 41.285 17.900

1 0230.121.132.00.02 2018 (2477) POLICIA LOCAL: COMPLEMENTO ESPECIFICO 148.887 150.000

SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 436.239 376.600

1 0600.160.230.00.04 2018 (463) SERV. SOCIALES: ELKARKIDETZA 2.789 2.900

1 0600.120.230.00.00 2018 (932) SERV. SOCIALES: RETRIBUCIONES BASICAS 56.588 58.000

1 0600.121.230.00.01 2018 (1035) SERV. SOCIALES: COMPLEMENTO DESTINO 24.237 24.800

1 0600.160.230.00.01 2018 (2390) SERV. SOCIALES: SEGURIDAD SOCIAL 43.748 45.000

1 0600.121.230.00.02 2018 (2474) SERV. SOCIALES: COMPLEMENTO ESPECIFICO 77.267 79.100

PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL 204.628 209.800

1 0410.160.332.10.04 2018 (447) BIBLIOTECA: ELKARKIDETZA 1.144 1.200

1 0410.120.332.10.00 2018 (930) BIBLIOTECA: RETRIBUCIONES BASICAS 14.833 14.500

1 0410.121.332.10.01 2018 (1033) BIBLIOTECA: COMPLEMENTO DESTINO 6.611 6.300

1 0410.160.332.10.01 2018 (2392) BIBLIOTECA: SEGURIDAD SOCIAL 10.573 10.200

1 0410.121.332.10.02 2018 (2460) BIBLIOTECA: COMPLEMENTO ESPECIFICO 19.263 23.400

PROMOCION PERSONAL 52.425 50.600

CAPITULO 1 693.292 642.000

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Partida Deskribapena Aurreikuspena

2017

Udala

2.018

1 0230.120.132.00.00 2018 (422) UDALTZAINGOA: OINARRIZKO

ORDAINKETA 98.422 83.500

1 0230.160.132.00.04 2018 (427) UDALTZAINGOA: ELKARKIDETZA 6.863 7.000

1 0230.121.132.00.01 2018 (1023) UDALTZAINGOA: DESTINO OSAGARRIA 43.497 36.700

1 0230.160.132.00.01 2018 (2389) UDALTZAINGOA: GIZARTE SEGURANTZA 97.286 81.500

1 0230.121.132.00.04 2018 (2395) UDALTZAINGOA: HABOROKINAK 41.285 17.900

1 0230.121.132.00.02 2018 (2477) UDALTZAINGOA: BERARIAZKO

OSAGARRIA 148.887 150.000

OINARRIZKO ZERBITZU PUBLIKOAK 436.239 376.600

1 0600.160.230.00.04 2018 (463) GIZARTE ZERB: ELKARKIDETZA 2.789 2.900

1 0600.120.230.00.00 2018 (932) GIZARTE ZERB.: OINARRIZKO ORDAINS 56.588 58.000

1 0600.121.230.00.01 2018 (1035) GIZARTE ZERB: DESTINO OSAGARRIA 24.237 24.800

1 0600.160.230.00.01 2018 (2390) GIZARTE ZERB: GIZARTE SEGURANTZA 43.748 45.000

1 0600.121.230.00.02 2018 (2474) GIZARTE ZERB: BERARIAZKO OSAGARRIA 77.267 79.100

BABES ETA SUSTAPEN SOZIALA 204.628 209.800

1 0410.160.332.10.04 2018 (447) LIBURUTEGIA: ELKARKIDETZA 1.144 1.200

1 0410.120.332.10.00 2018 (930) LIBURUTEGIA: OINARRIZKO

ORDAINKETAK 14.833 14.500

1 0410.121.332.10.01 2018 (1033) LIBURUTEGIA: DESTINO OSAGARRIA 6.611 6.300

1 0410.160.332.10.01 2018 (2392) LIBURUTEGIA: GIZARTE SEGURANTZA 10.573 10.200

1 0410.121.332.10.02 2018 (2460) LIBURUTEGIA: BERARIAZKO OSAGARRIA 19.263 23.400

GIZA SUSTAPENA 52.425 55.600

1 KAPITULUA 693.292 642.000

Page 20: 22001188kkoo AAUURRRREEKKOONNTTUUAA … · compromiso, la Memoria explicativa y los Anexos establecidos en la normativa vigente. - Que los ingresos previstos en los respectivos Presupuestos

a19

Partida Descripción Previsión

2017

Udala

2.018

1 0230.213.132.00.01 2018 (538) REP. Y MANT. VEHIC. POLICIA MUNICIPAL 6.043 7.000

1 0230.221.132.00.04 2018 (542) COMB.-CARB. VEHIC. POLICIA MUNICIPAL 1.850 2.000

1 0230.221.132.00.05 2018 (544) VESTUARIO POLICIA MUNICIPAL 1.379 2.500

1 0220.222.132.00.01 2018 (545) COMUNIC. TELEF. POLI.MUNICIPAL 3.608 4.000

1 0230.226.132.00.99 2018 (547) OTROS GASTOS POLICIA MUNICIPAL 500 1.000

1 0230.230.132.00.01 2018 (549) DIETAS Y LOCOM. POLI. MUNICIPAL 3.006 3.500

1 0300.212.133.00.01 2018 (754) REP. Y MANT. SEÑALES Y SEMA. 2.246 4.000

1 0300.200.133.00.00 ALQUILER TXORITAGAIN 9.700

SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 18.632 33.700

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a20

Partida Deskribapena Aurreikuspena

2017

Udala

2.018

1 0220.222.132.00.01 2018 (545) UDALTZAI: TELEFONO-KOMUNIKAZIOAK 3.608 4.000

1 0230.213.132.00.01 2018 (538) UDALTZAI:IBILGAILU KONPONK.ETA MANT. 6.043 7.000

1 0230.221.132.00.04 2018 (542) UDALTZAI.:IBILGAIL.ERREGAI ETA ERREKIN 1.850 2.000

1 0230.221.132.00.05 2018 (544) UDALTZAINGOA: JANTZI HORNIDURA 1.379 2.500

1 0230.226.132.00.99 2018 (547) UDALTZAINGOA: BESTE GASTU EZBERDIN 500 1.000

1 0230.230.132.00.01 2018 (549) UDALTZAIN:DIETAK ETA IBILBIDE GASTUAK 3.006 3.500

1 0300.212.133.00.01 2018 (754) SEINALE ETA SEMAFOROEN KONPONKETA 2.246 4.000

1 0300.200.133.00.00 TXORITAGAIN ALOKAIRUA 9.700

OINARRIZKO ZERBITZU PUBLIKOAK 18.632 33.700

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a21

Partida Descripción Previsión

2017

Udala

2.018

1 0600.230.230.00.01 2018 (701) DIETAS Y LOCOM. SERVI. SOCIALES 150 150

1 0300.227.230.00.01 2018 (2451) LIMPIEZA SERVI. SOCIALES 2.305 2.300

1 0220.222.230.00.01 2018 (2593) COMUNIC. TELEF. SERVICIOS SOCIALES 1.031 1.100

1 0600.227.230.00.00 ASESORAMIENTO 7.000

1 0600.226.230.20.01 2018 (1528) GTOS. VACACIONES EN PAZ 350 400

1 0600.227.231.10.99 2018 (654) SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 159.125 170.000

1 0300.211.231.40.01 2018 (630) REP. Y MANT. MAQUI. PISO TUTELADO 2.314 3.000

1 0220.222.231.40.01 2018 (631) COMUNIC. TELEF. PISO TUTELADO 635 700

1 0300.221.231.40.01 2018 (632) ENERGIA ELECTRICA PISO TUTELADO 6.209 6.500

1 0300.221.231.40.03 2018 (640) GAS PISO TUTELADO 4.595 4.700

1 0600.221.231.40.06 2018 (642) PISO TUTELADO: GASTOS ALIMENTACION 3.227 9.000

1 0600.227.231.40.04 2018 (978) SERV. AYUDA DOMI. PISO TUTELADO 3.928 15.000

1 0600.226.231.50.07 2018 (1151) POLITICA DE GENERO 16.131 27.500

1 0600.212.231.60.01 2018 (898) MANT. TELEALARMA PISO TUTELADO 100 100

1 0600.227.231.60.02 2018 (2136) PLAN PARA 3 Y 4 EDAD 1.660 2.000

1 0600.227.231.60.99 2018 (2405) BIDEZ- BIDE 4.694 4.200

1 0600.227.231.60.01 2018 (2406) SERVICIO DE AYUDA PARA SALIR DE

CASA 14.415 16.000

1 0600.227.231.60.03 2018 (2531) DIAGNOSTICO PERSONAS MAYORES 0 12.000

1 0600.227.231.60.04 2018 (2532) SERVICIO A CUIDADORES DE DEP 3.700 3.000

1 0600.227.231.60.04 SERVICIO DE ATENCION DIURNA 21.000

1 0600.226.231.70.01 2018 (1379) EDUCADORES DE CALLE 44.200 46.500

1 0300.227.231.70.01 2018 (2448) LIMPIEZA EDUCADORES DE CALLE 576 600

1 0600.227.231.71.01 2018 (2478) VIVIENDA TUTELADA COM. 1.164 10.000

1 0600.221.231.71.03 2018 (2598) GAS VIVIENDA TEMPORAL 1.015 1.000

1 0600.221.231.71.01 2018 (2599) ENERGIA ELECTRICA VIVIEN. TEMPORAL 834 1.000

1 0600.226.231.71.99 2018 (2600) OTROS GASTOS VIVIEN. TEMPORAL 2.039 1.500

1 0600.227.231.80.08 2018 (763) INTERVENCION FAMILIAR 38.191 40.000

1 0600.227.231.80.06 2018 (2419) PREVENCION 14.860 21.300

1 0400.227.231.90.07 2018 (2480) DIVERSIDAD 20.000 10.000

1 0400.227.231.90.04 2018 (2481) DIVERSIDAD ACTIV. 9.000 4.500

1 0450.227.241.00.07 2018 (2418) PLAN COMARCAL 68.375 72.000

PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL 424.822 514.050

Page 23: 22001188kkoo AAUURRRREEKKOONNTTUUAA … · compromiso, la Memoria explicativa y los Anexos establecidos en la normativa vigente. - Que los ingresos previstos en los respectivos Presupuestos

a22

Partida Deskribapena Aurreikuspena

2017

Udala

2.018

1 0220.222.230.00.01 2018 (2593) GIZARTEKINTZA TELEFONO 1.031 1.100

1 0300.227.230.00.01 2018 (2451) GIZARTEKINTZA GARBIKETA 2.305 2.300

1 0600.230.230.00.01 2018 (701) GIZARTE ZERB:DIETAK 150 150

1 0600.227.230.00.00 AHOLKULARITZA 7.000

1 0600.226.230.20.01 2018 (1528) OPORRAK PAKEAN GASTUAK 350 400

1 0600.227.231.10.99 2018 (654) ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA 159.125 170.000

1 0220.222.231.40.01 2018 (631) PISU BABESTUA: TELEFONO-

KOMUNIKAZ 635 700

1 0300.211.231.40.01 2018 (630) BABES-ETXEKO MANTEN. ETA KONPON 2.314 3.000

1 0300.221.231.40.01 2018 (632) PISU BABESTUA: ARGINDAR

HORNIDURA 6.209 6.500

1 0300.221.231.40.03 2018 (640) PISU BABESTUA: GAS HORNIDURA 4.595 4.700

1 0600.221.231.40.06 2018 (642) PISU BABESTUA: ELIKADURA GASTUAK 3.227 9.000

1 0600.227.231.40.04 2018 (978) PISU BABESTUA: ETXEZ ETXEKO

LAGUN 3.928 15.000

1 0600.226.231.50.07 2018 (1151) GENERO POLITIKAK 16.131 27.500

1 0600.212.231.60.01 2018 (898) TELEALARMA 100 100

1 0600.227.231.60.02 2018 (2136) ZAHARTZARO AKTIBOA 1.660 2.000

1 0600.227.231.60.99 2018 (2405) BIDEZ- BIDE 4.694 4.200

1 0600.227.231.60.01 2018 (2406) ETXETIK ATERATZEN LAGUNTZ ZERB. 14.415 16.000

1 0600.227.231.60.03 2018 (2531) ADINEKO PERTSONEN DIAGNOSTIKOA 0 12.000

1 0600.227.231.60.04 2018 (2532) ZAINDARIEI ZERBITZUAK 3.700 3.000

1 0600.227.231.60.04 EGUNEKO ARRETA ZERBITZUA 21.000

1 0300.227.231.70.01 2018 (2448) KALE HEZITZAILEAK GARBIKETA 576 600

1 0600.226.231.70.01 2018 (1379) INGURUNE IREKIKO ZERBITZUA 44.200 46.500

1 0600.227.231.71.01 2018 (2478) BAZTERKETA SOZIALA ESKUALDEAN 1.164 10.000

1 0600.221.231.71.03 2018 (2598) ALDI BAT. ETXEB. GASA 1.015 1.000

1 0600.221.231.71.01 2018 (2599) ALDI BAT. ETXEB. ARGINDARRA 834 1.000

1 0600.226.231.71.99 2018 (2600) ALDI BAT. BESTELAKO GASTUAK 2.039 1.500

1 0600.227.231.80.08 2018 (763) FAMILIARTEKO BITARTEKARITZA 38.191 40.000

1 0600.227.231.80.06 2018 (2419) PREBENTZIOA 14.860 21.300

1 0400.227.231.90.07 2018 (2480) ANIZTASUNA AHOLKULARITZA 20.000 10.000

1 0400.227.231.90.04 2018 (2481) ANIZTASUNA JARDUERAK 9.000 4.500

1 0450.227.241.00.07 2018 (2418) ESKUALDEKO PLANA 68.375 72.000

BABES ETA SUSTAPEN SOZIALA 424.822 514.050

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a23

Partida Descripción Previsión

2017

Udala

2.018

1 0300.227.311.00.05 2018 (576) RETIRADA DE ANIMALES 8.951 9.000

1 0300.211.323.00.01 2018 (649) REP. Y MANT. IKASTOLA 19.000 19.000

1 0300.212.323.00.01 2018 (651) REP. Y MANT. MAQUI. IKASTOLA 9.000 9.000

1 0300.221.323.00.01 2018 (653) ENERGIA ELECTRICA IKASTOLA 16.717 19.000

1 0300.221.323.00.03 2018 (656) GAS IKASTOLA 16.480 19.000

1 0300.227.323.00.01 2018 (658) LIMPIEZA IKASTOLA 75.498 76.000

1 0300.221.323.00.09 2018 (659) PROD. LIMP. Y ASEO IKASTOLA 1.238 1.000

1 0220.222.323.00.01 2018 (661) COMUNIC. TELEF. IKASTOLA 4.588 6.000

1 0300.211.323.10.01 2018 (663) REP. Y MANT. GUARDERIA 2.972 3.000

1 0300.221.323.10.04 2018 (664) GAS GUARDERIA 6.037 7.000

1 0300.221.323.10.01 2018 (666) ENERGIA ELECTRICA GUARDERIA 3.109 3.500

1 0300.227.323.10.01 2018 (826) LIMPIEZA GUARDERIA 17.290 17.300

1 0300.227.326.00.01 2018 (2452) LIMPIEZA KZ GUNEA 1.153 1.200

1 0300.227.326.10.01 2018 (2145) LIMPIEZA MUSIKA ESKOLA 11.009 11.100

1 0420.221.326.20.05 2018 (647) CAMISETAS Y BOLSAS DEPORTE 1.200 1.200

1 0420.227.326.20.04 2018 (776) COORDINADOR DEPORTE ESCOLAR 29.000 25.000

1 0420.221.326.20.99 2018 (817) MATERIAL DEPORTE ESCOLAR 2.500 2.500

1 0420.226.326.20.06 2018 (1493) PROGRAMA DEP.ESC. ADAPTADO 2.000 2.000

1 0420.226.326.20.99 2018 (2592) ENERGIA ELECTRICA ARCHIVO 2.413 2.500

1 0440.227.327.00.99 2018 (2116) BAKETIK 15.000 15.000

1 0410.226.332.10.06 2018 (1492) CAMPAÑAS BIBLIOTECA 2.200 3.000

1 0300.221.333.00.03 2018 (2120) GAS CULTURA 703 11.000

1 0300.221.333.00.01 2018 (2121) ENERGIA ELECTRICA LEKAIO 9.309 10.000

1 0300.221.333.00.02 2018 (2123) ENERGIA ELECTRICA ALBERGUE 174 300

1 0300.221.333.00.04 2018 (2124) GAS ALBERGUE 500 500

1 0300.227.333.00.01 2018 (2143) LIMPIEZA LEKAIO 13.542 13.600

1 0300.211.333.00.01 2018 (2396) REP. Y MANT. CULTURA 17.000 17.000

1 0220.222.333.00.01 2018 (2594) COMUNIC. TELEF. CULTURA 1.751 1.800

1 0300.221.333.10.01 2018 (2122) ENERGIA ELECTRICA SAROBE 16.647 18.000

1 0300.227.333.10.01 2018 (2144) LIMPIEZA SAROBE 11.526 11.500

1 0410.226.334.00.00 2018 (2603) ESPECTACULOS CULTURA 2.670 0

1 0440.220.335.00.01 2018 (667) CERTAMEN ANTIA 4.154 6.000

1 0440.227.335.00.02 2018 KILOMETROAK 430

1 0440.227.335.00.19 2018 (2527) ARABA EUSKARAZ 430

1 0440.227.335.00.20 2018 (2528) IBILALDIA 430

1 0440.227.335.00.21 2018 (2529) ASOC. PADRES EHIGE 430

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a24

Partida Deskribapena Aurreikuspena

2017

Udala

2.018

1 0300.227.311.00.05 2018 (576) ANIMALIAK JASOTZEA 8.951 9.000

1 0220.222.323.00.01 2018 (661) IKASTOLA: TELEFONO-

KOMUNIKAZIOAK 4.588 6.000

1 0300.211.323.00.01 2018 (649) IKASTOLA: MANTENUA ETA KONTSERBAZIOA 19.000 19.000

1 0300.212.323.00.01 2018 (651) IKASTOLA: MAKIN

KONPONK.MANT.KON 9.000 9.000

1 0300.221.323.00.01 2018 (653) IKASTOLA: ARGINDAR HORNIDURA 16.717 19.000

1 0300.221.323.00.03 2018 (656) IKASTOLA: GAS HORNIDURA 16.480 19.000

1 0300.227.323.00.01 2018 (658) IKASTOLA: GARBIKETA KONTRATUA 75.498 76.000

1 0300.221.323.00.09 2018 (659) IKASTOLA: GARBIGAIEN HORNIDURA 1.238 1.000

1 0300.211.323.10.01 2018 (663) HAUR-ESKOLA:KONPONKETAK ETA MANTENUA 2.972 3.000

1 0300.221.323.10.04 2018 (664) HAUR ESKOLA: GAS HORNIDURA 6.037 7.000

1 0300.221.323.10.01 2018 (666) HAUR ESKOLA: ARGINDAR HORNIDURA 3.109 3.500

1 0300.227.323.10.01 2018 (826) HAUR ESKOLA: GARBIKETA

KONTRATUA 17.290 17.300

1 0300.227.326.00.01 2018 (2452) KZ GUNEA GARBIKETA 1.153 1.200

1 0300.227.326.10.01 2018 (2145) MUSIKA ESKOLAKO GARBIKETA 11.009 11.100

1 0420.221.326.20.05 2018 (647) KAMISETA ETA KIROL POLTSAK 1.200 1.200

1 0420.227.326.20.04 2018 (776) KIROL KOORDINAKETAKO

TEKNIKARIA 29.000 25.000

1 0420.221.326.20.99 2018 (817) ESKOLA KIROLA: MATERIALA 2.500 2.500

1 0420.226.326.20.06 2018 (1493) ESKOLA KIROL EGOKITU. PROGRA 2.000 2.000

1 0420.226.326.20.99 2018 (2592) ARTXIBOA ARGINDARRA 2.413 2.500

1 0440.227.327.00.99 2018 (2116) BIZIKIDETZA 15.000 15.000

1 0410.226.332.10.06 2018 (1492) LIBURUTEGI KANPAINAK 2.200 3.000

1 0220.222.333.00.01 2018 (2594) KULTURA TELEFONOA 1.751 1.800

1 0300.221.333.00.03 2018 (2120) KULTURA GAS HORNIDURA 703 11.000

1 0300.221.333.00.01 2018 (2121) ARGINDARRA LEKAIO 9.309 10.000

1 0300.221.333.00.02 2018 (2123) ARGINDARRA ATERPEA 174 300

1 0300.221.333.00.04 2018 (2124) GAS HORNIDURA ATERPEA 500 500

1 0300.227.333.00.01 2018 (2143) LEKAIOKO GARBIKETA 13.542 13.600

1 0300.211.333.00.01 2018 (2396) ERAIKINEN KONPONKETA ETA MANTENTZE

LANAK 17.000 17.000

1 0300.221.333.10.01 2018 (2122) ARGINDARRA SAROBE 16.647 18.000

1 0300.227.333.10.01 2018 (2144) SAROBEKO GARBIKETA 11.526 11.500

1 0410.226.334.00.00 2018 (2603) KULTUR IKUSKIZUNAK 2.670 0

1 0440.220.335.00.01 2018 (667) ANTIA LEHIAKETA 4.154 6.000

1 0440.227.335.00.02 2018 KILOMETROAK 430

1 0440.227.335.00.19 2018 (2527) ARABA EUSKARAZ 430

1 0440.227.335.00.20 2018 (2528) IBILALDIA 430

1 0440.227.335.00.21 2018 (2529) EHIGE GURASOEN ELKARTEA 430

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a25

Partida Descripción Previsión

2017

Udala

2.018

1 0440.227.335.00.07 2018 (2543) HERRI URRATS 430

1 0440.227.335.00.09 2018 (2544) SORTZEN ELKARTEA 430

1 0440.227.335.00.02 2018 ACTUACIONES A FAVOR DEL EUSKERA 3.100

1 0300.210.336.00.02 2018 (814) MANTENIMIENTO PATRIMONIO

CULTURAL 3.333 3.500

1 0300.211.337.10.01 2018 (665) REP. Y MANT. H. JUBILADO 3.000 3.000

1 0300.212.337.10.01 2018 (668) REP. Y MANT. MAQUI. H. JUBILADO 2.314 3.000

1 0220.222.337.10.01 2018 (671) COMUNIC. TELEF. H. JUBILADO 892 1.500

1 0300.221.337.10.01 2018 (673) ENERGIA ELECTRICA H. JUBILADO 8.909 9.000

1 0300.221.337.10.03 2018 (692) GAS H. JUBILADO 5.506 6.000

1 0300.227.337.10.01 2018 (700) LIMPIEZA H. JUBILADO 11.526 11.600

1 0300.221.337.22.01 2018 (2132) ENERGIA ELECTRICA LUDOTEKA 339 500

1 0220.222.337.22.01 2018 (2133) COMUNIC. TELEF. LUDOTEKA 267 500

1 0300.221.337.22.03 2018 (2134) GAS LUDOTECA 2.397 2.500

1 0300.227.337.22.04 2018 (2146) LIMPIEZA LUDOTEKA 7.000 7.000

1 0300.227.337.22.01 2018 (2147) LIMPIEZA BURNIBIDE 600 600

1 0300.227.337.22.02 2018 (2446) LIMPIEZA ELKARTEEN BILTOKIA 576 500

1 0220.222.337.23.01 2018 (2130) COMUNIC. TELEF. GAZTELEKU 1.537 1.500

1 0300.221.337.23.03 2018 (2131) GAS GAZTELEKU 560 600

1 0300.227.337.23.01 2018 (2149) LIMPIEZA GAZTELEKU 3.458 3.500

1 0220.222.337.24.01 2018 (2135) COMUNIC. TELEF. PUNTO

INFORMACION 1.227 1.500

1 0300.227.337.24.01 2018 (2148) LIMPIEZA PUNTO INFOR. 1.729 1.800

1 0420.227.341.00.04 2018 (779) CURSOS NATACION 8.000 8.000

1 0300.221.342.00.03 2018 (2125) GAS POLIDEPORTIVO 16.802 17.000

1 0300.221.342.00.01 2018 (2127) ENERGIA ELECTRICA POLIDEPORTIVO 33.784 40.000

1 0220.222.342.00.01 2018 (2128) COMUNIC. TELEF. POLIDEPORTIVO 997 1.000

1 0300.227.342.00.01 2018 (2475) LIMPIEZA POLIDEPORTIVO 75.786 75.800

1 0420.201.342.00.00 ALQUILER POLIDEPORTIVO 70.000

PROMOCION PERSONAL 531.569 621.500

1 0450.227.431.00.07 2018 (2483) PLAN PARA LA REHABILITACION DEL

COMERCIO 4.512 3.000

1 0450.222.432.00.01 2018 (2225) SERVICIOS TURISTICOS 2.500 2.500

1 0600.227.493.00.06 2018 (2023) ACTIVIDADES DIVERSAS OMIC 5.746 6.000

PROMOCION ECONOMICA 12.758 11.500

CAPITULO 2 987.781 1.180.750

Page 27: 22001188kkoo AAUURRRREEKKOONNTTUUAA … · compromiso, la Memoria explicativa y los Anexos establecidos en la normativa vigente. - Que los ingresos previstos en los respectivos Presupuestos

a26

Partida Deskribapena Aurreikuspena

2017

Udala

2.018

1 0440.227.335.00.07 2018 (2543) HERRI URRATS 430

1 0440.227.335.00.09 2018 (2544) SORTZEN ELKARTEA 430

1 0440.227.335.00.02 2018 EUSKARAREN ALDEKO EKITALDIAK

3.100

1 0300.210.336.00.02 2018 (814) KULTURA ONDAREAREN MANTENTZEA 3.333 3.500

1 0220.222.337.10.01 2018 (671) JUBILATU ETXEA: TELEFONO- 892 1.500

1 0300.211.337.10.01 2018 (665) JUBILATU ETXEA: KONPON MANT. ETA. 3.000 3.000

1 0300.212.337.10.01 2018 (668) JUBILATU

ETX:INST.KONPON.MANT.ETA. 2.314 3.000

1 0300.221.337.10.01 2018 (673) JUBILATU ETXEA: ARGINDAR

HORNIDURA 8.909 9.000

1 0300.221.337.10.03 2018 (692) JUBILATU ETXEA: GAS HORNIDURA 5.506 6.000

1 0300.227.337.10.01 2018 (700) JUBILATU ETXEA: GARBIKETA 11.526 11.600

1 0220.222.337.22.01 2018 (2133) TELEFONO-KOMUNIKAZ. LUDOTEKA 267 500

1 0300.221.337.22.01 2018 (2132) ARGINDARRA LUDOTEKA 339 500

1 0300.221.337.22.03 2018 (2134) GAS HONRNIDURA LUDOTEKA. 2.397 2.500

1 0300.227.337.22.04 2018 (2146) LUDOTEKAKO GARBIKETA 7.000 7.000

1 0300.227.337.22.01 2018 (2147) BURNIBIDEKO GARBIKETA 600 600

1 0300.227.337.22.02 2018 (2446) ELKARTEEN BILTOKIA GARBIKETA 576 500

1 0220.222.337.23.01 2018 (2130) TELEFONO-KOMUNIKAZIOAK

GAZTELEKU 1.537 1.500

1 0300.221.337.23.03 2018 (2131) GAS HORNIDURA GAZTELEKU 560 600

1 0300.227.337.23.01 2018 (2149) GAZTELAKUKO GARBIKETA 3.458 3.500

1 0220.222.337.24.01 2018 (2135) TELEF-KOMUNIZAZIOAK GAZTE PUNTO 1.227 1.500

1 0300.227.337.24.01 2018 (2148) INFORMAZIO PUNTUAKO GARBIKETA 1.729 1.800

1 0420.227.341.00.04 2018 (779) IGERIKETA IKASTAROAK 8.000 8.000

1 0220.222.342.00.01 2018 (2128) TELEFONO-KOMUNIKAZIOAK KIROLA 997 1.000

1 0300.221.342.00.03 2018 (2125) GAS HORNIDURA KIROLA 16.802 17.000

1 0300.221.342.00.01 2018 (2127) ARGINDAR HORNIDURA KIROLDEGI 33.784 40.000

1 0300.227.342.00.01 2018 (2475) KIROLDEGIKO GARBIKETA 75.786 75.800

1 0420.201.342.00.00 KIROLDEGIKO ALOKAIRUA 70.000

GIZA SUSTAPENA 531.569 621.500

1 0450.227.431.00.07 2018 (2483) MERKATARITZA BIRGAITZEKO PLANA 4.512 3.000

1 0450.222.432.00.01 2018 (2225) TURISMOKO ZERBITZUAK 2.500 2.500

1 0600.227.493.00.06 2018 (2023) KIUB: HAINBAT EKINTZA 5.746 6.000

SUSTAPEN EKONOMIKOA 12.758 11.500

2 KAPITULUA 987.781 1.180.750

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a27

Partida Descripción Previsión 2017 Udala

2.018

1 0600.481.230.20.06 2018 (559) SUBV. ASOCI. ACCION SOCIAL 8.000 8.000

1 0600.481.230.20.02 2018 (881) ASOCIACION DONANTES DE SANGRE 1.300 1.300

1 0600.481.230.20.07 2018 (920) EUSKAL FONDOA 34.090 34.090

1 0600.480.230.20.01 2018 (1377) VACACIONES EN PAZ 1.370 2.000

1 0600.481.230.20.00 2018 (2403) EMERGENCIA HUMANITARIA 3.000 3.000

1 0600.481.230.20.05 2018 (2420) ASOC. DE COOP. DEL MUNICIPIO 500 0

1 0600.481.230.20.04 2018 (2421) COMISION DE MISIONES 9.000 9.000

1 0600.481.230.20.03 2018 (2534) PERUREKIN ELKARTEA 500 1.000

1 0600.480.231.30.01 2018 (546) AYUDA EMERGENCIA SOCIAL 65.000 65.000

1 0600.481.231.70.03 2018 (774) REHABILITACION DE

DROGODEPENDENCIA 3.275 4.000

1 0600.480.231.70.01 2018 (1390) AYUDA A MENOS. CON DISCAPAC. 5.381 8.000

1 0600.480.231.70.02 2018 (1511) SUBVENCIONES TASAS 3.000 3.000

1 0600.480.231.71.01 2018 (2221) EMERGENCIAS TEMPORALES 9.100 12.000

PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL 143.516 150.390

1 0440.481.326.00.01 2018 (535) SUBVENCION APAS 5.500 5.500

1 0440.481.326.00.04 2018 (773) SUBV. COLEGIOS ACTI.

EXTRAESCOLARES 6.000 6.000

1 0440.480.326.00.01 2018 (1111) VIAJES EPA 891 1.500

1 0420.481.326.20.01 2018 (517) DEPORTE ESCOLAR 4.332 5.000

1 0420.481.326.20.02 2018 (2485) EGAPE DEPORTE ESCOLAR 12.685 14.500

1 0410.433.330.00.01 2018 (492) APORTACION KULTURNIETA S.A. 1.247.800 1.592.975

1 0410.481.334.00.01 2018 (494) ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES 4.300 4.300

1 0410.481.334.00.20 ACTIVIDADES SOCIO CULT ESPECIALES 10.000

1 0410.481.334.00.03 2018 (2486) EGAPE DANTZA ELKARTEA 14.500 7.000

1 0410.481.334.00.12 2018 (2520) ASOCIACION INSMOUTH 800 800

1 0410.481.334.00.13 2018 (2521) XOXOKAKO AUZO ELKARTEA 9.000 9.000

1 0410.481.334.00.14 2018 (2522) CENTRO CULTURAL EXTREMEÑO 900 900

1 0410.481.334.00.16 2018 (2524) ONBOSKO BANDA 1.500 1.500

1 0410.481.334.00.17 2018 (2525) ASOC. PADRES MARIA RIVIER 1.150 1.150

1 0410.481.334.00.18 2018 (2526) ASOC. EGAPEDANBOR KULTUR 1.500 1.500

1 0410.481.334.00.04 2018 (2533) AURRERA GURE AMETSA DANTZA

TALDEA 6.800 6.800

1 0400.481.335.00.99 2018 (2482) EUSKALTEGIA 6.720 9.600

1 0410.481.334.00.06 2018 (2537) BURUNTZANTZAN 1.700

1 0410.481.334.00.08 2018 (2539) POXTA ZAHAR GAZTE KOADRILEN

ELKARTEA 10.100 10.100

1 0410.481.334.00.09 2018 (2540) TXANBOLIN URNIETAKO TXISTULARI

BANDA 7.300 0

1 0410.481.334.00.10 2018 (2541) URDANBOR ELKARTEA 2.000 2.000

1 0410.481.334.00.11 2018 (2542) IÑISTORRA JUNTA URNIETA

EUSKALTZALE 7.100 7.100

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a28

Partida Deskribapena Aurreikuspena

2017

Udala

2.018

1 0600.481.230.20.06 2018 (559) DIRU-LAGUNTZA: GIZARTE-EKINTZAKO

ELKAR 8.000 8.000

1 0600.481.230.20.02 2018 (881) ODOL EMAILEEN ELKARTEA 1.300 1.300

1 0600.481.230.20.07 2018 (920) EUSKAL FONDOA 34.090 34.090

1 0600.480.230.20.01 2018 (1377) OPORRAK BAKEAN 1.370 2.000

1 0600.481.230.20.00 2018 (2403) LARRIALDI HUMANITARIOA: GURUTZE

GORRIA 3.000 3.000

1 0600.481.230.20.05 2018 (2420) GAZTEAK ETA GARPENA KOOP 500 0

1 0600.481.230.20.04 2018 (2421) MISIOETAKO BATZORDEA 9.000 9.000

1 0600.481.230.20.03 2018 (2534) PERUREKIN ELKARTEA 500 1.000

1 0600.480.231.30.01 2018 (546) GIZARTE LARRIALDI LAGUNTZAK 65.000 65.000

1 0600.481.231.70.03 2018 (774) DROGOMENPEKOTASUNERAKO

ERREHABILI. 3.275 4.000

1 0600.480.231.70.01 2018 (1390) ADIN TXIKIKO MINUSBALIATUEI

LAGUNTZA 5.381 8.000

1 0600.480.231.70.02 2018 (1511) DIRU-LAGUNTZA TASAK 3.000 3.000

1 0600.480.231.71.01 2018 (2221) ALDI BATERAKO LARRIALDIAK 9.100 12.000

BABES ETA SUSTAPEN SOZIALA 143.516 150.390

1 0440.481.326.00.01 2018 (535) GURASO ELKARTEEI LAGUNTZAK 5.500 5.500

1 0440.481.326.00.04 2018 (773) IKASTETXEEI LAGUNTZAK - ESKOLAZ

KANP. JA 6.000 6.000

1 0440.480.326.00.01 2018 (1111) HHI BIDAIAK 891 1.500

1 0420.481.326.20.01 2018 (517) ESKOLA KIROLA 4.332 5.000

1 0420.481.326.20.02 2018 (2485) EGAPE ESKOLA KIROLA 12.685 14.500

1 0410.433.330.00.01 2018 (492) EKARPENA: KULTURNIETA, S.A. 1.247.800 1.592.975

1 0410.481.334.00.01 2018 (494) EKINTZA SOZIO-KULTURALAK 4.300 4.300

1 0410.481.334.00.20 JARDUERA SOZIO-KULTURAL

BEREZIAK 10.000

1 0410.481.334.00.03 2018 (2486) EGAPE DANTZA ELKARTEA 14.500 7.000

1 0410.481.334.00.12 2018 (2520) INSMOUTH ELKARTEA 800 800

1 0410.481.334.00.13 2018 (2521) XOXOKAKO AUZO ELKARTEA 9.000 9.000

1 0410.481.334.00.14 2018 (2522) CENTRO CULTURAL EXTREMEÑO 900 900

1 0410.481.334.00.16 2018 (2524) MARIA RIVIER GURASO ELKARTEA 1.500 1.500

1 0410.481.334.00.17 2018 (2525) SANTA KRUZ ELKARTEA 1.150 1.150

1 0410.481.334.00.18 2018 (2526) EGAPEDANBOR KULTUR ELKARTEA 1.500 1.500

1 0410.481.334.00.04 2018 (2533) AURRERA GURE AMETSA DANTZA

TALDEA 6.800 6.800

1 0400.481.335.00.99 2018 (2482) EUSKALTEGIA 6.720 9.600

1 0410.481.334.00.06 2018 (2537) BURUNTZANTZAN 1.700

1 0410.481.334.00.08 2018 (2539) POXTA ZAHAR GAZTE KOADRILEN

ELKAR 10.100 10.100

1 0410.481.334.00.09 2018 (2540) TXANBOLIN URNIETAKO TXISTULARI

BANDA 7.300 0

1 0410.481.334.00.10 2018 (2541) URDANBOR ELKARTEA 2.000 2.000

1 0410.481.334.00.11 2018 (2542) IÑISTORRA URNIETA EUSKA 7.100 7.100

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a29

Partida Descripción Previsión 2017 Udala

2.018

1 0440.480.335.00.02 2018 (540) XVIII PREMIO LITERARIO ANTIA 5.570 3.750

1 0440.481.335.00.01 2018 (541) EUSKARAZ KOOP. E. (AEK) 600

1 0440.480.335.00.01 2018 (761) AYUDA VIAJES EUSKALTEGI 5.394 3.500

1 0440.481.335.00.03 2018 (810) BECAS EUSKALTEGI 10.964 18.000

1 0440.481.335.00.06 2018 (1159) PRENSA EN EUSKERA 36.000 36.000

1 0440.481.335.00.05 2018 (1509) EUSKO IKASKUNTZA 1.000 300

1 0440.481.335.00.08 2018 (2519) SUBVENCION ROTULOS 300 300

1 0440.481.335.00.10 2018 (2605) EUSKALTEGIA 9.600

1 0600.481.337.10.02 2018 (566) HOGAR DEL JUBILADO 21.000 21.000

1 0430.481.337.24.01 2018 (1109) CONVENIO BOSKO ANITZ 7.200 6.500

1 0430.481.337.24.02 2018 (1508) GRUPOS MUSICALES JUVENTUD 600 1.200

1 0410.481.338.00.01 2018 (1501) FIESTAS SAN MIGUEL 3.484 4.000

1 0410.481.338.00.00 2018 (2411) FIESTAS JOVENES 1.250 1.250

1 0420.481.341.00.00 2018 (514) U.K.E. 48.000 48.000

1 0420.481.341.00.07 2018 (1108) SUBV. ASOCIC. DEPORTIVAS 2.000 3.000

1 0420.481.341.00.02 2018 (1504) EGUZKI XAKE 227 226

1 0420.480.341.00.01 2018 (1506) SUBV. DEPORTIS ALTO RENDIMIENTO 1.000 2.000

1 0440.480.341.00.01 2018 (2445) SUBV. MONITORES 750 750

1 0420.481.341.00.03 2018 (2488) ZANPATUZ 3.000 3.000

PROMOCION PERSONAL 1.503.796 1.850.001

CAPITULO 4 1.647.313 2.000.391

Page 31: 22001188kkoo AAUURRRREEKKOONNTTUUAA … · compromiso, la Memoria explicativa y los Anexos establecidos en la normativa vigente. - Que los ingresos previstos en los respectivos Presupuestos

a30

Partida Deskribapena Aurreikuspena

2017

Udala

2.018

1 0440.480.335.00.02 2018 (540) XVIII.ANTIA LITERA SARIAK 5.570 3.750

1 0440.481.335.00.01 2018 (541) EUSKARAZ KOOP. E. (AEK) 600

1 0440.480.335.00.01 2018 (761) EUSKALTEGI - BIDAIEN LAGUNTZAK 5.394 3.500

1 0440.481.335.00.03 2018 (810) EUSKALTEGIKO BEKAK 10.964 18.000

1 0440.481.335.00.06 2018 (1159) EUSKAL PRENTSA 36.000 36.000

1 0440.481.335.00.05 2018 (1509) EUSKO IKASKUNTZA 1.000 300

1 0440.481.335.00.08 2018 (2519) ERROTULUEN DIRU-LAGUNTZA 300 300

1 0440.481.335.00.10 2018 (2605) EUSKALTEGIA 9.600

1 0600.481.337.10.02 2018 (566) ZAHAR ETXEA 21.000 21.000

1 0430.481.337.24.01 2018 (1109) HITZARMENA BOSKO ANITZ 7.200 6.500

1 0430.481.337.24.02 2018 (1508) GAZTERIA MUSIKA TALDEAK 600 1.200

1 0410.481.338.00.01 2018 (1501) SAN MIEL JAIAK 3.484 4.000

1 0410.481.338.00.00 2018 (2411) GAZTE JAIAK 1.250 1.250

1 0420.481.341.00.00 2018 (514) U.K.E. 48.000 48.000

1 0420.481.341.00.07 2018 (1108) KIROL ELKARTEAK 2.000 3.000

1 0420.481.341.00.02 2018 (1504) EGUZKI XAKE 227 226

1 0420.480.341.00.01 2018 (1506) ERREND HANDIKO KIROLARIEI

LAGUNTZA 1.000 2.000

1 0420.481.341.00.03 2018 (2488) ZANPATUZ 3.000 3.000

1 0440.480.341.00.01 2018 (2445) BEGIRALEEI DIRU-LAGUNTZA 750 750

GIZA SUSTAPENA 1.503.796 1.850.001

4 KAPITULOA 1.647.313 2.001.391

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a31

Partida Descripción Previsión 2017 Udala

2.018

1 0300.601.133.00.00 2018 (2455) SEÑALIZACION 5.000 5.000

1 0300.601.133.00.01 2018 (2489) APARCAMIENTO 300.000

1 0300.601.133.00.00 ROTONDA

20.000

SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 305.000 25.000

1 0600.622.230.00.01 2018 (2510) REFORMA DE EDIFICIOS SOCIALES 10.000

1 0300.622.231.70.00 LOCAL EDUCADORES DE CALLE 15.000

PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL 10.000 15.000

1 0300.622.323.00.02 2018 (1525) REFORMA CENTROS ESCOLARES 2.535 10.000

1 0300.622.323.00.01 2018 (2111) ESCUELA INFANTIL Y AULAS 2-3 AÑOS 698 3.000

1 0410.629.326.10.00 2018 (2408) INSTRUMENTOS MUSICALES 2.300 2.500

1 0400.649.327.00.01 2018 (2512) MEMORIA HISTORICA 21.000 21.000

1 0410.628.332.10.01 2018 (588) LIBROS BIBLIOTECA 8.000 8.000

1 0300.622.333.00.00 INVERSIONES LEKAIO 20.000

1 0410.623.333.10.03 2018 (1000) INVERSIONES SAROBE 8.000 183.000

1 0410.629.334.00.00 2018 (2410) MATERIAL ACTIVIDADES CULTURALES 5.500 5.500

1 0300.623.337.10.01 2018 (1012) MEJORA HOGAR JUBILADO 4.810 11.000

1 0300.622.337.22.01 2018 (2511) JOSTALEKU 35.000

1 0300.622.337.22.02 2018 (2546) REFORMAS LUDOTECA 17.000 20.000

1 0430.685.337.24.99 2018 (1522) JUVENTUD JUEGOS 3.000 3.000

1 0420.625.342.00.99 2018 (1366) INSTALACIONES DEPORTIVAS 26.562 25.000

PROMOCION PERSONAL 134.406 306.000

CAPITULO 6 449.406 352.000

TOTAL 3.777.791 4.175.141

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a32

Partida Deskribapena Aurreikuspena

2017

Udala

2.018

1 0300.601.133.00.00 2018 (2455) SEINALIZAZIOA 5.000 5.000

1 0300.601.133.00.01 2018 (2489) APARKALEKUA 300.000

1 0300.601.133.00.00 BIRIBILGUNEA 20.000

OINARRIZKO ZERBITZU PUBLIKOAK 305.000 25.000

1 0600.622.230.00.01 2018 (2510) ERAIKIN SOZIALEN ERREFORMA 10.000

1 0300.622.231.70.00 KALE HEZITZAILEAK 15.000

BABES ETA SUSTAPEN SOZIALA 10.000 15.000

1 0300.622.323.00.02 2018 (1525) ERREFORMAK IKASTETXE

ZENTRUETAN 2.535 10.000

1 0300.622.323.00.01 2018 (2111) HAUR-ESKOLA ETA 2-3 URTEKO GELAK 698 3.000

1 0410.629.326.10.00 2018 (2408) MUSIKA INSTRUMENTUAK 2.300 2.500

1 0400.649.327.00.01 2018 (2512) OROIMEN HISTORIKOA 21.000 21.000

1 0410.628.332.10.01 2018 (588) LIBURUTEGIKO LIBURUAK 8.000 8.000

1 0300.622.333.00.00 LEKAIKO INBERTSIOAK 20.000

1 0410.623.333.10.03 2018 (1000) SAROBEKO INBERTSIOAK 8.000 183.000

1 0410.629.334.00.00 2018 (2410) KULTUR JARDUERETAKO MATERIALA 5.500 5.500

1 0300.623.337.10.01 2018 (1012) JUBILATU ETXEA: HOBEKUNTZA 4.810 11.000

1 0300.622.337.22.01 2018 (2511) JOSTALEKU 35.000

1 0300.622.337.22.02 2018 (2546) LUDOTEKA ERREFORMAK 17.000 20.000

1 0430.685.337.24.99 2018 (1522) GAZTERIA JOKUAK 3.000 3.000

1 0420.625.342.00.99 2018 (1366) KIROL INSTALAZIOAK 26.562 25.000

GIZA SUSTAPENA 134.406 306.000

6 KAPITULOA 449.406 352.000

GUZTIRA 3.777.791 4.175.141

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Partida Descripción Previsión

2017

Kulturnieta

2.018

1 0410.130.326.10.01 2018 (4) RETRIB. PERS.LAB. FIJO MUSIKA ESK 35.142 36.000

1 0410.131.326.10.00 2018 (5) RETRIB. PERSON LAB. EV.MUSIKA ESK 127.929 131.000

1 0410.160.326.10.01 2018 (6) SEGURIDAD SOCIAL FIJO MUSIKA ESK 9.412 11.300

1 0410.160.326.10.03 2018 (7) SEGUR SOCIAL EVENT MUSIKA ESKOLA 36.637 41.600

1 0410.130.330.00.01 2018 (1) RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL 177.553 182.000

1 0410.160.330.00.01 2018 (2) SEGURIDAD SOCIAL PROMOCIÓN 44.698 51.500

1 0410.160.330.00.04 2018 (3) ELKARKIDETZA PROMOCION 6.033 6.200

1 0410.130.334.00.02 2018 (66) SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD

EVENTUAL 9.200 9.200

1 0410.160.334.00.01 2018 (68) SEGURIDAD SOCIAL KULTURA 17.885 21.700

1 0410.130.334.00.01 2018 (69) RETRIB. BASICAS PERSONAL 67.180 66.400

1 0410.160.334.00.04 2018 (70) ELKARKIDETZA 1.144 1.200

1 0440.130.335.00.01 2018 (11) RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO 43.368 45.000

1 0440.160.335.00.01 2018 (12) SEGURIDAD SOCIAL FIJO EUSKERA 11.611 13.000

1 0440.160.335.00.04 2018 (13) ELKARKIDETZA EUSKERA 1.708 2.000

1 0430.131.337.22.00 2018 (19) RETRIB. PERSONAL LABORAL

EVENTUAL 18.377 19.000

1 0430.160.337.22.03 2018 (20) SEGURIDAD SOCIAL LABORAL

EVENTUAL 5.172 6.000

1 0430.130.337.24.01 2018 (16) RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL 15.283 16.500

1 0430.160.337.24.01 2018 (17) SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD 4.018 5.000

1 0430.160.337.24.04 2018 (18) ELKARKIDETZA JUVENTUD 1.062 1.200

1 0420.130.340.00.01 2018 (8) RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL

FIJO 43.615 45.000

1 0420.160.340.00.01 2018 (9) SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES 11.479 13.000

