META 1: -Acciones del CUEE Consolidar el comité U- E · Dos 2 sesiones de trabajo, se concertó...
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META 1: -Acciones del CUEE Consolidar el comité U- E –E a través de 5 acciones aplicables al sector empresarial por año.
% de cumplimiento: 92%
OBJETIVO 1 PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL: Promover la productividad-competitividad mediante proyectos de investigación e innovación, a través de trabajo integrado entre Universidad-Empresa-Estado.
→Plan Estratégico revisado y Plan de Acción 2018, actualizado y concertado con losactores.
→Se evaluaron necesidades de Clúster de Madera, del Metalmecánico y de Turismo,para verificar necesidades a intervenir; se incluyó en el Plan de Acción CUEE.
→Se socializó e integró de manera concertada la oferta institucional en beneficio de lasactores del CUEE.
→ACUERDOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA - UPTC:• Identificación de oportunidades de negocio e inversión para la generación de
valor en los municipios CCD;• Ponencia de Investigación Ovino-Caprina: I Congreso Iberoamericano y XXXI
Congreso Internacional.
Comité Universidad-Empresa-Estado - CUEE
✓ Dos 2 sesiones de trabajo, se concertó Plan Anual y responsables. II Foro Fuentes de Financiación: 20-Abr-18.
✓ 2 nuevos actores en el CUEE: Alcaldía de Paipa y Universidad Santo Tomás en proceso de vinculación formal.
PROYECTOS FORMULADOS-PRESENTADOS:1. Fase 3 Ovino Caprina:
2. Fase 2 Turismo Gutiérrez
3. Diseño Producto Ruta Libertadora
4. CLUS2/17:11 empresasClúster Metalmecánico
% de cumplimiento: 177,5%
OBJETIVO 1 PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL: Promover la productividad-competitividad mediante proyectos de investigación e innovación, a través de trabajo integrado entre Universidad-Empresa-Estado.
Proyecto Bicentenario:
→ Contextualización y recolección de informacióncon actores incluyendo a la Real Academia deHistoria, consultores locales e investigadores.
→ Se diseñó y presentó propuesta parafinanciación de iniciativa a PTP de Turismo, a laCámara Comercio de Bogotá y Corpoboyacá.
→ Sesión de trabajo: con Director de Proyecto delPlan Bicentenario Gobernación de Boyacá
→ Diseñó de proyecto en el marco del ConsejoProvincial de Turismo de Tundama y con laGobernación de Boyacá.
Fuentes de Financiación Evaluadas:
1. Colciencias: convocatorias al desarrollode investigación aplicable enbiodiversidad-econegocios
2. Confecámaras-Colciencias: Financiación de proyectos de innovación3. Cámara de Comercio de Bogotá4. Investigación de la UPTC5. Programa de Transformación Productiva -PTP para turismo.6. iNNpulsa Colombia: Lácteo, Clúster,Innovación
3. Diseño Producto Ruta Libertadora
Meta 2: FORMULACION DE PROYECTOS: 6 Proyectos formulados y presentados para financiación; el 30% aprobados.
PROYECTOS FORMULADOS-PRESENTADOS:1. Fase 3 Ovino Caprina:
2. Fase 2 Turismo Gutiérrez
3. Diseño Producto Ruta Libertadora
4. CLUS2/17:11 empresasClúster Metalmecánico% de cumplimiento: 177,5%
OBJETIVO 1 PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL: Promover la productividad-competitividad mediante proyectos de investigación e innovación, a través de trabajo integrado entre Universidad-Empresa-Estado.
Fuentes de Financiación Evaluadas:
1. Colciencias: convocatorias al desarrollode investigación aplicable en biodiversidad-econegocios2. Confecámaras-Colciencias: Financiaciónde proyectos de innovación3. Cámara de Comercio de Bogotá4. Investigación de la UPTC5. Programa de Transformación Productiva -PTP para turismo.6. iNNpulsa Colombia: Lácteo, Clúster,Innovación
3. Diseño Producto Ruta Libertadora
PROYECTOS APROBADOS a 31-03-18:1. Fase 3 Ovino Caprina:2. Fase 2 Turismo Gutiérrez
3. Aprobación Proyecto Lácteo enbeneficio de 10 empresas de Tundama, Norte y Gutiérrez.
Proyectos de Investigación Presentados:
1. “Diseño de Producto Turístico Histórico –Campaña Libertadora – Provincias de Tundama yValderrama”, por $49.200.000.2. Identificación de usos potencialesde frutos de dátil (Phoenix dactylifera L) en eldesarrollo de alimentos funcionales de alto valoragregado. Una estrategia para promover eldesarrollo de las comunidades regionales, porvalor3. Caracterización de Eslabones deComercialización, expendios de carne yrestaurantes, para fortalecimiento e integración.
Meta 2: FORMULACION DE PROYECTOS: 6 Proyectos formulados y presentados para financiación; el 30% aprobados.
4. Proyecto PTP: Incremento de la Productividad, cadena de proveeduría
% de cumplimiento: 72%
OBJETIVO 1 PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL: Promover la productividad-competitividad mediante proyectos de investigación e innovación, a través de trabajo integrado entre Universidad-Empresa-Estado.
Empresas intervenidas con Proyecto de Innovación:1. Jugart´gui: empresa artesana en construcción juguetes en madera2.Sociedad central de abastos: empresa mercadeo agropecuario3.Sociedad agropecuaria Sotaquira: productores hortalizas4.Akixtrim agencia viajes, con promoción turismos saludable y ecológico5.Inversiones y promociones SAS: estación de Servicio de gasolina y venta de llantas.6.Diagnosticentro: centro automotriz de mantenimiento y reparación7.Prana Desing Store: diseño personalizado de objetos para suvenires y/o identidades corporativas8.Sport Atenas Duitama: tienda de diseño y confección de ropa deportiva9.Civelmec Ltda: empresa energías renovables y no renovables10.Inversiones Don Peche: empresa de productos lácteos11.loktech Ltda: Empresa asesora en procesos de seguridad industrial.12.d’lucho peluquería: empresa servicios de belleza y asesoría13.Carrocerias ergobus: empresa dedicada a la fabricación y montaje de carrocerías de buses14.Santamartha Distribuciones: empresa comercio menor de papelería15.Construimos ambientes en Guadua: empresa manufacturera de diferentes materiales para construcción alternativo .
Meta 3: INNOVACIONES SECTORIZADAS: 8 innovaciones en el sector empresarial: 7 de bajo y medio y 1 de alto impacto
Innovaciones sectorizadas:✓ Diseño del programa de innovación para el 2018, ✓ Se suscribió Convenio con Cámara Comercio de
Bucaramanga, Colciencias - Confecámaras:programa de Alianzas por la Innovación.
✓ 20 Empresas intervenidas✓ 15 diagnósticos de innovación realizados✓ 6 Planes de innovación para financiación.
OBJETIVO 2 CRECIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE: Apoyar el crecimiento y desarrollo sostenible de las empresas y la región , mediante el fortalecimiento de programas de emprendimiento, capacitación y trasferencia de tecnología.
Meta 1 (Plan Estratégico): EMPRENDIMIENTO: 2000 estudiantes de programas de emprendimiento, 400 de ellos certificados
% de cumplimiento: 93,4%
PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO ESCOLAR 2018
PAIPA : *Institucion educativa TomasVásquez (Sector Turístico) con 390Estudiantes de Bachillerato*Intitucion Educativa Tecnica Palermo(Sector Agrícola) con 120 Estudiantesde Bachillerato
SANTA ROSA DEVITERBO: *Institucióneducativa Casilda Zafra(Sector Agroindustrial)con 55 Estudiantes deBachillerato
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Certificar en emprendimiento a 80 estudiantes de colegios a partir del grado 7º
OBJETIVO 2 CRECIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE: Apoyar el crecimiento y desarrollo sostenible de las empresas y la región , mediante el fortalecimiento de programas de emprendimiento, capacitación y trasferencia de tecnología.
