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세출예산사업명세서 부서: 주민생활지원과 정책: 행정운영경비(주민생활지원과) 단위: 기본경비 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 2020년도 본예산 일반회계 주민생활지원과 주민생활지원과 22,366,545 19,145,541 3,221,004 13,349,980 669,890 1,644,534 6,702,141 행정운영경비(주민생활지원과) 30,170 29,162 1,008 기본경비 30,170 29,162 1,008 기본경비 30,170 29,162 1,008 201 일반운영비 14,920 14,421 499 01 사무관리비 11,898 11,399 499 ○기본 사무용품비 1,080 ○소모성 물품 구입 960 ○소규모 수선비 720 ○업무 추진 도서 구입비 100 ○쓰레기 종량제 봉투구입 312 ○신문 구독료 600 ○사무실 정수기 렌탈비 347 ○기본업무추진 급량비 7,779 30,000*36명 80,000*12개월 60,000*12월 20,000*5권 2,600*10장*12월 10,000*5부*12월 28,900*12월 7,779,000 02 공공운영비 3,022 3,022 0 ○차량유류대 및 유지관리비 2,347 ―유류대 1,794 ―유지관리비 553 ○다목적승용차 자동차세 300 ○환경개선부담금 100 ○기본 공공운영비 275 1,300*13,800km*10% 553,000*1대 300,000*1대 50,000*2회 275,000 202 여비 8,190 8,381 △191 01 국내여비 8,190 8,381 △191 ○기본공통 국내여비 8,190 8,190,000 203 업무추진비 5,160 5,160 0 04 부서운영업무추진비 5,160 5,160 0 ○부서운영 업무추진비 5,160 430,000*12월 204 직무수행경비 1,200 1,200 0 01 직책급업무수행경비 1,200 1,200 0 ○직책급 업무수행 경비 1,200 100,000*12월 405 자산취득비 700 0 700 01 자산및물품취득비 700 0 700 ○공기청정기 구입 700 700,000*1대 두터운 지역사회 복지기반조성 2,666,788 2,908,608 △241,820 558,000 11,595 2,097,193

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  • 세 출 예 산 사 업 명 세 서

    부서: 주민생활지원과정책: 행정운영경비(주민생활지원과)단위: 기본경비 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    2020년도 본예산 일반회계 주민생활지원과

    주민생활지원과 22,366,545 19,145,541 3,221,004

    국 13,349,980

    균 669,890

    도 1,644,534

    시 6,702,141

    행정운영경비(주민생활지원과) 30,170 29,162 1,008

    기본경비 30,170 29,162 1,008

    기본경비 30,170 29,162 1,008

    201 일반운영비 14,920 14,421 499

    01 사무관리비 11,898 11,399 499

    ○기본 사무용품비 1,080

    ○소모성 물품 구입 960

    ○소규모 수선비 720

    ○업무 추진 도서 구입비 100

    ○쓰레기 종량제 봉투구입 312

    ○신문 구독료 600

    ○사무실 정수기 렌탈비 347

    ○기본업무추진 급량비 7,779

    30,000*36명

    80,000*12개월

    60,000*12월

    20,000*5권

    2,600*10장*12월

    10,000*5부*12월

    28,900*12월

    7,779,000

    02 공공운영비 3,022 3,022 0

    ○차량유류대 및 유지관리비 2,347

    ―유류대 1,794

    ―유지관리비 553

    ○다목적승용차 자동차세 300

    ○환경개선부담금 100

    ○기본 공공운영비 275

    1,300*13,800km*10%

    553,000*1대

    300,000*1대

    50,000*2회

    275,000

    202 여비 8,190 8,381 △191

    01 국내여비 8,190 8,381 △191

    ○기본공통 국내여비 8,1908,190,000

    203 업무추진비 5,160 5,160 0

    04 부서운영업무추진비 5,160 5,160 0

    ○부서운영 업무추진비 5,160430,000*12월

    204 직무수행경비 1,200 1,200 0

    01 직책급업무수행경비 1,200 1,200 0

    ○직책급 업무수행 경비 1,200100,000*12월

    405 자산취득비 700 0 700

    01 자산및물품취득비 700 0 700

    ○공기청정기 구입 700700,000*1대

    두터운 지역사회 복지기반조성 2,666,788 2,908,608 △241,820

    국 558,000

    도 11,595

    시 2,097,193

  • 부서: 주민생활지원과정책: 두터운 지역사회 복지기반조성단위: 보훈선양사업 추진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    보훈선양사업 추진 1,577,933 1,723,633 △145,700

