Presentacion Oficial Rendicion Publica de Cuentas Inicial Gamea 2011

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16/11/2011 1 RENDICION PUBLICA DE CUENTAS INICIAL GAMEA 2011 OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO (O.M.O.M.A.) OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL (O.M.D.H.S. ) OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (O.M.A.F. ) OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO (O.M.D.E.P. ) OFICIALÍA MAYOR DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO (O.M.P.D. )

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RENDICION PUBLICA DE CUENTAS INICIAL GAMEA 2011

• OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE 

GOBIERNO AUTÓNOMOMUNICIPAL DE EL ALTO

(O.M.O.M.A.)

• OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL (O.M.D.H.S.)

• OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (O.M.A.F.)

• OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO (O.M.D.E.P.)

• OFICIALÍA MAYOR DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO (O.M.P.D.)

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GOBIERNO AUTÓNOMOMUNICIPAL DE EL ALTO

DESPACHO

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

DIRECCIÓN EJECUTORA

DIRECCIÓN DE 

AUDITORÍA INTERNA

SUMARIANTE EMALTDIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y ZONAS DIGNAS

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANASECRETARÍA 

GENERAL

SAD 1

SAD 2

SAD 3

SAD 4

SAD 5

SAD 6

SAD 7

SAD 8

SAD 9

SAD 10

SAD 11

SAD 12

SAD 13

SAD 14

ZONAS DIGNAS GENERAL

GOBIERNO AUTÓNOMOMUNICIPAL DE EL ALTO

OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN DE OBRAS

DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CATASTRO Y 

ADM. URBANA

DIRECCIÓN DE 

TRÁFICO Y VIALIDAD

DIRECCIÓN DE 

SERVICIOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

DIRECCIÓN DE 

PROYECTOS DISTRITALES

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL BM‐GCA

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GOBIERNO AUTÓNOMOMUNICIPAL DE EL ALTO

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL (O.M.D.H.S.)

DIRECCIÓN DE 

EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE 

CULTURA Y TURISMO

DIRECCIÓN DE ASUNTOS 

GENERACIONALES

DIRECCIÓN DE GÉNERO Y GESTIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE SALUD

DIRECCIÓN DE 

PROMOCIÓN AL DEPORTE

GOBIERNO AUTÓNOMOMUNICIPAL DE EL ALTO

OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA FINANCIERA (O.M.A.F.)

DIRECCIÓN DE 

FINANZAS

DIRECCIÓN DE RECAUDACIONES

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO

DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y 

CONTRATACIONES

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GOBIERNO AUTÓNOMOMUNICIPAL DE EL ALTO

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO (O M D E P )

DIRECCIÓN DE INVERSIÓN, PROMOCIÓN 

EMPRESARIAL Y MICROEMPRESARIAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO ARTESANAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

AGROPECUARIO

PRODUCTIVO (O.M.D.E.P.)

MICROEMPRESARIAL

GOBIERNO AUTÓNOMOMUNICIPAL DE EL ALTO

Í ÓOFICIALÍA MAYOR DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO (O M PD )

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉG. Y 

PROGRAMACIÓN DEL POA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL Y FORT. 

INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

( )DESARROLLO (O.M.P.D.)

DEL POA INSTITUCIONAL

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CONTRIBUIR A LOS REQUERIMIENTOS DE LA CIUDADANÍA OTORGANDO UNA MEJORCALIDAD DE VIDA A TRAVÉS DE LA FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DEINFRAESTRUCTURA VIAL, INFRAESTRUCTURA URBANA, MEDIO AMBIENTE Y

MISIÓN MISIÓN ‐‐VISIÓNVISIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS

OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE

INFRAESTRUCTURA VIAL, INFRAESTRUCTURA URBANA, MEDIO AMBIENTE YDESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE, CONTRATADOS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL ATERCEROS, ASÍ COMO TAMBIÉN PROYECTOS EJECUTADOS POR EMPRESAS DESERVICIOS REGULADOS COMO SER ELECTROPAZ, COTEL, EMCOGAS, EPSAS Y OTROS.

OBJETIVOOBJETIVO

SUPERVISAR EL 100% DE PROYECTOS PROGRAMADOS EN EL PLANOPERATIVO ANUAL – 2011, VELANDO EL CUMPLIMIENTO A TÉRMINOSCONTRACTUALES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

UBICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRASUBICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS

PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA, PLAZA ALTO LA BANDERA, ZONA CALAMA,DISTRITO NO. 3. TELÉFONO‐FAX 2830211 – 72034295.

CANTIDAD

ESTADO DE PROYECTOS POA 2011 AJUSTADO II AVANCE FISICO AVANCE FIN 2011

DIRECCIÓN DE OBRAS

OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE

ESTADO DE PROYECTOS POA 2011 AJUSTADO II AVANCE FISICO AVANCE FIN‐2011

PROYECTOS ‐ 2010 P/CONCLUSION 4 13.311.898 51% 7%

CONCLUIDA 1 1.533.803 100% 9%

EN EJECUCIÓN 3 11.778.095 35% 6%

PROYECTOS GESTIONES PASADAS 131 146.735.608 82% 21%

CONCLUIDA 75 54.611.402 100% 21%

EN EJECUCIÓN 28 68.861.623 62% 35%

PARA INICIO 2 4.361.825 0% 0%

PARALIZADA 7 6.674.975 76% 27%

RESUELTO 19 12.225.783 49% 0%

Total general 135 160.047.506 81% 21%

CANTIDAD

PROGRAMA DE PROYECTOS POA 2011 AJUSTADO II AVANCE FISICO AVANCE FIN 2011PROGRAMA DE PROYECTOS POA 2011 AJUSTADO II AVANCE FISICO AVANCE FIN‐2011

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES 41 63.405.748 88% 22%

DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 8 2.559.665 70% 12%

DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE 7 3.524.772 92% 39%

DEUDA PUBLICA 1 61.929 79% 0%

INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL 14 18.678.745 60% 17%

PROMOCIÓN DESARROLLO ECONÓMICO URBANO 1 1.500.000 35% 21%

PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 4 221.784 100% 15%

SANEAMIENTO BÁSICO 25 21.218.288 83% 37%

SANEAMIENTO BÁSICO  12 14.358.314 94% 4%

SERVICIO DE EDUCACIÓN 17 5.436.132 69% 4%

SERVICIO DE SALUD 5 29.082.129 69% 34%

Total general 135 160.047.506 81% 21%

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Inversión según contrato Bs. 26.081.861

DIRECCIÓN DE OBRAS

OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE

6.126.108

1.574.604

1.744.429

1.148.721

5.495.593

2.182.3662.069.378

1.600.350

988.374

1.796.3741.355.564

D‐1 D‐2 D‐3 D‐4 D‐5 D‐6 D‐7 D‐8 D‐9 D‐12 D‐14

CONCLUIDA ‐20110%

EN EJECUCIÓN67%

PARALIZADA33%

OBJETIVO

INTERVENIR EN TODAS LAS ACTIVIDADES ORIENTADAS ALORDENAMIENTO TERRITORIAL, URBANISMO, ESTRUCTURA VIAL, LÍMITESDE JURISDICCIÓN, ADMINISTRACIÓN URBANA, CATASTRO URBANO YTODO ASPECTO INHERENTE A LA TEMÁTICA

DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CATASTRO Y ADM. URBANA

OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE

TODO ASPECTO INHERENTE A LA TEMÁTICA

VISIÓN

PLANIFICAR, ORDENAR Y ADMINISTRAR EL USO DEL SUELO Y LAS FUNCIONES DELTERRITORIO MUNICIPAL, PARA UN DESARROLLO EQUILIBRADO,COHERENTE Y EQUITATIVO DE LA POBLACIÓN ALTEÑA .

MISIÓN

FACILITAR LAS SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE LA POBLACIÓN EN MATERIATERRITORIAL.

UBICACIÓN:  AV. 6 DE MARZO Nº. 45

D.O.T.C.A.U.

MONTO PRESUPUESTADO SEGÚN POA 

ASIGNADO A LA DIRECCIÓN

BS.‐ 2.000.000.‐

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SERVICIO:NOMBRE DEL PROGRAMA: Red Geodesica Municipal Puntos Georeferenciados

DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CATASTRO Y ADM. URBANA

OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE

UNIDAD ORDENAMIENTO TERRITORIAL

OBJETIVO:

UBICACIÓN:

MONTO EJECUTADO:

BENEFICIARIOS

MONTO 

PRESUPUESTADO: Presupuesto propio

100%

Ci d d i l

Realizar la inspeccion a todos los puntos

Todos los distritos

FOTO

Cuadro 1

Cobertura Geografica 4 de 4

RED GEODESICA EL ALTO

Jurisdiccion El Alto 38458,481 ha

BENEFICIARIOS: Ciudadania en general

CUADRO 

ESTADISTICO

Referencia Temporal

Unidad de medida

UBICADOS 88

NO UBICADOS 21

PENDIETES 11

TOTAL 120

Verificacion 

de PuntosMetrica

Ubicados

No Ubicados pero con acceso al  lugar

Pendientes Sin Acceso

del 09/02/2011 al 23/02/2011

73%

18%

9%

UBICADOS

NO UBICADOS

PENDIETES

SERVICIO MAPA BASE AVANCE PORCENTUAL

MANZANOS CON SU CÓDIGO  90 %

NOMBRE DE CALLES 70 %

DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CATASTRO Y ADM. URBANA

OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE

UNIDAD ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CURVAS DE NIVEL 100 %

ZONAS DE VALOR 100 %

DISTRITOS CATASTRALES 100 % 

DISTRITOS MUNICIPALES 100 %

ZONAS O BARRIOS 70 %

PREDIOS CON SU CÓDIGO CATASTRAL

70%

Avance porcentualUNIDAD BIENES INM. MUNICIPALES

RSERVICIO DE REGISTRO DE B.I.M.AVANCE PORCENTUAL

REGISTRADOS Y CUENTAN CON MATRICULA AFAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPALDE EL ALTO EN DDRR,

40

PENDIENTES PARA SU REGISTRO. 15

TRAMITE EN LA OFICINA DE DERECHOS REALESPARA SU RESPECTIVO REGISTRO.

10

Avance porcentualRegistrados y cuentan con Matricula a favor del GAMEA en DDRR,

Pendientes para su registro.

Tramite en la Oficina de Derechos Reales para su respectivo registro.

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Servicio de registro de ATAvance 

CuantitativoPlanos de Construcción aprobados 352

División y Partición 104

352 104

343

41 35

77

10 Planos de construccion aprobadosDivision y particion

Legalizaciones de lote

Visados certificados

DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CATASTRO Y ADM. URBANA

OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE

UNIDAD ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

División y Partición 104

Legalizaciones de lote 343

Visados certificados 1406

Ordenes judiciales 41

Informes 35

Aprobación Planimetrías 77

Informes Varios 10

Servicio Informes de ATAvance 

CuantitativoInformes zonificaciones 40

1406

Visados certificados

Ordenes judiciales

Informes Tecnicos

Aprobacion planimetriasInformes Varios

40

166204

3Informes zonificaciones

Informes varios

Certificaciones y Informes Varios 166

Cerrtificaciones y notificaciones 64

Planimetrias 26

Notas Ejecutivos 4

Descongelamiento 4

Certificaciones para DDRR 468

Resoluciones Tecnico administrativas 204

Trazos Viales  3

64

26

4

4

468

Certificaciones y notificaciones Planimetrias

Notas al Ejecutivo

Descongelamientos

Certificaciones para DDRR

Resoluciones tecnico administrativasTrazos viales

SERVICIO DE REGISTRO VIALIDADAVANCE 

CUANTITATIVO

TRAZOS VIALES 104

DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CATASTRO Y ADM. URBANA

OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE

UNIDAD: VIALIDAD

TRAZOS VIALES 104

DEFINICIÓN DE ANCHOS DE VÍA 68

REUNIONES INTERINSTITUCIONALES 17

NUMERACIÓN DE PUERTAS 2200

URBANIZACIONES CON NOMINACIÓN 6

ÁREA: LIMITES TERRITORIALES

• SE ORGANIZÓ LA CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN MAGNA DE LIMITES DE EL ALTO, QUE ESTÁINTEGRADO POR ORGANIZACIONES SOCIALES VIVAS DE EL ALTO

• SE RECOLECTARON PRUEBAS PARA DEMANDAR A AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALESQUE HUBIERAN INVADIDO LA JURISDICCIÓN DE EL ALTO

• SE CONCLUYÓ EL PROYECTO DE LEY MODIFICATORIO A LA LEY 2337, SOBRE DEMARCACIÓNTERRITORIAL REALIZADA POR EL INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR

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PROGRAMA  :  IMPLEM. PLAN DE ADM. URBANA CIUDAD DE EL ALTO ( Vuelo Aero fotogramétrico)

REALIZAR EL VUELO AERO 

DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CATASTRO Y ADM. URBANA

OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE

UNIDAD ORD. TERRITORIAL

OBJETIVO: FOTOGRAMÉTRICO DE LA CIUDAD DE  EL ALTO

UBICACIÓN: DISTRITAL

MONTO PRESUPUESTADO:

Bs. 990,000.‐

MONTO EJECUTADO: 0%

BENEFICIARIOS: TODA LA POBLACIÓN ALTEÑA

ESTADO DEL  PROYECTO 

PROCESO ADMINISTRATIVO APROBACIÓN MINUTA DE CONTRATO POR EL HONORABLE CONCEJO

Trámites despachados

AVALÚOS; 75 CERTIFICACIÓN; 127

GR. CONSOLID.; 23

DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CATASTRO Y ADM. URBANA

OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE

UNIDAD CATASTRO

350

400 356 361 355

Trámites despachados 

ENERO‐AGOSTO 2011REGISTROS

U-R, 2147, 91%

0

50

100

150

200

250

300

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago

6 4 13 15 12 9 11 520 20

3517 11 5 18

14 2 4 4 3 2 3 1

255

217244 238

121

AVALÚOS

CERTIFICACIÓN

GR. CONSOLID.

REGISTROS U-R

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OBJETIVOELABORAR NORMAS INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS TÉCNICOS Y

DIRECCIÓN DE TRÁFICO Y VIALIDAD

OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE

ELABORAR NORMAS, INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y OPERACIONALES, PARA MEJORAR EL SISTEMA DE TRÁFICO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE EL ALTO

UBICACIÓNCRP PACAJES,  CALLE 4 URBANIZACIÓN PACAJES CALUYO

19

MONTO PRESUPUESTADO SEGÚN POABs. 4.340.000 .‐

NOMBRE DEL PROYECTO: FORTAL. A LA EDUCACIÓN VIAL   SERVICIO:  SEGURIDAD VIAL

OBJETIVO:MEJORAR EL SISTEMA DE TRÁFICO VEHICULAR Y PEATONAL

UBICACIÓN: DISTRITAL

MONTO

DIRECCIÓN DE TRÁFICO Y VIALIDAD

OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE

MONTOPRESUPUESTADO

Bs. 900.000

MONTO  EJECUTADO Bs. 250.000

BENEFICIARIOS POBLACIÓN EN GENERAL

NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEM. DE SEMAFOROS  PROYECTO: SEMAFOROS LED

OBJETIVO: MODERNIZAR EL SISTEMA SEMAFÓRICO

20

UBICACIÓN: DISTRITAL

MONTOPRESUPUESTADO

Bs. 795.600

MONTO  EJECUTADO 0

BENEFICIARIOS POBLACIÓN EN GENERAL

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UNIDAD DE SEÑALIZACION Y SEMAFOROSUNIDAD DE MANTENIMIENTO DE VIASUNIDAD DE TRAFICO Y TRANSPORTE ÁREA DE EDUCACIÓN VIAL

DIRECCIÓN DE TRÁFICO Y VIALIDAD

OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE

Nº NOMBRE DEL PROYECTOAVANCE

PORCENTUAL

1 FORTAL. A LA EDUCACIÓN VIAL 40%

2 DOTAR MATERIALES DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 35%

3 MEJ. VIAL CIUDAD EL ALTO 2010 90%

4 MEJ.VIAL CIUDAD DE EL ALTO 2011 50%

5 IMPLEM. DE  REDUCTORES DE VELOCIDAD 20%6 DOTAR LOSETAS + CAPA BASE VARIAS CALLES 25%

7 MEJ. Y REHABIL. PASARELAS 10%

8 DOTARMATERIALES DE CONST PASARELAS PEATONALES d‐4 10%

21

8 DOTAR MATERIALES DE CONST. PASARELAS PEATONALES d‐4 10%

9 DOTAR MAT. P/SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL 2010 40%

10 IMPLEMEN.  DE SEMÁFOROS 20%

11 REPAR. Y MANTEN. DE SEMÁFOROS 45%

12 DOTAR MAT. P/SEÑALIZACIÓN 43%

13 DOTAR BARANDAS PEATONALES AV. 6 MARZO 80%14 DOTAR BARANDAS PEATONALES (FASE II ‐ SEGURIDAD VIAL) 70%

OBJETIVO

REALIZAR GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

UNIDAD DE LIMPIEZA PÚBLICA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE

VISIÓN

REALIZAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS A TRAVÉS DE PROYECTOS, EN

BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE EL ALTO

MISIÓN

ELABORAR Y EJECUTAR PROYECTOS ORIENTADOS AL APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE

RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO

UBICACIÓN

Z/12 DE OCTUBRE, C/13 ENTRE AV. 6 DE MARZO, Nº 270 PISO 3

MONTO PRESUPUESTADO SEGÚN POA ASIGNADO A LA UNIDAD DE LIMPIEZA PÚBLICA:

BS. 39.894.481.‐

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PROYECTO: SERVICIO DE ASEO URBANO EL ALTO (TRANSFERENCIA A EMALT)OBJETIVO: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO

URBANOUBICACIÓN: L/ DISTRITALMONTOPRESUPUESTADO

Bs. 22.578.130

UNIDAD DE LIMPIEZA PÚBLICA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE

PRESUPUESTADO:

MONTO EJECUTADO:AVANCE PORCENTUAL:

Bs. 13.521.88460 %

BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL

PROYECTO: CIERRE DEL RELLENO SANITARIO

OBJETIVO: APLICACIÓN DE COBERTURA FINALDE LA MACROCELDA 1.

UBICACIÓNUBICACIÓN:L/DISTRITAL

MONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 3.120.000

MONTO EJECUTADO:AVANCE PORCENTUAL:

Bs. 2.080.00067 %

BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL

PROYECTO: TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOSOBJETIVO: CONFINAMIENTO DE RESIDUOS

SÓLIDOS GENERADOS EN ELMUNICIPIO DE EL ALTO

UBICACIÓN:L/ DISTRITAL

UNIDAD DE LIMPIEZA PÚBLICA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE

/

MONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 13.440.000

MONTO EJECUTADO:AVANCE PORCENTUAL:

Bs. 8.720.989,1965 %

BENEFICIARIOS: POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE ELALTO

PROYECTO: AMPLIACIÓN DEL RELLENO SANITARIO EL INGENIO

OBJETIVO: ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARACONFORMACIÓN DE CELDAS

UBICACIÓNUBICACIÓN: L/DISTRITAL

MONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 300.000

MONTO EJECUTADO:AVANCE PORCENTUAL:

00 %

BENEFICIARIOS: POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE ELALTO

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PROYECTO: GESTIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOSOBJETIVO: SENSIBILIZACIÓN PARA SEPARACIÓN

EN ORIGEN DE RESIDUOS SÓLIDOS.UBICACIÓN: L/ DISTRITAL

MONTO Bs. 50.000

UNIDAD DE LIMPIEZA PÚBLICA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE

MONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 50.000

MONTO EJECUTADO:AVANCE PORCENTUAL:

00 %

BENEFICIARIOS: POBLACION EN GENRAL

PROYECTO: IMPLEM. DEL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS DE FERIAS DEL MUNICIPIO DE EL ALTO

OBJETIVO: APROVECHAMIENTO YÓVALORIZACIÓN DE RESIDUOS

ORGÁNICOSUBICACIÓN: L/DISTRITAL

MONTO PRESUPUESTADO: Bs. 406.351

MONTO EJECUTADO:AVANCE PORCENTUAL:

00 %

BENEFICIARIOS: POBLACION EN GENERAL

NOMBRE AVANCE

DEL PROYECTO PORCENTUAL

1) SERVICIO DE ASEO URBANO EL 60 %

TOTAL PRESUPUESTADO (Bs.) 39.894.481TOTAL EJECUTADO  (Bs.) 24.322.874

UNIDAD DE LIMPIEZA PÚBLICA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE

1) SERVICIO DE ASEO URBANO EL ALTO (TRANSFERENCIA A EMALT)

60 %

2) CIERRE DEL RELLENO SANITARIO

67 %

3) TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

4) AMPL. RELLENO SANITARIO EL INGENIO

65 %

0 %

POR EJECUTAR

38%

5) GESTIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS

6)  IMPLEM. DEL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS  ORGÁNICOS DE FERIAS DEL MUNICIPIO DE  EL ALTO

0 %

0 %

EJECUTADO

62%

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PROGRAMA: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO SERVICIO: ALUMBRADO PÚBLICO

OBJETIVO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

UNIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE

UBICACIÓN: DISTRITAL

MONTOPRESUPUESTADO:

BS. 26.304.851

MONTO EJECUTADO: Bs. 14.177.489,38 AVANCE PORCENTUAL 53.89 %

BENEFICIARIOS: LA CIUDAD DE EL ALTO Y SUS HABITANTES

PROGRAMA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO ACTIVIDADES O LOGROS ENTREGA DE PROYECTOS A DIFERENTES ZONAS DEL G.A.M.E.A –PAGO A EMMU – PAGO ELECTROPAZ – MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN AVENIDAS,PAGO A EMMU PAGO ELECTROPAZ MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN AVENIDAS, CALLES, CALLEJONES, PLAZAS Y PARQUESOBJETIVO: Mantenimiento de alumbrado público en todo el radio de

acción del G.A.M.E.A

UBICACIÓN: DISTRITALMONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 26.304.851

BENEFICIARIOS: SAD- JUNTA DE VECINOS Y TODA LA CIUDAD DE EL ALTO

MONTO EJECUTADO: 14.177.489,38

OBJETIVOCONSOLIDAR EL SEGUNDO ANILLO VIAL DE LA CIUDAD DE EL ALTO Y LA   MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO

MISIÓN

GRUPO DE COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO – G.C.A.  GAMEA

OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE

LOGRAR LA SOLUCIÓN INTEGRAL A LOS PROBLEMAS ESTRATÉGICOS URBANOS EN CONJUNTO CON LAS ÁREAS DEL GAMEA  Y LA SOCIEDAD CIVIL EN BENEFICIO DE LA CIUDAD DE EL ALTO

VISIÓNPROPICIAR, PROMOVER, PLANEAR, DISEÑAR Y EJECUTAR PLANES, PROGRAMAS YPROYECTOS QUE DEN SOLUCIÓN INTEGRAL A LOS PROBLEMAS URBANOS Y DEVIALIDAD DANDO PREFERENCIA A ESQUEMAS PÚBLICOS DE AUTOFINANCIAMIENTO ASÍ COMO IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL GAMEA

UBICACIÓNAV. 6 DE MARZO NO 180

PRESUPUESTO: BS. 22,672,847.69 PARA LA GESTIÓN 2011

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PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA URBANA SERVICIO: CONSTRUCCIÓN

OBJETIVO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA LITORAL DE3.7 KM. DE LONGITUD

UBICACIÓN: DISTRITO Nº 3

MONTO Bs. 11,868,291.74

GRUPO DE COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO – G.C.A.  GAMEA

OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE

MONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 11,868,291.74

MONTO EJECUTADO: Bs. 6,275,607.44AVANCE PORCENTUAL 52.88 %

BENEFICIARIOS: VARIAS ZONAS DEL DISTRITO 3

PROGRAMA : INFRAESTRUCTURA URBANA SERVICIO: CONSTRUCCIÓN

OBJETIVO: CONSTRUCCIÓN AVENIDAPUCARANI DE 2.3 KM DELONGITUD

UBICACIÓN: DISTRITO Nº 6

MONTO PRESUPUESTADO: Bs. 5,304,673.90

MONTO EJECUTADO: Bs. 4,648,766. 73AVANCE PORCENTUAL 87.64 %

BENEFICIARIOS: VARIAS ZONAS DEL DISTRITO 6

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTO: CONSTRUCCIÓN

OBJETIVO: CONSTRUIR LA AVENIDA COSTANERA IIFASE II DE 0.64 KM. DE LONGITUD

UBICACIÓN:DISTRITO Nº 4

MONTO Bs 2 009 700 00

GRUPO DE COORDINACION Y ASESORAMIENTO – G.C.A.  GAMEA

OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE

MONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 2,009,700.00

MONTO EJECUTADO: Bs. 00.00 AVANCE PORCENTUAL 0 %

BENEFICIARIOS: ZONA LIBERTAD

PROGRAMA : INFRAESTRUCTURA URBANA SERVICIO: CONSULTORÍAS

OBJETIVO: MEJORAMIENTO SISTEMA INTEGRALDE TRANSPORTEDE TRANSPORTE

UBICACIÓN: DISTRITAL

MONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 3,101,312.91

MONTO EJECUTADO: Bs. 335,435.68AVANCE PORCENTUAL 38.72%

BENEFICIARIOS: CIUDAD DE EL ALTO

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CONSTRUCCIÓN Y AVANCE PORCENTUAL

1) CONSTRUCCIÓN AV 80 %10.000.000,00

12.000.000,00

GRUPO DE COORDINACION Y ASESORAMIENTO – G.C.A.  GAMEA

OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE

1) CONSTRUCCIÓN AV.LITORAL

80 %

2) CONSTRUCCIÓN AV.PUCARANI 95 %

3) CONSTRUCCIÓN AV.COSTANERA II FASE II

00 % 4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

PROGRAMADO

EJECUTADO

PORCENTAJE

4) MEJORAMIENTO SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE

38.72 %

ESTADÍSTICO DE EJECUCIÓN

0,00

2.000.000,00

LITORAL PUCARANI COSTANERA II FASE II

MEJ. INTEGRAL DE TRANSPORTE

80% 95% 0% 38,72%

OBJETIVOMEJORAR, HABILITAR, REVITALIZAR, MANTENER LAS ÁREAS VERDES URBANAS Y PERIURBANAS

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y AGUAS

OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE

UNIDAD DE FORESTACIÓN Y ÁREAS VERDES DE ORNATO

VISIÓNMITIGAR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y EFECTO INVERNADERO DE LA URBE ALTEÑA

MISIÓNPROVEER A LA ACTUAL POBLACIÓN Y A LAS FUTURAS GENERACIONES, CONDICIONES MÍNIMAS DESEGURIDAD AMBIENTAL QUE BENEFICIEN LA SALUD PÚBLICA Y BRINDEN MAYORES OPORTUNIDADESDE MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE VIDA, MEDIANTE ACCIONES DE REFORESTACIÓN

DE LA CIUDAD DE EL ALTO PARA Y MINIMIZAR EFECTOS NEGATIVOS DEL CLIMA Y ANTRÓPICOS

UBICACIÓNCIUDAD SATÉLITE, ALTURA PLAZA SATÉLITE

MONTO PRESUPUESTADO ASIGNADO A LA UNIDAD

Bs. 7.163.494,00

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PROGRAMA:

OBJETIVO: PRODUCIR PLANTAS FORESTALES, ARBUSTIVAS, FLORALES Y ORNAMENTALES PARA ELEMBELLECIMIENTO DEL ORNATO PÚBLICO DE EL ALTO

IMPLEM. Y REHAB. ÁREAS VERDES

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y AGUAS

OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE

UNIDAD DE FORESTACIÓN Y ÁREAS VERDES DE ORNATO

UBICACIÓN: Distrital

MONTO PRESUPUESTADO: 7.163.494,00 Bolivianos.

MONTO EJECUTADO: 3.789.198,00 Bolivianos.

BENEFICIARIOS: BENEFICIARIOS DIRECTOS: POBLACIÓN URBANA Y RURAL DE LOS 14 DISTRITOS municipalesBENEFICIARIOS INDIRECTOS: PERSONAL CONTRATADO POR LA DMAYA.

Ejecutado (%) En Ejecución (%)

54,92 45,08

NOMBRE DEL PROYECTO: ELABORACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES

OBJETIVO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL, MONITOREO,

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y AGUAS

OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE

UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL

INVEST. MONITOREO Y EVAL. AMBIENTAL A FUENTES CONTAMIN. Z/DIST

PARA EL CONTROL, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

UBICACIÓN DISTRITAL

MONTO PRESUPUESTARIO Bs. 100.000.000

MONTO EJECUTADO  Bs. 25.000,00    (Bs. 25%)

OBJETIVO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL, MONITOREO, SEGUIMIENTO, Y EVALUACIÓN

UBICACIÓN DISTRITAL

MONTO PRESUPUESTARIO Bs. 341.000,00

ESTADO ACTUAL EN PROCESO ADMINISTRATIVO

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NOMBRE DEL SERVICIO: ATENCIÓN DE SOLICITUD DEATENCIÓN A DOCUMENTOS AMBIENTALES

OBJETIVO: DAR CUMPLIMIENTO DE LASDISPOSICIONES DE: «CONTROL Y

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y AGUAS

OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE

UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL

VIGILANCIA» DE ACTIVIDADES, OBRAS YPROYECTOS QUE PUEDAN AFECTAR ELMEDIO AMBIENTE.

UBICACIÓN DISTRITAL

MONTOPRESUPUESTARIO

NINGUNO

ATENCIÓN DE DOCUMENTOS AMBIENTALES:88 REVISIONES E INSPECCIONES DE REGISTROS

AMBIENTALES INDUSTRIALES12 MANIFIESTOS AMBIENTALES INDUSTRIALES Y PLAN DE

MANEJO AMBIENTAL3 FICHAS AMBIENTALES1 LICENCIA AMBIENTAL PARA SUSTANCIAS PELIGROSAS

111 INSPECCIONES ATENDIDAS.

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE CAMPAÑAS DE HIGIENE EL ALTO  

OBJETIVO:  CONTROLAR LA HIGIENE DE  INSTALACIONES DE ASOCIACIONES, MERCADOS, COLEGIOS,  UNIVERSIDADES, CUARTELES E INSTITUCIONES PÚBLICAS.

UBICACIÓN L/ DISTRITAL

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y AGUAS

OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE

UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECOLÓGICA

UBICACIÓN: L/ DISTRITALMONTO PRESUPUESTADO:                       BS. 60.000.00

MAQUINARIA Y EQUIPOCALZADOSPRENDAS DE VESTIRPRODUCTOS QUIMICOS YFARMACEUTICOSFOLLETERIA

0%

0 %

0 %

0 %

0 %

SERVICIO: LAVADO, FUMIGADO Y DESRATIZADO

UNIDADES EDUCATIVAS: “MCAL. JOSÉ BALLIVIÁN D” , “SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES”, “EL ALTO INTEGRACIÓN” , “ABEL ITURRALDE”, “LIBERTAD DE LAS AMERICAS” , “ROTARI CHUQUIAGO MARKA”

MERCADOS: SANTOS MAMANI, VILLA DOLORES, VILLA ADELA, ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES “PEDRO DOMINGO MURILLO”

Page 19: Presentacion Oficial Rendicion Publica de Cuentas Inicial Gamea 2011

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DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y AGUAS

OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE

ÁREA DE MICROHUERTAS POPULARES

PROGRAMA:

OBJETIVO: IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DEMOSTRATIVO DE CAPACITACIÓN DE MICRO HUERTAS 

UBICACIÓN: Distrital

MONTO PRESUPUESTADO: Bs. 50.000,00

MONTO EJECUTADO: Bs. 35.000,00

BENEFICIARIOS: CIUDADANIA EN GENERAL 

IMPLEM. DEL CENT. DEMOSTRATIVO MUNICIPAL DE MICROHUERTAS

Ejecutado (%) En Ejecución (%)70 30

OBJETIVO

ELABORAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL, CON EL APOYO DE DIFERENTES

UNIDADES A CARGO Y OTRAS PARA LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LOS HABITANTES

DEL MUNICIPIO DE EL ALTO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DISTRITALES

OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE

VISIÓN

UNIDAD ÁGIL Y MODERNA ORIENTADA A LA CONSECUCIÓN DEL SUMA QAMAÑA DE LOS

ALTEÑOS, A PARTIR DE LA ELABORACIÓN Y CONCRECIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

URBANA Y VIAL

MISIÓN

PROMOVER EL DESARROLLO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE PROCESOS DE

INTEGRACIÓN EN LA ELABORACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

URBANA Y VIAL

UBICACIÓN

AV. 6 DE MARZO (ENTRE CALLES 7 Y 8) ZONA 12 DE OCTUBRE

MONTO PRESUPUESTADO ASIGNADO

BS. 105.971.607

NUMERO DE PROYECTOS ASIGNADOS SEGÚN POA

183 PROYECTOS

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PROGRAMA: MEJORAMIENTO URBANO NAYRA PUNKU - EL ALTOPROYECTO: MINGITORIO 01 – KM 7 (ENTRE AV. 6 DE MARZO Y AV. JUAN PABLO II)

OBJETIVO: MEJORAMIENTO URBANO DE LA CEJA DE ELALTO

UBICACIÓN: CEJA DE EL ALTO – AV. KM. 7

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DISTRITALES

OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE

ÁREA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

MONTOPRESUPUESTADO: Bs. 20.385.243,62 (INVERSION PARA LA CEJA)

BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL

ESTADO DELPROYECTO:

EN EJECUCIÓN

PROGRAMA: MEJORAMIENTO URBANO NAYRIR PUNKU - EL ALTO (FINANCIAMIENTO U.P.R.E)PROYECTO: MINGITORIO 02 – KM 7 (AV. PARALELA AV. 6 DE MARZO, ENTRE CALLES 1 Y 2)

OBJETIVOMEJORAMIENTO URBANO DE LA CEJA DE EL

MONTO DELPROYECTO:

Bs. 747.303,30

OBJETIVO:M JORAMI NTO UR ANO A C JAALTO

UBICACIÓN: CEJA DE EL ALTO – AV. KM. 7

MONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 20.385.243,62 (INVERSION PARA LA CEJA)

ESTADO DELPROYECTO:

EN EJECUCIÓN

BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL

MONTO DELPROYECTO:

Bs. 604.556

PROGRAMA: MEJORAMIENTO URBANO NAYRA PUNKU - EL ALTOPROYECTO: PASEO BOULEVARD – PAISAJE URBANO (Av. Kilometro 7)

OBJETIVO: MEJORAMIENTO URBANO DE LA CEJA DE ELALTO

UBICACIÓN: CEJA DE EL ALTO – AV. KM. 7

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DISTRITALES

OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE

ÁREA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

MONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 10.000.000

BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL

ESTADO DELPROYECTO:

PROYECTO ELABORADO PARAFINANCIAMIENTO

PROGRAMA: MEJORAMIENTO URBANO NAYRA PUNKU - EL ALTOPROYECTO: PATIO COMERCIAL –PAISAJE URBANO (Av. Kilometro 7)

OBJETIVOMEJORAMIENTO URBANO DE LA CEJA DE EL

MONTO DELPROYECTO: Bs. 518.813,00

OBJETIVO:M JORAMI NTO UR ANO A C JAALTO

UBICACIÓN: CEJA DE EL ALTO – AV. KM. 7MONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 10.000.000

ESTADO DELPROYECTO:

PROYECTO ELABORADO PARAFINANCIAMIENTO

BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL

MONTO DELPROYECTO:

Bs. 518.813,00

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PROGRAMA: IMPLEMENTACIÓN PLAN RECONSTRUYENDO NUESTRA IDENTIDAD (LA CEJA RENACE)PROYECTO: CONSTRUCCIÓN MURO ECOLÓGICO (Av. 6 de Marzo)

OBJETIVO: MEJORAMIENTO URBANO DE LA CEJA DE ELALTO

UBICACIÓN: CEJA DE EL ALTO – AV. 6 DE MARZOMONTO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DISTRITALES

OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE

ÁREA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

MONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 10.000.000

BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL

ESTADO DELPROYECTO:

PROYECTO ELABORADO EN PROCESO DECONTRATACION

PROGRAMA: IMPLEMENTACIÓN PLAN RECONSTRUYENDO NUESTRA IDENTIDAD (LA CEJA RENACE)PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PLAZA DE LA LIBERTAD (Av. 6 de Marzo – Frente a Peaje Autopista-Ingreso NNUU)

OBJETIVOMEJORAMIENTO URBANO DE LA CEJA DE EL

MONTO DELPROYECTO:

Bs. 214.021

OBJETIVO:M JORAMI NTO UR ANO A C JAALTO

UBICACIÓN: CEJA DE EL ALTO – AV. 6 DE MARZOMONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 10.000. 000

ESTADO DELPROYECTO:

PROYECTO ELABORADO EN PROCESODE CONTRATACION

BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL

MONTO DELPROYECTO:

Bs. 744.093

PROGRAMA: IMPLEMENTACIÓN PLAN RECONSTRUYENDO NUESTRA IDENTIDAD (LA CEJA RENACE)PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ENREJADO JARDINERA CENTRAL (Av. 6 de Marzo – Desde Autopista hasta Calle 2)OBJETIVO: MEJORAMIENTO URBANO DE LA CEJA DE EL

ALTOUBICACIÓN: CEJA DE EL ALTO – AV. 6 DE MARZO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DISTRITALES

OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE

ÁREA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

MONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 10.000.000

BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL

ESTADO DELPROYECTO:

PROYECTO ELABORADO EN PROCESO DECONTRATACION

PROGRAMA: : IMPLEMENTACIÓN PLAN RECONSTRUYENDO NUESTRA IDENTIDAD (LA CEJA RENACE)PROYECTO: CONST. DISTRIBUIDOR PANORAMICA NORTE – SUR (Av. 6 de Marzo)

MEJORAMIENTO URBANO DE LA CEJA DE EL

MONTO DELPROYECTO:

Bs. 453.833

OBJETIVO:MEJORAMIENTO URBANO DE LA CEJA DE ELALTO

UBICACIÓN: CEJA DE EL ALTO – AV. 6 DE MARZO

MONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 50.000.000,00

ESTADO DELPROYECTO:

PROYECTO EN ELABORACIÓN CONFINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO CENTRAL

BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL

MONTO DELPROYECTO:

Bs. 50.000.000,00

Page 22: Presentacion Oficial Rendicion Publica de Cuentas Inicial Gamea 2011

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PROYECTO: CONST. PASARELA DEL ARQUITECTO (Entre Av. 6 de Marzo y Calle 1 )

OBJETIVO: DESCONGESTIONAR LA CIRCULACIONPEATONAL

UBICACIÓN: CEJA DE EL ALTO – AV. 6 DE MARZOMONTO Bs 5 000 000

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DISTRITALES

OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE

ÁREA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

MONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 5.000.000

BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL

ESTADO DELPROYECTO:

PROYECTO EN ELABORACIÓN CONFINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO CENTRAL

PROYECTO: CONST. PISCINA MUNICIPAL (Distrito 1)

OBJETIVO: FORTALECER LA PRACTICA DEPORTIVA

MONTO DELPROYECTO:

Bs. 7.500.000

OBJETIVO: FORTALECER LA PRACTICA DEPORTIVA

UBICACIÓN: DISTRITO 1 – URB.  SANTA ROSA

MONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 1.882.151

ESTADO DELPROYECTO:

PROYECTO EN ELABORACIÓN CONFINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO CENTRAL

BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL

MONTO DELPROYECTO:

Bs. 10.900.000

PROYECTO: REMODELACIÓN ESTADIO COSMOS ANDINO (Distrito 3 )

OBJETIVO: FORTALECER LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

UBICACIÓN: DISTRITO Nº 3MONTO Bs. 40.000

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DISTRITALES

OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE

ÁREA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

PRESUPUESTADO:

BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL

ESTADO DELPROYECTO:

PROYECTO EN ELABORACIÓN CONFINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO CENTRAL

PROYECTO: CONST. CEMENTERIO GENERAL VILLA MERCEDARIO

OBJETIVO: BRINDAR COBIJO DIGNO A LOS DOLIENTES

MONTO DELPROYECTO:

Bs. 25.000.000

OBJETIVO: BRINDAR COBIJO DIGNO A LOS DOLIENTES

UBICACIÓN: DISTRITO 4 – URB. VILLA MERCEDARIO

MONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 20.000

ESTADO DELPROYECTO:

PROYECTO EN ELABORACIÓN CONFINANCIAMIENTO DEL GAMEA

BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL

MONTO DELPROYECTO:

Bs. 12.000.000

Page 23: Presentacion Oficial Rendicion Publica de Cuentas Inicial Gamea 2011

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23

PROYECTO: CONST. EDIFICIO FINANCIERO G.A.M.E.A (Av. 6 de Marzo)

OBJETIVO: SOSTENIBILIDAD FISCAL – GESTIONTRANSPARENTE

UBICACIÓN: CEJA DE EL ALTO – AV. 6 DE MARZOMONTO Bs. 12.652.000

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DISTRITALES

OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE

ÁREA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

PRESUPUESTADO:

BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL

ESTADO DELPROYECTO:

PROYECTO EN ELABORACION CONFINANCIAMIENTO DEL GAMEA

PROYECTO: CONST. INSTITUTO COMERCIAL SUPERIOR LA NACION-INCOS

OBJETIVO: FORTALECER LA FORMACION TECNICA

MONTO DELPROYECTO:

Bs. 12.652.000

OBJETIVO: FORTALECER LA FORMACION TECNICA

UBICACIÓN: DISTRITO 6 – URB. BOLIVAR F

MONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 8.200.000

ESTADO DELPROYECTO:

PROYECTO ELABORADO CONFINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO CENTRAL

BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL

MONTO DELPROYECTO:

Bs. 8.200.000

PROYECTO: CONST. COLISEO POLIDEPORTIVO CIUDAD DE EL ALTO (Av. Juan Pablo Segundo II – Lado TAM)

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DISTRITALES

OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE

ÁREA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVO: FORTALECER LA PRACTICA DEPORTIVA

UBICACIÓN: DISTRITO 6 – LADO T.A.M.MONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 77.000.000,00

ESTADO DELPROYECTO:

EN EJECUCIÓN PRIMERA FASE – MUROPERIMETRAL

BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL

MONTO DELPROYECTO:

Bs. 77.000.000,00

Page 24: Presentacion Oficial Rendicion Publica de Cuentas Inicial Gamea 2011

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24

PROYECTO: CONST. PASO A DESNIVEL CRUCE VILLA ADELA

OBJETIVO: FORTALECER EL SISTEMA VEHICULAR

UBICACIÓN: DISTRITO 2 Y 3 – CRUCE VILLA ADELAMONTOPRESUPUESTADO:

BS. 12.000.000

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DISTRITALES

OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE

ÁREA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

PRESUPUESTADO:

BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL

ESTADO DELPROYECTO:

EN EJECUCIÓN (PRIMERA FASE BS.12.298.080,64)EN ELABORACION (SEGUNDA FASE)

PROYECTO: CONST. JISKA QHAMAN UTA (Lado Alcaldía Quemada)

OBJETIVO: FORTALECER LA PRODUCCIÓN ECONOMICA

MONTO DELPROYECTO:

Bs. 21.000.000

OBJETIVO: FORTALECER LA PRODUCCIÓN ECONOMICA

UBICACIÓN: DISTRITO  1 – LADO ALCALDIA QUEMADAMONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 4.500.000

ESTADO DELPROYECTO:

EN EJECUCIÓN SEGUNDA FASE(Bs.1.499.864,41)

BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL

MONTO DELPROYECTO:

Bs. 4.500.000

PROYECTO: CONST. ASFALTADO AV. LITORAL (DISTRITO 3)

OBJETIVO: FORTALECER EL SISTEMA VEHICULAR

UBICACIÓN: DISTRITO 3 – AV. LITORALMONTOPRESUPUESTADO:

BS. 30.200.000

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DISTRITALES

OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE

ÁREA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

PRESUPUESTADO:

BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL

ESTADO DELPROYECTO:

EN EJECUCIÓN (FASE DE CONCLUSIÓN)

PROYECTO: CONST. EMBOVEDADO AV. ARICA (DISTRITO 1)

OBJETIVO: CONCLUIR EL SISTEMA PLUVIAL DE EL ALTO

MONTO DELPROYECTO:

Bs. 17.504.296

UBICACIÓN: DISTRITO  1 – AV. ARICAMONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 11.294.928,28

ESTADO DELPROYECTO:

EN EJECUCIÓN PRIMERA FASE

BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL

MONTO DELPROYECTO:

Bs. 11.294.928,28

Page 25: Presentacion Oficial Rendicion Publica de Cuentas Inicial Gamea 2011

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NOMBRE DEL PROYECTO AVANCE PORCENTUAL GENERAL

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DISTRITALES

OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE

ÁREA DE PROYECTOS POA

ELABORACIÓN DE PROYECTOS DENOMINADOS“MACROS” QUE TIENEN ALCANCE MUNICIPAL MÁSQUE DISTRITAL RESPONDEN A UN CRITERIO DE

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DISTRITALES

OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE

LOGROS CUANTITATIVOS y CUALITATIVOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS

QUE DISTRITAL, RESPONDEN A UN CRITERIO DEPLANIFICACIÓN URBANA DENTRO DEL GAMEA; PORDIMENSION FISICA Y PRESUPUESTO ELEVADO, SONINCORPORADOS DENTRO DE LA BÚSQUEDA DEFINANCIAMIENTO PARA SU EJECUCIÓN, ALGUNOSOTROS SON INCORPORADOS AL PRESUPUESTO DELMUNICIPIO

COMO PARTE DE ESTE PORTAFOLIO DE PROYECTOS ACORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO SE ENUMERAN

1. NAYRA PUNKU2. CONECTOR PANORÁMICA NORTE SUR3. EDIFICIO DE RECAUDACIONES GAMEA4. INSTITUTO INCOS5. LA CEJA REVIVE6. PALACIO CONSISTORIAL7. PASARELA DEL ARQUITECTO8. PISCINA MUNICIPAL9 COLISEO POLIDEPORTIVO EL ALTO,

LOS SIGUIENTES:9. COLISEO POLIDEPORTIVO EL ALTO10. TERMINAL BI‐MODAL11. PAVIMENTO AV. SUCRE – D612. PAVIMENTO AV. PRERIFERICA13. PAVIMENTO AV. ALCOCHE14. PAVIMENTO AV. SANTA VERA CRUZ

Page 26: Presentacion Oficial Rendicion Publica de Cuentas Inicial Gamea 2011

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26

OBJETIVOMEJORAR LAS CONDICIONES EDUCATIVAS  EN EL  MUNICIPIO ALTEÑO, ELABORANDO DE  FORMA EFICAZ Y EFICIENTE  PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, DOTACIÓN,  MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS A FAVOR DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE ESTA URBE. 

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓNUNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

VISIÓNCONTAR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO ENMARCADO EN LOSESTÁNDARES DE CALIDAD EDUCATIVA QUE AFIANCE LA FORMACIÓN DE LA POBLACIÓN EDUCATIVAALTEÑA.

MISIÓNELABORAR CON PROFESIONALIDAD Y COMPROMISO SOCIAL EL ARMADO DE CARPETAS DE LOSPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, DOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y ATENCIÓNDE EMERGENCIAS A FAVOR DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE EL ALTO Y POR ENDEDE SU POBLACIÓN EDUCATIVA.

LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ESTÁN UBICADAS EN LA AVENIDA JUAN PABLO II,  ANTES DE  LLEGAR A LA FUERZA AÉREA BOLIVIANA (F.A.B.)

UBICACIÓN:

TIPOLOGÍA PROYECTO INVERSIÓN  CANTIDAD DE PROYECTOS

DOTACIÓN: CONVENIO MAN‐B 4.867.244,00 4

EMERGENCIAS U.E. 2.380.506,00 1

DOTACIÓN: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

1.870.903,00 27

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓNUNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

EQUIPAMIENTO: MATERIAL DE LABORATORIO 

1.363.303,00 19

EQUIPAMIENTO: MOBILIARIO  8.448.204,00 87

INFRAESTRUCTURA: AMBIENTES ADMINISTRATIVOS

3.383.943,00 27

INFRAESTRUCTURA: AULAS 19.856.399,00 115

INFRAESTRUCTURA: BATERIAS DE BAÑO 4.182.027,00 35

INFRAESTRUCTURA: CANCHAS 702.958,00 9

INFRAESTRUCTURA: LABORATORIOS  6.809.060,00 42

INFRAESTRUCTURA: MUROS PERIMETRALES 2.308.375,00 19

INFRAESTRUCTURA: TINGLADOS 5.591.834,00 28

LIMPIEZA POZOS SEPTICOS 200.000,00 1

OTRAS INFRAESTRUCTURAS 4.477.750,00 37

OTROS TIPOS DE EQUIPAMIENTO 46.302,00 2

REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1.728.258,00 37

VACIADOS DE PATIO 1.418.644,00 22

69.635.710,00 512

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27

DOTACIÓN: CONVENIO MAN‐B7% EMERGENCIAS U.E.

