PEC 2.0 INGEVEC

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Empresa Constructora Ingevec S.A Departamento de Prevención de Riesgos – PEC 2.0 / v.0 Hoja : 1 de 30 Programa de Control de Riesgos “Empresa Competitiva versión 2.0”

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empresa ingevec según el modelo de la mutual de seguridad PEC

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EMPRESA CONSTRUCTORA

Empresa Constructora Ingevec S.A Departamento de Prevencin de Riesgos PEC 2.0 / v.0

Hoja : 20 de 20

Programa de Control de Riesgos

Empresa Competitiva versin 2.0

OBRA:EDIFICIO LOS GLACIARESPROGRAMA DE CONTROL DE RIESGOS

EMPRESA COMPETITIVA 2.0

1.-PRINCIPIOS

Los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales no ocurren por casualidad o mala suerte.

Suorigen se encuentra en causas que radican en el hombre, acciones inseguras o actos peligrosos y en el ambiente de trabajo, condiciones inseguras o sub-standares. Esto nos indica que si nos esforzamos y logramos controlar dichas causas podremos evitar o disminuir considerablemente los accidentes en nuestras obras.

Junto con ello, lograremos una mayor eficiencia y productividad, por lo que la Gerencia de la Empresa declara su firme propsito de apoyar la realizacin de acciones programadas de Prevencin de Accidentes y no considerarsatisfactorio ningn trabajo, si para efectuarlo, se expone la integridad fsica de nuestro personal.

Este plan tiene por finalidad lograr sta integracin, involucrando a toda la lnea de mando de la empresa y a los trabajadores, a travs de los Comits Paritarios de las obras, en las actividades tcnicas preventivas a desarrollar ya que para su implementacin se requiere la participacin de sus distintos estamentos.

2.-OBJETIVOS GENERALES

2.1.-Cumplir integralmente las obligaciones que en materia de prevencin de riesgos le impone la legislacin vigente.

2.2.-Capacitar adecuadamente a todos los niveles de mando de la organizacin, para lograr la integracin de las acciones preventivas al proceso productivo.

2.3.-Entregar a los trabajadores de la empresa, a travs de la lnea de mando de las faenas, el conocimiento necesario de los procedimientos de trabajo y de los riesgos involucrados en su ejecucin.

2.4.-Lograr que en sus obras las tasas anuales de accidentabilidad y siniestralidad, no sobrepasen las metas planteadas por el Comit Ejecutivo de Control de Riesgos.

3.-ACTIVIDADES

Las actividades que se desarrollarn en el marco de ste programa son :

3.1.-Administrativas.

a)Puesta en prctica del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad.

b)Formacin de Comits Paritarios en todas las obras de la empresa que cumplan con lo estipulado en el DS 54.

c)Control estadstico de resultados

d)Programacin y evaluacin de las actividades del Programa de Prevencin de Riesgos.

e)Reuniones del Comit Ejecutivo de Control de Riesgos, Comit Paritario de Higiene y Seguridad, de Profesionales y Supervisores de Terreno.

f)Control administrativo de los accidentes.

g)Control de los subcontratistas en materias preventivas.

3.2.-Tcnicas.

a)Inspecciones Programadas de Seguridad.

b)Investigacin de Accidentes e Incidentes.

c)Elaboracin de Inventarios Crticos.

d)Capacitacin a todos los niveles de trabajadores de la empresa por medio de seminarios, cursos y charlas.

e)Induccin en Prevencin de Riesgos a los trabajadores al momento de su ingreso a la empresa.

4.-SISTEMA DE CONTROL.

Para el cumplimiento de los objetivos planteados se determinan las siguientes medidas de control:

4.1.-Control Permanente.

El Profesional Administrador ser el responsable de que las actividades programadas se cumplan en su oportunidad y de tomar todas las medidas conducentes a corregir los problemas que sean puestos en su conocimiento.

4.2.-Control Interno.

El Experto en Prevencin de Riesgos asignado a la obra deber evaluar mensualmente la marcha del programa y el Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos realizar una auditora Mensual y entregar el Informe Global de la empresa al Comit Ejecutivo de Control de Riesgos en la reunin Mensual.

4.3.-Control Gerencial.

Una vez al mes, el Comit Ejecutivo de Control de Riesgos analizar la informacin proporcionada por el Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y determinar las correcciones que sean pertinentes, adems, el Comit en pleno inspeccionar una obra mensualmente.