1 0420.160.340.00.04 2018 (10) ELKARKIDETZA DEPORTES 1.408 1.500

CAPITULO 1 689.914 725.300

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a34

Partida Deskribapena Aurreikuspena

2017

Kulturnieta

2.018

1 0410.130.326.10.01 2018 (4) LANGILE FINKOEN ORDAINS. MUSIK ESK 35.142 36.000

1 0410.131.326.10.00 2018 (5) ALDI BAT.LAN-KONTR. MUSIKA ESKOLA 127.929 131.000

1 0410.160.326.10.01 2018 (6) GIZARTE SEGURANTZA FINKOA M

ESKOL 9.412 11.300

1 0410.160.326.10.03 2018 (7) GIZARTE SEGURANTZA 36.637 41.600

1 0410.130.330.00.01 2018 (1) LANGILE OINARRIZKO ORDAINS. SUST 177.553 182.000

1 0410.160.330.00.01 2018 (2) GIZARTE SEGURANTZA SUSTAPENA 44.698 51.500

1 0410.160.330.00.04 2018 (3) ELKARKIDETZA SUSTAPENA 6.033 6.200

1 0410.130.334.00.02 2018 (66) SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD EVENTU 9.200 9.200

1 0410.160.334.00.01 2018 (68) GIZARTE SEGURANTZA KULTURA 17.885 21.700

1 0410.130.334.00.01 2018 (69) LANGILE OINAR ORDAINS. KULTURA 67.180 66.400

1 0410.160.334.00.04 2018 (70) ELKARKIDETZA KULTURA 1.144 1.200

1 0440.130.335.00.01 2018 (11) LANGILE FINKOEN OIN ORDAINS. EUSK 43.368 45.000

1 0440.160.335.00.01 2018 (12) GIZARTE SEGURANTZA FINKOA

EUSKERA 11.611 13.000

1 0440.160.335.00.04 2018 (13) ELKARKIDETZA EUSKERA 1.708 2.000

1 0430.131.337.22.00 2018 (19) ALDI BATERAKO LANGILEEN ORDAINS. 18.377 19.000

1 0430.160.337.22.03 2018 (20) GIZARTE SEG GAZTERIA ALDE BATERA 5.172 6.000

1 0430.130.337.24.01 2018 (16) LANGILE FINKOEN ORDAINS GAZTERIA 15.283 16.500

1 0430.160.337.24.01 2018 (17) GIZARTE SEGURANTZA GAZTERIA 4.018 5.000

1 0430.160.337.24.04 2018 (18) ELKARKIDETZA GAZTERIA 1.062 1.200

1 0420.130.340.00.01 2018 (8) LANGILE FINKOEN OINAR ORDAINS. 43.615 45.000

1 0420.160.340.00.01 2018 (9) ELKARKIDETZA KIROLA 11.479 13.000

1 0420.160.340.00.04 2018 (10) GIZARTE SEGURANTZA KIROLA 1.408 1.500

1 KAPITULOA 689.914 725.300

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a35

Partida Descripción Previsión 2017 Kulturnieta

2.018

1 0420.227.311.00.01 2018 (77) ACTIVI. PARA LA SALUD 3.000 2.000

1 0410.220.326.10.01 2018 (43) MATERIAL DE MÚSICA 2.600 3.000

1 0400.230.330.00.00 2018 (21) DIETAS, LOCOMOCIÓN 900 900

1 0400.227.330.00.00 2018 (23) ASESORÍAS EXTERNAS 6.000 6.000

1 0400.224.330.00.01 2018 (24) SEGUROS 6.100 6.100

1 0400.226.330.00.01 2018 (26) GASTOS VARIOS 6.600 6.800

1 0400.226.330.00.02 2018 (27) SGAE 3.000 3.000

1 0400.227.330.00.03 2018 (28) PLAN DE PREVENCIÓN RIESGOS LABOR. 3.800 3.800

1 0410.226.334.00.01 2018 (41) MATERIALES PARA CURSILLOS 2.000 2.000

1 0410.227.334.00.04 2018 (42) MONITORES DE CURSILLOS 6.350 5.350

1 0410.226.334.00.07 2018 (63) PROGRAMACIÓN CULTURAL 13.000 14.000

1 0410.227.334.00.00 ACTUACIONES MUSICALES LOCALES 16.204 16.750

1 0400.212.334.10.00 2018 (25) REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 3.000 3.000

1 0410.226.334.10.06 2018 (44) CINE 11.500 12.000

1 0410.227.334.10.04 2018 (45) ASESORÍAS EXTERNAS 65.000 65.000

1 0440.226.334.10.07 2018 (61) ESPECTÁCULOS 10.000 12.000

1 0410.227.334.10.01 2018 (75) IKASTORAETAKO BEGIRALEAK SAROBE 47.000 50.000

1 0440.227.335.00.04 2018 (56) PROGRAMA "HIZKIDE" 3.030 3.000

1 0440.221.335.00.04 2018 (57) MATERIAL 600 600

1 0440.226.335.00.04 2018 (58) BURUNTZALDEA EUSKARAZ 25.450 26.000

1 0440.226.335.00.06 2018 (60) BERTSOESKOLA 1.000 2.000

1 0440.226.335.00.08 2018 (62) PROYECTO BANAIZBAGARA 2.000 2.000

1 0440.226.335.00.99 2018 (65) PROGRAMAS ESCOLARES 15.000 16.000

1 0440.227.335.00.02 2018 (76) MEDICION USO CALLE 1.502 0

1 0440.226.335.00.00 DIA DEL EUSKERA 2.000

1 0440.227.335.00.00 ASESORIA ESEP 9.000

1 0440.227.335.00.00 REFUERZO ESCOLAR 0

1 0430.226.337.22.04 2018 (31) OTRAS ACTIVIDADES INFANTILES 5.000 5.750

1 0430.220.337.22.01 2018 (34) MATERIAL LUDOTECA 1.500 750

1 0420.227.337.22.05 2018 (54) COLONIAS 12.991 12.000

1 0430.226.337.22.05 2018 (59) EUSKERA EN VERANO 29.238 35.000

1 0430.220.337.23.01 2018 (29) MATERIAL GAZTELEKU 1.500 1.500

1 0430.227.337.23.04 2018 (30) GAZTELEKU 57.000 57.000

1 0430.220.337.23.04 2018 (32) OTRAS ACT. PARA ADOLESCENTES 7.000 7.000

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Partida Deskribapena Aurreikuspena

2017

Kulturnieta

2.018

1 0420.227.311.00.01 2018 (77) OSASUN JARDUERAK 3.000 2.000

1 0410.220.326.10.01 2018 (43) MUSIKAKO MATERIALA 2.600 3.000

1 0400.230.330.00.00 2018 (21) DIETAK, IBILBIDE GASTUAK 900 900

1 0400.227.330.00.00 2018 (23) KANPO-AHOLKULARITZAK 6.000 6.000

1 0400.224.330.00.01 2018 (24) ASEGURUAK 6.100 6.100

1 0400.226.330.00.01 2018 (26) BESTELAKO GASTUAK 6.600 6.800

1 0400.226.330.00.02 2018 (27) SGAE 3.000 3.000

1 0400.227.330.00.03 2018 (28) LAN-ARRISKUEN PREBENTZIOKO PLANA 3.800 3.800

1 0410.226.334.00.01 2018 (41) IKASTAROETARAKO MATERIALA 2.000 2.000

1 0410.227.334.00.04 2018 (42) IKASTAROETAKO BEGIRALEAK LEKAIO 6.350 5.350

1 0410.226.334.00.07 2018 (63) KULTUR PROGRAMAZIOA 13.000 14.000

1 0410.227.334.00.00 HERRIKO MUSIKA EMANALDIAK 16.204 16.750

1 0400.212.334.10.00 2018 (25) KONPONKETA ETA MANTENTZE-LANAK 3.000 3.000

1 0410.226.334.10.06 2018 (44) ZINEMA 11.500 12.000

1 0410.227.334.10.04 2018 (45) KANPO AHOLKULARITZAK-SAROBE

KUDEAKETA 65.000 65.000

1 0440.226.334.10.07 2018 (61) IKUSKIZUNAK 10.000 12.000

1 0410.227.334.10.01 2018 (75) IKASTORAETAKO BEGIRALEAK SAROBE 47.000 50.000

1 0440.227.335.00.04 2018 (56) "HIZKIDE" PROGRAMA 3.030 3.000

1 0440.221.335.00.04 2018 (57) MATERIALA 600 600

1 0440.226.335.00.04 2018 (58) BURUNTZALDEA EUSKARAZ 25.450 26.000

1 0440.226.335.00.06 2018 (60) BERTSOESKOLA 1.000 2.000

1 0440.226.335.00.08 2018 (62) BANAIZBAGERA PROIEKTUA 2.000 2.000

1 0440.226.335.00.99 2018 (65) IKASTETXEETAKO PROGRAMAK 15.000 16.000

1 0440.227.335.00.02 2018 (76) KALE ERABILERA NEURKETA 1.502 0

1 0440.226.335.00.00 EUSKARAREN EGUNA 2.000

1 0440.227.335.00.00 ESEP AHOLKULARITZA 9.000

1 0440.227.335.00.00 ERREFORTZU ESKOLAK 0

1 0430.226.337.22.04 2018 (31) HAURRENTZAKO BESTE JARDUERAK 5.000 5.750

1 0430.220.337.22.01 2018 (34) LUDOTEKAKO MATERIALA 1.500 750

1 0420.227.337.22.05 2018 (54) UDALEKUAK 12.991 12.000

1 0430.226.337.22.05 2018 (59) EGUZKITAN BLAI! 29.238 35.000

1 0430.220.337.23.01 2018 (29) MATERIAL GAZTELEKU 1.500 1.500

1 0430.227.337.23.04 2018 (30) GAZTELEKU 57.000 57.000

1 0430.220.337.23.04 2018 (32) NERABEENTZAKO BESTE JARDUERAK 7.000 7.000

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Partida Descripción Previsión 2017 Kulturnieta

2.018

1 0430.220.337.24.01 2018 (33) MATERIAL PUNTO INFORMACIÓN 500 500

1 0430.226.337.24.06 2018 (35) ACTIVIDADES PARA JÓVENES 2.200 2.200

1 0410.226.338.00.06 2018 (37) OTRAS FIESTAS 14.426 14.000

1 0410.226.338.00.07 2018 (38) FIESTAS DE SAN MIGUEL 52.000 62.000

1 0410.226.338.00.08 2018 (39) FIESTAS DE SANTA CRUZ 3.728 3.750

1 0410.226.338.00.99 2018 (40) CABALGATA REYES 6.000 6.000

1 0420.221.341.00.04 2018 (50) SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO 3.000 3.000

1 0420.227.341.00.04 2018 (51) CONTRATO MONITORES 77.592 90.000

1 0420.226.341.00.04 2018 (55) BURUNTZALDEA 3.000 3.000

1 0420.227.341.00.11 2018 (64) ACTIVIDADES DEPORTIVAS 5.557 6.000

1 0420.211.342.00.00 2018 (46) REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 50.000 50.000

1 0420.211.342.00.01 2018 (47) PISCINAS 12.000 12.000

1 0420.227.342.00.04 2018 (52) CONTRATO MANTENIMIENTO 200.744 180.000

CAPITULO 2 799.612 823.750

1 0420.369.340.00.01 2018 (53) COMISIONES BANCARIAS 1.000 500

CAPITULO 3 1.000 500

TOTAL 1.490.526 1.549.550

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Partida Deskribapena Aurreikuspena

2017

Kulturnieta

2.018

1 0430.220.337.24.01 2018 (33) INFORMAZIO BULEGORAK MATERIALA 500 500

1 0430.226.337.24.06 2018 (35) GAZTEENTZAKO JARDUERAK 2.200 2.200

1 0410.226.338.00.06 2018 (37) BESTELAKO JAIAK 14.426 14.000

1 0410.226.338.00.07 2018 (38) SANMIELAK 52.000 62.000

1 0410.226.338.00.08 2018 (39) SANTA KRUZEKO JAIAK 3.728 3.750

1 0410.226.338.00.99 2018 (40) ERREGE DESFILEA, OLENTZERO 6.000 6.000

1 0420.221.341.00.04 2018 (50) KIROL MATERIALEN HORNIDURA 3.000 3.000

1 0420.227.341.00.04 2018 (51) IKASTAROETAKO BEGIR. KIROLDEGIA 77.592 90.000

1 0420.226.341.00.04 2018 (55) BURUNTZALDEA 3.000 3.000

1 0420.227.341.00.11 2018 (64) KIROL JARDUERAK 5.557 6.000

1 0420.211.342.00.00 2018 (46) KONPONKETA ETA MANTENTZE-LANAK 50.000 50.000

1 0420.211.342.00.01 2018 (47) IGERILEKUA MANTENUA 12.000 12.000

1 0420.227.342.00.04 2018 (52) MANTENU KONTRATUA 200.744 180.000

2 KAPITULOA 799.612 823.750

1 0420.369.340.00.01 2018 (53) DATAFONOA: BANKETXEEN KOMISIOAK 1.000 500

3 KAPITULOA 1.000 500

GUZTIRA 1.490.526 1.549.550

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LURRALDEA GASTUAK

AURREKONTUA

GASTOS TERRITORIO

PRESUPUESTO

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Partida Descripción Previsión

2017

Udala

2.018

1 0300.160.150.00.04 2018 (430) URBANISMO: ELKARKIDETZA 3.933 4.100

1 0300.120.150.00.00 2018 (927) URBANISMO: RETRIBUCIONES BASICAS 64.057 69.800

1 0300.121.150.00.01 2018 (1028) URBANISMO: COMPLEMENTO DESTINO 31.004 32.500

1 0300.160.150.00.01 2018 (2388) URBANISMO: SEGURIDAD SOCIAL 37.982 50.200

1 0300.121.150.00.02 2018 (2476) URBANISMO: COMPLEMENTO

ESPECIFICO 116.724 97.400

1 0300.120.153.40.00 2018 (928) SERVICIOS: RETRIBUCIONES BASICAS 35.009 42.500

1 0300.121.153.40.01 2018 (1029) SERVICIOS: COMPLEMENTO DESTINO 15.063 18.200

1 0300.160.153.40.01 2018 (2391) SERVICIOS: SEGURIDAD SOCIAL 49.623 57.600

1 0300.121.153.40.04 2018 (2397) SERVICIOS: GRATIFICACIONES 6.204 7.000

1 0300.121.153.40.02 2018 (2470) SERVICIOS: COMPLEMENTO ESPECIFICO 86.712 98.400

1 0300.160.153.40.04 2018 (2589) SERVICOS: ELKARKIDETZA 956 1.000

CAPITULO 1 447.267 478.700

1 0300.227.150.00.04 2018 (562) ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 90.118 60.000

1 0300.211.150.00.01 2018 (742) REP. Y MANT. DE EDIFICIOS 31.000 35.000

1 0300.212.150.00.01 2018 (743) REP. Y MANT. MAQUI. EDIFICIOS MUN 3.195 4.000

1 0300.226.150.00.99 2018 (746) OTROS GASTOS EDIFICIOS MUN 0 1.000

1 0300.227.151.00.01 PLAN PAISAJISTICO 30.000

1 0300.210.153.20.01 2018 (567) REP. Y MANT. Y CONS. VIAS PUBLICAS 30.000 44.656

1 0310.210.153.20.01 2018 (900) MANT. CAMINOS RURALES 17.000 20.000

1 0300.219.153.30.01 2018 (1282) REP. OTRO INMOVILI. MATERIAL 5.448 5.000

1 0300.212.153.40.01 2018 (569) REP. Y MANT. MAQUI. SERVICIOS 1.325 1.000

1 0300.213.153.40.01 2018 (570) REP. Y MANT. VEHIC. SERVICIOS 9.118 7.000

1 0300.221.153.40.04 2018 (579) COMB.-CARB. VEHIC. SERVICIOS 4.464 5.000

1 0300.221.153.40.05 2018 (580) VESTUARIO SERVICIOS 470 2.000

1 0300.221.153.40.11 2018 (581) UTILES Y HERRAM. SERVICIOS 2.773 2.000

1 0300.226.153.40.99 2018 (589) OTROS GASTOS SERVICIOS 516 1.000

1 0300.227.153.40.01 2018 (2447) LIMPIEZA ALHONDIGA 2.017 2.400

1 0300.221.153.40.01 2018 (2590) ENERGIA ELECTRICA ALHONDIGA 2.872 3.000

1 0300.221.160.00.02 2018 (2399) ALCANTARILLADO 190.724 197.000

1 0300.210.160.00.01 2018 (2509) ALCANTARILLADO: MANTENI. Y

REPARACIONES 8.500 10.000

1 0300.210.161.00.01 2018 (608) REP. Y MANT. AGUA Y ALCANTAR. 22.383 30.000

1 0300.221.161.00.02 2018 (611) SUMINISTRO DE AGUA 293.878 300.000

1 0300.221.161.00.01 2018 (612) ENERGIA ELECTRICA AGUA Y ALCAN 40.341 45.000

1 0300.221.161.00.03 2018 (1911) CANON AGENCIA VASCA DEL AGUA 459 500

1 0300.227.162.10.02 2018 (617) CONTRATO RECOGIDA DE BASURAS 73.921 55.000

1 0300.227.162.10.09 2018 (2400) SAN MARCOS: RECOGIDA 83.730 91.000

1 0300.227.162.10.99 2018 (2456) BOLSAS DE BASURA 12.424 18.000

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Partida Deskribapena Aurreikuspena

2017

Udala

2.018

1 0300.160.150.00.04 2018 (430) HIRIGINTZA: ELKARKIDETZA 3.933 4.100

1 0300.120.150.00.00 2018 (927) HIRIGINTZA: OINARRIKO ORDAINKETAK 64.057 69.800

1 0300.121.150.00.01 2018 (1028) HIRIGINTZA: DESTINO OSAGARRIA 31.004 32.500

1 0300.160.150.00.01 2018 (2388) HIRIGINTZA: GIZARTE SEGURANTZA 37.982 50.200

1 0300.121.150.00.02 2018 (2476) HIRIGINTZA:BERARIAZKO OSAGARRIA 116.724 97.400

1 0300.120.153.40.00 2018 (928) ZERBITZUAK: OINARRIZKO

ORDAINKETAK 35.009 42.500

1 0300.121.153.40.01 2018 (1029) ZERBITZUAK: DESTINO OSAGARRIA 15.063 18.200

1 0300.160.153.40.01 2018 (2391) ZERBITZUAK: GIZARTE SEGURANTZA 49.623 57.600

1 0300.121.153.40.04 2018 (2397) ZERBITZUAK: HABOROKINAK 6.204 7.000

1 0300.121.153.40.02 2018 (2470) ZERBITZUAK: BERARIAZKO OSAGARRIA 86.712 98.400

1 0300.160.153.40.04 2018 (2589) ZERBITZUAK: ELKARKIDETZA 956 1.000

1 KAPITULUA 447.267 478.700

1 0300.227.150.00.04 2018 (562) AZTERLAN ETA EKINTZA TEKNIKOAK 90.118 60.000

1 0300.211.150.00.01 2018 (742) ERAIKINEN KONPONKETA ETA MANT 31.000 35.000

1 0300.212.150.00.01 2018 (743) UDAL ERAIKIN:MAKINE KONPN.ETA

MANT 3.195 4.000

1 0300.226.150.00.99 2018 (746) UDAL ERAIKINAK: BESTE GASTU

EZBERDI 0 1.000

1 0300.227.151.00.01 PAISAIAREN PLANA 30.000

1 0300.210.153.20.01 2018 (567) HIRI BIDEAK:KONPNK.MANTEN ETA

KONT 30.000 44.656

1 0310.210.153.20.01 2018 (900) LANDA-BIDEEN MANTENUA 17.000 20.000

1 0300.219.153.30.01 2018 (1282) BESTE IBILGETU MATER. MANTEN. 5.448 5.000

1 0300.212.153.40.01 2018 (569) ZERBITZUAK:MAKIN

KONPONK,MANTEN. 1.325 1.000

1 0300.213.153.40.01 2018 (570) ZERBITZK: IBILGAILU KONPON.ETA

MANT. 9.118 7.000

1 0300.221.153.40.04 2018 (579) ZERBIT: ERREGAI ETA ERREKINEN HORN. 4.464 5.000

1 0300.221.153.40.05 2018 (580) ZERBITZUAK: JANZKI HORNIDURA 470 2.000

1 0300.221.153.40.11 2018 (581) ZERBITZUAK: LANABES- ERRAMINTAK 2.773 2.000

1 0300.226.153.40.99 2018 (589) ZERBITZUAK: BESTE GASTU

EZBERDINAK 516 1.000

1 0300.227.153.40.01 2018 (2447) ALONDEGI GARBIKETA 2.017 2.400

1 0300.221.153.40.01 2018 (2590) ALHONDIGA AGINDAR 2.872 3.000

1 0300.221.160.00.02 2018 (2399) ESTOLDERIA 190.724 197.000

1 0300.210.160.00.01 2018 (2509) ESTOLDERIA: MANTEN ETA

KONPONETAK 8.500 10.000

1 0300.210.161.00.01 2018 (608) UR-ESTOLD.:INST. KONP., ETA KONTS. 22.383 30.000

1 0300.221.161.00.02 2018 (611) URA HORNIDURA 293.878 300.000

1 0300.221.161.00.01 2018 (612) UR ETA ESTOLDERIA: ARGINDAR HORNI 40.341 45.000

1 0300.221.161.00.03 2018 (1911) EUSKAL UR AGENTZIA: KANONA 459 500

1 0300.227.162.10.02 2018 (617) KONTRATUA: ZABOR BILKETA 73.921 55.000

1 0300.227.162.10.09 2018 (2400) SAN MARKOS: BILKETA 83.730 91.000

1 0300.227.162.10.99 2018 (2456) ZABOR BILKETA POLTSAK 12.424 18.000

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Partida Descripción Previsión 2017 Udala

2.018

1 0300.227.162.30.99 2018 (616) SAN MARCOS: TRATAMIENTO 272.380 270.000

1 0300.227.163.00.01 2018 (615) CONTRATO LIMPIEZA VIARIA 354.100 354.100

1 0300.211.164.00.01 2018 (618) REP. Y MANT. CEMENTERIO 590 1.000

1 0300.221.164.00.01 2018 (619) ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO 799 1.000

1 0300.227.164.00.99 2018 (1826) CONTRATACION EXTERNA 14.600 17.400

1 0300.221.165.00.99 2018 (582) ADORNOS NAVIDEÑOS 5.000 5.000

1 0300.210.165.00.01 2018 (592) MANT. Y CONS. ALUMBR. PUBLICO 14.024 20.000

1 0300.221.165.00.01 2018 (601) ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO 115.065 118.000

1 0300.226.166.00.01 2018 (829) CANON VERTIDOS 1.262 2.200

1 0300.221.166.00.02 2018 (2401) DEPURACIÓN DEL AGUA 158.918 162.000

1 0300.226.170.00.00 2018 (2119) AGENDA 21 14.837 27.000

1 0300.227.170.10.99 2018 (2453) HUERTAS ECOLOGICAS 2.127 4.800

1 0300.227.171.00.01 2018 (607) CONTRATO PARQUES-JARDINES 171.252 172.000

1 0300.226.171.00.99 2018 (895) OTROS GASTOS-COMPRA PLANTAS 0 10.000

1 0310.227.172.00.01 2018 (2454) DESARROLLO RURAL 0 6.000

1 0310.227.414.00.07 2018 (1824) ACTUACIONES EN ENTORNO RURAL 13.436 18.500

1 0310.227.419.00.07 2018 (2413) ACTIVIDADES ENTORNO RURAL 11.700 11.700

CAPITULO 2 2.076.766 2.170.256

1 0300.433.150.00.01 2018 (972) APORTACION URNIETA ERAIKI S.A. 94.940 100.200

CAPITULO 4 94.940 100.200

1 0310.623.153.20.01 2018 (801) CAMINOS RURALES 32.509 50.000

1 0300.601.153.20.02 2018 (1512) MEJORA VIALES 4.035 50.000

1 0300.601.153.20.03 2018 (2394) ACCESIBILIDAD 378.000 100.000

1 0300.609.153.30.01 2018 (587) MOBILIARIO URBANO 21.903 15.000

1 0300.601.153.30.01 2018 (988) PARQUES INFANTILES 38.830 50.000

1 0300.623.153.40.04 2018 (1918) UTILLAJE 5.000 5.000

1 0300.601.160.00.01 2018 (2469) ALCANTARILLADO 50.000 25.000

1 0300.601.161.00.01 2018 (1119) AGUAS 25.907 80.000

1 0300.609.162.10.04 2018 (1381) CONTENEDORES DE BASURA 30.000 5.000

1 0300.620.164.00.01 2018 (2467) CEMENTERIO 27.927 20.000

1 0300.601.165.00.02 2018 (1295) ALUMBRADO PUBLICO 27.454 80.000

CAPITULO 6 641.565 480.000

1 0300.721.160.00.01 2018 ALCANTARILLADO 170.000

CAPITULO 7 0 170.000

TOTAL 3.260.538 3.399.156

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Partida Deskribapena Aurreikuspena

2017

Udala

2.018

1 0300.227.162.30.99 2018 (616) SAN MARKOS: TRATAMENDUA 272.380 270.000

1 0300.227.163.00.01 2018 (615) KONTRATUA: KALE GARBIKETA 354.100 354.100

1 0300.211.164.00.01 2018 (618) HILERRIA: KONPONKETA ETA MANT 590 1.000

1 0300.221.164.00.01 2018 (619) HILERRIA: ARGINDAR HORNIDURA 799 1.000

1 0300.227.164.00.99 2018 (1826) KANPO KONTRATAZIOA 14.600 17.400

1 0300.221.165.00.99 2018 (582) GABONETAKO APAINGARRIAK 5.000 5.000

1 0300.210.165.00.01 2018 (592) ARGIZTAPEN PUBL.:KONP., ETA

KONTS. 14.024 20.000

1 0300.221.165.00.01 2018 (601) ARGIZTAPEN PUBLIKOA:

ARGINDARRA 115.065 118.000

1 0300.226.166.00.01 2018 (829) ISURKI KANONAK 1.262 2.200

1 0300.221.166.00.02 2018 (2401) URAREN TRATAMENDUA 158.918 162.000

1 0300.226.170.00.00 2018 (2119) AGENDA 21 14.837 27.000

1 0300.227.170.10.99 2018 (2453) BARATZE EKOLOJIKOAK 2.127 4.800

1 0300.227.171.00.01 2018 (607) MANTENU KONTRATOA: LORATEGIAK 171.252 172.000

1 0300.226.171.00.99 2018 (895) BESTE GASTU -LANDAR. EROSI 0 10.000

1 0310.227.172.00.01 2018 (2454) MENDIEN GARBIKETA 0 6.000

1 0310.227.414.00.07 2018 (1824) LANDA GARAPENA 13.436 18.500

1 0310.227.419.00.07 2018 (2413) LANDA GUNEKO JARDUERAK 11.700 11.700

2 KAPITULUA 2.076.766 2.170.256

1 0300.433.150.00.01 2018 (972) URNIETA ERAIKI S.A.RAKO EKARPENA 94.940 100.200

4 KAPITULUA 94.940 100.200

1 0310.623.153.20.01 2018 (801) LANDA BIDEAK 32.509 50.000

1 0300.601.153.20.02 2018 (1512) BIDEEN HOBEKUNTZA 4.035 50.000

1 0300.601.153.20.03 2018 (2394) IRISGARRITASUNA 378.000 100.000

1 0300.609.153.30.01 2018 (587) HIRI ALTZARIAK 21.903 15.000

1 0300.601.153.30.01 2018 (988) HAUR PARKEAK 38.830 50.000

1 0300.623.153.40.04 2018 (1918) TRESNERIA 5.000 5.000

1 0300.601.160.00.01 2018 (2469) ESTOLDERIA 50.000 25.000

1 0300.601.161.00.01 2018 (1119) URAK 25.907 80.000

1 0300.609.162.10.04 2018 (1381) ZABOR EDUKIONTZIAK 30.000 5.000

1 0300.620.164.00.01 2018 (2467) HILERRIA 27.927 20.000

1 0300.601.165.00.02 2018 (1295) HERRIKO ARGITERIA 27.454 80.000

6 KAPITULUA 641.565 480.000

1 0300.721.160.00.01 2018 ESTOLDERIA 170.000

7 KAPITULUA 0 170.000

GUZTIRA 3.260.538 3.399.156

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Partida Descripción Previsión 2017

Urnieta

Eraiki

2.018

1 0300.130.150.00.01 2018 (5) RETRIBUCIONES PERSONAL BRIGADA 33.766 35.000

1 0300.160.150.00.01 2018 (6) BRIGADA: GRATIFICACIONES 12.592 13.000

1 0300.160.150.00.04 2018 (7) SEGURIDAD SOCIAL BRIGADA 956 1.000

1 0300.130.150.00.02 2018 (11) ELKARKIDETZA BRIGADA 3.400 3.500

CAPITULO 1 50.715 52.500

TOTAL 50.715 52.500

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Partida Deskribapena AURREIKUSPENA

2017

Urnieta Eraiki

2.018

1 0300.130.150.00.01 2018 (5) BRIGADAKO LANGILEEN

ORDAINS 33.766 35.000

1 0300.160.150.00.01 2018 (6) GIZARTE SEGURANTZA

BRIGADA 12.592 13.000

1 0300.160.150.00.04 2018 (7) ELKARKIDETZA BRIGADA 956 1.000

1 0300.130.150.00.02 2018 (11) BRIGADA: HABOROKINAK 3.400 3.500

1 KAPITULOA 50.715 52.500

GUZTIRA 50.715 52.500

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ANTOLAKUNTZA GASTUAK

AURREKONTUA

GASTOS ORGANIZACION

PRESUPUESTO

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Partida Descripción Previsión

2017

Udala

2.018

1 0100.100.912.00.00 2018 (397) CONCEJALES: RETRIBUCIONES 147.183 157.900

1 0100.160.912.00.01 2018 (398) CONCEJALES: SEGURIDAD SOCIAL 41.353 47.300

1 0100.160.912.00.04 2018 (2384) CONCEJALES: ELKARKIDETZA 2.000 1.800

1 0210.162.920.00.05 2018 (401) PRIMA SEGURO DE VIDA E INVALIDEZ 8.464 8.500

1 0210.162.920.00.01 2018 (402) GASTOS FORMACION 20.000 14.000

1 0210.120.920.00.00 2018 (403) SECRETARIA: RETRIBUCIONES BASICAS 51.805 46.600

1 0210.160.920.00.04 2018 (408) SECRETARIA: ELKARKIDETZA 2.892 1.200

1 0220.160.920.00.04 2018 (414) INFORMATICA: ELKARKIDETZA 1.708 1.800

1 0220.120.920.00.00 2018 (942) INFORMATICA: RETRIBUCIONES BASICAS 12.777 20.700

1 0210.121.920.00.01 2018 (1021) SECRETARIA: COMPLEMENTO DESTINO 25.940 27.000

1 0220.121.920.00.01 2018 (1037) INFORMATICA: COMPLEMENTO DESTINO 5.588 8.200

1 0210.160.920.00.01 2018 (2386) SECRETARIA: SEGURIDAD SOCIAL 40.082 40.500

1 0220.160.920.00.01 2018 (2387) INFORMATICA: SEGURIDAD SOCIAL 934 15.600

1 0220.121.920.00.02 2018 (2463) INFORMATICA: COMPLEMENTO ESPECF 26.901 19.000

1 0210.121.920.00.02 2018 (2471) SECRETARIA: COMPLEMENTO ESPECÍFICO 77.744 70.500

1 0210.141.920.00.00 PERSONAL EVENTUAL 26.000

1 0210.160.920.00.01 SEG SOC PRESONAL EVENTUAL 13.000

1 0210.160.925.00.04 2018 (411) ADMON GENERAL: ELKARKIDETZA 3.808 3.900

1 0210.120.925.00.00 2018 (926) ADMON GENERAL: RETRIB BASICAS 40.522 52.500

1 0210.121.925.00.01 2018 (1027) ADMON GENERAL: COMPL DESTINO 20.875 30.900

1 0210.160.925.00.01 2018 (2385) ADMON GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL 29.563 46.000

1 0210.121.925.00.02 2018 (2472) ADMON GENERAL: COMP ESPECÍFICO 59.490 83.400

1 0210.120.931.00.00 2018 (415) INTERVENCION: RETRIBUCIONES BASICAS 43.196 44.100

1 0210.160.931.00.04 2018 (421) INTERVENCION: ELKARKIDETZA 3.423 4.100

1 0210.121.931.00.01 2018 (1022) INTERVENCION: COMPLEMENTO DESTINO 21.932 21.700

1 0210.160.931.00.01 2018 (2393) INTERVENCION: SEGURIDAD SOCIAL 34.539 34.200

1 0210.121.931.00.02 2018 (2473) INTERVENCION: COMP ESPECÍFICO 65.347 64.000

1 0210.120.932.00.00 2018 (2415) RECAUDACION: RETRIBUCIONES BASICAS 14.084 14.500

1 0210.121.932.00.01 2018 (2416) RECAUDACION: COMPLEMENTO DESTINO 7.012 7.200

1 0210.160.932.00.01 2018 (2417) RECAUDACION: SEGURIDAD SOCIAL 10.518 10.900

1 0210.121.932.00.02 2018 (2464) RECAUDACION: COMP ESPECIFICO 19.310 20.100

1 0210.160.932.00.04 2018 (2517) RECAUDACION: ELKARKIDETZA 1.144 1.200

CAPITULO 1 840.134 958.300

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a50

Partida Deskribapena Aurreikuspena

2017

Udala

2.018

1 0100.100.912.00.00 2018 (397) ZINEGOTZIAK: ORDAINSARIAK 147.183 157.900

1 0100.160.912.00.01 2018 (398) ZINEGOTZIAK: GIZARTE SEGURANTZA 41.353 47.300

1 0100.160.912.00.04 2018 (2384) ZINEGOTZIAK: ELKARKIDETZA 2.000 1.800

1 0210.162.920.00.05 2018 (401) SARIAK: BIZITZA-ASEGURUA 8.464 8.500

1 0210.162.920.00.01 2018 (402) TREBAKUNTZARAKO GASTUAK 20.000 14.000

1 0210.120.920.00.00 2018 (403) IDAZKARITZA: OINARRIZKO

ORDAINKETAK 51.805 46.600

1 0210.160.920.00.04 2018 (408) IDAZKARITZA: ELKARKIDETZA 2.892 1.200

1 0220.160.920.00.04 2018 (414) INFORMATIKA: ELKARKIDETZA 1.708 1.800

1 0220.120.920.00.00 2018 (942) INFORMATIKA: OINARRIZKO ORDAINK 12.777 20.700

1 0210.121.920.00.01 2018 (1021) IDAZKARITZA: DESTINO OSAGARRIA 25.940 27.000

1 0220.121.920.00.01 2018 (1037) INFORMATIKA: DESTINO OSAGARRIA 5.588 8.200

1 0210.160.920.00.01 2018 (2386) IDAZKARITZA: GIZARTE SEGURANTZA 40.082 40.500

1 0220.160.920.00.01 2018 (2387) INFORMATIKA: GIZARTE SEGURANTZA 934 15.600

1 0220.121.920.00.02 2018 (2463) INFORMATIKA: BERARIAZKO

OSAGARRIA 26.901 19.000

1 0210.121.920.00.02 2018 (2471) IDAZKARITZA:BERARIAZKO OSAGARRIA 77.744 70.500

1 0210.141.920.00.00 ALDI BATERAKO LANGILEA 26.000

1 0210.160.920.00.01 ALDI BATERAKO LANGILEA GIZART SEG 13.000

1 0210.160.925.00.04 2018 (411) ADMI.OROKORRA: ELKARKIDETZA 3.808 3.900

1 0210.120.925.00.00 2018 (926) ADMI. OROKORRA: OINARRIZKO ORDAIN 40.522 52.500

1 0210.121.925.00.01 2018 (1027) ADMI. OROKORRA: DESTINO OSAGARRIA 20.875 30.900

1 0210.160.925.00.01 2018 (2385) ADMI. OROKORRA: GIZARTE SEG 29.563 46.000

1 0210.121.925.00.02 2018 (2472) ADMI. OROKORRA: BERARIAZKO

OSAGAR 59.490 83.400

1 0210.120.931.00.00 2018 (415) KONTU-HARTZ: OINARRIZKO ORDAIN 43.196 44.100

1 0210.160.931.00.04 2018 (421) KONTU-HARTZ: ELKARKIDETZA 3.423 4.100

1 0210.121.931.00.01 2018 (1022) KONTU-HARTZ: DESTINO OSAGARRIA 21.932 21.700

1 0210.160.931.00.01 2018 (2393) KONTU-HARTZ: GIZARTE SEGURANTZA 34.539 34.200

1 0210.121.931.00.02 2018 (2473) KONTU-HARTZ: BERARIAZKO

OSAGARRIA 65.347 64.000

1 0210.120.932.00.00 2018 (2415) DIRUBILKETA: OINARRIZKO

ORDAINKETAK 14.084 14.500

1 0210.121.932.00.01 2018 (2416) DIRUBILKETA.: DESTINO OSAGARRIA 7.012 7.200

1 0210.160.932.00.01 2018 (2417) DIRUBILKETA: GIZARTE SEGURANTZA 10.518 10.900

1 0210.121.932.00.02 2018 (2464) DIRUBILKETA.: BERARIAZKO

OSAGARRIA 19.310 20.100

1 0210.160.932.00.04 2018 (2517) DIRUBILKETA: ELKARKIDETZA 1.144 1.200

1 KAPITULOA 840.134 958.300

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a51

Partida Descripción Previsión

2017

Udala

2.018

1 0100.226.912.00.02 2018 (444) ATENC. PROTOC Y REPRESENTATIVAS 1.000 1.000

1 0100.239.912.00.01 2018 (448) APORTACION PARTIDOS POLITICOS 47.160 47.200

1 0100.239.912.00.02 2018 (450) INDEMNIZACION POR ASISTENCIA 31.500 31.500

1 0100.231.912.00.00 2018 (453) DIETAS Y LOCOM. CORPORATIVOS 0 500

1 0210.224.920.00.01 2018 (455) PRIMA SEGURO EDIFICIOS 8.900 8.900

1 0210.224.920.00.02 2018 (457) PRIMA SEGURO VEHICULOS 4.373 3.500

1 0210.224.920.00.99 2018 (464) PRIMA SEGURO 19.715 12.300

1 0210.220.920.00.01 2018 (471) GTOS. OFICINA ADMON. GRAL. 24.485 30.000

1 0210.227.920.00.99 2018 (481) OTROS TRABAJOS EXTERIORES 8.000 6.000

1 0210.226.920.00.99 2018 (484) OTROS GASTOS ADMON. GRAL. 12.391 10.000

1 0300.211.920.00.01 2018 (486) REP. Y MANT. AYUNTAMIENTO 1.223 5.000

1 0300.212.920.00.01 2018 (488) REP. Y MANT. MAQUI. AYUNTAMIENTO 4.594 4.000

1 0300.221.920.00.01 2018 (489) ENERGIA ELECTRICA AYUNTAMIENTO 15.103 15.500

1 0220.222.920.00.01 2018 (491) COMUNIC. TELEF. AYTO. 15.116 17.000

1 0210.226.920.00.04 2018 (495) GASTOS JURIDICOS 25.000 25.000

1 0440.227.920.00.99 2018 (498) SERVICIOS DE TRADUCCION 0 1.000

1 0210.220.920.00.02 2018 (509) SECRETARIA: PRENSA Y PUBLICACIONES 3.897 6.200

1 0220.215.920.00.01 2018 (524) REP. Y MANT. EQUIP. INFORMATICOS 12.000 12.000

1 0220.222.920.00.05 2018 (526) COMUNICACIONES INFORMATICAS 69.594 70.000

1 0220.220.920.00.03 2018 (532) MATERIAL INFORMATICO NO INVENT 500 1.000

1 0300.200.920.00.01 2018 (694) TERRENOS Y BIENES NATURALES 700 700

1 0210.230.920.00.01 2018 (695) DIETAS Y LOCOM. ADMON. GRAL. 300 1.000

1 0300.227.920.00.02 2018 (699) LIMPIEZA AYUNTAMIENTO 19.595 20.000

1 0300.221.920.00.00 2018 (741) ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUN 14.495 17.000

1 0300.221.920.00.03 2018 (744) GAS EDIFICIOS MUNICIPALES 1.500 1.500

1 0220.222.920.00.04 2018 (745) COMUNIC. TELEF. EDIFICIOS MUN 3.593 8.000

1 0300.221.920.00.04 2018 (751) GAS AYUNTAMIENTO 7.843 8.000

1 0210.222.920.00.02 2018 (758) COMUNICACIONES POSTALES 10.698 11.000

1 0210.221.920.00.04 2018 (764) COMB.-CARB. VEHIC. ADMON. GRAL 0 500

1 0210.227.920.00.03 2018 (820) PLAN DE PREVENCION RIESGOS 5.357 13.500

1 0210.226.920.00.06 2018 (896) DOCUM. GRAFICA ARCHIVO MUNI. 2.500 5.000

1 0210.227.920.00.07 2018 (1684) DIGILITACION ACTAS 3.000 3.000

1 0210.227.920.00.00 2018 (2117) COMUNICACION 65.000 55.000

1 0210.227.920.00.04 2018 (2223) AGENCIA DE COMUNICACION 18.000

1 0210.227.920.00.05 2018 (2422) REPARTO 11.090 11.000

1 0300.227.920.00.01 2018 (2449) LIMPIEZA ARCHIVO 1.153 1.200

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a52

Partida Deskribapena Aurreikuspena

2017

Udala

2.018

1 0100.226.912.00.02 2018 (444) PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZA

OSPAKIZ 1.000 1.000

1 0100.239.912.00.01 2018 (448) ALDERDI POLITIKOEI EKARPENA 47.160 47.200

1 0100.239.912.00.02 2018 (450) BERTARATZEAGATIK ORDAINSARIAK 31.500 31.500

1 0100.231.912.00.00 2018 (453) ZENEGOTZIEN DIETAK 0 500

1 0210.224.920.00.01 2018 (455) ERAIKINEN ASEGURU-SARIAK 8.900 8.900

1 0210.224.920.00.02 2018 (457) IBILGAILUEN ASEGURU-SARIAK 4.373 3.500

1 0210.224.920.00.99 2018 (464) ERANTZUNKIZUN ZIBILAREN ASEGURU- 19.715 12.300

1 0210.220.920.00.01 2018 (471) BULEGO GASTUAK 24.485 30.000

1 0210.227.920.00.99 2018 (481) KANPOKO BESTE LANAK 8.000 6.000

1 0210.226.920.00.99 2018 (484) ADMIN. OROKORRA: BESTE GASTU

EZBERDI 12.391 10.000

1 0300.211.920.00.01 2018 (486) ERAIKINAK: KONPONKETA ETA

MANTENUA 1.223 5.000

1 0300.212.920.00.01 2018 (488) UDAL.:MAKIN.+INST.KONPONKETA. 4.594 4.000

1 0300.221.920.00.01 2018 (489) UDALETXEA: ARGINDAR HORNIDURA 15.103 15.500

1 0220.222.920.00.01 2018 (491) UDALETXEA: TELEFONO-

KOMUNIKAZIOAK 15.116 17.000

1 0210.226.920.00.04 2018 (495) GASTU JURIDIKOAK 25.000 25.000

1 0440.227.920.00.99 2018 (498) ITZULPEN ZERBITZUAK 0 1.000

1 0210.220.920.00.02 2018 (509) IDAZKARITZA: PRENTSA ETA

ARGITALPEN 3.897 6.200

1 0220.215.920.00.01 2018 (524) INFORMATIKA EKIPOAK:KONP.ETA

MANT. 12.000 12.000

1 0220.222.920.00.05 2018 (526) INFORMATIKA HARREMANAK 69.594 70.000

1 0220.220.920.00.03 2018 (532) INBENTARIATU EZIN DEN INFORM

MATERI 500 1.000

1 0300.200.920.00.01 2018 (694) LUR ETA ONDASUN NATURALAK 700 700

1 0210.230.920.00.01 2018 (695) ADMIN. OROKORRA: DIETAK 300 1.000

1 0300.227.920.00.02 2018 (699) UDALETXEA: GARBIKETA KONTRATUA 19.595 20.000

1 0300.221.920.00.00 2018 (741) UDAL ERAIKINAK: ARGINDAR

HORNIDURA 14.495 17.000

1 0300.221.920.00.03 2018 (744) UDAL ERAIKINAK: GAS HORNIDURA 1.500 1.500

1 0220.222.920.00.04 2018 (745) UDAL ERAIKINAK: TELEFONO 3.593 8.000

1 0300.221.920.00.04 2018 (751) GAS HORNIDURA 7.843 8.000

1 0210.222.920.00.02 2018 (758) KOMUNIKABIDE POSTA-

KOMUNIKAZIOAK 10.698 11.000

1 0210.221.920.00.04 2018 (764) IBILGAILUEN ERREGAIA ETA

ERREKINAK 0 500

1 0210.227.920.00.03 2018 (820) LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIO

PLANA 5.357 13.500

1 0210.226.920.00.06 2018 (896) UDAL ARTXIBOKO DOKUMENT GRAFIKO 2.500 5.000

1 0210.227.920.00.07 2018 (1684) AKTEN DIJITALIZAZIOA 3.000 3.000

1 0210.227.920.00.00 2018 (2117) KOMUNIKAZIOA 65.000 55.000

1 0210.227.920.00.04 2018 (2223) KOMUNIKAZIO AGENTZIA 18.000

1 0210.227.920.00.05 2018 (2422) BANAKETA 11.090 11.000

1 0300.227.920.00.01 2018 (2449) ARTXIBOKO GARBIKETA 1.153 1.200

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a53

Partida Descripción Previsión 2017 Udala

2.018

1 0220.227.920.00.99 2018 (2513) ASESORAMIENTO INFORMATICO 56.000 21.000

1 0210.227.920.00.11 2018 (2596) MANT. PAGINA WEB 2.413 2.600

1 0210.227.920.00.00 PLAN DE PROTECCION DE DATOS 18.400

1 0210.227.924.00.99 2018 (2459) PROCESO DE PARTICIPACION 6.232 12.000

1 0300.221.929.00.01 2018 (672) ENERGIA ELECTRICA JUZGADO PAZ 3.539 4.500

1 0220.222.929.00.01 2018 (675) COMUNIC. TELEF. JUZGADO PAZ 300 400

1 0300.227.929.00.01 2018 (677) LIMPIEZA JUZGADO PAZ 576 1.000

1 0100.226.929.00.01 2018 (1105) CREDITO GLOBAL 35.000 171.000

1 0220.227.929.00.99 2018 (2530) OTROS GASTOS JUZGADO 1.044 1.000

1 0210.227.932.00.09 2018 (522) GASTOS DE RECAUDACION 1.843 2.000

CAPITULO 2 576.323 697.900

1 0210.310.011.00.02 2018 (806) GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 195 250