% de cumplimiento: 100%
PROGRAMA INNPRENDE POR TI 2018
• Se lanzó el programa en una rueda de prensa mes Marzo• Con la inscripción en formulario web se fomenta uso de las Tics
Plazo máximo de Inscripciones el 20 Abril• Se han realizado aproximadamente 25 asesorías personalizadas
para la etapa de inscripción con un total de 16 horas en asesoría
Meta 2 (Plan Estratégico) PLANES DE NEGOCIO: 300 asesorías para formulación de planes de negocios
PARTICIPACION POR SECTORES DE LOS PLANES INSCRITOS
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60 ASESORIAS O ACOMPAÑAMIENTOS, 5 PLANES RECONOCIDOS POR AÑO
• 17 Marzo: Charla ¿que esun plan de negocios? ycomo participar enInnprende por ti,Asistentes 45 estudiantesespecialización AntonioNariño, Uptc
OBJETIVO 2 CRECIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE: Apoyar el crecimiento y desarrollo sostenible de las empresas y la región , mediante el fortalecimiento de programas de emprendimiento, capacitación y trasferencia de tecnología.
PROGRAMA FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 2018
% de cumplimiento: 100%
• En reunión con SENA se planteola formación en Competenciaslaborales especificas para elsector a trabajar, estas incluyentemas de panadería, pastelería,Buenas practicas demanufactura BPM, Servicio alcliente.
Meta 2 (Plan Estratégico) PLANES DE NEGOCIO: 300 asesorías para formulación de planes de negocios
✓ Sector a Fortalecer “Empresas de Panaderías y Pastelerías”
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100 NUEVAS EMPRESAS CON ACCIONES DE FORTALECIMIENTO
EMPRESARIAL
OBJETIVO 2 CRECIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE: Apoyar el crecimiento y desarrollo sostenible de las empresasy la región , mediante el fortalecimiento de programas de emprendimiento, capacitación y trasferencia detecnología.
Meta 3(Plan Estratégico) ATRACCION DE LA INVERSION: 240 nuevas empresas operando en la región como efecto de la gestión para la atracción de la inversión
% de cumplimiento: 95,2%
ATRACTIVIDAD REGIONAL 2018• Se programó para el mes de Abril Desayuno de Trabajo con Consejo
directico de la Ciudadela industrial de Duitama para trazar accionescolaborativas en pro del fortalecimiento sectores económicos ydinamización comercial de las empresas de la jurisdicción, documentarsituación del comercio para ser articulada a la planeación deordenamiento territorial
• El 22 de febrero se asistió a reunión en Bogotá con MOLDING S.A.S.empresa colombiana especializada en la fabricación de Esferas PlásticasHuecas para Envases Roll On con exportaciones a 7 países latinoamericanos, por valor COP 2017 de $1.026.481.374 pesos; con elobjetivo de presentar portafolio de servicios de la entidad Mercantil,mostrar favorabilidades de la Administración Municipal de Duitamapara la atracción de la inversión (exención de impuestos). Se proyectacon esta inversión en nuestro Municipio aproximadamente 50 empleosdirectos.
• Se inicio asesorías del consultorio empresarial a empresarios en el mesde Marzo
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48 NUEVAS EMPRESAS A PARTIR DE ASESORIAS
OBJETIVO 2 CRECIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE: Apoyar el crecimiento y desarrollo sostenible de las empresas y la región , mediante el fortalecimiento de programas de emprendimiento, capacitación y trasferencia de tecnología.
Meta 4 (Plan Estratégico) FERIAS EMPRESARIALES: 10 ferias empresariales, 700 expositores, 70 .000 visitantes
% de cumplimiento: 100%
FERIA EXPO VINO, QUESO Y SABORES GASTRONOMICOS 2018
• En el mes de abril se contratara lapersona que comercializara ExpoVino, queso y sabores gastronómicos,se iniciara promoción y publicidad enmedios tradicionales (radio y prensaescrita) brochure, vallas y mediosvirtuales.
• Se están adelantando conversacionescon SENA , Gobernación de Boyacá yAlcaldía Duitama para vincularlos alevento
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REALIZACION DE 2 FERIAS EN EL AÑO
OBJETIVO 2 CRECIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE: Apoyar el crecimiento y desarrollo sostenible de las empresas y la región , mediante el fortalecimiento de programas de emprendimiento, capacitación y trasferencia de tecnología.
Meta 5 (Plan Estratégico) DIPLOMADOS: 15 diplomados de más de 90 horas, 600 empresarios certificados y 1 Especialización
% de cumplimiento: 100%
DIPLOMADOS 2018
En el mes de marzo se inicio la promoción del seminario deinnovación invitando a empresarios a participar. Se realizara a partir del 2de mayo. Se prevé iniciar con 20 empresarios, intensidad de 120 Horas, lametodología esta dividida en Sesión Teórica y Sesión Practica cada una de60 horas, los horarios son entre semana los días Miércoles y Jueves en lasinstalaciones de la Cámara de Comercio de Duitama. El valor al Empresarioes de $1.100.000 con un descuento del 30% a las 10 primeras empresasinscritas de Duitama.
Durante el mes de marzo se difundió latemática y se comercializo el diplomado que iniciara el 24 abril se prevéuna participación de 25 asistentes, con intensidad horaria de 100 horas,contiene 6 módulos temáticos, y se entrega certificado de auditor interno siaprueban el 70% del examen.
Se tiene en estudio de factibilidad para larealizar los siguientes Diplomados:
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DIPLOMADOS
OBJETIVO 2 CRECIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE: Apoyar el crecimiento y desarrollo sostenible de las empresas y la región , mediante el fortalecimiento de programas de emprendimiento, capacitación y trasferencia de tecnología.
Meta 5 (Plan Estratégico) DIPLOMADOS: 15 diplomados de más de 90 horas, 600 empresarios certificados y 1 Especialización
FORMACION Y CAPACITACION 2018
% de cumplimiento: 100%
• Seminario Tributario Fecha 5 y 6 Febrero Marzo, 308Asistentes
• Seminario Tributario de Entidades sin Ánimo de Lucro:Fecha 3 Marzo, 130 Asistentes
• Seminario Taller Cómo construir una marca personal y unecosistema digital propio Fecha Marzo, 37 Asistentes
• Presentación Aulas ambientales: de la cultura del agua a lacultura ciudadana Fecha 6 Marzo, 15 asistentes
• Charla Contratación Estatal para Proponentes Fecha 23 demarzo, 25 asistentes
• Curso Fundamento en Mercadeo y Ventas- SENA Paipa Fechadel 26 Febrero al 17 Marzo, 25 asistentes
• Curso Salud Ocupacional- SENA Soata en el mes Marzo serealizo promoción a empresarios para inscribirse
• Curso de Excel Fecha 5 Feb, 50 asistentes• Curso de Informática Básica Fecha 10 Feb, 18 asistentes• Curso Excel avanzado Fecha 26 Febrero, 25 asistentes• Diseño de pagina web en HTML Fecha 5 Marzo 25 Asistentes
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REALIZACION DE CHARLAS, SEMINARIOS, CONFERENCIAS
• Capacitación del Decreto único reglamentario 1625del 2016, Renta Personas jurídicas - conciliaciónfiscal, renta personas naturales- DIAN 22 de marzo59 asistentes
• Charla programada sobre Mono tributo parapromover entre los comerciantes los BEEPS porColpensiones Fecha 15 marzo
OBJETIVO 2 CRECIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE: Apoyar el crecimiento y desarrollo sostenible de las empresas y la región , mediante el fortalecimiento de programas de emprendimiento, capacitación y trasferencia de tecnología.
Meta 6 (Plan Estratégico) MISIONES COMERCIALES: 30 misiones comerciales (cinco de ellas internacionales), 800 empresarios participantes.