    도 500

    시 1,577,433

    현충탑 관리 41,963 11,963 30,000

    101 인건비 4,859 4,859 0

    04 기간제근로자등보수 4,859 4,859 0

    ○현충시설 환경정비 및 예초작업 등4,8594,859,000

    201 일반운영비 13,104 7,104 6,000

    01 사무관리비 6,000 0 6,000

    ○현충탑 봉안실 위패 제작 6,00040,000*150위

    02 공공운영비 7,104 7,104 0

    ○현충탑 가로등 전기요금 2,104

    ○현충탑 시설장비 유지비 5,000

    2,104,000

    5,000,000

    401 시설비및부대비 24,000 0 24,000

    01 시설비 24,000 0 24,000

    ○현충탑 기념비 글씨 새김 24,00024,000,000*1식

    현충일 행사추진 31,280 31,280 0

    201 일반운영비 18,280 18,280 0

    03 행사운영비 18,280 18,280 0

    ○행사 홍보물(리플릿 등) 제작 300

    ○행사 현수막 및 입간판 제작 1,200

    ○헌화용 국화 등 구입 1,050

    ○흉화(유가족 및 초청자용) 700

    ○참석자 홍보용품 제작 7,000

    ○행사 초청장 제작 1,200

    ○행사장 장비 임차(앰프,차광막 등)3,000

    ○행사 수송차량 임차료 3,150

    ○행사 운영 소모품 구입 680

    1,500*200매

    200,000*6개소

    1,050,000

    1,000*700개

    10,000*700개

    2,000*600장

    3,000,000*1식

    350,000*9대

    40,000*17종

    301 일반보전금 13,000 13,000 0

    01 사회보장적수혜금 11,900 11,900 0

    ○행사 참석 유공자 및 유가족 보상11,90020,000*595명

    09 행사실비지원금 1,100 1,100 0

    ○행사지원 관현악단 등 참여자 보상1,10010,000*110명

    보훈단체 운영지원 180,940 195,940 △15,000

    202 여비 1,440 1,440 0

    01 국내여비 1,440 1,440 0

    ○보훈업무 추진 1,44020,000*1명*6일*12월

  • 부서: 주민생활지원과정책: 두터운 지역사회 복지기반조성단위: 보훈선양사업 추진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    301 일반보전금 11,500 11,500 0

    01 사회보장적수혜금 11,500 11,500 0

    ○저소득 국가유공자 예우 보상금 6,000

    ○국경일 독립유공자 및 유족 보상금3,000

    ○3·1절 행사 참석 유족 보상금 2,500

    6,000,000

    100,000*10명*3회

    100,000*25명

    307 민간이전 165,000 180,000 △15,000

    03 민간단체법정운영비보조 78,000 93,000 △15,000

    ○광양시재향군인회 8,000

    ○대한민국특수임무유공자회광양시지회8,000

    ○대한민국상이군경회광양시지회 6,000

    ○대한민국전몰군경유족회광양시지회11,000

    ○대한민국전몰군경미망인회광양시지회6,000

    ○대한민국무공수훈자회광양시지회 11,000

    ○대한민국고엽제전우회광양시지회 11,000

    ○대한민국6.25참전유공자회광양시지회6,000

    ○대한민국월남전참전자회광양시지회11,000

    8,000,000

    8,000,000

    6,000,000

    11,000,000

    6,000,000

    11,000,000

    11,000,000

    6,000,000

    11,000,000

    10 사회복지시설법정운영비보조 5,000 5,000 0

    ○고엽제전우회 구급차량 운영비 5,0005,000,000

    11 사회복지사업보조 82,000 82,000 0

    ○보훈단체 전적지 및 호국순례 행사60,000

    ○6.25전쟁 제70주년 상기행사 10,000

    ○월남전참전 기념 및 결혼이주여성 위안행사8,000

    ○호국정신 함양 체험프로그램 운영비4,000

    6,000,000*10개단체

    10,000,000

    8,000,000

    4,000,000

    401 시설비및부대비 3,000 3,000 0

    01 시설비 3,000 3,000 0

    ○보훈회관 시설장비 유지비 3,0003,000,000

    참전유공자 명예수당 1,320,000 1,441,500 △121,500

    301 일반보전금 1,320,000 1,441,500 △121,500

    01 사회보장적수혜금 1,320,000 1,441,500 △121,500

    ○참전유공자 명예수당 612,000

    ○참전유공자 사망위로금 12,000

    ○국가보훈대상자 명예수당690,000

    ○국가보훈대상자 사망위로금 6,000

    100,000*510명*12월

    300,000*40명

    100,000*575명*12월

    300,000*20명

  • 부서: 주민생활지원과정책: 두터운 지역사회 복지기반조성단위: 보훈선양사업 추진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    독립유공자 및 유족의료비 500 1,200 △700

