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PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015 TERCERA REFORMA TOTAL PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE PROGRAMA DE RECONEXIONES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS CLIENTES QUE SE LES REALIZÓ SUSPENSION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR ENCONTRARSE EN MORA DE PAGO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 630299 85990.15.16 861,120.00 861,120.00 0.00 0.00 MENSAJES SMS DE INFORMACIÓN, RECORDATORIOS Y PERSUASIVOS A LOS CLIENTES QUE SE ENCUENTREN EN MORA EN EL PAGO DE SUS FACTURAS DEL CONSUMO MENSUAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ADEMÁS DE MENSAJES QUE LA EMPRESA CONSIDERE NECESARIO PARA INFORMAR A LOS USUARIOS. 630299 84160.03.11 165,114.29 0.00 165,114.29 0.00 PROGRAMA DE SUSPENSIONES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS CLIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN MORA DE PAGO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 630299 85990.15.16 999,043.00 999,043.00 0.00 0.00 2,025,277.29 1,860,163.00 165,114.29 0.00 TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN- TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE NAYON 630299 85990.15.14 22,677.12 22,677.12 0.00 0.00 TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN- TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE PUELLARO. 630299 85990.15.14 10,206.00 10,206.00 0.00 0.00 TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN- TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE PERUCHO. 630299 85990.15.14 5,544.00 5,544.00 0.00 0.00 TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN- TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE CHAVEZPAMBA 630299 85990.15.14 5,022.00 5,022.00 0.00 0.00 TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN- TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE ATAHUALPA. 630299 85990.15.14 12,834.00 12,834.00 0.00 0.00 TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN- TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE NONO. 630299 85990.15.14 5,078.40 5,078.40 0.00 0.00 TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN- TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE NANEGAL. 630299 85990.15.14 5,094.00 5,094.00 0.00 0.00 PARTIDA PRESUPUESTARIA CODIGO CPC VALORES SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CARTERA Y COBRANZAS DEPARTAMENTO DE CARTERA Y COBRANZAS GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBRE DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y FACTURACION GERENCIA COMERCIAL Página 1

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PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015

TERCERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

PROGRAMA DE RECONEXIONES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS CLIENTES QUE SE

LES REALIZÓ SUSPENSION

DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR ENCONTRARSE EN MORA DE PAGO EN EL DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO

630299 85990.15.16 861,120.00 861,120.00 0.00 0.00

MENSAJES SMS DE INFORMACIÓN, RECORDATORIOS Y PERSUASIVOS A LOS CLIENTES QUE

SE ENCUENTREN EN MORA

EN EL PAGO DE SUS FACTURAS DEL CONSUMO MENSUAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO, ADEMÁS DE MENSAJES QUE LA EMPRESA CONSIDERE NECESARIO

PARA INFORMAR A LOS USUARIOS.

630299 84160.03.11 165,114.29 0.00 165,114.29 0.00

PROGRAMA DE SUSPENSIONES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS CLIENTES QUE SE

ENCUENTRAN EN MORA DE

PAGO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

630299 85990.15.16 999,043.00 999,043.00 0.00 0.00

2,025,277.29 1,860,163.00 165,114.29 0.00

TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO,

DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-

TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO

MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES

RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE NAYON

630299 85990.15.14 22,677.12 22,677.12 0.00 0.00

TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO,

DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-

TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO

MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES

RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE PUELLARO.

630299 85990.15.14 10,206.00 10,206.00 0.00 0.00

TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO,

DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-

TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO

MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES

RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE PERUCHO.

630299 85990.15.14 5,544.00 5,544.00 0.00 0.00

TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO,

DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-

TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO

MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES

RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE CHAVEZPAMBA

630299 85990.15.14 5,022.00 5,022.00 0.00 0.00

TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO,

DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-

TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO

MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES

RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE ATAHUALPA.

630299 85990.15.14 12,834.00 12,834.00 0.00 0.00

TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO,

DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-

TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO

MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES

RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE NONO.

630299 85990.15.14 5,078.40 5,078.40 0.00 0.00

TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO,

DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-

TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO

MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES

RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE NANEGAL.

630299 85990.15.14 5,094.00 5,094.00 0.00 0.00

PARTIDA

PRESUPUESTARIACODIGO CPC

VALORES

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CARTERA Y COBRANZAS

DEPARTAMENTO DE CARTERA Y

COBRANZAS

GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBRE

DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y

FACTURACION

GERENCIA COMERCIAL

Página 1

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PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015

TERCERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

PARTIDA

PRESUPUESTARIACODIGO CPC

VALORES

GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBRE

TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO,

DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-

TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO

MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES

RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE NANEGALITO.

630299 85990.15.14 10,728.00 10,728.00 0.00 0.00

TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO,

DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-

TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO

MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES

RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE GUALEA

630299 85990.15.14 6,408.00 6,408.00 0.00 0.00

TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO,

DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-

TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO

MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES

RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE PACTO.

630299 85990.15.14 9,360.00 9,360.00 0.00 0.00

TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO,

DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-

TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO

MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES

RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE EL QUINCHE

630299 85990.15.14 20,638.08 20,638.08 0.00 0.00

TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO,

DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-

TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO

MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES

RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE GUANGOPOLO

630299 85990.15.14 5,172.48 5,172.48 0.00 0.00

TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO,

DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-

TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO

MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES

RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE ALANGASI

630299 85990.15.14 35,431.20 35,431.20 0.00 0.00

TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO,

DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-

TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO

MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES

RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE LA MERCED.

630299 85990.15.14 10,742.40 10,742.40 0.00 0.00

TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO,

DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-

TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO

MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES

RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE PUEMBO.

630299 85990.15.14 18,887.04 18,887.04 0.00 0.00

TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO,

DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-

TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO

MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES

RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE TABABELA

630299 85990.15.14 7,576.68 7,576.68 0.00 0.00

DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y

FACTURACIONGERENCIA COMERCIAL

Página 2

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PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015

TERCERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

PARTIDA

PRESUPUESTARIACODIGO CPC

VALORES

GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBRE

TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO,

DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-

TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO

MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES

RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE CHECA.

630299 85990.15.14 10,659.84 10,659.84 0.00 0.00

TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO,

DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-

TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO

MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES

RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE SAN JOSE DE MINAS

630299 85990.15.14 23,436.00 23,436.00 0.00 0.00

CONTRATO DE LECTOFACTURACIÓN (LECTURAS DE MEDIDORES, CALCULO DE CONSUMOS

FACTURACIÓN, IMPRESIÓN O GENERACIÓN DE FACTURAS, ENTREGA DE FACTURAS

FISICAS O ELECTRONICAS Y TRANSMISIÓN EN LINEA DE INFORMACIÓN,

SIMULTÁNEAMENTE) QUE CONTIENE: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CÓDIGO DE BARRAS,

MANTENIMIENTO LIVIANO DE LOS MEDIDORES, ENTREGA DE INFORMACIÓN

INSTITUCIONAL, ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO EN LOS CLIENTES DE LA EMPRESA

UBICADOS EN EL AREA URBANA, SUBURBANA Y RURAL DEL D.M.Q.

630299 85990.15.14 6,689,787.00 6,689,787.00 0.00 0.00

TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO,

DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-

TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO

MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES

RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE AMAGUAÑA.

630299 85990.15.14 35,752.32 35,752.32 0.00 0.00

TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO,

DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-

TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO

MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES

RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE PINTAG

630299 85990.15.14 19,399.68 19,399.68 0.00 0.00

TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO,

DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-

TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO

MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES

RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE LLANO CHICO

630299 85990.15.14 17,354.88 17,354.88 0.00 0.00

TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO,

DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-

TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO

MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES

RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE ZAMBIZA

630299 85990.15.14 6,946.56 6,946.56 0.00 0.00

ADQUISICION DE FORMATOS PARA FACTURAS 630204 89121.09.11 8,928.57 8,928.57 0.00 0.00

7,003,664.25 7,003,664.25 0.00 0.00

RECAUDACION GAD DE CALDERON 2015 630299 85990.15.21 5,857.14 0.00 0.00 5,857.14

ROLLOS PARA IMPRESORA TMU 630299 38912.01.21 10,714.29 0.00 0.00 10,714.29

ENTREGA DE RESPUESTAS DE RECLAMOS A DOMICILIO DE CLIENTES 2015 630106 68113.00.11 13,392.86 0.00 13,392.86 0.00

29,964.29 0.00 13,392.86 16,571.43

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE

CONEXIÓN DOMICILIARIA

ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE MEDIDORES (LLAVE RECTA DE 1/2";

VALVULA CHECK DE 1/2", ACCESORIOS DE PVC NEPLOS DE 6 CM.; ACCESORIOS DE PVC

CODOS DE 1/2"; BUSHING REDUCTOR DE 2" A 1 1/2"; BUSHING REDUCTOR DE 3" A 2";

TEFLÓN; LLAVES DE COMPUERTA DE 1 1/2"; LLAVES DE COMPUERTA DE 2"

630811 36320.60.12 183,943.75 183,943.75 0.00 0.00

DEPARTAMENTO DE GESTION DE

SERVICIOS

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y FACTURACION

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTION DE SERVICIOS

DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y

FACTURACION

GERENCIA COMERCIAL

Página 3

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PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015

TERCERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

PARTIDA

PRESUPUESTARIACODIGO CPC

VALORES

GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBRE

INSTALACION DE 3784 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, 2488

CONEXIONES DE ALCANTARILLADO, 4309 INSTALACIONES DE MEDIDOR, 5029

DERIVACIONES, 1141 MEDIDORES COMPLEMENTARIOS ZONA 1 DMQ

630499 54251.00.11 1,785,869.00 1,785,869.00 0.00 0.00

INSTALACION DE 3206 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, 2158

CONEXIONES DE ALCANTARILLADO, 3160 INSTALACIONES DE MEDIDOR, 1955

DERIVACIONES, 1684 MEDIDORES COMPLEMENTARIOS ZONA 3 DMQ

630499 54251.00.11 1,380,210.00 1,380,210.00 0.00 0.00

ADQUISICION DE MEDIDORES DE 1/2 PULGADA 630811 48263.01.11 446,428.57 0.00 446,428.57 0.00

ADQUISICION DE MEDIDORES DE 2",3" Y 4" 630811 48263.01.11 199,687.50 199,687.50 0.00 0.00

INSTALACION DE 2974 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, 1930

CONEXIONES DE ALCANTARILLADO, 4766 INSTALACIONES DE MEDIDOR, 2799

DERIVACIONES, 1726 MEDIDORES COMPLEMENTARIOS ZONA 2 DMQ

630499 54251.00.11 1,471,004.00 1,471,004.00 0.00 0.00

INSTALACION DE 2190 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, 1286

CONEXIONES DE ALCANTARILLADO, 4570 INSTALACIONES DE MEDIDOR, 3634

DERIVACIONES, 2832 MEDIDORES COMPLEMENTARIOS ZONA 4 DMQ

630499 54251.00.11 1,345,359.00 1,345,359.00 0.00 0.00

CONSULTORIA PARA LA REVISIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE

ACREDITACIÓN DEL SGC ISO 17025630811 83111.09.15 26,785.71 26,785.71 0.00 0.00

6,839,287.53 6,392,858.96 446,428.57 0.00

SOPORTE Y HORAS DE DESARROLLO SOBRE SISTEMA SAIOCR, APLICATIVO DE CORTES Y

RECONEXIONES630299 73310.00.11 14,285.71 14,285.71 0.00 0.00

SERVICIO DE INFORMACIÓN SOBRE DATOS DE EMPLEADOS DE CAMPO PARA LA

CIUDADANIA630299 73310.00.11 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00

ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE 2,3 Y 4 PULGADAS 630811 48263.01.11 632,400.00 0.00 632,400.00 0.00

ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE 3/4, 1 Y 1 1/2 PULGADAS 630811 48263.01.11 231,000.00 0.00 231,000.00 0.00

889,685.71 26,285.71 863,400.00 0.00

ARRENDAMIENTO VALLE CHILLOS 630502 72111.00.12 6,800.00 6,800.00 0.00 0.00

ARRENDAMIENTO TUMBACO 630502 72111.00.12 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00

ARRENDAMIENTO CENTRO INTEGRAL CONDADO 630502 72111.00.12 17,860.71 17,860.71 0.00 0.00

ARRENDAMIENTO LA MANZANA 630502 72111.00.12 32,142.86 0.00 32,142.86 0.00

ARRENDAMIENTO CARAPUNGO 630502 72111.00.12 27,857.14 0.00 27,857.14 0.00

ARRENDAMIENTO PLATAFORMA CONTACT CENTER 2015 630299 72111.00.12 75,892.86 0.00 75,892.86 0.00

SERVICIO DE GESTIÓN DEL CAMBIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA

COMERCIAL730601 83114.00.11 68,000.00 68,000.00 0.00 0.00

CONTRATACIÓN DE SAP PREMIUM ENGAGEMENT SUPPORT SERVICES(“SAP ACTIVE

EMBEDDED SUPPORT”)730299 83142.04.11 472,000.00 472,000.00 0.00 0.00

ADQUSICION DE FORMULARIOS DE FACTIBILIDAD 630204 89121.10.11 4,464.29 4,464.29 0.00 0.00

ADQUSICION DE FORMULARIOS DE SERVICIOS 630204 89121.10.11 3,408.28 3,408.28 0.00 0.00

MANTENIMIENTO QMATIC 630299 87120.00.15 4,181.00 4,181.00 0.00 0.00

727,607.14 591,714.28 135,892.86 0.00

17,515,486.21 15,874,686.20 1,624,228.58 16,571.43

ADQUISICION DE TUBERIA DE ACERO VARIOS DIAMETROS 630811 41271.00.13 25,071.15 25,071.15 0.00 0.00

ADQUISICION DE UNIONES MECANICAS VARIOS DIAMETROS 630811 41278.00.11 193,002.96 193,002.96 0.00 0.00

ADQUISICION DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE VARIOS DIAMETROS 630811 41516.00.11 41,316.08 41,316.08 0.00 0.00

ADQUISICION DE ADAPTADORES VARIOS DIAMETROS 630811 41516.03.11 47,530.00 47,530.00 0.00 0.00

ADQUISICION DE CORPORACIONES VARIOS DIAMETROS 630811 41516.03.11 14,237.53 14,237.53 0.00 0.00

ADQUISICION DE TAPAS Y REJILLAS HIERRO DUCTIL VARIOS DIAMETROS 63081104 42190.01.15 122,965.44 122,965.44 0.00 0.00

ADQUISICION DE AROS Y TAPAS DE 6" 63081103 42190.01.15 6,703.13 6,703.13 0.00 0.00

ADQUISICION DE COLLARES DE ACERO INOXIDABLE VARIAS DIAMETROS 630811 41278.03.11 65,860.65 65,860.65 0.00 0.00

ADQUISICION DE VALVULAS CHECK VARIAS MEDIDAS 630811 41278.09.12 56,812.95 56,812.95 0.00 0.00

ADQUISICION DE VALVULAS DE COMPUERTA VARIOS DIAMETROS 630811 43240.00.12 42,362.70 42,362.70 0.00 0.00

ADQUISICION DE LLAVES DE PASO Y RECTAS VARIAS MEDIDAS 630811 43240.40.22 66,056.85 66,056.85 0.00 0.00

EDICIONES COMERCIO EXTERIOR 530204 89110.00.11 900.00 900.00 0.00 0.00

ADQUISICION DE TEFLON 630811 34790.00.11 27,799.20 0.00 27,799.20 0.00

ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE MADERA 630811 31100.00.11 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00

