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PLAN OPERATIVO ANUAL PLAN OPERATIVO ANUAL PLAN OPERATIVO ANUAL PLAN OPERATIVO ANUAL EJERCICIO EJERCICIO FISCAL FISCAL 2015 2015 Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto

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PLAN OPERATIVO ANUALPLAN OPERATIVO ANUALPLAN OPERATIVO ANUALPLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIOEJERCICIO FISCALFISCAL 20152015

Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto

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ÓÓINFORMACIÓN DE CONTENIDO GENERALINFORMACIÓN DE CONTENIDO GENERAL

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

TABLA DE CONTENIDO

PÁG. INFORMACIÓN DE CONTENIDO GENERAL 1 MARCO JURÍDICO……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 PERSPECTIVAS ECONÓMICAS…………………………………………………………………………………………………………………………… 10 SECTOR 01: DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO 15 PROGRAMA: 01 ACTIVIDADES COMUNES PARA LA CONDUCCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO. ALCALDIA…………………………………………………

16

PROGRAMA:02 LEGISLACIÓN MUNICIPAL. CAMARA MUNICIPAL……………………………………………………………………………………………………… 20 PROGRAMA: 03 CONTROL FISCAL. CONTRALORIA MUNICIPAL………………………………………………………………………………………………………... 23 PROGRAMA 14: GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA………………………………………………………………………..

26

PROGRAMA: 16 SERVICIOS DE ASISTENCIA EJECUTIVA Y DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR. DIRECCIÓN GENERAL…………………….

29

PROGRAMA: 18 SERVICIOS DE CUSTODIA Y CONTROL DE FONDOS. DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y FINANZAS………………………………………….. 33 PROGRAMA: 19 SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL A LA GESTIÓN. DIRECCIÓN DE CONSULTORÍA JURÍDICA………………………………………………. 38

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 PROGRAMA: 20 ATENCIÓN AL CIUDADANO. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO………………………………………………………………………… 44 PROGRAMA: 21 SERVICIOS DE CONTROL Y AUDITORÍA. DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA…………………………………………………………… 50 PROGRAMA: 23 PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO………… 58 PROGRAMA: 24 SERVICIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS…………………………………………….. 64 PROGRAMA: 25 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO GLOBAL DE INFORMACIÓN. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA……………..……………………………… 72 PROGRAMA: 26 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS……………………………………………………… 78 PROGRAMA: 29 CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO. PRESIDENCIA DEL CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

86

PROGRAMA: 30 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL MUNICIPAL. REGISTRO CIVIL MUNICIPAL………………………………………………………………………. 90 PROGRAMA: 31 REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO. SINDICATURA MUNICIPAL……………………………………………………………………….. 97 PROGRAMA: 32 SERVICIO DE ATENCIÓN A LAS MERCEDES. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MERCEDES……………………………………………….. 101

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 PROGRAMA: 33 SERVICIOS DE ASISTENCIA AL DESPACHO. DIRECCIÓN DEL DESPACHO DEL ALCALDE………………………………………………….. 105 PROGRAMA:34 SERVICIO DE RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES. DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES………………... 110 PROGRAMA: 35 SERVICIO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS. DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS……………………………………………… 114 SECTOR 02: SEGURIDAD Y DEFENSA 119 PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN POLICIAL INSTITUTO AUTÓNOMO POLICIA MUNICIPAL DE BARUTA...………......…………………………………………………………………………..

120

PROGRAMA: 02 PROTECCIÓN CIVIL. DIRECCIÓN DE DE PROTECCIÓN CIVIL……………………….…………………………………………………………….. 123 PROGRAMA: 03 SEGURIDAD INTEGRAL. DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y DEFENSA……………………………………………………………………………….. 129 SECTOR 08: EDUCACIÓN 133 PROGRAMA: 02 FOMENTO DEL DESARROLLO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN…………………………………………………. 134 SECTOR 09: CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL 142 PROGRAMA 01: DESARROLLO Y FOMENTO DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO SERVICIO AUTÓNOMO DE ARTE Y CULTURA DEL MUNICIPIO BARUTA ………………………………………………………………………..

143

PROGRAMA: 03 SERVICIOS DE RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES…………………… 146

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 SECTOR 11: DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y SERVICIOS CONEXOS 152 PROGRAMA: 05 PLANEAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN URBANA Y CATASTRO……………………………………… 153 PROGRAMA: 06 CONTROL DEL DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL. DIRECCIÓN DE INGENIERIA MUNICIPAL………………………………………….. 165 PROGRAMA: 07 SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA. DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA……………………………………………………………………... 172 PROGRAMA: 08 SERVICIOS DE VIALIDAD Y TRANSPORTE. DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y VIALIDAD………………………………………………………. 196 PROGRAMA: 09 SERVICIOS DE ÁREAS VERDES. DIRECCIÓN DE ÁREAS VERDES……………………………………………………………………………….. 204 SECTOR 12: SALUD 215 PROGRAMA 01: SERVICIOS DE SALUD SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SALUD DE BARUTA ………………………………………………………………………………………..

216

SECTOR 13: DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 219 PROGRAMA: 03 SERVICIO DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN DEPORTIVA. DIRECCIÓN DE DEPORTE Y RECREACIÓN…………………………………….. 220 PROGRAMA: 04 SERVICIO SOCIO-ECONÓMICO A LA COMUNIDAD. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL ………………………………………………… 226 PROGRAMA 06: DEFENSA DE DERECHOS DIFUSOS Y COLECTIVOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES INSTITUTO AUTÓNOMO CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO BARUTA, ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA.....………………………………………………………………………………………………………………

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 SECTOR 14: SEGURIDAD SOCIAL 241 PROGRAMA: 01 GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS…………………………………….. 242 SECTOR 15: GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE 248 PROGRAMA: 02 GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE ADMINISTRADOS POR LA ALCALDÍA DE BARUTA……………………………….…….... 249

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ÍÍMARCO JURÍDICOMARCO JURÍDICO

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MARCO JURÍDICO

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial Nº 36.860 del 30 de diciembre de 1999, reimpresa en la Gaceta Oficial Nº 5.453 del 24 de marzo de 2000 y, su Enmienda N° 1, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria Número 5.908 de fecha 19 de febrero de 2009.

Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, publicada en Gaceta Oficial N° 40.311, de fecha 09 de diciembre

de 2013. Ley Orgánica del Poder Público Municipal, publicada en Gaceta Oficial N° Extraordinario 6.015, de fecha 28 de diciembre 2010. Ley Orgánica del Poder Popular, publicada en Gaceta Oficial N° Extraordinario 6.011 de fecha 21 de diciembre de 2010.

Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular publicada en Gaceta Oficial N° Extraordinario 6.011 de fecha 21 de diciembre de

2010. Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, publicada en Gaceta Oficial N° Extraordinario 5.963, de fecha 22 de febrero de

2010. Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en Gaceta Oficial N°

Extraordinario 6.013, de fecha 23 de diciembre de 2010. Ley Especial del Régimen Municipal a dos niveles del Área Metropolitana de Caracas, publicada en Gaceta Oficial N° 9.276, de

fecha 01/10/2009. Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, publicada en Gaceta Oficial N° Extraordinario 6.017, de fecha 30 de

diciembre de 2010.

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N°

5.890, de fecha 31 de julio de 2008.

Decreto N° 8.959, de fecha 08 de mayo de 2012, publicado en Gaceta Oficial N° 39.924, de fecha 17 de mayo de 2012, mediante el cual se dictó el Reglamento de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno.

Decreto N° 3.776, mediante el cual se dicta el Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector

Público, Sobre el Sistema Presupuestario, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.781 de fecha 12 de agosto de 2005 Decreto N° 3.435, mediante el cual se dicta el Reglamento N° 2 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector

Público, sobre el Sistema de Crédito Público, publicado en Gaceta Oficial N° 38.117, de fecha 28 de enero de 2005.

Decreto N° 4.464, mediante el cual se dicta el Reglamento N° 3 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público Sobre el Sistema de Tesorería, publicado en Gaceta Oficial N° 38.433, de fecha 10 de mayo de 2006.

Decreto Nº 4.099, mediante el cual se dicta el Reglamento Parcial Nº 4 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema de Contabilidad Pública, publicado en Gaceta Oficial N° 38.318 de fecha 21 de noviembre de 2005.

Decreto N° 6.723, mediante el cual se dictó el Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del

Sistema Nacional de Control Fiscal, publicado en Gaceta Oficial Número 39.240 de fecha 12 de agosto de 2009.

Ordenanza del Consejo Local de Planificación Pública del Municipio Baruta del Estado Miranda, Publicada en Gaceta Municipal Número Extraordinario 099-04/2011, de fecha 8 de abril de 2011.

Ordenanza de Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Fiscal 2014, publicada en Gaceta Municipal Número

Extraordinario 367-12/2013, de fecha 6 de diciembre de 2013.

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ÓÓPERSPECTIVAS ECONÓMICASPERSPECTIVAS ECONÓMICAS

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

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1. Perspectivas del entorno económico de Venezuela en el año 2015. 

 1.1. Caída de los precios del petróleo.

 Venezuela es un país netamente exportador de hidrocarburos, por lo cual el sector petrolero influye altamente en la

actividad productiva nacional, es casi la única fuente de divisas y parte sustancial de los ingresos fiscales.

En el gráfico N°1 se puede observar que el comportamiento del precio medio del barril de petróleo en el año 2014 ha

registrado un comportamiento decreciente, alcanzando al cierre de la semana de 20 al 24 de Octubre el valor más bajo del

histórico anual, ubicándose en 75,90 dólares por barril. Este registro es inferior a la media del barril de petróleo venezolano que

en lo que va de año se situó en 94,15 dólares, posicionándose actualmente por debajo de los 98,08 dólares alcanzados en el

año 2013 y muy alejado de los 103,42 dólares alcanzados en el año 2012.

Esta caída abrupta de los precios del petróleo responde a un contexto internacional de bajas generalizadas en los

mercados por el creciente temor a una desaceleración de la economía mundial, que se refleja en la abundante oferta como

resultado del aumento significativo de la producción de petróleo de esquisto por parte de Estados Unidos y el aumento de la

producción diaria de crudo por parte de Arabia Saudita quien persigue una mayor cuota de participación del mercado y la

escasa demanda global producto del débil crecimiento económico registrado por la economía mundial.

Esta fluctuación en los precios del petróleo induce expectativas económicas, sociales y políticas, que de alguna manera

orientan el comportamiento de los agentes económicos, variando negativamente el ingreso petrolero del país y otras variables

económicas como la balanza comercial y el Producto Interno Bruto de la Economía.

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

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1.2. Disminución de la cuota de participación petrolera sobre los ingresos de la Nación.

   Venezuela es un país netamente exportador de petróleo, las exportaciones petroleras representan aproximadamente

un 77% de las exportaciones totales de la economía, por lo cual el comportamiento de la economía esta signado por la

cantidad de ingresos provenientes de esta vía.

La disminución de los precios del petróleo disminuirá la cantidad de divisas provenientes de esta actividad, afectando

directamente las cuentas fiscales y con ella la balanza comercial (Exportaciones-Importaciones), por lo cual la economía

contará con una menor disponibilidad de recursos para realizar sus actividades operativas y cubrir la cuota de

importaciones, repercutiendo negativamente (disminución) sobre las Reservas Internacionales de la Nación, perjudicando

los altos compromisos externos que posee el Estado.

Gráfico N°1. Comportamiento del precio promedio del barril de Petróleo venezolano. Año 2014

Fuente: * Ministerio de Petróleo y Minería. Precios del Petróleo (en línea). [Fecha de consulta: 27 Octubre de 2014]. Disponible en: < http://www.mpetromin.gob.ve/portalmenpet/secciones.php?option=view&idS=45>.

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

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   Según estimaciones de reconocidos economistas venezolanos, esto llevará al convencimiento de que el gobierno se

verá obligado a racionalizar sus gastos y a incrementar sus ingresos a través de ajustes en el tipo de cambio petrolero, estas

medidas al igual que los ajustes cambiarios, “tendrían efectos inflacionarios y recesivos desmejorando las condiciones

laborales y limitando el poder de compra de los ingresos de la población”.

Es indiscutible que los ingresos petroleros son vitales para el Presupuesto Público, ya que la economía venezolana no

ha diversificado la capacidad productiva de la nación, si no que ha favorecido la búsqueda de rentas por medio de la

explotación y producción petrolera, por lo cual el año fiscal 2015, estará signado fundamentalmente por la fluctuación de

los precios petroleros que definirán y establecerán desequilibrios en las finanzas de la nación que deberán ser cubiertos con

endeudamiento y ajustes en el tipo cambiario, afectando fundamentalmente los precios de la economía y con ello la

capacidad adquisitiva real de los individuos.

2. Recaudación Municipal para el año 2015.  

La relación existente entre la actividad económica nacional y la recaudación tributaria municipal es un tema clave para la

compresión de las inestabilidades y fluctuaciones en el flujo de ingresos de los municipios y las consecuencias que esto acarrea

en términos de política económica local. El entorno económico de la economía venezolana para el año fiscal 2015, es

totalmente incierto, está signado por la fluctuación de los precios del barril de petróleo, lo cual surge como una amenaza

fundamental para la gestión municipal del año 2015, como consecuencia de las presiones inflacionarias de la economía que

perjudicarán la capacidad adquisitiva de los ingresos recaudados en el próximo ejercicio fiscal.

Para la formulación del Plan Operativo Anual 2015, se contó con el diseñó y estimación de un modelo de recaudación

tributaria municipal en relación con las variables producto interno bruto real (PIB) e índice de precios al consumidor del Área

Metropolitana de Caracas (IPC), y de igual forma se obtuvo un análisis minucioso de los rubros reportados por parte del Servicio

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

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Autónomo Municipal de Administración Tributaria (SEMAT), lo que permitió conocer de manera oportuna la intensidad de dicha

relación y obtener las cifras que se detallan a continuación:

Los ingresos del Municipio Baruta para el año 2015 fueron estimados en dos millardos quinientos noventa y un mil millones

ochocientos cuarenta y seis mil ochocientos treinta y tres bolívares con treinta y nueve céntimos (Bs. 2.591.846.833,39). La

composición de éstos se detalla en el gráfico N° 2; en dicho gráfico se observa que los ingresos más destacados son por

concepto de impuestos indirectos con un peso porcentual en el total de ingresos de 88,32%, estos ingresos a su vez se

componen en un 97,08% por el rubro Patente de industria y comercio, alcanzando un monto estimado de dos millardos

doscientos veinte y dos mil millones trescientos cuarenta y cinco mil novecientos dos bolívares con cero céntimos (Bs.

2.222.345.902,00). Destaca que este rubro reporta una tendencia creciente, concentrando cada vez más los ingresos percibidos

por el municipio.

Gráfico N°2. Composición (%) de los Ingresos Estimados. Municipio Baruta. Año 2014.

Fuente: * SERVICIO AUTONOMO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SEMAT, 2014). Bases de Cálculo de los Ingresos para el Año Presupuestado y Su Comparación con los previstos en el Año Anterior. Unidad de Registro

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SECTOR 01SECTOR 01

DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIODIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

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PROGRAMA 01PROGRAMA 01PROGRAMA 01

ACTIVIDADES COMUNES PARA LA CONDUCCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

PROGRAMA 01

ACTIVIDADES COMUNES PARA LA CONDUCCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIOSUPERIOR DEL MUNICIPIOSUPERIOR DEL MUNICIPIO

Responsable de la administración y dirección del Gobierno Municipal, coordina y supervisa la gestiónde las Unidades Organizativas, con el propósito de llevar un seguimiento y control de las políticas,planes, programas y proyectos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo, todo enmarcado enlas competencias estipuladas dentro del marco legal vigente.

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAAlcaldia Del Municipio Baruta

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

01.01 ACTIVIDADES COMUNES PARA LA CONDUCCIóN SUPERIOR DEL MUNICIPIODESPACHO DEL ALCALDE

Código Presupuestario del Programa:

Objetivo General del Programa:

Unidad Responsable Programa:

ObjetivosEspecificos:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Plantemientodel Problema:

GERARDO ALBERTO BLYDE PEREZResponsable del Programa:

Código Presupuestario de la Actividad: 01.01.00.00.00.51 DIRECCIóN Y COORDINACIóN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000003779 COORDINAR ACTIVIDADES DE CONTACTO CON LA COMUNIDAD (ASOC DEVECINOS, CONSEJOS COMUNALES, ETC 84REUNIÓN 21 21 21 21 0,00 248.670,00 278.510,400,0029.840,40 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003784 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.01.51 24PAGO 6 6 6 6 357.117,60 0,00 357.117,600,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003785 INSPECCIONAR LOS SERVICIOS Y OBRAS MUNICIPALES96INSPECCIÓN 24 24 24 24 0,00 5.727,30 6.414,580,00687,28 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003783 EVALUAR LOS RESULTADOS DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL A SU CARGO2EVALUACIÓN 1 0 1 0 0,00 6.028,00 6.751,360,00723,36 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003780 COORDINAR LA ATENCIÓN DE AUDIENCIAS SOLICITADAS POR EL PARTICULAR120AUDIENCIA 30 30 30 30 0,00 4.029,20 4.472,550,00443,35 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003778 CONCEDER DONACIONES CULTURALES, BENÉFICAS, DEPORTIVAS YRECREATIVAS Y A PERSONAS CORRIENTES 320DOCUMENTO 40 80 110 90 0,00 0,00 38.001,600,0038.001,60 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005637 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, MEMORIA Y CUENTA ANUAL DE LADIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARAELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS

7DOCUMENTO 2 1 1 3 0,00 10.087,14 11.297,600,001.210,46 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003787 PRESENTAR AL CONCEJO MUNICIPAL DEL PROYECTO DE ORDENANZA DEPRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL 1DOCUMENTO 0 0 0 1 0,00 9.062,04 10.149,490,001.087,45 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

0000003788 PRESENTAR MEMORIA Y CUENTA ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL, EN ELSEGUNDO MES SIGUIENTE A LA FINALIZACIÓN DE CADA EJERCICIO FISCAL 1DOCUMENTO 1 0 0 0 0,00 685,69 767,980,0082,29 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003789 SUSCRIBIR LOS CONTRATOS QUE CELEBRA LA ENTIDAD LOCAL CONPERSONAS JURÍDICAS 22CONTRATO 5 5 6 6 0,00 15.070,00 16.878,400,001.808,40 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003781 DICTAR REGLAMENTOS, DECRETOS, RESOLUCIONES Y DEMÁS ACTOSADMINISTRATIVOS EN LA ENTIDAD LOCAL 395DOCUMENTO 100 100 135 60 0,00 37,68 42,200,004,52 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003786 PRESENTAR A LA COMUNIDAD, LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓNPOLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DEL AÑO ECONÓMICO FINANCIERO PRECEDENTE, DENTRODEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO

1EVENTO 1 0 0 0 0,00 5.440,16 5.533,420,0093,26 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 357.117,60 304.837,21 735.937,180,0073.982,37 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 357.117,60 304.837,21 735.937,180,0073.982,37 0,00 0,00 0,00 0,00

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PROGRAMA 02

LEGISLACIÓN MUNICIPAL

PROGRAMA 02

LEGISLACIÓN MUNICIPALLEGISLACIÓN MUNICIPALLEGISLACIÓN MUNICIPAL

Tiene los deberes y atribuciones de: sancionar Ordenanzas, dictar Acuerdos, aprobar planes talescomo el Plan Municipal de Desarrollo y demás instrumentos de Ordenación Urbanística y el Plan deInversiones, contenido en el Proyecto de Ordenanza de Presupuesto, presentado por el Consejo Localde Planificación Pública; ejercer potestad normativa tributaria del Municipio, adaptar previa solicitudmotivada del Alcalde o Alcaldesa la delegación o transferencia de competencia que le hagan alMunicipio; aprobar las concesiones de servicios públicos o de uso de bienes del dominio público y loconcerniente a la enajenación de los ejidos y otros inmuebles, previa solicitud motivada del Alcalde oAlcaldesa, autorizar créditos adicionales al Presupuesto de Ingresos y Gastos del ejercicio económicofinanciero del Municipio entre otras atribuciones y deberesfinanciero del Municipio, entre otras atribuciones y deberes.

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAAlcaldia Del Municipio Baruta

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

01.02 LEGISLACIÓN MUNICIPALPRESIDENCIA DE LA CÁMARA MUNICIPAL

Código Presupuestario del Programa:

Objetivo General del Programa:

Unidad Responsable Programa:

ObjetivosEspecificos:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Plantemientodel Problema:

Responsable del Programa:

Código Presupuestario de la Actividad: 01.02.00.00.00.51 CONCEJO MUNICIPAL

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004604 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIóN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR ELFUNCIONAMIENTO DE LOS óRGANOS DEL PODER PúBLICO MUNICIPAL 12TRANSFERENCI

A 3 3 3 3 99.926.064,00 10.075.181,00 131.358.104,526.989.996,009.174.327,52 2.498.536,00 0,00 2.694.000,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 99.926.064,00 10.075.181,00 131.358.104,526.989.996,009.174.327,52 2.498.536,00 0,00 2.694.000,00 0,00

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAAlcaldia Del Municipio Baruta

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 99.926.064,00 10.075.181,00 131.358.104,526.989.996,009.174.327,52 2.498.536,00 0,00 2.694.000,00 0,00

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PROGRAMA 03

CONTROL FISCAL

PROGRAMA 03

CONTROL FISCALLa Contraloría Municipal actuará bajo la responsabilidad y dirección del Contralor o Contralora Municipal conlas siguientes atribuciones: El control posterior de los organismos y entes descentralizados.

El control y las inspecciones de los entres públicos, dependencias y organismos administrativos de la entidad,con el fin de verificar la legalidad y veracidad de sus operaciones.

El control, vigilancia y fiscalización en las operaciones que realicen por cuenta del Tesoro en los bancosauxiliares de la tesorería municipal; ordenar los ajustes que fueren necesarios en los registros de contabilidad delos entes sujetos a su control, conforme al Sistema Contable Fiscal de la República.

Velar por la formación y actualización anual del inventario de bienes, que corresponde al Alcalde o Alcaldesa,conforme con las normas establecidas por la Contraloría General de la República entre otrasconforme con las normas establecidas por la Contraloría General de la República, entre otras.

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAAlcaldia Del Municipio Baruta

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

01.03 CONTROL FISCALCONTRALORÍA MUNICIPAL

Código Presupuestario del Programa:

Objetivo General del Programa:

Unidad Responsable Programa:

ObjetivosEspecificos:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Plantemientodel Problema:

Responsable del Programa:

Código Presupuestario de la Actividad: 01.03.00.00.00.51 DIRECCIóN Y COORDINACIóN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004605 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIóN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR ELFUNCIONAMIENTO DE LOS óRGANOS DEL PODER PúBLICO MUNICIPAL 12TRANSFERENCI

A 3 3 3 3 52.995.104,00 4.625.141,03 74.716.529,444.200.800,006.889.806,41 5.715.678,00 0,00 290.000,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 52.995.104,00 4.625.141,03 74.716.529,444.200.800,006.889.806,41 5.715.678,00 0,00 290.000,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 52.995.104,00 4.625.141,03 74.716.529,444.200.800,006.889.806,41 5.715.678,00 0,00 290.000,00 0,00

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PROGRAMA 14PROGRAMA 14PROGRAMA 14

GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA

PROGRAMA 14

GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

01.14 GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERASERVICIO AUTONOMO MUNICIPAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Código Presupuestario del Programa:

Objetivo General del Programa:

Unidad Responsable Programa:

ObjetivosEspecificos:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Plantemientodel Problema:

ANGEL JOSE COVA BAUTISTAResponsable del Programa:

Código Presupuestario de la Actividad: 01.14.00.00.00.51 GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000005420 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOSINSTITUTOS Y SERVICIOS AUTÓNOMO (SEMAT) 12TRANSFERENCI

A 3 3 3 3 0,00 0,00 57.812.623,460,000,00 57.812.623,46 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 57.812.623,460,000,00 57.812.623,46 0,00 0,00 0,00

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAAlcaldia Del Municipio Baruta

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 0,00 0,00 57.812.623,460,000,00 57.812.623,46 0,00 0,00 0,00

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PROGRAMA 16PROGRAMA 16PROGRAMA 16

SERVICIOS DE ASISTENCIA EJECUTIVA Y DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

PROGRAMA 16

SERVICIOS DE ASISTENCIA EJECUTIVA Y DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIORADMINISTRACIÓN SUPERIORADMINISTRACIÓN SUPERIOR

Liderizar las acciones y actividades necesarias para la planificación coordinación supervisión y controlLiderizar las acciones y actividades necesarias para la planificación, coordinación, supervisión y controlde los programas de las dependencias que conforman la Alcaldía del Municipio Baruta, a fin deoptimizar la utilización de los recursos disponibles.

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

01.16 SERVICIOS DE ASISTENCIA EJECUTIVA Y DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIORDIRECCIÓN GENERAL

Código Presupuestario del Programa:

Objetivo General del Programa:

Unidad Responsable Programa:

ObjetivosEspecificos:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Plantemientodel Problema:

BAYARDO MONAGAS ROJASResponsable del Programa:

Código Presupuestario de la Actividad: 01.16.00.00.00.51 DIRECCIóN Y COORDINACIóN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000003797 EVALUAR LOS RESULTADOS DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL A SU CARGO2EVALUACIÓN 1 0 1 0 0,00 17.689,86 19.709,410,002.019,55 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005638 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, MEMORIA Y CUENTA ANUAL DE LADIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARAELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS

7DOCUMENTO 2 1 1 3 0,00 56.559,00 63.346,060,006.787,06 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003796 ELABORAR Y COORDINAR TODOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOSORIGINADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL 314DOCUMENTO 80 75 84 75 0,00 13.888,54 15.555,150,001.666,61 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003798 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.16.51 24PAGO 6 6 6 6 509.590,95 0,00 509.590,950,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005822 SELECCIONAR FUNDACIONES Y/O ASOCIACIONES CIVILES DE LARESPONSABILIDAD SOCIAL PROVENIENTES DE LOS ACTOS DE CONTRATACIONESPÚBLICAS

119DOCUMENTO 55 24 37 3 0,00 2.712,60 3.038,110,00325,51 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005821 APOYAR AL ALCALDE EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO1REUNIÓN 0 0 1 0 0,00 4.682,33 5.244,150,00561,82 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003794 COORDINAR Y SUPERVISAR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS A TRAVÉS DELOS COMITÉS (SOCIAL, FINANZAS E INFRAESTRUCTURA) PARA LA PLANIFICACIÓN YCOORDINACIÓN DE LOS PROCESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA ALCALDÍA

144COMITÉ 39 39 39 27 0,00 20.344,06 22.785,310,002.441,25 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003799 REALIZAR REUNIONES ESTRATÉGICAS32REUNIÓN 7 8 9 8 0,00 22.388,25 25.074,820,002.686,57 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 509.590,95 138.264,64 664.343,960,0016.488,37 0,00 0,00 0,00 0,00

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAAlcaldia Del Municipio Baruta

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.16.00.00.00.52 SERVICIOS DE BIENES PÚBLICOS MUNICIPALES

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000005827 REALIZAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LAS POLIZAS DE SEGUROVEHÍCULAR, DE BIENES PATRIMONIALES Y FIDELIDAD DE LA ALCALDÍA DE BARUTA 2INFORME 2 0 0 0 0,00 210,98 236,290,0025,31 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005830 REALIZAR LAS INCORPORACIONES Y ASEGURACIONES DE LOS BIENESMUEBLES QUE INGRESAN A LA ALCALDÍA, ASÍ COMO LA DESINCORPORACIÓN DE LOSBIENES MUEBLES.

12REPORTE 3 3 3 3 0,00 22.206,61 6.659.413,630,006.637.207,02 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005823 GARANTIZAR EL RECURSO DEL PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.16.52 24PAGO 6 6 6 6 464.904,72 0,00 464.904,720,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005826 REALIZAR LA INSPECCION A LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA PARA ELCONTROL DE INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES 36INSPECCIÓN 9 9 9 9 0,00 1.898,82 2.126,670,00227,85 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005831 ELABORAR EL CIERRE MENSUAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LAALCALDIA 12DOCUMENTO 3 3 3 3 0,00 489,80 548,570,0058,77 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005825 REGISTRAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS SINIESTROS OCURRIDOS A LOSBIENES DE LA ALCALDIA 12REPORTE 3 3 3 3 0,00 2.727,67 3.054,980,00327,31 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 464.904,72 27.533,88 7.130.284,860,006.637.846,26 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 974.495,67 165.798,52 7.794.628,820,006.654.334,63 0,00 0,00 0,00 0,00

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PROGRAMA 18

SERVICIOS DE CUSTODIA Y CONTROL DE FONDOS

PROGRAMA 18

SERVICIOS DE CUSTODIA Y CONTROL DE FONDOSSERVICIOS DE CUSTODIA Y CONTROL DE FONDOSSERVICIOS DE CUSTODIA Y CONTROL DE FONDOS

Dirigir y controlar la óptima administración de los fondos del tesoro pertenecientes a la Alcaldía delMunicipio Baruta, asegurando que se obtenga una mayor rentabilidad y disponibilidad de los mismospara cubrir los compromisos adquiridos.

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAAlcaldia Del Municipio Baruta

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

01.18 SERVICIOS DE CUSTODIA Y CONTROL DE FONDOSDIRECCIÓN DE TESORERÍA Y FINANZAS

Código Presupuestario del Programa:

Objetivo General del Programa:

Unidad Responsable Programa:

ObjetivosEspecificos:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Plantemientodel Problema:

JESUS ALBERTO FIGUEROA ROMEROResponsable del Programa:

Código Presupuestario de la Actividad: 01.18.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000003813 EJECUTAR Y CONTROLAR LA GESTIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DELTESORO MUNICIPAL 12DOCUMENTO 3 3 3 3 0,00 500,34 560,380,0060,04 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003816 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.18.51 24PAGO 6 6 6 6 219.110,64 0,00 219.110,640,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005640 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, MEMORIA Y CUENTA ANUAL DE LADIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARAELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS

7DOCUMENTO 2 1 1 3 0,00 3.533,92 216.757,990,00213.224,07 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003815 EMITIR Y CERTIFICAR LAS ECONOMÍAS, ASÍ COMO EL MONTO EXISTENTE ENLOS FONDOS DEL TESORO 12DOCUMENTO 3 3 3 3 0,00 1.364,26 1.527,970,00163,71 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003812 EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y EL CONTROL DE LOS ESTUDIOS SOBREECONOMÍA Y FINANZAS EN EL PAÍS 48DOCUMENTO 12 12 12 12 0,00 37.054,12 41.500,610,004.446,49 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003811 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR ELFUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 13.281,50 180.188,24147.600,8619.305,88 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 219.110,64 55.734,14 659.645,83147.600,86237.200,19 0,00 0,00 0,00 0,00

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAAlcaldia Del Municipio Baruta

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.18.00.00.00.52 CONTROL DE EGRESOS Y ADMINISTRACIÓN DE FONDOS

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000003822 REALIZAR LOS PAGOS MEDIANTE LA EMISIÓN DE CARTAS ÓRDENES22CARTA ORDEN 9 6 4 3 0,00 3.220,61 3.607,100,00386,49 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004601 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.18.52 24PAGO 6 6 6 6 517.143,72 0,00 517.143,720,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003821 REALIZAR CONCILIACIONES BANCARIAS DE LOS DIFERENTES BANCOS492CONCILIACION 123 123 123 123 0,00 17.897,14 20.044,790,002.147,65 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003819 MONITOREAR SEMANALMENTE LOS SALDOS BANCARIOS Y LLEVAR UN FLUJODE CAJA POR CADA CUENTA PAGADORA 144FLUJO DE CAJA 36 36 36 36 0,00 23.904,26 26.772,760,002.868,50 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003817 CENTRALIZAR LOS RECURSOS PARA CUBRIR PAGO DE PROVEEDORES YPAGO DE NÓMINAS 120TRANSFERENCI

A 30 30 30 30 0,00 29.018,22 32.500,400,003.482,18 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005527 CONTROL Y REGISTRO DE FIDEICOMISO Y PLUSVALÍA24CUADRO DE

FIDEICOMISO YPLUSVALÍA

6 6 6 6 0,00 2.958,26 3.313,260,00355,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003820 REALIZAR CERTIFICACIÓN DE INGRESOS42CERTIFICACION 6 12 12 12 0,00 3.702,72 4.147,050,00444,33 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 517.143,72 80.701,21 607.529,080,009.684,15 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.18.00.00.00.53 ADMINISTRACIÓN DE PAGOS Y FONDOS A TERCEROS

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000003826 DECLARAR LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)24DECLARACIÓN 6 6 6 6 0,00 87,41 97,900,0010,49 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003828 DEPOSITAR EN LA ALCALDÍA LOS IMPUESTOS GENERADOS POR CONCEPTODE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y REINTEGROS A LOS CONTRIBUYENTES 12INFORME 3 3 3 3 0,00 6.480,10 7.257,710,00777,61 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003831 GESTIONAR Y CONTROLAR LOS PAGOS ASUMIDOS POR LAS DISTINTASDIRECCIONES QUE COMPONEN LA ALCALDÍA 12DOCUMENTO 3 3 3 3 0,00 54,26 60,770,006,51 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003832 ORGANIZAR EL SISTEMA DE ARCHIVO12REPORTE 3 3 3 3 0,00 19.150,93 21.449,040,002.298,11 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003834 REALIZAR TRÁMITES PERTINENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS DIVERSOSPAGOS DE LAS RETENCIONES APLICADAS EN LA NÓMINA AL PERSONAL 12REPORTE 3 3 3 3 0,00 2.323,80 2.602,640,00278,84 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003823 CONCILIAR LA NÓMINA POR PARTIDAS CON EL FIN DE OBTENER EL MONTODE LAS ECONOMÍAS 12INFORME 3 3 3 3 0,00 141,66 158,660,0017,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003829 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.18.53 24PAGO 6 6 6 6 505.423,20 0,00 505.423,200,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003833 REALIZAR RENDICIÓN DE LAS ÓRDENES DE PAGO DE PERSONAL ANTE LACONTRALORÍA MUNICIPAL 12INFORME 3 3 3 3 0,00 0,00 50.400,000,0050.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003824 CONTROLAR Y VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD DE LAS ÓRDENES DE PAGO DELOS INSTITUTOS Y SERVICIOS AUTÓNOMOS 12INFORME 3 3 3 3 0,00 8.740,60 9.789,470,001.048,87 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003827 DECLARAR LA RETENCIÓN EN MATERIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA(ISLR) 12DECLARACIÓN 3 3 3 3 0,00 476,22 533,370,0057,15 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003825 DECLARAR EL IMPUESTO MUNICIPAL12DECLARACIÓN 3 3 3 3 0,00 1.457,45 1.632,350,00174,90 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 505.423,20 38.912,43 599.405,110,0055.069,48 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 1.241.677,56 175.347,78 1.866.580,02147.600,86301.953,82 0,00 0,00 0,00 0,00

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PROGRAMA 19

SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL A LA GESTIÓN

PROGRAMA 19

SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL A LA GESTIÓNSERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL A LA GESTIÓNSERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL A LA GESTIÓN

Brindar apoyo al Despacho del Alcalde o Alcaldesa, desde el punto de vista jurídico, lo cual setraduce en elaborar y revisar proyectos de actos jurídicos; preparar y revisar opiniones,comunicaciones y; entre otros aspectos, dar respuesta oportuna y adecuada a solicitudes de opiniónformuladas por el despacho.

Adicionalmente, coordinar los asuntos jurídicos de la Alcaldía, lo que incluye a los órganosdesconcentrados y entes que le están adscritos, evacuando consultas, haciendo seguimiento a susnecesidades en el ámbito legal y, cuando ello se requiera, revisando proyectos de actos jurídicos aser emitidos por las diversas dependencias de la Alcaldíaser emitidos por las diversas dependencias de la Alcaldía.