% de cumplimiento: 33%
Fecha 22 de Febrero, Lugar Corferias, Evento para el SectorTurismo, asistieron 34 empresarios (5 empresarios del Municipio de Paipa)representando a empresas como Provitours, Paipa Tours, Hotel Laurens Club,Hotel Hacienda El Carmen, Hotel Las Orquídeas, Hotel Tuvalú e institucionescomo Secretaría de Industria, Comercio y Turismo del Municipio de Duitama.Además siete (7) empresarios participaron como expositores de la
Provincia del Tundama así: 3 operadores turísticos de Duitama:
OUTDOOR TRAVEL, AKI - XTREM y COLOMBIAN ROUTERS, 3
operadores turísticos de Paipa: LANCEROS TOURS, PAIPA TOURS,
RUTAS POR BOYACÁ y BARCO LA LIBERTAD. Estas empresas
contaron con un apoyo económico de $600.000 por parte de Cámara deComercio de Duitama, para la impresión de material publicitario.
Fecha 8 Marzo, Lugar Corferias, Evento para elSector Maderero, asistieron 14 empresarios, (6 empresarios del Municipio dePaipa)
MISIONES COMERCIALES 2018
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MISIONES COMERCIALES
OBJETIVO 2 CRECIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE: Apoyar el crecimiento y desarrollo sostenible de las empresas y la región , mediante el fortalecimiento de programas de emprendimiento, capacitación y trasferencia de tecnología.
Meta 6 (Plan Estratégico) MISIONES COMERCIALES: 30 misiones comerciales (cinco de ellas internacionales), 800 empresarios participantes.
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MISIONES COMERCIALES
EVENTOS INTERNACIONALES
*Se participo al lanzamientoEXPOCOMER PANAMA 2018 el 24 deEnero en la ciudad de Bogotá, con 11Empresarios
*Se esta promocionando FERIA INTERNACIONAL BILBAO ESPAÑAvía Email, redes sociales y contacto telefónico, se tienen 2empresas preinscritas (STRACK & COL SAS, SERVITRONICINGENIERIA)
*Se esta concretandouna reunión parapromocionar FERIADE CANTON- CHINAque se realizara en elmes de Octubre 2018a los empresarios dela Jurisdicción
OBJETIVO 2 CRECIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE: Apoyar el crecimiento y desarrollo sostenible de las empresas y la región , mediante el fortalecimiento de programas de emprendimiento, capacitación y trasferencia de tecnología.
Meta 6 (Plan Estratégico) MISIONES COMERCIALES: 30 misiones comerciales (cinco de ellas internacionales), 800 empresarios participantes.
% de cumplimiento: 90%
PROGRAMA BOYACA INTERNACIONAL 2018
• 31 empresas inscritas a nivel regional• 4 Empresas inscritas por CCDuitama catalogadas como Empresa Potencial• Nuestra Apuesta innovadora en Productos de exportación:
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PROGRAMA BOYACA INTERNACIONAL
*Los días 20, 21, y 22 de Marzo,participaron en la MACRORRUEDA70 de Procolombia 4 empresas dela jurisdicción en Ruedas deNegocios Nivel nacional,Internacional donde pudieron hacercontacto de venta con Ecuador,Perú, Estados Unidos
*El 26 de Abril se realizara EventoFUTUREXPO en la ciudad de Tunja,Cámara de Comercio Duitamaparticipara con la profesional decomercio internacional para serparte de la rueda de asesorías, setiene previsto Agenda Académica,espacio para stands de institucionesaliadas y Panel EXPOSTART
**Actividades de Promoción:
**
OBJETIVO 2 CRECIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE: Apoyar el crecimiento y desarrollo sostenible de las empresas y la región , mediante el fortalecimiento de programas de emprendimiento, capacitación y trasferencia de tecnología.
Meta 6 (Plan Estratégico) MISIONES COMERCIALES: 30 misiones comerciales (cinco de ellas internacionales), 800 empresarios participantes.
% de cumplimiento: 100%
PROGRAMACION
MUNICIPIO
TASCO
SOTAQUIRÁ
PAIPA
BOAVITA
SOCHA
JUEVES 17 DE MAYO
JUEVES 14 DE JUNIO
BINGOS
JUEVES 16 DE AGOSTO
JUEVES 20 DE SEPTIEMBRE
JUEVES 24 DE OCTUBRE
FECHAS
JUEVES 26 ABRIL
*Hacer participes a los municipios de la
jurisdicción en eventos de integración
comercial que hayan sobresalido en las
jornadas de renovación, se realizaran bingosen 6 municipios de la jurisdicción
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BINGOS
OBJETIVO 2 CRECIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE: Apoyar el crecimiento y desarrollo sostenible de las empresas y la región , mediante el fortalecimiento de programas de emprendimiento, capacitación y trasferencia de tecnología.
Meta 6 (Plan Estratégico) MISIONES COMERCIALES: 30 misiones comerciales (cinco de ellas internacionales), 800 empresarios participantes.
MUNICIPIO DURACIÓN FECHAS
SOATÁ 5 DÍAS 20 AL 25 JUN.
DUITAMA 5 DIAS 10 AL 16 SEPT.
PAZ DEL RIO 4 DÍAS 17 AL 21 OCT.
FESTIVAL COMERCIAL DE
LA CIRCUNVALAR5 DÍAS 15 AL 19 MAYO
FESTIVAL COMERCIAL DEL
VEHÍCULO USADO4 DÍAS 21 AL 24 JUN.
FESTIVALES COMERCIALES
% de cumplimiento: 100 %
PROGRAMACION
Desarrollar Festivales Comerciales en 3 municipios de la jurisdicción que dinamicen el comercio.
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FESTIVALES COMERCIALES
OBJETIVO 3 MEJORAMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL: Organización de clúster empresariales, apoyados en programas de Vigilancia Tecnológica, centros de innovación y orientación económica (observatorio).
% de cumplimiento: 95%
Líneas de intervención Empresarial Propuestas:
Turismo: 1. Fortalecimiento empresarial con operadores turísticos y agencias de viaje Duitama -Paipa; y2. formación en procesos de Integración asociativa y
como líderes autogestores.
META 1 CENTRO DE INNOVACION: -Centro de innovación y orientación económica operando.
✓ Agroindustria: 1. Fortalecimiento en vinculación de personal y servicio al cliente; 2. Procesamiento de cárnicos y venta preparada.
Artesanías: 1. Gestión de la Promoción de la Oferta Artesanal del Municipio de Paipa; y, 2. Integración Asociativa (Paipa y Cerinza).
Tenderos: Se trabaja con grupo de investigación de la UPTC que los caracterizó, identificando a los más dinámicos e integrarlos al proceso de la
APP, y con aporte de
✓ Comercio Menor: Se construye plan de trabajo a partir de la caracterización realizada por la CCD.
OBJETIVO 3 MEJORAMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL: Organización de clúster empresariales, apoyados en programas de Vigilancia Tecnológica, centros de innovación y orientación económica (observatorio).
% de cumplimiento: 89%
Meta 2 DATOS ESTADISTICOS Y ECONOMICOS: -Estadísticas actualizadas como herramienta de apoyo al empresario.
1. Caracterización Socioeconómica y Empresarial de la CCD a 31-Ene-2018.
2. Caracterización Socioeconómica y territorial en el 50% de los municipios de:
→ 1. Santa Rosa→ 2. Tutazá→ 3. Soatá→ 4. Sotaquirá→ 5. Socotá→ 6. Socha→ 7. Paz del Río
Fortalecimiento ESAL:✓Se vinculó a 3 Asociaciones Ovino-Caprinas;
de los municipios de Duitama, Sotaquirá yGüicán, en la formación de actualizacióntributaria para ESAL, llevada a cabo el pasado03-Mar-2018.
✓Capacitación para Fortalecimiento de lascapacidades financieras AGROLIMPIO, VdaTocogua.
✓Se elabora Plan de intervención para ESAL,afectadas por la Ola invernal-2010.
Información Clúster:✓ Plan de Trabajo para caracterizar los eslabones
de comercialización de carne en canal -derivados y eslabón de comidas preparadas,para el Clúster Ovino-Caprino;
✓ Se programa investigación para caracterizar laoferta metalmecánica de construcción en lasciudades de Duitama y Sogamoso, con la UPTC.
OBJETIVO 1 PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL: Promover la productividad-competitividad mediante proyectos de investigación e innovación, a través de trabajo integrado entre Universidad-Empresa-Estado.
