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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE FINANZAS PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006 CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN (PESOS) 30/Abril/2007 SPF-PEA02.1 ORGANISMO PÚBLICO : CLAVE PRESUPUESTARIA: 215 00 PCF00205B008 PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO : Secretaría de Turismo Equipamiento de Centros Turísticos para Turismo Alternativo. Página 1 de 140 $6,542.40 DATOS GENERALES TIPO DE PROYECTO: PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : MUNICIPIO : COBERTURA : MODALIDAD : TERMINACIÓN : FORMULADO A PETICIÓN DE : LOCALIDAD : REGIÓN : UNIDAD RESPONSABLE : Continuidad Estatal 01/01/2006 30/09/2006 Dirección de Desarrollo de Productos ESTRUCTURA FINANCIERA TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS POLÍTICA TRANSVERSAL $ 6,542.40 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $0.00 POLÍTICA TRANSVERSAL EG: PI: RN: CP: PS: % COSTO $ 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas. $0.00 $1,337,184.28 $0.00 $0.00 $1,337,184.28 Administración Directa PROPÓSITO INSTITUCIONAL Capacitar y equipar a los operadores de los centros turísticos rurales de Chiapas, con el fin de diversificar las actividades que las mismas ofrecen, con el fin de aumentar la demanda de los servicios en general que se encuentran en estos mismos centros. SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS Se busca introducir actividades de turismo alternativo e incrementar el número de las mismas en los centros turísticos de Chiapas. A pesar de la inversión realizada en los centros turísticos, algunos todavía no captan las suficientes utilidades económicas por falta de actividades, a pesar de contar con buenas instalaciones para recibir a los turistas, rara vez son empleados, pues no se les presentan actividades en los centros turísticos que los retengan el tiempo suficiente para hacer un gasto mayor por el uso de los servicios y actividades que se pudieran ofrecer. NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO CLAVE ALINEACIÓN 5506-F02-01 01 Impulsar el desarrollo del turismo alternativo en los centros turísticos rurales de Chiapas, propiciar espacios libres de contaminación, seguridad y confort a los visitantes. INDICADORES DEL PROYECTO No. OBJ. PROY. NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 No. IND. TIPO / DIMENSIÓN 0.00 % 0.00 % 36.36% 22.45% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 4.00 / 11.00 11.00 / 49.00 01 Servicios Impacto 01 Desarrollo de actividades de turismo alternativo. Centros turísticos por atender. / Centros turísticos con potencial.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00205B008

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Equipamiento de Centros Turísticos para Turismo Alternativo.

Página 1 de 140

$6,542.40

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Continuidad

Estatal

01/01/2006 30/09/2006

Dirección de Desarrollo de Productos

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 6,542.40 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $0.00

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

100.00 0.00 0.00 0.00 0.00Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas.$0.00 $1,337,184.28 $0.00 $0.00$1,337,184.28

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Capacitar y equipar a los operadores de los centros turísticos rurales de Chiapas, con el fin de diversificar las actividades que las mismas ofrecen, con el fin de aumentar la demanda de los servicios en general que se encuentran en estos mismos centros.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Se busca introducir actividades de turismo alternativo e incrementar el número de las mismas en los centros turísticos de Chiapas.A pesar de la inversión realizada en los centros turísticos, algunos todavía no captan las suficientes utilidades económicas por falta de actividades, a pesar de contar con buenas instalaciones para recibir a los turistas, rara vez son empleados, pues no se les presentan actividades en los centros turísticos que los retengan el tiempo suficiente para hacer un gasto mayor por el uso de los servicios y actividades que se pudieran ofrecer.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F02-01 01 Impulsar el desarrollo del turismo alternativo en los centros turísticos rurales de Chiapas, propiciar espacios libres de contaminación, seguridad y confort a los visitantes.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %36.36%22.45% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 4.00 / 11.00

11.00 / 49.00

01 Servicios

Impacto

01 Desarrollo de actividades de turismo alternativo.

Centros turísticos por atender. / Centros turísticos con potencial.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00205B008

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Equipamiento de Centros Turísticos para Turismo Alternativo.

Página 2 de 140

$6,542.40

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 423 FEMENINO

MASCULINO

57

366

0 57

0 366

57 0 0 0 0 57 0 0 0

366 0 0 0 0 366 0 0 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Servicios turísticos Estudios y Proyectos Realizar estudios de pertinencia para el desarrollo de actividades de turismo alternativo.

Estudio 11.00 2.00 3.00 3.00 3.00

Desarrollo Turístico Infraestructura turística Equipamiento Otorgar equipamiento especializado para la realización de actividades de turismo alternativo.

Equipamiento 10.00 1.00 3.00 3.00 3.00

Desarrollo Turístico Servicios turísticos Capacitación Impartir cursos de capacitación especializada para la realización de actividades de turismo alternativo.

Curso 10.00 1.00 3.00 3.00 3.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437D001

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Mejoramiento de Imagen Urbana de San Cristóbal de las Casas 3a etapa.

Página 3 de 140

$2,794,178.66

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Proceso

Municipal

01/01/2006 31/03/2006

Dirección de Estudios y Proyectos Turísticos.

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 1,397,089.33 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $1,397,089.33

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

50.00 0.00 0.00 0.00 50.00Altos

San Cristóbal de las Casas

San Cristóbal de las Casas

Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas.$3,352,580.51 $0.00 $0.00 $0.00$3,352,580.51

Contrato

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Conservar a través de los programas de restauración, rehabilitación y mejoramiento en los edificios patrimoniales del centro histórico de San Cristóbal de las Casas.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Acrecentar el valor arquitectónico y cultural del edificio, así como unificar los criterios arquitectónicos de cada una de las casas que se rehabilitarán, logrando con ello un embellecimiento inigualable

Debido de la solicitud realizada por los beneficiarios del centro de San Cristóbal de las Casas, solicitamos que los trabajos se concluyan en este ejercicio 2006, ya que en el mes de diciembre es cuando tenemos mas turistas que visitan el lugar.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F02-01 01 Evitar el deterioro físico en los edificios considerados como patrimonio arquitéctonico de la ciudad.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %100.00%100.00%100.00% 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

01 Proyecto

Cobertura

01 Obra de conservación de patrimonio arquitectónico del Estado

Conservación del patrimonio arquitectónico a ejecutar / Conservación del patrimonio arquitéctonico requerida

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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437D001

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Mejoramiento de Imagen Urbana de San Cristóbal de las Casas 3a etapa.

Página 4 de 140

$2,794,178.66

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 112,442 FEMENINO

MASCULINO

57,345

55,097

57,345 0

55,097 0

0 0 0 57,345 0 0 57,345 0 0

0 0 0 55,097 0 0 55,097 0 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Paramentos turísticos Rehabilitación Rehabilitación de fachadas en los Paramentos 1, 3, 4, 5 Poniente, 2 Sur, 2 Norte, 1 y 2 Oriente.

Obra 0.53 0.53 0.00 0.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00205B007

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Conservación en Sitios Turísticos.

Página 5 de 140

$0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Continuidad

Estatal

01/01/2006 31/12/2006

Dirección de Desarrollo de Productos

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $0.00

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

100.00 0.00 0.00 0.00 0.00Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas$0.00 $453,100.25 $0.00 $0.00$453,100.25

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Promover una cultura de protección y conservación del patrimonio natural y cultural en los circuitos y destinos turísticos de la entidad, involucrando a la sociedad, prestadores de servicios y comunidades del sector social que administran y operan los centros de atención a visitantes.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Se busca reducir los índices de contaminación al ambiente de los municipios y atractivos turísticos del estado.Actualmente este proyecto se ha desarrollado en las más importantes regiones turísticas del estado, la limpieza de un destino turístico es un factor determinante para que el turista que lo visita, se lleve una grata impresión y decida regresar al mismo, asi como recomendarlo a otros visitantes, la Secretaría de Turismo en coordinación con los gobiernos municipales y comunidades del sector social, han llevado a cabo este programa de limpieza ante la población y los visitantes a destinos turísticos a fin de combatir el problema de basura en playas, tramos carreteros y sitios de interés.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F02-01 01 Propiciar espacios libres de contaminación, seguridad y confort a los visitantes.

5506-F02-01 02 Brindar una mejor imágen al turista que visita los principales atractivos turísticos, reduciendo los niveles de contaminación.

5506-F02-01 03 Concientizar a la población en general sobre el manejo adecuado de la basura.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00205B007

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Conservación en Sitios Turísticos.

Página 6 de 140

$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

100.00%100.00%100.00%18.73% 221.00 / 221.00

384.00 / 384.00

342.00 / 342.00

136.00 / 726.00

01 Servicios

Impacto

01 Reducir los niveles de contaminación en los sitios turístico

Campaña de limpieza a realizar. / Campaña de limpieza necesarias.

0.00 %100.00%100.00%43.68% 0.00 / 0.00 91.00 / 91.00

143.00 / 143.00

197.00 / 451.00

01 Servicios

Impacto

02 Disminución de basura dispersa en los sitios turísticos.

Colectores de basura a instalarse. /

Colectores demandados por los centros turísticos.

0.00 %100.00%100.00%22.13% 0.00 / 0.00 120.00 / 120.00

108.00 / 108.00

108.00 / 488.00

01 Servicios

Impacto

03 Concientizar a la población sobre el manejo de la basura

Pláticas por impartir. / Pláticas necesarias en centros turísticos.

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 3,623 FEMENINO

MASCULINO

1,986

1,637

98 1,888

969 668

1,318 668 0 0 280 709 351 626 20

1,415 222 0 0 683 382 384 158 30

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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00205B007

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Conservación en Sitios Turísticos.

Página 7 de 140

$0.00

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Servicios turísticos Preservación y conservación

Realizar campañas de limpieza en los principales sitios turísticos del Estado.

Campaña 136.00 34.00 68.00 34.00 0.00

Desarrollo Turístico Servicios turísticos Limpieza de áreas navegables y sitios turísticos

Donación e instalación de colectores para basura en los principales atractivos y sitios turísticos del estado.

Colector 197.00 65.00 80.00 52.00 0.00

Desarrollo Turístico Servicios turísticos Capacitación Realizar pláticas de educación ambiental a los socios de los centros turísticos y a la población en general.

Plática 108.00 30.00 48.00 30.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y / OASIGNACIÓN DIRECTA

CONCLUSIÓN DE OBRA

FALLO DE ASIGNACIÓN 01/01/2006

01/01/2006

01/01/2006 $500,000.00

ESTIMACIÓN DE TRABAJO EJECUTADO (ACUMULADO)

01/03/2006 $500,000.00

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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437B001

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Infraestructura de Identificación Turística.

Página 8 de 140

$219,500.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Continuidad

Estatal

01/01/2006 31/12/2006

Dirección de Desarrollo de Productos.

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 219,500.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $0.00

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

100.00 0.00 0.00 0.00 0.00Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas.$0.00 $423,478.60 $0.00 $0.00$423,478.60

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Ampliar la cobertura de señalización en rutas y sitios turísticos de la entidad.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Dirigir, informar y orientar a los visitantes vía terrestre hacia los sitios turísticos, facilitando su visita en estos sitios alternativos de recreación, ofreciéndoles las normas de protección, actividades que se pueden practicar y servicios disponibles en el interior de los centros, logrando así el fortalecimiento de la actividad turística y el desarrollo socioeconómico de localidades circunvecinas.

Chiapas es uno de los estados al que acuden miles de turistas nacionales y extranjeros cada año, con la finalidad de visitar los principales atractivos y centros turísticos con los que cuenta, en este sentido se hace necesario la instalación de diversos tipos de señalamientos en ciudades, carreteras y centros turísticos, para dirigir y orientar a los visitantes a los destinos turísticos, así como informar los servicios que se ofrecen y alternativas de recreación en el interior de centros. De esta forma se logrará la afluencia hacia nuestro estado.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F02-01 01 Fortalecer la infraestructura de señalización turística propiciando la identificación de servicios y medidas de seguridad en ciudades y centros turísticos.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

100.00%100.00%58.65%17.89% 181.00 / 181.00

63.00 / 63.00

61.00 / 104.00

85.00 / 475.00

01 Proyecto

Cobertura

01 Demanda de señalamientos en carreteras.

Señales a instalarse. / Señales necesarias.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437B001

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Infraestructura de Identificación Turística.

Página 9 de 140

$219,500.00

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 724 FEMENINO

MASCULINO

219

505

170 49

301 204

190 29 0 0 49 0 8 162 0

378 127 0 0 162 42 20 281 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Infraestructura turística Instalación de Señalamientos

Instalación de señalamientos en tramos carreteros y centros turísticos.

Señal 37.00 0.00 0.00 37.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00205B001

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Turismo Para Todos.

Página 10 de 140

$305,184.52

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Continuidad

Estatal

01/01/2006 31/12/2006

Dirección de Capacitación y Servicios Turísticos.

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 305,184.52 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $0.00

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

100.00 0.00 0.00 0.00 0.00Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas.$0.00 $300,000.00 $0.00 $0.00$300,000.00

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Facilitar la oferta turística del estado ante grupos organizados, para la realización de recorridos hacia el interior del estado.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Generar corrientes masivas hacia el estado, contribuyendo al incremento de la afluencia turística y por ende a la generación de una mayor derrama económica, los apoyos que SECTUR otorga son minímos comparados con el gasto que cada grupo realiza ante los prestadores de servicios turísticos, se apoyan a grupos estatales para que antes de salir a conocer otros destinos nacionales conozcan a Chiapas.

Se promoverá aún más la labor que se realiza a nivel estatal y nacional, contactando con los grupos organizados para ofrecerles la oferta turística estructurada especialmente para ellos, lo que abre la posibilidad de que a un futuro sean posibles visitantes.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F02-01 01 Realizar recorridos turísticos hacia el interior del Estado.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %60.00%21.88% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 180.00 / 300.00

350.00 / 1,600.00

01 Proyecto

Cobertura

01 Incrementar la promoción con grupos organizados a nivel nac.

Grupos organizados por contactar. /

Grupos organizados necesarios.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00205B001

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Turismo Para Todos.

Página 11 de 140

$305,184.52

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 1,535 FEMENINO

MASCULINO

769

766

475 294

478 288

475 294 0 0 0 0 769 0 0

478 288 0 0 0 0 766 0 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Promoción y difusión turística

Promoción Visitar diversos Estados de la República Mexicana, para promover la oferta turística del estado.

Promocional 17.00 0.00 17.00 0.00 0.00

Desarrollo Turístico Servicios turísticos Atención Brindar apoyo logístico a grupos organizados para realizar recorridos hacia el interior del estado.

Apoyo 30.00 7.00 20.00 3.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00205B002

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Auxilio Turístico.

Página 12 de 140

$2,233,828.46

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Continuidad

Estatal

01/01/2006 31/12/2006

Dirección de Mercadotecnia.

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $2,233,828.46

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas.$0.00 $2,500,000.00 $0.00 $0.00$2,500,000.00

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Proporcionar servicios de información y orientación turística en las principales carreteras del estado.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Mayor seguridad y asistencia de auxilio mecánico y orientación turística en carreteras, así como ampliar y mejorar los servicios de los destinos turísticos y por ende lograr turistas totalmente satisfechos.

Actualmente la plantilla de personal y unidades no son suficientes para atender a las necesidades de información y apoyo en las carreteras.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F02-01 01 Brindar seguridad y asistencia a turistas nacionales y extranjeros que transitan por las carreteras del estado, mediante servicios de auxilio mecánico e información turística.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

100.00%100.00%80.00%62.50% 2,600.00 / 2,600.00

2,200.00 / 2,200.00

2,800.00 / 3,500.00

5.00 / 8.00

01 Servicios

Cobertura

01 Ampliar información turística y apoyos en carreteras.

Rutas turísticas que se atienden actualmente. / Rutas turísticas necesarias.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00205B002

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Auxilio Turístico.

Página 13 de 140

$2,233,828.46

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 18,000 FEMENINO

MASCULINO

9,459

8,541

9,459 0

8,541 0

9,459 0 0 0 0 0 9,459 0 0

8,541 0 0 0 0 0 8,541 0 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Servicios turísticos Asistencia turística Brindar información turística en carreteras. Servicio 3,700.00 850.00 875.00 810.00 1,165.00

Desarrollo Turístico Servicios turísticos Asistencia técnica Apoyo mecánico a vehículos. Apoyo 2,650.00 625.00 750.00 600.00 675.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00205B010

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Módulos Electrónicos de Información y Atención Integral al Turista.

Página 14 de 140

$1,196,781.96

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Continuidad

Estatal

01/01/2006 31/12/2006

Dirección de Capacitación y Servicios Turísticos.

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 1,196,781.96 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $0.00

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas.$0.00 $1,449,133.00 $0.00 $0.00$1,449,133.00

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Promover y difundir los atractivos y servicios turísticos.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Lograr su continuidad con mayor cobertura, reflejándose en el incremento de atenciones otorgadas.La puesta en marcha de este proyecto ha sido un éxito para la atención de los turistas al proporcionar en forma oportuna la información de atractivos turísticos y servicios que existen en Chiapas.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F02-01 01 Proporcionar servicios de información turística las 24 horas del dia, los 365 dias del año, mediante un sistema electrónico de base de datos, que permita multiplicar el alcance y efectividad del destino y oferta turística.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %50.00%90.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 10.00 / 20.00

9.00 / 10.00

01 Servicios

Cobertura

01 Demanda de información turística en los módulos electrónicos

Módulos electrónicos instalados. / Módulos electrónicos necesarios.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00205B010

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Módulos Electrónicos de Información y Atención Integral al Turista.