    도 500

    307 민간이전 500 1,200 △700

    도 500

    01 의료및구료비 500 1,200 △700

    ○독립유공자 및 유족 의료비 500500,000

    도 500

    3.1절 기념행사 3,250 2,750 500

    201 일반운영비 3,250 2,750 500

    03 행사운영비 3,250 2,750 500

    ○행사 초청장 제작 200

    ○행사 현수막 및 입간판 제작 800

    ○행사장 장비 임차(앰프, 천막 등)1,300

    ○헌화용 국화 등 구입 550

    ○행사 운영 소모품 구입 400

    2,000*100장

    200,000*4개소

    1,300,000*1식

    550,000

    40,000*10종

    참여복지 실현을 위한 사회복지기반 구축 1,088,855 1,184,975 △96,120

    국 558,000

    도 11,095

    시 519,760

    주민생활지원서비스 지원 15,880 16,680 △800

    201 일반운영비 9,860 10,660 △800

    01 사무관리비 9,860 10,660 △800

    ○사회보장서비스 가이드 책자 제작4,500

    ○복지서비스 안내 리플렛 제작 1,000

    ○2020년도 지역사회보장 연차별계획 책자 제작2,200

    ○사회보장서비스 홍보 현수막 제작720

    ○사회복지시설 및 지역사회보장협의체 업무 추진 급량비 1,440

    4,500*1,000부

    2,000*500부

    22,000*100부

    60,000*12개소

    1,440,000

    202 여비 4,320 4,320 0

    01 국내여비 4,320 4,320 0

    ○사회복지시설 및 지역사회보장협의체 업무 추진 4,32020,000*3명*6일*12월

    203 업무추진비 700 700 0

    03 시책추진업무추진비 700 700 0

    ○사회복지시설 및 지역사회보장협의체 업무 추진 700700,000

    301 일반보전금 1,000 1,000 0

    09 행사실비지원금 1,000 1,000 0

  • 부서: 주민생활지원과정책: 두터운 지역사회 복지기반조성단위: 참여복지 실현을 위한 사회복지기반 구축 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    ○사회복지 안전망 구축을 위한 민간인 참석자보상 1,0001,000,000

    복지재단 운영 지원 295,900 250,000 45,900

    306 출연금 295,900 250,000 45,900

    01 출연금 295,900 250,000 45,900

    ○복지재단 출연금(운영지원) 260,000

    ○시금고 협력사업비 35,900

    260,000,000

    35,900,000

    지역사회보장협의체 운영 70,500 70,300 200

    도 6,595

    시 63,905

    201 일반운영비 800 200 600

    01 사무관리비 800 200 600

    ○사회복지시설 종사자 선진지 견학 차량임차료800800,000*1대

    301 일반보전금 500 900 △400

    09 행사실비지원금 500 900 △400

    ○협의체 관련 워크숍 참석자 보상50050,000*5명*2회

    307 민간이전 69,200 69,200 0

    도 6,595

    시 62,605

    10 사회복지시설법정운영비보조 45,000 45,000 0

    ○지역사회보장협의체 운영비 45,00045,000,000*1식

    도 6,595

    시 38,405

    11 사회복지사업보조 24,200 24,200 0

    ○사회복지시설 종사자 선진지 견학4,200

    ○2020년 광양시 사회복지박람회 개최20,000

    70,000*30명*2일

    20,000,000

    사회복지종사자 처우개선 24,360 20,680 3,680

    307 민간이전 24,360 20,680 3,680

    06 보험금 13,000 13,000 0

    ○사회복지종사자 상해공제 보험료13,00010,000*1,300명

    11 사회복지사업보조 11,360 7,680 3,680

    ○사회복지종사자 보수교육비 지원8,960

    ○사회복지시설 종사자 법정 의무교육2,400

    56,000*160명

    300,000*4개분야*2회

    신속· 정확한 통합조사 지원 29,415 24,915 4,500

    도 4,500

    시 24,915

  • 부서: 주민생활지원과정책: 두터운 지역사회 복지기반조성단위: 참여복지 실현을 위한 사회복지기반 구축 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    101 인건비 4,012 0 4,012

    도 4,012

    04 기간제근로자등보수 4,012 0 4,012

    ○초중고학생교육비지원 인건비 및 보험료4,0122,006,000*2명

    도 4,012

    201 일반운영비 10,343 9,855 488

    도 488

    시 9,855

    01 사무관리비 5,688 5,200 488

    ○복지상담실 운영 600

    ○통합조사관리업무추진 급량비 4,600

    ○초중고학생 교육비 지원 사무용품 구입488

    50,000*12월

    4,600,000

    488,000*1식

    도 488

    02 공공운영비 4,655 4,655 0

    ○통합조사지원 휴대폰 요금 4,6554,655,000

    202 여비 15,060 15,060 0

    01 국내여비 15,060 15,060 0

    ○복지대상자 현장방문조사14,400

    ○통합조사 업무 추진 여비 660

    10,000*10명*12일*12월

    66,000*10

    행려자 지원 8,400 4,500 3,900

    301 일반보전금 8,400 4,500 3,900

    01 사회보장적수혜금 8,400 4,500 3,900

    ○행려사망자(무연고) 장제비 7,500

    ○행려자 귀가여비 900

    1,500,000*5회

    30,000*30회

    사회복무제도 지원 644,400 793,400 △149,000

    국 558,000

    시 86,400

    301 일반보전금 644,400 793,400 △149,000

    국 558,000

    시 86,400

    08 사회복무요원보상금 644,400 793,400 △149,000

    ○사회복무요원 봉급 500,000500,000,000

    국 500,000

    ○사회복무요원 피복비 13,00013,000,000

    국 13,000

    ○사회복무요원 교통비 45,00045,000,000

    국 45,000

    ○사회복무요원 중식비 86,4006,000*20일*60명*12월

    지역사회 복지기반 조성 604,304 426,000 178,304

    균 425,114

    도 54,658

  • 부서: 주민생활지원과정책: 지역사회 복지기반 조성단위: 지역사회 복지서비스 투자사업 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    시 124,532

