Gaucho V
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InstruccionesEn esta actividad se te presentan las operaciones realizadas por la empresa El Gaucho Veloz, S.A. de C.V.; durante el periodo del 1 al 31 de Enero de 2010. La empresa utiliza el sistema analtico para el registro de sus operaciones.INSTRUCCIONES: Las siguientes operaciones se encuentran registradas en el libro diario y libro mayor, observa cmo se han realizado tales registros y complementa las cifras faltantes en el libro mayor.
"EL GAUCHO VELOZ", S.A. DE C.V. ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
A C T I V OP A S I V O
Circulante:Circulante: Bancos$600,000.00 Proveedores$320,000.00 Clientes$200,000.00 Acreedores Diversos$280,000.00$600,000.00 Inventarios$1,000,000.00$1,800,000.00
CAPITAL CONTABLEFijo: Mobiliario y Equipo$400,000.00 Capital Social$2,400,000.00 Equipo de Reparto$600,000.00$1,000,000.00 Prdida del Ejercicio$200,000.00$2,200,000.00
SUMA EL ACTIVO$2,800,000.00SUMA PASIVO Y CAP. CONT.$2,800,000.00
Operaciones:
4 de Enero de 2010.1. Se adquieren vehculos que se destinarn al transporte de personal por $ 440,000, pagando $ 120,000 con un cheque y por los $ 320,000 restantes se obtiene crdito.
6 de Enero de 2010.2. Se compran mercancas por $ 400,000 a crdito
6 de Enero de 2010.3. La compra anterior ocasion gastos por $ 20,000, cantidad que se paga con un cheque.
11 de Enero de2010.4. Se devuelven al proveedor $ 40,000 de mercanca que no rene las caractersticas solicitadas. Tal cantidad es deducida de nuestro adeudo en cuenta corriente.
12 de Enero de 2010.5. Se venden mercancas a un precio de $1200,000, que nos pagan: $ 800,000 de contado, mismos que se depositan en el banco; los $ 400,000 restantes nos los garantizan con documentos.
12 de Enero de 2010.6. En vista del volumen vendido, segn la operacin anterior, se le concede una bonificacin al cliente del 4% sobre el precio de venta, importe por el que se le devuelve uno de los documentos que entrego como garanta.
14 de Enero de 2010.7. Se liquida a un proveedor, antes de su vencimiento, un adeudo de $ 320,000, concedindonos por pronto pago un descuento del 5%.
15 de Enero de 2010.8. Se venden mercancas por $ 600,000 que nos pagan: $ 400,000 de contado que se depositan en el banco; por los $ 200,000 restantes se concede crdito.
18 de Enero de 2010.9. El cliente de la operacin anterior nos comunico haber recibido daada parte de la mercanca. Con objeto de evitar que la devuelva, se le concede una rebaja de 32, 000, cantidad que deducimos de su adeudo en cuenta corriente.
20 de Enero de 2010.10. Un cliente nos liquida su adeudo de $ 200,000 antes del plazo fijado. Por pronto pago le concedemos un descuento de $ 8,000, el neto recibido se conserva en caja.
22 de Enero de 2010.11. Se compran mercancas por $ 800,000, pagando 560,000 con un cheque, por los $ 240,000 restantes se entregan documentos como garanta.
25 de Enero de 2010.12. La compra anterior ocasiono gastos por $ 28,000, cantidad que se paga en efectivo.
27 de Enero de 2010.13. Se compra papelera por $ 8,000, que se paga en efectivo.
29 de Enero de 2010.14. Por ampliacin de la empresa, se alquila un local en la cantidad de $ 20,000 mensuales; el arrendador exige que se le anticipe un ao de renta, entregndosele un cheque por ese importe.
30 de Enero de 2010.Se realiz cierre de mes por lo que se practic un inventario fsico, para conocer el inventario final del periodo, y arroj la cantidad de $ 80,000. Realizar los asientos de traspaso para determinar el resultado del ejercicio.