META 3: Programa de Liderazgo y de Gestión Empresarial
% de cumplimiento: 107%
Clúster con Plan de Acción:
✓ Clúster de Turismo de Gutiérrez, concertado en Ene/18; conseguimiento y financiación por la CCB y acompañamiento del MCIT.
✓ Clúster Ovino-Caprino, para intervención en eslabones decomercialización en canal, preparación y venta de carne preparada; ycaracterización por eslabones.
✓ Clúster Metalmecánico: Plan de Trabajo con los actores para elincremento de la productividad bajo el liderazgo de la empresatractora.
Empresas Incremento Productividad
1. ALTANOVA DESING2. CAUCHOS ATLAS3. ELECTROGALVIZ4. ESPUMOL5. FUNDICIONES TÉCNICAS-FUTECO6. IDEA DISEÑO EU7. INDUSTRIAS BRAHMA SAS8. INDUSTRIAS GYB LTDA9. TAPIZADOS ARWILL10. TEKNUX LTDA11. TRAC TEC12. INVICAR13. SOLDIPINTEC
→Plan de intervención validado y ejecutado paracomercio menor: avance 30%
→Encadenamiento agroindustrial: análisis oferta amasijos, avance: 20%.
→Fortalecimiento ejecutada en el sector Lácteo: Proyecto en formalización + Formulación de nuevo proyecto. Avance 20%.
→Plan sector Madera: concertado con empresarios; en proceso de consolidación. Avance del 25%.
→Clúster con documento de acuerdo: madera. Avance: 100%.
→Programa de Incremento de productividad a 10 empresas iniciado. Avance 30%.
Objetivo 4 MODELOS MENTALES: Trabajar en el cambio de modelos mentales empresariales, que incluya la formación de líderes y la promoción de una cultura emprendedora, cívica y social.
Meta 2 (Plan Estratégico): Proyecto de creación del programa de responsabilidad empresarial
% de cumplimiento: 100%
• Se recibió solicitud de apoyo eventoTravesía Ciclística en Paipa
• Se realizo Reunión para Presentación alSector Educativo e Instituciones Cívicas elPrograma Aulas Ambientales liderado porOBSA y CCD, 15 Asistentes
• Conmemoración Día del Agua: Fecha 22marzo, 400 asistentes entidad apoyó con500 trípticos alusivos a la conmemoracióndel día de agua que fueron entregados a losasistentes.
• Apoyo a CORPTUC COCUY promocional Feria ANATO
• Apoyo Adhesivos Campaña de Seguridad del Gaula
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META AÑO ESPERADO LOGRADO
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APOYOS DEPORTIVOS , CULTURALES, MEDIO AMBIENTE
OBJETIVO 5 FORMALIDAD EMPRESARIAL: Asegurar el óptimo cumplimiento de las responsabilidades que la Ley le ha otorgado a la Cámara de Comercio como entidad responsable de promover el desarrollo integral de la región.
META 1 : SERVICIOS VIRTUALES: 25% de las actividades registrales y de renovación realizadas de manera virtual.
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5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
TOTALTRAMITES
ACUMULADOS
ESPERADO LOGRADO
21.679
2.649 1.544
No. TRAMITES EN LINEA A MARZO 2018
En el año 2017 se realizaron 2.523 tramites el línea y con pagos en banco; para la vigencia 2018 se espera un incremento del 5% que corresponde a un total de 2.649
trámites. Durante el primer trimestre 2018 se recibieron 1.544 operaciones en línea y con pagos en bancos, gracias a que se promovió en el empresario la utilización de los medios
virtuales para realizar trámites como fue el diseño de videos que contienen el paso a paso de los trámites: Cancelación Registro Mercantil, Renovacion, Constitución de ESAL,
Actualización RNT, Mutaciones.
TRAMITE 2017 2018
Certi ficados 291 533 Certi ficados con cargo
a l cupo de afi l iados 167 168
Renovaciones 698 820
Matrícula 2 4 Regis tro Unico de
Proponentes 7 4 Inscripciones de
documentos/mutacio
nes 7 15
TOTAL DE TRAMITES 1.172 1.544
32%INCREMENTO% de cumplimiento: 58%
OBJETIVO 5 FORMALIDAD EMPRESARIAL: Asegurar el óptimo cumplimiento de las responsabilidades que la Ley le ha otorgado a la Cámara de Comercio como entidad responsable de promover el desarrollo integral de la región.
META 2 : JORNADAS DE DIVULGACIÓN RUES: Jornadas de divulgación sobre servicios de registro y conciliación
Indicador: Crecimiento del 7% en número de matriculas de
persona natural y jurídica
✓ El crecimiento de matriculas en el año 2018 frente al 2017 fue del
14,38%✓ Se efectuaron campañas por diferentes medios de comunicación con el objetivo
de informar a los comerciantes sobre los plazos para renovar o registrar lamatricula mercantil.
✓ Se efectuó la impresión de material para informar a los comerciantes losrequisitos de los beneficios de la Ley 1780
855 915 978
0200400600800
10001200
Año 2017 Crecimientoesperado del 7%
Año 2018
Matrículas persona natural y jurídica A 31 de Marzo
% de cumplimiento: 107%
OBJETIVO 5 FORMALIDAD EMPRESARIAL: Asegurar el óptimo cumplimiento de las responsabilidades que la Ley le ha otorgado a la Cámara de Comercio como entidad responsable de promover el desarrollo integral de la región.
META 3 : SERVICIO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE:
Indicador: Incrementar el 10% en el número de solicitudes de
conciliación y arbitraje con respecto al año anterior.
Se presentó una disminución de
solicitudes frente al 2017 del -
30%.
✓ Se viene presentando el programa demediación escolar, “volando y transformando,antenas para lograr la convivencia escolar” eninstituciones educativas de Duitama con elobjetivo de continuar y/o iniciar el programa.
4044
28
0
10
20
30
40
50
Año 2017 Crecimientoesperado del 10%
Año 2018
Solicitudes de conciliaciónA 31 de Marzo
% de cumplimiento: 63%
OBJETIVO 5 FORMALIDAD EMPRESARIAL: Asegurar el óptimo cumplimiento de las responsabilidades que la Ley le ha otorgado a la Cámara de Comercio como entidad responsable de promover el desarrollo integral de la región.
META 3 : SERVICIO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE:
FECHATIPO/NOMBRE DE LA
ACTIVIDADLUGAR OBJETIVO
07/02/18Presentación de la propuesta de laetapa de la operación de lamediación escolar
Colegio Guillermo LeónValencia
Presentar a la nueva practicante de laCámara de Comercio y presentación de lapropuesta para continuar con la ejecución delprograma de mediación escolar
09/02/18Presentación de la propuesta de laetapa de la operación de lamediación escolar
Instituto Técnico SantoTomas de Aquino
Presentar a la nueva practicante de laCámara de Comercio y presentación de lapropuesta para continuar con la ejecución delprograma de mediación escolar
13/02/18 Planeación de un programa Radialpara el Instituto Técnico GuillermoLeón Valencia
Cámara de Comercio deDuitama
Ejecutar un programa radial en la Institucióncon el fin de dar a conocer el programa demediación escolar a todos los estudiantes ycomunidad en general
14/02/18 Presentación de la propuesta de laetapa de la operación de lamediación escolar
Instituto Técnico NuevaFamilia
Iniciar la ejecución del programa de mediaciónescolar en el Instituto Técnico Nueva Familiade la cuidad de Duitama
16/02/18 Presentación y distribuciónrespectiva del grupo mediador delInstituto Técnico Santo Tomas deAquino
Instituto Técnico SantoTomas de Aquino
Continuar con la ejecución del programa en lafase de mediación, distribución del respectivogrupo mediador por categorías: Sensibilización,Mediadores y Recreación (Artes)
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE MEDIACIÓN ESCOLAR
OBJETIVO 5 FORMALIDAD EMPRESARIAL: Asegurar el óptimo cumplimiento de las responsabilidades que la Ley le ha otorgado a la Cámara de Comercio como entidad responsable de promover el desarrollo integral de la región.