    지역사회 복지서비스 투자사업 604,304 426,000 178,304

    균 425,114

    도 54,658

    시 124,532

    지역사회서비스 투자사업 604,304 426,000 178,304

    균 425,114

    도 54,658

    시 124,532

    201 일반운영비 1,700 1,200 500

    균 1,190

    도 152

    시 358

    01 사무관리비 1,700 1,200 500

    ○지역사회서비스투자사업 업무추진 사무용품1,0701,070,000*1식

    균 749

    도 96

    시 225

    ○지역사회서비스투자사업 업무추진 급량비6307,000*15명*6회

    균 441

    도 56

    시 133

    202 여비 300 300 0

    균 210

    도 27

    시 63

    01 국내여비 300 300 0

    ○지역사회서비스투자사업 업무추진 여비30050,000*3회*2명

    균 210

    도 27

    시 63

    308 자치단체등이전 602,304 424,500 177,804

    균 423,714

    도 54,479

    시 124,111

    10 공기관등에대한경상적위탁사업비 602,304 424,500 177,804

    ○아동청소년심리지원서비스 257,001257,001,000

    균 180,164

    도 23,164

    시 53,673

    ○아동정서발달서비스 62,29962,299,000

    균 43,872

    도 5,641

    시 12,786

    ○서비스 소외 조손가정 통합 사례관리40,51540,515,000

  • 부서: 주민생활지원과정책: 지역사회 복지기반 조성단위: 지역사회 복지서비스 투자사업 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    균 28,623

    도 3,680

    시 8,212

    ○다문화가정 아동 적응지원 서비스73,58273,582,000

    균 51,770

    도 6,656

    시 15,156

    ○행복한 노후를 위한 웰빙건강서비스(자살고위험 노인 건강증진) 37,39137,391,000

    균 26,436

    도 3,399

    시 7,556

    ○농어촌 노인 웰빙라이프 행복드림60,71960,719,000

    균 42,766

    도 5,499

    시 12,454

    ○장애인 보조기기 렌탈 서비스 22,86722,867,000

    균 16,270

    도 2,092

    시 4,505

    ○고령자를 위한 라이프코칭 및 재무설계서비스47,93047,930,000

    균 33,813

    도 4,348

    시 9,769

    저소득층의 생활안정지원 12,386,461 10,661,095 1,725,366

    국 9,835,006

    도 1,221,438

    시 1,330,017

    기초생활안정지원 12,386,461 10,661,095 1,725,366

    국 9,835,006

    도 1,221,438

    시 1,330,017

    생계급여 12,128,244 10,242,577 1,885,667

    국 9,702,596

    도 1,212,824

    시 1,212,824

    301 일반보전금 12,128,244 10,242,577 1,885,667

    국 9,702,596

    도 1,212,824

    시 1,212,824

    01 사회보장적수혜금 12,128,244 10,242,577 1,885,667

    ○생계급여 12,128,24412,128,244,000*1식

    국 9,702,596

    도 1,212,824

    시 1,212,824

    교육급여 28,579 31,202 △2,623

  • 부서: 주민생활지원과정책: 저소득층의 생활안정지원단위: 기초생활안정지원 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    308 자치단체등이전 28,579 31,202 △2,623

    08 교육기관에대한보조 28,579 31,202 △2,623

    ○교육급여(국가직접지원사업) 28,57928,579,000*1식

    해산장제급여 86,138 84,768 1,370

    국 68,910

    도 8,614

    시 8,614

    301 일반보전금 86,138 84,768 1,370

    국 68,910

    도 8,614

    시 8,614

    01 사회보장적수혜금 86,138 84,768 1,370

    ○해산,장제급여 86,13886,138,000*1식

    국 68,910

    도 8,614

    시 8,614

    저소득층 정부양곡할인 63,500 66,038 △2,538

    국 63,500

    201 일반운영비 63,500 19,038 44,462

    국 63,500

    01 사무관리비 63,500 19,038 44,462

    ○저소득층 정부양곡 택배비 63,50063,500,000*1식

    국 63,500

    저소득층노인건강보험료 80,000 80,000 0

    301 일반보전금 80,000 80,000 0

    01 사회보장적수혜금 80,000 80,000 0

    ○저소득층 노인세대 건강보험료 지원80,00080,000,000

    저소득층 자활지원 3,197,109 2,189,866 1,007,243

    국 1,984,516

    균 244,776

    도 207,272

    시 760,545

    자활근로사업 추진 3,197,109 2,189,866 1,007,243

    국 1,984,516

    균 244,776

    도 207,272

    시 760,545

    자활사업 1,843,685 1,258,040 585,645

    국 1,474,672

    도 110,600

    시 258,413

    101 인건비 426,065 215,720 210,345

    국 340,896

    도 25,568

  • 부서: 주민생활지원과정책: 저소득층 자활지원단위: 자활근로사업 추진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    시 59,601