CAPITULO 3 195 250

1 0100.481.922.00.01 2018 (482) APORTACION A EUDEL 1.503 1.503

1 0210.419.929.00.01 2018 (904) SUBVENCION GTOS. JUZGADO PAZ 0

CAPITULO 4 1.503 1.503

1 0220.623.491.00.02 2018 (1375) SISTEMA WIFI 15.000 7.000

1 0300.625.920.00.01 2018 (762) MOBILIARIO OFICINAS AYTO. 2.219 7.000

1 0220.626.920.00.01 2018 (782) EQUIPOS INFORMATICOS 25.000 15.000

1 0220.629.920.00.01 2018 (1015) PAGINA WEB 1.000

1 0220.640.920.00.01 2018 (1374) SOTWARE INFORMATICO 15.000 10.000

1 0200.640.920.00.02 2018 (2516) APLICACION PARA GESTION DE PERS 2.000

1 0300.622.920.00.02 2018 (2602) REFORMA INST. MUNICIPALES 212.378 10.000

1 0300.622.920.00.01 OBRAS ARCHIVO 10.000

1 0300.622.920.00.01 COMPRA DEL EDIFICO DE LA IGLESIA 36.000

1 0200.623.924.00.00 2018 (2545) REFORMA DE LA RED 2.065 20.000

CAPITULO 6 273.662 116.000

1 0210.833.920.00.01 2018 (2601) PRESTAMO A LARGO PLAZO 5.409

CAPITULO 8 5.409 0

1 0210.931.011.00.03 2018 (1149) AMORTIZ. PRESTA. KUTXA 60.000 60.000

CAPITULO 9 60.000 60.000

TOTAL 1.757.224 1.833.953

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a54

Partida Deskribapena Aurreikuspena

2017

Udala

2.018

1 0220.227.920.00.99 2018 (2513) INFORMATIKAKO AHOLKULARITZA 56.000 21.000

1 0210.227.920.00.11 2018 (2596) WEB ORRIAREN MANTENUA 2.413 2.600

1 0210.227.920.00.00 DATUEN BABESERAKO PLANA 18.400

1 0210.227.924.00.99 2018 (2459) PARTEHARTZE PROZESUA 6.232 12.000

1 0300.221.929.00.01 2018 (672) BAKE EPAITEGIA: ARGINDAR 3.539 4.500

1 0220.222.929.00.01 2018 (675) BAKE EPAITEGIA: TELEFONO- 300 400

1 0300.227.929.00.01 2018 (677) BAKE EPAITEGIA: GARBIKETA 576 1.000

1 0100.226.929.00.01 2018 (1105) MAILEGU OROKORRA 35.000 171.000

1 0220.227.929.00.99 2018 (2530) BESTELAKO GASTUAK BAKE EPAITEGIA 1.044 1.000

1 0210.227.932.00.09 2018 (522) ZERGA-BILKETA GASTUAK 1.843 2.000

2 KAPITULOA 576.323 697.900

1 0210.310.011.00.02 2018 (806) BANKETXEKO GASTU ETA KOMISIOAK 195 250

3 KAPITULOA 195 250

1 0100.481.922.00.01 2018 (482) EKARPENA: EUDEL ERAKUNDEARI 1.503 1.503

1 0210.419.929.00.01 2018 (904) BAKE EPAITEGIA: DIRU-LAGUNTZA 0

4 KAPITULOA 1.503 1.503

1 0220.623.491.00.02 2018 (1375) WIFI SISTEMA 15.000 7.000

1 0300.625.920.00.01 2018 (762) UDAL BULEGOAK: ALTZARIAK 2.219 7.000

1 0220.626.920.00.01 2018 (782) INFORMATIKA EKIPOAK 25.000 15.000

1 0220.629.920.00.01 2018 (1015) WEB ORRIA 1.000

1 0220.640.920.00.01 2018 (1374) INFORMATIKAKO SOFTWARE 15.000 10.000

1 0200.640.920.00.02 2018 (2516) LANGILEAK KUDEATZEKO APLIKAZIOA 2.000

1 0300.622.920.00.02 2018 (2602) ERREFORMAK UDAL INSTALAZIOAK 212.378 10.000

1 0300.622.920.00.01 ARTXIBOKO OBRAK 10.000

1 0300.622.920.00.01 ELIZAKO ERAIKINAREN EROSKETA 36.000

1 0200.623.924.00.00 2018 (2545) SAREAREN BERRIKUNTZA 2.065 20.000

6 KAPITULOA 273.662 116.000

1 0210.833.920.00.01 2018 (2601) EPE LUZEKO MAILEGUA 5.409

8 KAPITULOA 5.409 0

1 0210.931.011.00.03 2018 (1149) MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA: KUTXA 60.000 60.000

9 KAPITULOA 60.000 60.000

GUZTIRA 1.757.224 1.833.953

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Partida Descripción Previsión

2017

Kulturnieta

2.018

1 0210.130.920.00.01 2018 (14) RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL 23.052,78 30.600,00

1 0210.160.920.00.01 2018 (15) SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVO 6.406,77 12.000,00

1 0440.160.920.10.01 2018 (71) SEGURID SOCIAL TRADUCTOR,

NORMALI 12.844,05 15.000,00

1 0440.130.920.10.01 2018 (72) RETRIB. BASICAS PERSONAL 58.875,76 60.000,00

1 0440.160.920.10.04 2018 (73) ELKARKIDETZA 1.394,40 1.400,00

CAPITULO 1 102.574 119.000

TOTAL 102.574 119.000

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Partida Deskribapena Aurreikuspena

2017

Kulturnieta

2.018

1 0210.130.920.00.01 2018 (14) ALDI BAT LANGILEEN ORDAINS. 23.052,78 30.600,00

1 0210.160.920.00.01 2018 (15) GIZARTE SEGURANTZA ARTXIBO 6.406,77 12.000,00

1 0440.160.920.10.01 2018 (71) GIZ SEG ITZUL +

NORMALIZATZAILE 12.844,05 15.000,00

1 0440.130.920.10.01 2018 (72) OIN ORDAINS. ITZUL + NORMAL 58.875,76 60.000,00

1 0440.160.920.10.04 2018 (73) ELKARKIDETZA

ITZUL+NORMALIZATZ 1.394,40 1.400,00

1 KAPITULOA 102.574 119.000

GUZTIRA 102.574 119.000

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Partida Descripción Previsión

2017

Unrieta Eraiki

2.018

1 0210.130.920.00.01 2018 (2) RETRIB PERSONAL SERVICIOS GENERAL 31.036 31.700

1 0210.160.920.00.01 2018 (3) SEG SOCIAL SERVICIOS GENERALES 9.768 10.000

1 0210.160.920.00.04 2018 (4) ELKARKIDETZA SERVICIOS GENERALES 956 1.000

CAPITULO 1 41.761 42.700

1 0300.224.920.00.01 2018 (1) ASESORIAS EXTERNAS 3.000 1.000

1 0210.227.920.00.01 2018 (8) OTROS GASTOS 1.000 1.000

1 0210.227.920.00.99 2018 (10) PRIMA SEGURO DE VIDA E INVALIDEZ 623 3.000

CAPITULO 2 4.623 5.000

TOTAL 46.384 47.700

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Partida Deskribapena Aurreikuspena

2017

Unrieta Eraiki

2.018

1 0210.130.920.00.01 2018 (2) ZERB. OROKORREKO LANGILEEN

ORDAIN 31.036 31.700

1 0210.160.920.00.01 2018 (3) GIZARTE SEG ZERBITZU OROKOR 9.768 10.000

1 0210.160.920.00.04 2018 (4) ELKARKIDETZA ZERBITZU OROKORRAK 956 1.000

1 KAPITULOA 41.761 42.700

1 0300.224.920.00.01 2018 (1) BIZITZA-ASEGURUA ETA

ELBARRITASUNA 3.000 1.000

1 0210.227.920.00.01 2018 (8) KANPO-AHOLKULARITZAK 1.000 1.000

1 0210.227.920.00.99 2018 (10) BESTELAKO GASTUAK 623 3.000

2 KAPITULOA 4.623 5.000

GUZTIRA 46.384 47.700

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SARRERAK

INGRESOS

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Partida Descripción Previsión

2017

Udala

2.018

2 0200.112.000.00.01 2018 (99) DE NATURALEZA RUSTICA 11.331 11.600

2 0200.112.000.00.02 2018 (100) DE NATURALEZA URBANA 910.437 928.700

2 0200.113.000.00.01 2018 (101) IMPTO. S/VEHICULOS TRACCION MEC 482.725 491.500

2 0200.114.000.00.01 2018 (102) IMPTO.S/INCREM.VALOR TERR NAT.URB 48.162 40.000

2 0200.130.000.00.01 2018 (133) ACTIV. EMPRES. Y PROFESIONALES 293.892 308.600

CAPITULO 1 1.746.547 1.780.400

2 0200.282.000.00.01 2018 (103) ICIO 62.000 50.000

CAPITULO 2 62.000 50.000

2 0300.310.162.10.01 2018 (104) RECOGIDA DE BASURAS 327.296 326.000

2 0300.310.164.00.03 2018 (105) CEMENTERIO MUNICIPAL 3.100 4.000

2 0200.311.000.00.03 2018 (106) FERIA 1.570 1.500

2 0300.310.161.00.09 2018 (107) SUMINISTRO DE AGUA 1.263.575 1.265.000

2 0300.310.160.00.02 2018 (108) ALCANTARILLADO 540.840 540.000

2 0200.311.150.00.01 2018 (109) LICENCIAS APERTURA 5.000 3.000

2 0300.321.000.00.09 2018 (110) OCUP.SUELO, SUBSUELO Y VUELO 119.531 120.000

2 0300.321.000.00.03 2018 (111) CONTAINERS,VALLAS, ETC. 40.000 40.000

2 0300.321.000.00.04 2018 (112) MESAS Y SILLAS 8.889 9.000

2 0300.322.000.00.01 2018 (113) ENTRADA VEHICULOS A TRAVES ACERAS 44.000 44.500

2 0200.392.000.00.01 2018 (115) RECARGO DE APREMIO 14.449 15.000

2 0200.396.000.00.01 2018 (117) COMPENS. OPERAD. TELEC 21.841 21.000

2 0600.310.231.10.15 2018 (131) AYUDA A DOMICILIO 23.069 23.000

2 0600.310.231.40.12 2018 (132) APORTACIONES VIVIENDAS TUTELADAS 5.679 13.000

2 0200.399.000.00.01 2018 (139) OTROS INGRESOS 4 100

2 0300.321.000.00.10 2018 (163) OCUPACION TERRENO MUNICIPAL 33.683 33.000

2 0200.310.000.00.07 2018 (189) PLACAS, PATENTES Y OTROS DISTINTIV 35 100

2 0200.391.000.00.02 2018 (191) MULTAS TRAFICO 9.500 9.000

2 0200.392.000.00.02 2018 (205) COSTAS RECAUDACION EJECUTIVA 1.108 1.000

2 0200.380.000.00.01 2018 (312) REINTEGROS PRESUP CERRADOS 13.218 2.000

2 0200.312.150.00.01 2018 (353) LICENCIAS URBANISTICAS 10.000 10.000

2 0200.310.150.00.04 2018 (355) DOCUMENTOS EXPEDIDOS 600 500

2 0600.310.231.71.12 2018 (461) APORTAC. VIVIENDA TEMPORAL 1.467 1.700

2 0200.394.000.00.01 2018 (635) PRESTACION DE SERVICIOS 13.244 14.000

2 0200.391.000.00.01 2018 (640) SANCIONES URBANISTICAS 300 1.000

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Partida Deskribapena Aurreikuspena

2017

Udala

2.018

2 0200.112.000.00.01 2018 (99) LANDALUR IZAERAKOAK 11.331 11.600

2 0200.112.000.00.02 2018 (100) HIRILUR IZAERAKOAK 910.437 928.700

2 0200.113.000.00.01 2018 (101) ZERGAK: GURPILDUN IBILGAILUAK 482.725 491.500

2 0200.114.000.00.01 2018 (102) HIRILUR IZAER.BALIO GEHIK.BUR ZERGA 48.162 40.000

2 0200.130.000.00.01 2018 (133) ENPRESA JARDUERAK ETA PROFESIONALAK 293.892 308.600

1 KAPITULOA 1.746.547 1.780.400

2 0200.282.000.00.01 2018 (103) ZERGA: ERAIK,INSTALAZIO ETA OBRAK 62.000 50.000

2 KAPITULUA 62.000 50.000

2 0300.310.162.10.01 2018 (104) ZABOR BILKETA 327.296 326.000

2 0300.310.164.00.03 2018 (105) UDAL HILERRIA 3.100 4.000

2 0200.311.000.00.03 2018 (106) FERIA 1.570 1.500

2 0300.310.161.00.09 2018 (107) UR HORNIDURA 1.263.575 1.265.000

2 0300.310.160.00.02 2018 (108) UR-ESTOLDERIA 540.840 540.000

2 0200.311.150.00.01 2018 (109) BAIMENAK: ESTABLEZIMENDU IREKITZEAK 5.000 3.000

2 0300.321.000.00.09 2018 (110) OKUPAZIOA, LURZURUA, (IBER.EUS 119.531 120.000

2 0300.321.000.00.03 2018 (111) EDUKIONTZIAK, HESIAK, E.A. 40.000 40.000

2 0300.321.000.00.04 2018 (112) MAHAI ETA ESERLEKUAK 8.889 9.000

2 0300.322.000.00.01 2018 (113) ESPALOIAK ZEHARKATUZ IBILGAIL.SARRERA 44.000 44.500

2 0200.392.000.00.01 2018 (115) PREMIAMENDU ERREKARGUA 14.449 15.000

2 0200.396.000.00.01 2018 (117) OPERATZAILE TELEFONIKOEN ORDAINSARIA 21.841 21.000

2 0600.310.231.10.15 2018 (131) ETXEZ-ETXEKO LAGUNTZA 23.069 23.000

2 0600.310.231.40.12 2018 (132) BABESTUTAKO ETXEBIZITZAK EKARPENAK 5.679 13.000

2 0200.399.000.00.01 2018 (139) BESTELAKO SARRERAK 4 100

2 0300.321.000.00.10 2018 (163) UDAL LURREN OKUPAZIOA 33.683 33.000

2 0200.310.000.00.07 2018 (189) PLAKAK, PATENTEAK ETA BESTELAKO BER 35 100

2 0200.391.000.00.02 2018 (191) TRAFIKOKO ISUNAK 9.500 9.000

2 0200.392.000.00.02 2018 (205) DIRU-BILKETA EXEKUTIBOAREN KOSTUAK 1.108 1.000

2 0200.380.000.00.01 2018 (312) ITXITAKO AURREKON. ITZULTZEKOAK 13.218 2.000

2 0200.312.150.00.01 2018 (353) BAIMEN URBANISTIKOAK 10.000 10.000

2 0200.310.150.00.04 2018 (355) NORBAITEK ESKATUTA EGINDAKO DOK 600 500

2 0600.310.231.71.12 2018 (461) ALDIBATERAKO ETXEBIZITZAREN EKARP 1.467 1.700

2 0200.394.000.00.01 2018 (635) ZERBITZUAK EMATEA 13.244 14.000

2 0200.391.000.00.01 2018 (640) HIRIGINTZA ISUNAK 300 1.000

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Partida Descripción Previsión

2017

Udala

2.018

2 0300.399.170.10.01 2018 (755) HUERTAS ECOLOGICAS 2.270 2.200

2 0200.391.000.00.03 2018 (756) OTRAS SANCIONES 100 0

2 0600.340.231.80.01 2018 (767) ESCUELA DE PADRES 925 1.000

2 0300.360.160.00.00 ALCANTARILLADO 153.000

2 0600.310.231.60.17 SERVICIO DE ATENCION DIURNA 2.500

2 0410.340.326.10.06 2018 (6) INGRESOS ESCUELA MÚSICA 32.600

2 0410.340.333.10.02 2018 (2) OBRAS DE TEATRO. TAQUILLA 5.000

2 0410.340.333.10.06 2018 (3) CINE 1.700

2 0410.340.333.10.05 2018 (5) CURSOS DE SAROBE 35.000

2 0410.340.334.00.01 2018 (1) CURSILLOS DE LEKAIO 5.000

2 0430.340.337.22.05 2018 (19) EGUZKITAN BLAI 16.000

2 0430.340.337.22.01 2018 (21) LUDOTEKA 500

2 0430.340.337.23.02 2018 (22) GAZTELEKUA 1.500

2 0420.340.341.00.01 2018 (8) ABONADOS POLIDEPORTIVO 140.000

2 0420.340.341.00.02 2018 (9) ENTRADAS POLIDEPORTIVO 8.000

2 0420.340.341.00.03 2018 (10) CURSILLOS 32.000

2 0420.340.341.00.04 2018 (11) UTILIZACIÓN FRONTON 6.000

2 0420.340.341.00.05 2018 (12) ABONOS PISCINA 14.000

2 0420.340.341.00.06 2018 (13) OTROS INGRESOS 1.000

2 0420.340.341.00.07 2018 (14) UTLIZACIÓN CAMPO DE FUTBOL 1.500

2 0420.340.341.00.08 2018 (15) CAMPEONATOS Y ACT. DEP 500

2 0420.340.341.00.10 2018 (17) OTROS ALQUILERES 1.000

CAPITULO 3 2.505.293 2.957.400

2 0600.410.929.00.02 2018 (120) GV. JUZGADO DE PAZ 0 3.000

2 0200.420.000.00.01 2018 (121) DFG. PARTICI. EN TRIBUTOS CONCER 4.010.935 4.154.000

2 0400.420.326.20.02 2018 (144) DFG. DEPORTE ESCOLAR 8.628 8.500

2 0400.420.341.00.04 2018 (149) DFG. UDA 0 150

2 0400.420.341.00.03 2018 (192) DFG. ACT. DEPOR. RECREATIVAS 0 100

2 0600.420.231.10.02 2018 (193) DFG. AYUDA A DOMICILIO 110.000 100.000

2 0600.410.231.30.03 2018 (274) GV. AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL 41.652 45.000

2 0400.420.337.24.07 2018 (314) DFG. GAZTE PLANA 14.000 14.000

2 0600.420.231.00.09 2018 (498) DFG. PISOS DE EMER. 0 5.000

2 0200.400.000.00.01 2018 (603) PARTICIP.IMPTOS.NO CONCERTADOS 5.000 5.000

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Partida Deskribapena Aurreikuspena

2017

Udala

2.018

2 0300.399.170.10.01 2018 (755) BARATZE EKOLOGIKOAK 2.270 2.200

2 0200.391.000.00.03 2018 (756) BESTELAKO ISUNAK 100 0

2 0600.340.231.80.01 2018 (767) GURASO ESKOLA 925 1.000

2 0300.360.160.00.00 ESTOLDERIA 153.000

2 0600.310.231.60.17 EGUNEKO ARRETA ZERBITZUA 2.500

2 0410.340.326.10.06 2018 (6) MUSIKA ESKOLAKO SARRERAK 32.600

2 0410.340.333.10.02 2018 (2) ANTZEZLANAK. LEIHATILA 5.000

2 0410.340.333.10.06 2018 (3) ZINEMA 1.700

2 0410.340.333.10.05 2018 (5) SAROBEKO IKASTAROAK 35.000

2 0410.340.334.00.01 2018 (1) LEKAIOKO IKASTAROAK 5.000

2 0430.340.337.22.05 2018 (19) EGUZKITAN BLAI (UDALEKUAK) 16.000

2 0430.340.337.22.01 2018 (21) LUDOTEKA 500

2 0430.340.337.23.02 2018 (22) GAZTELEKUA 1.500

2 0420.340.341.00.01 2018 (8) KIROLDEGIKO ABONATUAK 140.000

2 0420.340.341.00.02 2018 (9) KIROLDEGIKO SARRERAK 8.000

2 0420.340.341.00.03 2018 (10) IKASTAROAK 32.000

2 0420.340.341.00.04 2018 (11) PILOTALEKUAREN ERABILERA 6.000

2 0420.340.341.00.05 2018 (12) ABONOS PISCINA 14.000

2 0420.340.341.00.06 2018 (13) BESTALAKO SARRERAK (SAUNA, TENIS,..) 1.000

2 0420.340.341.00.07 2018 (14) FUTBOLEKO ZELAIAREN ERABILERA 1.500

2 0420.340.341.00.08 2018 (15) LEHIAKETAK ETA KIROL JARDUERAK 500

2 0420.340.341.00.10 2018 (17) BESTELAKO DIRU SARRERAK 1.000

3 KAPITULUA 2.505.293 2.957.400

2 0600.410.929.00.02 2018 (120) EJ. - BAKE EPAITEGIA 0 3.000

2 0200.420.000.00.01 2018 (121) GFA. - PARTAIDETZA: ZERGA KONTZERT 4.010.935 4.154.000

2 0400.420.326.20.02 2018 (144) DFG. ESKOLA KIROLA 8.628 8.500

2 0400.420.341.00.04 2018 (149) GFA - UDA 0 150

2 0400.420.341.00.03 2018 (192) GFA. KIROLEKO ETA AISIALDIKO JARD 0 100

2 0600.420.231.10.02 2018 (193) GFA. - ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA 110.000 100.000

2 0600.410.231.30.03 2018 (274) GIZARTE LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK 41.652 45.000

2 0400.420.337.24.07 2018 (314) GFA. - GAZTE PLANA 14.000 14.000

2 0600.420.231.00.09 2018 (498) GFA EMERJENTZIZKO ETXEBIZITZAK 0 5.000

2 0200.400.000.00.01 2018 (603) ITUNDU GABEKO ZERGETAKO PARTAID 5.000 5.000

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Partida Descripción Previsión

2017 Udala

2 0400.420.327.00.10 2018 (606) DFG. PROYECTO BASADO CONVIVENCIA 14.882 15.000

2 0400.410.327.00.02 2018 (607) GV. BIZIKIDETZA 3.000 3.000

2 0200.420.924.00.02 2018 (715) DFG. PARTICIPACION CIUDADANA 3.642 2.000

2 0400.420.335.00.01 2018 (718) DFG. USO DEL EUSKERA 4.000 4.500

2 0400.410.332.00.01 2018 (719) GV. PROMOCION DE LECTURA 1.700 1.700

2 0600.420.230.00.02 2018 (720) CARTA DE SERVICIOS 0 21.500

2 0400.420.231.90.01 2018 (721) DIVERSIDAD 7.073 5.000

2 0200.430.431.30.01 2018 (722) BURUNTZALDEA PROMOCION ECONOMICA 0 38.500

2 0300.410.170.00.01 2018 (760) GV. AGENDA 21 1.926 0

2 0300.410.165.00.01 GV EFICIENCIA ENERGETICA 20.000

2 0600.410.231.50.01 2018 (761) GV. II PLAN IGUALDAD 7.714

2 0300.420.162.20.01 2018 (763) DF.SUBV. ACTS MATERIA RESIDUOS 6.326

2 0400.410.334.00.01 2018 (764) SUBV "KALE ANTZERKIA BULTZATUZ" 2.241 2.500

2 0300.410.151.00.00 GV PLAN PAISAJISTICO 27.000

2 0400.410.231.90.01 GV DIVERSIDAD 5.000

2 0400.420.333.10.00 TEATRO 30.000

CAPITULO 4 4.242.719 4.510.450

2 0200.540.000.00.01 2018 (134) ARRENDAMIENTO 28.716 25.000

2 0200.560.000.00.01 2018 (135) INTERESES DE DEPOSITOS 4.964 5.000

CAPITULO 5 33.679 30.000

2 0300.651.000.00.01 2018 (494) CAMBIO USO LOCALES-CARGAS 2.545 1.000

CAPITULO 6 2.545 1.000

2 0400.710.332.10.01 2018 (136) GV. SUB. FONDOS BIBLIOGRAFICOS 4.000 3.000

2 0400.720.342.00.01 2018 (769) DF. SUBV INSTALACIONES DEPORTIVAS 249.880

2 0300.710.321.00.01 2018 (714) SUBVENCION PARA REF. DE CENTROS ESC. 4.663 6.000

2 0310.720.153.20.01 2018 (716) DFG. SUBVENCION CAMINOS RURALES 0 20.000

2 0300.720.334.00.01 INVERSIONES SAROBE 50.000

CAPITULO 7 258.543 79.000

2 0210.833.920.00.01 2018 (759) CONCESIÓN DE ANTICIPOS A L/P AL

PERSONAL 5.429 0

CAPITULO 9 5.429 0

TOTAL 8.856.755 9.408.250

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Partida Deskribapena Aurreikuspena

2017

Udala

2.018

2 0400.420.327.00.10 2018 (606) GFA BIZIKIDETZAN 14.882 15.000

2 0400.410.327.00.02 2018 (607) EJ. BIZIKIDETZA ETA ADISKIDETZE 3.000 3.000

2 0200.420.924.00.02 2018 (715) GFA. HERRITARREN PARTAIDETZA 3.642 2.000

2 0400.420.335.00.01 2018 (718) GFA. EUSKARAREN ERABILERA 4.000 4.500

2 0400.410.332.00.01 2018 (719) E.J. - IRAKURKETA SUSTAPENA 1.700 1.700

2 0600.420.230.00.02 2018 (720) ZERBITZUEN KARTA 0 21.500

2 0400.420.231.90.01 2018 (721) ANIZTASUNA 7.073 5.000

2 0200.430.431.30.01 2018 (722) BURUNTZALDEA SUSTAPEN EKONOMIKOA 0 38.500

2 0300.410.170.00.01 2018 (760) EJ. AGENDA 21 1.926 0

2 0300.410.165.00.01 EJ ERAGINKORTSUN ENERJETIKOA 20.000

2 0600.410.231.50.01 2018 (761) EJ. BERDINTASUNAREN II PLANA 7.714

2 0300.420.162.20.01 2018 (763) FA. DIR HONDAKINEN JARDUER. 6.326

2 0400.410.334.00.01 2018 (764) "KALE ANTZERKIA BULTZATUZ" DIRULAG 2.241 2.500

2 0300.410.151.00.00 EJ PAISAIAREN PLANA 27.000

2 0400.410.231.90.01 EJ ANIZTASUNA 5.000

2 0400.420.333.10.00 ANTZERKIA 30.000

4 KAPITULUA 4.242.719 4.510.450

2 0200.540.000.00.01 2018 (134) ALOKAPENA 28.716 25.000

2 0200.560.000.00.01 2018 (135) GORDAILUEN INTERESAK 4.964 5.000

5 KAPITULUA 33.679 30.000

2 0300.651.000.00.01 2018 (494) LOKALEN ERABIL.ALDATZE-HIRIG.KARGAK 2.545 1.000

6 KAPITULUA 2.545 1.000

2 0400.710.332.10.01 2018 (136) E.J. :BIBLIOGRAFIA FUNTSAK 4.000 3.000

2 0400.720.342.00.01 2018 (769) FA. KIROL INSTALAKUNTZAREN DIRU-LAGUN 249.880

2 0300.710.321.00.01 2018 (714) IKASTETXEEN BERRIKUNTZARAKO 4.663 6.000

2 0310.720.153.20.01 2018 (716) GFA. LANDA BIDEENTZAKO DIRULAGUNTZA 0 20.000

2 0300.720.334.00.01 SAROBEKO INBERTSIOAK 50.000

7 KAPITULUA 258.543 79.000

2 0210.833.920.00.01 2018 (759) EPE LUZERAKO AURRERAKINAK

PERTSONALARI 5.429 0

8 KAPITULUA 5.429 0

GUZTIRA 8.856.755 9.408.250

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Partida Descripción Previsión 2017 Kulturnieta

2.018

2 0410.340.326.10.06 2018 (6) INGRESOS ESCUELA MÚSICA 32.600

2 0410.340.333.10.02 2018 (2) OBRAS DE TEATRO. TAQUILLA 6.301

2 0410.340.333.10.06 2018 (3) CINE 1.700

2 0410.340.333.10.04 2018 (4) ALQUILERES DE SAROBE 11.453 7.000

2 0410.340.333.10.05 2018 (5) CURSOS DE SAROBE 32.000

2 0410.340.334.00.01 2018 (1) CURSILLOS DE LEKAIO 4.880

2 0430.340.337.22.05 2018 (19) EGUZKITAN BLAI 16.814

2 0430.340.337.22.01 2018 (21) LUDOTEKA 900

2 0430.340.337.23.02 2018 (22) GAZTELEKUA 1.809

2 0420.340.341.00.01 2018 (8) ABONADOS POLIDEPORTIVO 145.000

2 0420.340.341.00.02 2018 (9) ENTRADAS POLIDEPORTIVO 9.000

2 0420.340.341.00.03 2018 (10) CURSILLOS 35.000

2 0420.340.341.00.04 2018 (11) UTILIZACIÓN FRONTON 5.000

2 0420.340.341.00.05 2018 (12) ABONOS PISCINA 15.000

2 0420.340.341.00.06 2018 (13) OTROS INGRESOS 1.500

2 0420.340.341.00.07 2018 (14) UTLIZACIÓN CAMPO DE FUTBOL 3.000

2 0420.340.341.00.08 2018 (15) CAMPEONATOS Y ACT. DEP 500

2 0420.340.341.00.10 2018 (17) OTROS ALQUILERES 1.000

CAPITULO 3 323.457 7.000

2 0410.410.326.10.01 2018 (24) ESCUELA DE MUSICA 53.282 53.000

2 0400.430.330.10.01 2018 (26) APORT. ORDINARIA AYUNT. DE URNIETA 1.247.800 1.592.975

2 0410.410.333.10.01 2018 (23) SUBV. POR INSTALACIONES DE TEATRO 15.000 15.000

2 0420.422.341.00.01 2018 (55) BURUNTZALDEA 975 575

CAPITULO 4 1.317.057 1.661.550

TOTAL 1.640.514 1.668.550

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Partida Deskribapena Aurreikuspena

2017

Kulturnieta

2.018

2 0410.340.326.10.06 2018 (6) MUSIKA ESKOLAKO SARRERAK 32.600

2 0410.340.333.10.02 2018 (2) ANTZEZLANAK. LEIHATILA 6.301

2 0410.340.333.10.06 2018 (3) ZINEMA 1.700

2 0410.340.333.10.04 2018 (4) SAROBEKO ALOKAIRUAK 11.453 7.000

2 0410.340.333.10.05 2018 (5) SAROBEKO IKASTAROAK 32.000

2 0410.340.334.00.01 2018 (1) LEKAIOKO IKASTAROAK 4.880

2 0430.340.337.22.05 2018 (19) EGUZKITAN BLAI (UDALEKUAK) 16.814

2 0430.340.337.22.01 2018 (21) LUDOTEKA 900

2 0430.340.337.23.02 2018 (22) GAZTELEKUA 1.809

2 0420.340.341.00.01 2018 (8) KIROLDEGIKO ABONATUAK 145.000

2 0420.340.341.00.02 2018 (9) KIROLDEGIKO SARRERAK 9.000

2 0420.340.341.00.03 2018 (10) IKASTAROAK 35.000

2 0420.340.341.00.04 2018 (11) PILOTALEKUAREN ERABILERA 5.000

2 0420.340.341.00.05 2018 (12) ABONOS PISCINA 15.000

2 0420.340.341.00.06 2018 (13) BESTALAKO SARRERAK (SAUNA, TENIS,..) 1.500

2 0420.340.341.00.07 2018 (14) FUTBOLEKO ZELAIAREN ERABILERA 3.000

2 0420.340.341.00.08 2018 (15) LEHIAKETAK ETA KIROL JARDUERAK 500

2 0420.340.341.00.10 2018 (17) BESTELAKO DIRU SARRERAK 1.000

3 KAPITULOA 323.457 7.000

2 0410.410.326.10.01 2018 (24) MUSIKA ESKOLA 53.282 53.000

2 0400.430.330.10.01 2018 (26) URNIETAKO UDALAREN EKARPEN 1.247.800 1.592.975

2 0410.410.333.10.01 2018 (23) ANTZERKI INST DIRU LAG, 15.000 15.000

2 0420.422.341.00.01 2018 (55) BURUNTZALDEA 975 575

4 KAPITULOA 1.317.057 1.661.550

GUZTIRA 1.640.514 1.668.550

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Partida Descripción Previsión 2017 Urnieta Eraiki

2.018

2 0300.430.150.00.01 2018 (2) APORTACION AYTO DE URNIETA 94.940 100.200

CAPITULO 4 94.940 100.200

TOTAL 94.940 100.200

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Partida Deskribapena Aurreikuspena

2017

Urnieta Eraiki

2.018

2 0300.430.150.00.01 2018 (2) URNIETAKO UDALAREN EKARPENA 94.940 100.200

4 KAPITULOA 94.940 100.200

GUZTIRA 94.940 100.200

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INBERTSIOEN ERANSKINA ANEXO DE INVERSIONES

Eranskin honetan, 2018an egingo diren

inbertsio-gastu guztiak agertzen dira.

Bestalde, inbertsio hauek ere jasotzen dira:

azpiegiturak edo beste eraikuntza batzuk

sortzea, proiektuak idaztea eta obrak

zuzentzea, inbentarioan sartzeko moduko

ondasunak eskuratzea eta oro har

amortizatu edo balioa gal dezakeen

ondasun guztiak, hala nola, eraikinak,

makineria, altzariak edo beste instalazio

batzuk.

En este anexo se relacionan todos los gastos

de inversión a realizar en el ejercicio 2018.

Se incluyen inversiones destinadas a la

creación de infraestructuras u otras

construcciones, redacción de proyectos y

dirección de obras, adquisición de bienes de

naturaleza inventariable y en general de

todos aquellos bienes susceptibles de

amortización o depreciación como edificios,

maquinaria, mobiliario u otras instalaciones.

Urnietan, 2018ko abenduaren 12an Kontu-hartzailea

Sin.: Aitziber Zurutuza Arza

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a73

IZENDAPENA EGIKARITZEA AURREIKUSITAKO FINANTZAZIOA

Hasiera

urtea Am. urtea

Inb. zenbatekoa

Aur. arrunta

Kap. dirulaguntza

Finantz. aktiboa

inantz. pasiboa

GUZTIRA

WIFI SISTEMA 2018 2018

7.000

7.000

7.000

INFORMATIKA EKIPOAK 2018 2018

15.000

15.000

15.000

WEB ORRIA 2018 2018

1.000

1.000

1.000

INFORMATIKAKO SOFTWAREA 2018 2018

10.000

10.000

10.000

SEÑALIZAZIOA 2018 2018

5.000

5.000

5.000 BIRIBILGUNEA 2018 2018 20.000 20.000 20.000

BIDEEN HOBEKUNTZA 2018 2018

50.000

50.000

50.000

IRISGARRITASUNA 2018 2018

100.000

100.000

100.000

HAUR PARKEAK 2018 2018

50.000

50.000

50.000

ESTOLDERIA 2018 2018

195.000

195.000

195.000

URAK 2018 2018

80.000

80.000

80.000

HERRIKO ARGITERIA 2018 2018

80.000

60.000 20.000

80.000

HIRI ALTZARIAK 2018 2018

15.000

15.000

15.000

ZABOR EDUKIONTZIAK 2018 2018

5.000

5.000

5.000

HILERRIA 2018 2018

20.000

20.000

20.000

HAUR-ESKOLA ETA 2-3 URTEKO GELAK 2018 2018

3.000

3.000

3.000

ERREFORMAK IKASTETXE ZENTRUETAN 2018 2018

10.000

4.000 6.000

10.000

TRESNERIA 2018 2018

5.000

5.000

5.000

JUBILATU ETXEA: HOBEKUNTZA 2018 2018

11.000

11.000

11.000

UDAL BULEGOAK: ALTZARIAK 2018 2018

7.000

7.000

7.000

LANDA BIDEAK 2018 2018

50.000

30.000 20.000

50.000

SAROBEKO INBERTSIOAK 2018 2018

183.000

133.000 50.000

183.000

LIBURUTEGIKO LIBURUAK 2018 2018

8.000

5.000 3.000

8.000

MUSIKA INSTRUMENTUAK 2018 2018

2.500

2.500

2.500

OROIMEN ISTORIKOA 2018 2018

21.000

21.000

21.000

KULTUR JARDUERETAKO MATERIALA 2018 2018

5.500

5.500

5.500

KIROL INSTALAZIOAK 2018 2018

25.000

25.000

25.000

GAZTERIA JOKUAK 2018 2018

3.000

3.000

3.000

LUDOTEKA ERREFORMAK 2018 2018

20.000

20.000

20.000 KALE HEZITZAILEAK 2018 2018 15.000 15.000 15.000 LEKAIO INBERTSIOAK 2018 2018 20.000 20.000 20.000 ERREFORMAK UDAL INSTALAZIOAK 2018 2018 10.000 10.000 10.000 ARTXIBOKO OBRAK 2018 2018 10.000 10.000 10.000 ELIZAKO ERAIKINAREN EROSKETA 2018 2018 36.000 36.000 36.000 SAREAREN BERRIKUNTZA 2018 2018 20.000 20.000 20.000

GUZTIRA 1.118.000 1.019.000 99.000 - - 1.118.000

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a74

DENOMINACION EJECUCION FINANCIACION PREVISTA

Año in. Año fin

Importe inversión

Ahorro corriente

Subvención capital

Activos financieros

Pasivos financieros

TOTAL

SISTEMA WIFI 2018 2018

7.000

7.000

7.000

EQUIPOS INFORMATICOS 2018 2018

15.000

15.000

15.000

PAGINA WEB 2018 2018

1.000

1.000

1.000

SOTWARE INFORMATICO 2018 2018

10.000

10.000

10.000

SEÑALIZACION 2018 2018

5.000

5.000

5.000

ROTONDA 2018 2018 20.000 20.000 20.000

MEJORA VIALES 2018 2018

50.000

50.000

50.000

ACCESIBILIDAD 2018 2018

100.000

100.000

100.000

PARQUES INFANTILES 2018 2018

50.000

50.000

50.000

ALCANTARILLADO 2018 2018

195.000

195.000

195.000

AGUAS 2018 2018

80.000

80.000

80.000

ALUMBRADO PUBLICO 2018 2018

80.000

60.000 20.000

80.000

MOBILIARIO URBANO 2018 2018

15.000

15.000

15.000

CONTENEDORES DE BASURA 2018 2018

5.000

5.000

5.000

CEMENTERIO 2018 2018

20.000

20.000

20.000

ESCUELA INFANTIL Y AULAS 2-3 AÑOS 2018 2018

3.000

3.000

3.000

REFORMA CENTROS ESCOLARES 2018 2018

10.000

4.000 6.000

10.000

UTILLAJE 2018 2018

5.000

5.000

5.000

MEJORA HOGAR JUBILADO 2018 2018

11.000

11.000

11.000

MOBILIARIO OFICINAS AYTO. 2018 2018

7.000

7.000

7.000

CAMINOS RURALES 2018 2018

50.000

30.000 20.000

50.000

INVERSIONES SAROBE 2018 2018

183.000

133.000 50.000

183.000

LIBROS BIBLIOTECA 2018 2018

8.000

5.000 3.000

8.000

INSTRUMENTOS MUSICALES 2018 2018

2.500

2.500

2.500

MEMORIA HISTORICA 2018 2018

21.000

21.000

21.000

MATER. ACTIVIDADES CULTURALES 2018 2018

5.500

5.500

5.500

INSTALACIONES DEPORTIVAS 2018 2018

25.000

25.000

25.000

JUVENTUD JUEGOS 2018 2018

3.000

3.000

3.000

REFORMAS LUDOTECA 2018 2018

20.000

20.000

20.000 LOCAL EDUCADORES DE LA CALLE 2018 2018 15.000 15.000 15.000 INVERSIONES LEKAIO 2018 2018 20.000 20.000 20.000 REFORMAS IST.MUNICIPALES 2018 2018 10.000 10.000 10.000 OBRAS ARCHIVO 2018 2018 10.000 10.000 10.000 COMPRA DEL EDIFICIO DE LA IGLESIA 2018 2018 36.000 36.000 36.000 REFORMA DE LA RED 2018 2018 20.000 20.000 20.000

SUBTOTAL 1.118.000 1.019.000 99.000 - - 1.118.000

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TRANSFERENTZIEN

ERANSKINA

ANEXO DE TRANSFERENCIAS

Transferentziek azaroaren 17ko

38/2003 Legea, Diru Laguntzei

buruzko Orokorra, bete behar dute, eta

baita toki erakundeetako zerbitzuaren

araudia ere. Transferentzien helburu

nagusia da gizarte izaera duen jarduera

bat bultzatzea edo helburu publiko bat

sustatzea. Diru laguntza hauek jasoko

dituzten jarduerek herri eskumenari

egotzitako zerbitzu edo jarduerak osatu

edo ordezkatuko dituzte.

La concesión de transferencias debe

ajustarse a lo establecido en la Ley

38/2003 de 17 de noviembre, general

de subvenciones, y al reglamento de

servicios de las entidades locales. El

objeto principal de las transferencias

es fomentar una actividad de interés

social o promover la consecución de

un fin público. Las actividades a las

cuales se destinen estas subvenciones

complementan o suplen servicios o

actividades atribuidas a la competencia

local.

Urnietan, 2018ko abenduaren 12an Kontu-hartzailea

Sin.: Aitziber Zurutuza Arza

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KONTU SAILA KONTZEPTUA 2017ko AURREIKUSPENA

2482 EUSKALTEGIA 9.600,00

972 URNIETA ERAIKI S.A.RAKO EKARPENA 100.200,00

559 DIRU-LAGUNTZA: GIZARTE-EKINTZAKO ELKARTE 8.000,00

881 ODOL EMAILEEN ELKARTEA 1.300,00

920 EUSKAL FONDOA 34.090,00

1377 OPORRAK BAKEAN 2.000,00

2403 LARRIALDI HUMANITARIOA: GURUTZE GORRIA 3.000,00

2421 MISIOETAKO BATZORDEA 9.000,00

2534 PERUREKIN ELKARTEA 1.000,00

546 GIZARTE LARRIALDI LAGUNTZAK 65.000,00

774 DROGOMENPEKOTASUNERAKO ERREHABILI. 4.000,00

1390 ADIN TXIKIKO MINUSBALIATUEI LAGUNTZA 8.000,00

1511 DIRU-LAGUNTZA TASAK 3.000,00

2484 BIDAIETAKO LAGUNTZAK 1.000,00

2221 ALDI BATERAKO LARRIALDIAK 12.000,00

535 GURASO ELKARTEEI LAGUNTZAK 5.500,00

773 IKASTETXEEI LAGUNTZAK - ESKOLAZ KANP. JA 6.000,00

1111 HHI BIDAIAK 1.500,00

517 ESKOLA KIROLA 5.000,00

2485 EGAPE ESKOLA KIROLA 14.500,00

492 EKARPENA: KULTURNIETA, S.A. 1.592.975,00

494 EKINTZA SOZIO-KULTURALAK 4.300,00

2486 EGAPE DANTZA ELKARTEA 7.000,00

2520 INSMOUTH ELKARTEA 800,00

2521 XOXOKAKO AUZO ELKARTEA 9.000,00

2522 CENTRO CULTURAL EXTREMEÑO 900,00

2524 MARIA RIVIER GURASO ELKARTEA 1.500,00

2525 SANTA KRUZ ELKARTEA 1.150,00

2526 EGAPEDANBOR KULTUR ELKARTEA 1.500,00

2533 AURRERA GURE AMETSA DANTZA TALDEA 6.800,00

2539 POXTA ZAHAR GAZTE KOADRILEN ELKARTEA 10.100,00

2541 URDANBOR ELKARTEA 2.000,00

2542 IÑISTORRA URNIETA EUSKALTZALE BILTZARRA 7.100,00

540 XVIII.ANTIA LITERA SARIAK 3.750,00

761 EUSKALTEGI - BIDAIEN LAGUNTZAK 3.500,00

810 EUSKALTEGIKO BEKAK 18.000,00

1159 EUSKAL PRENTSA 36.000,00

1509 EUSKO IKASKUNTZA 300,00

2519 ERROTULUEN DIRU-LAGUNTZA 300,00

566 ZAHAR ETXEA 21.000,00

1109 HITZARMENA BOSKO ANITZ 6.500,00

1508 GAZTERIA MUSIKA TALDEAK 1.200,00

1501 SAN MIEL JAIAK 4.000,00

2411 GAZTE JAIAK 1.250,00

514 U.K.E. 48.000,00

1108 KIROL ELKARTEAK 3.000,00

1504 EGUZKI XAKE 226,00

1506 ERRENDIMENTU HANDIKO KIROLARIEI LAGUNTZA 2.000,00

2445 BEGIRALEEI DIRU-LAGUNTZA 750,00

2488 ZANPATUZ 3.000,00

482 EKARPENA: EUDEL ERAKUNDEARI 1.503,00

KAPITULUA GUZTIRA 4+7 2.093.094,00

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CUENTA CONCEPTO PREVISION 2018

2482 EUSKALTEGIA 9.600,00

972 APORTACION URNIETA ERAIKI S.A. 100.200,00

559 SUBV. ASOCI. ACCION SOCIAL 8.000,00

881 ASOCIACION DONANTES DE SANGRE 1.300,00

920 EUSKAL FONDOA 34.090,00

1377 VACACIONES EN PAZ 2.000,00

2403 EMERGENCIA HUMANITARIA 3.000,00

2421 COMISION DE MISIONES 9.000,00

2534 PERUREKIN ELKARTEA 1.000,00

546 AYUDA EMERGENCIA SOCIAL 65.000,00

774 REHABILITACION DE DROGODEPENDENCIA 4.000,00

1390 AYUDA A MENOS. CON DISCAPAC. 8.000,00

1511 SUBVENCIONES TASAS 3.000,00

2484 SUBVENCION PARA VIAJES 1.000,00

2221 EMERGENCIAS TEMPORALES 12.000,00

535 SUBVENCION APAS 5.500,00

773 SUBV. COLEGIOS ACTI. EXTRAESCOLARES 6.000,00

1111 VIAJES EPA 1.500,00

517 DEPORTE ESCOLAR 5.000,00

2485 EGAPE DEPORTE ESCOLAR 14.500,00

492 APORTACION KULTURNIETA S.A. 1.592.975,00

494 ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES 4.300,00

2486 EGAPE DANTZA ELKARTEA 7.000,00

2520 ASOCIACION INSMOUTH 800,00

2521 XOXOKAKO AUZO ELKARTEA 9.000,00

2522 CENTRO CULTURAL EXTREMEÑO 900,00

2524 ONBOSKO BANDA 1.500,00

2525 ASOC. PADRES MARIA RIVIER 1.150,00

2526 ASOC. EGAPEDANBOR KULTUR 1.500,00

2533 AURRERA GURE AMETSA DANTZA TALDEA 6.800,00

2539 POXTA ZAHAR GAZTE KOADRILEN ELKARTEA 10.100,00

2541 URDANBOR ELKARTEA 2.000,00

2542 IÑISTORRA JUNTA URNIETA EUSKALTZALE 7.100,00

540 XVIII PREMIO LITERARIO ANTIA 3.750,00

761 AYUDA VIAJES EUSKALTEGI 3.500,00

810 BECAS EUSKALTEGI 18.000,00

1159 PRENSA EN EUSKERA 36.000,00

1509 EUSKO IKASKUNTZA 300,00

2519 SUBVENCION ROTULOS 300,00

566 HOGAR DEL JUBILADO 21.000,00

1109 CONVENIO BOSKO ANITZ 6.500,00

1508 GRUPOS MUSICALES JUVENTUD 1.200,00

1501 FIESTAS SAN MIGUEL 4.000,00

2411 FIESTAS JOVENES 1.250,00

514 U.K.E. 48.000,00

1108 SUBV. ASOCIC. DEPORTIVAS 3.000,00

1504 EGUZKI XAKE 226,00

1506 SUBV. DEPORTIS ALTO RENDIMIENTO 2.000,00

2445 SUBV. MONITORES 750,00

2488 ZANPATUZ 3.000,00

482 APORTACION A EUDEL 1.503,00

TOTAL 2.093.094,00

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ZORPETZE MAILA / NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

UDALA/AYUNTAMIENTO

Ekitaldiaren hasieran/Al comienzo del ejercicio

A. Kalkuluaren oinarria

Base de cálculo B. Urtean hitzartutako karga (III. kap. eta IX. kap.) 1

Carga comprometida anual (Cap. III y Cap. IX) C. Zorpetzearen ehunekoa (B/A)

Porcentaje de endeudamiento (B/A)

9.403.825

58.851,14

% 0,62

UDALA/AYUNTAMIENTO

Ekitaldi amaierako aurreikuspena/Previsto final del ejercicio

A. Kalkuluaren oinarria 2

Base de cálculo

B. Urtean hitzartutako karga (III. kap. eta IX. kap.) 1

Carga comprometida anual (Cap. III y Cap. IX)

C. Zorpetzearen ehunekoa (B/A)

Porcentaje de endeudamiento (B/A)

9..403.825

58.851,14

% 0,62

(1).- Urnietako finantza karga honela osatzen da: aurreikusitako interesak gehi mailegu bakoitzaren amortizazio teorikoa; ez dira kontuan hartzen izan ditzaketen gabezia urteak.