Libro de Diario
EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.DIARIO GENERAL
Folio:1
Mes de: Enero de 2010
FechaCuentaConceptoParcialesDebeHaber- A -40120Bancos600,000.000130Clientes200,000.000160Inventario1,000,000.000230Mobiliario y Equipo400,000.000240Equipo de Reparto600,000.001101 Proveedores320,000.001130 Acreedores Diversos280,000.002100 Capital Social2,400,000.002201 Prdida de Ejercicios Anteriores200,000.00Asiento de apertura del ejercicio 2010- 1 -40250Equipo de Transporte440,000.000120 Bancos120,000.001130 Acreedores Diversos320,000.00Compra de equipo de transporte
A la pgina nm. 23,440,000.003,440,000.00
EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.DIARIO GENERAL Folio:2
Mes de: Enero de 2010
FechaCuentaConceptoParcialesDebeHaberDe la pgina nm. 13,440,000.003,440,000.00- 2 -64001Compras400,000.001101 Proveedores400,000.00Compra de mercancas a crdito- 3 -64001Gastos sobre Compras20,000.000120 Bancos20,000.00Gastos sobre Compras anteriores- 4 -111101Proveedores40,000.004001 Devoluciones sobre Compras40,000.00Devolucin de merc. al proveedor- 5 -120120Bancos800,000.000140Documentos por Cobrar400,000.003001 Ventas1,200,000.00Venta de mercancas
A la pgina nm. 35,100,000.005,100,000.00
EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.DIARIO GENERAL Folio:3
Mes de: Enero de 2010
FechaCuentaConceptoParcialesDebeHaberDe la pgina nm. 25,100,000.005,100,000.00- 6 -123001Bonificaciones sobre Ventas48,000.000140 Documentos por Cobrar48,000.00Bonificacin del 4% sobre ventas- 7 -141101Proveedores320,000.000120 Bancos304,000.004001 Descuentos sobre Compras16,000.00Pago anticipado de nuestro adeudo- 8 -150120Bancos400,000.000130Clientes200,000.003001 Ventas600,000.00Venta de mercancas- 9 -183001Rebajas sobre Ventas32,000.000130 Clientes32,000.00Rebaja sobre Venta del da 15 ene
A la pgina nm. 46,100,000.006,100,000.00
EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.DIARIO GENERAL Folio:4
Mes de: Enero de 2010
FechaCuentaConceptoParcialesDebeHaberDe la pgina nm. 36,100,000.006,100,000.00- 10 -200101Caja192,000.003001Descuentos sobre Ventas8,000.000130 Clientes200,000.00Pago anticipado de nuestro cliente- 11 -224001Compras800,000.000120 Bancos560,000.001120 Documentos por Pagar240,000.00Compra de mercancas- 12 -254001Gastos sobre Compras28,000.000101 Caja28,000.00Gastos sobre Compra de mercancas- 13 -270360Papelera y Artculos de Escritorio8,000.000101 Caja8,000.00Compra en efectivo de papelera
A la pgina nm.57,136,000.007,136,000.00
EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.DIARIO GENERAL Folio:5
Mes de: Enero de 2010
FechaCuentaConceptoParcialesDebeHaberDe la pgina nm.47,136,000.007,136,000.00- 14 -290330Rentas Pagadas por Anticipado240,000.000120 Bancos240,000.00Pago anticipado de un ao de renta- T 1 -303001Ventas48,000.003001 Bonificaciones sobre Ventas48,000.00Traspaso de cierre de perodo- T 2 -303001Ventas32,000.003001 Rebajas sobre Ventas32,000.00Traspaso de cierre de perodo- T 3 -303001Ventas8,000.003001 Descuentos sobre Ventas8,000.00Traspaso de cierre de perodo
A la pgina nm. 67,464,000.007,464,000.00
EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.DIARIO GENERAL Folio:6
Mes de: Enero de 2010
FechaCuentaConceptoParcialesDebeHaberDe la pgina nm. 57,464,000.007,464,000.00- T 4 -304001Compras48,000.004001 Gastos sobre Compras48,000.00Traspaso de cierre de perodo- T 5 -304001Devoluciones sobre Compras40,000.004001 Compras40,000.00Traspaso de cierre de perodo- T 6 -304001Descuentos sobre Compras16,000.004001 Compras16,000.00Traspaso de cierre de perodo- T 7 -300160Inventarios80,000.004001 Compras80,000.00Traspaso de cierre de perodo
A la pgina nm. 77,648,000.007,648,000.00
EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.DIARIO GENERAL Folio:7
Mes de: Enero de 2010
FechaCuentaConceptoParcialesDebeHaberDe la pgina nm. 67,648,000.007,648,000.00- T 8 -304001Compras1,000,000.000160 Inventarios1,000,000.00Traspaso de cierre de perodo- T 9 -303001Ventas1,712,000.009001 Prdidas y Ganancias1,712,000.00Traspaso de cierre de perodo- T 10 -309001Prdidas y Ganancias2,112,000.004001 Compras2,112,000.00Traspaso de cierre de perodo- T 11 -302202Utilidad o Prdida del Ejercicio400,000.009001 Prdidas y Ganancias400,000.00Traspaso de cierre de perodo
A la pgina nm. 812,872,000.0012,872,000.00
Introduccin a la contabilidadUnidad 2. Registro contable de operacionesActividad 1. Registro contable de operaciones parte 1
LIBRO MAYOR
UNIDAD II
Con datos del libro diario, registra los traspasos y saldos faltantes en las celdas amarillas. Recuerda que en cuentas deudoras se suman los cargos y se restan los abonos. En cuentas acreedoras se restan los cargos y se suman los abonos. Ver ejemplos.