    04 기간제근로자등보수 426,065 215,720 210,345

    ○자활근로사업자 인건비 및 보험료426,065426,065,000*1식

    국 340,896

    도 25,568

    시 59,601

    201 일반운영비 13,440 13,440 0

    국 10,752

    도 806

    시 1,882

    01 사무관리비 13,440 13,440 0

    ○자활근로사업 추진 소요 물품구입(읍면동)1,000125,000*8개소

    국 800

    도 60

    시 140

    ○자활근로사업 추진 급량비 1,44030,000*4명*12월

    국 1,152

    도 86

    시 202

    ○자활근로사업 급량비(읍면동)4,0008,000*10명*50일

    국 3,200

    도 240

    시 560

    ○복지도우미 직무역량강화 교육비2,700900,000*3명

    국 2,160

    도 162

    시 378

    ○자활근로사업추진 물품 구입 4,3004,300,000*1식

    국 3,440

    도 258

    시 602

    202 여비 6,600 6,600 0

    국 5,280

    도 396

    시 924

    01 국내여비 6,600 6,600 0

    ○자활근로사업 추진여비3,60010,000*2명*15일*12월

    국 2,880

    도 216

    시 504

    ○자활근로사업 선진지 견학여비3,000150,000*20명*1회

    국 2,400

    도 180

    시 420

  • 부서: 주민생활지원과정책: 저소득층 자활지원단위: 자활근로사업 추진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    203 업무추진비 400 400 0

    03 시책추진업무추진비 400 400 0

    ○자활업무추진 400400,000

    206 재료비 8,000 8,000 0

    국 6,400

    도 480

    시 1,120

    01 재료비 8,000 8,000 0

    ○자활근로사업 추진 자재구입(읍면동)8,00020,000*40명*10월

    국 6,400

    도 480

    시 1,120

    301 일반보전금 88,606 92,122 △3,516

    국 70,885

    도 5,316

    시 12,405

    01 사회보장적수혜금 88,606 92,122 △3,516

    ○자활장려금 88,60688,606,000

    국 70,885

    도 5,316

    시 12,405

    307 민간이전 1,300,574 921,758 378,816

    국 1,040,459

    도 78,034

    시 182,081

    05 민간위탁금 1,300,574 898,483 402,091

    ○지역자활센터 자활사업 1,300,5741,300,574,000

    국 1,040,459

    도 78,034

    시 182,081

    지역자활센터 운영 643,312 336,674 306,638

    국 226,682

    도 41,372

    시 375,258

    307 민간이전 381,312 336,674 44,638

    국 226,682

    도 41,372

    시 113,258

    10 사회복지시설법정운영비보조 381,312 336,674 44,638

    ○지역자활센터 운영비 351,352351,352,000

    국 226,682

    도 32,384

    시 92,286

    ○지역자활센터 사례관리사 지원사업29,96029,960,000

    도 8,988

  • 부서: 주민생활지원과정책: 저소득층 자활지원단위: 자활근로사업 추진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    시 20,972

    401 시설비및부대비 262,000 0 262,000

    01 시설비 262,000 0 262,000

    ○광양지역자활센터 이전 건물 매입262,000262,000,000

    근로능력 있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장) 52,574 45,437 7,137

    국 42,059

    도 3,154

    시 7,361

    307 민간이전 52,574 45,437 7,137

    국 42,059

    도 3,154

    시 7,361

    11 사회복지사업보조 52,574 45,437 7,137

    ○희망키움통장가입자 장려금 52,57452,574,000

    국 42,059

    도 3,154

    시 7,361

    희망키움통장Ⅱ 가입자 장려금 198,765 181,320 17,445

    국 159,012

    도 11,926

    시 27,827

    307 민간이전 198,765 181,320 17,445

    국 159,012

    도 11,926

    시 27,827

    11 사회복지사업보조 198,765 181,320 17,445

    ○희망키움통장Ⅱ 가입자 장려금 198,765198,765,000

    국 159,012

    도 11,926

    시 27,827

    근로능력 있는 수급자의 탈수급지원(내일키움통장) 15,591 21,014 △5,423

    국 12,473

    도 935

    시 2,183

    307 민간이전 15,591 21,014 △5,423

    국 12,473

    도 935

    시 2,183

    11 사회복지사업보조 15,591 21,014 △5,423

    ○내일키움통장 가입자 장려금 15,59115,591,000

    국 12,473

    도 935

    시 2,183

    청년희망키움통장 가입자 장려금 87,023 70,341 16,682

    국 69,618

    도 5,222

  • 부서: 주민생활지원과정책: 저소득층 자활지원단위: 자활근로사업 추진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    시 12,183

    307 민간이전 87,023 70,341 16,682

    국 69,618

    도 5,222

    시 12,183

    11 사회복지사업보조 87,023 70,341 16,682

    ○청년희망키움통장 가입자 장려금 58,59558,595,000

    국 46,876

    도 3,516

    시 8,203

    ○청년저축계좌(20년 신설) 28,42828,428,000

    국 22,742

    도 1,706

    시 3,980

    가사간병 방문 지원사업(지역자율형) 349,679 272,000 77,679

    균 244,776

    도 31,471

    시 73,432

    308 자치단체등이전 349,679 272,000 77,679

    균 244,776

    도 31,471

    시 73,432

    10 공기관등에대한경상적위탁사업비 349,679 272,000 77,679

    ○ 가사간병방문지원사업 349,679349,679,000

    균 244,776

    도 31,471

    시 73,432

    자활센터 종사자 지원 6,480 5,040 1,440

    도 2,592

    시 3,888

    307 민간이전 6,480 5,040 1,440

    도 2,592

    시 3,888

    10 사회복지시설법정운영비보조 6,480 5,040 1,440

    ○ 지역자활센터 종사자 특별수당 6,4806,480,000

    도 2,592

    시 3,888

    취약계층 보호 및 지원 1,935,000 1,473,987 461,013

    국 972,458

    도 149,571

    시 812,971

    저소득주민생활 안정지원 1,684,245 1,268,604 415,641

    국 935,696

    도 137,129

    시 611,420

    위기가정 긴급지원 790,966 762,329 28,637

    국 629,573

  • 부서: 주민생활지원과정책: 취약계층 보호 및 지원단위: 저소득주민생활 안정지원 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    도 47,218