3%

DOTACIÓN: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

3%

OTRAS INFRAESTRUCTURAS

OTROS TIPOS DE EQUIPAMIENTO

0%

REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA6%

VACIADOS DE PATIO2%

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓNUNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

EQUIPAMIENTO: MATERIAL DE LABORATORIO 

2%

EQUIPAMIENTO: MOBILIARIO 12%

INFRAESTRUCTURA: AMBIENTES

INFRAESTRUCTURA: MUROS PERIMETRALES

3%

INFRAESTRUCTURA: TINGLADOS8%

LIMPIEZA POZOS SEPTICOS0%

OTRAS INFRAESTRUCTURAS6%

%

INFRAESTRUCTURA: AMBIENTES ADMINISTRATIVOS

5%

INFRAESTRUCTURA: AULAS27%

INFRAESTRUCTURA: BATERIAS DE BAÑO6%

INFRAESTRUCTURA: CANCHAS1%

INFRAESTRUCTURA: LABORATORIOS 

9%

PROGRAMA: PROYECTOS DE DOTACIÓN

OBJETIVO: ELABORAR PROYECTOS DE DOTACIÓN  DE MOBILIARIO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ,PARA UNIDADES  

EDUCATIVAS , EN FAVOR DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL, MEJORANDO LAS CONDICIONES EDUCATIVAS EN LA CIUDAD DE EL ALTO. 

UBICACIÓN:VARIOS DISTRITOS EN LA CIUDAD DE 

EL ALTO

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓNUNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

EL ALTOMONTO TOTAL                   PRESUPUESTADO:

18.976.462,00 (ES PRESUPUESTO GENERAL DE  DOTACIÓN I)

MONTO EJECUTADO: 1.372.946,00

BENEFICIARIOS ESTUDIANTES/PROFESORES

PROGRAMA: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

OBJETIVO: ELABORAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA , PARA UNIDADES  EDUCATIVAS A FAVOR DE LA 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL, MEJORANDO  LAS CONDICIONES EDUCATIVAS EN LA CIUDAD DE EL ALTO. 

UBICACIÓNVARIOS DISTRITOS EN LA CIUDAD DE 

UBICACIÓN:EL ALTO

MONTO TOTAL                    PRESUPUESTADO:

50.659.248,00 (ES PRESUPUESTO GENERAL DE INFRAESTRUCTURA)

MONTO EJECUTADO:

8.463.731,00

BENEFICIARIOS

ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO/ ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO/ ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA/      PROFESORES

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AVANCE  PORCENTUAL GENERAL:

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓNUNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

GENERAL: 

PROGRAMA: EJECUTADOSEN PROCESO DE EJECUCIÓN

P R O Y E C T O S    D E  D O T A C I Ó N 

7% 29%

P R O Y E C T  O S    D E    I N F R A E S T R U C T  U R A    

E D U C A T I  V A16% 13%

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓNUNIDAD DE GESTION EDUCATIVA

PRINCIPAL DIFUCULTAD /INSUFICIENTE ASIGNACION DERECURSOS ECONOMICOS, PARA CONTRATAR PERSONALTECNICO.

SE LOGRARON AVANCES DE LOS SIGUIENTES OBJETIVOSINSTITUCIONALES:

• PROGRAMA: ALFABETIZACION INFORMATICA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 250 UNIDADES EDUCATIVAS DE UN TOTAL DE 357.

ÑENTREGA DE 45 ANTENAS PARA SEÑAL DE INTERNET Y GESTION PARA MANTENER SERVICIO DE INTERNET QUE BENEFICIAN A 245 UNIDADES EDUCATIVAS.

REAPERTURA DE 6 TELECENTROS COMUNITARIOS EN EL DISTRITO MUNICIPAL 8.

CAPACITACION SOBRE MANEJO DE VIRUS Y PEDAGOGIA INFORMATICA A 330 FACILITADORES INFORMATICOS.

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OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓNUNIDAD DE PROMOCION AL ESTUDIANTE

EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIADEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE PROMOCIÓN ALESTUDIANTE DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN,BENEFICIA CON LA DISTRIBUCIÓN DE RACIONESSOLIDAS Y LIQUIDAS

Ó Ó

NIVELES PRECIO DE RACION POR DIA

COSTO POR DIA

POBLACION BENEFICIADA

TOTAL UNIDADES EDUCATIVAS BENEFICIADAS

INICIAL 1.47 CTVS. DE

353.86608 BS

18.124.00 371 Unidades Educativas entre centros infantiles y MONTO DE INVERSIÓN GESTIÓN 2011: DE

Bs.58.514.000.00,

EMPRESAS ADJUDICADAS: BANABENI, TECALIM,SOALPRO Y LA FRANCESA POR UN MONTO TOTAL DE:49.889.760.00 BS.

EJECUCIÓN FÍSICA CONTINUA EQUIVALE A 100%.

DE BOLIVIANO

.08 BS. entre centros infantiles y centros de educación especial y alternativa de los 14 distritos de la ciudad de El Alto.

164.254.00

PRIMARIA 70.384.00

SECUNDARIA

TOTAL 252.762 Est.

60%

80%

100%100%

92% 92%

61%

100%

EJEC. FISICA GESTIONES PASADAS

EJEC FINANCIERA

0%

20%

40%

60%

P.A.C. 

P.A.R.D.E.E.A.

C.M.F.F.

0%

52%

0%

50%

0%

0%

50%

0%

57%

0%

17%

45%

0%

EJEC. FINANCIERA GESTIONES PASADAS 

EJEC. FISICA A LA FECHA 

EJEC. FINANCIERA A LA FECHA

EJEC. ANUAL FISICA 2011

EJEC. ANUAL FINANCIERA 2011

OBJETIVOFomentar, difundir y promocionar las diversas expresiones culturales y turísticas a través de sus diferentes Unidades y Áreas, con espacios culturales destinados a promover y exponer el quehacer cultural, la riqueza artística de la comunidad alteña

VISIONGenerar espacios destinados a la información la aloración de n estros saberes q e permita ele ar el ni el

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO

Generar espacios destinados a la información y la valoración de nuestros saberes, que permita elevar el nivel cultural y el  desarrollo humano‐social de los habitantes de la ciudad de El Alto, identificado con el proceso de cambio y los lineamientos de desarrollo integral del municipio Alteño. 

MISIONPromocionar y fortalecer constantemente las diversas manifestaciones artísticas y plásticas culturales arraigados a nuestras costumbres,  para la preservación del patrimonio natural e histórico, satisfaciendo la demanda de la comunidad.

UBICACION  Calle Jorge Carrasco Nº2025‐ Z/12 de Octubre (ex Alcaldía Quemada)

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TEATROS MUNICIPALES

PROGRAMA (EQUIP. Y FORTAL. TEATROS MUNICIPALES 2011) : SERVICIO (MANTENIMIENTO)

OBJETIVO: MEJORAR AMBIENTES DE LOS 3 TEATROS PARABRINDAR COMODIDAD A TODOS LOS USUARIOS

UBICACIÓN: (DISTRITO I  / TEATROS RAÚL SALMÓN DE LA BARRA, DE CÁMARA Y ANDINO )

MONTO (Bs. 239.200)

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO

PRESUPUESTADO:( )

MONTO EJECUTADO: (Bs. 102.351) AVANCE PORCENTUAL (47 %)

BENEFICIARIOS: (ARTISTAS DEL INTERIOR Y EXTERIOR DELPAÍS Y POBLACIÓN EN GENERAL)

PROGRAMA: APOYO EDUCACIÓN CULTURAL ALTERNATIVA CIUDAD DE EL ALTO SERVICIO: FORTALECIMIENTO Y APOYO EDUCACIONAL CULTURAL ALTERNATIVA A LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES

OBJETIVO: FORMAR A NIÑOS Y JÓVENES EN EL ÁREAARTÍSTICO CULTURAL

UBICACIÓN: (DISTRITO I – EX ALCALDÍA QUEMADA)MONTOPRESUPUESTADO:

(Bs. 3.123.973)

MONTO EJECUTADO (B 1 041 324) AVANCE PORCENTUAL (38 %)MONTO EJECUTADO: (Bs. 1.041.324) AVANCE PORCENTUAL: (38 %)

BENEFICIARIOS: (TODA LA POBLACIÓN ALTEÑA)

PROGRAMA: FORTAL. ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES 2011 SERVICIO: FORTALECIMIENTO ACTIVIDADES CÍVICO CULTURALES

OBJETIVO: FOMENTAR Y FORTALECER LAS ACTIVIDADESCÍVICO CULTURALES

UBICACIÓN: (DISTRITALES)

MONTOPRESUPUESTADO:

(Bs. 476.220)

MONTO EJECUTADO: (Bs. 336.070) AVANCE PORCENTUAL: (70 %)

EL MUSEO MAS ALTO DEL MUNDO“ANTONIO PAREDES CANDIA”

UNIDAD DE MUSEOS Y BIBLIOTECAS

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO

INTRODUCCION: LA UNIDAD DE MUSEOS Y BIBLIOTECAS DE LACIUDAD DE EL ALTO, ES UNA INSTITUCIÓN DEPRESTIGIO, SOLVENTE Y DE CALIDAD CON UNAEXPRESIÓN ARTÍSTICO‐CULTURAL CONIDENTIDAD, BRINDA UN SERVICIO DE EXTENSIÓNTECNOLÓGICO DE LA INFORMACIÓN QUESATISFACE LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD,IDENTIFICADO CON LOS PROCESOS DE CAMBIOENMARCADO EN LOS LINEAMIENTOS DEDESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO ALTEÑO.

UBICACIÓN: CIUDAD SATELITE  PLAN 561 Nº 1054 (Ex –ESTANQUE DE AGUA) 

MONTO 1.180.256 Bs.PRESUPUESTADO:

EJECUCION FISICA 53 % EJECUCION FINANCIERA (11 %)

BENEFICIARIOS: (LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA CIUDADDE EL ALTO)

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PROGRAMA: EQUIP.Y FORTAL MUSEOS Y BIBLIOTECAS SERVICIO: CREAR LA RED DE BIBLIOTECAS VIRTUALES

OBJETIVO: (LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DECOMPUTACIÓN Y MUEBLES DECOMPUTADORA)

UBICACIÓN: (DISTRITAL)

UNIDAD DE MUSEOS Y BIBLIOTECAS

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO

UBICACIÓN: (DISTRITAL)MONTOPRESUPUESTADO:

(Bs. 122.071.00)

MONTO EJECUTADO: ( Bs. 90.000) AVANCE PORCENTUAL (50%)

BENEFICIARIOS: (LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA CIUDADDE EL ALTO)

PROGRAMA (ADQUISICIÓN DE OBRAS DE ARTE) : SERVICIO (COMPRA DE OBRAS DE ARTE)

OBJETIVO: (LA ADQUISICIÓN DE OBRAS DE ARTEESCULTURAS, PINTURAS ETC. Y MATERIALBIBLIOGRÁFICO)BIBLIOGRÁFICO)

UBICACIÓN:(DISTRITO 1)

MONTOPRESUPUESTADO:

(Bs. 109.032.00)

EJECUTADO: AVANCE PORCENTUAL (50%)

BENEFICIARIOS: (LA CIUDAD DE EL ALTO Y LA POBLACIÓNESTUDIANTIL)

PROGRAMA (CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DEL FOLKLORE FASE IV) : PROYECTO (CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DEL FOLKLORE ULTIMA FASE)

OBJETIVO: (LA CULMINACIÓN DEL MUSEO FOLKLÓRICO )

UBICACIÓN: (  DISTRITO Nº 5 )

MONTO (Bs 376 200 00)

UNIDAD DE MUSEOS Y BIBLIOTECAS

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO

MONTOPRESUPUESTADO:

(Bs. 376.200,00)

BENEFICIARIOS: (LA POBLACIÓN ALTEÑA EN SU CONJUNTO)

PROGRAMA : AMPLIACIÓN DEL MUSEO ANTONIO PAREDES CANDIA PROYECTO AMPLIACIÓN DEL MUSEO

OBJETIVO: AMPLIAR EL MUSEO DE ARTES ANTONIOPAREDES CANDIA

MONTO EJECUTADO: 0 Bs. AVANCE PORCENTUAL : 50% )

PAREDES CANDIAUBICACIÓN: DISTRITO Nº1 CIUDAD SATELITEMONTOPRESUPUESTADO:

330.000,00

MONTO EJECUTADO: 0 BS AVANCE PORCENTUAL;50%

BENEFICIARIOS: LA POBLACIÓN ALTEÑA EN SU CONJUNTO

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PROYECTO: APOYO PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL TURISMO SERVICIO: PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

OBJETIVO: DIFUNDIR MEDIANTE AFICHES, TRIPTICOS,CARTILLAS INFORMATIVAS Y OTROS LOSATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA CIUDAD DE ELALTO

UBICACIÓN

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO

UNIDAD DE TURISMO

UBICACIÓN:MONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 15.000.00

MONTO EJECUTADO: (EJ. Bs. 15.000.00) AVANCE PORCENTUAL 100 %

BENEFICIARIOS: (POBLACIÓN EN GENERAL)

PROYECTO: APOYO PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL TURISMO SERVICIO: PUBLICIDAD MEDIO ESCRITO

OBJETIVO: DIFUNDIR POR MEDIOS DE COMUNICACIÓNESCRITA A POBLACIÓN SOBRE LAS BONDADESDEL TURISMO EN LA CIUDAD DE EL ALTODEL TURISMO EN LA CIUDAD DE EL ALTO

UBICACIÓN:

MONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 2.100.00

MONTOEJECUTADO:

REMITIDA A LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓNPARA ELABORAR EL FORMATO, EN FECHA16/08/11, Nª REG. 866

BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL

PROYECTO: APOYO PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL TURISMO PROGRAMA: PUBLICIDAD MEDIO TELEVISIVO

OBJETIVO: CONCIENTIZAR A LA CIUDADANIA POR MEDIOSDE DIFUSIÓN MASIVA COMO LA TELEVISIÓNSOBRE EL TURISMO EN LA CIUDAD DE EL ALTO

UBICACIÓN:

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO

UNIDAD DE TURISMO

MONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 3.000.00

BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL

PROYECTO: APOYO PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL TURISMO PROGRAMA: TEXTILES Y VESTUARIO

OBJETIVO: UNIFORMAR A LOS OPERADORES EN TURISMOEN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES, COMORECORRIDOS, CARAVANAS, Y SENSIBILIZACIÓN

MONTOEJECUTADO:

REMITIDA A LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓNPARA ELABORAR EL FORMATO, EN FECHA 16/08/11,Nª REG. 865

RECORRIDOS, CARAVANAS, Y SENSIBILIZACIÓNTURÍSTICA.

UBICACION:MONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 4.890.00MONTOEJECUTADO:

4.890.00 AVANCE PORCENTUAL: 100 %

BENEFICIARIOS: OPERADORES Y PERSONAL DE TURISMO

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PROYECTO: APOYO PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL TURISMO PROGRAMA: ALQUILERES DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

OBJETIVO: CONTAR CON SERVICIO DE MOVILIDAD ENLAS CARAVANAS Y RECORRIDOSESTUDIANTILES A LOS DIFERENTESATRACTIVOS TURÍSTICOS , COMO SER ALHUAYNA POTOSI VALLE DE KAKE MARKA Y

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO

UNIDAD DE TURISMO

HUAYNA POTOSI, VALLE DE KAKE MARKA YSUS CHULLPARES, MIRADORESTURÍSTICOS.

UBICACIÓN:MONTO PRESUPUESTADO: Bs. 19.665.00

BENEFICIARIOS: ESTUDIANTES DE DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS

PROYECTO: APOYO PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL TURISMO PROGRAMA: CONSULTORES EN LÍNEA

OBJETIVO: INFORMAR AL VISITANTE NACIONAL YEXTRANJERO SOBRE LOS SITIOS TURISTICOS

MONTOEJECUTADO:

EN PROCESO ADMINISTRATIVO

EXTRANJERO SOBRE LOS SITIOS TURISTICOSLOCALES, DEPARTAMENTALES Y NACIONALES(C.I.T. ) CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

UBICACIÓN: AEROPUERTO INTERNACIONAL EL ALTO 

MONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 15.000.00

MONTOEJECUTADO:

EN PROCESO ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIOS: TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS

DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO – DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO

0%10%20%30%40%50%60%70%

AVANCE FISICO

AVANCE FINACIERO

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OBJETIVOCONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NIÑAS, ADOLESCENTES,JÓVENES, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DISMINUIR LADESIGUALDAD, EXCLUSIÓN, VULNERABILIDAD, ÍNDICES DE MALTRATO Y

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE ASUNTO GENERACIONALES

VISIÓNHASTA EL 2015, LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS GENERACIONALES SE CONSOLIDACOMO UNA INSTANCIA PÚBLICA DE SERVICIO SOCIAL MODERNA, ÁGIL CONATENCIÓN DE CALIDAD, CALIDEZ Y EFICACIA, SEGÚN EL PRINCIPIO DEL SUMAQAMAÑA.

MISIÓN

VIOLENCIA, A TRAVÉS DEL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y ELFORTALECIMIENTODE LOS SERVICIOS INTEGRALES.

67

DIRECCIÓN:

PRESUPUESTO:

AV. JUAN PABLO II, N° 2845B, EDIFICIO CONCORDIA, PRIMER PISO, ZONA FERROPETROL. 

BRINDAR SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, PROMOCIONANDO LAPARTICIPACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JÓVENES,, ADULTOSMAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

1.377.971,00 Bs.

PROGRAMA:

UNIDAD DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

ATENCIÓN BIO‐ PSICO‐ SOCIO‐LEGAL EN 7 DEFENSORÍAS Y UN ALBERGUE TRANSITORIO

DEFENSORÍAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA SERVICIO:

OBJETIVO:

UBICACIÓN:

MONTO

BRINDAR PROTECCIÓN A NIÑ@S Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

L/ DISTRITAL

Bs 428 471 00

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE ASUNTO GENERACIONALES

MONTO PRESUPUESTADO:

Bs. 428.471 ,00

MONTO  EJECUTADO:

Bs. 115.000,00

BENEFICIARIOS: NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 

AVANCE PORCENTUAL:

20 %

1.688 1.343

974 868 800 787

447 427 416 265 264 256

535

Nº DE CASOS ATENDIDOS 9.626CasosatendidosensieteDefensoríasdelaNiñezyAdolescencia

68

265 264 256 198 193 165

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703 NIÑ@S Y ADOLESCENTES ALBERGADOS EN EL HOGARÍ

ACTIVIDAD o LOGRO:

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE ASUNTO GENERACIONALESUNIDAD DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

PROGRAMA:

TRANSITORIO DE LA DEFENSORÍA 24 HORAS

205 PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE BENEFICIADOS CONALBERGUES TRANSITORIOS DE INVIERNO Y LA DOTACIÓN DE FRAZADAS,ALIMENTOS Y VITUALLAS QUE FUERON ENTREGADOS A INSTITUCIONESNO GUBERNAMENTALES QUE TRABAJAN CON ESTA POBLACIÓN,DURANTE JUNIO, JULIO Y AGOSTO

DEFENSORÍAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

OBJETIVO:

UBICACIÓN:

MONTO PRESUPUESTADO:

PREVENIR  Y PROTEGER DE TODA FORMA DE VIOLENCIA QUE AFECTA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Y FAMILIA

L/ DISTRITAL

Bs. 250.000,00

MONTO   Bs. 65.000,00 AVANCE  20 %EJECUTADO:

BENEFICIARIOS: NIÑ@S Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 

PORCENTUAL:

PROGRAMA: 1.440 ESTUDIANTES DE SECUNDARIA BENEFICIADOS CON SESIONES DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN SU UNIDAD EDUCATIVA

SERVICIO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL  ACTIVIDAD o LOGRO: 

OBJETIVO:

UBICACIÓN:

MONTO

MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE 5.500 ESTUDIANTES DE SECUNDARIA CON EL SERVICIO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL

L/ DISTRITAL

Bs 195 000 00

UNIDAD DE LA JUVENTUD

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE ASUNTO GENERACIONALES

MONTO PRESUPUESTADO:

Bs. 195.000,00

MONTO  EJECUTADO:

Bs. 100.000,00

BENEFICIARIOS: JÓVENES EN EDAD ESCOLAR

AVANCE PORCENTUAL:

55 %

131

Unidades Educativas beneficiadas

VARON MUJER

70

58 52 7817

71152

78 70 51 70 36

62 5170

2775

131

56 50 72 9027

SEBENEFICIÓA1.440ESTUDIANTESCONTESTVOCACIONALES,SESIONESPSICOPEDAGÓGICAS,ENTREGADEDVDINTERACTIVO,PERFILPROFESIONALYSEGUIMIENTOPORPÁGINAWEB

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PROGRAMA: 588 JÓVENES CAPACITADOS SOBRE EMPRENDIMIENTOS SOCIALES 

15 BRIGADAS “LÍDERES DEL CAMBIO” MOVILIZADOS EN FERIAS SOCIO EDUCATIVAS Y FESTIVALES, EJECUTANDO SUS EMPRENDIMIENTOS.

ESCUELAS DE CIUDADANÍA JUVENIL  ACTIVIDAD o LOGRO: 

OBJETIVO:

UBICACIÓN:

MONTO

CAPACITAR Y MOVILIZAR BRIGADAS “LÍDERES DEL CAMBIO” EN ACCIONES QUE MEJOREN EL DESARROLLO  SOCIAL

L/ DISTRITAL

Bs 165 000 00

UNIDAD DE LA JUVENTUD

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE ASUNTO GENERACIONALES

MONTO PRESUPUESTADO:

Bs. 165.000,00

MONTO  EJECUTADO:

Bs. 82.000,00 

BENEFICIARIOS: JÓVENES  MENORES DE 21 AÑOS

AVANCE PORCENTUAL:

55 %

PROGRAMA: 411 ADOLESCENTES  BENEFICIADOS CON ORIENTACIÓN MÉDICA GRATUITA EN SIETE SERVICIOS DE ATENCIÓN DIFERENCIADA.

SERVICIO DE ATENCIÓN DIFERENCIADA AL ADOLESCENTE EN SALUD

ACTIVIDAD o LOGRO:

OBJETIVO: PREVENIR EMBARAZOS EN 

UBICACIÓN:

MONTO PRESUPUESTADO:

ADOLESCENTES Y LAS ITS Y VIH SIDA

L/ DISTRITAL

Bs. 52.000,00 

MONTO  EJECUTADO:

Bs.  23.000,00 

BENEFICIARIOS: ADOLESCENTES Y JÓVENES  MENORES DE 21 AÑOS

AVANCE PORCENTUAL:

49 %

PROGRAMA: 545 ADULTOS MAYORES ATENDIDOS CON ASISTENCIA SOCIO LEGAL EN CASOS DE ABANDONO, MALTRATO, EXTRAVÍO Y OTROS.

PROMOCIÓN DEFENSA Y RESTITUCIÓN DEDERECHOS DEL ADULTO MAYOR

ACTIVIDAD o LOGRO:

OBJETIVO:

UBICACIÓN:

MONTO

DISMINUIR ÍNDICES DE ABANDONO, MALTRATO Y DISCRIMINACIÓN QUE SUFRE EL ADULTO MAYOR.

L/ DISTRITAL

Bs 50 000 00

UNIDAD DE PROTECCIÓN AL ADULTO MAYOR

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE ASUNTO GENERACIONALES

MONTO PRESUPUESTADO:

Bs. 50.000,00

MONTO  EJECUTADO:

Bs.  24.900,00

BENEFICIARIOS: ADULTOS MAYORES

AVANCE PORCENTUAL:

49 %

PROGRAMA:1.751 ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS CON ENCUENTROS DEPORTIVOS, TALLERES DE CAPACITACIÓN, ALFABETIZACIÓN FERIAS Y FESTIVALES

VEJEZ DIGNA, ACTIVA Y SALUDABLE.SABIDURÍA Y EXPERIENCIA DEL ADULTOMAYOR

ACTIVIDAD O LOGRO: 

OBJETIVO: PROMOVER UN ENVEJECIMIENTO  SALUDABLE  Í

UBICACIÓN:

MONTO PRESUPUESTADO:

Y DIFUNDIR LA SABIDURÍA DEL ADULTO MAYOR.

L/ DISTRITAL

Bs. 50.000,00 

MONTO  EJECUTADO:

Bs. 25.100,00 

BENEFICIARIOS: ADULTOS MAYORES

AVANCE PORCENTUAL:

50%

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PROGRAMA: 380MUJERES EMBARAZADAS Y EN EDAD FÉRTIL BENEFICIADOS CON TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD EN DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA CIUDAD DE EL ALTO

PREVENCIÓN DE DEFICIENCIAS Y  DISCAPACIDAD  ACTIVIDAD o LOGRO: 

OBJETIVO:

UBICACIÓN:

MONTO

PREVENCIÓN PRIMARIA DE LA DISCAPACIDAD ANTES Y DURANTE EL EMBARAZO.

L/ DISTRITAL

Bs 55 000 00

UNIDAD DE PROTECCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE ASUNTO GENERACIONALES

MONTO PRESUPUESTADO:

Bs. 55.000,00 

MONTO  EJECUTADO:

Bs. 12.000,00 

BENEFICIARIOS: PERSONAS CON DISCAPACIDAD

AVANCE PORCENTUAL:

20 %

PROGRAMA: 1.475 BENEFICIADOS, ENTRE ESTUDIANTES DE SECUNDARIA, DIRIGENTES VECINALES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y TUTORES DE HIJOS CON DISCAPACIDAD, CON TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD PROPOSICIÓN DE

PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD

ACTIVIDAD o LOGRO:

OBJETIVO: CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE ÍNDICES DE ABANDONO,  SENSIBILIZACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD, PROPOSICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS, FESTIVALES DE INCLUSIÓN SOCIAL, ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN SOCIO LEGAL

OBJETIVO:

UBICACIÓN:

MONTO PRESUPUESTADO:

,MALTRATO, DISCRIMINACIÓN QUE SUFRE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 

L/ DISTRITAL

Bs. 65.000,00 

MONTO  EJECUTADO:

Bs. 12.000,00 

BENEFICIARIOS: PERSONAS CON DISCAPACIDAD

AVANCE PORCENTUAL:

20 %

PROGRAMA: 1.106 PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS CON EVALUACIONES, TRATAMIENTO, TERAPIAS PSICOLÓGICAS Y SESIONES DE FISIOTERAPIA EN DOS CENTROS DE REHABILITACIÓN Y  MEDIANTE VISITAS DOMICILIARIAS.

64 PERSONAS REGISTRADAS, EVALUADAS Y CALIFICADAS EN SU DISCAPACIDAD PARA SU CARNETIZACIÓN (ABRIL A JULIO).

REHABILITACIÓN Y HABILITACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD

ACTIVIDAD o LOGRO: 

OBJETIVO:

UBICACIÓN:

MEJORAR  EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN INTEGRAL PARA LA PERSONA CON DISCAPACIDAD

L/ DISTRITAL

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE ASUNTO GENERACIONALESUNIDAD DE PROTECCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD

JULIO).  

11 UNIDADES EDUCATIVAS Y UN (1) CENTRO DE REHABILITACIÓN ALTEÑO EQUIPADOS CON PIZARRAS INTERACTIVAS, LETREROS, IMPRESORA BRAILE   Y MATERIAL DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA (DONACIÓN  A TRAVÉS ONG RICERCA & COOPERAZIONE).

MONTO PRESUPUESTADO:

Bs. 27.000,00 

MONTO  EJECUTADO:

Bs. 22.000,00 

BENEFICIARIOS: PERSONAS CON DISCAPACIDAD

AVANCE PORCENTUAL:

90 %

NOMBRE PROGRAMAAVANCE FÍSICOPORCENTAJE

GENERAL

• DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

65%600.000,00

700.000,00   

800.000,00   

900.000,00   

ADOLESCENCIA

• PROTECCIÓN AL ADULTO MAYOR 70%

• PROGRAMA DE UNIDAD DE JUVENTUDES

80%

• PROTECCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD

70%

100.000,00   

200.000,00   

300.000,00   

400.000,00   

500.000,00   

600.000,00   

EJECUTADO EN EJECUCIÓN

EJECUTADO EN EJECUCIÓN

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OBJETIVOINCORPORAR EL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA GESTIÓN MUNICIPAL, PARAEJECUTAR PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE FACILITEN A LASMUJERES ACCESO A OPORTUNIDADES CON EQUIDAD E IGUALDAD,EJERCICIO DE SUS DERECHOS CIVILES, POLÍTICOS, ECONÓMICOS Y SOCIALESQUE CONTRIBUYAN A UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA DE UNA FAMILIA SINVIOLENCIA.

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE GÉNERO Y GESTIÓN SOCIAL

VISIONPROTEGER, PROMOVER E INSERTAR A LA MUJER EN UN AMBIENTEECONÓMICO, SOCIAL, POLÍTICO Y CULTURAL BAJO LOS PRINCIPIOS DEEQUIDAD DE GÉNERO Y DE LOS DERECHOS HUMANOS.

MISIONCONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER EN SITUACIÓN DEPOBREZA, DISCRIMINACIÓN Y MARGINALIDAD BRINDAR UNA ATENCIÓN CONCALIDAD Y CALIDEZ MULTIDISCIPLINARIA A LA POBLACIÓN QUE SUFRE DEVIF.

UBICACIONAV 6 DE MARZO CRUCE VIACHA LADO PASARELA Nº180 2DO PISOAV. 6 DE MARZO CRUCE VIACHA LADO PASARELA Nº180 2DO. PISO.

PRESUPUESTO ASIGNADO: 731.200,00 BS.

PROGRAMA: FORTAL. DE 5 SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES SLIMSSERVICIO: SOCIAL DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

OBJETIVO: ATENCIÓN INTERDISCIPLINARIA CONTRA LAVIOLENCIA INTRAFAMILIAR

UBICACIÓN: DISTRITAL 1,3,4,5,6,7,8 Y 12

MONTO 631 200 00 Bs

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE GÉNERO Y GESTIÓN SOCIALUNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL

MONTOPRESUPUESTADO:

631.200,00 Bs.

MONTO EJECUTADO: 53.531,00 Bs. AVANCE PORCENTUAL 8%

BENEFICIARIOS: TODA POBLACIÓN QUE SUFRE DE VIF

D‐1 D‐3 D‐4 D‐5 D‐6 D‐7 D‐8

DE ENERO A JULIO DE 2011, SE  ATENDIERON  UN TOTAL DE  4612 CASOS  EN LOS 7 SLIM´S: 

DISTRITO 3 CON  EL 30 % DEL 

CUADRO ESTADÍSTICODE ATENCIÓN EN LOS SLIM´S DE ENERO A JULIO DE 

2011

14%

30%

3%

21%

19%

0%13%

TOTAL, DISTRITO 5 CON EL 21%, DISTRITO 6 CON EL  19%, DISTRITO 1 CON EL 14%, DISTRITO 8 CON EL 13%, DISTRITO 4 CON EL   3%,DISTRITO 7 CON EL   0%.

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NOMBRE DEL SERVICIO AVANCE PORCENTUAL GENERAL

1) ATENCIÓN DE ORIENTACIÓN 

EL PROCURADORORIENTA A TODAS LOSUSUARIOS Y LUEGOREMITE EL CASO AL

CASOS ATENDIDOS POR CADA ÁREA DE LOS 7 SLIM´S

LEGAL TRAB. SOC. PSICO

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE GÉNERO Y GESTIÓN SOCIALUNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL

REMITE EL CASO ALPROFESIONAL.

1) ATENCIÓN PSICOLOGICA:36%

2) ATENCIÓN LEGAL 25%

3) ATENCIÓN EN TRABAJO SOCIAL

39%

ÓÓ

36%

39%

25%

DATA DE ENERO A JULIO DE LA GESTIÓN 2011DATA DE ENERO A JULIO DE LA GESTIÓN 2011 DEDE UNUN TOTALTOTAL 46124612 CASOSCASOS ATENDIDOSATENDIDOS ENEN LOSLOS 77 SERVICIOSSERVICIOS LEGALESLEGALESINTEGRALESINTEGRALES MUNICIPALESMUNICIPALES ELEL 2525%% CORRESPONDECORRESPONDE AA ATENCIÓNATENCIÓN LEGAL,LEGAL,UNUN 3636%% DEDE ATENCIÓNATENCIÓN PSICOLÓGICAPSICOLÓGICA YY 3939%% ENEN ELEL ÁREAÁREA DEDE TRABAJOTRABAJOSOCIALSOCIAL..

SESE DEBEDEBE HACERHACER NOTARNOTAR QUEQUE ENEN ELEL PRIMERPRIMER CUATRIMESTRECUATRIMESTRE ENEN LOSLOS SLIMSLIM´́SS NONO EXISTÍAEXISTÍA PERSONALPERSONAL COMPLETO,COMPLETO, FALTABANFALTABANABOGADOSABOGADOS YY PSICÓLOGOSPSICÓLOGOS LOSLOS CUALESCUALES FUERONFUERON COMPLETADOSCOMPLETADOS ENEN ELEL SEGUNDOSEGUNDO CUATRIMESTRECUATRIMESTRE YY ESTOESTO INFLUYÓINFLUYÓ ENEN ELEL CUADROCUADROESTADÍSTICOESTADÍSTICO DEDE ATENCIÓNATENCIÓN DELDEL SERVICIO,SERVICIO, PORPOR QUEQUE PORPOR MESESMESES DELDEL SEGUNDOSEGUNDO CUATRIMESTRECUATRIMESTRE LALA ATENCIÓNATENCIÓN DEDE LOSLOS ABOGADOSABOGADOS ESESSUPERIORSUPERIOR AA LASLAS DEMÁSDEMÁS ÁREASÁREAS..

PROGRAMA FORTAL. DE 5 SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES SLIMS : ACTIVIDADES O LOGROS LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL INTERDISCIPLINARIO PARA ATENCIÓN DE VIF

OBJETIVO: COMPLETAR EL PERSONAL EN LOS 8 SLIM´S

UBICACIÓN: DISTRITOS 1,3,4,5,6,7,8 Y 12

MONTOPRESUPUESTADO:

608.535,00 BS.

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE GÉNERO Y GESTIÓN SOCIALUNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL

PRESUPUESTADO:

PROGRAMA FORTAL. DE 5 SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES SLIMSACTIVIDADES O LOGROS 3RA CRUZADA “EL ALTO CAMBIA SIN VIOLENCIA EN LA FAMILIA”

OBJETIVO: SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, PREVENCIÓN YDIFUSIÓN EN LA TEMÁTICA DE VIF.

UBICACIÓN: SE LLEVO A CABO EN LA CEJA DE LA CIUDAD DE EL ALTO

MONTOPRESUPUESTADO:

22.665,00 BS.‐

MONTO EJECUTADO: 30.866,00 AVANCE PORCENTUAL 5%

ACTIVIDAD 3ra CRUZADAPRESUPUESTADO:

MONTOEJECUTADO:

22.665,00 Bs.-

BENEFICIARIOS: TODA LA POBLACIÓN EN GENERAL

ACTIVIDAD

Func.  de 

Teatro

Pegado De 

Stickers

Taller de Sensibiliza

ción

Carrera 

Pedestre

Caravana 

Móvil

Festival Musical

TOTAL

CANTIDAD

116 115 112 176 60 266 845

14%

14%

13%

21%

7%

31%

Func.  de Teatro  Pegado De Stickers 

Taller de Sensibilización  Carrera Pedestre 

Caravana Móvil  Festival Musical 

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PROGRAMA FORTAL. DE 5 SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES SLIMS : LOGROS : INAUGURACIÓN DE 3 NUEVOS SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES.

OBJETIVO: LLEGAR A LA POBLACIÓN DE MENORESRECURSOS ECONOMICOS, EN COORDINACIONCON LAS JUNTAS VECINALES

UBICACIÓN:DISTRITOS 4,7 Y 12

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE GÉNERO Y GESTIÓN SOCIALUNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL

FOTO DE INAUGURACIÓN

,

MONTOPRESUPUESTADO:

SIN PRESUPUESTO ASIGNADO

BENEFICIARIOS: Población de los Distritos 4,7 y 12

PROGRAMA FORTAL. DE 5 SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES SLIMS : ACTIVIDADES O LOGROS: DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CASOS DE VIF – SIC-VIF

OBJETIVO: CONTAR CON UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARAEL SEGUIMIENTO DE LOS CASOS REGISTRADOS YOBTENER REPORTES ESTADÍSTICOS PARA LATOMA DE DECISIÓN.

UBICACIÓN:DISTRITAL: PARA TODOS LOS SLIM´S

FOTO DE FLUJOGENERAL

Base de Base de DatosDatos

MONTOPRESUPUESTADO:

29.560,00 BS.

MONTOEJECUTADO:

7.390,00 Bs.

BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL Y AUTORIDADES

DatosDatos

NOMBRE DEL PROYECTO

“FORTALECIMIENTO DE 5 SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES SLIMS

AVANCE FISICO : 100%

AVANCE FINANCIERO : 8% 100%

EJECUCIÓN FISICA Y EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA FINANCIERA -- REFRIGERIO REFRIGERIO

7.665,00 Bs.7.665,00 Bs.

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE GÉNERO Y GESTIÓN SOCIALUNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL

SLIMSData 24 de Agosto de 2011

8%

EJECUCIÓN FINANCIERA HASTA LA FECHA 24 de Agosto de 2011

MONTO EJECUTADO MONTO POR EJECUTAR 100%

EJECUCIÓN EJECUCIÓN FISICA FINANCIERA FISICA FINANCIERA -- IMPRENTA 15.000,00 Bs.IMPRENTA 15.000,00 Bs.

EJECUCIÓN FISICA DE EJECUCIÓN FISICA DE CONSULTORESCONSULTORES608.535,00 Bs.608.535,00 Bs.

IMPRENTAIMPRENTA REFRIGERIOREFRIGERIO CONSULTORESCONSULTORES MONTO EJECUTADOMONTO EJECUTADO MONTO ASIGNADOMONTO ASIGNADO MONTO POR EJECUTARMONTO POR EJECUTAR

15.000,00 7.665,00 30.866,00 53.531,00 631.200,00 577.669,00

92%100%

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PROGRAMA: IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA MUJER PRODUCTORASERVICIO: CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE MUJERES PRODUCTORAS, EN MATERIAS TÉCNICAS TEXTILES

OBJETIVO: LA CONFORMACIÓN DE MUJERES CONEMPRENDIMIENTOS PROPIOS QUE LE GENERENAUTOEMPLEO, INSERCIÓN LABORAL E INDEPENDENCIAECONÓMICA, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA.

UBICACIÓN:

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE GÉNERO Y GESTIÓN SOCIALUNIDAD DE LA MUJER PRODUCTORA

UBICACIÓN: DISTRITAL

MONTOPRESUPUESTADO:

100.000,00 BS.

MONTO EJECUTADO: 30.959,00 Bs. AVANCE PORCENTUAL :30.96 %

BENEFICIARIOS: 470 MUJERES EN SITUACIÓN DE POBREZA Y VULNERABILIDAD DE DERECHOS

SERVICIO: CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE MUJERES PRODUCTORAS EN MATERIAS TÉCNICAS TEXTILES

AVANCE PORCENTUAL GENERAL FISICO:  60%

1) CAPACITACIÓN EN COSTURA INDUSTRIAL 24.6%

POBLACIÓN TOTAL BENEFICIADA ACTUALMENTE

POBLACIÓN BENEFICIADA ACTUALMENTE POR DISTRITO

AVANCE DEL PROYECTO

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE GÉNERO Y GESTIÓN SOCIALUNIDAD DE LA MUJER PRODUCTORA

2) CAPACITACIÓN EN TELAR 1.7%

3) CAPACITACIÓN TEJIDO Y MACRAME 27.2%

4) CAPACITACIÓN POLLERERIA Y TRENZADO DE MANTAS 46.38%

470 MUJERES EN SITUACIÓN DE POBREZA Y

D‐1   32 PERSONAS

CURSO DE COSTURA INDUSTRIALSe encuentra en el Módulo II (Confección)

D‐2   162 PERSONAS

CURSO DE TELARSe encuentra en el módulo II (Confección)

D‐3   177  PERSONAS

80

100

120

COSTURA INDUSTRIAL

POBREZA Y VULNERABILIDAD

CURSO DE POLLERERIA Y TRENZADO DE MANTAS Se encuentra en el módulo II (Trenzado de mantas)

D‐6   18 PERSONAS

D‐12    81 PERSONAS  

CURSO DE TEJIDO Y MACRAMESe encuentra en el Módulo II (Tejido a crochet)

0

20

40

60

DISTRITO 1 DISTRITO2 DISTRITO 3 DISTRITO 6 DISTRITO 12

TEJIDO Y MACRAME

TELAR

POLLERERIA Y TRENZADO DE MANTAS

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PROGRAMA: IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA MUJER PRODUCTORALOGROS: CERTIFICACIÓN GRATUITA “HECHO A MANO” POR IBNORCA

OBJETIVO: GARANTIZAR Y DARLE VALOR A GREGADO A LOSPRODUCTOS DE LAS MUJERES PRODUCTORAS PARASU COMERCIALIZACIÓN.

UBICACIÓN: DISTRITAL

MONTO SIN PRESUPUESTO ASIGNADO

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE GÉNERO Y GESTIÓN SOCIALUNIDAD DE LA MUJER PRODUCTORA

MONTOPRESUPUESTADO:

SIN PRESUPUESTO ASIGNADO

BENEFICIARIOS: 21 GRUPOS DE MUJERES ARTESANAS (141PERSONAS)

PROGRAMA : IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA MUJER PRODUCTORAACTIVIDADES: FERIAS Y EXPOSICIONES

OBJETIVO: PROMOCIONAR Y DIFUNDIR LOS PRODUCTOS DELAS MUJERES PRODUCTORASLAS MUJERES PRODUCTORAS.

UBICACIÓN: DISTRITAL

MONTOPRESUPUESTADO:

SIN PRESUPUESTO ASIGNADO

BENEFICIARIOS: 21 GRUPOS DE MUJERES ARTESANAS (141PERSONAS)

PROGRAMA : IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA MUJER PRODUCTORALOGROS: FORMACIÓN DE MUJERES PRODUCTORAS

OBJETIVO: IMPARTIR CONOCIMIENTOS MEDIANTE TALLERESY/O SEMINARIOS COMO HERRAMIENTA PARA LAGENERACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS YRECONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS SOCIO‐ECONÓMICOS‐POLÍTICOS

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE GÉNERO Y GESTIÓN SOCIALUNIDAD DE LA MUJER PRODUCTORA

ECONÓMICOS POLÍTICOS.UBICACIÓN: DISTRITAL

MONTOPRESUPUESTADO:

SIN PRESUPUESTO ASIGNADO

BENEFICIARIOS: 78 MUJERES

1) CURSOS DE CAPACITACIÓN YFORMACIÓN EN

MATERIAS TÉCNICAS TEXTILES

57%

2) FORMACIÓN DE MUJERES

POBLACIÓN BENEFICIARIA

CAPACITACIÓN DE MUJERES  PRODUCTORAS

FORMACIÓN DE MUJERES PRODUCTORAS

DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE MUJERES  PRODUCTORAS

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DE PRODUCTOS POR  IBNORCA

2) FORMACIÓN DE MUJERESPRODUCTORAS 9%

3) DIFUSIÓN Y RPOMOCIÓN DE MUJERESPRODUCTORAS

17%

4) CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DEPRODUCTOS POR IBNORCA

17%

57%

9%

17%

17%

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PROGRAMA: DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA MUJER

OBJETIVO: EL OBJETIVO PRINCIPAL ES LA PARTICIPACIÓNEFECTIVA DE LA MUJER, CONTRIBUYENDO ALEJERCICIO DE SUS DERECHOS.

UBICACIÓN: DISTRITAL

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE GÉNERO Y GESTIÓN SOCIALUNIDAD DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y CIUDADANA

UBICACIÓN: DISTRITAL

MONTOPRESUPUESTADO:

SIN PRESUPUESTO ASIGNADO

BENEFICIARIOS: (A LA DIVERSIDAD POBLACIONAL SE LLEGO A318 PERSONAS)

ACTIVIDAD: TALLERES, SEMINARIO, DIALOGO DE SABERES

OBJETIVO: EL OBJETIVO DE LOS TALLERES ES DESARROLLAR LAOBJETIVO: EL OBJETIVO DE LOS TALLERES ES DESARROLLAR LAPARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LAS MUJERES ATRAVÉS DE SEMINARIOS Y DIALOGO DE SABERESBAJO EL MARCO NORMATIVO DE LA CONSTITUCIÓNPOLÍTICA DEL ESTADO.

UBICACIÓN: DISTRITAL

MONTOPRESUPUESTADO:

SIN PRESUPUESTO ASIGNADO

BENEFICIARIOS: EN 32 TALLERES SE LLEGO A 813CAPACITADOS

FOTO ( IMAGENES DEIDENTIFICACION)

CUADROESTADISTICO

MISIÓN. VISIÓN.

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SALUD

• IMPLEMENTAR, EJECUTAR, CONTROLAR Y ADECUAR LASPOLÍTICAS NACIONALES DE SALUD APLICÁNDOLAS A LAREALIDAD SANITARIA DEL MUNICIPIO, PARA FACILITAR LAGESTIÓN DE LOS SERVICIOS CON EQUIDAD YTRANSPARENCIA, BRINDANDO UNA ATENCIÓN INTEGRAL ALUSUARIO EN FORMA EFICIENTE Y EFECTIVA EN LOSDIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN CON ENFOQUE DE REDDENTRO DEL MARCO DE LA SALUD FAMILIAR COMUNITARIAE INTERCULTURAL, MEDIANTE UN PROCESO DEMEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD Y DELDESARROLLO DEL RECURSO HUMANO PARA LOGRAR UNACOMUNIDAD SALUDABLE.

OBJETIVO MEJORAR LA SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD

• LA SALUD DE TODAS LA PERSONAS DEL MUNICIPIO SERÁEXPRESIÓN DE UN SUSTANTIVO DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA, DELOS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES CIUDADANASBASADAS EN LA AMPLIACIÓN DE FUENTES DE TRABAJOESTABLE Y FORMAL, CON MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS,EN LA EDUCACIÓN EN VALORES ORIENTADOS HACIA LAPERSONA, LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD COMO UNIDADBÁSICA DE SALUD Y DESARROLLO DE LA SOCIEDAD, EN UNACULTURA DE SOLIDARIDAD, DE VIDA Y DE SALUD, ASÍ COMOEN EL ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS EQUITATIVOS DEACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MEDIANTE UNSISTEMA NACIONAL ÚNICO, COORDINADO YDESCENTRALIZADO DE SALUD Y DESARROLLANDO UNAOBJETIVO. MEJORAR LA SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD 

DE EL ALTO.DESCENTRALIZADO DE SALUD, Y DESARROLLANDO UNAPOLÍTICA NACIONAL DE SALUD QUE RECOJA E INTEGRE LOSAPORTES DE LA MEDICINA TRADICIONAL Y DE LAS DIVERSASMANIFESTACIONES CULTURALES DE NUESTRA POBLACIÓN.

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NOMBRE DEL PROYECTO                                        SEGUROS PÚBLICOS 

OBJETIVO:   GARANTIZAR LA ATENCIÓN DEL SEGURO A                                      TRAVÉS DE LOS DESEMBOLSOS OPORTUNOS  A  LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

UBICACIÓN DISTRITAL

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SALUDUNIDAD DE SEGUROS Y PROGRAMAS DE SALUD

UBICACIÓN:  DISTRITAL 

MONTO PRESUPUESTADO  44.780.196.00MONTO EJECUTADO         14.839.572.10

BENEFICIARIOS :  NIÑ@S DESDE EL NACIMIENTO HASTA LOS CINCO AÑOS  Y MUJERES DESDE EL  EMBARAZO HASTA LOS SEIS MESES POSTERIORES AL PARTO Y MUJERES EN EDAD FÉRTIL , NIÑ@S EN EDAD ESCOLAR Y ADULTOS MAYORES A PARTIR DE LOS 60 AÑOS DE EDAD 

NOMBRE DEL PROYECTOAVANCE PORCENTUAL 

GENERALMONTO 

EJECUTADO MONTO POR EJECUTAR 

SUMI 10791841.9 19,348,466.10SESO 614051.5 5,736.50SSPAM 3433678.7 10,586,421.30TOTAL 14839572.1 45,651,287.90

1) SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFANTIL –SUMI 

25%

2) SEGURO ESCOLAR DE SALUD OBLIGATORIO (Contraparte PDEA –CTB)

99%

3) SEGURO DE SALUD PARA EL ADULTO MAYOR ‐ SSPAM

36%

GENERAL

Ubicación: Distrital

Presupuesto Total Gestión 2011:

DESNUTRICIÓN CERO :

Bs. 978.200.00

MIS PRIMEROS PASOS: 

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SALUDUNIDAD DE SEGUROS Y PROGRAMAS DE SALUD

Bs. 922.948.00

Ejecución Física:  

Ejecución Financiera:

En proceso Administrativo

‐ Bs. 978.190.00

‐ Bs. 922.948.00

PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INFANTIL PAN MANITOS

OBJETIVO: SENSIBILIZAR A LA COMUNIDAD Y PADRES DEFAMILIA EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑASDE LOS CENTROS INFANTILES DE LA CIUDAD DE EL ALTO.DE LOS CENTROS INFANTILES DE LA CIUDAD DE EL ALTO.