4.4.-Control Externo.

Cada seis meses, el Experto Asesor de la Mutual de Seguridad realizar la auditora al Programa.

5.-ASIGNACIN DE RESPONSABILIDADES.

Para que el plan sea llevado a la prctica en forma ordenada y correcta, la Gerencia establece las responsabilidades que les corresponden a los diferentes niveles de la empresa:

5.1.-Comit Ejecutivo de Control de Riesgos (CECR).

- Aprobar y comunicar la poltica de Prevencin de Riesgos.

- Fijar los estndares a cumplir

- Evaluar mensualmente la marcha general del Programa.

- Determinar medidas de retroalimentacin.

- Asignar los recursos para la implementacin del plan.

5.2.-Ingeniero Supervisor.

5.2.1.-Incluir la planificacin de la seguridad en la programacin de las obras.

5.2.2.-Incluir la prevencin de riesgos en las reuniones con los mandantes.

5.2.3.-Efectuar a lo menos una inspeccin bimensual a cada faena que est bajo su responsabilidad.

5.2.4.-Exigir a la administracin de las obras la fiscalizacin del cumplimiento de las medidas de Prevencin que se determinan y la ejecucin del programa.

5.3.-Coordinador del Programa.

5.3.1.-Es de su responsabilidad el desarrollo general del Programa y la ejecucin de los acuerdos del Comit Ejecutivo.

5.4.-Departamento de Prevencin de Riesgos.

5.4.1.-Experto Jefe del Departamento

a)Asesorar al Comit Ejecutivo en las materias de Prevencin de Riesgos,

b)Llevar cmputos estadsticos completos y entregar la informacin pertinente a la Gerencia correspondiente,

c)Auditar mensualmente la marcha del programa en las obras,

d)Entregar al Coordinador de Programa, las evaluaciones mensuales por obra y la evaluacin mensual global de la empresa,

e)Representar a la empresa ante la Mutual de Seguridad y otros Organismos Fiscalizadores, en las materias de su incumbencia.

f)Controlar la labor de terreno de los Expertos asignados a las obras

g)Controlar la ejecucin de las actividades del Programa.

h)Revisar y poner VB (visto bueno) a las evaluaciones de las actividades realizadas.

5.4.3.-Experto asignado a Obra.

a)Efectuar la programacin mensual de actividades del programa y asesorar a las jefaturas y Comit Paritario, en la ejecucin de stos,

b)Organizar los Comits Paritarios y apoyar la gestin que stos deben desarrollar,

c)Efectuar tareas de reconocimiento y evaluacin de riesgos de accidentes y enfermedades y profesionales,

d)Llevar a cabo la capacitacin complementaria correspondiente al programa.

e)Solicitar la realizacin de los cursos que contempla el programa.

f)Efectuar el control de las actividades de orden y aseo, disposiciones legales, elementos de proteccin personal, plan de emergencia y disposiciones ambientales.

g)Exigir el informe de Investigacin de Accidentes al capataz respectivo, en el transcurso del da en que el trabajador fue derivado a la Mutual.

En aquellos casos dudosos, el informe mencionado ser requisito previo para la extensin de la denuncia de accidente.

5.5.-Profesionales a Cargo de la Obra.

5.5.1.-Fiscalizar permanentemente la implementacin de las medidas de seguridad establecidas y la ejecucin de este programa. Exigir a sus Supervisores (J.O. y Capataces), el cumplimiento de sus obligaciones en la materia.

5.5.2.-Reunirse mensualmente con sus Supervisores (J.O. y Capataces) para anlisis del tema y toma de medidas correctivas.

5.5.3.-Controlar el envo de accidentados a la Mutual firmando las denuncias de accidentes, previa exigencia de la investigacin del accidente.

5.5.4.-Entrevistar a todos los accidentados cuando stos se reintegren al trabajo.

5.5.5.-Aprobar el cronograma mensual de actividades propuesto por el experto de la obra, correspondientes al plan de prevencin de riesgos.

5.5.6.-Poner VB a evaluaciones mensuales efectuadas por el Departamento de Prevencin de Riesgos.

5.5.7.-Controlar el cumplimiento de las obligaciones que el programa impone a los subcontratistas.

5.5.8.-Participar en todas las actividades de capacitacin que programe la empresa.

