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3. Estado de ingresos y gastos de los organismos y entes públicos del Principado de Asturias cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos

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3.1. ENTE PÚBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

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Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Sección 83 ENTE PÚBLICO SERVICIOS TRIBUTARIOS

Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 13.552.050 97,43 5 INGRESOS PATRIMONIALES 30.000 0,22

Operaciones Corrientes 13.582.050 97,65 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 252.270 1,81

Operaciones de Capital 252.270 1,81 Operaciones no financieras 13.834.320 99,46

8 ACTIVOS FINANCIEROS 75.000 0,54 Operaciones financieras 75.000 0,54 Total Ingresos 13.909.320 100,00

Total Sección 13.909.320 100

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 83 ENTE PÚBLICO SERVICIOS TRIBUTARIOS

Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 13.552.050 32 TASAS 21.000

323 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 21.000 323005 Tasa por prevaloración de inmuebles 6.000 323006 Tasa por venta de impresos de carácter tributario 15.000

38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 16.000 383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 16.000

383000 De ejercicios cerrados 1.000 383001 Del ejercicio corriente 15.000

39 OTROS INGRESOS 13.515.050 393 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 13.515.050

393012 Prestación de servicios. Administración Local 13.000.000 393013 Prestación de servicios Sector Público. Administración Autonómica 350.000 393014 Prestación de servicios Sector Público. Administración Estatal 30.000 393020 Intereses de demora. 50 393021 Ingresos por la venta de cartones de bingo 135.000

5 INGRESOS PATRIMONIALES 30.000 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 30.000

522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 30.000 522000 Intereses cuentas bancarias 30.000

Operaciones Corrientes 13.582.050 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 252.270 75 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 252.270

753 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 252.270 753000 Aportación del Principado de Asturias 252.270

Operaciones de Capital 252.270 Operaciones no financieras 13.834.320

8 ACTIVOS FINANCIEROS 75.000 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 75.000

822CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLI-

CO 75.000

822000 Anticipos al personal 75.000 Operaciones financieras 75.000 Total Ingresos 13.909.320

Total Sección 13.909.320

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Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Sección 83 ENTE PÚBLICO SERVICIOS TRIBUTARIOS

Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 9.829.820 70,67 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.146.500 22,62 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 382.000 2,75

Operaciones Corrientes 13.358.320 96,04 6 INVERSIONES REALES 476.000 3,42

Operaciones de Capital 476.000 3,42 Gastos no financieros 13.834.320 99,46

8 ACTIVOS FINANCIEROS 75.000 0,54 Operaciones financieras 75.000 0,54 Total Gastos 13.909.320 100,00

Total Sección 13.909.320 100

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 83 ENTE PÚBLICO SERVICIOS TRIBUTARIOS

Servicio 8301 SERVICIOS GENERALES

Programa 613E SERVICIOS TRIBUTARIOS

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 9.829.820 10 ALTOS CARGOS 60.940

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 60.940 104000 Directores Generales y asimilados 60.940

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 3.874.690 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 3.874.590

120000 Retribuciones de personal funcionario 3.874.590 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100

121000 Sustituciones de personal funcionario 100 13 PERSONAL LABORAL 3.858.350

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 3.858.250 130000 Retribuciones de personal laboral 3.858.250

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 131000 Sustituciones de personal laboral 100

14 PERSONAL TEMPORAL 100 141 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 100

141000 Retribuciones de personal laboral temporal 100 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 33.670

153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 33.670 153000 Productividad de personal funcionario 33.670

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.905.950 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.905.950

166000 Cuotas sociales 1.905.950 18 OTROS FONDOS 96.120

180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 96.120 180000 Provisión social y de personal 96.120

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.146.500 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 130.000

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 125.000 202000 Edificios y otras construcciones 125.000

204 MATERIAL DE TRANSPORTE 5.000 204000 Material de transporte 5.000

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 50.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000

212000 Edificios y otras construcciones 5.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 15.000

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 15.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 15.000

215000 Mobiliario y enseres 15.000 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 15.000

216000 Equipos para proceso de información 15.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.951.500

220 MATERIAL DE OFICINA 94.000 220000 Material ordinario no inventariable 90.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 4.000

221 SUMINISTROS 209.000 221000 Energía eléctrica 65.000 221001 Agua 5.000 221009 Otros suministros 4.000 221026 Compra de cartones de bingo 135.000

222 COMUNICACIONES 1.440.000 222001 Otras comunicaciones 1.440.000

223 TRANSPORTE 20.000 223000 Transporte 20.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 5.000 224000 Edificios y locales 5.000

225 TRIBUTOS 500 225000 Tributos 500

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Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 83 ENTE PÚBLICO SERVICIOS TRIBUTARIOS

Servicio 8301 SERVICIOS GENERALES

Programa 613E SERVICIOS TRIBUTARIOS

Subconcepto Descripción Euros226 GASTOS DIVERSOS 253.000

226002 Información, publicidad y promoción de actividades 4.000 226003 Jurídicos y contenciosos 45.000 226006 Reuniones y conferencias 1.000 226009 Otros gastos diversos 3.000 226014 Costas del procedimiento recaudatorio 200.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 930.000 227000 Limpieza y aseo 65.000 227001 Seguridad 40.000 227002 Valoraciones y peritajes 15.000 227004 Custodia, depósitos y almacenaje 50.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 20.000 227007 Servicios de carácter informático 700.000 227009 Otros 40.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 15.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 15.000

230000 Dietas y locomoción 15.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 382.000 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBLICOS 382.000

440 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 382.000 440015 SRR. Apoyo en la gestión y recaudación de tributos 382.000

Operaciones Corrientes 13.358.320 6 INVERSIONES REALES 476.000 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 450.000

615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 450.000 615000 Aplicaciones informáticas 450.000

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 26.000 626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 6.000

626000 Mobiliario 6.000 627 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 20.000

627000 Equipos para proceso de información 20.000 Operaciones de Capital 476.000 Gastos no financieros 13.834.320

8 ACTIVOS FINANCIEROS 75.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 75.000

821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 75.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 75.000

Operaciones financieras 75.000 Total Gastos 13.909.320

Total Programa 13.909.320 Total Servicio 13.909.320 Total Sección 13.909.320

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3.2. INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

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Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Sección 84 INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.000 0,02 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.582.330 79,37 5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.000 0,02

Operaciones Corrientes 3.584.330 79,42 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 894.000 19,81

Operaciones de Capital 894.000 19,81 Operaciones no financieras 4.478.330 99,22

8 ACTIVOS FINANCIEROS 35.000 0,78 Operaciones financieras 35.000 0,78 Total Ingresos 4.513.330 100,00

Total Sección 4.513.330 100

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 84 INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.000 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 1.000

383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 1.000 383000 De ejercicios cerrados 500 383001 Del ejercicio corriente 500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.582.330 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 3.582.330

453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 3.582.330 453000 Aportación del Principado de Asturias 3.582.330

5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.000 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 1.000

522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 1.000 522000 Intereses cuentas bancarias 1.000

Operaciones Corrientes 3.584.330 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 894.000 75 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 894.000

753 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 894.000 753000 Aportación del Principado de Asturias 894.000

Operaciones de Capital 894.000 Operaciones no financieras 4.478.330

8 ACTIVOS FINANCIEROS 35.000 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 35.000

822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 35.000 822000 Anticipos al personal 35.000

Operaciones financieras 35.000 Total Ingresos 4.513.330

Total Sección 4.513.330

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Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Sección 84 INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 2.575.330 57,06 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 555.000 12,30 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 454.000 10,06

Operaciones Corrientes 3.584.330 79,42 6 INVERSIONES REALES 24.000 0,53 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 870.000 19,28

Operaciones de Capital 894.000 19,81 Gastos no financieros 4.478.330 99,22

8 ACTIVOS FINANCIEROS 35.000 0,78 Operaciones financieras 35.000 0,78 Total Gastos 4.513.330 100,00

Total Sección 4.513.330 100

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 84 INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Servicio 8401 SERVICIOS GENERALES

Programa 322K ACTUACIONES PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 2.575.330 10 ALTOS CARGOS 55.900

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 55.900 104000 Directores Generales y asimilados 55.900

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.881.320 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.881.320

120000 Retribuciones de personal funcionario 1.881.320 13 PERSONAL LABORAL 190.140

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 190.140 130000 Retribuciones de personal laboral 190.140

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 422.780 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 422.780

166000 Cuotas sociales 422.780 18 OTROS FONDOS 25.190

180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 25.190 180000 Provisión social y de personal 25.190

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 555.000 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 89.000

210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 3.000 210000 Terrenos y bienes naturales 3.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50.000 212000 Edificios y otras construcciones 50.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 20.000 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 20.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 215000 Mobiliario y enseres 1.000

216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 15.000 216000 Equipos para proceso de información 15.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 416.000 220 MATERIAL DE OFICINA 19.000

220000 Material ordinario no inventariable 12.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 7.000

221 SUMINISTROS 67.000 221000 Energía eléctrica 30.000 221001 Agua 2.000 221002 Gas 25.000 221003 Combustibles 500 221004 Vestuario 1.000 221006 Productos farmacéuticos 500 221009 Otros suministros 3.000 221013 Material de laboratorio y reactivos 5.000

222 COMUNICACIONES 5.000 222001 Otras comunicaciones 5.000

223 TRANSPORTE 2.000 223000 Transporte 2.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 1.000 224009 Otros riesgos 1.000

225 TRIBUTOS 22.000 225000 Tributos 22.000

226 GASTOS DIVERSOS 173.000 226001 Atenciones protocolarias y representativas 2.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 90.000 226003 Jurídicos y contenciosos 1.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 15.000 226006 Reuniones y conferencias 45.000 226009 Otros gastos diversos 20.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 127.000 227000 Limpieza y aseo 45.000

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Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 84 INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Servicio 8401 SERVICIOS GENERALES

Programa 322K ACTUACIONES PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Subconcepto Descripción Euros227001 Seguridad 40.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 15.000 227007 Servicios de carácter informático 26.000 227009 Otros 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 50.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 50.000

230000 Dietas y locomoción 50.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 454.000 45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 50.000

451 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 50.000 451007 Universidad de Oviedo. Cátedra Asturias Prevención 50.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 404.000 481 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 404.000

481007 Actuaciones promoción de la salud y seguridad laboral 40.000 481032 FADE. Funcionamiento de los Delegados Territoriales 160.000 481033 UGT. Funcionamiento de los Delegados Territoriales 87.000 481034 CCOO. Funcionamiento de los Delegados Territoriales 87.000 481037 Colegio Oficial de Químicos de Asturias y León. Actuaciones materia prevención 30.000

Operaciones Corrientes 3.584.330 6 INVERSIONES REALES 24.000 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 15.000

615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 15.000 615000 Aplicaciones informáticas 15.000

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 9.000 622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 7.000

622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 7.000 626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 2.000

626000 Mobiliario 2.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 870.000 77 A EMPRESAS PRIVADAS 500.000

771 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 500.000 771021 Actuaciones Programa Subvenciones Empresas 500.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 370.000 781 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 370.000

781029 FADE. Actividades de formación y empleo en materia de prevención de riesgos 146.000 781030 UGT. Actividades de formación y empleo en materia de prevención de riesgos 109.500 781031 CCOO. Actividades de formación y empleo en materia de prevención de riesgos 109.500 781051 Actuaciones Programa Subv. Centros Especiales Empl 5.000

Operaciones de Capital 894.000 Gastos no financieros 4.478.330

8 ACTIVOS FINANCIEROS 35.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 35.000

821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 35.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 35.000

Operaciones financieras 35.000 Total Gastos 4.513.330

Total Programa 4.513.330 Total Servicio 4.513.330 Total Sección 4.513.330

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3.3. SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

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Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)

Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 2.600.000 2,89 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41.033.589 45,60 5 INGRESOS PATRIMONIALES 500 0,00

Operaciones Corrientes 43.634.089 48,49 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 46.089.166 51,22

Operaciones de Capital 46.089.166 51,22 Operaciones no financieras 89.723.255 99,71