UBICACIÓN: DISTRITAL

MONTO PRESUPUESTADO:                           6.168.300                  

MONTO EJECUTADO                 1.786.434,38   29%     

BENEFICIARIOS                   4.133 NIÑOS /AS  DE 6 A  6 años

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45

OBJETIVO FORTALECER EL SISTEMA DE SALUD DEL MUNICIPIO ATRAVÉS DE LA DOTACIÓN OPORTUNA DE MEDICAMENTOS,INSUMOS, INSTRUMENTAL Y EQUIPOS MÉDICOS, ADEMÁSDE LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE SALUD: Dotar de equipamiento y suministro.

UNIDAD QUEMADOS HOSPRE INAUGURACION CENTRO DE SALUDINAUGURACION CONSULTORIO

ENTREGA DE LA AMPLIACION Y REFACCIÓN DEL CENTRO DE SALUD ZONA BRASIL D‐4

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SALUDUNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE SALUD

DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO

UBICACIÓN A LAS 5 REDES DE SALUD DE LA CIUDAD DE EL ALTO, CADAUNA CON SUS CENTROS DE SALUD DE 1ER. NIVEL YHOSPITALES DE 2DO. NIVEL CORRESPONDIENTES A LOS 14DISTRITOSMUNICIPALES.

MONTO PRESUPUESTADO

33.659.119,00 BS.‐

MONTO EJECUTADO: 19.581.729,77  Bs.      58,18%

BENEFICIARIOS: 45 CENTROS DE SALUD  DE 1ER. NIVEL  Y 4HOSPITALES MUNICIPALES DE 2DO. NIVEL

HOSP. 3ER NIVEL DEL NORTEHOSP. 3ER NIVEL DEL NORTEHOSP. SENKATA 79HOSP. SENKATA 79UNIDAD QUEMADOS HOSP. MUNICIPAL. BOLIVIANO HOLANDES

HOSP. LOTES Y SERVICIOSHOSP. LOTES Y SERVICIOSRE INAUGURACION CENTRO DE SALUD SANTA ROSA DE LIMA D‐5

INAUGURACION CONSULTORIO MEDICO EN F.U.T.E.C.R.A.

OBJETIVO OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARAFORTALECER LOS SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO ATRAVÉS DE LA DOTACIÓN OPORTUNA DE MEDICAMENTOS,

ACTIVIDADES: DOTAR DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS, DOTAR DE EQUIPAMIENTO A SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE EL ALTO.

RE INAUGURACION CENTRO DE SALUD SANTA ROSA DE LIMA D‐5

INAUGURACION CONSULTORIO MEDICO EN F.U.T.E.C.R.A.

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SALUDUNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE SALUD

INSUMOS Y EQUIPAMIENTO, MEJORANDO LAINFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

UBICACIÓN A LAS 5 REDES DE SALUD DE LA CIUDAD DE EL ALTO, CADAUNA CON SUS CENTROS DE SALUD DE 1ER. NIVEL YHOSPITALES DE 2DO. NIVEL CORRESPONDIENTES A LOS 14DISTRITOSMUNICIPALES.

MONTO PRESUPUESTADO

33.659.119,00 BS.‐

MONTO EJECUTADO: 19.581.729,77  Bs.      58,18%

BENEFICIARIOS: 45 CENTROS DE SALUD  DE 1ER. NIVEL  Y 4HOSPITALES MUNICIPALES DE 2DO. NIVEL

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UNIDAD DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE SALUD: LOGROS EQUIPAMIENTO HOSPITAL MUNICIPAL BOLIVIANO HOLANDÉS D‐1 MONTO DE INVERSIÓN1.234.181,37 BS.‐, EQUIPAMIENTO HOSPITAL MUNICIPAL MODELO COREA D‐2 MONTO DE INVERSIÓN 1.424.313,37 BS.‐, EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTODE LOS CENTROS DE SALUD DE LA CIUDAD DE EL ALTO 792.646,00 BS.‐, 44 CENTROS DE SALUD Y 3 HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL BENEFICIADOS CON LAENTREGA DE INSUMOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS 401.168,20 BS.‐, 44 CENTROS DE SALUD RECIBIERON LA DOTACIÓN DE EQUIPO ODONTOLÓGICO Y 4CENTROS DE SALUD DE SILLONES ODONTOLÓGICOS EN EL D‐1, D‐2 Y D‐3. 367.000,00 BS.‐

CONCLUSIÓN DE LA IV FASE DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL LOTES Y SERVICIOS, D‐4 CON UNA INVERSIÓN DE 3.614.742,88 BS., CONSTRUCCIÓN HOSPITALSENKATA 79 D 8 MONTO DE INVERSIÓN 4 749 868 55 BS CON UNA EJECUCIÓN FÍSICA DE 50 03% Y FINANCIERA DE 42 09% CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SALUDUNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE SALUD

OBJETIVO LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE SALUD, DEPENDIENTEDE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SALUD, ES LA ENCARGADA DE

PROPORCIONAR MEDICAMENTOS, INSUMOS MÉDICOS YODONTOLÓGICOS,

EQUIPOS MÉDICOS A LOS SERVICIOS DE SALUD.ADEMÁS ESTÁ ENCARGADA DE LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD DELMUNICIPIO.

Ó

SENKATA 79 D‐8 MONTO DE INVERSIÓN 4.749.868,55 BS. CON UNA EJECUCIÓN FÍSICA DE 50,03% Y FINANCIERA DE 42,09%., CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEQUEMADOS DEL HOSPITAL MUNICIPAL BOLIVIANO HOLANDÉS D‐1 MONTO DE INVERSIÓN 2.704.970,00 BS. EJECUCIÓN FÍSICA 65% Y FINANCIERA 29.24%.,CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DEL NORTE TERCER NIVEL, MONTO DE TRANSFERENCIA A LA GOBERNACIÓN EN ESTA GESTIÓN ES DE 8.258.839,27 BS.

HOSP. 3ER NIVEL DEL NORTEHOSP. 3ER NIVEL DEL NORTEHOSP. SENKATA 79HOSP. SENKATA 79UNIDAD QUEMADOS HOSP. MUNICIPAL. BOLIVIANO HOLANDES

HOSP. LOTES Y SERVICIOSHOSP. LOTES Y SERVICIOS

UBICACIÓN A LAS 5 REDES DE SALUD DE LA CIUDAD DE EL ALTO, CADA UNA CON SUSCENTROS DE SALUD DE 1ER. NIVEL Y HOSPITALES DE 2DO. NIVELCORRESPONDIENTES A LOS 14 DISTRITOS MUNICIPALES.

MONTO PRESUPUESTADO

33.659.119,00 BS.‐

MONTO EJECUTADO: 19.581.729,77  Bs.      58,18%

BENEFICIARIOS: 45 CENTROS DE SALUD  DE 1ER. NIVEL  Y 4HOSPITALES MUNICIPALES DE 2DO. NIVEL

EL SISTEMA DE URGENCIAS MEDICAS EL ALTO, BRINDA AYUDAEN FORMA OPORTUNA Y EFECTIVA A HOMBRES Y MUJERES DETODAS LAS EDADES REALIZANDO TRANSFERENCIAS ENAMBULANCIAS DEBIDAMENTE EQUIPADAS A HOSPITALES DE1ER NIVEL, 2DO NIVEL O A UNO DE 3ER NIVEL.

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SALUDADMINISTRACIÓN SUMA 161

MISIÓN

PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN ALTEÑA EXTENDIENDO NUESTROS SERVICIOS DE TRASLADO DE PACIENTES  CON CALIDAD Y CALIDEZ. 

VISIÓN 

SEREMOS LA UNA UNIDAD LÍDER Y DE VANGUARDIA CON UN SERVICIO A TODA LA POBLACIÓN DE LOS 14 DISTRITOS DE LA CIUDAD DE EL ALTO.

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PROGRAMA : SUMA 161

OBJETIVO:                   DISMINUIR LA MORBI MORTALIDAD 

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SALUDUNIDAD SISTEMA DE URGENCIAS MÉDICAS EL ALTO

UBICACIÓN:                DISTRITAL

MONTO PRESUPUESTADO      596.000,00

MONTO EJECUTADO          338.000,00     

BENEFICIARIOS TODA LA POBLACIÓNBENEFICIARIOS                TODA LA POBLACIÓN

PROGRAMA : SUMA 161 LOGROS

LOGROS:                          AMPLIACIÓN DE AMBULANCIA          

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SALUDUNIDAD SISTEMA DE URGENCIAS MÉDICAS EL ALTO

UBICACIÓN:                    DISTRITAL

MONTO PRESUPUESTADO         596.000,00

MONTO EJECUTADO           338.000,00     

BENEFICIARIOS              TODA LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD EL ALTO

LOGROS 

LOGROS:                     SE INCREMENTARON LAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES   

UBICACIÓN:                     DISTRITAL

MONTO PRESUPUESTADO           596.000,00

BENEFICIARIOS     TODA LA POBLACIÓN  DE LA CIUDAD EL ALTO

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NOMBRE DEL SERVICIO

AVANCE PORCENTUAL GENERAL

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SALUDUNIDAD SISTEMA DE URGENCIAS MÉDICAS EL ALTO

GENERAL

SUMA 161596.000,00

57 %

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEL DEPORTE

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PROGRAMA: PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL DEPORTE PROYECTO: CONST. STADIUM POMAMAYA 1RA FASE DISTRITO-9

OBJETIVO: LA FINALIDAD DEL PROYECTO ES LLEGAR A LA POBLACIÓN ENGENERAL DE LA URBE ALTEÑA DE LOS DISTRITOS MAS ALEJADOS COMOESTE PROYECTO QUE SE EJECUTO.CON LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO SE BENEFICIA A LOSNIÑOS JÓVENES Y AFICIONADOS AL DEPORTE.LA PRIMERA FASE FUE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE CÉSPED

É Á Ó

PROYECTO:

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEL DEPORTEUNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

MONTO PRESUPUESTADO:  1’650.000,00 BS.

SINTÉTICO Y LA 2DA FASE SERÁ LA CONCLUSIÓN DEL ENMALLADO.

MONTO EJECUTADO:  1’649.404,56 BS.

UBICACIÓN:  EL PROYECTO ESTA UBICADO EN EL DISTRITO 9 QUE SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD DE EL ALTO, LA CARACTERÍSTICA DEL SECTOR ES RURAL.

EJECUTADO 100%

PROGRAMA: PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL DEPORTE PROYECTO: CONST. ENMALLADO CANCHA LITORAL

OBJETIVO: LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO ES LLEGAR A LA POBLACIÓNEN GENERAL DE LA URBE ALTEÑA COMO A LOS DISTRITOS MASALEJADOS.

PROYECTO:

MONTO PRESUPUESTADO:  110.000,00 BS.

CON LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO SE BENEFICIA A LOSNIÑOS JÓVENES Y AFICIONADOS AL DEPORTE.LA PRIMERA FASE FUE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA Y LA 2DAFASE SERÁ LA CONSTRUCCIÓN DEL ENMALLADO.

MONTO EJECUTADO:  104.871,75 BS.

UBICACIÓN:  EL PROYECTO ESTA UBICADO EN EL DISTRITO 10 QUE SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD DE EL ALTO, LA CARACTERÍSTICA DEL SECTOR ES RURAL.

EJECUTADO 100%

PROGRAMA: PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL DEPORTE PROYECTO: CONST. CANCHA MULTIPLE VILLA ALEMANIA CONCL Y REFAC

OBJETIVO: CON LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SE LOGRÓ BENEFICIARA LA POBLACIÓN EN GENERAL DE LA ZONA, DEL DISTRITO Y DE LA URBEALTEÑA.EL MEJORAMIENTO DE ESTE ESCENARIO DEPORTIVO BENEFICIA A LOSNIÑOS JÓVENES Y AFICIONADOS AL DEPORTE, EN LA QUE SEDESARROLLAN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES.

PROYECTO:

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEL DEPORTEUNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

MONTO PRESUPUESTADO:  100.000,00 BS.

MONTO EJECUTADO: 95.985,5 BS.

UBICACIÓN: EL PROYECTO ESTÁ UBICADO EN EL DISTRITO 3 DE LA ZONAVILLA ALEMANIA QUE SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD DE ELALTO, EL SECTOR ES URBANA.

EJECUTADO 100%

PROGRAMA: PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL DEPORTE PROYECTO: CONST. CANCHA FUTBOL VALLE HERMOSO

OBJETIVO: CON LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO SE BENEFICIAA LOS NIÑOS JÓVENES Y AFICIONADOS AL DEPORTE.LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE

PROYECTO:

MONTO PRESUPUESTADO:  100.000,00 BS.

MUROS DE CONTENCIÓN EN TODO EL PERÍMETRO DE LA CANCHA. LA2DA FASE SERÁ LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA Y EL ENMALLADO.

MONTO EJECUTADO: 96.340,00 BS.

UBICACIÓN: EL PROYECTO ESTÁ UBICADO EN EL DISTRITO 7 URB. VALLEHERMOSO QUE SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD DE EL ALTO, LACARACTERÍSTICA DEL SECTOR ES RURAL.

EJECUTADO 100%

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PROGRAMA: PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL DEPORTE PROYECTO: CONST. GRADERIAS Y CAMERINOS CALAMA FASE I

OBJETIVO: CON LA CONSTRUCCIÓN DE LAS GRADERÍAS Y ENMALLADO DELA CANCHA SE BENEFICIARÁ A LA POBLACIÓN EN GENERAL DE LAZONA, DEL DISTRITO Y DE LA URBE ALTEÑA. SU USO LLEGARÁ A LOSNIÑOS JÓVENES Y AFICIONADOS AL DEPORTE, EN LA QUE SEDESARROLLAN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES.(FINANCIAMIENTO U.P.R.E)

PROYECTO:

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEL DEPORTEUNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

MONTO PRESUPUESTADO:  1.650,000.00 BS.

MONTO EJECUTADO: 1.649.404,56 BS.

UBICACIÓN: EL PROYECTO ESTA UBICADO EN EL DISTRITO 3 DE LA URB.CALAMA QUE SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD DE EL ALTO, ELSECTOR ES URBANA.

EJECUTADO 100%

PROGRAMA: PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL DEPORTE PROYECTO: CONST. CANCHA 2 FEBRERO

OBJETIVO: LA CONSTRUCCIÓN DEL ENMALLADO DE LA CANCHABENEFICIARÁ A LA POBLACIÓN EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE ELALTO.

PROYECTO:

MONTO PRESUPUESTADO:  110.000,00 BS.

CON EL MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO SE BRINDARÁ MÁSSEGURIDAD A LOS NIÑOS JÓVENES Y AFICIONADOS AL DEPORTE.

MONTO EJECUTADO: 104.058,36 BS.

UBICACIÓN: EL PROYECTO ESTÁ UBICADO EN EL DISTRITO 3 URB. 2 DEFEBRERO QUE SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD DE EL ALTO, LACARACTERÍSTICA DEL SECTOR URBANO.

EJECUTADO 100%

PROGRAMA: PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL DEPORTE PROYECTO: CONST. CANCHA COMPLEJO DEPORTIVO VILLA MERCEDES SECTOR B

OBJETIVO: LA CONSTRUCCIÓN DEL ENMALLADO DE LA CANCHABENEFICIARÁ A LA POBLACIÓN DEPORTIVA DE LA ZONA Y DELMUNICIPIO DE EL ALTO.CON EL MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO SE BRINDARÁ MÁSSEGURIDAD A LOS NIÑOS JÓVENES Y AFICIONADOS AL DEPORTE, PARADESARROLLAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES.

PROYECTO:

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEL DEPORTEUNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

MONTO PRESUPUESTADO:  100.000,00 BS.

MONTO EJECUTADO: 99.849,19 BS.

UBICACIÓN: EL PROYECTO ESTA UBICADO EN EL DISTRITO 8 DE LA URB.VILLA MERCEDES SECTOR ”B" QUE SE ENCUENTRA AL SUR DE LACIUDAD DE EL ALTO, EL SECTOR ES URBANO.

EJECUTADO 100%

PROGRAMA: PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL DEPORTE PROYECTO: MEJ. TINGLADO CIUDAD SATELITE

OBJETIVO: EL MEJORAMIENTO DEL MULTIFUNCIONAL DE CIUDAD SATÉLITEBENEFICIARÁ A LA POBLACIÓN EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE ELALTO.

PROYECTO:

MONTO PRESUPUESTADO:  100.000,00 BS.

CON EL CAMBIO DE PISO DEL CAMPO DEPORTIVO SE BRINDARAMEJORES CONDICIONES EN LA PRACTICA DEL DEPORTE A LOS NIÑOSJÓVENES Y AFICIONADOS.

MONTO EJECUTADO: 97.737,93 BS.

UBICACIÓN: EL PROYECTO ESTÁ UBICADO EN EL DISTRITO 1 URB. CIUDADSATÉLITE QUE SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD DE EL ALTO, LACARACTERÍSTICA DEL SECTOR URBANO.

EJECUTADO 90%

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BD CODIGO SISIN PROYECTO DISTRITO TOTAL  PPTOAVANCE 

PORCENTUAL GENERAL

1391 B05‐24853‐00000CONST. CANCHA C/PASTO SINTÉTICO Z/ASUNCION 

SAN PEDRODISTRITAL

400.000   3%

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEL DEPORTEUNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

8812 B05‐25041‐00000 MEJ. TINGLADO CIUDAD SATELITE DISTRITAL 100.000    90 %

6849 B05‐32313‐00000 CONST. BASICO ESTRELLA D/NORTE DISTRITAL70.000   

40 %

6859 B05‐32323‐00000 CONST. GRADERIAS CANCHA SANTA MARIA DISTRITO ‐ 1235.000   

30 %

6864 B05‐32328‐00000 CONST. CANCHA MÚLTIPLE NUEVA ASUNCIÓN DISTRITAL70.000   

45 %

8920 B05‐34319‐00000 CONST.  CANCHA MÚLTIPLE Y GRADERIAS  DISTRITO ‐ 5 199.397                  30%

BD CODIGO SISIN PROYECTO DISTRITO TOTAL  PPTO

AVANCEPORCENTUAL GENERAL

20083 B05‐23134‐00000 CONST. CANCHA C/PASTO SINTETICO ZONA NORTE 1ra FASE DISTRITAL 44.321   100 %

1462 B05‐23872‐00000 DOTAR TUBERIAS PVC Y BOMBA STADIUM COSMOS ANDINO DISTRITAL 8.334    100 %

1407 B05‐23309‐00000 CONST. STADIUM POMAMAYA 1ra FASE DISTRITO‐9 DISTRITAL 1.650.000    100 %

1571 B05 24337 00000 MEJ STADIUM COSMOS ANDINO 40 000 100 %

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEL DEPORTE

1571 B05‐24337‐00000 MEJ. STADIUM COSMOS ANDINO DISTRITAL 40.000    100 %

1676 B05‐30872‐00000 CONST. Y GRADERIA CANCHA MULTIPLE JUNTUHUMA DISTRITAL 60.000    100 %

1678 B05‐30876‐00000 CONST. CANCHA COMPLEJO DEPORTIVO VILLA MERCEDES SECTOR B DISTRITAL 100.000    100 %

1683 B05‐30883‐00000 CONST. CANCHA FUTBOL VALLE HERMOSO DISTRITAL 100.000    100 %

1686 B05‐30887‐00000 CONST. GRADERIAS CANCHA JULIAN APAZA DISTRITAL 90.000    100 %

1693 B05‐30916‐00000 REFAC. CANCHA MULITPLE 14 SEPTIEMBRE VENTILLA DISTRITAL 50.000    100 %

2187 B05‐23137‐00000 CONST. MULTIFUNCIONAL SANTA ROSA PRIMERA FASE DISTRITO‐1 DISTRITAL 100.000    100 %

2239 B05‐31143‐00000 CONST. CANCHA MULTIPLE VILLA ALEMANIA CONCL Y REFAC DISTRITAL 100.000    100 %

2286 B05‐31383‐00000 REFAC. CANCHA MULTIPLE BARRIO LINDO DISTRITO ‐ 2 75.000    100 %

1679 B05‐30877‐00000 CONST. CANCHA MULTIPLE MERCEDES I DISTRITO ‐ 8 70.000    100 %

1687 B05‐30889‐00000 CONST. GRADERIAS Y CAMERINOS CALAMA FASE I DISTRITAL 130.000    100 %

1690 B05‐30893‐00000 CONST. BASICO CANCHA 24 DICIEMBRE DISTRITAL 55.000    100 %

1691 B05‐30897‐00000 CONST. CANCHA 2 FEBRERO DISTRITAL 110.000    100 %

6853 B05‐32317‐00000 CONST. ENMALLADO CANCHA LITORAL DISTRITAL 110.000    100 %

6857 B05‐32321‐00000 CONST. GRADERIAS CANCHA NUEVO CHIJINI DISTRITO ‐ 12 30.000    100 %

6858 B05‐32322‐00000 CONST. GRADERIAS CANCHA SAN PEDRO LAJA DISTRITO ‐ 12 35.000    100 %

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3.500.000

4.000.000

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEL DEPORTEUNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

EJECUCION

EJECUTADAS

TOTAL

0

500.000

EJECUCION EJECUTADAS TOTAL

ESTADO MONTO

EJECUCIÓN 874.397

EJECUTADAS 2.957.655

TOTAL 3.832.052

PROGRAMA: DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE PROYECTO: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE RECREATIVO Y EVENTOS DEPORTIVOS

OBJETIVO: CONTRIBUIR A LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVASCON LA POBLACIÓN EN GENERAL.ACTIVIDADES:‐ENCUENTRO INTERCOLEGIAL DE FUTBOL (MARZO). ‐ENCUENTRO DEPORTIVO DE NACIONESORIGINARIAS (MARZO). ‐CARRERA PEDESTRE “EL ALTO CAMBIA” (MARZO). ‐DÍA MUNDIALDEL DESAFÍO (MAYO). ‐FESTIVALDE NATACIÓN (JUNIO).INICIO CAMPEONATOFUTBOL VOLEIBOL COORDINADOCONMAN B (JULIO)

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEL DEPORTEUNIDAD TÉCNICA ADMINISTRATIVA

MONTO PRESUPUESTADO:  BS.500,000.‐

‐INICIO CAMPEONATOFUTBOL, VOLEIBOL COORDINADOCONMAN‐B. (JULIO).‐– TRASLADO DE LA ANTORCHA DE LA LIBERTAD (JULIO). FERIAS MUNICIPALES “AHORA ESCUANDO”.

MONTO EN PROCESODE EJECUCIÓN: BS. 446.875.‐

UBICACIÓN: 14 DISTRITOSMUNICIPALES LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS PROMUEVEN LA PRACTICA DEPORTIVA ORGANIZADA 

PROGRAMA: DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE PROYECTO: APOYO A LA MODALIDAD DEL DEPORTE FORMATIVO

OBJETIVO: FORTALECER EL DEPORTE FORMATIVO COMO BASE DELDESARROLLO DEPORTIVO GLOBAL.

PROYECTO:

MONTO PRESUPUESTADO:         BS. 350.000.‐

MONTO EN PROCESO DE EJECUCIÓN:           BS.   292.937.‐

UBICACIÓN: 14 DISTRITOS

LA FORMACIÓN ES LA BASE DEL DESARROLLO DEPORTIVO

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PROGRAMA: DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE PROYECTO FORTALECIMIENTO ESCUELAS MUNICIPALES DEPORTIVAS

OBJETIVO: APOYAR CON LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORES QUE ATIENDEN LOSREQUERIMIENTOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD ALTEÑA QUEASISTEA LAS ESCUELAS DEPORTIVASMUNICIPALES.

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEL DEPORTEUNIDAD TÉCNICA ADMINISTRATIVA

MONTO PRESUPUESTADO:   BS. 436.800.‐MONTO EN PROCESO DE EJECUCIÓN:  BS. 432.768.‐

POBLACIÓN  BENEFICIARIA:    NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES 

UBICACIÓN: 14 DISTRITOSMUNICIPALES

ESCUELAS DEPORTIVAS EN LAS CALLES

PROGRAMA: DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS JUEGOS DEPORTIVOS PLURINACIONALES

OBJETIVO:. DESARROLLAR LA FASE MUNICIPAL DE LOS II JUEGOSDEPORTIVOS ESTUDIANTILES PLURINACIONALES “PRESIDENTE EVO” –2011, EN LAS CIRCUNSCRIPCIONES Nº 13, 14, 15 Y 16, EN CUMPLIMIENTO DELA CONVOCATORIA OFICIAL

PROYECTO:

MONTO PRESUPUESTADO:    BS. 200.000.‐MONTO EN PROCESO DE EJECUCIÓN: BS. 199.500.‐

LA CONVOCATORIA OFICIAL.

POBLACIÓN BENEFICIARIA:  26.000 ESTUDIANTES INSCRITOS Y 1200 CLASIFICADOS A LA FASE DEPARTAMENTAL.

UBICACIÓN: 14 DISTRITOSMUNICIPALES

LOS JUEGOS DEPORTIVOS PLURINACIONALES MOTIVAN LA PARTICIPACIÓN MASIVA DE LOS ESTUDIANTES

PROGRAMA: DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE PROYECTO: APOYO A LA MODALIDAD DEL DEPORTE COMPETITIVO

OBJETIVO: CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL DEPORTE ASOCIADO COMPETITIVO ENBENEFICIODE LA POBLACIÓNDE EL ALTO.

PROYECTO:

UBICACIÓN: 14 DISTRITOSMUNICIPALES

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEL DEPORTEUNIDAD TÉCNICA ADMINISTRATIVA

MONTO PRESUPUESTADO:   BS. 700.000‐MONTO EN PROCESO DE EJECUCIÓN: BS. 192.130.‐

POBLACIÓN BENEFICIADA:  DEPORTISTAS ALTEÑOS QUE COMPITEN Y REPRESENTAN AL MUNICIPIO DE EL ALTO.

FUTBOL Y TAE KWON DO, DOS DE LOS DEPORTES CON MAYORES RESULTADOS

PROGRAMA: DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE PROYECTO: FORTALECIMIENTO DIRECCIÓN DE DEPORTES 

OBJETIVO: MEJORAR EL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DELDEPORTE MEDIANTE LA CONTRATACIÓN 3 ARQUITECTOS Y 6SUPERVISORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS

MONTO PRESUPUESTADO:    BS. 140.000.‐MONTO  EJECUTADO:BS.  61.250.‐

MUNICIPALES.

POBLACIÓN BENEFICIADA:     TODA LA POBLACIÓN DE EL ALTO Y PARTICULARMENTE LOS Y LAS DEPORTISTAS.

UBICACIÓN: DISTRITAL

FISICOCULTURISMO Y BICICROSS, DEPORTES EN DESARROLLO 

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54

PROGRAMA: DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA CLINICA DEL DEPORTE

OBJETIVO: CONTRIBUIR A LA ATENCIÓN Y EL CUIDADO DE LA SALUD DE LOS Y LASDEPORTISTAS ALTEÑOS MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL MÉDICOESPECIALIZADO.

PROYECTO:

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEL DEPORTEUNIDAD TÉCNICA ADMINISTRATIVA

MONTO PRESUPUESTADO:   BS. 99.920‐MONTO  EJECUTADO:BS.  37.060.‐

POBLACIÓN BENEFICIARIA:       1.500 DEPORTISTAS 

UBICACIÓN: 14 DISTRITOSMUNICIPALES

EQUIPO DE PROFESIONALES

PROGRAMA: DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE PROYECTO: EQUIPAMIENTO UNIDAD DE MEDICINA DEPORTIVA

OBJETIVO:. MEJORAR EL EQUIPAMIENTO DE LA CLÍNICA MUNICIPAL DELDEPORTE DE EL ALTO PARA OPTIMIZAR EL SERVICIO A FAVOR DE LACOMUNIDAD DEPORTISTA.

MONTO PRESUPUESTADO:   BS. 80.000.‐MONTO      EJECUTADO: BS. 79.940.‐

COMUNIDAD DEPORTISTA.

POBLACIÓN BENEFICIARIA:                                       1.500 DEPORTISTAS

UBICACIÓN: DISTRITAL

ATENCIÓN  A LOS DEPORTISTAS ALTEÑOS

PROGRAMA: ADQUISICIÓN DE BIENES E INSUMOS PROYECTO:EQUIP. Y FORT. DIRECCIÓN DERECAUDACIONES

OBJETIVO: DISPONIBILIDAD DE BIENES E INSUMOS

Ó

OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DIRECCIÓN DE RECAUDACIONES

UNIDAD DE CONTROL DE INGRESOS Y ANÁLISIS

BENEFICIARIOS:

UBICACIÓN: L/DISTRITAL

MONTOPRESUPUESTADO:

BS. 500.000.00.‐

PERSONAL DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIONES

MONTO ENEJECUCIÓN:

BS. 410.292.00.‐

NOMBRE DEL PROYECTO AVANCE PORCENTUAL

EQUIP. Y FORT. DIRECCIÓNDE RECAUDACIONESDE RECAUDACIONES(ADQUISICIÓN DE BIENES EINSUMOS)

70% EN EJECUCIÓN

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OBJETIVO: FORTALECER LOS RECURSOS PROPIOS DEL GOBIERNO MUNICIPALMEDIANTE LA DINAMIZACIÓN DE LOS INGRESOS POR LOS DIFERENTES TRIBUTOSDE INMUEBLES, VEHÍCULOS, ACTIVIDAD ECONÓMICA, PUBLICIDAD Y OTROSINGRESOS, ASÍ MISMO CON UNA FISCALIZACIÓN CONFORME ALMEJORAMIENTO Y DESARROLLO URBANO, CULMINANDO CON LARECUPERACIÓN EFECTIVA DE LA DEUDA TRIBUTARIA A TRAVÉS DE UNACOBRANZA COACTIVA Y MECANISMOS ENMARCADOS EN LA NORMATRIBUTARIA

OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DIRECCIÓN DE RECAUDACIONES

TRIBUTARIA.

VISIÓN: SER LA PRIMERA ADMINISTRACIÓN RECAUDADORA MUNICIPAL CONEL MÁS ALTO INGRESO DE RECURSOS PROPIOS A NIVEL NACIONAL, MODERNOY TRANSPARENTE; SOSTÉN DEL MUNICIPIO DE EL ALTO, CON SERVICIOS DECALIDAD, IDONEIDAD Y CELERIDAD EN LOS PROCESOS TRIBUTARIOSMUNICIPALES JURISDICCIONALES.

MISIÓN: BRINDAR UNA ATENCIÓN EFICIENTE Y EFICAZ, GENERANDO UNACULTURA TRIBUTARIA, A LOS CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE EL ALTO;MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOSCONCERNIENTES AL INCREMENTO DE LA CAPTACIÓN DE RECURSOS PROPIOSLO QUE PERMITIRÁ FORTALECER EL PLAN DE DESARROLLO DEL GAMEA,PARA EL VIVIR BIEN DE LOS ESTANTES Y HABITANTES DE LA CIUDAD DE ELPARA EL VIVIR BIEN DE LOS ESTANTES Y HABITANTES DE LA CIUDAD DE ELALTO.

UBICACIÓN: ENTRE AV. HEROES DEL KM7. Y AV. FUERZA AEREA DETRÁS DEL CAMPO FERIAL

MONTO PRESUPUESTADO SEGÚN POA ASIGNADOA LA DIRECCIÓN:BS. 500.000.00 (QUINIENTOSMIL 00/100 BOLIVIANOS).

PROGRAMA: CAPTACIÓN DE RECURSOS PROPIOS ACTIVIDADES O LOGROS: ACTUALIZACIÓN DE DATOS Y COBRO MORA TRIBUTARIA

OBJETIVO: SE REALIZÓ LA ACTUALIZACIÓNLOS DATOS DE LOS INMUEBLES, GARANTIZAR EL COBRO DE LA MORA TRIBUTARIAMUNICIPAL

OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DIRECCIÓN DE RECAUDACIONES

UNIDAD DE CONTROL DE INGRESOS Y ANÁLISIS

BENEFICIARIOS:

UBICACIÓN: L/DISTRITAL

MONTOPRESUPUESTADO:

BS. 133.536.931.69.‐

G.A.M.E.A.

MONTO EJECUTADO: BS. 49.401.‐

En la gestión 2011 se logroBs

COMPARATIVO 1ER SEMESTRE GESTIÓN 2010 ‐2011 (EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

En la gestión 2011 se logroincrementar la captaciónde los Recursos Propios enBs. 11.092.403 es decir un29% más que en la gestión2010

Bs 38.308.816 

Bs 49.401.219 

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

2010 2011

RECAUDACION RECURSOS PROPIOS 1ER SEMESTRE

Exponencial (RECAUDACION RECURSOS PROPIOS 1ER SEMESTRE)

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56

VISIÓNVISIÓN

CONTAREMOS CON UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ACORDE A LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTODEL GAMEA ASÍ COMO CON SISTEMAS INFORMÁTICOS QUE COADYUVEN AL CUMPLIMIENTO DE LAMISIÓN Y OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN Y POR ENDE DEL GAMEA LOGRANDO EFICIENCIA, EFICACIA YTRANSPARENCIA EN TODOS LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS

OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

MISIÓN

LA MISIÓN DE LA DIRECCIÓN, ES DE ADMINISTRAR DE FORMA EFICIENTE Y EFICAZ LOS BIENES Y SERVICIOSDEL GAMEA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE, PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES

UBICACIÓN

ZONA 12 DE OCTUBRE CALLE 13 AVENIDA 6 DE MARZO

MONTO PRESUPUESTADO SEGÚN POA ASIGNADOA LA DIRECCIÓN

BS. 7.919.974.00

PROGRAMA: SERVICIOS DE IMPRENTA Y FOTOCOPIAS SERVICIO: SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA EL GAMEA

OBJETIVO: (PAGAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA ELBUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVODEL GAMEA)

UBICACIÓN: (L/ MUNICIPAL) “FUNCIONAMIENTO”

OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

UBICACIÓN: (L/ MUNICIPAL)   FUNCIONAMIENTOMONTOPRESUPUESTADO:

(Bs. 337.776)

MONTO EJECUTADO: ( Bs. 138.723) AVANCE PORCENTUAL (41%)

BENEFICIARIOS: (FUNCIONARIOS DEL GAMEA)

PROGRAMA : MATERIAL DE LIMPIEZA SERVICIO: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA

OBJETIVO: (ADQUIRIR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LALIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL GAMEA)

UBICACIÓN: (L/ MUNICIPAL)  “FUNCIONAMIENTO”MONTOPRESUPUESTADO:

(Bs. 45.180)

MONTO EJECUTADO: ( Bs. 44.874) AVANCE PORCENTUAL (99%)

BENEFICIARIOS: (FUNCIONARIOS DEL GAMEA)

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NOMBRE DEL SERVICIO AVANCE PORCENTUAL “INVERSION ” GENERAL

PAGO DE AGUA ÁREAS VERDES 43%

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA YAGUA POTABLE-EDUCACION 40%

60%

70%

80% PAGO DE AGUA AREAS VERDES L/DISTRITAL L/DISTRITAL

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE-EDUCACION L/DISTRITAL L/DISTRITAL

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE SALUD L/DISTRITAL

OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA YAGUA POTABLE-SALUD 58%

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA YAGUA POTABLE-BIBLIOTECASMUNICIPALES

56%

PAGO DE SERVICIO DE GAS ENCENTROS DE SALUD 21%

PAGO DE SERVICIO DE GAS ENUNIDADES EDUCATIVAS DE ELALTO

21%

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA YAGUA POTABLE-MATADEROMUNICIPAL

56%30%

40%

50%

60% AGUA POTABLE-SALUD L/DISTRITAL L/DISTRITAL

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE-BIBLIOTECAS MUNICIPALES L/DISTRITAL L/DISTRITALPAGO DE SERVICIO DE GAS EN CENTROS DE SALUD L/DISTRITAL L/DISTRITAL

PAGO DE SERVICIO DE GAS EN UNIDADES EDUCATIVAS DE EL ALTO L/DISTRITAL L/DISTRITAL

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE-MATADERO MUNICIPAL L/DISTRITAL

PAGO DE SERVICIO DE GAS -MATADERO MUNICIPAL 24%

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA YAGUA POTABLE-MODULOSPOLICIALES

67%

MANT. Y REFACCIÓN DE BIENESMUEBLES E INMUEBLES 29%

DATOS ESTADÍSTICOS DE SERVICIOS

0%

10%

20%

1

MUNICIPAL L/DISTRITAL L/DISTRITALPAGO DE SERVICIO DE GAS -MATADERO MUNICIPAL L/DISTRITAL L/DISTRITAL

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE-MODULOS POLICIALES L/DISTRITAL L/DISTRITALMANT. Y REFACCION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES L/DISTRITAL L/DISTRITAL

NOMBRE DEL SERVICIO AVANCE PORCENTUAL “FUNCIONAMIENTO” GENERAL

Energía Eléctrica 63%

Agua 64%

100%

120%

OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE ALMACÉN CENTRAL

Agua 64%

Servicios Telefónicos 62%

Gas Domiciliario 36%

Alquiler de Edificios 45%Servicio de Imprenta, Fotocopias 41%

Prendas de Vestir 47% 0%

20%

40%

60%

80%

Series7

Confecciones Textiles 0%

Calzados 95%

Material de Limpieza 99%

DATOS ESTADÍSTICOS DE SERVICIOS EN FUNCIONAMIENTO

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NOMBRE DEL NOMBRE DEL SERVICIOSERVICIO

AVANCE AVANCE PORCENTUAL PORCENTUAL

OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE ALMACÉN CENTRAL

SERVICIOSERVICIO PORCENTUAL PORCENTUAL GENERAL GENERAL ACTUALACTUAL

1.1.--FUNCIONAMIENTO GAMEA PROVISIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO Y OFICINA

74 %74 %

2.- FUNCIONAMIENTO GAMEA PROVISIÓN DE 38 %38 % 182940 48750 27910

189484 296410 6470

677835 134390 99055

1

2

3

EJECUCION

P-EJE

SALDO

GAMEA PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

3.-FUNCIONAMIENTO GAMEA PROVISIÓN DE PAPELERIA

70 %70 %

FUNCIONAMIENTO GAMEA PROVISIÓN DE MATERIALES EN GENERAL

63%63%

0% 50% 100%

PRESUPUESTO 2011 BS.1663244.-

EJECUTADO BS.1050259.-

EN EJECUCIÓN BS. 479550.-

BS.677.835 BS.134.390 BS.99.0553

CUADRO DE EJECUCION GENERAL (EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

MATERIAL

BS.182.940 BS.48.750 BS.27.910

BS.189.484 BS.296.410 BS.6.470

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

2 IMPRESOS

PAPELERIA

PRESUPUESTO EJECUTADAS EN EJECUCIÓN SALDO

Í

EJECUTADAS EN EJECUCION SALDO

PAPELERÍA 259600 182940 48750 27910

GRÁFICA 492364 189484 296410 6470

MATERIAL 911280 677835 134390 99055

TOTALES 1663244 1050259 479550 133435

PORCENTAJES % 63,15 28,83 8,02

PORCENTAJE GENERAL SEPTIEMBRE 91,98

Page 59: Presentacion Oficial Rendicion Publica de Cuentas Inicial Gamea 2011

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59

NOMBRE DEL PROYECTO: EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL NOMBRE DEL PROYECTO: EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL

OBJETIVO: 

EL PRESENTE PROYECTO ABARCA UNA INVERSIÓN PARA COMPRAS DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS,SIENDO LA INVERSIÓN MÁS SIGNIFICATIVA EN EQUIPAMIENTO: 1. DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE2.DIRECCION DE LICITACIONES 3. EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS 4.EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIONES 5. EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DECOMUNICACIONES 6. EQUIPAMIENTO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 7. UNIDAD DE ARCHIVOCENTRAL NOTA: EL EQUIPAMIENTO DE CADA DIRECCIÓN COMPRENDE MAS TODAS SUS

OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS

UNIDADES.

UBICACIÓN : L/ DISTRITAL 

MONTO PRESUPUESTADO: BS.  1.000.000,00

MONTO EJECUTADO: 540.000  (54%)

BENEFICIARIOS: DIFERENTES UNIDADES DEL G.A.M.E.A. PARA LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA A  NUESTRA CIUDAD DE EL ALTO A LOS POBLADORES EN GENERAL.

EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL

EJECUTADAS EN EJECUCION

117

54%46%

EJECUTADAS EN EJECUCION

LOGROS CUANTITATIVOS.‐

LA UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIÓN DE PAVIMENTOS TIENE PROGRAMADO ATENDER 1.910PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LA GESTIÓN 2011, A CONTINUACIÓN SE DETALLA LOS PROCESOS DECONTRATACIÓN CORRESPONDIENTES DE ENERO A JULIO DE LA PRESENTE GESTIÓN, MISMO QUE

OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIÓN DE PAVIMENTOS

RESPONDE A LA SIGUIENTE TABLA QUE RESUME EL MOVIMIENTO:

ESTADO DE LOS PROCESOS CANTIDAD

CONTRATACIONES MENORES 370

CONTRATACIONES  ANPE  408

CONTRATACIONES DIRECTAS 180

PROCESOS PUBLICADOS EN EL SICOES  478

SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS 385SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS ‐ÓRDENES DE COMPRA.‐ÓRDENES DE TRABAJO.‐CONTRATOS SUSCRITOS.

385

TOTAL DE PROCESOS LLEVADOS DE ENERO A JULIO DE LA GESTIÓN 2011 958

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PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEENERO A JUNIO DE 2011

ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL 

29 67 69 129 174 235 255 958

OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIÓN DE PAVIMENTOS

100

150

200

250

300

29 67 69 129 174 235 255 958

0

50

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

El proceso administrativo de contratación de Bs.1.- a Bs.500.00.- esta bajo la responsabilidad de la Unidad de Compras y Adquisición de Pavimentos.

(Resolución Técnico Administrativo Nº220/10)

MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS GAMEA

OBJETIVO:  MANTENER EN PERFECTO ESTADO Y FUNCIONAMIENTO LOS VEHÍCULOS LIVIANOS DEL GAMEA

UBICACIÓN:  L/DISTRITAL

NOMBRE DEL PROYECTO: EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL NOMBRE DEL PROYECTO: EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL

OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO

MONTO PRESUPUESTADO:  Bs. 1,000,000,‐

MONTO EJECUTADO:  BS. 375.273

BENEFICIARIO  GAMEA 

MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y SEMIPESADA

OBJETIVO: MANTERNER EN PERFECTO ESTADO Y FUNCIONAMIENTO LAS MAQUINARIAS PESADAS TANTO DE LA CENTRAL COMO DE LAS SADs.

UBICACIÓN:  L/DISTRITAL

583.971,7058%

375.273,0038%

PROCESO ADMINISTRATIVO583,971,70

MONTO PRESUPUESTADO: 

1,083,776.00

MONTO EJECUTADO  BS. 987,022 

BENEFICIARIO SUB ALCALDIAS Y CENTRAL

PROCESO

ADMINISTRATIVO386.033,

408%

TOTAL EJECUTA

DO692.022.

0092%

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16/11/2011

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FORTALECIMIENTO UNIDAD DE TRANSPORTES

OBJETIVO:  FORTALECER AL MUNICIPIO CON LA COMPRA DE 11 CAMIONETAS

UBICACIÓN:  L/DISTRITAL

MONTO PRESUPUESTADO  Bs. 2,400,000,‐

OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO

, , ,

MONTO EJECUTADO 

EN PROCESO ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO  GAMEA 

IMPLEMENTACIÓN MAESTRANZA MECÁNICA GAMEA

OBJETIVO:  CONTAR CON UNA MAESTRANZA MECÁNICA

UBICACIÓN:  L/DISTRITAL/

MONTO PRESUPUESTADO  1,000,000,00

MONTO EJECUTADO EN PROCESO ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO SUB ALCALDIAS Y CENTRAL

OBJETIVO: LA DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES QUE ES DEPENDIENTE DE LA OFICIALÍA MAYORADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TIENE COMO PRINCIPAL OBJETIVO REALIZAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES YLICITACIONES DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA EN SUS DISTINTAS MODALIDADES (ANPE‐CC, ANPE‐B, ANPE‐CRPT, LP‐CPN,CE Y CM) DESDE SU INICIO YA SEA REMITIDA POR CUALQUIER UNIDAD SOLICITANTE O SUB ALCALDÍAS HASTA LACULMINACIÓN DE LA MISMA Y DE ESTA MANERA REMITIRLAS CON PROCESO CONCLUIDO A LAS INSTANCIAS SUPERIORES.

ESTA DIRECCIÓN TIENE TAMBIÉN COMO PRINCIPAL OBJETIVO APLICAR Y CUMPLIR LA LEY 1178 Y LA NORMATIVA DECONTRATACIONES EN EL MARCO DE LAS NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (NB

OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES

CONTRATACIONES, EN EL MARCO DE LAS NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (NB‐SABS) APROBADAS POR EL DECRETO SUPREMO 0181/09.

VISIÓN: LA VISIÓN PRINCIPAL DE ESTA DIRECCIÓN ES LA DE SER UNA DIRECCIÓN ÁGIL CON CAPACIDADES DE DARSOLUCIONES APROPIADAS Y OPORTUNAS A LOS DISTINTOS PROBLEMAS CON LOS QUE SE ATRAVIESA DÍA TRAS DÍA Y A LA VEZCONTANDO CON MAYOR CAPACIDAD Y ACTUALIZACIÓN CONSTANTE EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN TEMASRELACIONADOS CON LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA UNA MEJOR GESTIÓN FISCAL DE NUESTRA INSTITUCIÓN, DEESTA MANERA ERRADICAR LA BUROCRACIA Y OTRAS CAUSALES PARA LOS RETRASOS DE LOS MISMOS, ERRADICANDOTAMBIÉN DE ESTA MANERA LAS FALENCIAS Y DEBILIDADES QUE AMENAZA A ESTA DIRECCIÓN Y ASÍ PODER TENER COMORESULTADO MAYOR NÚMERO DE PROCESOS CONCLUIDOS SEGÚN LOS CRONOGRAMAS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN ELSISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES (SICOES).

MISIÓN: LLEVAR DELANTE DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA TODOS LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN SUS DISTINTASMODALIDADES (ANPE‐CC, ANPE‐B, ANPE‐CRPT, LP‐CPN, CE Y CM) DESDE EL INICIO REMITIDA POR CUALQUIER UNIDAD( , , , , ) QSOLICITANTE O SUB ALCALDÍAS HASTA LA CULMINACIÓN DE LA MISMA Y DE ESTA MANERA REMITIRLAS CON PROCESOCONCLUIDO A LAS INSTANCIAS SUPERIORES PARA SU POSTERIOR EJECUCIÓN.

ESTA DIRECCIÓN TIENE TAMBIÉN COMOMISIÓN APLICAR Y HACER CUMPLIR CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES LA LEY 1178 YLAS NORMATIVAS VIGENTES DE CONTRATACIONES, EN EL MARCO DE LAS NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DEADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (NB‐SABS) APROBADAS POR EL DECRETO SUPREMO 0181/09 DE ESTA MANERAOPTIMIZAR TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y DEMANDAS DE NUESTRA POBLACIÓN Y SATISFACER LAS NECESIDADES DE TODALA URBE ALTEÑA.

UBICACIÓN: ALCALDÍA CENTRAL ZONA 12 DE OCTUBRE CALLE 13 Nº 270 2DO. PISO.

MONTO PRESUPUESTADO SEGÚN POA ASIGNADO A LA DIRECCIÓN

BS. 3,700.

Page 62: Presentacion Oficial Rendicion Publica de Cuentas Inicial Gamea 2011

16/11/2011

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NOMBRE DEL PROYECTO AVANCE PORCENTUAL GENERAL DE LA UNIDAD

PROYECTOS CANTIDAD PORCENTAJE

ÁREA EDUCACIÓN 17 23,94%

OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES

UNIDAD DE OBRAS MENORES

ÁREA DEPORTES 4 5,63%

CONSTRUCCIONES EN GENERAL 25 35,21%

PAVIMENTO Y ENLOSETADO DE CALLES

19

ALCANTARILLADO Y EMBOVEDADO 2

CENTROS DE  CAPACITACIÓN 2

MEJORAMIENTO URBANO 2

AREA EDUCACION

AREA DEPORTES

CONSTRUCIONES EN GENERAL

MEJORAMIENTO URBANO 2

TOTAL 71 100,00%

La Unidad de Licitaciones, dependiente de la Dirección de Licitaciones y Contrataciones, comoUnidad Administrativa dentro de un proceso de Contratación, solo se encarga de llevar adelantelos procesos de Contratación en la modalidad Licitaciones Públicas, ANPE (bienes) montos superiora Bs 500 000 y Contrataciones por Excepción los cuales se rigen por un cronograma de

UNIDAD DE LICITACIONES

OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES

a Bs. 500.000 y Contrataciones por Excepción, los cuales se rigen por un cronograma deactividades.