Página 15 de 140

$1,196,781.96

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 130,000 FEMENINO

MASCULINO

59,800

70,200

59,800 0

70,200 0

59,800 0 0 0 0 0 59,800 0 0

70,200 0 0 0 0 0 70,200 0 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Servicios turísticos Adquisición Mejorar la infraestructura de información turística. Equipo 9.00 0.00 9.00 0.00 0.00

Desarrollo Turístico Servicios turísticos Promoción Brindar información turística estatal. Servicio 130,000.00 10,000.00 40,000.00 30,000.00 50,000.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00202B001

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Promoción y Comercialización Turística.

Página 16 de 140

$3,059,950.28

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Continuidad

Estatal

01/01/2006 31/12/2006

Dirección de Eventos y Relaciones Públicas.

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 3,059,950.28 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $0.00

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas.$0.00 $2,500,000.00 $0.00 $0.00$2,500,000.00

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Promocionar y comercializar la oferta turística del estado mediante la participación en los principales eventos, ferias, bolsas y caravanas turísticas nacionales e internacionales con la finalidad de consolidar a Chiapas como uno de los principales destinos turísticos de México.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Contribuir al desarrollo económico de Chiapas, para lograr la conservación, mejoramiento y protección de la imagen regional, impactando de manera positiva en la preferencia de las empresas comercializadoras de turismo, así como en el desarrollo y mantenimiento de la imagen deseada del estado que se percibe en el exterior, para esto se intensificará la participación de Chiapas en los principales escaparates de promoción turística organizados en México y a nivel mundial, obteniendo como resultado una mayor captación de visitantes al estado y por ende incremento de la derrama económica.

Derivado de la intensa promoción que se ha dado a Chiapas a través de la presentación de la oferta turística en los principales foros nacionales e internacionales, se ha contribuido de manera significativa en el incremento de la afluencia turística en el estado.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F02-01 01 Fomentar la promoción y comercialización de los productos y servicios turísticos mediante una amplia participación en eventos clave para nuestro estado, tanto a nivel regional, nacional como internacional.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

23.26%100.00%73.33%18.82% 20.00 / 86.00

10.00 / 10.00

11.00 / 15.00

16.00 / 85.00

01 Proyecto

Impacto

01 Incrementar la promoción turística de Chiapas.

Eventos y ferias en los que se participa. / Ferias y eventos programadas por CPTM Y SECTUR.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00202B001

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Promoción y Comercialización Turística.

Página 17 de 140

$3,059,950.28

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 1,167,970 FEMENINO

MASCULINO

601,496

566,474

601,496 0

566,474 0

601,496 0 0 0 0 0 601,496 0 0

566,474 0 0 0 0 0 566,474 0 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Promoción y difusión turística

Comercialización Participar en las principales ferias, eventos y caravanas turísticas de carácter nacional e internacional.

Evento 15.00 6.00 5.00 2.00 2.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00205B009

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

II Foro Internacional de Turismo Solidario y Comercio Justo.

Página 18 de 140

$5,433,962.34

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Continuidad

Estatal

01/01/2006 31/12/2006

Dirección de Mercadotecnia.

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 2,716,981.17 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $2,716,981.17

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

50.00 0.00 0.00 0.00 50.00

Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas.$0.00 $4,500,000.00 $0.00 $0.00$4,500,000.00

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Promover los destinos ecoturísticos que se encuentran administrado por el sector social, aprovechando las experiencias en turismo solidario de otros paises que estarán presentes en este foro internacional.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Chiapas estará en los ojos del mundo, gracias a la participación de organizaciones y representantes internacionales, se generará derrama económica y afluencia turística, se busca asimismo fortalecer las redes nacionales, regionales e internacionales de turismo solidario y de comercio justo por medio del intercambio de experiencias y el conocimiento mutuo de los participantes en particular, los representantes de las asociaciones de los centros turísticos sociales.

Chiapas es un estado que se distingue por poseer grandes atractivos naturales, dotados de singular belleza y dignos de ser visitados por el turista más exigente, actualmente las comunidades de los centros turísticos sociales se organizan para realizar proyectos de desarrollo local sustentable que incluyen algún componente de turismo solidario y responsable, su fortalecimiento depende de su participación en redes nacionales y regionales, por ello es necesario que éstas organizaciones puedan reunirse de forma regular con los demás actores de ese turismo solidario.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F02-01 01 Contribuir a fortalecer el movimiento internacional en favor de un comercio más justo, tanto para los servicios, en especial el turismo como para los productos agrícolas y artesanales.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 33.00 / 33.00

01 Proyecto

Impacto

01 Aprovechar el potencial turístico de los centros tur.soc.

Asistencia de centros turísticos sociales al evento. / Centros turísticos sociales invitados al evento.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00205B009

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

II Foro Internacional de Turismo Solidario y Comercio Justo.

Página 19 de 140

$5,433,962.34

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 1,861 FEMENINO

MASCULINO

1,005

856

603 402

514 342

804 201 0 0 0 0 804 201 0

685 171 0 0 0 0 685 171 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Promoción y difusión turística

Eventos Internacionales Realización del evento. Evento 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00205B003

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Material Promocional, Gráfico y Audiovisual.

Página 20 de 140

$3,500,000.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Continuidad

Estatal

01/01/2006 31/12/2006

Dirección de Promoción y Difusión.

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 3,500,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $0.00

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas.$0.00 $3,000,000.00 $0.00 $0.00$3,000,000.00

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Promover la oferta turística de Chiapas a través de campañas publicitarias en medios masivos de comunicación y del diseño, desarrollo y producción de diversas herramientas promocionales.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Incrementar la afluencia turística en el estado, mediante el posicionamiento de la oferta turística de Chiapas, en los mercados estatales, regionales, nacionales e internacionales a través de campañas especializadas en los medios de comunicación.

El posicionamiento de Chiapas como destino turístico requiere de una estrategia permanente de promoción y difusión, misma que se desarrolla y evoluciona constantemente, de acuerdo a las necesidades y caracteristicas de la oferta turística estatal, el creciente interés nacional e internacional hacia nuestro estado como destino turístico, nos obliga a crear nuevas acciones promocionales de acuerdo a los avances tecnológicos y las expectativas de nuestros visitantes, y así traducir dicho interés en un incremento de la afluencia turística en el estado.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F02-01 01 Difundir la oferta turística de nuestro estado a través de los medios masivos de comunicación y mediante el uso de diversas herramientas promocionales.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

100.00%100.00%44.44%21.59% 1,097,491.00 / 1,097,491.00

790,987.00 / 790,987.00

200,483.00 / 451,086.00

338,526.00 / 1,567,990.00

01 Proyecto

Cobertura

01 Promoción de los destinos y productos turísticos del Estado.

Herramientas promocionales por producir y distribuir. / Herramientas promocionales necesarias.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00205B003

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Material Promocional, Gráfico y Audiovisual.

Página 21 de 140

$3,500,000.00

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 3,940,942 FEMENINO

MASCULINO

2,167,518

1,773,424

1,083,759 1,083,759

886,712 886,712

1,083,759 1,083,759 0 0 0 1,083,759 1,083,759 0 0

886,712 886,712 0 0 0 886,712 886,712 0 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Promoción y difusión turística

Producción Impresión de material promocional. Impreso 327,690.00 200,000.00 112,064.00 15,626.00 0.00

Desarrollo Turístico Promoción y difusión turística

Producir, difundir y distribuir herramientas promocionales

Promocionales con la identidad gráfica del estado. Promocional 19,216.00 394.00 6,584.00 12,238.00 0.00

Desarrollo Turístico Promoción y difusión turística

Integración Edición e impresión de revista y/o prensa especializada. Ejemplar 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00

Desarrollo Turístico Promoción y difusión turística

Promoción Copiado de video promocional (formatos betacam y DVD).

Copia 12,210.00 3,500.00 8,710.00 0.00 0.00

Desarrollo Turístico Promoción y difusión turística

Propagación Traducción de herramientas promocionales a diversos idiomas.

Traducción 9.00 3.00 6.00 0.00 0.00

Desarrollo Turístico Promoción y difusión turística

Campañas Campañas promocionales. Campaña 9.00 1.00 2.00 3.00 3.00

Desarrollo Turístico Promoción y difusión turística

Diseño Inserciones en revistas y prensa especializada. Inserción 13.00 1.00 1.00 7.00 4.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00205B003

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Material Promocional, Gráfico y Audiovisual.

Página 22 de 140

$3,500,000.00

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00205B004

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Atención a Visitantes Especiales.

Página 23 de 140

$1,855,959.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Continuidad

Estatal

01/01/2006 30/09/2006

Dirección de Eventos y Relaciones Públicas.

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 927,979.50 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $927,979.50

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

50.00 0.00 0.00 0.00 50.00

Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas.$0.00 $1,800,000.00 $0.00 $0.00$1,800,000.00

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Generar una imagen positiva de Chiapas como destino turístico en los principales mercados emisores de turismo.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Consolidar los canales de comercialización de la oferta turística de Chiapas, asimismo incrementar el tiempo aire en radio y TV, inserciones gratuitas en medios de comunicación estatales, nacionales e internacionales.

Chiapas, se encuentra en proceso de desarrollo continuo de productos turísticos para lograr una mayor afluencia turística en nuestro estado, sin embargo para lograr esto se necesitan acciones mercadológicas de gran impacto.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F13-04 01 Posicionar a nivel nacional e internacional el potencial turístico y cultural del estado a través de los colectivos de interés.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

100.00%80.00%47.06%47.06% 55.00 / 55.00

60.00 / 75.00

40.00 / 85.00

40.00 / 85.00

01 Servicios

Cobertura

01 Captar emisores que promuevan la imagen turística de Chiapas

Colectivos de interés por atender. / Colectivos de interés necesarios.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00205B004

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Atención a Visitantes Especiales.

Página 24 de 140

$1,855,959.00

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 1,167,970 FEMENINO

MASCULINO

601,496

566,474

601,496 0

566,474 0

601,496 0 0 0 0 0 601,496 0 0

566,474 0 0 0 0 0 566,474 0 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Promoción y difusión turística

Atención Atención a colectivos de interes. Viaje 130.00 35.00 35.00 55.00 5.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00205B005

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Fomento al Desarrollo Turístico de la Entidad.

Página 25 de 140

$8,100,000.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Continuidad

Estatal

01/01/2006 31/12/2006

Dirección de Promoción y Difusión.

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 4,050,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $4,050,000.00

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

50.00 0.00 0.00 0.00 50.00

Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas.$0.00 $4,000,000.00 $0.00 $0.00$4,000,000.00

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Incrementar la afluencia turística e impacto favorable en la economía del estado de Chiapas, mediante un plan estratégico de promoción turística.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Incrementar la afluencia turística del estado de Chiapas, así como posicionarlos como destino turístico en los mercados nacionales internacionales, generando con ello una mayor derrama económica.

En el marco del programa nacional de turismo, la actual administración ha planteado como estrategia la diversificación de los diferentes segmentos en mercados turísticos, hoy en día deseamos innovar y desarrollar productos turísticos específicos capaces de responder a las expectativas de los turistas.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F13-04 01 Promover la oferta turística del estado en los principales mercados y segmentos de mayor rentabilidad con la finalidad de incrementar la afluencia turística.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

100.00%100.00%50.00%50.00% 1,917.00 / 1,917.00

1.00 / 1.00

1.00 / 2.00

1.00 / 2.00

01 Proyecto

Impacto

01 Promocionar la oferta turística de Chiapas.

Campañas promocionales por realizar. / Campaña promocionales necesarias.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00205B005

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Fomento al Desarrollo Turístico de la Entidad.

Página 26 de 140

$8,100,000.00

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 1,633 FEMENINO

MASCULINO

653

980

653 0

980 0

556 32 65 0 0 0 653 0 0

835 49 96 0 0 0 980 0 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Promoción y difusión turística

Producción Campaña de promoción y publicidad. Campaña 1.00 0.00 0.25 0.50 0.25

Desarrollo Turístico Promoción y difusión turística

Promoción Souvernirs Promocionales ( Playeras y Cachuchas). Promocional 384.00 0.00 0.00 384.00 0.00

Desarrollo Turístico Promoción y difusión turística

Producir, difundir y distribuir herramientas promocionales

Material Impreso ( Diversas Características). Impreso 160,000.00 0.00 0.00 160,000.00 0.00

Desarrollo Turístico Promoción y difusión turística

Campañas Campaña de Promoción Nacional y Marketing. Campaña 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00205D001

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Programa Mercadológico Mundo Maya.

Página 27 de 140

$0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Continuidad

Regional

01/01/2006 31/12/2006

Dirección de Promoción y Difusión.

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $0.00

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

50.00 0.00 0.00 0.00 50.00Cobertura Estatal

Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas.$0.00 $250,000.00 $0.00 $0.00$250,000.00

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Consolidar la oferta turística existente y posicionar a Chiapas dentro del mercado Mundo Maya a nivel nacional e internacional.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Integrar a Chiapas al mismo nivel competitivo de los estados que conforman el Mundo Maya a nivel nacional e incrementar la afluencia turística.Se plantea incrementar las corrientes turísticas mediante campañas de promoción, posicionando los productos turísticos del Mundo Maya.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F13-04 01 Posicionar a Chiapas en los principales segmentos de mercado internacional, optimizando la inversión a través de programas cooperativos.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %100.00%50.00%50.00% 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00

1.00 / 2.00

1.00 / 2.00

01 Proyecto

Impacto

01 Fortalecer la integración del producto turístico regional.

Campaña promocional por realizar. / Campaña promocional necesaria.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00205D001

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Programa Mercadológico Mundo Maya.

Página 28 de 140

$0.00

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 3,940,942 FEMENINO

MASCULINO

3,152,755

788,187

2,522,224 630,531

630,150 158,037

2,522,224 630,531 0 0 0 0 3,152,755 0 0

630,150 158,037 0 0 0 0 788,187 0 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Promoción y difusión turística

Campañas Campaña de promoción para Mundo Maya internacional (inserciones en revistas especializadas del producto Mundo Maya)

Campaña 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00205B011

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Promoción Turística Puerto Chiapas.

Página 29 de 140

$0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Nuevo

Regional

01/01/2006 31/12/2006

Dirección de Mercadotecnia.

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $0.00

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

50.00 0.00 0.00 0.00 50.00Cobertura Estatal

Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas.$0.00 $850,000.00 $0.00 $0.00$850,000.00

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Impulsar el desarrollo económico del estado a través de la actividad turística.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Aumentar la afluencia de turístas que llegan al estado, vía aérea y portuaria, incrementando así la derrama económica producto de la actividad turística.

Se completa la infraestructura de puertos y aeropuertos en el estado, buscando mayor afluencia turística y derrama económica.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F02-01 01 Promover la llegada de cruceros a Puerto Chiapas y atraer vuelos comerciales a los aeropuertos del Estado.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %60.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 3.00 / 5.00

01 Proyecto

Impacto

01 Promover la oferta turística de Chiapas

Contactos con líneas y navieras interesadas. / Líneas aéras y navieras importantes.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00205B011

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Promoción Turística Puerto Chiapas.

Página 30 de 140

$0.00

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 248,903 FEMENINO

MASCULINO

74,671

174,232

74,671 0

174,232 0

74,671 0 0 0 0 0 0 0 74,671

174,232 0 0 0 0 0 0 0 174,232

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Promoción y difusión turística

Promoción Promoción de cruceros y aeropuertos. Promocional 8.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Desarrollo Turístico Promoción y difusión turística

Diseño Diseño e impresión de material promocional. Impreso 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00

Desarrollo Turístico Promoción y difusión turística

Producción Diseño e impresión de DVD'S en inglés y español. Pieza 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437B003

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Mejoramiento de Imágen del Acceso y Malecón de San Benito.

Página 31 de 140

$0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Nuevo

Municipal

01/01/2006 30/09/2006

Dirección de Estudios y Proyectos Turísticos.

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $0.00

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00Soconusco

San Benito

Tapachula

Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas.$0.00 $3,160,000.00 $0.00 $0.00$3,160,000.00

Contrato

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Mejoramiento de la imagen urbana de las principales ciudades y sitios turísticos susceptibles de desarrollo de la región soconusco del estado.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Con la rehabilitación y embellecimiento en esta zona, se espera el incremento de afluencia turística y en consecuencia incentivar la actividad económica regional.

Ante la eminente conclusión y entrada en operación de Puerto Chiapas, es necesario la restauración y mejoramiento de las principales ciudades que se convertirán en la ruta turística que será visitada por el turismo que llegue a Chiapas a través de los cruceros de procedencia nacional e internacional.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F02-01 01 Preservar la imagen de ciudades y centros turísticos e incorporar Puerto Chiapas a la ruta del café.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00

01 Proyecto

Cobertura

01 Atractivos turísticos con potencial de desarrollo.

Mejorar la Infraestructura instalada. / Infraestructura turistica necesaria.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437B003

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Mejoramiento de Imágen del Acceso y Malecón de San Benito.