8 ACTIVOS FINANCIEROS 260.000 0,29 Operaciones financieras 260.000 0,29 Total Ingresos 89.983.255 100,00

Total Sección 89.983.255 100

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Pág. 252

2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)

Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 2.600.000 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 2.600.000

383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 2.600.000 383000 De ejercicios cerrados 2.500.000 383001 Del ejercicio corriente 100.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41.033.589 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 41.033.589

453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 41.033.589 453000 Aportación del Principado de Asturias 16.712.885 453022 Aportación del Principado de Asturias para concesión ayudas 24.320.704

5 INGRESOS PATRIMONIALES 500 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 500

522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 500 522000 Intereses cuentas bancarias 500

Operaciones Corrientes 43.634.089 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 46.089.166 75 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 46.089.166

753 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 46.089.166 753000 Aportación del Principado de Asturias 878.051 753011 Aportación del Principado de Asturias para concesión de ayudas 45.211.115

Operaciones de Capital 46.089.166 Operaciones no financieras 89.723.255

8 ACTIVOS FINANCIEROS 260.000 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 260.000

822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 260.000 822000 Anticipos al personal 260.000

Operaciones financieras 260.000 Total Ingresos 89.983.255

Total Sección 89.983.255

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Pág. 253

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)

Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 14.747.830 16,39 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.065.555 4,52 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24.820.704 27,58

Operaciones Corrientes 43.634.089 48,49 6 INVERSIONES REALES 878.051 0,98 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 45.211.115 50,24

Operaciones de Capital 46.089.166 51,22 Gastos no financieros 89.723.255 99,71

8 ACTIVOS FINANCIEROS 260.000 0,29 Operaciones financieras 260.000 0,29 Total Gastos 89.983.255 100,00

Total Sección 89.983.255 100

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)

Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES

Programa 322A FOMENTO DEL EMPLEO Y MEJORA RELACIONES LABORALES

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 9.475.270 10 ALTOS CARGOS 60.850

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 60.850 104000 Directores Generales y asimilados 60.850

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 5.121.740 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 5.121.530

120000 Retribuciones de personal funcionario 5.121.530 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 210

121000 Sustituciones de personal funcionario 210 13 PERSONAL LABORAL 817.220

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 817.120 130000 Retribuciones de personal laboral 817.120

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 131000 Sustituciones de personal laboral 100

14 PERSONAL TEMPORAL 1.467.880 140 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 1.345.410

140000 Retribuciones de personal funcionario interino 1.345.410 141 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 122.470

141000 Retribuciones de personal laboral temporal 122.470 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 66.350

152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 51.490 152000 Conceptos variables de personal funcionario 51.490

154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 14.860 154000 Conceptos variables de personal laboral 14.860

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.797.030 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.797.030

166000 Cuotas sociales 1.797.030 18 OTROS FONDOS 144.200

180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 144.200 180000 Provisión social y de personal 144.200

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.618.187 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 91.000

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 91.000 202000 Edificios y otras construcciones 91.000

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 49.000 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.000

210000 Terrenos y bienes naturales 1.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000

212000 Edificios y otras construcciones 20.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 22.000

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 22.000 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.000

214000 Material de transporte 1.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000

215000 Mobiliario y enseres 1.000 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 4.000

216000 Equipos para proceso de información 4.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.443.187

220 MATERIAL DE OFICINA 51.300 220000 Material ordinario no inventariable 39.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 300 220004 Material informático no inventariable 12.000

221 SUMINISTROS 21.100 221001 Agua 14.000 221003 Combustibles 2.000 221004 Vestuario 1.000 221006 Productos farmacéuticos 100 221009 Otros suministros 4.000

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Pág. 255

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)

Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES

Programa 322A FOMENTO DEL EMPLEO Y MEJORA RELACIONES LABORALES

Subconcepto Descripción Euros222 COMUNICACIONES 56.727

222001 Otras comunicaciones 56.727 223 TRANSPORTE 14.000

223000 Transporte 14.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 900

224001 Vehículos 900 225 TRIBUTOS 2.000

225000 Tributos 2.000 226 GASTOS DIVERSOS 14.500

226001 Atenciones protocolarias y representativas 2.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 1.500 226003 Jurídicos y contenciosos 4.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 1.000 226006 Reuniones y conferencias 1.000 226009 Otros gastos diversos 3.000 226011 Oposiciones y pruebas selectivas 2.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 2.282.660 227000 Limpieza y aseo 290.000 227001 Seguridad 5.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 1.795.313 227007 Servicios de carácter informático 152.332 227009 Otros 30.965 227013 Informes, dictámenes y honorarios profesionales 9.050

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 35.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 35.000

230000 Dietas y locomoción 35.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21.010.739 46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 2.985.830

461 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 2.985.830 461003 Apoyo a servicios de empleo y desarrollo local 2.985.830

47 A EMPRESAS PRIVADAS 9.546.003 471 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 9.546.003

471002 Contratación de trabajadores 2.396.003 471003 Centros especiales de empleo e integración de discapacitados 7.150.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8.478.906 481 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 8.478.906

481005 Apoyo a actividades 26.000 481015 Acciones de orientación profesional 4.115.896 481024 Programas de acompañamiento para el empleo 3.327.010 481038 Centros especiales de empleo e integración de discapacitados 1.010.000

Operaciones Corrientes 33.104.196 6 INVERSIONES REALES 639.575 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 153.087

615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 95.630 615000 Aplicaciones informáticas 95.630

619 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 57.457 619000 Otras inversiones 57.457

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 486.488 621 CONSTRUCCIONES 266.539

621000 Construcciones 266.539 622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 47.815

622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 47.815 626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 28.689

626000 Mobiliario 28.689 629 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL 143.445

629000 Otras inversiones 143.445 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.850.000 76 A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 9.850.000

Page 26: 3. Estado de ingresos y gastos de los organismos y …...3. Estado de ingresos y gastos de los organismos y entes públicos del Principado de Asturias cuya normativa específi ca

Pág. 256

2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)

Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES

Programa 322A FOMENTO DEL EMPLEO Y MEJORA RELACIONES LABORALES

Subconcepto Descripción Euros761 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 9.850.000

761000 Fomento de proyectos de desarrollo local (FSE) 9.850.000 Operaciones de Capital 10.489.575 Gastos no financieros 43.593.771

8 ACTIVOS FINANCIEROS 100.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 100.000

821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 100.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 100.000

Operaciones financieras 100.000 Total Programa 43.693.771

Page 27: 3. Estado de ingresos y gastos de los organismos y …...3. Estado de ingresos y gastos de los organismos y entes públicos del Principado de Asturias cuya normativa específi ca

Pág. 257

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)

Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES

Programa 322C PROGRAMAS EUROPEOS Y EMPLEO-FORMACIÓN

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 787.530 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 535.400

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 535.300 120000 Retribuciones de personal funcionario 535.300

121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100 121000 Sustituciones de personal funcionario 100

13 PERSONAL LABORAL 99.650 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 99.550

130000 Retribuciones de personal laboral 99.550 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100

131000 Sustituciones de personal laboral 100 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 152.480

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 152.480 166000 Cuotas sociales 152.480

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 243.999 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 100

203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 100 203000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 100

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 2.343 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100

212000 Edificios y otras construcciones 100 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 500

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 500 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.143

214000 Material de transporte 1.143 215 MOBILIARIO Y ENSERES 300

215000 Mobiliario y enseres 300 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 300

216000 Equipos para proceso de información 300 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 233.556

220 MATERIAL DE OFICINA 6.500 220000 Material ordinario no inventariable 4.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 500 220004 Material informático no inventariable 2.000

221 SUMINISTROS 2.200 221003 Combustibles 1.200 221009 Otros suministros 1.000

222 COMUNICACIONES 100 222001 Otras comunicaciones 100

223 TRANSPORTE 500 223000 Transporte 500

224 PRIMAS DE SEGUROS 1.000 224001 Vehículos 1.000

225 TRIBUTOS 500 225000 Tributos 500

226 GASTOS DIVERSOS 10.900 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 5.000 226006 Reuniones y conferencias 3.000 226008 Cursos de formación 600 226009 Otros gastos diversos 500 226011 Oposiciones y pruebas selectivas 1.800

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 211.856 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 191.656 227007 Servicios de carácter informático 20.000 227009 Otros 200

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 8.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 8.000

230000 Dietas y locomoción 8.000

Page 28: 3. Estado de ingresos y gastos de los organismos y …...3. Estado de ingresos y gastos de los organismos y entes públicos del Principado de Asturias cuya normativa específi ca

Pág. 258

2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)

Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES

Programa 322C PROGRAMAS EUROPEOS Y EMPLEO-FORMACIÓN

Subconcepto Descripción Euros 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.026.835 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBLICOS 150.000

440 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150.000 440027 Fundación Comarcas Mineras (FUCOMI) 150.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 876.835 481 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 876.835

481013 Becas para alumnos trabajadores de escuelas taller y casas de oficio 226.835 481035 A la Fundación del Metal 650.000

Operaciones Corrientes 2.058.364 6 INVERSIONES REALES 31.000 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 31.000

615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 31.000 615000 Aplicaciones informáticas 31.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.703.029 76 A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 10.703.779

761 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 10.703.779 761008 Programas comunitarios 2.687.844 761009 Escuelas taller, casas de oficio, talles de empleo y UPDS 8.015.935

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.999.250 781 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 1.999.250

781007 Programas comunitarios 1.681.500 781011 Escuelas taller, casas de oficio, talleres de empleo y UPDS 317.750

Operaciones de Capital 12.734.029 Gastos no financieros 14.792.393

8 ACTIVOS FINANCIEROS 60.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 60.000

821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 60.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 60.000

Operaciones financieras 60.000 Total Programa 14.852.393

Page 29: 3. Estado de ingresos y gastos de los organismos y …...3. Estado de ingresos y gastos de los organismos y entes públicos del Principado de Asturias cuya normativa específi ca

Pág. 259

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)

Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES

Programa 322J FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 4.485.030 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 2.349.620

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 2.349.520 120000 Retribuciones de personal funcionario 2.349.520

121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100 121000 Sustituciones de personal funcionario 100

13 PERSONAL LABORAL 1.253.510 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 1.253.410

130000 Retribuciones de personal laboral 1.253.410 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100

131000 Sustituciones de personal laboral 100 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 11.600

152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 7.000 152000 Conceptos variables de personal funcionario 7.000

154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 4.600 154000 Conceptos variables de personal laboral 4.600

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 870.300 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 870.300

166000 Cuotas sociales 870.300 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.203.369 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 7.000

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100 202000 Edificios y otras construcciones 100

203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.000 203000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 4.000

205 MOBILIARIO Y ENSERES 100 205000 Mobiliario y enseres 100

206 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 2.700 206000 Equipos para proceso de información 2.700

209 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 100 209000 Otro inmovilizado material 100

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 77.000 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.200

210000 Terrenos y bienes naturales 1.200 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 52.800

212000 Edificios y otras construcciones 52.800 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 15.000

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 15.000 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 500

214000 Material de transporte 500 215 MOBILIARIO Y ENSERES 500

215000 Mobiliario y enseres 500 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 7.000

216000 Equipos para proceso de información 7.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.110.369

220 MATERIAL DE OFICINA 41.119 220000 Material ordinario no inventariable 38.019 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 100 220004 Material informático no inventariable 3.000

221 SUMINISTROS 258.500 221000 Energía eléctrica 100 221001 Agua 19.000 221002 Gas 21.000 221003 Combustibles 18.000 221004 Vestuario 1.500 221005 Productos alimenticios 25 221006 Productos farmacéuticos 350 221007 Menaje, lencería, ropa 25

Page 30: 3. Estado de ingresos y gastos de los organismos y …...3. Estado de ingresos y gastos de los organismos y entes públicos del Principado de Asturias cuya normativa específi ca

Pág. 260

2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)

Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES

Programa 322J FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

Subconcepto Descripción Euros221009 Otros suministros 6.000 221020 Material didáctico y suministros para cursos 192.500