• OBJETIVO

– Llevar adelante Procesos de Contratación que cumplan con los procedimientos conforme aNormas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – Subsistema deContratación de Bienes, Obras, Servicios Generales y Servicios de Consultoría, reglamentos ydemás instrumentos.

– Llevar adelante la totalidad de los Procesos de Contratación solicitados por las UnidadesSolicitantes (Oficialías, Direcciones, Unidades, Subalcaldias, etc. dependientes del GobiernoMunicipal de El Alto) en cumplimiento a los objetivos programados en POA de las Gestionescorrespondientes

Page 63: Presentacion Oficial Rendicion Publica de Cuentas Inicial Gamea 2011

16/11/2011

63

LOGROS.

• A PESAR DE LOS RECURSOS HUMANOS LIMITADOS SE LLEVARON ADELANTE LOS PROCESOS CON TODANORMALIDAD AGILIZANDO LOS MISMOS EN TIEMPOS MÍNIMOS, EL SIGUIENTE CUADRO MOSTRARÁ LOS PROCESOSADJUDICADOS TENIENDO EN CUENTA QUE EN LICITACIONES PÚBLICAS SE TIENE COMO UN TIEMPO MÍNIMO DE 42DÍAS HÁBILES POR CONVOCATORIA.

• LOGROS CUANTITATIVOS

OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES

PROCESOSMONTO

ADJUDICADOANPE BIENES 4.997.264,96LP BIENES 52.324.943,15LP OBRAS 7.976.241,43LP SERVICIOS 988.158,60

PROC

ESOS

UNIDAD

SOLICITANTEMONTO ADJUDICADO

2EDUCACION 2 ADJUDICADAS

1.503.412,96

2 ADJUDICADAS

1.528.162,00

2 Declarados desiertos por no

haber propuestas

ANPE BIENES

4SUB

ALCALDIA

UNIDAD

SOLICITANTEMONTO ADJUDICADO

4EDUCACION

4 ADJUDICADAS

49.926.943,15

SUB ALCALDIA

DECLARO DESIERTA POR

0 00

LP BIENES

LLAVE EN MANO715.413,25

CONTRATACIONES POR EXCENCION

11.313.007,81TOTAL 78.315.029,20

haber propuestas0,00

1 SALUD 1 Adjudicado 978.190,00

1DIR. SERV. PUBLICOS

1 Adjudicado987.500,00

1

COE

1 Declaro Desierta por no

haber proponentes 0,00

TOTAL 9 4.997.264,96

1

SUB ALCALDIANO HABER

PROPUESTAS

0,00

1

DIRECCION ADMINISTRATI

VA1 ADJUDICADA

2.398.000,00

TOTAL 6 52.324.943,15

LP OBRAS

Nº PROCESOSUNIDAD

SOLICITANTEMONTO

ADJUDICADO

1

CONTRATACION 

DIRECTA DE LLAVE 

DIRECCION DE 

GENERACION DE 715 413 25

OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES

PROC

ESOS

UNIDAD

SOLICITANTEMONTO ADJUDICADO

3 ADJUDICADAS

7.976.241,43

2 Declarados desiertos por no

haber propuestas0,00

DIR. DE GENERACION

EN PROCESO DE

5 PROYECTOS

LP OBRAS 1 EN MANO EMPLEO 715.413,25

1 LP SERVICIOSDIRECCION 

ADMINITRATIVA 988.158,60

2 1.703.571,85

40,00PROCESOS

CONCLUIDOS CONTRATACIONES POR EXCEPCION

11.313.007,81

2DE EMPLEOS EVALUACION

0,00

TOTAL 7 7.976.241,43

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64

OBJETIVO: APOYAR EN LA IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS, NECESIDADES YDEMANDAS DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS Y MUNICIPALES DE LA CIUDAD DEEL ALTO PARA CONCERTAR PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEDESARROLLO EMPRESARIAL Y MUNICIPAL. ADEMÁS ASISTIENDO A LASEMPRESAS CON SERVICIOS DE ORIENTACIÓN EMPRESARIAL, INFORMACIÓN YCAPACITACIÓN ESPECIALIZADA Y ASISTENCIA TÉCNICA, ADEMÁS DE LA

Ó Ó

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO

DIRECCIÓN DE INVERSIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y MICROEMPRESARIAL

GENERACIÓN DE INVERSIÓN DEL SECTOR PRODUCTIVO, PARA INCREMENTAR LATAZA DE EMPLEO DIRECTO E INDIRECTO EN LA CIUDAD DE EL ALTO CON LA LEY2685.

VISIÓN: FORTALECER Y PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LASGRANDES, MEDIANAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS MEDIANTE POLÍTICAS DECAPACITACIÓN, FORTALECIMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, PARAINCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN NUESTROMUNICIPIO.

MISIÓN: LOGRAR EL DESARROLLO PARA CONSTRUIR LA CIUDAD INDUSTRIALAPLICANDO POLÍTICAS AL SECTOR PRODUCTIVO PARA GENERAR MEJORESCONDICIONES DE VIDA EN NUESTRA URBE ALTEÑA.

UBICACIÓN: PASAJE SEMPERTEGUI Nº 5130 ENTRE CALLES 4 Y 5 (SEDE CENTRALDE LA JUNTA DE VECINOS VILLA DOLORES).

MONTO PRESUPUESTADO SEGÚN POA REF. I.: BS. 7.807.810.00.

PROGRAMA (INSPECCIONES, FERIAS, ASENTAMIENTOS, MERCADOS) :

OBJETIVO:LA REALIZACIÓN DE OPERATIVOS DE LOS ASENTAMIENTOS ILEGALES ENCOORDINACIÓN CON LA INTENDENCIA MUNICIPAL CONFORME ORDENANZAMUNICIPAL 170/2008 REGLAMENTO DE ASENTAMIENTOS COLECTIVOS EINDIVIDUALES

ACTIVIDADES

INSPECCIONES PERIÓDICAS A LAS FERIAS DE TODOS LOSDISTRITOS.INSPECCIONESA LOS ASENTAMIENTOS INDIVIDUAL.ELABORACIÓN DE REPOSICIÓN DE DOCUMENTOS DE LOSMERCADOS Y SERVICIOSMUNICIPALES

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO

DIRECCIÓN DE INVERSIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y MICROEMPRESARIAL

UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES Y ASENTAMIENTOS

INDIVIDUALESREALIZACIÓN DE ARMADO DE CARPETAS DE REPOSICIÓN DE LAS ASOCIACIONESQUE CUENTAN CONORDENANZAMUNICIPALLA REALIZACIÓN DE OPERATIVOS PARA LA APLICACIÓN DE LA ORDENANZAMUNICIPAL 54/2007 Y SU REGLAMENTO O.M. 183/2008, QUE PROHÍBE A LOSPROPIETARIOS O DUEÑOS DE TIENDAS COMERCIALES LA EXPOSICIÓN DE SUSMERCADERIÍS LETREROS .

UBICACIÓN DISTRITAL

BENEFICIARIOS: (CIUDADANÍA EN GENERAL DEL MUNICIPIO ALTEÑO)

MERCADOS Y SERVICIOSMUNICIPALES.INSPECCIONES PERIÓDICAS A LOS MERCADOS DEL MUNICIPIO DEEL ALTO.INSPECCIONES PERIÓDICAS A LOS SERVICIOSMUNICIPALES.

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65

PROGRAMA: SEMINARIO-TALLER

OBJETIVO: DIFUNDIR Y HACER CONOCER LAS VENTAJAS QUE OFRECE LA LEY DEACTIVIDADES Y

REALIZACIÓN DEL 1ER. SEMINARIO TALLER DE LA LEY DEPROMOCIÓN ECONÓMICA DE LA CIUDAD DE EL ALTO Nº 2685 ,DONDE EN EL PRIMER MODULO SE CONTÓ CON 100 PARTICIPANTESENTRE MICROEMPRESARIOS DE LOS DIFERENTES RUBROS,

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO

DIRECCIÓN DE INVERSIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y MICROEMPRESARIAL

ÁREA DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

OBJETIVO: DIFUNDIR Y HACER CONOCER LAS VENTAJAS QUE OFRECE LA LEY DEPROMOCIÓN ECONÓMICA Nº 2685 EN LA CIUDAD DE EL ALTO .

UBICACIÓN DISTRITAL

BENEFICIARIOS: MICROEMPRESARIOS, UNIVERSITARIOS Y REPRESENTANTES DE DIFERENTESDISTRITOS.

LOGROS UNIVERSITARIOS Y REPRESENTANTES DE LOS DIFERENTES DISTRITOSMUNICIPALES, LOGRANDO HACER CONOCER LAS VENTAJAS QUEOFRECE LA LEY DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PROYECTO: CONSTRUCCIÓN GRADERIAS MATADERO MUNICIPAL

OBJETIVO: (LA MEJORA DEL CAMPO DEPORTIVO PARA INCENTIVAR EL DEPORTEA POBLACIÓN QUE VISITA EL MATADERO MUNICIPAL Y PUBLICO ENGENERAL, ADEMÁS A DIFERENTE NIÑOS Y JÓVENES QUEPARTICIPAN EN CURSOS DE VERANO.

UBICACIÓN: (DISTRITAL)

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO

DIRECCIÓN DE INVERSIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y MICROEMPRESARIAL

ÁREA DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

MONTO PRESUPUESTADO: (BS. 400.000)

BENEFICIARIOS: (POBLACIÓN VISITANTE DEL MATADERO, NIÑOS Y JÓVENES DE(CURSOS DE VERANO.)

MONTO EJECUTADO: ( Bs. 132.494.97) AVANCE PORCENTUAL : 33% )

PROGRAMA: ESTUDIO-INFRAESTRUCTURA PROYECTO: CEMENTERIO GRAL. DE LA CIUDAD DE EL ALTO MERCEDARIO

OBJETIVO: LA REALIZACIÓN DE ESTUDIO DE SUELOS PARA ELCEMENTERIO GENERAL MERCEDARIO PARA VER EL TIPOCEMENTERIO GENERAL MERCEDARIO PARA VER EL TIPODE CONSTRUCCIÓN (PABELLONES) DE 1, 2, 3 PISOS AREALIZARSE.

UBICACIÓN: (DISTRITAL)

MONTOPRESUPUESTADO: (BS. 80.000,00)

BENEFICIARIOS: (Toda La Ciudadanía Alteña)

MONTO EJECUTADO: (0 %) AVANCE PORCENTUAL : 0% )

Page 66: Presentacion Oficial Rendicion Publica de Cuentas Inicial Gamea 2011

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66

PROGRAMA: ESTUDIO‐ INFRAESTRUCTURA PROYECTO: EXPLOR. DE SUELOS CEMENTERIO MUNICIPAL

OBJETIVO: LA REALIZACIÓN DE ESTUDIO DE SUELOS PARA EL CEMENTERIO HÉROESDEL GAS NORTE Y SUR PARA VER EL TIPO DE CONSTRUCCIÓN(PABELLONES)DE 1, 2, 3 PISOS A REALIZARSE.

UBICACIÓN:(DISTRITAL)

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO

DIRECCIÓN DE INVERSIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y MICROEMPRESARIAL

ÁREA DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

(DISTRITAL)

MONTO PRESUPUESTADO:(BS. 50.000,00)

BENEFICIARIOS: (TODA LA CIUDADANÍA ALTEÑA)

MONTO EJECUTADO: (0 %) AVANCE PORCENTUAL : 0% )

PROGRAMA: MI PRIMER EMPLEO DIGNO PROYECTO: APOYO A PROGRAMA MI PRIMER EMPLEO

OBJETIVO: PROMOVER LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES DE LOS JÓVENES, DEBAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, CON CURSOS DE CAPACITACIÓN,ACTUALIZACIÓN TÉCNICA E INSERCIÓN LABORAL, EN DIFERENTESRUBROSRUBROS.

UBICACIÓN: (DISTRITAL)

MONTO PRESUPUESTADO:(50.000,00)

BENEFICIARIOS: JÓVENES VARONES Y MUJERES DE 18 A 24 AÑOS DEEDAD)

MONTO EJECUTADO: (0%) AVANCE PORCENTUAL : 0% )

MATADERO; 33%

M y P E S; 32%

U S M A; 0%

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO

DIRECCIÓN DE INVERSIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y MICROEMPRESARIAL

ÁREA DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

NOMBRE DEL PROYECTO AVANCE PORCENTUAL GENERAL

UNIDAD Y/O ÁREA PROYECTOS EJECUCIÓN FISICA

M A T A D E R O 16 33%

C E M E N T E R I O 8 15% PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN

CEMENTERIO; 15%L E Y  2685; 15%

L E Y    2 6 8 5  3 15%

M y P E S 19 32%

U S M A 2 0%

EJECUTADAS 

EN EJECUCION

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67

OBJETIVO:

LOGRAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS A TRAVÉS DE LAEJECUCIÓN DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS QUE NACEN DE LA REALIDAD DE NUESTRAPOBLACIÓN EMPRENDEDORA

Ó

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO

DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO ARTESANAL

VISIÓN:

CONSOLIDAR LA CIUDAD DE EL ALTO, COMO REGIÓN ANDINA PRODUCTIVA VALORANDOSU MANO DE OBRA Y MOSTRANDO LA CALIDAD DE PRODUCCIÓN A MERCADOSEXTRANJEROS.

MISIÓN:

PROPORCIONAR INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y CONDICIONES DE DESARROLLOPRODUCTIVO A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS PARA SU DESARROLLO, CREANDOMENTALIDAD DE LIDERAZGO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO.

UBICACIÓN:

PASAJE SEMPERTEGUI N.‐ 5130 ENTRE CALLES 3 Y 4 DE VILLA DOLORES TELÉFONO: 2‐113547113547

MONTO PRESUPUESTADO SEGÚN POA

BS. 3,285,194.00

DIRECCION DE DESARROLLODIRECCION DE DESARROLLOPRODUCTIVO ARTESANALPRODUCTIVO ARTESANAL

PROGRAMA: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PRODUCTIVOPROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA CAPACITACIÓN 

OBJETIVO: LOGRAR COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD EN LAS UNIDADESPRODUCTIVAS DE LA CIUDAD DE EL ALTO EN LOS DIFERENTES RUBROSDE PRODUCCIÓN.

UBICACIÓN:DISTRITAL

MONTO PRESUPUESTADO: (EJ. BS. 850.000)

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO

DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO ARTESANAL

BENEFICIARIOS: RUBROS DE PRODUCCIÓN: MADERA, CUERO, METAL MECÁNICA, ARTEPOPULAR, TEJIDOS, FLORICULTURA, ORFEBRES

PROGRAMA: PROMOCIÓN Y MERCADEO PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO PROYECTO: PROMOCIÓN Y APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO

OBJETIVO: POTENCIAR LA PRODUCTIVIDAD MEDIANTE DESARROLLODE ACTIVIDADES DE PROMOCIONALES COMO ES LA FEXPOEL ALTO, CON LA FINALIDAD DE APERTURAR MERCADOSLOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES.

MONTO EJECUTADO: Bs. 213.089) ‐ AVANCE PORCENTUAL : 25% )

UBICACIÓN: DISTRITAL.MONTO PRESUPUESTADO: BS. 830,828

MONTO EJECUTADO: 236,105.00 – AVANCE PORCENTUAL DE 28%

BENEFICIARIOS: PEQUEÑOS PRODUCTORES Y ARTESANOS DE DIFERENTESRUBROS COMO ES MADERA, ARTE POPULAR,FLORICULTURA, CUERO, ORFEBRERÍA, TEXTILES Y TEJIDOS.

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PROGRAMA: FORTALECIMIENTO PARA EL SECTOR PRODUCTIVOPROYECTO: FORTALECIMIENTO INTEGRAL PARE EL SECTOR PRODUCTIVO

OBJETIVO: Fortalecer de manera integral al sectorproductivo mejorando su competitividad .

UBICACIÓN: DISTRITAL

MONTO (EJ Bs 193 000)

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO

DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO ARTESANAL

MONTOPRESUPUESTADO:

(EJ. Bs. 193.000)

BENEFICIARIOS: rubros de madera, cuero y metal mecánica en eltema de seguridad industrial salud e higieneocupacional

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA EL SECTOR PRODUCTIVO PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CENTRO ARTESANAL JISKA QAMAÑUTA FASE II

OBJETIVO: Infraestructura que servirá para promover eldesarrollo integral de artesanos. mediante elf i i t d á d i ió

MONTOEJECUTADO:

Bs. 90.000) ‐ AVANCE PORCENTUAL : 46% )

funcionamiento de sus áreas de exposición,capacitación, rueda de negocios y exportación.

UBICACIÓN: DISTRITAL.MONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 1,500,000

MONTOEJECUTADO:

250,000.00 – AVANCE PORCENTUAL DE 17%

BENEFICIARIOS: Pequeños productores y artesanos de diferentesrubros como es madera, arte popular,floricultura, cuero, orfebrería, textiles y tejidos.

PROGRAMA AVANCE PORCENTUAL GENERAL

AVANCE PORCENTUAL 

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO

DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO ARTESANAL

1) CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ALSECTOR PRODUCTIVO

58%

2) PROMOCIÓN Y MERCADEO PARA EL SECTORPRODUCTIVO.

57%

3) FORTALECIMIENTO INTEGRAL PARA ELDESARROLLO PRODUCTIVO.

46 % 45%

55%

GENERAL

EJECUTADO EN EJECUCION

4) INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 20%

TOTAL 45%

55%

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OBJETIVO: LOGRAR UN DESARROLLO SOCIOECONÓMICO SOSTENIBLE DELARGO PLAZO, QUE PERMITA MEJORAR LAS CONDICIONES Y NIVELES DE VIDAE INCREMENTAR LOS INGRESOS DE LAS FAMILIAS DE LAS ÁREAS RURALES DELMUNICIPIO DE EL ALTO.

VISIÓN: EL MUNICIPIO DE EL ALTO EN LOS PRÓXIMOS AÑOS, CONTRIBUIRÁ AMEJORAR LOS INGRESOS ECONÓMICOS Y A ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE SUS

DDP‐AGROP

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO

DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO

MEJORAR LOS INGRESOS ECONÓMICOS Y A ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE SUSHABITANTES, AL DESARROLLAR EL SECTOR PRODUCTIVO INCENTIVANDO LAACTIVIDAD AGRÍCOLA, PECUARIA Y AGROINDUSTRIAL; MEJORANDO SUCAPACIDAD ADMINISTRATIVA, MANEJO Y DE GESTIÓN, PERMITIENDO DE ESTAMANERA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS, EN PARTICULAR DELOS CIUDADANOS DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO

MISIÓN: SER UNA INSTANCIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO,CONFIABLE Y CAPAZ DE ATENDER LAS DEMANDAS EN INNOVACIÓN DETECNOLÓGICA AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL, ORIENTADA A MEJORARLA COMPETITIVIDAD AL INTERIOR DE LAS CADENAS AGROPRODUCTIVAS, PARAEL MERCADO INTERNO Y CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA POBREZARURAL.

UBICACIÓN: ZONA VILLA DOLORES CALLES 3 Y 4 PASAJE SEMPERTEGUI Nº UBICACIÓN: ZONA VILLA DOLORES CALLES 3 Y 4 PASAJE SEMPERTEGUI Nº5130 (SEDE SOCIAL DE LA JUNTA DE VECINOS VILLA DOLORES).

MONTO PRESUPUESTADO SEGÚN POA REF. I ‐2011 ASIGNADO A LADIRECCIÓN.‐ 9.109.358.00.‐

PROGRAMA:  PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA   PROYECTO: EMERGENCIAS AGROPECUARIAS 2010

OBJETIVO: CON EL FIN DE CONTRIBUIR EN LA CADENA PRODUCTIVA YCUMPLIR CON LA SEGURIDAD ALIMENTARÍA DE LOSDISTRITOS RURALES DEL MUNICIPIO DE EL ALTO ENESTRICTO CUMPLIMIENTO A LA OM 114/2010 Y RM183/2011

EL GAMEA REALIZO LA DOTACIÓN DE INSUMOSALIMENTICIOS PARA HATO GANADERO A FIN DE

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO

DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO

ATENDER “EMERGENCIA POR DESASTRES NATURALESE INCLEMENCIAS CLIMATOLOGICAS“ EN LOSDISTRITOS RURALES 9, 10, 11 Y 13.

UBICACIÓN: (DISTRITAL)MONTO PRESUPUESTADO: (BS. 995.893.00 BS.‐

EJECUCIÓN FISICA: 100%.-

MONTOEJECUTADO:

195.264.50 Y EN PROCESO DE PAGO

BENEFICIARIOS: APROX. 2000 BENEFICIARIOS

PROGRAMA PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA  PROYECTO:  CONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE PLANTAS Y DERIVADOS LÁCTEOS EN LOS DISTRITOS RURALES 9 10 Y 11LÁCTEOS EN LOS DISTRITOS RURALES 9, 10 Y 11

OBJETIVO: PROMOVER E IMPULSAR EL DESARROLLO LECHERO DE LOS DISTRITOSRURALES DEL MUNICIPIO DE EL ALTO, DANDO UN VALOR AGREGADO ALA LECHE CRUDA.DISMINUIR LA INVERSIÓN QUE REALIZA EL GAMEA EN EL PROGRAMA DEDESAYUNO ESCOLAR SE CONCLUYÓ INFRAESTRUCTURAS ADECUADAS YEQUIPADAS PARA LA PRODUCCIÓN LÁCTEA.

UBICACIÓN:DISTRITO 9, 10 Y 11

MONTO PRESUPUESTADO: 191.783.00BS.

EJECUCIÓN FISICA: 100%

BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR

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70

PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA PROYECTO: FORTALECIMIENTO COMUNIDADES PRODUCTIVAS

OBJETIVO: CON LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓNDE CARPAS SOLARES Y EL APORTE LOCAL FORTALECERÁ LAPRODUCCIÓN HORTÍCOLA EN AMBIENTES ATEMPERADAS,VELANDO LA SEGURIDAD ALIMENTARÍA Y GENERANDOINGRESOS ECONÓMICOS PARA LAS FAMILIAS DE LOS DISTRITOS

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO

DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO

MONTO EJECUTADO: EN PROCESO DE PAGO

INGRESOS ECONÓMICOS PARA LAS FAMILIAS DE LOS DISTRITOSRURALES 10 Y 11.)

UBICACIÓN: (DISTRITAL)MONTO PRESUPUESTADO: 455.568.00 BS.

EJECUCIÓN FISICA: 100%

BENEFICIARIOS: 322 Familias beneficiadas

MONTO EJECUTADO: 145,769,55 BS.

PROGRAMA TOTAL PROYECTOSAVANCE 

PROGRAMA  TOTAL PROYECTOS PORCENTUAL FISICO

PROGRAMA  INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 12 25%

PROGRAMA FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO 12 50%

PROGRAMA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN  1 100%

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 2 50%

TOTAL  DE PROYECTOS  EJECUTADOS  27 40%

ejecutadas en ejecucion

PROYECTOS EN EJECUCIÓN 60 %

PROYECTOS EJECUTADOS 40 %

OFICIALÍA MAYOR DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y PROGRAMACION POA 

OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN

• DISEÑAR, ORGANIZAR Y PLANIFICAR, PROCESOS DE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL LOCAL DE LA CIUDAD DE EL ALTO.

• IMPLEMENTACIÓN Y FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO, COMO LÍNEAS DE ACCIÓN ORDENADAS E INTEGRALES, A TRAVÉS DE LAPROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA.

• UNIDAD DE PROGRAMACIÓN POA (UPOA)

Ó• REALIZAR LA PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS PARA LAS ZONAS Y LOS DIFERENTES DISTRITOSMUNICIPALES EN EL POA DEL GAMEA.

• UNIDAD DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN (UGI)

• APOYAR EN LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA EN LAS OPERACIONES DE INVERSIÓN, EN EL MARCO DEL SNIP CON EL REGISTRO, CONTROL Y SEGUIMIENTOESTABLECIDOS.

• UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO TERRITORIAL (UPEDET)

• DISEÑAR Y FORMULAR POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, A FIN DE CONTAR CON LINEAMIENTOSESTRATÉGICOS QUE ORIENTEN LAS ACCIONES DEL GAMEA, COMO ES LA ELABORACIÓN DEL PEI, DEL PLAN TERRITORIAL AUTONÓMICO MUNICIPAL 2012‐ 2016.

VISIÓN

ARTICULAR PLANES ESTRATÉGICOS DEL MUNICIPIO CON EL PND, PDD, COMO REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL POA ACORDE A LA NORMATIVA Y LA REALIDADACTUAL DEL MUNICIPIO DE EL ALTO.

MISIÓN DE LA DIRECCIÓN

– FORMULAR Y PLANIFICAR POLÍTICAS Y GESTIÓN DEL TERRITORIO, QUE PERMITAN A LA ENTIDAD, COADYUVAR AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓNINSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE DESARROLLO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPALDE EL ALTO.

UBICACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN

AV. 6 DE MARZO, CALLE 13 , EDIF. FINO.

OBSERVACIONES

LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PROGRAMACIÓN POA DEPENDIENTE DE LA OFICIALÍA MAYOR DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO, NOES UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y PROGRAMAS, DEBIDO A QUE DESARROLLA ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEPOA.

Page 71: Presentacion Oficial Rendicion Publica de Cuentas Inicial Gamea 2011

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OBJETIVO:

OPTIMIZAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL AUTÓNOMO DE ELALTO REORIENTÁNDOLO PARA PRESTAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS, DE FORMA QUEACOMPAÑE EFICAZMENTE LOS CAMBIOS QUE SE PRODUCEN EN EL PLANO ECONÓMICO,

Í Ó

OFICIALÍA MAYOR DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO

ÓDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

POLÍTICO, SOCIAL Y TECNOLÓGICO DESARROLLANDO E IMPLEMENTANDO INSTRUMENTOSADMINISTRATIVOS EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DE ORGANIZACIÓN PARA EL MEJORDESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

VISIÓN:

UN MUNICIPIO QUE TIENE UNA EXCELENTE ORGANIZACIÓN Y QUE CUENTA CON UNA SERIE DEINSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE ESTÁN EN CONSTANTE INNOVACIÓN Y QUE LASMISMAS CONTRIBUYEN EFECTIVAMENTE A MEJORAR EL DESEMPEÑODEL G.A.M.E.A.

MISIÓN:

CONTRIBUIR A UNA MEJOR ORGANIZACIÓN DEL G.A.M.E.A. EN CUANTO A ESTRUCTURAORGÁNICA, LA NORMATIVA INTERNA Y DESARROLLO DE CUALQUIER INICIATIVA QUEINCREMENTE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL G A M E AINCREMENTE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL G.A.M.E.A.

UBICACIÓN: CALLE 13 ESQ. AV .6 DE MARZO N° 14 ZONA VILLA BOLÍVAR B PISO 2.

PROGRAMA: CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL GAMEA Nº EVENTO Participantes

1.‐ LEY 1178 EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 103

2.‐ ASPECTOS BASICOS DE LA LEY 1178 EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 79

3.‐ RESPONSABILIDAD POR LA FUNCION PUBLICA EN LAS MUNICIPALIDADES 57

4.‐ LEY 004 Y SU INCIDENCIA EN LA RESPONSABILIDAD POR LA FUNCION PUBLICA 343CURSOS   CENCAP

OFICIALÍA MAYOR DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLODIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL

ÁREA DE CAPACITACIÓN

5.‐ PROCESO DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS (D.S. 0181) 28

6.‐ DISEÑO TECNICO DE LOS DBC (D.S. 0181) 20

7.‐ SISTEMA DE INFORMACION EN CONTRATACIONES ESTATALES (SICOES) 20

T O T A L 650

Nº EVENTO Participantes

1.‐ TRANSPARENCIA EN LA GESTION PUBLICA 450

2.‐ CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO PLURINACIONAL 350

T O T A L 800

ESCUELA DE GESTIÓN PÚBLICA PLURINACIONAL

VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Nº EVENTO Participantes

1.‐ ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO EN LA INVERSION PUBLICA 77

2.‐ SISTEMA DE GERENCIA DE PROYECTOS (SGP) 68

3 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y SGP 64

BENEFICIARIOS: 2068 funcionarios del G.A.M.E.A. capacitados)

INVERSIÓN PÚBLICA 3.‐ MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y SGP 64

4.‐ ESTUDIO DE IDENTIFICACION DE PROYECTOS 36

5.‐ SISIN WEB 36

T O T A L 281

Nº EVENTO Participantes

1.‐ EL PODER DEL CONOCIMIENTO A TRAVES DE LA LECTURA 250

2.‐ RELACIONES HUMANAS EN EL SERVICIO PUBLICO 28

3.‐ ESTACIONES TOTALES 24

4.‐ PROCESO DE APRENDIZAJE EN GESTION DE CONFLICTOS 35

T O T A L 337

OTROS

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16/11/2011

72

PROGRAMA: ELABORACIÓN Y/O EDICIÓN DE REGLAMENTOS

6 Reglamentos editados en textos y distribuidos a las oficialías y direcciones:

OFICIALÍA MAYOR DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

UNIDAD DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Reglamento Especifico del Sistema de Organización Administrativa. Reglamento Especifico del Sistema de Crédito Publico. Reglamento Especifico del Sistema de Contabilidad Integrada. Reglamento Especifico del Sistema de Presupuesto. Reglamento Especifico del Sistema de Tesorería. Reglamento Especifico del Sistema de Programación de Operaciones. 

4 Reglamentos elaborados y ajustados:

BENEFICIARIOS: Funcionarios del G.A.M.E.A. del área deFinanzas y otros.

Elaboración del Reglamento de Semovientes. Reglamento de manejo de Maquinaria Agrícola. Ajuste del Reglamento de Teatros. Elaboración del Reglamento Interno del Personal del GAMEA. 

PROGRAMA: ELABORACIÓN DE REGLAMENTOS DEL SOA Y MANUALES

Elaboración del RE-SABS con anexos detallados para Procesos de Contratación:

Elaboración de los procedimientos y políticas referentes al PAC.

OFICIALÍA MAYOR DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLOÓDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Diseño del formulario Control PAC. Diseño de Procedimientos optimizados para todas las modalidades de contratación. Elaboración de Modelos de Documentos para todos las modalidades de contratación. Diseño de: Hojas de ruta, modelos de sellos, cronogramas, armado de carpetas. Rediseño de documentos: Requerimiento de Materiales y/o Equipos, Orden de Compras y Orden de Pago. Diseño de formularios para contratación directa:  Propuesta para reestructuración de unidades encargadas de la Contratación. Elaboración del Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE‐SABS). Elaboración de Guías de Procesos (armado paso a paso de carpetas de contratación).

BENEFICIARIOS: Todos los funcionarios que trabajan enadministración de Bienes y/o Servicios delG.A.M.E.A.

Diseño del formulario y propuesta para el PRIMER AJUSTE del MOF.

BENEFICIARIOS: Todos los funcionarios del .GA.M.E.A.

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73

• OBJETIVO.

• FORTALECER EL DESARROLLO Y USO DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS, QUE PERMITAN EL EFICAZ DESEMPEÑO A TRAVÉS DE LASISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, LA PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DEL GAMEA.

OFICIALÍA MAYOR DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

• VISIÓN.

• PROPORCIONAR AL GAMEA ACCESO AMPLIO Y OPORTUNO A SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO DE SUSFUNCIONES, A TRAVÉS DE PROCESOS SOPORTADOS POR TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

• MISIÓN.

• PLANEAR, COORDINAR Y EVALUAR EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL GAMEA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DESERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

• UBICACIÓN. EDIFICIO CENTRAL.

• MONTO PRESUPUESTADOEN EL POA. 1.849.773,00

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SERVICIO MANT. E INTERCONEXIÓN DE RED DE COMUNICACIONES GAMEA Y SAD

OBJETIVO: INTERCONECTAR LAS ÁREAS ORGANIZACIONALES DEL GAMEA Y SERVICIO DE INTERNET

Ó ( )

OFICIALÍA MAYOR DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ÁREA: UNIDAD DE DESARROLLO INFORMÁTICO

UBICACIÓN: (DISTRITAL)MONTOPRESUPUESTADO:

500.000,00  

BENEFICIARIOS: GAMEA

MONTO POR EJECUTAR: 500.000,00  

PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SERVICIO MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIÓN DEL GAMEA

OBJETIVO: INTERCONECTAR LAS ÁREAS ORGANIZACIONALES DEL GAMEA Y SERVICIO DE INTERNET

UBICACIÓN: (DISTRITAL)MONTOPRESUPUESTADO:

578.897,00

BENEFICIARIOS: GAMEA

MONTO POR EJECUTAR: 578.897,00

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74

PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SERVICIO IMPLEM. DE CENTRO DE TECNOLOGÍAS. DE INFORM. Y COMUNICACIÓN

OBJETIVO: IMPLEMENTAR UN CENTRO QUE PERMITA ADMINISTRAR LOS SERVICIOS PRESTADOS AL 

OFICIALÍA MAYOR DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ÁREA: UNIDAD DE DESARROLLO INFORMÁTICO

GAMEAUBICACIÓN: (DISTRITAL)MONTOPRESUPUESTADO:

600.000,00  

BENEFICIARIOS: GAMEA

MONTO POR EJECUTAR: 600.000,00  

PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SERVICIO IMPLEM. SISTEMA INF. CONCEJO MUNICIPAL DE EL ALTO - SICMA

OBJETIVO: ASIGNADO POR PLANIFICACIÓNO J TIVO: ASIGNA O POR P ANIFICACIÓN

UBICACIÓN: (DISTRITAL)

MONTOPRESUPUESTADO:

100.000,00  

BENEFICIARIOS: GAMEA

MONTO POR EJECUTAR: PROYECTO EN EVALUACIÓN

PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SERVICIO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS

OBJETIVO: PROYECTO DEVENGADO GESTIÓN 2010 (DEUDA)

UBICACIÓN: (DISTRITAL)

OFICIALÍA MAYOR DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ÁREA: UNIDAD DE DESARROLLO INFORMÁTICO

( )MONTOPRESUPUESTADO:

70,876,00  

BENEFICIARIOS: GAMEA

MONTO POR EJECUTAR: 70,876,00  

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16/11/2011

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VISIÓN 

DAR UNA COBERTURA TOTALMENTE DESCENTRALIZADA PARA LACOMODIDAD DE LOS VECINOS.

DISTRITO MUNICIPAL Nº 1

H: RAFAEL LLUSCO GUARACHI ‐ SUB ALCALDE D‐1

MISIÓN 

CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA COMUNIDAD DEL DISTRITO 1.

UBICACIÓN 

CIUDAD SATÉLITE PLAN 97‐129 LADO HOSPITAL HOLANDÉS.

MONTO PRESUPUESTADO SEGÚN POA:

10.832.718,00 BS 

FOTO

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO SAD 1 SERVICIO: TRÁMITES ADMINISTRATIVOS

OBJETIVO: BRINDAR SERVICIO A LA COMUNIDAD EN SU TOTALIDAD

UBICACIÓN: DISTRITO Nº1MONTO RECAUDADO: 16.411,00  Bs. (DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS ONCE  00/100 

BOLIVIANOS)

DISTRITO MUNICIPAL Nº 1

BOLIVIANOS)

TIPO DE TRAMITES TRAMITES INGRESADOS EN PROCESO  TRAMITES RETIRADOS DESPACHADOS

VISADO PARA         DD.RR. 433 141 13 279

VISADO PARA CATASTRO 250 51 7 192

LÍNEA Y NIVEL 133 37 0 96

BENEFICIARIOS: VECINOS DEL DISTRITO Nº1

LÍNEA Y NIVEL 133 37 0 96

PLANO DE CONSTRUCCIÓN 54 28 3 23

CAMBIO DE JURISDICCIÓN 13 2 0 11

APERTURA DE ZANJA 85 7 4 74

TOTAL 968 266 27 675

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NOMBRE DEL PROYECTO AVANCE PORCENTUAL GENERAL

1)PROYECTOS 58%

DISTRITO MUNICIPAL Nº 1

1)PROYECTOSELAVORADOS:

58%

2)TOTALOBSERVADOS:

39%

3)POR ELABORAR: 3 %

PROYECTOS EJECUTADOS

PROGRAMA : REFACCIÓN DE PISO DE ACERA + BANCAS ORNAMENTALES SERVICIO: PROYECTOS

OBJETIVO: BRINDAR SERVICIO A LA COMUNIDAD EN SUTOTALIDAD

UBICACIÓN: PLAN 50 “A “

MONTO PRESUPUESTADO: 153.076,56 Bs

DISTRITO MUNICIPAL Nº 1

BENEFICIARIOS: VECINOS DEL DISTRITO Nº1

NOMBRE DEL PROGRAMA : CONSTRUCCIÓN DE MULTIFUNCIONAL SANTA ROSA PRIMERA FASE

OBJETIVO: BRINDAR SERVICIO A LA COMUNIDAD EN SUTOTALIDAD

UBICACIÓN SANTA ROSA

MONTO EJECUTADO: 122.461,24 Bs AVANCE FISICO: 100%

UBICACIÓN: SANTA ROSAMONTOPRESUPUESTADO:

97.071,42 Bs.

BENEFICIARIOS: VECINOS DEL DISTRITO Nº1

MONTO EJECUTADO: 97.071,42 Bs. AVANCE FÍSICO 100%

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16/11/2011

77

PROGRAMA : CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS DE BAÑO U.E. 6 DE AGOSTO MODESTO OMISTE ( CONCLUSIÓN)

OBJETIVO: BRINDAR SERVICIO A LA COMUNIDAD EN SUTOTALIDAD

UBICACIÓN: PLAN 220MONTOPRESUPUESTADO

144.004,97 Bs.

DISTRITO MUNICIPAL Nº 1

PRESUPUESTADO:

BENEFICIARIOS: VECINOS DEL DISTRITO Nº1

PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN DE ENLOSETADO CALLE 27 FASE I

OBJETIVO: BRINDAR SERVICIO A LA COMUNIDAD EN SUTOTALIDAD

MONTO EJECUTADO: 144.004,97 Bs. AVANCE FISICO: 100%

UBICACIÓN: CIUDAD SATELITE PLAN 266MONTOPRESUPUESTADO:

161.20,31Bs.

BENEFICIARIOS: VECINOS DEL DISTRITO Nº1

MONTO EJECUTADO: 145.088,37 Bs. AVANCE FISICO: 100%

PROGRAMA: REMODELACIÓN PLAZA EVO MORALES

OBJETIVO: BRINDAR SERVICIO A LA COMUNIDAD EN SUTOTALIDAD

UBICACIÓN: EXALTACIÓN 3ra SECCIÓNMONTOPRESUPUESTADO

175.064,29 BS

DISTRITO MUNICIPAL Nº 1

PRESUPUESTADO:

BENEFICIARIOS: VECINOS DEL DISTRITO Nº1

PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN MÓDULO POLICIAL

OBJETIVO: BRINDAR SERVICIO A LA COMUNIDAD ENSU TOTALIDAD

MONTO EJECUTADO: 157.557,86 Bs AVANCE FISICO: 100%

UBICACIÓN: BARRIO MINERO 12 DE OCYUBREMONTOPRESUPUESTADO:

160.440,00 Bs

BENEFICIARIOS: VECINOS DEL DISTRITO Nº1

MONTO EJECUTADO: 160.440,00 Bs AVANCE FISICO 100%

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PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN DE ENLOSETADO CALLE 11

OBJETIVO: BRINDAR SERVICIO A LA COMUNIDAD EN SUTOTALIDAD

UBICACIÓN: COMPLEMENTO SANTA ROSAMONTOPRESUPUESTADO

86.700,48 Bs.

DISTRITO MUNICIPAL Nº 1

PRESUPUESTADO:

BENEFICIARIOS: VECINOS DEL DISTRITO Nº1

PROGRAMA : CONSTRUCCIÓN DE ENLOSETADO CALLE J DESDE CALLE 4

OBJETIVO: BRINDAR SERVICIO A LA COMUNIDAD EN SUTOTALIDAD

UBICACIÓN SANTA ROSA

MONTO EJECUTADO: 86.700,48 Bs AVANCE FISICO: 100%

UBICACIÓN: SANTA ROSAMONTOPRESUPUESTADO:

327.029,26   Bs.

BENEFICIARIOS: VECINOS DEL DISTRITO Nº1

MONTO EJECUTADO:

PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN DE AULAS ( CONCLUSIÓN) Y BATERIAS DE BAÑOS UE. 12 DE OCTUBRE)

OBJETIVO: BRINDAR SERVICIO A LA COMUNIDAD EN SUTOTALIDAD

UBICACIÓN: 12 DE OCTUBREMONTOPRESUPUESTADO

278.968,77  Bs.

DISTRITO MUNICIPAL Nº 1

PRESUPUESTADO:

BENEFICIARIOS: VECINOS DEL DISTRITO Nº1

PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y ENRREJADO JARDINERA CENTRAL AV. PANORÁMICA FASE III

OBJETIVO: BRINDAR SERVICIO A LA COMUNIDAD ENSU TOTALIDAD

UBICACION EXALTACION 3 SECCIÓN

MONTO EJECUTADO: 278.968,77 Bs. AVANCE FISICO 100%

UBICACION: EXALTACION 3ra SECCIÓNMONTOPRESUPUESTADO:

175.064,29 BS

BENEFICIARIOS: VECINOS DEL DISTRITO Nº1

MONTO EJECUTADO: 175.064,29 Bs AVANCE FISICO 100%

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79

PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL

OBJETIVO: BRINDAR SERVICIO A LA COMUNIDAD EN SUTOTALIDAD

UBICACIÓN:CIUDAD SATELITE PLAN 112

DISTRITO MUNICIPAL Nº 1

MONTOPRESUPUESTADO:

239.271,89 Bs.

BENEFICIARIOS: VECINOS DEL DISTRITO Nº1

PROGRAMA : CONSTRUCCIÓN ENLOSETADO CALLE H CASTELL PROLONGACIÓN (MANCOMUNIDAD)

OBJETIVO: BRINDAR SERVICIO A LA COMUNIDAD EN SUTOTALIDAD

MONTO EJECUTADO: 191.417,51 Bs. AVANCE FISICO :100%

TOTALIDADUBICACIÓN:

SANTA ROSA

MONTOPRESUPUESTADO:

102.402,38 Bs.

BENEFICIARIOS: VECINOS DEL DISTRITO Nº1

MONTO EJECUTADO: 102.402,38 Bs AVANCE FISICO: 100%

OBJETIVO

FORTALECER LA DESCONCENTRACIÓN MUNICIPAL DE LA SUB ALCALDÍA,PROFUNDIZANDO Y AJUSTANDO EL PROCESO PARA LOGRAR UNA GESTIÓNINSTITUCIONAL MUCHO MÁS ÁGIL, TRANSPARENTE Y EFICIENTE, CON PERSONALRENOVADO, COMPETENTE Y COMPROMETIDO CON LAS DEMANDAS VECINALES DELDISTRITO.

DISTRITO MUNICIPAL  Nº  2 SAD‐2

H. EDGAR OLIVARES – SUB ALCALDE D‐2

VISIÓN

SUB ALCALDÍA LÍDER, CON CAPACIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL EFICIENTE, EFICAZ,ÚTIL Y CONFIABLE AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN, LA INDUSTRIA Y EL TURISMO; ENARMONÍA CON EL MEDIO AMBIENTE Y UNA MAYOR PARTICIPACIÓN SOCIAL CONACCESO A LA JUSTICIA PARA VIVIR BIEN.

MISIÓN

INSTITUCIÓN MUNICIPAL DESCONCENTRADA QUE OFRECE UNA GESTIÓNINSTITUCIONAL EFICIENTE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVA; CONTRIBUYENDO ALDESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE, GARANTIZANDO EL CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE A TRAVÉS DE LA INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN ENCORRESPONSABILIDAD CON LA INDUSTRIA.

UBICACIÓN

ZONA URB PUCARANI INDUSTRIAL CALLE HILBO S/N ENTRE AV NÉSTOR GALINDO YZONA URB. PUCARANI INDUSTRIAL CALLE HILBO S/N ENTRE AV. NÉSTOR GALINDO Y6 DE MARZO

• MONTO PRESUPUESTADO SEGÚN POA  ASIGNADO A LA SAD‐2

BS. 42.023.955

EQUIPO DE TRABAJO SAD-2

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PROYECTO: CONST. PAVIMENTADO AV. GERMAN BUSCH-AV. ALAMOS (OBRA DISTRITAL)

OBJETIVO: FORTALECER EL SISTEMA VEHICULAR

UBICACIÓN:AV. GERMAN BUSCH‐AV. ALAMOS (DISTRITO‐2)

MONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 5.080.343,64

DISTRITO MUNICIPAL  Nº  2 SAD‐2

PRESUPUESTADO:

BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL

ESTADO DELPROYECTO:

ENTREGADO

PROYECTO: CONST. ASFALTO AV. RIO BENI (OBRA DISTRITAL)

OBJETIVO: FORTALECER EL SISTEMA VEHICULAR

UBICACIÓN: AV. RIO BENI (DISTRITO‐2)

MONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 1.535.677,65

ESTADO DELPROYECTO: ENTREGADO 

BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL

PROYECTO: CONST. PAVIMENTADO AV. SAN JERONIMO DISTRITAL-2 (OBRA DISTRITAL)

OBJETIVO: FORTALECER EL SISTEMA VEHICULAR

UBICACIÓN: AV. SAN JERONIMO (DISTRITO ‐2)

MONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 3.350.804.88

ESTADO DEL

DISTRITO MUNICIPAL  Nº  2 SAD‐2

BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL

ESTADO DELPROYECTO:

EN EJECUCIÓN A UN 95 %

OBJETIVO: FORTALECER EL SISTEMA VEHICULAR

UBICACIÓN DISTRITO 2 3 Cr ce Villa Adela

PROYECTO: CONST. PASO A DESNIVEL CRUCE VILLA ADELA (OBRA DISTRITAL)

UBICACIÓN: DISTRITO 2 y 3 – Cruce Villa AdelaMONTOPRESUPUESTADO:

Bs. Bs. 21.000.000,00

ESTADO DELPROYECTO:

EN EJECUCIÓN (PRIMERA FASEBs.12.298.080.64)EN ELABORACIÓN (SEGUNDA FASE)BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL

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PROGRAMA :PROGRAMA DE COOPERACIÓN COMUNITARIO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DESARROLLO VIAL URBANO

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ENLOSETADO AV. MARGARITAS

OBJETIVO: FORTALECER EL SISTEMA VEHICULAR

UBICACIÓN: URB. LAS DELICIAS II y URB. BARRIO LINDO (DISTRITO ‐2)

DISTRITO MUNICIPAL  Nº  2 SAD‐2

( )MONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 461.222,25

BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL

ESTADO DELPROYECTO:

EN EJECUCIÓN A UN 85 %

PROGRAMA: PROGRAMA DE COOPERACIÓN COMUNITARIO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DESARROLLO VIAL URBANO

Ó

IMPACTO SOCIAL: AL MISMO TIEMPO QUE SE MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOSHABITANTES, SE GENERA FUENTES DE TRABAJO CON EL PROGRAMA “ALIMENTOS PORTRABAJO”. ESPECIALMENTE PARA LAS MUJERES Y MADRES DE NUESTRO MUNICIPIO.

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ENLOSETADO AV. TOMAS ASPI

OBJETIVO: FORTALECER EL SISTEMA VEHICULAR

UBICACIÓN:URB. VILLA ASUNCION SAN PEDRO Y VILLA CONCEPCION

MONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 726.450,59

ESTADO DELPROYECTO:

EN EJECUCIÓN A UN 80 %

BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SAD-2 / FINANCIAMIENTO U.P.R.E.

OBJETIVO: FORTALECER Y MEJORAR LA CALIDAD CONAMBIENTES

UBICACIÓN: ZONA PEDRO DOMINGO MURILLO

MONTOBs 1 574 605 00

DISTRITO MUNICIPAL  Nº  2 SAD‐2

PRESUPUESTADO:Bs. 1.574.605,00

BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL

ESTADO DELPROYECTO:

EN EJECUCIÓN

PROYECTO: CONST. ENLOSETADO AVENIDA 106

OBJETIVO: FORTALECER EL SISTEMA VEHICULAR

UBICACIÓN: BOLIVAR  B 

MONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 200.000,00

ESTADO DELPROYECTO: ENTREGADO

BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL

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PROYECTO: MEJORAMIENTO PLAZA

OBJETIVO: FORTALECER ÁREAS VERDES Y MEDIOAMBIEMTE

UBICACIÓN: URB. ORO NEGRO

MONTO Bs. 150.000,00

DISTRITO MUNICIPAL  Nº  2 SAD‐2

PRESUPUESTADO:Bs. 150.000,00

BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL

ESTADO DELPROYECTO:

ENTREGADA

PROYECTO: CONST. AULAS U.E. VILLA VICTORIA

OBJETIVO:FORTALECER LA FORMACION INTEGRAL Y EN

Impacto Social: La construcción, el cuidado y mantenimiento de las áreas verdeses una de las prioridades del municipio. Ello permite ofrecer a loshabitantes espacios verdes dignos para su goce y disfrute en familia.