Página 32 de 140

$0.00

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 500 FEMENINO

MASCULINO

150

350

0 150

0 350

0 0 0 150 0 0 0 150 0

0 0 0 350 0 0 0 350 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Paramentos turísticos Rehabilitación Rehabilitación de paramentos turísticos. Obra 1.00 0.50 0.50 0.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00431B001

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Cursos de Capacitación Turística.

Página 33 de 140

$2,077,033.44

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Continuidad

Regional

01/01/2006 31/12/2006

Dirección de Capacitación y Servicios Turísticos.

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $2,077,033.44

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00Centro

Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas.$0.00 $1,553,768.48 $0.00 $0.00$1,553,768.48

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Fortalecer de manera integral a las empresas turísticas actualizadas de capacitación acordes a sus necesidades, buscando satisfacer las demandas de servicios con calidad y eficiencia integrándose competitivamente al desarrollo del turismo nacional y mundial.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Elevar la calidad en los servicios que se brindan al visitante contando con una planta productiva capacitada para afrentar los retos que el turismo imponga, ofreciendo mejores servicios, incrementando con ello la estadía promedio, mayor afluencia y por ende mayor derrama económica.

La industria turística se encuentra hoy en día mejor organizada, ya que tanto la iniciativa privada como las organizaciones sociales integradas al turismo y las autoridades, trabajen en torno a un proyecto común.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F02-01 01 Mejorar la calidad en la prestación de los servicios turísticos en las diferentes regiones del estado, a través de programas de capacitación diseñados de acuerdo a las necesidades de la zona y con la finalidad de elevar la competitividad del sector.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

100.00%100.00%64.04%100.00% 115.00 / 115.00

160.00 / 160.00

114.00 / 178.00

80.00 / 80.00

01 Servicios

Calidad

01 Ofrecer servicios de calidad competitiva.

Cursos por ofrecer en el período. / Cursos demandados por empresas turísticas.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00431B001

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Cursos de Capacitación Turística.

Página 34 de 140

$2,077,033.44

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 1,600 FEMENINO

MASCULINO

600

1,000

400 200

700 300

400 200 0 0 0 150 300 150 0

700 300 0 0 0 250 500 250 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Servicios turísticos Capacitación Impartición de cursos de capacitación turística. Curso 102.00 39.00 46.00 14.00 3.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437B004

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Mejoramiento de Imágen del Acceso de Playa Linda.

Página 35 de 140

$0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Nuevo

Municipal

01/01/2006 30/09/2006

Dirección de Estudios y Proyectos Turísticos.

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $0.00

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00Soconusco

Playa Linda

Tapachula

Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas.$0.00 $800,000.00 $0.00 $0.00$800,000.00

Contrato

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Mejoramiento de la imagen urbana de las principales ciudades y sitios turísticos susceptibles de desarrollo de la región Soconusco del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Con la rehabilitación y embellecimiento en esta zona, se espera el incremento de afluencia turística y en consecuencia incentivar la actividad económica regional.

Ante la eminente conclusión y entrada en operación de Puerto Chiapas, es necesario la restauración y mejoramiento de las principales ciudades que se convertirán en la ruta turística que será visitada por el turismo que llegue a Chiapas a través de los cruceros de procedencia nacional e internacional.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F02-01 01 Preservar la imagen de ciudades y centros turísticos e incorporar Puerto Chiapas a la ruta del café.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00

01 Proyecto

Cobertura

01 Atractivos turísticos con potencial de Desarrollo.

Mejorar la Infraestructura Instalada. / Infraestructura Turistica Necesarias.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437B004

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Mejoramiento de Imágen del Acceso de Playa Linda.

Página 36 de 140

$0.00

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 300 FEMENINO

MASCULINO

100

200

0 100

0 200

0 0 0 100 0 0 0 100 0

0 0 0 200 0 0 0 200 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Paramentos turísticos Rehabilitación Rehabilitación de paramentos turísticos. Obra 1.00 0.50 0.50 0.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437B005

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Mejoramiento de Imágen de la Zona Industrial de Puerto Chiapas.

Página 37 de 140

$0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Nuevo

Municipal

01/01/2006 30/09/2006

Dirección de Estudios y Proyectos Turísticos.

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $0.00

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00Soconusco

Puerto Madero

Tapachula

Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas.$0.00 $1,000,000.00 $0.00 $0.00$1,000,000.00

Contrato

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Mejoramiento de la imagen urbana de las principales ciudades y sitios turísticos susceptibles de desarrollo de la región Soconusco del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Con la rehabilitación y embellecimiento en esta zona, se espera el incremento de afluencia turística y en consecuencia incentivar la actividad económica regional.

Ante la eminente conclusión y entrada en operación de Puerto Chiapas, es necesario la restauración y mejoramiento de las principales ciudades que se convertirán en la ruta turística que será visitada por el turismo que llegue a Chiapas a través de los cruceros de procedencia nacional e internacional.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F02-01 01 Preservar la imagen de ciudades y centros turísticos e incorporar Puerto Chiapas a la ruta del café.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00

01 Proyecto

Cobertura

01 Atractivos turísticos con potencial de desarrollo

Mejorar la Infraestructura Instalada. / Infraestructura Turistica Necesaria.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437B005

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Mejoramiento de Imágen de la Zona Industrial de Puerto Chiapas.

Página 38 de 140

$0.00

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 800 FEMENINO

MASCULINO

400

400

400 0

400 0

0 0 0 400 0 0 400 0 0

0 0 0 400 0 0 400 0 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Infraestructura turística Rehabilitación Mejoramiento de imagen turística. Obra 1.00 0.50 0.50 0.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437B006

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Mejoramiento de la Zona de Palaperos.

Página 39 de 140

$0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Nuevo

Municipal

01/01/2006 30/09/2006

Dirección de Estudios y Proyectos Turísticos.

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $0.00

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00Soconusco

Puerto Madero

Tapachula

Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas.$0.00 $800,000.00 $0.00 $0.00$800,000.00

Contrato

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Mejoramiento de la imagen urbana de las principales ciudades y sitios turísticos susceptibles de desarrollo de la región soconusco del estado.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Con la rehabilitación y embellecimiento en esta zona, se espera el incremento de afluencia turística y en consecuencia incentivar la actividad económica regional.

Ante la eminente conclusión y entrada en operación de Puerto Chiapas, es necesario la restauración y mejoramiento de las principales ciudades que se convertirán en la ruta turística que será visitada por el turismo que llegue a Chiapas a través de los cruceros de procedencia nacional e internacional.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F02-01 01 Preservar la imagen de ciudades y centros turísticos e incorporar Puerto Chiapas a la ruta del café.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00

01 Proyecto

Cobertura

01 Atractivos turísticos con potencial de desarrollo.

Mejorar la Infraestructura Instalada. / Infraestructura Turistica Necesaria.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437B006

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Mejoramiento de la Zona de Palaperos.

Página 40 de 140

$0.00

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 250 FEMENINO

MASCULINO

127

123

0 127

0 123

0 0 0 127 0 0 0 127 0

0 0 0 123 0 0 0 123 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Infraestructura turística Rehabilitación Rehabilitación de las palapas. Obra 1.00 0.50 0.50 0.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437B007

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Mejoramiento de Imágen Urbana de Unión Juárez.

Página 41 de 140

$0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Nuevo

Municipal

01/01/2006 30/09/2006

Dirección de Estudios y Proyectos Turísticos.

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $0.00

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00Soconusco

Unión Juárez

Unión Juárez

Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas.$0.00 $1,700,000.00 $0.00 $0.00$1,700,000.00

Contrato

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Mejoramiento de la imagen urbana de las principales ciudades y sitios turísticos susceptibles de desarrollo de la región soconusco del estado.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Con la rehabilitación y embellecimiento en esta zona, se espera el incremento de afluencia turística y en consecuencia incentivar la actividad económica regional.

Ante la eminente conclusión y entrada en operación de Puerto Chiapas, es necesario la restauración y mejoramiento de las principales ciudades que se convertirán en la ruta turística que será visitada por el turismo que llegue a Chiapas a través de los cruceros de procedencia nacional e internacional.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F02-01 01 Preservar la imagen de ciudades y centros turísticos e incorporar Puerto Chiapas a la ruta del café.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00

01 Proyecto

Cobertura

01 Atractivos turísticos con potencial de desarrollo.

Mejorar la Infraestructura Instalada. / Infraestructura Turistica Necesaria.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437B007

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Mejoramiento de Imágen Urbana de Unión Juárez.

Página 42 de 140

$0.00

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 1,500 FEMENINO

MASCULINO

765

735

765 0

735 0

0 0 0 765 0 0 765 0 0

0 0 0 735 0 0 735 0 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Paramentos turísticos Rehabilitación Rehabilitación de paramentos turísticos. Obra 1.00 0.50 0.50 0.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437B002

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Portal Turístico Puente Chiapas Malpaso.

Página 43 de 140

$0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Nuevo

Municipal

01/01/2006 31/12/2006

Dirección de Estudios y Proyectos Turísticos.

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $0.00

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

50.00 0.00 0.00 0.00 50.00Centro

Raudales Malpaso

Tecpatán

Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas.$0.00 $3,500,000.00 $0.00 $0.00$3,500,000.00

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Diversificar la actividad económica, mediante el aprovechamiento del potencial turístico del centro.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Fomentar la actividad en el sector turístico como una alternativa de desarrollo socioeconómico y fomentar una cultura empresarial en el sector social, generando con ello empleos temporales y permanentes, logrando una derrama económica considerable en la comunidad.

Siendo la presa Nezahuálcoyotl una de las principales hidroeléctricas con que cuenta el estado y ser un área natural se ha desarrollado un plan integral que permita un crecimiento ordenado planeado para realizar acciones de mejoramiento para que haya control en el crecimiento de ambulantaje, contaminación ambiental e invasión de terrenos.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F02-01 01 Preservar la imagen de ciudades y centros turísticos e incorporar Puerto Chiapas a la ruta del café.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00

01 Proyecto

Cobertura

01 Atractivos turísticos con potencial de desarrollo.

Parador turístico a realizarse. / Parador turístico necesario.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437B002

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Portal Turístico Puente Chiapas Malpaso.

Página 44 de 140

$0.00

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 2,605 FEMENINO

MASCULINO

1,300

1,305

1,300 0

1,305 0

1,300 0 0 0 0 0 1,300 0 0

1,305 0 0 0 0 0 1,305 0 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Infraestructura turística Construcción Construcción del portal turístico y obra exterior. Obra 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437B008

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Mejoramiento de Imágen Urbana de Tuxtla Chico.

Página 45 de 140

$0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Nuevo

Municipal

01/01/2006 30/09/2006

Dirección de Estudios y Proyectos Turísticos.

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $0.00

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00Soconusco

Tuxtla Chico

Tuxtla Chico

Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas.$0.00 $240,000.00 $0.00 $0.00$240,000.00

Contrato

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Mejoramiento de la imagen urbana de las principales ciudades y sitios turísticos susceptibles de desarrollo de la región Soconusco del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Con la rehabilitación y embellecimiento en esta zona, se espera el incremento de afluencia turística y en consecuencia incentivar la actividad económica regional.

Ante la eminente conclusión y entrada en operación de Puerto Chiapas, es necesario la restauración y mejoramiento de las principales ciudades que se convertirán en la ruta turística que será visitada por el turismo que llegue a Chiapas a través de los cruceros de procedencia nacional e internacional.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F02-01 01 Preservar la imagen de ciudades y centros turísticos e incorporar Puerto Chiapas a la ruta del café.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00

01 Proyecto

Cobertura

01 Atractivos turísticos con potencial de desarrollo.

Mejorar la Infraestructura Instalada. / Infraestructura Turistica Necesaria.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437B008

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Mejoramiento de Imágen Urbana de Tuxtla Chico.

Página 46 de 140

$0.00

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 1,350 FEMENINO

MASCULINO

688

662

688 0

662 0

0 0 0 688 0 0 688 0 0

0 0 0 662 0 0 662 0 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Paramentos turísticos Rehabilitación Rehabilitación de paramentos turísticos. Obra 1.00 0.50 0.50 0.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437B009

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Mejoramiento de Imágen Urbana de Cacahoatán.

Página 47 de 140

$0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Nuevo

Municipal

01/01/2006 30/09/2006

Direccción de Estudios y Proyectos Turísticos.

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $0.00

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00Soconusco

Cacahoatán

Cacahoatán

Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas.$0.00 $2,300,000.00 $0.00 $0.00$2,300,000.00

Contrato

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Mejoramiento de la imagen urbana de las principales ciudades y sitios turísticos susceptibles de desarrollo de la región Soconusco del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Con la rehabilitación y embellecimiento en esta zona, se espera el incremento de afluencia turística y en consecuencia incentivar la actividad económica regional.

Ante la eminente conclusión y entrada en operación de Puerto Chiapas, es necesario la restauración y mejoramiento de las principales ciudades que se convertirán en la ruta turística que será visitada por el turismo que llegue a Chiapas a través de los cruceros de procedencia nacional e internacional.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F02-01 01 Preservar la imagen de ciudades y centros turísticos e incorporar Puerto Chiapas a la ruta del café.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00

01 Proyecto

Cobertura

01 Atractivos turísticos con potencial de desarrollo.

Mejorar la Infraestructura Instalada. / Infraestructura Turistica Necesaria.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437B009

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Mejoramiento de Imágen Urbana de Cacahoatán.

Página 48 de 140

$0.00

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 1,450 FEMENINO

MASCULINO

739

711

739 0

711 0

0 0 0 739 0 0 739 0 0

0 0 0 711 0 0 711 0 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Paramentos turísticos Rehabilitación Rehabilitación de paramentos turísticos. Obra 1.00 0.50 0.50 0.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00205B006

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Promoción Turística Mundo Maya.

Página 49 de 140

$500,000.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Continuidad

Estatal

01/01/2006 31/12/2006

Dirección de Promoción y Difusión.

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 250,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $250,000.00

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

50.00 0.00 0.00 0.00 50.00

Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas.$0.00 $500,000.00 $0.00 $0.00$500,000.00

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Incrementar la afluencia turística y derrama económica en el Estado de Chiapas.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Conjuntar esfuerzos con los demás estados que integran el Mundo Maya, con la finalidad de impulsar el turismo del Mundo Maya, mediante estrategias y acciones orientadas a la consolidación y desarrollo de nuevos productos y circuitos turísticos.

Los estados que integran el Mundo Maya, en coordinación con el Consejo de Promoción Turística de México y la Secretaría de Turismo Federal, están comprometidos a promover el desarrollo de la región a través del turismo.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F09-02 01 Difundir el producto turístico regional Mundo Maya en el mercado nacional.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %100.00%0.00 %50.00% 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00

0.00 / 0.00 1.00 / 2.00

01 Proyecto

Impacto

01 Fortalecer la oferta turística de Chiapas.

Campañas promocionales por realizar. / Campañas promocionales necesarias.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00205B006

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Promoción Turística Mundo Maya.

Página 50 de 140

$500,000.00

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 3,940,942 FEMENINO

MASCULINO

3,152,755

788,187

2,522,224 630,531

630,550 157,637

2,522,224 630,531 0 0 0 0 3,152,755 0 0

630,550 157,637 0 0 0 0 788,187 0 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Promoción y difusión turística

Campañas Campaña de publicidad nacional (cápsulas de promoción en TV).

Campaña 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437D004

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Rehabilitación y Ampliación Embarcadero Las Garzas 2a. Etapa.

Página 51 de 140

$1,498,289.50

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Continuidad

Municipal

01/06/2006 31/10/2006

Dirección de Estudios y Proyectos Turísticos

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 749,144.75 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $749,144.75

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

50.00 0.00 0.00 0.00 50.00Soconusco

Embarcadero las Garzas

Acapetahua

Secretaría de Turísmo$0.00 $1,000,000.00 $0.00 $0.00$1,000,000.00

Contrato

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Incrementar la oferta turística a través de la rehabilitación de la infraestructura existente, operando mejores servicios, desarrollo de destinos turísticamente potenciales y óptimos medios de transporte, así como aumentar la cobertura de infraestructura carretera y aeroportuaria, servicios de auxilio, información y seguridad para los turistas.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Fomentar la gerenración de empleos permanentes, así como la ordenación de las cooperativas de lancheros, incremento de la afluencia turística y derrama económica.

Actualmente los pobladores de la localidad no cuentan con la infraestructura para poder recibir la cantidad de turistas que acuden al sitio, por lo que la Secretaría de Turismo, apoya a los proyectos que tengan como finalidad de consolidar el centro turístico Barra Zacapulco, resaltando la importancia que representa la conservación y protección de los recursos naturales.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F02-01 01 Impulsar el desarrollo turístico de la región, fomentando en los pobladores y visitantes una conciencia de conservación de los recursos naturales existentes en el estado.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00

01 Proyecto

Cobertura

01 Desarrollar el potencial turístico del Estado.

Fortalecer la infraestructura turística. / Centro suceptible de desarrollo.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437D004

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Rehabilitación y Ampliación Embarcadero Las Garzas 2a. Etapa.

Página 52 de 140

$1,498,289.50

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 1,500 FEMENINO

MASCULINO

765

735

0 765

0 735

0 0 0 765 0 0 0 765 0

0 0 0 735 0 0 0 735 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Infraestructura turística Ampliación Construcción del embarcadero, desasolve y estacionamiento (conclusión).