222 COMUNICACIONES 1.550 222000 Telefónicas 50 222001 Otras comunicaciones 1.500

223 TRANSPORTE 2.800 223000 Transporte 2.800

224 PRIMAS DE SEGUROS 11.100 224000 Edificios y locales 50 224001 Vehículos 1.000 224008 Otro inmovilizado 50 224009 Otros riesgos 10.000

225 TRIBUTOS 1.500 225000 Tributos 1.500

226 GASTOS DIVERSOS 392.775 226001 Atenciones protocolarias y representativas 50 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 950 226003 Jurídicos y contenciosos 10.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 25 226006 Reuniones y conferencias 200 226008 Cursos de formación 380.000 226009 Otros gastos diversos 1.500 226011 Oposiciones y pruebas selectivas 50

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 401.025 227000 Limpieza y aseo 200.000 227001 Seguridad 10.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 11.000 227007 Servicios de carácter informático 140.000 227009 Otros 40.000 227013 Informes, dictámenes y honorarios profesionales 25

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 9.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 9.000

230000 Dietas y locomoción 9.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.783.130 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.783.130

481 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 2.783.130 481008 Becas y/o ayudas a alumnos/as de Formación Profesional para el Empleo 2.783.130

Operaciones Corrientes 8.471.529 6 INVERSIONES REALES 207.476 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 136.278

615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 135.318 615000 Aplicaciones informáticas 135.318

619 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 960 619000 Otras inversiones 960

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 71.198 621 CONSTRUCCIONES 28.971

621000 Construcciones 28.971 622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 38.388

622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 38.388 626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 3.839

626000 Mobiliario 3.839 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22.658.086 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 35.528

741 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 35.528 741001 Entidades colaboradoras 35.528

76 A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 124.430 761 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 124.430

761006 Entidades colaboradoras 124.430

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Pág. 261

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)

Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES

Programa 322J FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

Subconcepto Descripción Euros77 A EMPRESAS PRIVADAS 13.973.632

771 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 13.973.632 771012 Entidades colaboradoras 13.973.632

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8.524.496 780 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.618.713

780002 Centros Integrados 2.618.713 781 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 5.905.783

781032 Entidades Colaboradoras 5.905.783 Operaciones de Capital 22.865.562 Gastos no financieros 31.337.091

8 ACTIVOS FINANCIEROS 100.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 100.000

821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 100.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 100.000

Operaciones financieras 100.000 Total Gastos 31.437.091

Total Programa 31.437.091 Total Servicio 89.983.255 Total Sección 89.983.255

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3.4. SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

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Pág. 265

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Sección 87 SERVICIO EMERGENCIAS PRINCIPADO ASTURIAS

Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 103.000 0,32 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29.791.680 92,96 5 INGRESOS PATRIMONIALES 500 0,00

Operaciones Corrientes 29.895.180 93,28 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.000.000 6,24

Operaciones de Capital 2.000.000 6,24 Operaciones no financieras 31.895.180 99,52

8 ACTIVOS FINANCIEROS 152.500 0,48 Operaciones financieras 152.500 0,48 Total Ingresos 32.047.680 100,00

Total Sección 32.047.680 100

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Pág. 266

2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 87 SERVICIO EMERGENCIAS PRINCIPADO ASTURIAS

Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 103.000 32 TASAS 90.000

323 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 90.000 323007 Por Actividades (SEPA) 90.000

38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 3.000 383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 3.000

383000 De ejercicios cerrados 2.500 383001 Del ejercicio corriente 500

39 OTROS INGRESOS 10.000 393 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 10.000

393007 Otros ingresos 500 393019 Procedimientos judiciales (SEPA) 9.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29.791.680 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 24.416.680

453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 24.416.680 453000 Aportación del Principado de Asturias 24.416.680

46 DE LAS CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 3.275.000 463 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 3.275.000

463008 Convenios Prestación de Servicios (SEPA) 3.275.000 47 DE EMPRESAS PRIVADAS 2.100.000

473 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 2.100.000 473004 Contribución especial Servicios Extinción 2.100.000

5 INGRESOS PATRIMONIALES 500 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 500

522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 500 522000 Intereses cuentas bancarias 500

Operaciones Corrientes 29.895.180 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.000.000 75 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2.000.000

753 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 2.000.000 753000 Aportación del Principado de Asturias 2.000.000

Operaciones de Capital 2.000.000 Operaciones no financieras 31.895.180

8 ACTIVOS FINANCIEROS 152.500 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 152.500

822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 152.500 822000 Anticipos al personal 152.500

Operaciones financieras 152.500 Total Ingresos 32.047.680

Total Sección 32.047.680

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Pág. 267

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Sección 87 SERVICIO EMERGENCIAS PRINCIPADO ASTURIAS

Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 21.314.980 66,51 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 8.200.000 25,59 3 GASTOS FINANCIEROS 200 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 380.000 1,19

Operaciones Corrientes 29.895.180 93,28 6 INVERSIONES REALES 2.000.000 6,24

Operaciones de Capital 2.000.000 6,24 Gastos no financieros 31.895.180 99,52

8 ACTIVOS FINANCIEROS 152.500 0,48 Operaciones financieras 152.500 0,48 Total Gastos 32.047.680 100,00

Total Sección 32.047.680 100

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Pág. 268

2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 87 SERVICIO EMERGENCIAS PRINCIPADO ASTURIAS

Servicio 8701 SERVICIOS GENERALES

Programa 223B SERVICIO DE EMERGENCIAS

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 21.314.980 10 ALTOS CARGOS 61.810

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 61.810 104000 Directores Generales y asimilados 61.810

13 PERSONAL LABORAL 14.771.550 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 14.741.240

130000 Retribuciones de personal laboral 14.741.240 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 30.310

131000 Sustituciones de personal laboral 30.310 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 417.220

151 GRATIFICACIONES 170.600 151000 Gratificaciones 170.600

154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 152.000 154000 Conceptos variables de personal laboral 152.000

155 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL LABORAL 94.620 155000 Productividad de personal laboral 94.620

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 5.841.590 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 5.841.590

166000 Cuotas sociales 5.841.590 17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 15.770

171 AYUDAS SOCIALES 15.770 171000 Ayudas sociales 15.770

18 OTROS FONDOS 207.040 180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 207.040

180000 Provisión social y de personal 207.040 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 8.200.000 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 63.500

200 TERRENOS Y BIENES NATURALES 500 200000 Terrenos y bienes naturales 500

206 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 4.000 206000 Equipos para proceso de información 4.000

209 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 59.000 209000 Otro inmovilizado material 59.000

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 1.148.645 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 225.745

212000 Edificios y otras construcciones 225.745 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 163.000

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 163.000 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 657.300

214000 Material de transporte 657.300 215 MOBILIARIO Y ENSERES 10.000

215000 Mobiliario y enseres 10.000 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 42.600

216000 Equipos para proceso de información 42.600 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 50.000

219000 Otro inmovilizado material 50.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.923.855

220 MATERIAL DE OFICINA 40.500 220000 Material ordinario no inventariable 16.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 2.500 220004 Material informático no inventariable 22.000

221 SUMINISTROS 1.354.765 221000 Energía eléctrica 230.000 221001 Agua 25.000 221002 Gas 60.000 221003 Combustibles 280.000 221004 Vestuario 497.765 221009 Otros suministros 262.000

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Pág. 269

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 87 SERVICIO EMERGENCIAS PRINCIPADO ASTURIAS

Servicio 8701 SERVICIOS GENERALES

Programa 223B SERVICIO DE EMERGENCIAS

Subconcepto Descripción Euros222 COMUNICACIONES 25.500

222000 Telefónicas 18.000 222001 Otras comunicaciones 7.500

223 TRANSPORTE 1.000 223000 Transporte 1.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 67.000 224001 Vehículos 62.000 224009 Otros riesgos 5.000

225 TRIBUTOS 2.500 225000 Tributos 2.500

226 GASTOS DIVERSOS 14.500 226001 Atenciones protocolarias y representativas 1.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 5.000 226003 Jurídicos y contenciosos 2.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 1.000 226006 Reuniones y conferencias 500 226008 Cursos de formación 500 226009 Otros gastos diversos 4.500

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 5.418.090 227000 Limpieza y aseo 260.000 227001 Seguridad 224.160 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 102.230 227007 Servicios de carácter informático 116.700 227009 Otros 4.712.000 227011 Servicios contratados administrativos 3.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 64.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 60.000

230000 Dietas y locomoción 60.000 231 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.000

231000 Otras indemnizaciones 4.000 3 GASTOS FINANCIEROS 200 33 DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS 200

332 INTERESES DE DEMORA 100 332000 Intereses de demora 100

339 OTROS GASTOS FINANCIEROS 100 339000 Otros gastos financieros 100

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 380.000 46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 300.000

469 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 300.000 469052 Ayuntamientos Costeros. Plan Salvamento Playas Asturianas (SAPLA) 300.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 80.000 489 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 80.000

489103 Cruz Roja. Labores preventivas y movilización de medios 80.000 Operaciones Corrientes 29.895.180

6 INVERSIONES REALES 2.000.000 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 2.000.000

622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 131.000 622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 131.000

626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 22.000 626000 Mobiliario 22.000

627 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 63.000 627000 Equipos para proceso de información 63.000

628 INVERSIÓN EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.695.000 628000 Elementos de transporte 1.695.000

629 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL 89.000 629000 Otras inversiones 89.000

Operaciones de Capital 2.000.000 Gastos no financieros 31.895.180

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Pág. 270

2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 87 SERVICIO EMERGENCIAS PRINCIPADO ASTURIAS

Servicio 8701 SERVICIOS GENERALES

Programa 223B SERVICIO DE EMERGENCIAS

Subconcepto Descripción Euros 8 ACTIVOS FINANCIEROS 152.500 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 152.500

821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 152.500 821000 Préstamos y anticipos al personal 152.500

Operaciones financieras 152.500 Total Gastos 32.047.680

Total Programa 32.047.680 Total Servicio 32.047.680 Total Sección 32.047.680

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3.5. CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES

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Pág. 273

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Sección 90 CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES

Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 6.190 0,33 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.834.429 98,91 5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.000 0,11

Operaciones Corrientes 1.842.619 99,35 Operaciones no financieras 1.842.619 99,35

8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000 0,65 Operaciones financieras 12.000 0,65 Total Ingresos 1.854.619 100,00

Total Sección 1.854.619 100

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Pág. 274

2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 90 CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES

Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 6.190 30 PRECIOS PÚBLICOS. VENTA DE BIENES 6.000

303 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 6.000 303000 Venta de publicaciones 6.000

38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 190 382 REINTEGROS DE OPERACIONES DIVERSAS 190

382000 Reintegros de ejercicios cerrados 130 382001 Reintegro de ejercicio corriente 60

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.834.429 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.090.216

453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 1.090.216 453000 Aportación del Principado de Asturias 1.090.216

46 DE LAS CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 701.813 463 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 701.813

463000 Aportación del Ayuntamiento de Oviedo 701.813 49 DEL EXTERIOR 42.400

493 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 42.400 493007 Proyecto ARCHES 42.400

5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.000 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 2.000

522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 2.000 522000 Intereses cuentas bancarias 2.000

Operaciones Corrientes 1.842.619 Operaciones no financieras 1.842.619

8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 12.000

822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 12.000 822000 Anticipos al personal 12.000

Operaciones financieras 12.000 Total Ingresos 1.854.619

Total Sección 1.854.619

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Pág. 275

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Sección 90 CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES

Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 977.290 52,69 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 865.329 46,66

Operaciones Corrientes 1.842.619 99,35 Gastos no financieros 1.842.619 99,35

8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000 0,65 Operaciones financieras 12.000 0,65 Total Gastos 1.854.619 100,00

Total Sección 1.854.619 100

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Pág. 276

2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 90 CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES

Servicio 9001 SERVICIOS GENERALES

Programa 455F CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 977.290 13 PERSONAL LABORAL 711.200

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 711.100 130000 Retribuciones de personal laboral 711.100

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 131000 Sustituciones de personal laboral 100