La carga financiera anual está formada por los intereses previstos más la amortización teórica de cada préstamo sin tener en cuenta los años de carencia que puedan tener. (2).- 2018 urterako aurreikusitako sarrerak %100ean onartuz gero. Supuesto en el que se reconozcan al 100% los ingresos previstos para 2018

Urnietan, 2018ko abenduaren 12an

Kontu-hartzailea

Sin.: Aitziber Zurutuza Arza

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ZORPETZE MAILA ERANSKINA

ANEXO NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

ERAKUNDEA KONTRATUA NAGUSIA SALDO BIZIA INTERESAK AMORTIZAZIOA ORDAINTZEKE

ENTIDAD CONTRATO

PRINCIPAL SALDO VIVO INTERESES AMORTIZACIÓN PENDIENTE

Kutxa 2519125096

1.177.023 765.064,91 0,00 58.851,16 706.213,75

GUZTIRA/TOTAL 1.177.023,33 765.064,91 0,00 58.851,16 706.213,75

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80

Programa taldea

Grupo de programa

Orria

Pág

011.00 Zor publikoa

Deuda pública

82

132.00 Segurtasun eta ordena publikoa

Seguridad y orden público

83

133.00 Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua

Ordenación del tráfico y del estacionamiento

85

150.00 Etxebizitzaren eta hirigintza

Administración general y vivienda

86

151.00 Paisaiaren plana

Plan paisajístico

89

153.20 Bide publikoen zolaketa

Pavimentación de vías públicas

90

153.30 Hiri altzariak

Mobiliario Urbano

92

153.40 Zerbitzuak mantentzea

Mantenimiento de servicios

93

160.00 Estolderia

Alcantarillado

95

161.00 Edateko uraren etxez etxeko hornikuntza

Abastecimiento domiciliario de agua

97

162.10 Hondakinak batu, kudeatu eta tratatzea

Recogida, gestión y tratamiento

99

162.30

163.00 Bideak garbitzea

Limpieza viaria

101

311.00 Osasungarritasun publikoaren babesa

Protección de la salubridad pública

102

164.00 Hilerria eta hileta-zerbitzuak

Cementerio y servicios funerarios

104

165.00 Kale-argiteria

Alumbrado público

105

170.00 Ingurumenaren administrazio orokorra

Administración general del medio ambiente

106

170.10 Baratza ekologikoak

Huertas ecológicas

107

171.00 Parkeak eta lorategiak

Parques y jardines

108

172.00 Ingurumenaren babesa eta hobekuntzak

Protección y mejora del medio ambiente

109

230.00 Gizarte zerbitzuen arloko administrazio orokorra

Administración general de servicios sociales

112

230.20 Lankidetza eta garapenerako laguntza

Cooperación y ayuda al desarrollo

114

231.10 Etxez etxeko laguntza

Servicio de ayuda a domicilio

115

231.30 GLL

AES

117

231.40 Apartamentu tutelatuak

Apartamentos tutelados

Adinekoak 118

231.60

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81

337.10

Personas Mayores

Zahar Etxea

Hogar del Jubilado

231.50 Genero berdintasunaren sustapena

Promoción de la igualdad de género

121

231.70 Gizarte ekintzak

Actividades sociales

122

231.71 Berehalako laguntza baztertua

Atención inmediata a personas

123

231.80

Gizarte ekintza

Actividades sociales

Prebentzioa

Prevención

125

231.90 Aniztasuna

Diversidad

126

241.00 Enpleguaren sustapena

Fomento del empleo

128

320.00 Haur eta lehen hezkuntzako ikasketak

Funcionamiento de centros docentes

Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra

Administración general de educación

129

323.00

326.00 Hezkuntzako zerbitzu osagarriak

Servicios complementarios de educación

131

326.10 Musika eskola

Escuela de Música

132

326.20 Eskola kirola

Deporte escolar

134

327.00 Herritarren bizikidetza sustatzea

Fomento de la convivencia ciudadana

136

330.00 Kultura

Cultura

138

332.10 Liburutegi eta agiritegiak

Bibliotecas y archivos

140

333.00

334.00

Kultura-ekipamenduak eta museoa

Equipamientos culturales y museo

Kulturaren sustapena

Promoción de cultura

142

333.10 Sarobe- Sarobe jarduerak

Sarobe- Actividades Sarobe

145

147 334.10

335.00 Euskara

Euskara

150

336.00

432.00

Ondare historiko-artistikoaren babesa eta kudeaketa

Protección y gestión del patrimonio histórico-artístico

Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena

Información y promoción turística

145

337.22 Haurren sustapena

Promoción infancia

151

337.23 Nerabeen sustapena

Promoción adolescentes

153

337.24 Gazteen sustapena

Promoción juventud

155

338.00 Herri jaiak eta ospakizunak

Fiestas populares y festejos

157

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82

340.00 Kirolaren arloko administrazio orokorra

Administración general de deportes

Kirola sustatzea eta bultzatzea

Promoción y fomento del deporte

Kirol instalazioak

Instalaciones deportivas

159

341.00

342.00

414.00 Landa garapena

Desarrollo rural

Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako beste jarduketa batzuk.

Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca

163

419.00

430.00 Merkataritza, turismoa eta enpresak

Administración general de comercio, turismo y PYMES 164

431.00

493.00 Kontsumitzaile eta erabiltzaileari babesa Protección de consumidores y usuarios

165

912.00 Gobernu organoak

Órganos de gobierno 166

920.00 Administrazio orokorra

Administración general

Itzulpenak

Traducción

167

920.10

922.00

929.00

491.00

924.00 Herritarren parte-hartzea

Participación ciudadana 174

925.00 Herritarrenganako arreta

Atención a los ciudadanos 175

931.00 Politika ekonomikoa eta fiskala

Política económica y fiscal

Tributu-sistemaren kudeaketa

Gestión del sistema tributario

176

932.00

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83

Arloa / Área:

ANTOLAKUNTZA

ORGANIZACIÓN

Saila / Departamento: 0200

ADMINISTRAZIO OROKORRA

Kontuhartzailetza

Programa taldea

Grupo del programa: 011.00

Zor publikoa

Deuda pública

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Maribel Vaquero / Aitziber Zurutuza

Helburuak / Objetivos:

1. Udalaren zorpetze maila jaistea. 1. Reducir el nivel de endeudamiento del Ayuntamiento.

Ekintzak / Acciones:

1.1. Urteko mailegu kuota ordaindu.

2018ko aurrekontuaren zorpetze maila %0,07koa da.

1.1. Pagar la cuota del préstamo anual.

El nivel de endeudamiento del presupuesto de 2018 es de

0,07%.

ERAKUNDEA

ENTIDAD

NAGUSIA

PRINCIPAL

SALDO BIZIA

SALDO VIVO

INTERESAK

INTERESES

AMORTIZAZIO

A

AMORTIZACIÓN

ORDAINTZEKE

PENDIENTE

Kutxa 2519125096 1.177.023,33 765.064,91 0,00 58.851,16 706.213,75

GUZTIRA

TOTAL 1.177.023,33 765.064,91 0,00 58.851,16 706.213,75

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:

UDALA

1 0210.310.011.00.02 (806) BANKETXEKO GASTU ETA KOMISIOAK

GASTOS Y COMISIONES DEL BANCO 250,00

1 0210.931.011.00.03 (1149) MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA: KUTXA

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 60.000,00

GUZTIRA

TOTAL 60.150,00

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84

Arloa / Área:

HERRITARGOA

CIUDADANIA

Saila / Departamento: 0230

UDALTZAINGOA

Programa taldea

Grupo del programa: 132.00

Segurtasun eta ordena publikoa

Seguridad y orden público

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Mikel Pagola / Mikel Unanue

Helburuak / Objetivos:

1. Udaltzaingoaren eredu berri bat bultzatu. 1. Potenciar un modelo nuevo de policía municipal.

Ekintzak / Acciones:

1.1. Udaltzaingoaren inguruan dauden eredu ezberdinak aztertu eta Urnietarako eredu berria aukeratu eta ezarri.

1.1. Estudiar los diferentes modelos de policía municipal existentes y seleccionar un modelo nuevo para Urnieta e implantarlo.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:

UDALA

1 0230.120.132.00.00 (422) UDALTZAINGOA:OINARRIZKO ORDAINKETA

POLICIA MUNICIPAL: RETRIBUCIÓN BÁSICA 83.500,00

1 0230.121.132.00.01 (1023) UDALTZAINGOA: DESTINO OSAGARRIA

POLICIA MUNICIPAL: COMPLEMENTO DE DESTINO 36.700,00

1 0230.121.132.00.02 (2477) UDALTZAINGOA: BERARIAZKO OSAGARRIA

POLICIA MUNICIPAL: COMPLEMENTO ESPECÍFICO 145.000,00

1 0230.121.132.00.04 (2395) UDALTZAINGOA: HABOROKINAK

POLICIA MUNICIPAL: PAGAS EXTRAS 17.900,00

1 0230.160.132.00.01 (2389) UDALTZAINGOA: GIZARTE SEGURANTZA

POLICIA MUNICIPAL: SEGURIDAD SOCIAL 81.500,00

1 0230.160.132.00.04 (427) UDALTZAINGOA: ELKARKIDETZA

POLICIA MUNICIPAL: ELKARKIDETZA 7.000,00

1 0230.213.132.00.01 (538)

UDALTZAINGOA: IBILGAILU KONPONK. ETA MANT.

POLICIA MUNICIPAL: REPARACION Y

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

7.000,00

1 0230.221.132.00.04 (542) UDALTZAI.: IBILGAIL. ERREGAI ETA ERREKINAK

POLICIA MUNICIPAL: COMBUSTIBLE VEHICULOS 2.000,00

1 0230.221.132.00.05 (544)

UDALTZAINGOA: JANTZI HORNIDURA

POLICIA MUNICIPAL: ABASTECIMIENTO DE

UNIFORMES

2.500,00

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85

1 0220.222.132.00.01 (545) UDALTZAINGOA: TELEFONO-KOMUNIKAZIOAK

POLICIA MUNICIPAL: TELEFONO-COMUNICACIONES 4.000,00

1 0230.226.132.00.99 (547) UDALTZAINGOA: BESTE GASTU EZBERDINAK

POLICIA MUNICIPAL: GASTOS VARIOS 1.000,00

1 0230.230.132.00.01 (549)

UDALTZAINGOA: DIETAK ETA IBILBIDE GASTUAK

POLICIA MUNICIPAL: DIETAS Y GASTOS DE

DESPLAZAMIENTO

3.500,00

GUZTIRA

TOTAL 391.600,00

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86

Arloa / Área:

HERRITARGOA

CIUDADANIA

Saila / Departamento: 0230

UDALTZAINGOA

Programa taldea

Grupo del programa: 133.00

Zirkulazioaren eta aparkalekuen

antolamendua

Ordenación del tráfico y del

estacionamiento

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Mikel Pagola / Mikel Unanue

Helburuak / Objetivos:

1. Udalerriko trafikoa eta aparkatzeak zuzendu. 1. Ordenar el tráfico y estacionamiento del municipio.

Ekintzak / Acciones:

1.1. Trafiko seinaleak, semaforoak eta trafikoa zuzentzeko

gainontzeko elementuak konpondu, mantendu eta,

beharrezkoa bada, eskuratu.

1.2. Seinaleztapen horizontala ibilgailu-eremuetan,

aparkalekuetan, etab.

1.3. Txoritagingo aparkalekua.

1.4. Etxeberriko eta Idiazabalgo biribilgunearen atontzea.

1.1. Reparación, mantenimiento y si es necesario,

adquisición y colocación de señales de tráfico, semáforos, y demás elementos necesarios para el ordenamiento del tráfico.

1.2. Señalización horizontal de las zonas rodadas, aparcamiento, etc.

1.3. Zona de estacionamiento en Txoritagain.

1.4. Acondicionamiento de las rotondas de la calle Idiazabal y Etxeberri

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:

UDALA

1 0300.212.133.00.01 (754) SEINALE ETA SEMAFOROEN KONPONKETA

REPARACIÓN DE SEÑALES Y SEMÁFOROS 4.000,00

1 0300.601.133.00.00 (2455) SEINALIZAZIO HORIZONTALA

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 5.000,00

1 0300.601.133.00.00 BIRIBILGUNEA

ROTONDA 20.000,00

1 0300.200.133.00.00 TXORITAGAIN ALOKAIRUA

ALQUILER TXORITAGAIN 9.700,00

GUZTIRA

TOTAL 38.700,00

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Arloa / Área:

LURRALDEA

TERRITORIO

Saila / Departamento: 0300

HIRIGINTZA

Programa taldea

Grupo del programa: 150.00

Etxebizitzaren eta hirigintzaren

administrazio orokorra

Administración general urbanismo y vivienda

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano

Helburuak / Objetivos:

1. Hirigintzaren garapen atsegin eta jasangarri bat bultzatu.

2. Urnieta herri eroso, irisgarri eta atsegina bihurtu.

1. Potenciar un desarrollo urbanístico agradable y sostenible.

2. Convertir Urnieta en un pueblo cómodo, accesible y agradable.

Ekintzak / Acciones:

1.1. Udalerriaren hirigintza-garapena antolatzea eta hirigintza alorrean indarrean dauden legezko neurriak betetzen direla zaintzea

1.2. Lurzoru urbanizagarriko eguneraketak legedi berriari egokitu

1.3. Interesdunek edo Udlak berak eskatutako izapidetutako espedienteen berri eman.

2.1. Udal ondarearen eta mantenu planaren azterketa egin lehentasunen arabera.

2.2. Udal zerbitzuak baloratzeko sistema ezarri: lorezaintza, kale garbiketa,…

2.3. Eremu publikoaren mantenua egitea, azpikontratazioen eta brigadaren bitartez

2.4. Kontu-ikuskaritza energetikoetako, OCA-etako eta gainerako ikuskapenetako errealizazioa eta proiektuak.

1.1. Organizar el desarrollo urbanístico en el municipio y

velar por el cumplimiento de las medidas legales que

hay en vigor en el área de urbanismo.

1.2. Adecuar al nuevo reglamento las actualizaciones de

suelo urbanizable.

1.3. Informar los expedientes tramitados a instancia de

interesados o del propio Ayuntamiento

2.1. Hacer un estudio del patrimonio municipal y del plan de mantenimiento en función de las prioridades.

2.2. Establecer un sistema para valorar los servicios municipales: jardinería, limpieza viaria,…

2.3. Vigilar y realización del mantenimiento del espacio público, a través de subcontratas o mediante la brigada municipal

2.4. Realización de auditorías energéticas, OCAs y demás inspecciones y proyectos.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:

UDALA U. ERAIKI

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88

1 0300.120.150.00.00 (927)

HIRIGINTZA: OINARRIZKO

ORDAINKETAK

URBANISMO: RETRIBUCIONES BASICAS

69.800,00

1 0300.121.150.00.01 (1028) HIRIGINTZA: DESTINO OSAGARRIA

URBANISMO: COMPLEMENTO DE DESTINO 32.500,00

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89

1 0300.121.150.00.02 (2476) HIRIGINTZA: BERARIAZKO OSAGARRIA

URBANISMO: COMPLEMENTO ESPECIFICO 97.400,00

1 0300.160.150.00.01 (2388) HIRIGINTZA: GIZARTE SEGURANTZA

URBANISMO: SEGURIDAD SOCIAL 50.200,00

1 0300.160.150.00.04 (430) HIRIGINTZA: ELKARKIDETZA

HIRIGINTZA: ELKARKIDETZA 4.100,00

1 0300.130.150.00.01 (5) BRIGADA: LANGILEEN ORDAINSARIAK

BRIGADA: RETRIBUCIONES PERSONAL 35.000,00

1 0300.130.150.00.02 (11) BRIGADA: HABOROKINAK

BRIGADA: GRATIFICACIONES 3.500,00

1 0300.160.150.00.01 (6) BRIGADA: GIZARTE SEGURANTZA

BRIGADA: SEGURIDAD SOCIAL 13.000,00

1 0300.160.150.00.04 (7) BRIGADA: ELKARKIDETZA

BRIGADA: ELKARKIDETZA 1.000,00

1 0300.211.150.00.01 (742)

ERAIKINEN KONPONKETA ETA

MANTENTZEA

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE

EDIFICIOS

35.000,00

1 0300.212.150.00.01 (743)

UDAL ERAIKINAK: MAKINERIA KONPON.

ETA MANT

EDIFICIOS MUNICIPALES: ARREGLO Y

MANTENIMIENTODE MAQUINARIA

4.000,00

1 0300.212.150.00.00 (2396)

ERAIKINEN KONPONKETA ETA

MANTENTZE LANAK

REPARACION Y TRABAJOS DE

MANTEIMIENTO DE EDIFICIOS

1 0300.226.150.00.99 (746)

UDAL ERAIKINAK: BESTE GASTU

EZBERDINAK

EDIFICIOS MUICIPALES: GASTOS VARIOS

1.000,00

1 0300.227.150.00.07 (562) AZTERLAN ETA EKINTZA TEKNIKOAK

ESTUDIOS Y ACCIONES TECNICAS 60.000,00

1 0300.433.150.00.01 (972) URNIETA ERAIKI S.A.RAKO EKARPENA

APORTACION A URNIETA ERAIKI S.A. 100.200,00

GUZTIRA

TOTAL 454.200,00 52.500,00

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Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto:

UDALA U. ERAIKI

2 0200.311.150.00.01 (355) ESKATUTA EGINDAKO DOKUMENTUAK

DOCUMENTOS A INSTANCIA DE LA PARTE 500,00

2 0200.311.150.00.01 (109) BAIMENAK: ESTABLEZIMENDU

IREKITZEAK

LICENCIAS DE APERTURA

3.000,00

2 0200.312.150.00.01 (353) HIRIGINTZAKO BAIMENAK

LICENCIAS URBANÍSTICAS 10.000,00

2 0300.430.150.00.01 (2)

URNIETAKO UDALAREN EKARPEN

ARRUNTA

APORTACIÓN ORDINARIA AYUNTAMIENTO

DE URNIETA

100.200,00

GUZTIRA

TOTAL 11.500,00 94.940,00

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Arloa / Área:

LURRALDEA

TERRITORIO

Saila / Departamento: 0300

HIRIGINTZA

Programa taldea

Grupo del programa: 151.00

Hirigintza

Urbanismo

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano

Helburuak / Objetivos:

1. Urnietako paisaia mantendu eta hobetzea

2. Gure paiasaiaren biodibertsitatea eta natura babestu eta mantentzea

1. Conservar y mejorar la calidad del paisaje urnietarra.

2. Protección y conservación de la naturaleza y biodiversidad de nuestro paisaje

Ekintzak / Acciones:

1.1. Herriko paisaiaren plan bat egitea.

1.1. Realizar el plan paisajístico del municipio.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:

UDALA

1 0300.227.151.00.01 PAISAIAREN PLANA

PLAN PAISAJISTICO 30.000,00

GUZTIRA

TOTAL 30.000,00

Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto:

UDALA

2 0300.410.151.00.01 EJ PAISAIAREN PLANA

GV PLAN PAISAJISTICO 27.000,00

GUZTIRA

TOTAL 27.000,00

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Arloa / Área:

LURRALDEA

TERRITORIO

Saila / Departamento: 0300

HIRIGINTZA

Programa taldea

Grupo del programa: 153.20

Bide publikoen zolaketa

Pavimentación de vías públicas

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano

Helburuak / Objetivos:

3. Hiri eta landa-lurreko bide eta zoruak egoera onean mantentzea.

4. Herriko espazio publikoan Irisgarritasuna bermatzea.

3. Mantener en buen estado los caminos y suelos

urbanos y rurales.

4. Asegurar la accesibilidad en los espacios públicos del pueblo.

Ekintzak / Acciones:

1.1. Herriko eremu publikoa (espaloiak, karreterak eta plazak) egoera onean mantendu, eta behar izanez gero konponketa lanak egitea.

1.2. Landa-lurreko bideak egoera onean mantendu, eta behar izanez gero konponketa lanak egitea.

2.1. Herriko espazio publikoan irisgarritasuna bermatzeko proiektu eta obrak egitea.

2.2. Txoritagain auzoko igogailu berriaren eta San Juan plazaren arteko lotura hobetu.

2.3. Zaldundegi eremuko bidearen estutzea oinezkoentzat bidea zabaltzeko eta hobetzeko.

1.1. Mantener en buen estado la zona publica del

pueblo (aceras, carreteras y plazas), y realizar arreglos si es necesario.

1.2. Mantener en buen estado los caminos de la zona rural, y realizar arreglos si es necesario.

2.1. Realizar proyectos y obras para asegurar la accesibilidad en el espacio público del pueblo.

2.2. Mejora de la conexión entre el nuevo ascensor de Urraca y la plaza San juan y urraca Txoritagain

2.3. Estrechamiento del vial de la zona de Zaldundegi para la ampliación y mejora de los pasos para viandantes

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:

UDALA

1 0300.210.153.20.01 (567)

HIRI BIDEAK: KONPONK. MANTENUA ETA

KONTSER.

CAMINOS URBANOS: ARREGLO, MANTEN. Y

CONSERV.

44.656,00

1 0300.601.153.20.02 (1512) BIDEEN HOBEKUNTZA

MEJORA DE CAMINOS 50.000,00

1 0300.601.153.20.03 (2394) IRISGARRITASUNA

ACCESIBILIDAD 100.000,00

1 0310.210.153.20.01 (900) LANDA-BIDEEN MANTENUA 20.000,00

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MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES

1 0310.623.153.20.01 (801) LANDA BIDEAK

CAMINOS RURALES 50.000,00

GUZTIRA

TOTAL 264.656,00

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94

Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto:

UDALA

2 0310.720.153.20.01 (716) GFA. LANDA BIDEENTZAKO DIRULAGUNTZA

DFG. SUBVENCIONES CAMINOS RURALES 20.000,00

GUZTIRA

TOTAL 20.000,00

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95

Arloa / Área:

LURRALDEA

TERRITORIO

Saila / Departamento: 0300

HIRIGINTZA

Programa taldea

Grupo del programa: 153.30

Hiri altzariak

Mobiliario urbano

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano

Helburuak / Objetivos:

1. Hiriko altzariak egoera onean mantentzea.

2. Haur parkeak egoera onean mantentzea.

1. Mantener en buen estado el mobiliario urbano.

2. Mantener en buen estado los parques infantiles.

Ekintzak / Acciones:

1.1. Herriko altzariak egoera onean mantendu, eta behar izanez gero berriekin ordezkatzea.

2.1. Haur parkeak egoera onean mantendu eta beharrezko berrikuntzak eta eguneratzeak egitea.

2.2. Txoritagain auzoko haur parkea berriztatu

1.1. Mantener en buen estado el mobiliario urbano, y si es

necesario, reponerlo.

2.1. Mantener en buen estado los parques infantiles y realizar las renovaciones y actualizaciones necesarias.

2.2. Renovación y mejora del parque infantil del barrio de Txoritagain

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:

UDALA

1 0300.219.153.30.01 (1282) BESTE IBILGETU MATER. MANTEN.

MANT. DE OTROS INMOVILIADOS MAT. 5.000,00

1 0300.601.153.30.01 (988) HAUR PARKEAK

PARQUES INFANTILES 50.000,00

1 0300.609.153.30.01 (587) HIRI ALTZARIAK

MOBILIARIO URBANO 15.000,00

GUZTIRA

TOTAL 70.000,00

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96

Arloa / Área:

LURRALDEA

TERRITORIO

Saila / Departamento: 0300

HIRIGINTZA

Programa taldea

Grupo del programa: 153.40

Zerbitzuak mantentzea

Mantenimiento de servicios

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano

Helburuak / Objetivos:

1. Udal brigadaren lanerako beharrezko tresnak mantentzea eta erostea.

1. Mantenimiento y compra de útiles necesarios para

el trabajo de la brigada municipal.

Ekintzak / Acciones:

1.1. Lan tresnak, ibilgailuak eta laneko espazioak mantentzea.

1.1. Mantenimiento de herramientas de trabajo, vehículos y espacios de trabajo.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:

UDALA

1 0300.120.153.40.00 (928) ZERBITZUAK: OINARRIZKO ORDAINSARIAK

SERVICIOS: RETRIBUCIONES BÁSICAS 42.500,00

1 0300.121.153.40.01 (1029) ZERBITZUAK: DESTINO OSAGARRIA

SERVICIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO 18.200,00

1 0300.121.153.40.02 (2470) ZERBITZUAK: BERARIAZKO OSAGARRIA

SERVICIOS: COMPLEMENTO ESPECIFICO 98.400,00

1 0300.121.153.40.04 (2397) ZERBITZUAK: HABOROKINAK

SERVICIOS: GRATIFICACIONES 7.000,00

1 0300.160.153.40.01 (2391) ZERBITZUAK: GIZARTE SEGURANTZA

SERVICIOS: SEGURIDAD SOCIAL 57.600,00

1 0300.212.153.40.02 (569) ZERBITZUAK:MAKIN KONPONK,MANTEN.KONTS

SERV. ARREGLO, MANT. CONSER MAQUINARIA 1.000,00

1 0300.160.153.40.04 (2589) ZERBITZUAK: ELKARKIDETZA

SERVICIOS: ELKARKIDETZA 1.000,00

1 0300.213.153.40.01 (570) ZERBITZUAK: IBILGAILUEN KONPON.ETA MANT.

ARREGLO Y MANT. DE VEHÍCULOS 7.000,00

1 0300.221.153.40.04 (579) ZERBITZUAK: ERREGAI ETA ERREKINEN HORN.

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 5.000,00

1 0300.221.153.40.05 (580) ZERBITZUAK: JANZKI HORNIDURA

SUMINISTRO VESTIMENTA 2.000,00

1 0300.221.153.40.11 (581) ZERBITZUAK: LANABES- ERRAMINTEN HORNIDURA

SUMINISTRO 2.000,00

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97

1 0300.226.153.40.99 (589) ZERBITZUAK: BESTE GASTU EZBERDINAK

OTROS GASTOS 1.000,00

1 0300.227.153.40.01 (2447) ALONDEGI: GARBIKETA

ALHONDIGA: LIMPIEZA 2.400,00

1 0300.221.153.40.01 (2590) ALONDEGI: ARGINDAR

ALHONDIGA: ELECTRICIDAD 3.000,00

1 0300.623.153.40.04 (1918) TRESNERIA

UTILLAJE 5.000,00

GUZTIRA

TOTAL 253.100,00

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98

Arloa / Área:

LURRALDEA

TERRITORIO

Saila / Departamento: 0300

HIRIGINTZA

Programa taldea

Grupo del programa: 160.00 – 166.00

Estolderia

Alcantarillado

Hondakin-uren ebakuzioa eta

tratamendua

Evacuación y tratamiento de agua

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano

Helburuak / Objetivos:

1. Hiriko estolderia egoera onean mantentzea.

2. Isurtzen denaren kalitatea aproposa izatea.

1. Mantener en buena situación el alcantarillado

del pueblo.

2. Que la calidad del vertido sea de buena calidad.

Ekintzak / Acciones:

1.1. Hiriko estolderia egoera onean mantentzeko

beharrezkoak diren obra eta berrikuntzak egitea.

2.1. Sistema unitarioa dagoen eremuetan separatiboa

egitea.

2.2. Errekastoetara isurtzen dena, pixkanaka euri ura

bakarrik izateko beharrezkoak diren lanak

burutzea.

2.3. Ergoien poligonoko estolderia sarea berriztatu.

1.1. Realizar las obras y renovaciones necesarias para

mantener en buena situación el alcantarillado del

pueblo.

2.1. Realizar un sistema separativo en las zonas donde es

unitario.

2.2. Realizar los trabajos necesarios para que lo que se

vierta a los arroyuelos, poco a poco sólo sean aguas

pluviales.

2.3. Mejora en la red de saneamiento del polígono

Ergoien

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:

UDALA

1 0300.210.160.00.01 (2509) ESTOLDERIA: MANTENUA ETA KONPONKETAK

ALCANTARILLADO: MANTENIMIENTO Y ARREGLOS 10.000,00

1 0300.221.160.00.02 (2399) ESTOLDERIA

ALCANTARILLADO 197.000,00

1 0300.721.160.00.01 ESTOLDERIA

ALCANTARILLADO 170.000,00

1 0300.601.160.00.01 (2469) ESTOLDERIA

ALCANTARILLADO 25.000,00

1 0300.221.166.00.02 (2401) URAREN ARAZKETA

DEPURACIÓN DEL AGUA 162.000,00

1 0300.226.166.00.01 (829) ISURKI KANONAK

CÁNON DE VERTIDO 2.200,00

GUZTIRA 566.200,00

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99

TOTAL

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100

Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto:

UDALA

2 0300.310.160.00.02 (108) ESTOLDERIA

ALCANTARILLADO 540.000,00

2 0300.360.160.00.02 ESTOLDERIA

ALCANTARILLADO 153.000,00

GUZTIRA

TOTAL 693.000,00

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101

Arloa / Área:

LURRALDEA

TERRITORIO

Saila / Departamento: 0300

HIRIGINTZA

Programa taldea

Grupo del programa: 161.00

Edateko uraren etxez etxeko

hornikuntza

Abastecimiento domiciliario de agua

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano

Helburuak / Objetivos:

1. Ur hornidura bermatzeko instalakuntzak egoera onean mantentzea.

1. Mantener en buena situación las instalaciones para asegurar el abastecimiento de agua.

Ekintzak / Acciones:

1.1. Uraren kalitatea eta hornidura aproposa bermatzeko

instalakuntzak (hodiak, ur-deposituak, etab.) egoera

onean mantentzeko beharrezkoak diren obra eta

berrikuntzak egitea.

1.2. Ur jarioak aurkitu eta konpontzea.

1.3. Etxeetako irakurketak errazteko kontagailu eta

irakurketa moduluak eguneratuta mantentzea.

1.1. Realizar las obras y reformas necesarias para

mantener en buena situación las instalaciones para

asegurar la calidad del agua y el adecuado

abastecimiento (tubos, depósitos de agua, etc.).

1.2. Encontrar y reparar escapes de agua.

1.3. Mantener actualizados los contadores y los módulos

de lectura para facilitar las lecturas de en los

domicilios.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:

UDALA

1 0300.210.161.00.01 (608)

UR-ESTOLD.: INST. KONP., MANT. ETA KONTS.

AGUA ACANT.: INSTALACION, ARREGLO,

MANTENIMIENTO Y CONSUMO

30.000,00

1 0300.221.161.00.01 (612) UR ETA ESTOLDERIA: ARGINDAR HORNIDURA

AGUA Y ACANT.: ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD 45.000,00

1 0300.221.161.00.02 (611) URA HORNIDURA

ABASTECIMIENTO DE AGUA 300.000,00

1 0300.221.161.00.03 (1911) EUSKAL UR AGENTZIA: KANONA

AGENCIA VASCA AGUA: CANON 500,00

1 0300.601.161.00.01 (1119) URAK

AGUAS 80.000,00

GUZTIRA

TOTAL 455.500,00

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102

Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto:

UDALA

2 0300.310.161.00.09 (107) URA HORNITZEA

SUMINISTRO DE AGUA 1.265.000,00

GUZTIRA

TOTAL 1.265.000,00

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103

Arloa / Área:

LURRALDEA

TERRITORIO

Saila / Departamento: 0300

HIRIGINTZA

Programa taldea

Grupo del programa: 162.10 - 162.30

Hondakinak batu, kudeatu eta tratatzea

Recogida, gestión y tratamiento

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano

Helburuak / Objetivos:

1. Gaikako bilketa eta garraioa, mota guztietako hiri

hondakin solidoak tratatu edota deusezteko.

1. Recogida selectiva y transporte para su tratamiento y/o eliminación de todo tipo de residuos sólidos urbanos.

Ekintzak / Acciones:

1.1. Herritarrek sortutako hondakinak gaika sailkatzeko

bideak erraztea.

1.2. San Marcosek adostutako neurriak inplementatzea

gaikako bilketa gaietan.

1.3. Merkatariaren informazioa hobetu hiri hondakin

solidoen kudeaketari dagokionez.

1.4. Hiri hondakin solidoen bilketa zerbitzua hobetu landa

eremuan.

1.1. Facilitar el depósito selectivo de residuos

generados por los ciudadanos.

1.2. Implementar las medidas acordadas por San

Marcos en materia de recogida selectiva.

1.3. Mejorar la información del comerciante para la

gestión de los residuos sólidos urbanos.

1.4. Mejorar el servicio de recogida de residuos sólidos

urbanos en el entorno rural.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:

UDALA

1 0300.227.162.10.01 (2400) SAN MARKOS: BILKETA

SAN MARKOS: RECOGIDA 91.000,00

1 0300.227.162.10.02 (617) KONTRATUA: ZABOR BILKETA

CONTRATO: REGIDA DE BASURAS 55.000,00

1 0300.609.162.10.04 (1381) ZABOR EDUKIONTZIAK

CONTENEDORES DE BASURA 5.000,00

1 0300.227.162.10.99 (2456) ZABOR BILKETA POLTSAK

BOLSAS DE RECOGIDA DE BASURA 18.000,00

1 0300.227.162.30.01 (616) SAN MARKOS: TRATAMENDUA

SAN MARKOS: TRATAMIENTO 270.000,00

GUZTIRA

TOTAL 439.000,00

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Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto:

UDALA

2 0300.310.162.10.01 (104) ZABOR BILKETA

RECOGIDA DE BASURAS 326.000,00

GUZTIRA

TOTAL 326.000,00

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105

Arloa / Área:

LURRALDEA

TERRITORIO

Saila / Departamento: 0300

HIRIGINTZA

Programa taldea

Grupo del programa: 163.00 - 311.00

Bideak garbitzea

Limpieza viaria

Osasungarritasun publikoaren babesa

Protección de la salubridad pública

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano

Helburuak / Objetivos:

1. Espazio publikoa garbiketa egoera onean mantendu.

2. Osasungarritasun publikoa babestu.

1. Mantener el espacio público en adecuadas

condiciones de limpieza.

2. Protección de la salubridad pública.

Ekintzak / Acciones:

1. Espazio publikoak (kaleak, parkeak, zelaiak, industria

poligonoak...) garbiketa eta osasungarritasun baldintza

egokitan mantendu.

1. Mantener el espacio público (calles, parques,

jardines, polígonos industriales…) en adecuadas

condiciones de limpieza y salubridad.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:

UDALA

1 0300.227.163.00.01 (615) KONTRATUA: KALE GARBIKETA

CONTRATO: LIMPIEZA DE CALLES 354.100,00

1 0300.227.311.00.05 (576) ANIMALIAK JASOTZEA

RECOGIDA DE ANIMALES 9.000,00

1 0300.227.311.00.99 (574) ARRATOI-HILTZE ZERBITZUA

SERVICIO DE DESRATIZACIÓN 6.500,00

GUZTIRA

TOTAL 369.600,00

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Arloa / Área:

LURRALDEA

TERRITORIO

Saila / Departamento: 0300

HIRIGINTZA

Programa taldea

Grupo del programa: 164.00

Hilerria eta hileta-zerbitzuak

Cementerio y servicios funerarios

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano

Helburuak / Objetivos:

1. Hilerriaren mantenua.

2. Hilerriko lurperatzeak eta hobitik ateratzeak kudeatu.

3. Hilerriaren erabilera hobetzeko inbertsioak egin.

1. Mantenimiento del cementerio.

2. Gestión de las inhumaciones y exhumaciones del cementerio.

3. Realización de inversiones para mejorar el uso del cementerio.

Ekintzak / Acciones:

1.1. Hilerria baldintza onetan mantendu apainketa,

garbiketa eta osasungarritasunari dagokionez.

2.1. Hilobiratzea, hilobitik ateratzera eta berriz

hilobiratzea; hilerriaren mantenua eta kontserbazioa,

eta informazio eskariak artatu eta kudeaketa

administratiboa egin.

3.1. Horma-hilobien iragazgaizpena berriztatu,

“depositua”ren barrukaldea erabilera berrietara

egokitu, inguruko paretaren goialdea berritu, goiko

pabiloiaren teilatua berritu

1.1. Mantener el cementerio en adecuadas condiciones

de ornato, limpieza y salubridad.

2.1. Inhumación, exhumación y re inhumación;

mantenimiento y conservación del cementerio así

como la atención de las solicitudes de información,

y tramitación administrativa.

3.1. Renovación de impermeabilizaciones de nichos,

adecuación del interior del “depósito” a nuevos

usos, renovación de la coronación del muro

perimetral, renovación cubierta pabellón superior..

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:

UDALA

1 0300.211.164.00.01 (618) HILERRIA: KONPONKETA ETA MANTENUA

CEMENTERIO: ARREGLO Y MANTENIMIENTO 1.000,00

1 0300.221.164.00.01 (619) HILERRIA: ARGINDAR HORNIDURA

CEMENTERIO: SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 1.000,00

1 0300.227.164.00.01 (1826) KANPO KONTRATAZIOA

CONTRATACIÓN EXTERNA 17.400,00

1.0300.620.164.00.00 (2467) HILERRIA

CEMENTERIO 20.000,00

GUZTIRA

TOTAL 39.400,00

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Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto:

UDALA

2 0300.164.00.03 (105) HILHERRIA

CEMENTERIO MUNICIPAL 4.000,00

GUZTIRA

TOTAL 4.000,00

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108

Arloa / Área:

LURRALDEA

TERRITORIO

Saila / Departamento: 0300

HIRIGINTZA

Programa taldea

Grupo del programa: 165.00

Kale-argiteria

Alumbrado público

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano

Helburuak / Objetivos:

1. Udalerriari espazio publikoaren argiztapen baldintza egokia ematea, bertako instalazioak mantenduz, kontserbatuz eta hobetuz.

1. Dotar al municipio de adecuadas condiciones de iluminación del espacio público, manteniendo, conservando y mejorando sus instalaciones.

Ekintzak / Acciones:

1.1. Espazio publikoaren argiztapenaren instalazioa mantendu eta kontserbatu.

1.2. Instalazioaren ikuskaritza energetikoaren ondorioetatik abiatuz, argindar kuadroetan aldaketak egin.

1.3. . Instalazioaren ikuskaritza energetikoaren ondorioetatik abiatuz, Langarda auzoko argiterian aldaketak egin LED sistema ezarriz

1.1. Mantener y conservar la instalación de alumbrado del espacio público.

1.2. A partir de las conclusiones de la auditoría energética de la instalación, realizar las OCAS de los cuadros eléctricos.

1.3. A partir de las conclusiones de la auditoría energética de la instalación, sustitución de la iluminanción actual en el barrio de Langarda por iluminación LED.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:

UDALA

1 0300.210.165.00.01 (592) ARGIZTAPEN PUBL.: KONP., MANT. ETA KONTS.

ILUMINACIÓN PÚBLICA: ARREGLO, MANT. ETA CONS. 20.000,00

1 0300.221.165.00.01 (601) ARGIZTAPEN PUBLIKOA: ARGINDAR HORNIDURA

ILUMINACIÓN PÚBLICA: SUMINISTRO ELÉCTRICO 118.000,00

1 0300.221.165.00.99 (582) GABONETAKO APAINGARRIAK

ADORNOS NAVIDEÑOS 5.000,00

1 0300.601.165.00.02 (1295) HERRIKO ARGITERIA

ALUMBRADO PÚBLICO 80.000,00

GUZTIRA

TOTAL 223.000,00

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Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto:

UDALA

EJ ARGITERIA 20.000,00

GUZTIRA

TOTAL 20.000,00

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110

Arloa / Área:

LURRALDEA

TERRITORIO

Saila / Departamento: 0300

HIRIGINTZA

Programa taldea

Grupo del programa: 170.00

Ingurumenaren administrazio

orokorra

Administración general del medio

ambiente

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano

Helburuak / Objetivos:

1. Ingurumenaren aldeko errespetua bultzatu.

1. Incentivar el respeto por el medio ambiente.

Ekintzak / Acciones:

1.1. Eskola Agenda 21en barruko programak gauzatu.

1.2. Hiri hondakin solidoen kudeaketa gaietan sentsibilizazio programa hobetu eta indartu.

1.1. Ejecutar los programas dentro de la Agenda 21 escolar.

1.2. Mejorar y fortalecer el programa de sensibilización en materia de gestión de residuos sólidos urbanos.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:

UDALA

1 0300.226.170.00.00 (2119) AGENDA 21

AGENDA 21 27.000,00

GUZTIRA

TOTAL 27.000,00

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Arloa / Área:

LURRALDEA

TERRITORIO

Saila / Departamento: 0300

HIRIGINTZA

Programa taldea

Grupo del programa: 170.10

Baratza ekologikoak

Huertas ecológicas

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano

Helburuak / Objetivos:

1. Irizpide ekologikoaren araberako

autokontsumorako baratzezaintzaren kultura

bultzatu nahi da.

1. Se trata de impulsar la cultura de la horticultura de

autoconsumo con criterio ecológico.

Ekintzak / Acciones:

1. Ekogunearekin baratzen kudeaketan lagundu. 1. Ayudar en la gestión de las huertas a través de Ecogune.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:

UDALA

1 0300.227.170.10.00 (2453) BARATZA EKOLOGIKOAK

HUERTAS ECOLÓGICAS 4.800,00

GUZTIRA

TOTAL 4.800,00

Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto:

UDALA

2 0300.399.170.00.01 BARATZA EKOLOGIKOAK

HUERTAS ECOLÓGICAS 2.200,00

GUZTIRA

TOTAL 2.200,00

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Arloa / Área:

LURRALDEA

TERRITORIO

Saila / Departamento: 0300

HIRIGINTZA

Programa taldea

Grupo del programa: 171.00

Parkeak eta lorategiak

Parques y jardines

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano

Helburuak / Objetivos:

1. Zelaiak zainduta eta garbiketa baldintza egokietan mantendu.

1. Mantener los jardines cuidados y en adecuadas

condiciones de limpieza.

Ekintzak / Acciones:

1.1. Azpikontratatuko enpresari parke eta zelaien mantenu kontratua eguneratuta mantendu. Era berean lan hauek egingo ditu: aldizkako kimaketak, zelaiak moztu, landaketak, espezie gaixoen tratamendua, etab.

1.2. Gaur egungo biribilguneak edertu.

1.1. Mantener actualizado el contrato de

mantenimiento de parques y jardines a la empresa subcontratada, que a su vez se encargará de la realización de podas periódicas, cortes de césped, plantaciones, tratamiento de especies enfermas, etc.

1.2. Embellecer las rotondas existentes.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:

UDALA

1 0300.226.171.00.99 (895) BESTE GASTU EZBERDI-LANDAR. EROSI

OTROS GASTOS COMPRAR FLORES 10.000,00

1 0300.227.171.00.01 (607)

MANTENU KONTRATOA: PARKE ETA LORATEGIAK

CONTRATO DE MANTENIMIENTO: PARQUES Y

JARDINES

172.000,00

GUZTIRA

TOTAL 182.000,00

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113

Arloa / Área:

LURRALDEA

TERRITORIO

Saila / Departamento: 0300

HIRIGINTZA

Programa taldea

Grupo del programa: 172.00

Ingurumenaren babesa eta

hobekuntzak

Protección y mejora del medio ambiente

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano

Helburuak / Objetivos:

1. Parke megalitikoaren mantenua.

2. Mendiak garbi mantentzea.

1. Parke megalitikoaren mantenua.

2. Mantener los montes en adecuadas condiciones de limpieza.

Ekintzak / Acciones:

1.1. Adarramendi eta Usabelartza mendietako larreen zaintza eta hobekuntzak egiteko materiala gestionatu eta erraztea.

1.2. Oinezko bideen eta landa-lurreko ondarea seinalizatzea.

1.1. Gestionar y facilitar el material para el cuidado y las

mejoras de los montes Adarramendi y Usabelartza.

1.2. Señalizar los caminos peatonales y el patrimonio de

la zona rural.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:

UDALA

1 0310.227.172.00.01 (2454) MENDIEN GARBIKETA

LIMPIEZA DE MONTES 6.000,00

GUZTIRA

TOTAL 6.000,00

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114

Arloa / Área:

HERRITARGOA

CIUDADANIA

Saila / Departamento: 0600

GIZARTEKINTZA

Programa taldea

Grupo del programa: 230.00

Gizarte zerbitzuen arloko

administrazio orokorra

Administración general de servicios

sociales

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Mikel Pagola / Ixiar Olazabal

Helburuak / Objetivos:

1. Gizarte Babesaren Sistemak dituen zerbitzu/baliabideen informaziora eskuratzeko edota orientaziorako arreta bermatu.

1. Garantizar la atención a la Ciudadanía para acceder a la información y/o orientación hacia los servicios/recursos del Sistema de Protección Social.

Ekintzak / Acciones:

1.1 Gizarte baliabide eta gizarte babesaren alorrean

informazioa, balorazioa eta orientazioa.

1.2 Foru Aldundiak eskaintzen dituen Prestazio,

Programa, zerbitzu hauetarako izapideak

gauzatzen ditugu:

1.2.1. Menpekotasunaren balorazioa MP.

1.2.2. Zerbitzuetara bideratzeko RAI balorazioa.

1.2.3. Diskapazitateko balorazioa.

1.2.4. Zentruak eta zerbitzu residentzialak: adineko

pertsonak, diskapazitatea duten pertsonak.

Osasun mentala duten pertsonak, gizarte

bazterketa larria duten pertsonak, adingabeen

zentruak, tailer okupazionalak…

1.2.5. Laguntza tekniko eta ekonomikoak: laguntza

teknikoak edo laguntzeko produktuak,

laguntza ekonomikoak sendian arloan,

bizitza independienterako programa..etc.

1.2.6. Aldi baterako prestazio ekonomikoak:

FIZPE;LPPE; ZLPE; KGP.

1.2.7. Indarkeria matxistaren emakume biktimei

babesa: harrera zentroa, asistentzia sozio-

juridikoa, atentzio psikologikoa,

urgentzietako zerbitzua etabar.

1.2.8. Familia ugarien liburua

1.1. Información, valoración y orientación en materia

de recursos sociales y protección social.

1.2. Realizamos trámites para las prestaciones,

programas y servicios que ofrece la Diputación

Foral:

1.2.1. Valoración de Dependencia BVD.

1.2.2. Valoración RAI de orientación a recursos.

1.2.3. Valoración de discapacidad.

1.2.4. Servicios residenciales y centros: personas

mayores, personas con discapacidad, personas

con trastorno mental, personas con exclusión

social grave, centros de infancia, talleres

ocupacionales…

1.2.5. Ayudas económicas y ayudas técnicas:

ayudas técnicas o productos de apoyo, ayuda

económica para sendian, programa de vida

independiente….

1.2.6. Prestaciones económicas periódicas: PECE,

PEAP, PEVS, PNC...

1.2.7. Protección a la mujer víctima de violencia

machista: acogida en centro, asistencia socio-

jurídica, atención psicológica, servicio de

urgencias.

1.2.8. Libro de familia numerosa.

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115

1.3 Eusko Jaurlaritzak eskeintzen dituen Prestazio,

Programa, zerbitzu hauetarako izapideak

gauzatzen ditugu:

1.3.1. Etxebide. Etxebizitzarako esleipen zuzeneko

eskaerak bideratu.

1.3.2. Teleasistentzia zerbitzurako izapideak.

1.3.3. Genero Indarkeriko Laguntza ekonomikoak.

1.4 Imsersoko bidaietarako eskaerak bideratu.

1.3. Realizamos trámites para estas prestaciones,

programas y servicios que ofrece la Diputación

Foral:

1.3.1. Etxebide. Tramitar solicitudes para

adjudicación directa de vivienda.

1.3.2. Trámites para el servicio de tele asistencia.

1.3.3. Ayudas económicas para la violencia de

género.