5.5.9.-Ejecutar oportunamente las acciones necesarias para corregir los problemas que se detecten en las inspecciones.

5.5.10.-Ordenar la investigacin de los incidentes de alto potencial de gravedad que ocurran.

5.5.11.-Considerar el cumplimiento de las recomendaciones que la Mutual de Seguridad formule. Si

considera que stas no corresponden, consultar de inmediato al Dpto. de Prevencin de la empresa para buscar una alternativa.

5.6.-Jefes de Obra y Capataces

5.6.1.-Incorporar la Prevencin de Riesgos de accidentes y enfermedades profesionales a sus actividades cotidianas y considerar que ello es inherente a su rol de Supervisor.

5.6.2.-Proponer al Profesional las medidas de seguridad que estime necesarias y controlar que stas se cumplan.

5.6.3.-Efectuar las inspecciones y las charlas de trabajo que establece el programa.

5.6.4.-Controlar eficazmente los actos inseguros de los trabajadores, incluidos aquellos que no estn bajo su mando y los subcontratistas.

5.6.5.-Participar en todas las actividades de capacitacin que programe la empresa.

5.6.6.-Controlar el uso de los equipos de proteccin personal y la construccin de las superficies de trabajo transitorias, tales como escalas, carreras y andamios a las que deber dar su conformidad y autorizacin de uso.

5.6.7.-Supervisar personalmente los trabajos riesgosos y mantener ordenado los lugares de trabajo y trnsito.

5.6.8.-Investigar todos los accidentes del personal a cargo que originen el envo del lesionado a la Mutual.

5.6.9.-Efectuar induccin de Prevencin de Riesgos, cuando ordene la ejecucin de un trabajo no rutinario o riesgoso

5.7.-Administrativos de Obra

5.7.1.-Controlar el cumplimiento de los Subcontratistas en materia de obligaciones contractuales, Provisionales y de prevencin de riesgos.

5.7.2.-Llevar el control administrativo del Plan de Seguridad, recopilando y centralizando los formularios de control que se estn utilizando.

5.7.3.-Efectuar la induccin de Prevencin de Riesgos a los trabajadores nuevos, al momento de su ingreso a la faena, incluidos los subcontratistas cuando el Experto en prevencin de Riesgos no se encuentre en la obra.

5.8.-Trabajadores.

5.8.1.-Cumplir con las exigencias establecidas en el Reglamento Interno de la empresa.

5.8.2.-Informar de inmediato a su Jefe Directo si ha sufrido un accidente, por leve que ste sea.

5.8.3.-Trabajar de acuerdo a las normas de seguridad determinadas por la empresa y colaborar activamente en la Prevencin de Riesgos y en las inspecciones a travs del Comit Paritario.

6.-PROGRAMA MOTIVACIONAL.

6.1.-Motivacin visual.- El Comit Paritario en conjunto con el Experto en Prevencin de Riesgos de la obra deber impulsar una campaa de mensajes visuales por medio de afiches u otro sistema de informacin.6.2.-Se determinar un programa de incentivos para reforzamiento conductual positivo de los trabajadores y para reconocer la colaboracin de la lnea de mando de las obras, el que ser fijado y aplicado por el Comit Ejecutivo de Control de Riesgos.

6.3.-En cada obra se deber elegir el trabajador seguro del mes, quien se har acreedor de un premio a fijar y se exhibir su foto en el diario mural

ELEMENTOS DEL PROGRAMA (PEC 2.0)1.-COMIT EJECUTIVO DE CONTROL DE RIESGOS.A travs de este mdulo, se lograr que la lnea ejecutiva de la organizacin, se comprometa e involucre en las actividades del programa, ejerciendo el liderazgo y control que este necesita, de tal forma, que integre el programa a su gestin administrativa y permitiendo con su ejemplo, la motivacin de todo el personal.

Las actividades son:

1.1. Poltica de la Empresa.El Comit Ejecutivo deber aprobar y difundir un documento que refleje el pensamiento de la Gerencia General en trminos de incorporar la Prevencin de Riesgos en todas las actividades de la empresa, como parte integrante de los procesos operacionales o administrativos, expresando que los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales son factores que afectan la gestin eficiente de la empresa.