14 PERSONAL TEMPORAL 31.900 141 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 31.900

141000 Retribuciones de personal laboral temporal 31.900 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 28.610

151 GRATIFICACIONES 100 151000 Gratificaciones 100

154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 28.510 154000 Conceptos variables de personal laboral 28.510

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 183.170 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 183.170

166000 Cuotas sociales 183.170 18 OTROS FONDOS 22.410

180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 22.410 180000 Provisión social y de personal 22.410

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 865.329 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 78.000

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 78.000 202000 Edificios y otras construcciones 78.000

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 83.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 17.000

212000 Edificios y otras construcciones 17.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 66.000

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 66.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 703.329

220 MATERIAL DE OFICINA 12.000 220000 Material ordinario no inventariable 5.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 7.000

221 SUMINISTROS 257.900 221000 Energía eléctrica 197.400 221001 Agua 5.000 221003 Combustibles 29.000 221004 Vestuario 3.500 221009 Otros suministros 23.000

222 COMUNICACIONES 5.000 222000 Telefónicas 4.000 222001 Otras comunicaciones 1.000

223 TRANSPORTE 12.000 223000 Transporte 12.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 52.000 224000 Edificios y locales 31.000 224008 Otro inmovilizado 21.000

226 GASTOS DIVERSOS 85.429 226001 Atenciones protocolarias y representativas 1.000 226003 Jurídicos y contenciosos 100 226004 Edición y difusión de publicaciones 28.329 226006 Reuniones y conferencias 52.000 226008 Cursos de formación 1.000 226009 Otros gastos diversos 3.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 279.000 227000 Limpieza y aseo 85.000 227001 Seguridad 116.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 68.000

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Pág. 277

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 90 CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES

Servicio 9001 SERVICIOS GENERALES

Programa 455F CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES

Subconcepto Descripción Euros227007 Servicios de carácter informático 10.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 1.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 1.000

230000 Dietas y locomoción 1.000 Operaciones Corrientes 1.842.619 Gastos no financieros 1.842.619

8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 12.000

821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 12.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 12.000

Operaciones financieras 12.000 Total Gastos 1.854.619

Total Programa 1.854.619 Total Servicio 1.854.619 Total Sección 1.854.619

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3.6. ORQUESTA SINFÓNICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

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Pág. 281

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Sección 92 ORQUESTA SINFÓNICA PRINCIPADO ASTURIAS

Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 485.550 9,25 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.716.120 89,80 5 INGRESOS PATRIMONIALES 300 0,01

Operaciones Corrientes 5.201.970 99,05 Operaciones no financieras 5.201.970 99,05

8 ACTIVOS FINANCIEROS 50.000 0,95 Operaciones financieras 50.000 0,95 Total Ingresos 5.251.970 100,00

Total Sección 5.251.970 100

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Pág. 282

2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 92 ORQUESTA SINFÓNICA PRINCIPADO ASTURIAS

Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 485.550 31 PRECIOS PÚBLICOS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 433.550

313 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 433.550 313000 Por actividades (Orquesta Sinfónica) 433.550

38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 2.000 383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 2.000

383000 De ejercicios cerrados 1.000 383001 Del ejercicio corriente 1.000

39 OTROS INGRESOS 50.000 393 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 50.000

393007 Otros ingresos 50.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.716.120 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 4.716.120

453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 4.716.120 453000 Aportación del Principado de Asturias 4.716.120

5 INGRESOS PATRIMONIALES 300 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 300

522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 300 522000 Intereses cuentas bancarias 300

Operaciones Corrientes 5.201.970 Operaciones no financieras 5.201.970

8 ACTIVOS FINANCIEROS 50.000 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 50.000

822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 50.000 822000 Anticipos al personal 50.000

Operaciones financieras 50.000 Total Ingresos 5.251.970

Total Sección 5.251.970

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Pág. 283

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Sección 92 ORQUESTA SINFÓNICA PRINCIPADO ASTURIAS

Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 4.511.970 85,91 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 650.000 12,38

Operaciones Corrientes 5.161.970 98,29 6 INVERSIONES REALES 40.000 0,76

Operaciones de Capital 40.000 0,76 Gastos no financieros 5.201.970 99,05

8 ACTIVOS FINANCIEROS 50.000 0,95 Operaciones financieras 50.000 0,95 Total Gastos 5.251.970 100,00

Total Sección 5.251.970 100

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Pág. 284

2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 92 ORQUESTA SINFÓNICA PRINCIPADO ASTURIAS

Servicio 9201 SERVICIOS GENERALES

Programa 455D ORQUESTA SINFÓNICA

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 4.511.970 13 PERSONAL LABORAL 3.410.440

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 3.410.340 130000 Retribuciones de personal laboral 3.410.340

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 131000 Sustituciones de personal laboral 100

14 PERSONAL TEMPORAL 56.540 141 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 56.540

141000 Retribuciones de personal laboral temporal 56.540 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 24.570

154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 24.570 154000 Conceptos variables de personal laboral 24.570

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 976.240 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 976.240

166000 Cuotas sociales 976.240 18 OTROS FONDOS 44.180

180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 44.180 180000 Provisión social y de personal 44.180

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 650.000 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 153.500

205 MOBILIARIO Y ENSERES 2.500 205000 Mobiliario y enseres 2.500

207 CÁNONES 120.000 207000 Cánones 120.000

209 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 31.000 209000 Otro inmovilizado material 31.000

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 6.250 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.500

215000 Mobiliario y enseres 1.500 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 250

216000 Equipos para proceso de información 250 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4.500

219000 Otro inmovilizado material 4.500 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 460.250

220 MATERIAL DE OFICINA 3.900 220000 Material ordinario no inventariable 2.500 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.200 220004 Material informático no inventariable 200

221 SUMINISTROS 37.950 221004 Vestuario 12.000 221006 Productos farmacéuticos 50 221009 Otros suministros 25.000 221016 Prótesis 900

222 COMUNICACIONES 6.000 222000 Telefónicas 5.000 222001 Otras comunicaciones 1.000

223 TRANSPORTE 15.000 223000 Transporte 15.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 19.500 224008 Otro inmovilizado 16.000 224009 Otros riesgos 3.500

225 TRIBUTOS 1.200 225000 Tributos 1.200

226 GASTOS DIVERSOS 64.000 226001 Atenciones protocolarias y representativas 5.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 40.000 226009 Otros gastos diversos 19.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 312.700

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Pág. 285

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 92 ORQUESTA SINFÓNICA PRINCIPADO ASTURIAS

Servicio 9201 SERVICIOS GENERALES

Programa 455D ORQUESTA SINFÓNICA

Subconcepto Descripción Euros227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 309.000 227007 Servicios de carácter informático 3.700

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 30.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 30.000

230000 Dietas y locomoción 30.000 Operaciones Corrientes 5.161.970

6 INVERSIONES REALES 40.000 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 40.000

626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 20.000 626000 Mobiliario 20.000

629 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL 20.000 629000 Otras inversiones 20.000

Operaciones de Capital 40.000 Gastos no financieros 5.201.970

8 ACTIVOS FINANCIEROS 50.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 50.000

821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 50.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 50.000

Operaciones financieras 50.000 Total Gastos 5.251.970

Total Programa 5.251.970 Total Servicio 5.251.970 Total Sección 5.251.970

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3.7. CONSEJO DE LA JUVENTUD

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Pág. 289

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Sección 94 CONSEJO DE LA JUVENTUD

Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 7.250 2,07 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 331.710 94,93 5 INGRESOS PATRIMONIALES 50 0,01

Operaciones Corrientes 339.010 97,02 Operaciones no financieras 339.010 97,02

8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.400 2,98 Operaciones financieras 10.400 2,98 Total Ingresos 349.410 100,00

Total Sección 349.410 100

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Pág. 290

2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 94 CONSEJO DE LA JUVENTUD

Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 7.250 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 200

383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 200 383000 De ejercicios cerrados 100 383001 Del ejercicio corriente 100

39 OTROS INGRESOS 7.050 393 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 7.050

393000 Ingresos por cuotas 1.000 393001 Prácticas en alternancia asociaciones Consejo de la Juventud 50 393003 Cursos, jornadas y publicaciones 1.000 393007 Otros ingresos 5.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 331.710 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 331.710

453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 331.710 453000 Aportación del Principado de Asturias 321.710 453016 Aportación de la Consejería de Sanidad para promoción de la salud 10.000

5 INGRESOS PATRIMONIALES 50 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 50

522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 50 522000 Intereses cuentas bancarias 50

Operaciones Corrientes 339.010 Operaciones no financieras 339.010

8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.400 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 10.400

822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 10.400 822000 Anticipos al personal 10.400

Operaciones financieras 10.400 Total Ingresos 349.410

Total Sección 349.410

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Pág. 291

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Sección 94 CONSEJO DE LA JUVENTUD

Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 203.300 58,18 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 135.710 38,84

Operaciones Corrientes 339.010 97,02 Gastos no financieros 339.010 97,02

8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.400 2,98 Operaciones financieras 10.400 2,98 Total Gastos 349.410 100,00

Total Sección 349.410 100

Page 62: 3. Estado de ingresos y gastos de los organismos y …...3. Estado de ingresos y gastos de los organismos y entes públicos del Principado de Asturias cuya normativa específi ca

Pág. 292

2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 94 CONSEJO DE LA JUVENTUD

Servicio 9401 SERVICIOS GENERALES

Programa 323C CONSEJO DE LA JUVENTUD

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 203.300 13 PERSONAL LABORAL 151.880

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 151.780 130000 Retribuciones de personal laboral 151.780

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 131000 Sustituciones de personal laboral 100

15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 120 151 GRATIFICACIONES 60

151000 Gratificaciones 60 154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 60

154000 Conceptos variables de personal laboral 60 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 49.320

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 49.320 166000 Cuotas sociales 49.320

18 OTROS FONDOS 1.980 180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 1.980

180000 Provisión social y de personal 1.980 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 135.710 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 4.700

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000 212000 Edificios y otras construcciones 1.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.000 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.200 215000 Mobiliario y enseres 1.200

216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 1.500 216000 Equipos para proceso de información 1.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 128.210 220 MATERIAL DE OFICINA 7.565

220000 Material ordinario no inventariable 5.965 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.300 220004 Material informático no inventariable 300

221 SUMINISTROS 9.800 221000 Energía eléctrica 8.000 221001 Agua 800 221009 Otros suministros 1.000

222 COMUNICACIONES 2.100 222000 Telefónicas 100 222001 Otras comunicaciones 2.000

226 GASTOS DIVERSOS 91.645 226001 Atenciones protocolarias y representativas 300 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 8.000 226003 Jurídicos y contenciosos 200 226004 Edición y difusión de publicaciones 600 226006 Reuniones y conferencias 68.345 226009 Otros gastos diversos 14.200

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 17.100 227000 Limpieza y aseo 4.000 227001 Seguridad 500 227002 Valoraciones y peritajes 100 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 9.000 227007 Servicios de carácter informático 3.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 2.800 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 2.800

230000 Dietas y locomoción 2.800 Operaciones Corrientes 339.010 Gastos no financieros 339.010

8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.400

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Pág. 293

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 94 CONSEJO DE LA JUVENTUD

Servicio 9401 SERVICIOS GENERALES

Programa 323C CONSEJO DE LA JUVENTUD

Subconcepto Descripción Euros82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 10.400

821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 10.400 821000 Préstamos y anticipos al personal 10.400

Operaciones financieras 10.400 Total Gastos 349.410

Total Programa 349.410 Total Servicio 349.410 Total Sección 349.410

Page 64: 3. Estado de ingresos y gastos de los organismos y …...3. Estado de ingresos y gastos de los organismos y entes públicos del Principado de Asturias cuya normativa específi ca
Page 65: 3. Estado de ingresos y gastos de los organismos y …...3. Estado de ingresos y gastos de los organismos y entes públicos del Principado de Asturias cuya normativa específi ca