    시 114,175

    202 여비 4,000 4,000 0

    01 국내여비 4,000 4,000 0

    ○희망복지지원 업무 추진 4,00020,000*4명*50일

    301 일반보전금 786,966 758,329 28,637

    국 629,573

    도 47,218

    시 110,175

    01 사회보장적수혜금 786,966 758,329 28,637

    ○긴급복지지원사업 786,966786,966,000

    국 629,573

    도 47,218

    시 110,175

    저소득층 자녀지원 51,500 89,000 △37,500

    301 일반보전금 51,500 89,000 △37,500

    01 사회보장적수혜금 51,500 89,000 △37,500

    ○기초수급자 대입 학자금 지원35,000

    ○저소득층 자녀 교복비 지원 16,500

    1,000,000*35명

    300,000*55명

    민관복지서비스연계추진 2,970 2,970 0

    201 일반운영비 720 720 0

    01 사무관리비 720 720 0

    ○민관협력기관 간담회 홍보물 제작 720720,000

    301 일반보전금 2,250 2,250 0

    09 행사실비지원금 2,250 2,250 0

    ○민관협력기관 간담회 및 워크숍 참석자 보상금 2,25010,000*225명

    기부식품제공사업(기초푸드뱅크) 30,200 25,910 4,290

    도 6,000

    시 24,200

    301 일반보전금 200 200 0

    09 행사실비지원금 200 200 0

    ○푸드뱅크 교육 참석 보상 200200,000*1식

    307 민간이전 30,000 25,710 4,290

    도 6,000

    시 24,000

    02 민간경상사업보조 30,000 25,710 4,290

    ○푸드뱅크 운영비 30,00030,000,000

    도 6,000

    시 24,000

    통합사례관리사 인건비 지원 179,444 165,695 13,749

    국 65,130

  • 부서: 주민생활지원과정책: 취약계층 보호 및 지원단위: 저소득주민생활 안정지원 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    도 13,026

    시 101,288

    101 인건비 179,444 165,695 13,749

    국 65,130

    도 13,026

    시 101,288

    03 무기계약근로자보수 179,444 165,695 13,749

    ○통합사례관리사 인건비117,024기본급 9,752,000*12월

    국 55,153

    도 10,113

    시 51,758

    ○4대 보험료 12,6001,050,000*12월

    국 6,600

    도 1,900

    시 4,100

    ○출장여비 7,200150,000*4명*12월

    국 3,377

    도 1,013

    시 2,810

    ○기타수당(정액급식비,가계보조수당,교통비)12,480

    ○가족수당 3,120

    ○정근수당 5,597

    ○정근수당 가산금 2,520

    ○명절수당 11,703

    ○시간외수당 7,200

    260,000*4명*12월

    65,000*4명*12월

    2,798,225*2회

    210,000*12월

    9,752,000*120%

    15,000*10시간*4명*12회

    광양시 통합사례관리 지원 18,384 15,000 3,384

    국 7,500

    도 2,250

    시 8,634

    101 인건비 1,800 1,800 0

    국 900

    도 270

    시 630

    03 무기계약근로자보수 1,800 1,800 0

    ○통합사례관리사 교육여비 1,8001,800,000

    국 900

    도 270

    시 630

    201 일반운영비 6,024 2,640 3,384

    국 1,320

    도 396

    시 4,308

    01 사무관리비 2,640 2,640 0

    ○사례관리 회의수당, 협약식 및 워크숍 현수막제작 등 2,6402,640,000

    국 1,320

  • 부서: 주민생활지원과정책: 취약계층 보호 및 지원단위: 저소득주민생활 안정지원 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    도 396