ADQUISICION DE PAPEL PARA COPIADORA 530804 32129.04.18 9,843.75 9,843.75 0.00 0.00

SUBGERENCIA COMERCIAL

GERENCIA COMERCIAL

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE CONEXIÓN DOMICILIARIA

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE

CONEXIÓN DOMICILIARIA

GERENCIA COMERCIAL

DEPARTAMENTO DE

ABASTECIMIENTOS

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y

LOGÍSTICA

SUBTOTAL GERENCIA COMERCIAL

SUBTOTAL SUBGERENCIA COMERCIAL

TOTAL GERENCIA COMERCIAL

Página 4

Page 5: PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015 TERCERA REFORMA … · recaudacion gad de calderon 2015 630299 85990.15.21 5,857.140.00 rollos para impresora tmu 630299 38912.01.21 10,714.290.00

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015

TERCERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

PARTIDA

PRESUPUESTARIACODIGO CPC

VALORES

GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBRE

ADQUISICION DE PAPEL PARA COPIADORA TERCERA COMPRA 530804 32143.00.12 9,843.75 0.00 0.00 9,843.75

ADQUISICION DE PAPEL PARA COPIADORA SEGUNDA COMPRA 530804 32149.10.11 9,843.75 0.00 9,843.75 0.00

ADQUISICION DE PAPEL HIGENICO 530805 32193.00.12 16,606.80 16,606.80 0.00 0.00

ADQUISICION DE KITS DE UTILES DE OFICINA 530804 32600.00.11 18,250.50 18,250.50 0.00 0.00

ADQUISICION DE KITS DE UTILES DE OFICINA 530804 32600.00.11 3,240.00 0.00 3,240.00 0.00

ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 530804 32600.00.11 27,013.13 27,013.13 0.00 0.00

ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 530804 32600.00.11 6,300.00 0.00 6,300.00 0.00

ADQUISICION DE MATERIALES PARA CENTRO DE COPIADO 530804 32700.00.13 4,492.50 4,492.50 0.00 0.00

ADQUISICION DE MATERIALES PARA CENTRO DE COPIADO 530804 32700.00.13 2,227.50 2,227.50 0.00 0.00

ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRENTA 530804 32600.03.12 7,660.07 7,660.07 0.00 0.00

ADQUISICION DE PAPEL MEMBRETADO 530804 32600.03.12 7,792.20 7,792.20 0.00 0.00

ADQUISICIÓN HIDRANTES VARIOS DIAMETROS 630811 43923.03.16 37,310.63 37,310.63 0.00 0.00

ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS 630811 46541.00.12 34,800.00 34,800.00 0.00 0.00

ADQUISICION DE TUBERIA DE POLIPROPILENO VARIAS MEDIDAS 630811 36320.10.17 18,985.73 18,985.73 0.00 0.00

ADQUISICION DE TUBERIA DE PVC VARIOS DIAMETROS 630811 36320.10.16 91,787.22 91,787.22 0.00 0.00

ADQUISICION DE MANGUERA NEGRA PARA AGUA VARIOS DIAMETROS 630811 36320.10.11 9,701.18 9,701.18 0.00 0.00

ADQUISICION DE MANGUERA AZUL PARA AGUA VARIOS DIAMETROS 630811 36320.10.16 10,819.88 10,819.88 0.00 0.00

ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE POLIPROPILENO PARA CONEXIONES DE AGUA 630811 36320.10.11 33,159.45 33,159.45 0.00 0.00

ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE ACERO(VARILLA CORRUGADA, CLAVOS,

ALAMBRE GLV Y OTROS)630811 14100.10.11 6,120.00 6,120.00 0.00 0.00

ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PETREOS 630811 15130.01.11 6,180.00 6,180.00 0.00 0.00

ADQUISICIÓN DE ESTANTERIAS METALICAS 840103 38140.00.11 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00

ADQUISICION DE TONER HP 530804 38912.01.3912 57,933.20 57,933.20 0.00 0.00

ADQUISICION DE TONER XEROX VARIOS TIPOS 530804 38912.01.3912 199,688.91 199,688.91 0.00 0.00

ADQUISICION DE TONER VARIAS MARCAS Y VARIOS TIPOS 530804 38912.01.3912 16,326.68 16,326.68 0.00 0.00

ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO 530805 38993.00.11 16,200.00 0.00 16,200.00 0.00

ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO 530805 38993.00.11 27,120.00 27,120.00 0.00 0.00

ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO 530805 38993.00.11 6,480.00 0.00 6,480.00 0.00

ADQUISICION DE MATERIALES PARA KIT DE CHOFERES 530805 38993.00.11 3,240.00 3,240.00 0.00 0.00

ADQUISICION DE MATERIALES PARA KIT DE CHOFERES 530805 38993.00.11 6,972.00 6,972.00 0.00 0.00

ADQUISICION DE CEMENTO CUARTA COMPRA 630811 37440.00.11 4,448.40 4,448.40 0.00 0.00

ADQUISICION DE CEMENTO 630811 37440.00.11 4,448.40 4,448.40 0.00 0.00

ADQUISICION DE CEMENTO SEGUNDA COMPRA 630811 37440.00.11 4,448.40 4,448.40 0.00 0.00

ADQUISICION DE CEMENTO TERCERA COMPRA 630811 37440.00.11 4,448.40 4,448.40 0.00 0.00

ADQUISICION DE MICROHONDAS Y DISPENSADORES DE AGUA 840104 38121.00.13 2,350.00 2,350.00 0.00 0.00

1,452,701.07 1,372,994.37 69,862.95 9,843.75

CONSULTORIA PARA DETERMINAR LA PERDIDA MAXIMA PROBABLE 530208 71690.02.11 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00

ARRENDAMIENTO DEL TERRENO PARA LA INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONES DE

RADIO, CERRO PICHINCHA530501 72112.03.11 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00

ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES

PARA EL SISTEMA DE RADIO ATACAZO530501 72112.03.11 16,200.00 16,200.00 0.00 0.00

CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUROS GENERALES QUE AMPARA AL PERSONAL,

BIENES E INSTALACIONES DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO

570201 71334.03.18 7,458,403.57 7,458,403.57 0.00 0.00

ADQUISICION DE EQUIPOS PARA SISTEMA CCTV DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA

EMPRESA840104 47313.00.16 35,714.29 0.00 35,714.29 0.00

ADQUISICIÓN DE PANTALLAS DE CCTV, VIDEO GRABADORES NVR Y CAMARAS IP DE CCTV

PARA EDIFICIO MATRIZ A840104 47313.00.16 22,321.43 0.00 22,321.43 0.00

ADQUISICION DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES 840104 47220.06.11 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES 530404 84160.01.11 50,400.00 0.00 50,400.00 0.00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE LOS EQUIPOS

DE LA RADIO PÚBLICA DEL DMQ530404 84160.01.11 14,400.00 14,400.00 0.00 0.00

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRACIÓN DE BIENES

DEPARTAMENTO DE

ABASTECIMIENTOS

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y

LOGÍSTICA

Página 5

Page 6: PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015 TERCERA REFORMA … · recaudacion gad de calderon 2015 630299 85990.15.21 5,857.140.00 rollos para impresora tmu 630299 38912.01.21 10,714.290.00

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015

TERCERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

PARTIDA

PRESUPUESTARIACODIGO CPC

VALORES

GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBRE

PAGO A LA SENATEL POR EL USO MENSUAL DE FRECUENCIAS Y PERMISOS 530105 84160.03.11 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00

EQUIPOS PARA TRABAJO EN CAMPO PARA UNIDADES DE ACTIVOS FIJOS, PROTECCIÓN DE

ACTIVOS Y SEGUROS840107 45160.03.13 5,500.00 5,500.00 0.00 0.00

7,696,739.29 7,497,303.57 193,435.72 6,000.00

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL

DESARROLLOADQUIRIR LA HERRAMIENTA DE ENCUESTA SALARIAL 530299 83700.02.12 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00

1500.000 DE VASOS DE CARTON DESECHABLES BIODEGRADABLES 530207 32199.12.12 40,178.57 40,178.57 0.00 0.00

MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES EDIFICIOS B Y C DE LA EPMAPS 530402 87159.16.12 23,000.00 23,000.00 0.00 0.00

" SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CORRESPONDE AL AÑO 2015.

530505 73111.00.11 57,017.86 57,017.86 0.00 0.00

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO630505 73111.00.11 344,553.67 344,553.67 0.00 0.00

EVENTOS INTERINSTITUCIONALES (MENAJE) 530207 73230.01.12 17,857.14 0.00 17,857.14 0.00

ADQUISICION DE ESTANTERIAS PARA BODEGAS GENERALES LA CHORRERA 840103 42190.00.21 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00

ADQUISICION DE REPUESTOS Y MATERIAL PARA PLOMERIA 530811 42911.00.17 4,464.29 4,464.29 0.00 0.00

100 KITS DE SOPORTES METALICOS Y VALVULAS 530207 42912.00.11 1,071.43 0.00 0.00 1,071.43

TELEFONÍA CELULAR 530205 84132.00.12 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00

MANTENIMIENTO SISTEMA DE APERTURA AUTOMÁTICA DE PUERTAS EN LAS

DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS530402 84160.01.11 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00

SERVICIO DE ÚLTIMA MILLA PARA RECEPCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE LA RED GPRS PARA

EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS530105 84160.03.11 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉTRICOS

EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS530402 84160.01.11 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00

MANTENIMIENTO SISTEMA DE CCTV EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS 530402 84160.01.11 85,000.00 85,000.00 0.00 0.00

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE

VEHÍCULOS MARCA CHEVROLET", AÑO 2015530405 87141.00.11 29,797.73 29,797.73 0.00 0.00

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE

MOTOCICLETAS, CUADRONES Y TRICARS"530405 87141.00.11 73,000.00 73,000.00 0.00 0.00

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, E

INSTALACIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN VEHÍCULOS LIVIANOS MULTIMARCA DE

PROPIEDAD DE LA EMPRESA, ASIGNADOS AL PSA", AÑO 2015.

530405 87141.00.11 36,335.31 36,335.31 0.00 0.00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS MARCA

VOLKSWAGEN530405 87141.00.11 30,244.21 30,244.21 0.00 0.00

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENDEREZADA, PINTURA, ALINEACIÓN, BALANCEO,

ENLLANTAJE Y TRABAJOS VARIOS EN VEHÍCULOS, AÑO 2015530405 87141.00.11 15,150.00 15,150.00 0.00 0.00

" CONTRATO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHÍCULOS

MAZDA"530405 87141.00.11 15,264.20 15,264.20 0.00 0.00

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE

VEHÍCULOS MARCA CHEVROLET DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, ASIGNADOS AL PSA",

AÑO 2015.

530405 87141.00.11 4,801.68 4,801.68 0.00 0.00

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE

MAQUINARIA, VEHICULOS PESADOS Y SEMIPESADOS DE PROPIEDAD DE LA EPMAPS630404 87141.00.11 334,351.36 334,351.36 0.00 0.00

" MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (ASUMIDO)" AÑO 2015 630404 87141.00.11 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00

" CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUELDA, FABRICACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES,

REPUESTOS Y TRABAJOS VARIOS EN MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA

EPMAPS", AÑO 2015

630404 87141.00.11 43,226.39 43,226.39 0.00 0.00

SERVICIO DE INSTALACIÓN CON LA PROVISIÓN DE OTRAS PIEZAS, PARTES Y ACCESORIOS

PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS, AÑO 2015530813 87141.00.11 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00

MANTENIMIENTO DE LOS GENERADORES DE LOS EDIFICIOS A, B Y C 530402 87152.00.13 24,000.00 24,000.00 0.00 0.00

MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES DE LOS SISTEMAS

ELECTRICOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS, ZONA SUR530402 87152.01.12 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00

DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRACIÓN DE BIENES

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS

GENERALES

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y

LOGÍSTICA

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL DESARROLLO

Página 6

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PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015

TERCERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

PARTIDA

PRESUPUESTARIACODIGO CPC

VALORES

GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBRE

MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES DE LOS SISTEMAS

ELECTRICOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS, ZONA CENTRO530402 87152.01.12 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00

MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMAS MONITOREADAS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA

EPMAPS530402 85230.01.11 14,000.00 14,000.00 0.00 0.00

SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS 530209 85330.03.11 636,000.00 636,000.00 0.00 0.00

MANTENIMIENTO DE BOMBAS, CISTERNAS Y PILETAS DEL PARQUE DEL AGUA Y EDIFICIOS

A, B Y C DE LA EPMAPS530402 85340.01.12 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00

MANTENIMIENTO CARPINTERIA METALICA Y MOBILIARIO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA

EPMAPS530404 87240.00.11 53,571.43 53,571.43 0.00 0.00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LOS CENTROS DE

COPIADO DE LA EPMAPS530404 87120.00.14 28,000.00 0.00 0.00 28,000.00

LIMPIEZA (MESAS, SILLAS, CARPAS, ARCOS, RULL UPS, VALLAS, ALFOMBRAS,

GIGANTOGRAFIAS)530207 27160.00.11 6,071.43 0.00 6,071.43 0.00

SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA EXTRA Y SUPER PARA

EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS 2015530803 33310.00.13 232,000.00 232,000.00 0.00 0.00

ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA 530805 32131.00.19 4,464.29 4,464.29 0.00 0.00

CAMBIO SEÑALETICA LOGOTIPO INSTITUCIONAL EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS 530402 83610.00.21 53,571.43 53,571.43 0.00 0.00

RASTREO SATELITAL GPS PARA SISTEMA SAP 530105 48220.00.21 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00

DESTRUCCIÓN DE ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN INSERVIBLES (RECICLAJE) 530299 94212.00.11 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00

ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS 840105 49113.00.91 101,310.00 101,310.00 0.00 0.00

ADQUISICION DE 1 VEHICULO TIPO CAMION PARA UMED 730899 49121.00.11 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EVENTOS EN EL DMQ, AÑO 2015 530505 64312.00.11 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL OPERATIVO LÍNEA 22, AÑO 2015" 630201 64312.00.11 10,942.65 10,942.65 0.00 0.00

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL OPERATIVO LÍNEA 26, AÑO 2015" 630201 64312.00.11 16,933.54 16,933.54 0.00 0.00

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL ADMINIST, LÍNEA 25, AÑO 2015" 530201 64312.00.11 15,552.00 15,552.00 0.00 0.00

"SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE DIESEL Y GASOLINA EXTRA A LAS

UNIDADES OPERATIVAS DE LA EPMAPS", AÑO 2015530803 62491.00.13 67,167.42 67,167.42 0.00 0.00

ADQUISICIÓN DE AMOBLAMIENTO PARA LAS OFICINAS FILIAL AGUAS DEL ECUADOR 840103 38121.00.114 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS 840103 38121.00.114 8,928.57 8,928.57 0.00 0.00

SERVICIO DE ENLLANTAJE Y PROVISIÓN DE LLANTAS, TUBOS PARA MOTOCICLETAS,

CUADRONES Y TRICARS DE LA EPMAPS, AÑO 2015530813 36112.00.19 13,392.86 13,392.86 0.00 0.00

" SERVICIO DE MARCAJE, INSTALACIÓN, ALINEACIÓN Y BALANCEO CON LA PROVISIÓN DE

LLANTAS, TUBOS Y DEFENSAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS"530813 36114.03.11 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00

10000 UNIDADES DE FUNDAS PLASTICAS TIPO INDUSTRIAL PARA BASURA, 2000 FUNDAS

PLASTICAS DE CIERRE HERMETICO, 5000 FUNDAS PLASTICAS RESISTENTES Y 30 TACHOS

PARA BASURA

530207 36490.00.18 2,678.57 0.00 0.00 2,678.57

"SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL Y GASOLINA EXTRA PARA LAS UNIDADES

OPERATIVAS DE LA EPMAPS" 2015530803 61191.00.13 73,000.00 73,000.00 0.00 0.00

SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE

AUTOMOTOR DE LA EPMAPS 2015530803 61191.00.13 81,921.61 81,921.61 0.00 0.00

SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA EXTRA PARA EL SUR Y

VALLES DEL DMQ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS530803 61191.00.13 21,149.11 21,149.11 0.00 0.00