3.8. COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS

Page 66: 3. Estado de ingresos y gastos de los organismos y …...3. Estado de ingresos y gastos de los organismos y entes públicos del Principado de Asturias cuya normativa específi ca
Page 67: 3. Estado de ingresos y gastos de los organismos y …...3. Estado de ingresos y gastos de los organismos y entes públicos del Principado de Asturias cuya normativa específi ca

Pág. 297

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Sección 95 COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS

Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 180 0,03 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 450.910 84,26 5 INGRESOS PATRIMONIALES 22.550 4,21

Operaciones Corrientes 473.640 88,51 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 56.500 10,56

Operaciones de Capital 56.500 10,56 Operaciones no financieras 530.140 99,07

8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.000 0,93 Operaciones financieras 5.000 0,93 Total Ingresos 535.140 100,00

Total Sección 535.140 100

Page 68: 3. Estado de ingresos y gastos de los organismos y …...3. Estado de ingresos y gastos de los organismos y entes públicos del Principado de Asturias cuya normativa específi ca

Pág. 298

2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 95 COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS

Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 180 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 180

383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 180 383000 De ejercicios cerrados 180

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 450.910 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 450.910

453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 450.910 453000 Aportación del Principado de Asturias 450.910

5 INGRESOS PATRIMONIALES 22.550 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 50

522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 50 522000 Intereses cuentas bancarias 50

55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 22.500 552 CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 22.500

552000 Concesiones y aprovechamientos especiales 22.500 Operaciones Corrientes 473.640

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 56.500 75 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 56.500

753 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 56.500 753000 Aportación del Principado de Asturias 56.500

Operaciones de Capital 56.500 Operaciones no financieras 530.140

8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.000 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 5.000

822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 5.000 822000 Anticipos al personal 5.000

Operaciones financieras 5.000 Total Ingresos 535.140

Total Sección 535.140

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Pág. 299

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Sección 95 COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS

Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 357.890 66,88 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 115.750 21,63

Operaciones Corrientes 473.640 88,51 6 INVERSIONES REALES 56.500 10,56

Operaciones de Capital 56.500 10,56 Gastos no financieros 530.140 99,07

8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.000 0,93 Operaciones financieras 5.000 0,93 Total Gastos 535.140 100,00

Total Sección 535.140 100

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Pág. 300

2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 95 COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS

Servicio 9501 SERVICIOS GENERALES

Programa 712E BANCO DE TIERRAS

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 357.890 10 ALTOS CARGOS 48.380

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 48.380 104000 Directores Generales y asimilados 48.380

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 229.800 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 229.700

120000 Retribuciones de personal funcionario 229.700 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100

121000 Sustituciones de personal funcionario 100 13 PERSONAL LABORAL 27.710

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 27.710 130000 Retribuciones de personal laboral 27.710

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 48.520 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 48.520

166000 Cuotas sociales 48.520 18 OTROS FONDOS 3.480

180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 3.480 180000 Provisión social y de personal 3.480

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 115.750 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.000

200 TERRENOS Y BIENES NATURALES 2.000 200000 Terrenos y bienes naturales 2.000

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 14.300 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 3.000

210000 Terrenos y bienes naturales 3.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000

212000 Edificios y otras construcciones 1.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 800

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 800 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 7.000

214000 Material de transporte 7.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.500

215000 Mobiliario y enseres 1.500 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 1.000

216000 Equipos para proceso de información 1.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 95.450

220 MATERIAL DE OFICINA 8.000 220000 Material ordinario no inventariable 4.500 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.500 220004 Material informático no inventariable 2.000

221 SUMINISTROS 7.100 221003 Combustibles 5.000 221004 Vestuario 600 221009 Otros suministros 1.500

222 COMUNICACIONES 3.000 222001 Otras comunicaciones 3.000

223 TRANSPORTE 200 223000 Transporte 200

224 PRIMAS DE SEGUROS 1.650 224001 Vehículos 1.500 224009 Otros riesgos 150

225 TRIBUTOS 1.000 225000 Tributos 1.000

226 GASTOS DIVERSOS 18.500 226001 Atenciones protocolarias y representativas 1.500 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 4.000 226003 Jurídicos y contenciosos 7.500 226006 Reuniones y conferencias 3.000

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Pág. 301

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 95 COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS

Servicio 9501 SERVICIOS GENERALES

Programa 712E BANCO DE TIERRAS

Subconcepto Descripción Euros226008 Cursos de formación 1.000 226009 Otros gastos diversos 1.500

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 56.000 227002 Valoraciones y peritajes 1.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 50.000 227007 Servicios de carácter informático 4.000 227009 Otros 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 4.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 4.000

230000 Dietas y locomoción 4.000 Operaciones Corrientes 473.640

6 INVERSIONES REALES 56.500 60 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL 5.000

601 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 5.000 601000 Infraestructura y bienes destinados al uso general 5.000

61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 5.000 615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 5.000

615000 Aplicaciones informáticas 5.000 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 22.000

620 INVERSIÓN EN TERRENOS Y BIENES NATURALES 6.000 620000 Terrenos y bienes naturales 6.000

621 CONSTRUCCIONES 15.000 621000 Construcciones 15.000

626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 1.000 626000 Mobiliario 1.000

63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 24.500 632 INVERSIÓN EN BIENES COMUNALES 24.500

632000 Bienes comunales 24.500 Operaciones de Capital 56.500 Gastos no financieros 530.140

8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 5.000

821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 5.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 5.000

Operaciones financieras 5.000 Total Gastos 535.140

Total Programa 535.140 Total Servicio 535.140 Total Sección 535.140

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3.9. ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS

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Pág. 305

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Sección 96 ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ANCIANOS

Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 42.857.691 35,02 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 75.342.263 61,57 5 INGRESOS PATRIMONIALES 6.000 0,00

Operaciones Corrientes 118.205.954 96,60 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.785.000 3,09

Operaciones de Capital 3.785.000 3,09 Operaciones no financieras 121.990.954 99,69

8 ACTIVOS FINANCIEROS 378.045 0,31 Operaciones financieras 378.045 0,31 Total Ingresos 122.368.999 100,00

Total Sección 122.368.999 100

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Pág. 306

2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 96 ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ANCIANOS

Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 42.857.691 31 PRECIOS PÚBLICOS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 42.841.691

313 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 42.841.691 313001 Servicios del ERA 42.841.691

38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 11.000 383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 11.000

383000 De ejercicios cerrados 1.000 383001 Del ejercicio corriente 10.000

39 OTROS INGRESOS 5.000 393 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 5.000

393007 Otros ingresos 5.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 75.342.263 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 75.342.263

453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 75.342.263 453000 Aportación del Principado de Asturias 75.252.111 453001 Aportación del SESPA al ERA. Acuerdo de desinstitucionalización psiquiátrica 90.152

5 INGRESOS PATRIMONIALES 6.000 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 5.000

522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 5.000 522000 Intereses cuentas bancarias 5.000

55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 1.000 552 CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 1.000

552001 De las Residencias 1.000 Operaciones Corrientes 118.205.954

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.785.000 75 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 3.785.000

753 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 3.785.000 753000 Aportación del Principado de Asturias 3.785.000

Operaciones de Capital 3.785.000 Operaciones no financieras 121.990.954

8 ACTIVOS FINANCIEROS 378.045 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 378.045

822CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLI-

CO 378.045

822000 Anticipos al personal 378.045 Operaciones financieras 378.045 Total Ingresos 122.368.999

Total Sección 122.368.999

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Pág. 307

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Sección 96 ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ANCIANOS

Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 54.447.900 44,49 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 63.743.054 52,09 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.000 0,01

Operaciones Corrientes 118.205.954 96,60 6 INVERSIONES REALES 3.785.000 3,09

Operaciones de Capital 3.785.000 3,09 Gastos no financieros 121.990.954 99,69

8 ACTIVOS FINANCIEROS 378.045 0,31 Operaciones financieras 378.045 0,31 Total Gastos 122.368.999 100,00

Total Sección 122.368.999 100

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Pág. 308

2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 96 ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ANCIANOS

Servicio 9601 SERVICIOS GENERALES

Programa 313J RECURSOS DE ALOJAMIENTO

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 54.447.900 10 ALTOS CARGOS 55.200

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 55.200 104000 Directores Generales y asimilados 55.200

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.590.820 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.540.820

120000 Retribuciones de personal funcionario 1.540.820 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 50.000

121000 Sustituciones de personal funcionario 50.000 13 PERSONAL LABORAL 32.044.680

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 29.965.470 130000 Retribuciones de personal laboral 29.965.470

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 2.079.210 131000 Sustituciones de personal laboral 2.079.210

14 PERSONAL TEMPORAL 3.019.810 141 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 3.019.810

141000 Retribuciones de personal laboral temporal 3.019.810 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.059.520

151 GRATIFICACIONES 46.740 151000 Gratificaciones 46.740

152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 47.430 152000 Conceptos variables de personal funcionario 47.430

154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 3.965.350 154000 Conceptos variables de personal laboral 3.965.350

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 13.143.990 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 13.143.990

166000 Cuotas sociales 13.143.990 18 OTROS FONDOS 533.880

180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 533.880 180000 Provisión social y de personal 533.880

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 63.743.054 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.140

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.140 202000 Edificios y otras construcciones 3.140

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 946.780 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 12.000

210000 Terrenos y bienes naturales 12.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 696.934

212000 Edificios y otras construcciones 696.934 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 182.788

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 182.788 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 3.558

214000 Material de transporte 3.558 215 MOBILIARIO Y ENSERES 50.000

215000 Mobiliario y enseres 50.000 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 1.500

216000 Equipos para proceso de información 1.500 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 24.263.134

220 MATERIAL DE OFICINA 145.000 220000 Material ordinario no inventariable 35.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 60.000 220004 Material informático no inventariable 50.000

221 SUMINISTROS 4.466.380 221000 Energía eléctrica 1.150.000 221001 Agua 500.000 221002 Gas 1.050.000 221003 Combustibles 110.000 221004 Vestuario 195.000

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Pág. 309

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 96 ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ANCIANOS

Servicio 9601 SERVICIOS GENERALES

Programa 313J RECURSOS DE ALOJAMIENTO

Subconcepto Descripción Euros221006 Productos farmacéuticos 40.000 221007 Menaje, lencería, ropa 200.000 221009 Otros suministros 1.070.000 221019 Otro material sanitario 151.380

222 COMUNICACIONES 25.000 222001 Otras comunicaciones 25.000

223 TRANSPORTE 1.169.000 223000 Transporte 1.169.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 4.668 224001 Vehículos 4.668

225 TRIBUTOS 21.000 225000 Tributos 21.000

226 GASTOS DIVERSOS 351.350 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 7.500 226003 Jurídicos y contenciosos 11.000 226007 Gastos de aprovisionamiento y servicios a terceros 45.000 226009 Otros gastos diversos 154.300 226010 Gastos para actividades en centros 133.550

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 18.080.736 227000 Limpieza y aseo 5.288.400 227005 Servicios contratados de alimentación 7.473.171 227007 Servicios de carácter informático 149.123 227009 Otros 1.417.549 227015 Servicios auxiliares en centros 3.752.493

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 30.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 30.000

230000 Dietas y locomoción 30.000 27 ASISTENCIA SOCIAL CON MEDIOS AJENOS 38.500.000

270 CONCIERTOS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES 38.500.000 270000 Conciertos en materia de servicios sociales 38.500.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 15.000

484 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 15.000 484067 Federación de asociaciones de familiares del ERA 15.000

Operaciones Corrientes 118.205.954 6 INVERSIONES REALES 3.785.000 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 3.785.000

621 CONSTRUCCIONES 3.725.000 621000 Construcciones 3.725.000

622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 10.000 622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 10.000

626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 50.000 626000 Mobiliario 50.000

Operaciones de Capital 3.785.000 Gastos no financieros 121.990.954

8 ACTIVOS FINANCIEROS 378.045 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 378.045

821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 378.045 821000 Préstamos y anticipos al personal 378.045

Operaciones financieras 378.045 Total Gastos 122.368.999

Total Programa 122.368.999 Total Servicio 122.368.999 Total Sección 122.368.999

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3.10. SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Page 82: 3. Estado de ingresos y gastos de los organismos y …...3. Estado de ingresos y gastos de los organismos y entes públicos del Principado de Asturias cuya normativa específi ca
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Pág. 313