Obra 1.00 0.00 0.30 0.60 0.10

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00205B013

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Campaña de Promoción de Turismo de Aventura "Chiapas Blue Tour"

Página 53 de 140

$3,676,365.83

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Nuevo

Estatal

02/01/2006 31/03/2006

Dirección de Promoción y Difusión.

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 3,676,365.83 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $0.00

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

100.00 0.00 0.00 0.00 0.00Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

Secretaría de Turismo.$0.00 $3,676,147.50 $0.00 $0.00$3,676,147.50

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Promover la oferta turística en los mercados emisores de turismo nacional e internacional.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Que el turista nacional e internacional visite al estado y conozca otra forma de observar las bellezas naturales que Chiapas ofrece.Con la realización de una producción de programa de televisión y la transmisión de 30 spots promocionales se pretende posicionar al turismo alternativo como uno de los destinos que se ubican en el Estado para la práctica de esta actividad.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F05-05 01 Difundir el Turismo Alternativo en Chiapas y promover la oferta turística de nuestro Estado a través de los medios masivos de comunicación.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00

01 Proyecto

Impacto

01 Promover la oferta turística del mercado alternativo.

Campañas promocionales a realizar. / Campañas requeridas.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00205B013

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Campaña de Promoción de Turismo de Aventura "Chiapas Blue Tour"

Página 54 de 140

$3,676,365.83

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 3,940,942 FEMENINO

MASCULINO

1,970,471

1,970,471

1,000,000 970,471

1,000,000 970,471

1,000,000 970,471 0 0 0 0 1,000,000 970,471 0

1,000,000 970,471 0 0 0 0 1,000,000 970,471 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Promoción y difusión turística

Campañas Producción de Programas de Televisión Nacional y transmisiòn de 30 spots promocionales.

Campaña 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437B015

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Centro Turístico Las Guacamayas 2a. Etapa.

Página 55 de 140

$260,000.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Proceso

Municipal

01/01/2006 31/03/2006

Dirección de Estudios y Proyectos Turísticos.

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 130,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $130,000.00

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

50.00 0.00 0.00 0.00 50.00Selva

Reforma Agraria

Marqués de Comillas

Secretaria de Turismo.$260,000.00 $0.00 $0.00 $0.00$260,000.00

Contrato

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Incrementar la oferta turistica a tráves de nuevos productos, mejores servicios, desarrollo de destinos potenciales que generen divisas, empleos y den impulso a otras actividades que se desarrollen en torno suyo.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Al contar con más espacios en el Centro Turístico, incrementará mayor afluencia turística, por ende generará más ingresos basados en la prestación de servicios turísticos y con ello a coadyuvar a elevar el nivel de los habitantes del lugar.

Con la construcción de 1 cabaña, se pretende albergar más visitantes al lugar, ya que con la infraestructura existente no es posible brindar un servicio de calidad.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F02-01 01 Consolidación del Centro Turístico, con la creación de infraestructura de servicios, tendrá la finalidad de albergar el mayor número de turistas que acudan al lugar, logrando con ello mayor derrama económica.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00

01 Proyecto

Cobertura

01 Desarrollar el potencial turístico del Estado.

Mejorar la Infraestructura Instalada. / Infraestructura Turistica Necesaria.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437B015

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Centro Turístico Las Guacamayas 2a. Etapa.

Página 56 de 140

$260,000.00

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 171 FEMENINO

MASCULINO

87

84

87 0

84 0

0 0 0 87 0 0 87 0 0

0 0 0 84 0 0 84 0 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Centros turísticos Construcción Construcción de 1 Cabaña. Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437B014

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Centro Turístico Las Nubes 3a. Etapa.

Página 57 de 140

$789,829.76

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Proceso

Municipal

01/01/2006 31/03/2006

Dirección de Estudios y Proyectos Turísticos.

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 394,914.88 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $394,914.88

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

50.00 0.00 0.00 0.00 50.00Fronteriza

Las Nubes

Maravilla Tenejapa

Secretaría de Turismo.$956,324.79 $231,629.44 $0.00 $0.00$1,187,954.23

Contrato

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Incrementar la oferta turística a tráves de nuevos productos, mejores servicios, desarrollo de destinos turisticamente potenciales que generen divisas, empleos y den impulso a otras actividades afines que se desarrollen en torno suyo.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Que los turistas que acuden a este sitio, cuenten con la infraestructura necesaria para satisfacer la demanda que cada uno adquiere, así mismo la derrama economica que generará será considerable, logrando que el turista permanezca mayor tiempo en el sitio.

En en el ejercicio 2004 se construyeron cabañas, las cuales por la demanda se hace necesario ampliar, con la finalidad de ofrecer un mayor y mejor espacio, así como de construir una serie de acciones que conlleva esto, para poder brindar servicios de calidad.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F02-01 01 Consolidación del Centro Turístico, con la rehabilitación y creación de infraestructura de servicios, con la finalidad de albergar el mayor número de turistas que acuden al lugar, logrando con ello una mayor derrama económica.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 2.00 / 2.00

01 Proyecto

Cobertura

01 Desarrollar el potencial turístico del Estado.

Mejorar la Infraestructura Instalada. / Infraestructura Turistica Necesaria.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437B014

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Centro Turístico Las Nubes 3a. Etapa.

Página 58 de 140

$789,829.76

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 267 FEMENINO

MASCULINO

136

131

136 0

131 0

0 0 0 136 0 0 136 0 0

0 0 0 131 0 0 131 0 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Centros turísticos Construcción Construcción de 3 cabañas. Obra 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00

Desarrollo Turístico Centros turísticos Rehabilitación Instalación eléctrica exterior. Instalación 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437D002

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Parador Turístico Puente Chiapas.

Página 59 de 140

$908,348.91

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Proceso

Municipal

01/01/2006 31/03/2006

Dirección de Estudios y Proyectos Turisticos.

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 454,174.46 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $454,174.46

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

50.00 0.00 0.00 0.00 50.00Centro

C.N.C.

Ocozocoautla de Espinosa

Secretaría de Turismo.$1,265,175.16 $0.00 $0.00 $0.00$1,265,175.16

Contrato

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Incrementar la oferta turística a tráves de nuevos productos, mejores servicios, desarrolllo de destinos turisticamente potenciales que generen divisas, empleos y den impulso a otras actividades a fines que se desarrollen en torno suyo.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Fomentar la actividad en el sector turístico como una alternativa de desarrollo socioeconómico y fomentar una cultura empresarial en el sector social, generando con ello empleos temporales y permanentes, logrando una derrama económica considerable en la comunidad.

Siendo la Presa Netzahuálcoyotl una de las principales hidroeléctricas con que cuenta el Estado y ser una área natural, se ha desarrollado un plan integral que permita un crecimiento ordenado para realizar acciones de mejoramiento para que haya control en el crecimiento de ambulantaje, contaminación e invasión de terrenos.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F02-01 01 Impulsar el desarrollo turístico de la región a un crecimiento ordenado evitando el deterioro del lugar, fomentando en los pobladores y visitantes una conciencia de conservación de los recursos naturales aún existentes en el Estado.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00

01 Proyecto

Cobertura

01 Desarrollar el potencial turístico del Estado.

Mejorar la Infraestructura Instalada. / Infraestructura Turistica Necesaria.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437D002

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Parador Turístico Puente Chiapas.

Página 60 de 140

$908,348.91

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 349 FEMENINO

MASCULINO

178

171

0 178

0 171

0 0 0 178 0 0 0 178 0

0 0 0 171 0 0 0 171 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Infraestructura turística Construcción Construcción de infraestructura turística: 3 palapas dúplex.

Obra 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437B013

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Rehabilitación y Ampliación del Embarcadero Las Garzas.

Página 61 de 140

$3,873,762.33

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Proceso

Municipal

01/01/2006 31/03/2006

Dirección de Estudios y Proyectos Turisticos.

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 1,936,881.17 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $1,936,881.17

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

50.00 0.00 0.00 0.00 50.00Soconusco

Embarcadero Las Garzas

Acapetahua

Secretaría de Turismo.$2,345,938.70 $0.00 $0.00 $0.00$2,345,938.70

Contrato

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Incrementar la oferta turística a tráves de la rehabilitación de la infraestructura existente, ofertando mejores servicios, desarrollo de destinos turisticamente potenciales y óptimos medios de transporte, así como aumentar la cobertura de infraestructura carretera y aeroportuaria, servicios de auxilio, información y seguridad para los turistas.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Aprovechando el gran número de lancheros con que cuenta la zona, con la rehabilitación y ampliación del embarcadero, se pretende diversificar las actividades y fomentar la generación de empleos temporales y permanentes, así como la ordenación de las cooperativas de lancheros.

Actualmente los pobladores de la localidad no cuentan con la infraestructura para poder recibir la cantidad de lancheros que acuden a este sitio, por lo que la Secretaría de Turismo, apoya a los proyectos que tengan como finalidad de consolidar al centro turistico, resaltando la importancia que representa la conservación y protección de los recursos naturales.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F02-01 01 Impulsar el desarrollo turístico de la región, fomentando en los pobladores y visitantes una conciencia de conservación de los recursos naturales aun existentes en el Estado.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00

01 Proyecto

Cobertura

01 Desarrollar el potencial turístico del Estado.

Mejorar la Infraestructura Instalada. / Infraestructura Turistica Necesaria.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437B013

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Rehabilitación y Ampliación del Embarcadero Las Garzas.

Página 62 de 140

$3,873,762.33

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 1,500 FEMENINO

MASCULINO

765

735

0 765

0 735

0 0 0 765 0 0 0 765 0

0 0 0 735 0 0 0 735 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Infraestructura turística Rehabilitación Rehabilitación y Ampliación del Embarcadero Las Garzas y Construcción de Módulo Central.

Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437B012

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Centro Turístico Frontera Corozal (Adecuación).

Página 63 de 140

$91,721.86

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Proceso

Municipal

01/01/2006 31/03/2006

Dirección de Estudios y Proyectos Turísticos.

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 45,860.93 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $45,860.93

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

50.00 0.00 0.00 0.00 50.00Selva

Frontera Corozal

Ocosingo

Secretaria de Turismo.$0.00 $91,721.86 $0.00 $0.00$91,721.86

Contrato

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Elevar la calidad de los servicios turísticos, que permitan la competitividad a nivel Nacional e Internacional.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Con la implementación del servicio de cafe internet en la localidad, se logrará beneficiar a los turistas Nacionales y Extranjeros que visitan el Centro Turístico, así como a la población en general al hacer uso de este servicio.

Actualmente el Centro Turístico de Frontera Corozal no cuenta con un sistema en materia de telecomunicaciones, lo que origina que muchos turistas al arribar al centro, no encuentren los servicios que realmente buscan, con el sistema de telecomunicaciones y cibercafe se logrará proporcionar un servicio con calidad, a los miles de turistas que arriban cada año a este centro turístico ya que los turistas podrán realizar consultas desde cualquier parte del mundo en donde se encuentren, al mismo tiempo con la instalación de los equipos de cómputo para el cibercafe.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F02-01 01 Colocar los servicios del centro turístico a la vanguardia tecnológica en materia de telecomunicación, con el consecuente desarrollo de sus productos en el mercado turístico.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00

01 Proyecto

Cobertura

01 Desarrollar el potencial turístico del Estado.

Ampliar la infraestructura instalada. / Centro susceptibles de desarrollo.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437B012

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Centro Turístico Frontera Corozal (Adecuación).

Página 64 de 140

$91,721.86

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 4,150 FEMENINO

MASCULINO

2,117

2,033

0 2,117

0 2,033

0 0 0 2,117 0 0 0 2,117 0

0 0 0 2,033 0 0 0 2,033 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Infraestructura turística Remodelación Instalación y adecuación del espacio para un ciber-cafe. Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00309B001

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Estudio de Impacto Ambiental del Embarcadero Las Garzas.

Página 65 de 140

$104,061.30

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Proceso

Municipal

01/01/2006 31/03/2006

Dirección de Estudios y Proyectos Turisticos

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 52,030.65 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $52,030.65

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

50.00 0.00 0.00 0.00 50.00Soconusco

Embarcadero Las Garzas

Acapetahua

Secretaría de Turismo$0.00 $104,061.30 $0.00 $0.00$104,061.30

Contrato

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Incrementar la Oferta Turistica a tráves de nuevos productos, mejores servicios, desarrollo de destinos turisticamente potenciales que generen divisas, empleos y den impulso a otras actividades afines que se desarrollen en torno suyo.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Aprovechando el gran número de pobladores con que cuenta la localidad, con la construcción del embarcadero, se permitirá a los lancheros y turistas contar con un espacio digno para recibir a los visitantes que acuden a ese lugar, contando además con servicios sanitarios, estacionamiento y obra exterior.

Actualmente los pobladores de la localidad realizan sus actividades de forma dispersa, sin contar con un embarcadero digno para el recibimiento de turistas que acuden al lugar, ocasionando con esto, que solo sean de paso y no desembarquen en Las Garzas.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F02-01 01 Consolidación del Centro Turistico con la rehabilitación y creación de infraestructura de servicios, con la finalidad de albergar el mayor número de turistas que acuden al lugar, logrando con ello una mayor derrama económica.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00

01 Proyecto

Cobertura

01 Cumplir con la normatividad en materia de ecología

Estudios a realizarse. / Estudios necesarios.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00309B001

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Estudio de Impacto Ambiental del Embarcadero Las Garzas.

Página 66 de 140

$104,061.30

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 1,500 FEMENINO

MASCULINO

765

735

0 765

0 735

0 0 0 765 0 0 0 765 0

0 0 0 735 0 0 0 735 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Centros turísticos Estudios y Proyectos Impacto Ambiental y estudio justificativo para cambios de terrenos forestales

Estudio 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00218B002

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Programa de Hábitos Buenos.

Página 67 de 140

$178,710.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Proceso

Municipal

01/01/2006 31/03/2006

Subsecretaría de Desarrollo Turistico

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 89,355.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $89,355.00

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

50.00 0.00 0.00 0.00 50.00Centro

Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez

Secretaría de Turismo$0.00 $178,710.00 $0.00 $0.00$178,710.00

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Promover la adopción de nuevos módelos y hábitos personales enfocados al ámbito laboral.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Elevar la calidad de productos y servicios del Estado de Chiapas a traves del cambio en la actitud del trabajador hacia su trabajo, obteniendo beneficios directos a la Institución y por consecuencia a la calidad de vida de los trabajadores.

Comunmente las instituciones con las empresas, los gobiernos, las escuelas, inclusive las familias enfocan la preparación de su capital humano preponderantemente desde un enfoque del bien hacer (habilidades, técnicas, destrezas, conocimiento, estudio, capacitación, sin embargo, tienen herramientas limitadas para la preparación del bien ser.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F09-02 01 Concientizar a los servidores públicos, buscando un cambio de actitud en el desempeño de sus labores y elevar la calidad de vida de los mismos.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 52.00 / 52.00

01 Servicios

Cobertura

01 Fomentar una nueva cultura personal y laboral.

Sesiones de mejoramiento por atender. / Sesiones pra alcanzar un mejor desarrollo personal.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00218B002

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Programa de Hábitos Buenos.

Página 68 de 140

$178,710.00

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 60 FEMENINO

MASCULINO

30

30

30 0

30 0

30 0 0 0 0 0 30 0 0

30 0 0 0 0 0 30 0 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Planeación de proyectos Capacitación Impartición de sesiones de sensibilización para una nueva cultura laboral y personal.

Sesión 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00431D001

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Programa Club de Calidad en San Cristóbal de las Casas.

Página 69 de 140

$500,000.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Proceso

Municipal

01/01/2006 31/03/2006

Dirección de Capacitación y Servicios Turísticos

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 250,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $250,000.00

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

50.00 0.00 0.00 0.00 50.00Altos

San Cristóbal de las Casas

San Cristóbal de las Casas

Secretaría de Turismo$0.00 $500,000.00 $0.00 $0.00$500,000.00

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Elevar la calidad de los servicios turísticos que permitan la competitividad a nivel nacional e internacional.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

El programa tiene como finalidad incrementar los niveles de calidad, la competitividad y la rentabilidad de las empresas turísticas de la Región Altos, basados en la implantación de sistemas actualizados de calidad y mejora continúa.

Las acciones implementadas han incidido en los servicios turísticos que nuestros destinos ofrecen, haciendo ver que se ha abierto una brecha para facilitar el posicionamiento de Chiapas como un destino.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F09-02 01 Incrementar los niveles de calidad, la competitividad y la rentabilidad de las empresas turísticas de la región, basados en la implantación de calidad y mejora continua.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %9.84% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 6.00 / 61.00

01 Proyecto

Cobertura

01 Elevar la calidad turistica en la prestación de servicios a

Empresas turísticas por capacitar. /

Empresas que lo requieren.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00431D001

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Programa Club de Calidad en San Cristóbal de las Casas.

Página 70 de 140

$500,000.00

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 12 FEMENINO

MASCULINO

6

6

6 0

6 0

6 0 0 0 0 0 6 0 0

6 0 0 0 0 0 6 0 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Servicios turísticos Capacitación Impartición de cursos especializados en turismo. Curso 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00

Desarrollo Turístico Servicios turísticos Visitas Visitas de supervisión a empresas turísticas. Supervisión 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00218B001

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Elaboración de Proyectos Ejecutivos Turisticos.