MANTENIMIENTO DE JARDINERAS, PODA DE ÁRBOLES Y REPOSICIÓN DE PLANTAS EN LAS

EDIFICACIONES DE LA EPMAPS530402 61212.00.11 26,785.72 26,785.72 0.00 0.00

REMODELACIÓN CON ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EJECUCIÓN DE OBRAS

COMPLEMENTARIAS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS530402 54121.00.14 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00

3,732,954.47 3,592,275.90 68,928.57 71,750.00

12,887,394.83 12,462,573.84 337,227.24 87,593.75TOTAL GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS

GENERALESGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y

LOGÍSTICA

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Página 7

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PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015

TERCERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

PARTIDA

PRESUPUESTARIACODIGO CPC

VALORES

GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBRE

FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE DOS CABINAS PARA INSONORIZACIÓN DE LOS

GENERADORES ESTACIÓN RECUPERADORA LA MOCA Y CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL

CARMEN

530299 54650.02.11 17,000.00 17,000.00 0.00 0.00

ADQUISICIÓN DE PALETS Y REPOSICIÓN DE MATERIALES PARA CONTINGENCIAS POR

DERRAMES DE LUBRICANTES, COMBUSTIBLES Y/O QUIMICOS630899 36270.12.21 37,500.00 37,500.00 0.00 0.00

MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS PELIGROSOS (INCLUIDO EL TRANSPORTE DE LOS

MISMOS)630299 94222.00.12 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00

CARACTERIZACIONES DE DESCARGAS LIQUIDAS, EMISIÓN DE RUIDO Y GASES EN LAS

PLANTAS DE POTABILIZACIÓN DE LA EMPRESA630299 83561.00.12 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00

LINEAMIENTOS Y RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES PARA LA OPERACIÓN Y

CONTROL DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (INCLUYE PLANTAS Y SISTEMAS)630601 83111.09.11 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00

AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y

PLAN DE ACCIÓN DEL SISTEMA PAPALLACTA (CENTRAL HIDROELÉCTRICA RECUPERADORA

Y LINEA DE TRANSMISIÓN)

630602 83131.00.13 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00

AUDITORIA ENERGETICA DE LA EPMAPS 630602 83131.00.13 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00

AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES

QUITUMBE630602 83131.00.13 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

CONSOLIDACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA

PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE RIOS ORIENTALES RAMAL CHALPI

GRANDE PAPALLACTA Y CENTRAL HIDROELECTRICA CHALPI GRANDE

630602 83131.00.11 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00

LICENCIAMIENTO DE TRANSPORTE DE QUIMICOS PELIGROSOS (CLORO GAS) 630601 83131.00.11 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00

REGULARIZACION AMBIENTAL SISTEMA TESALIA, RUMIPAMBA, FILTROS PICHINCHA Y

GUALEA630601 83131.00.11 15,520.00 0.00 15,520.00 0.00

ESTUDIO EXPOST BODEGA LA CHORRERA PARA OBTENCION LICENCIA AMBIENTAL DE

OPERACIÓN630601 83131.00.12 13,392.86 13,392.86 0.00 0.00

REGULARIZACION DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PARROQUIAS PINTAG ( PINANTURA, EL CHORRO, VILLAFLORA, PINTAG, CHACHIL, YURAC,

STO. DOMINGO DE ICHUBAMBA, SAN JUANITO, UBILLUS), PUELLARO (ALOGUINCHO 1 Y

2), CHAQUIBAMBA, NONO Y LA DELICIA

630601 83131.00.11 27,978.00 27,978.00 0.00 0.00

CALIBRACIÓN Y REPARACIÓN DEL SONOMETRO INTEGRADOR TIPO 2 530299 87154.00.14 1,740.00 1,740.00 0.00 0.00

ANEMOMETRO 840104 44917.09.22 892.86 892.86 0.00 0.00

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN ZONA DE INPLANTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL

PROYECTO DE AGUA POTABLE RIOS ORIENTALES, RAMAL CHALPI GRANDE-PAPALLACTA Y

CENTRAL HIDROELECTRICA CHALPI GRANDE

630601 83990.04.11 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00

295,023.72 189,503.72 95,520.00 10,000.00

MONITOREO DE TRUCHAS EN EMBALSE LA MICA 530299 81190.00.11 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00

ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE BARRERAS DE MALLA EN RIOS APORANTES AL EMBALSE

LA MICA PARA CONTROL DE REPRODUCCIÓN DE TRUCHAS530899 89320.00.11 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00

ANÁLISIS DE MUESTRAS DE MACROINVERTEBRADOS EN FUENTES DE CAPTACIÓN A LOS

SISTEMAS DE AGUA POTABLE530810 83561.00.13 8,928.57 0.00 8,928.57 0.00

RECOMENDACIÓN PLAN DE SEGURIDAD DEL AGUA - ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE

ROTULOS530299 83610.00.21 23,057.14 0.00 23,057.14 0.00

RECOMENDACIÓN PLAN DE SEGURIDAD DEL AGUA -CONSTRUCCIÓN DE ABREVADEROS 530299 83393.01.12 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00

MANTENIMIENTO DE CERCADOS EN LOS APORTANTES AL EMBALSE LA MICA 530899 54790.04.11 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00

ADQUISICIÓN DE POSTES, ALAMBRE DE PÚAS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA LA

PROTECCIÓN FÍSICA DE FUENTES CAPTADAS530811 62165.00.11 3,300.00 3,300.00 0.00 0.00

ACOMETIDA EN ALTA TENSIÓN PARA EL SERVICIO ELÉCTRICO DE LA CASA DEL PREDIO

ANTISANA, CASA DE HUMBOLDT Y GUARDIANÍA LA OVEJERÍA, SECTOR LA MICA730402 54290.01.41 71,428.57 0.00 71,428.57 0.00

116,714.28 7,300.00 109,414.28 0.00

MANDILES DE SERVICIO, LABORATORIO,MEDICO Y TRAJE PARA ENFERMERA 630802 28222.12.18 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00

OVEROLES DE TRABAJO 630802 28223.14.21 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS 530299 87159.14.12 5,800.00 5,800.00 0.00 0.00

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 630299 42999.02.11 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS HÍDRICO

DEPARTAMENTO DE MANEJO Y

CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE

INTERÉS HÍDRICO

GERENCIA DE AMBIENTE,

SEGURIDAD, Y RESPONSABILIDAD

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y

SALUD

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN

AMBIENTAL EMPRESARIAL

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PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015

TERCERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

PARTIDA

PRESUPUESTARIACODIGO CPC

VALORES

GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBRE

MANTENIMIENTO DE VALLAS ELECTRONICAS 530299 54290.03.22 79,655.00 79,655.00 0.00 0.00

MENAJE PARA INSTALACIONES PARA PROTECCION COLECTIVA 840104 38140.10.18 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00

CONOS,CINTAS Y SEÑALIZADORES VIALES 630899 36990.04.22 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00

MEDICAMENTOS,PRODUCTOS FARMACEUTICOS E INSUMOS 530809 35260.00.21 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00

VACUNAS 530809 35290.10.91 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00

BIOMATERIALES E INSUMOS DENTALES 530810 35290.10.95 14,000.00 14,000.00 0.00 0.00

CONTRATACION DEL SERVICIO DE GUARDERIA PARA EL COMPLEJO MATRIZ 730299 93321.00.11 29,464.29 29,464.29 0.00 0.00

CONTRATACION DEL SERVICIO DE GUARDERIA EN LAS INSTALACIONES LA ISLA 530299 93321.00.11 29,464.29 29,464.29 0.00 0.00

CONTRATACION DEL SERVICIO DE GUARDERIA AL SUR DE LA CIUDAD 630299 93321.00.11 49,464.29 49,464.29 0.00 0.00

LAMPARAS LED PARA CASCOS 630899 46531.01.11 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00

EQUIPO MEDICO 840104 48130.00.11 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00

SERVICIO DE MEDICINA OCUPACIONAL, PRE OCUPACIONAL Y POST OCUPACIONAL 530299 48130.09.15 42,859.54 42,859.54 0.00 0.00

MASCARAS Y FILTROS VARIAS CLASES 630802 48160.09.21 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00

EQUIPOS DE ATENCION MEDICA EN EMERGENCIAS 840104 48170.01.110 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00

EQUIPOS PARA HIGIENE INDUSTRIAL: DOSIMETROS,MONITORES 4 GASES,LUXOMETRO 840104 48265.01.11 41,500.00 0.00 41,500.00 0.00

ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LA LOEP 730802 28250.00.33 59,600.00 59,600.00 0.00 0.00

ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL BAJO EL CODIGO DE TRABAJO 630802 28250.00.33 168,833.00 168,833.00 0.00 0.00

GORRAS 630802 28250.00.33 6,800.00 6,800.00 0.00 0.00

CHALECOS REFLECTIVOS, PONCHOS IMPERMEABLES, TRAJES IMPERMEABLES,

TRAJE ESCAFANDRA Y TRAJE PESCADOR630802 28250.00.33 55,000.00 55,000.00 0.00 0.00

ZAPATOS DE SEGURIDAD VARIAS CLASES 730802 29330.00.22 2,370.00 2,370.00 0.00 0.00

ZAPATOS DE SEGURIDAD VARIAS CLASES 630802 29330.00.22 12,300.00 12,300.00 0.00 0.00

ZAPATOS DE SEGURIDAD VARIAS CLASES 530802 29330.00.22 7,280.00 7,280.00 0.00 0.00

ADQUISICION EQUIPOS PROTECCION EXTREMIDADES INFERIORES BOTAS VARIAS CLASES 630802 29510.02.11 308,429.00 308,429.00 0.00 0.00

ARNES Y LINEA DE VIDA 630802 27190.09.36 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00

EXTINTORES 630899 43923.00.11 14,000.00 0.00 14,000.00 0.00

GUANTES VARIAS CLASES 630802 28229.00.111 38,000.00 38,000.00 0.00 0.00

GUANTES DE CUERO LARGO 630802 28229.00.12 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00

UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA PERSONAL DE LA LOEP 530802 28231.00.111 120,800.00 120,800.00 0.00 0.00

TRAJES PARA MOTOCICLISTA 630802 28231.01.11 6,800.00 6,800.00 0.00 0.00

ROPA PROTECCION AL FRIO 630802 28231.01.11 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00

IMPRESIÓN REGLAMENTO, MANUAL, AFICHES 530204 89121.10.11 5,089.29 5,089.29 0.00 0.00

MANTEMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS MEDICOS 530299 87154.00.12 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00

1,364,508.70 1,281,508.70 83,000.00 0.00

1,776,246.70 1,478,312.42 287,934.28 10,000.00

ADQUIRIR LAS HERRAMIENTAS DE RECLUTAMIENTO (PUBLICACIONES Y BOLSA DE

EMPLEO)530299 81210.00.21 11,000.00 11,000.00 0.00 0.00

ADQUIRIR LAS HERRAMIENTAS DE EVALUACIONES PSICOTÉCNICAS 530299 81210.00.21 12,500.00 0.00 0.00 12,500.00

ADQUIRIR LAS HERRAMIENTAS PARA LAS EVALUACIONES DE COMPETENCIAS 530299 81210.00.21 12,400.75 0.00 0.00 12,400.75

35,900.75 11,000.00 0.00 24,900.75

EMPASTADOS 530299 89121.02.11 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00

ADQUISICIÓN DE RELOJES BIOMÉTRICOS PARA VARIAS INSTALACIONES DE LA EPMAPS 840104 45230.00.51 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00

CÁLCUO ACTUARIAL DE LOS PASIVOS LABORALES DE LA EPMAPS 530299 91320.00.14 6,800.00 6,800.00 0.00 0.00

DIGITALIZACIÓN DE LOS RESPALDOS FÍSICOS DE INGRESOS Y DEDUCCIONES, LOS

EXPEDIENTES Y REGISTROS MAGNÉTICOS DE LA NÓMINA.530299 85960.00.22 71,551.34 71,551.34 0.00 0.00

ADQUISICIÓN DE CARPETAS PARA EXPEDIENTES DE PERSONAL 530807 32600.02.31 4,901.94 4,901.94 0.00 0.00

ADQUISIÓN SUMINISTRO ROLES DE PAGOS 530807 32700.00.14 6,427.43 6,427.43 0.00 0.00

140,680.71 140,680.71 0.00 0.00

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD

TOTAL GERENCIA DE AMBIENTE, SEGURIDAD, Y RESPONSABILIDAD

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO Y COMPETENCIAS

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTION DE NOMINA

DEPARTAMENTO DE GESTION DE

NOMINA

DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRACIÓN DE TALENTO

HUMANO Y COMPETENCIAS

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y

SALUDGERENCIA DE AMBIENTE,

SEGURIDAD, Y RESPONSABILIDAD

GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO

HUMANO

Página 9

Page 10: PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015 TERCERA REFORMA … · recaudacion gad de calderon 2015 630299 85990.15.21 5,857.140.00 rollos para impresora tmu 630299 38912.01.21 10,714.290.00

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015

TERCERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

PARTIDA

PRESUPUESTARIACODIGO CPC

VALORES

GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBRE

CONSULTORIA DE CLIMA LABORAL 530601 83113.00.11 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00

EVENTO DE CAPACITACIÓN EN: PROGRAMA EJECUTIVO ASISTENTE TÉCNICO DE

INFRAESTRUCTURA730603 92900.00.14 10,250.00 0.00 0.00 10,250.00

EVENTO DE CAPACITACIÓN EN: MANTENIMIENTO ELECTRO MECÁNICO 630603 92900.00.14 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00

EVENTO DE CAPACITACIÓN EN: PROGRAMA DE PLOMEROS 630603 92900.00.14 11,000.00 11,000.00 0.00 0.00

EVENTO DE CAPACITACIÓN EN: PROGRAMA DE PEONES 630603 92900.00.14 24,640.00 0.00 0.00 24,640.00

EVENTO DE CAPACITACIÓN EN: TALLER DE SEGURIDAD Y ADICCIONES 530603 92900.00.14 14,000.00 14,000.00 0.00 0.00

EVALUACION DEL DESEMPEÑO 530601 97990.10.12 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 530601 97990.10.12 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00

EVENTO DE CAPACITACIÓN EN: PROGRAMA DE OPERADOR EN TANQUES Y REDES 630603 92900.00.14 14,300.00 14,300.00 0.00 0.00

EVENTO DE CAPACITACIÓN EN: PROGRAMA PERSONAL DE SANEAMIENTO 630603 92900.00.14 19,800.00 19,800.00 0.00 0.00

EVENTO DE CAPACITACIÓN EN: RECAUDADORES/ATENCIÓN AL CLIENTE 630603 92900.00.14 10,800.00 10,800.00 0.00 0.00

EVENTO DE CAPACITACIÓN EN: GESTIÓN DE INDICADORES CON ÉNFASIS EN EL SECTOR

PÚBLICO630603 92900.00.14 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00

EVENTO DE CAPACITACIÓN EN: TALLER MOTIVACIONAL CONSTRUYENDO SENTIDO DE

EQUIPO EPMAPS530603 92900.00.14 63,000.00 63,000.00 0.00 0.00

EVENTO DE CAPACITACIÓN EN: SISTEMAS DE GESTIÓN 530603 92900.00.14 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTOS DE CAPACITACIÓN DE LA EPMAPS 530299 63210.00.11 17,384.00 17,384.00 0.00 0.00

302,174.00 221,284.00 30,000.00 50,890.00

478,755.46 372,964.71 30,000.00 75,790.75

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA MENOR 630806 42921.00.117 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00

ADQUISICIÓN DE BOMBA 840104 43151.00.114 19,667.50 19,667.50 0.00 0.00

CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE

OPERACIONES CENTRO (2015)630499 54251.00.12 858,037.30 0.00 858,037.30 0.00

LIMPIEZA DE SUMIDEROS A PRESIÓN EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD DE