1.2. Acciones del Comit Ejecutivo. Reuniones de Seguimiento y Control

El Comit Ejecutivo debe reunirse una vez al mes. En la reunin se analizarn exhaustivamente los avances del programa. Para tal efecto, el Jefe de Prevencin de Riesgos y/o el Coordinador del Programa deber entregar al Comit Ejecutivo un informe de avance del programa con el propsito que el Comit Ejecutivo pueda tomar decisiones oportunas de situaciones que pudieran tener una alta probabilidad de originar prdidas para la empresa y/o daos a los trabajadores.

Denuncia de Accidentes

El Profesional Administrador de cada obra personalmente firmar la Declaracin Individual de Accidente del Trabajo (DIAT), para que el accidentado sea atendido por la Mutual. En casos especiales, por ausencia de ste (vacaciones / licencias mdicas), la firmar el Profesional de Terreno.

Entrevista Accidentado (DPR-CE-03)El Profesional Administrador deber entrevistar al accidentado una vez que se reintegre a su trabajo, en conjunto con el Jefe Directo y el Experto en Prevencin de Riesgos de la Obra, con el objeto de conocer la versin directa del accidentado y definir la adopcin de medidas correctivas que tomar el Supervisor para evitar su repeticin. Inspecciones

El Presidente del CECR deber efectuar a lo menos una Inspeccin Planeada al ao a sus instalaciones.Los Ing. Supervisores debern efectuar una inspeccin planeada a las instalaciones bimensualmente. (DPR-CE-04)El Representante del CECR (Jefe Prev. De Riesgos) deber efectuar una inspeccin mensual. (DPR-CE-05)El Profesional Administrador deber efectuar una inspeccin mensual (DPR-CE-06)

El Profesional de Terreno deber efectuar una inspeccin semanal los das Lunes (DPR-CE-07 )El Comit Ejecutivo deber prestar especial atencin al cumplimiento del Art. 21 del DS 40, al Art.68 de la Ley 16.744 y a los Arts. 52 y 53 del DS 594, ya que son de gran importancia legal.

2.-COMIT PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD.

Este mdulo busca que los Comits Paritarios de Higiene y Seguridad cumplan con las disposiciones establecidas en el D.S. 54 Reglamento para la Constitucin y Funcionamiento de los Comits Paritarios.

Las actividades son:

2.1.- Programa de Trabajo.Al trmino de cada mes se deber realizar un Programa o cronograma de trabajo con las actividades a realizar por el Comit Paritario (DPR-FG-01)2.2.-Reunin Mensual. (DPR-CP-08)Deber efectuarse antes del da 20 de cada mes y ser obligatoria la presencia de los seis titulares. En ausencia justificada de alguno de ellos, lo reemplazar el miembro suplente que corresponda. Los representantes titulares de la empresa sern Profesional Administrador, Jefe de Obra y Jefe Administrativo y los suplentes Profesional Ayudante, Capataz ms antiguo y Bodeguero.

Debern participar obligatoriamente como invitados todas las jefaturas de las empresas subcontratistas o en ausencia de ellas, un representante calificado. La no asistencia a esta reunin ser causal de:

Por primera vez, una amonestacin escrita a su representante legal.

Por segunda vez, multa de 2 U.F. a descontar del prximo estado de pago. (solo a partir de las obras con inicio posterior a la puesta en prctica este programa)

Por tercera vez, caducacin de su contrato

La estructura bsica de la reunin ser :

a)Identificacin de la empresa, obra y fecha.

b)Nombre completo y firma de los seis miembros del Comit y del Experto asesor. A continuacin, nmina de invitados con nombre completo, firma y empresa a la que pertenecen.

c)Lectura del acta anterior y anlisis del cumplimiento de los acuerdos. El acta debe ser:

Aprobada sin objeciones.

Aprobada con indicacin de cumplimiento parcial, mencionando los puntos pendientes y fijando responsable y fecha lmite de cumplimiento.

Rechazada por incumplimiento total o incumplimiento reiterado de algn punto.

d)Anlisis de los accidentes ocurridos en el mes anterior, tanto de la empresa como de Subcontratistas

e)Anlisis y registro de las amonestaciones del mes anterior

f)Anlisis del acta de Comit Ejecutivo de Control de Riesgos, CECR.

g)Anlisis de problemas y acuerdos.

h)Firma del Presidente y el Secretario.

2.3.-Envo de actas al Dpto. de Prev. De Riesgos (DPR-CP-09)Todos los meses el Profesional Administrador deber enviar una copia del acta de la reunin mensual y la enviar al Departamento de Prevencin de Riesgos quien, previo anlisis, la entregar al C. E. C. R.