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Capítulo Descripción Euros % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 2.100.000 0,13 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.636.292.839 99,40 5 INGRESOS PATRIMONIALES 415.000 0,03

Operaciones Corrientes 1.638.807.839 99,56 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.507.500 0,33

Operaciones de Capital 5.507.500 0,33 Operaciones no financieras 1.644.315.339 99,89

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.800.000 0,11 Operaciones financieras 1.800.000 0,11 Total Ingresos 1.646.115.339 100,00

Total Sección 1.646.115.339 100

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Pág. 314

2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 2.100.000 31 PRECIOS PÚBLICOS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 100.000

313 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 100.000 313002 Por actividades (SESPA) 100.000

32 TASAS 150.000 323 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 150.000

323000 Tasas de inscripción en pruebas de acceso a la función pública 150.000 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 350.000

383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 350.000 383000 De ejercicios cerrados 100.000 383001 Del ejercicio corriente 250.000

39 OTROS INGRESOS 1.500.000 393 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 1.500.000

393008 Otros ingresos de las áreas de salud 1.500.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.636.292.839 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.636.292.839

453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 1.636.292.839 453000 Aportación del Principado de Asturias 1.636.292.839

5 INGRESOS PATRIMONIALES 415.000 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 15.000

522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 15.000 522000 Intereses cuentas bancarias 15.000

55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 400.000 552 CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 400.000

552000 Concesiones y aprovechamientos especiales 400.000 Operaciones Corrientes 1.638.807.839

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.507.500 75 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 5.507.500

753 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 5.507.500 753000 Aportación del Principado de Asturias 5.000.000 753018 Ayudas para investigación, desarrollo e innovación 507.500

Operaciones de Capital 5.507.500 Operaciones no financieras 1.644.315.339

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.800.000 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 1.800.000

822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 1.800.000 822000 Anticipos al personal 1.800.000

Operaciones financieras 1.800.000 Total Ingresos 1.646.115.339

Total Sección 1.646.115.339

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Pág. 315

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 778.843.690 47,31 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 574.766.865 34,92 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 285.197.284 17,33

Operaciones Corrientes 1.638.807.839 99,56 6 INVERSIONES REALES 5.507.500 0,33

Operaciones de Capital 5.507.500 0,33 Gastos no financieros 1.644.315.339 99,89

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.800.000 0,11 Operaciones financieras 1.800.000 0,11 Total Gastos 1.646.115.339 100,00

Total Sección 1.646.115.339 100

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Servicio 9701 SERVICIOS GENERALES

Programa 412B ASISTENCIA SANITARIA

Subconcepto Descripción Totales 1 GASTOS DE PERSONAL 778.843.690 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 433.096.386

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 390.025.356 120000 Retribuciones de personal funcionario 7.727.482 120030 Retrib.pers.estatutario Instituciones Sanitarias 381.625.567 120031 Retribuciones por ensayos clínicos 505.128 120032 Programas de docencia 167.179

121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 43.071.030 121000 Sustituciones de personal funcionario 69.682 121030 Sustituc.pers.estatut.Instituciones Sanitarias 43.001.348

13 PERSONAL LABORAL 14.964.409 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 12.413.236

130000 Retribuciones de personal laboral 12.413.236 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 2.551.173

131000 Sustituciones de personal laboral 2.551.173 14 PERSONAL TEMPORAL 58.568.283

140 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 59.554 140000 Retribuciones de personal funcionario interino 59.554

141 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 28.799 141000 Retribuciones de personal laboral temporal 28.799

142 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL INSTITUCIONES SANITARIAS 58.479.930 142001 Retribuciones personal estatutario temporal.Instituciones Sanitarias 44.397.055 142003 Retribuciones personal laboral Alta Dirección. Instituciones Sanitarias 2.812.150 142004 Retribuciones del personal en formación 11.070.550 142005 Retribuciones del personal de investigación 200.175

15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 109.883.428 151 GRATIFICACIONES 3.122.828

151000 Gratificaciones 3.122.828 152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 62.998.697

152000 Conceptos variables de personal funcionario 122.974 152030 Conceptos variables de personal estatutario 62.875.723

153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 30.170.697 153000 Productividad de personal funcionario 232.557 153030 Productividad personal estatutario.Factor Fijo 27.503.432 153040 Productividad personal estatutario.Factor variable 2.434.708

154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 12.907.749 154000 Conceptos variables de personal laboral 2.141.710 154030 Conc.variab.personal formación Instituc.Sanitarias 10.766.039

155 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL LABORAL 683.457 155000 Productividad de personal laboral 683.457

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 152.488.681 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 152.488.681

166000 Cuotas sociales 152.488.681 17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 2.126.171

170 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 20.853 170000 Formación y perfeccionamiento del personal 20.853

174 PENSIONES Y AYUDAS 2.105.318 174000 Pensiones y ayudas 2.105.318

18 OTROS FONDOS 7.716.332 180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 7.716.332

180000 Provisión social y de personal 7.716.332 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 574.766.865 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 57.631.129

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 325.911 202000 Edificios y otras construcciones 325.911

203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.294.819 203000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.294.819

204 MATERIAL DE TRANSPORTE 113.771

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Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Servicio 9701 SERVICIOS GENERALES

Programa 412B ASISTENCIA SANITARIA

Subconcepto Descripción Totales204000 Material de transporte 113.771

205 MOBILIARIO Y ENSERES 76.061 205000 Mobiliario y enseres 76.061

207 CÁNONES 55.820.567 207001 Encomiendas de gestión a GISPASA 55.820.567

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 12.957.386 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.166.579

212000 Edificios y otras construcciones 1.166.579 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 11.180.047

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 11.180.047 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 30.143

214000 Material de transporte 30.143 215 MOBILIARIO Y ENSERES 215.615

215000 Mobiliario y enseres 215.615 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 365.002

216000 Equipos para proceso de información 365.002 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 401.418.622

220 MATERIAL DE OFICINA 2.280.980 220000 Material ordinario no inventariable 1.271.529 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 392.306 220004 Material informático no inventariable 617.145

221 SUMINISTROS 358.855.524 221000 Energía eléctrica 6.388.726 221001 Agua 1.154.407 221002 Gas 3.375.235 221003 Combustibles 933.570 221004 Vestuario 369.793 221005 Productos alimenticios 2.224.337 221006 Productos farmacéuticos 5.300.000 221007 Menaje, lencería, ropa 1.098.868 221008 Material no sanitario para consumo y reposición 137.344 221009 Otros suministros 2.899.074 221010 Instrumental y pequeño utillaje sanitario 2.560.571 221011 Hemoderivados 14.009.410 221012 Material de radiología 108.675 221013 Material de laboratorio y reactivos 28.152.750 221014 Material de medicina nuclear 2.108.000 221015 Implantes 46.925.110 221016 Prótesis 265.092 221017 Oxígeno y gases medicinales 2.156.725 221018 Catéteres, sondas y drenajes 25.644.262 221019 Otro material sanitario 39.867.009 221022 Productos farmacéuticos de uso hospitalario 165.008.139 221023 Banco de sangre 8.168.427

222 COMUNICACIONES 405.063 222000 Telefónicas 37.345 222001 Otras comunicaciones 367.718

223 TRANSPORTE 1.525.638 223000 Transporte 1.525.638

224 PRIMAS DE SEGUROS 2.139.800 224000 Edificios y locales 20.500 224001 Vehículos 12.500 224009 Otros riesgos 2.106.800

225 TRIBUTOS 1.371.609 225000 Tributos 1.371.609

226 GASTOS DIVERSOS 1.084.770 226001 Atenciones protocolarias y representativas 5.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 44.043

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Pág. 318

2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Servicio 9701 SERVICIOS GENERALES

Programa 412B ASISTENCIA SANITARIA

Subconcepto Descripción Totales226003 Jurídicos y contenciosos 578.809 226004 Edición y difusión de publicaciones 5.000 226006 Reuniones y conferencias 6.037 226008 Cursos de formación 23.309 226009 Otros gastos diversos 151.131 226010 Gastos para actividades en centros 6.900 226011 Oposiciones y pruebas selectivas 30.000 226012 Gastos derivados de asistencia religiosa 234.541

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 33.755.238 227000 Limpieza y aseo 19.695.970 227001 Seguridad 304.353 227003 Control y explotación de vertidos 170.000 227004 Custodia, depósitos y almacenaje 1.264.925 227005 Servicios contratados de alimentación 3.990.360 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 733.836 227007 Servicios de carácter informático 5.552.574 227009 Otros 2.040.235 227013 Informes, dictámenes y honorarios profesionales 2.985

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 1.754.730 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 1.754.730

230000 Dietas y locomoción 244.097 230001 Locomoción por asistencia sanitaria 1.510.633

26 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 101.004.998 262 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 66.136.330

262040 Con entes u organismos internacionales 336.330 262050 Con entidades privadas 65.800.000

263 CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS 6.914.331 263010 Conciertos servicios hemodiálisis en centros hospitalarios 4.250.000 263030 Conciertos servicios hemodiálisis. Otros en centros no hospitalarios 2.664.331

264 CONC. CON CENTROS DE SERV. O DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTOS Y TERAPIAS 8.026.555 264021 Conciertos de oxigenoterapia a domicilio 1.903.278 264022 Conciertos de aerosolterapia a domicilio 55.492 264023 Otras terapias de insuficiencia respiratoria a domicilio 4.958.773 264050 Conciertos rehabilitación-fisioterapia 1.109.012

265 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 17.480.875 265010 Servicios concertados ambulancias 17.480.875

268 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 2.446.907 268020 Otros servicios asistencia sanitaria 104.024 268030 Convenios con Universidades: Plazas vinculadas 2.342.883

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 285.197.284 41 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 90.152

410 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 90.152 410006 Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias 90.152

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBLICOS 120.000 440 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 120.000

440009 Fundación Asturiana de Atención a Personas con Discapacidad (FASAD) 120.000 46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 200.000

464 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 200.000 464013 Para zonas especiales de salud 200.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 284.787.132 480 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 284.381.066

480006 Personas con hemofilia/cuagolop. afectadas por VHC 181.500 480033 Ayudas a familias 6.540 480034 Ayudas a pacientes 50.000 480037 Entregas por desplazamientos 485.000 480038 Prótesis 1.031.400 480039 Vehículos para inválidos 1.167.000 480040 Farmacia: Recetas médicas 279.179.626

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Pág. 319

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Servicio 9701 SERVICIOS GENERALES

Programa 412B ASISTENCIA SANITARIA

Subconcepto Descripción Totales480041 Reintegro de gastos de farmacia 60.000 480056 Reintegro aportaciones farmacéuticas 2.220.000

484 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 406.066 484055 AFESA-FEAFES 66.759 484056 Asociación HIERBABUENA 16.029 484059 Asociación ADANSI 26.278 484077 Asociación RECUERDAS 3.000 484097 Asociación BARATARIA 3.000 484100 Asociación BIPOLARES DE ASTURIAS (ABA) 3.000 484102 Asociación ASPERGER 3.000 484117 Apoyo a actividades de Salud Mental 5.000 484203 ASPACE Gijón. Fortalecimiento 120.000 484208 ASPACE Oviedo. Fortalecimiento 160.000

Operaciones Corrientes 1.638.807.839 6 INVERSIONES REALES 5.507.500 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 785.200

610 INVERSIÓN EN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 585.200 610000 Gastos de investigación, desarrollo e innovación 585.200

615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 200.000 615001 Licencias 200.000

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 4.722.300 621 CONSTRUCCIONES 150.000

621000 Construcciones 150.000 622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 4.297.300

622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 4.297.300 626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 175.000

626000 Mobiliario 175.000 627 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 100.000

627000 Equipos para proceso de información 100.000 Operaciones de Capital 5.507.500 Gastos no financieros 1.644.315.339

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.800.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 1.800.000

821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 1.800.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 1.800.000