OPERACIONES CENTRO 2015630499 54251.00.12 218,962.40 218,962.40 0.00 0.00

CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE

OPERACIONES SUR (2015)630499 54251.00.12 954,184.39 0.00 954,184.39 0.00

LIMPIEZA DE SUMIDEROS A PRESIÓN EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD DE

OPERACIONES SUR 2015630499 54251.00.12 266,344.40 266,344.40 0.00 0.00

PLAN PILOTO DE LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON MÁQUINA DE BALDE 630499 54251.00.12 75,000.00 75,000.00 0.00 0.00

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL E HIDRAULICO DE LAS ESTRUCTURAS

DE CAPTACIÓN EN LAS QUEBRADAS DEL DMQ 2015630499 54251.00.12 500,038.55 0.00 500,038.55 0.00

MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA ESTRUCTURA DE CAPTACION: RUIMIHURCO BAJO 630499 54251.00.12 427,611.20 427,611.20 0.00 0.00

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON TUBERÍA CURADA EN SITIO, EN

VARIOS SITIOS DEL DMQ.750103 54251.00.12 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON TUBERÍA CURADA EN SITIO, EN

VARIOS SITIOS DEL DMQ.750103 54251.00.12 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00

REHABILITACIÓN DE COLECTORES EN VARIOS SECTORES DEL DMQ 750103 54251.00.12 350,000.00 350,000.00 0.00 0.00

ADQUISICIÓN DE CÁMARA SATÉLITE DE INSPECCIÓN TELEVISIVA 840104 47313.00.15 210,000.00 0.00 210,000.00 0.00

ADQUISICIÓN DE CASETAS PARA LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD DE LA MAQUINARIA DE

LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE CAPTACIONES EN QUEBRADAS SUBASTA INVERSA

ELECTRÓNICA (BIENES Y SERVICIOS)

750107 49222.00.11 52,500.00 52,500.00 0.00 0.00

ADQUISICIÓN DE HIDROSUCCIONADORES 840104 49210.00.15 1,146,855.00 0.00 1,146,855.00 0.00

CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE

OPERACIONES NORTE (2015)630499 54251.00.12 860,088.32 860,088.32 0.00 0.00

LIMPIEZA DE SUMIDEROS A PRESIÓN EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD DE

OPERACIONES NORTE 2015630499 54251.00.12 233,834.69 233,834.69 0.00 0.00

CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE REHABILITACION DE COLECTORES

EN VARIOS SECTORES DEL D.M.Q.630601 83139.00.51 109,746.40 109,746.40 0.00 0.00

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL DESARROLLO

TOTAL GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL

DESARROLLOGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO

HUMANO

DEPARTAMENTO DE

ALCANTARILLADOGERENCIA DE OPERACIONES

Página 10

Page 11: PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015 TERCERA REFORMA … · recaudacion gad de calderon 2015 630299 85990.15.21 5,857.140.00 rollos para impresora tmu 630299 38912.01.21 10,714.290.00

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015

TERCERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

PARTIDA

PRESUPUESTARIACODIGO CPC

VALORES

GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBRE

ADQUISICIÓN DE 1 VOLQUETA 840104 44428.00.11 140,000.00 0.00 140,000.00 0.00

ADQUISICIÓN DE 1 TRACTOR DE ORUGA 840104 44450.00.11 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00

7,682,870.15 3,113,754.91 4,569,115.24 0.00

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PARA MANTENIMIENTO 840106 48243.00.19 2,678.57 2,678.57 0.00 0.00

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE AIRE Y VENTEO PARA EL SIFÓN SAN

PEDRO DEL SISTEMA EL PITA840104 43240.30.11 169,642.85 0.00 169,642.85 0.00

TECLES MECÁNICOS DE CADENA 840106 43510.00.11 3,571.43 0.00 3,571.43 0.00

SELLOS MECÁNICOS PARA BOMBAS BOOSTER DEL SPI 630813 43252.00.111 79,200.00 79,200.00 0.00 0.00

ADQUISICIÓN DE ACERO DE REFUERZO (HIERRO) 630811 41243.01.11 2,673.00 2,673.00 0.00 0.00

ADQUISICIÓN DE UNA CABINA PARA EL RODILLO PROPIEDAD DE LA EPMAPS 630404 44424.00.12 13,392.86 0.00 13,392.86 0.00

COMPRA DE HERRAMIENTAS 630806 27150.03.11 9,821.43 9,821.43 0.00 0.00

ADQUICISION DE PUNTAS BARRENO PARA PIONGER 840111 44214.00.129 2,678.57 2,678.57 0.00 0.00

MALETA DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS 840106 44232.09.116 8,928.57 0.00 8,928.57 0.00

ADQUICISION DE MADERA PARA ENCOFRADOS 630811 31600.03.11 2,678.57 2,678.57 0.00 0.00

CONSULTORIA N°1 PARA EL ESTUDIO DE LA EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE LAS TUBERÍAS MATRICES DE CONDUCCIÓN Y

TRANSMISIÓN DE LA EPMAPS

630601 83313.05.44 234,072.00 234,072.00 0.00 0.00

MONITOREO E INTERPRETACION DE DATOS DE LA PRESA SALVE FACCHA DEL SPI PERIODO

2014 - 2015630299 83520.00.12 8,750.00 8,750.00 0.00 0.00

BATIMETRÍAS DE LOS EMBALSES DEL DCYC 630299 83520.00.12 109,183.00 109,183.00 0.00 0.00

CONTADOR DIGITAL ELECTRÒNICO DE VELOCIDAD PARA HIDROMETRÌA 840104 45220.00.16 7,500.00 0.00 7,500.00 0.00

EQUIPAMIENTO DE LOS CAMPAMENTOS: MAUCA TAMBO, QUIJOS NORTE, CHALPI

GRANDE Y SALVE FACCHA630499 44817.03.15 4,464.29 0.00 4,464.29 0.00

COMPRA DE AMOLADORA Y ASPIRADORAS INDUSTRIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE

OBRA CIVIL EN EL SISTEMA PAPALLACTA INTEGRADO840104 44917.09.15 2,232.14 0.00 2,232.14 0.00

COMPRA DE BITUMIX MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA CATIONICA PARA REPARACION

VIA ACCESO EMBALSE LA MICA630499 87290.06.11 2,835.00 2,835.00 0.00 0.00

EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÒN DE ESTACIONES HIDROMÈTRIUCAS CONVENCIONALES

UBICADA EN EL EMBALSE LA MICA840104 87340.00.21 40,178.57 40,178.57 0.00 0.00

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA, EN REEMPLAZO DE LOS

EXISTENTES PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LA PRESA SALVE FACCHA DEL SISTEMA

PAPALLACTA INTEGRADO.

630813 42827.00.014 44,642.85 0.00 44,642.85 0.00

EVALUACIÓN Y MONITOREO PARA REALIZAR LECTURAS PERIÓDICAS DE LOS SISTEMAS DE

INSTRUMENTACIÓN EN LA PRESA SALVE FACCHA E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS

(PERIODO 2015 - 2016)

630601 87340.00.34 8,829.57 0.00 8,829.57 0.00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADORES 630404 87110.01.12 4,464.29 0.00 4,464.29 0.00

MANTENIMIENTO PLANTAS PURIFICADORAS DE AGUA, REPUESTOS FILTROS Y

ACCESORIOS DE LOS SISTEMAS DEL DC&C.630499 85340.04.11 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00

DIGITALIZACIÓN DE PLANOS. CONDUCCIONES OCCIDENTALES 630299 85960.00.22 8,928.57 8,928.57 0.00 0.00

CONTRATO OBRAS VARIAS PARA READECUACIÓN DE LA BODEGA DE DESECHOS

PELIGROSOS EN LA ESTACIÓN ELEVADORA DEL SISTEMA PAPALLACTA INTEGRADO.750101 53290.00.11 13,392.85 0.00 13,392.85 0.00

CONSTRUCCIÓN DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE DESECHOS PELIGROSOS,

COMBUSTIBLES, Y LUBRICANTES EN LA ESTACIÓN HIDROELÉCTRICA RECUPERADORA DEL

SISTEMA PAPALLACTA INTEGRADO

750101 53290.00.11 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00

CONSTRUCCIÓN ESTACIONES HIDROMÉTRICAS CONVENCIONALES PRIMERA ETAPA 630499 54121.00.13 24,092.25 24,092.25 0.00 0.00

CONTRUCCIÒN ESTACIONES HIDROMÈTRICAS CONVENCIONALES 630499 54121.00.13 22,321.44 0.00 22,321.44 0.00

CONSTRUCCION Y ADECUACIONES PARA INSTALACIÓN DE PUENTE GRUA PARA LA

ESTACIÓN REGULADORA LA MOCA, DEL SISTEMA MICA QUITO SUR.630499 54121.00.13 76,429.21 76,429.21 0.00 0.00

AQUISICION DE MADERA PARA LA REPARACION DE PUENTES DE ACCESO A LAS

ESTACIONES HIDROMETEREOLÓGICAS630899 31100.10.11 3,560.00 3,560.00 0.00 0.00

LIMPIEZA DE RAMALES Y CUNETAS DEL SISTEMA DE ADUCCIÓN LLOA Y ATACAZO 630499 53290.00.11 7,633.93 0.00 7,633.93 0.00

DERROCAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMARA DE DESAGUE 17 INCLUYE DESCARGA FINAL

AL RÍO SAN PEDRO DE LA LINEA DE CONDUCCION TESALIA630499 53290.00.11 22,000.00 22,000.00 0.00 0.00

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO

DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y

CONDUCCIONES

DEPARTAMENTO DE

ALCANTARILLADO

GERENCIA DE OPERACIONES

Página 11

Page 12: PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015 TERCERA REFORMA … · recaudacion gad de calderon 2015 630299 85990.15.21 5,857.140.00 rollos para impresora tmu 630299 38912.01.21 10,714.290.00

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015

TERCERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

PARTIDA

PRESUPUESTARIACODIGO CPC

VALORES

GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBRE

CONSTRUCCION PERIMETRAL DE CERRAMIENTOS DE MALLA PARA LAS CAPTACIONES

ANTISANA, JATUNHUAYCO Y DIGUCHI DEL SISTEMA MICA QUITO SUR.630499 53290.00.11 19,963.80 19,963.80 0.00 0.00

CERRAMIENTOS DE MALLA EN LOS ALIVIADEROS ENTRE LA BOCATOMA Y LA ENTRADA AL

SIFÓN SAN PEDRO630499 53290.00.11 21,875.00 21,875.00 0.00 0.00

ADQUISICIÓN DE INDICADORES, SENSORES Y TRANSMISORES DE VIBRACIÓN PARA

CENTRALES HIDROELÉCTRICAS RECUPERADORA Y EL CARMEN840104 48265.03.21 80,357.14 0.00 80,357.14 0.00

ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LAS ESTACIONES METEOROLOGICAS CON

TELEMETRIA DE LA EPMAPS DEL DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES630813 48270.00.15 23,000.00 23,000.00 0.00 0.00

SISTEMA DE VISUALIZACIÓN PARA MONITOREO DEL SISTEMA SCADA DE LA PLANTA DE

BELLAVISTA DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES840104 48270.00.24 26,785.71 26,785.71 0.00 0.00

ADQUISICIÓN DE MALETA DE HERRAMIENTAS ELECTRÓNICAS PARA SPI, ETIQUETADORA

DE CABLES Y SOPLADORES PARA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.630813 48243.01.16 7,678.57 0.00 7,678.57 0.00

ADQUISICIÓN DE CAUDALIMETROS ULTRASONICOS DE INGRESO PARA LA CENTRAL EL

CARMEN Y PASOCHOA840104 48263.01.11 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00

TERMÓMETROS PARA COJINETES DE MOTORES BOOSTER DEL SPI 630813 48251.00.11 5,357.20 5,357.20 0.00 0.00

PROVISION E INSTALACION DE SEÑALETICA PARA LOS CAMPAMENTOS DEL SISTEMA PITA

Y TESALIA DE LA UNIDAD DE CONDUCCIONES ORIENTALES630811 97990.08.17 4,725.00 4,725.00 0.00 0.00

ADQUISICIÓN DE APS`S Y BATERIAS. 840111 45290.00.31 17,750.00 0.00 17,750.00 0.00

ADQUISICIÓN DE GENERADOR DE EMERGENCIA CON TABLERO DE TRANSFERENCIA PARA

LA AUTOMATIZACIÓN DE LA ESTCIÓN VÁLVULA REGULADORA840104 46111.01.12 22,321.43 22,321.43 0.00 0.00

PROVISION E INSTALACION DE 2 ACTUADORES PARA EL SISTEMA PITA 750101 46111.01.13 22,800.00 0.00 22,800.00 0.00

REPARACION Y BACHEO DE CAMINOS DE ACCESO SISTEMA PITA 750599 54290.00.11 73,800.00 73,800.00 0.00 0.00

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL SUR 750599 54121.00.13 72,321.43 72,321.43 0.00 0.00

REUBICACIÓN DE CUNETA DE DEFENSA DEL CANAL DE CONDUCCIONDEL SISTEMA PITA 750101 54320.06.14 71,431.50 0.00 71,431.50 0.00

ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL DE LA RED

SCADA DEL DCYC630813 54290.03.16 31,785.71 0.00 31,785.71 0.00

CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE PINTURA PARA TUBERÍA LINEA DE

CONDUCCIÓN EN TUNELES; TRAMO AEREO Y CÁMARAS DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN

SUPERIOR E INFERIOR DEL SMQS.

630499 54730.03.11 37,500.00 37,500.00 0.00 0.00

ADQUISICION DE MOTOGUADAÑAS 840106 62585.00.11 4,464.29 4,464.29 0.00 0.00

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL. 630811 37320.00.14 7,142.86 7,142.86 0.00 0.00

ADQUICISION DE HERRAMIENTAS 630806 42921.01.117 6,250.00 0.00 6,250.00 0.00

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PETREOS 630811 15200.00.11 2,704.00 0.00 2,704.00 0.00

COMPRA DE SUBASE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE ACCESO A LAS

CAPTACIONES DEL SISTEMA PAPALLACTA INTEGRADO630811 15320.00.15 4,464.00 0.00 4,464.00 0.00

INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN EL CANAL ATACAZO, SECTOR "B" 750107 36320.10.21 71,428.57 0.00 71,428.57 0.00

1,711,682.02 954,015.46 757,666.56 0.00

ADQUISICIÓN DE INCUBADORA 840104 48253.05.11 8,500.00 8,500.00 0.00 0.00

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO 840104 48253.05.11 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00

REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA LOS SISTEMAS DE CROMATOGRAFIA DE GASES Y

CONCENTRADOR DE MUESTRAS VOLÁTILES, ESPECTROFOTOMETROS UV-VIS, ABSORCION

ATOMICA

630810 48253.05.11 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00

MANTENIMIENTO DE ESPECTROFOTOMETRO CARY 50 630404 87159.14.11 1,375.00 1,375.00 0.00 0.00

MANTEMIMIENTO PREVENTVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE PURIFICACIÓN DE

AGUA630404 87159.14.11 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y VERIFICACION DEL SISTEMA DE

CROMATÓGRAFIA IONICA630404 87159.14.11 6,240.00 6,240.00 0.00 0.00

ADQUISICIÓN DE IMPRESORA DE ETIQUETAS 840104 44914.23.13 3,571.43 3,571.43 0.00 0.00

ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS 630810 35290.10.73 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00

ADQUISICIÓN PTS 630810 35490.04.11 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES

DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y

CONDUCCIONES

GERENCIA DE OPERACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA

CALIDAD DEL AGUA

Página 12

Page 13: PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015 TERCERA REFORMA … · recaudacion gad de calderon 2015 630299 85990.15.21 5,857.140.00 rollos para impresora tmu 630299 38912.01.21 10,714.290.00

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015

TERCERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

PARTIDA

PRESUPUESTARIACODIGO CPC

VALORES

GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBRE

ADQUISICION DE ESTANDARES ANALITICOS ORGANICOS 630810 35490.04.11 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00

ADQUISICION DE ESTANDARES ANALITICOS ORGANICOS 630810 35490.04.11 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00

ADQUISICION DE MATERIAL DE REFERENCIA Y PT´S 630810 35490.04.11 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

COMPRA DE MATERIALES PARA MUESTREO 630811 37191.00.11 7,200.00 0.00 7,200.00 0.00

ADQUISICION DE MATERIALES DE VIDRIO Y CONSUMIBLES PARA EL DCCA 630810 37195.01.11 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00

ADQUISICION DE MATERIALES DE VIDRIO Y CONSUMIBLES PARA ANÁLISIS FÍSICO,

QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS630810 37195.01.11 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA ANALISIS CROMATOGRAFICOS 630810 37195.02.11 8,035.71 8,035.71 0.00 0.00

ELIMINACIÓN DE DESECHOS 630810 89420.05.11 2,678.57 0.00 2,678.57 0.00

SISTEMA DE REGULACIÓN DE VACÍO PARA ROTAVAPOR 840104 48253.05.11 10,500.00 0.00 10,500.00 0.00

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DESTILADOR SIMULTANEO DE CIANUROS DE SEIS POSICIONES 840104 48253.05.11 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00

ADQUISICIÓN DE IPS 840104 47220.04.15 1,785.71 1,785.71 0.00 0.00

ADQUSICIÓN ESTACIÓN DE CAPTURA DE PARÁSITOS 840104 48265.02.21 8,950.00 0.00 8,950.00 0.00

ADQUISICIÓN DE INFOCUS Y CÁMARAS FOTOGRÁFICAS 840104 48323.10.12 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00

REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA EL ANALIZADOR DE CARBONO ORGANICO TOTAL 840104 48265.01.11 4,464.29 4,464.29 0.00 0.00

REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA CROMATOGRAFIA IONICA 630810 48265.01.11 17,000.00 0.00 17,000.00 0.00

ADQUISICIÓN DE MODULO ANALIZADOR DEL DETECTOR DE MASAS 840111 48265.01.11 31,367.00 0.00 31,367.00 0.00

REMODELACIÓN CONDICIONES AMBIENTALES LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA .

BODEGAS DE ALMACENAMIENTO840104 54121.00.14 35,714.29 35,714.29 0.00 0.00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL UPS 630404 87152.02.11 1,205.36 1,205.36 0.00 0.00

CALIBRACIÓN DE PATRONES DE REFERENCIA 630810 87154.01.12 2,232.14 2,232.14 0.00 0.00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE MICROSCOPÍA 630404 87154.02.14 1,875.00 0.00 0.00 1,875.00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS MENORES

DEL LABORATORIO CENTRAL DE CALIDAD630404 87159.06.11 19,516.00 19,516.00 0.00 0.00

ANALISIS FISICO-QUIMICO Y MICROBIOLOGICO PARA MUESTRAS DE CONTROL 630299 83561.00.13 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00

ANALISIS DE FITO, ZOOPLANCTON Y MICROSISTINAS EN MUESTRAS DE CALIDAD DE AGUA

CRUDA630299 83561.00.13 23,000.00 23,000.00 0.00 0.00

ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS Y ESTÁNDARES ANALÍTICOS INORGÁNICOS 630810 34230.21.11 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

ADQUISICION DE GASES ESPECIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD

DEL AGUA630810 34210.01.11 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00

COMPRA DE REFRIGERADOR PARA LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA 840104 43913.00.15 8,500.00 0.00 8,500.00 0.00

561,410.50 276,139.93 247,395.57 37,875.00

ADQUISICIÓN DE RODAMIENTOS 630813 43310.40.11 17,857.08 17,857.08 0.00 0.00

ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA VÁLVULAS ROSS 630813 43254.00.11 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00

ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS DE CONTROL 630813 43254.00.11 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00

ADQUISICION DE ACCESORIOS DE PERFORACION 630813 43254.00.11 26,000.00 26,000.00 0.00 0.00

ADQUISICION DE REPUESTOS BERMAD 630813 43254.00.11 75,000.00 75,000.00 0.00 0.00

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO DE HIDRONEUMÁTICO TANQUE BUENAVENTURA 840104 43230.04.25 13,392.86 13,392.86 0.00 0.00

ADQUISICIÓN DE BOMBAS DE ACHIQUE SUMERGIBLES, PARA REPARACIONES DE REDES

DE AGUA POTABLE840104 43230.04.28 28,000.00 28,000.00 0.00 0.00

ADQUISICIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS Y MARTILLOS HIDRÁULICOS PARA

UNIDADES OPERATIVAS630804 43230.04.21 23,214.29 23,214.29 0.00 0.00

MANTENIMIENTO Y REPARACION HIDRANTES EN EL D.M.Q. 630499 43240.40.21 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00

MANTENIMIENTO DE HIDRANTES EN EL DMQ 630499 43240.40.21 89,285.72 89,285.72 0.00 0.00

ADQUISICIÓN DE VALVULAS DE CONTROL PARA TANQUES Y REDES DE AGUA POTABLE 630813 43240.40.21 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00

ADQUISICION DE TALADROS HIDRAULICOS PARA PERFORACION EN HUMEDO DE 1/2

1.1/2630806 42921.30.13 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE PLOMERÍA PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL

DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN630806 42921.30.13 22,321.43 22,321.43 0.00 0.00

ADQUISICIÓN DE CANDADOS MATRICIALES Y DE CADENA 630813 42999.08.16 18,750.00 18,750.00 0.00 0.00

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA

GERENCIA DE OPERACIONES

DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA

CALIDAD DEL AGUA

Página 13

Page 14: PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015 TERCERA REFORMA … · recaudacion gad de calderon 2015 630299 85990.15.21 5,857.140.00 rollos para impresora tmu 630299 38912.01.21 10,714.290.00

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015

TERCERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

PARTIDA

PRESUPUESTARIACODIGO CPC

VALORES

GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBRE

ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO EN SISTEMA DE

DISTRIBUCIÓN630811 41513.01.11 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00

SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN

EL D.M.Q.630499 41278.00.11 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00

ADQUISICION DE UNIONES MECANICAS ESPECIALES 630811 41278.00.11 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00

PROVISIÓN DE TAPAS PARA BOCAS DE VISITA DE TANQUES INCLUYE INSTALACIÓN 630499 41278.01.12 5,360.00 5,360.00 0.00 0.00

FABRICACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES Y OTROS PARA ATENCIÓN DE TRABAJOS EN LAS

REDES DE AGUA POTABLE DEL D.M.Q.630499 41278.01.11 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00

ADQUISICION DE VIBROCOMPACTADOR - (SAPITO) 630806 44231.00.11 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS SUMERGIBLES PARA POZOS 840104 44461.00.22 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00

SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS ESPECIALIZADOS (SISTEMA

SCADA DE TELECOMUNICACIONES)630404 83160.04.11 22,321.43 22,321.43 0.00 0.00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN DE CLORO

GAS EN TANQUES Y POZOS DE DISTRIBUCIÓN DEL DMQ630499 87159.10.12 142,857.14 142,857.14 0.00 0.00

SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPOS DE SISTEMAS DE BOMBEO 630404 87159.01.11 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS SISTEMAS SCADA DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN 630813 45210.00.11 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00

ADQUISICION DE PINTURAS Y ACCESORIOS MANTENIMIENTO DE POZOS Y EB 630811 35110.00.11 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00

SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

UBICADOS EN LA ZONA NORTE Y CENTRO CIUDAD DEL D.M.Q.630499 85340.01.21 55,000.00 0.00 55,000.00 0.00

SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

UBICADOS EN LA ZONA SUR CIUDAD Y PARROQUIAS RURALES DEL DMQ630499 85340.01.21 38,020.29 38,020.29 0.00 0.00

CAMBIO DE REDES DE DISTRIBUCION DE ASBESTO CEMENTO A PVC EN LAS PARROQUIAS

DE AMAGUAÑA Y LA MERCED.750101 54251.00.11 107,142.86 107,142.86 0.00 0.00

SERVICIO DE REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE POR REPARACIONES NO

PROGRAMADAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN DIFERENTES CALLES DE LA

CIUDAD Y PARROQUIAS DEL DMQ

630499 53290.00.11 62,500.00 0.00 62,500.00 0.00

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VERTIENTES SISTEMA NOROCCIDENTE Y NORORIENTE 630499 53290.00.11 53,571.43 53,571.43 0.00 0.00

ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA CAUDALIMETROS 630813 48263.01.11 13,392.86 13,392.86 0.00 0.00

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA CONTROL ACTIVO DE PRESIONES EN REDES DE

DISTRIBUCIÓN840104 48270.03.12 77,600.00 77,600.00 0.00 0.00

ADQUISICION DE CAUDALIMETROS - PATRON (CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN) 840104 48263.01.11 29,878.00 29,878.00 0.00 0.00

SERVICIO DE CALIBRACION DE MACROMEDIDORES EN PLANTAS DE TRATAMIENTO 630499 48263.01.11 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE MACROMEDICIÓN EN POZOS, INCLUYE

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA840104 48263.01.11 125,000.00 0.00 125,000.00 0.00

ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES VIA RADIO 840104 47220.06.12 47,200.00 47,200.00 0.00 0.00

ADQUISICIÓN DE FUENTES DE ALIMENTACIÓN PARA EQUIPOS DATALOGGERS GPRS 630813 46420.00.12 16,800.00 16,800.00 0.00 0.00

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MEDICIÓN DE RESISTIVIDAD Y PERFILAJE 840104 46113.00.21 82,589.30 82,589.30 0.00 0.00

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CAMARA DE TRANSFORMACION DE LA ESTACION

DE BOMBEO COLLALOMA BAJO.840104 46121.00.12 53,571.43 53,571.43 0.00 0.00

ADQUISICIÓN REPUESTOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 630813 46541.00.12 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00

ADQUISICIÓN DE QUIMICOS PARA PERFORACION DE POZOS 630899 35490.29.22 27,680.00 27,680.00 0.00 0.00

ADQUISICIÓN DE NEOPRENO CON ALMA DE LONA (6MM ESPESOR) 630806 36210.00.11 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00

ADQUISICIÓN DE MAGUERAS DE CAUCHO DE ALTA PRESIÓN PARA POZOS DE AGUA 630899 36230.01.11 4,995.00 4,995.00 0.00 0.00

ADQUISICION DE CINTA DE REVESTIMIENTO DE TUBERIA DE ACERO 630811 36920.00.11 14,000.00 14,000.00 0.00 0.00

ADQUISICION DE ROLLO DE GOMA SINTETICA TRILAYER 1/8 PARA REPUESTOS 630813 36920.90.11 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00

OBRAS CIVILES PARA LA REPARACIÓN DEL PASO DE QUEBRADA LA BOTA: LÍNEA

TRASMISIÓN BELLAVISTA - LLANO GRANDE630499 54251.00.11 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00

GERENCIA DE OPERACIONES DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN

Página 14

Page 15: PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015 TERCERA REFORMA … · recaudacion gad de calderon 2015 630299 85990.15.21 5,857.140.00 rollos para impresora tmu 630299 38912.01.21 10,714.290.00

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015

TERCERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

PARTIDA

PRESUPUESTARIACODIGO CPC

VALORES

GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBRE

SERVICIO DE REPARACIONES DE REDES DE AGUA POTABLE. 630499 54251.00.11 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00

OBRAS CIVILES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL D.M.Q. 630499 54251.00.11 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00

CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN ZONA CENTRO 750101 54251.00.11 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00

OPTIMIZACION HIDRAULICA DE LA SECTORIZACIÓN PARROQUIAS SUR ORIENTALES 750101 54251.00.11 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE BOMBEO TANQUE GRANDA GARCES A TANQUE

NOROCCIDENTE ALTO750101 54251.00.11 88,692.11 0.00 88,692.11 0.00

CAMBIO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y EXTENSIONES DE REDES DE AGUA POTABLE EN

LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL DMQ750101 54251.00.12 398,471.70 0.00 398,471.70 0.00

RENOVACION DE TUBERIAS QUE HAN CUMPLIDO SU VIDA UTIL EN EL D.M.Q. 750101 54251.00.11 825,000.00 0.00 825,000.00 0.00

4,797,464.93 2,722,801.12 2,074,663.81 0.00

VÁLVULAS VARIOS DIAMETROS (INCLUYE MONTAJE) 840104 43240.40.11 66,964.29 0.00 66,964.29 0.00

REPUESTOS PARA COMPRESORES INGERSOL RAND 630813 43240.40.112 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00

REPUESTOS PARA COMPRESORES INGERSOL RAND 630813 43240.40.11 7,142.86 7,142.86 0.00 0.00

VALVULA SOLENOIDE 4/2 630811 43240.40.112 2,678.57 0.00 0.00 2,678.57

SISTEMA HIDRONEUMÁTICO 840104 43220.02.12 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00

TANQUE HIDRONEUMÁTICO 840104 43220.02.12 4,910.71 4,910.71 0.00 0.00

REPUESTOS BOMBAS GRUNDFOS 630813 43252.01.11 1,785.71 0.00 1,785.71 0.00

REPUESTOS BOMBAS DOSIFICADORAS 630813 43252.01.11 1,785.71 0.00 1,785.71 0.00

REPUESTOS PARA ACTUADORES ROTORK 630813 43253.00.13 10,714.29 0.00 10,714.29 0.00

REPUESTOS COMPRESORES ATLAS COPCO 630813 43253.00.18 4,464.28 4,464.28 0.00 0.00

REPUESTOS COMPRESOR KAESER 630813 43253.00.13 1,339.29 0.00 1,339.29 0.00

RODAMIENTOS 630813 43310.00.11 2,678.57 2,678.57 0.00 0.00

CONSTRUCCIÓN DE BYPASS, PLANTA TESALIA 750101 54251.00.11 24,553.57 0.00 24,553.57 0.00

CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO 10.000 M3 750101 54251.00.11 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00

REHABILITACIÓN DE GALERÍAS FILTRO PICHINCHA SUR. 750101 54251.00.11 53,571.43 0.00 53,571.43 0.00

REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIONDE FILTROS PLANTA EL TROJE. 750101 54251.00.11 1,026,785.14 0.00 1,026,785.14 0.00

REPARACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TRATADA FILTRO DE CHILIBULO 630499 54251.00.11 5,357.14 0.00 5,357.14 0.00

IMPLEMENTACIÓN SISTEMA SCADA PLANTA PUENGASI 840104 54290.03.16 53,571.43 0.00 53,571.43 0.00

SERVICIO EXTENSIÓN PUENTE GRUA PLANTA PALUGUILLO 630404 54550.03.11 335.71 0.00 335.71 0.00

REHABILITACIÓN DEL MÓDULO FLOCULADOR-SEDIMENTADOR “2” DE LA PLANTA DE

TRATAMIENTO NOROCCIDENTE (INCLUYE RECUBRIMIENTO Y REEMPLAZO DE MÓDULOS

DE SEDIMENTACIÓN)

750101 54790.04.11 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00

REPARACIÓN DE UNIDADES DE TRATAMIENTO PLANTA DE CHILIBULO 750101 54790.04.11 50,531.43 0.00 50,531.43 0.00

REHABILITACION DE LOS TRENES DE RODAJE DE LA PLANTA PUENGASI 750101 54790.04.11 28,107.14 0.00 0.00 28,107.14

REPARACION Y PINTURA DE CLARIFICADORES PLANTA PUENGASI 750101 54790.04.11 107,142.86 0.00 107,142.86 0.00

OPTIMIZACIÓN Y READECUACIÓN INTEGRAL DEL CLARIFICADOR “D” DE LA PLANTA DE

TRATAMIENTO BELLAVISTA (INCLUYE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN Y METÁLICAS.

INSTALACIÓN DE SEDITUBOS) PLANTA BELLAVISTA.