    시 924

    02 공공운영비 3,384 0 3,384

    ○통합사례관리사 휴대폰 요금3,38447,000*6대*12월

    301 일반보전금 10,560 8,560 2,000

    국 5,280

    도 1,584

    시 3,696

    01 사회보장적수혜금 10,560 8,560 2,000

    ○위기가구 생활지원비, 교육훈련비 등 지원10,56010,560,000

    국 5,280

    도 1,584

    시 3,696

    생활불편사항 기동처리반 운영 114,115 106,900 7,215

    201 일반운영비 9,375 2,160 7,215

    01 사무관리비 960 960 0

    ○OK생활민원기동대 홍보물 제작 600

    ○OK생활민원기동대 업무추진 급량비 360

    300,000*2회

    360,000

    02 공공운영비 8,415 1,200 7,215

    ○OK생활민원기동대 운영 휴대폰 요금1,200

    ○OK생활민원기동대 차량 자동차세 65

    ○OK생활민원기동대 차량 환경개선부담금100

    ○OK생활민원기동대 차량 유류비5,850

    ○OK생활민원기동대 유지 수리비 1,200

    100,000*12월

    65,000*1대

    50,000*2회

    1,300*30,000km*15%

    100,000*12월

    202 여비 3,840 3,840 0

    01 국내여비 3,840 3,840 0

    ○OK생활민원기동대 현지점검 및 수리여비3,84020,000*2명*8일*12월

    206 재료비 30,900 30,900 0

    01 재료비 30,900 30,900 0

    ○전기, 기계 등 소모품 구입 10,500

    ○수도, 보일러 등 수리자재 구입6,000

    ○소규모집수리, 도배 소모품 구입6,400

    ○소규모 공공시설물 수리자재 구입8,000

    50,000*30종*7회

    100,000*30종*2회

    80,000*20종*4회

    100,000*20종*4회

    401 시설비및부대비 70,000 70,000 0

    01 시설비 70,000 70,000 0

  • 부서: 주민생활지원과정책: 취약계층 보호 및 지원단위: 저소득주민생활 안정지원 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    ○생활불편사항 소규모 수선 및 정비70,00070,000,000*1식

    읍면동 맞춤형 통합서비스 사업 100,800 100,800 0

    국 70,560

    도 6,048

    시 24,192

    201 일반운영비 50,400 50,400 0

    국 35,280

    도 3,024

    시 12,096

    01 사무관리비 50,400 50,400 0

    ○사례관리 회의수당, 협약식 및 워크샾 현수막제작 등 50,4004,200,000*12개소

    국 35,280

    도 3,024

    시 12,096

    301 일반보전금 50,400 40,320 10,080

    국 35,280

    도 3,024

    시 12,096

    01 사회보장적수혜금 50,400 40,320 10,080

    ○위기가구 생활지원, 교육훈련비 등 지원50,4004,200,000*12개소

    국 35,280

    도 3,024

    시 12,096

    우리동네 복지기동대 운영 60,000 0 60,000

    도 30,000

    시 30,000

    201 일반운영비 6,000 0 6,000

    도 3,000

    시 3,000

    01 사무관리비 6,000 0 6,000

    ○교육 책자 및 현수막 제작 6,0006,000,000

    도 3,000

    시 3,000

    301 일반보전금 54,000 0 54,000

    도 27,000

    시 27,000

    01 사회보장적수혜금 54,000 0 54,000

    ○위기가구 생활안정금 및생활불편개선 지원54,00054,000,000

    도 27,000

    시 27,000

    저소득층 마스크 보급사업 325,866 0 325,866

    국 162,933

    도 32,587

  • 부서: 주민생활지원과정책: 취약계층 보호 및 지원단위: 저소득주민생활 안정지원 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    시 130,346

    301 일반보전금 325,866 0 325,866

    국 162,933

    도 32,587

    시 130,346

    01 사회보장적수혜금 325,866 0 325,866

    ○저소득층 미세먼지마스크 지원 325,866325,866,000

    국 162,933

    도 32,587

    시 130,346

    복합위기가구 가족회복프로젝트 10,000 0 10,000

    307 민간이전 10,000 0 10,000

    01 의료및구료비 10,000 0 10,000

    ○복합위기가구 가족회복 프로젝트10,0001,000,000*10가구

    자원봉사활동 활성화 250,755 205,383 45,372

    국 36,762

    도 12,442

    시 201,551

    자원봉사지원 175,346 156,236 19,110

    국 29,044

    도 6,526

    시 139,776

    101 인건비 97,885 80,775 17,110

    국 29,044

    시 68,841

    03 무기계약근로자보수 97,885 80,775 17,110

    ○자원봉사 코디네이터 인건비58,088기본급29,044,000*2명

    국 29,044

    시 29,044

    ○자원봉사 코디네이터 기타수당6,240

    ○자원봉사 코디네이터 명절수당 5,900

    ○자원봉사 코디네이터 시간외수당3,569

    ○자원봉사 코디네이터 정근수당3,448

    ○자원봉사 코디네이터 보험료14,880

    ○자원봉사 코디네이터 정근수당 가산금1,200

    ○자원봉사 코디네이터 가족수당960

    ○자원봉사 코디네이터 출장여비3,600

    260,000*12개월*2명

    5,900,000

    148,700*12개월*2명

    862,000*2개월*2명

    620,000*12개월*2명

    50,000*12개월*2명

    40,000*12개월*2명

    150,000*12개월*2명

    201 일반운영비 15,790 15,790 0

  • 부서: 주민생활지원과정책: 취약계층 보호 및 지원단위: 자원봉사활동 활성화 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    01 사무관리비 15,070 15,070 0