Página 71 de 140

$268,039.93

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Continuidad

Estatal

01/02/2006 31/07/2006

Dirección de Estudios y Proyectos Turísticos

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 134,019.97 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $134,019.97

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

50.00 0.00 0.00 0.00 50.00Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

Secretaría de Turismo$0.00 $258,000.00 $0.00 $0.00$258,000.00

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Contar en tiempo y forma con los proyectos que permitan gestionar recursos ante diversas fuentes de financiamiento.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Disponer de los proyectos ejecutivos turísticos que permitan facilitar las decisiones de la realización de nuevas infraestructuras en sitios con potencial turístico.

La Secretaría de Turismo cuenta con peticiones de sitios con potencial turístico, se realizá actualmente los estudios de factibilidad de desarrollo y la realización de los proyectos ejecutivos turísticos para el adecuado seguimiento de dichas peticiones

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F02-01 01 Lograr el financiamiento de recursos para fortalecer la infraestructura turistica

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %100.00%63.64%85.71% 0.00 / 0.00 14.00 / 14.00

7.00 / 11.00

6.00 / 7.00

01 Proyecto

Cobertura

01 Sitios con factibilidad de desarrollo turístico

Centros turísticos a atender. / Centros turísticos necesarios.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00218B001

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Elaboración de Proyectos Ejecutivos Turisticos.

Página 72 de 140

$268,039.93

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 582,015 FEMENINO

MASCULINO

298,511

283,504

294,827 3,684

279,963 3,541

298,511 0 0 0 0 0 298,511 0 0

283,504 0 0 0 0 0 283,504 0 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Planeación de proyectos Integración Integrar proyectos ejecutivos de centros turisticos. Proyecto 6.00 2.00 4.00 0.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00205B015

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Promoción de Centros Turísticos Chiapas Virtual.

Página 73 de 140

$207,000.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Nuevo

Estatal

01/04/2006 31/05/2006

Dirección de Promoción y Difusión

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 103,500.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $103,500.00

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

50.00 0.00 0.00 0.00 50.00Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

Secretaría de Turismo$0.00 $414,000.00 $0.00 $0.00$414,000.00

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Promover la oferta turistica de Chiapas a través de campañas publicitarias en medios masivos de comunicacion y del diseño, desarrollo y produccion de diversas herramientas promocionales.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Fortalecer los servicios que la Secretaria de Turismo en materia de promoción y difusión brinda a los turistas que visiten el estado y consecuentemente el incremento en divisas que ingresan al sector turismo, favoreciendo el desarrollo económico y social de las comunidades en las que se ubican estos sitios turísticos.

En la actualidad se lleva a cabo campañas de promoción y difusión de los atractivos turísticos del Estado, a través de medios como son promocionales, impresos, campañas promocionales en radio y televisión, entre otros. además de lo anterior se planea incorporar medios de información turística virtual (sitios en internet) a la promoción turística que realiza la secretaria de los centros turísticos del Estado.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F02-01 01 Ofrecer una plataforma integral de difusion y promocion de Chiapas, mediante recorridos virtuales a los principales Centros Tur

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100,000.00 / 100,000.00

01 Servicios

Eficiencia

01 Demanda de información turística virtual de Centros Tcos.

Servicios turísticos electrónicos a proporcionar / Servicios turísticos electrónicos requeridos

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00205B015

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Promoción de Centros Turísticos Chiapas Virtual.

Página 74 de 140

$207,000.00

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 100,000 FEMENINO

MASCULINO

50,000

50,000

50,000 0

50,000 0

50,000 0 0 0 0 0 0 0 50,000

50,000 0 0 0 0 0 0 0 50,000

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Promoción y difusión turística

Producir, difundir y distribuir herramientas promocionales

Recorrido Virtuales de Centros Turísticos a través de la Página Web Chiapas Virtual.

Promocional 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00312B001

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Línea de Transmisión Palenque-Cascadas de Agua Azul (Pago de Derechos para la Liberación).

Página 75 de 140

$174,719.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Continuidad

Regional

01/05/2006 30/09/2006

Dirección de Desarrollo de Productos.

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 87,359.50 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $87,359.50

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

50.00 0.00 0.00 0.00 50.00Selva

Secretaría de Turismo.$0.00 $165,240.00 $0.00 $0.00$165,240.00

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Concluir con el proceso de liberación de la servidumbre del proyecto "Línea de Transmisión Palenque-Cascadas de Agua Azul".

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Con la obtención de estos permisos se tendrá en orden la documentación necesaria para que la Comisión Federal de Eléctricidad pueda licitar y construir la obra, se tiene programado concluirla en 150 días a partir de la expedición de permisos.

En la actualidad se cuenta con un avance del 98.5% en la liberación de la servidumbre de paso por parte de los afectados, faltando unicamente los permisos por parte de las dependencias normativas, previo pago de derechos.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F13-04 01 Obtener la liberación de paso de servidumbre de la Línea de Transmisión Palenque-Cascadas de Agua Azul

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 7.00 / 7.00

01 Proyecto

Impacto

01 Obtener la liberación de la servidumbre legal de paso.

Pago de derechos a requerir. / Pago de derechos necesarios.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00312B001

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Línea de Transmisión Palenque-Cascadas de Agua Azul (Pago de Derechos para la Liberación).

Página 76 de 140

$174,719.00

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 169 FEMENINO

MASCULINO

7

162

0 7

0 162

0 7 0 0 0 7 0 0 0

0 162 0 0 0 162 0 0 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Planeación de proyectos Trámite Realizar el pago de derechos para la liberación legal de paso.

Pago 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00431B002

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Programa Club de Calidad en San Cristóbal de las Casas 2a. Etapa.

Página 77 de 140

$500,000.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Continuidad

Municipal

01/05/2006 30/09/2006

Dirección de Capacitación y Servicios Turísticos

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 250,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $250,000.00

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

50.00 0.00 0.00 0.00 50.00Altos

San Cristóbal de las Casas

San Cristóbal de las Casas

Secretaría de Turismo$0.00 $500,000.00 $0.00 $0.00$500,000.00

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Elevar la calidad de los servicios turísticos que permitan la competitividad a nivel Nacional e Internacional.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

El programa tiene como finalidad incrementar los niveles de calidad, la competitividad y la rentabilidad de las empresas turísticas de la región II altos basados en la implantación de sistemas actualizados de calidad y de mejora continua.

Las acciones implementadas han incidido en los servicios turísticos que nuestros destinos ofrecen, haciendo ver que se ha abierto una brecha para facilitar el posicionamiento de chiapas como un destino.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F09-02 01 Incrementar los niveles de calidad, la competitividad y la rentabilidad de las empresas turísticas de la región, basados en la implantación de calidad y mejora continua.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %19.67% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 12.00 / 61.00

01 Proyecto

Cobertura

01 Elevar la calidad turística en la prestación de servicios.

Empresas turísticas por capacitar. /

Empresas que lo requieren.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00431B002

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Programa Club de Calidad en San Cristóbal de las Casas 2a. Etapa.

Página 78 de 140

$500,000.00

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 12 FEMENINO

MASCULINO

6

6

6 0

6 0

6 0 0 0 0 0 6 0 0

6 0 0 0 0 0 6 0 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Servicios turísticos Capacitación Impartición de cursos especializados en turismo. Curso 1.00 0.00 0.50 0.50 0.00

Desarrollo Turístico Servicios turísticos Visitas Visitas de supervisión a empresas turísticas. Supervisión 12.00 0.00 6.00 6.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437D006

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Parador Ecoturístico en Ixhuatán.

Página 79 de 140

$198,814.42

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Nuevo

Municipal

01/06/2006 31/10/2006

Dirección de Estudios y Proyectos Turísticos

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 99,407.21 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $99,407.21

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

50.00 0.00 0.00 0.00 50.00Norte

Ixhuatán

Ixhuatán

Secretaría de Turismo$0.00 $200,000.00 $0.00 $0.00$200,000.00

Contrato

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Impulsar el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura turística identificando los principales recorridos que se consideran puerta de entrada al Estado.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Fomentar la actividad en el Sector turístico como una alternativa de desarrollo socioeconómico y fomentar una cultura empresarial en el sector social, generando con ello empleos permanentes, logrando una derrama económica considerable en la comunidad.

Actualmente los artesanos de la localidad realizan sus actividades de forma dispersa ya sea dentro de la Ciudad o en las orillas de la carretera, sin contar con espacios dignos para la exposición y comercializar sus productos.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F02-01 01 Impulsar el desarrollo turístico de la región, promover la comercialización de productos artesanales, fomentando en los pobladores y visitantes una conciencia de conservación de los usos y costumbres existentes en el Estado.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00

01 Proyecto

Cobertura

01 Desarrollar el potencial turístico del Estado.

Fortalecer la infraestructura. / Centros susceptibles de desarrollo.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437D006

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Parador Ecoturístico en Ixhuatán.

Página 80 de 140

$198,814.42

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 2,500 FEMENINO

MASCULINO

1,000

1,500

0 1,000

0 1,500

0 1,000 0 0 0 0 0 1,000 0

0 1,500 0 0 0 0 0 1,500 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Infraestructura turística Construcción Construcción de plaza y andadores. Obra 1.00 0.00 0.30 0.60 0.10

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437D007

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Centro Ecoturístico Cascada el Chiflón 2a. Etapa.

Página 81 de 140

$233,548.15

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Continuidad

Municipal

01/06/2006 30/09/2006

Dirección de Estudios y Proyectos Turísticos

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 116,774.08 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $116,774.08

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

50.00 0.00 0.00 0.00 50.00Fronteriza

Socoltenango

Socoltenango

Secretaría de Turismo$0.00 $250,000.00 $0.00 $0.00$250,000.00

Contrato

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Incrementar la oferta Turística a tráves de nuevos productos, mejores servicios, desarrollo de destinos turísticamente potenciales que generen divisas.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Fomentar la actividad en el Sector Turístico como una alternativa de desarrolllo socioeconómico y fomentar una cultura empresarial en el sector social, generando con ello empleos, logrando una derrama económica considerable en la comunidad.

Desde 1998 se han llevado a cabo obras de infraestructura turística en este atráctivo, pero solamente se había atacado del lado Tzímil, pero en el ejercicio 2004 se determinó llevar a cabo estas obras, pero en el lado de Socoltenango, con la finalidad de impulsar estas dos entidades, con los apoyos otorgados, se ha logrado que cada día aumente el desarrollo productivo, social y económica considerable en la comunidad.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F02-01 01 Impulsar el desarrollo turístico de la Región a un crecimiento ordenado evitando el deterioro del lugar, fomentando en los pobladores y visitantes una conciencia de conservación de los recursos naturales existentes en el Estado.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00

01 Proyecto

Impacto

01 Desarrollar el potencial turístico del Estado.

Fortalecer la infraestructura. / Centros susceptibles de desarrollo.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437D007

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Centro Ecoturístico Cascada el Chiflón 2a. Etapa.

Página 82 de 140

$233,548.15

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 222 FEMENINO

MASCULINO

113

109

0 113

0 109

0 113 0 0 0 0 0 113 0

0 109 0 0 0 0 0 109 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Infraestructura turística Construcción Construcción de guarniciones del andador Turístico. Obra 1.00 0.00 0.30 0.70 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437B025

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Mejoramiento de Imagen Escénica del Templo Santo Domingo de Guzmán y Arco del Carmen en San Cristóbal de las Casas.

Página 83 de 140

$2,706,971.80

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Nuevo

Municipal

01/06/2006 30/09/2006

Dirección de Estudios y Proyectos Turísticos

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 1,353,485.90 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $1,353,485.90

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

50.00 0.00 0.00 0.00 50.00Altos

San Cristóbal de las Casas

San Cristóbal de las Casas

Secretaría de Turismo$0.00 $2,720,000.00 $0.00 $0.00$2,720,000.00

Contrato

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Impulsar el desarrollo y mejoramiento de la Infraestructura, identificando los principales recorridos que se consideren puerta de entrada al Estado.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Incrementar la actividad turística comercial.Fomentar la actividad turística como una altrnativa de desarrollo socioeconómico.Generar una cultura empresarial en el sector social para el desarrollo de empleos temporales y permanentes.

El templo de Santo Domingo y el Arco del Carmen, cuentan con iluminación convencional, la cual no generará un embellecimiento nocturno, por lo que hace muy importante dotarla de iluminación con calidad escénic, con la finalidad de proporcionarle un embellecimiento adicional.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F02-01 01 Generar belleza escénica al templo de Santo Domingo y al Arco del Carmen, para que sean admirados por las noches contribuyendo con ello a incrementar las actividades nocturnas para los turistas, como una opción más para el esparcimiento de los visitantes.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00

01 Proyecto

Impacto

01 Conservación del patrimonio arquitectónico.

Obra de conservación a ejecutar. / Obra de conservación requerida.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437B025

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Mejoramiento de Imagen Escénica del Templo Santo Domingo de Guzmán y Arco del Carmen en San Cristóbal de las Casas.

Página 84 de 140

$2,706,971.80

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 112,442 FEMENINO

MASCULINO

57,345

55,097

0 57,345

0 55,097

57,345 0 0 0 0 0 57,345 0 0

55,097 0 0 0 0 0 55,097 0 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Infraestructura turística Conservación Instalación de Iluminación. Instalación 1.00 0.00 0.30 0.70 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437B020

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Parador Turístico en Benemérito de las Américas.

Página 85 de 140

$3,149,732.82

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Nuevo

Municipal

01/06/2006 31/10/2006

Dirección de Estudios y Proyectos Turísticos

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 1,574,866.41 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $1,574,866.41

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

50.00 0.00 0.00 0.00 50.00Selva

Benemérito de las Américas

Benemérito de las Américas

Secretaría de Turismo$0.00 $3,400,000.00 $0.00 $0.00$3,400,000.00

Contrato

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Impulsar el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura turística, identificando los principales recorridos que se consideren puerta de entrada al Estado.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Las acciones pretenden la integración de los beneficiarios a la actividad comercial, fomentando la actividad en el sector turístico como una alternativa de desarrollo socioeconómico y fomentar una cultura empresarial en el sector social, generando con ello, empleos temporales y permanentes, logrando un incremento en la derrama económica en beneficio de la comunidad.

El corredor turístico Frontera Corozal-Selva nace a partir de la construcción de la carretera fronteriza del Sur, la cual se abre a la circulación en el año 1999, por lo que, al ser reciente creación, a la fecha no se cuenta con la infraestructura de servicios de farmacia, internet, información, servicios sanitarios, abastecimiento de combustible y otros, ya que las comunidades aledañas a la carretera son pequeñas y tienen apenas los servicios básicos.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F02-01 01 Ofrecer al visitante los servicios básicos propios de la actividad turística, permitiendo una mayor derrama económica en la comunidad, en beneficio de sus habitantes.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00

01 Proyecto

Impacto

01 Desarrollar el potencial turístico del Estado.

Fortalecer la Infraestructura Turística. / Centro susceptibles de desarrollo.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437B020

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Parador Turístico en Benemérito de las Américas.

Página 86 de 140

$3,149,732.82

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 1,600 FEMENINO

MASCULINO

816

784

0 816

0 784

416 0 0 400 0 0 0 816 0

392 0 0 392 0 0 0 784 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Infraestructura turística Construcción Construcción de un Parador Turístico y Obra Exterior. Obra 1.00 0.00 0.30 0.60 0.10

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437B018

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Parador Turístico Venustiano Carranza (Conclusión).

Página 87 de 140

$60,000.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Nuevo

Regional

01/06/2006 30/07/2006

Dirección de Estudios y Proyectos Turísticos

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 30,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $30,000.00

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

50.00 0.00 0.00 0.00 50.00Centro

Venustiano Carranza

Venustiano Carranza

Secretaria de Turismo$0.00 $60,000.00 $0.00 $0.00$60,000.00

Contrato

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Impulsar acciones de restauración y mejoramiento integral de las ciudades y los poblados tradicionales del Estado para crear circuitos Turísticos que contribuyan a fortalecer y transformar las actividades economicas de algunas regiones.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

El parador se encuentra totalmente funcionando, las obras a realizarse en el presente ejercicio, son necesarios para el buen funcionamiento de las Áreas de servicio, basicamente el área de baños, ya que no por tener funcionando el biodigestor como tal, el proceso de limpieza de aguas no ha podido ser reutilizada para riego, al llevar a cabo los trabajos de construcción del mismo, dichas obras quedará concluido al 100% logrando con ello que el servicio continue dandose como hasta ahora, asi como generandose una derrama económica considerable.

Debido a la afluencia de turistas que visitan esta localidad y a la gran actividad artesanal que impera en la zona, se determinó construir en el 2005 un Parador Artesanal con el apoyo de recursos por parte de la Comisión de desarrollo indigena, el cual ha logrado la integración de las artesanas para la venta de sus productos, teniendo un espacio digno para recibir a los turístas que las visitan, cabe mencionar que durante la ejecución de los trabajos, especificamente en el biodigestor, este se realizo mediante un proceso constructivo, el cual no fue adecuado para el terreno natural.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F02-01 01 Ofrecer al visitante los servicios básicos propios de la actividad turística, permitiendo una mayor derrama económica en la comunidad y en beneficio de sus habitantes

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00

01 Proyecto

Impacto

01 Desarrollar el potencial turístico del Estado.

Fortalecer la Infraestructura Turística. / Centro Susceptibles de Desarrollo.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437B018

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Parador Turístico Venustiano Carranza (Conclusión).