META 3 : SERVICIO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE:
FECHA TIPO/NOMBRE DE LA ACTIVIDAD LUGAR OBJETIVO
19/02/18 Reunión en el Instituto Técnico GuillermoLeón Valencia, para hablar de lapropuesta del programa radial
Colegio Guillermo LeónValencia
Cuadrar las actividades a realizar en la Institución,cronograma de fechas y horas de las actividades, ysolicitar un espacio para el programa radial
20/02/18Presentación del programa “Volando yTransformando antenas para lograr laconvivencia escolar ”
Instituto Técnico NuevaFamilia
Dar a conocer el programa de mediación escolaral grupo mediador de la Institución
21/02/18Reunión con la Locutora de la emisoradel Instituto Técnico Guillermo LeónValencia
Colegio Guillermo LeónValencia
Cuadrar el espacio para el programa radial,fechas y horas de la transmisión
27/02/18 Realización de la Campaña deExpectativa en el Instituto TécnicoNueva Familia
Instituto Técnico NuevaFamilia
Identificar en el grupo las habilidades paratomar decisiones, la cualificación de las relacionesinterpersonales, y el fortalecimiento de los valorespropios de la convivencia escolar.
02/03/18 Realización del taller Antenas para serun buen mediador en el Instituto TécnicoSanto Tomas de Aquino
Instituto Técnico SantoTomas de Aquino
Capacitar a los mediadores escolares con el fin deque sean capaces de resolver conflictos que sepresenten dentro de la institución durante elproceso de la mediación.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE MEDIACIÓN ESCOLAR
OBJETIVO 5 FORMALIDAD EMPRESARIAL: Asegurar el óptimo cumplimiento de las responsabilidades que la Ley le ha otorgado a la Cámara de Comercio como entidad responsable de promover el desarrollo integral de la región.
META 3 : SERVICIO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE:
FECHA TIPO/NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
LUGAR OBJETIVO
06/03/18 Aplicación del taller Antenas paraconocer mis derechos en elInstituto Técnico Nueva Familia
Instituto Técnico NuevaFamilia
Concientizar a los estudiantes sobre laimportancia de los derechos humanos,aprendiendo cuales son las entidades quevelan por el bienestar y cuidado de losniños, niñas y adolescentes
07/03/18Aplicación del Taller difusión de lamediación escolar y resolución deconflictos
Colegio Guillermo LeónValencia
Capacitar a los mediadores escolares con elfin de que sean capaces de resolverconflictos que se presenten dentro de suaula de clase con la ayuda del comité deconvivencia durante el proceso de lamediación escolar
12 al 23de marzo
Talleres de formación de losmediadores escolares,Practica asistida sobre encuentrode mediación
Colegio Guilermo LeónValenciaColegio Santo Tomás deAquino
Acompañamiento al grupo de mediadoresen la realización de los encuentros demediación escolar.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE MEDIACIÓN ESCOLAR
OBJETIVO 5 FORMALIDAD EMPRESARIAL: Asegurar el óptimo cumplimiento de las responsabilidades que la Ley le ha otorgado a la Cámara de Comercio como entidad responsable de promover el desarrollo integral de la región.
META 4 : JORNADAS DE RENOVACIÓN: 90% de los inscritos renovados
✓ La información corresponde a renovaciones de matricula de persona natural, jurídica,establecimientos, sucursales, agencias, E.S.A.L. y Entidades de Economía Solidaria.
✓ Se entiende por inscrito toda matricula que no se encuentre cancelada y que su último añorenovado se encuentre dentro del año 2014 a 2018.
✓ Dentro de las actividades realizadas: Se realizaron las visitas a 19 municipios de la jurisdicción,con el objetivo de dar cubrimiento y asesoría en los temas RUES, así como de los servicios de laCCD. Se amplió la jornada de atención los días sábados 24 y 31 de Marzo.
26.85324.167
17.427
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
Total inscritos Renovadosesperados (90%)
RenovadosAño 2018
Registro mercantil y E.S.A.L.A 31 de Marzo
% de cumplimiento: 72%
ITEM CANTIDAD
Total Inscritos 26.853
Renovados esperados (90%)
24.167
Renovados año 2018 17.427
Matriculas pendientes de renovación
9.426
% cumplimiento 72%
OBJETIVO 5 FORMALIDAD EMPRESARIAL: Asegurar el óptimo cumplimiento de las responsabilidades que la Ley le ha otorgado a la Cámara de Comercio como entidad responsable de promover el desarrollo integral de la región.
Persona Natural Persona JurídicaEstablecimientos,
sucursales y agenciasE.S.A.L.
Año 2017 619 17 535 7
Año 2018 485 17 427 5
619
17
535
7
485
17
427
50
100
200
300
400
500
600
700
Estadistica Cancelaciones A 31 de Marzo
CANCELACIONES REGISTRO MERCANTIL Y ESAL
OBJETIVO 5 FORMALIDAD EMPRESARIAL: Asegurar el óptimo cumplimiento de las responsabilidades que la Ley le ha otorgado a la Cámara de Comercio como entidad responsable de promover el desarrollo integral de la región.
✓ El R.U.P. tiene como plazo máximo de renovación el 5° día hábil del mes de Abril.✓ Las solicitudes de Inscripción, renovación y actualización se someten a un proceso de verificación
documental de acuerdo a la normativa aplicable y estos trámites por ley tienen un tiempo máximo derespuesta de 15 días hábiles. Por S.I.G. la CCD tiene un tiempo de respuesta de 70 horas laborales ( 8días y medio)
✓ Es de aclarar que No todos los trámites radicados pueden quedar inscritos ya que son susceptibles dedevoluciones y/o desistimientos. Por lo anterior, es necesario esperar el proceso de verificacióndocumental para definir cuantos proponentes efectuaron su inscripción o renovación.
15 16
1
911
6
0
5
10
15
20
Inscripciones Renovaciones Actualizaciones
Registro Único de ProponentesA 31 de Marzo
Año 2017 Año 2018
157190
0
50
100
150
200
Tramites radicados
Registro Único de ProponentesRadicaciones hasta la fecha límite
Año 2017 Año 2018
COMPORTAMIENTO REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES
OBJETIVO 5 FORMALIDAD EMPRESARIAL: Asegurar el óptimo cumplimiento de las responsabilidades que la Ley le ha otorgado a la Cámara de Comercio como entidad responsable de promover el desarrollo integral de la región.
✓ El RNT tiene como plazo máximo de renovación 31 de marzo.✓ Las solicitudes del RNT ingresan a un proceso de verificación documental que puede tardar hasta 30
días.✓ Es de aclarar que No todos los trámites radicados pueden quedar inscritos ya que son susceptibles de
devoluciones y/o desistimientos, por ello, es necesario esperar el proceso de verificación documentalpara definir la cantidad de RNT inscritos, actualizados, suspendidos o cancelados.
✓ La Cámara de Comercio no recibe ningún tipo de dinero por los tramites radicados en el RNT. Elrecaudo del RNT corresponde a un impuesto de registro sin cuantía con destino a la Gobernación.
6862
92
10
8275
0 06
0
20
40
60
80
100
Inscripción Actualización Reactivación Suspensión Cancelación
Registro Nacional de TurismoA 31 de Marzo
Año 2017 Año 2018
COMPORTAMIENTO REGISTRO NACIONAL DE TURISMO
OBJETIVO 5 FORMALIDAD EMPRESARIAL: Asegurar el óptimo cumplimiento de las responsabilidades que la Ley le ha otorgado a la Cámara de Comercio como entidad responsable de promover el desarrollo integral de la región.
$ -
$ 10.000.000,00
$ 20.000.000,00
$ 30.000.000,00
$ 40.000.000,00
$ 50.000.000,00
$ 60.000.000,00
$ 70.000.000,00
$ 80.000.000,00
DESCUENTO MATRICULA DESCUENTO RENOVACIÓN
$ 74.801.000,00
$ 15.413.000,00
$ 27.697.000,00
$ 17.982.000,00
RECURSOS DEJADOS DE RECAUDAR POR CONCEPTO DE LEY 1780
(CON CORTE A 17 ABRIL DE 2018)
2017 2018
OBJETIVO 5 FORMALIDAD EMPRESARIAL: - Asegurar el óptimo cumplimiento de las responsabilidades que la Ley le ha otorgado a la Cámara de Comercio como entidad responsable de promover el desarrollo integral de la región.