2.4.-Inspeccin Planificada. (DPR-CP-10)Una vez a la semana (Mircoles) el Jefe de Obra en representacin de la empresa, en conjunto con un representante laboral, realizar una inspeccin general a la obra. Esta actividad se har con el formulario DPR-CP-10, en da distinto al de las inspecciones de los Capataces y del Experto asignado a la obra. El responsable de su realizacin ser el jefe de obra.

2.5.-Mantencin de Pizarra Informativa.

El Administrativo de la obra, en representacin del Comit, ser responsable de renovar diariamente los datos de la pizarra entregada por la Mutual, y a lo menos quincenalmente, la informacin que se exponga en otro fichero. En esto ltimo deber ser apoyado por el Experto de la obra.La pizarra deber contar con la siguiente informacin:

Ultima acta de Reunin del Comit Paritario

Derecho a saber (Riesgos en las obras)

Informacin de Accidentes (Estadsticas, Reunin CECR)

Difusin de las capacitaciones, etc.2.6.-Investigacin de Accidentes. (DPR-CP-11)Todos los accidentes que ocurran en obra sern investigados por un representante laboral y un representante de la empresa. Esta actividad quedar establecida en el formulario N DPR-CP-11.

3.-ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR.

Uno de los principales objetivos de este mdulo es lograr el compromiso por parte de la lnea de Supervisin, con la prevencin de riesgos, considerndola como parte integral del desarrollo de su gestin y liderazgo

Sus actividades son:

3.1.- Jefes de Obra y Capataces

3.1.1.Charlas Operacionales de 15 minutos (DPR-S-12)Sern charlas o reuniones de trabajo que efectuarn los capataces o jefes de Obra a todo el personal de Ingevec a su cargo (DPR-S-12). Los jefes de obra debern efectuar la charla operacional a los subcontratistas (DPR-SC-25). Estas charlas sern orientadas principalmente al anlisis de los trabajos u operaciones a desarrollar en los das siguientes, incorporando las medidas de seguridad para ejecutarlos. Sern efectuadas los das Lunes y Jueves de cada semana, antes del inicio de los trabajos y deber registrarse obligatoriamente en el formulario N DPR-S-12, lo siguiente:

Nombre completo, cargo y firma del relator.

Nombre completo y firma de los trabajadores

Nombre completo, firma y empresa de los subcontratistas Consignacin del o los temas expuestos, con descripcin de los puntos analizados.

3.1.2.-Identificacin de Peligros por Jefes de Obra (DPR-JO-13)Cada Jefe de Obra, deber efectuar una identificacin de los peligros semanalmente del rea o faena a su cargo. Esta actividad se realizar los das Viernes y para tal efecto se utilizar el formulario DPR-JO-13.3.1.3.-Identificacin de Riesgos por Capataces (DPR-CAP-14)Cada Capataz, deber efectuar una identificacin o verificacin de los riesgos semanalmente del rea o faena a su cargo. Esta actividad se realizar los das Martes y para tal efecto se utilizar el formulario DPR-CAP-14.

3.1.4.- Investigacin de Accidentes. (DPR-S-15)Se investigarn todos los accidentes que ocurran en la obra, lo que ser efectuado por la jefatura directa del trabajador lesionado, en el transcurso del da en que ocurri el hecho. Esta actividad se realizar utilizando el formulario DPR-S-15.

3.1.5.-Investigacin de Cuasi - Accidentes.(DPR-S-15)Se investigarn todos los cuasi-accidentes que ocurran bajo su rea de responsabilidad. Para ello se utilizar el formulario S-15. 3.1.6.- Inventario de Riesgos Crticos (DPR-S-16)El Experto en Prevencin de Riesgos asignado confeccionar el inventario de Riesgos Crticos de la obra de acuerdo a la reunin de planificacin en la que participa el Supervisor de Obra, el Prof. Administrador, Prof. De Terreno y Jefe de Prev. de Riesgos. De acuerdo a este inventario se confeccionarn los procedimientos de trabajo seguro, para un trabajo o tarea crtica que no se encuentre en el manual de procedimientos generales, elaborados por el Departamento de Prevencin de Riesgos.