Página 88 de 140

$60,000.00

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 13,906 FEMENINO

MASCULINO

7,092

6,814

0 7,092

0 6,814

0 0 0 7,092 0 0 0 7,092 0

0 0 0 6,814 0 0 0 6,814 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Infraestructura turística Construcción Construcción de un biodigestor para el módulo de baños. Obra 1.00 0.00 0.50 0.50 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437B021

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Mejoramiento de Imagen del Centro Cultural y Turístico del Soconusco

Página 89 de 140

$4,498,594.81

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Nuevo

Municipal

01/06/2006 31/10/2006

Dirección de Estudios y Proyectos Turísticos

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 2,249,297.40 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $2,249,297.40

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

50.00 0.00 0.00 0.00 50.00Soconusco

Tapachula

Tapachula

Secretaría de Turismo$0.00 $4,800,000.00 $0.00 $0.00$4,800,000.00

Contrato

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Se impulsaran acciones de restauración y mejoramiento integral de las ciudades y los poblados tradicionales del estado para crear circuitos turísticos de riqueza arquitectónica.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Fomentar la actividad en el Sector turístico .Mayor derrama económica en la ciudad.Incremento de la afluencia turística.Generación de empleos permanentes.

Tapachula es considerada como la segunda ciudad más importante del estado, por su actividad económica, turística, social y política, además de ser puerta de entrada al comercio de Centroamérica y ser la mayor exportadora de café, en este sentido, se plantean acciones de mejoramiento de imagen urbana de la ciudad para la atacción de turístas.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F02-01 01 Mejorar y promover el patrimonio arquitectónico de una de las principales ciudades del estado, ante el turismo que lo visita, con la finalidad de incrementar la derrama económica de la región.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00

01 Proyecto

Cobertura

01 Conservación del patrimonio arquitectónico

Obra de conservación a ejecutar / Obra de conservación requerida

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437B021

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Mejoramiento de Imagen del Centro Cultural y Turístico del Soconusco

Página 90 de 140

$4,498,594.81

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 271,674 FEMENINO

MASCULINO

138,554

133,120

138,554 0

133,120 0

0 0 0 138,554 0 0 138,554 0 0

0 0 0 133,120 0 0 133,120 0 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Infraestructura turística Remodelación Remodelación del edificio existente Obra 1.00 0.00 0.30 0.60 0.10

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437B019

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Templo de Santo Domíngo de Gúzman en San Cristóbal de las Casas.

Página 91 de 140

$1,304,727.89

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Nuevo

Municipal

01/06/2006 31/10/2006

Dirección de Estudios y Proyectos Turísticos

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 652,363.94 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $652,363.94

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

50.00 0.00 0.00 0.00 50.00Altos

San Cristóbal de las Casas

San Cristóbal de las Casas

Secretaría de Turismo$0.00 $680,000.00 $0.00 $0.00$680,000.00

Contrato

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Se impulsará la coordinación intergubernamental que facilite el desarrollo, la construcción y mejoramiento de la infraestructura turística.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Incrementar la actividad turística comercial.Incrementar la actividad turística como una alternativa socioecónomico.

Actualmente el templo de Santo Domíngo esta siendo rehabilitado por el Instituto de Mejoramieto Integral de Poblados, logrando que poco a poco se vaya recobrando la tipología arquitectónica de la que fue caracteristica pero debido a la falta de recursos, esta quedará inconclusa, lo cual logrará un trabajo a medias.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F02-01 01 Permitirá que el templo de Santo Domíngo, sea admirado totalmente restaurada contribuyendo con ello a incrementar las actividades, toda vez que sería una opción más para el esparcimiento de los nacionales y extranjeros.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00

01 Proyecto

Cobertura

01 Conservación del patrimonio arquitectónico.

Obra de conservación a ejecutar. / Obra de conservación requerida.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437B019

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Templo de Santo Domíngo de Gúzman en San Cristóbal de las Casas.

Página 92 de 140

$1,304,727.89

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 112,442 FEMENINO

MASCULINO

4,498

107,944

4,498 0

107,944 0

0 0 0 4,498 0 0 4,498 0 0

0 0 0 107,944 0 0 107,944 0 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Infraestructura turística Rehabilitación Restauración de la fachada principal del templo de Santo Domíngo.

Obra 1.00 0.00 0.30 0.60 0.10

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437D008

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Plaza del Artesano en Palenque (1a. Etapa).

Página 93 de 140

$297,351.94

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Nuevo

Municipal

01/06/2006 30/09/2006

Dirección de Estudios y Proyectos Turísticos

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 148,675.97 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $148,675.97

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

50.00 0.00 0.00 0.00 50.00Selva

Palenque

Palenque

Secretaría de Turismo$0.00 $300,000.00 $0.00 $0.00$300,000.00

Contrato

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Impulsar el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura turística, identificando los principales recorridos que se consideren puerta de entrada al Estado.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Fomentar la actividad en el sector turístico como una alternativa de desarrollo socioecómico.Fomentar una cultura empresarial en el sector social.Generación de empleos y derrama económica en la zona.

Actualmente los artesanos de la localidad realizan sus actividades en forma dispersa ya sea dentro de la ciudad o en las orillas de la carretera, sin contar con espacios dignos para la exposición y comercialización de sus productos, por lo que se construirá la plaza del artesano.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F02-01 01 Impulsar el desarrollo turístico de la región, promover la comercialización de sus productos artesanales, con la finalidad de incrementar la afluencia turística.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00

01 Proyecto

Cobertura

01 Desarrollar el potencial turístico del Estado.

Fortalecer la infraestructura turística. / Centro suseptible de desarrollo.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437D008

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Plaza del Artesano en Palenque (1a. Etapa).

Página 94 de 140

$297,351.94

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 2,500 FEMENINO

MASCULINO

1,275

1,225

1,275 0

1,225 0

0 1,275 0 0 0 0 0 1,275 0

0 1,225 0 0 0 0 0 1,225 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Infraestructura turística Construcción Obra Exterior (guarniciones de concreto). Obra 1.00 0.00 0.30 0.70 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437D009

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Centro Ecoturístico Agua Azul.

Página 95 de 140

$274,781.14

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Nuevo

Municipal

01/06/2006 30/09/2006

Dirección de Estudios y Proyectos Turísticos

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 137,390.57 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $137,390.57

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

50.00 0.00 0.00 0.00 50.00Selva

Agua Azul

Tumbalá

Secretaría de Turismo$0.00 $300,000.00 $0.00 $0.00$300,000.00

Contrato

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Impulsar el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura turística, identificando los principales recorridos que se consideren puerta de entrada en el Estado.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Incrementar la afluencia turística al centro.Generar una cultura se servicios de calidad con la infraestructura a construir.Fomentar la actividad empresarial y de servicios de calidad.

Actualmente este atractivo turístico tan importante, presenta incremento en el comercio ambulante y comercio establecido sin ordenamiento, sin conservar lineamientos en materia ambiental generando problemas de contaminación al entorno ecológico y mala imagen al visitante; esto obedece que el prestador de servicios desarrolló sus instalaciones en forma empírica, sin un proyecto autorizado, lo cual conlleva que sea dificil lograr una integración eficiente de los servicios a sus principales clientes, los turistas.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F02-01 01 Brindar al visitante calidad y eficiencia en el servicio a partir del mejoramiento de las instalaciones existentes, originando una mayor derrama económica en la región en beneficio de los prestadores de servicios, sus familias y de la comunidad en general

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00

01 Proyecto

Cobertura

01 Desarrollar el potencial turístico del Estado.

Fortalecer la infraestructura turística. / Centro suseptible de desarrollo.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437D009

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Centro Ecoturístico Agua Azul.

Página 96 de 140

$274,781.14

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 26,866 FEMENINO

MASCULINO

10,746

16,120

0 10,746

0 16,120

0 10,746 0 0 0 0 0 10,746 0

0 16,120 0 0 0 0 0 16,120 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Infraestructura turística Construcción Obra Exterior. Obra 1.00 0.00 0.30 0.70 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437D010

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Centro Ecoturístico el Corralito (2a. etapa)

Página 97 de 140

$76,220.26

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Continuidad

Municipal

01/06/2006 30/09/2006

Dirección de Estudios y Proyectos Turísticos

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 38,110.13 $ 19,055.06 $ 0.00 $ 0.00 $19,055.06

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

50.00 25.00 0.00 0.00 25.00Altos

El Corralito

Oxchuc

Secretaría de Turismo$0.00 $80,000.00 $0.00 $0.00$80,000.00

Contrato

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Incrementar la oferta turística a través de nuevos productos, mejores servicios, desarrollo de destinos turísticamente potenciales que generen divisas, empleos y den impulso a otras actividades afines que se desarrollen en torno suyo.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Fomentar la actividad en el sector turístico como una alternativa de desarrollo socioecónomico.Fomentar una cultura empresarial en el sector social.Generación de empleos permanentes.Mayor derrama económica considerable en la comunidad.

En el ejercicio 2003 se hicieron obras de infraestructura con la finalidad de otorgarles una opción de desarrollo a los beneficiarios de la comunidad, se ha logrado que cada dia aumente el desarrollo productivo, social y económico en la zona, con la apertura de nuevas alternativas para los turistas que visitan esta región, se construyó la refresqueria, palapas unifamiliares, andadores y obra exterior.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F02-01 01 Impulsar el desarrollo turístico de la región a un crecimiento ordenado, evitando el deteriodo del lugar, fomentando a los pobladores y visitantes una conciencia de conservación de los recursos naturales existentes en el estado.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00

01 Proyecto

Cobertura

01 Desarrollar el potencial turístico del estado

Fortalecer la infraestructura turística / Centro suceptible de desarrollo

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437D010

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Centro Ecoturístico el Corralito (2a. etapa)

Página 98 de 140

$76,220.26

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 1,192 FEMENINO

MASCULINO

608

584

0 608

0 584

0 608 0 0 0 0 0 608 0

0 584 0 0 0 0 0 584 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Infraestructura turística Construcción Construcción de 2 palapas unifamiliares Obra 1.00 0.00 0.30 0.70 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00205D003

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Centro Ecoturístico Frontera Corozal

Página 99 de 140

$127,280.04

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Nuevo

Municipal

15/06/2006 30/09/2006

Dirección de Desarrollo de Productos

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 25,456.01 $ 101,824.03 $ 0.00 $ 0.00 $0.00

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

20.00 80.00 0.00 0.00 0.00Selva

Frontera Corozal

Ocosingo

Secretaría de Turismo$0.00 $240,000.00 $0.00 $0.00$240,000.00

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Impulsar el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura turística identificando los principales recorridos que se consideran puerta de entrada al estado

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Mejorar los servicios existentes, por lo consiguiente el incremento en la afluencia turística.Aumento del ingreso pércapita.Mejor nivel de vida, económico y social.

Los años anteriores la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, realizó obras de construcción, ampliación y remodelación de la infraestructura, consistente en : cabañas, restaurantes, módulo de baños, embarcadero, estacionamiento, museo, unidad de servicios turísticos, entre otras, sin embargo no cuenta con equipo fluvial suficiente para atender oportunamente a los turistas que demandan este servicio, por lo que se pretende dotar de este equipamiento.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F09-02 01 Dotar de equipamiento como complemento de la infraestructura turística existente para ofrecer a los visitantes servicios de calidad.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00

01 Proyecto

Cobertura

01 Fortalecer la infraestructura ecoturística

Centros ecoturísticos que requieren equipamiento / Centros ecoturísticos que demandan equipamiento

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00205D003

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Centro Ecoturístico Frontera Corozal

Página 100 de 140

$127,280.04

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 103 FEMENINO

MASCULINO

21

82

0 21

0 82

0 21 0 0 0 0 0 21 0

0 82 0 0 0 0 0 82 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Mobiliario y equipo turístico

Equipamiento Equipamiento en las áreas de embarcadero Equipamiento 1.00 0.00 0.25 0.75 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00205D002

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Centro Ecoturístico Ixcán

Página 101 de 140

$40,000.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Nuevo

Municipal

15/06/2006 30/09/2006

Dirección de Desarrollo de Productos

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 4,000.00 $ 36,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $0.00

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

10.00 90.00 0.00 0.00 0.00Fronteriza

Ixcán

Maravilla Tenejapa

Secretaría de Turismo$0.00 $40,000.00 $0.00 $0.00$40,000.00

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Impulsar el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura turística identificando los principales recorridos que se consideran puerta de entrada al estado.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Ofrecer servicios de calidad,incremento en la afluencia de visitantes al atractivo, y por lo consiguiente mejor nivel de vida, económico y social por el aumento de los ingresos pércapita.

En los años 2004 y 2005 la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, realizó obras de ampliación y remodelación de la infraestructura consistente en: área de comensales,módulo de baños,sala de estar,senderos,cabñas de servicios con 18 habitaciones con terraza, sala común, mismo que requiere del equipamiento para eficientar la calidad en la prestación de los servicios al turista.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F09-02 01 Dotar de equipamiento como complemento de la insfraestructura existente para ofrecer a los visitantes servicios de calidad.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00

01 Proyecto

Cobertura

01 Fortalecer la infraestructura ecoturística

Centros ecoturísticos que requieren equipamiento / Centros ecoturísticos que demandan equipamiento

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CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00205D002

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Centro Ecoturístico Ixcán

Página 102 de 140

$40,000.00

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 88 FEMENINO

MASCULINO

7

81

0 7

0 81

0 7 0 0 0 0 0 7 0

0 81 0 0 0 0 0 81 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Mobiliario y equipo turístico

Equipamiento Equipamiento en las áreas de restaurante, cabañas y áreas de acampar

Equipamiento 1.00 0.00 0.25 0.75 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437D011

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Museo Etnográfico de San Juan Chamula (2a. etapa)

Página 103 de 140

$0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Continuidad

Municipal

15/06/2006 30/09/2006

Dirección de Estudios y Proyectos Turísticos

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $0.00

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

50.00 50.00 0.00 0.00 0.00Altos

Chamula

Chamula

Secretaría de Turismo$0.00 $270,000.00 $0.00 $0.00$270,000.00

Contrato

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Se impulsará la coordinación intergubernamental que facilite el desarrollo, la construcción y mejoramiento de la infraestructura turística.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Con la rehabilitación de las instalaciones y con la construcción de una cafetería y módulo de ventas coadyuvará con la generación de nuevos empleos, con esta nueva obra, el museo etnográfico estará totalmente consolidado y concluído, para esta obra la Comisón Nacional de Pueblos Índigenas otorgará recursos para la complementación de la obra.

Actualmente el museo se encuentra algo deteriorado por lo que es necesario darle una rehabilitación considerable, así mismo, la afluencia turística cada vez aumente, es indispensable darle otras opciones a los lugareños, con la finalidad de ofrecer sus artesanías en un espacio digno, así como proporcionarle a los turistas una adecuada infraestructura de servicios.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F02-01 01 Impulsar el desarrollo turístico de la región, con la finalidad de incrementar la afluencia turística.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00

01 Proyecto

Cobertura

01 Desarrollar el potencial turístico del estado

Fortalecer la infraestructura turística / Centro suceptible de desarrollo

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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437D011

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Museo Etnográfico de San Juan Chamula (2a. etapa)

Página 104 de 140

$0.00

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 1,500 FEMENINO

MASCULINO

600

900

0 600

0 900

0 600 0 0 0 0 0 600 0

0 900 0 0 0 0 0 900 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Infraestructura turística Construcción Construcción de cafetería Obra 1.00 0.00 0.30 0.70 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437B024

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Centro Turístico Laguna Verde

Página 105 de 140

$53,261.28

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Continuidad

Municipal

15/07/2006 31/07/2006

Dirección de Estudios y Proyectos Turísticos

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 0.00 $ 26,630.64 $ 0.00 $ 0.00 $26,630.64

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

0.00 50.00 0.00 0.00 50.00Centro

Coapilla

Coapilla

Secretaría de Turismo$0.00 $53,261.28 $0.00 $0.00$53,261.28

Contrato

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Incrementar la oferta turística a través de nuevos productos, mejores servicios, desarrollo de destinos turísticos con potencial que generen desarrollo económico, empleos y den impulso a otras actividades que se desarrollen en el entorno del lugar.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Se logró que el centro turístico cumpla con las espectativas de los turistas que lo visitan, así mismo la atención que reciben de los lugareños es muy agradable, por lo que se ha logrado una fuente de trabajo permanente y una mayor derrama económica considerable.