OBJETIVO:CONDICIONES OPTIMAS

UBICACIÓN: DISTRITO 2 – URB. VILLA VICTORIA

MONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 238.166,00

ESTADO DELPROYECTO:

ENTREGADA

BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL

Impacto Social: La mejora e incremento de infraestructura educativa permitiráfortalecer la formación integral y en condiciones optimas del estudiantadoalteño. La educación es considerada como el motor de la transformaciónsocial.

PROYECTO: CONST. CENTRO INFANTIL MANITOS

OBJETIVO: LA CREACIÓN DE ESPACIOS CONTRIBUYE A LAESTIMULACIÓN DE CONTINUA FORMACIÓN ADE FORTALECER

UBICACIÓN: N. HORIZONTES II

DISTRITO MUNICIPAL  Nº  2 SAD‐2

MONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 200.000,00

BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL

ESTADO DELPROYECTO:

ENTREGADA

PROYECTO: CONST. GRADERIAS Y CAMARINES

OBJETIVO: FORTALECER LA PRACTICA DEPORTIVA

UBICACIÓN: DISTRITO 2 – CUPILUPACA

MONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 110.000,00

ESTADO DELPROYECTO:

ENTREGADA

BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL

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83

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA PESADA Y SEMIPESADA D-2

OBJETIVO: LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DESTINADA A LAMAQUINARIA PESADA Y SEMIPESADA, ASÍ COMO ALFORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, PERMITE OFRECER ALA VECINDAD SERVICIOS CONTINUOS Y EFICIENTESESPECIALMENTE EN CASO DE EMERGENCIAS POR

DISTRITO MUNICIPAL  Nº  2 SAD‐2

LLUVIAS.UBICACIÓN: DISTRITO‐2MONTOPRESUPUESTADO:

Bs.185.000,00

BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL

ESTADO DELPROYECTO:

EN EJECUCIÓN AL 99 %

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS D-2

OBJETIVO:

ES IMPERIOSO MEJORAR LA ILUMINACIÓN PUBLICA DENUESTRAS CALLES, COMO PARTE DE LAS ACCIONES

OBJETIVO:PREVENTIVAS EN CONTRA DEL ALTO NIVEL DEDELINCUENCIA DE TODA NUESTRA URBE ALTEÑA.

UBICACIÓN: VARIAS ZONA D‐2MONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 100.000,00

ESTADO DELPROYECTO:

EN EJECUCIÓN

BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL

PROYECTOS DISTRITO DOS 

CUADRO DE SEGUIMIENTOS Y AVANCE FISICO DE PROYECTOS A JULIO DE 2011

ESTADO DE LA OBRA NRO. DE PROYECTOS

% AVANCE PRESUP. POA PRESUP EJECUTADO

EN ELABORACIÓN DE CARPETAS Y/O PROYECTO 

DISTRITO MUNICIPAL  Nº  2 SAD‐2

/POA AJUSTADO II  40 8,69% 3.651.917,00  ‐

EN PROCESO ADMINISTRATIVO75 28,65% 12.041.200,00  ‐

EN EJECUCIÓN 30 9,76% 4.100.059,00  701.076,65 

CONCLUIDOS117 50,50% 21.220.023,93  14.452.559,12 

CON RESOLUCION6 2,41% 1.010.755,00  573.417,36 

TOTAL PROYECTOS 268 100,00% 2.023.954,93  5.153.635,77 

PROYECTOS DISTRITO 2

9%

29%

10%

50%

2% EN ELABORACION DE CARPETAS Y/O PROYECTO POA AJUSTADO II 

EN PROCESO ADMINISTRATIVO

EN EJECUCION 

CONCLUIDOS

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VISIÓN

LOGRAR UN DESARROLLO URBANO PLANIFICADO CON LOS SERVICIOBÁSICOS , ATREVES DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS ACORDES A LA

H. FREDDY  SILVA  AGUILAR – SUB ALCALDE  D‐3

DISTRITO MUNICIPAL  Nº  3

REALIDAD. MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA

MISIÓN 

BRINDAMOS SERVICIOS PARA CONTRIBUIR A LA SATISFACCIÓN DE LASNECESIDADES COLECTIVAS, FOMENTANDO LA PARTICIPACIÓN SOCIALORGANIZADA, LOGRANDO UN MUNICIPIO PARTICIPATIVO, EFICIENTE YTRANSPARENTE.

UBICACIÓN: AV.  4, Nº S/N 140, URBANIZACIÓN VILLA CALUYO

MONTO PRESUPUESTADO SEGÚN POA  REF. I 2011

55,154,201 BS. 

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO SAD SERVICIO: TRÁMITE VISADO PLANOS PARA DDRR Y OTROS

OBJETIVO: BRINDAR SERVICIO A LOSVECINOS,IMPULSANDO UNA CULTURAORGANIZACIONAL SOBRE SUS DERECHOS YOBLIGACIONES HACIA EL DISTRITO

UBICACIÓN Di i 3

DISTRITO MUNICIPAL  Nº  3

UBICACIÓN: Distrito  3MONTO RECAUDADO:

COMPROBANTES DE CAJA 179.972,30VENTA DE VALORES 17.360.00TOTAL : 197.332,30 Bs.

MONTO EJECUTADO: 197.332,30 Bs.

BENEFICIARI0S: 1732 Vecinos

PROGRAMA : COOPERACIÓN COMUNITARIA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL DESARROLLO VIAL URBANO SERVICIO : MEJORAMIENTO VIAL

OBJETIVO: MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR YPEATONAL BENEFICIANDO A LA POBLACIÓNCON ALIMENTOS

UBICACIÓN: Av. OropezaMONTOPRESUPUESTADO:

570.254,00 Bs.

MONTOEJECUTADO:

En EJECUCIÓN

BENEFICIARIOS: VECINOS DEL SECTOR Y LA POBLACIÓN ALEDAÑA

FOTO ( IMAGENES DEIDENTIFICACION)

Page 85: Presentacion Oficial Rendicion Publica de Cuentas Inicial Gamea 2011

16/11/2011

85

200

400

600

800

625

272 31510

ADMINISTRACIÓN URBANA

DISTRITO MUNICIPAL  Nº  3

0

DDRR CATASTRO LINEA Y NIVEL

PLANO DE CONST.

CERT. JURIS. APERTURA DE ZANJA

88 55

DDRR CATASTRO LINEA Y NIVEL PLANO DE CONST. CERT. JURIS. APERTURA DE ZANJA

160

180

178

ELABORADOS 

Total CONTRATACION MENOR DOTACION

CONTRATACION

PROYECTOSPROC. DE CONTRATACIÓN

0

20

40

60

80

100

120

140

ELABORADOS  EN ELABORACION OBSERVADOS

8

30

EN ELABORACION

OBSERVADOS

5 1

54

118

95

3

CONTRATACION MENOR OBRA

DOTACIONES

OBRAS

PARA LICITARSE

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTO: ANPE/SAD-3/O/010/10 - CONST. SEDE SOCIA L FASE III

OBJETIVO: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAVECINDAD

UBICACIÓN: ENTRE LAS CALLES 8 Y 9, URB. COSMOS 78,  D‐3.

MONTO

FISCALIZACIÓN / SUPERVISIÓN DE OBRA  SAD ‐ 3

DISTRITO MUNICIPAL  Nº  3

MONTOPRESUPUESTADO: 194 . 030.00   BS.

BENEFICIARIOS: 3 . 896.00 Hab.

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTO: ANPE/SAD-3 /O/053/2011 – CONST. PARQUE INFANTIL

OBJETIVO: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAVECINDAD Y LA NINEZ.

UBICACIÓN: CALLES 17, URB. COSMOS 78, D‐3.

MONTO EJECUTADO:AVANCE PORCENTUAL:

193 . 243,63 BS.100%

UBICACIÓN: CALLES 17, URB. COSMOS 78,  D 3.MONTOPRESUPUESTADO: 91.224,00 BS.MONTO EJECUTADO:AVANCE PORCENTUAL:

90.935,16 BS.100%

BENEFICIARIOS: 3 . 896,00 Hab.

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PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA VIAL PROYECTO: ANPE/SAD-3/O/122/10 – ENLOSETADO CALLE RAUL SALMON PLAN 108

OBJETIVO: MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULARY PEATONAL EN LA URBANIZACIÓN.

UBICACIÓN: ENTRE LAS CALLES PEATONAL XII Y XIII(RAÚL SALMON), URB. VILLA ADELA,  D‐3.

FISCALIZACIÓN / SUPERVISIÓN DE OBRA  SAD ‐ 3

DISTRITO MUNICIPAL  Nº  3

( )MONTOPRESUPUESTADO: 100.000,00   BS.

BENEFICIARIOS: 17.200,00 Hab.

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA VIAL PROYECTO: ANPE/CRPT-O/UOM/037/10 - ENLOSETADO AV. "A"

OBJETIVO: MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR YPEATONAL EN LA URBANIZACIÓN.

MONTO EJECUTADO:AVANCE PORCENTUAL:

90.507,51 BS.100%

UBICACIÓN: ENTRE LA AV. COCHABAMBA Y CA. 6, URB. VILLA JULIANA,  D‐3.

MONTOPRESUPUESTADO: 381.609,00 BS.

MONTO EJECUTADO:AVANCE PORCENTUAL:

369.846,33 BS.100%

BENEFICIARIOS: 4.898,00 Hab.

VISIÓN:

CALIDAD DE VIDA DIGNA PARA SUS HABITANTES

MISIÓN

DISTRITO MUNICIPAL Nº4.  SAD‐4

H. DAVID APAZA –SUB ALCALDE D‐4

MISIÓN:

PLANTEAR SOLUCIONES EN BASE A PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA,CON UNA NUEVA VISIÓN DE CULTURA URBANA.

UBICACIÓN: ZONA ESTRELLAS DE BELÉN, ENTE AV. BOYACÁ Y AV.3 DE MARZO. PLAZA PEDRO DOMINGOMURILLO.

MONTO PRESUPUESTADO SEGÚN POA

ASIGNADOA LA SAD: ES: 14.979.615 BS.

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87

MEJORAMIENTO VIAL URBANO: ENLOSETADOS y CORDONES DE ACERA

OBJETIVO: MEJORAMIENTO VIAL URBANO

UBICACIÓN: DISTRITO‐4MONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 4.656.883

DISTRITO MUNICIPAL Nº4.  SAD‐4

EJECUTADO: 85 % DE LO PRESUPUESTADO

BENEFICIARIOS: 10.000 VECINOS

INFRAESTRUCTURA: EQUIPAMIENTO A UNIDADES EDUCATIVAS

OBJETIVO: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.UBICACIÓN: DISTRITO‐4UBICACIÓN: DISTRITO 4MONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 730.099

EJECUTADO: 75 % DE LO PRESUPUESTADO

BENEFICIARIOS: (6 UNID. EDUCATIVAS) 6000 ALUMNOS TANTOEN NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA: CANCHAS, ENMALLADOS, etc.

OBJETIVO: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURADEPORTIVA.

UBICACIÓN: DISTRITO‐4MONTOPRESUPUESTADO

Bs. 311.606

DISTRITO MUNICIPAL Nº4.  SAD‐4

PRESUPUESTADO:

EJECUTADO: 65 % DE LO PRESUPUESTADO

BENEFICIARIOS: 2000 VECINOS ENTRE NIÑOS, JÓVENES YADULTOS

INFRAESTRUCTURA: EQUIPAMIENTO PLAZAS Y PARQUES, ENREJADOS y PISOS DE ACERA

OBJETIVO: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA PARA ELESPARCIMIENTO PASIVO Y ACTIVO

UBICACIÓN DISTRITO 4UBICACIÓN: DISTRITO‐4MONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 730.099

MONTO EJECUTADO: 75 % DE LO PRESUPUESTADO

BENEFICIARIOS: 6000 VECINOS ENTRE NIÑOS JÓVENES YADULTOS

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INFRAESTRUCTURA : EQUIPAMIENTOS, SEDES SOCIALES, CENTROS ARTESANALES.

OBJETIVO: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, ENZONAS QUE BENEFICIAN DIRECTAMENTE A LOSVECINOS, TANTO PARA SUS REUNIONES YASAMBLEAS .

UBICACIÓN

DISTRITO MUNICIPAL Nº4.  SAD‐4

UBICACIÓN:DISTRITO‐4

MONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 962.495.

EJECUTADO: 90 % DE LO PRESUPUESTADO

BENEFICIARIOS: 3000 VECINOS

ADMINISTRACIÓN y CONTROL URBANO

OBJETIVO: APLICACION DE NORMATIVA MUNICIPAL, ENSOLICITUDES DE VECINOS, PARA UN MEJORCONTROL Y ADM DE NUESTRA URBECONTROL Y ADM. DE NUESTRA URBE.

UBICACIÓN: DISTRITO‐4MONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 76.009

EJECUTADO: 100 %

BENEFICIARIOS: 500 VECINOS.

APOYO CON MAQUINARIA PESADA

OBJETIVO: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ENEQUIPAMIENTO, CALLES Y AVENIDAS, EN LASDISTINTAS ZONAS, RETIRO DE ESCOMBROS,TRASLADO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN YPERFILADO DE CALLES

DISTRITO MUNICIPAL Nº4.  SAD‐4

UBICACIÓN: DISTRITO‐4MONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 150.000 (PROY. MANTENIMIENTO DELEQUIPO PESADO)

EJECUTADO: PARA INCIO EN LA PRESENTE GESTIÓN

BENEFICIARIOS: 5000 VECINOS y 73 ZONAS

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QUE EL DISTRITO DESARROLLE SU INFRAESTRUCTURA VIAL,EQUIPAMIENTOS DE ÍNDOLE SOCIAL, SOCIOCULTURALEDUCACIONAL Y DEPORTIVO A EFECTO DE DAR PASO AL

SUB ALCALDIA DISTRITO 5

H. RENE COCARICO YANA ‐ SUB ALCALDE D‐5

EDUCACIONAL Y DEPORTIVO A EFECTO DE DAR PASO ALDESARROLLO.

VIABILIZAR Y FACTIBILIZAR LOS PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS CON EL FIN DE DESBUROCRATIZAR LOSTRÁMITES EN TODAS LAS UNIDADES DE LA SUB ALCALDÍA.

LA SAD 5 SE ENCUENTRA EN LA ZONA COMPLEMENTOMEJILLONES EN LA AV. JULIÁN APAZA.

EL MONTO PRESUPUESTADO SEGÚN EL POA 2011 ES DE13.155,212 BS.

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN URBANA (APERTURA DE ZANJAS) SERVICIO VIABILIZAR EL TRÁMITE CON EPSAS

OBJETIVO: BRINDAR SERVICIO A LOS VECINOS

UBICACIÓN: SUB ALCALDIA  DISTRITO‐5

MONTOPRESUPUESTADO:

SIN MONTO PRESUPUESTADO

ADM.URBANA ‐ PROYECTOS

SUB ALCALDIA DISTRITO 5

MONTO EJECUTADO: Bs. 700. Bs.

BENEFICIARIOS: 90 VECINOS

PROGRAMA (PROYECTOS) : SERVICIO (DISEÑO DE PROYECTOS A DISEÑO FINAL)

OBJETIVO: ( MEJORAR EL DESARROLLO URBANO

UBICACIÓN: DISTRITO‐5

MONTOPRESUPUESTADO:

13.155.012,00 MILLONES

MONTOEJECUTADO:

( BS. 12´812.171,86PROYECTOSELABORADOS)

BENEFICIARIOS: DISTRITO Nº 5

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PROGRAMA: MOVIMIENTO DE TIERRAS

OBJETIVO: OPTIMIZAR LOS CALLES Y AVENIDAS PARAMEJORAR LA TRANSITABILIDAD

UBICACIÓN: DISTRITO 5

MONTO 1`640.562,00Bs.

MAQUINARIA

SUB ALCALDIA DISTRITO 5

PRESUPUESTADO:,

BENEFICIARIOS: TODOS LOS VECINOS DE EL Distrito Nº 5

PROGRAMA : ÁREAS VERDES

OBJETIVO: CONSERVACION Y CREACION DE ÁREASVERDES

MONTO EJECUTADO: 596.550,00 Bs.

UBICACIÓN:TODAS LAS PLAZAS Y PARQUES DEL DISTRITO

MONTOPRESUPUESTADO:

30.000,00

MONTO EJECUTADO: 18.000,00

BENEFICIARIOS: TODOS LOS VECINOS DEL DISTRITO 5

PROGRAMA: SUPERVISIÓN DE OBRAS

OBJETIVO: CONTROLAR Y REALIZAR LA EJECUSION DE LASOBRAS DEL DISTRITO

UBICACIÓN: DISTRITO 5MONTOPRESUPUESTADO:

7`647.825,83

SUPERVISIÓN

SUB ALCALDIA DISTRITO 5

BENEFICIARIOS: TODOS LOS VECINOS DE EL Distrito Nº 5

MONTO EJECUTADO: 6`042.757,91

PROGRAMA DOTACIONES: SERVICIO DOTAR MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN REQUERIDO POR EL VECINO

OBJETIVO: BRINDAR SERVICIO A LOS VECINOS

UBICACIÓN: SUB ALCALDIA  DISTRITO‐5

MONTOPRESUPUESTADO:

SIN MONTO PRESUPUESTADO

MONTO EJECUTADO: Bs. 1.677.019,43 Bs. PAGADOS EN LAGESTION 2011

BENEFICIARIOS: TODO EL DISTRITO Nº5

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PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN PROYECTO: PLAZA DEL SOL (VILLA TAHUANTINSUYO)

OBJETIVO: (EJ. MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN)

UBICACIÓN: (EJ.L/ DISTRITOS 2/ESPECIFICAR LUGAR)

MONTO 578.000,00

ELÉCTRICO

SUB ALCALDIA DISTRITO 5

PRESUPUESTADO:,

BENEFICIARIOS: TODAS LAS ZONAS DEL DISTRITO Nº 5

PROGRAMA: OFICIAL MENOR DE EDUCACIÓN

OBJETIVO: BUSCAR FINANCIAMIENTO PARA MEJORAR LACALIDAD EDUCACIONAL

UBICACIÓN

MONTO EJECUTADO: 170.000,00

UBICACIÓN:MONTOPRESUPUESTADO:

1´500.000,00

MONTO EJECUTADO: EN EJECUCIÓN

BENEFICIARIOS: TODAS LAS UNIDADES EDUCATIVAS DELDISTRITO

NOMBRE DEL PROYECTO AVANCE PORCENTUAL GENERAL

MONTO POA 2011=13`155.012,00

MONTOANTERIOR GESTIÓN

10000000

12000000

14000000

12812171,86

8316327 34

EJEC.FINANCIERA DE ACUERDO A PREVENTIVO

SUB ALCALDIA DISTRITO 5

ANTERIOR GESTIÓN=2170922,14

TOTAL=15`325.934,14BOLIVIANOS

TOTAL PREVENTIVOS.12`812.171,86 BS.

1) OBRAS EJEC. = 6`042.757,912)BIENES EJEC. = 1`677.019,43

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

6042757,91

1677019,43

596550,00

8316327,34

Series1

) ,3)ALQUILER MAQUINARIA EJEC. =  596.550

TOTAL EJECUTADO  8`316.327,00

PROYECTOS EJECUTADOS

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25000000

30000000

ELÉCTRICO

SUB ALCALDIA DISTRITO 5

0

5000000

10000000

15000000

20000000

TOTAL PRESUPUESTADO TOTAL EJECUTADO

27609066,84

8316327

SUB ALCALD

IA D‐5

Series2

TOTAL EJECUSION FINANCIERA 30,12 %

VISIÓN:

DESARROLLAR INTEGRALMENTE EL DISTRITO EN ASPECTOS DEDESARROLLO URBANO , INFRAESTRUCTURA VIAL DIRECTAMENTECON LA PARTICIPACIÓN SOCIAL VIENDO LAS NECESIDADES DEL

DISTRITO MUNICIPAL Nº 6 – SAD‐6

H. VICTOR HUARANCA MAMANI –SUB ALCALDE D‐6

CON LA PARTICIPACIÓN SOCIAL VIENDO LAS NECESIDADES DELTERRITORIO , CON VISIÓN DESDE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICAEN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

MISIÓN:

ATENCIÓN Y SERVICIO A LA POBLACIÓN EN ACTIVIDADESELABORACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN DE OBRAS,ADMINISTRACIÓN URBANA, MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS ELÉCTRICOSY MAQUINARIA PESADA.

SEGUIMIENTO , PROGRAMACIÓN A LA EJECUCIÓN FÍSICA YFINANCIERA DEL G.A.M.E.A.

UBICACIÓN: Z/ALTO LIMA 2DA SECCIÓN AV. LITORAL, ENTRE

FOTO

C/TIQUINA Y C/BOQUERÓN

MONTO PRESUPUESTADO SEGÚN POA ASIGNADO A LA SAD:61.803.315 BS.

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TRÁMITES REALIZADOS EN DOTCAU : SERVICIO (TRÁMITES EN GRAL)

OBJETIVO: (EJ. BRINDAR SERVICIO A LOS VECINOS)

UBICACIÓN: (SAD‐6)RESUMEN DEACTIVIDADES YECONÓMICO 2011

MONTO RECAUDADO EN BS:96.738.83 BS

LA POBLEMATICA PRINCIPAL EN ELPROCESO DE LOS TRÁMITES CURSADOS ENESTA OFICINA, ES EL DESCONOCIMIENTOCASI GENERALIZADDO POR PARTE DE LOS

DISTRITO MUNICIPAL Nº 6 – SAD‐6

ECONÓMICO 2011MONTO EJECUTADO:

BENEFICIARIOS: 22 URBANIZACIONES PERTENECIENTES ALDISTRITO 6

VECINOS , ASI MISMO LA CARENCIA DEMUCHA DOCUMENTACION CONCERNIENTEA SU BIEN

TRÁMITES SOBRE DERECHO PROPIETARIO

OBJETIVO: INCENTIVAR EN EL VECINO LA ACTUALIZACIÓN YSANEAMIENTO SOBRE DERECHO PROPIETARIO. EL PRINCIPAL PROPOSITO DE LA UNIDAD DE

DOTCAU ES EL DE BRINDAR ORIENTACIONUBICACIÓN: (ZONA NORTE SAD 6)MONTO RECAUDADO: 1ER CUATRIMESTRE 46.514.99 BS

2DO CUATRIMESTRE 50.223.84 BS

MONTO TOTAL: ( BS 96.738.83 BS)

DOTCAU, ES EL DE BRINDAR ORIENTACIONESPECIFICA, RESPECTO A TODO EL PROCESO DELTRÁMITE QUE CONLLEVA LA ACTUALIZACION DELDERECHO PROPIETARIO: VISADO Y CERT PARADERECHOS REALES, VISADO PARA CATASTRO, LINEANIVEL, APROBACION DE PLANOS DECONSTRUCCIÓN, ENTRE OTROS, APERTURA DEZANJAS, CONSTRUCCIONES CLANDESTINAS,DEMOLICION Y MVIMIENTO DE TIERRA, MURO DECERCO.

PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES PROYECTO: CONST. ENLOSET. C/MARIO ARCE (JULIO ANDRADE-WALTER ARCE)

OBJETIVO:MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y DE LATRANSITIBILIDAD DEL SECTOR

UBICACIÓN: L/ LORETO –DISTRITO 6MONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 256.847,00

FOTO )

DISTRITO MUNICIPAL Nº 6 – SAD‐6

MONTO EJECUTADO:Bs. 221.684,11 AVANCE % FISICO : 100%

AV. % FINANCIERO: 98%

PRESUPUESTADO:

BENEFICIARIOS: LOS VECINOS DEL LUGAR Y LA ZONA

OBJETIVO:MEJORAR LA CALIDAD EN EL SERVICIO DE LA

PROGRAMA: SERVICIO DE EDUCACIÓN PROYECTO: CONST. MURO PERIMET. U.E. SAN JOSE FE Y ALEGRIA

Obra ejecutada

OBJETIVO:EDUCACIÓN

UBICACIÓN: L/ALTO LIMA 2DA SECCION – DISTRITO 6MONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 200.000,00

BENEFICIARIOS: ESTUDIANTES Y VECINOS DEL SECTOR

MONTO EJECUTADO:Bs. 181.342,43 AVANCE % FISICO : 100%

AV. % FINANCIERO: 100%

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PROGRAMA: DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTEPROYECTO: CONST. GRADERIAS CANCHA VILLA VICTORIA

OBJETIVO:MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOSVECINOS

UBICACIÓN: L/ ALTO LIMA 3ra SECCION NORTE

DISTRITO MUNICIPAL Nº 6 – SAD‐6

MONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 200000,00

BENEFICIARIOS: LOS VECINOS DEL LUGAR Y EL DISTRITO

PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES PROYECTO: CONST. PAVIMENTADO AV. ADRIAN CASTILLO (COMPLEMEN.)

MONTO EJECUTADO:Bs. 187.269,37 AVANCE % FISICO : 100%

AV. % FINANCIERO: 100%

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAOBJETIVO:

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LACIUDADANIA

UBICACIÓN: L/DISTRITAL D‐6MONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 471.000,00

BENEFICIARIOS: ESTUDIANTES Y VECINOS DEL SECTOR

MONTO EJECUTADO:Bs. 421.909,34 AVANCE % FISICO : 100%

AV. % FINANCIERO: 90%

PROGRAMA: PROMOCIÓN DESARROLLO ECONÓMICO URBANO PROYECTO: CONST. VESTIDORES MATADERO MUNICIPAL

OBJETIVO:MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOSVECINOS

UBICACIÓN: L/ ALTO LIMA 3ra SECCION NORTE

MONTOBs. 250000,00

DISTRITO MUNICIPAL Nº 6 – SAD‐6

PRESUPUESTADO:Bs. 250000,00

BENEFICIARIOS: LOS VECINOS DEL LUGAR Y EL DISTRITO

PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES PROYECTO: CONST. ENLOSETADO AV.JOHNSON (ENTRE ILLIMANI A AV.PUCARANI)

MONTO EJECUTADO:Bs. 178.495,24 AVANCE % FISICO : 98%

AV. % FINANCIERO: 79%

OBJETIVO:MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LACIUDADANIA

UBICACIÓN: L/ALTO LIMA 1RA SECCION MONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 509.694,00

BENEFICIARIOS: VECINOS EN GENERAL

MONTO EJECUTADO:Bs. 444.547,57 AVANCE % FISICO : 100%

AV. % FINANCIERO: 100%

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PROGRAMA: SERVICIO DE EDUCACIÓN PROYECTO: CONST. TINGLADO U.E. ABEL ITURRALDE

OBJETIVO: MEJORAR EN EL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN

UBICACIÓN: L/ DISTRITAL D‐6MONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 400.000,00

DISTRITO MUNICIPAL Nº 6 – SAD‐6

BENEFICIARIOS: ESTUDIANTES Y POBLACIÓN EN GENERAL

PROGRAMA: DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE PROYECTO: CONST. GRADERIAS CANCHA FUTBOL MATADERO MCPAL.

MONTO EJECUTADO:Bs. 383923,02 AVANCE % FISICO : 100%

AV. % FINANCIERO: 100%

OBJETIVO: INCENTIVAR AL DESARROLLO DEL DEPORTE

UBICACIÓN: L/DISTRITALMONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 400.000,00

BENEFICIARIOS: POBLACIÓN DEL SECTOR

MONTO EJECUTADO:Bs. 345498,61 AVANCE % FISICO : 90%

AV. % FINANCIERO: 86%

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL PROYECTO: CONST. SEDE SOCIAL (FASE I)

OBJETIVO:

ACOGER A LOS VECINOS EN LAS DIFERENTESACTIVIDADES REFERENTES A LA ORGANIZACIÓNSOCIAL, CULTURAL DE LOS VECINOS Y SUSREPRESENTANTES

UBICACIÓN L/ ALTO LIMA 3RA SECCION SUD

DISTRITO MUNICIPAL Nº 6 – SAD‐6

UBICACIÓN: L/ ALTO LIMA 3RA SECCION SUD

MONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 200.000,00

BENEFICIARIOS: POBLACIÓN DEL SECTOR

PROGRAMA: DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE PROYECTO: CONST. GRADERIAS CANCHA FUTBOL MATADERO MCPAL.

MONTO EJECUTADO:Bs. 345498,61 AVANCE % FISICO : 100%

AV. % FINANCIERO: 100%

OBJETIVO:MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS

OBJETIVO:Y LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL

UBICACIÓN: L/16 DE JULIO 1ra SECCIONMONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 73.668,00

BENEFICIARIOS: POBLACIÓN DEL SECTOR

MONTO EJECUTADO:Bs. 72.883,67 AVANCE % FISICO : 100%

AV. % FINANCIERO: 100%

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VISIÓN:

DISTRITO 7 PRODUCTIVO, CON DEMANDAS SOCIALES SATISFECHAS, CON

SUB ALCALDIA DISTRITO MUNICIPAL NO. 7

H. JUAN CARLOS CASAS CANO – SUB ALCALDE D‐7

DISTRITO 7 PRODUCTIVO, CON DEMANDAS SOCIALES SATISFECHAS, CONVALORES DE CONVIVENCIA BIEN ENRAIZADAS EN NUESTRA POBLACIÓN, CONUNA SUB ALCALDÍA COMPROMETIDA CON EL DESARROLLO DEL DISTRITOOFRECIENDO CONFIANZA A LOS VECINOS EN EL MARCO DE LACORRESPONSABILIDAD Y LAS BUENAS COSTUMBRES.

MISIÓN:

PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS HABITANTES DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LASATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA, BAJO LOS PRINCIPIOSDE EFICIENCIA, TRANSPARENCIA, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y BUENTRATO AL VECINO.

Ó UBICACIÓN:

CARRETERA A COPACABANA, AL LADO DEL CENTRO DE SALUD SAN ROQUE.

EL MONTO PRESUPUESTADO SEGÚN POA 2011 AJUSTADO II, ASIGNADO A LASAD ES DE BS. 9.865.417.‐

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN URBANA SERVICIO: TRÁMITE VISADO PLANOS PARA DERECHOS REALES

OBJETIVO: (BRINDAR SERVICIO A LOS VECINOS PARAQUE PUEDAN TENER EL MEJOR DERECHOPROPIETARIO DE SUS TERRENOS )

UBICACIÓN: (TODAS LAS ZONAS CON PLANIMETRIAS APROBADAS DEL DISTRITO)

SUB ALCALDIA DISTRITO MUNICIPAL NO. 7

APROBADAS DEL DISTRITO)MONTOPRESUPUESTADO:

(NO SE TIENE PRESUPUESTADO SOLO SONINGRESOS0.000)

INGRESO TOTAL: Bs. 38.390,00

BENEFICIARIOS: (TODOS LOS HABITANTES DEL DISTRITO)

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN URBANA SERVICIO: INSPECCIONES EN GENERAL

OBJETIVO: (TENER LA SEGURIDAD DE QUE EL VECINO DADATOS FIDEDIGNOS SOBRE LOTES DE TERRENOY OTROS)Y OTROS)

UBICACIÓN: (DISTRITO 7)MONTOPRESUPUESTADO:

(NO SE TIENE PRESUPUESTADO SOLOINGRESOS)

INGRESO TOTAL: Bs. 2.668,00

BENEFICIARIOS: (TODOS LOS HABITANTES DEL DISTRITO)

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PROGRAMA (CONSTRUCCIÓN DE AULAS) PROYECTO (CONSTRUCCIÓN AULAS U.E. SIMON BOLIVAR - CONCLUSIÓN )

OBJETIVO: (MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN )UBICACIÓN: (L/ DISTRITAL 7/ URB.`PORVENIR)MONTOPRESUPUESTADO:

( Bs. 50.000.00)

( )

SUB ALCALDIA DISTRITO MUNICIPAL NO. 7

BENEFICIARIOS: ( 90 ALUMNOS)

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE AULAS U.E. ARCO IRIS NORTE –FASE

OBJETIVO: MEJORAR LA CALIDAD DE EDUCACIÓNUBICACIÓN ( / /

MONTO EJECUTADO: ( Bs. 49.975.63) AVANCE PORCENTUAL : 100%

UBICACIÓN: (L/ DISTRITAL D‐7/ URB. COOPERATIVA SAN ROQUE)

MONTOPRESUPUESTADO: ( Bs. 120.000.00)MONTOEJECUTADO:

( Bs. 63.493.55)  AVANCE PORCENTUAL: 100%

BENEFICIARIOS: 90 ALUMNOS

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AMBIENTE ADMINISTRATIVO U.E. HEROES DE OCTUBRE FASE I Julián Apaza II)

OBJETIVO: (MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN ENLA PARTE ADMINISTRATIVA )

UBICACIÓN: (L/ DISTRITAL 7/ URB. JULIAN APAZA II)MONTO ( Bs. 100.000.00)

SUB ALCALDIA DISTRITO MUNICIPAL NO. 7

PRESUPUESTADO:

BENEFICIARIOS: ( PROFESORES Y ALUMNOS)

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE AULAS U.E. 21 DE SEPTIEMBRE - FASE II

OBJETIVO: MEJORAR LA CALIDAD DE EDUCACIÓN

UBICACIÓN: (L/ DISTRITAL D‐7/ URB. 21 de SEPTIEMBRE )

MONTO EJECUTADO: ( Bs. 94.568.08) AVANCE PORCENTUAL : 100%

( / / )MONTOPRESUPUESTADO: ( Bs. 120.000.00)MONTOEJECUTADO:

( Bs. 90.286.53) AVANCE PORCENTUAL : 100%

BENEFICIARIOS: 90 ALUMNOS

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PROGRAMA (MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTOS ZONALES) PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS PARQUE INFANTIL

OBJETIVO: (PERMITIR EL ENCUENTRO, ESPARCIMIENTO YLA RECREACIÓN PASIVA DE LOS HABITANTESDEL LUGAR.)

UBICACIÓN: (L/ URB. Franz Tamayo “A)MONTO ( B 65 000 00)

SUB ALCALDIA DISTRITO MUNICIPAL NO. 7

MONTOPRESUPUESTADO:

( Bs. 65.000.00)

BENEFICIARIOS: (500 Hab)

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL

OBJETIVO: MEJORAR LA ZONA E IMPLEMENTAREQUIPAMIENTOS PARA LOS USUARIOS

UBICACIÓN (L/ URB EL SANTUARIO)

MONTO EJECUTADO: ( Bs. 63.493.55) AVANCE PORCENTUAL : 100%

UBICACIÓN: (L/ URB. EL SANTUARIO)MONTOPRESUPUESTADO: ( Bs. 69.818.00)

MONTO EJECUTADO: ( Bs. 69.179.91) AVANCE PORCENTUAL : 100%

BENEFICIARIOS: ( 400 Hab.)

PROGRAMA (MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTOS ZONALES) PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PLAZA PRINCIPAL(FASE I)

OBJETIVO: PERMITIR EL ENCUENTRO, ESPARCIMIENTO YLA RECREACIÓN PASIVA DE LOS HABITANTESDEL LUGAR.

UBICACIÓN: (L/ URB. 9 DE ABRIL)MONTO ( B 64 874 00)

SUB ALCALDIA DISTRITO MUNICIPAL NO. 7

MONTOPRESUPUESTADO:

( Bs. 64.874.00)

BENEFICIARIOS: (800 Hab.)

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PLAZA CIVICA

OBJETIVO: MEJORAR LA ZONA IMPLEMENTANDO PLAZASY PARQUES

UBICACIÓN (L/ URB EL PORVENIR II)

MONTO EJECUTADO: ( Bs. 69.179.91) AVANCE PORCENTUAL : 100%

UBICACIÓN: (L/ URB. EL PORVENIR II)MONTOPRESUPUESTADO:

( Bs. 36.015.00)

MONTO EJECUTADO: ( Bs. 35.973.89) AVANCE PORCENTUAL : 100%

BENEFICIARIOS: ( 500 Hab.)

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99

PROGRAMA (MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA EN EL DEPORTE) PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE GRADERIAS CANCHA 21 DE SEPTIEMBRE

OBJETIVO: (MEJORAR LA ZONA CON EL DEPORTE)UBICACIÓN: (L/ URB. 21 DE SEPTIEMBRE)

MONTOPRESUPUESTADO:

( Bs. 72.416.00)

SUB ALCALDIA DISTRITO MUNICIPAL NO. 7

BENEFICIARIOS: (800 Hab.)

PROYECTO: ENMALLADO CANCHA MULTIFUNCIONAL

OBJETIVO: MEJORAR LA ZONA CON EL DEPORTE

UBICACIÓN: (L/ URB. SEÑOR DE LAGUNAS)

MONTO EJECUTADO: ( Bs. 68.582.00) AVANCE PORCENTUAL : 100%

MONTOPRESUPUESTADO: ( Bs. 40.480.00)MONTO EJECUTADO: ( Bs. 59.118.16) AVANCE PORCENTUAL : 100%

BENEFICIARIOS: ( 500 hab,)

PROYECTO : CONST. CENTRO CULTURAL (FASE I)

OBJETIVO: PERMITIR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADESCULTURALES EN BENEFICIO DE LA URBANIZACIÓN.

UBICACIÓN: SEÑOR  DE  LAGUNAS IIMONTO PRESUPUESTADO: 57.713,00  Bs.

(

SUB ALCALDIA DISTRITO MUNICIPAL NO. 7

BENEFICIARIOS: 200 HAB. APROXIMADAMENTE.

PROYECTO: CONST. PLAZA CIVICA (FASE V)

OBJETIVO: PERMITIR EL ENCUENTRO, ESPARCIMIENTO Y LARECREACIÓN PASIVA DE LOS HABITANTES DEL LUGAR.

MONTO EJECUTADO: 57.599,78 Bs. AVANCE PORCENTUAL : 10% (ENEJECUCIÓN)

RECREACIÓN PASIVA DE LOS HABITANTES DEL LUGAR.UBICACIÓN: 16 DE AGOSTO “C”MONTOPRESUPUESTADO:

34.159,00 Bs.

MONTO EJECUTADO: 33.733,64 Bs. AVANCE PORCENTUAL : 10% (ENEJECUCIÓN)

BENEFICIARIOS: 500 HAB. APROXIMADAMENTE.

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PROGRAMA (MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTOS ZONALES) PROYECTO (CONST. DE TINGLADO EN CANCHA MULTIPLE)

OBJETIVO: COMPLEMENTACIÓN DE LAINFRAESTRUCTURA DE LA SEDE SOCIAL

UBICACIÓN: (SAN BENITO)MONTO (Bs. 36.202.00)

SUB ALCALDIA DISTRITO MUNICIPAL NO. 7

PRESUPUESTADO:

BENEFICIARIOS: (530 HABITANTES APROX.)

PROGRAMA (MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTOS ZONALES) PROYECTO (CONST.GRADERIAS EN CANCHA MÚLTIPLE)

OBJETIVO: CONSTRUCCIÓN DE CORDONES DE ACERACALLES DE SECCIÓN 20 X40 CM. DE LA URB.

MONTO EJECUTADO: ( Bs. 35.680.00) AVANCE PORCENTUAL : 100%

NUEVO AMANECERUBICACIÓN: (NUEVO AMANECER)MONTOPRESUPUESTADO:

(Bs. 54.491.00)

MONTO EJECUTADO: ( Bs. 52997.24) AVANCE PORCENTUAL : 30% )

BENEFICIARIOS: (400 HABITANTES APROX.)

PROYECTO: CONST. DE TINGLADO EN CANCHA MULTIPLE

OBJETIVO: MEJORAMIENTO EN ÁREA DEPORTIVA(CONST.DE COLUMNAS PARA TINGLADO)

UBICACIÓN: (16 DE AGOSTO “D”)MONTOPRESUPUESTADO (B 31 159 00)

SUB ALCALDIA DISTRITO MUNICIPAL NO. 7

PRESUPUESTADO: (Bs. 31.159.00)

BENEFICIARIOS: (550 HABITANTES APROX.)

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE GRADERIAS EN CANCHA MULTIPLE

OBJETIVO: MEJORAMIENTO EN ÁREA DEPORTIVA(CONST. GRADERÍAS EN CANCHA MÚLTIPLE)

UBICACIÓN (CRUZ DE LAGUNA

MONTO EJECUTADO: ( Bs. 31154.50) AVANCE PORCENTUAL : 20%

UBICACIÓN: (CRUZ DE LAGUNAMONTOPRESUPUESTADO: (Bs. 20.000.00)

MONTO EJECUTADO: ( Bs. 19.533.69) AVANCE PORCENTUAL : 95%

BENEFICIARIOS: (600 HABITANTES APROX.)

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101

PROYECTO (CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL)

OBJETIVO: MEJORAR LA ZONA E IMPLEMENTAREQUIPAMIENTOS PARA LOS USUARIOS

UBICACIÓN: (16 DE AGOSTO “B”)MONTOPRESUPUESTADO

(Bs. 26.567.00)

SUB ALCALDIA DISTRITO MUNICIPAL NO. 7

PRESUPUESTADO:

BENEFICIARIOS: (500 HABITANTES APROX.)

PROYECTO (CONST. CORDONES DE ACERA CALLES DE ÁREA DE EQUIPAMIENTO)

OBJETIVO: MEJORAR LA ZONA EN CALLES Y AVENIDAS

UBICACIÓN: (CRUZ DE LAGUNA)

MONTO EJECUTADO: ( Bs.24781.79) AVANCE PORCENTUAL : 100% )

MONTOPRESUPUESTADO:

(Bs. 43053.00)

MONTO EJECUTADO: ( Bs. 42.159.15) AVANCE PORCENTUAL : 95% )

BENEFICIARIOS: (600 HABITANTES APROX.)

CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO

PROYECTOS 

GESTIONES 2 51 015 00 27 1 679 461 00 10 712 649 00 5 515 473 00 49 2 740 578 00 93 5 699 176 00

TOTALES

CUADRO RESUMEN TOTAL DE PROYECTOS NUEVOS GESTION 2011 Y GESTIONES PASADAS

DETALLE

ELABORACION DE 

PROYECTO

PROCESO 

ADMINISTRATIVO Y 

FIRMA DE CONTRATO

OBSERVADOS EN EJECUCION CONCLUIDOS

SUB ALCALDIA DISTRITO MUNICIPAL NO. 7

PASADAS Y 

2010

2 51.015,00 27 1.679.461,00 10 712.649,00 5 515.473,00 49 2.740.578,00 93 5.699.176,00

NUEVOS 2011 2 30.905,00 21 930.590,00 4 119.105,00 8 377.798,00 7 365.463,00 42 1.823.861,00

TOTALES 4 81.920,00 48 2.610.051,00 14 831.754,00 13 893.271,00 56 3.106.041,00 135 7.523.037,00

•NO SE TOMAN EN CUENTA PROYECTOS DE LUMINARIAS Y OTROS QUE CORRESPONDEN A OTRAS DIRECCIONES PERO QUE PERTENECEN AL DISTRITO Y ESTÁN INSCRITOS EN EL POA

CUADRO RESUMEN DE PROYECTOS DE LA SUB ALCALDIA DEL DISTRITO 7 GESTIÓN 2011

29% 53%

2% 

11%  5% 

53% 

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VISIÓN:

SUB ALCALDÍA MODERNA E INNOVADORA ACORDE A LAS PRIORIDADES

SUB ALCALDIA DISTRITO MUNICIPAL Nº 8

H. CARMELO HUARACHI MARCA – SUB ALCALDE D‐8 

Y POTENCIALIDADES DE LA POBLACIÓN ALTEÑA Y SATISFACCIÓN DESUS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN, EN PARTICULAR DELDISTRITO 8.

MISIÓN:

MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA, PARA LOGRAR LAEJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS E INGRESOS CON MAYOR EFICIENCIA,EFICACIA Y TRANSPARENCIA DE LA SUB ALCALDÍA . PROFUNDIZACIÓNEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESCONCENTRACIÓNHACIENDO MENOS BUROCRÁTICO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LOSPROYECTOS ZONALES Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN SU CONJUNTOPARA UN DESARROLLO PLENO

FOTO

PARA UN DESARROLLO PLENO.

UBICACIÓN SAD‐8: ZONA SENKATA 79, CALLE TOCORPURI S/N.