3.2.Administrativo Jefe.3.2.1..-Induccin en Prevencin de Riesgos.

a)Al momento del ingreso de cada trabajador nuevo a la obra, el Administrativo y/o Experto en Prevencin de Riesgos deber entregarle el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, dar a conocer los riesgos tpicos de esa obra y la cartilla de riesgos por oficio proporcionada por la Mutual de Seguridad, hacindole notar los aspectos ms importantes de su contenido y la obligacin de acatar todas las indicaciones y normas de seguridad establecidas por la empresa. A los trabajadores subcontratistas les exigir una copia de su contrato, el registro de recepcin del reglamento interno, los E.P.P. y les entregar solamente la cartilla de induccin.

b)Antes de iniciar un trabajo especial o de alto riesgo, la jefatura responsable tendr que determinar y dar a conocer el procedimiento seguro antes de efectuarlo y comunicrselo al personal, de lo que quedar constancia escrita con la firma de los trabajadores que participarn en esa labor.

4.-CAPACITACIN Y COMPETENCIAS.

La capacitacin es fundamental en el mejoramiento del desempeo de los trabajadores. El Programa posibilita una actividad permanente de capacitacin en materias de Prevencin de Riesgos y temas relacionados con la gestin de nuestra Empresa.

En el transcurso de la obra el Experto en Prevencin de Riesgos deber programar los siguientes cursos:

4.1. Obligatorios:

4.1.1.-Curso Bsico para Comits Paritarios, el que se realizar a los integrantes elegidos como representantes de los trabajadores. Si es realizado en la empresa, se inscribir un nmero superior a veinte trabajadores o en caso contrario se enviar a los seis representantes de los trabajadores a un curso en la Mutual de Seguridad.

4.1.2.-Curso de Uso y Manejo de Extintores. Se realizar como curso cerrado en la obra, en el cual se capacitar a un mnimo de 20 trabajadores.

4.1.3.-Curso de Primeros Auxilios. Se enviar a personal de bodega, administracin y un Capataz a un curso en Mutual de Seguridad durante la ejecucin de la obra.

4.1.4.-Curso de Identificacin de Riesgos en la Construccin. Se realizar como curso cerrado en la obra, en el cual se capacitar a un mnimo de 20 trabajadores, cuantas veces sea necesario.

4.2.-Opcionales:4.2.1.- Tcnicas de Supervisin y Control de Riesgos. Se deber enviar a los Jefes de Obra y Capataces a un curso abierto en Mutual de Seguridad o se podr programar como curso cerrado en alguna obra juntando a mnimo 15 supervisores.4.2.2..-Manejo Manual de Materiales. Se realizar como curso cerrado en la obra, en el cual se capacitar a un mnimo de 20 trabajadores.

4.2.3.-Psicologa de la Emergencia. Se realizar como curso cerrado en la obra, en el cual se capacitar a un mnimo de 20 trabajadores.

4.2.4.-Riesgos en trabajos sobre andamios. Se realizar como curso cerrado en la obra, en el cual se capacitar a un mnimo de 20 trabajadores.

4.2.5.- Riesgos en trabajos con herramientas elctricas. Se realizar como curso cerrado en la obra, en el cual se capacitar a un mnimo de 20 trabajadores.

4.2.6.-Otros a coordinar con el Dpto. de Prevencin de Riesgos.

5.-CONDICIONES DE TRABAJO. (DPR-EXP-17)El cumplimiento con los estndares que se definen en este mdulo, contribuir con la organizacin para que pueda cumplir con las condiciones sanitarias y ambientales bsicas que debe verificar todo lugar de trabajo, regidas por el D.S. 594 "Condiciones Sanitarias y Ambientales Bsicas en los Lugares de Trabajo", as como lo indicado por la "Ordenanza General de Urbanismo y Construccin" y otros estndares tcnicos propios de la actividad que realiza la Empresa.

5.1.- La estructura de este mdulo est definida de la siguiente forma:

5.1 Condiciones Generales de Seguridad.

5.2 Superficies de Trabajo.

5.3 Baos, Comedores, otros.

5.4 Instalacin Elctrica Provisoria

5.5 Disposicin de Residuos Industriales Lquidos y Slidos.

5.6 Maquinas, Equipos y Herramientas.

5.7 Talleres en General.

5.8 Oficinas.

5.9 Bodegas.

5.10 Excavaciones.El Experto asignado a la obra, una vez a la semana (Jueves), evaluar las condiciones, el ordenamiento y el aseo de la obra utilizando para tal efecto el formulario DPR-EXP-17.