1.4. Tramitar solicitudes para los viajes del Imserso.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:

UDALA

1 0300.227.230.00.01 (2451) GIZARTEKINTZA: GARBIKETA

ACCION SOCIAL: LIMPIEZA 2.300,00

1 0600.120.230.00.00 (932) GIZARTE ZERB: OINARRIZKO ORDAINSARIAK

ACCIÓN SOCIAL: RETRIBUCIONES BÁSICAS 58.000,00

1 0600.121.230.00.01 (1035) GIZARTE ZERB: DESTINO OSAGARRIA

ACCIÓN SOCIAL: COMPLEMENTO DESTINO 24.800,00

1 0600.121.230.00.02 (2474) GIZARTE ZERB: BERARIAZKO OSAGARRIA

ACCIÓN SOCIAL: COMPLEMENTO ESPECÍFICO 79.100,00

1 0600.160.230.00.01 (2390) GIZARTE ZERB: GIZARTE SEGURANTZA

ACCIÓN SOCIAL: SEGURIDAD SOCIAL 45.000,00

1 0600.160.230.00.04 (463) GIZARTE ZERB: ELKARKIDETZA

ACCIÓN SOCIAL: ELKARKIDETZA 2.900,00

1 0600.230.230.00.01 (701) GIZARTEKINTZA: DIETAK ETA IBILBIDE GASTUAK

ACCIÓN SOCIAL: DIETAS Y GASTOS DE TRANSPORTE 150,00

1 0600.227.230.00.00 AHOLKULARITZA

ASESORAMIENTO 70.000,00

1 0220.222.230.00.01 (2593) GIZARTEKINTZA TELEFONO 1.100,00

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116

TELEFONO ACCION SOCIAL

GUZTIRA

TOTAL 283.350,00

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Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto:

UDALA

2 0600.420.230.00.02 ZERBITZUEN KARTA

CARTA DE SERVICIOS 21.500,00

GUZTIRA

TOTAL 26.500,00

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118

Arloa / Área:

HERRITARGOA

CIUDADANIA

Saila / Departamento: 0600

GIZARTEKINTZA

Programa taldea

Grupo del programa: 230.20

Lankidetza eta garapenerako laguntza

Cooperación y ayuda al desarrollo

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Mikel Pagola / Ixiar Olazabal

Helburuak / Objetivos:

1. Udalak aurrera daramatzan elkartasun ekintzak

mantendu, garapen bidean dauden herriei laguntza

bideratuz.

2. Gizarte Ekintzaren arloko elkarteekin harremana

sustatu eta laguntza ekonomikoak luzatu.

1. Mantener las actividades solidarias que el

Ayuntamiento lleva a cabo, destinando ayuda a los

países en desarrollo.

2. Impulsar la relación con las asociaciones del ámbito de

la acción social y ofrecer ayudas económicas.

Ekintzak / Acciones:

1.1. Euskal Fondoarekin Hitzarmena mantendu.

1.2. Herriko elkarteekin hitzarmenak mantendu: Misioen

Batzordea, Gazteak eta Garapena eta Perurekin.

1.3. Gerra edo larrialdi egoeran aurkitzen diren

herrialdeei lagundu: SAHARA.

1.4. Emergentzi humanitarioko deialdiei laguntza

ekonomikoak luzatu Gurutze Gorriaren

hitzarmenaren bitartez.

2.1. Lurraldean diharduten elkarteei zuzendutako diru-

laguntzatarako araudia eguneratu.

2.2. Herriko Elkarteekin sinatutako hitzarmenetako

edukiak garatzeko laguntza ekonomikoak.

1.1. Mantener el Convenio con Euskal Fondoa.

1.2. Mantener convenios con las asociaciones del

municipio: Comisión de misiones, Jóvenes y

Desarrollo y con Peru.

1.3. Ayudar a pueblos que se encuentran en guerra o en

situación de emergencia: SAHARA.

1.4. Destinar ayudas económicas para emergencias

humanitarias a través del convenio firmado con Cruz

Roja.

2.1. Actualizar la normativa para las ayudas económicas

destinadas a las asociaciones que trabajan en el

territorio.

2.2. Ayudas económicas para el desarrollo de los

contenidos de los convenios firmados con las

asociaciones del municipio.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:

UDALA

1 0600.226.230.20.01 (1528) OPORRAK PAKEAN GASTUAK

VACACIONES EN PAZ GASTOS 400,00

1 0600.226.230.20.02 (2404) SENTSIBILIZAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA

SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN 0

1 0600.481.230.20.00 (2403) LARRIALDI HUMANITARIOA

EMERGENCIA HUMANITARIA 3.000,00

1 0600.481.230.20.01 (1377) OPORRAK BAKEAN

VACACIONES EN PAZ 2.000,00

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119

1 0600.481.230.20.02 (881) ODOL EMAILEEN ELKARTEA

ASOCIACION DONANTES DE SANGRE 1.300,00

1 0600.481.230.20.04 (2421) MISIOETAKO BATZORDEA

COMISION DE MISIONES 9.000,00

1 0600.481.230.20.06 (559)

DIRU-LAGUNTZA: GIZARTE-EKINTZAKO

ELKARTEEI

AYUDA ECONÓMICA A ASOCIACIONES DE ACCIÓN

SOCIAL

8.000,00

1 0600.481.230.20.07 (920) EUSKAL FONDOA

FONDO VASCO 34.090,00

1 0600.481.230.20.06 (2534) PERUREKIN ELKARTEA

ASOCIACION PERUREKIN 1.000,00

GUZTIRA

TOTAL 58.790,00

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120

Arloa / Área:

HERRITARGOA

CIUDADANIA

Saila / Departamento: 0600

GIZARTEKINTZA

Programa taldea

Grupo del programa: 231.10

Etxez etxeko laguntza

Servicio de ayuda a domicilio

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Mikel Pagola / Ixiar Olazabal

Helburuak / Objetivos:

1. Beren kabuz moldatzeko edo familia-nukleoa osorik mantentzeko zailtasunak dituzten familientzat edo pertsonentzat da. Helburua da haien ongizate fisiko, psikiko eta/edo soziala berrezartzea, prebentzio, laguntza eta/edo errehabilitazio programa banakako baten bidez, eta, hala, haien bizi-kalitatea hobetzen laguntzea, haien familia eta ingurunetik atera gabe.

1. Es para familias o personas que tienen

dificultades para desenvolverse por sí mismos o mantener completo el núcleo familiar. El objetivo es reponer su bienestar físico, psíquico y/o social, mediante ayuda o un programa de rehabilitación personalizado, y de esa forma, ayudar a mejorar su calidad de vida, sin alejarse de su familia y entorno.

Ekintzak / Acciones:

Zerbitzua urtean zehar herritarrei eskaini eta

dagokion jarraipena burutu bere garapen

egokirako

1. Ofrecer durante todo el año el servicio a la

ciudadanía y realizar el seguimiento para el adecuado desarrollo del mismo

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:

UDALA

1 0600.227.231.10.99 (654) ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA

AYUDA A DOMICILIO 170.000,00

GUZTIRA

TOTAL 170.000,00

Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto:

UDALA

2 0600.420.231.10.02 (193) G.F.A.- ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA

D.F.G.- AYUDA A DOMICILIO 100.000,00

2 0600.310.231.10.15 (131) ETXEZ-ETXEKO LAGUNTZA

AYUDA A DOMICILIO 23.000,00

GUZTIRA

TOTAL 151.700,00

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Arloa / Área:

HERRITARGOA

CIUDADANIA

Saila / Departamento: 0600

GIZARTEKINTZA

Programa taldea

Grupo del programa: 231.30

GLL

AES

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Mikel Pagola / Ixiar Olazabal

Helburuak / Objetivos:

1. Ekonomia eta dirulaguntza-izaerako prestazioak dira, gizarte kanporatze egoerei aurre hartu, saihestu edo leuntzeko beharrezkoak diren ohiko edo ez ohiko izaerako gastu espezifikoei aurre egiteko nahikoa ez diren baliabideak dituzten pertsonei zuzendutakoak.

1. Son prestaciones de carácter económico y de

ayuda económica, para hacer frente a los gastos específicos corrientes o especiales necesarios para hacer frente, evitar o suavizar situaciones de expulsión social.

Ekintzak / Acciones:

1. Dirulaguntza urtean zehar eskaini ahal izatea herritarrei.

1. Poder ofrecer a la ciudadanía ayuda económica

durante el año.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:

UDALA

1 0600.481.231.30.00 (546) GIZARTE LARRIALDI LAGUNTZAK

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL 65.000,00

GUZTIRA

TOTAL 65.000,00

Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto:

UDALA

2 0600.410.231.30.03 (274) E.J.- GIZARTE LARRIALDIETARKO LAGUNTZA

G.V.- AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL 45.000,00

GUZTIRA

TOTAL 45.000,00

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Arloa / Área:

HERRITARGOA

CIUDADANIA

Saila / Departamento: 0600

GIZARTEKINTZA

Programa taldea

Grupo del programa: 231.40 -231.60 -

337.10

Apartamentu tutelatuak

Apartamentos tutelados

Adinekoak

Personas Mayores

Zahar Etxea

Hogar del Jubilado

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Mikel Pagola / Ixiar Olazabal

Helburuak / Objetivos:

1. Pertsona nagusien oinarrizko beharrak bermatzea, hala nola, alojamendua, mantenua eta superbisioa, pisu aukera honen bitartez, elkarbizitza gizarte-ingurune normalizatu batean egiten lagunduz.

2. 2.Menpekotasun arriskua duten edo eta menpekotasun arina duten adineko pertsonei eguneko arretarako udal zerbitzua eskeini.

3. 3.Menpekotasuna duten senide zaindariei laguntza talderako zerbitzua martxan jarri.

4. 4.Adineko pertsonen bizi-kalitatea sendotu, bere autonomia eta gizarte partehartzea sustatuz garraio egokituaren bitartez eta Denda Berri elkartearekin lankidetzan

1. Asegurar las necesidades básicas de las

personas mayores, es decir, el alojamiento, la manutención y supervisión, mediante esta oferta de pisos, ayudando a que la convivencia se haga en un entorno social normalizado.

2. Ofrecer el servicio municipal de atención diurna para personas mayores en riesgo de dependencia o dependencia leve.

3. Poner en marcha un servicio de apoyo para personas cuidadoras de personas dependientes.

4. Fortalecer la calidad de vida de las personas mayores, fomentando su autonomía y su participación social con la utilización de transporte adaptado así como en colaboración con la asociación Denda Berri

Ekintzak / Acciones:

1.1. Garraio egokituaren zerbitzua eskaini, Bidez Bide eta Atera, horrela bai nekazal bai hiri ingurunearen beharrei erantzunez.

1.2. Zehartze aktiboa sustatzen duten jarduera lerroak aurrera eraman.

1.3. Denda Berri Elkartearekin elkarlanerako hitzarmena aurrera eraman.

1.4. Adineko pertsonen beharrak ezagutzeko herriko diagnostikoa burutu.

1.1. Ofrecer el Servicio de Transporte Adaptado,

Bidez Bide y Atera, respondiendo de este modo a necesidades tanto del entorno rural como del urbano.

1.2. Llevar a cabo las líneas de actuación que promuevan el envejecimiento activo.

1.3. Llevar a cabo el convenio de colaboración con la Asociación Denda Berri.

1.4. Llevar a cabo el diagnostico para conocer las necesidades de las personas mayores.

1.5. Ofrecer servicios a los cuidadores con

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123

1.5. Menpekotasuna duten zaindariei zerbitzuak eskaini.

1.6. Pisu babestuaren ekipamenduaren zerbitzua eskaintzen jarraitzea.

dependencia.

1.6. Continuar ofreciendo el servicio del equipamiento del piso protegido.

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124

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:

UDALA

1 0220.222.231.40.01 (631) PISU BABESTUA: TELEFONO-KOMUNIKAZIOAK

PISO PROTEGIDO COMUNICACIONES TELEFÓNICAS 700,00

1 0300.212.231.40.99 (630)

BABES-ETXEKO MANTEN. ETA KONPONKETAK

MANTENIMIENTO Y ARREGLOS DE LA CASA DE

PROTECCIÓN

3.000,00

1 0300.221.231.40.01 (632) PISU BABESTUA: ARGINDAR HORNIDURA

PISO PROTEGIDO: SUMINISTRO DE ENERGIA 6.500,00

1 0300.221.231.40.03 (640) PISU BABESTUA: GAS HORNIDURA

PISO PROTEGIDO: SUMINISTRO DE GAS 4.700,00

0300.221.231.40.06 (642) PISU BABESTUA: ELIKADURA GASTUAK

PISO PROTEGIDO: GASTOS DE ALIMENTACION 9.000,00

1 0600.227.231.40.01 (978) PISU BABESTUA: ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA

PISO PROTEGIDO AYUDA A DOMICILIO 15.000,00

1 0600.212.231.60.01 (898) TELEALARMA

TELEALARMA 100,00

1 0600.227.231.60.00 (2405) BIDEZ- BIDE

BIDEZ - BIDE 4.200,00

1 0600.227.231.60.01 (2406) ETXETIK ATERATZEN LAGUNTZEKO ZERB

AYUDA PARA SALIR DE CASA 16.000,00

1 0600.227.231.60.03 (2531) ADINEKO PERTSONEN DIAGNOSTIKOA

DIAGNOSTICO PERSONAS DE 3 EDAD 12.000,00

1 0600.227.231.60.04 (2532) MENP. ZAINDARIEI ZERBITZUAK

SERVICIO A CUIDADORES DE DEPENDIENTES 3.000,00

1 0600.227.231.60.05 EGUNEKO ARRETA ZERBITZUA

SERVICIO DE ACOGIDA DIURNA 21.000,00

1 0600.227.231.60.02 (2136) 3 ETA 4 ADINERAKO PLANA

PLAN PARA LA 3º Y 4º EDAD 2.000,00

1 0220.222.337.10.01 (671) JUBILATU ETXEA: TELEFONO-KOMUNIKAZIOAK

HOGAR DEL JUBILADO: TELEFONO- COMUNICACIÓN 1.500,00

1 0300.211.337.10.01 (665) JUBILATU ETXEA: KONPON MANT. ETA KONTS.

HOGAR DEL JUBILADO: MANTENIMIENTO Y CONST. 3.000,00

1 0300.212.337.10.01 (668) JUBILATU ETX: INST. KONPON. MANT. ETA KONTS.

HOGAR DEL JUBILADO: MANT. Y CONST

INSTALACIÓN

3.000,00

1 0300.221.337.10.01 (673) JUBILATU ETXEA: ARGINDAR HORNIDURA

HOGAR DEL JUBILADO: PROVISIÓN DE LUZ 9.000,00

1 0300.221.337.10.03 (692) JUBILATU ETXEA: GAS HORNIDURA

HOGAR DEL JUBILADO: PROVISIÓN DE GAS 6.000,00

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1 0300.227.337.10.01 (700) JUBILATU ETXEA: GARBIKETA

HOGAR DEL JUBILADO: LIMPIEZA 11.600,00

1 0300.623.337.10.01 (1012) JUBILATU ETXEA: HOBEKUNTZA

HOGAR DEL JUBILADO: MEJORAS 11.000,00

1 0600.481.337.10.02 (566) ZAHAR ETXEA

HOGAR DEL JUBILADO 21.000,00

GUZTIRA

TOTAL 163.300,00

Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto:

UDALA

2 0600.310.231.40.12 (132) BABESTUTAKO ETXEBIZITZAK EKARPENAK

APORTACIONES VIVIENDAS PROTEGIDAS 13.000,00

2 0600.310.231.60.17 EGUNEKO ARRETA ZERBITZUA

SERVICIO DE ACOGIDA DIURNA 2.500,00

GUZTIRA

TOTAL 15.500,00

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Arloa / Área:

HERRITARGOA

CIUDADANIA

Saila / Departamento: 0600

GIZARTEKINTZA

Programa taldea

Grupo del programa: 231.50

Genero berdintasunaren sustapena

Promoción de la igualdad de género

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Mikel Pagola / Ixiar Olazabal

Helburuak / Objetivos:

1. Urnietako, Emakume eta Gizonen arteko II. Berdintasun Plana garatzea.

Planak Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako

otsailaren 18ko 4/2005 Legea, 4/2005 legea, martxoak

22ko 3/2007 lege organikoa, II Foru Plana eta EAEko VI

Plana, hartzen ditu erreferentzia gisa, tokiko

administrazioari dagozkion eskumenen zehaztapenak

barneratzen dituelarik.

1. Desarrollar el II. Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Urnieta.

El Plan tiene como referencias la ley 4/2005 del 18 de

febrero para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la ley

4/2005, la ley orgánica3/2007 de 22 de marzo, el II Plan

Foral, y el VI Plan de la CAV, e incorpora y concreta las

competencias atribuidas a la Administración local en la

materia.

Ekintzak / Acciones:

Lau atalen inguruan egituratu da plana:

1. Gobernantza:

11 helburu estrategikoekin, 16 neurri zehatz eta

dagozkion ekintzekin.

2. Eskuhartzeko Ardatzak:

2.1. Emakumeen ahalduntzea: 3 helburu

estrategikoekin eta 6 neurri zehatz dagozkion

ekintzekin.

2.3. Bizitzaren jasangarritasuna: 3 helburu

estrategikokin eta 5 neurri zehatz bere ekintzekin.

2.4. Emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko bizitzak: 2

helburu estrategiko eta 5 neurri zehatz bere ekintzekin

El plan se estructura en cuatro secciones distribuidas

de la siguiente manera:

1. Gobernanza:

Con 11 objetivos estratégicos y 16 medidas concretas

con sus correspondientes acciones.

2. Ejes de intervención:

2.1. Empoderamiento de las mujeres: con 3 objetivos

estratégicos y e medidas concretas con sus respectivas

acciones..

2.2. Vida sostenible: con tres objetivos estratégicos y 5

medidas concretas con sus respectivas acciones.

2.3. Por una vida sin violencia contra las mujeres: con

2 objetivos estratégicos y 5 medidas concretas.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:

UDALA

1 0600.226.231.50.07 (1151) GENERO POLITIKAK

POLÍTICAS DE GÉNERO 27.500,00

GUZTIRA

TOTAL 27.500,00

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127

Arloa / Área:

HERRITARGOA

CIUDADANIA

Saila / Departamento: 0600

GIZARTEKINTZA

Programa taldea

Grupo del programa: 231.70

Gizarte ekintzak

Actividades sociales

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Mikel Pagola / Ixiar Olazabal

Helburuak / Objetivos:

1. Udal dirulaguntza bitartez, pertsona, familia eta talde guztien gizarteratzea, autonomia eta ongizatea erraztea, funtzio sustatzaile, prebentzio, babes eta asistentziala garatuz.

1. Mediante las ayudas económicas municipales, la

inserción social de la familia y de todos los grupos, facilitar la autonomía y el bienestar, desarrollando la función impulsora, de prevención, protección y asistencial.

Ekintzak / Acciones:

1.1. Drogomenpekotasunen egoeretarako errehabilitazioan dauden pertsonentzat dirulaguntzak eskeintzea.

1.2. Diskapazitatea duten adingabeen familientzat dirulaguntzak eskeintzea.

1.3. Ura, zaborra eta estolderiko tasetarako dirulaguntzak.

1.1. Ofrecer ayudas económicas para personas que

están en rehabilitación para situaciones de drogodependencia.

1.2. Ofrecer ayudas económicas para familias de menores con discapacidad.

1.3. Ayudas económicas para las tasas de agua, basura y alcantarillado.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:

UDALA

1 0300.227.231.70.02 (2448) KALE HEZITZAILEAK: GARBITASUNA

EDUCADORES DE CALLE: LIMPIEZA 600,00

1 0600.226.231.70.01 (1379) INGURUNE IREKIKO ZERBITZUA

SERVICIO ESPACIO ABIERTO 46.500,00

1 0600.480.231.70.01 (1390) ADIN TXIKIKO MINUSBALIATUEI LAGUNTZA

AYUDA A MENORES MINUSVÁLIDOS 8.000,00

1 0600.480.231.70.02 (1511) DIRU-LAGUNTZAK: TASAK

AYUDAS ECONÓMICAS: TASAS 3.000,00

1 0600.481.231.70.03 (774) FAMILIEI LAGUNTZAK

AYUDA A FAMILIAS 4.000,00

1 0600.480.231.70.04 (2484) BIDAIETAKO LAGUNTZAK

AYUDAS A VIAJES 1.000,00

1 0300.622.231.70.00 KALE-HEZITZAILEAK 15.000,00

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128

EDUCADORES DE CALLE

GUZTIRA

TOTAL 78.100,00

Arloa / Área:

HERRITARGOA

CIUDADANIA

Saila / Departamento: 0600

GIZARTEKINTZA

Programa taldea

Grupo del programa: 231.71

Berehalako laguntza baztertua

Atención inmediata a personas

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Mikel Pagola / Ixiar Olazabal

Helburuak / Objetivos:

1. Oinarrizko beharren artapenerako berezko baliabide ekonomikoak ez dituzten pertsona edo/ta familiei zuzendutako dirulaguntzak eskaintzea.

2. Larrialdi egoera baten ondorioz, etxebizitzarik gabe dauden gizarte bazterketa arriskuan aurkitzen diren pertsonak edota familiei, egonaldi baterako etxebizitza eskaintzea.

3. Eskualde mailako tutoritzapeko etxebizitzetan plazak eskaini laguntza sozio-hezitzailearekin gizarte bazterketa arriskuan aurkitzen diren pertsonei.

1. Ofrecer ayudas económicas destinadas a

personas y/o familias que no tienen recursos económicos propios para la atención de necesidades básicas.

2. Ofrecer una vivienda para una estancia a persona o familias que se encuentran en riesgo de exclusión social y no tienen vivienda, como consecuencia de una situación de emergencia.

3. Ofrecer plaza sen viviendas tuteladas de carácter comarcal con apoyo socio-educativo para personas en riesgo de exclusión social.

Ekintzak / Acciones:

1. Udal Laguntza Soziala.

2. Egonaldi baterako etxebizitza.

3. Tutoritzapeko etxebizitzarako plazak eskualde mailan.

1. Ayuda social municipal.

2. Vivienda temporal.

3. Plazas en viviendas tuteladas a nivel comarcal.

.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:

UDALA

1 0600.481.231.71.01 (2221) ALDI BATERAKO LARRIALDIAK

AYUDA EMERGENCIA TEMPORAL 12.000,00

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129

1 0600.227.231.71.01 (2478) BAZTERKETA SOZIALA ESKUALDEAN

VIVIEN. TUTELADAS COMARCALES 10.000,00

1 0600.221.231.71.03 (2598) ALBI BAT. ETXEBIZITZA. GASA

ALOJAMIENTO VIVIENDA TEMPORAL. GAS 1.000,00

1 0600.221.231.71.01 (2599) ALDI BAT.ETXEBIZITZA. ARGINDARRA

ALOJAM. VIVIENDA TEMPORAL. ELECTRICIDAD 1.000,00

1 0600.226.231.71.00 (2600) ALDI BAT. BESTELAKO GASTUAK

ALOJAM. VIVIENA TEMPORAL. OTROS GASTOS 1.500,00

GUZTIRA

TOTAL 25.500,00

Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto:

UDALA

2 0600.420.231.71.09 (498) G.F.A.- EMERJENTZIZKO ETXEBIZITZAK

D.F.G.- VIVIENDAS DE EMERGENCIA 5.000,00

2 0600.310.231.71.12 (461 ALDI BATERAKO ETXEBIZITZAREN EKARPENAK

APORTACIONES VIVIEND TEMPORALES 1.700,00

GUZTIRA

TOTAL 6.500,00

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130

Arloa / Área:

HERRITARGOA

CIUDADANIA

Saila / Departamento: 0600

GIZARTEKINTZA

Programa taldea

Grupo del programa: 231.80

Gizarte ekintza

Actividades sociales

Prebentzioa

Prevención

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Mikel Pagola / Ixiar Olazabal

Helburuak / Objetivos:

1. Arrisku egoeran dauden adingabeei eta nerabeei eta beraien familiei arlo psikosozialeko laguntzak edota gizarte-hezkuntzako arloko laguntza eskaini. Aldi berean, gurasoen eta adingabeen eskumenak sustatzea, ondoriozko garapen pertsonal eta sozialarekin. Gurasoei asesoramendua eta aholkularitza eskaini.

2. Drogomenpekotasunen prebentzioa sustatu ikastetxeetan.

3. Ikastetxeetan hezkidetza eta tratu onak sustatu.

4. Profesional taldearen kohesioa sustatu, ulermena eta irizpideak bateratzeko, haurtzaroa, nerabetasun eta familia arloan.

1. Ofrecer ayudas en los ámbitos psicosocial y/o

socio-educativo social a menores o adolescentes en situación de dificultad y sus padres. De la misma forma, impulsar las competencias de los padres-madres y menores, con el consecuente desarrollo personal y social. Ofrecer orientación y asesoramiento a los padres y madres.

2. Promover la prevención de las drogodependencias en el marco escolar.

3. Fomentar la coeducación y los buenos tratos en el marco escolar.

4. Fomentar la cohesión del equipo de profesionales, homogenizando comprensión y criterios en el marco de la infancia, adolescencia y familia.

Ekintzak / Acciones:

1.1. Ingurune Irekiko zerbitzua eta arreta psikosoziala eta sozio-hezitzailea familiei.

1.2. Asesoramendu eta aholkularitza zerbitzua eta Gurasoen Formazioa.

2.1. Drogamenpekotasunen prebentziorako programa ikastetxeetan.

3.1. Hezkidetza eta tratu onak programa ikastetxeetan.

4.1. Psikologo batekin hileroko lan saioak formakuntza eta kasuen bideraketarako

1.1. Servicio de medio abierto y servicio

de atención psicosocial y socio-educativa a las familias.

1.2. Servicio de asesoramiento y orientación y Formación a Padres y Madres.

2.1. Programa de prevención de drogodependencia en los centros educativos.

3.1. Programa de coeducación y buenos tratos en el marco

escolar.

4.1. Sesiones mensuales con un psicólogo para la

formación y supervisión de casos

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:

UDALA

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131

1 0600.227.231.80.06 (2419) PREBENTZIOA

PREVENCIÓN 21.300,00

1 0600.227.231.80.08 (763) FAMILIARTEKO BITARTEKARITZA

INTERMEDIACIÓN EN LAS FAMILIAS 40.000,00

GUZTIRA

TOTAL 61.300,00

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132

Arloa / Área:

HERRITARGOA

CIUDADANIA

Saila / Departamento: 0400

Sustapena

Programa taldea

Grupo del programa: 231.90

Gizarte ekintza

Actividades sociales

Aniztasuna

Diversidad

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Mikel Pagola / Josune Mayor

Helburuak / Objetivos:

1. Urnietan dagoen aniztasuna ikustarazi.

2. Urnietan bizi direnen artean elkarren ezagutza izateko guneak ahalbidetzea.

3. Urnietan dauden kultura desberdinen arteko elkarbizitzarako guneak eraiki.

1. Visibilizar la diversidad existente en Urnieta.

2. Favorecer espacios de conocimiento mutuo para las personas residentes en Urnieta.

3. Construir espacios de convivencia entre las diferentes culturas existentes en Urnieta.

Ekintzak / Acciones:

1. Urtero bizpahiru harrera-saio egin biztanle

berrientzat.

2. Urnietako aniztasunaren garrantziaz eta

ezaugarriez jabetu elkarte gisa.

3. Sentsibilizatzeko kultura-ekintzak programatu.

4. Biztanle berrien harrera martxan jarri.

1. Celebrar anualmente dos-tres sesiones de

acogida para las/os nuevas/os vecinas/os

2. Tomar conciencia como organización de la

dimensión y las características de la diversidad

en Urnieta.

3. Programar acciones culturales para la

sensibilización.

4. Poner en marcha la acogida de la ciudadanía a

las/os nuevas/os vecinas/os

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:

UDALA

1 0400.227.231.90.07 (2480) ANIZTASUNA AHOLKULARITZA

ASESORAMIENTO DIVERSIDAD 10.000,00

1 0400.227.231.90.04 (2481) ANIZTASUNA JARDUERAK

ACTIVIDADES DIVERSIDAD 4.500,00

GUZTIRA

TOTAL 14.500,00

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133

Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto:

UDALA

2 0600.420.231.80.01 (721) FA ANIZTASUNA

DF DIVERSIDAD 5.000,00

2 0600.410.231.80.01 EJ ANIZTASUNA

GV DIVERSIDAD 5.000,00

GUZTIRA

TOTAL 3.000,00

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134

Arloa / Área:

HERRITARGOA

CIUDADANIA

Saila / Departamento: 0200

IDAZKARITZA

Programa taldea

Grupo del programa: 241.00

Enpleguaren sustapena

Fomento del empleo

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Mikel Pagola / Lorena Etxezarreta

Helburuak / Objetivos:

1. Garapen sozioekonomikoa eta herritarren ongizatea bultzatzeko eskualdeko eredua bultzatu.

1. Impulsar el modelo comarcal para impulsar el desarrollo socioeconómico y el bienestar de la ciudadanía.

Ekintzak / Acciones:

1.1. Eskualdeko garapen sozioekonomikoa eta herritarren

ongizatea bultzatzeko eredua definitu eta abian jarri:

eredua adostu eta onartu; eskumen eta ardurak

definitu, komunikatu eta jarraipena egin.

1.1. Definir y poner en marcha el modelo para impulsar

el desarrollo socioeconómico y el bienestar de la

ciudadanía: acordar y aprobar el modelo; definir las

competencias y las responsabilidades; comunicar y

hacer un seguimiento.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:

UDALA

1 0450.227.241.00.07 (2418) ESKUALDEKO PLANA

PLAN COMARCAL 72.000,00

GUZTIRA

TOTAL 72.000,00

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Arloa / Área:

HERRITARGOA

CIUDADANIA

Saila / Departamento: 0400

SUSTAPENA

Programa taldea

Grupo del programa: 320.00 - 323.00

Haur eta lehen hezkuntzako ikasketak

Funcionamiento de centros docentes

Hezkuntzaren arloko administrazio

orokorra

Administración general de educación

Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor

Helburuak / Objetivos:

1. Ikastetxeen mantenua.

2. Funtzionamendua, irisgarritasuna etab. egokitzeko inbertsioak egitea.

1. Mantenimiento de los centros de enseñanza.

2. Realización de inversiones para adecuación de funcionamiento, accesibilidad, etc.

Ekintzak / Acciones:

1.1. Ikastetxeak erabilera baldintza egokietan mantendu.

2.1. Proiektu eta inbertsioak egitea ikastetxeak erabilera, funtzionamendu, irisgarritasun... behar berrietara egokitzeko.

1.1. Mantener los centros de enseñanza en adecuadas condiciones de uso.

2.1. Realización de proyectos e inversiones para adecuar los centros a las nuevas necesidades de uso, funcionamiento, accesibilidad, etc.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:

UDALA

1 0220.222.323.00.01 (661) IKASTOLA: TELEFONO-KOMUNIKAZIOAK

COMUNICACIONES TELEFÓNICAS 6.000,00

1 0300.211.323.00.00 (663) HAUR-ESKOLA:KONPONKETAK ETA MANTENUA

ESCUELA INTANTIL: ARREGLOS Y MANTENIMIENTO 3.000,00

1 0300.211.323.00.01 (649) IKASTOLA: MANTENUA ETA KONTSERBAZIOA

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 19.000,00

1 0300.212.323.00.01 (651) IKASTOLA: MAKIN KONPONK. MANT. KONTSERB.

ARREGLO.MANT. CONSER. MAQUI. 9.000,00

1 0300.221.323.00.01 (653) IKASTOLA: ARGINDAR HORNIDURA

SUMINISTRO ELÉCTRICO 19.000,00

1 0300.221.323.00.02 (666) HAUR ESKOLA: ARGINDAR HORNIDURA

ESCUELA INTANTIL: SUMINISTRO ELECTRICIDAD 3.500,00

1 0300.221.323.00.03 (656) IKASTOLA: GAS HORNIDURA

SUMINISTRO GAS 19.000,00

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1 0300.221.323.00.04 (664) HAUR ESKOLA: GAS HORNIDURA

ESCUELA INTANTIL: SUMINISTRO GAS 7.000,00

1 0300.221.323.00.09 (659) IKASTOLA: GARBIGAIEN HORNIDURA

SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA 1.000,00

1 0300.227.323.00.01 (658) IKASTOLA: GARBIKETA KONTRATUA

CONTRATO LIMPIEZA 76.000,00

1 0300.227.323.00.02 (826) HAUR ESKOLA: GARBIKETA KONTRATUA

ESCUELA INTANTIL: CONTRATO LIMPIEZA 17.300,00

1 0300.622.323.00.01 (2111) HAUR-ESKOLA ETA 2-3 URTEKO GELAK

ESC. INFANTIL AULAS DE 2-3 AÑOS 3.000,00

1 0300.622.323.00.02 (1525) ERREFORMAK IKASTETXE ZENTRUETAN

REFORMAS EN CENTROS ESCOLARES 10.000,00

GUZTIRA

TOTAL 192.800,00

Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto:

UDALA

2 0300.710.321.00.01 (714) IKASTETXEEN BERRIKUNTZARAKO LAGUNTZA

AYUDA RENOVACION CENTROS DE ENSEÑANZA 6.000,00

GUZTIRA

TOTAL 6.000,00

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137

Arloa / Área:

HERRITARGOA

CIUDADANIA

Saila / Departamento: 0400

SUSTAPENA

Programa taldea

Grupo del programa: 326.00

Hezkuntzako zerbitzu osagarriak

Servicios complementarios de

educación

Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor

Helburuak / Objetivos:

1. Hezkuntzaren arloko elkarte eta erakundeekin

harremana sustatu.

1. Promover la relación con las asociaciones y entidades

del ámbito de la educación.

Ekintzak / Acciones:

1.1. Ikastetxeetako Guraso Elkarteei diru laguntzak eman.

1.2. Ikastetxeei ezohiko jardueretarako diru laguntzak eman.

1.3. Eskualdeko HHI-EPAn ikasketak egiten dituzten herritarrei diru laguntzak eman.

1.1. Conceder subvenciones a Las Asociaciones de Padres de las Centros Escolares.

1.2. Conceder subvenciones a los Centros Escolares para actividades complementarias.

1.3. Conceder subvenciones a los urnietarras que realicen estudios en los HHI-EPA de la comarca.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:

UDALA

1 0440.481.326.00.01 (535) GURASO ELKARTEEI LAGUNTZAK

SUBV. APA 5.500,00

1 0440.481.326.00.04 (773) IKASTETXEEI LAGUNTZAK - ESKOLAZ KANP. JA

SUBV. CENTROS ESCOLARES: ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS

6.000,00

1 0440.481.326.00.05 (1111) HHI BIDAIAK

VIAJES EPA 1.500,00

1 0440.481.326.00.05 (2452) KZ GUNEA: GARBITASUNA

KZ GUNEA: LIMPIEZA 1.200,00

GUZTIRA

TOTAL 14.200,00

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138

Arloa / Área:

HERRITARGOA

CIUDADANIA

Saila / Departamento: 0400

SUSTAPENA

Programa taldea

Grupo del programa: 326.10

Musika eskola

Escuela de Música

Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor

Helburuak / Objetivos:

1. Lourdes Iriondo Urnietako Udal Musika Eskola arautu

gabeko musika irakaskuntza eskaintzeko ikastegia da.

Bere helburua adin guztietako urnietarrei musikazko

formazio praktikoa eskaintzea du aberastasun

pertsonal eta sozial gisa.

2. Txikitatik urnietarren artean musikaren ezagutza

bultzatzea.

3. Innobazioari eta sorkuntzari bide ematea.

1. La Escuela Municipal de Música Lourdes Iriondo

es un centro donde se imparte la enseñanza musical

no reglada.

Tiene como objetivo el ofrecer una formación de

práctica musical a urnietarras de todas las edades, a

modo de riqueza personal y social.

2. Impulsar desde la infancia el conocimiento musical

entre las y los urnietarras.

3. Posibilitar la creación y a la innovación.

Ekintzak / Acciones:

1. Mintzaira musikala eta musika instrumentu

desberdinen irakaskuntza eskaini: banakakoa eta

taldekoa.

2. Eskolako ikasleek eskainitako emanaldi publikoak

antolatu.

3. Herritarren artean musika zaletasuna areagotzeko

musika emanaldiak antolatu.

4. Gaitasun bereziak dituzten ikasleak ibilbide

profesionalerantz bideratu.

1. Impartir la enseñanza del lenguaje musical y de los

distintos instrumentos musicales: individual y

grupal.

2. Organizar representaciones públicas ofrecidas por

el alumnado de la escuela.

3. Organizar representaciones musicales para extender

la afición musical entre la ciudadanía.

4. Dirigir hacia el recorrido profesional al alumnado

con aptitudes especiales.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:

UDALA KULTURNIETA

1 0300.227.326.10.03 (2145) MUSIKA ESKOLA: GARBITASUNA

ESCUELA DE MÚSICA: LIMPIEZA 11.100,00

1 0410.629.326.10.00 (2408) MUSIKA INSTRUMENTUAK

INSTRUMENTOS MUSICALES 2.500,00

1 0410.130.326.10.01 (4)

MUSIKA ESKOLA: LANGILE FINKOEN

ORDAINSARIAK

ESCUELA DE MÚSICA: RETRIBUCIONES

PERSONAL FIJO

36.000,00

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139

1 0410.131.326.10.00 (5)

MUSIKA ESKOLA: ALDI BATERAKO

LANGILEEN ORDAINSARIAK

ESCUELA DE MÚSICA: RETRIBUCIONES

PERSONAL LABORAL TEMPORAL

131.000,00

1 0410.160.326.10.01 (6)

MUSIKA ESKOLA: GIZARTE

SEGURANTZA LANGILE FINKOA

ESCUELA DE MUSICA: SEGURIDAD

SOCIAL LABORAL FIJO

11.300,00

1 0410.160.326.10.03 (7)

MUSIKA ESKOLA: GIZARTE

SEGURANTZA ALDI BATERAKO

LANGILEGOA

ESCUELA DE MUSICA: SEGURIDAD

SOCIAL LABORAL TEMPORAL

41.600,00

1 0410.220.326.10.01 (43) MUSIKAKO MATERIALA

MATERIAL MUSICAL 3.000,00

GUZTIRA

TOTAL 13.600,00 222.900,00

Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto:

UDALA KULTURNIETA

2 0410.340.326.10.06 (6) MUSIKA ESKOLAKO DIRU-

SARRERAK

INGRESOS ESCUELA DE MÚSICA

53.000,00

2 0410.410.326.10.01 (24) MUSIKA ESKOLA

ESCUELA DE MUSICA

32.600,00

GUZTIRA

TOTAL 32.600,00 53.000,00

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140

Arloa / Área:

HERRITARGOA

CIUDADANIA

Saila / Departamento: 0400

SUSTAPENA

Programa taldea

Grupo del programa: 326.20

Eskola kirola

Deporte escolar

Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor

Helburuak / Objetivos:

1. 8-12 urte bitarteko haurren aktibitate fisikoa eta

gorputza mugimenduan bizitzeko modu bat sustatu

Urnietan sustraituta dauden kirol ezberdinak kontuan

izanik (benjaminak eta alebinak).

2. Ondo pasatzea, dibertitzea eta elkarbizitza osasuntsua

bultzatzea.

3. Abilezia motrizak eta ahalmen perzeptiboa lantzea.

4. Kirol arauen ezagupen orokorren berri izatea.

1. Impulsar una forma de vida para que los niños de 8-

12 años vivan la actividad física y el cuerpo en

movimiento, teniendo en cuenta los diferentes

deportes que están enraizados en Urnieta (benjamines

y alevines).

2. Pasarlo bien, divertirse e impulsar una convivencia

saludable.

3. Trabajar la habilidad motriz y la capacidad

perceptiva.

4. Saber sobre los conocimientos generales en normativa

deportiva.

Ekintzak / Acciones:

1. Eskola kirolaren kudeaketa: diseinua, garapena,

finantziazioa eta ebaluazioa, ikastetxeen arteko

koordinazioaren bidez.

2. Aniztasun funtzionala duten haurrentzat eskola kirola

egokituaren programa kudeatzea.

1. Gestión del deporte escolar: diseño, desarrollo,

financiación y evaluación, mediante la coordinación

entre centros escolares.

2. Gestionar el programa de deporte escolar adaptado

para niños que tienen diversidad funcional.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:

UDALA

1 0420.221.326.20.01 (817) ESKOLA KIROLA: MATERIALA

DEPORTE ESCOLAR: MATERIAL 2.500,00

1 0420.221.326.20.05 (647) KAMISETA ETA KIROL POLTSAK

CAMISETAS Y BOLSAS DE DEPORTES 1.200,00

1 0420.226.326.20.06 (1493) ESKOLA KIROL EGOKITU. PROGRA

ADAPTAR EL DEPORTE ESCOLAR 2.000,00

1 0420.227.326.20.01 (776) KIROL KOORDINAKETAKO TEKNIKARIA

TÉCNICO DE COORDINACIÓN DEPORTIVA 25.000,00

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141

1 0420.481.326.20.01 (517) PRESENTACION DE MARIA ESKOLA KIROLA

PRESENTACION DE MARIA DEPORTE ESCOLAR 5.000,00

1 0420.481.326.20.02 (2485) EGAPE ESKOLA KIROLA

EGAPE DEPORTE ESCOLAR 14.500,00

1 0420.226.326.20.99 (2592) ARTXIBOA ARGINDARRA

ELECTRICIDAD ARCHIVO 2.500,00

GUZTIRA

TOTAL 52.700,00

Aurrekontu Sarrera / Ingreso del presupuesto:

UDALA

2 0400.420.326.20.02 (144) D.F- DEPORTE ESCOLAR

F.A.- ESKOLA KIROLA 8.500,00

GUZTIRA

TOTAL 8.500,00

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142

Arloa / Área:

HERRITARGOA

CIUDADANIA

Saila / Departamento: 0400

SUSTAPENA

Programa taldea

Grupo del programa: 327.00

Herritarren bizikidetza sustatzea

Fomento de la convivencia ciudadana

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Maribel Vaquero / Josune Mayor

Helburuak / Objetivos:

1. Udalean bakearen eta elkarbizitzaren kultura berria

sustatzea, lau lan arlotan banatuta: arlo politikoa,

herritarren arloa, hezkuntza arloa eta dibulgazioa.

2. Urnietako memoria historikoa berreskuratzea eta

ezagutaraztea.

1. Impulsar en el ayuntamiento la nueva cultura de la paz y la convivencia, dividida en cuatro áreas: Área política, área de ciudadanía, área de educación y divulgación.

2. Recuperar y dar a conocer la memoria histórica de Urnieta.

Ekintzak / Acciones:

1.1. Alderdien artean herri mailako bizikidetza-akordioak

identifikatzeko lan-prozesuari jarraipena eman eta

bizikidetzarekiko oinarrizko adostasun politikoak

bultzatu.

1.2. Programaren jarduera zehatzak adostasunetik bultzatu.

1.3. Giza eskubideen eta bizikidetzaren adiskidetzearen

inguruko oinarrizko ideiak partekatzen jarraitu.

1.4. Bizikidetza kontseilua osatzeko prozesua amaitu eta

taldea sendotu.

1.5. Hezkuntza-mahaia sendotu; Ikastetxe eta Udalaren

arteko ekimen bateratua antolatu.

1.6. Ikastetxeetako irakasleak, hezitzaileak eta gurasoak

bizikidetzaren inguruan trebatu.

1.7. Giza eskubideen eta bizikidetza prozesu baten inguruko

irizpideak eta garatuko diren ekimenen informazioa

herritarrei zabaldu.

1.8. Urnietan 1936. urteko estatu golpea, gerra eta

frankismoari buruzko ikerketa kontratatzea.

1.1. Hacer un seguimiento al proceso de trabajo para

identificar los acuerdos de convivencia entre los

partidos a nivel del pueblo e impulsar los acuerdos

políticos básicos para la convivencia.

1.2. Impulsar desde el acuerdo las actividades concretas

del programa.

1.3. Continuar impulsando las ideas básicas sobre

derechos humanos y la reconciliación de la

convivencia.

1.4. Terminar el proceso para completar el consejo de

convivencia y reforzar el grupo.

1.5. Reforzar la mesa de educación; organizar una

iniciativa entre centros educativos y el

Ayuntamiento.

1.6. Instruir sobre la convivencia a profesores,

educadores y padres/madres de los centros.

1.7. Hacer llegar a la ciudadanía la información sobre

los criterios en torno a los derechos humanos y un

proceso de convivencia y sobre las acciones a llevar

a cabo.

1.8. Contratar el trabajo de investigación sobre cómo

vivió Urnieta el golpe de estado de 1936, la

posterior guerra y la dictadura franquista.

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Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:

UDALA

1 0440.227.327.00.99 (2116) BIZIKIDETZA

CONVIVENCIA 15.000,00

1 0400.649.327.00.01 (2512) OROIMEN ISTORIKOA

MEMORIA HISTORICA 21.000,00

GUZTIRA

TOTAL 36.000,00

Aurrekontu Sarrera / Ingreso del presupuesto:

UDALA

2 0400.410.327.00.02 (607) EJ-BIZIKIDETZA ETA ADISKIDETZE KULTURAN

GV-CONVIVENCIA Y RECONCILIACION EN CULTURA 3.000,00

2 0400.420.327.00.10 (606) G.F.A.- BIZIKIDETZAN,ADISKIDETASUNEKO

PROIEK

D.F.G.- PROYECTOS EN CONVIVENCIA, RECONCILIA

15.000,00

GUZTIRA

TOTAL 18.000,00

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144

Arloa / Área:

HERRITARGOA

CIUDADANIA

Saila / Departamento: 0400

SUSTAPENA

Programa taldea

Grupo del programa: 330.00

Kultura

Cultura

Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor

Helburuak / Objetivos:

1. Kultura, kirola, hizkuntza eta haurreria eta gazteria kudeaketa koordinatu eta koherentzia eman.

2. Sustapen arloa, eraginkortasun irizpideetan oinarrituta egitura egonkor eta eraginkor batez hornitu.

1. Coordinar y dar coherencia a la gestión cultural, deportiva, lingüística, y de la infancia y la juventud.

2. Dotar al departamento de Promoción de una estructura estable y operativa, basada en los criterios de eficiencia y eficacia.

Ekintzak / Acciones:

1. Bulegoaren erremodelazioa burutu.

2. Sustapeneko funtzionamendu orokorra eta lan taldeen dinamika ebaluatu eta egokitu

1. Llevar a cabo la remodelación de la oficina.

2. Evaluar y adecuar el funcionamiento de los diferentes grupos de trabajo y de Sustapena en general.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:

UDALA KULTURNIET

A

1 0410.433.330.00.01 (492) KULTURNIETARI EKARPENA

APORTACIÓN A KULTURNIETA 1.592.975,00

1 0400.224.330.00.01 (24) ASEGURUAK

SEGUROS 6.100,00

1 0400.226.330.00.01 (26) BESTELAKO GASTUAK

GASTOS VARIOS 6.800,00

1 0400.226.330.00.02 (27) SGAE

SGAE 3.000,00

1 0400.227.330.00.00 (23) KANPO-AHOLKULARITZAK

ASESORIAS EXTERNAS 6.000,00

1 0400.227.330.00.03 (28)

LAN-ARRISKUEN PREBENTZIOKO PLANA

PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS

LABORALES

3.800,00

1 0400.230.330.00.00 (21) DIETAK, IBILBIDE GASTUAK

DIETAS Y GASTOS DE DESPLAZMIENTO 900,00

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145

1 0400.130.330.00.01 (1)

LANGILE OINARRIZKO ORDAINS.

SUSTAPENA

RETRIBUCIONES BASICAS

TRABAJADORES SUSTAPENA

182.000,00

1 0410.160.330.00.01 (2) GIZARTE SEGURANTZA SUSTAPENA

SEGURIDAD SOCIAL SUSTAPENA 51.500,00

1 0410.160.330.00.04 (3) ELKARKIDETZA SUSTAPENA 6.200,00

GUZTIRA

TOTAL 1.592.975,00 266.300,00

Aurrekontu Sarrera / Ingreso del presupuesto:

KULTURNIETA

2 0400.430.330.10.01 (26)

URNIETAKO UDALAREN EKARPEN

ARRUNTA

APORTACIÓN ORDINARIA

AYUNTAMIENTO DE URNIETA

1.592.975,00

GUZTIRA

TOTAL 1.592.975,00

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146

Arloa / Área:

HERRITARGOA

CIUDADANIA

Saila / Departamento: 0400

SUSTAPENA

Programa taldea

Grupo del programa: 332.10

Liburutegi eta agiritegiak

Bibliotecas y archivos

Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor

Helburuak / Objetivos:

1. Formatu desberdinetan funts bibliografikoa eta izaera

orokorreko dokumentuak kontserbatu eta hedatu,

herritarrak erabil ditzan.