750101 54790.04.11 520,000.00 0.00 520,000.00 0.00

MÓDULOS DE SEDIMENTADIÓN (SEDITUBOS) BELLAVISTA 630811 36330.03.11 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00

BOTELLONES RETORNALES DE 20 LITROS 630899 36490.00.16 5,088.00 0.00 5,088.00 0.00

ELEMENTOS FILTRANTES 630899 36490.00.17 1,630.00 0.00 1,630.00 0.00

FILM PLÁSTICO FUNDAS ESPECIALES 630899 36490.00.11 5,982.24 0.00 5,982.24 0.00

ETIQUETAS PARA BOTELLONES 630899 36490.00.12 550.00 0.00 550.00 0.00

TAPAS ON LYNERS Y BANDAS TERMOENCOGIBLES 630899 36490.02.11 2,100.00 0.00 2,100.00 0.00

DESMONTAJE Y MONTAJE DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE LA PLANTA ENVASADORA 630499 54699.09.11 7,200.00 7,200.00 0.00 0.00

REVESTIMIENTO DE TANQUE DE SERVICIOS GENERALES TROJE 630499 54730.01.11 5,803.57 5,803.57 0.00 0.00

DETERGENTES Y DESINFECTANTES 630899 35310.00.13 2,053.57 2,053.57 0.00 0.00

MATERIALES Y ESTANDARES DE CALIBRACION PARA TURBIDIMETROS, PARA MEDIDORES

DE CLORO, PARA CONDUCTIVIMETROS630899 35440.01.11 1,428.57 1,428.57 0.00 0.00

COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO 630810 35440.01.11 8,928.57 0.00 8,928.57 0.00

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN

GERENCIA DE OPERACIONES

DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

Página 15

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PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015

TERCERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

PARTIDA

PRESUPUESTARIACODIGO CPC

VALORES

GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBRE

COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO 630810 37195.00.11 5,357.14 5,357.14 0.00 0.00

GESTION DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS 630499 94222.00.12 4,464.29 0.00 4,464.29 0.00

MATERIALES ELÉCTRICOS 630811 46541.00.12 8,928.57 0.00 8,928.57 0.00

TARJETAS ELECTRÓNICAS GRUPO ELECTRÓGENO FG WILSON 630813 47160.00.01 5,357.14 0.00 5,357.14 0.00

REPUESTOS PARA SISTEMAS SCADA 630813 47173.20.11 17,857.14 0.00 17,857.14 0.00

REPUESTOS ELECTRÓNICOS 630813 47173.20.11 13,392.86 0.00 13,392.86 0.00

REPUESTOS EQUIPO DE CORRIENTE CIRCULANTE (SCU) 630813 47173.20.11 3,571.43 0.00 3,571.43 0.00

REPUESTOS PARA EQUIPOS DE LABORATORIO. 630813 47173.20.11 5,803.57 0.00 5,803.57 0.00

TELEFONOS IP 840104 47220.01.11 1,785.71 0.00 1,785.71 0.00

ADQUISICIÓN TELEFONOS IP TOUCH EJECUTIVO 4018 840104 47220.01.21 6,500.00 6,500.00 0.00 0.00

UPS VARIAS POTENCIAS (PUENGASI, TROJE) 840104 46122.00.11 8,098.21 8,098.21 0.00 0.00

UPS VARIAS POTENCIAS 840104 46122.00.11 2,678.57 2,678.57 0.00 0.00

PROTECTORES DE TRANSIENTES 630813 46212.09.16 6,017.86 0.00 6,017.86 0.00

CAUDALIMETROS PARA MEDICIÓN DE DESCARGAS 840104 48263.01.11 26,785.71 0.00 26,785.71 0.00

TERMOMETRO VISUAL CON TERMOGRAFÍA IR-10-250°C 840104 48265.03.11 780.00 780.00 0.00 0.00

EQUIPOS PARA CALIBRACÓN 840104 48265.02.21 1,473.21 1,473.21 0.00 0.00

SOFTWARE TIA PORTAL STEP7 V13 PROFESIONAL, PARA CONFIGURACION

PROGRAMACION Y DIAGNOSTICO DE LOS CONTROLADORES 51290,00,2840107 51290.00.21 3,330.71 0.00 3,330.71 0.00

MALETA DE HERRAMIENTAS ELECTRONICAS 840106 43914.00.19 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00

CAMBIO DE SOFTWARE SCADA TROJE 840107 51290.00.21 24,978.88 24,978.88 0.00 0.00

CERRAMIENTO ORIENTAL DE LA PLANTA PUENGASI 750101 54111.00.11 109,737.50 0.00 109,737.50 0.00

CONSTRUCCIÓN DE BODEGAS PARA DESECHOS TROJE 750107 53290.00.11 13,392.86 0.00 13,392.86 0.00

PINTURA EPÓXICA ALTOS SÓLIDOS 630811 35110.01.11 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA GENERADOR DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA

NOROCCIDENTE630404 87110.02.12 4,464.29 4,464.29 0.00 0.00

ADQUISICION DE POLÍMERO. 630899 34790.54.11 252,600.00 252,600.00 0.00 0.00

ADQUISICIÓN DE COAGULANTE 630899 34240.25.11 4,262.50 0.00 4,262.50 0.00

ADQUISICION DE SULFATO DE ALUMINIO. 630899 34240.25.12 2,948,022.00 0.00 0.00 2,948,022.00

REPUESTOS PARA EQUIPOS DE CALIBRACIÓN 840104 44917.09.32 1,428.57 1,428.57 0.00 0.00

REGISTRADOR ENDRESS & HAUSSER 840104 44917.09.32 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00

MEDIDOR DE CLORO RESIDUAL 840104 44917.09.32 13,392.86 0.00 13,392.86 0.00

PANTALLA HMI 840104 44917.09.32 3,600.00 0.00 3,600.00 0.00

REPUESTOS PARA ATUADORES HIDRÁULICOS DZURIK 630813 44917.09.32 5,625.00 0.00 5,625.00 0.00

CALIBRACION DE EQUIPOS 630899 44917.09.32 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00

REPUESTOS PARA SISTEMAS DOSIFICACIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO 630813 44917.09.32 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00

REPUESTOS SISTEMAS DE CLORACIÓN CAPITAL CONTROLS, SEVERN TRENT 630813 44917.09.32 22,321.43 0.00 22,321.43 0.00

REPUESTOS EQUIPOS ENDRESS+HAUSER 630813 44917.09.32 8,928.57 0.00 8,928.57 0.00

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AUMA 630813 44917.09.32 43,303.57 0.00 43,303.57 0.00

REPUESTOS HACH 630813 44917.09.32 11,160.71 0.00 11,160.71 0.00

SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUERTAS, VÁLVULAS Y EJES: TROJE Y

PALUGUILLO630404 87159.02.13 44,642.86 44,642.86 0.00 0.00

MANTENIMIENTO DE COMPRESORES DE AIRE PLANTA PURIFICADORA ENVASADORA 630499 87159.01.11 1,339.29 0.00 1,339.29 0.00

MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LABORATORIO 630404 87154.01.14 4,464.29 0.00 4,464.29 0.00

MANTENIMIENTO EQUIPOS SISTEMA DE VENTILACIÓN PLANTA PURIFICADORA

ENVASADORA630499 87154.01.13 535.71 535.71 0.00 0.00

MANTENIMIENTO EQUIPOS DE ENVASADO PLANTA PURIFICADORA ENVASADORA 630499 87154.01.13 5,357.14 0.00 5,357.14 0.00

IMPLEMENTACIÓN RED DE FIBRA ÓPTICA (CONVERSORES DE FIBRA ÓPTICA A RS-484,

FIBRA ÓPTICA, PROBADOR DE SEÑAL ETC)840104 87390.00.12 10,265.58 0.00 10,265.58 0.00

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS PLANTAS EL TROJE,

TESALIA Y PICHICNHA SUR840104 87340.00.14 8,928.57 8,928.57 0.00 0.00

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 630499 89420.05.11 4,464.29 4,464.29 0.00 0.00

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓNGERENCIA DE OPERACIONES

Página 16

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PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015

TERCERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

PARTIDA

PRESUPUESTARIACODIGO CPC

VALORES

GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBRE

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS PLANTA EL TROJE 630499 83119.00.21 7,196.43 7,196.43 0.00 0.00

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS DE VALIDACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MATERIALES630601 835.610.019 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00

MANGUERA TIPO BOMBERO 630811 27998.10.21 5,357.14 5,357.14 0.00 0.00

CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACREDITACIÓN DE UN LABORATORIO DE

CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DE

AGUA EN LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

730601 83111.07.11 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00

BALANZAS PARA CLORO PUENGASI 840104 43922.00.11 8,928.57 0.00 8,928.57 0.00

LUBRICANTES Y GRASAS 630803 21690.00.11 3,571.43 0.00 3,571.43 0.00

REPUESTOS MONORIEL (POLIPASTO DE CADENA DEMAG) 630813 43570.10.11 1,339.29 0.00 1,339.29 0.00

ADQUISICIÓN DE PLANCHAS PARA FLOCULADOR YARUQUI 630811 43924.00.11 4,464.29 0.00 4,464.29 0.00

ADQUISICION CLORO GAS EN CILINDROS DE 68 KG. 630899 34230.12.14 114,049.60 0.00 0.00 114,049.60

ADQUISICION KG. 39 440, CLORO GAS EN CILINDROS DE 68 KG. 630899 34230.12.14 108,460.00 108,460.00 0.00 0.00

ADQUISICIÓN DE CLORO GAS EN CONTENEDORES DE 907 KG. 631002 34230.12.13 729,228.00 0.00 729,228.00 0.00

ADQUISICIÓN DE LIMPIADOR Y DESINCRUSTANTE PARA MANTENIMIENTO DE LAS

UNIDADES DE TRATAMIENTO DE LAS PLANTAS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

(INCLUYE BOMBAS PLÁSTICAS PARA LA EXTRACCIÓN DE PRODUCTO).

630811 34230.47.11 8,928.57 0.00 8,928.57 0.00

ADQUISICION HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULAR -DISTRIBUCIÓN-DTAR-PRODUCCIÓN 630899 34240.14.11 54,810.00 54,810.00 0.00 0.00

ADQUISICION HIPOCLORITO DE SODIO 630899 34240.14.11 2,925.00 0.00 2,925.00 0.00

8,405,841.56 663,436.00 3,149,548.25 4,592,857.31

DEPARTAMENTO DE

PROGRAMACIÓN OPERATIVA

GENERACIÓN INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO

HIDRÁULICO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE LA CUENCA DE LA QUEBRADA EL

BATÁN

730601 83540.00.11 449,880.80 449,880.80 0.00 0.00

449,880.80 449,880.80 0.00 0.00

BOMBA DE SUCCION PORTATIL CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA 840104 43220.50.13 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00

INSUMOS QUIMICOS 630899 34230.47.12 7,855.20 7,855.20 0.00 0.00

REPUESTOS ELECTROMECANICOS 630813 44254.00.12 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00

JUEGO PARA MONTAJE Y EXTRACCION DE RODAMIENTOS 630806 44231.00.11 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00

EQUIPAMIENTO PARA REPOTENCIACIÓN DE PTAR PACTO 840104 44917.09.22 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00

MEDIDOR DE GASES 840104 44917.09.22 2,410.74 0.00 2,410.74 0.00

MATERIAL HIDRAULICO 730811 53251.00.11 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00

ADECUACIÓNES PTAR NONO 630499 53290.00.12 12,300.00 0.00 12,300.00 0.00

CAUDALIMETRO ULTRASONICO 840104 48263.01.11 29,000.00 0.00 29,000.00 0.00

SEÑALIZACION PARA LAS PTARS 630402 97990.08.15 4,571.43 0.00 4,571.43 0.00

TELUROMETRO 840104 48250.00.11 7,900.00 0.00 7,900.00 0.00

MATERIAL ELECTRICO 730811 46541.00.12 2,142.86 2,142.86 0.00 0.00

REPUESTOS PARA MULTIPARAMETRICO MARCA HACH 630813 47173.20.11 8,035.71 0.00 8,035.71 0.00

REPUESTOS PARA MULTIPARAMETRICO MARCA LOVIBOND 630813 47173.20.11 3,125.00 0.00 3,125.00 0.00

ADQUISICIÓN TARJETA ELECTRÓNICA PARA CAUDALIMETRO ULTRASONIDO PORTATIL,

INCLUYE INSTALACIÓN840111 47160.00.11 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00

SERVICIO DE SISTEMAS CONTRARAYOS SISTEMAS PUESTA A TIERRA SUPRESORES DE

TRANSISTORIO PARA PTARS PACTO Y NONO, INCLUYE INSTALACIÓN630811 54290.03.12 11,607.14 11,607.14 0.00 0.00

106,948.08 35,105.20 71,842.88 0.00

PROYECTO AUTOMATIZACION DEL INGRESO BY PASS MICROCENTRAL CARCELEN 750201 17100.00.11 18,571.42 0.00 18,571.42 0.00

ADQUISICIÓN, PROGRAMACIÓN E INSTALACIÓN DE MODEMS GPRS PARA EL SISTEMA DE

TELEMEDICIÓN840104 47211.02.21 13,450.00 13,450.00 0.00 0.00

ADQUISICIÓN, PROGRAMACIÓN E INSTALACIÓN DE TARJETAS DE RED PARA MEDIDORES

DE ENERGÍA630499 46220.01.3.2 11,200.00 11,200.00 0.00 0.00

43,221.42 24,650.00 18,571.42 0.00

GERENCIA DE OPERACIONES

SUBTOTAL SUBGERENCIA DE HIDROELECTRICIDAD

SUBGERENCIA DE

HIDROELECTRICIDAD

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN OPERATIVA

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO

DE AGUAS RESIDUALES

Página 17

Page 18: PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015 TERCERA REFORMA … · recaudacion gad de calderon 2015 630299 85990.15.21 5,857.140.00 rollos para impresora tmu 630299 38912.01.21 10,714.290.00

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015

TERCERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

PARTIDA

PRESUPUESTARIACODIGO CPC

VALORES

GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBRE

23,759,319.46 8,239,783.42 10,888,803.73 4,630,732.31

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO

CORPORATIVO Y GESTIÓN DE

RIESGOS

DETERMINACIÓN DE LINEAMIENTOS BASE PARA LA ELABORACÍÓN DE UN PLAN DE

CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES530601 83990.07.15 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00

MEDICION DE SATISFACCION DEL CLIENTE 2015 530601 83111.01.11 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00

CERTIFICACION EXTERNA DE CALIDAD DEL AGUA 530601 83561.00.13 31,250.00 31,250.00 0.00 0.00

CERTIFICACION DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN CALIDAD Y AMBIENTAL 530602 83119.00.21 46,428.57 46,428.57 0.00 0.00

AUDITORIA SART 530602 83119.00.21 8,928.57 8,928.57 0.00 0.00

ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HACIA VERSION 2015 530601 83119.00.21 22,000.00 22,000.00 0.00 0.00

133,607.14 133,607.14 0.00 0.00

SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MODELO IMPLEMENTADO EN EL

SMART SUITE530601 83160.01.11 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00

IMPLANTACION DE UNA METODOLOGIA PMI EN LA EPMAPS 530601 83111.01.11 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00

CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA EPMAPS 530601 83111.07.1.1 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00

110,000.00 40,000.00 70,000.00 0.00

MANTENIMIENTO LICENCIAS SAP 530704 73310.00.11 350,000.00 350,000.00 0.00 0.00

SERVICIO MICROSOFT AZURE 530704 73310.00.1.1 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00

MANTENIMIENTO APPMANAGER 2015 530704 73310.00.11 12,500.00 0.00 12,500.00 0.00

MANTENIMIENTO DE SOFTWARE SPECTOR 530704 73310.00.11 6,600.00 6,600.00 0.00 0.00

MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES 530704 73310.00.11 2,200.00 0.00 2,200.00 0.00