    ○자원봉사 활동복 구입 4,500

    ○자원봉사센터 운영 소모품 구입1,050

    ○자원봉사 업무 추진 홍보물 제작2,000

    ○자원봉사 할인가맹점 인증서 및 스티커등 제작 500

    ○자원봉사 관련 연찬회, 세미나 참가 등록비420

    ○자원봉사자증 발급 소모품 구입 2,400

    ○재해 및 자원봉사자 수송차량 임차료2,400

    ○자원봉사업무 추진 급량비1,800

    30,000*150벌

    50,000*7종*3회

    1,000,000*2식

    5,000*100매

    70,000*3명*2회

    800,000*3회

    600,000*2대*2회

    30,000*12개월*5명

    02 공공운영비 720 720 0

    ○자원봉사센터 중앙회 회비 72060,000*12개월

    202 여비 2,760 2,760 0

    01 국내여비 2,760 2,760 0

    ○자원봉사업무 추진 2,76020,000*2명*69일

    203 업무추진비 400 400 0

    03 시책추진업무추진비 400 400 0

    ○자원봉사업무 추진 400400,000

    206 재료비 44,911 41,911 3,000

    도 6,526

    시 38,385

    01 재료비 44,911 41,911 3,000

    ○4주4색 즐거운 테마 자원봉사 지원사업15,000

    ○직능별 기능별 자원봉사단 지원사업7,740

    15,000,000

    7,740,000

    도 2,322

    시 5,418

    ○자원봉사활동 프로그램(센터활성화사업)16,17116,171,000

    도 4,204

    시 11,967

    ○안녕 리엑션 캠페인 프로그램 지원3,000

    ○은퇴재능봉사단 활동 지원사업 3,000

    3,000,000

    3,000,000

    301 일반보전금 11,600 11,600 0

    09 행사실비지원금 11,600 11,600 0

    ○자원봉사 교육 및 워크숍 참석자 보상3,5003,500,000

  • 부서: 주민생활지원과정책: 취약계층 보호 및 지원단위: 자원봉사활동 활성화 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    ○재능나눔 맞춤형 전문자원봉사자 교육 참석자보상금 2,400

    ○자원봉사자 견학 및 현장체험 참석자 보상4,000

    ○자원봉사 지도자 워크숍 참석자 보상금1,000

    ○자원봉사 행사추진 간담회 참석자 보상금700

    3,000*20일*40명

    4,000,000

    1,000,000

    700,000

    401 시설비및부대비 2,000 3,000 △1,000

    01 시설비 2,000 3,000 △1,000

    ○광양사랑(愛)집수리 혼합건설폐기물 처리2,0002,000,000*1식

    자원봉사센터 운영 3,980 5,900 △1,920

    201 일반운영비 3,980 5,900 △1,920

    01 사무관리비 1,200 1,200 0

    ○자원봉사센터 정수기 렌탈료1,20050,000*12개월*2대

    02 공공운영비 2,780 4,700 △1,920

    ○자원봉사센터 전기요금 240

    ○자원봉사센터 수도요금 240

    ○자원봉사센터 가스요금 360

    ○자원봉사센터 시설장비유지비 500

    ○자원봉사센터 무인경비시스템 용역비1,440

    20,000*12개월

    20,000*12개월

    30,000*12개월

    500,000*1식

    120,000*12개월

    자원봉사보험 가입 서비스 지원 15,436 17,254 △1,818

    국 7,718

    시 7,718

    307 민간이전 15,436 17,254 △1,818

    국 7,718

    시 7,718

    06 보험금 15,436 17,254 △1,818

    ○자원봉사자 상해보험 지원 15,43615,436,000

    국 7,718

    시 7,718

    자원봉사 페스티벌 25,993 25,993 0

    도 5,916

    시 20,077

    201 일반운영비 13,941 13,941 0

    도 3,166

    시 10,775

    03 행사운영비 13,941 13,941 0

    ○자원봉사자의 날 행사 및 자원봉사 주간 운영비(센터활성화사업) 7,0007,000,000

    도 1,500

    시 5,500

  • 부서: 주민생활지원과정책: 취약계층 보호 및 지원단위: 자원봉사활동 활성화 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    ○자원봉사자의 날 재능나눔 행사운영비(센터활성화사업) 6,9416,940,500

    도 1,666

    시 5,275

    301 일반보전금 12,052 12,052 0

    도 2,750

    시 9,302

    09 행사실비지원금 9,552 9,552 0

    ○자원봉사자의 날 행사 및 자원봉사 주간 참석자 보상금(센터활성화사업) 9,5529,552,000

    도 2,000

    시 7,552

    12 기타보상금 2,500 2,500 0

    ○4주4색 테마 자원봉사 우수활동단체 시상(센터활성화사업) 2,500500,000*5개 단체

    도 750

    시 1,750

    자원봉사 인프라 구축 30,000 0 30,000

    207 연구개발비 30,000 0 30,000

    01 연구용역비 30,000 0 30,000

    ○자원봉사 연수원 건립 기본계획 및 타당성조사 용역 30,00030,000,000*1식

    재무활동(주민생활지원과) 1,546,713 1,456,823 89,890

    내부거래지출 1,546,713 1,456,823 89,890

    기타회계전출금(일반~의료급여) 1,546,713 1,456,823 89,890

    701 기타회계등전출금 1,546,713 1,456,823 89,890

    01 기타회계전출금 1,546,713 1,456,823 89,890

    ○의료급여특별회계 전출금 1,546,7131,546,713,000