MONTO PRESUPUESTADO SEGÚN POA 

ASIGNADO A LA SAD‐8   BS. 23,934,252

PROYECTO: AMPLIACIÓN DE PARQUE INFANTIL SERVICIO: RECREACIÓN

OBJETIVO: CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA DERECREACION Y JUEGOS ADECUADO PARAFORMACION DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO

UBICACIÓN: ANDINO SENKATAMONTO 95 204 97 BOLIVIANOS

OFICIALIA MENOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE

SUB ALCALDIA DISTRITO MUNICIPAL Nº 8

MONTOPRESUPUESTADO:

95.204,97 BOLIVIANOS

MONTO EJECUTADO: 95.204,97 BOLIVIANOS

ESTADO ACTUAL : CONCLUIDA

BENEFICIARIOS NIÑEZ EN SU CONJUNTO

PROYECTO: CONST. AULAS U.E. ECOLÓGICO BADEN PAWEL SERVICIO: EDUCACIÓN

OBJETIVO: CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA DEEDUCACION ADECUADA PARA FORMACIONDEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO

UBICACIÓN: DISTRITAL D ‐ 8MONTOPRESUPUESTADO:

478.500,26 BOLIVIANOS

MONTO EJECUTADO: 478.500,26 BOLIVIANOSESTADO ACTUAL : CONCLUIDABENEFICIARIOS: 1200 ALUMNOS

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PROYECTO: CONST. LABORATORIO FISICA-QUIMICA U. E. NUEVO AMANECER SERVICIO: EDUCACIÓN

OBJETIVO: CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA DEEDUCACIÓN ADECUADA PARA FORMACIÓN DELNIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIA

UBICACIÓN: NUEVO AMANECERMONTO 176 971 05 BOLIVIANOS

SUB ALCALDIA DISTRITO MUNICIPAL Nº 8

MONTOPRESUPUESTADO:

176.971,05 BOLIVIANOS

MONTO EJECUTADO: 176.971,05 BOLIVIANOSESTADO ACTUAL : CONCLUIDABENEFICIARIOS NIÑOS Y JOVENES EN SU CONJUNTO

PROYECTO: CONST. CENTRO DE SALUD FASE II SERVICIO: SALUD

OBJETIVO: CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA DESALUD ADECUADA PARA LA ATENCION DEVECINOS DEL LUGAR

UBICACIÓN: TARAPACA SECTOR DMONTOPRESUPUESTADO:

96.448,63 BOLIVIANOS

MONTO EJECUTADO: 96.448,63 BOLIVIANOSESTADO ACTUAL : CONCLUIDA

BENEFICIARIOS POBLADORES

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE GRADERIAS EN CANCHA ENARENADA (FASE II) SERVICIO: EDUCACIÓN

OBJETIVO: CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURADEPORTIVA ADECUADA PARA FORMACIÓNDEPORTIVA

UBICACIÓN: MERCEDES F

MONTO 200 000 00 BOLIVIANOS

SUB ALCALDIA DISTRITO MUNICIPAL Nº 8

MONTOPRESUPUESTADO:

200.000,00 BOLIVIANOS

MONTO EJECUTADO: 195.356,03  BOLIVIANOS

ESTADO ACTUAL : CONCLUIDABENEFICIARIOS 1800 HABITANTES 

ENLOSETADO CALLE 18 DE ABRIL SERVICIO: INFRAESTRUCTURA VIAL

OBJETIVO: CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA DE ADECUADA PARA VIALIDAD

ÓUBICACIÓN: COMPLEMENTO FABRIL JUNTHUMA

MONTOPRESUPUESTADO:

160.000,00 BOLIVIANOS

MONTO EJECUTADO: 156.115,93  BOLIVIANOS

ESTADO ACTUAL : CONCLUIDA

BENEFICIARIOS 180 FAMILIAS

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PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIPLE MERCEDES SERVICIO: DEPORTESOBJETIVO: CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA ADECUADA PARA FORMACIONDEPORTIVA

UBICACION: MERCEDES I

SUB ALCALDIA DISTRITO MUNICIPAL Nº 8

MONTOPRESUPUESTADO:

70.000,00 Bolivianos

MONTO EJECUTADO: 67.271,74  Bolivianos

ESTADO ACTUAL : CONCLUIDABENEFICIARIOS 950 HABITANTES 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE AREA DE RECREACIÓN DEPORTIVA SERVICIO: RECREACIÓN

OBJETIVO: CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURAADECUADA PARA RECREACIÓN

UBICACIÓN: MERCEDES F

MONTOPRESUPUESTADO:

170.000,00 Bolivianos

MONTO EJECUTADO: 169.241,21  Bolivianos

ESTADO ACTUAL : CONCLUIDABENEFICIARIOS 2500 FAMILIAS

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN BATERIA DE BAÑO U.E. TOPATER SERVICIO: EDUCACIÓN

OBJETIVO: CONTAR CON EL SERVICIO DE HIGENE COMOLUGAR DE LIMPIEZA PERSONAL

UBICACIÓN: U.E. TOPATER   

MONTOPRESUPUESTADO

160.000,00 Bolivianos

SUB ALCALDIA DISTRITO MUNICIPAL Nº 8

PRESUPUESTADO:MONTO EJECUTADO: 15.4259,11 BolivianosESTADO ACTUAL : CONCLUÍDA

BENEFICIARIOS NIÑEZ EN SU CONJUNTO

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN MINGITORIO PÚBLICO SERVICIO: PÚBLICO

OBJETIVO: FOMENTAR EL BUEN USO DE LOS SERVICIOSPUBLICOS PARA UNA FORMACIONADECUADA DE LA NIÑEZ

UBICACIÓN: ZONA CRISTAL  I

MONTOPRESUPUESTADO:

80.000,00 Bolivianos

MONTO EJECUTADO: 15.4259,11 BolivianosESTADO ACTUAL : CONCLUIDA LA PRIMERA FASE

BENEFICIARIOS LA ZONA Y SUS ALREDEDORES

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PROYECTO: CONSTRUCCIÓN MODULO POLICIAL (OBRA FINA ) VILLA MERCEDESSERVICIO: SEGURIDAD CIUDADANA

OBJETIVO: DOTAR DE SEGURIDAD A LA POBLACIONCOMO A SUS ALREDEDORES

UBICACIÓN: DISTRITAL  ZONA V. MERCEDES  I

MONTO 100 000 00 B li i

SUB ALCALDIA DISTRITO MUNICIPAL Nº 8

MONTOPRESUPUESTADO:

100.000,00 Bolivianos

MONTO EJECUTADO: 98.816,70 BolivianosESTADO ACTUAL : CONCLUIDABENEFICIARIOS LA CIUDADANIA

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CORDONES DE ACERA ÁREA DE EQUIPAMIENTOSERVICIO: DELIMITACIÓN:

OBJETIVO: LA DELIMITACIÓN ENTRE LO PEATONAL COMOVEHICULAR Y AREA PRIVADA

UBICACIÓN: VILLA MERCEDES  IMONTOPRESUPUESTADO:

89.000,00 Bolivianos

MONTO EJECUTADO: 88.389,06 Bolivianos

ESTADO ACTUAL : CONCLUIDA EN LAS PARTES SEÑALADAS POREL PROYECTO

BENEFICIARIOS LA ZONA Y SUS ALREDEDORES

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CON PARQUE INFANTIL (FASE I )SERVICIO: CREACIÓN DE AREAS VERDES

OBJETIVO: FOMENTAR LAS AREAS PASIVAS Y SUCUIDADO Y ENBELLESIMIENTO DE LA ZONA

UBICACIÓN: 14 DE MAYOMONTOPRESUPUESTADO

43.259,00 Bolivianos

SUB ALCALDIA DISTRITO MUNICIPAL Nº 8

PRESUPUESTADO:MONTO EJECUTADO: 42.860,87 BolivianosESTADO ACTUAL : CONCLUIDA EN SU PRIMERA FASEBENEFICIARIOS LA POBLACIÓN EN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL UNIFICADA POTOSI SERVICIO: PÚBLICO AREA RECREATIVA

OBJETIVO: FOMENTAR EL BUEN DESARROLLO DE LANIÑEZ CREANDO AREAS RECREATIVAS

UBICACIÓN: DISTRITAL  D‐8 UNIFICADA POTOSIMONTOPRESUPUESTADO:

28.000,00 Bolivianos

MONTO EJECUTADO: 27399,41 Bolivianos

ESTADO ACTUAL : CONCLUIDABENEFICIARIOS LA NIÑEZ DE LA ZONA Y SUS ALREDEDORES

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UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN URBANA

OBJETIVO: VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOSREGALMENTOS Y NORMAS URBANASESTABLECIDAS PARA ESTE MUNICIPIO

UBICACIÓN: UNIDAD ADMINISTRACION URBANA SUB ALCALDIA DISTRITO 8

SUB ALCALDIA DISTRITO MUNICIPAL Nº 8

ALCALDIA DISTRITO 8LOGROS ENTRAMITESDESPACHADOS

Tramites despachados 2.863,00 de visado, certificaciones, apertura Zanjas, construcciones, etc.)

MONTO RECAUDADO: Recaudación primer semestre por concepto de Tramites despachados Bs. 136,180,40

BENEFICIARIOS VECINOS DISTRITO 8

ÁREA ELÉCTRICA

OBJETIVO: INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ALUMBRADO PÚBLICO

UBICACIÓN: DISTRITO 8MONTOPRESUPUESTADO:

1,896.469,00 Bolivianos

MONTO EJECUTADO: 653.247,00 BolivianosESTADO ACTUAL : EN EJECUCIÓNBENEFICIARIOS DIFERENTES ZONAS DISTRITO 8

Al 30 de junio de 2011, de 349 proyectos aprobados en el POA 201, la ejecución física es de 23.05% y la ejecución financiera de 16.42%.

SUB ALCALDIA DISTRITO MUNICIPAL Nº 8

PROYECTOS %

EN ELABORACIÓN 12,32%

POSTERGADOS 6,02%

ELABORADOS 7,74%

PROCESO ADMINISTRATIVO 34,10%

EN EJECUCIÓN 7,45%

EJECUTADOS 100% 32,38%

TOTAL 100,00%

Page 107: Presentacion Oficial Rendicion Publica de Cuentas Inicial Gamea 2011

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EJECUCION FINANCIERA

SUB ALCALDIA DISTRITO MUNICIPAL 8

TOTAL POA (Bs) 23,934.252.00

TOTAL PLANILLADO Bs. 3,929.166,34

DESEMBOLSO REAL

SUB ALCALDIA DISTRITO MUNICIPAL Nº 8

CRONOGRAMA FISICO - FINANCIERO

MESPARCIAL (Bs)

ACUMULADO (Bs)

(%)

ENERO 0,00 0,00 0,00%

FEBRERO 530.072,32 530072,32 2,21%

MARZO 891.843,13 1421915,45 5,94%

ABRIL 1.401.627,26 2823542,71 11,80%

MAYO 608.616,59 3432159,30 14,34%

JUNIO 497.007,04 3929166,34 16,42%

TOTAL 3.929.166,34EJECUCION FINANCIERA 16,42%

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Series1 0,00 2175841,09 4351682,18 6527523,27 8703364,36 10879205,45

Series2 0,00 530072,32 1421915,45 2823542,71 3432159,30 3929166,34

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

DE

SE

MB

OLS

OS

(BS

)

MESES

VISIÓN: 

OPTIMIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL POA ASIGNADO.

DISTRITO MUNICIPAL  Nº  9 ‐ SAD‐9

H. LINO CHURA TICONA  ‐

MISIÓN: 

DEFINIR METAS Y OBJETIVOS

UBICACIÓN: COMUNIDAD VILLANDRANI

MONTO PRESUPUESTADO SEGÚN POA 

ASIGNADO A LA SAD=1.963.285 BS.

FOTO

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PROYECTO: (CONSTRUCCIÓN MODULO POLICIAL FASE I) PROGRAMA (SEGURIDAD CIUDADANA)

OBJETIVO: SALVAGUARDAR A LA COMUNIDADBENEFICIADA (SEGURIDAD CIUDADANA)

UBICACIÓN: (POMAMAYA ALTA)MONTOPRESUPUESTADO

(Bs. 45,887.22)

DISTRITO MUNICIPAL  Nº  9 ‐ SAD‐9

PRESUPUESTADO:MONTO EJECUTADO: ( EJ. Bs. 45,887.22)

BENEFICIARIOS: ( LA COMUNIDAD)

PROYECTO: (CONSTRUCCIÓN VIVERO COMUNAL COMUNIDAD POMAMAYA ALTA) PROGRAMA (DESARROLLO ECONÓMICO)

OBJETIVO: (MEJORA LA CALIDAD DE PRODUCCIÓN ENAMBIENTE CERRADO)

UBICACIÓN (POMAMAYA ALTA)UBICACIÓN: (POMAMAYA ALTA)MONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 28.900.14

MONTO EJECUTADO: (Bs. 28.900.14)

BENEFICIARIOS: (LA COMUNIDAD)

NOMBRE DEL AVANCE PORCENTUAL SERVICIO GENERAL

1) DE SEGURIDAD A

LOS HABITANTES DE

LA COMUNIDAD :

FISICO Y FINANCIERO DEL 100 %

DISTRITO MUNICIPAL  Nº  9 ‐ SAD‐9

2) :DESARROLLO A

LA PRODUCCIÓN FISICO Y FINANCIERO DEL 100 %

3)SEGURIDADCIUDADANA YDESARROLLO

ECONÓMICO :

EJECUCIÓN FISICO Y FINANCIERODEL 100 %

ESTADISTICO DE SERVICIOS

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109

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULAS U.E (COMPLEMENTACION L/ POMAMAYA ALTAPROGRAMA (EDUCACIÓN)

OBJETIVO: (MEJORAR LA CALIDAD DE APRENDIZAJEDEL ALUMNADO)

UBICACIÓN: (POMAMAYA ALTA)MONTOPRESUPUESTADO

(Bs. 155.206.63)

DISTRITO MUNICIPAL  Nº  9 ‐ SAD‐9

PRESUPUESTADO:

BENEFICIARIOS: ( ESCOLARES DE LA SAD 9)

PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE MICRO RIEGO (TENDIDO DE TUBERIAS)L/ POMAMAYA ALTAPROGRAMA (DESARROLLO ECÓNOMICO)

OBJETIVO: (MEJORAR LA CALIDAD PRODUCCIÓN )

UBICACIÓN (POMAMAYA ALTA)

MONTO EJECUTADO: (Bs. 155.206.63)

UBICACIÓN: (POMAMAYA ALTA)MONTOPRESUPUESTADO:

(Bs. 57.064.90)

MONTO EJECUTADO: (Bs. 57.064.90)

BENEFICIARIOS: ( LA COMUNIDAD)

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE MICRO RIEGO (TENDIDO DE TUBERIAS)L/ POMAMAYA BAJAPROGRAMA (DESARROLLO ECONÓMICO)

OBJETIVO: (MEJORAR LA CALIDAD PRODUCCIÓN )

UBICACIÓN: POMAMAYA BAJAMONTOPRESUPUESTADO:

(Bs. 87.803.27)

DISTRITO MUNICIPAL  Nº  9 ‐ SAD‐9

PRESUPUESTADO:

BENEFICIARIOS: (LA COMUNIDAD)

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL U.E. EDUARDO AVAROA (FASE I)PROGRAMA (EDUCACIÓN)

OBJETIVO: (PROTEGER LA INFRAESTRUCTURAY EQUIPAMIENTO DE LA U E )

MONTO EJECUTADO: (Bs. 87.803.27)

Y EQUIPAMIENTO DE LA U.E.)UBICACIÓN: POMAMAYA BAJAMONTOPRESUPUESTADO:

(Bs. 97.310.14)

MONTO EJECUTADO: (Bs. 97.310.14

BENEFICIARIOS: DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL)

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PROYECTO :CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE MICRO RIEGO (TENDIDO DE TUBERIAS)L/ VILLA ANDRANIPROGRAMA (DESARROLLO ECONÓMICO)

OBJETIVO: (MEJORAR LA CALIDAD PRODUCCIÓN )UBICACIÓN: VILLA ANDRANIMONTOPRESUPUESTADO:

(Bs. 61.893.90)

MONTO EJECUTADO (B 61 893 90)

DISTRITO MUNICIPAL  Nº  9 ‐ SAD‐9

BENEFICIARIOS: (LA COMUNIDAD)

MONTO EJECUTADO: (Bs. 61.893.90)

PROYECTO :REFACCIÓN DE AULAS VILLANDRANIPROGRAMA (EDUCACIÓN)

OBJETIVO: (MEJORAR LA CALIDAD DEINFRAESTRUCTURA)

UBICACIÓN: VILLA ANDRANIMONTOPRESUPUESTADO:

(Bs. 47.816,9)

BENEFICIARIOS: (LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL)

MONTO EJECUTADO: (bs. 9.563.38) ANTICIPO DEL 20% ALA FECHALA EMPRESA SUBSANA OBS DE LA ENTREGAPROVISIONAL

PROYECTO :CONSTRUCCIÓN TINGLADO U.E. EDUARDO AVAROA (COMPLEMENTACIÓN)PROGRAMA (EDUCACIÓN Y DEPORTE)

OBJETIVO: FOMENTAR EL DEPORTE Y LA CALIDAD DEVIDA

UBICACIÓN: POMAMAYA BAJAMONTO (Bs 197 040 20)

DISTRITO MUNICIPAL  Nº  9 ‐ SAD‐9

MONTOPRESUPUESTADO:

(Bs. 197.040.20)

BENEFICIARIOS: (NIÑOS Y JOVENES EN EDAD ESCOLAR)

MONTO EJECUTADO: (BS. 71.002.52 CUENTA CON UN ANTICIPO DEL 20% Y UNAPLANILLA DE AVANCE CON UN 38% FINANCIERO

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NOMBRE DEL AVANCE PORCENTUAL PROYECTO GENERAL

1)CONST. AULAS

U E POMAMAYA

FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100 %

DISTRITO MUNICIPAL  Nº  9 ‐ SAD‐9

U.E. POMAMAYA

ALTA :

2) CONST. SISTEMA

DE MICRORIEGO(TENDIDO DETUBERIAS)L/POMAMAYA ALTA :

FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100 %

3)EDUCACIÓN ,DESARROLLOECONÓMICO :

EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO DEL100 %

PROYECTOS EJECUTADOS

PROYECTO :FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN AGRICOLA PROGRAMA (DESARROLLO PRODUCTIVO)

OBJETIVO: FORTALECER A LA GANADERIA

UBICACIÓN: POMAMAYA ALTA , POMAMAYA BAJA Y VILLANDRANI

DISTRITO MUNICIPAL  Nº  9 ‐ SAD‐9

VILLANDRANIMONTOPRESUPUESTADO:

(Bs. 393.577)

BENEFICIARIOS: (HABITANTES DEL DISTRITO 9)

MONTO EJECUTADO: (Bs. 393.577)

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NOMBRE DEL AVANCE PORCENTUAL PROYECTO GENERAL

1)FORTALECIMIENTO

A LA PRODUCCIÓN

FISICO Y FINANCIERO DEL 100 %

DISTRITO MUNICIPAL  Nº  9 ‐ SAD‐9

A LA PRODUCCIÓN

AGRICOLA :

3) DESARROLLOECONÓMICO OPRODUCTIVO :

EJECUCIÓN FISICO Y FINANCIERO DEL100 %

PROYECTOS EJECUTADOS

VISIÓN

SER UNA ENTIDAD EJECUTORA EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE BIENES , SERVICIOS YOBRAS DE ESTA MANERA COADYUVAR AL G.A.M.E.A., EN LA EJECUCIÓN DE SUSPROGRAMAS DE INVERSIÓN DE APOYO AL PROCESO PRODUCTIVO.

DISTRITO RURAL AGROPECUARIO  TURÍSTICO  Nº 10

H. RENE PAUCARA ESCOBAR – SUB ALCALDE D‐10 

MISIÓN

CONTRIBUIR AL CRECIMIENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LOS HABITANTES DELMUNICIPAL AGROPECUARIO TURÍSTICO Nº 10,CON LA EJECUCIÓN DE PROYECTO ENBENEFICIO DE LOS COMUNARIOS DEL DISTRITO.

UBICACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA SAD‐10: LOCALIDAD AMACHUMA PLAZA 14 DESEPTIEMBRE, DISTRITO 10. CUARTA SECCIÓN EL ALTO.

MONTO PRESUPUESTADO SEGÚN POA

ASIGNADOA LA SAD‐10 :1.891.298,00 BOLIVIANOS

FOTO

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PROGRAMA: FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO BIENES (DOTACIÓN DE SEMILLA DE PAPA CERTIFICADA)

OBJETIVO: FORTALECER LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DELA COMUNIDADES AMACHUMA

UBICACIÓN: COMUNIDAD AMACHUMA

MONTO 100.000,00

DISTRITO RURAL AGROPECUARIO  TURÍSTICO  Nº 10

OFICIALÍA MENOR ADMINISTRATIVA FINANCIERAÁREA AGROPECUARIA D‐10 

MONTOPRESUPUESTADO:

100.000,00

MONTO EJECUTADO: 99.900 Bs. AVANCE PORCENTUAL AL 100 %

BENEFICIARIOS: 300 COMUNARIOS DE AMACHUMA

PROGRAMA (FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGRICOLA-PARCOPATA : BIENES (DOTACIÓN DE SEMILLA DE PAPA CERTIFICADA)

OBJETIVO: FORTALECER LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LACOMUNIDAD PARCOPATA.

UBICACIÓN: COMUNIDAD PARCOPATAMONTOPRESUPUESTADO:

100.000,00

MONTO EJECUTADO: 99.900,00 Bs. AL 100 %

BENEFICIARIOS: 150 COMUNIDAD PARCOPATA

FOTO ( IMAGENES DEIDENTIFICACION)

OBJETIVO: Fortalecer al Sector Ganadero LecheroUBICACIÓN: DISTRITAL  D‐10MONTOPRESUPUESTADO:

196.600,00

MONTO EJECUTADO 196 575 00 B AVANCE PORCENTUAL AL 100 %

PROGRAMA (EMERGENCIAS AGROPECUARIAS 2010 (D-10) ) : BIENES (DOTACIÓN DE AFRECHOS)

DISTRITO RURAL AGROPECUARIO  TURÍSTICO  Nº 10

MONTO EJECUTADO: 196.575,00 Bs. AVANCE PORCENTUAL AL 100 %

BENEFICIARIOS: 500 COMUNARIOS DE AMACHUMA Y PARCOPATA

OBJETIVO: Fortalecer a la gestión del Deporte del Distrito10.

UBICACIÓN DISTRITAL 10

PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL DEPORTE BIENES DOTACIÓN DE BUZOS DEPORTIVOS

UBICACIÓN: DISTRITAL 10MONTOPRESUPUESTADO:

40.000,00

MONTOEJECUTADO:

38.999,61 Bs. AVANCE PORCENTUAL AL 100 %

BENEFICIARIOS: 306 BENEFICIARIOS DE LAS COMUNIDADESPARCOPATA Y AMACHUMA

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OBJETIVO: Fortalecer la producción agrícola de lacomunidad Amachuma

UBICACIÓN: COMUNIDAD AMACHUMAMONTO 40 000 00

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGRÍCOLA BIENES : DOTACIÓN DE INSECTICIDAS E INSUMOS VETERINARIOS

DISTRITO RURAL AGROPECUARIO  TURÍSTICO  Nº 10

MONTOPRESUPUESTADO:

40.000,00

MONTO EJECUTADO: 39.999 Bs. AVANCE PORCENTUAL AL 100 %

BENEFICIARIOS: 300 COMUNARIOS DE AMACHUMA

OBJETIVO: SUMINISTRAR COMBUSTIBLE DIESEL A LAMAQUINARIA PESADA DE LA SAD‐10

Ó

SFICACION)

PROGRAMA: OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO MAQUINARIA PESADA Y SEMIPESADASERVICIOS: DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL

UBICACIÓN: DISTRITALMONTOPRESUPUESTADO:

186.000,00

MONTO EJECUTADO: 174.840,00 Bs. AVANCE PORCENTUAL AL 100 %

BENEFICIARIOS: 600 FAMILIAS ATENDIDAS CON SERVICIO DEMAQUINARIA PESADA

FOTO

NOMBRE DE LOS BIENES Y SERVICIO GENERAL AVANCE PORCENTUAL

1)FORTALECIMIENTO AL SECTORAGROPECUARIO

100%

DISTRITO RURAL AGROPECUARIO  TURÍSTICO  Nº 10

2) FORTALECIMIENTO AL SECTORAGRICOLA‐PARCOPATA

3)EMERGENCIAS AGROPECUARIAS 2010(D‐10)

4)FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DELDEPORTE

5)FORTALECIMIENTO AL SECTORAGRÍCOLA

6)OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 100  %

6)OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTOMAQUINARIA PESADA Y SEMIPESADA

ESTADISTICO DE BIENESSERVICIOS

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CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTOTOTAL PPTO

ESTADO DE PROYECTO

AVANCE FISICO 

ACUMULADO EN %

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 

EN %

EN PROCESO

DISTRITO RURAL AGROPECUARIO  TURÍSTICO  Nº 10

EMBOVEDADO DE AFLUENTES CURSANTES EN LA PLAZA 14 DE SEPTIEMBRE

600.000,00EN PROCESO DEL ARMADO DE LA CARPETA

0% 0%

CONST. TANQUE ELEVADO U.E. GUALBERTO VILLARROEL

25.000,00CONCLUIDO FISICAMENTE

100% 0%

CONST. TANQUE ELEVADO U.E. AMACHUMA 25.000,00EN PROCESO ADMINISTRATIVO

0% 0%

CONST. TINGLADO U.E. AMACHUMA 240.000,00EN PROCESO ADMINISTRATIVO

0% 0%

CONST. ENMALLADO CANCHA LITORAL 110.000,00 CONCLUIDO 100% 100%

MANTENIMIENTO DE VIAS 150.000,00 CONCLUIDO 100% 0%

CONST. PLAZA 2 DE FEBRERO (FASE III) 150.000,00 CONCLUIDO 100% 100%

CONST. PLAZA D/ESTUDIANTE FASE (I) 80.000,00 CONCLUIDO 100% 100%

CONST. PLAZA 14 DE SEPTIEMBRE (FASE III) 75.000,00 CONCLUIDO 100% 100%

CONST. CENTRO ARTESANAL P/CAPAC. Y PROD. (FASE II) PARCOPATA

350.000,00EN PROCESO ADMINISTRATIVO

0% 0%

CONST. CENTRO ARTESANAL P/CAPACITACION Y PRODUC. (F-I)

301.998,00EN PROCESO DE EJECUCIÓN FISICA

40% 0%

CONST. CENTRO ARTESANAL P/CAPAC. Y LA PROD. (FASE II) D-10

100.000,00 CONCLUIDO 100% 71,62%

EJECUTADAS EN PROCESO ADM. EN PROCESO DE EJEC. FISICA

OBRAS QUE SE EJECUTARÁN EN EL D-10

PROYECTO: CAPTACIÓN DE AGUA MILLIRI AMACHUMA

OBJETIVO: DOTAR DE AGUA A LA COMUNIDAD DE AMACHUMA PARA SU CONSUMO,   EN ESPECIAL A LA PLANTA DE LACTEOS PARA QUE FUNCIONE.

DISTRITO RURAL AGROPECUARIO  TURÍSTICO  Nº 10

UBICACIÓN: (DISTRITO RURAL ‐10 COMUNIDAD DE AMACHUMA)

MONTO PRESUPUESTADO: DISTRITAL BS. 574.778,00BENIFICIARIOS: LA POBLACIÓN DE AMACHUMA Y BENEF. INDIRECTOS LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS.

PROYECTO CONST SISTEMA DE AGUA POTABLE (PARCOPATA D 10)PROYECTO: CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE (PARCOPATA D-10)

OBJETIVO: OTORGAR AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD DE PARCOPATA PARA CONSUMO HUMANO Y RIEGO.UBICACIÓN: (DISTRITO RURAL ‐10 COMUNIDAD DE PARCOPATA)

MONTO PRESUPUESTADO: DISTRITAL BS. 790.120,00BENIFICIARIOS: LA POBLACIÓN DE PARCOPATA.

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OBJETIVO: (PREVENIR A NIÑOS NIÑAS DE LAS DIFERENTES      ENFERMEDADES)UBICACIÓN: (DISTRITO RURAL Nro 10)

PROGRAMA: CAMP. DE VACUNACIÓN DE LAS AMERICAS SERVICIO: SALUD

DISTRITO RURAL AGROPECUARIO  TURÍSTICO  Nº 10

OFICIALÍA MENOR DE OBRAS Y DESARROLLO RURAL

UBICACIÓN: (DISTRITO RURAL Nro 10)

MONTO PRESUPUESTADO DISTRITALBENIFICIARIO LOS ESTUDUIANTES DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS

PROGRAMA: ATENCIÓN EN ODONTOLOGÍA SERVICIO: SALUD

OBJETIVO: (PREVENIR LAS CARIES DE LOS ESTUDIATES)OBJETIVO: (PREVENIR LAS CARIES DE LOS ESTUDIATES)UBICACIÓN: (DISTRITO RURAL Nro  10)

MONTO PRESUPUESTADO DISTRITALBENIFICIARIO ESTUDIANTES DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS

OBJETIVO: (MEJORAR LA CALIDAD EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE)UBICACIÓN (UNIDAD EDUCATIVA GUALBERTO VILLARROEL)

PROGRAMA: EQUIPAMIENTO DE COMPUTADORAS SERVICIO: EDUCACIÓN

DISTRITO RURAL AGROPECUARIO  TURÍSTICO  Nº 10

OFICIALÍA MENOR OFICIALÍA MENOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 

UBICACIÓN: (UNIDAD EDUCATIVA GUALBERTO VILLARROEL)

MONTO PRESUPUESTADO (30.000)MONTO EJECUTADO (EN PROCESO DE ADMINISTRATIVO)

PROYECTO: TANQUE ELEVADO SERVICIO: EDUCACIÓN

BENIFICIARIO (LOS / LAS ESTUDIANTES)

OBJETIVO: (MEJORAR LA CALIDAD DE HIGIENE EN LOS/AS ESTUDIANTES )UBICACIÓN: (EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS)

MONTO PRESUPUESTADO BS. 25.000 (SAD 10)BENEFICIARIOS (POBLACIÓN ESTUDIANTIL)

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VISIÓN:

PARA EL 2015 EL MUNICIPAL Nº 11 SERÁ UN LUGAR; CON MAYOR IGUALDAD DEOPORTUNIDADES (ACCESO UNIVERSAL SALUD, SERVICIOS BÁSICOS EDUCACIÓN, ACCESOA ESPACIO PUBLICO ADECUADO PARA TODA LA POBLACIÓN) DONDE SE APROVECHARA

DISTRITO MUNICIPAL N º 11

H. CESAR CONDORI PAUCARA – SUB ALCALDE D‐11

)PLENAMENTE SUS RECURSOS NATURALES COMO “DESPENSA PRODUCTIVA” DE LACUIDAD DE EL ALTO DE FORMA SOSTENIBLE EN EL QUE SU ECONOMÍA SERÁ BASEMATERIAL PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS SOCIALES.

MISIÓN:

LA SAD‐11 ES UNA UNIDAD DESCONCENTRADA DE LA ALCALDÍA CENTRAL QUIEN EJECUTAPROYECTOS ZONALES Y COORDINA PROYECTOS DISTRITALES PROGRAMADOS EN EL POAVIGENTE, ACORDE A LAS NORMATIVAS YA ESTABLECIDAS CONTRIBUYENDO DE MANERADIRECTA EN EL DESARROLLO DEL DISTRITO Y A LA GENERACIÓN DE EMPLEO.

UBICACIÓN:

LAS OFICINAS DE LA SAD‐11 SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CIUDAD DE EL ALTO, AL SURCOLINDANTE A LA COMUNIDAD KALLUTACA DEL MUNICIPIO DE LAJA, AL NORTE CON ELD‐7, D‐14 AL OESTE CON EL D‐9 Y AL ESTE CON EL D‐4.

MONTO POA 2011

EN LA GESTIÓN 2011 EL DISTRITO 11 ES DE 1.943.497,00 BOLIVIANOS

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO D-11

OBJETIVO: FORTALECIMIENTO DE GANADO OVINO

UBICACIÓN: OCOMISTO L/ DISTRITO 11MONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 150.000,00

DISTRITO MUNICIPAL Nº 11 

MONTOEJECUTADO:

( Bs. ) 150.000,00100%

BENEFICIARIOS: 768 COMUNARIOS APROX. (COM. OCOMISTO)

CANTIDADAPROX.

2000 BOLSAS

EL PROYECTO CONTEMPLALA DOTACIÓN DE AFRECHOPARA LA ALIMENTACIÓNSUPLEMENTARIA DEGANADO.

PROGRAMA: EQUIPAMIENTO SAD-11SERVICIO: SEGADO PRODUCTIVO Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES

OBJETIVO: EQUIP. SAD‐11 (SEGADORA)UBICACIÓN: DISTRITO 11MONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 20.000,00)

MONTO EJECUTADO: (Bs. ) 20.000,00

BENEFICIARIOS: 2120 COMUNARIOS APROX. DEL D‐11

FOTO ( IMAGENES DEIDENTIFICACION)

CANTIDADAPROX. 3 EQUIPOS

EL PROYECTO CONTEMPLA CONEQUIPAR LA SAD‐11 CON LOSEQUIPOS DE SEGADORA PARA ÉPOCADE RETIRO DE PLANTAS SECAS COMOLA AVENA, SEBADA Y OTROS.

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PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE U.E. D-11 SERVICIO: EDUCATIVO

OBJETIVO: CONST. LABORATORIOS FÍSICA QUÍMICA U.E.OCOMISTO

UBICACIÓN: U.E. OCOMISTO L/ OCOMISTO D‐11MONTOPRESUPUESTADO

Bs. 505.510,00

DISTRITO MUNICIPAL Nº 11 – SAD‐11

PRESUPUESTADO:

MONTO EJECUTADO: ( Bs. ) 150.000,0080%

BENEFICIARIOS: 768 COMUNARIOS APROX. (COM. OCOMISTO)

CANTIDADAPROX.

2000 BOLSAS

EL PROYECTO CONTEMPLALA DOTACIÓN DE AFRECHOPARA LA ALIMENTACIÓNSUPLEMENTARIA DEGANADO.

PROGRAMA: EQUIPAMIENTO SAD-11 SERVICIO: SEGADO PRODUCTIVO

OBJETIVO: EQUIP. SAD‐11 (SEGADORA)UBICACIÓN: DISTRITO 11MONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 20.000,00)

MONTO EJECUTADO: (Bs. ) 20.000,00

BENEFICIARIOS: 2120 COMUNARIOS APROX. DEL D‐11

CANTIDADAPROX. 3 EQUIPOS

EL PROYECTO CONTEMPLA CONEQUIPAR LA SAD‐11 CON LOSEQUIPOS DE SEGADORA PARA ÉPOCADE RETIRO DE PLANTAS VERDES YSECAS COMO LA AVENA, CEBADA ,PASTO Y OTROS.

NOMBRE DEL PROYECTO AVANCE PORCENTUAL GENERAL

1) FORTALECIMIENTO ALGANADO OVINO

100%

ESTADO DE PROYECTOS SAD‐11

DISTRITO MUNICIPAL Nº 11 – SAD‐11

2)EQUIP. SAD-11(SEGADORA)

100%

3)CONST.LABORATÓRIOS FÍSICAQUÍMICA U.E.OCOMISTO

100 %

7% 4%

27%

35%

27%

CONCLUIDOS

EN EJECUCION

EN PROCESO ADMINISTRATIVOS

ARMADO DE CARPETAS

OBSERVADOS

ESTADISTICO DE SERVICIOS

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PROGRAMA: SECTOR PRODUCTIVO ACTIVIDADES O LOGROS: ASISTENCIA TÉCNICA D-11

OBJETIVO: FORTAL. A LA PRODUCCIÓN HORTÍCOLAUBICACIÓN: (L/ DISTRITO 11)MONTOPRESUPUESTADO:

( Bs. 70.000,00)FOTO ( IMAGENES DE

IDENTIFICACION)

DISTRITO MUNICIPAL Nº 11 – SAD‐11

BENEFICIARIOS: 2120 COMUNARIOS APROX. DEL D‐11

PROGRAMA: SECTOR PRODUCTIVO ACTIVIDADES O LOGROS: APOYO PRODUCTIVO D-11

OBJETIVO: OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTOMAQUINARIA PESADA Y SEMIPESADA D‐11

UBICACIÓN (L/ DISTRITO 11)

MONTO EJECUTADO: ( Bs. 70.000,00)

ASISTENCIA TÉCNICA A

TRES COMUNIDADES DEL D-11

LA CAPACITACIÓN SOBRE ELMANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DELAS CARPAS SOLARES Y LA ASISTENCIAVETERINARIA ES MISIÓNCOMPLEMENTARIA DE LA SAD‐11

UBICACIÓN: (L/ DISTRITO 11)

MONTOPRESUPUESTADO:

( Bs. 186.000,00)

MONTO EJECUTADO:

BENEFICIARIOS: 2120 COMUNARIOS APROX. DEL D‐11

FOTO ( IMAGENES DEIDENTIFICACION)

APOYO A LAS TRES

COMUNIDADES DEL D-11

EL PROYECTO PERMITE APOYAR A LACOMUNIDAD CON UNA SERIE TRABAJOSDE PARA FORTALECER LA PRODUCCIÓNAGROPECUARIA DEL D‐11

NOMBRE DEL SERVICIO AVANCE PORCENTUAL GENERAL

1) FORT. A LAPRODUCCIÓN HORTÍCOLA

45% ESTADO DE PROYECTOS SAD‐11

DISTRITO MUNICIPAL Nº 11 – SAD‐11

2) OPERACIÓN YFUNCIONAMIENTO DEMAQUINARIA PESADA YSEMIPESADA

70%

55%

45%

EN EJECUCION

EJECUTADOS

PROYECTOS EJECUTADOS

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VISIÓN:

MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN.

MISIÓN:

DISTRITO MUNICIPAL No. 12  SAD‐12

Sr. MARIO MAMANI ESCOBAR – H. SUB ALCALDE

TRABAJAR MEDIANTE UNA ACCIÓN INTEGRADO EN MEJORA DE LAINFRAESTRUCTURA URBANA.

UBICACIÓN:

CIUDAD DE EL ALTO‐ CARRETERA A VIACHA ‐ AV. BUENOS AIRES YCALLES ORURO, URB. ALTO CHIJINI U.V.A – LADO PARROQUIA LAMERCED – DISTRITO 12

MONTO PRESUPUESTADO SEGÚN POA :  9.824.842,00

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN URBANA SERVICIO: TRÁMITE VISADO PLANOS, CATASTRO, LINEA NIVEL, APETURA DE ZANJAS, OTROS

OBJETIVO: EMITIR DOCUMENTACIÓN TECNICAACTUALIZADA DEL PREDIO

UBICACIÓN: DISTRITO ‐ 12

DISTRITO MUNICIPAL No. 12 – SAD‐12

UBICACIÓN: DISTRITO  12

MONTORECAUDADO

Bs. 82.962,26

LOGROS: AVANCE PORCENTUAL 75%

POBLACIÓN ATENDIDA: 1105 VECINOS

NOMBRE DEL SERVICIO : TRÁMITE VISADOPLANOS, CATASTRO, LINEA NIVEL, APETURA DEZANJAS, OTROS.

1) Línea nivel 0.85%

66.24%

15 93%2) Apertura de zanjas3) Visado de planos4) Visado y certificación DD.HH5) Certificación jurisdiccional6) Aprobación de planos de

construcción.7) Otros.

10.99%3.09%66.24%15.93%2.30%

0.60%

Línea nivel

Apertura de zanjas

Visado de planos 

Visado y certificación DD.HH

Certificación  jurisdiccional

Aprobación de planos de 

construcción. Otros.

0.85%

10.99%3.09%

15.93%

2.30% 0.60%

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PROGRAMA: REDUCCIÓN Y DESERCIÓN DEL ESTUDIANTE ACTIVIDADES: PAGO DEL BONO WAWANAKASATAKI

OBJETIVO:Incentivo al estudiante en unaprendizaje optimo sin deserción.

UBICACIÓN:

Unidad Educativa s: San Martin de Porres, Mercedes Elio de Reviro, República de CanadÁ Retamas Chijini

DISTRITO MUNICIPAL No. 12  SAD‐12

UBICACIÓN: República de CanadÁ, Retamas, ChijiniAlto y América.

MONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 139.200,00

BENEFICIARIOS: 650 Estudiante

MONTOPAGADO:

Bs. 130.000 AVANCE PORCENTUAL: 93.39%

PROGRAMA: EQUIPAMIENTO EN UNIDADES EDUCATIVAS PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AULAS DISTRITOS 2

OBJETIVO: MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

UBICACIÓN:U.E. MERCEDES ELIO DE RIVEROU.E RETAMASU.E CHIJINI ALTO

MONTOPRESUPUESTADO:CANTIDADENTREGADO:

Bs. 100.000

20 EQUIPOS

BENEFICIARIOS: (EJ. ESCOLARES DE LA SAD 2)

FOTO ( IMAGENES DEIDENTIFICACION)

MONTO EJECUTADO: Bs. 99.200 AVANCE PORCENTUAL : 99.20%

PROGRAMA: CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD ACTIVIDADES: TALLERES Y SEMINARIOS

OBJETIVO: ORIENTAR A LA COMUNIDAD SOBRE LOSBENEFICIOS QUE TIENE LA ALIMENTACIÓN Y ELBUEN MANEJO DE PRODUCTOS.

UBICACIÓN: UNIDADES EDUCATIVA, GRUPOS DE MADRES Y

DISTRITO MUNICIPAL No. 12  SAD‐12

UBICACIÓN: UNIDADES EDUCATIVA, GRUPOS DE MADRES Y COLOSAS  DEL  DISTRITO 12

BENEFICIARIOS: 250 Personas capacitadas

250 PERSONAS

COBERTURA DE CAPACITACION

COMUNIDAD BENEFICIADA

100 %

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PROYECTO: EQUIPAMIENTO A UNIDADES EDUCATIVAS Y CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD

1) PAGO DE BONO :2) ENTREGA DE COMPUTACIÓN:

93,00 %100,00 %

DISTRITO MUNICIPAL No. 12  SAD‐12

2) ENTREGA DE COMPUTACIÓN:3) CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD:4) AFILIACIÓN BONO JUANA AZURDUY.5) AFILIACIÓN SSPAM

100,00 %100,00%131 Afiliados131 Afiliados

PROGRAMA:CONST. DE SALAS DE REUNIÓN Y ADIMINISTRACIÓN PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL

OBJETIVO: MEJORAR LA INFRESTRUCTURA URBANA

UBICACIÓN: ALTO CHIJINI U. V. “C” SEC. MINEROSU ICACIÓN: ALTO CHIJINI U. V.  C  SEC. MINEROS

MONTOPRESUPUESTADO:

194.561,10

BENEFICIARIOS: 1.800 VECINOS

MONTO EJECUTADO: 194.561,10 AVANCE PORCENTUAL : 100% )

PROGRAMA: CONST. JUEGOS INFANTILES PROYECTO: CONST. PARQUE INFANTIL

OBJETIVO: MEJORAR LA INFRESTRUCTURA Y EL ÁREADE RECREACIÓN

UBICACIÓN: SAN FELIPE

MONTO 60.000

DISTRITO MUNICIPAL No. 12  SAD‐12

PRESUPUESTADO:

BENEFICIARIOS: 420 VECINOS

MONTO EJECUTADO: 55.684,24 AVANCE PORCENTUAL : 100%

PROGRAMA :CONST. DEPORTIVA PROYECTO: CONST. CANCHA MULTIFUNCIONAL

OBJETIVO MEJORAR LA INFRESTRUCTURA Y EL DEPORTEOBJETIVO: MEJORAR LA INFRESTRUCTURA Y EL DEPORTEUBICACIÓN: FLOR MERY

MONTOPRESUPUESTADO:

60.000

BENEFICIARIOS: 210 VECINOS

MONTO EJECUTADO: 55.684,24 AVANCE PORCENTUAL : 100%

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PROGRAMA: CONST. BANCAS DE DESCANSO PROYECTO: CONST. CONST. PLAZA (FASE II)

OBJETIVO: MEJORAR LA INFRESTRUCTURA Y EL ÁREADE RECREACIÓN Y OSEO

UBICACIÓN: COLQUIRI

MONTO 43.000,00

DISTRITO MUNICIPAL No. 12  SAD‐12

PRESUPUESTADO:MONTO EJECUTADO: 42.996,13 AVANCE PORCENTUAL : 100%BENEFICIARIOS: 150 VECINOS

PROGRAMA: CONST. MEJORAMIENTO DE LAS CALLESPROYECTO: CONST. ENLOSETADO Y CORDONES ACERA EN AV. SORIA ARAUCO

OBJETIVO: MEJORAR LA INFRESTRUCTURA DE LASCALLES TRAFICO VAIAL.

UBICACIÓN: FATRAVI

MONTOPRESUPUESTADO:

54.000

MONTO EJECUTADO: 53.151,74 AVANCE PORCENTUAL : 100%

BENEFICIARIOS: 780 VECINOS

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS, SEDES SOCIALES, PARQUES INFANTILES, ENLOSETADOS DE CALLES, OTROS.

1) AVANCE FISICO: 100 00%

DISTRITO MUNICIPAL No. 12  SAD‐12

1) AVANCE FISICO: 100,00%

2) AVANCE FINANCIERO:

90,00%

PROYECTOS EJECUTADOS 40

100 %90 %

PROYECTOS EJECUTADOS: 40

ejecutadas en ejecucion

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VISIÓN:

SER UN DISTRITO PRODUCTIVO AGROINDUSTRIAL CUYA COMERCIALIZACIÓN SE CONSTITUYA ENFUENTE DE INGRESO ECONÓMICO Y BUSCA DESARROLLO RURAL, PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE

SUB ALCALDIA DISTRITO RURAL No.13    SAD‐13

S.A.D. 13

H. SAMUEL LAURA – SUB ALCALDE D‐13

MISIÓN:

ESTAR DEBIDAMENTE EQUIPADOS CON MAQUINARIA PESADA, CONTAR CON PERSONALCOMPROMETIDO CON LOS COMUNARIOS.

UBICACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA SAD: EN LA ACTUALIDAD LA SAD FUNCIONA EN UN CENTRO DE SALUD, DONDE SE DIVIDE EN: ‐ DESPACHO SR SUB ALCALDE Y O ME A F ‐ DESPACHO SR. SUB ALCALDE Y O.ME.A.F. ‐ ASESOR JURIDICO, OMEDH, ‐ OMEOMA, PROYECTOS, SUPERVISION Y FISCAL DE OBRAS ‐ RESPONSABLE AGROPECUARIO Y TECNICOS AGROP. MONTO PRESUPUESTADO SEGÚN POA

ASIGNADO A LA SAD – 13 BS. 1.966.526.00 GESTIÓN 2011

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO EL INGENIOACTIVIDADES O LOGROS: COMUNARIOS BENEFICIADOS CON PROYECTO

OBJETIVO: FORTALECER AL SECTOR GANADERO DEDICADO EN ÁREA AGRÍCOLA Y PECUARIA CONINSUMOS Y IMPLEMENTACIÓN DE FORRAJES PARA LA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES.DAR MEJOR ATENCIÓN CON PROYECTOS AGROPECUARIOS PARA DAR MEJORCALIDAD DE VIDA EN LA COMUNIDAD EL INGENIO

FOT

( IMAGENES DE IDENTIFICACION)

SUB ALCALDIA DISTRITO RURAL No.13    SAD‐13

UBICACIÓN: (DISTRITO RURAL  ‐ 13)

MONTOPRESUPUESTADO:

(EJ. BS. 350.000,00) MONTO ADJUDICADO= 347.844,30

BENEFICIARIOS: (EJ. 304 COMUNARIOS DE LA COMUNIDAD EL INGENIO D‐13)

TO

OBJETIVO: FORTALECER AL SECTOR GANADERO DEDICADO EN ÁREA AGRÍCOLA Y PECUARIACON INSUMOS Y IMPLEMENTACIÓN DE FORRAJES PARA LA ALIMENTACIÓN DE

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO MILLUNI BAJOACTIVIDADES O LOGROS: COMUNARIOS BENEFICIADOS CON PROYECTO

UBICACIÓN:

ANIMALES.DAR MEJOR ATENCIÓN CON PROYECTOS AGROPECUARIOS PARA DAR MEJORCALIDAD DE VIDA EN LA COMUNIDAD EL INGENIO(DISTRITO RURAL – 13)

MONTOPRESUPUESTADO:

BS. 200.000,00

MONTO EJECUTADO: Bs. 199.515.00

BENEFICIARIOS: 95 comunarios beneficiados de la comunidad IndígenaIndígenaOriginariaOriginaria MILLUNIMILLUNI BAJOBAJO DD‐‐1313

FOTO

( IMAGENES DE IDENTIFICACION)

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125

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO PROYECTO: APOYO REPOB.GANADO (COMUNIDAD EL INGENIO) Z/EL INGENIO D13

OBJETIVO: (REPOBLAMIENTO Y MEJORAMIENTO GENÉTICO EN GANADOCAMÉLIDO) DE TIPO Q’ARA EN LA COMUNIDAD.ATENCIÓN Y SATISFACER LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD QUEES DEDICADO A LA ÁREA PECUARIA Y AGRICULTURA.

UBICACIÓN: EJ.L/ DISTRITOS RURAL Nº 13 COMUNIDAD EL INGENIOFOTO ( IMAGENES DE

SUB ALCALDIA DISTRITO RURAL No.13    SAD‐13

MONTOPRESUPUESTADO:

(EJ. BS. 280.000,00

BENEFICIARIOS: PROYECTO EN EJECUCIÓN 301 COMUNARIOS DEL D‐13 SERÁNBENEFICIADOS.

FOTO ( IMAGENES DEIDENTIFICACION)

CUADROESTADISTICO

( GRAFICO SICORRESPONDE)

OBJETIVO: REPOBLAMIENTO Y MEJORAMIENTO GENÉTICO EN

MONTO EJECUTADO: Bs. 279.930

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO PROYECTO: APOYO REPOB.GANADO (COMUNIDAD EL INGENIO) Z/EL INGENIO D13

OVINOS DE CARA NEGRA EN LA COMUNIDAD.UBICACIÓN: DITRITO RURAL Nº 13 COMUNIDAD EL INGENIO

MONTO PRESUPUESTADO: BS. 240.000,00

MONTO EJECUTADO: Bs. 239.400

BENEFICIARIOS: PROYECTO EN EJECUCIÓN 342 COMUNARIOS DEL D‐12 SERÁNBENEFICIADOS

FOTO

( IMAGENES DEIDENTIFICACION)

CUADROESTADISTICO ( GRAFICO SI CORRESPONDE)

PROYECTO: CONST. AULA U.E. MILLUNI BAJO SERVICIO: EDUCACIÓN

OBJETIVO: CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURADE EDUCACIÓN ADECUADA PARAFORMACION DEL NIVEL INICIAL YPRIMARIO.

UBICACIÓN

SUB ALCALDIA DISTRITO RURAL No.13    SAD‐13

UBICACIÓN:MILLUNI BAJO D‐13

MONTOPRESUPUESTADO:

50.000,00 Bs.

MONTO EJECUTADO: 47.346,15 Bs.

BENEFICIARIOS: 150 FAMILIAS

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ENMALLADO RETEN POLICIAL SERVICIO: SEGURIDAD CIUDADANA

OBJETIVO: BRINDAR MAYOR SEGURIDAD A LAINFRAESTRUCTURA POLICIAL DE LACOMUNIDADCOMUNIDAD

UBICACIÓN: ALTO MILLUNI D ‐ 13MONTOPRESUPUESTADO:

50.000,00 Bs.

MONTO EJECUTADO: 47.352,41 Bs.

BENEFICIARIOS: 50 FAMILIAS

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SERVICIO : OBRAS Y MEDIO AMBIENTE PROYECTO : CONST. SISTEMA DE RIEGO Y DE CONSUMO

OBJETIVO: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA CONTANDOCON UN SERVISIO BASICO DE GRANIMPORTANCIA PARA LA COMUNIDAD ELINGENIO.