Operaciones financieras 1.800.000 Total Gastos 1.646.115.339

Total Programa 1.646.115.339 Total Servicio 1.646.115.339 Total Sección 1.646.115.339

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3.11. JUNTA DE SANEAMIENTO

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Pág. 323

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Sección 98 JUNTA DE SANEAMIENTO

Capítulo Descripción Euros % 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 56.000.000 80,31 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.200 0,00 5 INGRESOS PATRIMONIALES 150.000 0,22

Operaciones Corrientes 56.151.200 80,53 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.565.733 19,46

Operaciones de Capital 13.565.733 19,46 Operaciones no financieras 69.716.933 99,99

8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.080 0,01 Operaciones financieras 10.080 0,01 Total Ingresos 69.727.013 100,00

Total Sección 69.727.013 100

Page 94: 3. Estado de ingresos y gastos de los organismos y …...3. Estado de ingresos y gastos de los organismos y entes públicos del Principado de Asturias cuya normativa específi ca

Pág. 324

2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 98 JUNTA DE SANEAMIENTO

Subconcepto Descripción Euros 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 56.000.000 28 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 56.000.000

282 CANON DE SANEAMIENTO 1.000.000 282000 Canon de saneamiento 1.000.000

284 IMPUESTO S/AFECCIONES AMBIENTALES DEL USO DEL AGUA 55.000.000 284000 Impuesto s/afecciones ambientales del uso del agua 55.000.000

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.200 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 1.200

383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 1.200 383000 De ejercicios cerrados 600 383001 Del ejercicio corriente 600

5 INGRESOS PATRIMONIALES 150.000 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 150.000

522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 150.000 522000 Intereses cuentas bancarias 150.000

Operaciones Corrientes 56.151.200 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.565.733 75 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 13.565.733

753 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 13.565.733 753000 Aportación del Principado de Asturias 13.565.733

Operaciones de Capital 13.565.733 Operaciones no financieras 69.716.933

8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.080 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 10.080

822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 10.080 822000 Anticipos al personal 10.080

Operaciones financieras 10.080 Total Ingresos 69.727.013

Total Sección 69.727.013

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Pág. 325

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Sección 98 JUNTA DE SANEAMIENTO

Capítulo Descripción Totales % 1 GASTOS DE PERSONAL 601.450 0,86 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 280.856 0,40 3 GASTOS FINANCIEROS 5.545.484 7,95 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34.641.912 49,68

Operaciones Corrientes 41.069.702 58,90 6 INVERSIONES REALES 20.756.631 29,77 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 790.600 1,13

Operaciones de Capital 21.547.231 30,90 Gastos no financieros 62.616.933 89,80

8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.080 0,01 9 PASIVOS FINANCIEROS 7.100.000 10,18

Operaciones financieras 7.110.080 10,20 Total Gastos 69.727.013 100,00

Total Sección 69.727.013 100

Page 96: 3. Estado de ingresos y gastos de los organismos y …...3. Estado de ingresos y gastos de los organismos y entes públicos del Principado de Asturias cuya normativa específi ca

Pág. 326

2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 98 JUNTA DE SANEAMIENTO

Servicio 9801 SERVICIOS GENERALES

Programa 441B SANEAMIENTO DE AGUAS

Subconcepto Descripción Totales 1 GASTOS DE PERSONAL 601.450 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 421.810

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 421.710 120000 Retribuciones de personal funcionario 421.710

121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100 121000 Sustituciones de personal funcionario 100

13 PERSONAL LABORAL 55.740 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 55.740

130000 Retribuciones de personal laboral 55.740 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 118.010

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 118.010 166000 Cuotas sociales 118.010

18 OTROS FONDOS 5.890 180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 5.890

180000 Provisión social y de personal 5.890 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 280.856 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 43.000

205 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000 205000 Mobiliario y enseres 3.000

207 CÁNONES 40.000 207000 Cánones 40.000

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 8.800 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.000

214000 Material de transporte 1.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 500

215000 Mobiliario y enseres 500 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 500

216000 Equipos para proceso de información 500 217 BIENES PÚBLICOS DESTINADOS AL USO GENERAL 6.800

217000 Bienes públicos destinados al uso general 6.800 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 217.056

220 MATERIAL DE OFICINA 6.000 220000 Material ordinario no inventariable 5.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 500 220004 Material informático no inventariable 500

221 SUMINISTROS 40.500 221000 Energía eléctrica 35.000 221003 Combustibles 5.000 221009 Otros suministros 500

222 COMUNICACIONES 3.000 222001 Otras comunicaciones 3.000

223 TRANSPORTE 600 223000 Transporte 600

224 PRIMAS DE SEGUROS 2.000 224001 Vehículos 1.500 224009 Otros riesgos 500

225 TRIBUTOS 600 225000 Tributos 600

226 GASTOS DIVERSOS 86.000 226001 Atenciones protocolarias y representativas 1.000 226005 Remuneraciones a agentes mediadores independientes 80.000 226006 Reuniones y conferencias 3.000 226009 Otros gastos diversos 2.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 78.356 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 38.000 227007 Servicios de carácter informático 9.000 227008 Explotación de los sistemas de saneamiento 28.356 227013 Informes, dictámenes y honorarios profesionales 3.000

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Pág. 327

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 98 JUNTA DE SANEAMIENTO

Servicio 9801 SERVICIOS GENERALES

Programa 441B SANEAMIENTO DE AGUAS

Subconcepto Descripción Totales23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 12.000

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 12.000 230000 Dietas y locomoción 12.000

3 GASTOS FINANCIEROS 5.545.484 32 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 5.530.484

320 INTERESES DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 5.530.484 320000 Intereses de préstamos a largo plazo 5.530.484

33 DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS 15.000 332 INTERESES DE DEMORA 15.000

332000 Intereses de demora 15.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34.641.912 40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 7.021.583

403 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 7.021.583 403003 Coste explotación convenios EDARs San Claudio y Villapérez 7.009.579 403004 Gobierno de Cantabria. Conexión núcleos asturianos a su sistema de saneamiento 12.004

46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 27.620.329 463 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 27.620.329

463009 Costes explotación, mantenimiento y conservación instalaciones 3.100.000 463013 CADASA. Explotación estaciones depuradoras 18.670.641 463014 Ayuntamiento Gijón-EMA. Explotación de sistemas de depuración 5.849.688

Operaciones Corrientes 41.069.702 6 INVERSIONES REALES 20.756.631 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 3.000

615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 3.000 615000 Aplicaciones informáticas 3.000

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 6.000 626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 6.000

626000 Mobiliario 6.000 63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 20.747.631

630 INVERSIONES EN TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.600.000 630000 Terrenos y bienes naturales 1.600.000

631 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 19.147.631 631000 Infraestructura y bienes destinados al uso general 19.147.631

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 790.600 76 A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 790.600

763 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 790.600 763010 Compensación y financiación de obras de saneamiento y depuración 100.000 763112 CADASA. Costes de inversión. 445.300 763113 EMA. Costes de inversión. 245.300

Operaciones de Capital 21.547.231 Gastos no financieros 62.616.933

8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.080 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 10.080

821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 10.080 821000 Préstamos y anticipos al personal 10.080

9 PASIVOS FINANCIEROS 7.100.000 92 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 7.100.000

920 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 7.100.000 920000 Amortización de préstamos 7.100.000

Operaciones financieras 7.110.080 Total Gastos 69.727.013

Total Programa 69.727.013 Total Servicio 69.727.013 Total Sección 69.727.013

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3.12. SERVICIO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO

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Pág. 331

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Sección 99 SERIDA

Capítulo Descripción Euros % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 527.425 6,41 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.956.671 60,23 5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.000 0,02

Operaciones Corrientes 5.486.096 66,66 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.713.326 32,97

Operaciones de Capital 2.713.326 32,97 Operaciones no financieras 8.199.422 99,64

8 ACTIVOS FINANCIEROS 30.000 0,36 Operaciones financieras 30.000 0,36 Total Ingresos 8.229.422 100,00

Total Sección 8.229.422 100

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Pág. 332

2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 99 SERIDA

Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 527.425 30 PRECIOS PÚBLICOS. VENTA DE BIENES 211.835

303 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 211.835 303001 Venta de sementales, carne y leche 154.625 303002 Productos del Centro de Investigaciones Agrarias 57.160 303003 Suministros y venta de dosis seminales 50

31 PRECIOS PÚBLICOS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 37.770 313 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 37.770

313026 Análisis de laboratorio 37.770 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 150

382 REINTEGROS DE OPERACIONES DIVERSAS 150 382000 Reintegros de ejercicios cerrados 50 382001 Reintegro de ejercicio corriente 100

39 OTROS INGRESOS 277.670 393 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 277.670

393007 Otros ingresos 277.670 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.956.671 40 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 214.810

403 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 214.810 403000 Programas de investigación 214.810

45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 4.741.861 453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 4.741.861

453000 Aportación del Principado de Asturias 4.700.194 453020 Primas de ganado bovino y mantenimiento de ganado ovino y caprino 41.667

5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.000 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 1.000

522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 1.000 522000 Intereses cuentas bancarias 1.000

59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 1.000 592 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 1.000

592001 Otros ingresos patrimoniales 1.000 Operaciones Corrientes 5.486.096

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.713.326 70 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 383.672

703 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 383.672 703000 Financiación estatal de I+D+I 383.672

75 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.378.636 753 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 1.378.636

753000 Aportación del Principado de Asturias 1.378.636 77 DE EMPRESAS PRIVADAS 73.420

773 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 73.420 773000 Transferencias de capital de empresas privadas 73.420

78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 38.070 783 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 38.070

783000 Otras aportaciones 38.070 79 DEL EXTERIOR 839.528

793 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 839.528 793000 Aportaciones comunitarias 839.528

Operaciones de Capital 2.713.326 Operaciones no financieras 8.199.422

8 ACTIVOS FINANCIEROS 30.000 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 30.000

822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 30.000 822000 Anticipos al personal 30.000

Operaciones financieras 30.000 Total Ingresos 8.229.422

Total Sección 8.229.422

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Pág. 333

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Sección 99 SERIDA

Capítulo Descripción Totales % 1 GASTOS DE PERSONAL 4.793.710 58,25 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 692.382 8,41

Operaciones Corrientes 5.486.092 66,66 6 INVERSIONES REALES 2.713.330 32,97

Operaciones de Capital 2.713.330 32,97 Gastos no financieros 8.199.422 99,64

8 ACTIVOS FINANCIEROS 30.000 0,36 Operaciones financieras 30.000 0,36 Total Gastos 8.229.422 100,00

Total Sección 8.229.422 100

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Pág. 334

2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 99 SERIDA

Servicio 9901 SERVICIOS GENERALES

Programa 542F INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA

Subconcepto Descripción Totales 1 GASTOS DE PERSONAL 4.793.710 10 ALTOS CARGOS 62.700

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 62.700 104000 Directores Generales y asimilados 62.700

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.230.700 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.230.600

120000 Retribuciones de personal funcionario 1.230.600 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100

121000 Sustituciones de personal funcionario 100 13 PERSONAL LABORAL 2.483.530

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 2.482.030 130000 Retribuciones de personal laboral 2.482.030

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 1.500 131000 Sustituciones de personal laboral 1.500

15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.600 152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100

152000 Conceptos variables de personal funcionario 100 154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 1.500

154000 Conceptos variables de personal laboral 1.500 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 968.320

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 968.320 166000 Cuotas sociales 968.320

18 OTROS FONDOS 46.860 180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 46.860

180000 Provisión social y de personal 46.860 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 692.382 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 14.500

200 TERRENOS Y BIENES NATURALES 100 200000 Terrenos y bienes naturales 100

203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 100 203000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 100

206 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 14.300 206000 Equipos para proceso de información 14.300

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 92.017 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 13.850

212000 Edificios y otras construcciones 13.850 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 55.467

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 55.467 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 22.000