Meta 5 (Plan Estratégico) FIDELIZACION DE AFILIADOS: Mantener el 85% de afiliados renovados
RECONOCIMIENTO HONOR AL MÉRITO
Se estructuro la convocatoria reconocimiento
honor al merito 2018, en la reunión
extraordinaria de junta directiva del mes de abril
se aprobó abrir la convocatoria
% de cumplimiento: 100%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
META AÑO ESPERADO LOGRADO
100%
35% 35%
RECONOCIMIENTO HONOR AL MERITO
OBJETIVO 5 FORMALIDAD EMPRESARIAL: - Asegurar el óptimo cumplimiento de las responsabilidades que la Ley le ha otorgado a la Cámara de Comercio como entidad responsable de promover el desarrollo integral de la región.
Meta 5 (Plan Estratégico) FIDELIZACION DE AFILIADOS: Mantener el 85% de afiliados renovados
% de cumplimiento: 109%
* Contactos telefónicos
invitación a renovar matricula yafiliación y a revisar Codigo CIIUPersonas naturales
*Se publico en carteleras de las oficinasde Duitama, Paipa y Soatá los códigosCIIU que se consideran actividades nomercantiles o profesiones liberales.
AFILIADOS
*Se realizó entrega de Carta Informativa invitando arenovar la matricula mercantil.Se invito a utilizar los diferentes medios de pago enel portal virtual:https://siiduitama.confecamaras.co, como: *pagode la renovación de matrícula y otros trámitesvirtuales con el modelo de pagos en línea, a través dePSE (débito ó crédito), *generar liquidación concódigo de barras para ser cancelado en oficinas delBanco Davivienda y su corresponsal bancario PuntoRed del País; o *pago de forma presencial en lasoficinas de la Entidad en Duitama, Paipa y Soatá,
*Se realizó la Depuración de la Base de Datos
de actividades no mercantiles y profesionesliberales según Código CIIU registrado
0
200
400
600
800
META AÑO ESPERADO LOGRADO
655 655 714
AFILIADOS RENOVADOS
OBJETIVO 5 FORMALIDAD EMPRESARIAL: Asegurar el óptimo cumplimiento de las responsabilidades que la Ley le ha otorgado a la Cámara de Comercio como entidad responsable de promover el desarrollo integral de la región.
META 7: MEJORAMIENTO CONTINUO: Calificación sobresaliente por parte de entidades de vigilancia y control
En cumplimiento a las obligaciones depresentación de información, la Entidaddurante el primer trimestre ha presentadooportunamente informes a las siguientesEntidades: SUPERINTENDENCIA DEINDUSTRIA Y COMERCIO, CGR, DIAN,CONFECAMARAS, ALCALDIA DUITAMA,GOBERNACIÓN, MINISTERIO DETRANSPORTE, SUPERSOLIDARIA,MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIA,BANCO DE LA REPUBLICA, INNPULSA YALCALDIA DE PAIPA
% de cumplimiento: 100%
Durante el primer trimestre 2018, no se presentaron sanciones ante Entidades de Vigilancia y control por las actuaciones de la CCD.
OBJETIVO 6 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Fortalecer la gestión institucional, para garantizar calidad, servicio, y respuesta asertiva a las necesidades del empresario, que sean de su competencia.
Meta 1: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS: 95% de satisfacción de los usuarios.
Acciones que contribuyen a la mejora continua de los servicios:✓ Cuota de mantenimiento y gastos de
operación RUES✓ Renovación firmas digitales, Hosting,
Dominio para mantener conectividad.✓ Renovación anual del software de
digitalización docunet.✓ Mantenimiento preventivo al 66% de
los equipos de computo de la Entidad. ✓ Funcionamiento del Punto Vive Digital
Acciones propuestas para mejorar los mecanismos de comunicación externa de la Entidad y fortalecer servicios y la imagen institucional: Diseño e impresión del almanaque 2018 y Calendario tributario.En el primer trimestre la Entidad hizo presencia en los municipios de la jurisdicción dentro de la jornada de renovación en: Güican, El Cocuy, Panqueba, el Espino, Chiscas y Guacamayas se adelantó capacitación a los prestadores turísticos formales e informales. En el Cocuy con el Consejo de turismo-Provincia de Gutiérrez. La meta para el año 2018 es atender 24 municipios de la jurisdicción.
AÑO 2017: $321.227.200META 2018: $353.349.920
-
500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
TOTALINGRESOS RUES
ACUMULADO
ESPERADOLOGRADO
1.860.602.600
353.349.920 375.477.700
INGRESOS RUES TRAMITES VIRTUALES
OBJETIVO 6 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Fortalecer la gestión institucional, para garantizar calidad, servicio, y respuesta asertiva a las necesidades del empresario, que sean de su competencia.
META 2: FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO: Lograr una satisfacción del cliente interno en un 90%.
CONTROL
INTERNO3
*Charla taller sobre el componente Administración del Riesgo, Se contó con la
participación de 34 funcionarios.
* Proceso de compras y contratación, se contó con la asistencia de 32
funcionarios.
SERVICIO AL
CLIENTE2
*Charla de servicio al cliente, donde participaron 35 funcionarios.
*Charla "El producto vende, pero el servicio enamora", seminario donde
participaron 20 funcionarios de la Entidad.
LABORAL 1*Tema Laboral: Fuero estabilidad laboral, donde asistió el Director Jurídico y la
Directora Administrativa.
GESTION
DOCUMENTAL1 *Gestión Documental dictada por Confecámaras, asistieron 2 funcionarios
RUES 1 * Registro Nacional de Turismo, asistió el Coordinador de Sistemas
ACCIONES DE CAPACITACION
3
2
1 1 1
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
CONTROL INTERNO SERVICIO AL CLIENTE LABORAL GESTIONDOCUMENTAL
RUES
ACCIONES DE CAPACITACION
OBJETIVO 6 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Fortalecer la gestión institucional, para garantizar calidad, servicio, y respuesta asertiva a las necesidades del empresario, que sean de su competencia.
META 2: FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO: Lograr una satisfacción del cliente interno en un 90%.
CONTROL DE CALIDAD A DIGITALIZACION
DE DOCUMENTOSENERO FEBRERO MARZO
META DEL PERIODO
No. Folios Digitalizados / Peiodo 6.796 8.405 18.226
No. Folios con control de calidad / Perido 6.442 4.282 -
Cumplimiento / Perido 95% 51% 0%
No. Errores encontrados en la digitalización 235 180
% de errores 3,6% 4,2% 0%
ACUMULADO No. Folios Digitalizados / Peiodo 6.796 15.201 33.427
ACUMULADO No. Folios con control de calidad /
Perido6.442 10.724 10.724
ACUMULADO Cumplimiento / Perido 95% 71% 32%
SISTEMA INTEGRAL DE GESTION❖ CALIDAD: Actualización de la documentación para la migración a la nueva versión de la norma ISO 9001-2015.
Validación del portafolio de servicios de la entidad frente al cumplimiento a requisitos de la norma .
❖ CONTROL Listado con requisitos de documentación para contratar OPS conforme al SG SST. INTERNO Modificación a la política del Sistema Integral de Gestión a fin de identificarla por cada uno de los
componente: calidad, control interno y .
❖ S.S.T: Se inició el proceso de elección de los representante de los trabajadores al COPASST,.Se adelantó reunión con la brigada de la Entidad para determinar acciones frente a la jornada de renovación.
❖ SISTEMA GESTION DOCUMENTAL: 25 acciones.
DIGITALIZACION DOCUMENTOS ENERO FEBRERO MARZO
META DEL PERIODO
No. Folios Radicados / Periodo 6.796 12.005 38.776
No. Folios Digitalizados / Perido 6.796 8.405 18.226
Cumplimiento / Perido 100% 70% 47%
ACUMULADO No. Folios Radicados / Periodo 6.796 18.801 57.577
ACUMULADO No. Folios Digitalizados / Perido 6.796 15.201 33.427
ACUMULADO Cumplimiento / Perido 100% 81% 58%
OBJETIVO 6 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Fortalecer la gestión institucional, para garantizar calidad, servicio, y respuesta asertiva a las necesidades del empresario, que sean de su competencia.