2. Herritarren artean irakurketa sustatzea

1. Conservar y expandir el fondo bibliográfico y los

documentos de carácter general que se encuentran en

distintos formatos para el uso de la ciudadanía.

2. Fomentar la lectura entre la ciudadanía.

Ekintzak / Acciones:

1.1 Kontsulta eta Irakurketa gela, Haurren gela, Ikasketa

gela publikoarentzat irekitzea.

1.2 Erabiltzaileei liburutegiaren sarbide, erabilera eta

zerbitzuen informazioa eman.

1.3 Funtsen mailegua kudeatu eta idatzitako prentsa

eskuragarri izan.

1.4 Urnietarrei EAEko Liburutegi Sareko funtsen

mailegua bideratu eta Urnietako dokumentuak eta

funtsak, EAEko Sarearen beste liburutegien eskura

jarri.

2.1 Ikastetxeekin elkarlanean liburutegia eta bere

funtzionamendua haurrei aurkeztu.

2.2 Haurren irakurzaletasuna sustatzeko ipuin kontalariak

eta irakurketak programatu.

2.3 Udalerriko irakurketa klub/elkarteen sorrera eta

mantentzea sustatu.

1.1 Poner a disposición del público la Sala de consulta y

lectura, la Sala infantil y la Sala de estudio.

1.2 Informar a la ciudadanía sobre la apertura, el uso y

los servicios de la biblioteca.

1.3 Gestionar el préstamo de documentos y tener

disponible la prensa escrita.

1.4 Hacer llegar a los/las urnietarras el préstamo de los

fondos de la Red de Bibliotecas de CAV y poner los

documentos y fondos de Urnieta, en manos de otras

bibliotecas de la Red de la CAV.

2.1 Conjuntamente con los centros educativos, presentar

a la población infantil la biblioteca y su

funcionamiento.

2.2 Programar sesiones de cuenta-cuentos y lecturas.

2.3 Fomentar la creación y el mantenimiento de

clubs/asociaciones municipales que fomenten la

lectura.

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Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:

UDALA

1 0410.120.332.10.00 (930) LIBURUTEGIA: OINARRIZKO ORDAINSARIAS

BIBLIOTECA: RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.500,00

1 0410.121.332.10.00 (1033) LIBURUTEGIA: DESTINO OSAGARRIA

BIBLIOTECA: COMPLEMENTO DE DESTIO 6.300,00

1 0410.121.332.10.02 (2460) LIBURUTEGIA: BERARIAZKO OSAGARRIA

BIBLIOTECA: COMPLEMENTO ESPECÍFICO 18.400,00

1 0410.160.332.10.01 (2392) LIBURUTEGIA: GIZARTE SEGURANTZA

BIBLIOTECA: SEGURIDAD SOCIAL 10.200,00

1 0410.160.332.10.04 (447) LIBURUTEGIA: ELKARKIDETZA

BIBLIOTECA: ELKARKIDETZA 1.200,00

1 0410.226.332.10.06 (1492) LIBURUTEGI KANPAINAK

CAMPAÑAS BIBLIOTECA 3.000,00

1 0410.628.332.10.01 (588) LIBURUTEGIKO LIBURUAK

LIBROS DE BIBLIOTECA 8.000,00

GUZTIRA

TOTAL 61.600,00

Aurrekontu Sarrera / Ingreso del presupuesto:

UDALA

2 0400.410.332.10.01 (719) E.J. - IRAKURKETA SUSTAPENA

G.V. - FOMENTO LECTURA 1.700,00

2 0400.710.332.10.01 (136) E.J. DIRU LAGUNTZA: BIBLIOGRAFIA FUNTSAK

G.V. SUBVENCION: FUNDAMENTOS BIBLIOGRAFIA 3.000,00

GUZTIRA

TOTAL 4.700,00

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Arloa / Área:

HERRITARGOA

CIUDADANIA

Saila / Departamento: 0400

SUSTAPENA

Programa taldea

Grupo del programa: 333.00 - 334.00

Kultura-ekipamenduak eta museoa

Equipamientos culturales y museo

Kulturaren sustapena

Promoción de cultura

Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor

Helburuak / Objetivos:

1. Kultur programazioaren bidez herritartasun aktiboa

sustatu.

2. Kultur dinamikan parte hartzea sustatu eta berau

aberasteko sinergiak erraztu.

3. Egitasmo kulturalen sorkuntza eta garapena sustatu

edozein arlo artistikoan.

1. Impulsar por medio de la programación

cultural la ciudadanía activa.

2. Fomentar la participación en la dinámica cultural y facilitar sinergias para enriquecer la misma.

3. Promover la creación y desarrollo de proyectos culturales, en cualquier área artística.

Ekintzak / Acciones:

1. Kultur ikastaroak antolatu.

2. Kultur lehiaketak antolatu: argazki rallya, pintura

lehiaketa…

3. Kultur elkarteei diru-laguntzak eman eta kultur udal

baliabideen erabilera bideratu.

4. Kultur egitarau inklusibo eta kalitatezko bat diseinatu:

antzerkia, zinea, musika, arte biziak, erakusketak,

hitzaldiak, proiekzioak…

5. Herritarrei harrera egin eta informazioa eman.

1. Organizar cursos dentro del ámbito de la cultura.

2. Organizar concursos culturales: Rallye fotográfico,

concurso de pintura...

3. Otorgar subvenciones a las asociaciones culturales

y canalizar el uso de los recursos municipales.

4. Diseñar un programa cultural inclusivo y de

calidad: teatro, cine, música, artes vivas,

exposiciones, charlas, proyecciones...

5. Acoger a la ciudadanía e informarla.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:

UDALA KULTURNIETA

1 0300.221.333.00.00 (2120) KULTURA GAS HORNIDURA

SUMINISTRO DE GAS 11.000,00

1 0300.221.333.00.01 (2121) ARGINDARRA LEKAIO

ELECTRICIDAD LEKAIO 10.000,00

1 0300.221.333.00.03 (2123) ATERPETXEA. ARGI INDARRA

ALBERGUE: ENERGIA ELÉCTRICA 300,00

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1 0300.221.333.00.04 (2124) ATERPETXEA: GASA

ALBERGUE: GAS 500,00

1 0300.227.333.00.01 (2143) LEKAIOKO GARBIKETA

LIMPIEZA LEKAIO 13.600,00

1 0300.211.333.00.01 (2396)

ERAIKINEN KONPONKETA ETA

MANTENTZE LANAK

REPARACION Y MANTENIMIENTO

EDIFICIOS

17.000,00

1 0220.222.333.00.01 (2594) KULTURA TELEFONOA 1.800,00

1 0300.622.333.00.00 LEKAIO INBERTSIOAK 20.000,00

1 0410.481.334.00.01 (494) EKINTZA SOZIO-KULTURALAK

ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES 4.300,00

KULTUR JARDUERA BEREZIAK 10.000,00

1 0410.481.334.00.03 (2486) EGAPE DANTZA ELKARTEA 7.000,00

1 0410.481.334.00.12 (2520) ISMOUTH ELKARTEA 800,00

1 0410.481.334.00.04 (2533) AURRERA GURE AMETSA DANTZA

TALDEA 6.800,00

1 0410.481.334.00.08 (2539) POXTA ZAHAR GAZTE KOADRILEN

ELKARTEA 10.100,00

1 0410.481.334.00.10 (2541) URDANBOR ELKARTEA 2.000,00

1 0410.481.334.00.11 (2542)

IÑISTORRA URNIETAKO

EUSKALTZALEEN BILTZARRA

(MANUEL LARRAMENDI KULTUR

BAZKUNA)

7.100,00

1 0410.481.334.00.13 (2521) XOXOKAKO AUZO ELKARTEA 9.000,00

1 0410.481.334.00.14 (2522) CENTRO CULTURAL EXTREMEÑO 900,00

1 0410.481.334.00.16 (2524) MARIA RIVIER GURASO ELKARTEA 1.500,00

1 0410.481.334.00.17 (2525) SANTA KRUZ ELKARTEA 1.150,00

1 0410.481.334.00.18 (2526) EGAPEDANBOR KULTUR ELKARTEA 1.500,00

1 0410.629.334.00.00 (2410)

KULTUR JARDUERETAKO MATERIALA

MATERIAL PARA ACTIVIDADES

CULTURALES

5.500,00

1 0410.130.334.00.01 (69)

LANGILE OINARRIZKO ORDAINS.

KULTURA

SUELDO BASE TRABAJADORES CULTURA

66.400,00

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1 0410.130.334.00.02 (66)

ALDI BATERAKO LANGILEEN

ORDAINSARIA

SUELDO TRABAJADORES TEMPORALES

9.200,00

1 0410.160.334.00.01 (68) GIZARTE SEGURANTZA KULTURA

SEGURIDAD SOCIAL CULTURA 21.700,00

1 0410.160.334.00.04 (70) ELKARKIDETZA KULTURA

ELKARKIDETZA CULTURA 1.200,00

1 0410.226.334.00.01 (41) IKASTAROETARAKO MATERIALA

MATERIAL PARA CURSOS 2.000,00

1 0410.226.334.00.07 (63) KULTUR PROGRAMAZIOA

PROGRAMACIÓN CULTURAL 14.000,00

1 0410.226.334.00.04 (42) IKASTAROETAKO BEGIRALEAK

MONITORES PARA CURSOS 5.350,00

1 0410.227.334.00.00 HERRIKO MUSIKA EMANALDIAK 16.750,00

GUZTIRA

TOTAL 141.850,00 136.600,00

Aurrekontu Sarrera / Ingreso del presupuesto:

UDALA KULTURNIETA

2 0410.340.334.00.01 (1) LEKAIOKO IKASTAROAK

CURSOS LEKAIO 5.000,00

2.0400.410.334.00.01 (764) EJ KALE ANTZERKIA

GV TEATRO 2.500,00

GUZTIRA

TOTAL 5.000,00 2.500,00

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Arloa / Área:

HERRITARGOA

CIUDADANIA

Saila / Departamento: 0400

SUSTAPENA

Programa taldea

Grupo del programa: 333.10 - 334.10

Sarobe-Sarobe jarduerak

Sarobe-Actividades Sarobe

Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor

Helburuak / Objetivos:

1. Urnieta arte eszenikoen erreferentea izan dadin

bultzatu.

2. Urnietako memoria eta izaera balorean jartzen duten

ekimenak babestu.

3. Dantza eta antzerkiaren praktika sustatu.

4. Dagoen arte eszenikoekiko zaletasuna babestu eta

publiko berriak gerturatzea sustatu..

1. Impulsar que Urnieta sea un referente en las artes

escénicas.

2. Apoyar iniciativas que pongan en valor la

idiosincrasia y memoria de Urnieta.

3. Fomentar la práctica de la danza y el teatro.

4. Conservar la afición existente por las artes

escénicas y fomentar el acercamiento de nuevos

públicos

.

Ekintzak / Acciones:

1.1. Arte eszenikoen lantegi zerbitzua kudeatu.

1.2. Arte Eszeniko eta Musika erakusketak

antolatu.

1.3. Zinea karteldegia programatu.

1.4. Osasun eta ongizate ikastaroak antolatu:

pilates, yoga, funky...

1.5. Haurrentzako ikuskizunak programatu.

1.6. Dantza ikastaroak antolatu.

1.7. Egoitza artistikoak bultzatu.

1.8. Udal Antzerki tailerrak antolatu

5.1. Gestionar el servicio de fábrica de las artes

escénicas: tanto para compañías externas

como para asociaciones municipales

relacionadas con las artes escénicas

5.2. Organizar exhibiciones de artes escénicas.

5.3. Programar la cartelera de cine.

5.4. Organizar cursos de salud y bienestar:

pilates, yoga, funk…

5.5. Programar espectáculos infantiles.

5.6. Organizar los cursos de danza.

5.7. Impulsar residencias artísticas.

5.8. Organizar los talleres municipales de teatro.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:

UDALA KULTURNIET

A

1 0300.221.333.10.02 (2122) ARGINDARRA SAROBE

ELECTRICIDAD SAROBE 18.000,00

1 0300.227.333.10.02 (2144) SAROBEKO GARBIKETA

LIMPIEZA DE SAROBE 11.500,00

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152

1 0410.623.333.10.03 (1000) SAROBEKO INBERTSIOAK

INVERSIONES DE SAROBE 183.000,00

1 0410.226.334.10.06 (44) ZINEMA

CINE 12.000,00

1 0400.212.334.10.00 (25) KONPONKETA ETA MANTENTZE-LAN

AK 3.000,00

1 0410.227.334.10.01 (75)

SAROBE: IKASTAROETAKO

BEGIRALEAK

SAROBE: MONITOR CURSOS

50.000,00

1 0410.227.334.10.04 (45)

KANPO AHOLKULARITZAK-SAROBE

KUDEAKETA

ASESORÍAS EXTERNAS-GESTIÓN DE

SAROBE

65.000,00

1 0440.226.334.10.07 (61) IKUSKIZUNAK

ESPECTÁCULOS 12.000,00

GUZTIRA

TOTAL 212.500,00 142.000,00

Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto:

UDALA KULTURNIET

A

2 0410.340.333.10.04 (4) SAROBEKO ALOKAIRUAK

ALQUILER SAROBE 7.000,00

2 0410.340.333.10.05 (5) SAROBEKO IKASTAROAK

CUROS SAROBE 35.000,00

2 0410.410.333.10.01 (23) ANTZERKI INSTALAZIOENGATIKO

DIRU LAGUNTZAK

SUBVENCIÓN INSTALACIONES TEATRO

15.000,00

2 0410.340.333.10.06 (3) ZINEA

CINE 1.700,00

2 0410.340.333.10.02 (2) ANTZEZLANAK. LEIHATILA

OBRAS DE TEATRO. TAQUILLA 5.000,00

2 0410.420.333.10.01 (25) ANTZERKI KONPANIEN DIRU

LAGUNTZA

SUBVENCIÓN COMPAÑÍAS TEATRO

10.000,00

2 0400.420.333.10.00 ANTZERKIA

TEATRO 30.000,00

2 0300.720.333.10.00 FA INBERTSIOAK SAROBE

DF INVERSIONES SAROBE 50.000,00

GUZTIRA

TOTAL 121.700,00 32.000,00

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153

Arloa / Área:

HERRITARGOA

CIUDADANIA

Saila / Departamento: 0400

SUSTAPENA

Programa taldea

Grupo del programa: 335.00

Euskara

Euskara

Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor

Helburuak / Objetivos:

1. Euskal kultura bultzatzea eta euskararen erabilera

sustatzea.

2. Udal barruko euskararen erabilera plana diseinatu,

adostu eta inplementatu.

3. Heziketa Zikloetako hizkuntzazko egoera hobetzea.

1. Impulsar la cultura vasca y el uso del euskera.

2. Diseñar, acordar e implementar el uso del euskera

dentro del Ayuntamiento.

3. Mejorara la situación lingüística de los ciclos

educativos.

Ekintzak / Acciones:

1.1. Gaur egungo programen ebaluazio-diagnosia egin eta ESEP berria diseinatzea.

1.2. Euskararen familiaren transmisioaz sentsibilizatu.

1.3. Euskaren aldeko jaialdiei diru laguntzak eman.

1.4. Euskara ikasten ari diren urnietarrak eta horren alde lan egiten duten ekimenak diruz lagundu.

1.5. Bertso-eskola antolatu.

1.6. Antia literatur lehiaketa antolatu.

2.1 Udal barruko erabilera plana adostu.

3.1. Programa ezberdinak ikastetxeei eskaini.

1.1. Realizar el diagnóstico evaluativo de los programas actuales y diseñar un nuevo ESEP.

1.2. Sensibilizar sobre la transmisión familiar del euskera.

1.3. Subvencionar los festivales a favor del euskera.

1.4. Ayudar económicamente a las personas de Urnieta que estén aprendiendo euskara y a las inciativas municipales que lo fomenten.

1.5. Organizar la escuela de bertsolarismo.

1.6. Organizar el concurso literario Antia.

2.1. Diseñar el plan de uso dentro del Ayuntamiento.

3.1. Ofrecer diferentes programas a los centros

educativos

.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:

UDALA KULTURNIET

A

1 0400.227.335.00.99 (2482) EUSKALTEGIA 9.600,00

1 0440.220.335.00.01 (667) ANTIA LEHIAKETA

CONCURSO ANTIA 6.000,00

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154

1 0440.480.335.00.01 (761)

EUSKALTEGIRAKO - BIDAIEN

LAGUNTZAK

AYUDAS PARA VIAJES AL

EUSKALTEGI

3.500,00

1 0440.481.335.00.08 (2519)

ERROTULUEN DIRU-LAGUNTZA

AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA

ROTULACIÓN

300,00

1 0440.481.335.00.03 (810) EUSKALTEGIKO BEKAK

BECAS EUSKALTEGI 18.000,00

1 0440.481.335.00.04 (540)

XVIII. ANTIA LITERATURA SARIAK

PREMIO CONCURSO XVIII ANTIA DE

LITERATURA

3.750,00

1 0440.481.335.00.05 (1509) EUSKO IKASKUNTZA

EUSKO IKASKUNTZA 300,00

1 0440.481.335.00.06 (1159) EUSKAL PRENTSA

PRENSA VASCA 36.000,00

1 0440.130.335.00.01 (11)

EUSKERA: LANGILE FINKOEN

OINARRIZKO ORDAINSARIAK

EUSKERA: RETRIBUCIONES BÁSICAS

TRABAJADORES FIJOS

45.000,00

1 0440.160.335.00.01 (12)

EUSKERA: GIZARTE SEGURANTZA

LANGILE FINKOAK

EUSKERA: SEGURIDAD SOCIAL

LABORALES FIJOS

13.000,00

1 0440.160.335.00.04 (13) EUSKERA: ELKARKIDETZA

EUSKERA: ELKARKIDETZA 2.000,00

1 0440.221.335.00.04 (57) EUSKERA: MATERIALA

EUSKERA: MATERIAL 600,00

1 0440.226.335.00.04 (58) BURUNTZALDEA EUSKARAZ

BURUNTZALDE EUSKARAZ 26.000,00

1 0440.226.335.00.06 (60) BERTSOESKOLA

ESCUELA DE VERSO 2.000,00

1 0440.226.335.00.08 (62) BANAIZBAGERA PROIEKTUA

PROYECTO BANAIZ-BAGERA 2.000,00

1 0440.226.335.00.99 (65)

IKASTETXEETAKO PROGRAMAK

PROGRAMAS DE LOS CENTROS

EDUCATIVOS

16.000,00

1 0440.227.335.00.02 EUSKARAREN ALDEKO

EKITALDIAK 3.100,00

1 0440.227.335.00.04 (56) "HIZKIDE" PROGRAMA

PROGRAMA “HIZKIDE” 3.000,00

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155

1 0440.226.335.00.01 EUSKARAREN EGUNA 2.000,00

1 0440.227.335.00.02 ESEP AHOLKULARITZA 9.000,00

GUZTIRA

TOTAL 80.550,00 120.600,00

Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto:

UDALA

2 0400.420.335.00.01 (718) GFA. EUSKARAREN ERABILERA

DFG. USO EUSKERA 4.500,00

GUZTIRA

TOTAL 4.500,00

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156

Arloa / Área:

HERRITARGOA

CIUDADANIA

Saila / Departamento: 0400

SUSTAPENA

Programa taldea

Grupo del programa: 336.00 - 432.00

Ondare historiko-artistikoaren babesa eta

kudeaketa

Protección y gestión del patrimonio histórico-

artistico

Informazio turistikoa eta turismoaren

sustapena

Información y promoción turistica

Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor

Helburuak / Objetivos:

1. Urnietako ondareari eta erakarpen turistikoari balioa ematea.

1. Valorizar el patrimonio de Urnieta y la atracción turística.

Ekintzak / Acciones:

1.1. Turismo gaietan inguruko eragileekin elkarlana martxan jarri eskualde ikuspegi batekin bideratuak izan daitezen.

1.1. Poner en marcha el trabajo conjunto con los agentes de alrededor en temas sobre turismo, para que sean llevados a cabo desde un punto de vista comarcal.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:

UDALA

1 0300.210.336.00.02 (814) KULTURA ONDAREAREN MANTENTZEA

MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL 3.500,00

1 0450.222.432.00.01 (2225) TURISMOKO ZERBITZUAK

SERVICIOS DE TURISMO 2.500,00

GUZTIRA

TOTAL 6.000,00

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157

Arloa / Área:

HERRITARGOA

CIUDADANIA

Saila / Departamento: 0400

SUSTAPENA

Programa taldea

Grupo del programa: 337.22

Haurren sustapena

Promoción infancia

Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor

Helburuak / Objetivos:

1. Herri dinamikan haurren ikusgarritasuna handitzea eta bere ahotsa kontutan hartzea.

2. Haurren ahalmen guztien garapena ahalbidetzea: jolasa, elkarbizitza eta partehartzea sustatuz

1. Aumentar la visibilidad la población infantil en la

dinámica del municipio teniendo en cuenta su voz.

2. Hacer posible el desarrollo de todas las capacidades de los niños y niñas mediante el juego, la convivencia y la participación

Ekintzak / Acciones:

1. Urritik maiatza bitartean 5-10 urte bitarteko haurrei

zuzenduta ludotekako zerbitzua astelehenetik

ostegunera ematea.

2. Eguzkitan Blai Udalekuak antolatu eta kirol udalekuen

diseinuan parte hartzea.

3. 0-5 urte bitarteko haurren familia elkargunearen

jarraipena egitea: jostaleku.

4. Haurrentzako kultur programazioaren diseinuan parte

hartu.

5. Ipuin kontaketen programazioaren diseinuan parte

hartzea.

6. Gabonetan eta Aste Santuan aisialdiko programa

bereziak antolatu.

7. Ludoteka eta Jostalekuren erreformak.

1. Ofrecer un servicio de ludoteca destinado a

niños y niñas de 5 a 10 años de octubre a mayo, de lunes a jueves.

2. Organizar las colonias Eguzkitan Blai y participar en el diseño de las colonias deportivas.

3. Hacer seguimiento del punto de encuentro familiar gestionado por Jostaleku.

4. Participar en el diseño de la programación cultural infantil.

5. Participar en el diseño de la programación de cuentacuentos.

6. Organizar programas especiales de ocio en Navidades y Semana Santa.

7. Reformar la Ludoteca y el espacio Jostaleku.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:

UDALA KULTURNIETA

1 0220.222.337.22.02 (2133)

TELEFONO-KOMUNIKAZ.

LUDOTEKA

COMUNIC. TELEFÓNICA LUDOTECA

500,00

1 0300.221.337.22.02 (2132) ARGINDARRA LUDOTEKA

ELECTR. LUDOTECA 500,00

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158

1 0300.221.337.22.04 (2134) GAS HORNIDURA LUDOTEKA.

SUMINISTRO GAS LUDOTECA 2.500,00

1 0300.227.337.22.02 (2446)

ELKARTEEN BILTOKIA GARBIKETA

LIMPIEZA LUGAR DE REUNIÓN

ASOCIACIONES

500,00

1 0300.227.337.22.04 (2146) LUDOTEKAKO GARBIKETA

LIMPIEZA LUDOTECA 7.000,00

1 0300.227.337.22.05 (2147) BURNIBIDEKO GARBIKETA

LIMPIEZA BURNIBIDE 600,00

1 0300.622.337.22.02 (2546) LUDOTEKA ERREFORMAK

REFORMAS DE LUDOTEKA 20.000,00

1 0420.227.337.22.05 (54) UDALEKUAK

COLONIAS 12.000,00

1 0430.131.337.22.00 (19)

ALDIBATERAKO LANGILEEN

ORDAINSARIAK

RETRIBUCIONES PERSONAL

TEMPORAL

19.000,00

1 0430.160.337.22.03 (20)

ALDIBATERAKO LANGILEEN

GIZARTE SEGURANTZA

SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL

TEMPORAL

6.000,00

1 0430.220.337.22.01 (34) LUDOTEKAKO MATERIALA

MATERIAL LUDOTECA 750,00

1 0430.226.337.22.04 (31)

HAURRENTZAKO BESTE

JARDUERAK

OTRAS ACTIVIDADES INFANTILES

5.750,00

1 0430.226.337.22.05 (59) EGUZKITAN BLAI!

EGUZKITAN BLAI 35.000,00

GUZTIRA

TOTAL 31.600,00 78.500,00

Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto:

UDALA

2 0430.340.337.22.01 (21) LUDOTEKA

LUDOTECA 500,00

2 0430.340.337.22.05 (19) EGUZKITAN BLAI

EGUZKITAN BLAI 16.000,00

GUZTIRA 16.500,00

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159

Arloa / Área:

HERRITARGOA

CIUDADANIA

Saila / Departamento: 0400

SUSTAPENA

Programa taldea

Grupo del programa: 337.23

Nerabeen sustapena

Promoción adolescentes

Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor

Helburuak / Objetivos:

1. 1-16 urtetako nerabeen autonomia eta erantzukizuna

lantzea.

2. Nerabeak komunitatearen parte sentitzen eta

herritartasun osoko subjektu aktiboa izatera iristen

laguntzea.

3. Nerabe izaera ulertzen laguntzea eta modu onuragarrian

bizitzeko aukera ematea.

4. Nerabe tribu ezberdinen arteko elkarbizitza sustatzea.

5. Nerabeei Gaztarorako trantsizioa erraztea.

6. Arriskuen kudeaketan nerabeak trebatzea.

1. Trabajar la autonomía y responsabilidad de los

adolescentes de 11-16 años.

2. Ayudar a los adolescentes a que lleguen a ser parte de la comunidad y sujetos activos de plena ciudadanía.

3. Ayudar a entender el carácter de adolescente y dar la posibilidad de vivir de un modo beneficioso.

4. Promocionar la convivencia entre las diferentes tribus de adolescentes.

5. Facilitar a los adolescentes el tránsito a la juventud.

6. Capacitar a los adolescentes en la gestión de los riesgos.

Ekintzak / Acciones:

1. Gaztelekua Nerabeentzako Zerbitzu balioanitza

bihurtzeko planifikazioa inplementatu, garatu eta

ebaluatu.

2. Gaztelekuan irailetik uztailera astean zeharreko

zerbitzua ematea: sukaldaritza tailerrak, ikus-

entzunezko proiektuak, eskulanak, sexologia, nerabeen

bidelaguntza…

3. Opor garaietan programa bereziak antolatzea: gabonak,

aste santua eta ekain-uztaila.

4. Partaidetzarako gaitasunak lantzea gazte-lekuaren

dinamikaren bidez.

5. Herriko dinamika ezberdinetan gazte-lekuaren

presentzia bideratzea: jai batzordean, parkeen

diseinua…

1. Implementar la planificación para convertir el

Gazteleku en un servicio polivalente para los adolescentes.

2. Dar servicio semanal en el Gazteleku de septiembre a junio: talleres de cocina, proyectos audiovisuales, manualidades, sexología, acompañamiento a los adolescentes…

3. Organizar programas especiales en épocas vacacionales: navidades, semana santa y julio-agosto.

4. Trabajar habilidades para la participación a través de la dinámica del Gazteleku.

5. Encaminar la presencia del Gazteleku en las diferentes dinámicas del pueblo: comisión de fiestas, diseño de parques…

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160

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:

UDALA KULTURNIET

A

1 0220.222.337.23.01 (2130)

TELEFONO-KOMUNIKAZIOAK

GAZTELEKU

TELFONO-COMUNICACIONES

GAZTELEKU

1.500,00

1 0300.221.337.23.03 (2131) GAS HORNIDURA GAZTELEKU

ABASTECIMIENTO DE GAS GASTELEKU 600,00

1 0300.227.337.23.07 (2149) GAZTELAKUKO GARBIKETA

LIMPIEZA GAZTELEKU 3.500,00

1 0430.220.337.23.01 (29) GAZTELEKUKO MATERIALA

MATERIAL GAZTELEKU 1.500,00

1 0430.227.337.23.04 (30) GAZTELEKUA

GAZTELEKU 57.000,00

1 0430.220.337.23.04 (32)

NERABEENTZAKO BESTE

JARDUERAK

OTRAS ACTIVIDADES PARA

ADOLESCENTES

7.000,00

GUZTIRA

TOTAL 5.600,00 65.500,00

Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto:

UDALA

2 0430.340.337.23.02 (22) GAZTELEKUA

GAZTELEKU 1.500,00

GUZTIRA

TOTAL 1.500,00

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161

Arloa / Área:

HERRITARGOA

CIUDADANIA

Saila / Departamento: 0400

SUSTAPENA

Programa taldea

Grupo del programa: 337.24

Gazteen sustapena

Promoción juventud

Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor

Helburuak / Objetivos:

1. Urnietar nortasuna indartzea eta gazteak herriko

eragile aktibo izan daitezen sustatzea.

2. Gazteen proiektuak garatzeko bitartekoak eskuragarri

jarri.

3. Gazteen beharrak asetzeko informazioa eta

aholkularitza eskaintzea.

4. Mugikortasun esperientziak ezagutzeko bidea ematea.

1. Potenciar la identidad urnietarrra y

promocionar que la juventud se convierta en agentes activos.

2. Poner a disposición los medios para desarrollar los proyectos de la juventud..

3. Ofrecer información y asesoramiento para saciar las necesidades de la juventud.

4. Promocionar el conocimiento de experiencias de movilidad.

Ekintzak / Acciones:

1. Irailetik uztailera gazte informazio bulegoaren arreta

zerbitzua ematea.

2. Karnetak (ikasle, aterpe…) tramitatzea.

3. Gazteei informazioa ematea: lana bilatzeko, bekak

lortzeko…

4. Panel informatiboak eguneratzea.

5. Bidaiatzeko eta kanpoan ikasteko aholkularitza

ematea eta diaporamen programazioa antolatzea.

6. Adikzioen prebentziorako Zine eskola programa

kudeatzea.

7. Sexologiako aholkularitza eskaintzea udal zerbitzuei

(gaztelekua, kale hezitzaileak…).

8. Musika taldeen entsaio lokalak kudeatzea eta

grabazioak diruz laguntzea.

1. Ofrecer desde septiembre a julio servicio de

atención en la oficina de información juvenil.

2. Tramitar carnés (estudiante, alberguista…

3. Dar información a los jóvenes: búsqueda de empleo, solicitud de becas…

4. Actualizar los paneles informativos.

5. Dar asesoramiento para viajar y estudiar en el extranjero y organizar la programación de los diaporamas.

6. Gestionar el programa de cine escolar para la prevención de adicciones.

7. Ofrecer asesoramiento sexológico a los servicios municipales (gazteleku, educadores de calle,…)

8. Gestionar los locales de ensayo de los grupos de música y subvencionar las grabaciones.

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162

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:

UDALA KULTURNIET

A

1 0220.222.337.24.03 (2135)

TELEFONO-KOMUNIZAZIOAK GAZTE

PUNTO

TELEFONO-KOMUNICACION PUNTO

JUVENIL

1.500,00

1 0300.227.337.24.06 (2148) INFORMAZIO PUNTUAKO GARBIKETA

LIMPIEZA PUNTO DE INFORMACION 1.800,00

1 0430.481.337.24.01 (1109) BOSKO-ANITZ HITZARMENA

CONVENIO BOSKO-ANITZ 6.500,00

1 0430.481.337.24.02 (1508) GAZTERIA MUSIKA TALDEAK

GRUPOS DE MUSICA JUVENTUD 1.200,00

1 0430.685.337.24.99 (1522) GAZTERIA JOKUAK

JUEGOS JUVENTUD 3.000,00

1 0430.130.337.24.01 (16)

GAZTERIA: LANGILEGOAREN

ORDAINSARIAK

JUVENTUD: RETRIBUCIONES PERSONAL

LABORAL

16.500,00

1 0430.160.337.24.01 (17) GAZTERIA: GIZARTE SEGURANTZA

JUVENTUD: SEGURIDAD SOCIAL 5.000,00

1 0430.160.337.24.04 (18) GAZTERIA: ELKARKIDETZA

JUVENTUD: ELKARKIDETZA 1.200,00

1 0430.220.337.24.01 (33)

INFORMAZIO BULEGORAKO

MATERIALA

MATERIAL PARA LA OFICINA DE

INFORMACION

500,00

1 0430.226.337.24.06 (35) GAZTEENTZAKO JARDUERAK

ACTIVIDADES PARA JOVENES 2.200,00

GUZTIRA

TOTAL 14.000,00 25.400,00

Aurrekontu Sarrera / Ingreso del presupuesto:

UDALA

2 0400.420.337.24.07 (314) G.F.A.- GAZTE PLANA

D.F.G.- GAZTE PLANA 14.000,00

GUZTIRA

TOTAL 14.000,00

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Arloa / Área:

HERRITARGOA

CIUDADANIA

Saila / Departamento: 0400

SUSTAPENA

Programa taldea: 338.00

Herri jaiak eta ospakizunak

Fiestas populares y festejos

Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor

Helburuak / Objetivos:

1. Jai eta ospakizunetan herritarren eta elkarteen parte

hartze aktiboa sendotu.

2. Urnietar nortasuna bultzatzen duten jai herrikoi

parekide, jasangarri eta inklusiboak garatu.

3. Tradiziozko ospakizunak mantendu eta berriak

bultzatu..

1. Reforzar participación activa de la ciudadanía y las

asociaciones en fiestas populares y festejos.

2. Desarrollo de fiestas populares igualitarias,

sostenibles e inclusivas que impulsen la identidad

urnietarra.

3. Mantener las celebraciones tradicionales e impulsar

las nuevas.

Ekintzak / Acciones:

1. Errege kabalgata antolatu.

2. Ihauterietan herri ekimenak lagundu.

3. Santa Kruzak antolatu.

4. Sanjuan sua antolatu.

5. Gazte jaiak eta Sanmiel jaiak antolatu eta elkarteen

ekimenak koordinatu.

6. Errosarioko amabirginaren eguneko ospakizuna

antolatu

7. Xoxokako jaiak garatzeko lagundu.

8. Olentzeroren etorrera antolatu.

9. Sanisidro eguneko ospakizuna antolatu.

10. Jaietan jarduerak garatzeko dirulaguntzak banatu.

11. Jai batzordea dinamizatu.

1. Organizar la cabalgata de reyes.

2. Ayudar la iniciativa popular en carnavales.

3. Organizar las fiestas de Santa Cruz.

4. Organizar la hoguera de San Juan.

5. Organizar las fiestas de la juventud y de San

Miguel y coordinar las iniciativas de las

asociaciones.

6. Organizar la celebración del día de la virgen del

Rosario.

7. Ayudar en el desarrollo de las fiestas de Xoxoka.

8. Organizar la llegada de Olentzero.

9. Organizar la celebración del día de San Isidro.

10. Conceder subvenciones para el desarrollo de

actividades en fiestas.

11. Dinamizar la comisión de fiestas.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:

UDALA KULTURNIET

A

1 0410.481.338.00.01 (1501) SANMIELAK 4.000,00

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FIESTAS DE SAN MIGUEL

1 0430.481.338.00.00 (2411)

GAZTE JAIAK

FIESTAS DE LA JUVENTUD

1.250,00

1 0410.226.338.00.06 (37)

BESTELAKO JAIAK

OTRAS FIESTAS

14.000,00

1 0410.226.338.00.07 (38)

SANMIELAK

FIESTAS DE SAN MIGUEL

62.000,00

1 0410.226.338.00.08 (39)

SANTA KRUZEKO JAIAK

FIESTAS DE SANTA CRUZ

3.750,00

1 0410.226.338.00.99 (40)

ERREGE DESFILEA, OLENTZERO

CABALGATA DE REYES, OLENTZERO

6.000,00

GUZTIRA

TOTAL 5.250,00 85.750,00

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Arloa / Área:

HERRITARGOA

CIUDADANIA

Saila / Departamento: 0400

SUSTAPENA

Programa taldea

Grupo del programa: 340.00 - 341.00 - 342.00

Kirolaren arloko administrazio orokorra

Administración general de deportes

Kirola sustatzea eta bultzatzea

Promoción y fomento del deporte

Kirol instalazioak

Instalaciones deportivas

Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor

Helburuak / Objetivos:

1. Osasuna, hezkuntza-harremanetako kirola eta kirola

denon eskura dagoen jolas modura sustatu.

2. Epe luzeko aisialdi ohiturak sortu, hazkuntza

pertsonalari lagunduko diotenak.

3. Kirol jarduerak sustatu tokiko klubekin elkarlanean.

4. Aisialdiko-jolaserako jarduerak sustatu opor garaian,

eskola-umeentzat eta gazteentzat.

5. Eskola kirolaren diagnosia egin beharrak hautemateko

eta hobetzeko.

1. Fomentar la salud, el deporte formativo-relacional,

y el deporte como recreación al alcance de todos/as.

2. Generar hábitos de ocio duraderos, que contribuyan

al crecimiento personal.

3. Promocionar actividades deportivas en

colaboración con los clubes locales.

4. Promoción de actividades lúdico-recreativos en el

periodo vacacional, para los escolares y jóvenes.

5. Realizar el diagnóstico del deporte escolar para

detectar sus necesidades y mejorarlas.

Ekintzak / Acciones:

1. Ikastaroak eta kirol jarduerak kiroldegian: spinning-a,

aerobika, tonifikazioa, 3. adina zumba, streching-a,

bodypump-a.

2. Buruntzaldeko Ibilbideen Eguna, Gizarte Udalekuak,

Tenisa, Squash-a, AretoFutbola, etab.

3. Zenbait klub eta tokiko erakunderekin elkarlanerako

hitzarmenak, kirol jarduerak antolatzeko.

4. Caminos saludables. Ibilaldi osasungarriak

Dendaberritik.

5. Udaran tenis eta igeriketa hastapen ikastaroak

antolatzea.

6. Errendimentu handiko kirolariei laguntzak zenbait

kirol diziplinetan.

7. Igeriketa ikasteko kanpaina alebin kategoriako

eskola-umeentzat.

1. Cursos y actividades deportivas en el polideportivo:

spinning, aerobic, tonificación, 3ª edad, zumba,

streching, bodypump.

2. Buruntzaldeko Ibilbideen Eguna, Campamentos

Sociales, Tenis, Squash, Fútbol Sala, etc.

3. Convenios de colaboración con diversos clubes y

entidades locales para la organización de eventos

deportivos.

4. Osasun Bideak. Paseos saludables desde

Dendaberri.

5. Organización cursos de iniciación al Tenis y a la

Natación en verano.

6. Ayudas a los deportistas de alto rendimiento en

diversas disciplinas deportivas.

7. Campaña de Aprendizaje de la Natación para los

escolares en la categoría alevín.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:

UDALA KULTURNIETA

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1 0420.130.340.00.01 (8)

KIROLA: LANGILE FINKOEN

OINARRIZKO ORDAINSARIAK

DEPORTE: RETRIBUCIONES BÁSICAS

PERSONAL LABORAL FIJO

45.000,00

1 0420.160.340.00.01 (9) KIROLA: ELKARKIDETZA

DEPORTE: ELKARKIDETZA 13.000,00

1 0420.160.340.00.04 (10) KIROLA: GIZARTE SEGURANTZA

DEPORTE: SEGURIDAD SOCIAL 1.500,00

1 0420.369.340.00.01 (53)

DATAFONOA: BANKETXEEN

KOMISIOAK

DATAFONO: COMISIONES BANCARIAS

500,00

1 0420.227.341.00.04 (779) IGERIKETA IKASTAROAK

CURSOS DE NATACIÓN 8.000,00

1 0420.480.341.00.01 (1506)

ERRENDIMENTU HANDIKO

KIROLARIEI LAGUNTZA

AYUDA A DEPORTISTAS ALTO

RENDIMIENTO

2.000,00

1 0420.481.341.00.00 (514) U.K.E.

U.K.E 48.000,00

1 0420.481.341.00.02 (1504) EGUZKI XAKE

EGUZKI AJEDREZ 226,00

1 0420.481.341.00.03 ZANPATUZ

ZANPATUZ 3.000,00

1 0420.481.341.00.07 (1108) KIROL ELKARTEAK

ASOCIACIONES DEPORTIVAS 3.000,00

1 0420.481.341.00.08 (2445) BEGIRALEEI DIRU-LAGUNTZA

AYUDA ECONÓMICA A MONITORES 750,00

1 0420.221.341.00.04 (50) KIROL MATERIALEN HORNIDURA

SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO 3.000,00

1 0420.226.341.00.04 (55) BURUNTZALDEA

BURUNTZALDEA 3.000,00

1 0420.227.341.00.04 (51)

IKASTAROETAKO BEGIR.

KIROLDEGIA

MON. CURSILLO POLIDEPORTIVO

90.000,00

1 0420.227.341.00.11 (64) KIROL JARDUERAK

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 6.000,00

1 0220.222.342.00.01 (2128)

TELEFONO-KOMUNIKAZIOAK

KIROLA

COMUNICACIONES TELEFÓNICAS

DEPORTE

1.000,00

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1 0300.221.342.00.01 (2127) ARGINDAR HORNIDURA KIROLDEGI

ABASTECIMIENTO ELECTRICIDAD 40.000,00

1 0300.221.342.00.05 (2125) GAS HORNIDURA KIROLA

ABASTECIMIENTO GAS 17.000,00

1 0300.227.342.00.01 (2475) KIROLDEGIKO GARBIKETA

LIMPIEZA POLIDEPORTIVO 75.800,00

1 0420.201.342.00.00 KIROLDEGIKO ALOKAIRUA 70.000,00

1 0420.625.342.00.99 (1366) KIROL INSTALAZIOAK

INSTALACIONES DEPORTIVAS 25.000,00

1 0420.211.342.00.00 (46)

KONPONKETA ETA MANTENTZE-

LANAK

TRABAJOS ARREGLOS Y MANTEN.

50.000,00

1 0420.211.342.00.01 (47) IGERILEKUA MANTENUA

MANTENIMIENTO PISCINA 12.000,00

1 0420.227.342.00.04 (52) MANTENU KONTRATUA

CONTRATO MANTENIMIENTO 180.000,00

GUZTIRA

TOTAL 293.776,00 404.000,00

Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto:

UDALA KULTURNIETA

2 0400.420.341.00.03 (192)

G.F.A.- AISIALDIRAKO KIROL

JARDUERAK

D.F.G.- ACTIVIDADES RECREATIVAS

DEPORTIVAS

100,00

2 0400.420.341.00.04 (149) G.F.A.- UDA

D.F.G:- UDA 150,00

2 0420.340.341.00.01 (8) KIROLDEGIKO ABONATUAK

ABONADOS POLIDEPORTIVO 140.000,00

2 0420.340.341.00.02 (9) KIROLDEGIKO SARRERAK

ENTRADAS POLIDEPORTIVO 8.000,00

2 0420.340.341.00.03 (10) KIROLDEGIKO IKASTAROAK

CURSOS POLIDEPORTIVO 32.000,00

2 0420.340.341.00.04 (11) PILOTALEKUAREN ERABILERA

USO FRONTÓN 6.000,00

2 0420.340.341.00.05 (12) PISZINAKO ABONATUAK

ABONOS PISCINA 14.000,00

2 0420.340.341.00.06 (13) BESTELAKO SARRERAK (SAUNA,

TENIS,...)

OTROS INGRESOS

1.000,00

2 0420.340.341.00.07 (14) FUTBOLEKO ZELAIAREN

ERABILERA

USO CAMPO FÚTBOL

1.500,00

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2 0420.340.341.00.08 (15)

LEHIAKETAK ETA KIROL

JARDUERAK

CAMPEONATOS Y ACTIVDADES

DEPORTIVAS

500,00

2 0420.340.341.00.10 (17) BESTELAKO DIRU SARRERAK

OTROS INGRESOS 1.000,00

2 0420.422.341.00.01 BURUNTZALDEA 575,00

GUZTIRA

TOTAL 204.250,00 575,00

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Arloa / Área:

LURRALDEA

TERRITORIO

Saila / Departamento: 0300

HIRIGINTZA

Programa taldea

Grupo del programa: 414.00 - 419.00

Landa garapena

Desarrollo rural

Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako

beste jarduketa batzuk

Otras actuaciones en agricultura, ganadería y

pesca

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano

Helburuak / Objetivos:

1. Landa eremuaren garapena eta erabilera bultzatu.

1. Impulsar el desarrollo y el uso de la zona rural.

Ekintzak / Acciones:

1.1. Belar bolak jasotzeko Behemendirekin hitzarmena gauzatzea.

1.2. Listor asiarraren kontrako ekintzak burutu.

1.3. Landare inbaditzaileen kontrako lanak egin.

1.1. Realizar un convenio con Behemendi para la recogida de bolas de hierba.

1.2. Realizar acciones contra la avispa asiática.

1.3. Realizar trabajos contra las plantas invasoras.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:

UDALA

1 0310.227.414.00.07 (1824) LANDA GARAPENA

DESARROLLO RURAL 18.500,00

1 0310.227.419.00.07 (2413) LANDA GUNEKO JARDUERAK

ACTIVIDADES ENTORNO RURAL 11.700,00

GUZTIRA

TOTAL 30.200,00

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Arloa / Área:

HERRITARGOA

CIUDADANIA

Saila / Departamento: 0400

SUSTAPENA

Programa taldea

Grupo del programa: 430.00 - 431.00

Merkataritza, turismoa eta enpresak

Administración general de comercio, turismo

y PYMES

Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor

Helburuak / Objetivos:

1. Herriko merkataritza eta ostalaritza indartzea. 1. Impulsar el comercio y la hostelería del pueblo.

Ekintzak / Acciones:

1. Hernaniko Berriak merkatarien elkarteari diru laguntza mantendu, eskualdeko merkataritza dinamizatzeko bulegoari dagokiona.

2. Plazako merkatua dinamizatzeko neurriak identifikatu eta osatu.

1. Mantener la ayuda económica a la asociación de comerciantes Hernaniko Berriak, la que corresponde a la oficina para la dinamización del comercio de la comarca.

2. Identificar y completar las medidas para dinamizar el mercado de la plaza.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:

UDALA

1 0450.227.431.00.07 (24839 MERKATARITZA BIRGAITZEKO PLANA

PLAN PARA LA REHABILITACION DEL COMERCIO 3.000,00

GUZTIRA

TOTAL 3.000,00

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Arloa / Área:

HERRITARGOA

CIUDADANIA

Saila / Departamendua: 0600

Gizarte Ekintza

Programa taldea:

Grupo de programa: 493.00

Kontsumitzaile eta erabiltzaileari

babesa Protección de consumidores y

usuarios

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Mikel Pagola / Ixiar Olazabal

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:

UDALA

1 0600.227.493.00.06 2015 (2023) KIUB: HAINBAT EKINTZA

OMIC: ACTIVIDADES DIVERSAS 6.000,00

GUZTIRA 6.000,00

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Arloa / Área:

ANTOLAKUNTZA

ORGANIZACIÓN

Saila / Departamento: 0100

Gobernu Organoak

Programa taldea

Grupo del programa: 912.00

Gobernu organoak

Órganos de gobierno

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:

UDALA

1 0100.100.912.00.00 (397)

ZINEGOTZIAK: ORDAINSARIAK

CONCEJALES: RETRIBUCIONES

157.900,00

1 0100.160.912.00.01 (398)

ZINEGOTZIAK: GIZARTE SEGURANTZA

CONCEJALES: SEGURIDAD SOCIAL

47.300,00

1 0100.160.912.00.04 (2384)

ZINEGOTZIAK: ELKARKIDETZA

CONCEJALES: ELKARKIDETZA

1.800,00

1 0100.226.912.00.02 (444)

PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZA OSPAKIZUNAK

PROTOCOLO Y OTROS ACTOS DE REPRESENTACIÓN

1.000,00

1 0100.231.912.00.00 (453)

ZINEGOTZIAK: DIETAK ETA IBILBIDE GASTUAK

CONCEJALES: DIETAS Y OTROS GASTOS

TRANSPORTE

500,00

1 0100.239.912.00.01 (448)

ALDERDI POLITIKOEI EKARPENA

APORTACIÓN PARTIDOS POLÍTICOS

47.200,00

1 0100.239.912.00.02 (450)

BERTARATZEAGATIK ORDAINSARIAK

RETRIBUCION POR ASISTENCIAS

31.500,00

GUZTIRA

TOTAL 287.200,00

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Arloa / Área:

ANTOLAKUNTZA

ORGANIZACIÓN

Saila / Departamento: 0200

ADMINISTRAZIO OROKORRA

Idazkaritza

Programa taldea

Grupo del programa: 920.00 -

920.10 - 922.00 - 929.00 - 491.00

Administrazio orokorra

Administración general

Itzulpenak

Traducción

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Maribel Vaquero / Mateo Astigarraga

Helburuak / Objetivos:

1. Zeharkakotasunean, sistematikoan eta arintasunean oinarritutako antolakuntza eta funtzionamendu eredua indartu.

2. Administrazioaren gardentasuna bultzatu.

1. Impulsar un modelo de organización y funcionamiento basado en la transversalidad, lo sistemático y la rapidez.

2. Impulsar la transparencia de la administración.

Ekintzak / Acciones:

1.1. Udaleko kideei udalak bere jardueran bete beharreko lege baldintzak zeintzuk diren adierazi eta udal egintza eta erabakien fede ematea.