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Folio: 001 0120 BANCOSEjercicio:
2010AsientoFolioSaldosFechaContracuentaDiarioMayorCargoAbonoDeudorAcreedor4-EneVariasA-----600,000.00600,000.004-EneEquipo
de Transporte112120,000.00480,000.006-EneGastos sobre
Compras31620,000.00460,000.0012-EneVentas519800,000.00
JCM: JCM:1. identifiquen no. De asiento en diario (5).2. Ir a
asiento correspondiente en diario y anotar el cargo o abono que se
registr en la cuenta
(bancos).1,260,000.0014-EneProveedores75304,000.00956,000.0015-EneVentas819400,000.001,356,000.0022-EneCompras1113560,000.00796,000.0029-EneRentas
Pagadas por Anticipado1415796,000.00
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Folio: 002 2100 CAPITAL SOCIALEjercicio: 2010AsientoFolioSaldosFechaContracuentaDiarioMayorCargoAbonoDeudorAcreedor4-EneVariasA-----2,400,000.002,400,000.00
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Folio: 003 0130 CLIENTESEjercicio: 2010AsientoFolioSaldosFechaContracuentaDiarioMayorCargoAbonoDeudorAcreedor4-EneVariasA-----200,000.0015-EneVentas819200,000.00200,000.0018-EneRebajas sobre Ventas922200,000.0020-EneVarias10-----200,000.000.0
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Folio: 004 1260 INVENTARIOSEjercicio: 2010AsientoFolioSaldosFechaContracuentaDiarioMayorCargoAbonoDeudorAcreedor4-EneVariasA-----1,000,000.001,000,000.0030-EneComprasT-7131,000,000.0030-EneComprasT-8131,000,000.000.0
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Folio: 005 1101 PROVEEDORESEjercicio: 2010AsientoFolioSaldosFechaContracuentaDiarioMayorCargoAbonoDeudorAcreedor4-EneVariasA-----320,000.00320,000.006-EneCompras213400,000.00720,000.0011-EneDevoluciones sobre Compras41840,000.0014-EneVarias7-----320,000.00-320,000.00
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Folio: 0060230 MOBILIARIO Y EQUIPOEjercicio: 2010AsientoFolioSaldosFechaContracuentaDiarioMayorCargoAbonoDeudorAcreedor4-EneVariasA-----400,000.00400,000.00
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Folio: 0071130 ACREEDORES DIVERSOSEjercicio: 2010AsientoFolioSaldosFechaContracuentaDiarioMayorCargoAbonoDeudorAcreedor4-EneVariasA-----280,000.00280,000.004-EneEquipo de Transporte112280,000.00
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Folio: 008 0101 C A J AEjercicio: 2010AsientoFolioSaldosFechaContracuentaDiarioMayorCargoAbonoDeudorAcreedor20-EneClientes103192,000.00192,000.0025-EneGastos sobre Compras121628,000.0027-EnePapelera y Artculos de Escritorio13140.0
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Folio: 0090240 EQUIPO DE REPARTOEjercicio: 2010AsientoFolioSaldosFechaContracuentaDiarioMayorCargoAbonoDeudorAcreedor4-EneVariasA-----600,000.00600,000.00
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Folio: 0101120 DOCUMENTOS POR PAGAREjercicio: 2010AsientoFolioSaldosFechaContracuentaDiarioMayorCargoAbonoDeudorAcreedor22-EneCompras1113240,000.00240,000.00
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Folio: 011 2201 PRDIDA DE EJERCICIOS ANT.Ejercicio: 2010AsientoFolioSaldosFechaContracuentaDiarioMayorCargoAbonoDeudorAcreedor4-EneVariasA-----200,000.00200,000.00
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Folio: 012 0250 EQUIPO DE TRANSPORTEEjercicio: 2010AsientoFolioSaldosFechaContracuentaDiarioMayorCargoAbonoDeudorAcreedor4-EneVarias1-----440,000.00