Actualmente el centro turístico opera al 100% de su capacidad, logrando que el atractivo se a un éxito a nivel regional y estatal, pero esta Secretaría de Turismo tiene un adeudo con el contratista por los trabajos ejecutados y no pagados desde el ejercicio 2004.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F02-01 01 Impulsar el desarrollo turístico de la región, generando un crecimiento ordenado de infraestructura, evitando el deteriodo del lugar, fomentando en los pobladores y visitantes una conciencia de conservación de los recursos naturales existentes en el Edo.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00

01 Proyecto

Cobertura

01 Desarrollar el potencial turístico del estado

Fortalecer la infraestructura turística / Centro suceptible de desarrollo

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437B024

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Centro Turístico Laguna Verde

Página 106 de 140

$53,261.28

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 2,605 FEMENINO

MASCULINO

1,328

1,277

0 1,328

0 1,277

0 1,328 0 0 0 0 0 1,328 0

0 1,277 0 0 0 0 0 1,277 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Infraestructura turística Construcción Trabajos preliminares:estacionamiento,andadores,calle de acceso,instalación hidrosanitaria ext.banqueta p/muelle, embarc

Obra 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437B017

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Parador Turístico en el Malecón de Chiapa de Corzo (2a Etapa).

Página 107 de 140

$1,844,398.32

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Continuidad

Municipal

01/06/2006 31/10/2006

Dirección de Estudios y Proyectos Turísticos

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $1,844,398.32

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00Centro

Chiapa de Corzo

Chiapa de Corzo

Secretaría de Turismo$0.00 $1,900,000.00 $0.00 $0.00$1,900,000.00

Contrato

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Incrementar las acciones de restauración, mejoramiento integral de las ciudades y los poblados tradicionales del Estado para crear circuitos turísticos que contribuyan a fortalecer y transformar las actividades económicas de las regiones.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Rescatar uno de los malecones más importantes del Estado, logrando a la vez el mejoramiento de la imagen del mismo.El proyecto del Malecón ejecutado en el 2005, contemplaba la rehabilitación integral de todos los locales existentes, sin embargo, debido a los desastres naturales suscitados por el huracán stand, los negocios se vieron seriamente afectados por lo que hubo la necesidad de realizar trabajos adicionales a los previstos originalmente, los cuales eran indispensables de ejecutar para estar en condiciones de lograr un verdadero mejoramiento de las instalaciones.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F02-01 01 Impulsar el desarrollo turístico de la región, fomentando en los pobladores y visitantes una cultura de conservación y rescate de los atractivos coloniales existentes en el Estado

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00

01 Proyecto

Cobertura

01 Obra de conservación del patrimonio arquitectonico Estado.

Obra de conservación de patrimonio arquitectonico a realizar / Obra de conservación de patrimonio arquitectónico requerida

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437B017

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Parador Turístico en el Malecón de Chiapa de Corzo (2a Etapa).

Página 108 de 140

$1,844,398.32

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 65,897 FEMENINO

MASCULINO

32,949

32,948

32,949 0

32,948 0

32,949 0 0 0 0 0 32,949 0 0

32,948 0 0 0 0 0 32,948 0 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Infraestructura turística Remodelación Construcción y remodelación de las fachadas de los restaurantes comprendidos en el Malecón.

Obra 1.00 0.00 0.30 0.60 0.10

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437B026

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Malecón Turístico de Huixtla (1a. Etapa).

Página 109 de 140

$2,871,674.09

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Nuevo

Municipal

15/09/2006 15/11/2006

Dirección de Estudios y Proyectos.

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 1,435,837.05 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $1,435,837.05

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

50.00 0.00 0.00 0.00 50.00Soconusco

Huixtla

Huixtla

Secretaría de Turismo.$0.00 $3,500,000.00 $0.00 $0.00$3,500,000.00

Contrato

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Se impulsará la coordinación intergubernamental que facilite el desarrollo, la construcción y el mejoramiento de la infraestructura turística.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Incrementar la actividad turística.Fomentar la actividad turística cono una alternativa de desarrollo socioeconómico.Generar mayor estadía de los turistas en la ciudad.

Actualmente derivado a los estragos ocasionados por el huracán stan, que afectó gravemente la costa del estado, este río incrementó su caudal, el cual provocó inundaciones en gran parte de la ciudad de Huixtla por ello, dentro de las acciones de prevención que lleva a cabo el Gobierno del Estado, se construyen bordos de protección en ambos lados del río en mención, con la finalidad de brindar a la ciudadanía seguridad y tranquilidad en caso de suscitarse una nueva catástrofe.Sin embargo, derivado de estas acciones y por así requerirse de acuerdo a este proyecto de protección.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F02-01 01 Ofrecer al turísta un lugar de esparcimiento a lo largo del malecón, logrando con ello una derrama económica al lugar.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00

01 Proyecto

Cobertura

01 Desarrollar el protencial turístico del estado.

Fortalecer la infraestructura turística / Centro suseptible de desarrollo

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437B026

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Malecón Turístico de Huixtla (1a. Etapa).

Página 110 de 140

$2,871,674.09

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 26,990 FEMENINO

MASCULINO

13,765

13,225

13,765 0

13,225 0

13,765 0 0 0 0 0 0 13,765 0

13,225 0 0 0 0 0 0 13,225 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Infraestructura turística Construcción Construcción de un malecón lo cual está constituída por andadores, plazoletas, accesos e iluminación.

Obra 1.00 0.00 0.00 0.30 0.70

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437D012

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Mejoramiento de Imagen Escénica de la Catedral, Parque Central,Templo San Francisco,Templo San Nicolás,Portales.

Página 111 de 140

$4,434,959.61

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Nuevo

Municipal

15/09/2006 15/11/2006

Dirección de Estudos y Proyectos Turísticos.

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 2,217,479.81 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $2,217,479.81

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

50.00 0.00 0.00 0.00 50.00Altos

San Cristóbal de las Casas

San Cristóbal de las Casas

Secretaría de Turismo.$1,500,000.00 $3,000,000.00 $0.00 $0.00$4,500,000.00

Contrato

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Impulsar el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura, identificando los principales recorridos que se consideren puerta de entrada aL Estado.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Incrementar la actividad turística- comercial.Fomentar la actividad turística como una alternativa de desarrollo socioecómico.Generar una cultura empresarial en el sector social para el desarrollo de empleos temporales y permanentes.

Actualmente los principales puntos de la ciudad, hablando de la catedral, iglesia San Francisco, iglesia el Cerrito, la Plaza Central, iglesia San Nicolás, Andador eclesiastico, etc.,cuentan con una iluminación convencional, la cual no genera un embellecimiento nocturno, por lo que se hace muy importante dotarla de equipo e iluminación con calidad escénica, que genere embellecimiento adicional y la ciudad sea un atractivo más para pasear las bellezas arquitectónicas por la noche, que vendrá originar mayor estadía de los turistas en la ciudad.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F02-01 01 Generar belleza escénica a los inmuebles importantes de San Cristóbal de las Casas, para que sean admirados por las noches, contribuyendo a incrementar las actividades nocturnas para los turístas, como una opción más para el esparcimiento de los visitante

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 7.00 / 7.00

01 Proyecto

Cobertura

01 Obra de iluminación escénica del patrimonio arquitectónico

Intalación de iluminación en inmuebles a ejecutar / Intalación de iluminación en inmuebles necesarios

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437D012

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Mejoramiento de Imagen Escénica de la Catedral, Parque Central,Templo San Francisco,Templo San Nicolás,Portales.

Página 112 de 140

$4,434,959.61

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 112,442 FEMENINO

MASCULINO

57,345

55,097

57,345 0

55,097 0

0 0 0 57,345 0 0 57,345 0 0

0 0 0 55,097 0 0 55,097 0 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Infraestructura turística Conservación Instalación de iluminación exterior Instalación 7.00 0.00 0.00 3.00 4.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00205D004

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Equipamiento de Radiocomunicación en Centros Ecoturísticos Indígenas.

Página 113 de 140

$0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Nuevo

Municipal

01/09/2006 30/11/2006

Dirección de Desarrollo de Productos.

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $0.00

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

4.00 0.00 0.00 0.00 96.00Centro

varias

Ocozocoautla de Espinosa

Secretaría de Turismo.$0.00 $100,000.00 $0.00 $0.00$100,000.00

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Impulsar el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura turística identificando los principales recorridos que se consideran puerta de entrada al estado.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Ofrecer servicios de calidad, incremento en la afluencia de visitantes al atractivo, y por lo consiguiente mejor nivel de vida, económico y social por el aumento de los ingresos percapita.

Derivado a la construcción de infraestructura en los centros ecoturísticos del estado, ubicados en las principales rutas turística, mismas que se equiparon en lo referente a los servicios de hospedaje, restaurante, ecoturismo y turismo de aventura se ha mejorado la calidad de los servicios, pero no ha logrado la captación de turismo esperado, por eso la petición de los grupos que operan los centros ecoturísticos en lo referente al equipo de radiocomunicación.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F02-01 01 Establecer la comunicación entre los principales centros ecoturísticos y las agencias de viajes para el incremento de la afluencia turística.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %7.50% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 3.00 / 40.00

01 Proyecto

Cobertura

01 Fortalecer la infraestructura ecoturística

Centros ecoturísticos q/requieren eqmto.de radiocomunicación / Centros ecoturísticos q/demandan eqmto.de radiocomunicación

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00205D004

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Equipamiento de Radiocomunicación en Centros Ecoturísticos Indígenas.

Página 114 de 140

$0.00

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 65 FEMENINO

MASCULINO

16

49

0 16

0 49

0 16 0 0 0 0 0 16 0

0 49 0 0 0 0 0 49 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Mobiliario y equipo turístico

Adquisición Adquisición de equipo de radiocomunicación en los centros ecoturísticos.

Equipamiento 3.00 0.00 0.00 1.00 2.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00202B003

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Promoción Turística de Alto Impacto Económico y Social

Página 115 de 140

$0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Nuevo

Estatal

15/12/2006 31/12/2006

Oficina de la C. Secretaria

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $0.00

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

Secretaría de Turismo$0.00 $150,000,000.00 $0.00 $0.00$150,000,000.00

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Incrementar la oferta turística a través de nuevos productos, mejores servicios, desarrollo de destinos potenciales y óptimos medios de transport, así como aumentar la cobertura de infraestructura carretera y aeroportuaria, servicios de auxilio, información y seguridad para los turistas.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Generación de promoción en los partidos de fútbol, incremento de la afluencia turística, proyección a nivel nacional y estatal los atractivos turísticos, aprovechamiento de los espacios de esparcimiento para los jovenes, generación de empleos permanentes y temporales, incremento de la económia local.

Existe una buena oportunidad de promover los atractivos de Chiapas a través de medios de comunicación que transmiten los partidos de fútbol soccer profesional en Chiapas.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F13-04 01 Promover los atractivos turísticos del Estado, a través de diversos medios de comunicación que transmite el deporte profesional.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %-83.33% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 6.00

01 Proyecto

Cobertura

01 Promoción de los atractivos turísticos del estado de Chiapas

Segmentos deportivos estatales / Segmentos factibles en el estado

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00202B003

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Promoción Turística de Alto Impacto Económico y Social

Página 116 de 140

$0.00

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 2,660,000 FEMENINO

MASCULINO

1,356,600

1,303,400

813,960 542,640

782,040 521,360

813,960 0 0 542,640 0 0 813,960 542,640 0

782,040 0 0 521,360 0 0 782,040 521,360 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Promoción y difusión turística

Financiamiento Crédito financiero a Club Deportivo Profesional Crédito 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437D003

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Mejoramiento de Imagen Urbana en Tapachula.

Página 117 de 140

$4,029,641.62

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Nuevo

Municipal

01/06/2006 30/10/2006

Dirección de Estudios y Proyectos Turísticos

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 1,611,856.65 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $2,417,784.97

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

40.00 0.00 0.00 0.00 60.00Soconusco

Tapachula

Tapachula

Secretaría de Turismo$0.00 $2,800,000.00 $0.00 $0.00$2,800,000.00

Contrato

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Conservar a través de los programas de restauración, rehabilitación y mejoramiento de la imagen urbana de la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Rescate de la imagen urbana en el centro de la ciudad y ofrecer a los pobladores locales y turistas mejores y más bellos sitios turísticos que visitar.Tapachula es considerada como la segunda ciudad más importante en el Estado, por su actividad económica, turística, social y política. Además de ser la puerta de entrada al comercio de Centroamérica y Suramérica y ser la mayor exportadora de café. En este sentido, se plantean acciones de mejoramiento de la imagen urbana de la ciudad.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F02-01 01 Mejorar y promover el patrimonio de una de las principales ciudades del Estado, como una puerta de exportación al mundo de diversos productos chiapanecos, al mismo tiempo que recuperar la imagen ante el turismo que lo visita

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00

01 Proyecto

Impacto

01 Atractivos con Potencial de Desarrollo Turístico.

Mejorar la Infraestructura Instalada. / Infraestructura Turística Necesaria.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437D003

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Mejoramiento de Imagen Urbana en Tapachula.

Página 118 de 140

$4,029,641.62

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 271,674 FEMENINO

MASCULINO

140,021

131,653

140,021 0

131,653 0

140,021 0 0 0 0 0 0 140,021 0

131,653 0 0 0 0 0 0 131,653 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Infraestructura turística Rehabilitación Rehabilitación de banquetas (pisos) y luminarias, coloacación de mobiliario urbano y reforestación.

Obra 1.00 0.00 0.30 0.60 0.10

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437D005

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Unidad de Servicios en Puerto Arista.

Página 119 de 140

$1,669,010.85

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Nuevo

Municipal

01/06/2006 30/09/2006

Dirección de Estudios y Proyectos Turísticos

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 667,604.34 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $1,001,406.51

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

40.00 0.00 0.00 0.00 60.00Istmo-Costa

Puerto Arista

Tonalá

Secretaría de Turismo$0.00 $1,200,000.00 $0.00 $0.00$1,200,000.00

Contrato

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Impulsar el desarrollo turístico y mejoramiento de la infraestructura turística, identificando los principales recorridos que se consideren puerta de entrada al Estado.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Que los turistas que acuden a este sitio tengan una alternativa más para adquirir productos necesarios, asi también se logrará una mayor derrama económica entre los pobladores.

Puerto Arista es uno de los atractivos con mayor afluencia de turistas en el segmento de playas; no obstante que en años anteriores se ha trabajado en este sitio, es necesario la creación de infraestructura para albergar los servicios necesarios fuera de los restaurantes que se localizan, para lograr una integración mayor a todo el atractivo.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F02-01 01 Ofrecer al turista nuevos servicios básicos para generar mayor estancia agradable en la playa, tomando en cuenta que desde su llegada se informará de las opciones de esparcimiento con que cuenta el Puerto

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00

01 Proyecto

Cobertura

01 Desarrollar el potencial turístico del Estado.

Fortalecer la infraestructura turística. / Centro susceptible de desarrollo.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437D005

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Unidad de Servicios en Puerto Arista.

Página 120 de 140

$1,669,010.85

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 5,875 FEMENINO

MASCULINO

2,996

2,879

0 2,996

0 2,879

2,996 0 0 0 0 0 0 2,996 0

2,879 0 0 0 0 0 0 2,879 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Infraestructura turística Construcción Unidad de Servicios Turísticos (1a Etapa). Obra 1.00 0.00 0.30 0.70 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437B023

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Unidad de Servicios en Puerto Arista.

Página 121 de 140

$797,105.66

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Nuevo

Municipal

01/01/2006 31/12/2006

Dirección de Estudios y Proyectos Turísticos

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 318,842.26 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $478,263.40

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

40.00 0.00 0.00 0.00 60.00Istmo-Costa

Puerto Arista

Tonalá

Secretaría de Turismo$0.00 $800,000.00 $0.00 $0.00$800,000.00

Contrato

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Impulsar el desarrollo turístico y mejoramiento de la infraestructura turística, identificando los principales recorridos que se consideren puerta de entrada al Estado.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Que los turistas que acuden a este sitio tengan una alternativa más para adquirir productos necesarios, así también se logrará una mayor derrama económica entre los pobladores.

Puerto Arista es uno de los atractivos con mayor afluencia de turistas en el segmento de playas, no obstante que en años anteriores se ha trabajado en este sitio, es necesario la creación de infraestructura para albergar los servicios necesarios fuera de los restaurantes que se localizan, para lograr una integración mayor a todo el atractivo.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F02-01 01 Ofrecer al turista nuevos servicios básicos para generar mayor estancia agradable en la playa, tomando en cuenta que desde su llegada se informará de las opciones de esparcimiento con que cuenta el Puerto.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00

01 Proyecto

Cobertura

01 Desarrollar el potencial turístico del Estado.

Fortalecer la infraestructura turística. / Centro susceptible de desarrollo.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437B023

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Unidad de Servicios en Puerto Arista.

Página 122 de 140

$797,105.66

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 5,875 FEMENINO

MASCULINO

2,996

2,879

0 2,996

0 2,879

2,996 0 0 0 0 0 0 2,996 0

2,879 0 0 0 0 0 0 2,879 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Infraestructura turística Construcción Obra exterior (2a Etapa). Obra 1.00 0.00 0.30 0.70 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437B027

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Mejoramiento de Imagen Escénica de la Catedral, Parque Central, Templo San Francisco, Templo San Nicolás, Portales .

Página 123 de 140

$264,146.37

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Nuevo

Municipal

15/09/2006 15/11/2006

Dirección de Estudios y Proyectos Turísticos.