1.2. Udal organoei asistentzia ematea. 1.3. Biztanleen errolda kudeatzea. 1.4. Udal artxiboa kudeatzea. 1.5. ROM-a berraztertu eta agertzen dituen

irizpideak eta komunikazio ildoak aplikatu udal barne dinamikan.

1.6. Udal zerbitzuen kudeaketarako kontratazioen azterketa bat egin eta optimizazio eta eraginkortasuna sustatuko dituzten irizpideak finkatu.

1.7. Sozietate publikoen beharraren azterketa egin eta hartu litezkeen neurriak identifikatu.

1.8. Udaleko telekomunikazio sarearen azterketa eta baliabide teknologikoen eraginkortasuna bultzatzeko plana garatu.

1.9. Udal langile guztien formakuntza plana garatu etengabeko prestakuntza bultzatuz.

1.10. Udaleko Lan Arriskuen Prebentzio Plana garatu

1.11. Udal prozedurak definitu zeharkakotasuna

1.1. Exponer a los miembros del Ayuntamiento las condiciones legales que deben de cumplir en su actividad y dar fe de las acciones y resoluciones del Ayuntamiento.

1.2. Dar asistencia a los órganos municipales. 1.3. Gestionar el padrón de habitantes. 1.4. Gestionar el archivo municipal. 1.5. Reexaminar el ROM y aplicar los criterios y

vías de comunicación que expone en la dinámica interna del Ayuntamiento.

1.6. Realizar un examen de las contrataciones para la gestión de los servicios municipales y establecer los criterios que impulsarán la optimización y la eficacia.

1.7. Realizar un examen de las necesidades de la sociedad pública e identificar las medidas que puedan tomarse.

1.8. Examen de la red de telecomunicación del Ayuntamiento y desarrollo del plan para impulsar la eficacia de los recursos tecnológicos.

1.9. Desarrollar el plan de formación de todos los trabajadores municipales, impulsando la formación continua.

1.10. Desarrollar el Plan de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento.

1.11. Definir los procedimientos municipales, asegurando la transversalidad.

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bermatuz.

1.12. Gardentasunaren inguruko betebeharrak aztertu eta gauzatu ahal izateko baliabideak ezarri (web orria...)

1.13. Udalaren ondoan dagoen parrokiaren eraikina permuta bitartez erosi

1.12. Examinar las necesidades sobre transparencia y poner recursos para poder desarrollarlas (página web…)

1.13. Adquirir mediante permuta el edificio de la parroquia que está al lado del ayuntamiento

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:

UDALA U. ERAIKI KULTURNIET

A

1 0210.120.920.00.00 (403)

IDAZKARITZA: OINARRIZKO

ORDAINKETAK

SECRETARÍA: RETRIB.

BASICAS

45.600,00

1 0210.121.920.00.01 (1021)

IDAZKARITZA: DESTINO

OSAGARRIA

SECRETARIA:COMPLEMENTO

DESTINO

27.000,00

1 0210.121.920.00.02 (2471)

IDAZKARITZA:BERARIAZKO

OSAGARRIA

SECRETARIA: COMPLEMENTO

ESPECÍFICO

70.500,00

1 0210.160.920.00.01 (2386) IDAZKARITZA: GIZARTE

SEGURANTZA

SEGURIDAD SOCIAL

40.500,00

1 0210.162.920.00.01 (402) TREBAKUNTZARAKO

GASTUAK/

GASTOS DE FORMACIÓN

14.000,00

1 0210.162.920.00.05 (401)

SARIAK: BIZITZA-ASEGURUA

ETA ELBARRITASU

PREMIOS: SEGURO DE VIDA Y

MINUSVALÍA

8.500,00

1 0210.220.920.00 01 (471)

ADMINISTRAZIO

OROKORRA: BULEGO

GASTUAK

ADMINISTRACIÓN GENERAL:

GASTO DE OFICINA

30.000,00

1 0210.220.920.00.02 (509)

IDAZKARITZA: PRENTSA ETA

ARGITALPENAK

SECRETARÍA: PRENSA Y

PUBLICACIONES

6.200,00

1 0210.221.920.00.04 (764) IBILGAILUEN ERREGAIA ETA

ERREKINAK

COMBUSTIBLE VEHÍCULOS

500,00

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175

1 0210.222.920.00.02 (758) KOMUNIKABIDE POSTA-

KOMUNIKAZIOAK

COMUNICACIONES POSTALES

11.000,00

1 0210.224.920.00.01 (455) ERAIKINEN ASEGURU-

SARIAK

PRIMAS DE SEGUROS

8.900,00

1 0210.224.920.00.02 (457)

IBILGAILUEN ASEGURU-

SARIAK

PRIMAS DE SEGUROS DE

VEHÍCULOS

3.500,00

1 0210.141.920.00.00 ALDI BATERAKO LANGILEA

PERSONAL EVENTUAL 26.000,00

1 0210.160.920.00.01 ALDI BAT LANG GIZRTE SEG.

SEG SOCIAL PERS EVENTUAL 13.000

1 0210.224.920.00.99 (464)

ERANTZUNKIZUN ZIBILAREN

ASEGURU-SARIA

PRIMAS DE RESPONSABILIDAD

CIVIL

12.300,00

1 0210.226.920.00.04 (495) GASTU JURIDIKOAK

GASTOS JURÍDICOS 25.000,00

1 0210.226.920.00.08 (896)

UDAL ARTXIBOKO

DOKUMENTAZIO GRAFIKO

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

DEL ARCHIVO MUNICIPAL

5.000,00

1 0210.226.920.00.99 (484)

ADMIN. OROKORRA: BESTE

GASTU EZBERDINAK

ADM. GENERAL: OTROS

GASTOS

10.000,00

1 0210.227.920.00.00 (2117) KOMUNIKAZIOA

COMUNICACIÓN 55.000,00

1 0210.227.920.00.01 (1684) AKTEN DIJITALIZAZIOA

DIGITALIZACIÓN DE LAS

ACTAS

3.000,00

1 0210.227.920.00.03 (820)

LANEKO ARRISKUEN

PREBENTZIO PLANA

PLAN DE PREVENCIÓN DE

RIESGOS LABORALES

13.500,00

1 0210.227.920.00.05 (2422) BANAKETA

REPARTO 11.000,00

1 0210.227.920.00.99 (481) KANPOKO BESTE LANAK

OTROS TRABAJOS EXTERNOS 6.000,00

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176

1 0210.227.920.00.01 (8) KANPO-AHOLKULARITZA

CONSULTORIA EXTERIOR 1.000,00

1 0210.227.920.00.99 (10) BESTELAKO GASTUAK

OTROS GASTOS 3.000,00

1 0210.230.920.00.01 (695)

ADMIN. OROKORRA: DIETAK

ETA LOKOMOZIOA

ADM. GENERAL: DIETAS Y

LOCOMOCIÓN

1.000,00

1 0220.120.920.00.00 (942) INFORMATIKA: OINARRIZKO

ORDAINK.

RETRIB. BASICAS

20.700,00

1 0220.121.920.00.01 (1037) INFORMATIKA: DESTINO

OSAGARRIA

COMPLEMENTO DESTINO

8.200,00

1 0220.121.920.00.02 (2463) INFORMATIKA: BERARIAZKO

OSAGARRIA

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

19.000,00

1 0220.160.920.00.01 (2387) INFORMATIKA: GIZARTE

SEGURANTZA

SEGURIDAD SOCIAL

15.600,00

1 0220.160.920.00.04 (414)

INFORMATIKA:

ELKARKIDETZA

INFORMÁTICA:

ELKARKIDETZA

1.800,00

1 0220.215.920.00.01 (524)

INFORMATIKA EKIPOAK:

KONPONK. ETA MANTENUA

EQUIPOS INFORMÁTICOS:

ARREGLO Y MANTENIMIENTO

12.000,00

1 0220.220.920.00.03 (532)

INBENTARIATU EZIN DEN

INFORMATIKA MATERI

MAT. INFOR. NO

INVENTARIABLE

1.000,00

1 0220.222.920.00.01 (491)

UDALETXEA: TELEFONO-

KOMUNIKAZIOAK

AYUNTAMIENTO:

COMUNICACIONES

TELEFÓNICAS

17.000,00

1 0220.222.920.00.04 (745)

UDAL ERAIKINAK:

TELEFONO

KOMUNIKAZIOAK

EDIFICIOS MUNICIPALES:

COMUNICACIONES

TELEFÓNICAS

8.000,00

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177

1 0220.222.920.00.05 (526) INFORMATIKA

HARREMANAK

RELACIONES INFORMÁTICAS

70.000,00

1 0220.227.920.00.99 (2513) INFORMATIKAKO

AHOLKULARITZA

ASESORIA DE INFORMATIC.

21.000,00

1 0300.622.920.00.01 (2602)

ERREFORMAK UDAL

INSTALAZIOAK

REFORMA INSTLACIONES

MUNICIPALES

10.000,00

1 0220.626.920.00.01 (782) INFORMATIKA EKIPOAK

EQUIPOS INFORMATICOS 15.000,00

1 0220.623.920.00.01 SAREAREN BERRIKUNTZA

RENOVACION DE LA RED 20.000,00

1 0220.629.920.00.01 (1015) WEB ORRIA

PÁGINA WEB 1.000,00

1 0210.227.920.00.11 (2596) WEB ORRIA MANTENUA

PÁGINA WEB MANT 2.600,00

1 0220.640.920.00.01 (1374) INFORMATIKAKO

SOFTWARE

SOFTWARE INFORMÁTICA

10.000

1 0300.200.920.00.01 (694)

LUR ETA ONDASUN

NATURALAK

TERRENOS Y BIENES

NATURALES

700,00

1 0300.211.920.00.01 (486)

ERAIKINAK: KONPONKETA

ETA MANTENUA

CONSTRUCCIONES: ARREGLO

Y MANTENIMIENTO

5.000,00

1 0210.160.920.00.04 (408) IDAZKARITZA:

ELKARKIDETZA 1.200,00

1 0300.212.920.00.01 (488)

UDAL.: MAKIN.+ INST.

KONPONKETA ETA MANTEN.

AYUNT. MAQU. + INST.

ARREGLO Y MANT.

4.000,00

1 0300.221.920.00.00 (741)

UDAL ERAIKINAK:

ARGINDAR HORNIDURA

EDIFICIOS MUNICIPALES:

SUMINISTRO ELÉCTRICO

17.000,00

1 0300.221.920.00.01 (489)

UDALETXEA: ARGINDAR

HORNIDURA

AYUNT. SUMINISTRO

ELÉCTRICO

15.500,00

1 0300.221.920.00.03 (744)

UDAL ERAIKINAK: GAS

HORNIDURA

EDIFICIOS MUNICIPALES:

SUMINISTRO GAS

1.500,00

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178

1 0300.221.920.00.04 (751) GAS HORNIDURA

SUMINISTRO GAS 8.000,00

1 0300.224.920.00.01 (1) BIZITZA ASEGURUA ETA

ELBARRITASUNA

SEGURO DE VIDA E INVALIDEZ

1.000,00

1 0300.227.920.00.01 (2449) ARTXIBOKO GARBIKETA

LIMPIEZA ARCHIVO 1.200,00

1 0300.622.920.00.01 ARTXIBOKO OBRAK

OBRAS ARCHIVO 10.000,00

1 0300.622.920.00.01

ELIZAKO ERAIKINAREN

EROSKETA

COMPRA DEL EDIFICIO DE LA

PARROQUIA

36.000,00

1 0300.227.920.00.02 (699)

UDALETXEA: GARBIKETA

KONTRATUA

LIMPIEZA EDIFICIOS

MUNICIPALES

20.000,00

1 0300.625.920.00.01 (762)

UDAL BULEGOAK:

ALTZARIAK

OFICINAS MUNICIPALES:

MOBILIARIO

7.000,00

1 0440.227.920.00.99 (498) ITZULPEN ZERBITZUAK

SERVICIOS DE TRADUCCIÓN 1.000,00

1 0210.130.920.00.01 (14)

ALDI BATERAKO LANGILEEN

ORDAINS.

SUELDOS TRABAJADORES

TEMPORALES

30.600,00

1 0210.160.920.00.01 (15) GIZARTE SEGURANTZA

ARTXIBO

SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVO

12.000,00

1 0210.130.920.00.01 (2)

ZERBITZU OROKORRAK:

LANGILEEN ORDAINSARIAK

SERVICIOS GENERALES:

RETRIBUCIONES PERSONAL

31.700,00

1 0210.160.920.00.01 (3)

ZERBITZU OROKORRAK:

GIZARTE SEGURANTZA

SERVICIOS GENERALES:

SEGURIDAD SOCIAL

10.000,00

1 0210.160.920.00.04 (4)

ZERBITZU OROKORRAK:

ELKARKIDETZA

SERVICIOS GENERALES:

ELKARKIDETZA

1.000,00

1 0210.227.920.00.01 DATU BABESERAKO PLANA

PLAN DE PROTECCION DE

DATOS

18.400,00

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179

1 0440.130.920.10.01 (72)

LANGILE OINARRIZKO

ORDAINS. ITZUL + NORMAL

SUELDOS BASE

TRABAJADORES TRAD. +

NORM.

60.000,00

1 0440.160.920.10.01 (71)

GIZARTE SEGURANTZA

ITZUL + NORMALIZATZAILE

SEGURIDAD SOCIAL TRAD. +

NORM.

15.000,00

1 0440.160.920.10.04 (73) ELKARKIDETZA

ITZUL+NORMALIZATZAILEA

TRAD. + NORMALIZADOR

1.400,00

1 0100.481.922.00.01 (482) EKARPENA: EUDEL

ERAKUNDEARI

APORTACION EUDEL

1.503,00

1 0100.226.929.00.01 (1105) MAILEGU OROKORRA

CREDITO GLOBAL 170.000,00

1 0300.221.929.00.02 (672)

BAKE EPAITEGIA: ARGINDAR

HORNIDURA

ENERGIA ELECTRICA

JUZGADO PAZ

4.500,00

1 0300.227.929.00.01 (677) BAKE EPAITEGIA:

GARBIKETA

LIMPIEZA JUZGADO PAZ

1.000,00

1 0220.227.929.00.99 (2530) BESTELAKO GASTUAK BAKE

EPAITEGIA

OTROS GASTO JUZGADO PAZ

1.000,00

1 0220.222.929.00.01 (675)

BAKE EPAITEGIA:

TELEFONO-

KOMUNIKAZIOAK

TELEFONO. JUZGADO PAZ

400.00

1 0220.623.491.00.02 (1375)

WIFI SISTEMA

SISTEMA WIFI

7.000,00

GUZTIRA

TOTAL 1.024.403,00 47.400,00 119.000,00

Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto:

UDALA U. ERAIKI KULTURNIET

A

2 0600.410.929.00.02 (120) EJ. - BAKE EPAITEGIA

GV.- JUZGADO DE PAZ 3.000,00

GUZTIRA

TOTAL 3.000,00

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180

Arloa / Área:

ANTOLAKUNTZA

ORGANIZACIÓN

Saila / Departamento: 0200

ADMINISTRAZIO OROKORRA

Idazkaritza

Programa taldea

Grupo del programa: 924.00

Herritarren parte-hartzea

Participación ciudadana

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Maribel Vaquero / Mateo Astigarraga

Helburuak / Objetivos:

1. Parte-hartzea indartu.

1. Impulsar la participación.

Ekintzak / Acciones:

1.1 Herritarren parte-hartzeaz Urnietako Udalak zer ulertzen duen eta zein helburu bilatzen dituen definitu: parte hartze eredua, ildo estrategikoak eta aurrera eramateko baliabideak zehaztu.

1.2 GKTak udal barneko proiektuak bideratzeko momentuan parte hartzearekiko sentikortasuna barneratu, honek zein presentzia edukiko lukeen aztertu eta proiektuaren baitan gauzatu.

1.1. Definir lo que el Ayuntamiento de Urnieta entiende

por participación y qué objetivos busca: modelo de

participación, líneas estratégicas y detalle de

recursos a llevar a cabo.

1.2. Interiorizar la sensibilidad hacia la participación en

el momento de llevar a cabo los proyectos de dentro

del Ayuntamiento por parte del GKT (Técnico de

Gestión y Organización), examinar la presencia que

éste tendría y llevarla a cabo dentro del proyecto.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:

UDALA

1 0210.227.924.00.99 (2459) PARTEHARTZE PROZESUA

PROCESO DE PARTICIPACIÓN 12.000,00

GUZTIRA

TOTAL 12.000,00

Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto:

UDALA

2 0200.420.924.00.02 (715) G.F.A.- HERRITARREN PARTAIDETZA

D.F.G.- PARTICIPACION CIUDADANA 2.000,00

GUZTIRA

TOTAL 2.000,00

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181

Arloa / Área:

ANTOLAKUNTZA

ORGANIZACIÓN

Saila / Departamento: 0200

ADMINISTRAZIO OROKORRA

Idazkaritza

Programa taldea

Grupo del programa: 925.00

Herritarrenganako arreta

Atención a los ciudadanos

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Maribel Vaquero / Mateo Astigarraga

Helburuak / Objetivos:

1. Herritarrekin komunikazio aktiborako eredu berria ezarri.

1. Implantar un modelo nuevo para la comunicación con los ciudadanos.

Ekintzak / Acciones:

1.1. Bertan zerbitzuaren azterketa egin eta hobekuntzak barneratu (erabilera, izapideen eskuliburua, hirigintzako espedienteak, ...).

1.2. Administrazio elektronikoaren ezarpena bultzatu.

1.3. Udalaren Zerbitzu karta ebaluaketak egin eta Zerbitzuen Katalogoaren berrikuspena egin.

1.1. Hacer un estudio del servicio Bertan e interiorizar

las mejoras (uso, manual de trámites, expedientes de

urbanismo,…).

1.2. Impulsar la implantación de la Administración

Electrónica.

1.3. Evaluar la carta de servicios del Ayuntamiento y

revisar el catálogo de servicios.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:

UDALA

1 0210.120.925.00.00 (926) ADMI. OROKORRA: OINARRIZKO ORDAINKETAK

ADM. GENERAL: RETRIBUCIONES BÁSICAS 52.500,00

1 0210.121.925.00.01 (1027) ADMI. OROKORRA: DESTINO OSAGARRIA

ADM. GENERAL: COMPLEMENTO DE DESTINO 30.900,00

1 0210.121.925.00.02 (2472) ADMI. OROKORRA: BERARIAZKO OSAGARRIA

ADM. GENERAL: COMPLEMENTO ESPECIFICO 83.400,00

1 0210.160.925.00.01 (2385) ADMI. OROKORRA: GIZARTE SEGURANTZA

ADM. GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL 46.000,00

1 0210.160.925.00.04 (411) ADMI.OROKORRA: ELKARKIDETZA

ADM. GENERAL: ELKARKIDETZA 3.900,00

GUZTIRA

TOTAL 216.700,00

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Arloa / Área:

ANTOLAKUNTZA

ORGANIZACIÓN

Saila / Departamento: 0200

ADMINISTRAZIO OROKORRA

Kontuhartzailetza

Programa taldea

Grupo del programa: 931.00 - 932.00

Politika ekonomikoa eta fiskala

Política económica y fiscal

Tributu-sistemaren kudeaketa

Gestión del sistema tributario

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Maribel Vaquero / Aitziber Zurutuza

Helburuak / Objetivos:

1. Udal baliabide ekonomikoak kudeatzea modu egonkor eta eraginkorrean, finantza-iraunkortasuna errespetatuz.

1. Gestionar los recursos municipales de forma estable y eficiente, respetando la estabilidad financiera.

Ekintzak / Acciones:

1.1. Diru-laguntzen Plan Estrategikoa gauzatu.

1.2. Udalen programen kostuen azterketak egin eta ebaluaketak egiteko sistematika ezarri.

1.3. Berankortasuanaren legea betearazteko neurriak ezartzea.

1.4. Aurrekontuaren barruan arlo berrien konfigurazioa barneratu, urteroko Programak definitu, indikagailuak ezarri eta honen jarraipena egin.

1.5. Kobra-gaitzen kantitatea geroz eta txikiagoa izan dadin neurriak ezarri: borondatezko epean ordainketa gehiago egiteko ekintzak egin eta premiamenduzko prozeduretan hobekuntzak barneratu.

1.1. Ejecutar el plan estratégico de subvenciones

1.2. Hacer un estudio del costo de los programas del

ayuntamiento y fijar una sistemática de evaluación.

1.3. Establecer medidas para cumplir con la ley de la

morosidad.

1.4. Interiorizar la configuración de las nuevas áreas

dentro del presupuesto, definir los programas

anuales, fijar indicadores y hacer el seguimiento.

1.5. Fijar medidas para que la cantidad de incobrables

cada vez sea menor: llevar a cabo acciones para que

cada vez se hagan más pagos en el periodo

voluntario e interiorizar mejoras en los

procedimientos de apremio.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:

UDALA

1 0210.120.931.00.00 (415) KONTU-HARTZ: OINARRIZKO ORDAINKETAK

INTERVENCION: RETRIBUCIONES BASICAS 44.100,00

1 0210.121.931.00.01 (1022) KONTU-HARTZ: DESTINO OSAGARRIA

INTERVENCION: COMPLEMENTO DE DESTINO 21.700,00

1 0210.121.931.00.02 (2473) KONTU-HARTZ: BERARIAZKO OSAGARRIA 64.000,00

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183

INTERVENCION: COMPLEMENTO ESPECIFICO

1 0210.160.931.00.01 (2393) KONTU-HARTZ: GIZARTE SEGURANTZA

INTERVENCION: SEGURIDAD SOCIAL 34.200,00

1 0210.160.931.00.04 (421) KONTU-HARTZ: ELKARKIDETZA

INTERVENCION: ELKARKIDETZA 4.100,00

1 0210.120.932.00.00 (2415) DIRUBILKETA: OINARRIZKO ORDAINKETAK

RECAUDACION: RETRIBUDIONES BASICAS 14.500,00

1 0210.121.932.00.01 (2416) DIRUBILKETA.: DESTINO OSAGARRIA

RECAUDACION: COMPLEMENTO DE DESTINO 7.200,00

1 0210.121.932.00.02 (2464) DIRUBILKETA.: BERARIAZKO OSAGARRIA

RECAUDACION: COMPLEMENTO ESPECIFICO 20.100,00

1 0210.160.932.00.01 (2417) DIRUBILKETA: GIZARTE SEGURANTZA

RECAUDACION: SEGURIDAD SOCIAL 10.900,00

1 0210.160.932.00.04 (2511) DIRUBILKETA: ELKARKIDETZA

RECAUDACION: ELKARKIDETZA 1.200,00

1 0210.227.932.00.09 (522) ZERGA-BILKETA GASTUAK

GASTOS DE RECAUDACION DE IMPUESTOS 2.000,00

GUZTIRA

TOTAL 224.000,00

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184

I. TITULUA: ARAU OROKORRAK ETA MAILEGUEN ARAUDIA

I. ATALA – Arau orokorrak

1. artikulua- Behin-behineko arloa

Abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki

Erakundeen Aurrekontuei buruzkoak, 6. eta 9. artikuluetan ezartzen duenari jarraituz,

oinarri hauek ezarri dira erakunde honen 2018ko Aurrekontu Orokorra gauzatzeko.

1. Aurrekontu Orokorrak eta gauzatzeko oinarri hauek aurrekontuaren ekitaldiko

iraupena dute, eta ekitaldi horrek urte naturalarekin bat egiten du.

2. Edozein izanda ere behin betiko onartzen den eguna, espresuki edo automatikoki, ez

da indarrean sartuko harik eta Udalbatzaren Aldizkari Ofizialean –halakorik baldin

bada– argitaratu arte eta Lurraldeko Aldizkari Ofizialean aurrekontuetako atal bakoitza

laburtu arte. Dena den, ekonomia eta eraginkortasun oinarriak kontuan hartuz,

kontabilitate-prozesuan behar ez den atzerapenik izan ez dadin, fiskalizazioa eta

kontabilizazioa hasieran onartutako aurrekontuaren gainean egingo da jendaurrean

erakusteko epea amaitu ondoren, betiere epe horretan ez bada aurkezten Udalbatzak

erabaki beharreko erreklamaziorik edota iradokizunik.

2. artikulua- Arlo funtzionala

Udal arau hau aplikatuko da orokorrean Udalaren Aurrekontua gauzatzeko orduan, eta

kontuan hartuko dira zehaztuko diren berezitasunak ere.

3. artikulua- Aurrekontu orokorrarena

1. Aurrekontuko gastuetan finkatutako zenbatekoak mugatzaileak dira aurrekontuaren

aldiari dagokionez, eta aurrekontuaren egiturari eta ondorengo oinarrietan ezarritako

lotura juridikoaren mailei lotzen zaizkie; hala ere, horiek aurrekontuan sartzeak ez du

ematen inolako eskubiderik.

2. Erakunde honen Aurrekontu Orokorra ondorengo aurrekontu hauek osatzen dute:

AURREKONTUA GAUZATZEKO UDAL ARAUA

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- Udal aurrekontua:

Sarreren aurrekontua 9.408.250

Gastuen aurrekontua 9.408.250

- Urnieta Eraiki SA elkarte publikoaren aurrekontua: Udalak du haren %100eko

partaidetza:

Sarreren aurrekontua 100.200

Gastuen aurrekontua 100.200

- Kulturnieta SA elkarte publikoaren aurrekontua: Udalak du haren %100eko

partaidetza:

Sarreren aurrekontua 1.668.550

Gastuen aurrekontua 1.668.550

Aurrekontu orokorra, ondorioz, hasierako defizitik gabe ageri da, indarrean dagoen legezko

araudian aurreikusitakoaren arabera.

4. artikulua – Bermeak emateko mugak

Urnietako Udalak bermatzeko ahalmena izango du 2018ko ekitaldi ekonomikoan, bere

baliabideen hasierako kredituen %5eko mugarekin.

5. artikulua – Zorduntzearen mugak

Udalak epe luzerako egindako zorduntzeetatik eratorritako zorrek, edozein modutara

dokumentatzen direla ere, ezin gaindituko dute legezko muga 2018ko abenduaren 31n, eta

beti kontuan hartu beharko da aurrekontuaren egonkortasuna (abenduaren 12ko 18/2001

Lege Orokorrak, Aurrekontuen Egonkortasunari buruzkoak, arautzen du).

2018 urtean, Udaleko sektore publikoa osatzen duten erakundeek urtebete baino gutxiagoko

zorduntzeak egin ahal izango dituzte, euren diruzaintzako behin-behineko desorekak

finantzatzeko. Dena dela, Udalean eragiketa horiek hitzartu ahal izateko, Udalbatzarrak

onartu beharko ditu aldez aurretik. Udalak aurrekontutik kanpo egin beharko ditu

diruzaintzako eragiketa horiek eta haien amortizazioak.

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II. ATALA – Kredituen araudi orokorra

6. artikulua- Kredituen lotura juridikoaren mailak

1. Aurrekontuko sarreren kontsignatzeak udal baliabideen gutxi gorabeherako kalkulua

dira, eta inolako mugarik gabe onar daitezke.

2. Aurrekontuan baimendutako gastuen kredituak mugatzaileak eta lotesleak dira, eta ezin

hartuko da hortik gorako konpromisorik; arau hau hausten duten jardunak baliogabeak

izango dira eskubide osoz; nolanahi ere, beste erantzukizun batzuk ere izan daitezke.

Gastu Aurrekontuaren kredituek ondoko lotura juridikoa izango dute, abenduaren

19ko 21/2003 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki erakundeen

Aurrekontuei buruzkoak, ezartzen duenari jarraituz:

I. atala: Atalekoa

II. atala: Programa taldekoa

III. atala: Atalekoa

IV. atala: Programa taldekoa

VI. atala: Programa taldekoa

VIII. atala: Programa taldekoa

IX. atala: Atalekoa

3. Erakundearen sozietate publikoen lotura atalekoa izango da.

4. Lotura juridiko hori ezarri ondoren, hala behar duten kontu-sailetan, kreditu osagarriak

ezarri ahal izango dira salbuespen modura, baldin eta hasieran aurreikusi baino sarrera

gehiago edo gastu gutxiago badaude.

7. artikulua- Aurrekontuaren egitura

Aurrekontuko gastuak programakako eta ekonomiko sailkapenaren arabera ezartzen dira,

eta bereizketa hauek egiten dira:

1. Sailkapen organiko bidez, nor da gastuaren arduraduna?

2. Sailkapen ekonomikoaren bidez, zer gastatzen da? Hau da, zein da gastuaren izaera

ekonomikoa (langileak, hornikuntza, inbertsioak). Gastuaren izaera jasotzen du.

Horren guztiaren arabera, honako hauek honela ulertuko dira:

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- Aurrekontuko kontu-saila: gastuaren programakako sailkapena eta sailkapen

ekonomikoaren batzea.

- Aurrekontuko kreditua: aurrekontuko kontu-sailetan ezarritako gastua.

Aurrekontuko kontu-sailaren eskema ondorengo hau da:

A B C D E F G H

X XX XX XXX XXX XX XX XX

A. Eskeman islatutako kontu-sailaren A multzoko digituak adieraziko du zein kontu-sail mota

den, eta ondorengo balio hauek izango ditu:

1. Urteko gastu eragiketak eta erantsitako kredituak.

2. Urteko sarrera eragiketak.

3. Gastuen hondarrak, aurreko ataletan definitu bezala.

4. Sarreren hondarrak.

5. Etorkizuneko ekitaldietako gastu eragiketak.

6. Kontu-sail loteslea.

B. B multzoko digituek, gastua edo sarrera zein departamentutakoa den, haren kodea

jasotzen dute.

C. C multzoko digituek departamentukako sailkapena gehiago zehazten dute, eta gastua

edo sarrera zein sailetakoa den adierazten dute.

D. Hiru digitu hauek gastuen sailkapen ekonomikorako eta sarreren multzorako gordetzen

dira. Hala, lehen digituak atala (sarrerena eta gastuena) islatuko du. Lehen eta bigarren

digituek batera artikulua (sarrerena eta gastuena) adierazten dute. Hiru digituek batera

gastuen kontzeptu ekonomikoa adierazten dute edo, kasua bada, sarreren multzoarena.

E. Hiru digitu hauek gastuen programakako sailkapenerako gordetzen dira; lehenak gastu

arloa adierazten du. Gainerako bi digituak programakako sailkapena gehiago zehazteko

erabiltzen dira. Sarreren kontu-sailetan, berriz, berezitasun ekonomiko osagarriak dira.

F. Bi digitu hauek programakako sailakpena gehiago zehazteko erabiltzen dira.

G. Bi digitu hauek sailkapen ekonomikoa gehiago zehazteko erabiltzen dira.

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H. Azken bi digituek kontu-saila noizkoa den adierazten dute. Aurtengo kontu-sailak

badira, “00” balioa hartzen dute. Gainerako kasuetan, hau da, hondarren kontu-

sailak edo etorkizuneko kontu-sailak badira, hondarraren jatorrizko urtea edota gastu

konpromisoa gauzatu ondoko urtea zein den adierazten dute. Kredituren bat erantsi

bazaio, nahiz eta kontu-saila urte horretan bertan gauzatu, jatorrizko urtearen digituak

izango ditu.

8. artikulua- Kreditu orokorrak

1. Aurrekontuko gastuetan ordainketa orokorreko kredituak sartu ahal izango dira,

beste ordainketa-kreditu batzuen zuzkidurak nahikoak ez badira edota zuzkidurarik

ez duten beste behar batzuei aurre egiteko. Zabal daitezkeen kredituak

finantzatzeko ere erabili ahal izango dira.

2. Kreditu orokorra ez da izango Toki Erakundeko Administrazioaren aurrekontuko

ordainketa-kreditu guztiak baino %5 handiagoa.

III. ATALA- Kredituen aldaketak

10. artikulua- Kredituen aldaketei buruz

Aurrekontuetako kredituak aldatu ahal izango dira abenduaren 19ko 21/2003 Foru

Arauak, Toki Erakundeetako Aurrekontuei buruzkoak ezartzen duenari jarraituz, eta baita

Aurrekontua Gauzatzeko Arau honek ezartzen dituen zehaztapenei jarraituz ere.

Kredituak aldatzeko proposamenetan, zein programa eragiten dion adierazi beharko da,

eta egin beharreko ekintzetan eta lortu beharreko helburuetan zein eragin duen ere azaldu

beharko da; bestalde, adierazleen zenbatekoa eta aldizkakotasuna ere eguneratu beharko

dira.

Lehendakari izango da kreditu gehigarriak onartzeko eskumena duen organoa, baldin

kreditu horien urteko zenbateko metatua aurrekontuko hasierako kredituen %5 baino

gutxiago bada.

Edozein kreditu aldatzeko, proposamen arrazoitua eskatuko da, eta kontuan hartuko da

aldaketa horrek nola eragin dezakeen aurrekontua onartzean finkatu ziren helburuak

lortzeko.

Kredituak aldatzeko espediente guztien berri emango du Kontu-hartze sailak.

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Udalbatzarrak onartutako kreditu aldaketak ez dira gauzatuko, harik eta behin betiko

onartu ostean jendaurrean erakusten ez diren arte.

Gastu-sarreren aldaketak bitarikoak izan daitezke:

a) Gastu-sarrera horien zenbateko osoa aldatzen ez dutenak eta onartu bezalaxe uzten

dutenak. Kreditu-transferentziak dira, eta abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak

erregulatzen ditu 29., 30. eta 36. artikuluetan.

b) Gastu-sarreren zenbateko osoa aldatzen dutenak. Hauek dira:

Kredituak egokitzea

Kredituak gehitzea

Baliogabetzeak

Kreditu gehigarriak

Hitzarmenetakoak

Aldaketa horiek abenduaren 19ko 21/2003ko Foru Arauaren 31, 32, 33, 34 eta 35.

artikuluetan oinarritzen dira.

II. TITULUA: GASTUENA

I. ATALA – Arau orokorrak

11. artikulua.- Urteko aurrekontua

1. Gastuetako kredituen kontura, ekitaldian egindako gastuetatik eratorritako obligazioak

soilik hartu ahal izango dira.

2. Salbuespen gisa, obligazio hauek aplikatuko zaizkie aurrekontuko kredituei, horiek

onartzen diren unean:

a) Langileen atzerapenak likidatzetik sortutakoak. Hauek onartzea alkateari

dagokio.

b) Aurreko urteetan behar bezala hartutako gastu-konpromisoetatik

eratorritakoak; kasu honetan, 22. artikuluak jaso bezala onartuko da

obligazio hori.

c) Aurreko urteetatik datozenak, aurrez onartu gabeko gastuen ondorio; kasu

honetan, udalbatzarrak onartu beharko ditu.

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12. artikulua.- Gastua kudeatzeko faseak

1. Udalaren gastu-aurrekontua fase hauetan kudeatuko da:

2. Gastuaren baimena (B)

3. Gastuaren prestasuna (P)

4. Obligazioaren aitortza (O).

5. Ordainketa agintzea. (ME)

6. Ordainketa gauzatzea.

Nolanahi ere, espresuki hala ezartzen den kasuetan, gastu-aurrekontua kudeatzeko

administrazio ekintza berberak fase horietako bat baino gehiago hartu ahal izango du, eta

fase horiek biltzen dituen administrazio ekintza horrek faseak bereizita egingo balira

bezalako ondorioak izango ditu.

Egoera hauek gerta daitezke:

Baimena-prestasuna

Baimena-prestasuna-obligazioaren aitortza

Kontabilitate agiriak arlo kudeatzailean hasiko dira, eta ekintza horiek informatikoki gorde

ahal izango dira; hala ere, Kontu-hartze sailak baieztatu gabe ez da benetako kontabilitate

ondoriorik izango.

Hurrengo atalean arautzen dira administrazio prozedurak eta gastuak onartzeko eskumena

duten organoak.

II. ATALA – Aurrekontuaren kudeaketa

13. artikulua.- Kreditua atxikitzea

Gastuaren zenbatekoa edo espedientea prestatzea zaila dela ikusi eta komenigarria izanez

gero, arlo kudeatzaileko zinegotziak eska dezake aurrekontuko kontu-sail baten kreditua

atxikitzea.

Kontu-hartze sailean eskaera jaso ondoren, saldoa nahikoa den egiaztatuko da, kredituaren

lotura juridikoan ezarria dagoen neurrian.

Kontu-hartze sailak kreditua badagoela ziurtatzen duen agiria egin ondoren, Ogasun

zinegotziak erreserbatzeko baimena emango du.

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14. artikulua.- Gastuak baimentzea

Baimentzea da gastuak egiteko erabakia hartzea, izan kopuru zehatzekoak edo gutxi

gorabeherakoak, eta horretarako aurrekontu kredituaren zati bat edo guztia gordetzea.

1. Udalbatzarraren eskumena da gastuak baimentzea, sarrera arrunten %10etik

gorakoak direnean. Bestalde, Herriko Gobernu Batzarrak ere izango du eskumenik

gastuak baimentzeko, betiere udalbatzarrak haren esku utzitako arlo eta

zenbatekoetan.

2. Alkatearen eskumena da sarrera arrunten %10etik beherako gastuak baimentzea.

Bestalde, Herriko Gobernu Batzarrak ere izango du eskumenik gastuak

baimentzeko, betiere alkateak haren esku utzitako arlo eta zenbatekoetan.

15. artikulua.- Gastuak erabiltzea

Erabiltzea da aurrez kopuru zehatz batekin baimendutako gastuak egiteko erabakia hartzea.

1. Gastuen erabilera onartzeko eskumena izango dute aurreko artikuluan adierazitako

organo berberek.

16. artikulua.- Obligazioa aitortzea

Obligazioa aitortzea da erakundearen kontrako gastu kreditu galdagarri bat badagoela

adieraztea, aurrez onartu eta hitz emandako kreditu batetik eratorritakoa.

Zerbitzu bat ematea edo hornikuntza edo obra bat egitea ez da nahikoa erakundeak horren

zorduna dela aitortu behar izateko, baldin eta ez baditu eskatu aginte edo organo

eskudunak. Ez bada hartarako baimenik eman, gerta liteke hornitzaileari edo egileari

materialak itzuli edo kalteak ordaindu behar izatea.

Alkateak du obligazioak aitortzeko eskumena, betiere legez hartutako gastu-konpromisoen

ondorio badira.

Gastuaren izaeragatik baimendu, erabili eta obligazioa aitortzeko aldiak batera gertatzen

direnean, metatu ahal izango dira ADO kontabilitateko agiria izapidetuz.

Hirugarrenek egindako fakturak udaletxeko erregistro orokorrean aurkeztuko dira, eta

gutxienez, ondorengo datu hauek eduki beharko dituzte:

- Udalaren identifikazio argia (izena, IFK)

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- Hirugarrenaren identifikazioa.

- Faktura zenbakia.

- Hornikuntzaren edo zerbitzuaren behar besteko deskribapena.

- Agindua zein kudeatzailek eman zuen.

- Gastuaren espediente zenbakia (esleitu zenean jakinarazi zen).

- Gastu hori dela-eta aurretik zenbat fakturatu den.

- Kudeatzailearen sinadura

- Obra ziurtagiriak justifikatu egin beharko dira, oinarri dituzten balorazioen bidez,

eta obraren aurrekontuak duen egitura berbera izango dute.

Erregistroan fakturak jaso ondoren, kudeaketa-bulegora eramango dira zerbitzuburuak

ontzat eman ditzan; horrek esan nahiko du horniketa edo zerbitzua kontratuaren

baldintzekin bat egin dela. Fakturak ontzat eman behar dituzten zerbitzuetako arduradunek

gastua aurrekontuko zein kontu-sailetan sartzen den adierazi beharko dute. xx

Fakturak ontzat eman ondoren, Funtsen Kontu-hartze sailera eramango dira, fiskalizatu eta

kontrolatzeko. Eragozpenik izanez gero, dagokion sailera itzuliko dira, antzemandako

akatsak konpontzeko, hori egiterik bada; eta bestela, hornitzaileari bueltatzeko, beharrezko

oharrak egin ondoren.

Ontzat eman eta fiskalizatu ondoren, organo eskudunari igorriko zaizkio, honek onar

ditzan. Obligazio aitortzak oro har fakturen zerrenda batean dokumentatuko dira.

17. artikulua.- Ordainketa agintzea.

Ekintza honen bidez, ordainketa agintzaileak, onartu eta likidatutako obligazioan oinarrituz,

ordaintzeko agindua ematen du.

1. Alkateak du Udalaren ordainketak agintzeko eskumena, nahiz eta delegatu ahal

izango duen araudiari jarraituz.

2. Oro har, Diruzaintzak egingo duen ordaintzeko aginduen zerrendari jarraituko zaio,

funtsak erabiltzeko planaren arabera eta langileen gastuek eta aurreko urteetako

obligazioek lehentasuna dutela kontuan hartuta.

3. Ordainketaren izaerak edo presak behar badu, banaka agindu daiteke ordainketa

hori egitea.

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II. ATALA – Administrazio prozedura

18. artikulua.- Baimentzea-erabiltzea

1. Kontratazio espedientea behar duten gastuetan, lehiaketa edo enkante bidez egingo

direnetan, espedientearen hasieran “A” dokumentua izapidetuko da, proiektuaren

kostu berarekin edo zerbitzu teknikoek egindako aurrekontuarekin.

2. Esleipenduna zein den eta gastua zehazki zenbatekoa den jakin ondoren, “D”

dokumentua izapidetuko da.

3. Hurrenez hurren, eta obra, zerbitzua o horniketa egiten den neurrian, “O”

dokumentua izapidetuko da.

4. Talde honetakoak dira ondoren zehazten direnak:

- Inbertsio edo mantentze lanak egitea.

- Ibilgetua eskuratzea.

- Beste batzuk, beren izaeragatik baimentze eta erabilera ekintzetatik banatu behar

direnak.

19. artikulua.- Baimentzea eta erabiltzea

1. Udalbatzak legez hartutako gastu konpromisoak direnean eta egin beharreko zerbitzu,

obra edo horniketaren kopuru zehatza jakina denean, “AD” dokumentuak izapidetuko dira,

ekitaldian egin daitekeen gastuarekin.

2. Talde honetakoak dira ondoren zehazten direnak:

- Alokairuak.

- Aurreranzko tratua duten kontratuak (garbiketa, zabor bilketa, mantentzea,

argiztatzea eta abar.)

- Hitzartutako maileguen amortizazio kuotak.

- Zuzeneko kontratazioa izan dezaketen zerbitzu edo eskuratzeak.

20. artikulua.- Baimentzea-erabiltzea-obligazioa

1. Ondasun zehatzak eskuratuz gero eta prozedurari atxikirik ez dauden beste gastu batzuk

kontratatuz gero, non obligazioa berehala galdatu daitekeen, “ADO” dokumentua izapidetu

beharko da.

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2. Talde honetakoak dira:

- Ohiko lanen gastuak.

- Dietak, lokomozio gastuak, kalte-ordainak, udalbatzakoen asistentziak eta

ordainsariak eta aurrekontuarekin batera onartutako lanpostuen zerrendetan

agertzen diren langile guztienak.

- 221 eta 222 kontzeptuen hornidura, iragarkiak eta harpidetzak, estatuaren

zerbitzuen kargak eta estatuko eta Erkidegoko Legediak ezartzen dituenak.

- Alokairuak, kontratatutako aseguruen primak eta atentzio finkoak oro har, behar

bezala onartutako kontratu baten ondorioz egin beharreko ordainketak badira.

- Langileen hileroko nominak, Gizarte Segurantzaren kuotak, Elkarkidetza, botikak

eta langileen asistentziarako bestelako laguntzak.

- Atzerapen interesak eta beste finantza gastu batzuk.

- Langileei eman dakizkiekeen aurrerapenak.

- Oro har, ondasun zehatzak eskuratzea eta kontratazio prozesurik behar ez duten

bestelako gastuak.

21. artikulua.- Ekarpenak eta laguntzak tramitatzea

Edozein iharduera antolatzeko Udalak nahiz organismo autonomoek emandako diru-

laguntzek bat etorri beharko dute Gobernu Batzordeak onartutako oinarriekin.

Udalaren nahiz organismo autonomoen aurrekontuaren kargura inolako diru-

laguntzarik jasotzen duenak, aldez aurretik, Udalarekin bere zerga betebeharrak eginak

dituela egiaztatu beharko du. Horretarako, kontuhartzaileak ziurtagiri bat sinatu beharko du

eta bertan jaso borondatezko epealdia bukatu ondoren zergadunak ez duela inolako zorrik

ordaindu gabe.

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IV. ATALA – Justifikatu beharreko ordainketak eta kutxa finkoaren

aurrerakinak

22. artikulua.- Justifikatu beharreko ordainketak

Ordaintzeko agindu guztien justifikazio dokumentalaren oinarriaren salbuespen gisa,

betiere ezin egin badaiteke hurrengo artikuluan araututako kutxa finkoaren aurrerakinaren

bidez, justifikatu beharreko aginduak eman ahal izango dira; kargua taula honetan adierazten

diren aurrekontuetako kontu-sailetan eta mugen barruan egingo da:

KONTU-SAILA IZENA HARTZAILEA

- 453 - Udalbatzakoen dietak - Udalbatza

1. Justifikatu beharreko ordainketa aginduak beharrezko erosketa edo zerbitzuetarako soilik

emango dira, betiere ezin badira ordaindu kutxa finkoaren aurrekinen kargura eta ezin bada

ziurtagiririk eskuratu agindua eman aurretik.

2. Hiru hilabeteko epean, hartzaileek ordainketaren ziurtagiria ekarri beharko dute kontu-

hartze zerbitzura, eta inbertitu ez duten zenbatekoa itzuli beharko dute.

3. Funtsak zaintzeaz hartzailea arduratuko da.

4. Justifikatu behar diren ordainketa aginduak eman ahal izateko, beharrezkoa izango da

hartzaileak justifikatu gabeko funtsik ez izatea.

23. artikulua.- Kutxa finkoaren aurrerakinak

Kutxa finkoaren aurrerakin gisa hartuko da justifikatu beharreko ordainketa, aldizkakoa eta

errepikakorra den zerbaitetarako bada. Aurrerakin horiek aurrekontuetatik kanpo onartu eta

itzuliko dira.

Toki Erakundearen presidenteak egindako dekretu bidez baimenduko dira kutxa finkoaren

aurrerakinak, arlo bakoitzeko arduradunak hala proposatu ondoren. Funtsen hornidura

automatikoki berrituko da, aurreko kitapena aurkeztu eta gero.

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Kutxazain, ordaintzaile eta bideratzaileek jasotzen dituzten funtsak Udalbatzaren Kutxan

jarriko dituzte hartzaileek, eta haiek erabiltzeko askatasuna izango dute aurreikusitako

zerbitzu eta helburuetarako; guztiarekin, funts horiek ezin erabiliko dira inola ere

norberarentzat. Aurrerakinen hartzaileek egoki irizten diotenean, kontu korronte bat ireki

ahal izango dute finantza erakunde batean, Udalbatzaren izenean, bertan sartu ahal izateko

jasotako aurrerakinak; nahikoa izango da hartzailearen sinadura kontu hori baimendutako

helburuetarako erabiltzeko.