SUB ALCALDIA DISTRITO RURAL 13

UBICACIÓN: EL INGENIO D‐ 13MONTOPRESUPUESTADO:

1´581.111,61 Bs CON UNA CONTRAPARTEMUNICIPAL DE 400.000,00 Bs Y LA OTRA PARTEEL MIN. DE OBRA Y MEDIO AMBIENTE Y AGUA

BENEFICIARIOS: 304 HABITANTES DE LA COMUNIDAD ELINGENIO

MONTO EJECUTADO:

NOMBRE DEL PROYECTO AVANCE PORCENTUAL GENERAL

1)28 PROYECTOSGENERAL :

100 %

2) 15 PROYECTOSEJECUTADOS:

52%

3) 13 PROYECTOS ENEJECUCIÓN:

48 %

ejecutadas en ejecucion

OBRAS DE MAGNITUD

SUB ALCALDIA DISTRITO RURAL 13

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO Y CONSUMO MONTO ASIGNADO:  1.581.111.61 CONTRAPARTE MUNICIPAL 400.000.00  CONTRAPARTE MIN. DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

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127

FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO

Ñ Ó

SUB ALCALDIA DISTRITO RURAL 13

CAMPAÑAS EVENTUALES DE VACUNACIÓN CON EFECTO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO EN GANADO OVINOS CARAS 

NEGRAS 

* PROYECTO: APOYO REPOBLA. GANADO (COMUNIDAD EL INGENIO) MONTO ADJUDICADO 280.000.00* PROYECTO: REPOBLA. GANADO OVINO (COM. EL INGENIO)MONTO ADJUDICADO 240.000.00

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA

PROYECTO: EQUIP. SAD-13 (COMPRA DE RETROEXCABADORA)MONTO PRESUPUESTADO 751 526 00

SUB ALCALDIA DISTRITO RURAL 13

MONTO PRESUPUESTADO 751.526.00 EMPRESA ADJUDICADA, ENTREGA INMEDIATA MODELO 2011COMUNDADES BENEFICIADAS: EL INGENIO, BAJO MILLUNI Y ALTO MILLUNI

EQUIP. SAD-13 (COMPRA DE CAMIONETA) MONTO PRESUPUESTADO 254.000.00EN SICOES GAMEA, ENTREGA INMEDIATAMODELO 2011DOBLE CABINA 4X4

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EQUIPAMIENTO SUB ALCALDIA

SUB ALCALDIA DISTRITO RURAL 13

PROYECTO: EQUIP. P/ MAQUINARIA AGRICOLA MONTO ADJUDICADO 33.500.00 Bs.POBLACIÓN BENEFICIADA 420 ABIT.

PROYECTO: EQUIP. CENTRO DE SALUDMONTO ADJUDICADO 49.340.00BsCOMUNIDAD BENEFICIADA: ALTO MILLUNI

VISIÓN:

LOGRAR UNA SUB ALCALDÍA, QUE OFREZCA A LOS VECINOSSOLUCIONES INMEDIATAS CON OBRAS DE CALIDAD PARA

DISTRITO MUNICIPAL Nro. 14   SAD ‐ 14

H. REMBERTO APAZA FLORES – SUB ALCALDE D‐14

EL BUEN VIVIR A TRAVÉS DE UNA GESTIÓN PUBLICATRANSPARENTE Y EFICAZ.

MISIÓN:

NUESTRO COMPROMISO ES, SATISFACER LAS NECESIDADESDE LA POBLACIÓN, CON UN COMPROMISO SOCIAL,MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMAINTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA.

UBICACIÓN:

CARRETERA A COPACABANA, PARADA 8, NRO. 1025.

MONTO PRESUPUESTADO SEGÚN POA 2010‐21011

BS. 6.127.743.40.

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NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE SUB ALCALDIA - DISTRITO 14 (FINANCIAMIENTO U.P.R.E.)

OBJETIVO: IMPLEMENTAR DE EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVOAL DISTRITO 14, PARA UN MEJOR SERVICIO A LAPOBLACIÓN Y MUNICIPIO EN GENERAL.

UBICACIÓN: DISTRITO 14

OFICIALÍA MENOR de OBRAS Y MEDIO AMBIENTE

DISTRITO MUNICIPAL Nro. 14   SAD ‐ 14

MONTOPRESUPUESTADO:

1.355.564,00 Bs.

MONTO EJECUTADO: 546,625,6 Bs.

BENEFICIARIOS: 50 URBANIZACIONES DEL DISTRITO 14 Y MAS DE25.000.00 HABITANTES.

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ENLOSETADO PROGRAMA “BOLIVIA CAMBIA - EVO CUMPLE”

OBJETIVO: IMPLEMENTAR DOTAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL

ESTADO DELPROYECTO:

EN EJECUCIÓN.

DE LAS URBANIZACIONES PARA TENERACCESIBILIDAD A LAS MISMAS Y BRINDAR UNAMEJOR VIDA A LOS VECINOS .

UBICACIÓN: URB. BAUTISTA SAAVEDRA U.V. B DISTRITO 14

MONTOPRESUPUESTADO: 398.731.93 Bs.MONTO EJECUTADO: 398.731.93 Bs.

ESTADO DEL PROYECTO: CONCLUIDO

BENEFICIARIOS: URB. BAUTISTA SAAVEDRA UV. B

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN VIVERO PEDAGOGICO DISTRITAL – SAD14

OBJETIVO: IMPLEMENTAR DE EQUIPAMIENTO FORESTAL PARAEL ENVERDECIMIENTO DE LAS URBANIZACIONES Y LAENSEÑAZA DE LA NIÑEZ EN EL CUIDADO YPROTECCION AL MEDIO AMBIENTE.

UBICACIÓN

DISTRITO MUNICIPAL Nro. 14   SAD ‐ 14

UBICACIÓN: URB. VILLA  EGUEZ ‐ DISTRITO 14

MONTOPRESUPUESTADO

750.585.00 Bs.

MONTO EJECUTADO: 298.731.00 Bs.

BENEFICIARIOS: 50 URBANIZACIONES DEL DISTRITO 14 Y MAS DE25.000.00 HABITANTES.

PROGRAMA: “BOLIVIA CAMBIA - EVO CUMPLE” PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ENLOSETADO

OBJETIVO: IMPLEMENMTAR DOTAR LA INSFRAESTRUCTURA VIALDE LAS URBANIZACIONES PARA TENER

ESTADO DELPROYECTO:

EN EJECUCIÓN.

DE LAS URBANIZACIONES PARA TENERACCESIBILIDAD A LAS MISMAS Y BRINDAR UNAMEJOR VIDA A LOS VECINOS

UBICACIÓN: URB. MARISCAL SUCRE SECTOR “B”    DISTRITO 14

MONTOPRESUPUESTADO:

557.482.39 Bs.

MONTO EJECUTADO: 20.452.23 Bs.

ESTADO DELPROYECTO:

EN EJECUCIÓN

BENEFICIARIOS: 250 FAMILIAS.

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PROGRAMA: “BOLIVIA CAMBIA – EVO CUMPLE” PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ENLOSETADO

OBJETIVO: IMPLEMENTAR DE EQUIPAMIENTO FORESTAL PARA ELENVERDECIMIENTO DE LAS URBANIZACIONES Y LAENSEÑANZA DE LA NIÑEZ EN EL CUIDADO Y PROTECCIÓN ALMEDIO AMBIENTE.

UBICACIÓN DISTRITAL D14 C/MONTEAGUDO AV ESTEBAN ARCE AV

DISTRITO MUNICIPAL Nro. 14   SAD ‐ 14

UBICACIÓN: DISTRITAL ‐ D14. C/MONTEAGUDO,  AV. ESTEBAN ARCE,  AV. BALLIVIAN.

MONTOPRESUPUESTADO:

2.736.529.54 Bs.

MONTO EJECUTADO: 223.526.12 Bs.

BENEFICIARIOS: 50 URBANIZACIONES DEL DISTRITO 14 Y MAS DE25.000.00 HABITANTES.

PROYECTO: INFRAESTRURA VIAL CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CAPACITACIÓN (FASE II)

OBJETIVO: IMPLEMENTAR DOTAR LA INFRAESTRUCTURA VIALDE LAS URBANIZACIONES PARA TENER

ESTADO DEL PROYECTO: EN EJECUCIÓN.

DE LAS URBANIZACIONES PARA TENERACCESIBILIDAD A LAS MISMAS Y BRINDAR UNAMEJOR VIDA A LOS VECINOS .

UBICACIÓN: URB. BAUTISTA SAAVEDRA UV A     DISTRITO 14

MONTOPRESUPUESTADO:

85.408.00 Bs.

MONTO EJECUTADO: 85.144.54 Bs.

ESTADO DEL PROYECTO: CONCLUIDO

BENEFICIARIOS: 50 FAMILIAS.

PROYECTO: EQUIPAMIENTO URBANO CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL CENTRO DE SALUD

OBJETIVO: MEJORAR LOS CENTROS DE SALUD DANDOPROTECCIÓN A TRAVÉS DE CERCOS DE SEGURIDADASÍ COMO PARA EL EQUIPAMIENTO Y LOSSERVIDORES PÚBLICOS.

UBICACIÓN:

DISTRITO MUNICIPAL Nro. 14   SAD ‐ 14

UBICACIÓN: URB. PUERTO CAMACHO.

MONTOPRESUPUESTADO: 140.000.00 Bs.MONTO EJECUTADO: 138.540.13 Bs.

BENEFICIARIOS: 35 FAMILIAS

PROYECTO: EQUIPAMIENTO URBANO ENREJADO PLAZA BAUTISTA SAAVEDRA UV. F

OBJETIVO: IMPLEMENTAR ÁREAS DE EQUIPAMIENTORECREACIONAL PARA ACTIVIDADES DE RECREACIÓN

ESTADO DEL PROYECTO: CONCLUIDO.

RECREACIONAL PARA ACTIVIDADES DE RECREACIÓNFAMILIAR Y/O ACTIVIDADES SOCIALES A NIVELVECINAL.

UBICACIÓN: URB. BAUTISTA SAAVEDRA UV. F.         DISTRITO 14

MONTOPRESUPUESTADO:

125.000.00 Bs.

MONTO EJECUTADO: 117.924.95 Bs.

ESTADO DEL PROYECTO: CONCLUIDOBENEFICIARIOS: 45 FAMILIAS.

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PROYECTO: INFRAESTRUCTURA VIAL ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA AV. DANIEL CAMPOS

OBJETIVO: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DARACCESIBILIDAD A LAS URBANIZACIONES PARA QUEESTOS PUEDA ACCEDER A LOS SERVICIOS BÁSICOS YTENGA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.

UBICACIÓN

DISTRITO MUNICIPAL Nro. 14   SAD ‐ 14

UBICACIÓN: DISTRITAL ‐ D14. 

MONTOPRESUPUESTADO:

100.000.00 Bs.

MONTO EJECUTADO: 98.000.00 Bs.

BENEFICIARIOS: 250 FAMILIAS

PROYECTO: INFRAESTRUCTURA VIAL ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (TOPADORA)

OBJETIVO: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DARACCESIBILIDAD A LAS URBANIZACIONES PARA QUE

ESTADO DEL PROYECTO: CONCLUIDO

ACCESIBILIDAD A LAS URBANIZACIONES PARA QUEESTOS PUEDA ACCEDER A LOS SERVICIOS BÁSICOS YTENGA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.

UBICACIÓN: URB. LOS PINOS        DISTRITO 14

MONTOPRESUPUESTADO: 34.195.00 Bs.

MONTO EJECUTADO: 33.245.21 Bs.

ESTADO DEL PROYECTO: CONCLUIDO

BENEFICIARIOS: 150 FAMILIAS.

ESTADO ACTUAL DE OBRAS DISTRITO 14

TOTAL OBRAS       

CONCLUIDOS EN EJECUCIÓN

PROC .ADM. OBS.

DISTRITO MUNICIPAL Nro. 14   SAD ‐ 14

SAD – 14

103 OBRAS

2413 51 15

1.501.456.00 949.247.00 3.161.639.40 515.401.00

CONCLUIDOS24,50

OBS.8,00

CONCLUIDOS

EN EJECUCION15,50

PROC. ADM.52,00

EN EJECUCION

PROC. ADM.

OBS.

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132

OBJETIVO

ARTICULADOR DE LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA E INDIVIDUAL PARA TRANSMITIR A LAS DEPENDENCIASCORRESPONDIENTES, EL NEXO EN LA COORDINACIÓN ENTRE DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL GAMEA POR UN OBJETIVO EN BENEFICIO DE LAPOBLACIÓN Y DEL MUNICIPIO.

ATENCIÓN DIRECTA AL PÚBLICO A TRAVÉS DE AUDIENCIAS PROGRAMADAS (DELEGADAS) Y NO PROGRAMADAS INSPECCIONES

DESPACHO

SECRETARÍA GENERAL

ATENCIÓN DIRECTA AL PÚBLICO A TRAVÉS DE AUDIENCIAS PROGRAMADAS (DELEGADAS) Y NO PROGRAMADAS, INSPECCIONES,SEGUIMIENTOS DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CON ORGANIZACIONES SOCIALES, A TRAVÉS DEVENTANILLA ÚNICA, ARCHIVO CENTRAL, EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA Y SUB ALCALDÍAS.

VISIÓN

DESPACHO TRANSPARENTE, CERCANO A LA GENTE, PROTAGONISTA DEL CAMBIO CULTURAL EN LA GESTIÓN PÚBLICA, GARANTE DETRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL ESTADO CON ÉTICA E IDONEIDAD, CAPACES DE BRINDAR SERVICIOS PÚBLICOS EFICACES Y EFICIENTES,CON CALIDAD Y CALIDEZ HUMANA.

MISIÓN

FORMULAR Y GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y EL DESARROLLO DE LASPERSONAS QUE TRABAJAN EN EL GOBIERNO MUNICIPIO DE EL ALTO, ORIENTADAS A SU PROFESIONALIZACIÓN PARA EL SERVICIO A LAPERSONAS QUE TRABAJAN EN EL GOBIERNO MUNICIPIO DE EL ALTO, ORIENTADAS A SU PROFESIONALIZACIÓN PARA EL SERVICIO A LACIUDADANÍA.

UBICACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD

PRIMER PISO DEL EDIFICIO EDIL C/13 # 270 ESQ. AV. 6 DE MARZO

LOGROSPRINCIPALES1.Control de operativos de bares y cantinas, asentamientosilegales de comerciantes

AVANCES

ClasificaciónEstadísticasCoordinación

DIFICULTADES

Desconocimiento de la normativa por parte de algunos servidores públicos.

DESPACHO

SECRETARÍA GENERAL

1.Cumplimiento eficaz a la normativa que regula elfuncionamiento de bares y cantinas, comercio,funcionamiento de lenocinios

2.Celeridad en procesos administrativos (estableciendocumplimiento de la normativa en cuanto a plazos y tiempos)

3 Reorganización del recurso humano; de acuerdo su

CoordinaciónCrear conciencia de transparencia el los servidores públicos (Informes oportunos)

Coordinación con diferentes áreas del GAMEA a efectos de lograr celeridad en el cumplimiento normativo.

Sociabilización, a través de Capacitación del GAMEA. , de la Ley 1178, Ley 004, D.S. 004A través de Instructivos y comunicaciones internas se sociabilizó aspectos fundamentales e importantes de las citadas leyes.

Registro de locales ilegales.

Poca costumbre de los Servidores Públicos a asistir a cursos y eventos.

3.Reorganización del recurso humano; de acuerdo suformación académica.

4.Cesión de bienes muebles incautados a institucionessociales.

5.Concertación de audiencias (Servidores Públicos eInstituciones Sociales), como mecanismo para un adecuadoproceso administrativo.

Aplicación concreta de los conocimientos adquiridos

Dirigir los procesos administrativos para la donación de los bienes muebles solicitados a favor de Instituciones Sociales (Juntas de Vecinos, Juntas Escolares, Asociaciones de Adultos Mayores y otros)

Requerimiento de vecinos con temática clara respecto a la

audiencia solicitada

Ninguna

Inexistencia de inventario

Ninguna

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DESPACHO

SECRETARÍA GENERAL: SR. SIMON SERGIO CHOQUE SIÑANI

COE

TIPO DE TRABAJO :CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR.

DISTRITO : 4RIO :CHILCANIRIO :CHILCANIFECHA :3 Y 4 DE ENEROHORAS DE TRABAJO : 16 HORAS.

TIPO DE TRABAJO : SUCCIÓN PORMOTO BOMBEO DE UNAVIVIENDA INUNDADA.

DISTRITO : 2 ZONA : EDUARDO AVAROA.CALLE : 139.FECHA : 5 DE ENEROHORAS DE TRABAJO : 6 HORAS CANTIDAD : 10 M3 DE AGUA.

TIPO DE TRABAJO : DEMARCACION DEZONA DE RIESGO SEGUIMIENTO Y RASTREODEL PLANO DE FALLA.

DISTRITO : 1ZONA : ALPACOMA.FECHA : 7 DE ENEROHORAS DE TRABAJO :8 HORAS.

OBJETIVO DE LA DIRECCIÓN

EL OBJETIVO DE NUESTRA DIRECCION ES DEFENDEMOS, APLICAMOS YPROMOCIONAMOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA LEGALIDAD OBJETIVA (LEXDURA LEX) LOS PROCESOS JUDICIALES‐JURISDICCIONALES Y TRAMITESADMINISTRATIVOS A EFECTOS DE CONCRETAR LA EFECTIVA DEFENSALEGAL DE LOS INTERÉS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ELALTO (GAMEA).

DESPACHO

DIRECCION GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 

VISIÓN

PARA EL AÑO 2012, SER LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICALÍDER EN PROPORCIONAR SEGURIDAD JURÍDICA EFECTIVA Y OPORTUNAQUE IMPULSA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GENERA CONFIABILIDADEN LOS ASUNTOS JURÍDICOS INMERSOS A LA ADMINISTRACIÓNAUTÓNOMAMUNICIPAL.

MISIÓN DE LA DIRECCIÓN

“GENERAR RESULTADOS DE IMPACTO LEGAL, BRINDAR ASESORÍA JURÍDICAA LA ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMA MUNICIPAL DE EL ALTO EN BASE ALPRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU ACCIÓN JURISDICCIONAL YADMINISTRATIVA, CON EL FIN DE QUE CORRESPONDA A LAS NORMAS YPROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS LEGALMENTE PARA ASEGURAR: UNIDADPROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS LEGALMENTE PARA ASEGURAR: UNIDADDE CRITERIO JURÍDICO, OPORTUNIDAD, CONVENIENCIA, CONFIANZAPROFESIONAL Y LA SALVAGUARDIA DEL INTERÉS PÚBLICO. BAJO LOSPRINCIPIOS DE LEGITIMIDAD, IMPARCIALIDAD, PUBLICIDAD, COMPROMISOSOCIAL, ÉTICA, TRANSPARENCIA, IGUALDAD, COMPETENCIA, EFICIENCIA,CALIDEZ, HONESTIDAD, RESPONSABILIDAD Y RESULTADOS COHERENTES YACORDES CON LOS PRINCIPIOS INOBJETABLES DEL PROCESO DE CAMBIOALTEÑO.

UBICACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN

AV. 6 DE MARZO, EDIF. FINO PISO 4TO.

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134

NUMERO DETALLE TOTAL

1 APROB. DESCONGELAMIENTO

1

2 APROB. LOTEO 1

3 APROB. PLANIMETRIA

32

DIRECCION GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 

DESPACHO

JEFATURA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

APROB. LOTEO; 1

APROB. PLANIMETRIA; 32

APROB.TRAZO OPERATIVOS; 914 APROB.TRAZO

VIAL2

5 APROB. ZONIFICACION

20

6 DERECHO PROPIETARIO

6

7 CONSULTORIA 3

8 CONTRATO 257

9 CONTRACION DE ARRENDAMIENTO

4

10 CRITERIO LEGAL 19

11 EXPROPIACIONES 28

12 NOTIFICACIONES 2

13 R-C 10

14 RTA-PAGO 102 (Bs. 5,830,382,50)

15 TRASPASO 22

APROB. DESCONGELAMIENTO; 1

VIAL; 2

APROB. ZONIFICACION; 20

DERECHO PROPIETARIO; 6

CONSULTORIA; 3

CONTRATO; 257

CONTRACION DE ARRENDAMIENTO; 4

CONVENIO; 35

CRITERIO LEGAL; 19

EXPROPIACIONES; 28R-C; 10

RTA-PAGO;

102

TRASPASO PRESUPUESTARIO; 22

RTA-VARIOS; 4

VARIOS; 321

ANULADO; 0

ARCHIVO; 2

LEGALIZACION; 9

COMUNICACIÓN INTERNA; 2

OPERATIVOS; 91

15 TRASPASO PRESUPUESTARIO

22

16 RTA-VARIOS 4

17 VARIOS 321

18 ANULADO 0

19 ARCHIVO 2

20 LEGALIZACION 923 OPERATIVOS/EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO

91

TOTAL TRAMITES 960

EXPROPIACIONES; 28

NOTIFICACIONES; 2

;

PROCESO SIN 

PROCESOS TOTAL

PROCESOS EN TRAMITE PROCESAL EL ALTO = 52 LA PAZ = 2

54

DESPACHO

DIRECCION GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 

AREA CIVIL: JUZGADO DE PARTIDO EN LO CIVIL EL ALTO  Y LA PAZ(DRA. GABY POLA LUNA  ‐ DRA. LIDIA ALARCON)

AREA CIVIL

PROCESOS EN TRAMITE PROCESAL EL ALTO = 52   LA PAZ = 2 

54

IMPROBADA LA DEMANDA =10

PROCESO RETIRADO 8

PROCESOS CON SENTENCIA 

10

PROCESO CON RESOLUCION DE PERENCION DE INSTANCIA 

3

MOVIMIENTO 2

PROCESOS EN TRAMITE DE DESARCHIVO 

6

PAZ 2

PROCESOS CON SENTENCIA PROBADA LA DEMANDA = 17IMPROBADA LA DEMANDA =10

27

PROCESO RETIRADO 8

PROCESOS CON SENTENCIA 10

PROCESO CON RESOLUCION DE PERENCION DE INSTANCIA

3

PROCESOS CON SENTENCIA 

27

PROBADA LA DEMANDA = 17

0

DEMANDA  10 0

PROCESO SIN MOVIMIENTO 2

PROCESOS EN TRAMITE DE DESARCHIVO

6

TOTAL 107

Page 135: Presentacion Oficial Rendicion Publica de Cuentas Inicial Gamea 2011

16/11/2011

135

PROCESOS TOTAL

EN TRAMITE PROCESAL DE INSTRUCCIÓN EN 3

PROCESOS TOTAL

PROCESOS EN APELACION 13

PROCESOS CON SENTENCIA EN GRADO DE APELACION 

Y RECURSO DE NULIDAD Y CASACIONJUZGADO DE INSTRUCCIÓN EN LO CIVIL EL ALTO

DESPACHO

DIRECCION GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 

AREA CIVIL

EN TRAMITE PROCESAL EN CENTROS 

INTEGRADOS DE JUSTICIA D ‐ 1  Y  

D – 8 2

CON RECURSOS DE NULIDAD Y CASACION  7

PROCESOS EN APELACION 

CON RECURSOS DE NULIDAD Y CASACION 

LO CIVIL

EN TRAMITE PROCESAL EN CENTROS INTEGRADOS DE JUSTICIA D - 1 Y D – 8

2

TOTAL 5

CON RECURSOS DE NULIDAD Y CASACION 7

TOTAL 20

EN TRAMITE PROCESAL DE 

INSTRUCCIÓN EN LO CIVIL 

3

PROCESOS EN APELACION  13

PROCESOS LABORALES DR. LUIS CALDERON

PROCESOS TOTAL

SENTENCIAS ANULADAS EN SS Y DEVUELTAS A JUZGADO 1 º DE TSS

3

SENTENCIAS ANULADAS EN SS Y 

DEVUELTAS A JUZGADO 1 º DE TSS 

3SINMOVIMIENTO

EN APELACION 6

DESPACHO

DIRECCION GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 

AREA CIVIL

TSS

SIN MOVIMIENTO 2

EN APELACION 6

EJECUTORIADOS 6

CASACION 9

PARA ARCHIVAR 28

EN MOVIMIENTO 12

SIN MOVIMIENTO 2 EJECUTORIADOS 

6CASACION 

9

PARA ARCHIVAR 28

EN MOVIMIENTO 12

TOTAL PROCESOS 66

TOTAL PROCESOS 66

Page 136: Presentacion Oficial Rendicion Publica de Cuentas Inicial Gamea 2011

16/11/2011

136

AREA PENAL:(DR. ABASTOFLOR – DR CANQUI)

PROCESOS PENALES TOTAL

PROCESO EN ETAPA PRELIMINAR

59

PROCESOS EN ETAPA DE JUICIO ORAL

3

PROCESO EN ETAPA PRELIMINAR ; 59

PROCESOS INICIADOS ; 7

PROCESOS ARCHIVADOS O INEXISTENTES ; 20

DESPACHO

DIRECCION GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 

AREA PENAL

JUICIO ORAL

PROCESOS INICIADOS 7

PROCESOS ARCHIVADOS O INEXISTENTES

20

TOTAL 89

EN ETAPA DE JUICIO ORAL ; 3

DESGLOSE PROCESOS PENALES

TOTAL

DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD DE ROBO AGRAVADO

34

DELITOS CONTRA LA FUNCION PUBLICA

29

DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD DE ROBO 

AGRAVADO ; 34

DELITOS  CONTRA LA FUNCION PUBLICA ; 29

FUNCION PUBLICA

DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA

14

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD COMUN Y LIBERTAD SEXUAL

4

DELITOS CONTRA LA SALUD PUBLICA

1

DELITOS CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA

1

DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD CORPORAL Y LA SALUD

6

TOTAL 89

DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA ; 14

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD COMUN Y LIBERTAD SEXUAL ; 4

DELITOS CONTRA LA SALUD PUBLICA ; 1

DELITOS CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA ; 1

DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD 

CORPORAL Y LA SALUD ; 6

JUZGADO 1º ADM. COACTIVO FISCAL Y TRIBUTARIODRA. EVA MARIA MUJICA

PROCESOS TOTAL

CON SENTENCIA Y PLIEGO DE CARGO

31

CANCELADO EL MONTO DE LA NOTA DE CARGO

9

CON SENTENCIA Y PLIEGO DE CARGO ; 31

CANCELADO EL MONTO DE LA NOTA DE CARGO ; 9

PROCESOS EN TRAMITE DE NOTIFICACION  ; 10

PROCESOS EN EL DPTO PARA ENALUAR

TOTAL ; 124

DESPACHO

DIRECCION GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 

AREA COACTIVA FISCAL TRIBUTARIA

LA NOTA DE CARGO

PROCESOS EN TRAMITE DE NOTIFICACION

10

PROCESOS EN EL DPTO PARA ENALUAR DESCARGOS

2

PROCESOS PARA REINICIAR DEMANDA

4

CON SENTENCIA CONTRA LA ALCALDIA

1

EXPEDIENTE POR VERIFICAR SU ESTADO

67

TOTAL 124

PARA ENALUAR DESCARGOS ; 2

PROCESOS PARA 

REINICIAR DEMANDA ; 4

CON SENTENCIA CONTRA LA ALCALDIA ; 1

EXPEDIENTE POR VERIFICAR SU ESTADO ; 67

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16/11/2011

137

JUZGADO2º ADM. COACTIVO FISCAL Y TRIBUTARIO

PROCESOS TOTAL

CON SENTENCIA Y PLIEGO DE CARGO

41

CANCELADO EL 9

CON SENTENCIA Y PLIEGO DE CARGO ; 41VERIFICAR SU ESTADO ; 32

REINICIAR DEMANDA ; 3NOTIFICAR LA NOTA DE 

CARGO ; 2 EN APELACION ; 2

DESPACHO

DIRECCION GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 

AREA COACTIVA FISCAL TRIBUTARIA

CANCELADO EL MONTO DE LA NOTA DE CARGO

9

CON SENTECIA IMPROBADA LA DEMANDA

10

VERIFICAR SU ESTADO 32

REINICIAR DEMANDA 3

NOTIFICAR LA NOTA DE CARGO

2

EN APELACION 2

TOTAL 105

CANCELADO EL MONTO DE LA NOTA DE CARGO ; 9

CON SENTECIA IMPROBADA LA DEMANDA ; 10

JUZGADO 3º ADM. COACTIVO FISCAL TRIBUTARIO

PROCESOS TOTAL

PROCESOS SON SENTENCIA Y PLIEGO DE CARGO

7

PARA NOTIFICAR LA NOTA DE 7

PROCESOS SON SENTENCIA Y PLIEGO 

DE CARGO ; 7 PARA NOTIFICAR LA NOTA DE CARGO ; 7

DESPACHO

DIRECCION GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 

AREA COACTIVA FISCAL TRIBUTARIA

CARGO

CONCLUIDOS CON EL PAGO DE NOTA DE CARGO

6

EN GRADO DE APELACION 6

ANULADOS PARA REINICIAR DEMANDA

2

PARA VERIFICAR EL ESTADO 35

TOTAL 63

CONCLUIDOS CON EL PAGO DE NOTA DE CARGO ; 6

EN GRADO DE APELACION ; 6ANULADOS 

PARA REINICIAR DEMANDA ; 2

PARA VERIFICAR EL ESTADO ; 35

Page 138: Presentacion Oficial Rendicion Publica de Cuentas Inicial Gamea 2011

16/11/2011

138

JUZGADO 4º ADM.COACTIVO FISCAL Y TRIBUTARIO

PROCESOS TOTAL

PROCESOS CON SENTENCIA Y PLIEGO DE CARGO

8

PROCESOS CON SENTENCIA Y PLIEGO DE 

CARGO ; 8

DESPACHO

DIRECCION GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 

AREA COACTIVA FISCAL TRIBUTARIA

PARA NOTIFICAR LA NOTA DE CARGO

14

PROCESOS CON SENTENCIA CONTRA LA ALCALDIA

8

CON PAGO TOTAL DE LA NOTA DE CARGO

3

PARA REINICIAR DEMANDA 1

PARA VERIFICAR SU ESTADO 40

TOTAL 74

PARA NOTIFICAR LA NOTA DE CARGO ; 14

PROCESOS CON SENTENCIA CONTRA LA 

ALCALDIA ; 8

CON PAGO TOTAL DE LAPARA REINICIAR

PARA VERIFICAR SU ESTADO ; 40

CON PAGO TOTAL DE LA NOTA DE CARGO ; 3

PARA REINICIAR DEMANDA ; 1

OBJETIVO

CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO A TRAVÉS DE UN ADECUADOAPOYO A LA DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS POLICIALES, EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, EL CUMPLIMIENTO DE LANORMATIVAMUNICIPAL Y LA PREVENCIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA.

DESPACHO SEÑOR ALCALDE

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

VISIÓN

TRANSFORMAR EL MUNICIPIO DE EL ALTO EN EL MAS SEGURO DE BOLIVIA DONDE SUS ESTANTES, HABITANTES Y SUS FAMILIAS VIVAN ENARMONÍA Y SEGUROS DE DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES SIN NINGÚN TEMOR A SUFRIR ALGÚN TIPO DE INSEGURIDAD, LIBRES DEINCERTIDUMBRE PARA EXPRESAR SUS DERECHOS CONSTITUCIONAL Y HUMANOS

MISIÓN

COORDINAR DE MANERA PERMANENTE Y CONSTANTE CON LAS INSTITUCIONES RESPONSABLES PARA GARANTIZAR LA SEGURIDADCIUDADANA DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL ALTO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE DISMINUYANLA INSEGURIDAD CIUDADANA.

UBICACIÓN

EDIFICIO CENTRAL GAMEA 3ER PISO EDIFICIO CENTRAL . GAMEA 3ER PISO

MONTO PRESUPUESTADO SEGÚN POA

GESTIÓN 2011 BS. POA REAJUSTADO BS. 5.788.058,00 (CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO 00/100BOLIVIANOS

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16/11/2011

139

OBJETIVO: Mejorar el Cumplimiento de las OrdenanzasMunicipales

UBICACIÓN: L/ DISTRITAL

NOMBRE DEL PROGRAMA : FORTALECIMIENTO GUARDIA MUNICIPAL 2011LOGROS: 184 OPERATIVOS 2011 EN COORDINACIÓN CON EL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DEL GAMEA

DESPACHO SEÑOR ALCALDE

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

MONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 3.208.613,00

MONTO EJECUTADO: Bs. 672.320,00 AVANCE PORCENTUAL 20%

MONTO EN EJECUCIÓN: Bs. 1.710.790 AVANCE PORCENTUAL 53 %

OBJETIVO: Dotar de medios logísticos a la GuardiaMunicipal para el cumplimiento de la normativa

UBICACION: L/ DISTRITAL

NOMBRE DEL PROGRAMA : EQUIPAMIENTO GUARDIA MUNICIPAL 2011

MONTOPRESUPUESTADO: Bs. 50.000,00MONTO EN EJECUCIÓN: Bs. 47,000, 00 (para adjudicación)

NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SERVICIOS POLICIALES SERVICIO SEGURIDAD CIUDADANA

OBJETIVO: COADYUVAR A DISMINUIR LOS ÍNDICES DEINSEGURIDAD CIUDADANA DE EL ALTO

UBICACIÓN:L/ DISTRITAL)

DESPACHO SEÑOR ALCALDE

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

MONTO PRESUPUESTADO: BS. 400.000)

MONTO EN EJECUCIÓN: Bs. 270.000,00

BENEFICIARIOS: POBLACION EN GENERAL

OBJETIVO: INCREMENTAR LOS OPERATIVOSEXTRAORDINARIOS A LUGARES DE ALTA

PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA 2011: LOGROS SE DOTO 12.000 LITROS DE GASOLINA AL COMANDO POLICIAL INCREMENTO DE LOS SERVICIOS DE PATRULLAJE

EXTRAORDINARIOS A LUGARES DE ALTAINCIDENCIA DELICTIVA

UBICACIÓN: L/ DISTRITALMONTOPRESUPUESTADO:

BS. 855.080,00

MONTO EJECUTADO: Bs. 265.540,00 AVANCE PORCENTUAL 31%

BENEFICIARIOS: POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE EL ALTO

Page 140: Presentacion Oficial Rendicion Publica de Cuentas Inicial Gamea 2011

16/11/2011

140

OBJETIVO: MEJORANDO LOS SERVICIOS DE COMANDO DE LAPOLICÍA COMUNITARIA EN EL DISTRITO – 3

UBICACIÓN: L/ DISTRITALMONTO PRESUPUESTADO: BS. 319.680,00

NOMBRE: FORTALECIMIENTO POLICIA COMUNITARIA 2011 SERVICIO: SERVICIOS POLICIALES D-3

DESPACHO SEÑOR ALCALDE

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

MONTO REPROGRAMADO BS. 319.680,00

BENEFICIARIOS: POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE EL ALTO D ‐ 3

FOTO ( IMAGENES DE IDENTIFICACION)

OBJETIVO:

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES CON PAVIMENTO RÍGIDO BAJO UNAADMINISTRACIÓN DIRECTA.

VISIÓN:

MEJORAR CALLES Y AVENIDAS DE LOS 14 DISTRITOS DE LA CIUDAD DE EL ALTO, CON

DESPACHO

DIRECCIÓN  EJECUTORA

MEJORAR CALLES Y AVENIDAS DE LOS 14 DISTRITOS DE LA CIUDAD DE EL ALTO, CONLA UNIDAD OPERATIVA DE OBRAS, UNIDAD ADMINISTRACIÓN DE MAQUINARIA YOTRAS DIRECCIONES DEL GAMEA.

MISIÓN:

EJECUTAR PROYECTOS DE PAVIMENTO RÍGIDO BAJO LA MODALIDAD DEADMINISTRACIÓN DIRECTA, OPTIMIZANDO LA EJECUCIÓN EN CALIDAD, TIEMPO YCOSTO.

UBICACIÓN: AV. HILBO, ZONA KENKO PUCARANI DISTRITO 2

MONTO PRESUPUESTADO: 21.120.787 BS.

Page 141: Presentacion Oficial Rendicion Publica de Cuentas Inicial Gamea 2011

16/11/2011

141

UNIDAD OPERATIVA DE OBRAS (UNOB)

PROGRAMA: MEJORAMIENTO VIAL CIUDAD EL ALTO

OBJETIVO:CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO CONUNA ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

UBICACIÓN: DISTRITALMONTO

BS 16 561 285 00

ARMADO PROC. ADMIN. EJECUTADO SIN EJECUCION

DESPACHO

DIRECCION  EJECUTORA

PRESUPUESTADO:BS. 16.561.285,00

MONTO EJECUTADO:PROC. ADMINIS.:

Bs. 1.981.329,49 AVANCE FÍSICO 43%Bs. 5.958.645.16

BENEFICIARIOS: LOS 14 DISTRITOS DEL GAMEA

PROGRAMA MEJORAMIENTO VIAL CIUDAD EL ALTO : PAVIMENTO AV. CARABOBO

OBJETIVO:MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTORÍGIDO

CARRETERA LAJA

0%

20%

40%

60%

80%

100%

MEJ. PROGRAMA MEJORAMIENTO VIAL CIUDAD EL ALTO

RÍGIDO

UBICACIÓN: DISTRITO 4

PRESUPUESTO: Bs. 2.531.383,55

SUPERFICIE: M2 10.419,30 AVANCE FÍSICO 98%

BENEFICIARIOS:ARTESANOS 27 DE MAYO, 2 DE FEB. ARTESANOSIC‐C, A Y B

COSTANERA

Carabobo

PROGRAMA MEJORAMIENTO VIAL CIUDAD EL ALTO : PAVIMENTO AV. HERNANI

OBJETIVO:MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTORÍGIDO

UBICACIÓN: DISTRITOS 4

DESPACHO

DIRECCION  EJECUTORA

UNIDAD OPERATIVA DE OBRAS (UNOB)

PRESUPUESTO: Bs. 2.299.059,57

BENEFICIARIOS: TUNARI 1RA SEC., TUNARI FAB

PROGRAMA MEJORAMIENTO VIAL CIUDAD EL ALTO : PAVIMENTADO CALLE FOURNIER

OBJETIVO:MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTORÍGIDO

SUPERFICIE: M2 9.574,66 AVANCE FISICO: 40%

Aeropuerto Internacional de El Alto

UBICACIÓN: DISTRITOS 6

PRESUPUESTO: Bs. 2.336.709,00

SUPERFICIE: M2 9.597,45 AVANCE FISICO: 10%

BENEFICIARIOS:16 DE JULIO 3RA SECCION, BALLIVIAN

1RA SECCION

Page 142: Presentacion Oficial Rendicion Publica de Cuentas Inicial Gamea 2011

16/11/2011

142

UNIDAD OPERATIVA DE OBRAS (UNOB)

MEJ. PROGRAMA MEJORAMIENTO VIAL CIUDAD EL ALTO : PAVIMENTADO AV. 2 DE FEBRERO

OBJETIVO:MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTORÍGIDO

UBICACIÓN: DISTRITOS 4PRESUPUESTO: Bs. 5.085.003,06

DESPACHO

DIRECCION  EJECUTORA

BENEFICIARIOS:INDUSTRIAL 10, 1RO DE JUNIO YUNGUYOVILLA YUNGUYO, COMPLEMENTO YUNGUYO

MEJ. PROGRAMA MEJORAMIENTO VIAL CIUDAD EL ALTO : PAVIMENTADO CALLE RENE VARGAS

OBJETIVO:MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTORÍGIDO

UBICACIÓN DISTRITO 6

SUPERFICIE: M2 21.440,64 AVANCE FISICO: 75%

UBICACIÓN: DISTRITO 6PRESUPUESTO: Bs. 664.949,91SUPERFICIE: M2 2.795,15 AVANCE FISICO: 40%

BENEFICIARIOS: BALLIVIAN 2DA SECCIÓN

AV. SUCRE A

UNIDAD  ADMINISTRACIÓN DE MAQUINARIA (UNAM)

MEJ. PROGRAMA MEJORAMIENTO VIAL CIUDAD EL ALTO : ADMINISTRACION DE MAQUINARIA

OBJETIVO:REALIZAR UNA ADMINISTRACION DE LAMAQUINARIA A CARGO DE DIR. EJECUTORA

UBICACIÓN: DISTRITALPRESUPUESTO: Bs. 4.393.011,00

DESPACHO

DIRECCION  EJECUTORA

BENEFICIARIOS: TODOS LOS DISTRITOS

MEJ. PROGRAMA MEJORAMIENTO VIAL CIUDAD EL ALTO : ATENCIONES CON MAQUINARIA

OBJETIVO:MEJORAMIENTO VIAL CON ATENCIONES DEMAQUINARIA

UBICACIÓN DISTRITAL

MONTO EJECUTADO: Bs 240.453,60 PORCENTAJE: 5%

ACTIVIDADES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio TOTAL

ATENCIONES DISTRITALES

296,57 125,52 192,81 152,51 602,26 699,00 2068,67

UBICACIÓN: DISTRITAL

TOTAL : HRS/MAQ 4.487,38

BENEFICIARIOS: TODOS LOS DISTRITOS

DISTRITALES

ATENCIONES A LA UNOB 11,00 407,68 91,15 325,58 824,15 315,05 1974,61

ATENCION DE EMERGENCIAS COE

0,00 44,50 216,90 182,70 0,00 0,00 444,10

0%

50%

100%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

296,57

125,52 192,81 152,51602,26

699,00

11,00

407,6891,15 325,58

824,15315,05

0,0044,50

216,90 182,700,00 0,00

ATENCIONES DISTRITALES ATENCIONES A LA UNOB ATENCION DE EMERGENCIAS COE

Page 143: Presentacion Oficial Rendicion Publica de Cuentas Inicial Gamea 2011

16/11/2011

143

MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO RÍGIDO 43%

PAVIMENTADO ROTONDAS VALDEZ

Nº PROYECTO OBRA ÁREA (M2)EJEC FISICA

ESTADO

DESPACHO

DIRECCION  EJECUTORA

UNIDAD OPERATIVA DE OBRAS (UNOB)

PAVIMENTADO AV. 2 DE FEBRERO

PAVIMENTADO CALLE FOURNIER

PAVIMENTADO AV. CARABOBO

PAVIMENTADO AV. HERNANI

PAVIMENTADO AV. RENE VARGAS1CONST. AVENIDA 14 SEPTIEMBRE CUSCO

CONST. AVENIDA 14 SEPTIEMBRE CUSCO 8.007,58 21% EJECUCIÓN

2MEJ. PROGRAMA MEJORAMIENTO VIAL CIUDAD EL ALTO

PAVIMENTADO AV. 2 DE FEBRERO 21.440,64 75% EJECUCIÓN

3MEJ. PROGRAMA MEJORAMIENTO VIAL CIUDAD EL ALTO

PAVIMENTADO CALLE FOURNIER 9.597,45 10% EJECUCIÓN

4MEJ. PROGRAMA MEJORAMIENTO VIAL CIUDAD EL ALTO

PAVIMENTADO AV. CARABOBO 10.660,15 98%

PARA CONCLUSION (FECHA DE INAUGURACIÓN SEPTIEMBRE 2011)

5MEJ. PROGRAMA MEJORAMIENTO VIAL CIUDAD EL ALTO

PAVIMENTADO AV. HERNANI 9.574,66 40% EJECUCIÓN

6MEJ. PROGRAMA MEJORAMIENTO VIAL CIUDAD EL ALTO

PAVIMENTADO AV. RENE VARGAS 2.795,15 40%EJECUCIÓN (FECHA DE INAUGURACIÓN SEPTIEMBRE 2011)

MEJ PROGRAMA

PROYECTOS EJECUTADOS

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

CONST. AVENIDA 14 SEPTIEMBRE CUSCO

7MEJ. PROGRAMA MEJORAMIENTO VIAL CIUDAD EL ALTO

PAVIMENTADO ROTONDAS VALDEZ 3.773,16 20%PARALIZADA POR DRENAJE PLUVIAL

TOTAL 65.848,79 43%

UNIDAD OPERATIVA DE OBRAS (UNOB)

INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL : CONST. AVENIDA 14 SEPTIEMBRE CUSCO

OBJETIVO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO

UBICACIÓN: DISTRITAL

MONTOBs 2 700 000 00 EX TRANCA RIO SECO80%

100%

DESPACHO

DIRECCION  EJECUTORA

PRESUPUESTADO:Bs. 2.700.000,00

SUPERFICIE: Mts 2 8.007,58 AVANCE FÍSICO 21%

BENEFICIARIOS: EXTRANCA RIO SECO, NUCLEO BRASIL

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL : EQUIP. LABORATORIO TECNICO OBRAS CIVILES

OBJETIVO:IMPLEMENTAR LABORATORIO PARA CONTROLDE MATERIALES

UBICACIÓN DISTRITAL

NUCLEO BRASIL

EX TRANCA RIO SECO

0%

20%

40%

60%

80%

CONST. AVENIDA 14 SEPTIEMBRE CUSCO

ARMADO PROC. ADMIN.EJECUTADO SIN EJECUCION

UBICACIÓN: DISTRITAL

PRESUPUESTO: Bs. 905.819,00

OBSERVACIONES: INSCRITO EN POA AJUSTADO II

BENEFICIARIOS: PROYECTOS DE MEJORAMIENTO VIAL

0%

50%

100%

DOTAR EQUIPO DE LABORATORIO TECNICO OBRAS CIVILES

ARMADO PROC. ADMIN. EJECUTADO SIN EJECUCION

Page 144: Presentacion Oficial Rendicion Publica de Cuentas Inicial Gamea 2011

16/11/2011

144

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL : EQUIP HERRAMIETAS Y EQUIP DE DIAG PARA MANT MAQ

OBJETIVO:FORTALECER ÁREA DE MANTENIMIENTO DEDIR. EJECUTORA

UBICACIÓN: DISTRITALMONTOPRESUPUESTADO

Bs. 753.683,00 100%

DESPACHO

DIRECCION  EJECUTORA

UNIDAD OPERATIVA DE OBRAS (UNOB) – UNIDAD ADMINISTRACIÓN DE MAQUINARIA (UNAM)

PRESUPUESTADO:,

OBSERVACIONES: INSCRIPCION EN POA AJUSTADO II

BENEFICIARIOS: TODOS LOS DISTRITOS

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL : FORTAL. DIRECCION EJECUTORA

OBJETIVO:FORTALECER LA SEGURIDAD INDUSTRIAL ENOBRA, DE TODO EL PERSONAL DE DIR.EJECUTORA

0%20%40%60%80%

100%

DOTAR HERRAMIENTAS Y EQUIP DE DIAG PARA MANT. MAQ.

ARMADO PROC. ADMIN. EJECUTADO SIN EJECUCION

EJECUTORAUBICACIÓN: DISTRITALPRESUPUESTO: Bs. 100.000,00

PROCESO ADM: Bs. 72.260,00

BENEFICIARIOS: PERSONAL DEPENDIENTE DIR. EJECUTORA

0%

20%

40%

60%

80%

100%

FORTAL. DIRECCION EJECUTORA

ARMADO PROC. ADMIN. EJECUTADO SIN EJECUCION

UNIDAD OPERATIVA DE OBRAS (UNOB) – UNIDAD ADMINISTRACIÓN DE MAQUINARIA (UNAM)

INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL : MEJ. PROGRAMA MEJORAMIENTO VIAL CIUDAD DE EL ALTO 2011

OBJETIVO: FORTALECER LA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALESUBICACIÓN: DISTRITALMONTOPRESUPUESTADO: Bs. 100.000,00

DESPACHO

DIRECCION  EJECUTORA

BENEFICIARIOS: TODOS LOS DISTRITOS

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL : ADQUI. DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.A.M. EL ALTO

OBJETIVO:FORTALECER CON MAQUINARIA A LA DIR.EJECUTORA PARA EJECUCIÓN DE PAVIMENTOSFLEXIBLES

OBSERVACIÓN: REAJUSTADO EN POA AJUSTADO II

FLEXIBLESUBICACIÓN: DISTRITALMONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 8.353.063

PROC. ADMINISTRATIVO: 100%

BENEFICIARIOS: TODOS LOS DISTRITOS

Page 145: Presentacion Oficial Rendicion Publica de Cuentas Inicial Gamea 2011

16/11/2011

145

DESPACHO

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS

PUBLICIDAD ‐ DICOM

• OBJETIVO:

PROPORCIONAR MEJORES NIVELES DE VIDA A LA POBLACIÓN, MEJORANDO Y AMPLIANDO LA ESTRUCTURA BÁSICA URBANA ENFORMA PLANIFICADA, TERRITORIAL, FINANCIERA HACIA UN MUNICIPIO AUTÓNOMO, PARA ACCEDER AL DERECHO A UN MUNICIPIOSUSTENTABLE.

• UBICACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA  DIRECCIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO : DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS

UBICACIÓN:  Distrital

MONTO PRESUPUESTADO:  Bs 737.000,‐‐

MONTO EJECUTADO:  Bs 707.699.94

BENEFICIARIOS:  POBLACIÓN DE EL ALTO

• CALLE 13, ESQ. FRANCO VALLE Nº 752

NOMBRE DEL PROYECTO : DIFUSION ORIENTACION, EDUC. Y PARTIC. SOCIAL CIUDADANA Z/DIST

UBICACIÓN:  Distrital

MONTO PRESUPUESTADO:  Bs 979.547,‐‐

MONTO EJECUTADO:  Bs 833.480,50

BENEFICIARIOS:  POBLACIÓN DE EL ALTO

737 000 00707 699 94

979.547,00

833.480,00

800 000 00

900.000,00

1.000.000,00

PROYECTO DIR COMUNICACIÓN Y RR PPDIF. ORIENT, EDUC. Y PART. SOC.