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

01.19 SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL A LA GESTIÓNDIRECCIÓN DE CONSULTORÍA JURÍDICA

Código Presupuestario del Programa:

Objetivo General del Programa:

Unidad Responsable Programa:

ObjetivosEspecificos:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Plantemientodel Problema:

CARLOS EDUARDO ORTIZ FIGUEROAResponsable del Programa:

Código Presupuestario de la Actividad: 01.19.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000003838 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.19.51 24PAGO 6 6 6 6 631.611,36 0,00 631.611,360,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005641 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, MEMORIA Y CUENTA ANUAL DE LADIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARAELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS

7DOCUMENTO 2 1 1 3 0,00 17.127,07 19.182,320,002.055,25 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003835 ACTUALIZAR LA BIBLIOTECA JURÍDICA40LIBRO IMPRESO 0 0 0 40 0,00 474,71 531,680,0056,97 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003836 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR ELFUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 23.310,50 25.948,590,002.638,09 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003839 REALIZAR CONTRATACIONES QUE REQUIERA LA DIRECCIÓN PARA EL MEJORDESARROLLO DE LA GESTIÓN 4CONTRATO 1 2 0 1 0,00 0,00 241.000,000,00241.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 631.611,36 40.912,28 918.273,950,00245.750,31 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.19.00.00.00.52 SERVICIOS DE APOYO JURÍDICO AL DESPACHO DEL ALCALDE

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000003850 PREPARAR Y/O REVISAR PROYECTOS DE OPINIONES QUE DEBAN SERSUSCRITAS POR EL DESPACHO DEL ALCALDE 6PROYECTO DE

OPINIÓN 1 2 1 2 0,00 1.507,00 1.687,840,00180,84 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003853 PREPARAR Y/O REVISAR PROYECTOS DE RESOLUCIONES QUE DEBAN SERSUSCRITAS POR EL DESPACHO DEL ALCALDE MEDIANTE LAS CUALES SE ADJUDIQUENTERRENOS MUNICIPALES

80PROYECTO DERESOLUCIÓN 20 20 20 20 0,00 3.696,00 4.139,520,00443,52 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003841 DESARROLLAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SON DE LACOMPETENCIA DEL DESPACHO DEL ALCALDE 4PROCEDIMIENT

O 1 1 1 1 0,00 1.972,00 2.208,640,00236,64 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003854 PREPARAR Y/O REVISAR PROYECTOS DE RESOLUCIONES QUE DEBAN SERSUSCRITAS POR EL DESPACHO DEL ALCALDE MEDIANTE LAS CUALES SE RESUELVANRECURSOS ADMINISTRATIVOS

50PROYECTO DERESOLUCIÓN 12 13 13 12 0,00 13.110,90 14.684,210,001.573,31 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003847 PREPARAR Y/O REVISAR PROYECTOS DE COMUNICACIONES QUE DEBEN SERSUSCRITOS POR EL DESPACHO DEL ALCALDE 40PROYECTO DE

COMUNICACIÓN 10 10 10 10 0,00 23.137,77 25.914,300,002.776,53 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003848 PREPARAR Y/O REVISAR PROYECTOS DE CONTRATOS Y CONVENIOS QUEDEBAN SER SUSCRITOS POR EL DESPACHO DEL ALCALDE 100PROYECTO DE

CONTRATO 25 25 25 25 0,00 6.480,10 7.257,710,00777,61 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003855 REPRESENTAR/ACOMPAÑAR AL ALCALDE ANTE LOS CIUDADANOS QUEPRESENTEN INQUIETUDES EN SUS RELACIONES CON LA ALCALDÍA 60REUNIÓN 15 15 15 15 0,00 524,46 587,400,0062,94 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003840 DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE OPINIONES JURÍDICASFORMULADAS POR EL DESPACHO DEL ALCALDE 20OPINIÓN 5 5 5 5 0,00 616,00 689,920,0073,92 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003849 PREPARAR Y/O REVISAR PROYECTOS DE DECRETOS QUE DEBAN SERSUSCRITOS POR EL DESPACHO DEL ALCALDE 12PROYECTO DE

DECRETO 3 3 3 3 0,00 2.540,82 2.845,720,00304,90 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003843 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.19.52 24PAGO 6 6 6 6 357.969,60 0,00 357.969,600,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003851 PREPARAR Y/O REVISAR PROYECTOS DE RESOLUCIONES DE CUALQUIEROTRA NATURALEZA QUE DEBAN SER SUSCRITOS POR EL DESPACHO DEL ALCALDE 48PROYECTO DE

RESOLUCIÓN 12 12 12 12 0,00 576,60 645,790,0069,19 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003844 PREPARAR COMUNICACIONES DE MERO TRÁMITE QUE SE REQUIERAN AEFECTOS DEL MEJOR CONOCIMIENTO DE LOS ASUNTOS DE LA COMPETENCIA DELDESPACHO DEL ALCALDE

156COMUNICACIÓN 39 39 39 39 0,00 26.508,14 29.689,120,003.180,98 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

0000003846 PREPARAR PROYECTOS DE ACTOS DE MERO TRÁMITE QUE SE REQUIERAN AEFECTOS DE LA SUSTANCIACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUESEAN DE LA COMPETENCIA DEL DESPACHO DEL ALCALDE

15PROYECTO 3 5 4 3 0,00 44.676,54 50.037,720,005.361,18 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003845 PREPARAR COMUNICACIONES MEDIANTE LAS CUALES SE DA RESPUESTA ASOLICITUDES HECHAS POR LOS ADMINISTRADOS SOBRE ASUNTOS DE SU INTERÉS 12COMUNICACIÓN 3 3 3 3 0,00 13.254,07 14.844,560,001.590,49 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003842 EJERCER LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL DEL MUNICIPIOEN COORDINACIÓN CON LA SINDICATURA MUNICIPAL 4ACTUACIÓN

JUDICIAL 1 1 1 1 0,00 522,93 585,680,0062,75 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003852 PREPARAR Y/O REVISAR PROYECTOS DE RESOLUCIONES QUE DEBAN SERSUSCRITAS POR EL DESPACHO DEL ALCALDE EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS 80PROYECTO DE

RESOLUCIÓN 20 20 20 20 0,00 949,42 1.063,350,00113,93 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 357.969,60 140.072,75 514.851,080,0016.808,73 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.19.00.00.00.53 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA ALCALDÍA

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000003856 EVACUAR CONSULTAS FORMULADAS POR LAS DISTINTAS DIRECCIONES YDEMÁS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA Y DEL MUNICIPIO 120CONSULTA 30 30 30 30 0,00 35.449,17 39.703,070,004.253,90 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003857 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.19.53 24PAGO 6 6 6 6 357.969,60 0,00 357.969,600,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003858 PREPARAR Y/O REVISAR PROYECTOS DE MODELOS DE ACTOS JURÍDICOS ASER APLICADAS EN LAS RELACIONES JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDÍA Y SUSDEPENDENCIAS

2PROYECTO DEMODELO 0 1 1 0 0,00 7.712,59 8.638,100,00925,51 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004951 REVISAR CONTRATOS DE FIANZA CUYA CONSTITUCIÓN SEA EXIGIDA POR LAALCALDÍA PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES LEGALES Y CONTRACTUALES; ASÍ COMOAQUELLAS QUE SEAN EXIGIDAS PARA CAUCIONAR OBLIGACIONES PERSONALES

500FIANZA 125 125 125 125 0,00 26.508,14 29.689,120,003.180,98 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 357.969,60 69.669,90 435.999,890,008.360,39 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 1.347.550,56 250.654,93 1.869.124,920,00270.919,43 0,00 0,00 0,00 0,00

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PROGRAMA 20

ATENCIÓN AL CIUDADANO

PROGRAMA 20

ATENCIÓN AL CIUDADANOATENCIÓN AL CIUDADANOATENCIÓN AL CIUDADANO

Ser el enlace de interacción entre el Gobierno Municipal y el ciudadano, ofreciendo un servicio decalidad canalizando sus requerimientos, denuncias y sugerencias con el objeto de garantizar unarespuesta oportuna fundada en la eficiencia participación y honestidad así como brindar apoyo yrespuesta oportuna fundada en la eficiencia, participación y honestidad, así como brindar apoyo yasesoría legal a las comunidades del Municipio Baruta.

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

01.20 ATENCIÓN AL CIUDADANODIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código Presupuestario del Programa:

Objetivo General del Programa:

Unidad Responsable Programa:

ObjetivosEspecificos:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Plantemientodel Problema:

MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ DE BREWERResponsable del Programa:

Código Presupuestario de la Actividad: 01.20.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000003868 REALIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN ESTRATÉGICA CON EL ALCALDE,DIRECCIÓN GENERAL Y/O LOS DIFERENTES ENTES DEL GOBIERNO MUNICIPAL 46ENCUENTRO 12 12 12 10 0,00 3.200,88 96.652,4983.095,9810.355,63 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003866 REALIZAR CONTACTO INFORMATIVO DIRECTO A LAS COMUNIDADES PARAPROMOCIONAR LAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, ACTIVIDADESGENERALES DE GESTIÓN Y DEL DESPACHO A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO,LLAMADAS SALIENTES, VOLANTES Y PERIFONEO

250ACTIVIDAD 50 70 70 60 0,00 2.403,72 2.692,160,00288,44 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003860 ACTUALIZAR, IMPRIMIR Y/O PUBLICAR INFORMACIÓN RELATIVA ALFUNCIONAMIENTO, SERVICOS Y ACTIVIDADES PARA LA FORMACIÓN Y ATENCIÓN DELCIUDADANO

3.000FOLLETO 0 0 3.000 0 0,00 0,00 77.490,090,0077.490,09 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003863 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.20.51 24PAGO 6 6 6 6 903.774,48 0,00 903.774,480,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005642 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, MEMORIA Y CUENTA ANUAL DE LADIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARAELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS

7DOCUMENTO 2 1 1 3 0,00 82.027,04 91.870,280,009.843,24 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003869 REALIZAR REUNIONES, ASAMBLEAS DE CIUDADANOS Y SUSORGANIZACIONES, RECORRIDOS Y CONTACTO INFORMATIVO DIRECTO CON LASCOMUNIDADES, CONJUNTAMENTE CON REPRESENTANTES DEL GOBIERNO MUNICIPALMANTENIENDO A LA ALCALDÍA EN LA CALLE

20ENCUENTRO 4 6 6 4 0,00 37.968,88 48.525,150,0010.556,27 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003861 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR ELFUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 105.531,56 120.339,870,0014.808,31 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003865 PROCESAR, EMITIR, REGISTRAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOSDOCUMENTOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE INHUMACIÓN Y REMODELACIÓN DE BÓVEDASEN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE BARUTA

12DOCUMENTO 3 3 3 3 0,00 1.693,88 1.897,140,00203,26 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 903.774,48 232.825,96 1.343.241,6683.095,98123.545,24 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.20.00.00.00.52 SERVICIOS DE REGISTROS, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000003870 DISEÑAR, APLICAR Y ANALIZAR LAS ENCUESTAS DE CONTROL DE CALIDADDE ATENCIÓN AL CIUDADANO QUE PERMITAN EVALUAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN ENRELACIÓN A LA ATENCIÓN RECIBIDA

2ENCUESTA 0 1 0 1 0,00 19.591,00 21.941,920,002.350,92 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003874 REGISTRAR, CANALIZAR Y HACER SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES YDENUNCIAS DE LOS CIUDADANOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE TRÁMITES INTEGRADO;RECIBIDAS VIA ELÉCTRONICA, TELÉFONICA Y PRESENCIAL

9.500TRÁMITE 2.200 2.600 2.200 2.500 0,00 2.637,25 2.953,720,00316,47 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003873 REALIZAR OPERATIVOS PARA LA RECEPCIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOSEN LA UNIDAD MÓVIL Y DEMÁS PUNTOS MÓVILES CON PRESENCIA DEL GOBIERNOMUNICIPAL

32JORNADA 4 9 11 8 0,00 6.143,64 89.847,790,0083.704,15 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005591 REALIZAR LA RECEPCIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN "TAQUILLAÚNICA" DE ATENCIÓN AL CIUDADANO UBICADAS EN EL CASCO DE BARUTA Y COLINAS DEBELLO MONTE

38.000PERSONAATENDIDA 15.100 8.400 7.500 7.000 0,00 58.863,45 65.927,060,007.063,61 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004981 HACER EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DETRÁMITES INTEGRADO EN CUANTO AL SERVICIO Y USUARIOS DEL MISMO 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 12.005,63 65.870,610,0053.864,98 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003871 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.20.52 24PAGO 6 6 6 6 656.588,28 0,00 656.588,280,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 656.588,28 99.240,97 903.129,380,00147.300,13 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.20.00.00.00.53 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004935 REALIZAR ASAMBLEAS Y/O CONTACTO DIRECTO CON LAS COMUNIDADES,PARA INFORMAR SOBRE EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ( INDUCCIÓN GENERAL,ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO) Y PROMOCIONAR LA PARTICIPACIÓN Y ENTREGA DELOS PROYECTOS

7JORNADA 0 0 7 0 0,00 3.328,80 3.728,260,00399,46 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003875 ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DE LAS AGRUPACIONES SOCIALES DELMUNICIPIO BARUTA A EFECTOS DE PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, CONTROL YSEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 9.562,43 10.709,920,001.147,49 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003876 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.20.53 24PAGO 6 6 6 6 738.100,44 0,00 738.100,440,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003878 PARTICIPAR Y APOYAR EN LAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL CONLAS DIVERSAS INSTANCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL A FIN DE MANTENER LA ALCALDÍAEN LA CALLE

32JORNADA 4 9 11 8 0,00 3.279,74 3.673,310,00393,57 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003880 REALIZAR TALLERES, CHARLAS Y FOROS EN TEMAS DE INTERÉS PARA LAFORMACIÓN, PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN CIUDADANA 3EVENTO 0 2 1 0 0,00 14.316,50 16.034,480,001.717,98 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 738.100,44 30.487,47 772.246,410,003.658,50 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.20.00.00.00.54 SERVICIO DE JUSTICIA MUNICIPAL

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000005459 REALIZAR FOROS Y TALLERES DIRIGIDOS A LA FORMACIÓN BÁSICA Y DEACTUALIZACIÓN DE LOS JUECES DE PAZ POR CIRCUNCRIPCIONES DEL MUNICIPIO 2ACTIVIDAD

FORMATIVA 0 0 2 0 0,00 10.130,06 27.340,5614.317,002.893,50 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003881 ATENDER, ASESORAR Y CANALIZAR LAS SOLICITUDES DE DENUNCIAS DE LOSCIUDADANOS EN SU COMUNIDAD A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN COMOINTRANET, TELEFONÍA Y DE CONTACTO PERSONAL

2.450SOLICITUD 630 770 480 570 0,00 1.832,53 2.052,440,00219,91 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003884 PROMOVER ACUERDOS CONCILIATORIOS Y HACER SEGUIMIENTO, ENCONFLICTOS QUE SE SUSCITEN EN LAS COMUNIDADES 204SOLICITUD 53 53 50 48 0,00 161,40 180,770,0019,37 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003882 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.20.54 24PAGO 6 6 6 6 256.728,24 0,00 256.728,240,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005458 REALIZAR INSPECCIONES DE LA COMISIÓN MIXTA, COORDINADAS CON LASDIRECCIONES DE LA ALCALDÍA A FIN DE ATENDER CASOS RELACIONADOS CONCONVIVENCIA CIUDADANA Y/O CONFLICTOS

12INFORME 3 3 3 3 0,00 3.317,12 3.715,180,00398,06 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003883 MANTENER CENSO ACTUALIZADO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA MUNICIPALASI COMO SUS INTEGRANTES, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE SU INFRAESTRUCTURA 4BASE DE DATOS

ACTUALIZADA 1 1 1 1 0,00 4.419,60 4.949,950,00530,35 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 256.728,24 19.860,71 294.967,1414.317,004.061,19 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 2.555.191,44 382.415,11 3.313.584,5997.412,98278.565,06 0,00 0,00 0,00 0,00

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PROGRAMA 21

SERVICIOS DE CONTROL Y AUDITORÍA

PROGRAMA 21

SERVICIOS DE CONTROL Y AUDITORÍASERVICIOS DE CONTROL Y AUDITORÍASERVICIOS DE CONTROL Y AUDITORÍA

Prestar un servicio de examen posterior, sistemático y profesional de las actividades administrativas,financieras y de resultados de la gestión, llevadas a cabo por la Alcaldía del Municipio Baruta, con elfin de evaluarlas verificando la conformidad de las mismas con la normativa que le es aplicablefin de evaluarlas, verificando la conformidad de las mismas con la normativa que le es aplicable,realizando intervenciones que se traduzcan en acciones y recomendaciones que fortalezcan elsistema de control interno y coadyuven en el cumplimiento de los fines y metas de la Alcaldía, de lamanera más eficiente y económica posibles y con estricto apego al orden jurídico establecido.

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

01.21 SERVICIOS DE CONTROL Y AUDITORíADIRECCIóN DE CONTROL Y AUDITORíA

Código Presupuestario del Programa:

Objetivo General del Programa:

Unidad Responsable Programa:

ObjetivosEspecificos:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Plantemientodel Problema:

MARIA MONSERRAT GALANTE MEDINAResponsable del Programa:

Código Presupuestario de la Actividad: 01.21.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000003888 ASISTIR A ACTOS DE CONTRATACIÓN CON CARÁCTER DE OBSERVADORATENDIENDO LAS INVITACIONES REALIZADAS POR LA DIVISIÓN DE CONTRATACIONES 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 1.290,17 1.444,990,00154,82 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003898 REVISAR LAS ACTAS DE ENTREGA SUSCRITAS DE CONFORMIDAD CON LODISPUESTO EN LAS NORMAS PARA REGULAR LA ENTREGA DE LOS ÓRGANOS YENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DE SUS RESPECTIVAS OFICINAS YDEPENDENCIAS

4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 1.121,22 1.255,770,00134,55 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003897 REALIZAR LA REVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FÍSICA EN EL SITIO DE EJECUCIÓNDE LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO MUNICIPAL YEFECTUAR CONTROLES PERCEPTIVOS COMO AUXILIARES DEL CONTROL POSTERIORPOR RAZONES CONSTRUCTIVAS

4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 17,25 19,320,002,07 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003894 EJERCER LA POTESTAD DE INVESTIGACIÓN DONDE SE DETECTE LAPRESUNTA COMISIÓN DE ACTOS, HECHOS U OMISIONES CONTRARIOS A UNADISPOSICIÓN LEGAL O SUBLEGAL(DESPACHO)

4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 316,47 354,450,0037,98 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003887 ABSOLVER CONSULTAS VARIAS SOBRE MATERIAS DE LA COMPETENCIA DELÓRGANO DE CONTROL INTERNO 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 556,75 556,750,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003890 COMPROBAR LA SINCERIDAD Y EXACTITUD DE LAS RENDICIONES DE LOSFONDOS EN ANTICIPO PRESENTADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DELA ALCALDÍA

30DOCUMENTO 7 7 8 8 0,00 949,42 1.063,350,00113,93 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003896 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.21.51 24PAGO 6 6 6 6 615.983,88 0,00 615.983,880,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003889 ATENDER LOS DIFERENTES REQUERIMIENTOS RECIBIDOS DE LOSCIUDADANOS 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 1.721,00 1.927,520,00206,52 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

0000003892 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR ELFUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 221,80 248,410,0026,61 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003893 DISEÑAR LOS PLANES Y PROGRAMAS DE AUDITORIA INTERNA A LASDIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA 12REVISIÓN DE

PROGRAMA 0 3 6 3 0,00 964,48 1.080,210,00115,73 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003891 COORDINAR LOS PROCESOS DE CONTROL POSTERIOR (GESTIÓN,OPERATIVO, FINANCIERO, PRESUPUESTARIO, ENTRE OTROS) 12DOCUMENTO 0 3 3 6 0,00 9.173,12 10.273,890,001.100,77 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005643 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, MEMORIA Y CUENTA ANUAL DE LADIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARAELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS

7DOCUMENTO 2 1 1 3 0,00 474,72 531,690,0056,97 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 615.983,88 16.806,40 634.740,230,001.949,95 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.21.00.00.00.52 CONTROL DE GESTIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000003903 REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS APLICADASPOR LA ADMINISTRACIÓN SEGÚN LAS OBSERVACIONES EN LOS INFORMES DE CONTROLPOSTERIOR(AUDITORIA DE GESTIÓN)

1DOCUMENTO 0 0 0 1 0,00 394,00 441,280,0047,28 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003902 REALIZAR EL EXAMEN POSTERIOR DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS UOPERACIONES PARA DETERMINAR LA EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, CALIDAD EIMPACTO DE SU DESEMPEÑO

2DOCUMENTO 0 1 0 1 0,00 282,08 315,920,0033,84 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003900 EJERCER LA POTESTAD DE INVESTIGACIÓN DONDE SE DETECTE LAPRESUNTA COMISIÓN DE ACTOS, HECHOS U OMISIONES CONTRARIOS A UNADISPOSICIÓN LEGAL O SUBLEGAL (AUDITORIA DE GESTIÓN)

4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 937,39 1.039,020,00101,63 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003899 DISEÑAR Y DISCUTIR LOS PROGRAMAS DE AUDITORIA (AUDITORIA DEGESTIÓN) 4REVISIÓN DE

PROGRAMA 0 1 2 1 0,00 4.836,60 5.361,040,00524,44 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003901 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.21.52 24PAGO 6 6 6 6 365.364,60 0,00 365.364,600,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 365.364,60 6.450,07 372.521,860,00707,19 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.21.00.00.00.53 CONTROL PRESUPUESTARIO

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000003906 EVALUAR LOS REGISTROS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES Y EXAMINARLOS PROCESOS DEL ÁREA DE SISTEMAS 2DOCUMENTO 0 1 0 1 0,00 6.877,96 7.703,310,00825,35 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003907 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.21.53 24PAGO 6 6 6 6 256.728,24 0,00 256.728,240,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003904 DISEÑAR Y DISCUTIR LOS PROGRAMAS DE AUDITORIA (AUDITORIAPRESUPUESTARIA Y SISTEMAS) 4REVISIÓN DE

PROGRAMA 0 1 2 1 0,00 240,93 240,930,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003905 EJERCER LA POTESTAD DE INVESTIGACIÓN DONDE SE DETECTE LAPRESUNTA COMISIÓN DE ACTOS, HECHOS U OMISIONES CONTRARIOS A UNADISPOSICIÓN LEGAL O SUBLEGAL (AUDITORIA PRESUPUESTARIA Y SISTEMAS)

4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 90,45 90,450,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003909 REVISAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 394,00 441,280,0047,28 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003908 REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS APLICADASPOR LA ADMINISTRACIÓN SEGÚN LAS OBSERVACIONES EN LOS INFORMES DE CONTROLPOSTERIOR (AUDITORIA PRESUPUESTARIA Y SISTEMAS)

1DOCUMENTO 0 0 0 1 0,00 221,80 248,410,0026,61 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 256.728,24 7.825,14 265.452,620,00899,24 0,00 0,00 0,00 0,00

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ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.21.00.00.00.54 CONTROL DE OPERACIONES FINANCIERAS

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000003912 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.21.54 24PAGO 6 6 6 6 568.489,32 0,00 568.489,320,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003915 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA ALCALDÍA DE BARUTA DESUS OBLIGACIONES COMO AGENTE DE RETENCIÓN DEL IVA (ART 17, PARÁGRAFOSEGUNDO DE LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° SNAT/2005/0056-A)

12DOCUMENTO 3 3 3 3 0,00 778,29 871,680,0093,39 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003913 REALIZAR EL CONTROL POSTERIOR DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADESOPERATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS EN LA ALCALDÍA DE BARUTA 2DOCUMENTO 0 1 0 1 0,00 1.068,74 1.196,980,00128,24 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003914 REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS APLICADASPOR LA ADMINISTRACIÓN SEGÚN LAS OBSERVACIONES EN LOS INFORMES DE CONTROLPOSTERIOR (AUDITORIA OPERATIVA Y FINANCIERA)

1DOCUMENTO 0 0 0 1 0,00 376,75 421,960,0045,21 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003911 EJERCER LA POTESTAD DE INVESTIGACIÓN DONDE SE DETECTE LAPRESUNTA COMISIÓN DE ACTOS, HECHOS U OMISIONES CONTRARIOS A UNADISPOSICIÓN LEGAL O SUBLEGAL (AUDITORIA OPERATIVA Y FINANCIERA)

4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 4.370,30 4.894,740,00524,44 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003910 DISEÑAR Y DISCUTIR LOS PROGRAMAS DE AUDITORIA (AUDITORIAOPERATIVA Y FINANCIERA) 4REVISIÓN DE

PROGRAMA 0 1 2 1 0,00 556,75 556,750,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 568.489,32 7.150,83 576.431,430,00791,28 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.21.00.00.00.55 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000003917 SUSTANCIAR LOS PROCEDIMIENTOS DE DETERMINACIÓN DERESPONSABILIDADES 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 6.299,34 6.999,290,00699,95 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003916 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.21.55 24PAGO 6 6 6 6 249.333,24 0,00 249.333,240,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 249.333,24 6.299,34 256.332,530,00699,95 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 2.055.899,28 44.531,78 2.105.478,670,005.047,61 0,00 0,00 0,00 0,00

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PROGRAMA 23

PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

PROGRAMA 23

PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTOPLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTOPLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTOFormular, controlar y evaluar la ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos asignado a cada unade las dependencias de la Alcaldía del Municipio Baruta, a fin de dar cumplimiento a las metas yplanes establecidos y aprobados por la máxima autoridad, así como contribuir al fortalecimiento deli i i ió i iósistema de control interno, mediante la documentación y actualización oportuna de los manuales

requeridos por la administración.

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

01.23 PLANIFICACIóN, ORGANIZACIóN Y PRESUPUESTODIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

Código Presupuestario del Programa:

Objetivo General del Programa:

Unidad Responsable Programa:

ObjetivosEspecificos:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Plantemientodel Problema:

ROSAMER VICTORIA CRESCENTE BOADAResponsable del Programa:

Código Presupuestario de la Actividad: 01.23.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000003920 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.23.51 24PAGO 6 6 6 6 351.678,75 0,00 351.678,750,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003918 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR ELFUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN 1DOCUMENTO 0 0 0 1 0,00 2.797,17 35.708,1329.085,103.825,86 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003919 DIRIGIR, COORDINAR Y APROBAR LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LAPLANIFICACIÓN, EL PRESUPUESTO Y LA ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DE LA ALCALDÍA 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 2.712,60 3.038,110,00325,51 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 351.678,75 5.509,77 390.424,9929.085,104.151,37 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.23.00.00.00.52 SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000003925 BRINDAR APOYO METODOLÓGICO A LOS SERVICIOS E INSTITUTOSAUTÓNOMOS QUE LO REQUIERAN PARA MEJORAR SU ORGANIZACIÓN YFUNCIONAMIENTO

2DOCUMENTO 0 0 1 1 0,00 846,94 948,570,00101,63 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003926 DIGITALIZAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS DE LA ALCALDÍA DELMUNICIPIO BARUTA ELABORADOS 22DOCUMENTO 3 9 5 5 0,00 881,61 987,410,00105,80 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003929 IDENTIFICAR, ANALIZAR Y PRESENTAR LAS PROPUESTAS DE CAMBIOSESTRUCTURALES Y FUNCIONALES PARA EL PROCESO DE FORMULACIÓN 1DOCUMENTO 0 0 1 0 0,00 1.875,10 2.100,110,00225,01 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003928 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.23.52 24PAGO 6 6 6 6 445.704,96 0,00 445.704,960,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003923 ACTUALIZAR LOS MANUALES DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE LASDEPENDENCIAS QUE REQUIERAN LA REVISIÓN DE SU FUNCIONAMIENTO 18DOCUMENTO 0 7 9 2 0,00 858,41 961,410,00103,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003922 ACTUALIZAR EL MANUAL DESCRIPTIVO DE CARGOS DE LA ALCALDÍA DELMUNICIPIO BARUTA 1DOCUMENTO 1 0 0 0 0,00 2.807,55 3.144,460,00336,91 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003921 ACTUALIZAR EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIOBARUTA 1DOCUMENTO 1 0 0 0 0,00 1.356,30 1.519,060,00162,76 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 445.704,96 8.625,91 455.365,980,001.035,11 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.23.00.00.00.53 FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES LOCALES

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000003931 COORDINAR Y ELABORAR LA MEMORIA Y CUENTA DEL AÑO DEL EJERCICIOFISCAL, RESALTANDO LOS LOGROS DE LA GESTIÓN 1DOCUMENTO 1 0 0 0 0,00 103,50 115,920,0012,42 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003936 SUPERVISAR Y COORDINAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL ATRAVÉS DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS YFINANCIERAS

4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 87,41 97,900,0010,49 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003934 ELABORAR Y COORDINAR LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE PLANOPERATIVO ANUAL DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA 1DOCUMENTO 0 0 0 1 0,00 2.320,20 2.598,630,00278,43 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003930 COORDINAR Y ELABORAR LA MEMORIA FOTOGRÁFICA DEL AÑO DELEJERCICIO FISCAL 1DOCUMENTO 1 0 0 0 0,00 113,35 126,950,0013,60 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003935 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.23.53 24PAGO 6 6 6 6 642.272,52 0,00 642.272,520,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005501 IMPLEMENTAR EL MAPA DE INVERSIÓN DESTINADO A MOSTRAR LAUBICACIÓN DE LAS OBRAS Y PROYECTOS DE LA ALACALDIA A FIN DE FACILITAR ELPROCESO DE SEGUIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LAS MISMAS

1INFORME 0 0 0 1 0,00 226,50 253,680,0027,18 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003933 COORDINAR Y ELABORAR LOS INDICADORES DE GESTIÓN MUNICIPALES EINFORMAR A LAS INSTANCIAS PERTINENTES SUS RESULTADOS 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 640,63 717,510,0076,88 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 642.272,52 3.491,59 646.183,110,00419,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.23.00.00.00.54 SERVICIOS DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000003942 RECIBIR Y REVISAR LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL DELPRESUPUESTO 1DOCUMENTO 1 0 0 0 0,00 224,70 251,660,0026,96 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003943 VERIFICAR Y TRAMITAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIASCONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES 195DOCUMENTO 20 70 75 30 0,00 82.027,04 91.870,280,009.843,24 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003938 COORDINAR Y ELABORAR LOS BOLETINES DE PRESUPUESTO CIUDADANOPARA BRINDAR INFORMACIÓN TRANSPARENTE DE LA ACCIÓN DE LA ALCALDÍA 1DOCUMENTO 1 0 0 0 0,00 129,61 145,160,0015,55 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003941 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.23.54 24PAGO 6 6 6 6 445.704,96 0,00 445.704,960,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003940 ELABORAR Y ENVIAR EL INFORME DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIASAPROBADAS AL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS RELACIONES INTERIORES YJUSTICIA Y A LA OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO

4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 54.553,40 61.099,810,006.546,41 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003939 ELABORAR LAS ESTADÍSTICAS PARA EL MINISTERIO DEL PODER POPULARPARA LAS FINANZAS Y PARA EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 1.600,44 1.792,490,00192,05 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003937 COORDINAR Y ELABORAR LA ORDENANZA DE PRESUPUESTO DE INGRESOS YGASTOS ANUAL, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1DOCUMENTO 0 0 0 1 0,00 1.778,27 1.991,670,00213,40 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 445.704,96 140.313,46 602.856,030,0016.837,61 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 1.885.361,19 157.940,73 2.094.830,1129.085,1022.443,09 0,00 0,00 0,00 0,00

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PROGRAMA 24

SERVICIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PROGRAMA 24

SERVICIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVASERVICIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVASERVICIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Programar, administrar y controlar la ejecución del gasto previsto en el Presupuesto de Ingresos yGastos para el ejercicio económico fiscal, a fin de garantizar el uso adecuado de los recursosasignados a la Alcaldía y a las dependencias que la conforman, apegado a la normativa legal querige la materia.

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAAlcaldia Del Municipio Baruta

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

01.24 SERVICIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVADIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Código Presupuestario del Programa:

Objetivo General del Programa:

Unidad Responsable Programa:

ObjetivosEspecificos:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Plantemientodel Problema:

ZHANDRA MICHAEL DEL V FIGUEROA COELLOResponsable del Programa:

Código Presupuestario de la Actividad: 01.24.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000003945 AUTORIZAR LOS PAGOS POR CONCEPTO DE OBRAS, BIENES, SERVICIOS YANTICIPOS DE LA ALCALDÍA DE BARUTA 11DOCUMENTO 2 3 3 3 0,00 15.895,95 17.803,480,001.907,53 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005644 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, MEMORIA Y CUENTA ANUAL DE LADIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARAELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS

7DOCUMENTO 2 1 1 3 0,00 14.290,94 16.005,850,001.714,91 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003947 ESTABLECER LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LASCONTRATACIONES POR CONCURSO CERRADO Y ABIERTO 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 1.886,35 2.112,710,00226,36 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003949 REVISAR Y APROBAR LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOSREQUERIDOS POR LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 2.848,26 4.057.025,633.619.496,05434.681,32 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003948 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.24.51 24PAGO 6 6 6 6 481.930,67 0,00 481.930,670,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004947 REVISAR, CONTROLAR Y APROBAR LA ADMINISTRACIÓN Y ELMANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE BARUTA 4INFORME 1 1 1 1 0,00 5.888,25 6.594,840,00706,59 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 481.930,67 40.809,75 4.581.473,183.619.496,05439.236,71 0,00 0,00 0,00 0,00

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAAlcaldia Del Municipio Baruta

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.24.00.00.00.52 SERVICIOS DE ORDENACIÓN DE PAGOS

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000003952 REGISTRAR, VALIDAR Y CONTROLAR LAS ECONOMÍAS SEGÚN ORDENES DEPAGO INVOLUCRADAS 12DOCUMENTO 3 3 3 3 0,00 198.472,22 222.288,880,0023.816,66 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003953 VALIDAR Y VERIFICAR LOS MONTOS CAUSADOS Y PAGADO A TRAVÉS DE LOSREPORTES DEL CIERRE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO MENSUAL 12REPORTE 3 3 3 3 0,00 94.776,84 106.150,060,0011.373,22 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003955 VERIFICAR Y VALIDAR QUE LAS SOLICITUDES DE PAGO CUMPLAN CON LOSREQUISITOS REQUERIDOS PARA LA EMISIÓN DE ÓRDENES DE PAGO 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 5.105,69 5.718,390,00612,70 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003954 VERIFICAR Y VALIDAR LA EMISIÓN DE ÓRDENES DE PAGO POR ANTICIPO, ASÍCOMO REGISTRO DE RENDICIÓN DE LOS MISMOS 12INFORME 3 3 3 3 0,00 7.449,89 8.343,880,00893,99 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003950 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.24.52 24PAGO 6 6 6 6 378.732,36 0,00 378.732,360,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 378.732,36 305.804,64 721.233,570,0036.696,57 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.24.00.00.00.53 SERVICIOS DE REGISTRO Y TRÁMITES CONTABLES

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000003958 MANTENER ACTUALIZADOS LOS ASIENTOS CONTABLES QUE SE ORIGINEN DELAS DIVERSAS TRANSACCIONES PRESUPUESTARIAS Y FINANCIERAS 12DOCUMENTO 3 3 3 3 0,00 2.106,86 2.359,690,00252,83 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004948 ASENTAR DE MANERA PERMANENTE EN LOS LIBROS CONTABLES LOSMOVIMIENTOS DE CADA MES A FIN DE GARANTIZAR EL BALANCE GENERAL Y EL MAYORDETALLADO

12LIBROCONTABLE 3 3 3 3 0,00 6.353,15 7.115,540,00762,39 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003957 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.24.53 24PAGO 6 6 6 6 406.330,56 0,00 406.330,560,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 406.330,56 8.460,01 415.805,790,001.015,22 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.24.00.00.00.54 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000003960 ELABORAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN EL PLIEGO DECONTRATACIONES PARA LA RENOVACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS 4INFORME 1 1 1 1 0,00 8.542,38 14.807.462,680,0014.798.920,30 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003962 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.24.54 24PAGO 6 6 6 6 9.355.627,25 0,00 9.355.627,250,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003961 GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EDIFICIOSEDE DE LA ALCALDÍA DE BARUTA Y SUS INSTALACIONES 4INFORME 1 1 1 1 0,00 1.205,72 13.099.933,730,0013.098.728,01 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003959 COORDINAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓNY DEPENDENCIAS SEGÚN LA LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 4.776,23 251.915,140,00247.138,91 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003963 TRAMITAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS REPARACIONES MENORES Y MAYORESDE LA FLOTA VEHICULAR DE LA ALCALDÍA DE BARUTA 4INFORME 1 1 1 1 0,00 84.043,93 4.275.030,00452.100,003.738.886,07 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003964 VELAR POR EL MANTENIMIENTO DE LOS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE LAALCALDÍA 4INFORME 1 1 1 1 0,00 31.679,46 1.162.803,200,001.131.123,74 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004949 COORDINAR Y REALIZAR CONJUNTAMENTE CON LA DIRECCIONESINVOLUCRADAS LAS ACCIONES REFERENTES AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DELCEMENTERIO MUNICIPAL DE BARUTA

4INFORME 1 1 1 1 0,00 505,94 566,650,0060,71 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 9.355.627,25 130.753,66 42.953.338,65452.100,0033.014.857,74 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.24.00.00.00.55 SERVICIO ADMINISTRATIVO

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000003968 REGISTRAR Y CONTROLAR EL PAGO POR SERVICIOS BÁSICOS Y CONTRATOSSUSCRITOS POR LA DIRECCIÓN 12DOCUMENTO 3 3 3 3 0,00 7.236,76 23.629.973,590,0023.622.736,83 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003967 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.24.55 24PAGO 6 6 6 6 351.216,60 0,00 351.216,600,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003970 RELACIONAR Y TRAMITAR LOS COMPROMISOS DE EJERCICIOS ANTERIORESPENDIENTES POR PAGAR 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 5.255,59 902.925,710,00630,68 0,00 0,00 897.039,44 0,00

0000003965 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR ELFUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 54.880,48 159.434,130,00104.553,65 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005492 LLEVAR EL REGISTRO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS FONDOS ENANTICIPO DE LA DIRECCIÓN Y LAS DIFERETES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 93.097,01 104.268,660,0011.171,65 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 351.216,60 160.469,84 25.147.818,690,0023.739.092,81 0,00 0,00 897.039,44 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.24.00.00.00.56 ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000003976 VERIFICAR, CONTROLAR Y PROCESAR LAS REQUISICIONES DE MATERIALESDE LA DIRECCIÓN Y DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA 9FORMULARIO 2 2 2 3 0,00 2.631,07 2.946,800,00315,73 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003974 REGISTRAR Y CONTROLAR LOS MATERIALES Y ACTIVOS DE LA DIRECCIÓN YDEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE BARUTA 4INVENTARIO 1 1 1 1 0,00 6.538,67 7.323,300,00784,63 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003975 REGISTRAR Y VERIFICAR LA INCLUSIÓN DE LAS ADQUISICIONES POR OBRAS,BIENES Y SERVICIOS EN EL SUMARIO DEL SNC 4FORMULARIO 1 1 1 1 0,00 17.003,05 19.043,420,002.040,37 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003971 ELABORAR, CONFORMAR Y TRAMITAR ÓRDENES DE COMPRA, SEGÚN LOSLINEAMIENTOS LEGALES VIGENTES 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 1.675.767,60 1.875.510,490,00199.742,89 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003972 EVALUAR Y VERIFICAR EL DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS PROVEEDORASDE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS 7DOCUMENTO 2 2 2 1 0,00 18.634,39 20.870,520,002.236,13 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003973 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.24.56 24PAGO 6 6 6 6 319.460,40 0,00 319.460,400,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 319.460,40 1.720.574,78 2.245.154,930,00205.119,75 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 11.293.297,84 2.366.872,68 76.064.824,814.071.596,0557.436.018,80 0,00 0,00 897.039,44 0,00

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PROGRAMA 25PROGRAMA 25PROGRAMA 25

SERVICIOS DE PROCESAMIENTO GLOBAL DE INFORMACIÓN

PROGRAMA 25

SERVICIOS DE PROCESAMIENTO GLOBAL DE INFORMACIÓNINFORMACIÓNINFORMACIÓN

Garantizar la operatividad de los sistemas implementados en las dependencias de la Alcaldía, asícomo detectar y evaluar las necesidades de desarrollo de nuevos sistemas, de acuerdo con lasnecesidades del usuario y los avances tecnológicos; asimismo brindar una atención oportuna a losrequerimientos de los usuarios para asegurar el uso adecuado de los recursos.

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

01.25 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO GLOBAL DE INFORMACIóNDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA

Código Presupuestario del Programa:

Objetivo General del Programa:

Unidad Responsable Programa:

ObjetivosEspecificos:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Plantemientodel Problema:

ALBERTO JOSE MARUN RODRIGUEZResponsable del Programa:

Código Presupuestario de la Actividad: 01.25.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000005645 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, MEMORIA Y CUENTA ANUAL DE LADIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARAELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS

7DOCUMENTO 2 1 1 3 0,00 17.885,35 20.031,620,002.146,27 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003978 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR ELFUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 82.350,39 92.232,430,009.882,04 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003981 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.25.51 24PAGO 6 6 6 6 731.713,67 0,00 731.713,670,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003982 REALIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN ESTRATÉGICA CON EL ALCALDEPARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS IMPLEMENTADOS EN LASDEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA, ASÍ COMO DETECTAR Y EVALUAR LAS NECESIDADESDE DESARROLLO DE NUEVOS SISTEMAS

12REUNIÓN 3 3 3 3 0,00 17.161,02 18.849,160,001.688,14 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003977 BRINDAR UNA ATENCIÓN OPORTUNA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA ALTAGERENCIA, EN CUANTO A LAS HERRAMIENTAS DE INFORMÁTICA, FAVORECIENDO LACORRECTA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS

24ASESORÍA 6 6 6 6 0,00 24.477,88 27.415,220,002.937,34 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003980 FORMULAR PROYECTOS DE INFORMACIÓN Y DE TECNOLOGÍA, Y REALIZAR ELMONITOREO Y LA EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DESARROLLADOS 12DOCUMENTO 3 3 3 3 0,00 4.203,55 4.707,980,00504,43 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 731.713,67 146.078,19 894.950,080,0017.158,22 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.25.00.00.00.52 SERVICIOS DE SISTEMAS

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000003985 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.25.52 24PAGO 6 6 6 6 645.146,88 0,00 645.146,880,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003986 LLEVAR EL CONTROL Y REGISTRO DE LOS DIFERENTES RESPALDOS OBACKUPS DE LAS BASES DE DATOS UTILIZADAS POR LOS ENTES DE LA ALCALDÍA 360DOCUMENTO 90 90 90 90 0,00 4.237,69 4.746,210,00508,52 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003987 MANTENER OPERATIVOS LOS SISTEMAS UTILIZADOS POR LASDEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA, MEDIANTE LA EVALUACIÓN, DEPURACIÓN Y PRUEBASCONSTANTES

240SERVICIO DEMANTENIMIENT

O60 60 60 60 0,00 105.536,02 118.200,340,0012.664,32 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003984 ASESORAR Y DISEÑAR RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN LOS SISTEMASOPERATIVOS, DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LOS USUARIOS, PARA OBTENERPROCESOS MÁS ÁGILES Y EFECTIVOS

20ASESORÍA 5 5 5 5 0,00 24.418,56 27.348,790,002.930,23 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003983 ACTUALIZAR LOS MANUALES DE SISTEMAS PARA USUARIOS DE ACUERDO ALOS CAMBIOS EN LAS APLICACIONES DE LOS PROGRAMAS 6DOCUMENTO 1 2 2 1 0,00 31.195,20 34.938,620,003.743,42 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 645.146,88 165.387,47 830.380,840,0019.846,49 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.25.00.00.00.53 SERVICIOS DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000003989 DISEÑAR Y DESARROLLAR LOS MANUALES DE SISTEMAS PARA USUARIOS DEACUERDO A LAS NUEVAS APLICACIONES DE LOS PROGRAMAS 10MANUAL DE

SISTEMA 3 2 2 3 0,00 84.642,30 94.799,370,0010.157,07 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003992 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.25.53 24PAGO 6 6 6 6 628.738,32 0,00 628.738,320,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003988 DISEÑAR FORMATOS ESTANDARIZADOS PARA EL REGISTRO DE DATOSEMPLEADOS PARA LA SALIDA Y ENTRADA DE INFORMACIÓN, TALES COMO REPORTES,LISTADOS, PANTALLAS, ETC

15DOCUMENTO 2 5 4 4 0,00 102.173,13 114.433,900,0012.260,77 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003990 DISEÑAR Y DESARROLLAR LOS MANUALES DE SISTEMAS PARA USUARIOS, DEACUERDO A LAS NUEVAS APLICACIONES DE LOS PROGRAMAS YA ADQUIRIDOS OINSTALADOS EN LA ALCALDÍA

4MANUAL DESISTEMA 1 1 1 1 0,00 25.820,50 28.858,060,003.037,56 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003993 LLEVAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS BASES DE DATOS UTILIZADASPOR LOS ENTES DE LA ALCALDÍA DE BARUTA 5DOCUMENTO 1 1 2 1 0,00 202.413,49 226.703,110,0024.289,62 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003994 OTORGAR PERMISOLOGÍA PARA EL CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LOSUSUARIOS QUE OPERAN LOS DIFERENTES SISTEMAS Y APLICACIONES, DE ACUERDO ALAS POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE CADA DEPENDENCIA SOLICITANTE

100DOCUMENTO 25 25 25 25 0,00 71.946,72 80.580,320,008.633,60 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003991 DISEÑAR Y DESARROLLAR PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN DE ACUERDO ALOS NUEVOS REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS 12PROGRAMA DE

COMPUTACIÓN 3 2 4 3 0,00 60.475,99 67.733,110,007.257,12 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 628.738,32 547.472,13 1.241.846,190,0065.635,74 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.25.00.00.00.54 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000003999 REGISTRAR Y LLEVAR EL CONTROL DE LOS EQUIPOS11DOCUMENTO 1 3 5 2 0,00 0,00 23.978.948,4121.409.775,362.569.173,05 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003995 BRINDAR APOYO TÉCNICO EN LA INSTALACIÓN DE MÓDULOS ESPECIALES YMANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD, PARTICULARMENTE EN EVENTOS DEATENCIÓN AL CIUDADANO, REGISTRO CIVIL, SEMAT, EDUCACIÓN ENTRE OTROS

36SERVCIOTÉCNICO 9 9 9 9 0,00 221,76 309.518,29276.133,8633.162,67 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003997 PRESTAR SOPORTE TÉCNICO A LOS DIFERENTES USUARIOS DE LA ALCALDÍAA NIVEL DE HARDWARE Y SOFTWARE EN GENERAL 1.200SERVICO

TÉCNICO 300 300 300 300 0,00 221,76 1.936,210,001.714,45 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003998 REGISTRAR Y LLEVAR EL CONTROL DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS14DOCUMENTO 9 2 3 0 0,00 0,00 5.036.191,350,005.036.191,35 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003996 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.25.54 24PAGO 6 6 6 6 802.646,40 0,00 802.646,400,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 802.646,40 443,52 30.129.240,6621.685.909,227.640.241,52 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 2.808.245,27 859.381,31 33.096.417,7721.685.909,227.742.881,97 0,00 0,00 0,00 0,00

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PROGRAMA 26

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA 26

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOSADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOSADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Captar, evaluar, emplear y desarrollar capital humano competente, mediante la planificación ygestión en el marco de las políticas y directrices de la Alcaldía del Municipio Baruta, procurando lasatisfacción de los usuarios externos e internos, con la finalidad de asegurar un excelente servicio a lacomunidad.

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

01.26 ADMINISTRACIóN DE RECURSOS HUMANOSDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Código Presupuestario del Programa:

Objetivo General del Programa:

Unidad Responsable Programa:

ObjetivosEspecificos:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Plantemientodel Problema:

OLGA TERESA VERENZUELA MAVARESResponsable del Programa:

Código Presupuestario de la Actividad: 01.26.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004000 ADMINISTRAR Y CONTROLAR EL RECURSO HUMANO ADSCRITO A LAALCALDIA DIRIGIENDO Y COORDINANDO LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, REGISTRO YCONTROL

431DOCUMENTO 110 105 109 107 0,00 1.651,71 1.849,920,00198,21 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004004 PLANIFICAR Y HACER SEGUIMIENTO A LAS POLITICAS DE RECURSOSHUMANOS, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES ESTRÁTEGICAS DE LA ALCALDÍA 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 964,48 1.080,220,00115,74 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004001 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR ELFUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 102,48 34.192,2730.426,333.663,46 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004003 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.26.51 24PAGO 6 6 6 6 1.727.226,69 0,00 1.727.226,690,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004002 DISCUTIR EL CONTRATO COLECTIVO Y VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE SUCONTENIDO 2CONTRATO

COLECTIVO 2 0 0 0 0,00 3.387,76 3.794,290,00406,53 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 1.727.226,69 6.106,43 1.768.143,3930.426,334.383,94 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.26.00.00.00.52 CONTROL DEL MARCO LEGAL LABORAL

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004009 GARANTIZAR LA APLICACIÓN DE LEYES Y DEMÁS INSTRUMENTOS LEGALESY/O CONTRACTUALES QUE DEBEN SER APLICADOS EN LA ALCALDÍA DENTRO DELSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 2.236,41 2.504,780,00268,37 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004010 PARTICIPAR Y APOYAR EN DISCUSIONES DE CONVENCIONES COLECTIVAS DETRABAJO Y PLIEGOS CONFLICTIVOS PRESENTADOS POR ORGANIZACIONES SINDICALES 2DOCUMENTO 0 2 0 0 0,00 704,70 789,260,0084,56 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004008 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.26.52 24PAGO 6 6 6 6 405.382,20 0,00 405.382,200,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004007 ELABORAR LAS RESOLUCIONES MEDIANTE LA CUAL SE NOMBRAN,PROMUEVEN, REMUEVEN Y DESTITUYEN A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS PARA SERSUSCRITAS POR EL ALCALDE

600DOCUMENTO 150 150 150 150 0,00 848,65 950,480,00101,83 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004005 ANALIZAR LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA FUNCIONARIAL YLABORAL, SUSTENTÁNDOLOS CON UNA OBJETIVA OPINIÓN, BASÁNDOSE EN LANORMATIVA LEGAL VIGENTE

4INFORME 1 1 1 1 0,00 1.657,70 1.856,620,00198,92 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004012 REVISAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADOY CONTRATACIONES PÚBLICAS SEGÚN LA CONSULTAS DE PRECIOS 420CONTRATO 105 105 105 105 0,00 3.762,79 4.214,330,00451,54 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005592 REDACTAR RESOLUCIONES, DICTÁMENES, CONTRATOS Y DEMÁSDOCUMENTOS REQUERIDOS DENTRO DEL ÁREA DEL DERECHO FUNCIONARIAL 20DOCUMENTO 4 6 5 5 0,00 2.271,07 2.543,600,00272,53 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004006 ATENDER RECLAMOS DE CARÁCTER LEGAL, PRESENTADOS PORTRABAJADORES, ORGANIZACIONES SINDICALES Y ALCALDÍA 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 141,66 158,660,0017,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 405.382,20 11.622,98 418.399,930,001.394,75 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.26.00.00.00.53 ADIESTRAMIENTO Y BIENESTAR SOCIAL

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004015 HACER LA LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL PLAN VACACIONAL PARAHIJOS DE EMPLEADOS, OBREROS Y DOCENTES DE LA ALCALDÍA DE BARUTA 1CONTRATO 0 0 1 0 0,00 108,52 121,540,0013,02 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004014 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.26.53 24PAGO 6 6 6 6 866.662,08 0,00 866.662,080,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004013 DAR CUMPLIMIENTO A LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES ESTIPULADAS ENLAS DIFERENTES CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 21.221,36 23.767,920,002.546,56 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004016 HACER LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE HCM, SERVFUNERARIOS, CESTATICKET, ACCIDENTES PERSONALES Y VIDA PARA PERSONALADSCRITO A LA ALCALDÍA DE BARUTA

1CONTRATO 1 0 0 0 0,00 286,34 320,700,0034,36 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004018 ORGANIZAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO3CURSO 1 1 1 0 0,00 4.370,30 4.894,740,00524,44 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004017 MANTENER EL REGISTRO Y CONTROL DEL INSTRUMENTO DE GESTIÓN DEDESEMPEÑO 4EVALUACIÓN 1 1 1 1 0,00 1.223,72 1.370,570,00146,85 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 866.662,08 27.210,24 897.137,550,003.265,23 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.26.00.00.00.54 CLASIFICACIÓN Y REMUNERACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004022 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.26.54 24PAGO 6 6 6 6 358.807,44 0,00 358.807,440,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004019 COORDINAR EL PROCESO DE CARNETIZACIÓN DEL PERSONAL QUE LABORAEN LA ALCALDÍA 300PERSONAL 50 100 100 50 0,00 1.600,44 1.792,490,00192,05 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004023 LLEVAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS GASTOS DE PERSONAL DE LAALCALDÍA EN MATERIA PRESUPUESTARIA 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 2.215,30 2.481,140,00265,84 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004021 EVALUAR LOS RECAUDOS QUE SOPORTAN LAS SOLICITUDES DE ORDEN DEPAGO 3.000DOCUMENTO 750 750 750 750 0,00 1.693,88 1.897,150,00203,27 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005646 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, MEMORIA Y CUENTA ANUAL DE LADIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARAELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS

10DOCUMENTO 2 1 4 3 0,00 369,60 413,950,0044,35 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 358.807,44 5.879,22 365.392,170,00705,51 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.26.00.00.00.55 REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL ACTIVO

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004033 TRAMITAR LAS VACACIONES DE ACUERDO CON LAS SOLICITUDES1.068DOCUMENTO 267 267 267 267 0,00 1.576,95 1.766,180,00189,23 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004026 CONTROLAR EL TRÁMITE DE ENCARGADURIAS, HONORARIOS, TRÁMITES DENOMBRAMIENTO, JORNADA ESPECIAL DE TRABAJO, SUPLENCIAS, MES DEDISPONIBILIDAD

1.040DOCUMENTO 249 257 267 267 0,00 117,56 131,670,0014,11 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004025 CONSULTAR A LA DIVISIÓN DE APOYO LEGAL Y SINDICATURA MUNICIPAL ENMATERIA DE DEMANDAS POR CONCEPTO DE REINCORPORACIÓN 50DOCUMENTO 10 15 25 0 0,00 1.424,13 1.595,030,00170,90 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004027 CONTROLAR Y COORDINAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, REGISTRO YPAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL CONTRATADO 400DOCUMENTO 100 100 100 100 8.086.370,84 813,78 8.089.682,270,002.497,65 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004028 FORMULAR EL POA DE GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRADOS PORLA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SECTOR 14, PROGRAMA 01 DEL PERSONALEMPLEADO, OBRERO Y CONTRATADO

1DOCUMENTO 0 0 1 0 0,00 1.446,72 1.620,320,00173,60 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004030 GESTIONAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL REGISTRO YTRÁMITE DEL INGRESO, ESTADÍA Y EGRESO DEL PERSONAL ADSCRITO A LASDIFERENTES NÓMINAS DE LA ALCALDÍA

100DOCUMENTO 25 25 25 25 0,00 1.615,51 1.809,370,00193,86 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004032 PROCESAR TODO EL TRÁMITE RELACIONADO CON EL PAGO DE LAS NÓMINASPERMANENTES DE EMPLEADOS Y OBREROS 44DOCUMENTO 11 11 11 11 0,00 150,70 168,780,0018,08 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004024 ASESORAR A LAS INSTITUCIONES Y SERVICIOS AUTÓNOMOS EN CUANTO ALOS PROCESOS DE LIQUIDACIONES, IMPUTACIONES Y TEMAS PRESUPUESTARIOS 8ASESORÍA 2 2 2 2 0,00 846,94 948,570,00101,63 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004031 MANTENER EL DEBIDO PROCESO DE LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL PORRECLASIFICACIÓN, ASCENSO Y/O TRASLADO 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 1.898,84 2.126,700,00227,86 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004029 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.26.55 24PAGO 6 6 6 6 959.782,68 0,00 959.782,680,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 9.046.153,52 9.891,13 9.059.631,570,003.586,92 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.26.00.00.00.56 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004965 GARANTIZAR LA PROMOCION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOCON LA CAPACITACION CONTINUA SEGUN EL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE

4CURSO 1 1 1 1 0,00 846,94 948,570,00101,63 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004037 DISEÑAR, EVALUAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DERETRIBUCIÓN O ADECUACIÓN DE TAREAS DE LOS TRABAJADORES POR RAZONES DESALUD, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN LABORAL, INCLUYENDO LAS MEDIDAS EMITIDASPOR INSAPSEL

4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 1.424,13 1.595,030,00170,90 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004039 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.26.56 24PAGO 6 6 6 6 405.382,20 0,00 405.382,200,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004042 INVESTIGAR LAS CAUSAS QUE OCASIONAN ACCIDENTES LABORALES YENFERMEDADES OCUPACIONALES PARA ADOPTAR MEDIDAS PREVENTIVAS Y EVITAR SURECURRENCIA

4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 117,56 131,670,0014,11 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004966 IDENTIFICAR, EVALUAR Y PROPONER CORRECTIVOS, CON LOSTRABAJADORES, A FIN DE CONTROLAR LOS PROCESOS PELIGROSOS DERIVADOS DELOBJETO, LOS MEDIOS, LA ACTIVIDAD Y LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO, QUE PUEDANAFECTAR LA SALUD FÍSICA O MENTAL DE LOS MISMOS

15DOCUMENTO 5 5 3 2 0,00 783,64 877,670,0094,03 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 405.382,20 3.172,27 408.935,140,00380,67 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 12.809.614,13 63.882,27 12.917.639,7530.426,3313.717,02 0,00 0,00 0,00 0,00

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PROGRAMA 29PROGRAMA 29PROGRAMA 29

CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO

PROGRAMA 29

CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIOMUNICIPIOMUNICIPIO

Este programa es responsable de proveer información automatizada, para la planificación, el controld tió l ti i ió d l id d ti l i f ió b l i t t l dde gestión y la participación de la comunidad, garantiza la información sobre el registro y control delas asociaciones de las comunidades organizadas que participan ante el Consejo Local dePlanificación Pública.

Presenta al Concejo Municipal el Plan de Inversión Municipal.

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

01.29 CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIóN PúBLICA DEL MUNICIPIOPRESIDENCIA DEL CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA

Código Presupuestario del Programa:

Objetivo General del Programa:

Unidad Responsable Programa:

ObjetivosEspecificos:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Plantemientodel Problema:

GERARDO ALBERTO BLYDE PEREZResponsable del Programa:

Código Presupuestario de la Actividad: 01.29.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000005647 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, MEMORIA Y CUENTA ANUAL DE LADIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARAELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS

7DOCUMENTO 2 1 1 3 0,00 1.693,88 1.897,150,00203,27 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004048 SOMETER A CONSIDERACIÓN EN PLENARIAS LOS ASUNTOS CONCERNIENTESA PLANES Y PROYECTOS MUNICIPALES Y COMUNITARIOS QUE GUARDAN RELACIÓN CONEL DESARROLLO DEL MUNICIPIO

2DOCUMENTO 0 0 1 1 0,00 2.754,50 3.085,040,00330,54 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005488 ORGANIZAR, FORMULAR Y PRESENTAR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVOANUAL 2DOCUMENTO 0 0 2 0 0,00 13.525,04 15.148,050,001.623,01 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004043 CONVOCAR Y ORGANIZAR SESIONES DEL CONSEJO LOCAL DEPLANIFICACIÓN PÚBLICA 2DOCUMENTO 0 0 1 1 0,00 2.576,31 2.670,340,0094,03 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004044 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR ELFUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN 2DOCUMENTO 0 1 1 0 0,00 2.754,50 14.224,789.946,201.524,08 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004046 ELABORAR ÓRDENES DE PAGO PARA GASTOS DE TRASLADO DE MIEMBROSCLPP 36DOCUMENTO 0 0 18 18 0,00 0,00 22.860,000,0022.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 0,00 23.304,23 59.885,369.946,2026.634,93 0,00 0,00 0,00 0,00

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAAlcaldia Del Municipio Baruta

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.29.00.00.00.52 SALA TÉCNICA DEL CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004054 REGISTRAR Y EMITIR CERTIFICADOS DE CONFORMACIÓN DE CONSEJOSCOMUNALES 2DOCUMENTO 0 1 1 0 0,00 2.854,07 3.196,560,00342,49 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004050 ASESORAR SOBRE METODOLOGÍAS REQUERIDAS PARA LLEVAR ELDIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD; Y REALIZAR TALLERES PARA LAPARTICIPACIÓN CIUDADANA

15TALLER 0 5 10 0 0,00 1.156,77 1.295,580,00138,81 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004049 ASESORAR LA CONFORMACIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN(CONSEJOS COMUNALES Y DEMÁS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS) 23ASESORÍA 5 6 6 6 0,00 3.232,27 3.620,150,00387,88 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005489 EVALUAR LAS SOLICITUDES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ANUAL, QUESE INCLUIRÁN EN EL PLAN DE INVERSIÓN MUNICIPAL 100DOCUMENTO 0 0 100 0 0,00 6.480,10 7.257,710,00777,61 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004602 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.29.52 24PAGO 6 6 6 6 325.909,08 0,00 325.909,080,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004053 REALIZAR LA REVISIÓN TÉCNICA DE LOS PLANES Y PROYECTOSMUNICIPALES Y COMUNITARIOS QUE GUARDEN RELACIÓN CON EL DESARROLLO DELMUNICIPIO

2DOCUMENTO 0 0 1 1 0,00 29.823,54 33.402,360,003.578,82 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 325.909,08 43.546,75 374.681,440,005.225,61 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 325.909,08 66.850,98 434.566,809.946,2031.860,54 0,00 0,00 0,00 0,00

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PROGRAMA 30

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL MUNICIPAL

PROGRAMA 30

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL MUNICIPALSERVICIO DE REGISTRO CIVIL MUNICIPALSERVICIO DE REGISTRO CIVIL MUNICIPAL

Mantener asentado el estado civil de la comunidad baruteña, así como todos los actos civiles queocurran dentro del Municipio, en coordinación con el Consejo Nacional Electoral (C.N.E.), losMinisterios del Poder Popular Para: la Salud, las Relaciones Interiores, las Relaciones Exteriores, y elInstituto Nacional de Estadística.

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAAlcaldia Del Municipio Baruta

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

01.30 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL MUNICIPALREGISTRO CIVIL MUNICIPAL

Código Presupuestario del Programa:

Objetivo General del Programa:

Unidad Responsable Programa:

ObjetivosEspecificos:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Plantemientodel Problema:

REYNA MARGARITA ALEMAN MARINResponsable del Programa:

Código Presupuestario de la Actividad: 01.30.00.00.00.51 DIRECCIóN Y COORDINACIóN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004068 PROCESAR Y ENTREGAR LAS SOLICITUDES DE ACTAS CERTIFICADAS VARIAS,MATRIMONIO, NACIMIENTO Y DEFUNCIÓN 16.000DOCUMENTO 4.780 4.810 3.660 2.750 0,00 32.400,50 36.288,560,003.888,06 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004067 PROCESAR Y ENTREGAR LA SOLICITUDES DE DEFUNCIÓN, LOS PERMISOS DEENTERRAMIENTO Y CREMACIÓN 1.711DOCUMENTO 475 413 400 423 0,00 0,00 18.875,810,0018.875,81 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005470 ANALIZAR Y PROCESAR LOS EXPEDIENTES PARA ELABORAR Y ENTREGARLAS CONSTANCIAS DE RESIDENCIA SEGÚN LINEAMIENTOS EMANADOS POR EL CONSEJONACIONAL ELECTORAL (51)

15.000DOCUMENTO 4.050 3.950 3.500 3.500 0,00 5.628,69 6.304,130,00675,44 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004063 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.30.51 24PAGO 6 6 6 6 936.619,20 0,00 936.619,200,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005586 ATENDER LAS SOLICITUDES CONCERNIENTES AL REGISTRO CIVILPLANTEADOS POR LOS CIUDADANOS 138.040PERSONA

ATENDIDA 34.564 35.214 34.254 34.008 0,00 2.956,80 3.311,620,00354,82 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004071 REALIZAR LOS OPERATIVOS PROGRAMADOS12DOCUMENTO 3 3 3 3 0,00 12.960,20 14.515,420,001.555,22 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004070 PROCESAR Y REALIZAR LAS SOLICITUDES DE MATRIMONIOS, ART 66 Y 70 DELCÓDIGO CIVIL VENEZOLANO 1.440DOCUMENTO 344 306 428 362 0,00 0,00 18.875,810,0018.875,81 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004069 PROCESAR Y ENTREGAR LAS SOLICITUDES DE PRESENTACIONES DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES 1.440DOCUMENTO 408 409 325 298 0,00 0,00 6.291,940,006.291,94 0,00 0,00 0,00 0,00

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAAlcaldia Del Municipio Baruta

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

0000004066 PREPARAR Y ENVIAR LOS INFORMES DE ESTADÍSTICAS DE NACIMIENTO,MATRIMONIO Y DEFUNCIÓN A LOS INSTITUTOS NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y DE SANIDAD 12DOCUMENTO 3 3 3 3 0,00 12.960,20 14.515,420,001.555,22 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004062 ELABORAR Y ENTREGAR CONSTANCIAS VARIAS (51)3.000DOCUMENTO 940 767 640 653 0,00 0,00 6.291,940,006.291,94 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004060 EFECTUAR LA RECONSTRUCCIÓN Y NULIDAD DE ACTAS4ACTA 1 1 1 1 0,00 12.960,20 14.515,420,001.555,22 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004058 ANALIZAR, ELABORAR Y ENTREGAR LAS CONSTANCIAS DE UNIÓN ESTABLEDE HECHO 165DOCUMENTO 43 42 38 42 0,00 2.956,80 3.311,620,00354,82 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004057 ANALIZAR, ELABORAR Y DISTRIBUIR LAS RECTIFICACIONES DE ACTAS DENACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCIÓN 163DOCUMENTO 42 42 40 39 0,00 12.960,20 14.515,420,001.555,22 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004055 ADMINISTRAR EL REGISTRO CIVIL EN LÍNEA6.500TRÁMITE 1.806 1.806 1.614 1.274 0,00 12.960,20 14.515,420,001.555,22 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004072 REALIZAR PROCESOS Y TRÁMITES DE NATURALIZACIÓN61TRÁMITE 16 15 15 15 0,00 5.913,60 6.623,230,00709,63 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005648 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, MEMORIA Y CUENTA ANUAL DE LADIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARAELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS

7DOCUMENTO 2 1 1 3 0,00 12.960,20 14.515,420,001.555,22 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004064 PREPARAR Y ENVIAR LOS INFORMES DE ESTADÍSTICAS A LA COMISIÓNNACIONAL DE REGISTRO CIVIL Y ELECTORAL DEL CNE 12DOCUMENTO 3 3 3 3 0,00 12.960,20 14.515,420,001.555,22 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004056 ANALIZAR Y ELABORAR, LOS ACTOS RELATIVOS A LA NACIONALIDAD61DOCUMENTO 16 15 15 15 0,00 8.740,60 9.789,470,001.048,87 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004065 PREPARAR Y ENVIAR LOS INFORMES DE ESTADÍSTICAS DE NACIMIENTO YDEFUNCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD DEL MUNICIPIO BARUTA 12DOCUMENTO 3 3 3 3 0,00 12.960,20 14.515,420,001.555,22 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004059 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR ELFUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 44.188,93 390.096,86304.111,8541.796,08 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 936.619,20 206.467,52 1.558.803,55304.111,85111.604,98 0,00 0,00 0,00 0,00

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAAlcaldia Del Municipio Baruta

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.30.00.00.00.52 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL EL CAFETAL

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004075 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.30.52 24PAGO 6 6 6 6 672.382,56 0,00 672.382,560,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004079 PROCESAR Y REALIZAR LAS SOLICITUDES DE MATRIMONIOS, ART 66 Y 70 DELCÓDIGO CIVIL VENEZOLANO (EL CAFETAL) 211DOCUMENTO 55 59 43 54 0,00 40.212,80 45.038,340,004.825,54 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004078 PROCESAR Y ENTREGAR LAS SOLICITUDES DE PRESENTACIONES DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES (EL CAFETAL) 512DOCUMENTO 131 129 123 129 0,00 40.212,80 45.038,340,004.825,54 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005588 ATENDER LAS SOLICITUDES CONCERNIENTES AL REGISTRO CIVILPLANTEADOS POR LOS CIUDADANOS 29.660PERSONA

ATENDIDA 7.421 7.413 7.413 7.413 0,00 40.212,80 45.038,340,004.825,54 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004074 ELABORAR Y ENTREGAR CONSTANCIAS VARIAS (52)300DOCUMENTO 75 75 74 76 0,00 40.212,80 45.038,340,004.825,54 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004076 PROCESAR Y ENTREGAR LA SOLICITUDES DE DEFUNCIÓN, LOS PERMISOS DEENTERRAMIENTO Y CREMACIÓN (EL CAFETAL) 365DOCUMENTO 83 93 91 98 0,00 40.212,80 45.038,340,004.825,54 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004073 ANALIZAR, ELABORAR Y ENTREGAR, LAS CONSTANCIAS DE UNIÓN ESTABLEDE HECHO (EL CAFETAL) 28DOCUMENTO 8 8 6 6 0,00 40.212,80 82.005,0633.006,008.786,26 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004077 PROCESAR Y ENTREGAR LAS SOLICITUDES DE ACTAS CERTIFICADAS VARIAS,MATRIMONIO, NACIMIENTO Y DEFUNCIÓN (EL CAFETAL) 11.010DOCUMENTO 2.850 2.750 2.687 2.723 0,00 40.212,80 45.038,340,004.825,54 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005471 ANALIZAR Y PROCESAR LOS EXPEDIENTES PARA ELABORAR Y ENTREGARLAS CONSTANCIAS DE RESIDENCIA SEGÚN LINEAMIENTOS EMANADOS POR EL CONSEJONACIONAL ELECTORAL (52)

5.000DOCUMENTO 1.251 1.251 1.287 1.211 0,00 40.212,80 45.038,340,004.825,54 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 672.382,56 321.702,40 1.069.656,0033.006,0042.565,04 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.30.00.00.00.53 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004080 ELABORAR Y ENTREGAR CONSTANCIAS VARIAS (53)5.438DOCUMENTO 1.362 1.362 1.349 1.365 0,00 11.875,18 273.976,32232.746,5429.354,60 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004082 PROCESAR Y ENTREGAR LAS SOLICITUDES DE ACTAS CERTIFICADAS VARIAS,MATRIMONIO, NACIMIENTO Y DEFUNCIÓN (NTRA SRA DEL ROSARIO) 10.334DOCUMENTO 4.209 2.474 2.158 1.493 0,00 20.028,09 22.431,460,002.403,37 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004081 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.30.53 24PAGO 6 6 6 6 601.557,96 0,00 601.557,960,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005472 ANALIZAR Y PROCESAR LOS EXPEDIENTES PARA ELABORAR Y ENTREGARLAS CONSTANCIAS DE RESIDENCIA SEGÚN LINEAMIENTOS EMANADOS POR EL CONSEJONACIONAL ELECTORAL (53)

17.496DOCUMENTO 4.374 4.374 4.374 4.374 0,00 9.634,76 10.790,920,001.156,16 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005589 ATENDER LAS SOLICITUDES CONCERNIENTES AL REGISTRO CIVILPLANTEADOS POR LOS CIUDADANOS 68.179PERSONA

ATENDIDA 17.062 17.040 17.039 17.038 0,00 46.980,89 52.618,600,005.637,71 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 601.557,96 88.518,92 961.375,26232.746,5438.551,84 0,00 0,00 0,00 0,00

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAAlcaldia Del Municipio Baruta

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.30.00.00.00.54 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL LAS MINAS

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004087 PROCESAR Y ENTREGAR LAS SOLICITUDES DE ACTAS CERTIFICADAS VARIAS,MATRIMONIO, NACIMIENTO Y DEFUNCIÓN (LAS MINAS) 9.000DOCUMENTO 2.402 2.455 2.160 1.983 0,00 150,70 168,780,0018,08 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004084 ELABORAR Y ENTREGAR CONSTANCIAS VARIAS (54)300DOCUMENTO 95 75 70 60 0,00 150,70 168,780,0018,08 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004085 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.30.54 24PAGO 6 6 6 6 666.801,36 0,00 666.801,360,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005590 ATENDER LAS SOLICITUDES CONCERNIENTES AL REGISTRO CIVILPLANTEADOS POR LOS CIUDADANOS 20.600PERSONA

ATENDIDA 5.178 5.084 5.219 5.119 0,00 150,70 168,780,0018,08 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004089 PROCESAR Y REALIZAR LAS SOLICITUDES DE MATRIMONIOS, ART 66 Y 70 DELCÓDIGO CIVIL VENEZOLANO(LAS MINAS) 106DOCUMENTO 31 29 19 27 0,00 482,24 540,110,0057,87 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005473 ANALIZAR Y PROCESAR LOS EXPEDIENTES PARA ELABORAR Y ENTREGARLAS CONSTANCIAS DE RESIDENCIA SEGÚN LINEAMIENTOS EMANADOS POR EL CONSEJONACIONAL ELECTORAL (54)

2.175DOCUMENTO 694 489 496 496 0,00 150,70 168,780,0018,08 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004086 PROCESAR Y ENTREGAR LA SOLICITUDES DE DEFUNCIÓN, LOS PERMISOS DEENTERRAMIENTO Y CREMACIÓN (LAS MINAS) 106DOCUMENTO 25 27 29 25 0,00 482,24 540,110,0057,87 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004088 PROCESAR Y ENTREGAR LAS SOLICITUDES DE PRESENTACIONES DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES (LAS MINAS) 177DOCUMENTO 58 42 34 43 0,00 482,24 540,110,0057,87 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004083 ANALIZAR, ELABORAR Y ENTREGAR, LAS CONSTANCIAS DE UNIÓN ESTABLEDE HECHO (LAS MINAS) 77DOCUMENTO 21 21 18 17 0,00 361,68 98.708,2687.770,7010.575,88 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 666.801,36 2.411,20 767.805,0787.770,7010.821,81 0,00 0,00 0,00 0,00

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAAlcaldia Del Municipio Baruta

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 2.877.361,08 619.100,04 4.357.639,88657.635,09203.543,67 0,00 0,00 0,00 0,00

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PROGRAMA 31

REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO

PROGRAMA 31

REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIOREPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIOREPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO

Prestar apoyo jurídico al Poder Público Municipal, ejerciendo la representación judicial y extrajudicialdel Municipio y de las comunidades organizadas o no, para la mejor defensa de sus derechos eintereses.

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAAlcaldia Del Municipio Baruta

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

01.31 REPRESENTACIóN LEGAL DEL MUNICIPIOSINDICATURA MUNICIPAL

Código Presupuestario del Programa:

Objetivo General del Programa:

Unidad Responsable Programa:

ObjetivosEspecificos:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Plantemientodel Problema:

ERY DEL VALLE MARCANO VALEROResponsable del Programa:

Código Presupuestario de la Actividad: 01.31.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004090 ASESORAR JURÍDICAMENTE EN TODOS LOS ASUNTOS QUE SEANCOMPETENCIA DE LA SINDICATURA MUNICIPAL A LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS,ORGANIZADOS O NO

135REUNIÓN 33 33 36 33 0,00 5.580,35 5.914,260,00333,91 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004093 ELABORAR CONTRATOS O CONVENIOS A SER SUSCRITOS POR EL ENTEMUNICIPAL, RELATIVOS A: COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, COOPERACIÓN, CUIDO YMANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, COMODATOS, ENTRE OTROS

6DOCUMENTO 0 3 3 0 0,00 4.203,17 24.179,480,0019.976,31 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005664 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, MEMORIA Y CUENTA ANUAL DE LADIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARAELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS

7DOCUMENTO 2 1 1 3 0,00 1.412,60 1.582,110,00169,51 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004094 ELABORAR DICTÁMENES, OPINIONES Y OFICIOS RELATIVOS ARECLAMACIONES DE ACREENCIAS CONTRA EL FISCO MUNICIPAL, CUYO PAGO NO ESTÉAUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO

24DOCUMENTO 6 6 6 6 0,00 58.566,61 65.594,610,007.028,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004098 ELABORAR Y REVISAR DICTÁMENES, OPINIONES Y OFICIOS A SER ENVIADOSA LOS ÓRGANOS DEL PODER PÚBLICO NACIONAL, ESTADAL, METROPOLITANO YMUNICIPAL

535DOCUMENTO 130 135 135 135 0,00 80.730,07 190.980,2895.116,3615.133,85 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004099 ELABORAR Y REVISAR PROYECTOS DE ORDENANZAS, REGLAMENTOS YOTROS INSTRUMENTOS JURÍDICOS 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 1.840,59 19.351,460,0017.510,87 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004101 HACER SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS JUICIOS QUE INTERESAN ALMUNICIPIO 14.700EXPEDIENTE

REVISADO 3.900 3.900 2.800 4.100 0,00 3.472,16 3.888,830,00416,67 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004092 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR ELFUNCIONAMIENTO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 36.255,26 423.941,30264.263,76123.422,28 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

0000004104 REPRESENTAR JUDICIALMENTE AL MUNICIPIO MEDIANTE ACTOS ESCRITOSPRESENTADOS ANTE ÓRGANOS JURISDICCIONALES 555DOCUMENTO 150 150 115 140 0,00 14.880,13 135.477,0672.075,6648.521,27 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005203 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR GASTOS DEPERSONAL, NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL 24PAGO 6 6 6 6 3.074.594,64 0,00 3.074.594,640,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004103 REALIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN CON ÓRGANOS DEL PODERPÚBLICO NACIONAL, ESTADAL, METROPOLITANO Y MUNICIPAL 180REUNIÓN 45 45 45 45 0,00 20.073,42 22.482,230,002.408,81 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004097 ELABORAR Y REVISAR DICTÁMENES, OPINIONES Y OFICIOS A SER ENVIADOSA LOS CIUDADANOS ORGANIZADOS O NO, RELATIVOS A ASUNTOS QUE SEANCOMPETENCIA DE LA SINDICATURA MUNICIPAL

60DOCUMENTO 15 15 15 15 0,00 18.155,26 20.333,890,002.178,63 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004095 ELABORAR ESCRITOS Y REALIZAR ACTUACIONES EXTRAJUDICIALES45DOCUMENTO 12 12 13 8 0,00 16.944,02 18.977,310,002.033,29 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004102 PRESTAR ASESORÍA JURÍDICA A LOS CIUDADANOS Y CIUDADANASORGANIZADOS O NO, MEDIANTE AUDIENCIAS CON EL SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL 31AUDIENCIA 8 8 6 9 0,00 4.251,69 4.714,640,00462,95 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004105 TRAMITAR LOS ACTOS PROCESALES EN LOS JUICIOS QUE INTERESAN ALMUNICIPIO 56DOCUMENTO 14 15 15 12 0,00 517,90 568,360,0050,46 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004091 CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONASJURÍDICAS PARA ATENDER CONSULTAS O ESTUDIOS QUE POR SU COMPLEJIDADREQUIEREN EL ASESORAMIENTO DE ABOGADOS ESPECIALISTAS (ASESORES EXTERNOS)

5CONTRATO 0 2 1 2 0,00 0,00 756.000,000,00756.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 3.074.594,64 266.883,23 4.768.580,46431.455,78995.646,81 0,00 0,00 0,00 0,00

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAAlcaldia Del Municipio Baruta

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 3.074.594,64 266.883,23 4.768.580,46431.455,78995.646,81 0,00 0,00 0,00 0,00

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PROGRAMA 32

SERVICIO DE ATENCIÓN A LAS MERCEDES

PROGRAMA 32

SERVICIO DE ATENCIÓN A LAS MERCEDESSERVICIO DE ATENCIÓN A LAS MERCEDESSERVICIO DE ATENCIÓN A LAS MERCEDES

Colaborar en el seguimiento de la gestión municipal en la urbanización Las Mercedes, así comopromover e incentivar nuevas inversiones, espacios públicos, el registro de los comercios y servicios, yfacilitar la comunicación entre los vecinos, usuarios y comerciantes con el Municipio.

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAAlcaldia Del Municipio Baruta

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

01.32 SERVICIO DE ATENCIÓN DE LAS MERCEDESDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DE LAS MERCEDES

Código Presupuestario del Programa:

Objetivo General del Programa:

Unidad Responsable Programa:

ObjetivosEspecificos:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Plantemientodel Problema:

RAQUEL EVA GONZALEZ VASQUEZResponsable del Programa:

Código Presupuestario de la Actividad: 01.32.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000005649 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, MEMORIA Y CUENTA ANUAL DE LADIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARAELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS

7DOCUMENTO 2 1 1 3 0,00 9.287,65 10.402,170,001.114,52 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004108 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR ELFUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 2.162,56 2.422,070,00259,51 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004115 SOLICITAR EL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOSTECNOLÓGICOS DE LA DIRECCIÓN 3DOCUMENTO 1 1 1 0 0,00 357,78 400,710,0042,93 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004112 MANTENER ACTUALIZADA LA BASE DE DATOS Y ENVIAR BOLETINESINFORMATIVOS DIGITALES A LA COMUNIDAD DE LAS MERCEDES CONCERNIENTES A LAGESTIÓN

4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 9.644,80 10.802,180,001.157,38 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004113 ORGANIZAR MESAS DE TRABAJO PARA PROMOVER LA INVERSIÓN EN LASMERCEDES 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 28.945,30 32.418,740,003.473,44 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004114 PRESTAR APOYO ORGANIZATIVO EN EL DESARROLLO DEL PROYECTOOPERACIÓN JUGUETE 4DOCUMENTO 0 0 0 4 0,00 1.596,98 1.788,610,00191,63 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004110 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.32.51 24PAGO 6 6 6 6 444.082,68 0,00 444.082,680,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004107 CANALIZAR ANTE LOS ENTES PÚBLICOS COMPETENTES LOSREQUERIMIENTOS DE LOS VECINOS, COMERCIANTES Y VISITANTES, A FIN DE LOGRARRESPUESTAS EFECTIVAS DE LAS MISMAS

64DOCUMENTO 16 15 17 16 0,00 4.370,30 4.894,740,00524,44 0,00 0,00 0,00 0,00

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAAlcaldia Del Municipio Baruta

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

0000004106 CANALIZAR ANTE LAS DIRECCIONES COMPETENTES: DENUNCIAS,REQUERIMIENTOS Y ASPIRACIONES DE LOS VECINOS, COMERCIANTES Y VISITANTES, AFIN DE LOGRAR RESPUESTAS EFECTIVAS DE LAS MISMAS

70DOCUMENTO 19 20 17 14 0,00 13.863,01 15.256,970,001.393,96 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004111 GESTIONAR Y SUPERVISAR EL DESARROLLO DE EVENTOS EFECTUADOS ENLA PLAZA ALFREDO SADEL Y EL SECTOR DE LAS MERCEDES 40DOCUMENTO 9 12 11 8 0,00 4.344,10 4.865,390,00521,29 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 444.082,68 74.572,48 527.334,260,008.679,10 0,00 0,00 0,00 0,00

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAAlcaldia Del Municipio Baruta

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 444.082,68 74.572,48 527.334,260,008.679,10 0,00 0,00 0,00 0,00

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PROGRAMA 33

SERVICIO DE ASISTENCIA AL DESPACHO

PROGRAMA 33

SERVICIO DE ASISTENCIA AL DESPACHOSERVICIO DE ASISTENCIA AL DESPACHOSERVICIO DE ASISTENCIA AL DESPACHO

Colaborar en el seguimiento de la gestión municipal en la urbanización Las Mercedes, así comopromover e incentivar nuevas inversiones, espacios públicos, el registro de los comercios y servicios, yfacilitar la comunicación entre los vecinos, usuarios y comerciantes con el Municipio.

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

01.33 SERVICIO DE ASISTENCIA AL DESPACHODIRECCIÓN DE DESPACHO DEL ALCALDE

Código Presupuestario del Programa:

Objetivo General del Programa:

Unidad Responsable Programa:

ObjetivosEspecificos:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Plantemientodel Problema:

ENEIDA MARGARITA SILVA SILVEIRAResponsable del Programa:

Código Presupuestario de la Actividad: 01.33.00.00.00.51 DIRECCIóN Y COORDINACIóN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004118 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.33.51 24PAGO 6 6 6 6 920.488,61 0,00 920.488,610,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004121 VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN REMITIDA PARA LA FIRMA DEL CIUDADANOALCALDE, PROVENIENTE DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA 380DOCUMENTO 90 90 110 90 0,00 578,56 647,990,0069,43 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004117 EVALUAR AL PERSONAL A SU CARGO2EVALUACIÓN 1 0 1 0 0,00 9.641,35 9.896,260,00254,91 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004120 SUPERVISAR LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR EL CIUDADANO ALCALDEEN RELACIÓN A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS EN SU DESPACHO 48DOCUMENTO 12 12 12 12 0,00 17.959,52 20.114,670,002.155,15 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005650 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, MEMORIA Y CUENTA ANUAL DE LADIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARAELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS

8DOCUMENTO 2 2 1 3 0,00 708,30 793,300,0085,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 920.488,61 28.887,73 951.940,830,002.564,49 0,00 0,00 0,00 0,00

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAAlcaldia Del Municipio Baruta

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.33.00.00.00.52 ASISTENCIA AL DESPACHO

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004124 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.33.52 24PAGO 6 6 6 6 148.091,88 0,00 148.091,880,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004122 ASISTIR AL CIUDADANO ALCALDE EN LAS ACTIVIDADES DE CONTACTO CONLA COMUNIDAD 84EVENTO 21 21 21 21 0,00 3.616,80 4.050,820,00434,02 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004123 CANALIZAR LOS REQUERIMIENTOS DE LOS PARTICULARES RECIBIDOS VÍAELECTRÓNICA 3.000MENSAJE 750 750 750 750 0,00 2.807,55 3.144,460,00336,91 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 148.091,88 6.424,35 155.287,160,00770,93 0,00 0,00 0,00 0,00

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAAlcaldia Del Municipio Baruta

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.33.00.00.00.53 SERVICIO DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004129 PROCESAR EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA ALCALDÍA,ESPECÍFICAMENTE EN MATERIA DE REINTEGROS E INDEMNIZACIONES 10DOCUMENTO 10 0 0 0 0,00 1.243,29 1.392,490,00149,20 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004125 ELABORAR LAS RESOLUCIONES EN MATERIA DE EXONERACIÓN DEIMPUESTOS EN LOS CASOS QUE ASÍ LO AMERITEN 24DOCUMENTO 6 6 6 6 0,00 3.616,92 4.050,940,00434,02 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004130 RECIBIR LAS DIVERSAS COMUNICACIONES DIRIGIDAS AL DESPACHO DELALCALDE Y A LA DIRECCIÓN DEL DESPACHO DEL ALCALDE 3.000DOCUMENTO 750 750 750 750 0,00 7.410,72 8.300,000,00889,28 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004127 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.33.53 24PAGO 6 6 6 6 379.764,60 0,00 379.764,600,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004126 ELABORAR Y DISTRIBUIR LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS ORIGINADOS ENLA DIRECCIÓN DEL DESPACHO DEL ALCALDE 2.400DOCUMENTO 600 600 600 600 0,00 34.900,28 39.088,310,004.188,03 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004128 GESTIONAR LAS DIVERSAS SOLICITUDES DE TRANSFERENCIAS YDONACIONES (INSTITUTOS Y SERVICIOS AUTÓNOMOS, ENTES DEL PODER ESTATAL,ENTES PRIVADOS, SUBSIDIOS A INSTITUCIONES BENÉFICAS, CULTURALES, DEPORTIVASY RELIGIOSAS Y A PERSONAS)

260DOCUMENTO 45 65 100 50 0,00 5.501,17 6.161,310,00660,14 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 379.764,60 52.672,38 438.757,650,006.320,67 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 1.448.345,09 87.984,46 1.545.985,640,009.656,09 0,00 0,00 0,00 0,00

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PROGRAMA 34

SERVICIO DE RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES

PROGRAMA 34

SERVICIO DE RELACIONES INTERGUBERNAMENTALESSERVICIO DE RELACIONES INTERGUBERNAMENTALESSERVICIO DE RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Lograr la participación activa de la Alcaldía del Municipio Baruta en la construcción de relacionesinstitucionales, y en la promoción y gestión de programas y convenios de origen internacional,nacional, estadal y municipal, mediante el intercambio de ideas y experiencias, la asociacióncompetitiva, la suma de esfuerzos y la concentración de acciones bajo una misma línea de trabajo;orientada a los temas de desarrollo, las necesidades sociales, infraestructura y servicios, a fin de

t ib i tió f ti t d l l d l tcontribuir con una gestión efectiva que se traduzca en el logro de las metas comunes.

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

01.34 SERVICIO DE RELACIONES INTERGUBERNAMENTALESDIRECCIÓN DE RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Código Presupuestario del Programa:

Objetivo General del Programa:

Unidad Responsable Programa:

ObjetivosEspecificos:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Plantemientodel Problema:

Responsable del Programa:

Código Presupuestario de la Actividad: 01.34.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000005791 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 24PAGO 6 6 6 6 292.613,76 0,00 292.613,760,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005798 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARAELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS Y LA ELABORAR LA MEMORIA Y CUENTASEGÚN LOS LINEAMIENTOS

5INFORME 0 1 1 3 0,00 8.663,75 9.703,390,001.039,64 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005797 CREAR Y MANTENER ACTUALIZADO UN REGISTRO DE REDES DECOMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 1REGISTRO 0 0 0 1 0,00 438,24 490,820,0052,58 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005796 HACER EL SEGUIMIENTO, EL CONTROL Y LA ACTUALIZACIÓN DE LOSACUERDOS SUSCRITOS CON ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS A NIVEL LOCAL,METROPOLITANO, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL

4INFORME 1 1 1 1 0,00 1.183,00 1.324,950,00141,95 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005795 ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADO UN REGISTRO DE CONVENIOS YACCIONES CONJUNTAS ENTRE LA ALCALDIA Y OTRAS INSTANCIAS DE GOBIERNO 1REGISTRO 0 0 0 1 0,00 469,91 526,290,0056,38 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005794 COORDINAR Y PROMOVER LA ELABORACIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOSSUSCRITOS CON ORGANOS DE GOBIERNO, ASOCIACIONES Y COOPERACIONESINTERMUNICIPALES, METROPOLITANAS, ESTADALES, NACIONALES E INTERNACIONALESEN BENEFICIO DE DEL GOBIERNO LOCAL DE BARUTA

4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 330,92 370,620,0039,70 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005793 REALIZAR ACCIONES DE COORDINACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE ENTES PARAESTABLECER LAS AGENDAS DEL TRABAJO CONJUNTO 4REUNIÓN 1 1 1 1 0,00 2.832,44 3.172,330,00339,89 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005792 CONTACTAR Y CREAR LAZOS COMUNICATIVOS CON INSTANCIAS EINSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS DE INTERES EN TEMAS DE GESTIÓN YASOCIACIÓN A NIVEL LOCAL, METROPOLITANO, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL

4INFORME 1 1 1 1 0,00 5.274,50 5.907,430,00632,93 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

0000005790 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR ELFUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 807,77 904,690,0096,92 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 292.613,76 20.000,53 315.014,280,002.399,99 0,00 0,00 0,00 0,00

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAAlcaldia Del Municipio Baruta

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 292.613,76 20.000,53 315.014,280,002.399,99 0,00 0,00 0,00 0,00

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PROGRAMA 35

SERVICIO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

PROGRAMA 35

SERVICIO DE CONTRATACIONES PÚBLICASSERVICIO DE CONTRATACIONES PÚBLICASSERVICIO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Coordinar, ejecutar y supervisar las actividades a desarrollar en cada una de las etapas del procedecontrataciones públicas, a fin de cumplir con los requisitos y los lapsos establecidos en la normativalegal que rige el proceso, así como dirigir y coordinar la gestión de la Comisión de ContratacionesPúblicas, a fin de evaluar las modalidades de selección y decidir su aprobación.

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

01.35 SERVICIO DE CONTRATACIONES PÚBLICASDIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Código Presupuestario del Programa:

Objetivo General del Programa:

Unidad Responsable Programa:

ObjetivosEspecificos:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Plantemientodel Problema:

Responsable del Programa:

Código Presupuestario de la Actividad: 01.35.00.00.00.51 DIRECCION Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000005803 ACTO PÚBLICO RECEPCION DE SOBRES Y APERTURA DE SOBRES N° 1 ENCONCURSOS ABIERTOS 17ACTA 5 10 2 0 0,00 3.387,76 3.794,290,00406,53 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005801 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, LA MEMORIA Y CUENTA YSUMINISTRAR INFORMACIÓN PARA ELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS SEGÚNLOS LINEAMIENTOS

7INFORME 0 2 1 4 0,00 474,71 531,680,0056,97 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005812 INFORME DE RESULTADOS DE LA GESTION DE LA COMISION DECONTRATACIONES PÚBLICAS 4INFORME 1 1 1 1 0,00 90,42 101,270,0010,85 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005807 REVISION Y APROBACION DE LOS CONCURSOS CERRADOS44EXPEDIENTE 7 32 5 0 0,00 1.245,86 1.395,360,00149,50 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005802 REUNION SEMANAL COMISION DE CONTRATACIONES PÙBLICAS48MINUTAS 12 12 14 10 0,00 34,50 38,640,004,14 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005799 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR ELFUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 326,73 365,930,0039,20 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005813 REVISION Y APROBACION DE LOS CIERRES DE LOS CONTRATOS YEVALUACION DE DESEMPEÑO DE LAS CONTRATACIONES PÙBLICAS RECOMENDADASPOR LA COMISION

4INFORME 1 1 1 1 0,00 828,86 928,330,0099,47 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005805 ACTO PÚBLICO DE RECEPCION Y APERTURA DE SOBRES CONCURSOSCERRADO 44ACTA 7 32 5 0 0,00 4.370,30 4.894,740,00524,44 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

0000005811 INFORMAR SOBRE TODOS LOS ACTOS QUE FIRME LA COMISION DECONTRATACIONES PÙBLICAS CON OCASIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION QUESE LLEVEN ACABO

4INFORME 1 1 1 1 0,00 337,57 378,080,0040,51 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005808 CONSIDERAR Y APROBAR INFORME DE RECOMENDACIÒN POR CONSULTASDE PRECIOS CUYO MONTO EXCEDA A LAS DOS MIL QUINIENTAS UNIDADES TRIBTARIAS(2.500 UT) PARA BIENES Y SERVICIOS

13EXPEDIENTE 0 13 0 0 0,00 616,00 689,920,0073,92 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005806 REVISION Y APROBACION DE LOS CONCURSOS ABIERTOS17EXPEDIENTE 5 10 2 0 0,00 904,20 1.012,700,00108,50 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005800 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.35.51 24PAGO 6 6 6 6 397.232,16 0,00 397.232,160,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005809 CONSIDERAR Y APROBAR INFORME DE RECOMENDACIÒN POR CONSULTASDE PRECIOS CUYO MONTO EXCEDA A LAS DIEZ MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (10.000 UT)PARA OBRAS

88EXPEDIENTE 21 55 12 0 0,00 2.807,55 3.144,460,00336,91 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005804 ACTO PÚBLICO APERTURA DE SOBRES N° 2 EN CONCURSOS ABIERTOS17ACTA 5 10 2 0 0,00 6.480,10 7.257,710,00777,61 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005810 REVISION, SEGUIMIENTO Y APROBACION DE LOS COMPROMISOS DERESPONSABILIDAD SOCIAL GENERADOS POR CONTRATACIONES PÙBLICAS MAYORES ADOS MIL QUINIENTAS UNIDADES TRIBUTARIAS (2.500 UT)

4INFORME 1 1 1 1 0,00 5.200,00 5.824,000,00624,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 397.232,16 27.104,56 427.589,270,003.252,55 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.35.00.00.00.52 SERVICIO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000005818 REVISAR Y ANALIZAR DE LOS SOBRES 1 Y 2 CONTENTIVOS DE LADOCUMENTACION GENERAL DE LAS EMPRESAS Y OFERTAS ECONOMICAS DE LASEMPRESAS PARTICIPANTES EN LOS CONCURSO CERRADO

44RESOLUCIÓN 7 32 5 0 0,00 87,41 97,900,0010,49 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005816 ELABORAR PLIEGOS DE CONDICIONES Y SUS ANEXOS PARA CONCURSOSCERRADOS 44PLIEGO 7 32 5 0 0,00 128,13 143,510,0015,38 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005815 ELABORAR PLIEGOS DE CONDICIONES Y SUS ANEXOS PARA CONCURSOSABIERTOS 17PLIEGO 5 10 2 0 0,00 648,01 725,770,0077,76 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005819 REVISAR LOS EXPEDIENTES ELABORADOS POR LAS UNIDADESCONTRATANTES DE BIENES Y SERVICIOS, BAJO LA MODALIDAD CONSULTAS DE PRECIOSMAYORES A 2.500 UNIDADES TRIBUTARIAS

13INFORME DERECOMENDACI

ÓN0 13 0 0 0,00 5.615,10 6.288,910,00673,81 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005820 REVISION LOS EXPEDIENTES ELABORADOS POR LAS UNIDADESCONTRATANTES DE OBRAS, BAJO LA MODALIDAD CONSULTAS DE PRECIOS MAYORES A10.000 UNIDADES TRIBUTARIAS

88INFORME DERECOMENDACI

ÓN21 55 12 0 0,00 3.387,76 3.794,290,00406,53 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005817 REVISAR Y ANALIZAR DE LOS SOBRES 1 Y 2 CONTENTIVOS DE LADOCUMENTACION GENERAL DE LAS EMPRESAS Y OFERTAS ECONOMICAS DE LASEMPRESAS PARTICIPANTES EN LOS CONCURSO ABIERTO

17RESOLUCIÓN 5 10 2 0 0,00 113,35 126,950,0013,60 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005814 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.35.52 24PAGO 6 6 6 6 333.608,40 0,00 333.608,400,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 333.608,40 9.979,76 344.785,730,001.197,57 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 730.840,56 37.084,32 772.375,000,004.450,12 0,00 0,00 0,00 0,00

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SECTOR 02SECTOR 02

SEGURIDAD Y DEFENSASEGURIDAD Y DEFENSA

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PROGRAMA 01PROGRAMA 01PROGRAMA 01

ADMINISTRACIÓN POLICIAL

PROGRAMA 01

ADMINISTRACIÓN POLICIAL

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAAlcaldia Del Municipio Baruta

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

02.01 ADMINISTRACIÓN POLICIALINSTITUTO AUTONÓMO POLICÍA MUNICIPAL DE BARUTA

Código Presupuestario del Programa:

Objetivo General del Programa:

Unidad Responsable Programa:

ObjetivosEspecificos:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Plantemientodel Problema:

JOSE GREGORIO CASTANEDA MORAResponsable del Programa:

Código Presupuestario de la Actividad: 02.01.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000005421 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOSINSTITUTOS Y SERVICIOS AUTÓNOMO (POLICIA) 12TRANSFERENCI

A 3 3 3 3 0,00 0,00 353.136.363,360,000,00 353.136.363,36 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 353.136.363,360,000,00 353.136.363,36 0,00 0,00 0,00

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAAlcaldia Del Municipio Baruta

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 0,00 0,00 353.136.363,360,000,00 353.136.363,36 0,00 0,00 0,00

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PROGRAMA 02

PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMA 02

PROTECCIÓN CIVILPROTECCIÓN CIVILPROTECCIÓN CIVIL

Planificar, coordinar, ejecutar y supervisar todas las acciones, medidas y procesos de prevención yatención, necesarios para garantizar la protección de toda persona ante cualquier situación queimplique amenaza, vulnerabilidad o riesgo.

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

02.02 PROTECCION CIVILDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

Código Presupuestario del Programa:

Objetivo General del Programa:

Unidad Responsable Programa:

ObjetivosEspecificos:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Plantemientodel Problema:

MIRIAM C VERACOECHEA DE JIMENEZResponsable del Programa:

Código Presupuestario de la Actividad: 02.02.00.00.00.51 DIRECCION Y COORDINACION

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004954 REALIZAR ACTIVIDADES DIRIGIDAS A ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DELVOLUNTARIADO Y DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA DENTRO DEL SISTEMA MUNICIPALDE PROTECCIÓN CIVIL

24DOCUMENTO 6 6 6 6 0,00 5.531,07 6.194,790,00663,72 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004131 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR ELFUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 53.010,60 182.751,86110.160,7119.580,55 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004133 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 02.02.51 24PAGO 6 6 6 6 453.880,92 0,00 453.880,920,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005651 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, MEMORIA Y CUENTA ANUAL DE LADIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARAELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS

11DOCUMENTO 2 5 1 3 0,00 10.845,90 12.147,390,001.301,49 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004953 REALIZAR CON EL RESTO DE LAS AUTORIDADES DEL MUNICIPIO LOS PLANESINTEGRALES DE DESARROLLO SOBRE ESPACIOS GEOGRÁFICOS URBANOS INCLUIDOSLOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

1DOCUMENTO 0 1 0 0 0,00 13.402,70 14.645,420,001.242,72 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004952 DISEÑAR LOS PLANES DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, PREPARACIÓN, ALERTAY RESPUESTA PARA ENFRENTAR LOS EVENTOS ADVERSOS QUE PUEDA SUFRIR ELMUNICIPIO

4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 34.096,93 38.188,550,004.091,62 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 453.880,92 116.887,20 707.808,93110.160,7126.880,10 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 02.02.00.00.00.52 SERVICIO DE OPERACIONES

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004962 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 24PAGO 6 6 6 6 148.091,88 0,00 148.091,880,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004956 REALIZAR LOS OPERATIVOS DE SIMULACROS Y SIMULACIONES ENINSTALACIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y EN LAS COMUNIDADES SOBRE LOS RIESGOS ALOS CUALES SE ENCUENTRAN EXPUESTOS, PARA DISMINUIR SU VULNERABILIDAD

24OPERATIVO 6 6 6 6 0,00 21.080,28 23.609,920,002.529,64 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004955 ATENDER LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA QUE SUCEDAN EN ELMUNICIPIO, CON EL MANEJO OPORTUNO DE LOS RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS YMEDIOS REQUERIDOS

120EMERGENCIAATENDIDA 30 30 30 30 0,00 328.505,06 1.402.065,19923.338,90150.221,23 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 148.091,88 349.585,34 1.573.766,99923.338,90152.750,87 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 02.02.00.00.00.53 SERVICIOS DE GESTIÓN DE RIESGOS

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004963 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 24PAGO 6 6 6 6 148.091,88 0,00 148.091,880,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004959 REALIZAR EL MONITOREO PERMANENTE DE LOS FENÓMENOS QUE PUEDANGENERAR DESASTRES NATURALES, TECNOLÓGICOS Y SOCIALES, CON MIRAS APREVENIR SITUACIONES Y/O DISMINUIR LOS EFECTOS DE LOS MISMOS

48DOCUMENTO 12 12 12 12 0,00 13.642,54 17.304,601.808,001.854,06 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004958 REALIZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS DIRIGIDAS A FORMAR Y CAPACITAR ALAS COMUNIDADES SOBRE LOS RIESGOS QUE ESTAMOS EXPUESTOS CON LA FINALIDADDE DISMINUIR SU VULNERABILIDAD

4CAMPAÑAINFORMATIVA 1 1 1 1 0,00 8.575,49 9.604,520,001.029,03 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 148.091,88 22.218,03 175.001,001.808,002.883,09 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 02.02.00.00.00.54 SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004961 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN DIRIGIDO ALPERSONAL DE LA ALCALDÍA, ASÍ COMO AL VOLUNTARIADO Y LA SOCIEDAD CIVILORGANIZADA PARA TRANSFORMARLO EN AGENTES MULTIPLICADORES DE LAPREVENCIÓN DEL RIESGO

10CAPACITACION 3 3 3 1 0,00 4.980,67 5.578,350,00597,68 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004964 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 24PAGO 6 6 6 6 148.091,88 0,00 148.091,880,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004960 ELABORAR EL PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE LA PREVENCIÓN DE RIESGO YCAPACITAR LAS COMUNIDADES Y A LOS NIÑOS Y JOVENES DE LOS COLEGIOS PÚBLICOSY PRIVADOS DEL MUNICIPIO

12CAPACITACION 3 3 3 3 0,00 3.407,35 3.816,230,00408,88 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 148.091,88 8.388,02 157.486,460,001.006,56 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 898.156,56 497.078,59 2.614.063,381.035.307,61183.520,62 0,00 0,00 0,00 0,00

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PROGRAMA 03

SEGURIDAD CIUDADANA

PROGRAMA 03

SEGURIDAD CIUDADANASEGURIDAD CIUDADANASEGURIDAD CIUDADANA

Planifica y coordina las actividades a desarrollar para garantizar la protección de la comunidad, através de la labor conjunta y organizada de los entes de seguridad del Municipio Baruta.

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

02.03 SEGURIDAD CIUDADANADIRECCIÓN SEGURIDAD CIUDADANA

Código Presupuestario del Programa:

Objetivo General del Programa:

Unidad Responsable Programa:

ObjetivosEspecificos:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Plantemientodel Problema:

MANUEL ALBERTO TANGIR PALACIOSResponsable del Programa:

Código Presupuestario de la Actividad: 02.03.00.00.00.51 DIRECCION Y COORDINACION

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004144 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 02.03.51 24PAGO 6 6 6 6 378.507,72 0,00 378.507,720,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005652 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, MEMORIA Y CUENTA ANUAL DE LADIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARAELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS

7DOCUMENTO 2 1 1 3 0,00 45.770,62 51.263,090,005.492,47 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004142 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR ELFUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 11.569,70 12.854,850,001.285,15 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 378.507,72 57.340,32 442.625,660,006.777,62 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 02.03.00.00.00.52 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004148 FORMAR Y ADIESTRAR EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA ALCONJUNTO DE PERSONAS RESPONSABLES DE VELAR POR LAS POLÍTICASESTABLECIDAS

3TALLER 0 1 1 1 0,00 1.639,01 1.835,680,00196,67 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004147 EJECUTAR LOS MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE TODOS LOSENTES ENCARGADOS DE BRINDAR SEGURIDAD CIUDADANA AL MUNICIPIO 3DOCUMENTO 0 1 1 1 0,00 1.051,07 1.177,190,00126,12 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004149 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 02.03.52 24PAGO 6 6 6 6 148.091,88 0,00 148.091,880,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004150 INFORMAR Y CAPACITAR A LA COMUNIDAD SOBRE LOS RIESGOS A LOSCUALES SE ENCUENTRAN EXPUESTOS 32TALLER 0 12 10 10 0,00 7.705,53 8.630,180,00924,65 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004146 DISEÑAR LOS PLANES DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, PREPARACIÓN, ALERTAY RESPUESTA A LOS EVENTOS QUE PUEDAN ENFRENTAR EL MUNICIPIO 3DOCUMENTO 0 1 1 1 0,00 5.965,03 6.680,840,00715,81 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004145 COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES ORGANISMOS DESEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO BARUTA 3DOCUMENTO 0 1 1 1 0,00 4.666,28 5.226,230,00559,95 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 148.091,88 21.026,92 171.642,000,002.523,20 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 526.599,60 78.367,24 614.267,660,009.300,82 0,00 0,00 0,00 0,00

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SECTOR 08SECTOR 08

EDUCACIÓNEDUCACIÓN

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PROGRAMA 02PROGRAMA 02PROGRAMA 02

FOMENTO DEL DESARROLLO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO

PROGRAMA 02

FOMENTO DEL DESARROLLO EDUCATIVO DEL MUNICIPIOMUNICIPIOMUNICIPIO

La Dirección de Educación tiene como función principal, administrar y ejecutar programas yproyectos educativos orientados a lograr aprendizajes significativos, a la formación integral de losalumnos de las Escuelas Municipales, a propiciar la participación en los procesos de gestión, asícomo, impulsar la transformación y el mejoramiento del Sector Educativo del Municipio.

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

08.02 FOMENTO DEL DESARROLLO EDUCATIVO DEL MUNICIPIODIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

Código Presupuestario del Programa:

Objetivo General del Programa:

Unidad Responsable Programa:

ObjetivosEspecificos:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Plantemientodel Problema:

VILMA LEONARDA BAILEY BIAMONTEResponsable del Programa:

Código Presupuestario de la Actividad: 08.02.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004160 ORGANIZAR Y COORDINAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAPLANTA FÍSICA DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES 1REUNIÓN 0 0 1 0 0,00 17.466,30 79.902,5953.875,308.560,99 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004162 REALIZAR CONSEJOS TÉCNICOS DE DIRECTORES ORDINARIOS YEXTRAORDINARIOS DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES, DE ACUERDO A LA LEY ORGÁNICADE EDUCACIÓN VIGENTE Y SU REGLAMENTO

4REUNIÓN 1 1 1 1 0,00 36.921,50 41.352,070,004.430,57 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004158 GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA RUTA ESCOLAR2.280TRASLADO 720 720 240 600 0,00 81.132,58 97.649,990,0016.517,41 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004163 SUPERVISAR Y ASESORAR EN VISITAS TÉCNICO/ADMINISTRATIVAS ALPERSONAL DIRECTIVO, ESPECIALISTAS Y DOCENTES DE AULA EN LAS ESCUELASMUNICIPALES, ASÍ COMO REALIZAR LA RELACIÓN DE ASISTENCIA DE LOS DOCENTES

72VISITA 24 24 4 20 0,00 0,00 12.000,000,0012.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005653 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, MEMORIA Y CUENTA ANUAL DE LADIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARAELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS

7DOCUMENTO 2 1 1 3 0,00 4.529,20 5.072,680,00543,48 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004152 CONTRATAR Y ASIGNAR PERSONAL SUPLENTE DOCENTE ADMINISTRATIVO YOBRERO PARA LAS ESCUELAS MUNICIPALES DIURNAS Y NOCTURNAS 630DOCUMENTO 190 210 80 150 3.968.037,40 0,00 3.968.037,400,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004157 ENTREGA DE LIBROS Y ÚTILES ESCOLARES A LOS ESTUDIANTES DE LASESCUELAS MUNICIPALES DIURNAS Y NOCTURNAS 1DONACIÓN 0 0 1 0 0,00 44.850,00 8.561.904,400,00453.284,40 8.063.770,00 0,00 0,00 0,00

0000004151 APERTURAR CONCURSOS PARA EL INGRESO Y ASCENSO DE PERSONALDOCENTE 2CONCURSO 2 0 0 0 0,00 7.551,51 8.457,690,00906,18 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

0000004161 REALIZAR ACTO DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE DE LASESCUELAS MUNICIPALES DIURNAS Y NOCTURNAS, DE ACUERDO A CLÁUSULA 41 DE LACONVENCIÓN COLECTIVA VIGENTE

1EVENTO 1 0 0 0 0,00 10.850,40 12.152,450,001.302,05 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004153 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR ELFUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 9.448,94 10.582,800,001.133,86 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004154 DOTAR A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y ESCUELAS MUNICIPALES DIURNASY NOCTURNAS DE MOBILIARIO Y MATERIAL DE OFICINA 1DOTACIÓN 0 1 0 0 0,00 88.908,42 3.283.789,452.843.046,49351.834,54 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004155 DOTAR DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y ASEO A LOS PLANTELES MUNICIPALESDIURNOS Y NOCTURNOS 2DOTACIÓN 0 1 1 0 0,00 121.136,70 135.673,100,0014.536,40 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004159 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 08.02.51 24PAGO 6 6 6 6 4.738.996,89 0,00 4.738.996,890,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 8.707.034,29 422.795,55 20.955.571,512.896.921,79865.049,88 8.063.770,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 08.02.00.00.00.52 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DEL DOCENTE E INTEGRACIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004164 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 08.02.52 24PAGO 6 6 6 6 128.645,16 0,00 128.645,160,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004165 ORGANIZAR, COORDINAR Y EJECUTAR CAMPEONATOS DEPORTIVOS DEEDUCACIÓN INICIAL E INTER ESCUELAS MUNICIPALES 3EVENTO 0 3 0 0 0,00 63.295,50 70.890,960,007.595,46 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004167 REALIZAR COMPARSA DE CARNAVAL Y MUSICAL NAVIDEÑO ENTRE LASESCUELAS MUNICIPALES DIURNAS 2EVENTO 1 0 0 1 0,00 15.816,49 21.378,903.314,002.248,41 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004166 PLANIFICAR Y COORDINAR TALLERES Y CURSOS DE MEJORAMIENTO YCAPACITACIÓN PROFESIONAL DIRIGIDAS A LOS DOCENTES DE LAS ESCUELASMUNICIPALES

2TALLER 0 1 0 1 0,00 0,00 4.752,000,004.752,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 128.645,16 79.111,99 225.667,023.314,0014.595,87 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 08.02.00.00.00.53 SERVICIOS DE EDUCACIÓN NO FORMAL

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004168 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 08.02.53 24PAGO 6 6 6 6 148.091,88 0,00 148.091,880,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004170 PLANIFICAR Y EJECUTAR VISITAS GUIADAS EDUCATIVAS PARA LOSESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DIURNAS 43VISITA 15 18 0 10 0,00 2.818,10 3.156,270,00338,17 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004169 ORGANIZAR, COORDINAR Y EJECUTAR LOS PROYECTOS EDUCATIVOS QUESE REALIZAN EN LAS ESCUELAS MUNICIPALES DIURNAS Y NOCTURNAS DURANTE EL AÑOESCOLAR

7EVENTO 2 3 0 2 0,00 843,92 945,190,00101,27 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 148.091,88 3.662,02 152.193,340,00439,44 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 08.02.00.00.00.54 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004171 ABORDAR LOS CASOS DE LOS ESTUDIANTES QUE PRESENTAN VULNERACIÓNDE DERECHOS ANTE EL SISTEMA DE PROTECCIÓN 1ACTA 0 0 1 0 0,00 60.258,91 67.489,970,007.231,06 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004175 ORGANIZAR Y REALIZAR EL ACTO DE EMULACIÓN AL RENDIMIENTOESTUDIANTIL Y ENTREGA DE BECAS A LOS ESTUDIANTES DE LAS ESCUELASMUNICIPALES

2ACTO 0 0 1 1 0,00 11.886,90 516.233,330,001.426,43 502.920,00 0,00 0,00 0,00

0000004173 EJECUTAR VISITAS DOMICILIARIAS A LOS ESTUDIANTES QUE REQUIERAN DELA TRABAJADORA SOCIAL 8VISITA 3 3 0 2 0,00 29.276,50 34.389,680,005.113,18 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004174 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 08.02.54 24PAGO 6 6 6 6 90.023,40 0,00 90.023,400,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004172 COORDINAR EL PROGRAMA DE NUTRICIÓN ESCOLAR3DOCUMENTO 2 0 1 0 0,00 9.560,00 10.707,200,001.147,20 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 90.023,40 110.982,31 718.843,580,0014.917,87 502.920,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 08.02.00.00.00.55 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO BARUTA

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004178 DOTAR DE MATERIAL DIDÁCTICO A LAS ESCUELAS MUNICIPALES DIURNAS YNOCTURNAS 1DOTACIÓN 0 1 0 0 0,00 6.269,12 7.021,410,00752,29 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004176 DOTAR A LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES1DOTACIÓN 0 0 1 0 0,00 0,00 102.476,00102.476,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004179 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 08.02.55 24PAGO 6 6 6 6 21.310.556,64 0,00 21.310.556,640,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004177 DOTAR DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS A LAS ESCUELAS MUNICIPALESDIURNAS 1DOTACIÓN 0 1 0 0 0,00 4.103,40 48.901,6139.558,755.239,46 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 21.310.556,64 10.372,52 21.468.955,66142.034,755.991,75 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 30.384.351,37 626.924,39 43.521.231,113.042.270,54900.994,81 8.566.690,00 0,00 0,00 0,00

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SECTOR 09SECTOR 09

CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIALCULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL

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PROGRAMA 01PROGRAMA 01

DESARROLLO Y FOMENTO DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

DESARROLLO Y FOMENTO DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

09.01 DESARROLLO Y FOMENTO DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIOSERVICIO AUTONÓMO DE ARTE Y CULTURA DEL MUNICIPIO BARUTA

Código Presupuestario del Programa:

Objetivo General del Programa:

Unidad Responsable Programa:

ObjetivosEspecificos:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Plantemientodel Problema:

AURORA BLYDE PEREZResponsable del Programa:

Código Presupuestario de la Actividad: 09.01.00.00.00.51 DESARROLLO Y FOMENTO DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000005423 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOSINSTITUTOS Y SERVICIOS AUTÓNOMO (CULTURA) 12TRANSFERENCI

A 3 3 3 3 0,00 0,00 26.447.761,760,000,00 26.447.761,76 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 26.447.761,760,000,00 26.447.761,76 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 0,00 0,00 26.447.761,760,000,00 26.447.761,76 0,00 0,00 0,00

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PROGRAMA 03PROGRAMA 03PROGRAMA 03

SERVICIOS DE RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

PROGRAMA 03

SERVICIOS DE RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIALCOMUNICACIÓN SOCIALCOMUNICACIÓN SOCIAL

Coordinar y ejecutar planes comunicacionales orientados a mantener informado a los trabajadoresde la Alcaldía y a la comunidad sobre la gestión del gobierno municipal, mediante el manejoefectivo de la información y las relaciones públicas, así como garantizar una imagen positiva de lainstitución.

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

09.03 SERVICIOS DE RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIóN SOCIALDIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

Código Presupuestario del Programa:

Objetivo General del Programa:

Unidad Responsable Programa:

ObjetivosEspecificos:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Plantemientodel Problema:

JESSICA LOURDES FLORES DE CHAPARROResponsable del Programa:

Código Presupuestario de la Actividad: 09.03.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004968 DIFUNDIR IDEAS SOBRE LA GESTION DE LA ALCALDIA EN MEDIOS DECOMUNICACION 15PUBLICACIÓN 1 6 2 6 0,00 0,00 2.016.000,000,002.016.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004183 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 09.03.51 24PAGO 6 6 6 6 297.469,80 0,00 297.469,800,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004967 CREAR CAMPAÑAS INSTITUCIONALES PARA DIFUNDIR IDEAS, CONCIENTIZAR,INFORMAR Y MOSTRAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO 3CAMPAÑA 0 1 1 1 0,00 0,00 3.360.000,000,003.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004185 REALIZAR LA INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS BASES ODE SOPORTE, VALLAS TÓTEMS, LETREROS LIMÍTROFES, MINI VALLAS, IDENTIFICADORES,SEÑALIZACIONES Y ROTULADOS

1CONTRATO 0 1 0 0 0,00 0,00 201.600,000,00201.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005528 REALIZAR EVENTOS Y AGASAJOS DESTINADOS A VINCULAR LA ALCALDIACON TEMAS DE INTERES COLECTIVO DEL MUNICIPIO 4EVENTO 1 1 1 1 0,00 0,00 1.892.358,9789.606,221.802.752,75 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005530 DIFUNDIR IMAGENES, INFORMACIONES Y DOCUMENTOS UTILIZANDOPENDONES, PANCARTAS, VOLANTES, DIPTICOS, TRIPTICOS, MATERIAL POP Y CIRCUITOSDE VALLAS

3CONTRATO 2 1 0 0 0,00 0,00 1.881.600,000,001.881.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 297.469,80 0,00 9.649.028,7789.606,229.261.952,75 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 09.03.00.00.00.52 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004970 ELABORAR DISEÑO GRAFICO DE SEÑALIZACIONES E IDENTIFICADORES106SEÑALIZACIÓN E

IDENTIFICADOR 48 4 17 37 0,00 11.836,96 13.257,400,001.420,44 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004193 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 09.03.52 24PAGO 6 6 6 6 370.500,00 0,00 370.500,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005556 ELABORAR DISEÑO DE UNIFORME10DISEÑO 3 4 2 1 0,00 3.962,08 4.437,530,00475,45 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005559 ELABORAR DISEÑO GRÁFICO DE MATERIAL PARA LA WEB YPRESENTACIONES EN POWERPOINT 437DISEÑO 129 137 91 80 0,00 4.430,58 4.962,250,00531,67 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004973 ELABORAR DISEÑO GRAFICO DE CERTIFICADOS Y RECONOCIMIENTOS38IMAGEN

DISEÑADA 11 11 2 14 0,00 3.880,53 4.346,190,00465,66 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004971 ELBORAR EL DISEÑO GRAFICO DE MATERIAL POP8IMAGEN

DISEÑADA 0 3 0 5 0,00 283,32 317,320,0034,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004191 ELABORAR DISEÑO Y PUBLICAR AVISOS, CARTELES, NOTIFICACIÓNOFICIALES DE PRENSA 37AVISO /

PUBLICACIÓN 11 10 11 5 0,00 0,00 224.000,000,00224.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005534 ELABORAR DISEÑO DE MATERIAL IMPRESO353DISEÑO 104 92 110 47 0,00 186,88 209,310,0022,43 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 370.500,00 24.580,35 622.030,000,00226.949,65 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 09.03.00.00.00.53 SERVICIOS DE COMUNICACIóN CON LOS MEDIOS

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004974 ELABORAR RESUMEN DE PRENSA AL DESPACHO DEL ALCALDE Y A LOSDIRECTORES 287RESUMEN DE

PRENSA 67 75 75 70 0,00 29.580,00 33.129,600,003.549,60 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004199 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 09.03.53 24PAGO 6 6 6 6 765.336,12 0,00 765.336,120,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005560 CONVOCAR MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA RUEDAS DE PRENSA75RUEDA DE

PRENSA 16 23 16 20 0,00 964,48 1.080,220,00115,74 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004977 CREAR REDACTAR CORREGIR Y PUBLICAR TEMAS ACTOS EVENTOSNOTICIAS Y OTRAS ACTIVIDADES EN LA PAGINA WEB Y REDES SOCIALES 550PUBLICACIÓN 135 150 130 135 0,00 749,00 838,880,0089,88 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004200 HACER EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE TODA LA INFORMACIÓNPUBLICADA POR LOS DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CUANTO A LASACTIVIDADES QUE REALIZA LA ALCALDÍA DE BARUTA Y SU ALCALDE

36CONTRATO 9 9 9 9 0,00 0,00 1.241.856,000,001.241.856,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004976 ELABORAR DISEÑAR Y PUBLICAR CARTELERAS43CARTELERA 9 12 12 10 0,00 9.042,00 10.127,040,001.085,04 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004204 REALIZAR, SELECCIONAR Y EDITAR EL MATERIAL FOTOGRÁFICOINSTITUCIONAL 2.660FOTO 580 750 530 800 0,00 3.227,86 3.615,210,00387,35 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004196 ELABORAR NOTAS DE PRENSA PARA LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN271NOTA DE

PRENSA 61 75 65 70 0,00 44.476,78 49.814,000,005.337,22 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004201 ORGANIZAR Y ACTUALIZAR EL ARCHIVO AUDIOVISUAL DE LA INSTITUCIÓN4INVENTARIO 1 1 1 1 0,00 249.793,68 279.768,930,0029.975,25 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004978 GENERAR MATERIAL AUDIOVISUAL PARA DIFUNDIR ACTOS EVENTOS YACTIVIDADES 59VIDEO 12 18 14 15 0,00 164.425,13 1.523.541,581.195.879,85163.236,60 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005558 REALIZAR GIRA DE MEDIOS48PUBLICACIÓN 11 12 13 12 0,00 51.123,13 223.678,920,00172.555,79 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 765.336,12 553.382,06 4.132.786,501.195.879,851.618.188,47 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 09.03.00.00.00.54 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004205 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR ELFUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN 7DOCUMENTO 2 1 2 2 0,00 9.424,71 10.555,670,001.130,96 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004207 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 09.03.54 24PAGO 6 6 6 6 234.376,08 0,00 234.376,080,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005673 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, MEMORIA Y CUENTA ANUAL DE LADIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARAELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS

7DOCUMENTO 2 1 1 3 0,00 21.191,67 23.528,250,002.336,58 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 234.376,08 30.616,38 268.460,000,003.467,54 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 1.667.682,00 608.578,79 14.672.305,271.285.486,0711.110.558,41 0,00 0,00 0,00 0,00

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SECTOR 11SECTOR 11

DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y SERVICIOS CONEXOS

DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y SERVICIOS CONEXOS

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PROGRAMA 05

PLANEAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO

PROGRAMA 05

PLANEAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIOPLANEAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIOPLANEAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO

Proponer y ejecutar políticas y acciones en materia de planificación y ordenamiento urbano, asícomo procesar aquellos trámites administrativos de registro, seguimiento y valoración de la propiedadinmobiliaria tanto pública como privada, gestión ambiental y regularización de la tenencia de tierrainmobiliaria tanto pública como privada, gestión ambiental y regularización de la tenencia de tierraen ejidos municipales en el ámbito político administrativo del Municipio Baruta, establecidos en la leyque rige la materia; en función del desarrollo sustentable de dicha jurisdicción y contribuyendo aldesarrollo humano de la población.

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

11.05 PLANEAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIODIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN URBANA Y CATASTRO

Código Presupuestario del Programa:

Objetivo General del Programa:

Unidad Responsable Programa:

ObjetivosEspecificos:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Plantemientodel Problema:

BLANCA FLOR LUCCHETTI GONZALEZResponsable del Programa:

Código Presupuestario de la Actividad: 11.05.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: ESTUDIOS, PLANES Y PROYECTOS PARA LA PLANIFICACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO

0000005832 PROYECTOS VARIOS DE RECUPERACIÓN DEL ESPACIO DE DOMINIO PUBLICO1INFORME 0 0 0 1 0,00 0,00 1.344.000,001.200.000,00144.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 1.344.000,001.200.000,00144.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 11.05.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000005496 REDACTAR CONTRATATOS A SER SUSCRITOS ENTRE EL MUNICIPIO, PORORGANO DE LA DIRECCIÓN Y LOS ADMINISTRADOS 4CONTRATO 2 2 0 0 0,00 1.378,92 1.544,390,00165,47 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004219 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 11.05.51 24PAGO 6 6 6 6 1.259.057,43 0,00 1.259.057,430,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004216 ELABORAR OFICIOS DE RESPUESTAS A LOS RECURSOS DERECONSIDERACIÓN INTERPUESTOS POR LOS PARTICULARES CONTRA LASRESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN

6OFICIO 1 2 1 2 0,00 1.556,76 1.743,570,00186,81 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005495 DAR RESPUESTA A CONSULTAS VERBALES Y ESCRITAS FORMULADAS PORPERSONAL DE LA ALCALDIA, ADSCRITO O NO, A LA DIRECCIÓN Y POR PARTICULARES 96MEMO/OFICIO 24 24 24 24 0,00 2.941,87 3.294,900,00353,03 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005498 ELABORAR RESPUESTAS A SOLICITUDES Y CONSULTAS DE PARTICULARES YOTRAS DIRECCIÓNES, ATINENTES A LOS ASPECTOS LEGALES ENGLOBADOS EN LASCOMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN

23MEMO/OFICIO 5 6 6 6 0,00 1.383,48 1.549,500,00166,02 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004941 PROMOVER REUNIONES CON LOS CONSEJOS COMUNALES Y ASOCIACIONESDE VECINOS PARA LOS PLANES Y PROYECTOS ESPECIALES 4ACTAS Y/O

MINUTA DEREUNIÓN

0 4 0 0 0,00 1.907,94 2.136,900,00228,96 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004218 ELABORAR Y ACTUALIZAR EL LEVANTAMIENTO PARCELARIO Y REGISTROCATASTRAL PARA EL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA 80PLANO 14 25 25 16 0,00 2.844,99 3.186,390,00341,40 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005499 RADACTAR Y REVISAR LOS ASPECTOS LEGALES DE LOS ACTOS MEDIENTELOS CUALES SE INICIAN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS O SE REVISAN ACTOSEMANADOS DE LA DIRECCIÓN

4OFICIO/ACTA DEINICIO/RESOLUC

IONES1 1 1 1 0,00 1.681,83 1.883,650,00201,82 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004210 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR ELFUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN 12DOCUMENTO 3 3 3 3 0,00 7.773,23 50.901,950,0043.128,72 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005655 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, MEMORIA Y CUENTA ANUAL DE LADIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARAELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS

12DOCUMENTO 2 1 6 3 0,00 449,09 502,980,0053,89 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004220 HACER SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS CONTRATADOS PARA ELORDENAMIENTO, RECUPERACIÓN FÍSICA Y DESARROLLO URBANÍSTICO DEL ESPACIOPÚBLICO

50ACTAS Y/OMINUTA DEREUNIÓN

14 12 14 10 0,00 1.554,84 1.741,420,00186,58 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004217 ELABORAR TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEPROYECTO Y PLANES ESPECIALES 5DOCUMENTO 2 2 1 0 0,00 1.153,20 1.291,580,00138,38 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

0000005280 GERENCIAR Y COORDINAR PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS EN DIVERSOSESPACIOS DEL MUNICIPIO 15INFORME Y

PLANOS 0 6 6 3 540.000,00 0,00 583.200,000,0043.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004211 ELABORAR DIAGNÓSTICOS DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS DE INTERÉSPÚBLICO Y SOCIAL A SER DESARROLLADOS SOBRE TERRENOS MUNICIPALES 4INFORME 2 2 0 0 0,00 560,61 627,880,0067,27 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 1.799.057,43 25.186,76 1.912.662,540,0088.418,35 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 11.05.00.00.00.52 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN URBANA

Proyecto/Acciones Administrativas: ESTUDIOS, PLANES Y PROYECTOS PARA LA PLANIFICACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO

0000005833 PLAN DE DESARROLLO URBANO LOCAL PDUL- DEL MUNICIPIO BARUTA, FASEII OPCION DE DESARROLLO Y ORDENANZA 1INFORME 0 0 0 1 0,00 0,00 8.400.000,007.500.000,00900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 8.400.000,007.500.000,00900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 11.05.00.00.00.52 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN URBANA

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004225 CALCULAR Y COORDINAR CON OTRAS DIRECCIONES EL CONVENIO PORPISOS ADICIONALES Y OTRAS COMPENSACIONES PARA LA URB LAS MERCEDES 6DOCUMENTO

/OFICIO 2 1 2 1 0,00 180,84 202,540,0021,70 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004233 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 11.05.52 24PAGO 6 6 6 6 479.861,76 0,00 479.861,760,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004231 ESTUDIAR Y ADJUDICAR OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL A LOS FINES DEOTORGAR LA CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD VIAL 4OFICIO/PLANO 1 1 1 1 0,00 1.600,44 1.792,490,00192,05 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004230 ELABORAR RESPUESTAS DE SOLICITUDES DE FACTIBILIDAD DE USO DELESPACIO PÚBLICO PARA LA INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD, COMERCIOS EVENTUALES YTEMPORALES

110INFORME /OFICIO 45 15 15 35 0,00 158,24 177,230,0018,99 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004232 EVALUAR Y APROBAR SOLICITUDES DE INTEGRACIÓN, INTERCONEXIÓN YRECTIFICACIÓN DE ÁREAS Y LINDEROS , URB LAS MERCEDES 4OFICIO/PLANOS 1 1 1 1 0,00 1.627,60 1.822,910,00195,31 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004224 CALCULAR MONTO DE PLUSVALÍA POR SOLICITUDES DE PROPIETARIOS DEPARCELAS EN LA URB LAS MERCEDES 24OFICIO 6 6 6 6 0,00 1.136,69 1.273,090,00136,40 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004227 ELABORAR DISEÑOS DE ACERAS PARA LAS NUEVAS EDIFICACIONES, URBLAS MERCEDES 16OFICIO/PLANO/C

D 3 4 5 4 0,00 3.756,97 4.207,810,00450,84 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004235 PROCESAR SOLICITUDES SOBRE CONSULTAS PRELIMINARES, VARIABLESURBANAS FUNDAMENTALES Y CONFORMACIÓN DE PARCELAS 24OFICIO/PLANO 6 6 6 6 0,00 158,24 177,230,0018,99 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004223 ATENDER CONSULTAS TÉCNICAS VERBALES EN EL MARCO DE SUSCOMPETENCIAS REALIZADAS POR PARTICULARES Y OTRAS DIRECCIONES Y DIVISIONES 300CONSULTA 75 75 75 75 0,00 964,48 1.080,220,00115,74 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004228 ELABORAR INFORMES O COMUNICACIONES EXTERNOS E INTERNOS ENAPOYO A OTRAS DIRECCIONES O DIVISIONES SOBRE MATERIA DE SU COMPETENCIA 7INFORME /

OFICIO 1 2 2 2 0,00 6.480,10 7.257,710,00777,61 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004226 ELABORAR COMUNICACIONES EXTERNAS E INTERNAS SOLICITANDO ELAPOYO DE OTRAS DIRECCIONES Y DIVISIONES SOBRE LAS MATERIAS DE SUCOMPETENCIA

144OFICIO 36 36 36 36 0,00 4.370,30 4.894,740,00524,44 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 479.861,76 20.433,90 502.747,730,002.452,07 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 11.05.00.00.00.53 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN FÍSICA, FISCAL Y JURÍDICA DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA URBANA

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004239 ATENDER LAS CONSULTAS VERBALES EN MATERIA CATASTRAL240CONSULTA 60 60 60 60 0,00 8.740,60 9.789,470,001.048,87 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004242 ELABORAR LAS CONFORMACIONES DE DATOS PARCELARIOS720CONFORMACIÓ

N 180 180 180 180 0,00 4.973,10 5.569,870,00596,77 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004241 ELABORAR INFORMES DE SERVIDUMBRE SOBRE ÁREAS VERDESMUNICIPALES 3INFORME DE

SERVIDUMBREPROCEDENTE

1 0 0 2 0,00 12.960,20 14.515,420,001.555,22 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004243 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 11.05.53 24PAGO 6 6 6 6 1.028.988,60 0,00 1.028.988,600,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004245 PROCESAR LAS SOLICITUDES DE CAMBIOS DE FIRMAS1.800FICHA

CATASTRAL 450 450 450 450 0,00 12.960,20 14.515,420,001.555,22 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004247 PROCESAR LAS SOLICITUDES DE COPIAS DE CÉDULAS CATASTRALES3.600COPIA DE FICHA

CATASTRAL 900 900 900 900 0,00 602,80 675,140,0072,34 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004240 ELABORAR INFORMES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDESMUNICIPALES 8INFORME DE

CUIDOPROCEDENTE

4 0 0 4 0,00 8.740,60 9.789,470,001.048,87 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004246 PROCESAR LAS SOLICITUDES DE CAMBIOS DE TERRENOS A CONSTRUCCIÓN12FICHA DE

ACTUALIZACIÓNPROCESADA

3 3 3 3 0,00 853,00 955,360,00102,36 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004248 PROCESAR LAS SOLICITUDES DE DESGLOSE DE INMUEBLES BAJO RÉGIMENDE PROPIEDAD HORIZONTAL 6FICHA DE

CÉDULASCATASTRAL

EMITIDAS

3 0 0 3 0,00 12.960,20 14.515,420,001.555,22 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004244 PROCESAR CÉDULAS CATASTRALES, CUENTAS INICIALES, CAMBIOS DEFIRMA SOBRE TITULARIDAD DE INMUEBLES, CONFORMACIÓN PARCELARIA 24CUENTA

CATASTRALAPERTURADA

6 6 6 6 0,00 5.081,64 5.691,440,00609,80 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004249 PROCESAR LAS SOLICITUDES POR INTEGRACIÓN, REPARCELAMIENTO OACTUALIZACIÓN DE LINDEROS 24FICHA DE

ACTUALIZACIÓNREALIZADA

6 6 6 6 0,00 949,42 1.063,350,00113,93 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004237 APLICAR LAS EXENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE INMUEBLES URBANOS36EXENCIÓN

PROCEDENTE 15 3 3 15 0,00 476,22 533,370,0057,15 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

0000004238 APLICAR LOS DESCUENTOS DE VIVIENDA PRINCIPAL ESTABLECIDOS EN LAORDENANZA DE IMPUESTOS SOBRE INMUEBLES URBANOS 66DESCUENTO

APLICADO 30 3 3 30 0,00 3.797,68 4.253,400,00455,72 0,00 0,00 0,00 0,00

0000002933 ELABORAR OFICIOS DE RESPUESTAS A LAS CONSULTAS CATRASTALES240OFICIO 60 60 60 60 0,00 4.370,30 4.894,740,00524,44 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 1.028.988,60 77.465,96 1.115.750,470,009.295,91 0,00 0,00 0,00 0,00

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ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 11.05.00.00.00.54 SERVICIOS DE GEOLOGÍA

Proyecto/Acciones Administrativas: ESTUDIOS, PLANES Y PROYECTOS PARA LA PLANIFICACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO

0000005283 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE SUELOS PARA PROYECTOS DEARQUITECTURA E INGENIERÍA 1INFORME 0 0 0 1 0,00 0,00 448.000,00400.000,0048.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 448.000,00400.000,0048.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 11.05.00.00.00.54 SERVICIOS DE GEOLOGÍA

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004252 EVALUAR LOS ESTUDIOS GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS DE NUEVOSDESARROLLOS Y ÁREAS EN CONDICIONES INESTABLES PARA RESPONDER SOLICITUDESDE LOS CONTRIBUYENTES

94INFORME /OFICIO 24 22 24 24 0,00 904,20 1.012,700,00108,50 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004254 REVISAR LOS PLANOS TOPOGRÁFICOS Y EL PORCENTAJE DE PENDIENTESPARA NUEVOS DESARROLLOS PRESENTADOS Y REALIZAR LEVANTAMIENTOSTOPOGRÁFICOS EN ÁREAS DE INTERÉS PARA EL MUNICIPIO

27INFORME /OFICIO 8 7 6 6 0,00 753,52 843,940,0090,42 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004255 REVISAR Y REALIZAR INFORMES DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL YTÉCNICO-AMBIENTAL PARA LAS MITIGACIONES PROPUESTAS EN EL DESARROLLO DENUEVOS PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES

6INFORME /OFICIO 1 1 2 2 0,00 1.326,37 1.326,370,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004253 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 11.05.54 24PAGO 6 6 6 6 437.500,80 0,00 437.500,800,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004251 EVALUAR LAS DENUNCIAS DE CONTAMINACIÓN POR RUIDOS DE LOSCONTRIBUYENTES SEGÚN LA ORDENANZA DE CONTAMINACIÓN POR RUIDOS DELMUNICIPIO

26INFORME /OFICIO 5 7 8 6 0,00 1.326,37 1.326,370,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 437.500,80 4.310,46 442.010,180,00198,92 0,00 0,00 0,00 0,00

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ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 11.05.00.00.00.55 SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ARCHIVO

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004258 EFECTUAR LA REVISIÓN GEOREFERENCIAL DE PLANOS Y DOCUMENTOSPRESENTADOS POR LOS REGISTROS SUBALTERNOS 71OFICIO/PLANO 14 20 18 19 0,00 2.341,33 2.622,290,00280,96 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004261 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 11.05.55 24PAGO 6 6 6 6 537.626,88 0,00 537.626,880,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004256 ACTUALIZAR Y MANTENER LA CARTOGRAFÍA DIGITAL DEL MUNICIPIO65ARCHIVO

DIGITAL 16 18 15 16 0,00 5.615,10 6.288,910,00673,81 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004263 PROCESAR LA SOLICITUDES DE COPIAS SIMPLES Y CERTIFICADAS49EXPEDIENTE 12 12 13 12 0,00 6.707,66 7.512,580,00804,92 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004262 ORGANIZAR, DEPURAR, MANTENER Y DIGITALIZAR LOS ARCHIVOS DE LADIRECCIÓN 17.000EXPEDIENTE 4.000 4.500 4.000 4.500 0,00 9.051,05 10.137,180,001.086,13 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004260 ELABORAR LA SOLICITUD DE PLANOS DEL MUNICIPIO1.260PLANO 310 330 300 320 0,00 7.911,75 8.861,160,00949,41 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004257 ATENDER AL PÚBLICO EN LA CONSULTA DE LOS ARCHIVOS DE LA DIRECCIÓN1.200EXPEDIENTE 300 300 300 300 0,00 9.051,05 10.137,180,001.086,13 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004259 EFECTUAR LA REVISIÓN GEOREFERENCIAL DE PLANOS Y DOCUMENTOSPRESENTADOS POR PARTICULARES 48INFORME /

OFICIO 12 12 12 12 0,00 6.644,37 7.441,690,00797,32 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 537.626,88 47.322,31 590.627,870,005.678,68 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 4.283.035,47 174.719,39 14.755.798,799.100.000,001.198.043,93 0,00 0,00 0,00 0,00

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PROGRAMA 06

CONTROL DEL DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL

PROGRAMA 06

CONTROL DEL DESARROLLO URBANO Y AMBIENTALCONTROL DEL DESARROLLO URBANO Y AMBIENTALCONTROL DEL DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL

Atender las solicitudes formuladas por los vecinos y contribuyentes del Municipio, así como lograr laparticipación conjunta e interactiva de vecinos y promotores coordinando posibles alternativas yparticipación conjunta e interactiva de vecinos y promotores, coordinando posibles alternativas ysoluciones favorables para toda la comunidad en materia urbanística.

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

11.06 CONTROL DEL DESARROLLO URBANO Y AMBIENTALDIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL

Código Presupuestario del Programa:

Objetivo General del Programa:

Unidad Responsable Programa:

ObjetivosEspecificos:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Plantemientodel Problema:

MARIA JUNQUERA PAMPINResponsable del Programa:

Código Presupuestario de la Actividad: 11.06.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004268 REVISAR, VERIFICAR Y APROBAR LAS CONSTANCIAS DE VARIABLESURBANAS FUNDAMENTALES, CONSTATACIONES DE USO, CONSTANCIAS DECULMINACIÓN DE OBRAS, RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN, PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS Y RESOLUCIONES POR SANCIÓN

3.401DOCUMENTO 810 932 885 774 0,00 284.124,68 318.219,640,0034.094,96 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004264 ATENDER Y DAR RESPUESTA A LAS DEMANDAS DEL PÚBLICO EN GENERAL ATRAVÉS DE AUDIENCIAS DE MANERA DE DISCUTIR LOS CASOS EN MATERIA DEURBANISMO Y EDIFICACIONES

417AUDIENCIA 90 107 100 120 0,00 0,00 588.163,73525.146,2063.017,53 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004267 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 11.06.51 24PAGO 6 6 6 6 607.924,79 0,00 607.924,790,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 607.924,79 284.124,68 1.514.308,16525.146,2097.112,49 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 11.06.00.00.00.52 SERVICIOS DE REVISIÓN DE PROYECTOS

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004269 CERTIFICAR LA TERMINACIÓN DE OBRAS EN URBANISMOS, A TRAVÉS DE LASINSPECCIONES EJECUTADAS EN SITIO Y VERIFICAR EL REQUERIMIENTO DE FINIQUITO DESERVICIOS Y OBRAS REQUERIDAS SEGÚN SEA EL CASO

1DOCUMENTO 0 1 0 0 0,00 25.302,53 28.338,830,003.036,30 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004272 EMITIR LAS CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO DE VARIABLES URBANASFUNDAMENTALES DE URBANISMOS Y EDIFICACIONES, ASÍ COMO OFICIOSCORRESPONDIENTES A SOLICITUDES DE OBRAS NUEVAS, REFACCIONES, ANEXOS,URBANISMOS Y REGULARIZACIONES

114DOCUMENTO 31 32 25 26 0,00 2.956,74 3.311,550,00354,81 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005497 ELABORAR OFICIOS CONSULTAS PRELIMINARES EN EDIFIC HOSPITALARIAS YHOTELERAS, VARIABLES URB FUN, REP MENORES, MODIF. CONFORMACIÓN PARCELARIA,USO COMPLEMENTARIO, HABITABILIDAD EN PARC. INTEGRACIÓN DE PARC, REPARC YCOMUNIC Y CONSTAT DE USO

915DOCUMENTO 190 241 262 222 0,00 55.109,68 61.722,830,006.613,15 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004270 CONSTATAR Y REVISAR LOS PROYECTOS DE EDIFICACIONES Y URBANISMOSPRESENTADOS ANTE LA DIRECCIÓN, A TRAVÉS DE LAS CONSULTAS PARA ASESORÍASTÉCNICAS EN MATERIA DE CONTROL URBANO

1.977CONSULTA 440 513 578 446 0,00 8.137,80 9.114,340,00976,54 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004273 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 11.06.52 24PAGO 6 6 6 6 931.987,32 0,00 931.987,320,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 931.987,32 91.506,75 1.034.474,870,0010.980,80 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 11.06.00.00.00.53 SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y CONTRATACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004275 ANALIZAR, PROCESAR Y ATENDER LAS DENUNCIAS, MEDIANTE LAREALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LEVANTAMIENTOS DE INFORMES SOBRE LA MATERIA,Y LOS PROCEDIMIENTOS INICIADOS DE OFICIOS

1.695DOCUMENTO 400 490 445 360 0,00 0,00 15.100,650,0015.100,65 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004276 ATENDER SOLICITUDES PERSONALMENTE2.830AUDIENCIA 620 830 760 620 0,00 0,00 62.021,060,0062.021,06 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004278 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 11.06.53 24PAGO 6 6 6 6 832.002,84 0,00 832.002,840,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004277 DIRIGIR, COORDINAR Y SUPERVISAR EL EQUIPO DE INSPECTORES PARAGARANTIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN Y LEVANTAMIENTO DE LOS INFORMESDE OBRAS EN PROCESO DE TRAMITACIÓN DE PERMISOLOGÍA

2.137INSPECCIÓN 425 590 550 572 1.600.000,00 0,00 1.600.000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 2.432.002,84 0,00 2.509.124,550,0077.121,71 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 11.06.00.00.00.54 SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ARCHIVO

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004280 DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE LOS ENTES, ORGANISMOS,PARTICULARES E INTERNOS DE LA ALCALDÍA 328DOCUMENTO 95 85 70 78 0,00 29.205,90 32.710,610,003.504,71 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004281 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 11.06.54 24PAGO 6 6 6 6 842.104,56 0,00 842.104,560,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004279 ATENDER AL PÚBLICO EN GENERAL2.220CONSULTA 610 550 520 540 0,00 9.042,00 10.127,040,001.085,04 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004285 RESGUARDAR DE FORMA ORGANIZADA, CODIFICADA Y EN ARCHIVO LOSEXPEDIENTES QUE REPOSAN EN EL ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN 2.700EXPEDIENTE 750 800 550 600 0,00 1.883,75 2.109,800,00226,05 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004283 ORGANIZAR, REGISTRAR Y CONTROLAR EL SISTEMA DE PRÉSTAMO DE LOSEXPEDIENTES 940EXPEDIENTE 240 240 225 235 0,00 40.131,63 44.947,410,004.815,78 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004284 REPRODUCIR LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL QUE CUSTODIA, ENRESPUESTA A LOS TRÁMITES Y SOLICITUDES DE COPIAS SIMPLES Y CERTIFICADAS DEPLANOS Y/O FOLIOS PRESENTADOS POR LOS USUARIOS

2.860DOCUMENTO 1.050 630 530 650 0,00 78.280,70 87.674,380,009.393,68 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004282 ORGANIZAR Y DIGITALIZAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL QUE REPOSA ENLA DIVISIÓN 2.210DOCUMENTO 450 620 630 510 0,00 1.507,00 1.687,840,00180,84 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 842.104,56 160.050,98 1.021.361,640,0019.206,10 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 11.06.00.00.00.55 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO (INGENIERÍA)

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004944 MANTENER ACTUALIZADO EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLESASIGNADOS A LA DIRECCION 13INVENTARIO 4 3 3 3 0,00 100.376,34 111.836,870,0011.460,53 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004946 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 24PAGO 6 6 6 6 319.460,40 0,00 319.460,400,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005660 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, MEMORIA Y CUENTA ANUAL DE LADIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARAELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS

7DOCUMENTO 2 1 1 3 0,00 0,00 21.840,000,0021.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004945 LLEVAR EL CONTROL Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LAS GESTIONES DELPERSONAL FIJO Y CONTRATADO DE LA DIRECCION 320DOCUMENTO 88 77 76 79 0,00 47.678,52 53.399,940,005.721,42 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004943 PREPARAR LOS PROCESOS DE CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DEBIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LA DIRECCION 8EXPEDIENTE 0 2 3 3 0,00 3.119,04 3.119,040,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 319.460,40 151.173,90 509.656,250,0039.021,95 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 5.133.479,91 686.856,31 6.588.925,47525.146,20243.443,05 0,00 0,00 0,00 0,00

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PROGRAMA 07

SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA 07

SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURASERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA

Planificar, programar, coordinar y controlar la ejecución de estudios, proyectos, inspecciones, construcción ymantenimiento de obras civiles y de servicios públicos, que contribuyan a satisfacer las necesidades delMunicipio BarutaMunicipio Baruta.

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

11.07 SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURADIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Código Presupuestario del Programa:

Objetivo General del Programa:

Unidad Responsable Programa:

ObjetivosEspecificos:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Plantemientodel Problema:

JOSE RUPERTO CALATRAVA DAMResponsable del Programa:

Código Presupuestario de la Actividad: 11.07.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: CONSERVACIÓN Y MEJORAS DE OBRAS DEL DOMINIO PÚBLICO.

0000005885 REHABILITACIÓN PARCIAL CALLE LOS JARDINES, URB. PRADOS DEL ESTE.(03-29) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 3.012.766,122.689.969,75322.796,37 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005840 CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADA CHUAO, LOMAS DECHUAO.(04-01) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 750.400,00670.000,0080.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005841 CONSERVACIONES Y MEJORAS EN EL CANAL MARGINAL, SANTA ROSA DELIMA. (04-02) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 750.400,00670.000,0080.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005842 CONSERVACIONES Y MEJORAS EN EL CANAL MARGINAL DE LAS MERCEDES.(04-03) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 862.400,00770.000,0092.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005843 CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADA BARUTA, URB. LOSNARANJOS DE LAS MERCEDES (04-04) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 862.400,00770.000,0092.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005844 CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADA SOROCAIMA, URB. LATRINIDAD. (04-05) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 1.019.200,00910.000,00109.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005845 CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADA LOS CAMPITOS. (04-06)1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 952.000,00850.000,00102.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005846 CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADA EL PEÑÓN, ENTRE FINALCALLE CARIPE Y AV. EL PARQUE DE LA URB. PRADOS DEL ESTE Y LA QUEBRADA LA CEIBADE LA URB. EL PEÑÓN.(04-07)

1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 1.780.800,001.590.000,00190.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

0000005847 CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADA LA BOYERA, URB. LATAHONA. (04-08) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 1.792.000,001.600.000,00192.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005848 CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADA MANZANARES, URB.MANZANARES. (04-09) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 1.904.000,001.700.000,00204.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005849 CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADA LA GUAIRITA, DESDECRUCE CON AV. DEL HATILLO HASTA LA URB. LA BONITA Y QDA. LOS MANGOS.(04-10) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 2.016.000,001.800.000,00216.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005850 CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADA LA GUAIRITA, DESDE ELSECTOR LLANO VERDE HASTA EL SECTOR PUENTE DE LOS NARANJOS VÍA CEMENTERIODEL ESTE. (04-11)

1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 1.680.000,001.500.000,00180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005862 REHABILITACIÓN PARCIAL CALLE TOLEDO,URB. COLINAS DE TAMANACO.(03-06) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 1.804.204,041.610.896,46193.307,58 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005863 REHABILITACIÓN PARCIAL CALLE PARIS, URB. COLINAS DE TAMANACO.(03-07) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 840.000,00750.000,0090.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005864 REHABILITACIÓN PARCIAL CALLE OCUMARE, URB. COLINAS DE BELLOMONTE. (03-08) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 2.507.639,852.238.964,15268.675,70 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005869 REHABILITACIÓN PARCIAL CARRETERA SANTA INÉS-LA NAYA.(03-13)1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 6.945.218,876.201.088,28744.130,59 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005871 REHABILITACIÓN PARCIAL AVENIDA CORDILLERA DE LOS ANDES, URB.CUMBRES DE CURUMO. (03-15) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 7.311.251,516.527.903,13783.348,38 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005873 REHABILITACIÓN PARCIAL CALLE TUCUPIDO, URB. SAN ROMÁN.(03-17)1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 2.151.069,281.920.597,57230.471,71 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005875 REHABILITACIÓN PARCIAL CALLE CENTRAL . URB. TERRAZAS DE CLUBHÍPICO.(03-19) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 5.486.631,084.898.777,75587.853,33 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005877 REHABILITACIÓN PARCIAL AVENIDA PRINCIPAL URB. CAURIMARE. (03-21)1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 6.272.000,005.600.000,00672.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005878 REHABILITACIÓN PARCIAL CALLE EL HOTEL. URB. SANTA PAULA. (03-22)1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 1.669.156,101.490.317,95178.838,15 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

0000005887 REHABILITACIÓN PARCIAL CALLE EL MORRO,URB. PRADOS DEL ESTE. (03-31)1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 1.847.735,771.649.764,08197.971,69 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005890 REHABILITACIÓN PARCIAL CARRETERA SARTENEJAS- HOYO DE LA PUERTA.(03-34) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 11.200.000,0010.000.000,001.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005891 REHABILITACIÓN PARCIAL AV. 12 Y AV. LAS LOMAS . URB ALTO PRADO.PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015. (03-35) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 3.000.000,002.678.571,43321.428,57 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005895 REHABILITACIÓN PARCIAL AV. 2, URB. LOS SAMANES. PRESUPUESTOPARTICIPATIVO 2015.(03-39) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 2.000.000,001.785.714,29214.285,71 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005896 REHABILITACIÓN PARCIAL CALLE VICUÑA - PROLONGACIÓN CALLE VICUÑA,URB. VALLE ARRIBA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015.(03-40) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 2.000.000,001.785.714,29214.285,71 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005897 REHABILITACIÓN PARCIAL AV PPAL. DE HOYO DE LA PUERTA. PRESUPUESTOPARTICIPATIVO 2015.(03-41) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 2.500.000,002.232.142,86267.857,14 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005898 REHABILITACIÓN PARCIAL CALLE TÁCHIRA, HOYO DE LA PUERTA.PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015.(03-42) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 2.500.000,002.232.142,86267.857,14 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005899 REHABILITACIÓN PARCIAL SECTOR BOQUERÓN, CALLE MANRIQUE, HOYO DELA PUERTA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015. (03-43) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 1.500.000,001.339.285,71160.714,29 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005900 REHABILITACIÓN PARCIAL CALLE PIEDRAS PINTADAS, URB. LASESMERALDAS. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015. (03-44) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 1.500.000,001.339.285,71160.714,29 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005902 REHABILITACIÓN PARCIAL CALLES A Y B DE VILLA LAURA. PRESUPUESTOPARTICIPATIVO 2015.(03-46) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 1.500.000,001.339.285,71160.714,29 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005903 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS EN CALLE COMERCIO. URB. SANTA INÉS.(03-47) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 2.160.000,001.928.571,43231.428,57 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005904 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS EN FINAL AV. SANTA ANA. EL CAFETAL. (03-48)1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 2.160.000,001.928.571,43231.428,57 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005905 REHABILITACIÓN PARCIAL CALLE LA PEDRERA, SECTOR EL RELLENO. LASMINAS DE BARUTA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015. (03-49) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 2.650.000,002.366.071,43283.928,57 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

0000005906 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS EN AVENIDA LAS LOMAS. URB. ALTO PRADO.(03-50) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 2.160.000,001.928.571,43231.428,57 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005907 CONSERVACIÓN Y MEJORAS EN LAS DEFENSAS, BROCALES Y PAREDES DEDIFERENTES VÍAS DEL MUNICIPIO. (03-51) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 1.232.000,001.100.000,00132.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005851 CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADA OJO DE AGUA Y QUEBRADASARTENEJAS. (04-12) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 2.016.000,001.800.000,00216.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005879 REHABILITACIÓN PARCIAL CALLE SAN JOSÉ, URB. LA TRINIDAD. (03-23)1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 2.161.015,191.929.477,85231.537,34 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005892 REHABILITACIÓN PARCIAL CALLE EL CALLAO, URB. STA CLARA.PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015. (03-36) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 2.000.000,001.785.714,29214.285,71 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005893 REHABILITACIÓN PARCIAL CALLE CARIACO, URB. EL CAFETAL PRESUPUESTOPARTICIPATIVO 2015. (03-37) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 2.000.000,001.785.714,29214.285,71 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005894 REHABILITACIÓN PARCIAL CALLE MATURÍN. URB LOMAS DE MATURÍN, ELCAFETAL. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015. (03-38) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 2.000.000,001.785.714,29214.285,71 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005901 REHABILITACIÓN PARCIAL URB. MONTEALTO. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO2015. (03-45) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 2.000.000,001.785.714,29214.285,71 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005888 RECUPERACIÓN DE LA VIALIDAD EN HOYO DE LA PUERTA. (F.C.I. 2014) (03-32)1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 13.720.708,8112.250.632,871.470.075,94 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005852 CONSERVACIÓN Y MEJORAS EN LOS SISTEMAS DE DRENAJES, AGUASSERVIDAS, ACUEDUCTOS Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS VIALES EN EL SECTOR 1 DEL MUNICIPIO . (04-13)

1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 2.464.000,002.200.000,00264.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005853 CONSERVACIÓN Y MEJORAS EN LOS SISTEMAS DE DRENAJES, AGUASSERVIDAS, ACUEDUCTOS Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS VIALES EN EL SECTOR 2 DELMUNICIPIO . (04-14)

1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 2.464.000,002.200.000,00264.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005854 CONSERVACIÓN Y MEJORAS EN LOS SISTEMAS DE DRENAJES, AGUASSERVIDAS, ACUEDUCTOS Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS VIALES EN EL SECTOR 3 DELMUNICIPIO . (04-15)

1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 2.464.000,002.200.000,00264.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005855 CONSERVACIÓN Y MEJORAS EN LOS SISTEMAS DE DRENAJES, AGUASSERVIDAS, ACUEDUCTOS Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS VIALES EN EL SECTOR 4 DELMUNICIPIO . (04-16)

1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 2.464.000,002.200.000,00264.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

0000005856 CONSERVACIÓN Y MEJORAS EN LOS SISTEMAS DE DRENAJES, AGUASSERVIDAS, ACUEDUCTOS Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS VIALES EN EL SECTOR 5 DELMUNICIPIO . (04-17)

1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 2.464.000,002.200.000,00264.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005872 REHABILITACIÓN PARCIAL AVENIDA LAGO DE MARACAIBO, URB. CUMBRESDE CURUMO.(03-16) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 6.194.564,015.530.860,72663.703,29 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005857 REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN DIFERENTES VÍAS DEL SECTOR1 DEL MUNICIPIO (03-01) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 2.500.000,002.232.142,86267.857,14 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005858 REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN DIFERENTES VÍAS DEL SECTOR2 DEL MUNICIPIO (03-02) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 2.500.000,002.232.142,86267.857,14 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005859 REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN DIFERENTES VÍAS DEL SECTOR3 DEL MUNICIPIO (03-03) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 2.500.000,002.232.142,86267.857,14 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005860 REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN DIFERENTES VÍAS DEL SECTOR4 DEL MUNICIPIO (03-04) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 2.500.000,002.232.142,86267.857,14 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005861 REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN DIFERENTES VÍAS DEL SECTOR5 DEL MUNICIPIO (03-05) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 2.500.000,002.232.142,86267.857,14 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005870 REHABILITACIÓN PARCIAL CALLE LAS LOMAS, URB. VALLE ARRIBA. (03-14)1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 3.436.621,253.068.411,83368.209,42 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005884 REHABILITACIÓN PARCIAL CALLE LA CEIBA, URB. EL PEÑÓN. (03-28)1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 4.231.191,223.777.849,30453.341,92 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005886 REHABILITACIÓN PARCIAL CALLE LA IGLESIA, URB. PRADOS DEL ESTE. (03-30)1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 5.005.757,304.469.426,16536.331,14 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005865 REHABILITACIÓN PARCIAL RUTA D, URB. CAMPITOS (03-09)1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 4.951.819,044.421.267,00530.552,04 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005866 REHABILITACIÓN PARCIAL RUTA E. URB. LOS CAMPITOS. (03-10)1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 3.340.342,202.982.448,39357.893,81 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005867 REHABILITACIÓN PARCIAL RUTA A. URB. LOS CAMPITOS. (03-11)1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 4.053.912,113.619.564,38434.347,73 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

0000005868 REHABILITACIÓN PARCIAL CALLE LA FILA, URB. ALTO PRADO. (03-12)1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 5.439.471,544.856.671,02582.800,52 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005874 REHABILITACIÓN PARCIAL FINAL CALLE LAS AMÉRICAS CON CALLECOLOMBIA, URB. TERRAZAS DE CLUB HÍPICO. (03-18) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 3.682.043,793.287.539,10394.504,69 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005876 REHABILITACIÓN PARCIAL CALLE JALISCO CON CARRETERACARACAS-BARUTA. URB. LAS MERCEDES. (03-20) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 3.953.503,893.529.914,19423.589,70 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005880 REHABILITACIÓN PARCIAL FINAL CALLE DEL ARENAL, URB. LA TRINIDAD.(03-24) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 5.216.551,174.657.634,97558.916,20 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005881 REHABILITACION PARCIAL CALLE EL GUAMAL URB. LA TRINIDAD. (03-25)1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 4.634.928,164.138.328,71496.599,45 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005882 REHABILITACIÓN PARCIAL CALLE EL MOLINO, URB. SOROCAIMA. (03-26)1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 4.829.961,644.312.465,75517.495,89 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005883 REHABILITACIÓN PARCIAL CALLE AGUSTÍN AVELEDO, URB. SOROCAIMA.(03-27) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 5.012.956,394.475.853,92537.102,47 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005889 REHABILITACIÓN PARCIAL DE CALLES Y AVENIDAS EN LA URB. LASMERCEDES.(03-33) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 4.000.000,003.571.428,57428.571,43 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005982 REHABILITACIÓN PARCIAL AVENIDA A Y CALLES A-2 Y A-4, URBANIZACIÓNCAURIMARE. (03-52) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 3.360.000,003.000.000,00360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 214.340.620,33191.375.553,8922.965.066,44 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 11.07.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: CONSTRUCCIONES ADICIONALES EN EL MUNICIPIO

0000005935 REPARACIÓN DE ACERAS ENTRE EL EDIF SICOPORO Y EL YAGRUMO. URB.CAFETAL. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015.(10-14) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 2.000.000,001.785.714,29214.285,71 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005927 REPARACIÓN DE ACERAS CALLE "A". URB STA ROSA DE LIMA. PRESUPUESTOPARTICIPATIVO 2015.(10-03) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 2.000.000,001.785.714,29214.285,71 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005964 CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL - FINAL DE LA CALLE B, ALTOS DEMONTERREY. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015.(10-20) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 1.500.000,001.339.285,71160.714,29 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005401 CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN CALLE LOS MANGOS. LAS MINAS DEBARUTA. 1OBRA 0 1 0 0 0,00 0,00 619.679,16499.741,26119.937,90 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005926 REPARACIÓN PARCIAL CALLEJÓN STA FE. CALLE UNIÓN. SANTA CRUZ DELESTE.(10-02) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 2.000.000,001.785.714,29214.285,71 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005929 REPARACIÓN DE ACERAS FINAL CALLE SAN SEBASTIÁN. LAS MINAS DEBARUTA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015.(10-07) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 1.000.000,00892.857,14107.142,86 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005931 REPARACIÓN DE ACERAS AV. CIRCUNVALACIÓN DEL SOL, URB STA. PAULA.PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015.(10-09) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 2.000.000,001.785.714,29214.285,71 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005933 REPARACIÓN DE ACERAS EN CALLES DE LA URB CAURIMARE. PRESUPUESTOPARTICIPATIVO 2015.(10-12) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 2.000.000,001.785.714,29214.285,71 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005934 REPARACIÓN DE ACERAS CALLES DE LA URB. CHUAO. PRESUPUESTOPARTICIPATIVO 2015.(10-13) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 2.000.000,001.785.714,29214.285,71 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005936 REPARACIÓN DE ACERAS. CARRETERA VIEJA BARUTA. PRESUPUESTOPARTICIPATIVO 2015.(10-15) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 2.000.000,001.785.714,29214.285,71 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005928 CONSTRUCCIÓN DE BROCAL Y COLOCACIÓN DE CERCA EN LA REDOMA DEPRADOS DEL ESTE. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015.(10-06) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 2.500.000,002.232.142,86267.857,14 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005932 REPARACIÓN DE ACERAS AV PPAL DE CAURIMARE. URB CAURIMARE.PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015.(10-11) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 2.000.000,001.785.714,29214.285,71 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

0000005939 CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EL MANZANO 1 Y 2, PLACER DE MARÍA.PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015.(10-18) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 2.000.000,001.785.714,29214.285,71 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005930 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CALLEJÓN SAN MIGUEL,CALLE LA UNIÓN, STACRUZ DEL ESTE. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015.(10-08) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 2.000.000,001.785.714,29214.285,71 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005965 CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL ÁREA VERDE MUNICIPAL, URB.CORACREVI.(10-21) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 1.822.264,211.627.021,62195.242,59 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005938 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CALLE PRINCIPAL, SECTOR LOS PICAPIEDRAS.PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015.(10-17) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 2.000.000,001.785.714,29214.285,71 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005937 REPARACIÓN DE ACERAS CALLES DE LA URB. LA TAHONA. PRESUPUESTOPARTICIPATIVO 2015.(10-16) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 2.000.000,001.785.714,29214.285,71 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005398 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y RAMPAS DE ACCESO EN LA CALLE MADRIDENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE TRINIDAD, URB. LAS MERCEDES. PLUSVALÍA. 1OBRA 0 1 0 0 0,00 0,00 2.094.098,511.741.047,72353.050,79 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005400 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN AV. MIGUEL ÁNGEL. URBANIZACIÓN COLINASDE BELLO MONTE. 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 36.407.260,3931.806.265,554.600.994,84 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005402 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN EL BOULEVARD DEL CAFETAL.PARTICIPATIVO 2014. 1OBRA 0 1 0 0 0,00 0,00 986.655,00795.690,00190.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 70.929.957,2762.362.623,348.567.333,93 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 11.07.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: CONSTRUCCIONES DE DRENAJES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

0000005958 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJES CALLE LA PEDRERA HASTA LAQUEBRADA LOS MANGOS. SECTOR LAS MINAS. (F.C.I.2015).(08-11) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 5.749.550,495.133.527,22616.023,27 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005954 REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE DE AGUAS DE LLUVIA EN CALLECOQUIVACOA. URB. EL PEÑÓN. (08-01) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 21.878.334,6219.534.227,342.344.107,28 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005960 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE AGUAS DE LLUVIA - CALLE LAREDOMA, URB. LA CIUDADELA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015.(08-13) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 1.000.000,00892.857,14107.142,86 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005372 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJES EN LA CALLE REAL DE LASMINAS. MUNICIPIO BARUTA. (F.C.I. 2014) 1VALUACIÓN 0 1 0 0 0,00 0,00 962.544,84821.684,62140.860,22 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005961 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS SERVIDAS SECTOR LAESMERALDA HASTA LA BOMBA DE GASOLINA, OJO DE AGUA . PRESUPUESTOPARTICIPATIVO 2015.(08-14)

1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 2.000.000,001.785.714,29214.285,71 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005377 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE DRENAJES EN CALLE LAS ESMERALDASCON CALLE EL ÁNGEL, URB. LAS ESMERALDAS. MUNICIPIO BARUTA. (F.C.I. 2014) 1VALUACIÓN 0 1 0 0 0,00 0,00 3.748.150,563.346.563,00401.587,56 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005373 RECONSTRUCCIÓN DEL CANAL MARGINAL DE DRENAJE EN LA URB. LASMERCEDES, PLUSVALÍA 2013 1VALUACIÓN 0 1 0 0 0,00 0,00 857.394,80699.203,88158.190,92 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005374 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES EN LA CALLE LA CINTA URB LAS MERCEDESPLUSVALÍA 2013 1VALUACIÓN 0 1 0 0 0,00 0,00 2.063.046,021.663.746,79399.299,23 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005378 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJES CALLE LA CINTA DETRÁS DELVIVERO LAS PONCHERAS, LAS MERCEDES. MUNICIPIO BARUTA 1VALUACIÓN 0 1 0 0 0,00 0,00 1.735.534,381.399.624,50335.909,88 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005376 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES DESDE EL AMBULATORIO DE LAS MINASHASTA LA REDOMA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014 1VALUACIÓN 0 1 0 0 0,00 0,00 2.074.439,231.770.862,76303.576,47 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005463 CONTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS SERVIDAS, PARALELO A LAQUEBRADA LA GUAIRITA. (F.C.I 2012) 1OBRA 0 1 0 0 0,00 0,00 61.286,4949.424,1611.862,33 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005957 REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE DE AGUAS DE LLUVIA ENTREAV. PPAL Y AV. 3 DE URB. ALTO PRADO. (F.C.I.2015).(08-10) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 2.889.277,442.579.712,00309.565,44 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

0000005959 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJES FINAL CALLE TICOPORO. URB. LACIUDADELA. (F.C.I.2015).(08-12) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 1.792.000,001.600.000,00192.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005955 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE EN RUTA C-BIS DE LOSCAMPITOS.(08-03) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 3.763.200,003.360.000,00403.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005956 CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE FINAL AV. LA GUAIRITA - URB. SANTACLARA. (08-07) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 5.535.600,004.942.500,00593.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005962 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJES CALLE ORINOCO, URB. LASMERCEDES. PLUSVALIA 2015. (08-39) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 11.965.055,0010.683.084,821.281.970,18 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005963 ADECUACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTOS, CLOACAS Y DRENAJES ENEL SECTOR EL GUIRE, MUNICIPIO BARUTA (F.C.I. 2014). (08-40) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 18.310.600,0016.348.750,001.961.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 86.386.013,8776.611.482,529.774.531,35 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 11.07.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: ESTABILIZACIÓN DE TALUDES

0000005946 ESTABILIZACIÓN DE TALUD ADYACENTE A LA CALLE BUENAIRE. URB. LOMASDEL MIRADOR.(09-06) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 11.191.134,549.992.084,411.199.050,13 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005943 PROTECCION DE MARGEN QUEBRADA LA GUARITA URB. CORACREVI.(F.C.I2015) (09-03) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 3.394.027,873.030.382,03363.645,84 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005451 ESTABILIZACIÓN DE FALLA DE BORDE EN AV PRINCIPAL LAS MINAS. URB LATRINIDAD 1OBRA 0 1 0 0 0,00 0,00 2.192.909,281.871.995,73320.913,55 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005952 ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN ÁREA VERDE MUNICIPAL EN CALLE PRINCIPALDE MONTERREY. SECTOR MONTEPINO. (F.C.I.2015).(09-15) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 6.653.426,905.940.559,73712.867,17 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005446 ESTABILIZACIÓN DE FALLA DE BORDE EN AV. LAS LOMAS. URB. ALTO PRADO.PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014. 1OBRA 0 1 0 0 0,00 0,00 1.544.729,621.245.749,69298.979,93 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005437 ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN ÁREA VERDE MUNICIPAL POSTERIOR A LAQTA. SAN JUDAS TADEO EN AV. PPAL. DE ALTO PRADO. 1OBRA 0 1 0 0 0,00 0,00 2.479.635,331.999.705,91479.929,42 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005947 ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN ÁREA VERDE MUNICIPAL POSTERIOR A LAQTA. ANAUCO. URB. ALTO PRADO.(09-07) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 1.465.774,271.308.727,03157.047,24 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005942 ESTABILIZACIÓN DE FALLA DE BORDE EN CALLE CARACAS, URB. COLINAS DETAMANACO.(09-02) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 8.018.288,077.159.185,78859.102,29 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005944 ESTABILIZACIÓN DE FALLA DE BORDE CALLE CARONÍ POSTERIOR RESD.URANO. URB. COLINAS DE BELLO MONTE.(09-04) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 14.559.405,4812.999.469,181.559.936,30 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005949 ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN ÁREA VERDE MUNICIPAL POSTERIOR A LARES. HUMBOLDT, URB EL CAFETAL.(09-10) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 5.535.606,724.942.506,00593.100,72 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005953 ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN ÁREA VERDE MUNICIPAL. SECTOR LA CANCHA.LAS MINAS. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. (09-17) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 2.000.000,001.785.714,29214.285,71 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005940 RECONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS, CALLEJÓN JOSÉ GREGORIO (N° 1), CALLEEL ROSARIO "LA CAPILLA" . PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015.(10-19) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 2.000.000,001.785.714,29214.285,71 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

0000005950 ESTABILIZACION DE TALUD EN AREA VERDE MUNICIPAL EN LA CALLE SANTAINES. URB. SANTA INES.(09-11) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 6.678.685,365.963.111,93715.573,43 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005945 ESTABILIZACIÓN DE TALUD ÁREA VERDE MUNICIPAL POSTERIOR A LAS QTAS.PONDEROSA Y BUGALILUZ. URB. ALTO PRADO.(09-05) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 13.567.202,1212.113.573,321.453.628,80 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005951 ESTABILIZACION DE TALUD EN AREA VERDE MUNICIPAL POSTERIOR ARESIDENCIAS VALY-ANA. URB. EL CAFETAL.(09-14) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 9.112.303,618.135.985,37976.318,24 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005948 ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN ÁREA VERDE MUNICIPAL POSTERIOR A LASQTAS.VITTORIA , OXALA Y LOS PICHIRILOS.CALLE COQUIVACOA, URB. EL PEÑÓN.(09-08) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 19.238.475,0517.177.209,872.061.265,18 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005433 ESTABILIZACIÓN DE TALUD ENTRE LAS RES. VENTUARI LAS QTAS.ROSMACLAU Y N.43, BOULEVARD RAÚL LEONI. URB EL CAFETAL. 1OBRA 1 0 0 0 0,00 0,00 154.718,31124.772,7329.945,58 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005941 ESTABILIZACIÓN DE FALLA DE BORDE CALLE TOCUYO, POSTERIOR CONCHAACÚSTICA. URB. COLINAS DE BELLO MONTE.(09-01) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 6.009.840,285.365.928,82643.911,46 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005436 CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN CALLEJÓN LA NEGRA,SANTA CRUZ DEL ESTE, MUNICIPIO BARUTA. (F.C.I 2014). 1OBRA 0 1 0 0 0,00 0,00 818.512,52660.090,74158.421,78 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005440 ESTABILIZACIÓN DE FALLA DE BORDE EN SECTOR GAVILÁN. MUNICIPIOBARUTA. (F.C.I. 2014) 1OBRA 0 1 0 0 0,00 0,00 1.972.518,201.654.797,15317.721,05 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 118.587.193,53105.257.264,0013.329.929,53 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 11.07.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

0000005916 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE TALUD ÁREA VERDEMUNICIPAL EN CALLE F, URB. CAURIMARE. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015.(PROY-14) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 350.000,00312.500,0037.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005914 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE FALLA DE BORDE EN LACALLE LAS COCUIZAS, URB. EL PEÑÓN . PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015.(PROY-08) 1OBRA 0 1 0 0 0,00 0,00 350.000,00312.500,0037.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005915 DISEÑO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TECHO DE LAS CANCHASDEPORTIVAS. SECTOR LA PEDRERA, LAS MINAS DE BARUTA. PRESUPUESTOPARTICIPATIVO 2015.(PROY-11)

1OBRA 0 1 0 0 0,00 0,00 260.000,00232.142,8627.857,14 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005919 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUASSERVIDAS SECTOR LA ESMERALDA HASTA LA BOMBA DE GASOLINA, OJO DE AGUA .PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015.(PROY-09)

1OBRA 0 1 0 0 0,00 0,00 350.000,00312.500,0037.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005918 PROYECTO DE DRENAJES DE AGUAS DE LLUVIA EN AV. MIGUEL ANGEL YCALLE CERVANTES. URB. COLINAS DE BELLO MONTE.(PROY-06) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 358.400,00320.000,0038.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005920 ESTUDIO Y PROYECTO DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUAS DE LLUVIAEN CALLE DEL MEDIO, SAN LUIS, HOYO DE LA PUERTA . PRESUPUESTO PARTICIPATIVO2015.(PROY-10)

1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 350.000,00312.500,0037.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005921 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUASNEGRAS EN CALLE PRINCIPAL LAS DANIELAS. LAS MINAS DE BARUTA. PRESUPUESTOPARTICIPATIVO 2015.(PROY-12)

1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 250.000,00223.214,2926.785,71 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005922 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CANALIZACIÓN DE AGUAS DE LLUVIA EN VIAPPAL LOS PICAPIEDRAS, LA LIMONERA . PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015.(PROY-13) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 450.000,00401.785,7148.214,29 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005924 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJEEN PARQUE RÁUL LEONI, URB. EL CAFETAL. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO2015.(PROY-16)

1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 300.000,00267.857,1432.142,86 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005908 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE TALUD ÁREA VERDEMUNICIPAL EN CALLE SATURNO. URB. SANTA PAULA. (PROY-01) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 358.400,00320.000,0038.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005911 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE TALUD COLINDANTECON ZONA POSTERIOR DEL CENTRO COMERCIAL SANTA MARTA, AV. PPAL. DELMIRADOR. URB. SANTA MARTA.(PROY-04)

1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 358.400,00320.000,0038.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005913 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE FALLA DE BORDE ENCALLE PAÉZ, SECTOR LAS BRISAS, LA PALOMERA.(PROY-07) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 358.400,00320.000,0038.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

0000005917 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE TALUD AREA VERDEMUNICIPAL DE LA URB LA CIUDADELA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015(PROY-17) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 350.000,00312.500,0037.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005923 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJEEN AV. PRINCIPAL DE URB. SANTA INÉS. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015(PROY-15) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 350.000,00312.500,0037.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005909 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE TALUD AREA VERDEMUNICIPAL POSTERIOR A LA QTA. LEONERA Y VIRVALLE, AVENIDA PRINCIPAL DE LA URB.SANTA MARTA.(PROY-02)

1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 358.400,00320.000,0038.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005910 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE TALUD AREA VERDEMUNICIPAL POSTERIOR A LA QTA.JOKAPAKARA CALLE REYNA. URB. PRADOS DELESTE.(PROY-03)

1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 358.400,00320.000,0038.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005912 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE TALUD AREA VERDEMUNICIPAL LATERAL A LA QTA. MARITERE. URB. CHUAO.(PROY-05) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 358.400,00320.000,0038.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 5.868.800,005.240.000,00628.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 11.07.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000005656 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, MEMORIA Y CUENTA ANUAL DE LADIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARAELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS

7DOCUMENTO 2 1 1 3 0,00 325,62 325,620,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004349 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 11.07.51 24PAGO 6 6 6 6 4.580.024,61 0,00 4.580.024,610,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004348 FORMULAR, EJECUTAR Y CONTROLAR LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN ENOBRAS DE INFRAESTRUCTURA, INSPECCIONES, ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS DEMANTENIMIENTO, EN COORDINACIÓN CON LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA

2DOCUMENTO 1 0 0 1 0,00 963,72 963,720,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 4.580.024,61 1.289,34 4.581.313,950,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 11.07.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: INSPECCIÓN DE OBRAS

0000005925 INSPECCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN AV. MIGUEL ÁNGEL.URBANIZACIÓN COLINAS DE BELLO MONTE. (INSP-01) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 1.781.150,871.590.313,28190.837,59 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 1.781.150,871.590.313,28190.837,59 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 11.07.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: REMODELACIONES, AMPLIACIONES Y MEJORAS EN OBRAS DE DOMINIO PRIVADO DEL MUNICIPIO

0000005837 REPARACIÓN GENERAL DE CANCHA - SECTOR PIEDRAS AZULES, HOYO LAPUERTA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015.(01-04) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 1.500.000,001.339.285,71160.714,29 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005838 REPARACIÓN GENERAL DE CANCHA DEPORTIVA - AVENIDA PRINCIPAL LOMASDE CHUAO. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015. (01-05) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 1.500.000,001.339.285,71160.714,29 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005839 TECHADO DE LAS CANCHAS, SECTOR LA PEDRERA, LAS MINAS.PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015.(01-06) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 3.000.000,002.678.571,43321.428,57 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005339 REPARACIONES MAYORES A LA INFRAESTRUCTURA DEL POLIDEPORTIVORAFAEL VIDAL, URB. LA TRINIDAD 1VALUACIÓN 0 1 0 0 0,00 0,00 2.477.809,901.998.233,79479.576,11 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005834 REPARACIONES Y MEJORAS EN EL JARDÍN LUMÍNICO, URB. SANTA ROSA DELIMA. (01-07) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 1.680.000,001.500.000,00180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005835 REPARACIÓN GENERAL DEL POLIDEPORTIVO BORIS PIÑERO - STA FE NORTE.PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015. (01-02) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 1.500.000,001.339.285,71160.714,29 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005836 REPARACIÓN GENERAL DE CANCHA - SECTOR LA PLANADA, HOYO LAPUERTA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015. (01-03) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 2.500.000,002.232.142,86267.857,14 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 14.157.809,9012.426.805,211.731.004,69 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 11.07.00.00.00.52 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004393 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR ELFUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 153.003,54 171.363,960,0018.360,42 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004394 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 11.07.52 24PAGO 6 6 6 6 952.972,56 0,00 952.972,560,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 952.972,56 153.003,54 1.124.336,520,0018.360,42 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 11.07.00.00.00.53 SERVICIOS DE CONTRATACIÓN, INSPECCIÓN Y PROYECTOS DE OBRAS

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004396 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 11.07.53 24PAGO 6 6 6 6 242.580,24 0,00 242.580,240,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004395 ELABORAR LOS CONTRATOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE151CONTRATO 62 73 16 0 0,00 788,80 883,460,0094,66 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 242.580,24 788,80 243.463,700,0094,66 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 11.07.00.00.00.54 ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004398 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 11.07.54 24PAGO 6 6 6 6 1.200.103,92 0,00 1.200.103,920,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004397 COORDINAR, CONTROLAR Y HACER SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN YEJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIÓN, E INSPECCIONES 117CONTRATO 40 61 16 0 0,00 616,00 689,920,0073,92 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 1.200.103,92 616,00 1.200.793,840,0073,92 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 11.07.00.00.00.55 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004401 REALIZAR EL BACHEO EN FRÍO Y EN CALIENTE DE VÍAS DEL MUNICIPIO11.000METRO

CUADRADO 1.000 3.000 3.400 3.600 0,00 2.233.374,00 2.501.378,880,00268.004,88 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004403 RECUPERAR Y MANTENER LAS ÁREAS PÚBLICAS E INSTALACIONESMUNICIPALES 30.000METRO

CUADRADO 3.000 9.000 9.000 9.000 0,00 3.307.286,40 9.339.179,89805.257,645.226.635,85 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004402 REALIZAR LAS REPARACIONES GENERALES DE HERRERÍA EN SUMIDEROS,REJILLAS, DEFENSAS, BOCAS DE VISITA, TANQUILLAS, CERCAS TIPO CICLÓN 2.500METRO

CUADRADO 250 650 850 750 0,00 195.383,72 218.829,770,0023.446,05 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004399 COORDINAR, CONTROLAR Y HACER SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN YEJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN, MEJORAS Y MANTENIMIENTO (LIMPIEZA DEDRENAJES, QUEBRADAS, NIVELACIÓN DE TANQUILLAS, BOCAS DE VISITA, ENTRE OTRAS

17CONTRATO 17 0 0 0 0,00 1.424,13 1.595,030,00170,90 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004400 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 11.07.55 24PAGO 6 6 6 6 1.366.059,84 0,00 1.366.059,840,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 1.366.059,84 5.737.468,25 13.427.043,41805.257,645.518.257,68 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 11.07.00.00.00.56 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004404 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 11.07.56 24PAGO 6 6 6 6 148.091,88 0,00 148.091,880,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004405 REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE PROYECTOS,MODIFICACIÓN DE PROYECTOS, ANÁLISIS PREVIO A LA CONTRATACIÓN, CONFORMACIÓNDEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

17DOCUMENTO 5 12 0 0 0,00 1.424,13 1.595,030,00170,90 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 148.091,88 1.424,13 149.686,910,00170,90 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 8.489.833,05 5.894.590,06 532.778.184,10455.669.299,8862.724.461,11 0,00 0,00 0,00 0,00

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PROGRAMA 08

SERVICIOS DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

PROGRAMA 08

SERVICIOS DE VIALIDAD Y TRANSPORTESERVICIOS DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SERVICIOS DE VIALIDAD Y TRANSPORTE Lograr una mejor movilidad de los ciudadanos y transeúntes del Municipio Baruta, a través del desarrollo de los planes estratégicos, innovadores y participativos.

Atender las necesidades de los usuarios en relación al servicio de transporte público, para garantizar un óptimo gdesarrollo de la calidad del servicio a la comunidad.

Mejorar el sistema vial, para optimizar las condiciones de seguridad, circulación y fluidez del tránsito de los vehículos y peatones dentro del Municipio.

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

11.08 SERVICIOS DE VIALIDAD Y TRANSPORTEDIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y VIALIDAD

Código Presupuestario del Programa:

Objetivo General del Programa:

Unidad Responsable Programa:

ObjetivosEspecificos:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Plantemientodel Problema:

LISMAR RAMOS GARCIAResponsable del Programa:

Código Presupuestario de la Actividad: 11.08.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: CONSERVACIONES, AMPLIACIONES Y MEJORAS EN SISTEMAS DE TRANSPORTE, SEÑALES Y DEMARCACIONES VIALES

0000005967 CONSERVACION, AMPLIACIÓN Y MEJORA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LAVIALIDAD (SECTOR Nº 1) - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 1VALUACIÓN 0 0 1 0 0,00 0,00 3.248.000,002.900.000,00348.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005293 CONSERVACIÓN, AMPLIACIÓNES Y MEJORAS GEOMÉTRICAS EN LA VIALIDAD1VALUACIÓN 0 0 1 0 0,00 0,00 2.240.000,002.000.000,00240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005294 IMPLANTACIÓN DE SISTEMA DE MONITOREO REMOTO PARA EL CAFETAL(1ERA ETAPA) 1VALUACIÓN 0 0 0 1 0,00 0,00 3.920.000,003.500.000,00420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005968 CONSERVACION, AMPLIACIÓN Y MEJORA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LAVIALIDAD (SECTOR Nº 2) - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 1VALUACIÓN 0 0 1 0 0,00 0,00 3.248.000,002.900.000,00348.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 12.656.000,0011.300.000,001.356.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 11.08.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004413 EVALUAR Y COORDINAR MEJORAS FÍSICAS Y OPERATIVAS EN VIALIDAD,TRANSPORTE Y TRÁNSITO 4INFORME 1 1 1 1 0,00 2.717,78 3.043,910,00326,13 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004414 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 11.08.51 24PAGO 6 6 6 6 492.390,36 0,00 492.390,360,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004411 EVALUAR E INSPECCIONAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SERVICIOSPÚBLICOS EN EL MUNICIPIO 4INFORME 1 1 1 1 0,00 2.713,00 3.038,560,00325,56 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004408 CANALIZAR Y ATENDER DENUNCIAS, SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS DELAS COMUNIDADES EN MATERIA DE TRANSPORTE PÚBLICO, TRÁNSITO Y VIALIDAD EN ELMUNICIPIO

1.500CASO 300 450 400 350 0,00 60.713,49 67.999,110,007.285,62 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004409 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR ELFUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 17.971,28 18.958,550,00987,27 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005657 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, MEMORIA Y CUENTA ANUAL DE LADIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARAELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS

7DOCUMENTO 2 1 1 3 0,00 11.332,64 12.692,550,001.359,91 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004412 EVALUAR E INSPECCIONAR MEJORAS ASOCIADAS A CERTIFICADOS DESUFICIENCIA DE CAPACIDAD VIAL 4INFORME 1 1 1 1 0,00 65.049,69 72.855,650,007.805,96 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 492.390,36 160.497,88 670.978,690,0018.090,45 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 11.08.00.00.00.52 SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD

Proyecto/Acciones Administrativas: CONSERVACIONES, AMPLIACIONES Y MEJORAS EN SISTEMAS DE TRANSPORTE, SEÑALES Y DEMARCACIONES VIALES

0000005291 REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES YSEÑALAMIENTO SECTOR 2 (RED DE SEMÁFOROS) 1VALUACIÓN 0 0 1 0 0,00 0,00 930.000,00750.000,00180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005284 CONSERVACIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORA EN LA DEMARCACIÓN VIAL ( SECTOR1) PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 1VALUACIÓN 0 0 1 0 0,00 0,00 3.024.000,002.700.000,00324.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005285 CONSERVACIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORA EN LA DEMARCACIÓN VIAL ( SECTOR2) PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 1VALUACIÓN 0 0 1 0 0,00 0,00 3.024.000,002.700.000,00324.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005286 CONSERVACIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORA EN LA SEÑALIZACIÓN YNOMENCLATURA VIAL ( SECTOR 1) PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 1VALUACIÓN 0 0 1 0 0,00 0,00 2.352.000,002.100.000,00252.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005287 CONSERVACIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORA EN LA SEÑALIZACIÓN YNOMENCLATURA VIAL ( SECTOR 2) PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 1VALUACIÓN 0 0 1 0 0,00 0,00 2.352.000,002.100.000,00252.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005290 REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES YSEÑALAMIENTO SECTOR 1 ( RED DE SEMÁFOROS) 1VALUACIÓN 0 0 1 0 0,00 0,00 1.302.000,001.050.000,00252.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005595 REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES YSEÑALAMIENTO SECTOR 2 (RED DE SEMÁFOROS) 2014 1VALUACIÓN 0 0 0 1 0,00 0,00 2.576.000,002.300.000,00276.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005594 REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES YSEÑALAMIENTO SECTOR 1(RED DE SEMÁFOROS) 2014 1VALUACIÓN 0 0 0 1 0,00 0,00 2.576.000,002.300.000,00276.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 18.136.000,0016.000.000,002.136.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 11.08.00.00.00.52 SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004417 ELABORAR Y EJECUTAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE SEÑALIZACIÓNY DEMARCACIÓN DE LA VIALIDAD MUNICIPAL 4INFORME 1 1 1 1 0,00 24.503,76 27.444,190,002.940,43 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004419 REPARAR EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO EN LA RED DESEMÁFOROS 800VISITA 150 300 200 150 0,00 210,98 236,290,0025,31 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004418 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 11.08.52 24PAGO 6 6 6 6 428.096,76 0,00 428.096,760,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004416 ELABORAR PROYECTOS PARA MEJORAS VIALES4INFORME 1 1 1 1 0,00 0,00 59.074,400,0059.074,40 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 428.096,76 24.714,74 514.851,640,0062.040,14 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 11.08.00.00.00.53 SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO Y FISCALIZACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: CONSERVACIONES, AMPLIACIONES Y MEJORAS EN SISTEMAS DE TRANSPORTE, SEÑALES Y DEMARCACIONES VIALES

0000005966 ESTUDIO INTEGRAL DE TRANSPORTE PARA SISTEMA TRANSBARUTA (3ERAETAPA) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 560.000,00500.000,0060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 560.000,00500.000,0060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 11.08.00.00.00.53 SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO Y FISCALIZACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004423 EVALUAR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE RUTAS DE TRANSPORTE PÚBLICOPRESENTADAS POR PARTICULARES Y DESARROLLAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS DECONCESIONES Y/O AUTORIZACIONES

2INFORME 0 0 1 1 0,00 43.552,30 48.778,580,005.226,28 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004420 ELABORAR LOS PLANES DE TRANSPORTE, FISCALIZAR Y CONTROLAR A LASOPERADORAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN RUTAS Y ZONASTERMINALES, Y A LAS ORGANIZACIONES DE TAXIS Y MOTOTAXIS

1.000INSPECCIÓN 200 300 300 200 0,00 24.353,12 27.275,490,002.922,37 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004424 EVALUAR LAS SOLICITUDES DE INCREMENTO DE TARIFAS POR PARTE DELGREMIO DE OPERADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y VELAR QUE LA TARIFA SEAAPLICADA DE MANERA CORRECTA

2INFORME 1 0 1 0 0,00 19.591,00 21.941,920,002.350,92 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004422 EMITIR AUTORIZACIONES PARA LA OCUPACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS ENMATERIA DE TRANSPORTE PÚBLICO (MODALIDAD TAXIS, MOTOTAXIS Y COLECTIVO PORPUESTO)

4INFORME 1 1 1 1 0,00 54.344,40 60.865,730,006.521,33 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004425 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 11.08.53 24PAGO 6 6 6 6 590.535,36 0,00 590.535,360,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005493 ELABORAR PROYECTOS PARA MEJORAS DE TRANSPORTE PÚBLICO4INFORME 1 1 1 1 0,00 10.127,04 11.342,280,001.215,24 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004426 IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE LOS OPERADORES DETRANSPORTE PÚBLICO Y COORDINAR LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS ANUALES DEAPOYO A LA OPERACIÓN

2CURSO 0 1 1 0 0,00 53.822,52 60.281,220,006.458,70 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 590.535,36 205.790,38 821.020,580,0024.694,84 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 1.511.022,48 391.003,00 33.358.850,9127.800.000,003.656.825,43 0,00 0,00 0,00 0,00

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PROGRAMA 09

SERVICIOS DE ÁREAS VERDES

PROGRAMA 09

SERVICIOS DE ÁREAS VERDESSERVICIOS DE ÁREAS VERDES SERVICIOS DE ÁREAS VERDES

Garantizar las áreas verdes públicas para que se encuentren en condiciones óptimas mediante laconservación, recuperación y mantenimiento constante del medio ambiente municipal, para el libre goce ydisfrute de la comunidad, desarrollando metodologías, instrumentos y técnicas que validen las políticasdisfrute de la comunidad, desarrollando metodologías, instrumentos y técnicas que validen las políticaspúblicas de gestión ambiental participativa.

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

11.09 SERVICIOS DE áREAS VERDESDIRECCIÓN DE AREAS VERDES

Código Presupuestario del Programa:

Objetivo General del Programa:

Unidad Responsable Programa:

ObjetivosEspecificos:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Plantemientodel Problema:

SIMON ARTURO TENORIO RODRIGUEZResponsable del Programa:

Código Presupuestario de la Actividad: 11.09.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004429 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 11.09.51 24PAGO 6 6 6 6 795.752,16 0,00 795.752,160,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004428 EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES Y EL LOGRO DE LOS OBJETIVOSY METAS DE LA DIRECCIÓN 48DOCUMENTO 12 12 12 12 0,00 0,00 714.378,28452.100,00262.278,28 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004427 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR ELFUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 2.040,36 1.435.535,361.227.161,25206.333,75 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 795.752,16 2.040,36 2.945.665,801.679.261,25468.612,03 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 11.09.00.00.00.52 SERVICIOS DE ÁREAS VERDES Y GUARDERÍA AMBIENTAL

Proyecto/Acciones Administrativas: CONSERVACION, RECUPERACION Y MEJORAS DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO.

0000004452 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y PLAZAS DEL SECTOR 3A1VALUACIÓN 0 0 0 1 0,00 0,00 185.678,64165.784,5019.894,14 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004447 MANTENIMIENTO INTEGRAL CON REPOSICIÓN DE COBERTURA, ARBUSTOS YESPECIES ARBOREAS DEL PAISAJISMO UBICADO EN LA ISLA CENTRAL Y LATERALES DELBOULEVARD RAUL LEONI

1VALUACIÓN 0 0 0 1 0,00 0,00 1.769.040,001.579.500,00189.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004446 MANTENIMIENTO INTEGRAL CON REPOSICIÓN DE COBERTURA, ARBUSTOS YESPECIES ARBOREAS DE LOS PAISAJISMOS DEL SECTOR 4 1VALUACIÓN 0 0 0 1 0,00 0,00 1.799.889,281.607.044,00192.845,28 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004445 MANTENIMIENTO INTEGRAL CON REPOSICIÓN DE COBERTURA, ARBUSTOS YESPECIES ARBOREAS DE LOS PAISAJISMOS DEL SECTOR 3 1VALUACIÓN 0 0 0 1 0,00 0,00 1.782.091,361.591.153,00190.938,36 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004444 MANTENIMIENTO INTEGRAL CON REPOSICIÓN DE COBERTURA, ARBUSTOS YESPECIES ARBOREAS DE LOS PAISAJISMOS DEL SECTOR 2 1VALUACIÓN 0 0 0 1 0,00 0,00 1.769.984,161.580.343,00189.641,16 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004443 MANTENIMIENTO INTEGRAL CON REPOSICIÓN DE COBERTURA, ARBUSTOS YESPECIES ARBOREAS DE LOS PAISAJISMOS DEL SECTOR 1 1VALUACIÓN 0 0 0 1 0,00 0,00 1.724.191,841.539.457,00184.734,84 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004442 FUMIGACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ÁRBOLES DEL MUNICIPIO1VALUACIÓN 0 0 0 1 0,00 0,00 2.745.156,962.451.033,00294.123,96 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004440 CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y MEJORAS DE ÁREAS VERDES EN CALLES,AVENIDAS , TALUDES Y ENTES MUNICIPALES (SIEGA Y RECUPERACIÓN DE BROCALES)DEL SECTOR 5

1VALUACIÓN 0 0 0 1 0,00 0,00 3.657.860,643.265.947,00391.913,64 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004439 CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y MEJORAS DE ÁREAS VERDES EN CALLES,AVENIDAS , TALUDES Y ENTES MUNICIPALES (SIEGA Y RECUPERACIÓN DE BROCALES)DEL SECTOR 4B

1VALUACIÓN 0 0 0 1 0,00 0,00 3.431.174,883.063.549,00367.625,88 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004438 CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y MEJORAS DE ÁREAS VERDES EN CALLES,AVENIDAS , TALUDES Y ENTES MUNICIPALES (SIEGA Y RECUPERACIÓN DE BROCALES)DEL SECTOR 4A

1VALUACIÓN 0 0 0 1 0,00 0,00 3.453.614,083.083.584,00370.030,08 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004437 CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y MEJORAS DE ÁREAS VERDES EN CALLES,AVENIDAS , TALUDES Y ENTES MUNICIPALES (SIEGA Y RECUPERACIÓN DE BROCALES)DEL SECTOR 3B

1VALUACIÓN 0 0 0 1 0,00 0,00 1.585.769,921.415.866,00169.903,92 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005338 CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA EL CRISTOY JARDINERAS INTERNAS DE LAS SEDES DEL PUEBLO DE BARUTA Y COLINAS DE BELLOMONTE. MUNICIPIO BARUTA

1VALUACIÓN 0 0 0 1 0,00 0,00 792.406,72707.506,0084.900,72 0,00 0,00 0,00 0,00

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAAlcaldia Del Municipio Baruta

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

0000004464 PODAS INTEGRALES (DE FORMACIÓN, ALTURA Y FITOSANITARIO) EN LAPOBLACIÓN DE ÁRBOLES DEL SECTOR 5 Y RECUPERACIÓN DE ACERAS 1VALUACIÓN 0 0 0 1 0,00 0,00 799.384,32713.736,0085.648,32 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004463 PODAS INTEGRALES (DE FORMACIÓN, ALTURA Y FITOSANITARIO) EN LAPOBLACIÓN DE ÁRBOLES DEL SECTOR 4B Y RECUPERACIÓN DE ACERAS 1VALUACIÓN 0 0 0 1 0,00 0,00 3.158.541,122.820.126,00338.415,12 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004430 CONSERVACION, RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA ALFREDOSADEL, URBANIZACION LAS MERCEDES, MUNICIPIO BARUTA 1VALUACIÓN 0 0 0 1 0,00 0,00 1.392.666,241.243.452,00149.214,24 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004431 CONSERVACION, RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA BOLIVAR,PUEBLO DE BARUTA, MUNICIPIO BARUTA 1VALUACIÓN 0 0 0 1 0,00 0,00 796.962,88711.574,0085.388,88 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004433 CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y MEJORAS DE ÁREAS VERDES EN CALLES,AVENIDAS , TALUDES Y ENTES MUNICIPALES (SIEGA Y RECUPERACIÓN DE BROCALES)DEL SECTOR 1A

1VALUACIÓN 0 0 0 1 0,00 0,00 2.728.921,442.436.537,00292.384,44 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004434 CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y MEJORAS DE ÁREAS VERDES EN CALLES,AVENIDAS , TALUDES Y ENTES MUNICIPALES (SIEGA Y RECUPERACIÓN DE BROCALES)DEL SECTOR 1B

1VALUACIÓN 0 0 0 1 0,00 0,00 2.109.653,281.883.619,00226.034,28 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004435 CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y MEJORAS DE ÁREAS VERDES EN CALLES,AVENIDAS , TALUDES Y ENTES MUNICIPALES (SIEGA Y RECUPERACIÓN DE BROCALES)DEL SECTOR 2

1VALUACIÓN 0 0 0 1 0,00 0,00 3.721.085,763.322.398,00398.687,76 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004436 CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y MEJORAS DE ÁREAS VERDES EN CALLES,AVENIDAS , TALUDES Y ENTES MUNICIPALES (SIEGA Y RECUPERACIÓN DE BROCALES)DEL SECTOR 3A

1VALUACIÓN 0 0 0 1 0,00 0,00 1.429.462,721.276.306,00153.156,72 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004462 PODAS INTEGRALES (DE FORMACIÓN, ALTURA Y FITOSANITARIO) EN LAPOBLACIÓN DE ÁRBOLES DEL SECTOR 4A Y RECUPERACIÓN DE ACERAS 1VALUACIÓN 0 0 0 1 0,00 0,00 3.559.906,563.178.488,00381.418,56 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004461 PODAS INTEGRALES (DE FORMACIÓN, ALTURA Y FITOSANITARIO) EN LAPOBLACIÓN DE ÁRBOLES DEL SECTOR 3B Y RECUPERACIÓN DE ACERAS 1VALUACIÓN 0 0 0 1 0,00 0,00 1.706.533,921.523.691,00182.842,92 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004460 PODAS INTEGRALES (DE FORMACIÓN, ALTURA Y FITOSANITARIO) EN LAPOBLACIÓN DE ÁRBOLES DEL SECTOR 3A Y RECUPERACIÓN DE ACERAS 1VALUACIÓN 0 0 0 1 0,00 0,00 1.822.709,281.627.419,00195.290,28 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004459 PODAS INTEGRALES (DE FORMACIÓN, ALTURA Y FITOSANITARIO) EN LAPOBLACIÓN DE ÁRBOLES DEL SECTOR 2 Y RECUPERACIÓN DE ACERAS 1VALUACIÓN 0 0 0 1 0,00 0,00 2.168.400,641.936.072,00232.328,64 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004458 PODAS INTEGRALES (DE FORMACIÓN, ALTURA Y FITOSANITARIO) EN LAPOBLACIÓN DE ÁRBOLES DEL SECTOR 1B Y RECUPERACIÓN DE ACERAS 1VALUACIÓN 0 0 0 1 0,00 0,00 1.675.480,801.495.965,00179.515,80 0,00 0,00 0,00 0,00

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAAlcaldia Del Municipio Baruta

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

0000004457 PODAS INTEGRALES (DE FORMACIÓN, ALTURA Y FITOSANITARIO) EN LAPOBLACIÓN DE ÁRBOLES DEL SECTOR 1A Y RECUPERACIÓN DE ACERAS 1VALUACIÓN 0 0 0 1 0,00 0,00 3.256.673,282.907.744,00348.929,28 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004456 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y PLAZAS DEL SECTOR 51VALUACIÓN 0 0 0 1 0,00 0,00 79.754,0871.209,008.545,08 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005969 REHABILITACION DE LA PLAZA DEL ESTUDIANTE, URB. SAN LUIS, MUNICIPIOBARUTA 1VALUACIÓN 0 0 0 1 0,00 0,00 2.688.000,002.400.000,00288.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005970 REHABILITACION DEL PARQUE GEMINIS, UBICADO EN LA CALLE GEMINIS CONCALLE ACUARIO, URB. SANTA PAULA, MUNICIPIO BARUTA (PRESUPUESTOPARTICIPATIVO)

1VALUACIÓN 0 0 0 1 0,00 0,00 2.240.000,002.000.000,00240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005971 REHABILITACION DEL PARQUE N° 4 DE CHUAO , CALLE LAS LOMAS CONIMATA, URB. CHUAO, MUNICIPIO BARUTA. (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 2.240.000,002.000.000,00240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005972 REHABILITACION DEL PARQUE MALAVÉ VILLALBA (APARATOS INFANTILES,BAÑOS, TERRENO, PODA, PENDIENTE DEL TERRENO, ETC), CALLE CARIACO Y RÍOCARIBE, URB. SANTA ANA. MUNICIPIO BARUTA (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)

1VALUACIÓN 0 0 0 1 0,00 0,00 1.680.000,001.500.000,00180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005973 REHABILITACION DEL PARQUE LA VIRGEN, CALLE "C" , URB. SANTA ROSA DELIMA, MUNICIPIO BARUTA. (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) 1VALUACIÓN 0 0 0 1 0,00 0,00 2.240.000,002.000.000,00240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004455 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y PLAZAS DEL SECTOR 4B1VALUACIÓN 0 0 0 1 0,00 0,00 1.287.911,521.149.921,00137.990,52 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004454 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y PLAZAS DEL SECTOR 4A1VALUACIÓN 0 0 0 1 0,00 0,00 1.707.410,881.524.474,00182.936,88 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004453 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y PLAZAS DEL SECTOR 3B1VALUACIÓN 0 0 0 1 0,00 0,00 1.934.990,401.727.670,00207.320,40 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005974 REHABILITACION DE LA FRANJA VERDE (PARQUE CON BANCOS DE MADERA,SERVICIO DE AGUA, FAROS, BAÑOS Y APARATOS), PROLONGACIÓN AV. PPAL DE STAINÉS, LIMITA CON CONJ. RES. LAS MESETAS,URB. SANTA INES, MUNICIPIO BARUTA.(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)

1VALUACIÓN 0 0 0 1 0,00 0,00 1.120.000,001.000.000,00120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005975 REHABILITACIÓN DEL PARQUE LA MONTAÑA CERCA, MÁQUINAS DEEJERCICIO, BASUREROS), CONTIGUO A RES LA MONTAÑA, DEL LADO ABAJO, URB. LABONITA, MUNICIPIO BARUTA. (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)

1VALUACIÓN 0 0 0 1 0,00 0,00 2.240.000,002.000.000,00240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005976 REHABILITACION DEL PARQUE LOS BRUJOS, URB. SOROKAIMA, MUNICIPIOBARUTA. (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) 1VALUACIÓN 0 0 0 1 0,00 0,00 2.240.000,002.000.000,00240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

0000005977 REHABILITACION DEL PARQUE NIÑO SIMÓN, FINAL CALLE D Y ÁREA VERDECALLE A, URB. MONTEALTOMUNICIPIO BARUTA. (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) 1VALUACIÓN 0 0 0 1 0,00 0,00 1.120.000,001.000.000,00120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005978 CONSTRUCCION DE ESPACIO PARA LA RECOLECCION DE BASURA, FINALCALLE VICTORIA, URB. LAS MINAS, MUNICIPIO BARUTA. (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) 1VALUACIÓN 0 0 0 1 0,00 0,00 1.120.000,001.000.000,00120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005979 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO DE USOS MÚLTIPLES,EN EL PARQUE PASTOROROPEZA, URB. CORACREVI, MUNICIPIO BARUTA. (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) 1VALUACIÓN 0 0 0 1 0,00 0,00 2.240.000,002.000.000,00240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004451 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y PLAZAS DEL SECTOR 21VALUACIÓN 0 0 0 1 0,00 0,00 2.157.322,721.926.181,00231.141,72 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004450 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y PLAZAS DEL SECTOR 1B1VALUACIÓN 0 0 0 1 0,00 0,00 3.659.130,723.267.081,00392.049,72 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004449 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y PLAZAS DEL SECTOR 1A1VALUACIÓN 0 0 0 1 0,00 0,00 1.953.866,881.744.524,00209.342,88 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004448 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS EN ELMUNICIPIO 1VALUACIÓN 0 0 0 1 0,00 0,00 1.866.202,241.666.252,00199.950,24 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 90.837.830,1681.105.205,509.732.624,66 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 11.09.00.00.00.52 SERVICIOS DE ÁREAS VERDES Y GUARDERÍA AMBIENTAL

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004480 CONSERVAR, RECUPERAR Y MEJORAR LOS LATERALES Y CENTRALES ENAVENIDAS, CALLES Y EN ÁREAS VERDES DE LOS ENTES MUNICIPALES (RECUPERACIÓNDE CAMINERÍAS, BROCALES Y DESMALEZADO)

1.943HECTÁREA 498 498 498 449 0,00 8.141,42 9.118,390,00976,97 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004477 ASIGNAR Y SUPERVISAR A LAS CUADRILLAS DE EMPRESAS CONTRATISTASQUE REALIZAN LAS ACTIVIDADES DE DESMALEZADO, PODA, TALA , EJECUCIÓN DEPAISAJISMOS Y ROLEO, RECOLECCIÓN Y BOTE DE DESECHOS VEGETALES

338DOCUMENTO 18 82 118 120 0,00 51.284,35 57.438,470,006.154,12 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004478 CANALIZAR Y ATENDER DENUNCIAS, SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS DELAS COMUNIDADES EN MATERIA DE DESMALEZADO, PODA, TALA, EJECUCIÓN DEPAISAJISMOS Y ROLEO Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS VEGETALES EN EL MUNICIPIO

600DENUNCIAATENDIDA 150 150 150 150 0,00 783,64 877,670,0094,03 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005486 REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL CON REPOSICIÓN DE COBERTURA,ARBUSTOS Y ESPECIES ARBÓREAS DE LOS PAISAJISMOS DE LOS DIFERENTESSECTORES DEL MUNICIPIO

50MANTENIMIENTO DE

PAISAJISMO5 15 15 15 0,00 36.970,19 41.406,620,004.436,43 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004479 CONSERVAR Y RECUPERAR DE MANERA INTEGRAL LOS PARQUES Y PLAZASDE LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO 80MANTENIMIENT

O DE PARQUE YPLAZA

8 24 24 24 0,00 102.155,57 113.732,160,0011.576,59 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004482 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 11.09.52 24PAGO 6 6 6 6 474.000,96 0,00 474.000,960,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004481 CONSERVAR, RECUPERAR, MEJORAR Y LAS ÁREAS VERDES DE MUNICIPIO(FUMIGACIÓN) 713ÁRBOL

FUMIGADO 280 197 136 100 0,00 17.586,74 19.697,150,002.110,41 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004485 REALIZAR LAS PODAS INTEGRADAS (DE FORMACIÓN, ALTURA,FITOSANITARIO, DESRAIZAMIENTO Y REPOSICIÓN DE CAMINERÍA) EN LA POBLACIÓN DEÁRBOLES DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO

3.412ÁRBOL PODADO 880 1.170 974 388 0,00 2.433,99 2.726,070,00292,08 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 474.000,96 219.355,90 718.997,490,0025.640,63 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 11.09.00.00.00.53 SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Proyecto/Acciones Administrativas: CONSERVACION, RECUPERACION Y MEJORAS DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO.

0000005980 FOMENTAR LA EDUCACION AMBIENTAL EN MATERIA DE GESTION INTEGRALDE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS, ASI COMO LA PARTICIPACION CIUDADANA EN ELMUNICIPIO.

1VALUACIÓN 0 0 1 0 0,00 0,00 840.000,00750.000,0090.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005981 PLAN DE FORTALECIMIENTO PARA LA RECOLECCION Y TRANSPORTE, LALIMPIEZA PUBLICA O URBANA Y EL ALMACENAMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO DEGESTION INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS.

1VALUACIÓN 0 0 1 0 0,00 0,00 840.000,00750.000,0090.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 1.680.000,001.500.000,00180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 11.09.00.00.00.53 SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004487 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 11.09.53 24PAGO 6 6 6 6 510.808,92 0,00 510.808,920,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005487 REALIZAR OPERATIVOS DE RECICLAJES PARA EDUCAR A LA COMUNIDAD ENEL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 12OPERATIVO 3 3 3 3 0,00 717,36 803,440,0086,08 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004489 REALIZAR LOS OPERATIVOS DE LIMPIEZA ESPECIALES EN LAS DIFERENTESPARROQUIAS DEL MUNICIPIO 48OPERATIVO 12 12 12 12 0,00 21.676,71 24.277,910,002.601,20 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005468 DIRIGIR,COORDINAR Y CONTROLAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE LOSDESECHOS SÓLIDOS Y LIMPIEZA URBANA EN EL MUNICIPIO BARUTA 12INFORME 3 3 3 3 0,00 678,15 156.800.759,520,00156.800.081,37 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004486 CONCIENTIZAR A LAS COMUNIDADES, ESCUELAS, CONSEJOS COMUNALES,ASOCIACIONES DE VECINOS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL RECICLAJE 48EVENTO DE

FORMACIÓN 12 12 12 12 0,00 13.917,15 15.587,200,001.670,05 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004488 LLEVAR CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN DERESIDUOS SÓLIDOS CON LA EMPRESA DE ASEO URBANO, ASEGURANDO QUE CUMPLANLAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO

12INFORME 3 3 3 3 0,00 180,84 202,540,0021,70 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 510.808,92 37.170,21 157.352.439,530,00156.804.460,40 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 11.09.00.00.00.54 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000005665 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, MEMORIA Y CUENTA ANUAL DE LADIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARAELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS

8DOCUMENTO 2 1 1 4 0,00 15.315,03 17.152,840,001.837,81 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004491 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 11.09.54 24PAGO 6 6 6 6 514.380,96 0,00 514.380,960,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004492 GESTIONAR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS YMAQUINARIAS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN 8SOLICITUD DE

ORDEN DESERVICIO

2 1 1 4 0,00 48.102,43 53.874,720,005.772,29 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004493 REALIZAR EL SEGUIMIENTO FÍSICO-FINANCIERO DE LAS OBRASCONTRATADAS POR LA DIRECCIÓN 40VALUACIÓN 12 23 5 0 0,00 158.678,16 205.930,580,0047.252,42 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 514.380,96 222.095,62 791.339,100,0054.862,52 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 2.294.943,00 480.662,09 254.326.272,0884.284.466,75167.266.200,24 0,00 0,00 0,00 0,00

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SECTOR 12SECTOR 12

SALUDSALUD

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PROGRAMA 01

SERVICIOS DE SALUD

PROGRAMA 01

SERVICIOS DE SALUDSERVICIOS DE SALUD SERVICIOS DE SALUD

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

12.01 SERVICIOS DE SALUDSERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SALUD BARUTA

Código Presupuestario del Programa:

Objetivo General del Programa:

Unidad Responsable Programa:

ObjetivosEspecificos:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Plantemientodel Problema:

ENRIQUE EDUARDO MONTBRUN MOLINAResponsable del Programa:

Código Presupuestario de la Actividad: 12.01.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000005422 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOSINSTITUTOS Y SERVICIOS AUTÓNOMO (SALUD) 12TRANSFERENCI

A 3 3 3 3 0,00 0,00 93.896.173,960,000,00 93.896.173,96 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 93.896.173,960,000,00 93.896.173,96 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 0,00 0,00 93.896.173,960,000,00 93.896.173,96 0,00 0,00 0,00

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SECTOR 13SECTOR 13

DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN

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PROGRAMA 03

SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN DEPORTIVA

PROGRAMA 03

SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN DEPORTIVASERVICIOS DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN DEPORTIVA SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN DEPORTIVA

Programa responsable de difundir la práctica deportiva y recreativa en la población del Municipio Baruta.

Canalizar el uso del tiempo libre en actividades que brinden alternativas de esparcimiento y recreación Canalizar el uso del tiempo libre en actividades que brinden alternativas de esparcimiento y recreación dirigidas a los niños, jóvenes, adultos, tercera edad y discapacitados.

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

13.03 SERVICIO DE PROMOCIóN Y EDUCACIóN DEPORTIVADIRECCIÓN DE DEPORTE Y RECREACIÓN

Código Presupuestario del Programa:

Objetivo General del Programa:

Unidad Responsable Programa:

ObjetivosEspecificos:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Plantemientodel Problema:

LUIS ERNESTO LOZADA MUJICAResponsable del Programa:

Código Presupuestario de la Actividad: 13.03.00.00.00.51 DIRECCIóN Y COORDINACIóN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004494 COORDINAR Y APOYAR ACCIONES CON ENTES PÚBLICOS, PRIVADOS Y LACOMUNIDAD EN GENERAL, PARA LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE INICIATIVAS EN ELÁREA DEPORTIVA Y RECREATIVA

20REUNIÓN 5 5 5 5 0,00 23.701,96 26.546,190,002.844,23 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004499 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 13.03.51 24PAGO 6 6 6 6 1.209.788,16 0,00 1.209.788,160,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004936 GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO AUXILIAR DEORGANIZACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 18ORGANIZACIÓN

REGISTRADA 3 5 5 5 0,00 28.039,47 31.404,210,003.364,74 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004500 INSPECCIONAR Y VELAR POR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONESDEPORTIVAS, A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE MEJORAS YRECUPERACIÓN DE LAS MISMAS

12OPERATIVO 0 4 4 4 0,00 197.985,54 221.743,790,0023.758,25 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004502 REPORTAR EL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN, Y CUMPLIRCON LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LAS UNIDADES REQUERIENTES DENTRO DELA ALCALDÍA

8DOCUMENTO 2 3 3 0 0,00 6.562,55 7.350,050,00787,50 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005658 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, MEMORIA Y CUENTA ANUAL DE LADIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARAELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS

7DOCUMENTO 2 1 1 3 0,00 29.028,36 32.511,770,003.483,41 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004496 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR ELFUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 24.315,50 27.233,360,002.917,86 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004498 GARANTIZAR EL ADIESTRAMIENTO Y LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LADIRECCIÓN Y LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO 6TALLER 0 2 1 3 0,00 3.969,45 4.445,790,00476,34 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

0000004495 COORDINAR Y SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMASDEPORTIVOS Y RECREATIVOS DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 3.695,88 2.011.857,421.792.605,38215.556,16 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 1.209.788,16 317.298,71 3.572.880,741.792.605,38253.188,49 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 13.03.00.00.00.52 SERVICIO DE DEPORTE ESCOLAR

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004507 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 13.03.52 24PAGO 6 6 6 6 438.980,52 0,00 438.980,520,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004504 COORDINAR EL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR DIRIGIDAA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL MUNICIPIO EN EDAD PRE-ESCOLAR 66CLASE

DEPORTIVA 18 30 0 18 0,00 5.039,26 5.643,960,00604,70 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004503 ASISTIR A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO EN CUANTO A LAAPLICACIÓN DE TÉCNICAS DEPORTIVAS Y RECREACIONALES NECESARIAS PARA ELDESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS

7CLÍNICASDEPORTIVAS 2 3 0 2 0,00 4.795,28 7.721,630,002.926,35 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004505 COORDINAR Y SUPERVISAR EL DESARROLLO DE LAS ESCUELAS DEINICIACIÓN DEPORTIVA, MEDIANTE LA ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DE LAS TÉCNICASBÁSICAS DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS, A FIN DE QUE SE CUMPLAN LOSOBJETIVOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y ENSEÑANZA

1.145CLASEDEPORTIVA 225 450 200 270 0,00 137.946,95 154.500,560,0016.553,61 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 438.980,52 147.781,49 606.846,670,0020.084,66 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 13.03.00.00.00.53 SERVICIO DE DEPORTE COMUNAL

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004513 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 13.03.53 24PAGO 6 6 6 6 316.083,36 0,00 316.083,360,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004516 REALIZAR EVENTOS DEPORTIVOS DENTRO DE LAS INSTALACIONESDEPORTIVAS MUNICIPALES A FIN DE BRINDAR ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN EINTEGRACIÓN A TODA LA COMUNIDAD

11EVENTO 2 5 1 3 0,00 32.408,84 44.546,210,0012.137,37 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004515 REALIZAR CAMPAMENTOS VACACIONALES Y DEPORTIVOS DIRIGIDO A LASCOMUNIDADES DEL MUNICIPIO BARUTA 1.600BENEFICIARIO 0 0 1.600 0 0,00 163.951,27 194.779,130,0030.827,86 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004511 COORDINAR Y PRESTAR APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LOSEVENTOS DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR LA EMPRESA PÚBLICA Y PRIVADA DENTRODEL MUNICIPIO

16EVENTO 4 6 2 4 0,00 3.616,80 4.050,810,00434,01 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004514 OBTENER INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA PROBLEMÁTICA DEPORTIVAPARA GESTIONAR SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS EXPUESTOS POR LASCOMUNIDADES, EN COORDINACIÓN CON LOS LÍDERES COMUNITARIOS

4DOCUMENTO 1 1 2 0 0,00 6.133,96 6.870,030,00736,07 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004509 APOYAR A CLUBES Y LIGAS DEPORTIVAS EN CAMPEONATOS FEDERADOS YNO FEDERADOS MUNICIPALES, EN CUANTO A DOTACIÓN DE SERVICIOS, MATERIALES,EQUIPOS Y ASISTENCIA INTEGRAL PARA REPRESENTAR AL MUNICIPIO EN EVENTOSDEPORTIVOS ZONALES Y ESTADALES

21EVENTO 6 6 0 9 0,00 6.291,96 7.046,980,00755,02 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004979 REALIZAR LA RUTA DEPORTIVA QUE CONSISTE EN FACILITAR EL TRASLADO ALOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE SECTORES POPULARES HACIA LOS DISTINTOSNÚCLEOS DEPORTIVOS

60TRASLADO 14 24 6 16 0,00 29.381,15 53.336,970,0023.955,82 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004937 APOYAR A CLUBES, LIGAS Y/O ASOCIACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAASIGNACIÓN DE ESPACIOS Y DEMÁS SERVICIOS PARA FORMACIÓN Y DESARROLLO DENIÑOS, ADOLESCENTES Y JOVENES DE LA COMUNIDAD EN LA PRACTICA DE LASTÉCNICAS BÁSICAS DE DIVERSAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS

550ORGANIZACIÓNBENEFICIADA 150 150 100 150 0,00 24.134,90 26.633,220,002.498,32 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004517 REALIZAR EVENTOS DEPORTIVOS Y ACTIVIDADES DE CALLE A FIN DEBRINDAR ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN A TODA LA COMUNIDAD COMO LOSFESTIVALES DEPORTIVOS Y LA CARRERA INFANTIL, ENTRE OTROS

9EVENTO 2 3 1 3 0,00 19.061,30 21.348,650,002.287,35 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 316.083,36 284.980,18 674.695,360,0073.631,82 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 1.964.852,04 750.060,38 4.854.422,771.792.605,38346.904,97 0,00 0,00 0,00 0,00

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PROGRAMA 04

SERVICIO SOCIO-ECONÓMICO A LA COMUNIDAD

PROGRAMA 04

SERVICIO SOCIO-ECONÓMICO A LA COMUNIDADSERVICIO SOCIO ECONÓMICO A LA COMUNIDADSERVICIO SOCIO ECONÓMICO A LA COMUNIDAD

Atender las necesidades sociales del Municipio Baruta implementando programas que garanticen el desarrollo integral de los ciudadanos, así como promover su concientización y participación fortaleciendo los servicios necesarios que restituya los derechos y deberes previstos en el marco legal vigente.

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

13.04 SERVICIO SOCIO-ECONóMICO A LA COMUNIDADDIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Código Presupuestario del Programa:

Objetivo General del Programa:

Unidad Responsable Programa:

ObjetivosEspecificos:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Plantemientodel Problema:

MARIA MAECA GERARDI DE LOPEZ MENDEZResponsable del Programa:

Código Presupuestario de la Actividad: 13.04.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004519 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR ELFUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 125.905,56 217.894,220,0091.988,66 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004522 GESTIONAR CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS LA ATENCIÓNINTEGRAL Y DIFERENTES DONACIONES 3DONACIÓN 0 1 1 1 0,00 20.855,10 110.668,990,0089.813,89 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004521 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 13.04.51 24PAGO 6 6 6 6 832.671,96 0,00 832.671,960,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004523 ORGANIZAR EVENTOS DESTINADOS A CAPACITAR Y RECREAR A LOS GRUPOSSOCIALES ESTABLECIDOS DENTRO DE LOS DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNIDADBARUTEÑA, QUE PRESENTAN ESTAS NECESIDADES

4EVENTO 1 1 1 1 0,00 9.463,96 10.599,640,001.135,68 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004518 COORDINAR CON ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS ALIANZAS ENBENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO Y COMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS 7CONVENIO 6 1 0 0 0,00 482,24 540,110,0057,87 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005659 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, MEMORIA Y CUENTA ANUAL DE LADIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARAELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS

7DOCUMENTO 2 1 1 3 0,00 32.701,90 36.626,130,003.924,23 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 832.671,96 189.408,76 1.209.001,050,00186.920,33 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 13.04.00.00.00.52 SERVICIO DE PROTECCIóN DEL NIñO, NIñA, ADOLESCENTE Y DE LA MUJER

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000005505 DIRIGIR, DESDE LA DEFENSORÍA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, LAACTIVIDAD CONCILIATORIA ENTRE LAS PARTES EN RELACIÓN CON ASUNTOS DENATURALEZA DISPONIBLE

150CONCILIACION 37 37 38 38 0,00 10.163,28 11.382,870,001.219,59 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005502 REALIZAR EL INFORME ESTADÍSTICO TRIMESTRAL ACERCA DE LA GESTIÓNDEL CONSEJO DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 4INFORME 1 1 1 1 0,00 112.622,66 126.137,390,0013.514,73 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005533 TRAMITAR, POR ANTE LOS TRIBUNALES COMPETENTES, LASHOMOLOGACIONES DE LOS ACUERDOS CONCILIATORIOS SUSCRITOS EN LADEFENSORÍA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

75ACUERDOHOMOLOGADO 19 20 18 18 0,00 1.375,25 1.540,280,00165,03 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005532 DIRIGIR, DESDE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER, LA ACTIVIDAD CONCILIATORIAENTRE PARTES EN RELACIÓN CON ASUNTOS DE NATURALEZA DISPONIBLE 48CONCILIACION 12 12 12 12 0,00 1.485,97 1.664,290,00178,32 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005531 DICTAR CHARLAS SOBRE LA PROMOCIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS YADOLESCENTES EN UNIDADES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS CON SEDE EN ELMUNICIPIO

24CHARLA 6 6 6 6 0,00 5.244,46 5.873,790,00629,33 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005513 INICIAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA COMPETENCIA DE LADEFENSORÍA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 280DENUNCIA 70 70 70 70 0,00 5.358,94 6.002,020,00643,08 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005529 REALIZAR DILIGENCIAS PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CASOS YPROCEDIMIENTOS ADELANTADOS POR LA DEFENSORÍA DE LA MUJER 250SEGUIMIENTO

DE CASO 60 65 65 60 0,00 1.398,53 1.566,360,00167,83 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005521 INSCRIBIR A LOS ADOLESCENTES EN EL REGISTRO DE ADOLESCENTESTRABAJADORES DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES,EMITIENDO LAS AUTORIZACIONES ESPECÍFICAS DE TRABAJO, ASÍ COMO LASCREDENCIALES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE

200CARNET 50 50 50 50 0,00 286,33 320,690,0034,36 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005512 BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA A LOS INTERESADOS EN MATERIA DEDERECHOS Y GARANTÍAS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES POR PARTE DELPERSONAL DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

300CASO 75 75 75 75 0,00 11.547,46 12.933,160,001.385,70 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005520 REDACTAR AUTORIZACIONES PARA VIAJES INTERNACIONALES DE NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES EN COMPAÑÍA DE UNO SOLO DE SUS PADRES, PARA SUPOSTERIOR AUTENTICACIÓN ANTE UNA NOTARIA PÚBLICA

420VISADO 54 81 177 108 0,00 4.068,90 4.557,170,00488,27 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005522 EXPEDIR AUTORIZACIONES PARA VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALESDE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, EN CASO QUE ESTOS VIAJEN SOLOS O ENCOMPAÑIA DE PERSONAS DISTINTAS A SUS PADRES, REPRESENTANTES ORESPONSABLES

300AUTORIZACIÓN 75 75 75 75 0,00 4.084,10 4.574,190,00490,09 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005519 DICTAR ACTOS ADMINISTRATIVOS DEFINITIVOS EN EL MARCO DE LOSPROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA COMPETENCIA DEL CONSEJO DEPROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

150MEDIDA 37 37 38 38 0,00 1.681,83 1.883,650,00201,82 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

0000004535 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 13.04.52 24PAGO 6 6 6 6 1.803.314,52 0,00 1.803.314,520,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005518 DICTAR ACTOS ADMINISTRATIVOS CONTENTIVOS DE MEDIDAS DEPROTECCIÓN DE CARÁCTER INMEDIATO, EN EL MARCO DE LOS PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS DE LA COMPETENCIA DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN DE NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES

24ACTOADMINISTRATIV

O6 6 6 6 0,00 23.720,36 26.566,800,002.846,44 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005517 BRINDAR ASESORÍAS JURÍDICAS EN MATERIAS RELACIONADAS CON LA LEYORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, POR PARTE DELPERSONAL DE LA DEFENSORÍA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

280ASESORÍA 70 70 70 70 0,00 602,80 675,140,0072,34 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005516 BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA A LOS INTERESADOS EN RELACIÓN CON ELRÉGIMEN JURÍDICO DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LAS MUJERES A UNA VIDALIBRE DE VIOLENCIA

60ASESORÍA 15 15 15 15 0,00 241,12 270,050,0028,93 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005515 INICIAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA COMPETENCIA DELCONSEJO DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 200EXPEDIENTE 50 50 50 50 0,00 69.171,30 77.471,860,008.300,56 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005514 INICIAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA COMPETENCIA DE LADEFENSORÍA DE LA MUJER 120DENUNCIA 30 30 30 30 0,00 310,52 347,780,0037,26 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005511 DICTAR TALLERES SOBRE LA PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LAS MUJERES24TALLER 6 6 6 6 0,00 853,00 955,360,00102,36 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005510 REALIZAR DILIGENCIAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LASMEDIDAS DE PROTECCIÓN DICTADAS; ASÍ COMO PARA CONSTATAR SITUACIONESDENUNCIADAS.

280SEGUIMIENTO 70 70 70 70 0,00 6.124,16 6.859,060,00734,90 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005509 GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO EN HORAS NOCTURNAS YDÍAS NO LABORABLES, A TRAVÉS DE GUARDIAS DE LEY 365GUARDIA 90 91 92 92 0,00 8.702,95 9.747,300,001.044,35 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005508 EXPEDIR INFORMES DE PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE NACIMIENTO200INFORME 50 50 50 50 0,00 2.824,68 3.163,640,00338,96 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005507 REALIZAR ESCRITOS Y BRINDAR ASISTENCIA JURÍDICA EN APOYO A LASMUJERES 4INFORME 1 1 1 1 0,00 9.064,84 10.152,600,001.087,76 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005506 REALIZAR ENTREVISTAS Y REPORTE CON EVALUACIÓN PSICOLÓGICAPRELIMINAR POR PARTE DE LA PSICÓLOGA 4INFORME 1 1 1 1 0,00 13.038,20 14.602,780,001.564,58 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005504 REALIZAR EL INFORME ESTADÍSTICO TRIMESTRAL ACERCA DE LA GESTIÓNDE LA DEFENSORÍA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 4INFORME 1 1 1 1 0,00 2.454,94 2.749,530,00294,59 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

0000005503 REALIZAR EL INFORME ESTADÍSTICO TRIMESTRAL ACERCA DE LA GESTIÓNDE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER 4INFORME 1 1 1 1 0,00 952,44 1.066,730,00114,29 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 1.803.314,52 297.379,02 2.136.379,010,0035.685,47 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 13.04.00.00.00.53 SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA A LA FAMILIA

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004555 COORDINAR CON EL SERVICIO DE SALUD BARUTA JORNADAS MÉDICOASISTENCIALES DIRIGIDO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL PROGRAMA "TODOSPUEDEN"

2JORNADA 1 0 0 1 0,00 4.860,10 5.443,320,00583,22 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005537 DINAMIZAR LOS PROCESOS FAMILIARES DE LAS ZONAS ATENDIDAS ATRAVÉS DEL EQUIPO DEL PROGRAMA MEDIANTE ACTIVIDADES QUE FORTALEZCAN ALGRUPO FAMILIAR, INVOLUCRÁNDOLO AL PROCESO DE FORMACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑASY ADOLESCENTES

2INFORME 0 1 0 1 0,00 452,10 506,350,0054,25 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005538 REALIZAR ACTIVIDADES CULTURALES, FORMATIVAS, INFORMATIVAS,RECREATIVAS Y DEPORTIVAS, QUE FORTALEZCAN LA ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS YADOLESCENTES, CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

6TALLER 2 2 0 2 0,00 3.255,12 3.645,730,00390,61 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004561 GARANTIZAR EL SUMINISTRO ALIMENTICIO BALANCEADO A LOS NIÑOS YNIÑAS DE LA CASA CUNA 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 811.889,54 829.348,970,0017.459,43 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004568 REALIZAR EL CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DELOS RECURSOS PROPIOS DEL PROGRAMA CASA CUNA 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 846,94 948,570,00101,63 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004570 REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS A NUEVOS INGRESOS DE NIÑOS YNIÑAS A LA CASA CUNA 40DOCUMENTO 0 0 40 0 0,00 961,20 1.076,540,00115,34 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004563 GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INTEGRAL EN EL ÁREA PEDAGÓGICA DENTRODE LOS HOGARES COMUNITARIOS 4EVALUACIÓN

PEDAGÓGICA 1 1 1 1 0,00 3.592,70 4.023,820,00431,12 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004562 GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INTEGRAL EN EL ÁREA PEDAGÓGICA A LOSNIÑOS Y NIÑAS EN LA CASA CUNA 4EVALUACIÓN

PEDAGÓGICA 1 1 1 1 0,00 112.896,18 126.443,710,0013.547,53 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004565 REALIZAR ACTO DE PROMOCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DELPROGRAMA "TODOS PUEDEN" QUE SERÁN INSERTADOS AL SISTEMA EDUCATIVO FORMAL 1EVENTO 0 0 1 0 0,00 75,35 133.943,71119.517,2514.351,11 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004567 REALIZAR EL ACTO DE FIN DE CURSO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOSHOGARES COMUNITARIOS 1EVENTO 0 0 1 0 0,00 723,36 810,160,0086,80 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004557 COORDINAR CON LA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL JORNADAS DEIDENTIDAD DIRIGIDA A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL PROGRAMA "TODOSPUEDEN"

3INFORME 1 1 0 1 0,00 2.058,62 2.305,660,00247,04 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004556 COORDINAR CON EL SERVICIO SALUD BARUTA ASISTENCIA MÉDICA A LOSNIÑOS Y NIÑAS DE LOS HOGARES COMUNITARIOS 2JORNADA 0 1 0 1 0,00 3.059,35 3.426,470,00367,12 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

0000004554 COORDINAR CON EL SERVICIO DE SALUD BARUTA ASISTENCIA MÉDICA PARALOS NIÑOS Y NIÑAS DE CASA CUNA 3JORNADA 1 1 0 1 0,00 46.533,72 52.117,770,005.584,05 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004560 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 13.04.53 24PAGO 6 6 6 6 1.521.002,79 0,00 1.521.002,790,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004569 REALIZAR EL PLAN VACACIONAL CONJUNTAMENTE CON LA DIRECCIÓN DEDEPORTE Y RECREACIÓN 1PLAN 0 0 1 0 0,00 14.451,65 16.185,850,001.734,20 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004566 REALIZAR EL ACTO DE FIN DE CURSO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA CASACUNA 1EVENTO 0 0 1 0 0,00 174,82 195,800,0020,98 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005536 EJECUTAR TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE TODOSPUEDEN, HOGARES COMUNITARIOS Y CASA CUNA 9TALLER 2 2 3 2 0,00 6.404,75 7.173,320,00768,57 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004553 COORDINAR ACCIONES EN CONJUNTO CON LÍDERES COMUNITARIOS YCONSEJOS COMUNALES, PARA FORTALECER EL PROGRAMA TODOS PUEDEN 2INFORME 0 0 1 1 0,00 8.740,60 9.789,470,001.048,87 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004571 REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS A NUEVOS INGRESOS DE NIÑOS YNIÑAS A LOS HOGARES COMUNITARIOS 90DOCUMENTO 0 0 90 0 0,00 550,10 616,110,0066,01 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004552 ATENDER INTEGRALMENTE A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DELPROGRAMA "TODOS PUEDEN" PARA LA RESTITUCIÓN DE SUS DERECHOS 4INFORME 1 1 1 1 0,00 12.181,36 28.595,120,0016.413,76 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 1.521.002,79 1.033.707,56 2.747.599,24119.517,2573.371,64 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 13.04.00.00.00.54 SERVICIO DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004580 PRACTICAR ESTUDIOS NUTRICIONALES DE TALLA Y PESO A LA POBLACIÓNESCOLAR QUE ES ATENDIDA POR EL PROGRAMA 1JORNADA 0 0 1 0 0,00 530,48 594,140,0063,66 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004583 REALIZAR LA EVALUACIÓN NUTRICIONAL2EVALUACIÓN

NUTRICIONAL 0 1 0 1 0,00 13.318,65 14.916,890,001.598,24 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004578 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 13.04.54 24PAGO 6 6 6 6 324.706,80 0,00 324.706,800,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004577 ELABORAR LA PROGRAMACIÓN MENSUAL DE LOS MENÚS Y COMPRAS11CRONOGRAMA 3 3 2 3 0,00 330,06 369,670,0039,61 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004579 MANTENER ACTUALIZADA LA DATA DE REGISTRO DE LOS PROVEEDORES DELOS MERCADOS Y FERIAS EN DIGITAL 12SEGUIMIENTO 3 3 3 3 0,00 13.110,90 14.684,210,001.573,31 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004582 REALIZAR EL ESTUDIO DE PRECIOS DE LOS DIFERENTES RUBROS EN LASCADENAS DE SUPERMERCADOS 12ESTUDIO DE

PRECIOS 3 3 3 3 0,00 1.023,60 1.146,430,00122,83 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004574 COORDINAR CON LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES LA PUBLICIDAD DELAS DISTINTAS FERIAS Y MERCADOS 3CRONOGRAMA 1 1 1 0 0,00 964,48 1.080,220,00115,74 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004575 COORDINAR LA PERMANENTE FISCALIZACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DELAS FERIAS DE MERCADOS 12DOCUMENTO 3 3 3 3 0,00 41.020,60 45.943,070,004.922,47 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004581 REALIZAR EL CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DELOS RECURSOS PROPIOS DEL PROGRAMA 4INFORME 1 1 1 1 0,00 28.313,52 31.711,140,003.397,62 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004573 BRINDAR ATENCIÓN ALIMENTARIA A LOS NIÑOS ATENDIDOS EN LASESCUELAS MUNICIPALES Y TODOS PUEDEN 357.000MERIENDA 93.500 108.800 56.100 98.600 0,00 1.926.234,62 2.027.255,510,00101.020,89 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004576 COORDINAR Y SUPERVISAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE NUTRICIÓN210SUPERVISIÓN 55 64 33 58 0,00 262,23 293,700,0031,47 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 324.706,80 2.025.109,14 2.462.701,780,00112.885,84 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 13.04.00.00.00.55 SERVICIO DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIOS

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004584 BRINDAR INFORMACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y LEGAL A LAS COMUNIDADES7.200PERSONA

ATENDIDA 1.800 2.100 1.200 2.100 0,00 73.663,74 82.503,390,008.839,65 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005543 BRINDAR INFORMACIÓN Y ASISTENCIA LEGAL Y TÉCNICA A LOSEMPRENDEDORES Y MICROEMPRESARIOS 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 20.767,69 74.406,380,0053.638,69 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005542 COORDINAR LAS ACTIVIDADES Y SUPERVISAR LA OFICINA LOCAL DEASISTENCIA A LA COMUNIDAD (OLAC) 12DOCUMENTO 3 3 3 3 0,00 12.303,17 13.779,550,001.476,38 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004587 REGULARIZAR LA OCUPACIÓN Y TENENCIA DE LA TIERRA70TITULO DE

TIERRA 10 20 20 20 0,00 10.555,94 20.738,650,0010.182,71 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004586 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 13.04.55 24PAGO 6 6 6 6 519.990,12 0,00 519.990,120,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005544 BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN CAPACITACIÓN LABORAL A LASPERSONAS DE LOS SECTORES POPULARES Y DE CLASE MEDIA 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 11.525,05 12.908,060,001.383,01 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 519.990,12 128.815,59 724.326,150,0075.520,44 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 13.04.00.00.00.56 SERVICIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004599 REALIZAR REGISTRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE4CENSO 1 1 1 1 0,00 3.387,76 3.794,290,00406,53 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004597 REALIZAR EL PROCESO DE CARNETIZACIÓN PARA LA EXONERACIÓN DELPASAJE A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR 960CARNET 240 240 240 240 0,00 11.823,13 13.241,900,001.418,77 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004588 ATENDER A LOS ADULTOS EN SITUACIÓN DE CALLE EN ALIANZA CON LAFUNDACIÓN TECHO Y OTRAS INSTITUCIONES 120POBLACIÓN

ATENDIDA 30 30 30 30 0,00 1.904,88 2.133,460,00228,58 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004592 COORDINAR CON LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES CAMPAÑASPUBLICITARIAS DE SENSIBILIZACIÓN (PERSONAS CON DISCAPACIDAD) 2CAMPAÑA 0 1 0 1 0,00 1.005,19 1.125,810,00120,62 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004600 REALIZAR TALLERES EN MATERIA DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DEDISCAPACIDAD 10TALLER 0 10 0 0 0,00 4.808,26 5.385,250,00576,99 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004590 BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES EN ACTIVIDADESFÍSICO DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS 1.254CLASE 278 395 287 294 0,00 33.467,56 304.336,520,00270.868,96 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004589 ATENDER AL ADULTO MAYOR EN EL ÁREA DE RECREACIÓN YESPARCIMIENTO MEDIANTE CELEBRACIONES ESPECIALES, ACTIVIDADES DEPORTIVAS YPASEOS

142EVENTO 28 45 27 42 0,00 108.639,09 124.349,180,0015.710,09 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004593 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 13.04.56 24PAGO 6 6 6 6 511.702,68 0,00 511.702,680,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004595 REALIZAR ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS EN LA LUCHA CONTRA EL USOILÍCITO DE DROGAS 1EVENTO 0 1 0 0 0,00 4.671,72 5.232,330,00560,61 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004594 REALIZAR ACTIVIDAD CONMEMORATIVA DEL DÍA INTERNACIONAL DE LASPERSONAS CON DISCAPACIDAD 1ACTO 0 0 0 1 0,00 0,00 7.782,140,007.782,14 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004596 REALIZAR ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE PERSONAS CONDISCAPACIDAD Y JUVENTUD PROLONGADA 4REGISTRO 1 1 1 1 0,00 230,58 258,250,0027,67 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005547 REALIZAR ACCIONES DIRIGIDAS A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAJUVENTUD PROLONGADO 60POBLACIÓN

ATENDIDA 15 15 15 15 0,00 47.487,10 53.185,550,005.698,45 0,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

0000004598 REALIZAR EVENTO DE OLIMPIADAS DEPORTIVAS DE LA JUVENTUDPROLONGADA 1EVENTO 0 0 0 1 0,00 35.851,86 40.154,090,004.302,23 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004591 COORDINAR CON EL SERVICIO SALUD BARUTA JORNADAS DE CONTROL A LAJUVENTUD PROLONGADA 1JORNADA 0 1 0 0 0,00 13.110,90 14.684,210,001.573,31 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 511.702,68 266.388,03 1.087.365,660,00309.274,95 0,00 0,00 0,00 0,00

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAAlcaldia Del Municipio Baruta

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 5.513.388,87 3.940.808,10 10.367.372,89119.517,25793.658,67 0,00 0,00 0,00 0,00

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PROGRAMA 06

DEFENSA DE DERECHOS DIFUSOS Y COLECTIVOS DE

PROGRAMA 06

DEFENSA DE DERECHOS DIFUSOS Y COLECTIVOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAAlcaldia Del Municipio Baruta

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

13.06 DEFENSA DE DERECHOS DIFUSOS Y COLECTIVOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTESINSTITUTO AUTÓNOMO CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO

Código Presupuestario del Programa:

Objetivo General del Programa:

Unidad Responsable Programa:

ObjetivosEspecificos:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Plantemientodel Problema:

MAGALY JOSEFINA TRIVISON BRITOResponsable del Programa:

Código Presupuestario de la Actividad: 13.06.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000005424 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOSINSTITUTOS Y SERVICIOS AUTÓNOMO (NIÑO Y NIÑA) 12TRANSFERENCI

A 3 3 3 3 0,00 0,00 7.047.718,960,000,00 7.047.718,96 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 7.047.718,960,000,00 7.047.718,96 0,00 0,00 0,00

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAAlcaldia Del Municipio Baruta

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 0,00 0,00 7.047.718,960,000,00 7.047.718,96 0,00 0,00 0,00

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SECTOR 14SECTOR 14

SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL

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PROGRAMA 01

GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRADOS POR

PROGRAMA 01

GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Administrar y controlar el recurso humano adscrito a la Alcaldía, aplicando políticas de gestión de desempeño para la obtención de lacalidad en los productos y servicios que se prestan, y el desarrollo efectivo y eficiente en las actividades operativas y administrativasdesempeñadas por el personal.

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

14.01 GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIóN DE RECURSOS HUMANOSDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Código Presupuestario del Programa:

Objetivo General del Programa:

Unidad Responsable Programa:

ObjetivosEspecificos:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Plantemientodel Problema:

OLGA TERESA VERENZUELA MAVARESResponsable del Programa:

Código Presupuestario de la Actividad: 14.01.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004647 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 14.01.51 24PAGO 6 6 6 6 207.399.655,61 230.000,00 293.495.167,960,006.154.543,10 59.886.118,74 0,00 19.824.850,51 0,00

SUB TOTAL D.P.: 207.399.655,61 230.000,00 293.495.167,960,006.154.543,10 59.886.118,74 0,00 19.824.850,51 0,00

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PROGRAMA 32

SERVICIO DE ATENCIÓN A LAS MERCEDES

PROGRAMA 32

SERVICIO DE ATENCIÓN A LAS MERCEDESSERVICIO DE ATENCIÓN A LAS MERCEDESSERVICIO DE ATENCIÓN A LAS MERCEDES

Colaborar en el seguimiento de la gestión municipal en la urbanización Las Mercedes, así comopromover e incentivar nuevas inversiones, espacios públicos, el registro de los comercios y servicios, yfacilitar la comunicación entre los vecinos, usuarios y comerciantes con el Municipio.

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAAlcaldia Del Municipio Baruta

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 14.01.00.00.00.52 ASISTENCIA SOCIO - ECONÓMICA DE LOS DOCENTES DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004649 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 14.01.52 24PAGO 6 6 6 6 58.116.892,89 0,00 123.368.857,140,001.976.553,00 56.363.073,98 0,00 6.912.337,27 0,00

SUB TOTAL D.P.: 58.116.892,89 0,00 123.368.857,140,001.976.553,00 56.363.073,98 0,00 6.912.337,27 0,00

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAAlcaldia Del Municipio Baruta

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 14.01.00.00.00.53 ASISTENCIA SOCIO-ECONÓMICA DEL PERSONAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004648 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 14.01.53 24PAGO 6 6 6 6 5.055.832,11 0,00 5.244.519,050,00188.686,94 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 5.055.832,11 0,00 5.244.519,050,00188.686,94 0,00 0,00 0,00 0,00

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAAlcaldia Del Municipio Baruta

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 14.01.00.00.00.54 ASISTENCIA SOCIO-ECONÓMICA DEL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004650 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 14.01.54 24PAGO 6 6 6 6 15.171.972,72 0,00 15.307.954,000,00135.981,28 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 15.171.972,72 0,00 15.307.954,000,00135.981,28 0,00 0,00 0,00 0,00

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAAlcaldia Del Municipio Baruta

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 285.744.353,33 230.000,00 437.416.498,150,008.455.764,32 116.249.192,72 0,00 26.737.187,78 0,00

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SECTOR 15SECTOR 15

GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAAlcaldia Del Municipio Baruta

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

15.02 GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE ADMINISTRADOS POR LA ALCALDíA DE BARUTADESPACHO DEL ALCALDE

Código Presupuestario del Programa:

Objetivo General del Programa:

Unidad Responsable Programa:

ObjetivosEspecificos:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Plantemientodel Problema:

GERARDO ALBERTO BLYDE PEREZResponsable del Programa:

Código Presupuestario de la Actividad: 15.02.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004651 GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE12EN BLANCO 3 3 3 3 0,00 0,00 336.982.822,390,000,00 266.183.635,64 1.000,00 45.798.186,75 25.000.000,00

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 336.982.822,390,000,00 266.183.635,64 1.000,00 45.798.186,75 25.000.000,00

TOTAL PROGRAMA: 0,00 0,00 336.982.822,390,000,00 266.183.635,64 1.000,00 45.798.186,75 25.000.000,00

TOTAL GENERAL: 547.855.063,11 35.004.108,73 2.591.846.833,39623.005.963,29347.009.910,43 937.554.373,86 1.000,00 76.416.413,97 25.000.000,00

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www.alcaldiadebaruta.gob.ve@alcaldiaBaruta