MANTENIMIENTO DE LICENCIAS INFOWORKS TANTO DE AGUA COMO DE

ALCANTARILLADO630704 73310.00.11 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00

MANTENIMIENTO DE LICENCIAS ESRI 2016 630704 73310.00.11 140,000.00 0.00 0.00 140,000.00

MANTENIMIENTO DE LICENCIAS AUTODESK 730704 73310.00.11 34,000.00 34,000.00 0.00 0.00

MANTENIMIENTO DE LICENCIAS TRIMBLE POSITION 730704 73310.00.11 2,100.00 2,100.00 0.00 0.00

HORAS DE SOPORTE EN EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LA APLICACIÓN DE CONSULTA DE

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA WEB530704 83141.05.1.1 6,440.00 6,440.00 0.00 0.00

SOPORTE PLATAFORMA MICROSOFT 2015 840107 83149.04.1.1 7,263.00 7,263.00 0.00 0.00

HORAS DE SOPORTE PLATAFORMA SAP 530704 83149.04.1.1 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00

SOPORTE ASISTENCIA TECNICA PLATAFORMA CISCO 2015-2016 530704 83149.04.11 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00

SOPORTE ASISTENCIA SOFTWARE PLATAFORMA POWER 720. 2015-2016 530704 83149.04.11 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00

SERVICIO SOPORTE PLATAFORMA VMWARE. 2015-2016 530704 83149.04.11 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00

SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL GESTOR DOCUMENTAL EMPRESARIAL 530704 83160.01.1.1 160,000.00 160,000.00 0.00 0.00

MANTENIMIENTO SOFTWARE DE CORTES Y RECONEXIONES 630704 84220.00.11 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00

ACTUALIZACION, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA DRUPAL 530704 84220.00.11 4,950.00 0.00 4,950.00 0.00

MANTENIMIENTO SMART SUITE 530704 84220.00.11 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00

SERVICIO DE DATOS QUE INCLUYE TABLETS (2014) 840107 84290.00.11 29,400.00 29,400.00 0.00 0.00

INFRAESTRUCTURA DE NUBE PRIVADA DE LA EPMAPS 730704 85960.01.11 5,760,000.00 5,760,000.00 0.00 0.00

ENLACES E INTERNET-MATRIZ B Y OTROS SITIOS REMOTOS, 2015-2016(AGENCIAS,

UNIDADES OPERATIVAS, PLANTAS)530105 84160.03.11 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00

ENLACE MATRIZ B-LA GRANJA 2014-2016 530105 84160.03.11 8,400.00 8,400.00 0.00 0.00

EQUIPO INFORMATICO (IMPRESORAS, PLOTTERS Y PORTATILES)2015 840107 45220.00.16 66,700.00 66,700.00 0.00 0.00

INFRAESTRUCTURA PARA REPLICACION DE STORAGE INSTITUCIONAL 840107 45220.00.16 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00

ADQUISICION MATERIAL REESTRUCTURACION RED LAN DE OFC. REMOTAS - 2015 530899 45170.01.11 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00

ADQUISICION EQUIPO AMPLIACION RED WIRELESS EDIFICIOS MATRIZ - OFICINAS

EXTERNAS840107 45210.00.11 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00

TOTAL GERENCIA DE OPERACIONES

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

Y CONTROL DE GESTIÓN

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE

PROCESOS Y CALIDAD

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CORPORATIVO Y GESTIÓN DE RIESGOS

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y

DESARROLLO

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

INFORMÁTICA

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PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015

TERCERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

PARTIDA

PRESUPUESTARIACODIGO CPC

VALORES

GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBRE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS GPS 530299 45230.00.1.1 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00

MEJORAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN DE LA NUBE PRIVADA 840107 45230.00.3.5 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00

MEJORAMIENTO DE LA RECUPERACIÓN DE RESPALDOS DE LA NUBE PRIVADA 840107 45230.00.3.5 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00

COMPRA DE EQUIPO REEMPLAZDO TERMINALES NO INTELIGENTES (GC) 2015 840107 45230.00.35 22,000.00 22,000.00 0.00 0.00

AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO INSTITUCIONAL 840107 45230.00.35 260,000.00 0.00 260,000.00 0.00

COMPRA DE COMPUTADORAS 840107 45230.00.35 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00

ADQUISICIÓN DE ESCÁNER 840107 45230.00.3.5 17,600.00 17,600.00 0.00 0.00

COMPUTADORES DE ESCRITORIO ALTO - ESTACIONES GRAFICAS -2015 840107 45230.00.39 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPAMIENTO IBM 530704 87130.00.11 51,000.00 51,000.00 0.00 0.00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS PROPIOS

2015-2018530704 87130.00.11 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00

ADQUISICION PAQUETE CINTAS PARA LIBRERIA 2015 530899 47520.01.11 7,200.00 7,200.00 0.00 0.00

MANTENIMIENTO DE POWER DESIGNER 530704 51290.00.21 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00

COMPRA LICENCIAS MSSQL 840107 51290.00.2.1 93,000.00 93,000.00 0.00 0.00

SOFTWARE IDERA SQL DM 840107 51290.00.21 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00

SOFTWARE POWER DESIGNER 840107 51290.00.21 38,000.00 38,000.00 0.00 0.00

LICENCIAS DE ACCESO A SERVIDOR P720 DE CONTINGENCIA 840107 51290.00.21 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00

MANTENIMIENTO DE TRANSACTOR (2) LICENCIAS 630704 51290.00.11 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00

MANTENIMIENTO LICENCIAS ANSYS 2015-2017 730704 51290.00.1.1 1,798.00 0.00 1,798.00 0.00

MANTENIMIETO DE 9 LICENCIAS AUTOAUDIT 530704 51290.00.11 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00

MANTENIMIETO DE CGWEB 530704 51290.00.11 18,000.00 0.00 18,000.00 0.00

MANTENIMIENTO DE (DOS) LICENCIAS POWER BUILDER 530704 51290.00.11 4,200.00 0.00 4,200.00 0.00

MANTENIMIENTO MAI (VADEMECUM INSTITUCIONAL) 530704 51290.00.11 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOFTWARE ANTIVIRUS INSTITUCIONAL 2015-2017 530704 51290.00.11 27,870.00 27,870.00 0.00 0.00

MANTENIMIENTO DE LICENCIAS QLIKVIEW 530704 51290.00.11 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00

SERVICIO MANTENIMIENTO SOFTWARE VIRTUALIZACION VMWARE. 2015-2016 530704 51290.00.11 38,000.00 38,000.00 0.00 0.00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOFTWARE FIREWALL INSTITUCIONAL 2015-2016 530704 51290.00.11 44,000.00 44,000.00 0.00 0.00

MANTENIMIENTO PROSISDOC 530704 51290.00.11 6,600.00 0.00 6,600.00 0.00

MANTENIMIETO DE SOFTWARE DE SEGUROS ICOMS CIA. LTDA 530704 51290.00.11 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00

SERVICIO MANTENIMIENTO SOFTWARE SILEC PRO 2015-2017 530704 51290.00.11 7,800.00 0.00 0.00 7,800.00

MANTENIMIENTO DE INFOWARE 530704 51290.00.11 8,500.00 8,500.00 0.00 0.00

SERVICIO MANTENIMIENTO SOFTWARE TIVOLI. 2015-2016 530704 51290.00.11 78,000.00 0.00 78,000.00 0.00

8,162,921.00 7,030,873.00 954,248.00 177,800.00

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y

DESARROLLOANALISIS DE VULNERABILIDADES 530601 83141.00.11 6,500.00 0.00 6,500.00 0.00

6,500.00 0.00 6,500.00 0.00

8,433,028.14 7,204,480.14 1,050,748.00 177,800.00

CONSULTORÍA DE VALORACIÓN DE INVENTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 530299 83115.01.11 6,072.00 6,072.00 0.00 0.00

SERVICIO EMPASTADO 530299 89121.02.11 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00

31,072.00 31,072.00 0.00 0.00

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LA ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA, APROBACIÓN,

COLOCACIÓN DE PAPEL U OBLIGACIONES COMERCIALES Y COMISIÓN DE COLOCACIÓ EN

BOLSA DE VALORES

530601 71551.00.21 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00

CONSULTORÍA PARA CALIFICACIÓN DE RIESGO DE LA EPMAPS PARA COLOCACIÓN DE

PAPEL U OBLIGACIONES COMERCIALES530601 71551.00.21 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00

60,000.00 60,000.00 0.00 0.00

GERENCIA FINANCIERA SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD TÉCNICO PARA EL PROYECTO SAP ERP 730601 83112.01.11 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00

50,000.00 50,000.00 0.00 0.00

141,072.00 141,072.00 0.00 0.00

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

SOCIAL Y TRANSPARENCIA

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

SOCIAL Y TRANSPARENCIA

PRODUCCIÓN DE MERCHANDISING Y MATERIAL PROMOCIONAL DE LA EPMAPS CON LA

NUEVA IMAGEN CORPORATIVA530207 83610.00.11 62,053.57 62,053.57 0.00 0.00

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

GERENCIA FINANCIERA

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

SUBTOTAL GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

TOTAL GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA GENERAL

SUBTOTAL GERENCIA FINANCIERA

TOTAL GERENCIA FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

GENERAL

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

INFORMÁTICA

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y

DESARROLLO

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Page 20: PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015 TERCERA REFORMA … · recaudacion gad de calderon 2015 630299 85990.15.21 5,857.140.00 rollos para impresora tmu 630299 38912.01.21 10,714.290.00

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015

TERCERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

PARTIDA

PRESUPUESTARIACODIGO CPC

VALORES

GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBRE

AGENCIA PARA EL DISEÑO, PRODUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE

CAMPAÑAS COMUNICACIONALES530207 83610.00.11 191,964.28 191,964.28 0.00 0.00

MONITOREO DIARIO DE NOTICIAS 530207 83610.00.11 8,880.00 8,880.00 0.00 0.00

CONTRATACION DE UNA AGENCIA PARA LA COORDINACION DE: PUBLICACIONES

INSTITUCIONALES EN MEDIOS IMPRESOS, DIGITALES Y AUDIOVISUALES. PRESENCIA DE LA

IMAGEN EMPRESARIAL EN EVENTOS PUBLICOS DE NATURALEZA, TECNICA ACADEMICA,

CIENTIFICA Y CULTURAL; Y LA SUSCRIPCION ANUAL CON PERIODICOS IMPRESOS

530207 83610.00.11 147,321.43 147,321.43 0.00 0.00

SERVICIO DE CREACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES Y BRANDEO DE

MOBILIARIO INSTITUCIONAL QUE SE UTILIZA EN EVENTOS INTERNOS Y EXTERNOS.530207 83610.00.11 11,071.43 11,071.43 0.00 0.00

SERVICIO DE PRODUCCION DE VIDEOS 530207 83610.00.12 44,642.86 44,642.86 0.00 0.00

DISEÑO Y DIAGRAMACION DEL INFORME DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO; DISEÑO,

DIAGRAMACION MULTIMEDIA Y ESTRUCTURA WEBSITE DE LA MEMORIA DE

SOSTENIBILIDAD DE LA EPMAPS

530207 83610.00.11 28,000.00 28,000.00 0.00 0.00

SERVICIO PROFESIONAL DE FOTOGRAFIA 530207 83812.04.12 8,928.57 8,928.57 0.00 0.00

REDISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INTRANET INSTITUCIONAL 530207 83.111.00.11 17,857.14 17,857.14 0.00 0.00

CONSULTORÍA DE ASESORÍA DE COMUNICACIÓN DIGITAL Y MANEJO DE REDES SOCIALES 530207 83.111.00.11 26,785.71 26,785.71 0.00 0.00

547,504.99 547,504.99 0.00 0.00

ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA GENERADA POR LAS GERENCIAS,

DIRECCIONES, DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA EPMAPS UBICADAS EN EL DMQ530106 68111.00.11 28,800.00 28,800.00 0.00 0.00

ADQUISICION FIRMAS ELECTRONICAS Y/O RENOVACION CERTIFICACIONES 530299 85990.16.21 8,900.00 0.00 0.00 8,900.00

37,700.00 28,800.00 0.00 8,900.00

DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO

PLUVIAL Y SANITARIO Y DE AGUA POTABLE PARA PARROQUIAS DEL CANTÓN

PORTOVIEJO.

530601 83312.02.16 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00

ESTUDIO GEOLÓGICO - GEOTÉCNICO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y

SANITARIO Y DE AGUA POTABLE PARA PARROQUIAS DEL CANTÓN PORTOVIEJO530601 83510.00.12 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00

ESTUDIOS DE MERCADO DE NUEVOS EMPRENDIMIENTOS 530601 83700.00.12 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00

CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA

EPMAPAP530601 83113.00.11 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00

DIMENSIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA EPMAPAP 530601 83113.00.11 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00

ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO Y MODELO DE GESTIÓN SISTEMA DE

ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO Y DE AGUA POTABLE PARA PARROQUIAS DEL

CANTÓN PORTOVIEJO

530601 83112.00.11 35,000.00 0.00 35,000.00 0.00

CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTO

RIO VERDE530601 83113.00.11 42,000.00 0.00 42,000.00 0.00

GESTIÓN TALENTO HUMANO DEL PROYECTO RIOVERDE 530601 83113.00.11 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00

CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTO

ATACAMES530601 83113.00.11 23,000.00 0.00 23,000.00 0.00

DIMENSIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE PROYECTO ATACAMES 530601 83113.00.11 42,000.00 0.00 42,000.00 0.00

DISEÑOS DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS DEL PROYECTO RIO-DUE 530601 83342.02.16 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00

PERSONAL ESPECIALISTA EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS 530601 83342.02.16 13,500.00 13,500.00 0.00 0.00

PERSONAL ESPECIALISTA EN EDICIÓN DE INFORMES Y PLANOS PROYECTO PORTOVIEJO 530601 32550.00.12 6,400.00 0.00 6,400.00 0.00

ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTOS DE INGENIERÍA PROYECTO PORTOVIEJO 530299 32550.00.12 6,400.00 6,400.00 0.00 0.00

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO Y MODELO DE GESTIÓN DEL PROYECTO SISTEMA

REGIONAL DE AGUA POTABLE RÍO DUE-AGUA PARA EL BUEN VIVIR, PROVINCIA DE

SUCUMBÍOS

530601 83111.00.1.1 32,452.00 32,452.00 0.00 0.00

CONTRATACIÓN DE PERSONAL EXPERTO EN MODELAMIENTO DE PROCESOS 530299 83111.00.11 36,000.00 36,000.00 0.00 0.00

484,752.00 201,352.00 283,400.00 0.00

PROGRAMA DE SANEAMIENTO

AMBIENTAL PSA

PROGRAMA DE SANEAMIENTO

AMBIENTAL PSAAUDITORÍA ESTADOS FINANCIEROS 2014 730602 82211.01.11 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00

SECRETARÍA GENERAL

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

SOCIAL Y TRANSPARENCIA

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

SOCIAL Y TRANSPARENCIA

TOTAL DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA

TOTAL SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL

UNIDAD CORPORATIVA DE NEGOCIOSUNIDAD CORPORATIVA DE NEGOCIOS

TOTAL UNIDAD CORPORATIVA DE NEGOCIOS

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Page 21: PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015 TERCERA REFORMA … · recaudacion gad de calderon 2015 630299 85990.15.21 5,857.140.00 rollos para impresora tmu 630299 38912.01.21 10,714.290.00

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015

TERCERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

PARTIDA

PRESUPUESTARIACODIGO CPC

VALORES

GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBRE

MATERIALES PARA EL LABORATORIO LC3 730810 34230.40.11 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00

ELABORACIÓN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO: COLECTOR LA PRENSA

(BENEFICIOS/DAÑOS EVITADOS)730601 83139.02.81 51,600.00 51,600.00 0.00 0.00

ACTUALIZACIÓN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL SISTEMA 9 (INTERCEPCIÓN Y