Como la evaluacin de este tem es subjetiva, el Experto deber identificar plenamente y dejar constancia de las deficiencias que rebajen el puntaje.

6.-ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL.

La Obra deber proporcionar a sus trabajadores, libre de costo, los elementos de proteccin personal adecuados al riesgo a cubrir, debiendo mantenerlos en perfecto estado de funcionamiento y certificados por un organismo autorizado y competente. A su vez, el trabajador deber usarlo en forma permanente mientras se encuentre expuesto al riesgo.

Las Actividades son:

6.1. Uso de Elementos de Proteccin Personal Identificar las necesidades de los elementos de proteccin personal (DPR-BO-18) Contar con un registro de entrega (DPR-BO-20) Control del uso de stos. Mantencin de EPP, esta actividad la realizar el Bodeguero una vez al mes y para tal efecto utilizar el formulario DPR-BO-19.

7.-DISPOSICIONES LEGALES Y OTROS.

Se dar Cumplimiento a las obligaciones que sealan la Ley 16.744 y sus reglamentos complementarios, adems de otras normativas relacionadas.

Las Actividades son:

7.1. Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad.

Contempla todo lo relacionado con el Reglamento, desde su existencia, los trmites frente a la autoridad, su distribucin y registro.

7.2. Departamento de Prevencin de Riesgos

Debe tener un Dpto. PRP (si corresponde), con dedicacin de acuerdo a lo contemplado en el DS 40.

Otras actividades, definidas en la Ley respecto a cumplimiento de recomendaciones realizadas por el Dpto. PRP de la empresa, La Mutual, y los organismos fiscalizadores.7.3. Procedimientos

Establece procedimientos para que los documentos legales, sean adecuadamente identificados, y correctamente almacenados.

8.-PLAN DE EMERGENCIA

La empresa debe establecer y mantener planes y procedimientos, para identificar el potencial de prdidas y la respuesta a situaciones de emergencia, ya sea de ndole natural (sismos, temporales, etc.) o provocadas por terceros (asaltos, incendios, atentados, etc.).

Este mdulo considera las siguientes actividades:

8.1.- Plan de Emergencia. (DPR-FG-21)Elaboracin de un Plan de Emergencia, con todos los elementos que este requiera para su correcto funcionamiento: Designacin de un Coordinador del Plan, Formacin de una Brigada de Emergencia, dar a conocer el Plan de Emergencia a todo el personal, prcticas de evacuacin, etc.

8.2.- Proteccin contra Incendios.

Proteccin contra incendios, incorporando elementos y materiales propios de esta rea, (Detectores, Extintores, Mangueras, etc.)

8.3.- Detectores de Incendio.

Contempla la existencia de detectores de incendio en lugares donde almacenan o manipulan sustancias peligrosas, as como un programa de mantencin de stos.

8.4.- Extintores

Establece que se cuente con los extintores necesarios, los que deben estar certificados. Estos deben estar correctamente instalados, y su identificacin visible de cualquier lugar. Finalmente debe tener una oportuna mantencin, y efectuarse instruccin al personal en el uso de estos.

8.5.- Vas de Escape.

Existencia de vas de escape, las cuales deben estar debidamente sealizadas, accesibles y sin obstculos. Las puertas de escape deben abrir fcilmente desde el interior.

8.6.- Primeros Auxilios.

Contar con personal capacitado en primeros auxilios

9.-CONTROL DE EMPRESAS PROVEEDORAS DE SERVICIOS.

Este mdulo permite verificar que las empresas proveedoras de servicios cumplan con las disposiciones de la Ley 16.744 y sus Decretos Supremos Nos. 40, 54, y 67, adems de mantener en ptimas condiciones de seguridad e higiene los lugares de trabajo.

Las Actividades son:

9.1. Bases Administrativas de Contratos.

Establece incluir dentro de las bases de contratos o de propuestas Tasa de siniestralidad y la obligatoriedad de aplicar un Programa de Prevencin de Riesgos.

9.2. Trabajadores empresas Proveedoras / Contratistas. (DPR-SC-22) Existencia de un contrato formal entre la Empresa Mandante y cada Empresa Proveedora de Servicio.

Controlar que cada Empresa Proveedora de Servicio haya cancelado sus imposiciones de previsin de salud y cotizacin por concepto de la Ley 16.744. Controlar que cada trabajador de Empresa Proveedora de Servicio tenga su contrato de trabajo.