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Folio: 013 4001 COMPRASEjercicio: 2010AsientoFolioSaldosFechaContracuentaDiarioMayorCargoAbonoDeudorAcreedor6-EneProveedores25400,000.00400,000.0022-EneVarias11-----800,000.001,200,000.0030-EneGastos sobre ComprasT-4161,200,000.0030-EneDevoluciones sobre ComprasT-51840,000.001,160,000.0030-EneDescuentos sobre ComprasT-6211,160,000.0030-EneInventariosT-7480,000.001,080,000.0030-EneInventariosT-841,000,000.002,080,000.0030-EnePrdidas y GananciasT-10242,112,000.00-32,000.00
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Folio: 014 0360 PAPELERIA Y TILES DE ESCRITORIOEjercicio: 2010AsientoFolioSaldosFechaContracuentaDiarioMayorCargoAbonoDeudorAcreedor27-EneCaja1388,000.008,000.00
EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.MAYOR GENERAL
Folio: 015 0330 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADOEjercicio: 2010AsientoFolioSaldosFechaContracuentaDiarioMayorCargoAbonoDeudorAcreedor29-EneBancos141240,000.00240,000.00
EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.MAYOR GENERAL
Folio: 016 4001 GASTOS SOBRE COMPRASEjercicio: 2010AsientoFolioSaldosFechaContracuentaDiarioMayorCargoAbonoDeudorAcreedor6-EneBancos3120,000.0020,000.0025-EneCaja12828,000.0048,000.0030-EneComprasT-41348,000.00
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Folio: 017 0140 DOCUMENTOS POR COBRAREjercicio: 2010AsientoFolioSaldosFechaContracuentaDiarioMayorCargoAbonoDeudorAcreedor12-EneVentas519400,000.00400,000.0012-EneBonificaciones sobre Ventas62048,000.00352,000.00
EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.MAYOR GENERAL
Folio: 018 4001 DEVOLUCIONES SOBRE COMPRASEjercicio: 2010AsientoFolioSaldosFechaContracuentaDiarioMayorCargoAbonoDeudorAcreedor11-EneProveedores4540,000.0040,000.0030-EneComprasT-51340,000.000.0
EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.MAYOR GENERAL
Folio: 019 3001 VENTASEjercicio: 2010AsientoFolioSaldosFechaContracuentaDiarioMayorCargoAbonoDeudorAcreedor12-EneVarias5-----1,200,000.001,200,000.0015-EneVarias8-----600,000.001,800,000.0030-EneBonificaciones sobre VentasT-12048,000.001,752,000.0030-EneRebajas sobre VentasT-22232,000.001,720,000.0030-EneDescuentos sobre VentasT-3231,720,000.0030-EnePrdidas y GananciasT-9241,712,000.008,000.00
EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.MAYOR GENERAL
Folio: 020 3001 BONIFICACIONES SOBRE VENTASEjercicio: 2010AsientoFolioSaldosFechaContracuentaDiarioMayorCargoAbonoDeudorAcreedor12-EneDocumentos por Cobrar61748,000.0048,000.0030-EneVentasT-11948,000.000.0
EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.MAYOR GENERAL
Folio: 021 4001 DESCUENTOS SOBRE COMPRASEjercicio: 2010AsientoFolioSaldosFechaContracuentaDiarioMayorCargoAbonoDeudorAcreedor14-EneProveedores7516,000.0016,000.0030-EneComprasT-61316,000.000.0
EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.MAYOR GENERAL
Folio: 022 3001 REBAJAS SOBRE VENTASEjercicio: 2010AsientoFolioSaldosFechaContracuentaDiarioMayorCargoAbonoDeudorAcreedor18-EneClientes9332,000.0032,000.0030-EneVentasT-21932,000.000.0
EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.MAYOR GENERAL
Folio: 023 3001 DESCUENTOS SOBRE VENTASEjercicio: 2010AsientoFolioSaldosFechaContracuentaDiarioMayorCargoAbonoDeudorAcreedor20-EneClientes1038,000.008,000.0030-EneVentasT-3198,000.000.0
EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.MAYOR GENERAL