214000 Material de transporte 22.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 100

215000 Mobiliario y enseres 100 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 100

216000 Equipos para proceso de información 100 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 500

219000 Otro inmovilizado material 500 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 574.865

220 MATERIAL DE OFICINA 16.160 220000 Material ordinario no inventariable 3.960 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 10.000 220004 Material informático no inventariable 2.200

221 SUMINISTROS 329.005 221000 Energía eléctrica 189.015 221001 Agua 11.000 221002 Gas 11.000 221003 Combustibles 44.200 221004 Vestuario 16.500 221005 Productos alimenticios 10.000

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Pág. 335

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 99 SERIDA

Servicio 9901 SERVICIOS GENERALES

Programa 542F INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA

Subconcepto Descripción Totales221006 Productos farmacéuticos 100 221009 Otros suministros 19.690 221013 Material de laboratorio y reactivos 27.500

222 COMUNICACIONES 31.000 222000 Telefónicas 27.500 222001 Otras comunicaciones 3.500

223 TRANSPORTE 3.000 223000 Transporte 3.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 12.200 224000 Edificios y locales 500 224001 Vehículos 11.000 224008 Otro inmovilizado 500 224009 Otros riesgos 200

225 TRIBUTOS 8.000 225000 Tributos 8.000

226 GASTOS DIVERSOS 3.000 226001 Atenciones protocolarias y representativas 100 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 100 226004 Edición y difusión de publicaciones 100 226008 Cursos de formación 100 226009 Otros gastos diversos 2.600

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 172.500 227000 Limpieza y aseo 38.500 227001 Seguridad 11.000 227003 Control y explotación de vertidos 5.000 227007 Servicios de carácter informático 30.000 227009 Otros 88.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 11.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 11.000

230000 Dietas y locomoción 11.000 Operaciones Corrientes 5.486.092

6 INVERSIONES REALES 2.713.330 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 2.312.078

610 INVERSIÓN EN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 2.312.078 610000 Gastos de investigación, desarrollo e innovación 2.312.078

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 401.252 621 CONSTRUCCIONES 50.000

621000 Construcciones 50.000 622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 341.252

622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 341.252 626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 10.000

626000 Mobiliario 10.000 Operaciones de Capital 2.713.330 Gastos no financieros 8.199.422

8 ACTIVOS FINANCIEROS 30.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 30.000

821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 30.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 30.000

Operaciones financieras 30.000 Total Gastos 8.229.422

Total Programa 8.229.422 Total Servicio 8.229.422 Total Sección 8.229.422

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3.13. REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS

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Pág. 339

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Sección 81 REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS

Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 6.000 3,65 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 158.319 96,29 5 INGRESOS PATRIMONIALES 100 0,06

Operaciones Corrientes 164.419 100,00 Operaciones no financieras 164.419 100,00 Total Ingresos 164.419 100,00

Total Sección 164.419 100

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Pág. 340

2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 81 REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS

Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 6.000 30 PRECIOS PÚBLICOS. VENTA DE BIENES 6.000

303 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 6.000 303000 Venta de publicaciones 6.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 158.319 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 154.319

453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 154.319 453000 Aportación del Principado de Asturias 154.319

47 DE EMPRESAS PRIVADAS 4.000 473 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 4.000

473002 Aportación de empresa ALSA 4.000 5 INGRESOS PATRIMONIALES 100 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 100

522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 100 522000 Intereses cuentas bancarias 100

Operaciones Corrientes 164.419 Operaciones no financieras 164.419 Total Ingresos 164.419

Total Sección 164.419

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Pág. 341

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Sección 81 REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS

Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 96.900 58,93 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 67.519 41,07

Operaciones Corrientes 164.419 100,00 Gastos no financieros 164.419 100,00 Total Gastos 164.419 100,00

Total Sección 164.419 100

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Pág. 342

2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 81 REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS

Servicio 8101 SERVICIOS GENERALES

Programa 455A REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 96.900 13 PERSONAL LABORAL 75.910

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 75.810 130000 Retribuciones de personal laboral 75.810

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 131000 Sustituciones de personal laboral 100

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 20.050 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 20.050

166000 Cuotas sociales 20.050 18 OTROS FONDOS 940

180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 940 180000 Provisión social y de personal 940

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 67.519 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 6.500

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.000 212000 Edificios y otras construcciones 2.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.000 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.200 215000 Mobiliario y enseres 2.200

216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 300 216000 Equipos para proceso de información 300

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 59.519 220 MATERIAL DE OFICINA 2.700

220000 Material ordinario no inventariable 500 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 2.000 220004 Material informático no inventariable 200

221 SUMINISTROS 6.640 221000 Energía eléctrica 350 221001 Agua 750 221003 Combustibles 4.000 221006 Productos farmacéuticos 40 221009 Otros suministros 1.500

222 COMUNICACIONES 2.750 222000 Telefónicas 1.750 222001 Otras comunicaciones 1.000

223 TRANSPORTE 500 223000 Transporte 500

224 PRIMAS DE SEGUROS 200 224000 Edificios y locales 100 224009 Otros riesgos 100

225 TRIBUTOS 100 225000 Tributos 100

226 GASTOS DIVERSOS 6.629 226001 Atenciones protocolarias y representativas 500 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 200 226004 Edición y difusión de publicaciones 2.429 226006 Reuniones y conferencias 3.000 226009 Otros gastos diversos 500

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 40.000 227000 Limpieza y aseo 28.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 5.000 227007 Servicios de carácter informático 6.000 227009 Otros 500 227013 Informes, dictámenes y honorarios profesionales 500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 1.500 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 1.500

230000 Dietas y locomoción 1.500

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Pág. 343

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 81 REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS

Servicio 8101 SERVICIOS GENERALES

Programa 455A REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS

Subconcepto Descripción Euros Operaciones Corrientes 164.419 Gastos no financieros 164.419 Total Gastos 164.419

Total Programa 164.419 Total Servicio 164.419 Total Sección 164.419

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3.14. MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME

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Pág. 347

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Sección 82 MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME

Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 18.500 10,01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 166.310 89,99

Operaciones Corrientes 184.810 100,00 Operaciones no financieras 184.810 100,00 Total Ingresos 184.810 100,00

Total Sección 184.810 100

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Pág. 348

2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 82 MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME

Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 18.500 30 PRECIOS PÚBLICOS. VENTA DE BIENES 18.500

303 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 18.500 303004 Venta de entradas al Museo y publicaciones 18.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 166.310 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 151.191

453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 151.191 453000 Aportación del Principado de Asturias 151.191

46 DE LAS CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 15.119 463 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 15.119

463001 Aportación del Ayuntamiento de Grandas de Salime 15.119 Operaciones Corrientes 184.810 Operaciones no financieras 184.810 Total Ingresos 184.810

Total Sección 184.810

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Pág. 349

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Sección 82 MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME

Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 134.860 72,97 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 49.950 27,03

Operaciones Corrientes 184.810 100,00 Gastos no financieros 184.810 100,00 Total Gastos 184.810 100,00

Total Sección 184.810 100

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Pág. 350

2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 82 MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME

Servicio 8201 SERVICIOS GENERALES

Programa 455B CONSORCIO DEL MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 134.860 13 PERSONAL LABORAL 97.570

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 90.530 130000 Retribuciones de personal laboral 90.530

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 7.040 131000 Sustituciones de personal laboral 7.040

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 35.970 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 35.970

166000 Cuotas sociales 35.970 18 OTROS FONDOS 1.320

180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 1.320 180000 Provisión social y de personal 1.320

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 49.950 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 6.000

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.000 202000 Edificios y otras construcciones 6.000

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 1.500 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.500

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.500 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 42.450

221 SUMINISTROS 5.410 221000 Energía eléctrica 5.350 221009 Otros suministros 60

222 COMUNICACIONES 3.200 222000 Telefónicas 3.200

224 PRIMAS DE SEGUROS 480 224000 Edificios y locales 480

225 TRIBUTOS 8.570 225000 Tributos 8.570

226 GASTOS DIVERSOS 22.790 226005 Remuneraciones a agentes mediadores independientes 21.490 226009 Otros gastos diversos 1.300

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 2.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 2.000

Operaciones Corrientes 184.810 Gastos no financieros 184.810 Total Gastos 184.810

Total Programa 184.810 Total Servicio 184.810 Total Sección 184.810

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3.15. CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

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Pág. 353

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Sección 93 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 300 0,04 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 741.640 98,35 5 INGRESOS PATRIMONIALES 130 0,02

Operaciones Corrientes 742.070 98,41 Operaciones no financieras 742.070 98,41

8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000 1,59 Operaciones financieras 12.000 1,59 Total Ingresos 754.070 100,00

Total Sección 754.070 100

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 93 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 300 39 OTROS INGRESOS 300

393 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 300 393007 Otros ingresos 300

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 741.640 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 741.640

453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 741.640 453000 Aportación del Principado de Asturias 741.640

5 INGRESOS PATRIMONIALES 130 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 130

522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 130 522000 Intereses cuentas bancarias 130

Operaciones Corrientes 742.070 Operaciones no financieras 742.070

8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 12.000

822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 12.000 822000 Anticipos al personal 12.000

Operaciones financieras 12.000 Total Ingresos 754.070

Total Sección 754.070

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Pág. 355

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Sección 93 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 537.330 71,26 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 101.464 13,46 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 103.276 13,70

Operaciones Corrientes 742.070 98,41 Gastos no financieros 742.070 98,41

8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000 1,59 Operaciones financieras 12.000 1,59 Total Gastos 754.070 100,00

Total Sección 754.070 100

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 93 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

Servicio 9301 SERVICIOS GENERALES

Programa 322E CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 537.330 10 ALTOS CARGOS 65.340

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 65.340 104000 Directores Generales y asimilados 65.340

11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 44.160 110 RETRIBUCIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 44.160

110000 Retribuciones de personal eventual de Gabinete 44.160 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 280.430

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 280.330 120000 Retribuciones de personal funcionario 280.330

121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100 121000 Sustituciones de personal funcionario 100

13 PERSONAL LABORAL 62.950 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 62.950

130000 Retribuciones de personal laboral 62.950 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 79.210

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 79.210 166000 Cuotas sociales 79.210

18 OTROS FONDOS 5.240 180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 5.240

180000 Provisión social y de personal 5.240 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 101.464 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.750

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000 202000 Edificios y otras construcciones 1.000

206 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 750 206000 Equipos para proceso de información 750

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 11.700 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.500

212000 Edificios y otras construcciones 6.500 215 MOBILIARIO Y ENSERES 200

215000 Mobiliario y enseres 200 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 5.000

216000 Equipos para proceso de información 5.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 86.514

220 MATERIAL DE OFICINA 3.700 220000 Material ordinario no inventariable 2.500 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 200 220004 Material informático no inventariable 1.000

221 SUMINISTROS 5.700 221000 Energía eléctrica 5.000 221009 Otros suministros 700

222 COMUNICACIONES 10.000 222001 Otras comunicaciones 10.000

223 TRANSPORTE 2.000 223000 Transporte 2.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 1.212 224000 Edificios y locales 900 224008 Otro inmovilizado 312

226 GASTOS DIVERSOS 44.362 226001 Atenciones protocolarias y representativas 6.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 22.750 226006 Reuniones y conferencias 15.000 226008 Cursos de formación 72 226009 Otros gastos diversos 540

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 19.540 227000 Limpieza y aseo 13.500 227001 Seguridad 1.000

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Pág. 357

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 93 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

Servicio 9301 SERVICIOS GENERALES

Programa 322E CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

Subconcepto Descripción Euros227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 540 227007 Servicios de carácter informático 4.000 227009 Otros 500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 1.500 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 1.500

230000 Dietas y locomoción 1.500 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 103.276 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 103.276

481 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 103.276 481020 Becas 2.640 481029 FADE. Participación en el CES 40.254 481030 UGT. Participación en el CES 30.191 481031 CCOO. Participación en el CES 30.191

Operaciones Corrientes 742.070 Gastos no financieros 742.070

8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 12.000

821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 12.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 12.000

Operaciones financieras 12.000 Total Gastos 754.070

Total Programa 754.070 Total Servicio 754.070 Total Sección 754.070

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