DESPACHO

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS

PUBLICIDAD ‐ DICOM

737.000,00707.699,94

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800.000,00

DIR COMUNICACIÓN DIF ORIENT EDUC

PROYECTO DIR COMUNICACIÓN Y RR PPO , UC SOC

CIUD. Z/DIST

PRESUPUESTO 737.000,00 979.547,00EJECUCION 707.699,94 833.480,00

ESTADISTICO DE SERVICIOS

DIR COMUNICACIÓNY RR PP

DIF. ORIENT, EDUC.Y PART. SOC. CIUD.

Z/DIST

PRESUPUESTO EJECUCION

Page 146: Presentacion Oficial Rendicion Publica de Cuentas Inicial Gamea 2011

16/11/2011

146

LOGROS CUALITATIVOS

• ANIVERSARIO EN HOMENAJE A LOS 26 AÑOS DE EL ALTO, RESALTA EL DESFILE CÍVICO MILITAR.• TRANSMISIÓN DE TV EN SEÑAL ABIERTA, EL TE DEUM, LA SESIÓN DE HONOR DEL CONCEJO MUNICIPAL, EL DESFILE CÍVICO MILITAR Y LA TELÉMARATÓN DAMNIFICADOS ZONA OESTE CIUDAD DE LA PAZ.

DESPACHO

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS

PUBLICIDAD ‐ DICOM

MARATÓN DAMNIFICADOS ZONA OESTE CIUDAD DE LA PAZ.• SE EJECUTÓ MÁS DEL 90% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD GESTIÓN 2011, CON LA ELABORACIÓN DE MAS 113 CARPETAS PARA DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN.• SE LOGRÓ SOCIALIZAR A LA OFICIALÍA DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO LA INSUFICIENCIA DE PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, SOLICITANDO EL INCREMENTO DEL PRESUPUESTO GESTIÓN 2011.• PRENSA ‐ DICOM CONSIGUIÓ LOS SIGUIENTES OBJETIVOS MÁS RELEVANTES:SE CONSOLIDÓ EL BOLETIN DIARIO DEL MUNICIPIO ALTEÑO.SE CONSOLIDÓ EL DOSIER DIARIO DEL MUNICIPIO ALTEÑOSE CONSOLIDÓ EL MONITOREO DIARIO DEL MUNICIPIO ALTEÑO SE CONSOLIDÓ EL PROGRAMA NOTICIERO EDIL DEL CANAL 57, DE LUNES A VIERNES.SE CONSOLIDÓ EL FLASH INFORMATIVO EDIL DEL CANAL 4, DE LUNES A VIERNES.SE CONSOLIDÓ LAS CAPSULAS INFORMATIVAS EN RADIO GIGANTE. SE CONSOLIDÓ LA PUBLICACIÓN DE NOTAS DE PRENSA EXCLUSIVAS EN “EL DIARIO” Y “EL ALTEÑO”.• SE CONSOLIDÓ PUBLICACIÓN DE NOTAS DE PRENSA EN MEDIOS ESCRITOS, ORALES, SIN QUE MEDIE CONTRATO DE PUBLICIDAD.• SENTAMOS PRESENCIA EN LAS DIFERENTES OFICIALÍAS DIRECCIONES Y UNIDADES DEL MUNICIPIO ALTEÑO Y NOS CONSTITUIMOS EN• SENTAMOS PRESENCIA EN LAS DIFERENTES OFICIALÍAS, DIRECCIONES Y UNIDADES DEL MUNICIPIO ALTEÑO Y NOS CONSTITUIMOS EN FISCALIZADORES DE LOS TRABAJOS Y GESTIONES EMPRENDIDAS.

LOGROS CUANTITATIVOS

• Se elaboró Base de Datos, Propuestas de medios de comunicación.• Publicidad ejecuto de febrero hasta primera semana de agosto más de Bs. 1.540.000.— de un presupuesto de 

DESPACHO

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PUBLICIDAD ‐ DICOM

Bs 1.716.547.—• Se han elaborado 113 carpetas para diferentes medios de comunicación para informar las actividades del 

G.A.M.E.A.

PROBLEMAS

PROBLEMAS A NIVEL BUROCRATICO Y COORDINACIÓN INTERNA• Las publicaciones deben ser eficientes y oportunas así como su pago, pero por procedimientos de• Proceso de elaboración de carpetas lentos y burocráticos limitan las publicaciones.• PRENSA trabaja con una cámara filmadora y una cámara fotográfica, ambas deterioradas y procesos j y g , y pBurocráticos limitan su reparación o la compra de nuevos equipos.• Activos Fijos, con la promesa de regularizar entregó equipos que no funcionan, que no se pueden dar de baja porque no regularizaron su estado.• Equipos de computación, llenos de virus, se cuelgan de rato en rato, por su antigüedad los teclados no son legibles menos pueden ser conectados al servicio de Internet.

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PROBLEMAS

PROBLEMAS POR FALTA DE RECURSOS• Insuficientes Recursos para difundir las actividades del G.A.M.E.A.

ó ( á

DESPACHO

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PUBLICIDAD ‐ DICOM

• No hay recursos para adquisición de nuevos Equipos (Scanners, Impresoras, Filmadoras, Cámaras Fotográficas y Equipos de Computación).PROBLEMAS OTROS• Incumplimiento de Sub Alcaldes, Oficiales y Directores del G.A.M.E.A. a Circulares de la DICOM, es decir, no generaron información.• La línea  corporativa habilitada, después de tres meses, no  es suficiente.• El servicio de Internet es intermitente, cuando hay servicio no tenemos acceso a todos los instrumentos del Internet.

LIMITACIONES

• No hay equipos en condiciones técnicas aceptables para coberturas de prensa (cámaras fotográficas, Filmadoras, Impresoras, Equipos de Comp.)• Ambientes inadecuados para desarrollo de actividades de la DICOM.

PUBLICIDAD ‐ DICOM

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES A NIVEL DE SU INSTANCIA• Limitaciones en la asignación de nuevos equipos para la DICOM.• Falta de Procedimientos Adm. ágiles, efectivos y oportunos.• La comunicación debe ser fluida entre Despacho y Dirección de Comunicación precisando un solo coordinador

DESPACHO

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS

• La comunicación debe ser fluida entre Despacho y Dirección de Comunicación, precisando un solo coordinador.• Se debe levantar la mordaza a los jefes de unidad, de parte de los directores, especialmente aquellos que tienen como base el “figuretismo” y el abuso de poder.• Los operativos deben sumar resultados y no cantidad de operativos.• En cronograma de entrega de obras, evitar dobles entregas de parte de Subalcaldías.

• Equipar DICOM, en función a requerimientos urgentes.

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES A NIVEL BUROCRATICO Y COORDINACIÓN INTERNAR COM N ACION S A NIV UROCRATICO Y COOR INACIÓN INT RNA• Elaborar nuevos manuales de procedimientos ágiles y efectivos para la compra de servicios y materiales, incluyendo el proceso de pago.• Dotación de nuevos equipos de coberturas de prensa (Eq. Solicitados varias veces)

Tres cámaras filmadoras Cuatro audífonos profesionales para monitoreo Tres micrófonos Una playera para edición de imágenesTres cámaras fotográficas Servicio de Red para las computadorasCinco equipos de computación Servicio Internet permanente con todos los accesos.  Tres radio 

grabadoras CDs para copiar fotos y material audiovisual

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EL PROGRAMA ES UNA PROPUESTA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO (GAMEA), EL MISMO SE ENMARCA DENTRO DELPLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL, BAJO EL LINEAMIENTO ESTRATÉGICO EL ALTO HABITABLE; INTEGRADOR DEL DESARROLLO REGIONAL,METROPOLI ANDINA Y REVOLUCIÓN VIAL, CON EL CUAL SE AFRONTARÁ LA MARGINALIDAD URBANA DESDE UNA VISIÓN INTEGRAL YCOMPARTIDA CON LOS VECINOS, PARA EL DESARROLLO DE LAS ZONAS CONVIRTIENDOLAS EN ESPACIOS DIGNOS PARA VIVIR EN ARMONÍACON EL DESARROLLO DE LA CIUDAD.

DESPACHO

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y ZONAS DIGNAS

MISIÓN TRANSFORMAR ASENTAMIENTOS HUMANOS

DE LAS ZONAS MÁS POBRES DE LA CIUDADDE EL ALTO.VISIÓN ES TENER HASTA EL AÑO 2015, 80 ZONAS DIGNAS

DOTADOS CON NUEVA IMAGEN URBANA, RECUPERADOS DE LAMARGINALIDAD URBANA, SIN CARENCIA DE SERVICIOS BASICOS.

PRINCIPIOS DEL PROGRAMA: MEJORAR LA CONDICIÓN DE VIDA DE LA POBLACIÓN. CAMBIAR A LAS ZONAS DE LA MARGINALIDAD,

GESTIONAR LAS DEMANDAS Y NECESIDADES DE LAS ZONAS CON EL CONCURSO DE LOS HABITANTES.

CONCIENTIZAR AL VECINO A QUE ASUMA DERECHOS Y OBLIGACIONES COMO CIUDADANO.

UBICACIÓN

LA DIRECCIÓN DE  PROGRAMAS Y ZONAS DIGNAS QUEDA UBICADA EN LA CALLE 13 ESQUINA AVENIDA 6 DE MARZO Nº 270 ZONA 12 DE OCTUBRE TELÉFONO 2829272 INTERNO 225 OFICINA CENTRAL GAMEA , 2DO PISO

11.576.947.84 BsMONTO PRESUPUESTADO SEGÚN POA ASIGNADO A LA DIRECCIÓN

NOMBRE  UNIDAD ZONAS DIGNAS CON ALTURA

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS : PROYECTO MEJ. DEL BARRIO GRAN PODER G.A.M. EL ALTO

OBJETIVO:MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS DE LAZONA GRAN PODER

UBICACIÓN: (DISTRITO ‐ 4)

MONTOBs 1 398 592 23

DESPACHO

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y ZONAS DIGNAS

PRESUPUESTADO:Bs. 1.398.592,23

BENEFICIARIOS: ZONA GRAN PODER

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS : PROYECTO MEJ. DEL BARRIO FRANZ TAMAYO G.A.M. EL ALTO

OBJETIVO:MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOSDE LA ZONA FRANZ TAMAYO

UBICACIÓN: (DISTRITO ‐ 7)MONTOPRESUPUESTADO

Bs. 1.514.447,14

MONTO EJECUTADO: ESTÁ EN PROCESO DE CONTRATACIÓN DE EMPRESASCONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES

PRESUPUESTADO:,

MONTOEJECUTADO:

ESTÁ EN PROCESO DE CONTRATACIÓN DEEMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCIÓNDE OBRAS CIVILESBENEFICIARIOS: ZONA FRANZ TAMAYO

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NOMBRE  UNIDAD ZONAS DIGNAS CON ALTURA

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS : PROYECTO MEJ. DEL BARRIO GRAN PODER G.A.M. EL ALTOPROYECTO MEJORAMIENTO  DE BARRIO GRAN PODER   LLAVE  EN  MANO (se  firmo  el contrato con CONSULTURIA Y CONSTRUCCION –

MORALES  LARRAZABAL)

DESPACHO

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y ZONAS DIGNAS

Nº BD

Nº DE CONTRATO

PROYECTOLOCALIZACIO

NMONTO  

REFERENCIALTIEMPO DE EJECUCIONBD CONTRATO N REFERENCIAL EJECUCION

CD/CP/LLM/001/11

BARRIO GRAN PODER 

DISTRITO‐ 4.

715.413,25 Bs 120 DIAS  CALENDARIO

B.- PROYECTO MEJORAMIENTO DE BARRIO (está en proceso de contratación de empresas consultoras para el estudio de pre-inversión)

Nº BD

CODIGO SISIN

PROYECTO LOCALIZACION

MONTO  REFERENCIA

LPROCESO

BARRIO GERMAN BUSCH 1‐1‐3  DISTRITO ‐5

FINANCIADO POR FNDR –PROCESO DE CONTRATACION DE ESTUDIO DE PRE‐INVERSION 

BARRIO  14  DE SEPTIEMBRE  VENTILLAS

DISTRITO‐8

FINANCIADO POR FNDR –PROCESO DE CONTRATACION DE ESTUDIO DE PRE‐INVERSION 

Pre inversión Donde el BID transferirá recursos no reembolsables del 70% del costo de ambos proyectos, a través del FNDR y el GAMEA realizara un aporte Local del 30%.

NOMBRE  UNIDAD ZONAS DIGNAS CON ALTURA

DESPACHO

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y ZONAS DIGNAS

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150

NOMBRE  ÁREA PIE EL ALTO

PROGRAMA PIE EL ALTO : PROYECTO MEJ. PROGRAMA INTENSIVO DE EMPLEO (PIE MUNICIPAL)/Z DIST.

OBJETIVO:IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADOPLUVIAL

UBICACIÓN: (DISTRITO ‐ 1)MONTO

$us. 87.306,29

DESPACHO

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y ZONAS DIGNAS

PRESUPUESTADO:$us. 87.306,29

BENEFICIARIOS: URB. EXALTACIÓN 3ra SECCIÓN

PROGRAMA PIE EL ALTO: PROYECTO MEJ. PROGRAMA INTENSIVO DE EMPLEO (PIE MUNICIPAL)/Z DIST.

OBJETIVO: CONTRUCCION PISO DE ACERAUBICACIÓN: (DISTRITO - 2)

MONTOPRESUPUESTADO:

$us. 13.573,16

BENEFICIARIOS: URB. LAS DELICIAS

PROGRAMA PIE EL ALTO PROYECTO MEJ. PROGRAMA INTENSIVO DE EMPLEO (PIE MUNICIPAL)/Z DIST.

OBJETIVO:MURO PERIMETRAL DE LADRILLO VISTO, CONTRUCCIONPISOS DE ACERA, CORDON Y PISO DE ACERA

UBICACIÓN: (DISTRITO ‐ 3)MONTO

Bs 179 559 23

DESPACHO

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y ZONAS DIGNAS

NOMBRE  ÁREA PIE EL ALTO

PRESUPUESTADO:Bs. 179.559,23

BENEFICIARIOS:URB. ROMERO PAMPA, VILLA ALEMANIA, URB. COSMOS 79 ‐URB. ELEODORO CAMACHO

PROGRAMA PIE EL ALTO PROYECTO MEJ. PROGRAMA INTENSIVO DE EMPLEO (PIE MUNICIPAL)/Z DIST.

OBJETIVO:MURO PERIMETRAL DE LADRILLO VISTO,CONTRUCCION PISOS DE ACERA, CORDON YPISO DE ACERA

UBICACIÓN: (DISTRITO ‐ 4)MONTOMONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 211.958,11

BENEFICIARIOS:PEDRO DOMINGO MURILLO, SAN FELIPE DESEQUE, ZONA:URB.MERCEDARIO, URB. JUANAAZURDUY DE PADILLA

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PROGRAMA PIE EL ALTO PROYECTO MEJ. PROGRAMA INTENSIVO DE EMPLEO (PIE MUNICIPAL)/Z DIST.

OBJETIVO:VACIADO PISO CANCHA MULTIPLE, CORDON Y PISO DEACERA

UBICACIÓN: (DISTRITO ‐ 5)MONTOPRESUPUESTADO

Bs. 239.437,81

DESPACHO

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y ZONAS DIGNAS

NOMBRE  ÁREA PIE EL ALTO

PRESUPUESTADO:,

BENEFICIARIOS:URB. MERCURIO, URB. MEJILLONES, URB. VILLA INGENIO,VILLA REMEDIOS

PROGRAMA PIE EL ALTO PROYECTO MEJ. PROGRAMA INTENSIVO DE EMPLEO (PIE MUNICIPAL)/Z DIST.

OBJETIVO: CONTRUCCION PISOS DE ACERAUBICACIÓN: (DISTRITO ‐ 6)MONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 17.573,92

BENEFICIARIOS URB ALTO LIMA 1 SECCIONBENEFICIARIOS: URB. ALTO LIMA 1ra. SECCION

PROGRAMA PIE EL ALTO PROYECTO MEJ. PROGRAMA INTENSIVO DE EMPLEO (PIE MUNICIPAL)/Z DIST.

OBJETIVO: MURO PERIMETRAL DE LADRILLO VISTO

UBICACIÓN: (DISTRITO ‐ 7)

MONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 252.066,39

DESPACHO

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y ZONAS DIGNAS

NOMBRE  ÁREA PIE EL ALTO

PRESUPUESTADO:

BENEFICIARIOS:URB. SAN ROQUE 16 DE AGOSTO SECTOR "B“, URB. LEON,URB. LAGUNAS 21 DE SEPTIEMBRE

PROGRAMA PIE EL ALTO PROYECTO MEJ. PROGRAMA INTENSIVO DE EMPLEO (PIE MUNICIPAL)/Z DIST.

OBJETIVO: MURO PERIMETRAL DE LADRILLO VISTOUBICACIÓN: (DISTRITO ‐ 8)MONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 644.241,73

SAN SILVESTRE SAN FRANCISCO II ARCO IRIS

BENEFICIARIOS:

SAN SILVESTRE, SAN FRANCISCO II, ARCO IRISPOTOSI, URB. VILLA MERCEDES U.V. "F“, URB.CRSITAL II, URB. 25 DE JULIO, URB. VILLAMERCEDES U.V. "B“, URB. JUNTHUMA "LASRETAMAS"

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PROGRAMA PIE EL ALTO : PROYECTO MEJ. PROGRAMA INTENSIVO DE EMPLEO (PIE MUNICIPAL)/Z DIST.

OBJETIVO: MURO PERIMETRAL DE LADRILLO VISTO

UBICACIÓN: (DISTRITO ‐ 14)MONTOPRESUPUESTADO:

Bs. 197.038,53ANTES

DESPACHO

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y ZONAS DIGNAS

NOMBRE  ÁREA PIE EL ALTO

BENEFICIARIOS: BAUTISTA SAAVEDRA, URB. FRANZ TAMAYO SECTOR "B"

TOTAL PROGRAMADO

TOTAL EJECUTADOPORCENTAJE

%DE AVANCE

DESPUES

3.329,280,000 501.340,86 15,06%

PROGRAMA COOPERACIÓN COMUNITARIA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL DESARROLLO VIAL URBANO

EL FONDO DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL EN EL MARCO DE EJECUTAR EL PROGRAMA MEJORAMIENTO VIAL URBANO (EL ALTO).QUE CONSISITE EN UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ENLOSETADOS NECESITA INVERTIR EL 5 % DEL TOTAL DEL PROYECTOFINANCIADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO PLURINACIONAL PROVENIENTES DEL (TGN) A TRAVES DEL FPS PARA ASI SATISFACER LASNECESIDADES DE ESTA CIUDAD

DESPACHO

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y ZONAS DIGNAS

NOMBRE  ÁREA PIE EL ALTO

NECESIDADES DE ESTA CIUDAD.

OBJETIVO DEL PROGRAMALA CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA VIAL (ENLOSETADOS DE CALLES), CONSTRUYENDO APROX. 610,000 M2 EN VIAS,GENERAR EMPLEOS EN UN NUMERO APROX. DE 21,786, GENERACION DE EMPLEOS INDIRECTOS AL REDEDOR DE 7,328, RACIONES DEALIMENTOS GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA QUE MEJORARIAN LA CALIDAD DE VIDA DE MANERA INTEGRAL EN TODOS SUSASPECTOS.

JUSTIFICACIÓNEl Ministerio de Economía y Finanzas Publicas aprueba el financiamiento de fondos para el PROGRAMA DE COOPERACIÓNCOMUNITARIA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL DESARROLLO VIAL URBANO, provenientes del FRESAAP Fondopara la Reconstrucción, Seguridad Alimentaria y Apoyo Productivo (con fines de apoyo a las zonas más vulnerables ante desastresnaturales y/o fenómenos meteorológicos denominados “El Niño y La Niña” El Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS)estará encargada de la administración del programa el cual tendrá la siguiente estructura de Financiamiento.

COMPONENTES TGN(COMPONENTE)

GAM EL ALTO(APL)

COSTO TOTAL (Bs)

1.- Inversión 65.649,998,002.- Administración y

Operación del Programa3.750.000,00

Monto Total 65.649.998,00 3.750.000,00 69.399.998,00

En tal sentido se hace necesario el aporte local por parte del GAMEA en un porcentaje del 5% que hará posible  viabilizar la ejecución del presente proyecto.

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PROGRAMA COOPERACIÓN COMUNITARIA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL DESARROLLO VIAL URBANO

RESUMEN DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS POR DISTRITORESUMEN DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS POR DISTRITO

TOTALTOTAL

DESPACHO

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y ZONAS DIGNAS

NOMBRE  PROGRAMA GENERACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

DISTRITODISTRITO

TOTAL TOTAL PROYECTOSPROYECTOS BENEFICIARIOS BENEFICIARIOS 

INDIRECTOSINDIRECTOS

ÁREA EJECUTADA (M2)ÁREA EJECUTADA (M2) ALIMENTO ENTREGADO (Rac)ALIMENTO ENTREGADO (Rac)

PROGRAMADOS PROGRAMADOS  EN EJECUCIÓNEN EJECUCIÓN ÁREA TOTAL EJECUTADAÁREA TOTAL EJECUTADA TOTALTOTAL

Distrito 1 ‐ ‐ ‐

Distrito 2 3 3 255    2.494,00    85,00   

Distrito 3 8 2 162    1.547,20    54,00   

Distrito 4 5 618    6.676,45    206,00   

Distrito 5 7 ‐ 2.891,57    ‐

Distrito 6 3 426 6 744 32 142 00Distrito 6 3 426    6.744,32    142,00   

Distrito 7 ‐ ‐ ‐

Distrito 8 2 ‐ 2.410,58    ‐

Distrito 12 3 ‐ ‐ ‐

Distrito 14 2 ‐ ‐ ‐

TOTALTOTAL 3131 77 1.4611.461 22.764,1222.764,12 487,00487,00

10 000 ÁREA EJECUTADA POR DISTRITO

PROGRAMA COOPERACIÓN COMUNITARIA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL DESARROLLO VIAL URBANO

DESPACHO

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y ZONAS DIGNAS

NOMBRE  PROGRAMA GENERACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

6.676,45

2 891 57

6.744,32

10.000

EJE

CU

TAD

A E

N (

M2)

0,00

2.494,00

1.547,20

2.891,57

0,00

2.410,58

0,00 0,00-

Distrito 1 Distrito 2 Distrito 3 Distrito 4 Distrito 5 Distrito 6 Distrito 7 Distrito 8 Distrito 12 Distrito 14

ÁR

EA

E

DISTRITOS

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PROGRAMA COOPERACIÓN COMUNITARIA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL DESARROLLO VIAL URBANO

400,00 DISTRIBUCION DE ALIMENTO POR DISTRITO

DESPACHO

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y ZONAS DIGNAS

NOMBRE  PROGRAMA GENERACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

0

8554

206

0

142

0 0 0 0-

200,00

Distrito 1 Distrito 2 Distrito 3 Distrito 4 Distrito 5 Distrito 6 Distrito 7 Distrito 8 Distrito 12 Distrito 14AL

IME

NT

O (

RA

C)

DISTRITOS

Distrito 5

ÁREA EJECUTADA POR DISTRITO EN %

Distrito 10%

Distrito 211%

Distrito 37%

Distrito 429%

Distrito 513%

Distrito 630%

Distrito 70%

Distrito 810%

Distrito 140%

PROGRAMA COOPERACIÓN COMUNITARIA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL DESARROLLO VIAL URBANO

BENEFICIARIOS INDIRECTOS GENERADO

DESPACHO

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y ZONAS DIGNAS

NOMBRE  PROGRAMA GENERACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

255

618

426

400

600

800

NE

FIC

IAR

IOS

POR DISTRITO

0

255

162

0 0 0 0 0-

200

Distrito 1Distrito 2Distrito 3Distrito 4Distrito 5Distrito 6Distrito 7Distrito 8Distrito 12Distrito 14

No

. DE

BE

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PROGRAMA COOPERACIÓN COMUNITARIA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL DESARROLLO VIAL URBANO

ESTADO DE LOS PROYECTOS A LA

DESPACHO

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y ZONAS DIGNAS

NOMBRE  PROGRAMA GENERACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

EN EJECUCION13%

TERMINADOS0%

TERMINADAS0%

ESTADO DE LOS PROYECTOS A LA FECHA EN %

PROGRAMADOS

ENVIADAS FPS

EN EJECUCION

PARALIZADOS

PROGRAMADOS 55%

ENVIADOS FPS15%

TERMINADAS

PROGRAMA COOPERACIÓN COMUNITARIA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL DESARROLLO VIAL URBANO

ESTADO DE ÁREAS EN M2

DESPACHO

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y ZONAS DIGNAS

NOMBRE  PROGRAMA GENERACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

ÁREA APROBADA ARMADO DE CARPETA;

88.253,22; 15%ÁREA APROBADA EN EJECUCION;

47.863,60; 8%

julio

AREA APROBADA ARMADO DE CARPETAAREA APROBADA EN EJECUCIONAREA ENVIADA AL FPS

AREA POR EJECUTAR

ÁREA ENVIADA AL FPS; 33.180,89;

5%

ÁREA POR EJECUTAR;

430.702,29; 72%

AREA POR EJECUTAR

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PROGRAMA COOPERACIÓN COMUNITARIA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL DESARROLLO VIAL URBANO

ENTREGA DE RACIONES ALIMENTARIAS A LA POBLACIÓN DE LOS DISTRITOS POR EL PROGRAMA DE ALIMENTOS POR TRABAJO

NOMBRE  PROGRAMA GENERACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

DESPACHO

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y ZONAS DIGNAS

PROGRAMA COOPERACIÓN COMUNITARIA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL DESARROLLO VIAL URBANO

ENTREGA DE RACIONES ALIMENTARIAS A LA POBLACIÓN DE LOS DISTRITOS POR EL PROGRAMA DE ALIMENTOS POR TRABAJO

NOMBRE  PROGRAMA GENERACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

DESPACHO

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y ZONAS DIGNAS

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157

OBJETIVO

LOGRAR QUE EL SERVIDOR PÚBLICO DEL GAMEA SIN DISTINCIÓN DE JERARQUÍAASUMA PLENA RESPONSABILIDAD DE SUS ACTOS EN EL DESEMPEÑO DE SUSFUNCIONES.

DESPACHO

SUMARIANTE

VISIÓN

LOGRAR LA EFICACIA, EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA.

MISIÓN

TRAMITAR Y RESOLVER PROCESOS INTERNOS EN PRIMERA INSTANCIA,DETERMINANDO SI EXISTE O NO RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DESERVIDORES Y/O EX SERVIDORES PÚBLICOS EN EL MARCO DE LA LEY 1178 YREGLAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA.

UBICACIÓN DE LA OFICINA

CALLE 13 ESQ. AV. 6 DE MARZO Nº 270, ZONA 12 DE OCTUBRE (FRENTE SURTIDOR

FOTO

CALLE 13 ESQ. AV. 6 DE MARZO N 270, ZONA 12 DE OCTUBRE (FRENTE SURTIDOR“VICTORIA”) OFICINAS CENTRALES DEL G.A.M.E.A.

MONTO PRESUPUESTADO SEGÚN POA ASIGNADO A LA DIRECCIÓN

LA UNIDAD SUMARIANTE NO CUENTA CON PRESUPUESTO ASIGNADO DEBIDO AQUE NO REALIZA NI EJECUTA PROGRAMAS O PROYECTOS DE INVERSIÓN.

UNIDAD SUMARIANTE AVANCE PORCENTUAL GENERAL

PROCESOS SUMARIOSEnero – Julio 2011 60

80 61 59

DESPACHO

SUMARIANTE

Enero ‐ Julio

1) INICIADOS:

2011

61

2) EN TRAMITE: 59

3) EJECUTORIADOS: 2

0

20

40

60

2

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158

OBJETIVO DE LA DIRECCIÓN

INCORPORAR MECANISMOS PARA TRANSPARENTAR LAGESTIÓN MUNICIPAL Y CONSTRUIR LA NUEVA IMAGENINSTITUCIONAL, DESARROLLANDO FUNCIONES DESEGUIMIENTO A LAS LABORES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOSEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS FACILITANDO A LA CIUDADANÍA EL ACCESO

DESPACHO ALCALDE

DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA

ADMINISTRATIVOS, FACILITANDO A LA CIUDADANÍA EL ACCESOA LA INFORMACIÓN Y GENERANDO UNA CULTURA DERELACIONAMIENTO EN EL MARCO DE LA ÉTICA PARA PREVENIRACTOS DE CORRUPCIÓN.

VISIÓN

SER UNA DIRECCIÓN EJEMPLO, QUE COORDINE, FACILITE YARTICULE CON TODAS LAS REPARTICIONES DEL GAMEA PARAIMPLEMENTAR LOS PROCESOS DE TRANSPARENCIA,PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.

MISIÓN

TRANSPARENTAR LA ÉTICA PÚBLICA DEL GAMEA,PROMOVIENDO, COORDINANDO POLÍTICAS Y ACCIONES DEPREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.

UBICACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓNCALLE 13 ESQ. AV. 6 DE MARZO NO. 270, Z/12 DE OCTUBRE.

MONTO PRESUPUESTADO SEGÚN POAASIGNADO A LA DIRECCIÓNSIN PRESUPUESTO ASIGNADO

SERVICIO: LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

OBJETIVO: INVESTIGAR, IDENTIFICARPOSIBLES ACTOS DE CORRUPCIONPARA SER REMITIDOS AINSTANCIAS QUE CORRESPONDAN.

UBICACION

CASOS EN PROCESO DE INVESTIGACION 158

CASOS CON INFORME FINAL 48

DESPACHO ALCALDE

DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA

UBICACION:GAMEA

MONTOPRESUPUESTADO:

SIN PRESUPUESTO ASIGNADO

BENEFICIARIOS: LA CIUDADANIA ALTEÑA

CASOS DERIVADOS/AUTORIDAD SUMARIANTE 23

CASOS EN DGAJ 2

CASOS DERIVADOS A DESPACHO 1

CASOS DERIVADOS AL MINISTERIO PUBLICO 3CASOS EN PROCESO DE INVESTIGACION; 158

INFORMACION DE ENERO A JULIO 2011

CASOS CON INFORME FINAL; 48CASOS 

DERIVADOS/AUTORIDAD SUMARIANTE; 23

CASOS EN DGAJ; 2

CASOS DERIVADOS A DESPACHO; 1

CASOS DERIVADOS AL MINISTERIO PUBLICO; 3

Page 159: Presentacion Oficial Rendicion Publica de Cuentas Inicial Gamea 2011

16/11/2011

159

ACTIVIDADES DE CONTROL: ASISTENCIA - APERTURAS DE SOBRES

OBJETIVO: FOLIADO Y SELLADO DE DOCUMENTOSPROPUESTOS POR LAS EMPRESAS

UBICACIÓN: (DISTRITAL)MONTOPRESUPUESTADO

SIN PRESUPUESTO ASIGNADO

94 APERTURAS DE SOBRES EN LOS DISTRITOS

DESPACHO ALCALDE

DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA

PRESUPUESTADO:

BENEFICIARIOS: LA CIUDADANIA ALTEÑA

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN: ASISTENCIA OPERATIVOS DE CONTROL

OBJETIVO: EVITAR ACTOS DE CORRUPCIÓN,FORMANDO PARTE DEL EQUIPOMULTIDISCIPLINARIO DEL GAMEA PARA ELCONTROL DE DIFERENTES ACTIVIDADESECONÓMICAS

121 OPERATIVOS DE CONTROL ASISTIDOS

CONFORMANDO EL EQUIPOMULTIDISCIPLINARIO

ECONÓMICASUBICACIÓN: (DISTRITAL)MONTOPRESUPUESTADO:

SIN PRESUPUESTO ASIGNADO

BENEFICIARIOS: LA CIUDADANÍA ALTEÑA

0

50

100

150

94 APERTURA 

121 OPERATIVOSINFORMACION DE ENERO A JULIO 2011

ACTIVIDADES O LOGROS: CAPACITACIÓN LEY 004

OBJETIVO: Capacitar a Servidores Públicos del GAMEA,sobre mecanismo de prevención de hechosde corrupción, mediante la socialización de laLey 004

UBICACIÓN: GAMEA

REPRESENTANTES COMITÉ DE VIGILANCIA 12SERVIDORES PUBLICOS DE LA DIRECCION DE RECAUDACIONES 30COORDINACION COMITES DE

DESPACHO ALCALDE

DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA

MONTO PRESUPUESTADO: SIN PRESUPUESTO ASIGNADO

BENEFICIARIOS: SERVIDORES PÚBLICOS GAMEA

COORDINACION COMITES DE VIGILANCIA/DISTRITOS 2ESTUDIANTES DE ULTIMO AÑO CARRERA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD FRANZ TAMAYO DE EL ALTO

30

COMITÉSDEVIGILANCIACOMITÉSDEVIGILANCIA

COORDINACIÓNCOORDINACIÓN

DIR.RECAUDACIONESDIR.RECAUDACIONESUNIV.FRANZTAMAYOUNIV.FRANZTAMAYO

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16/11/2011

160

PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR DETRANSPARENCIA DEL GAMEA. EN LA CUMBREDE ÉTICA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE

ACTIVIDADES O LOGROS: CAPACITACION LEY 004

DESPACHO ALCALDE

DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA

COCHABAMBA, EFECTUADA LOS DÍAS 30, 31DE MARZO Y 1 DE ABRIL, AUSPICIADO POR ELMTILCC.

FIRMA DEL MANIFIESTO DEDESCOLONIZACIÓN, PARA SERVIDORESPÚBLICOS DEL GAMEA, EN EVENTO DECAPACITACIÓN A CARGO DE LA DRA. HELDYCARDENAS COODINADORA DEL PROGRAMADE TRANSPARENCIA DEL MTILCC.

DIR.RECAUDACIONESDIR.RECAUDACIONES

COORDINACIONCOORDINACION

Participaron 85 Servidores Públicos:Oficiales Mayores, Directores, Jefes de Unidad,Sub Alcaldes y Oficiales Menores delGAMEA/ETICA PÚBLICA

Objetivo

MATENER LA CIUDAD LIMPIA, ADMINISTRANDO LOS SERVICIOS DE ASEOURBANO PRESTADOS DE MANERA DIRECTA O DELEGADA, REALIZAR ELCONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL ATRAVES DE LASUPERVICION Y FISCALIZACION A LAS EMPRESAS OPERADORAS DELSERVICIO DE BLR T Y RELLENO SANITARIO

DESPACHO

EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO EL ALTO

SERVICIO DE BLRyT Y RELLENO SANITARIO

Visión

SER UNA EMPRESA LIDER EN LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOSSÓLIDOS PARA PRECAUTELAR EL AMBIENTE Y LA SALUD CON LAAPLICACIÓN DE SISTEMAS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES.

Misión

ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE ASEO URBANO PRESTADOS DEMANERA DIRECTA O DELEGADA, CON EL FIN DE MEJORAR LA CALIDADDE VIDA DE LA POBLACIÓN ALTEÑA

Ubicación

PLAZA BOLIVIA , ZONA CIUDAD SATELITE, EL ALTO

Monto presupuestado según POA

TRANSFERENCIAS CORRIENTES GAMEA Bs. 22,578,129.51

TASA DE ASEO ELECTROPAZ Bs. 11,773,587.91

DISMINUCION Y COBROS DE OTROS ACTIVOS

FINANCIEROS  Bs.   4,131,653.62

PRESUPUESTO TOTAL APROBADO Bs. 38,916,711.04

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16/11/2011

161

NOMBRE DEL SERVICIO : SERVICIO DE BLRyT

OBJETIVO: BARRIDO, LIMPIEZA, RECOLECCION Y TRASPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CIUDAD DE EL ALTO

UBICACIÓN: CIUDAD DE EL ALTO

MONTO PRESUPUESTADO: BS 29 891 405 79

DESPACHO

EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO EL ALTO

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

35.000.000,00

vian

os

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL SERVICIO BLRyT

MONTO PRESUPUESTADO: BS. 29,891,405.79

MONTO EJECUTADO: BS. 14,085,123.45

BENEFECIARIOS: HABITANTES DE LA CIUDAD DE EL ALTO

TOTAL DEL SERVICIOS     BLRyT BLRyT    G.A.M.E.A. BLRyT            TASA ASEO

TOTAL PRESUPUESTO POA 211 29.891.405,79 22.578.129,51 7.313.276,28

TOTAL EJECUTADO 14.085.123,45 10.110.915,90 3.974.207,55

TOTAL POR EJECUTAR 15.806.282,34 12.467.213,61 3.339.068,73

PORCENTAJE DE EJECUCION 47,12 44,78 54,34

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

Boliv

DESPACHO

EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO EL ALTO

El Relleno Sanitario de Villa Ingenio, se encuentra en el DistritoRural Nro. 13 a 12 km de la ceja de El Alto

Área de Cierre 8 Ha.

Área de Disposición final Final 4 Ha.

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162

PROGRAMA : EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

OBJETIVO: BARRIDO, LIMPIEZA, RECOLECCION Y TRASPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CIUDAD DE EL ALTO

UBICACIÓN: CIUDAD DE EL ALTO

DESPACHO

EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO EL ALTO

MONTO PRESUPUESTADO: BS. 38,916,711.04

MONTO EJECUTADO: BS. 16,620,317.15

BENEFECIARIOS: HABITANTES DE LA CIUDAD DE EL ALTO

25.000.000,00

30.000.000,00

35.000.000,00

40.000.000,00

45.000.000,00

VIANOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

12000 15000 19000 35000 39000 TOTALES

PRESUPUESTO 433.340,00 11.773.587,91 22.578.129,51 4.131.653,62 0,00 38.916.711,04

EJECUTADO 158.115,59 5.355.927,23 10.059.765,66 1.046.508,67 0,00 16.620.317,15

POR EJECUTAR 275.224,41 6.417.660,68 12.518.363,85 3.085.144,95 0,00 22.296.393,89

PORCENTAJE DE EJECUCION 0,41 13,76 25,85 2,69 0,00 42,71

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

BOLIV

PROGRAMA : EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

OBJETIVO: BARRIDO, LIMPIEZA, RECOLECCION Y TRASPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CIUDAD DE EL ALTO

UBICACIÓN: CIUDAD DE EL ALTO

DESPACHO

EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO EL ALTO

MONTO PRESUPUESTADO: BS. 38,916,711.04

MONTO EJECUTADO: BS. 16,620,317.15

BENEFECIARIOS: HABITANTES DE LA CIUDAD DE EL ALTO

20 000 000 00

25.000.000,00

30.000.000,00

35.000.000,00

40.000.000,00

45.000.000,00

IVIANOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

10000 20000 30000 40000 50000 60000 80000 90000 TOTALES

INICIAL 2.023.684,15 31.287.316,57 234.500,00 922.089,70 0,00 3.638.120,62 51.000,00 760.000,00 38.916.711,04

EJECUTADO 670.818,72 12.164.003,31 47.931,74 466.454,90 764.491,13 2.577.840,14 1.872,56 127.413,17 16.820.825,67

SALDOS 1.352.865,43 19.123.313,26 186.568,26 455.634,80 ‐764.491,13 1.060.280,48 49.127,44 632.586,83 22.095.885,37

PORCENTAJE DE EJECUCION 1,72 31,26 0,12 1,20 1,96 6,62 0,00 0,33 43,22

‐5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

BOL

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16/11/2011

163

PROGRAMA : PROYECTO CASA MUNICIPAL DE RECICLAJE

OBJETIVO: Concientización a la población circundante a la Casa Municipaldel Reciclaje sobre la reducción, reutilización de residuossólidos

UBICACIÓN: Plaza Obelisco Zona Tejada Triangular

DESPACHO

EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO EL ALTO

UBICACIÓN: Plaza Obelisco, Zona Tejada Triangular

MONTO PRESUPUESTADO: BS. 65,000.00

MONTO EJECUTADO: BS. 30,000.00

BENEFECIARIOS: POBLACIÓN CIRCUNDANTE A LA CASA MUNICIPAL DEL RECICLAJE

PROGRAMA : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Compra de Motocicletas)

OBJETIVO: Mejorar el control de la Supervisión de los servicios de aseourbano en los diferentes distritos de la ciudad de El Alto

UBICACIÓN: Plaza Bolivia, Zona Ciudad Satélite

DESPACHO

EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO EL ALTO

MONTO PRESUPUESTADO: BS. 922,089.70

MONTO EJECUTADO: BS. 466,454.90

BENEFECIARIOS: HABITANTES DE LA CIUDAD DE EL ALTO

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PROGRAMA : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Donación de Furgonetas CTB)

OBJETIVO: Realizar la prestación de servicio de Recojo y Transporte para ladisposición de residuos generados en establecimientos desalud Municipales y Privados.

UBICACIÓN: Plaza Bolivia Zona Ciudad Satélite

DESPACHO

EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO EL ALTO

UBICACIÓN: Plaza Bolivia, Zona Ciudad Satélite

BENEFECIARIOS: RED DE ESTABLECIMEINTOS DE SALUD MUNICIPALES 

NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO EL ALTO

TRASFERENCIAS CORRIENTES GAMEA BS. 22,578,129.51

TASA DE ASEO ELECTROPAZ BS. 11,773,587.91

DISMINUCION Y COBROS DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS BS 4 131 653 62

DESPACHO

EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO EL ALTO

DISMINUCION Y COBROS DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS BS.   4,131,653.62

PRESUPUESTO TOTAL APROBADO BS. 38,916,711.04

TOTAL EJECUCIÓN BS. 16,820,825.70

TOTAL POR EJECUTAR BS. 22,095,885.400%0%

Page 165: Presentacion Oficial Rendicion Publica de Cuentas Inicial Gamea 2011

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165

DescripciónProg. 

Presupuesto% Distribución 

Gasto

Gasto Inv. Pública 690,98 50

Equilibrio del Presupuesto de Recursos y GastosAl 31 de Agosto del 2011 – En millones de Bs.

Fuente de Financiamiento

Progr.Presupuesto

% Distribución Gasto

Recursos Propios 255,35 19

b

Equilibrio

Presupuesto de GastosPOA INFLADO

Presupuesto de Recursos POA INFLADO

Gasto Elegible 566,81 41

Gasto Funcionamiento 113,49 8

Total 1.371,28 100

Copart. Tributaria 559,57 41

Recursos HIPC 97,21 7

Recursos IDH 342,58 25

Otros Recursos 116,58 9

TOTAL 1.371,28 100

566,81

113,49 Gasto Funcionamiento

Gasto ElegibleEquilibrio149,66

498,37

Desm. de Activos Financ.Saldo Caja y BancosOtros Recursos

690,98

Gasto Inv. Pública

133,87

301,40

168,7941,1878,01Recursos HIPC

Recursos IDH

Copart. TributariaRecursos Propios

POA INFLADO

Descripción Presupuesto Percibido % Ejec.

Recursos Propios 133,87 71,79 53,63Coparticipación Tributaria 301,40 261,13 86,64Recursos IDH 168,79 101,72 60,26Recursos HIPC 41,18 27,16 65,95Otros Recursos 78 01 16 88 21 64

Ejecución Presupuestaria de RecursosAl 31 de Agosto del 2011 – En millones de Bs.

Reporte: SIGMA al 31/08/2011

Otros Recursos 78,01 16,88 21,64Saldo Caja y Bancos 149,66 0,00 0,00Desm. de Activos Financ. 498,37 0,00 0,00TOTAL 1.371,28 478,68 34,91

301,40

498,37

261,13300,00

400,00

500,00

600,00

P t

POA INFLADO

133,87168,79

41,1878,01

149,66

71,79101,72

27,16 16,88 0,00 0,000,00

100,00

200,00

Recursos Propios

Copart. Tributaria

Recursos IDH Recursos HIPC Otros Recursos Saldo Caja y Bancos

Desm. de Activos Financ.

Presupuesto

Percibido

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16/11/2011

166

Tipo de Gasto Presupuesto Devengado % Ejec.

Inversión Pública 690,98 161,12 23,32Gastos Elegibles 566,81 184,96 32,63Gasto Funcionamiento 113,49 64,42 56,76

Ejecución Presupuestaria del GastoAl 31 de Agosto del 2011 – En millones de Bs.

POA INFLADO

, , ,

TOTAL 1.371,28 410,50 29,94

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00690,98

566,81

113,49161,12 184,9664,42

Presupuesto

Devengado

FUENTE REPORTE SIGMA29.94 %

Inversión Pública Gastos Elegibles Gasto Funcionamiento

47,03 %Presupuesto Real Devengado % Ejec.

872,91 410,5 47,03

Ejecución Gasto Sobre Techo Real POA  REAL

Descripción Deveng. 2010 Deveng. 2011

Servicios Personales 44,24 49,65

Servicios no Personales 71,63 75,76

Materiales y Suministros 45,15 61,76

Activos Reales 108,81 147,09

S i i d l D d 61 21 57 04

Cuadro  Comparativo por grupo de Gasto 2do Cuatrimestre 2010 ‐2011 

En millones de Bs.

71,63

108,81

75,76

61 76

147,09

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

D 2010

Servicio de la Deuda 61,21 57,04

Transferencias 8,71 19,09

Otros Gastos 0,56 0,11

Total 340,31 410,50Fuente: Reporte SIGMA al 31 de agosto

44,24 45,15

61,21

8,710,56

49,6561,76

57,04

19,090,11

0,00

20,00

40,00

60,00

Servicios Personales

Servicios no Personales

Materiales y Suministros

Activos Reales Servicio de la Deuda

Transferencias Otros Gastos

Deveng. 2010

Deveng. 2011

Page 167: Presentacion Oficial Rendicion Publica de Cuentas Inicial Gamea 2011

16/11/2011

167

Año Presupuesto Devengado % Ejec.

2004 747,77 160,15 21,422005 733,88 155,82 21,232006 712,79 150,71 21,142007 839,81 256,39 30,532008 1 216 59 360 08 29,60

Cuadro Comparativo de la  Ejecución Presupuestaria por Gestiones al Segundo Cuatrimestre – En millones de Bs.

2008 1.216,59 360,08 29,602009 1.367,96 448,17 32,762010 1.335,61 340,31 25,482011 1.371,28 410,50 29,94

Reporte: SIGMA al 31/08/2011

839 81

1.216,59

1.367,96 1.335,61 1.371,28

1.000,00

1.200,00

1.400,00

1.600,00

POA INFLADO

29,94 %

747,77 733,88 712,79

839,81

160,15 155,82 150,71256,39

360,08448,17

340,31410,50

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Presupuesto Devengado

Cuadro Comparativo  de la Ejecución Presupuestaria con  Municipios Capitales al  Segundo Cuatrimestre 

– En millones de Bs.

Municipios Programado Devengado % Ejec.Sucre 593,38 128,40 21,64La Paz 1.614,09 583,07 36,12

El Alto 1.371,28 410,50 29,94Cochabamba  1.081,10 296,81 27,45Oruro 495,32 135,38 27,33

6 to LUGARPOA 

INFLADOOruro 495,32 135,38 27,33Potosi 250,41 65,66 26,22Tarija 535,07 164,68 30,78Sta. Cruz de la Sierra 2.069,06 723,40 34,96Trinidad 193,63 70,56 36,44Cobija 217,67 89,01 40,89

36,12

36,44

40,89

La Paz

Trinidad

Cobija

Fuente: Reporte Consolidado SIGMA CENTRAL al 31/08/2011

21,64

26,22

27,33

27,45

29,94

30,78

34,96

Sucre

Potosi

Oruro

Cochabamba 

El Alto

Tarija

Sta. Cruz de la Sierra

1er LUGARPOA REAL

47,03 %

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16/11/2011

168

Cuadro Comparativo de la  Ejecución de Inversión Pública  con Municipios Capitales del Eje Troncal

Meses  de Mayo a Agosto 2011‐ en %

Meses El Alto La Paz Cochabamba Santa Cruz

Mayo 6,22% 11,53% 3,93% 15,17%

Junio 7,77% 14,77% 5,48% 19,03%

Fuente: SISIN WEB - VIPFE

Julio 15,77% 17,77% 7,30% 21,10%

Agosto 23,46% 22,44% 16,14% 28,55%

15,77%

23,46%

14 77%

17,77%

22,44%

16,14%15 17%

19,03%

21,10%

28,55%

15 00%

20,00%

25,00%

30,00%

El Alto

6,22%7,77%

,

11,53%

14,77%

3,93%5,48%

7,30%

15,17%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

Mayo Junio Julio Agosto

La Paz

Cochabamba

Santa Cruz

Cuadro Comparativo  de la Ejecución de Inversión Pública con Municipios Capitales

Al Segundo Cuatrimestre – En %

26,69%

28,55%

POTOSI

SANTA CRUZ

12,32%

16,14%

19,40%

22,44%

23,46%

25,77%

TRINIDAD

COCHABAMBA

TARIJA

LA PAZ

EL ALTO

COBIJA

4to  LUGAR

Fuente: SISIN WEB – VIPFE al 31/08/2011

5,64%

10,97%

ORURO

SUCRE

Page 169: Presentacion Oficial Rendicion Publica de Cuentas Inicial Gamea 2011

16/11/2011

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