META 4 : POSICIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS: Lograr un 80% de ocupación de los espacios de la entidad a cinco años.
La meta esperada total para el año 2018 es de $146.000.000 de ingresos público y privado, distribuidos así:$95.000.000 por alquiler de espacios PB$25.000.000 por servicio de catering$26.000.000 por alquiler de muebles y equipos PV
Al primer trimestre se ha recaudado en total $38.727.670
% de cumplimiento: 118%
T IPO 1° TR IM
12
15
5
10
4 2
CENTRO DE EVENTOS
AUD. PPAL M ONS. L.A.C.CH.
AUD PAB 1
SALAS 1 y 2
SA LON
TOTA L D E R OTA C ION * A LQU ILER ES
A LQU ILER ES
TIPO 1° TR IM
3
11
0
8
2 2
AUD PAB 1
SALAS 1 y 2
EV EN TOS
C C D
CENTRO DE EVENTOS
AUD. PPAL M ONS. L.A.C.CH.
SA LON
TOTA L D E R OTA C ION * EV EN TOS C C D
Al primer trimestre se alquilaron los espacios para 42 eventos, logrando un cumplimiento del 44% sobre 96 alquileres programados (32 mensuales
como meta mensual para el año 2018).
- 20 40 60 80
100
PORCENTAJE DEROTACION POR
ALQUILERES
LOGRADO
96
42
CUMPLIMIENTO PLAN DE ACTIVIDADES A MARZO 2018
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS% % %
ESPERADO EJECUTADO PRESUPUESTO
1. PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL58% 67% 5,41%
2. CRECIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE 24% 24% 9,53%
3. MEJORAMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL 59% 56% 5,52%
4. MODELOS MENTALES 17% 17% 3,92%
5. FORMALIDAD EMPRESARIAL 52% 52% 39,16%
6. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 25,3% 29,87% 14,38%
TOTAL 39,22% 40,98% 16,50%
CUMPLIMIENTO PLAN DE ACTIVIDADES A MARZO 2018
0% 20% 40% 60% 80%
1. PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL
2. CRECIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
3. MEJORAMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL
4. MODELOS MENTALES
5. FORMALIDAD EMPRESARIAL
6. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
58%
24%
59%
17%
52%
25,3%
67%
24%
56%
17%
52%
29,87%
COMPARATIVO ACT. PREVISTAS VS ACT. EJECUTADAS
A MARZO 2018
% EJECUTADO % ESPERADO
CUMPLIMIENTO PLAN DE ACTIVIDADES A MARZO 2018
38,00%
38,50%
39,00%
39,50%
40,00%
40,50%
41,00%
ESPERADO EJECUTADO
% %
39,22%
40,98%
COMPARATIVO EJECUCION OBJETIVOS A MARZO
0
500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
2.500.000.000
MATRICULAS RENOVACIONES INSCRIPCIONES FORMULARIOS CERTIFICADOS COPIAS
197.600.000
2.251.980.000
76.950.000 78.640.000 99.040.000780.000
41,35%
73,99%
36,34% 70,62% 29,31%16,17%
ING
RE
SO
S
MATRICULAS RENOVACIONES INSCRIPCIONES FORMULARIOS CERTIFICADOS COPIAS
PTO INICIAL 2018 197.600.000 2.251.980.000 76.950.000 78.640.000 99.040.000 780.000
EJECUCION A MARZO 2018 81.699.000 1.666.249.400 27.960.800 55.538.100 29.029.200 126.100
INGRESOS DE REGISTRO MERCANTIL ACUMULADO A MARZO 2018
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
PROPONENTES E.S.A.L.
187.154.000
246.850.000
17,70%
63,34%
ING
RE
SO
S
PROPONENTES E.S.A.L.
PTO INICIAL 2018 187.154.000 246.850.000
EJECUCION A MARZO 2018 33.117.000 156.358.000
INGRESOS DE RUP Y E.S.A.L Y DE ECONOMIA SOLIDARIA
ACUMULADO A MARZO 2018
0
500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
2.500.000.000
3.000.000.000
REGISTRO MERCANTIL PROPONENTES E.S.A.L. Y ECONOMIASOLID
RUNEOL
2.704.990.000
187.154.000 246.850.000130.000
68,78%
17,69% 63,34% 31,54%
ING
RE
SO
S
REGISTROMERCANTIL
PROPONENTESE.S.A.L. Y
ECONOMIA SOLIDRUNEOL
PTO INICIAL 2018 2.704.990.000 187.154.000 246.850.000 130.000
EJECUCION A MARZO 2018 1.860.602.600 33.117.000 156.358.000 41.000
INGRESOS DE RUES ACUMULADO A MARZO 2018
INGRESOS DE AFILIADOS A MARZO 2018
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
FIDELIZACION DE AFILIADOS NUEVOS AFILIADOS
63.000.000
3.000.000
99,93%
33,37%
ING
RE
SO
S
FIDELIZACION DEAFILIADOS
NUEVOS AFILIADOS
PTO INICIAL 2018 63.000.000 3.000.000
EJECUCION A MARZO 2018 62.958.000 1.001.200
INGRESOS OPERACIONALES TOTALES
$ 1.950.000.000
$ 2.000.000.000
$ 2.050.000.000
$ 2.100.000.000
2018 2017INGRESOS
OPERACIONALESTOTALES
$ 2.050.118. $2.007.377.8
$ 42.740.000
2,13%
ING
RE
SO
S
$ -
$ 200.000.000
$ 400.000.000
$ 600.000.000
$ 800.000.000
$ 1.000.000.000
$ 1.200.000.000
MATRICULAPN
MATRIC.ESTAB
RENOVACPN/PJ
RENOVACESTAB
REN. ESADL
2018 $ 42.385.000 $ 39.314.000 $ 1.194.984.4 $ 471.265.000 $ 147.446.000
2017 $34.714.000 $33.869.000 $1.179.858.40 $457.909.000 $150.537.000
22,10% 16,8%
1,28%
2,92%
-2,05%
ING
RE
SO
S
COMPARATIVO DE INGRESOS 2017-2018 DETALLADO
$ -
$ 10.000.000
$ 20.000.000
$ 30.000.000
$ 40.000.000
$ 50.000.000
$ 60.000.000
$ 70.000.000
INSCRIPCIONPROPONENTES
RENOVACIONPROPONENTES
RENOVACIONCUOTA
AFILIACION
2018 $ 8.874.000 $ 15.660.000 $ 62.958.000
2017 $8.381.000 $15.283.000 $61.874.000
5,88%2,47%
1,75%
ING
RE
SO
SCOMPARATIVO DE INGRESOS
2017-2018 DETALLADO
2%10%
12%
76%SECCIONALSOATA
VISITAS
SECCIONALPAIPA
OFICINADUITAMA
PARTICIPACION DE INGRESOS
$ 49.405.000
$ 194.444.600
$ 255.040.000
$ 1.551.229.000
TOTAL A MARZO $ 2.050.118.600
DISTRIBUCION DE INGRESOS A 31 DE MARZO 2017-2018
$ -
$ 10.000.000
$ 20.000.000
$ 30.000.000
$ 40.000.000
$ 50.000.000
$ 60.000.000
$ 70.000.000
$ 80.000.000
$ 90.000.000
MATRICULAPN
MATRIC.ESTAB
RENOVACPN/PJ
RENOVACESTAB
REN. ESADL
2018 $ 4.429.000 $ 6.175.000 $ 85.054.000 $ 66.343.000 $ 18.973.000
2017 $5.299.000 $7.101.000 $73.871.400 $59.114.000 $16.035.200
-16,42% -13,04%
15,14%
12,23%
18,32%ING
RE
SO
S
VISITAS JURISDICCION
DISTRIBUCION DE INGRESOS A 31 DE MARZO 2017-2018
$ -
$ 5.000.000
$ 10.000.000