Aurrerakinen hartzaileek zenbat diru jaso duten kontrolatuko da kontu korronteen zor-

hartzekoen liburu batekin; bertan, sarrera-irteerak agertuko dira, fakturekin justifikatuak.

Halaber, Toki Erakundeko diruzainak liburu osagarri bat izan beharko du kutxa finkoaren

aurrerakinak kontabilizatzeko, eta hartzaile bakoitzari zenbat eman zaion eta zenbat

justifikatu duen zehaztu beharko du.

Kutxa finkoaren aurrerakinak hartzen dituztenek jasotako aurrerakin horien kontu eman

beharko die Udaleko Kontu-hartze sailari; horretarako, egindako ordainketen kontabilitatea

eta ziurtagiri originalak ekarri beharko dituzte. Kontu hauek gehienez aurrerakinak jaso eta

hiru hilabeteren buruan bihurtuko dira, eta, edonola ere, abenduaren 15a baino lehen.

Funtsak itzultzeko ordainketa aginduak zenbateko justifikatuen aurrekontuetako kontu-

sailetan aplikatu beharko dira.

24. artikulua.- Dieta, lokomozio eta bidaien kalte-ordainak

Presidenteak eta gainerako hautetsiek kalte-ordain hauek jasotzeko eskubidea izango dute,

udalerritik kanpoko bidaia ofizialetan:

a) Lokomozio gastuak:

Norberaren ibilgailua erabiliz gero: 0,29 euro kilometroko, gehi bidesariak eta

aparkalekuetakoak; betiere ziurtagiria aurkeztu ondoren.

Bestela: gastuaren zenbatekoa, ziurtagiria aurkezten bada.

b) Mantenu eta egonaldi gastuak:

Gaua ohiko etxebizitzatik kanpo pasatuz gero: gastuaren zenbatekoa, ziurtagiria aurkezten

bada.

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Funtzionarioek eta kontratatutako langileek eskubidea izango dute Eusko Jaurlaritzaren

otsailaren 2ko 16/1993 Dekretuak, zerbitzuagatiko kalte-ordainei buruzkoak, jasotzen

dituen kalte-ordainak jasotzeko. Halaber, Dekretu horren xedapen osagarriak ere aplikatuko

dira, eta baita kalte-ordainen zenbatekoa aldika berrikusteko emandako dekretuak ere.

Nolanahi ere, egindako bidaiei buruzko txostena idatzi beharko dute hala hautetsi

kargudunek nola gainerako langileek; bertan, datu hauek agertu beharko dute: noiz eta nora

joan diren, zein ordutan irten eta iritsi diren, eta zein kudeaketa egin duten. Dokumentu

horretan, ezarritako tarifak kontuan hartuz zenbateko kalte-ordaina dagokien adierazi

beharko dute.

25. artikulua.- Ikastaroetara joatea

Ikastaroetako parte-hartzea arau hauen arabera erregulatuko da:

a) Arlo bakoitzeko arduradunak proposatuko du baimena, eta Toki Erakundeko

presidenteak eman beharko du ontzat; besteak beste, honako hau adierazi beharko

da:

Ikastaroan parte hartu behar duenaren nortasun-datuak: izen-

abizenak, lanpostua eta abar.

Ikastaroaren helburua, tokia eta iraupena.

Ordutegia

Matrikularen kuota, eta dieta eta lokomozioko gastuak.

b) Toki Erakundeko presidenteak erabakiko du baimenaren proposamenarekin zer egin,

kontu-hartzaileak aurrekontuan nahiko diru badela egiaztatzen duen txostena egin

ondoren.

c) Diruzaintzak, erabaki horren arabera, funtsa ordainduko du; justifikatu beharrekoa

izango da.

26. artikulua.- Kredituen gehitze aurreratua

Hurrengo urteko aurrekontuari gehitu ahal izango zaizkio, kitapena onartu aurretik,

aurrekontuko kredituak edo haien aldaketak, abenduaren 31n obligazioa aitortzeko badute eta

baldintza hauek betetzen badituzte:

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- 21/2003 Foru Arauak, Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoak, 32.1. artikuluan jasotzen

duen egoeretako batean izatea.

- Dagokion zerbitzuburuak egindako txostenaren bidez justifikatzea beharrezkoa dela

kreditua lehenago gehitzea.

- Kreditu hori aldi berean aurten gehitu ez izana, non eta ez diren sarrera finalistekin

finantzatutako kapital-eragiketak.

Nolanahi ere, ekainaren 30a baino lehenago egin beharko da gehitze aurreratua.

Lehenago gehitutako kredituak hasierako aurrekontuan sartu izan balira bezala hartuko dira.

Gehitze aurreratua egiteko, finantza-bitarteko nahikorik badagoen ikusi beharko da, eta

horren arabera jokatuko. Horiek horrela, finantza-iturri gisa hartuko dira 96/1992 Foru

Dekretuak, Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko Araudia onartzen duenak, 38.5. eta 38.6.

artikuluetan jasotakoak.

Kredituen gehitze aurreraturako baimena presidenteak eman beharko du, Funtsen kontu-

hartzaileak txostena egin ondoren; txosten horretan, besteak beste, nahiko finantzabide

badagoela adierazi beharko da.

Kredituak behin betiko gehitu aurretik, aurreko artikulu horiek arautzen dituzten behin-

behineko gehikuntzen ordainketak tramitatu ahal izango dira.

Kredituen gehitze aurreratua behin-behinekoa izango da, eta aurrekontua likidatutakoan

onartuko da behin betiko.

27. artikulua.- Fakturen erregistroa

Azaroaren 26ko Herri-Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura

Erkidearen 30/1992 Legearen 38. artikulua kontuan izanik, fakturentzako erregistro osagarri

modura ezartzen da fakturen kontabilitate erregistroa.

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TITULO I: NORMAS GENERALES- NORMATIVA DE CRÉDITOS

CAPITULO I - Normas Generales

Artículo 1.- Ámbito temporal

A tenor de lo dispuesto en el art. 6 y 9 de la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre,

Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa, se establecen

las siguientes Bases de Ejecución del Presupuesto General de esta Entidad para 2018.

1. El Presupuesto General y las presentes Bases de ejecución tienen vigencia durante el

ejercicio presupuestario, que coincide con el año natural.

2. Cualquiera que sea la fecha de su aprobación definitiva, expresa o tácita, su entrada en

vigor se verá demorada hasta la efectiva publicación en el Boletín Oficial de la

Corporación, si existiere, y resumido por capítulos, para cada uno de los presupuestos

que lo integren en el Boletín Oficial de la Provincia. No obstante, atendiendo a los

principios de economía y eficacia, para evitar demoras innecesarias en el proceso

contable, la fiscalización y contabilización se realizará sobre el presupuesto inicialmente

aprobado una vez transcurrido el período de exposición pública siempre que durante el

mismo no se hayan presentado reclamaciones ni sugerencias sobre las que haya de

pronunciarse el Pleno de la Corporación.

Artículo 2.- Ámbito funcional

La presente Norma Municipal se aplicará con carácter general a la ejecución del

Presupuesto del Ayuntamiento, teniendo en cuenta las particularidades que se detallarán.

Artículo 3.- Del Presupuesto General

1. Las cantidades fijadas en el Estado de Gastos del Presupuesto se consignan con

carácter limitativo en relación con el período de vigencia del Presupuesto, y se vinculan

con sujeción a la estructura presupuestaria y a los niveles de vinculación jurídica

establecidos en las Bases posteriores, sin que su inclusión en el Presupuesto genere

ningún derecho.

NORMA MUNICIPAL DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA

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2. El Presupuesto General de esta Entidad queda integrado por los siguientes

Presupuestos.

- Presupuesto del Ayuntamiento:

Presupuesto de ingresos 9.408.250

Presupuesto de gastos 9.408.250

- Presupuesto de la Sociedad Pública Urnieta Eraiki, S.A., participada en un 100% por

el Ayuntamiento:

Presupuesto de ingresos 100.200

Presupuesto de gastos 100.200

- Presupuesto de la Sociedad Pública Kulturnieta, S.A., participada en un 100% por el

Ayuntamiento:

Presupuesto de ingresos 1.668.550

Presupuesto de gastos 1.668.550

El Presupuesto General aparece en consecuencia sin déficit inicial, de acuerdo con lo

previsto en la normativa legal vigente.

Artículo 4.- Límites de prestación de avales.

El Ayuntamiento de Urnieta podrá avalar en el ejercicio económico 2018 con el límite del 5%

del importe de los créditos iniciales de los recursos de la Entidad.

Artículo 5.- Límite de endeudamiento.

El importe de la deuda viva derivada de operaciones de endeudamiento a largo plazo

contraídas por el Ayuntamiento, cualquiera que sea la forma en que se documenten, a 31 de

diciembre de 2018 no podrá exceder del límite legal y siempre teniendo en cuenta el principio

de estabilidad presupuestaria (regulado por la Ley 18/2001 de 12 de diciembre, General de

estabilidad presupuestaria).

Durante el ejercicio 2018 las entidades integrantes del Sector Público Municipal podrán

concertar operaciones de endeudamiento por plazo inferior a un año para financiar sus

desfases temporales de tesorería. En el caso del Ayuntamiento la concertación de dichas

operaciones requerirá previo acuerdo del Pleno de la Corporación. La concertación de dichas

operaciones de tesorería, así como su amortización, tendrán carácter extrapresupuestario.

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CAPITULO II - Normativa General de Créditos

Artículo 6.- Niveles de vinculación jurídica de los créditos.

1. Las consignaciones de ingresos del Presupuesto representan el cálculo aproximado de

los recursos municipales y pueden reconocerse sin limitación alguna.

2. Los créditos de gastos autorizados en el Presupuesto tienen carácter limitativo y

vinculante, no pudiendo adquirirse compromisos por cuantía superior a los mismos,

siendo nulos de pleno derecho los actos que infrinjan esta norma sin perjuicio de las

responsabilidades a que haya lugar. El nivel de vinculación jurídica de los créditos del

Presupuesto de Gastos que se establece, de acuerdo con art. 19 la Norma Foral

21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio

Histórico de Gipuzkoa, será el siguiente:

Capítulo I: A nivel de capítulo.

Capítulo II: A nivel de grupo de programa.

Capítulo III: A nivel de capítulo.

Capítulo IV: A nivel de grupo de programa.

Capítulo VI: A nivel de grupo de programa.

Capítulo VII A nivel de grupo de programa.

Capítulo VIII: A nivel de grupo de programa.

Capítulo IX: A nivel de capítulo.

3. La vinculación para las Sociedades Públicas de la Entidad se realizará al nivel de Capítulo.

4. Establecida la vinculación jurídica citada, de forma excepcional se podrán habilitar

créditos adicionales en partidas de gastos que así lo requieran, en la medida que se

generen mayores ingresos o menores gastos que los inicialmente previstos.

Artículo 7.- Estructura Presupuestaria

El Estado de Gastos del Presupuesto viene determinado por las clasificaciones funcional y

económica, estableciéndose las siguientes distinciones:

1. A través de la clasificación orgánica, ¿quién es el responsable del gasto?

2. A través de la clasificación por programas ¿para qué se gasta? Es decir, ¿qué finalidades

y objetivos se pretenden alcanzar con los gastos del Presupuesto?. Informa sobre los

objetivos que se persiguen.

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3. A través de la clasificación económica, ¿qué se gasta? Es decir, cuál es la naturaleza

económica del gasto (personal, suministros, inversiones.). Recoge el carácter del

gasto que se realiza.

De conformidad con todo ello, se entenderá por:

- Partida Presupuestaria, la conjunción de las clasificaciones por programas y

económica del gasto.

- Crédito Presupuestario, la cuantía del gasto asignado a una partida en cuestión.

El esquema de la partida presupuestaria es el siguiente:

A B C D E F G H

X XX XX XXX XXX XX XX XX

I. El dígito del conjunto A de la partida reflejada en el esquema será el indicador del tipo de

partida y tendrá los siguientes valores:

1. Operaciones de gastos del ejercicio corriente y sus créditos

incorporados.

2. Operaciones de ingreso de ejercicio corriente.

3. Residuos de gastos, en los términos definidos en los capítulos

anteriores.

4. Residuos de ingresos.

5. Operaciones de gastos de ejercicios futuros.

6. Partida vinculante

B. Los dígitos del conjunto B recogen el código del departamento al que corresponde el

gasto o ingreso.

C. Los dígitos del conjunto C dan más desarrollo a la clasificación departamental

imputando el gasto o ingreso a cada sección.

D. Este conjunto de tres dígitos se reserva para la clasificación económica de los gastos y

para el conjunto de ingresos. Así, el primer dígito reflejará el capítulo (de ingresos o de

gastos). El primer y el segundo dígito, juntos, indican el artículo (de ingresos o gastos).

Los tres dígitos juntos indican el concepto económico de los gastos o, en su caso, del

conjunto de ingresos.

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203

E. Este conjunto de tres dígitos se reserva para la clasificación por programas de los

gastos, indicando el primero la área de gasto. Los dos dígitos restantes se utilizan

para un mayor desarrollo de la clasificación por programas. En el caso de partidas de

ingresos, tiene el carácter de singularidad económica complementaria.

F. Este conjunto de dos dígitos, se utiliza para dar más desarrollo a la clasificación por

programas.

G. Este conjunto de dos dígitos se utiliza para dar más desarrollo a la clasificación

económica.

H. Los dos últimos dígitos indican el año de origen de la partida. Adoptan el valor “00” en

el caso de ser una partida del ejercicio corriente. En los demás casos, es decir, en las

partidas de residuos o de ejercicios futuros, indican el año de origen del residuo o el

año siguiente a la ejecución del compromiso de gasto. En el caso de incorporaciones de

crédito, aunque la partida se ejecute en el ejercicio corriente, sus dígitos serán los del

ejercicio origen.

Artículo 8.- Crédito global.

1. En el estado de gastos del Presupuestos, podrá incluirse un crédito de pago global para

atender las insuficiencias en las dotaciones de otros créditos de pago o para hacer frente a

nuevas necesidades para las que no exista dotación. También se podrá utilizar para

financiar los créditos calificados como ampliables.

2. El crédito global no superará el 5% del importe total de los créditos de pago del

Presupuesto de la Administración de la Entidad local.

CAPITULO III - Modificaciones de créditos

Artículo 10.- De las modificaciones de créditos

Los créditos presupuestarios podrán ser modificados de conformidad con lo establecido en la

Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales, así como

por las especificaciones contenidas en la presente Norma Municipal de Ejecución

Presupuestaria.

Toda propuesta de modificación de créditos deberá indicar el programa afectado y expresar la

incidencia tanto en las acciones a realizar como en los objetivos a conseguir, actualizando, en

su caso, la cuantía y periodificación de sus respectivos indicadores.

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204

El Órgano competente para la aprobación de los créditos adicionales cuyo importe

acumulado anual no supere el 5 por ciento de los créditos iniciales del presupuesto será el

Presidente.

Cualquier modificación de créditos exige propuesta razonada de la variación, valorándose la

incidencia que la misma puede tener en la consecución de objetivos fijados en el momento

de aprobar el presupuesto.

Todo expediente de modificación de créditos será informado por Intervención.

Las modificaciones de crédito aprobadas por el Pleno no serán ejecutivas hasta que se haya

cumplido el trámite de publicidad posterior a la aprobación definitiva.

Las modificaciones de crédito aprobadas por algún órgano distinto del Pleno serán

ejecutivas desde la adopción del acuerdo de aprobación.

Las modificaciones de los estados de gastos e ingresos pueden ser de dos tipos:

a) Modificaciones que no afecten al importe total de dichos estados tal y como fueron

aprobados. Son las transferencias de créditos y se regulan según los artículos 29, 30

y 36 de la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre.

b) Modificaciones en la cuantía global de los estados afectados de gastos e ingresos.

Son los siguientes:

De habilitación de créditos.

De incorporación de créditos.

De bajas por anulación.

De créditos adicionales.

De convenios

Estas modificaciones se sustentan en los artículos 31, 32, 33, 34 y 35 de la Norma Foral

21/2003, de 19 de diciembre.

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TITULO II: DE LOS GASTOS

CAPÍTULO I - Normas Generales

Artículo 11.- Anualidad presupuestaria

3. Con cargo a los Créditos del estado de gastos sólo podrán contraerse obligaciones

derivadas de gastos realizados en el ejercicio.

4. Excepcionalmente, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente, en el momento

de su reconocimiento, las obligaciones siguientes:

a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal, correspondiendo

el reconocimiento de las mismas al Alcalde.

b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios

anteriores, en cuyo caso el reconocimiento de obligaciones tendrá lugar en la forma

prevista en el artículo 22.

c) Las procedentes de ejercicios anteriores como consecuencia de la realización de un

gasto no aprobado con anterioridad, en cuyo caso el reconocimiento compete al

Pleno.

Artículo 12.- Fases en la gestión del gasto

7. La gestión del presupuesto de gastos del Ayuntamiento se realizará en las siguientes

fases:

a) Autorización del gasto. (A)

b) Disposición del gasto. (D)

c) Reconocimiento de la obligación. (O)

d) Ordenación del pago. (ME)

e) Realización material del pago

No obstante y en determinados casos en que expresamente así se establece, un mismo acto

administrativo de gestión del presupuesto de Gastos podrá abarcar más de una fase de

ejecución de las enumeradas, produciéndose el acto administrativo que las acumule los

mismos efectos que si se acordasen en actos administrativos separados.

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Pueden darse los siguientes supuestos:

Autorización-Disposición.

Autorización-Disposición-Reconocimiento de la obligación.

Los documentos contables se iniciarán en las Áreas gestoras, pudiendo recogerse

informáticamente tales actos, si bien no se producirán efectos contables ciertos en tanto no

haya recaído la confirmación de Intervención.

Los procesos administrativos y Órganos competentes para su Aprobación se regulan en el

Capítulo siguiente.

CAPITULO II - Gestión Presupuestaria

Artículo 13.- Retención de crédito

Cuando la cuantía del gasto, o la complejidad en la preparación del expediente lo aconsejen,

el Concejal responsable del Área gestora podrá solicitar la retención del crédito en una

partida presupuestaria.

Recibida la solicitud en Intervención, se verificará la suficiencia de saldo al nivel en que esté

establecida la vinculación jurídica del crédito.

Una vez expedida la certificación de existencia de crédito por Intervención, el Concejal de

Hacienda autorizará la reserva correspondiente.

Artículo 14.- Autorización de gastos

Autorización es el acto mediante el cual se acuerda la realización de un gasto, por una

cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito

presupuestario.

1. Es competencia del Pleno la autorización de gastos cuando su importe exceda del 10%

de los ingresos corrientes. La comisión de gobierno tiene competencia para autorizar

los gastos en las materias y cuantía en las que el pleno le haya delegado esta facultad.

2. Es competencia del Alcalde la autorización de los gastos menores del 10% de los

ingresos corrientes. La comisión de gobierno tiene competencia para autorizar los

gastos en las materias y cuantía en las que el alcalde le haya delegado esta facultad.

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Artículo 15.- Disposición de gastos

Disposición es el acto mediante el que se acuerda la realización de gastos previamente

autorizados, por un importe exactamente determinado.

Los órganos competentes para aprobar la disposición de gastos serán los mismos señalados

en el artículo anterior.

Artículo 16.- Reconocimiento de la obligación

Es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la Entidad,

derivado de un gasto autorizado y comprometido, previa acreditación documental, ante el

órgano competente, de la realización de la prestación o el derecho del acreedor, de

conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto.

La simple prestación de un servicio o realización de un suministro u obra no es suficiente

para que la Entidad se reconozca deudor por tal concepto, si aquellos no han sido requeridos

o solicitados por la autoridad u órgano competente. Si no ha precedido la correspondiente

autorización, podrá producirse la obligación de devolver los materiales o de indemnizar al

suministrador o ejecutante.

El reconocimiento de obligaciones es competencia del Alcalde, siempre que sean

consecuencia de compromisos de gastos legalmente adquiridos.

Cuando por la naturaleza del gasto sean simultáneas las fases de autorización-disposición-

reconocimiento de la obligación, podrán acumularse, tramitándose el documento contable

"ADO".

Las facturas expedidas por los terceros se presentarán en el Registro General del

Ayuntamiento, debiendo contener, como mínimo, los siguientes datos:

- Identificación clara del Ayuntamiento (nombre, NIF).

- Identificación del tercero.

- Número de la factura.

- Descripción suficiente del suministro o servicio.

- Centro gestor que efectuó el encargo.

- Número del expediente de gasto, que fue comunicado en el momento de la

adjudicación.

- Importe facturado con anterioridad en relación a dicho gasto.

- Firma de contratista.

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- Las certificaciones de obra deberán justificarse mediante las relaciones valoradas en

que se fundamenten, las cuales tendrán la misma estructura que el Presupuesto de la

obra.

Recibidas las facturas en el Registro, se trasladarán a la oficina gestora, al objeto de que

puedan ser conformadas por el Jefe del Servicio, implicando dicho acto que el servicio o

suministro se ha efectuado de acuerdo con las condiciones contractuales. Los responsables

de cada servicio que deben conformar las correspondientes facturas indicarán en esta la

partida presupuestaria en la que se debe imputar el gasto.

Una vez conformadas dichas facturas, se trasladarán a Intervención a afectos de su

fiscalización y contabilización. De existir reparos, se devolverán al departamento que

corresponda, a fin de que sean subsanados los defectos apreciados, si ello es posible, o

devueltas al proveedor o suministrador, en otro caso, con las observaciones oportunas.

Una vez fiscalizadas de conformidad, se elevarán a la aprobación del órgano competente.

El reconocimiento de las obligaciones en general, se soportará documentalmente en una

relación de facturas.

Artículo 17.- Ordenación del pago-

Ordenación de pago es el acto mediante el cual el ordenador de pagos, en base a una

obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente orden de pago.

1. La ordenación de pago del Ayuntamiento es competencia del Alcalde, si bien podrá

delegar de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.

2. La ordenación de pagos, con carácter general, se efectuará en base a relaciones de

órdenes de pago que elaborará la Tesorería, de conformidad con el plan de Disposici6n

de fondos y la necesaria prioridad de los gastos de personal y obligaciones contraídas en

ejercicios anteriores.

3. Si la naturaleza o urgencia del pago lo requiere, la ordenación del mismo puede

efectuarse individualmente.

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CAPÍTULO III - Procedimiento Administrativo

Artículo 18.- Autorización-disposición

1. En aquellos gastos que han de ser objeto de un expediente de contratación, mediante

concurso o subasta, se tramitará al inicio del expediente documento "A", por importe

igual al coste del proyecto o presupuesto elaborado por los Servicios Técnicos.

2. Conocido el adjudicatario y el importe exacto del gasto, se tramitará documento "D".

3. Sucesivamente, y en la medida en que efectivamente tenga lugar la realización de la

obra, prestación del servicio, o suministro, se tramitará los correspondientes

documentos "O".

4. Pertenecen a este grupo los que se detallan:

- Realización de obras de inversión o de mantenimiento.

- Adquisición de inmovilizado.

- Otros, cuya naturaleza aconseja la separación entre los actos de autorización y

disposición.

Artículo 19.- Autorización y Disposición

1. Aquellos gastos que corresponden a compromisos legalmente adquiridos por la

Corporación y cuando se conoce con exactitud el importe del servicio, obra o

suministro a llevar a cabo originarán la tramitación de documentos "AD" por el

importe del gasto imputable al ejercicio.

2. Pertenecen a este grupo los que se detallan:

- Arrendamientos.

- Contratos de tracto sucesivo (limpieza, recogida de basuras, mantenimiento,

alumbrado, etc.)

- Cuotas de amortización de préstamos concertados.

- Adquisiciones o servicios objeto de contratación directa.

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Artículo 20.- Autorización-Disposición-Obligación

1. Las adquisiciones de bienes concretos, así como otros gastos no sujetos a proceso de

contratación en los que la exigibilidad de la obligación pueda ser inmediata, originarán

la tramitación del documento "ADO".

2. Pertenecen a este grupo:

- Gastos en operaciones comunes

- Dietas, gastos de locomoción, indemnizaciones, asistencias y retribuciones de los

miembros corporativos y del personal de toda clase cuyas plazas figuren en la

relación de puestos de trabajo aprobado conjuntamente con el Presupuesto.

- Suministros de los conceptos 221 y 222, anuncios y suscripciones, cargas por

servicios del Estado y otros que vengan impuestos por la legislación estatal y

autonómica.

- Alquileres, primas de seguros contratados y atenciones fijas, en general, cuando su

abono sea consecuencia de un contrato debidamente aprobado.

- Nóminas mensuales de empleados, cuotas de la Seguridad Social, Elkarkidetza,

medicinas y demás atenciones de asistencia al personal

- Intereses de demora y otros gastos financieros.

- Anticipos reintegrables al personal.

- En general, la adquisición de bienes concretos y demás gastos no sujetos a proceso

de contratación.

Artículo 21.- Tramitación de aportaciones y subvenciones

Las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento para la organización de todo tipo de

actividades, se ajustarán a lo establecido en las correspondientes bases aprobadas previamente

por la Comisión de Gobierno.

Los perceptores de cualquier subvención con cargo al Presupuesto de Ayuntamiento o de sus

Organismos Autónomos, deberán acreditar previamente estar al corriente de sus obligaciones

fiscales con la corporación, mediante certificación expedida por el Interventor, en la que

conste que, vencidos los plazos para el ingreso en periodo voluntario, no existe deuda alguna

pendiente de pago.

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CAPÍTULO IV - Pagos a justificar y anticipos de caja fija

Artículo 22.- Pagos a justificar

Como excepción al principio de justificación documental de toda orden de pago que se

expida, y siempre que el mismo no pueda realizarse por el circuito de anticipos de caja fija

regulado en el artículo siguiente, podrán emitirse mandamientos con el carácter de "a

justificar" con cargo a las siguientes partidas presupuestarias y con los límites que se señalan.

PARTIDA DENOMINACIÓN PERCEPTOR

453 - Dietas corporativos - Corporativos

1. Sólo se expedirán órdenes de pago a justificar con motivo de adquisiciones o servicios

necesarios, cuyo pago no pueda realizarse con cargo a los anticipos de caja fija y en los

que no sea posible disponer de comprobantes con anterioridad a su realización.

2. En el plazo de tres meses, los perceptores habrán de aportar a la Intervención los

documentos justificativos del pago, reintegrando las cantidades no invertidas.

3. De la custodia de fondos se responsabilizará el perceptor.

4. Para poder realizar órdenes de pago a justificar, será imprescindible que el receptor no

tenga previamente fondos recibidos aún sin justificar.

Artículo 23.- Anticipos de caja fija

Los libramientos a justificar que se expidan para atenciones de carácter periódico y repetitivo

tendrán la consideración de anticipos de caja fija. La concesión de dichos anticipos, así como

su reposición tendrán carácter extrapresupuestario.

Los anticipos de caja fija se autorizarán mediante Decreto del Presidente de la Entidad Local,

a propuesta del Delegado del Área correspondiente. La provisión de fondos será renovable

automáticamente una vez presentada la liquidación anterior.

Los fondos que los cajeros, pagadores y habilitadores reciban serán situados por los

perceptores en la Caja de la Corporación, pudiendo disponer de los mismos libremente para

el pago de las atenciones y finalidades previstas, quedando absolutamente prohibida la

utilización personal de dichos fondos. Cuando los perceptores de los anticipos así lo estimen

procedente, podrán abrir una cuenta corriente en una entidad financiera, a nombre de la

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212

Corporación, en donde ingresar los anticipos percibidos y de la que podrán disponer con

su sola firma para las finalidades autorizadas.

Los perceptores de anticipos llevarán control de las cantidades recibidas mediante un libro de

cuentas corrientes, por debe y haber, en donde anotarán las entradas y las salidas justificadas

con las facturas correspondientes.

Asimismo, el Tesorero de la Entidad Local deberá llevar un libro auxiliar para la

contabilización de los anticipos de caja fija, detallando por cada uno de los perceptores las

cantidades entregadas, así como las justificadas.

Los perceptores de anticipos de caja fija deberán rendir cuentas de los anticipos recibidos

ante la Intervención municipal, acompañando contabilidad y justificantes originales de los

pagos realizados. Estas cuentas se rendirán en el plazo máximo de tres meses a contar de la

entrega de los anticipos y, en todo caso, antes del día 15 de diciembre.

Las órdenes de pago de reposición de fondos deberán ser aplicadas a las partidas

presupuestarias a que correspondan las cantidades justificadas.

Artículo 24.- Indemnizaciones por dietas, locomoción y traslados

El Presidente y demás cargos electos, en sus desplazamientos oficiales fuera del término

municipal, tendrán derecho a las siguientes indemnizaciones:

a) Gastos de locomoción:

Si el desplazamiento se realiza en vehículo propio: 0.29. euros por kilómetro, más

derechos de peaje y aparcamiento, previa justificación documental.

En otro caso: importe del gasto correspondiente, previa justificación documental.

b) Dietas de manutención y estancia:

Si se pernocta fuera del domicilio habitual: importe del gasto correspondiente, previa

justificación documental

Los funcionarios y personal contratado tendrán derecho a percibir, en su caso, las

indemnizaciones previstas en el Decreto 16/1993, de 2 de febrero, del Gobierno Vasco sobre

indemnizaciones por razón del servicio. Asimismo serán de aplicación las disposiciones

complementarias del citado Decreto y los decretos que fueran revisando periódicamente el

importe de las indemnizaciones.

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En todo caso, tanto los cargos electos como el resto del personal empleado, deberán

redactar una memoria del viaje realizado en donde consten lugar y fecha del

desplazamiento, hora de salida y regreso y gestiones realizadas. En dicho documento se

consignará el importe de la indemnización que corresponda percibir en aplicación de las

tarifas establecidas.

Artículo 25.- Asistencia a cursillos

La asistencia a cursillos se regirá por las normas siguientes:

a) El responsable del Área correspondiente formulará la propuesta de autorización, con

el visto bueno del Presidente de la Entidad Local, haciendo constar, entre otros:

Datos de identificación del asistente al curso: nombre y apellidos, puesto

que desempeña, etc.

Objeto, lugar y duración del curso.

Horario.

Cuotas de matriculación e importe estimado de dietas y gastos de

locomoción.

b) El Presidente de la Entidad Local resolverá sobre la propuesta de autorización previo

informe del Interventor sobre suficiencia de consignación presupuestaria.

c) Tesorería efectuará, en base a la citada resolución, la correspondiente provisión de

fondos que adoptará el carácter de "pagos a justificar".

Artículo 26.- Incorporación anticipada de créditos

Se podrán incorporar al Presupuesto del ejercicio siguiente, con anterioridad a la

aprobación de la Liquidación, aquellos créditos correspondientes al presente Presupuesto o

sus modificaciones que se encuentren pendientes de reconocimiento de obligación a 31 de

diciembre y que reúnan conjuntamente los siguientes requisitos:

-Que se encuentren en algunas de las circunstancias recogidas en el artículo 32.1 de la

Norma Foral 21/2003, presupuestaria de las Entidades Locales.

-Que mediante informe del Jefe del Servicio correspondiente se justifique la

necesidad de la incorporación anticipada del crédito.

-Que dicho crédito no haya sido objeto, a su vez, de incorporación al presente

ejercicio, salvo que se trate de operaciones de capital financiadas con ingresos finalistas.

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214

La incorporación anticipada se producirá en todo caso con anterioridad al 30 de junio.

Los créditos incorporados anticipadamente lo serán con la misma finalidad que hubieran

tenido en el Presupuesto de origen.

La incorporación anticipada estará subordinada a la existencia de suficientes recursos

financieros para ello. A estos efectos, se considerarán fuentes de financiación los recogidos

en los artículos 38.5 y 38.6 del Decreto Foral 96/1992, por el que se aprueba el Reglamento

Presupuestario de las Entidades Locales.

La autorización de la incorporación anticipada de créditos corresponderá al Presidente,

previo informe del Interventor de Fondos en que se recoja, entre otros, la existencia de

financiación suficiente.

Con carácter anticipado a la incorporación definitiva de créditos, se podrán tramitar los

pagos correspondientes a aquéllos cuya incorporación provisional se regula en los artículos

anteriores.

La incorporación anticipada de créditos tendrá carácter provisional, y su aprobación

definitiva se producirá una vez liquidado el Presupuesto.

Artículo 27.- Registro de facturas

Teniendo en cuenta el artículo 38 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se

establece como registro auxiliar para las facturas el registro contable de facturas.

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215

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LANPOSTUEN ZERRENDA

RELACION PUESTOS DE TRABAJO

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Izena Postua

Taldea Maila

GV Egoitza Eskala

Azpi eskala

Klasea Betetz.

Era Hizk. Esk

Osagrri Zehatza

AOP Derrigor

Data Tituazioa Merezimendu espezifikoak

Idazkaria 1 A/A1 25 ID GN IK 2. L 4 26.146,22

1994.12.31 ZL/PL/SL Kategoria bereko edo handiagako idazkari lanpostuetan emandako zerbitzuak: 0,4 puntu urteko, gehienez 3,5 puntu arte.

Egindako ikastaro bakoitzeko, HAEEk edota beste erakunde ofizialen batek antolatua bada, 40 ordu edo gehiago iraun badu, espezialitate juridiko-ekonomiko-administratiboei buruzkoak badira eta hornitu beharreko lanpostuekin zerikusia badute: 0,5 puntu, gehienez 2 puntu arte.

HAEEk edota beste erakunde publiko batek idazkari lanpostuarekin lotuta antolatu dituen gradu ondoko unibertsitate tituluak, masterrak, etab.: 2 puntu titulu bakoitzeko, gehienez 2 puntu arte.

Idazkaritza administraria 1 C/C1 17 ID AO AA -- L 3 14.776,30 2005.02.24 GB

Idazkaritza administraria 1 C/C1 17 ID AO AA - LO/BP 3 14.776,30 2012.12.31 GB

Administrazio Orokorreko teknikaria 1 A/A1 22 ID AO TE - LO/LA 4 23.375,39 2010.11.24 ZL/AL/EL/PL

Inform teknikaria 1 A/A1 21 ID-KZ AB ZB EB L 3 15.882,01 - L

HAZ administraria 1 C/C1 14 ID AO AA - LO/LA 3 17.079,45 2010.11.24 GB

HAZ informatzailea 2 C1/C2 17 ID AO AA - LO/BP 2 15.016,18 2010.11.24 OB

Liburutegi administraria 1 C/C1 17 BE AO AA - LO/BP 3 14.867,50 2010.11.24 GB

Kontuhartzailea 1 A/A1 24 KH GN IK 2. L 4 25.257,66 2003.04.14 ZL/AL/EL/FL Kategoria bereko edo handiagako idazkari lanpostuetan emandako zerbitzuak: 0,4 puntu urteko, gehienez 3,5 puntu arte.

Egindako ikastaro bakoitzeko, HAEEk edota beste erakunde ofizialen batek antolatua bada, 40 ordu edo gehiago iraun badu, espezialitate juridiko-ekonomiko-administratiboei buruzkoak badira eta hornitu beharreko lanpostuekin zerikusia badute: 0,5 puntu, gehienez 2 puntu arte.

HAEEk edota beste erakunde publiko batek idazkari lanpostuarekin lotuta antolatu dituen gradu ondoko unibertsitate tituluak, masterrak, etab.:

Administraria 1 C/C1 14 KH AO AA - LO/BP 3 17.079,65 1993.02.28 GB

Zerga bilketa administraria 1 A2/C1 19 KZ AO AA - LO/BP 2 16.653,06 2012.12.31 GB

Kontuhartzaile administraria 1 C/C1 17 KZ AO AA - LO/ BP 2 14.776,30 2012.12.31 GB

Arkitektoa 1 A/A1 22 HI AB TE - LO/LA 4 23.375,39 2010.11.24 AK % 75 dedikazioa

Arkitekto teknikaria 1 B/A2 20 HI AB ZB EB L 3 23.104,34 1993.06.30 AP

Zerbitzu eta Mantenuko teknikaria 1 A2/C1 21 HI AB TE - LO/BP 3 18.134,55 2010.11.24 GB

Zerbitzuetako teknikari laguntzailea 1 C/C1 17 HI AB TE - LO/BP 2 15.256,05 303,8 2012.12.31 GB

Obren arduraduna 1 D/C2 11 OB AB ZB HL LO/LA 2 17.138,54 2011.09.27 EZ-HP B1 gidatzeko baimena.%10 Baliagarritasuna

Peoia 1 E/AP 10 OB AB ZB HL L 1 16.720,83 - EZ %10 Baliagarritasuna

Peoia 1 E/AP 10 OB AB ZB HL L 1 16.720,83 2016.12.22 EZ %10 Baliagarritasuna

Gizartegintza Saileko arduraduna 1 B/A2 21 GO AB TE - L 3 19.333,93 2011.02.23 GL B1 gidatzeko baimena

Gizarte langilea 1 B/A2 17 GO AB ZB EB L 3 17.822,77 1993.06.30 GL B1 gidatzeko baimena

Gizarte langilea 1 B/A2 17 GO AB ZB EB L 3 17.822,77 2017.12.21 GL B1 gidatzeko baimena

Gizarte Ongiz. Administraria 1 C/C1 14 GO AO AA - LO/LA 3 14.469,19 2010.11.24 GB

Gizarte Ongiz. admin. lag. 1 D/C2 11 GO AO AA L 33 17.138,54 2005.02.24 OB

Ofizialorde 1 C/C1 21 UD AB ZB UD L 3 28.222,02 2015.12.22 OB %20ko baliagarritasuna

Lehen Agente 1 C/C1 18 UD AB ZB UD L 3 20.277,60 2015.12.22 OB %10eko baliagarritasuna

Ajentea 1 C/C1 14 UD AB ZB UD L 2 14.469,19 2000.03.01 OB

Ajentea 1 C/C1 14 UD AB ZB UD LO 2 14.469,19 2002.07.05 OB

Ajentea 1 C/C1 14 UD AB ZB UD LO 2 14.469,19 1999.05.19 OB

Ajentea 1 C/C1 14 UD AB ZB UD LO 2 14.469,19 1999.05.19 OB

Ajentea 1 C/C1 14 UD AB ZB UD L 2 14.469,19 1994.02.24 OB

Ajentea 1 C/C1 14 UD AB ZB UD LO/LA 2 14.469,19 2011.03.30 OB B1 gidatzeko baimena

Ajentea 1 C/C1 14 UD AB ZB UD LO/LA 2 14.469,19 2014.07.21 OB B1 gidatzeko baimena

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Denominación Puesto

Grupo / Subgru

Nivel GV

Depend. Escala Sub.-

Escala Clase

Form Prov.

Perf. Ling.

Comp. Espec.

CPT Precept. Titulación Méritos Específicos

Secretario/a 1 A/A1 25 SC HN SI 2ª C 4 26.146,22

31.12.1994 LD/LC/LS Servicios prestados en puestos de Secretaría de la misma o superior categoría: 0,4 puntos por año, con un máximo de 3,5 puntos.

Por cada curso realizado, convocado por el IVAP u otra entidad oficial, de 40 o más horas de duración, sobre materias correspondientes a especialidades jurídico-económicas administrativas y relacionados con el puesto a cubrir: 0,5 puntos, hasta un máximo de 2 puntos.

Títulos de postgrado universitario, masters, etc. Relacionados con el puesto de Secretaría organizados por el IVAP u otra entidad oficial: 2 puntos por cada título hasta un máximo de 2 puntos

Administrativo/a de Secretaría 1 C/C1 17 SC AG AA -- C 3 14.776,30 24.02.2005 BS

Administrativo/a de Secretaría 1 C1 17 SC AG AA - CO-PI 3 14.776,30 31.12.2012 BS

Técnico/a de Administración General 1 A/A1 22 SC AG TE - CO-LC 4 23.375,39 24.11.2010 LD, LA, LE, LC

Tec. Informática 1 A/A1 21 SC-IT AE SE CE C 3 15.882,01 - L

Administrativo/a SAC 1 C/C1 14 SC AG AA - CO-LC 3 17.079,45 24.11.2010 BS

Informador /a SAC 2 C1/C2 17 SC AG AA - CO-PI 2 15.016,18 24.11.2010 BE

Administrativo/a Biblioteca 1 C1 17 OT AG AA - CO-PI 3 15.016,18 24.11.2010 BS

Interventor/a 1 A/A1 24 IT HN SI 2ª C 4 25.257,66 14.04.2003 LD/LA/LE/LCA Servicios prestados en puestos de intervención de la misma o superior categoría: 0,4 puntos por año, con un máximo de 3,5 puntos.

Por cada curso realizado, convocado por el IVAP u otra entidad oficial, de 40 o más horas de duración, sobre materias correspondientes a especialidades jurídico-económicas administrativas y relacionados con el puesto a cubrir: 0,5 puntos hasta un máximo de 2 puntos.

Títulos de postgrado universitario, masters, etc. relacionados con el puesto de Intervención organizados por el IVAP u otra entidad oficial: 2

Administrativo/a 1 C/C1 14 IT AG AA - - 3 17.079,65 28.02.1993 BS

Administrativo/a Recaudación 1 A2/C1 19 SI AG AA - CO-PI 2 16.653,06 31.12.2012 BS

Administrativo/a Intervención 1 C1 17 SI AG AA - CO-PI 2 14.776,30 31.12.2012 BS

Arquitecto/a 1 A1 22 OU AE TE - CO-LC 4 23.375,39 24.11.2010 AQ 75% dedicación

Arquitecto/a-Técnico 1 B/A2 20 OU AE SE CE C 3 23.104,34 30.06.1993 AP

Técnico/a de Servicios y Mantenimiento 1 A2/C1 21 OU AE TE - CO-PI 3 18.134,55

24.11.2010 BS

Técnico/a Auxiliar Servicios 1 C1 17 OU AE TE - CO-PI 2 15.256,05 303,8 31.12.2012 BS

Encargado/a de Obras 1 C2 11 BO AE SE PO CO-LC 2 17.138,54 27.09.2011 GE/FP I Permiso de conducir B1. Disponibilidad 10%

Peón 1 AP 10 BO AE SE PO C 1 16.720,83 - CE Disponibilidad 10%.

Peón 1 AP 10 BO AE SE PO C 1 16.720,83 22.12.2016 CE Disponibilidad 10%.

Responsable área Intervención Social 1 A2 21 BS AE TE - C 3 19.133,93 23.02.2011 AS Permiso de conducir B1

Trabajador/a Social 1 B/A2 17 BS AE SE CE C 3 17.822,77 30.06.1993 AS Permiso de conducir B1

Trabajador/a Social 1 B/A2 17 BS AE SE CE C 3 17.822,77 21.12.2017 AS Permiso de conducir B1

Administrativo/a Intervención Social 1 C/C1 14 BS AG AA - CO-LC 3 14.469,19 24.11.2010 BS

Aux.Admon. B.Social 1 D/C2 11 BS AG AA C 3 17.138,54 24.02.2005 BE

Suboficial 1 C/C1 21 PL AE SE PL L 3 28.222,02 22.12.2015 BE 20 % disponibilidad

Agente Primero 1 C/C1 18 PL AE SE PL L 3 20.277,60 22.12.2015 BE 10 % disponibilidad

Agente 1 C/C1 14 PL AE SE PL C 2 14.469,19 01.03.2000 BE

Agente 1 C/C1 14 PL AE SE PL CO 2 14.469,19 05.07.2002 BE

Agente 1 C/C1 14 PL AE SE PL CO 2 14.469,19 19.05.1999 BE

Agente 1 C/C1 14 PL AE SE PL CO 2 14.469,19 19.05.1999 BE

Agente 1 C/C1 14 PL AE SE PL C 2 14.469,19 24.02.1994 BE

Agente 1 C/C1 14 PL AE SE PL CO/LC 2 14.469,19 30.03.2011 BE Permiso de conducir B1

Agente 1 C/C1 14 PL AE SE PL CO/LC 2 14.469,19 21.07.2014 BE Permiso de conducir B1

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KARRERAKO FUNTZIONARIOENTZAKO GORDETAKO LANPOSTUAK

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IZENA KOPURUA SUBTALDE EGOERA*

Izaera nazionaleko gaikuntza Idazkaria 1 A1 B

Administrazio orokorreko eskala Idazkaritza admin. 1 C1 F

Administrazio orokorreko eskala Idazkaritza administraria 1 C1 H

Administrazio orokorreko eskala Administrazio Orokorreko teknikaria (AOT) 1 A1 F

Administrazio bereziko eskala Inform teknikaria 1 A1 F

Administrazio orokorreko eskala HAZ administraria 1 C1 H

Administrazio orokorreko eskala HAZ informatzailea 1 C1 F

Administrazio orokorreko eskala HAZ informatzailea 1 C2 F

Administrazio orokorreko eskala Liburutegi administraria 1 C1 F

Izaera nazionaleko gaikuntza Kontuhartzailea 1 A1 B

Administrazio orokorreko eskala Administraria 1 C1 F

Administrazio orokorreko eskala Zerga bilketa administraria 1 C1 F

Administrazio orokorreko eskala Kontuhartzaile administraria 1 C1 F

Administrazio bereziko eskala Arkitektoa 1 A1 F

Administrazio bereziko eskala Arkitekto teknikaria 1 A2 F

Administrazio bereziko eskala Zerbitzu eta Mantenuko teknikaria 1 A2 F

Administrazio bereziko eskala Zerbitzuetako teknikari laguntzailea 1 C1 F

Administrazio bereziko eskala Obren arduraduna 1 C2 B

Administrazio bereziko eskala Peoia 1 AP B

Administrazio bereziko eskala Gizartegintza Saileko arduraduna 1 A2 F

Administrazio bereziko eskala Gizarte langilea 1 A2 F

Administrazio orokorreko eskala Gizarte Ongiz. Administraria 1 C1 H

Administrazio orokorreko eskala Gizarte Ongiz. admin. lag. 1 C2 B

Administrazio bereziko eskala Ofizialorde 1 C1 F

Administrazio bereziko eskala Lehen Agente 1 C1 H

Administrazio bereziko eskala Ajentea 4 C1 F

Administrazio bereziko eskala Ajentea 3 C1 B

Ebentuala Komunikazioko arduraduna 1

*

F: funtzionarioa

H: hutsik

B: bitartekoa

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PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS DE CARRERA

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DENOMINACIÓN NÚMERO SUBGRUPO SITUACIÓN*

Habilitación de carácter nacional Secretario/a 1 A1 I

Escala de administración general Administrativo/a de Secretaría 1 C1 F

Escala de administración general Administrativo/a de Secretaría 1 C1 V

Escala de administración general Técnico/a de Administración General ( TAG) 1 A1 F

Escala de administración especial Tec. Informática 1 A1 F

Escala de administración general Administrativo/a SAC 1 C1 V

Escala de administración general Informador /a SAC 1 C1 F

Escala de administración general Informador /a SAC 1 C2 F

Escala de administración general Administrativo/a Biblioteca 1 C1 F

Habilitación de carácter nacional Interventor/a 1 A1 I

Escala de administración general Administrativo/a 1 C1 F

Escala de administración general Administrativo/a Recaudación 1 C1 F

Escala de administración general Administrativo/a Intervención 1 C1 F

Escala de administración especial Arquitecto/a 1 A1 F

Escala de administración especial Arquitecto/a-Técnico 1 A2 F

Escala de administración especial Técnico/a de Servicios y Mantenimiento 1 A2 F

Escala de administración especial Técnico/a Auxiliar Servicios 1 C1 F

Escala de administración especial Encargado/a de Obras 1 C2 I

Escala de administración especial Peón 1 AP I

Escala de administración especial Responsable área Intervención Social 1 A2 F

Escala de administración especial Trabajador/a Social 1 A2 F

Escala de administración general Administrativo/a Intervención Social 1 C1 V

Escala de administración general Aux.Admon. B.Social 1 C2 I

Escala de administración especial Suboficial 1 C1 F

Escala de administración especial Primer agente 1 C1 V

Escala de administración especial Agente 4 C1 F

Escala de administración especial Agente 3 C1 I

Eventual Responsable de Comunicación 1

*

F: funcionario

V: vacante

I: interino