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES) DE LAS PARROQUIAS RURALES ORIENTALES730601 83139.02.81 36,480.00 36,480.00 0.00 0.00

ESTUDIOS GEOTÉCNICOS REQUERIDOS PARA OPTIMIZAR Y COMPLETAR (TÚNELES) DE LOS

DISEÑOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA 9730601 83510.00.22 46,000.00 46,000.00 0.00 0.00

ANÁLISIS DE LA EVLUCIÓN Y ESTRATEGIA FUTUTRA DE ACCIONES PARA LA REDUCCIÓN

DEL IANC730601 83131.00.124 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00

MATERIALES PARA LOS EQUIPOS DE MUESTREO Y CARACTERIZACIÓN 730813 48252.00.14 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00

ESTRATEGIA DE SOCIALIZACIÓN DE LOS BENEFICIOS Y RETOS DE LOS PROYECTOS

PREVISTOS, CON ÉNFASIS EN EL PDRQ730601 95991.00.12 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00

CONTRATACIÓN DE AUDITORÍA AQUARITING 730602 83131.00.12 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS EQUIPOS DE MUESTREO 730813 48252.00.14 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00

CAPACITACIÓN EN TEMAS ESPECÍFICOS PLANTAS TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES 730603 94110.00.12 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00

539,080.00 454,080.00 85,000.00 0.00

SUSCRIPCION ANUAL REGISTRO OFICIAL VIRTUAL 530204 73310.00.11 250.00 0.00 0.00 250.00

EMPASTADO Y ENCUADERNACION 530204 89121.02.11 700.66 0.00 0.00 700.66

ASESORÍA LEGAL PARA ESTRUCTURACIÓN DE FINANCIAMIENTO EN EL MERCADO DE

VALORES530601 92900.00.110 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00

30,950.66 30,000.00 0.00 950.66

DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN ESTACIÓN TOTAL PARA TOPOGRAFÍA 840104 48212.00.41 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00

ESTACIÓN GRÁFICA 840104 452300.03.81 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA (2 ESTACIONES TOTALES, 1 NIVEL, 3

NAVEGADORES, 4 CAMARAS DIGITALES, 5 KITS DE RADIO COMUNICACIÓN, 2 TRIPODES, 2

BASTONES Y 2 PRISMAS)

840104 48212.00.41 27,652.80 27,652.80 0.00 0.00

SERVICIOS TOPOGRÁFICOS PARA PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 730299 48212.00.41 81,303.11 81,303.11 0.00 0.00

RECEPTORES GNSS DE DOBLE FRECUENCIA PARA APLICACIONES DE TOPOGRAFÍA 840104 48281.01.11 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LOS BARRIOS: MIRAFLORES, LA

ARMENIA, EL ZAGAL Y SAN VICENTE EN LA PARROQUIA DE NANEGALITO750101 54251.00.11 180,000.00 180,000.00 0.00 0.00

RED DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO YURAC ALPALOMA Y VARIOS SECTORES DE

ZAMBIZA Y LLANO CHICO750101 54251.00.11 135,000.00 135,000.00 0.00 0.00

PLANTA DE TRATAMIENTO TANQUE ATUCUCHO 750101 54251.00.11 215,000.00 0.00 215,000.00 0.00

RAMAL CHALPI GRANDE PAPALLACTA (PRIMERA ETAPA) 750101 54251.00.11 45,000,000.00 0.00 45,000,000.00 0.00

EXTENSION RED DE AGUA POTABLE CIUDAD 750101 54251.00.11 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00

EXTENSION RED DE AGUA POTABLE PARROQUIAS 750101 54251.00.11 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00

AGUA POTABLE PARA EL PORVENIR Y VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA DE GUALEA 750101 54251.00.11 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00

AGUA POTABLE PARA EL BARRIO VISTA HERMOSA Y LA ESPERANZA, PARROQUIA EL

QUINCHE750101 54251.00.11 380,000.00 380,000.00 0.00 0.00

AGUA POTABLE PARA LOS BARRIOS BALCONES DE CHILLOGALLO, COORDILLERA DEL

SUR,LOS TRIGALES, JARDINES DE OCCIDENTE Y OTROS SECTOR SUR750101 54251.00.11 241,886.00 0.00 241,886.00 0.00

AGUA POTABLE PARA MERIDIANO, PARROQUIA SAN JOSE DE MINAS 750101 54251.00.11 87,000.00 87,000.00 0.00 0.00

TANQUE DE RESERVA DE AGUA POTABLE PLANTA TROJE 750101 54251.00.11 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00

MARGEN DERECHO DE LA QDA. CARRETAS 750103 54251.00.12 850,000.00 0.00 850,000.00 0.00

ALCANTARILLADO BARRIOS MANUELITA SAENZ Y EL TRANSITO ALTO, PARROQUIA LA

ECUATORIANA750103 54251.00.12 97,282.93 0.00 97,282.93 0.00

GERENCIA JURIDICAGERENCIA JURÍDICA

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN

GERENCIA TÉCNICA DE

INFRAESTRUCTURADEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE

PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS

TOTAL PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PSA

TOTAL GERENCIA JURÍDICA

PROGRAMA DE SANEAMIENTO

AMBIENTAL PSA

PROGRAMA DE SANEAMIENTO

AMBIENTAL PSA

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PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015

TERCERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

PARTIDA

PRESUPUESTARIACODIGO CPC

VALORES

GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBRE

ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO PABLO ARTURO SUAREZ, PARROQUIA COCHAPAMBA 750103 54251.00.12 403,921.50 0.00 403,921.50 0.00

EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN VARIOS SECTORES DE GUAYLLABAMBA 750103 54251.00.12 233,527.14 0.00 233,527.14 0.00

ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO SANTA MÓNICA, PARROQUIA GUAYLLABAMBA 750103 54251.00.12 181,298.59 0.00 181,298.59 0.00

INTERCEPTOR SAN JOSE LLOA Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS SERVIDAS DOMESTICAS DE

LA POBLACIÓN DE LLOA750103 54251.00.12 609,442.11 609,442.11 0.00 0.00

RED DE AGUA POTABLE PARA LOS BARRIOS ALTOS DEL CAMAL METROPOLITANO ETAPA 3 750101 54251.00.11 163,316.38 0.00 163,316.38 0.00

ALCANTARILLADO DEL BARRIO LA MERCED, PARROQUIA SAN JOSÉ DE MINAS 750103 54251.00.12 76,000.00 0.00 76,000.00 0.00

ALCANTARILLADO PARA CALLES DE LOS BARRIOS EL TEJAR Y LA JOYA, PARROQUIA

YARUQUÍ750103 54251.00.12 170,310.00 0.00 170,310.00 0.00

ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO TRIÁNGULO DE PIEDRA, PARROQUIA PUENGASÍ 750103 54251.00.12 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00

ALCANTARILLADO CALLE LA PAZ Y MARGINAL QUEBRADA ANDALUZ, BALCONES DE

ONTANEDA Y CALLE JUAN SERAFIN CARRERA. PARROQUIA CONOCOTO750103 54251.00.12 535,000.00 0.00 535,000.00 0.00

EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA

CALDERON750103 54251.00.12 750,000.00 0.00 750,000.00 0.00

ALCANTARILLADO PARA LAS CALLES 11 DE MAYO, SANTA CATALINA Y PASAJE S/N,

BARRIO ESPEJO, PARROQUIA CHILLOGALLO750103 54251.00.12 192,056.77 0.00 192,056.77 0.00

ALCANTARILLADO PARA SAN BLAS Y ACHOMEG, PASAJE C Y VARIOS SECTORES,

PARROQUIA TURUBAMBA750103 54251.00.12 188,920.99 0.00 188,920.99 0.00

ALCANTARILLADO CALLE GATO SOBRAL, PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO 750103 54251.00.12 136,536.74 0.00 136,536.74 0.00

ALVAREZ,PARROQUIA YARUQUI, ALCANTARILLADO 750103 54251.00.12 180,000.00 0.00 180,000.00 0.00

SHANSHAYACU,QDA, ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y REHABILITACIÓN DEL INTERCEPTOR

ENTRE TRAMO HAYANAY ÑAN - CONDOR ÑAN750103 54251.00.12 217,514.00 217,514.00 0.00 0.00

LA MACARENA 2DA ETAPA, PARROQUIA CONOCOTO,ALCANTARILLADO 750103 54251.00.12 226,565.00 0.00 226,565.00 0.00

ESTRUCTURA DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y CAUCE DEL RÍO MONJAS, PARA

PROTEJER EL INTERECEPTOR SANITARIO, SECTOR BARRIO VEINTIMILLA, PARROQUIA

POMASQUI

750103 54251.00.12 616,544.00 616,544.00 0.00 0.00

EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LAS PARROQUIAS

SAN ISIDRO DE EL INCA Y COMITÉ DEL PUEBLO750103 54251.00.12 88,803.06 0.00 88,803.06 0.00

ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO DORADO DEL SUR, PARROQUIA TURUBAMBA 750103 54251.00.12 497,364.47 0.00 497,364.47 0.00

EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA LAS CALLES: CHEDIAK, BARTOLOMÉ

ZAMORA, AUXILIAR MZ 87, PASAJE N 76 A Y OTRAS CALLES ZONA LA DELICIA750103 54251.00.12 159,934.84 159,934.84 0.00 0.00

4 DE NOVIEMBRE, CALLE, YARUQUÍ. ALCANTARILLADO. 750103 54251.00.12 382,084.58 0.00 382,084.58 0.00

VÍA E35, BARRIO SAN CARLOS, PARROQUIA YARUQUI, ALCANTARILLADO 750103 54251.00.12 335,000.00 335,000.00 0.00 0.00

EXTENSION DE REDES VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE PICHINCHA

Y CALACALI750103 54251.00.12 385,000.00 385,000.00 0.00 0.00

BUENOS AIRES Y JAIME ERNESTO, BARRIOS. PUENGASÍ. ALCANTARILLADO. 750103 54251.00.12 670,000.00 0.00 670,000.00 0.00

RÍO MACHÁNGARA, ZONAS ELOY ALFARO Y CENTRO. GRUPO 2. ALCANTARILLADO. 750103 54251.00.12 1,420,000.00 1,420,000.00 0.00 0.00

PERFORACIÓN DE DOS POZOS ZONA INSDUSTRIAL DE ITULCACHI 750101 54251.00.11 250,408.17 250,408.17 0.00 0.00

29 DE MAYO, BARRIO. LLOA. RED DE AGUA POTABLE. 750101 54251.00.11 95,000.00 0.00 95,000.00 0.00

ACUIFERO NORTE - POZOS EL CONDADO . PROYECTO DE AGUA POTABLE 750101 54251.00.11 2,200,000.00 0.00 2,200,000.00 0.00

BARRIOS ALTOS DE PÍNTAG. RED DE AGUA POTABLE. 750101 54251.00.11 420,000.00 0.00 420,000.00 0.00

SANTA ANA, BARRIO, LA MERCED, ALCANTARILLADO 750103 54251.00.12 215,775.00 0.00 215,775.00 0.00

MACHÁNGARA RÍO. ZONAS ELOY ALFARO Y CENTRO. GRUPO 4 750103 54251.00.12 4,050,702.39 4,050,702.39 0.00 0.00

LA PERLA BARRIO, PARROQUIA NANEGAL. ALCANTARILLADO 750103 54251.00.12 270,982.83 270,982.83 0.00 0.00

PUCARÁ BARRIO E INTERCEPTOR PARA LA QUEBRADA CHUSALONGO, ALCANTARILLADO

PARROQUIA AMAGUAÑA750103 54251.00.12 181,279.04 181,279.04 0.00 0.00

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE

PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS

GERENCIA TÉCNICA DE

INFRAESTRUCTURA

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PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015

TERCERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

PARTIDA

PRESUPUESTARIACODIGO CPC

VALORES

GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBRE

CABECERA PARROQUIAL DE NANEGALITO, PARROQUIA NANEGALITO ALCANTARILLADO. 750103 54251.00.12 213,750.00 0.00 213,750.00 0.00

ALCANTARILLADO PARA LOS BARRIOS SAN RAFAEL LA VICTORIA Y LAS CALLES HABACUC Y

BARUC, PARROQUIA TURUBAMBA750103 54251.00.12 133,794.49 0.00 133,794.49 0.00

4 DE OCTUBRE, SAN FRANCISCO Y LAS PALMERAS, BARRIOS. LA MERCED.

ALCANTARILLADO.750103 54251.00.12 425,000.00 0.00 425,000.00 0.00

ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS INTERCEPTORES QUEBRADA CAUPICHO,

QEBRADA CAPULI Y PTAR OYACACHI730605 83349.00.32 59,570.00 59,570.00 0.00 0.00

AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO BELLAVISTA 730605 83349.00.32 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00

LINEA DE TRANSMISION PALUGUILLO - BELLAVISTA 730605 83349.00.32 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00

DISEÑO DEFINITIVO DE CUENCA DE LA QUEBRADA CARRETAS 730605 83349.00.32 68,500.00 68,500.00 0.00 0.00

DISEÑO DEFINITIVO DE LAS QUEBRADAS LADERAS DE PICHINCHA 730605 83349.00.32 68,500.00 68,500.00 0.00 0.00

DISEÑO DEFINITIVO DE LAS QUEBRADAS DEL CERRO CASITAGUA 730605 83349.00.32 68,500.00 68,500.00 0.00 0.00

SANEAMIENTO DE LA QUEBRADA SAN LORENZO 730605 83349.00.32 65,500.00 65,500.00 0.00 0.00

ESTUDIOS GEOLOGICOS Y GEOTECNICOS COLECTOR CORDOVA GALARZA 730605 83349.00.32 65,000.00 65,000.00 0.00 0.00

ESTUDIOS DE ALCANTARILLADO PARA LA PARROQUIA EL QUINCHE 730605 83349.00.32 67,000.00 67,000.00 0.00 0.00

CONVENIO CON AGUAS DE BARCELONA PARA EL PLAN PILOTO DEL PROGRAMA DE

SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE (SUDS) EN LA CUENCA DE LA QUEBRADA EL

COLEGIO (ETAPA 1)

730605 83349.00.32 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00

JATUNHUAYCU, QDA. ESTUDIOS SOCAVACIÓN HIDRÁULICA. ESTABILIZACIÓN TALUDES.

QUITO VERDE.730605 83349.00.32 56,550.00 56,550.00 0.00 0.00

PALUGUILLO, DISEÑO DEFINITIVO AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO. A.

POTABLE.730605 83349.00.32 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00

PERUCHO. ESTUDIOS Y DISEÑO DE ALCANTARILLADO, INTERCEPTORES Y PTAR. 730605 83349.00.32 63,500.00 63,500.00 0.00 0.00

PUÉLLARO. ESTUDIOS Y DISEÑO DE ALCANTARILLADO, INTERCEPTORES Y PTAR. 730605 83349.00.32 64,750.00 64,750.00 0.00 0.00

INVESTIGACIONES DE AGUAS SUBTERRANEAS EN PARROQUIAS ORIENTALES DEL DMQ

ASOCIADAS AL CONVENIO CON EL OIEA730605 83349.00.32 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00

ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD PARA EL INCREMENTO DE CAUDALES EN LA

RECUPERADORA DE PALUGUILLO (CARIGUAYCU)730605 83349.00.32 92,857.14 92,857.14 0.00 0.00

SANEAMIENTO DE LA QUEBRADA RUMIHURCO 730605 83349.00.32 66,750.00 66,750.00 0.00 0.00

70,347,934.07 12,999,740.43 57,348,193.64 0.00

70,367,934.07 13,019,740.43 57,348,193.64 0.00

136,999,224.52 60,055,350.15 71,935,535.47 5,008,338.90TOTAL TERCERA REFORMA PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015

TOTAL GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE

PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOSGERENCIA TÉCNICA DE

INFRAESTRUCTURA

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