Registro de cada Empresa Proveedora de Servicio, con sus datos bsicos. (DPR-SC-28)

Registro diario de asistencia al centro de trabajo, de cada trabajador de estas empresas. (DPR-SC-21)9.3. Disposiciones Legales

Asesora de un Experto en Prevencin de Riesgos a la agencia, sucursal, obra o faena (cuando corresponda).

Constituir los Comit Paritarios de Higiene y Seguridad (si corresponde).

Verificacin del funcionamiento de los Comits Paritarios de las Empresas Proveedoras de Servicios, con envo mensual de actas a la Empresa Mandante.

Cada Empresa Proveedora de Servicios deber contar con un Reglamento Interno.(DPR-SC-24) El mandante debe hacer participar al proveedor de servicios en sus capacitaciones.(DPR-SC-25) La Empresa Proveedora de Servicios debe acreditar el cumplimiento del Decreto 40, Artculo 21, Obligacin de Informar (DPR-SC-23)9.3. Coordinacin

La Empresa Mandante debe dar a conocer las actividades del Programa Empresa Competitiva al personal de los Proveedores de Servicios, al momento de ingresar a la empresa. (DPR-SC-26) La Empresa Proveedora de Servicios debe investigar todos los accidentes con tiempo perdido y debe entregar el informe al Administrador de la Empresa Mandante.

Realizar peridicamente una reunin de coordinacin, entre el Administrador de la Empresa Mandante y los Proveedores de Servicios, incluyendo el tema de prevencin de riesgos.(DPR-SC-27) Controlar que todo el personal de las Empresas Proveedoras de Servicios, usen los Elementos de Proteccin Personal que su actividad les demandan.

Controlar que los equipos, maquinarias y herramientas de las Empresas Proveedoras de Servicios, se encuentren en perfectas condiciones al ingresar a la empresa y debern estar sometidas a mantencin preventiva. (DPR-SC-29)10.-HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL

Este mdulo permite identificar, evaluar y controlar los distintos agentes ambientales presentes en el lugar de trabajo que pueden causar enfermedades profesionales o molestias a la salud de los trabajadores y mantener bajo control al personal expuesto, a travs de programas de vigilancia epidemiolgica.

Las Actividades son:

10.1 Identificacin y Evaluacin de Agentes Ambientales: Agentes Qumicos. Para los trabajos que se desarrollen en los subterrneos de los edificios (compactacin o excavaciones con maquinarias) se deber coordinar una evaluacin de los gases en dicha zona con la Mutual de Seguridad

10.2 Identificacin y Evaluacin de Agentes Ambientales: Agentes Fsicos.

Solicitar a Mutual de Seguridad una evaluacin del ruido en los puestos de trabajo o al personal que utiliza herramientas elctricas (Esmeril angular, serrucho elctrico, rotomartillo) 10.3 Identificacin y Evaluacin de Agentes Ambientales: Agentes Biolgicos.

No aplica.

10.4 Ergonoma.

No aplica

10.5 Vigilancia Epidemiolgica y Control de Salud.

No aplicaEVALUACIN

Se efectuar MENSUALMENTE por el Departamento de Prevencin de Riesgos con los formularios adjuntos, y SEMESTRALMENTE (cada seis meses), por la Mutual de Seguridad.

Para los distintos elementos del programa, se plantean los siguientes puntajes:

MduloPuntaje

1. Comit Ejecutivo de Control de Riesgos Operacionales210

2. Comit Paritario de Higiene y Seguridad200

3. Actividades del Supervisor130

4. Capacitacin y Competencias130

5. Condiciones de Trabajo130

6. Elementos de Proteccin Personal80

7. Cumplimiento de Disposiciones Legales y otros80

8. Plan de Emergencia80

9. Control de Empresas Proveedoras de Servicios80

10. Higiene y Salud Ocupacional80

Total Actividades1200

Este programa deber ser aplicado en todas las obras de Ingevec S.A., siendo responsables del cumplimiento los Profesionales Administradores de cada una de ellas asesorados por el Departamento de Prevencin de Riesgos de nuestra Empresa.

ENRIQUE BESA JOCELYN-HOLT

GERENTE GENERAL

INGEVEC S.A.

La Supervisin deben dar cumplimiento a los estndares de las actividades aprobadas por el Comit Ejecutivo.