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 132,073.19 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $132,073.19

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

50.00 0.00 0.00 0.00 50.00Altos

San Cristóbal de las Casas

San Cristóbal de las Casas

Secretaría de Turismo.$0.00 $270,000.00 $0.00 $0.00$270,000.00

Contrato

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Impulsar el desarrollo y mejoramiento de la infrasetructura, identificando los principales recorridos que se consideren puerta de entrada al Estado

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Incrementar la actividad turística-comercial.Fomentar la actividad turística como una alternativa de desarrollo socioeconómico.Generar una cultura empresarial en el sector social para el desarrollo de empleos temporales y permanentes.

Actalmente los principales puntos de la ciudad, hablando de la catedral, iglesia de San Francisco, iglesia San Nicolás, Andador eclesiastico, etc., cuentan con una iluminación convencional, la cual no genera un embellecimiento nocturno, por lo que se hace muy importante dotarla de equipo e iluminación con calidad escénica, que genere embellecimiento adicional y la ciudad sea un atractivo más para pasear las bellezas arquitectónicas por la noche, que vendrá originar mayor estadía de los turistas en la ciudad.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F02-01 01 Generar belleza escénica a los inmuebles importantes de San Cristóbal de las Casas, para que sean admirados por las noches, contribuyendo a incrementar las actividades nocturnas para los turistas, como una opción más para el esparcimiento de los visitante

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 7.00 / 7.00

01 Proyecto

Cobertura

01 Obra de iluminación escénica del patrimonio arquitectónico

Instalación de iluminación en inmuebles a ejecutar / Instalación de iluminación en inmuebles necesarios

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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437B027

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Mejoramiento de Imagen Escénica de la Catedral, Parque Central, Templo San Francisco, Templo San Nicolás, Portales .

Página 124 de 140

$264,146.37

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 112,442 FEMENINO

MASCULINO

57,345

55,097

57,345 0

55,097 0

0 0 0 57,345 0 0 57,345 0 0

0 0 0 55,097 0 0 55,097 0 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Infraestructura turística Conservación Instalación de iluminación exterior Instalación 7.00 0.00 0.00 3.00 4.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00431D002

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Cursos de Capacitación Turística (Fortalecimiento a la Capacitación para Actividades de Turismo de Naturaleza en Centros

Página 125 de 140

$197,650.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Continuidad

Estatal

01/10/2006 31/12/2006

Dirección de Capacitación y Servicios Turísticos

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $197,650.00

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

Secretaría de Turismo$0.00 $197,650.00 $0.00 $0.00$197,650.00

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Fortalecer de manera integral a las empresas turísticas con programas actualizados de capacitación acorde a sus necesidades, buscando satisfacer la demanda de servicios con calidad y eficiencia, integrandose competitivamente al desarrollo del turismo nacional y mundial.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Elevar la calidad en los servicios que se brindan al visitante, contando con una planta productiva capacitada para enfrentar los retos que el turismo imponga, ofreciendo mejores servicios, incrementando con ello la estadía promedio, mayor afluencia y por ende mayor derrama económica, así como lograr conciencia en la niñez chiapaneca sobre la actividad turística.

Las acciones implementadas han incidido en los servicios turísticos que nuestros destinos ofrecen, haciendo ver que se ha abierto una brecha para facililar el posicionamiento de Chiapas como un destino turístico importante.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F09-02 01 Mejorar la calidad en la prestación de los servicios turísticos, en las diferentes regiones del Estado, a través de programas de capacitación, diseñados de acuerdo a las necesidades de la zona y con la finalidad de elevar la competitividad del sector.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %18.46% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 12.00 / 65.00

01 Servicios

Calidad

01 Ofrecer servicios de calidad competitiva

Cursos a impartir en el período / Cursos demandados por empresas turísticas

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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00431D002

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Cursos de Capacitación Turística (Fortalecimiento a la Capacitación para Actividades de Turismo de Naturaleza en Centros

Página 126 de 140

$197,650.00

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 240 FEMENINO

MASCULINO

98

142

0 98

0 142

0 0 0 98 0 0 98 0 0

0 0 0 142 0 0 142 0 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Servicios turísticos Capacitación Impartición de cursos de capacitación turística Curso 12.00 0.00 2.00 7.00 3.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00702B001

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Modernización del Equipamiento Informatico de la Sectur

Página 127 de 140

$996,450.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Nuevo

Municipal

15/12/2006 31/12/2006

Unidad de Informática

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 797,160.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $199,290.00

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

80.00 0.00 0.00 0.00 20.00Centro

Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez

Secretaría de Turismo$0.00 $996,450.00 $0.00 $0.00$996,450.00

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Brindar asesoría informatica implementando y diseñando herramientas informáticas, contribuyendo al desarrollo del Estado

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Disminuir el tiempo en el procesamiento de información, así como contar con infraestructura de red Se carece de una infraestructura adecuada de red informática, así como de equipos suficientes para satisfacer las necesidades de trabajo de todas las áreas de la Secretaría.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F09-02 01 Proporcionar tecnología a la información de los órganos administrativos y técnicos de la Secretaría de Turismo

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %75.00%80.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 60.00 / 80.00

40.00 / 50.00

01 Servicios

Cobertura

01 Satisfacer las necesidades de bienes informáticos

Bienes informáticos a adquirir / Bienes informáticos necesarios

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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00702B001

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Modernización del Equipamiento Informatico de la Sectur

Página 128 de 140

$996,450.00

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 50 FEMENINO

MASCULINO

25

25

25 0

25 0

25 0 0 0 0 0 0 0 25

25 0 0 0 0 0 0 0 25

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Servicios turísticos Adquisición Adquisición de sistemas y bienes informáticos Equipo 40.00 0.00 0.00 0.00 40.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00218B003

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Proyectos Ejecutivos Turísticos (Región VIII Soconusco)

Página 129 de 140

$1,500,000.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Nuevo

Regional

15/12/2006 31/12/2006

Dirección de Estudios y Proyectos Turísticos

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 765,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $735,000.00

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

51.00 0.00 0.00 0.00 49.00Soconusco

Secretaría de Turismo$0.00 $1,500,000.00 $0.00 $0.00$1,500,000.00

Contrato

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Impulsar alternativas en el Sector Turismo para el desarrollo de mejores servicios e infraestructura turística.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Disponer de los estudios de proyectos ejecutivos turísticos de los sitios con potencial de desarrollo turístico y dar seguimiento al proceso de consolidación de los mismos a través de la creación de servicios e infraestructura turística en la región.

El estado de Chiapas cuenta con una gran diversidad de sitios con potencial turistico con alta factibilidad de desarrollo, por lo que se hace necesario contar con proyectos ejecutivos turísticos de estos sitios.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F02-01 01 Elaborar proyectos ejecutivos turísticos con la finalidad de incrementar la oferta turística de la región VIII Soconusco y así elevar la calidad de vida de los pobladores de la región.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %466.67%80.00%50.00% 0.00 / 0.00 14.00 / 3.00

8.00 / 10.00

3.00 / 6.00

01 Proyecto

Cobertura

01 Sitios con factibilidad de desarrollo turístico

Instrumentación de proyectos ejecutivos a realizar / Instrumentación de proyectos ejecutivos necesarios

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00218B003

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Proyectos Ejecutivos Turísticos (Región VIII Soconusco)

Página 130 de 140

$1,500,000.00

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 320,224 FEMENINO

MASCULINO

163,314

156,910

150,671 12,643

144,762 12,148

163,314 0 0 0 0 0 0 163,314 0

156,910 0 0 0 0 0 0 156,910 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Planeación de proyectos Estudios y Proyectos Instrumentación de proyectos ejecutivos Estudio 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437B016

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Parador Turístico Puente Chiapas.

Página 131 de 140

$22,020.55

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Proceso

Municipal

01/01/2006 31/03/2006

Dirección de Estudios y Proyectos Turísticos

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 11,010.28 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $11,010.28

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

50.00 0.00 0.00 0.00 50.00Centro

C.N.C.

Ocozocoautla de Espinosa

Secretaría de Turismo$33,004.55 $0.00 $0.00 $0.00$33,004.55

Contrato

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Incrementar la oferta turística a tráves de nuevos productos, mayores servicios, desarrollo de destinos turísticamente potenciales que generen divisas, empleos y den impulso a otras actividades afines que se desarrollen en torno suyo.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Fomentar la actividad en el sector turístico como una alternativa de desarrollo socioecónomico y fomentar una cultura empresarial en el sector social, generando con ello empleos temporales y permanentes, logrando una derrama económica considerable en la comunidad.

Siendo la Presa Netzahualcoyotl una de las principales hidroeléctricas con que cuenta el Estado y ser una área natural, se ha desarrollado un plan integral que permita un crecimiento ordenado para realizar acciones de mejoramiento para que haya control en el crecimiento de ambulantaje, contaminación e invasión de terrenos.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F02-01 01 Impulsar el desarrollo turístico de la región a un crecimiento ordenado evitando el deterioro del lugar, fomentando en los pobladores y visitantes una conciencia de conservación de los recursos naturales aun existentes en el Estado.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00

01 Proyecto

Cobertura

01 Desarrollar el potencial turístico del Estado.

Mejorar la Infraestructura Instalada. / Infraestructura Turistica Necesaria.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437B016

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Parador Turístico Puente Chiapas.

Página 132 de 140

$22,020.55

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 349 FEMENINO

MASCULINO

178

171

0 178

0 171

0 0 0 178 0 0 0 178 0

0 0 0 171 0 0 0 171 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Infraestructura turística Construcción Construcción de infraestructura turística: 3 palapas dúplex.

Obra 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437B011

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Ordenamiento de la Cañada.

Página 133 de 140

$5,479,808.90

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Nuevo

Municipal

01/01/2006 31/12/2006

Dirección de Estudios y Proyectos Turísticos

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 5,479,808.90 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $0.00

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

100.00 0.00 0.00 0.00 0.00Selva

x

Palenque

Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas.$0.00 $7,150,000.00 $0.00 $0.00$7,150,000.00

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Impulsar el desarrollo turístico para mejorar las condiciones de vida de los pobladores, especialmente quienes viven en condiciones de marginación y pobreza, promoviendo el desarrollo de los pueblos y la conservación de sus entornos naturales.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Permitir el desarrollo turístico de la región, a partir de un crecimiento ordenado y planeado que permita la conservación de las áreas naturales, contribuyendo al desarrollo, la construción y el mejoramiento de la infraestructura turística existente, generando beneficios económicos para los prestadores de servicios que operan en la región.

Siendo el área de la cañada en Palenque, el sitio por naturaleza más reconocido por los visitantes debido a las características naturales que ofrece, se ha visto impactado negativamente por el crecimiento y la invasión de la infraestructura hotelera principalmente, la deforestación del área, la contaminación ambiental y por ende la desaparición del lugar.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F02-01 01 Impulsar el desarrollo turístico de la región, fomentando en los pobladores y visitantes una conciencia de conservación de los recursos naturales existentes en el Estado.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00

01 Proyecto

Impacto

01 Atractivos Turísticos con Potencial de Desarrollo.

Mejorar la Infraestructura Instalada. / Infraestructura Turistica Necesaria.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437B011

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Ordenamiento de la Cañada.

Página 134 de 140

$5,479,808.90

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 29,780 FEMENINO

MASCULINO

16,081

13,699

0 16,081

0 13,699

16,081 0 0 0 0 0 16,081 0 0

13,699 0 0 0 0 0 13,699 0 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Infraestructura turística Estudios y Proyectos Infraestructura Turística. Obra 1.00 0.00 0.30 0.30 0.40

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00205B012

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Asistencia a Centros Turistícos Sociales.

Página 135 de 140

$827,284.62

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Continuidad

Regional

01/01/2006 31/12/2006

Dirección de Desarrollo de Productos.

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 827,284.62 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $0.00

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

100.00 0.00 0.00 0.00 0.00Fronteriza

Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas.$0.00 $565,000.00 $0.00 $0.00$565,000.00

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Promover el desarrollo de las actividades turísticas en los centros sociales.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Ofrecer servicios turísticos de calidad, mediante una adecuada administración y operación de los mismos.La asesoría a los centros turísticos sociales ofrecida en el 2005, ha sido insuficiente para la consolidación de los centros, debido al grande rezago en materia de administración y operación en que se encontraban.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F02-01 01 Impulsar la consolidación de organizaciones turísticas sociales de empresas competitivas.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %50.00%100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 7.00 / 14.00

7.00 / 7.00

01 Proyecto

Cobertura

01 Operatividad y eficiencia de centros turísticos sociales

Centros turísticos sociales por atender. / Centros turísticos sociales existentes.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00205B012

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Asistencia a Centros Turistícos Sociales.

Página 136 de 140

$827,284.62

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 174 FEMENINO

MASCULINO

31

143

0 31

0 143

31 0 0 0 31 0 0 0 0

143 0 0 0 143 0 0 0 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Infraestructura turística Asistencia técnica Asesorías en centros turísticos sociales. Asesoría 8.00 4.40 2.40 1.20 0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437B010

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Mejoramiento de Imagen Urbana de Tapachula.

Página 137 de 140

$0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Nuevo

Municipal

01/01/2006 30/09/2006

Dirección de Estudios y Proyectos Turísticos.

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $0.00

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

40.00 60.00 0.00 0.00 0.00Soconusco

varias

Tapachula

Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas.$0.00 $9,450,000.00 $0.00 $0.00$9,450,000.00

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Conservar a través de los programas de restauración, rehabilitación y mejoramiento de la imagen urbana de la ciudad de Tapachula de Córdova y Órdonez.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Unificar los criterios de cada una de las casas que se rehablitarán, logrando con ello un embellecimiento inigualable de una de las principales ciudades representativas de Chiapas.

Mejorando la imágen urbana del lugar, integrándola a la vida productiva de la región Soconusco del Estado.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F02-01 01 Mejorar y promover el patrimonio de una de las principales ciudades del estado, como una puerta de exportación al mundo de diversos productos Chiapanecos, al mismo tiempo que recuperar la imagen ante el turismo que lo visita.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00

01 Proyecto

Impacto

01 Atractivos con Potencial de Desarrollo.

Mejorar la Infraestructura Instalada. / Infraestructura Turistica Necesaria.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00437B010

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Mejoramiento de Imagen Urbana de Tapachula.

Página 138 de 140

$0.00

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 271,674 FEMENINO

MASCULINO

140,021

131,653

140,021 0

131,653 0

140,021 0 0 0 0 0 0 140,021 0

131,653 0 0 0 0 0 0 131,653 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Infraestructura turística Rehabilitación Rehabilitación de Fachadas. Obra 1.00 0.00 0.35 0.35 0.30

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00202B002

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Impulso al Segmento de Turismo de Negocios.

Página 139 de 140

$1,217,027.17

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

MUNICIPIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :

FORMULADO A PETICIÓN DE :

LOCALIDAD :

REGIÓN :

UNIDAD RESPONSABLE :

Nuevo

Estatal

01/01/2006 31/12/2006

Dirección de Mercadotecnia.

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

POLÍTICA TRANSVERSAL

$ 1,217,027.17 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $0.00

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

%

COSTO $

100.00 0.00 0.00 0.00 0.00Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas.$0.00 $947,685.00 $0.00 $0.00$947,685.00

Administración Directa

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Coadyuvar a incrementar el número de visitantes a la entidad, a través de la atracción de congresos y convenciones, mediante un plan estratégico que eleve la derrama económica del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Al realizar congresos en el Estado, se esta promoviendo que haya una derrama bastante fuerte, en la cual se ven beneficiados hoteleros, restauranteros, transportadoras turísticas, agencias de viajes y la población en general donde se realice el evento y las comunidades se dirijan los participantes a realizar su pos convención.

Hoy en día, el mercado se encuentra cada vez más diversificado, es por ello que la actual administración ha planteado como estrategia impulsar el segmento de turismo de negocios.

NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN

5506-F02-01 01 Incrementar la atracción de congresos, convenciones, ferias, exposiciones y viajes de incentivo, mediante un plan estratégico que impacta favorablemente la economía del Estado.

INDICADORES DEL PROYECTO

No. OBJ. PROY.

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)

CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR

20032004200520062003200420052006

No. IND.

TIPO / DIMENSIÓN

0.00 %100.00%5.00%63.75% 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00

25.00 / 500.00

51.00 / 80.00

01 Proyecto

Impacto

01 Incrementar el número de congresos en Chiapas.

Congresos por realizarse. / Congresos en Chiapas.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

30/Abril/2007

SPF-PEA02.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

215 00

PCF00202B002

PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Secretaría de Turismo

Impulso al Segmento de Turismo de Negocios.

Página 140 de 140

$1,217,027.17

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNMARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 35,265 FEMENINO

MASCULINO

19,043

16,222

19,043 0

16,222 0

19,043 0 0 0 0 0 19,043 0 0

16,222 0 0 0 0 0 16,222 0 0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

OBRA

ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

METAS TRIMESTRALES

1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Desarrollo Turístico Promoción y difusión turística

Turismo de negocios Asistir a eventos nacionales e internacionales referentes al segmento de turismo de negocios.

Evento 54.00 5.00 18.00 25.00 6.00

Desarrollo Turístico Promoción y difusión turística

Campañas Presentación promocional ante la iniciativa privada, para considerar a Chiapas como sede potencial de sus eventos.

Promocional 2.00 0.00 1.00 1.00 0.00

Desarrollo Turístico Promoción y difusión turística

Atención Atención a Organizaciones de congresos a Chiapas. Apoyo 6.00 0.00 2.00 2.00 2.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :