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Colectivo Integral de Desarrollo PLAN DE NEGOCIO 1. DATOS GENERALES DEL PARTICIPANTE D.N.I. NOMBRE APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO EDAD 44250299 ANA MARIA MITMA CONDORI 25 SITUACION ACTUAL DEL NEGOCIO / PROYECTO Funcionamiento ( ) Implementación ( ) Idea ( X ) Número de trabajadores: 01 2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 2.1. Nombre: FUENTE DE SODA “ANGELA” 2.2. Localización Provincia Y Distrito De Huancavelica-Jirón Carabaya S/N- Cercado 2.3. Breve Descripción En el presente negocio ofrecemos nuestros servicios con productos de primera calidad. Esta dedicada a la venta de ensaladas de frutas, gelatinas, gaseosas, tortas queques, empanadas sanwichs, yogurt frutado, jugos de frutas, bebidas calientes y frías, Salquipapas y Salchipollos. Lo que se desea es que los consumidores (clientes) traten en lo posible consumir productos sanos y de calidad. 3. EL NEGOCIO 3.1. Visión del Proyecto - A Corto plazo: equipamiento y mejora del negocio con muebles, accesorios y artefactos necesarios para incrementar la capacidad de servicio y producción de los productos, manteniendo la fidelidad de los clientes fijos.

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Colectivo Integral de Desarrollo

PLAN DE NEGOCIO

1. DATOS GENERALES DEL PARTICIPANTE

D.N.I. NOMBRE APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

EDA

D

44250299

ANA MARIA MITMA CONDORI 25

SITUACION ACTUAL DEL NEGOCIO / PROYECTO

Funcionamiento ( ) Implementación ( ) Idea ( X )

Número de trabajadores: 01

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

2.1. Nombre: FUENTE DE SODA “ANGELA”

2.2. Localización Provincia Y Distrito De Huancavelica-Jirón

Carabaya S/N- Cercado

2.3. Breve

Descripción

En el presente negocio ofrecemos nuestros

servicios con productos de primera calidad.

Esta dedicada a la venta de ensaladas de frutas,

gelatinas, gaseosas, tortas queques, empanadas

sanwichs, yogurt frutado, jugos de frutas, bebidas

calientes y frías, Salquipapas y Salchipollos. Lo

que se desea es que los consumidores (clientes)

traten en lo posible consumir productos sanos y

de calidad.

3. EL NEGOCIO

3.1. Visión del Proyecto

- A Corto plazo: equipamiento y mejora del negocio con muebles,

accesorios y artefactos necesarios para incrementar la capacidad de

servicio y producción de los productos, manteniendo la fidelidad de

los clientes fijos.

- Mediano Plazo: formalizar el negocio y buscar el posicionamiento

del mismo en la venta de los citados productos en el centro de la

ciudad de Huancavelica.

- Largo plazo: brindar nuestros servicio al mercado local, a las

diversas instituciones publicas y privadas, priorizando nuestro

servicio a delivery con la movilidad propia del negocio, buscando el

posicionamiento y liderazgo a nivel local.

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3.2 Misión del Negocio

Determinar cuál es la razón de ser del negocio, puede ser con

relación a los clientes, a la comunidad, al país a los colaboradores etc.

En relación a nuestros clientes, la atención debe ser de primera

calidad, ofreciendo productos a diferentes precios al alcance del

bolcillo y con un trato cordial.

4. NECESIDADES Y DESEOS DE LOS CONSUMIDORES

Determinar por qué los clientes consumirán el producto a ofrecerlos

cuales no son ofrecidos por nuestra competencia.

Nuestra empresa ofrece productos buena calidad; preparamos los

productos con mucho cuidado e higiene y además que este al

alcance de su bolsillo, ya que se cuenta en su mayoría con un

costo al alcance del público en general.

5. SEGMENTACION DE MERCADOS

Tipo de

ClienteCaracterísticas

Geográfica

Nuestros clientes potenciales se encuentran en la

localidad de Huancavelica, específicamente en el

cercado de Huancavelica.

Demográfica

Dirigido al público de todo tipo de clase social, ambos

sexo y entre las edades de 5 a mas años, con productos

al alcance del bolsillo, sin perjudicar su economía.

Psicográfica

Dirigido al público de todo tipo de clase social, sexo y

edad, principalmente para los jóvenes universitarios,

docentes, personal administrativo y y población en

general.

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6. COMPETENCIA

Los negocios competidores ubicados en el cercado de la ciudad de

Huancavelica, son temporales con productos de baja calidad, precios

altos en algunas fuentes de soda, lo cual hace que la demanda de estos

productos ofrecidos no tengan un crecimiento ya que son poco negocios

que aplican estrategias de publicidad y difusión de las cualidades y

beneficios de la calidad de los productos a ofrecer.

Nombres de

los

Competidor

es

Productos o

servicios que

ofrecen

Precios de la

competencia

Forma de

Comunicación de la

competencia

Competencia Directa

Fuente de soda

La Fruta

- Jugo de papaya- Jugos especiales- Empanadas- queques

S/. 2.50

S/. 3.50

S/. 1.00S/. 1.00

Letreros sin

iluminación

Fuente de soda

antojitos

- Jugo de papaya- Jugos especiales- Empanadas

- queques

S/. 2.50

S/. 3.50

S/. 1.00S/. 1.00

Letreros sin

iluminación

Fuente de soda

Chinita

- Jugo de papaya- Jugos especiales- Empanadas- queques

S/. 2.50

S/. 3.50

S/. 1.00S/. 1.00

Letreros sin

iluminación

Competencia Indirecta

Restaurantes menúS/. 3.00S/. 3.50 Pizarras

Pastelerías

Queques

Pasteles

Tortas

S/. 1.00S/. 2.00S/. 3.00

Letreros con

iluminación

ChifasChaufa

Combinados

S/. 2.00S/. 2.00. Televisión y radio

SalchipaperasSalchipapa

SalchipolloS/. 1.00S/. 1.50

Ninguna

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6.1. Fortalezas y Debilidades de los Competidores

Fortalezas ¿Cómo enfrentarlas?

Ofrecen algunos productos a precios cómodos.

Ubicación de sus locales en lugares comerciales.

Atención rápida. Cuentan con productos variados

para los jugos.

Dando un valor agregado como descuentos, rebajas a los productos que se ofrece.

Preparando los productos con rapidez e higiene.

Brindando de forma rápida la atención de sus pedidos de los clientes.

Abasteciéndome de insumos y materia prima suficiente; dándole la mayor uso a los productos que elaboro (yogurt).

Debilidades ¿Cómo aprovecharlas?

La mala atención a los clientes. Precios altos en algunos productos

de mayor consumo. Apertura del local demasiado tarde

y de manera esporádica.

Brindándoles a los clientes buena atención, atendiendo sus necesidades y gustos.

Ofreciendo los productos a precios cómodos y accesibles a los clientes.

Apertura del local temprano y constante.

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7. ANALISIS FODA DEL NEGOCIO

FORTALEZAS DEBILIDADES

Preparación de yogurt, jugos y

ensaladas con la experiencia y

conocimiento.

Experiencia en la comercialización

de estos productos.

La preferencia de nuestros

clientes es única por la variedad

y la economía que se les ofrece.

Se tiene apoyo familiar.

Carencia de capital para implementar el

local, ya que se cuenta con espacio

amplio.

falta de publicidad para incrementar la

demanda insatisfecha.

Conocimiento limitado sobre gestión

empresarial.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

La presencia de mercados no

satisfecho.

El alto tránsito de personas (zona

comercial)

El tránsito fluido de escolares en

horarios punta.

Habito de consumo de productos

naturales.

Existencia negocios de fuentes de soda y

otras competencias indirectas.

Alza de precios de la materia prima e

insumos.

Cambios políticos, sociales y climáticos.

8. MARKETING MIX

PRODUCTO

Productos o ServiciosCaracterísticas y atributos

(tipo de envase)A qué tipo de cliente

está dirigido

- ENSALADA DE FRUTAS- JUGOS VARIADOS- SALCHIPAPAS- QUEQUES, TORTAS, etc.- GASEOSAS- CAFES Y MATES- TAMALES Y PAPA RELLENA

- La ensalada se presenta en un plato tendido, con papaya, plátano, manzana. Kiwi, yogurt y cereales

- Los jugos se sirven en jarra, van acompañados con galleta.

- Queques y tortas con ingredientes de primera calidad y sabores especiales y variados

Esta dirigido a todo tipo de clientes desde niños hasta adultos, entre ellos estudiantes, deportistas trabajadores, de bajos y medios recursos.

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8.2. PRECIO

Productos o Servicios¿Cuáles son los

precios de venta al público?

¿A qué tipo de cliente está dirigido?

- Jugos especial Surtido- Jugos papaya- Jugos plátano- Yogur frutado- Ensalada de frutas- Yogur propio (litro)- Empanada- Tamal- Gaseosa - Café, té, y mate- Leche

S/. 3.00S/. 2.00S/. 2.00S/. 1.00S/. 2.00S/. 3.50S/. 1.00S/. 4.00S/. 1.50S/. 1.00S/. 1.50

Esta dirigido a todo tipo de clientes desde niños hasta adultos, entre ellos estudiantes, deportistas trabajadores, de bajos y medios recursos.

PLAZA O DISTRIBUCION

La venta de nuestros productos es de manera directa en el

establecimiento del negocio FUENTE DE SODA “ÁNGELA” y también con

el servicio a delivery.

FORMA DE COMUNICACIÓN (PUBLICIDAD Y PROMOCION)

Describe el medio de

publicidad y/o promoción

¿A qué público está dirigido?

Describe la razón de usar este medio

Letreros Público en general y transeúntes del jirón Carabaya y Manchego Muñoz

Llamativo y visible. Forma directa de mostrar los productos mediante imágenes.

Pizarra Es visible y cambiable el anuncio de la oferta del negocio

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8.4.1. Proyección de Ventas

PROYECCION DE VENTAS EN UNIDADES

Cantidad de Unidades por Mes AÑO 1PRODUCTO / SERVICIO Uni. Med. set oct nov dic ene feb mar ene set feb set mar TOTAL

ENSALADA DE FRUTAS Unidad 60 65 180 200 230 230 50 50 50 230 250 250 1845

TORTAS TRES LECHES ta jada 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 3240

JUGOS PAPAYA Unidad 150 150 120 120 120 120 120 120 150 160 200 200 1730

JUGOS SURTIDO Unidad 150 150 120 120 120 120 120 120 150 160 200 200 1730

TAMALES Unidad 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2160

810 815 870 890 920 920 740 740 800 1000 1100 1100 10705

Ingreso en monedas - soles AÑO 1PRODUCTO / SERVICIO Precio MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

ENSALADA DE FRUTAS 3.00 180.00 195.00 540.00 600.00 690.00 690.00 150.00 150.00 150.00 690.00 750.00 750.00 5,535.00

TORTAS TRES LECHES 3.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 9,720.00

JUGOS PAPAYA 2.50 375.00 375.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 375.00 400.00 500.00 500.00 4,325.00

JUGOS SURTIDO 2.50 375.00 375.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 375.00 400.00 500.00 500.00 4,325.00

TAMALES 3.50 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 7,560.00

TOTAL INGRESO POR VENTA 2,370.00 2,385.00 2,580.00 2,640.00 2,730.00 2,730.00 2,190.00 2,190.00 2,340.00 2,930.00 3,190.00 3,190.00

Cantidad de Unidades por Mes AÑO 2PRODUCTO / SERVICIO Uni. Med. MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

ENSALADA DE FRUTAS Unidad 230 250 250 250 230 230 230 250 250 250 250 250 2920

TORTAS TRES LECHES Unidad 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 3240

JUGOS PAPAYA Unidad 160 200 200 200 160 160 160 200 200 200 200 200 2240

JUGOS SURTIDO Unidad 160 200 200 200 160 160 160 200 200 200 200 200 2240

TAMALES Unidad 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2160

1000 1100 1100 1100 1000 1000 1000 1100 1100 1100 1100 1100 12800

Ingreso en monedas - soles AÑO 2PRODUCTO / SERVICIO Precio MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

ENSALADA DE FRUTAS 3.00 690.00 750.00 750.00 750.00 690.00 690.00 690.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 8,760.00

TORTAS TRES LECHES 3.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 9,720.00

JUGOS PAPAYA 2.50 400.00 500.00 500.00 500.00 400.00 400.00 400.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 5,600.00

JUGOS SURTIDO 2.50 400.00 500.00 500.00 500.00 400.00 400.00 400.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 5,600.00

TAMALES 3.50 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 7,560.00

TOTAL INGRESO POR VENTA 2,930.00 3,190.00 3,190.00 3,190.00 2,930.00 2,930.00 2,930.00 3,190.00 3,190.00 3,190.00 3,190.00 3,190.00

TOTAL UNIDADES VENDIDAS

TOTAL UNIDADES VENDIDAS

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8.4.1. Proyección de Costos de Producción

Prod./Mes CUMP MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

ENSALADA DE FRUTAS 1.55 93.00 100.75 279.00 310.00 356.50 356.50 77.50 77.50 77.50 356.50 387.50 387.50

TORTAS TRES LECHES 2.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00

JUGOS PAPAYA 1.21 181.50 181.50 145.20 145.20 145.20 145.20 145.20 145.20 181.50 193.60 242.00 242.00

JUGOS SURTIDO 0.99 148.50 148.50 118.80 118.80 118.80 118.80 118.80 118.80 148.50 158.40 198.00 198.00

TAMALES 1.67 300.60 300.60 300.60 300.60 300.60 300.60 300.60 300.60 300.60 300.60 300.60 300.60

TOTAL MP 7.42 1,263.60 1,271.35 1,383.60 1,414.60 1,461.10 1,461.10 1,182.10 1,182.10 1,248.10 1,549.10 1,668.10 1,668.10

COSTOS DE MATERIA PRIMA - AÑO 01

Prod./Mes CUMP MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

ENSALADA DE FRUTAS 1.55 356.50 387.50 387.50 387.50 356.50 356.50 356.50 387.50 387.50 387.50 387.50 387.50

TORTAS TRES LECHES 2.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00

JUGOS PAPAYA 1.21 193.60 242.00 242.00 242.00 193.60 193.60 193.60 242.00 242.00 242.00 242.00 242.00

JUGOS SURTIDO 0.99 158.40 198.00 198.00 198.00 158.40 158.40 158.40 198.00 198.00 198.00 198.00 198.00

TAMALES 1.67 300.60 300.60 300.60 300.60 300.60 300.60 300.60 300.60 300.60 300.60 300.60 300.60

TOTAL MP 7.42 1,549.10 1,668.10 1,668.10 1,668.10 1,549.10 1,549.10 1,549.10 1,668.10 1,668.10 1,668.10 1,668.10 1,668.10

COSTOS DE MATERIA PRIMA - AÑO 02

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9. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

Cargo / Puesto Funciones

Administración /

propietario

Cumplirá la función de llevar el buen

manejo del negocio, de abastecer de

insumo y mercaderías, preparación de los

productos, llevar el control de ingresos y

egresos, de atención al cliente, de efectuar

y planificar las actividades y funciones a

realizar etc.

Cumplirá la función de representación,

gestión y administración del negocio,

asimismo de la elaboración de un plan de

marketing.

Personal de Apoyo

(eventual)

Cumplirá la función de llevar el producto a

Delivery, de la atención y venta al cliente,

y demás funciones que se requiera.

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10. INVERSION Y FINANZAS

Efectivo x comprar

Bienes valorizados

FAMILIARES INSTITUCIONES

ACTIVO FIJO 7165.60 585.60 380.00 4200.00 2000.00Maquinaria y Equipo: 3500.00 0.00 0.00 1700.00 1800.00

Televisor 500.00 1 Unidad 500.00 500.00Refrigerdora 1200.00 1 Unidad 1200.00 1200.00Horno microondas 300.00 1 Unidad 300.00 300.00Cocina con hornilla 1200.00 1 Unidad 1200.00 1200.00batidora profesional 300.00 1 Unidad 300.00 300.00

Herramientas: 425.60 425.60 0.00 0.00 0.00

Tenedores 2.40 24 Unidad 10.00 10.00Cucharitas 2.40 24 Unidad 10.00 10.00ollas 5.00 5 Unidad 25.00 25.00Jarras de vidrio 5.00 10 Unidad 50.00 50.00valdes 5.00 2 Unidad 10.00 10.00Cucharones 2.50 4 Unidad 10.00 10.00Platos tendidos 5.00 12.0Unidad 60.00 60.00Tenedores para ensalada 2.00 4.0 Unidad 8.00 8.00Tenedores para ensalada 2.00 24.0 Unidad 48.00 48.00Jarras de plastistico 5.00 6.0 Unidad 30.00 30.00Bolsas para despachar 1.30 12.0 Unidad 15.60 15.60Sorvetes 0.09 100.0 Unidad 9.00 9.00Servilletas 1.00 12.0 Unidad 12.00 12.00Vasos descartables 0.03 1200.0 Unidad 18.00 18.00pizarra de precios 40.00 1.0 Unidad 40.00 40.00Vasos para yogurth 5.00 14.0 Unidad 70.00 70.00Muebles y enseres: 3140.00 60.00 380.00 2500.00 200.00

Mesas 70.00 7 Unidad 490.00 10.00 280.00 200.00Mesas pequenas exibir 50.00 1 Unidad 50.00 50.00Sillas 10.00 10 Unidad 100.00 100.00conservadores electrico 2500.00 1 Unidad 2500.00 2500.00

GASTOS PRE-OPERATIVOS 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00impresión de comprombantes 30.00 2 talonario 60.00 60.00licencia de funcionamiento 100.00 1Tramites 100.00 100.00CAPITAL DE TRABAJO 1842.30 1842.30 0.00 0.00 0.00Materia Prima/Mercader./Mes 1022.30 1022.30 0.00 0.00 0.00

Azucar rubia 2.70 2 Kg. 5.40 5.40Azucar blanca 3.00 3 Kg. 9.00 9.00Platano 0.20 30.0 Unidad 6.00 6.00Papaya 5.00 3.0 Unidad 15.00 15.00Kiwi 0.30 60.0 Unidad 18.00 18.00Manzana 0.40 50.0 Unidad 20.00 20.00Huevo 0.33 30.0 Unidad 9.90 9.90Kiwicha 3.50 250.0 gr 875.00 875.00Quinua 7.00 1 Kg. 7.00 7.00Higos 10.00 1 Kg. 10.00 10.00Pasas 10.00 1 Kg. 10.00 10.00Ajonjoli 10.00 1 Kg. 10.00 10.00Avena 3.00 1 Kg. 3.00 3.00Esencia de vainilla 20.00 1 galon 20.00 20.00Cereales 4.00 1 Kg. 4.00 4.00otros insumos 100.00 1 global 100.00 100.00Mano de Obra 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00propietario/cocinero 300.00 1 Mes 300.00 300.00Costos Indirectos 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00Flete 100.00 1 Mes 100.00 100.00Electricidad y agua 20.00 1 Mes 20.00 20.00Gastos Administrativos 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00sunat 20 1 Mes 20.00 20.00Gastos de Ventas 380.00 380.00 0.00 0.00 0.00letrero 50.00 1 Unidad 50.00 50.00Pizarra acrilica 30.00 1 Unidad 30.00 30.00Alquiler 300.00 1 Mes 300.00 300.00

INVERSION TOTAL 9007.90 2427.90 380.00 4200.00 2000.00

100% % 100% 26.95% 4.22% 46.63% 22.20%

UNIDAD DE

MEDIDA

O TRO S APO RTESTO TAL

UNIDAD REQUERID

A

VALOR UNITARIO

PRESUPUESTO DEL PLAN DE INVERSIONFUENTE DE SODA “ANGELA”

LIDIA RUTH GASPAR DE LA CRUZAporte Propio

RUBRO

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Colectivo Integral de Desarrollo

11. FLUJO DE EFECTIVO

FLUJO DE EFECTIVO (AÑO 1)CONCEPTO MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

Ventas 2,370.00 2,385.00 2,580.00 2,640.00 2,730.00 2,730.00 2,190.00 2,190.00 2,340.00 2,930.00 3,190.00 3,190.00 31465.00

Aporte /Premio CID 0.00

TOTAL INGR (A) 2,370.00 2,385.00 2,580.00 2,640.00 2,730.00 2,730.00 2,190.00 2,190.00 2,340.00 2,930.00 3,190.00 3,190.00 31465.00

Terrenos y/o Inf 0.00 0.00

Maq y Equipos 3,500.00 3500.00

Herramientas 425.60 425.60

Muebles y Ens 3,140.00 3140.00

Gastos Pre-Op 100.00 100.00

Materia Pri/Merc 1,263.60 1,271.35 1,383.60 1,414.60 1,461.10 1,461.10 1,182.10 1,182.10 1,248.10 1,549.10 1,668.10 1,668.10 16752.95

Mano de Obra 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3600.00

Costos Indirectos 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 1440.00

Gastos Adminis t 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00

Gastos de Ventas 380.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3680.00

Impto RUS/RE/RG 0.00

TOTAL EGRES (B) 7165.60 2083.60 2011.35 2123.60 2154.60 2201.10 2201.10 1922.10 1922.10 1988.10 2289.10 2408.10 2408.10 32878.55

SALDO A - B = C -7165.60 286.40 373.65 456.40 485.40 528.90 528.90 267.90 267.90 351.90 640.90 781.90 781.90 -1413.55

SALDO ECONOM. -7165.60 -6879.20 -6505.55 -6049.15 -5563.75 -5034.85 -4505.95 -4238.05 -3970.15 -3618.25 -2977.35 -2195.45 -1413.55

FLUJO DE EFECTIVO (AÑO 2)CONCEPTO MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

Ventas 2,930.00 3,190.00 3,190.00 3,190.00 2,930.00 2,930.00 2,930.00 3,190.00 3,190.00 3,190.00 3,190.00 3,190.00 37,240.00

Otros

TOTAL INGR (A) 2,930.00 3,190.00 3,190.00 3,190.00 2,930.00 2,930.00 2,930.00 3,190.00 3,190.00 3,190.00 3,190.00 3,190.00 37,240.00

Terrenos y/o Inf

Maq y Equipos

Herramientas

Muebles y Ens

Gastos Pre-Op

Materia Pri/Merc 1,549.10 1,668.10 1,668.10 1,668.10 1,549.10 1,549.10 1,549.10 1,668.10 1,668.10 1,668.10 1,668.10 1,668.10 19541.20

Mano de Obra 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6000.00

Costos Indirectos 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 1440.00

Gastos Adminis t 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00

Gastos de Ventas 380.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3680.00

Impto RUS/RE/RG 0.00

TOTAL EGRES (B) 1,413.55 2,569.10 2,608.10 2,608.10 2,608.10 2,489.10 2,489.10 2,489.10 2,608.10 2,608.10 2,608.10 2,608.10 2,608.10 32314.75

SALDO A - B = C -1,413.55 360.90 581.90 581.90 581.90 440.90 440.90 440.90 581.90 581.90 581.90 581.90 581.90 4,925.25

SALDO ECONOM. -1,413.55 -1,052.65 -470.75 111.15 693.05 1,133.95 1,574.85 2,015.75 2,597.65 3,179.55 3,761.45 4,343.35 4,925.25

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Colectivo Integral de Desarrollo

12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADESRESPONSABL

E

MESES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0

1

1

1

2

Implementación de

equipos, muebles y

accesorios

Propietario X

Compra de insumos

y materia prima.Propietario X X X X X X X X X X X X

Control del negocio Propietario X X X

Venta de los

productos y

servicios

Propietario

PersonalX X X X X X X X X X X X