Folio: 024 9001 PRDIDAS Y GANANCIASEjercicio: 2010AsientoFolioSaldosFechaContracuentaDiarioMayorCargoAbonoDeudorAcreedor30-EneVentasT-9191,712,000.001,712,000.0030-EneComprasT-10132,112,000.00400,000.0030-EnePrdida del EjercicioT-1125-400,000.00
EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.MAYOR GENERAL
Folio: 025 2202 PRDIDA DEL EJERCICIOEjercicio: 2010AsientoFolioSaldosFechaContracuentaDiarioMayorCargoAbonoDeudorAcreedor30-EnePrdidas y GananciasT-1124400,000.00400,000.00
Introduccin a la contabilidadUnidad 2. Registro contable de operacionesActividad 1. Registro contable de operaciones parte 1
Hoja de trabajoEL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.Saldos previos a ajustesAjustes de Prdidas y GananciasSaldos finalesCuentaDeudorAcreedorCargosAbonosDebeHaber
Caja$156,000.00$156,000.00Bancos556,000.00556,000.00Documentos por cobrar352,000.00352,000.00Clientes168,000.00168,000.00Inventarios1,000,000.00T7$80,000.00$1,000,000.00T880,000.00Mobiliario y equipo400,000.00400,000.00Equipo de reparto600,000.00600,000.00Equipo de transporte440,000.00440,000.00Papelera y artculos8,000.008,000.00Rentas pagadas x anticipado240,000.00240,000.00Proveedores$360,000.00$360,000.00Acreedores diversos600,000.00600,000.00Documentos por pagar240,000.00240,000.00Capital social2,400,000.002,400,000.00Prdidas de ejercicios anteriores200,000.00200,000.00Rebajas sobre venta32,000.0032,000.00T20.0Descuentos sobre venta8,000.008,000.00T30.0Bonificaciones sobre venta48,000.0048,000.00T10.0Compras1,200,000.00T448,000.0040,000.00T50.0T81,000,000.0016,000.00T680,000.00T72,112,000.00T10Gastos de compra48,000.0048,000.00T40.0Ventas1,800,000.00T148,000.000.0T232,000.00T38,000.00T91,712,000.00Devoluciones sobre compra40,000.00T540,000.000.0Descuentos sobre compra16,000.00T616,000.000.0Prdidas y GananciasT102,112,000.001,712,000.00T90.0400,000.00T11Prdida del ejercicioT11400,000.00400,000.00SUMAS IGUALES$5,456,000.00$5,456,000.00$5,496,000.00$5,496,000.00$3,600,000.00$3,600,000.00
ELABOR: C.P. JOSU CUATEPOTZO MNDEZ
Edo. ResultadosEL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.Estado de resultados del 1 al 31 de enero de 2010Ventas$1,800,000.00-Rebajas$32,000.00-Descuentos8,000.00-Bonificaciones48,000.0088,000.00=Ventas Netas$1,712,000.00Compras$1,200,000.00+Gastos de compra48,000.00$1,248,000.00-Descuentos16,000.00-Devoluciones40,000.0056,000.00=Compras totales$1,192,000.00+Inventario inicial1,000,000.00=Mercanca total2,192,000.00-Inventario final80,000.00=Costo de venta2,112,000.00Prdida del ejercicio-$400,000.00ELABOR C.P. JOSU CUATEPOTZO MNDEZ
Balance GeneralEL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.Estado de situacin financiera al 31 de enero de 201o
ACTIVOPASIVOCirculanteCirculanteCaja$156,000.00Proveedores$360,000.00Bancos556,000.00Acreedores diversos600,000.00Documentos por cobrar352,000.00Documentos por pagar240,000.00Inventarios80,000.00TOTAL PASIVO$1,200,000.00Clientes168,000.001,312,000.00CAPITAL CONTABLEFijoCapital social$2,400,000.00Mobiliario y equipo400,000.00Prdidas de ejercicios anteriores-200,000.00Equipo de reparto600,000.00Prdida del ejercicio-400,000.00Equipo de transporte440,000.001,440,000.00TOTAL CAPITAL CONTABLE1,800,000.00DiferidoPapelera y artculos$8,000.00Rentas pagadas x anticipado240,000.00248,000.00TOTAL ACTIVO$3,000,000.00TOTAL PASIVO MS CAPITAL CONTABLE$3,000,000.00
ELABOR C.P. JOSU CUATEPOTZO MNDEZ