$ 15.000.000
$ 20.000.000
$ 25.000.000
MATRICULAPN
MATRIC.ESTAB
RENOVACPN/PJ
RENOVACESTAB
REN. ESADL
2018 $ 1.038.000 $ 1.178.000 $ 22.911.000 $ 12.328.000 $ 6.982.000
2017 $1.242.000 $1.346.000 $21.056.000 $12.450.000 $5.928.000
-16,43% -12.48%
8,81%
-0,98%
17,78%
ING
RE
SO
S
SECCIONAL SOATA
DISTRIBUCION DE INGRESOS A 31 DE MARZO 2017-2018
$ -
$ 20.000.000
$ 40.000.000
$ 60.000.000
$ 80.000.000
$ 100.000.000
$ 120.000.000
$ 140.000.000
$ 160.000.000
MATRICULAPN
MATRIC.ESTAB
RENOVACPN/PJ
RENOVACESTAB
REN. ESADL
2018 $ 4.599.000 $ 5.117.000 $ 143.752.00 $ 57.235.000 $ 28.625.000
2017 $2.546.000 $3.360.249 $135.841.000 $54.990.000 $29.736.000
80,64% 52,28%
5,82%
4,08%
-3,74%
ING
RE
SO
S
SECCIONAL PAIPA
DISTRIBUCION DE INGRESOS A 31 DE MARZO 2017-2018
$ -
$ 100.000.000
$ 200.000.000
$ 300.000.000
$ 400.000.000
$ 500.000.000
$ 600.000.000
$ 700.000.000
$ 800.000.000
$ 900.000.000
$ 1.000.000.000
MATRICULAPN
MATRIC.ESTAB
RENOVACPN/PJ
RENOVACESTAB
REN. ESADL
2018 $ 32.319.000 $ 26.844.000 $ 943.267.40 $ 335.359.00 $ 92.866.000
2017 $25.627.000 $10.957.751 $949.090.000 $331.355.000 $98.837.800
26,11% 144,98%
-0,61%
1,21%
-6,04%
ING
RE
SO
S
OFICINA PRINCIPAL DUITAMA
OTROS MEDIOS DE PAGO DIFERENTES AL EFECTIVO INGRESOS RUES
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
0,02%
60,15% 13,98%
ING
RE
SO
S
DATAFONO
CODIGO DE
BARRAS
PSE
2017 $138.597.400 $114.441.000 $168.620.500
2018 $138.623.264 $183.279.400 $192.198.300
OTROS MEDIOS DE PAGO DIFERENTES AL EFECTIVO INGRESOS AFILIADOS
% INCREMENTO
$-
$1.000.000
$2.000.000
$3.000.000
$4.000.000
$5.000.000
$6.000.000
$7.000.000335,69 %
$ 34,39%
ING
RE
SO
S
CODIGO DE BARRAS PSE
2017 $1.282.500 $4.906.500
2018 $5.587.700 $6.593.800
2015 2016 2017 2018
ING MAT PROYECT A DIC 31 73.361 190.667 204.465 197.600
ING MAT EJEC DIC 31 162.690 184.152 184297
ING MAT EJEC -MARZO 31 55.906 75.173 68.543 81.699
221,77%96,58% 90,14%
76,21%39,43% 33,52%
41,33%
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
ING
RE
SO
S
AÑO
CAMARA DE COMERCIO DE DUITAMA COMPORTAMIENTO INGRESOS MATRICULAS DE REGISTRO MERCANTIL
2015 2016 2017 2018
ING RENOV PROYECT A DIC 31 1.802.545 1.923.385 2.052.560 2.251.980
ING RENOV EJECUCT A DIC 31 1.709.062 1.800.211 1.930.546
ING RENOV EJECUT MARZO 31 1.375.892 1.468.942 1.637.767 1.666.249
94,81%%93,60% 94,06%
76,33% 76,37%79,79%
73,99%
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
ING
RE
SO
S
AÑO
CAMARA DE COMERCIO DE DUITAMA COMPORTAMIENTO INGRESOS RENOVACIONES DE REGISTRO MERCANTIL
2015 2016 2017 2018
OTROS ING REG MER PROY A DIC 31 252.669 229.024 237.934 255.410
OTROS ING REG MEC EJEC A DIC 31 216.117 224.394 240.981
OTROS EJECUTADO A MARZO 31 94.357 97.494 108.685 112.653
85,53% 97,98%
101,28%
37,34% 42,57% 45,68% 44,11%
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
ING
RE
SO
S
AÑO
CAMARA DE COMERCIO DE DUITAMA COMPORTAMIENTO OTROS INGRESOS DE REGISTRO MERCANTIL
( inscripcion de actos y dctos,formularios, certificados copias)
2015 2016 2017 2018
ING RUP PROYECTADO A DIC 31 160.291 157.854 175.540 187.154
ING RUP EJECUTADOS A DIC 31 133.570 140.081 146.137
ING RUP EJECUTADO MARZO 31 34.414 27.171 31.100 33.117
83,33%% 88,74%83,25%
21,47% 17,21% 17,72% 17,70%
020.00040.00060.00080.000
100.000120.000140.000160.000180.000200.000
ING
RE
SO
S
AÑO
CAMARA DE COMERCIO DE DUITAMA COMPORTAMIENTO REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
2015 2016 2017 2018
ING E.S.A.L. PROYEC A DIC 31 151.465 188.632 247.007 246.850
ING E.S.A.L EJECUTADOS A DIC 31 171.820 216.197 219.596
ING E.S.A.L. EJEC A MARZO 31 108.228 137.261 161.163 156.358
113,44%
114,61%
88,90%
71,45%72,77%
65,25% 63,34%
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
ING
RE
SO
S
AÑO
CAMARA DE COMERCIO DE DUITAMA COMPORTAMIENTO INGRESOS DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y DE
ECONOMIA SOLIDARIA
2015 2016 2017 2018
OTROS ING PROYEC A DIC 31 92.200 106.374 211.653 166.350
OTROS ING EJECUTADO A DIC 31 100.911 141.830 236.761
OTROS ING EJEC A MARZO 31 9.224 13.469 25.387 27.757
109,45%
133,33%
111,86%
10,00% 12,66% 11,99%16,69%
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
ING
RE
SO
S
AÑO
CAMARA DE COMERCIO DE DUITAMA COMPORTAMIENTO OTROS INGRESOS DE NATURALEZA PUBLICA
(Arrendamientos, Financieros PB)
2015 2016 2017 2018
EGRESOS PB PROYEC A DIC 31 2.532.531 2.796.036 3.129.160 3.305.474
EGRESOS PB EJEC A DIC 31 2.166.891 2.402.097 2.681.504
EGRESOS PB EJEC A MARZO 31 483.970 561.261 614.943 659.413
85,56%85,91%
85,69%
19,11%20,07% 20,35% 19,95%
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
ING
RE
SO
S
AÑO
CAMARA DE COMERCIO DE DUITAMA COMPORTAMIENTO EGRESOS DE NATURALEZA PUBLICA
2015 2016 2017 2018
ING PV PROYEC A DIC 31 301.758 261.106 1.092.086 551.250
ING PV EJEC A DIC 31 273.443 292.865 1.067.069
ING PV EJEC A MARZO 31 114.101 92.108 130.896 182.106
90,62% 112,16%
97,71%
37,81% 35,28% 11,99% 33,04%
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
ING
RE
SO
S
AÑO
CAMARA DE COMERCIO DE DUITAMA COMPORTAMIENTO INGRESOS NATURALEZA PRIVADA(conciliacion, afiliaciones,seminarios, financieros, otros)
2015 2016 2017 2018
EGRESOS PV PROYEC A DIC 31 301.758 261.106 1.085.365 551.250
EGREOS PV EJEC A DIC 31 263.343 215.404 992.196
EGRESOS PV EJEC A MARZO 31 35.874 64.406 59.163 111.421
87,27%82,50%
91,42%
11,89%24,67% 5,45% 20,21%
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
EG
RE
SO
S
AÑO
CAMARA DE COMERCIO DE DUITAMA COMPORTAMIENTO EGRESOS NATURALEZA PRIVADA