Presentacion rendicion de cuentas primer semestre del 2013 con planificacion

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Gestión: Dr. Alicio Guzmán Ríos Cobija Octubre de 2013

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Gestión: Dr. Alicio Guzmán Ríos

Cobija Octubre de 2013

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CONTENIDO- UNIDAD REDES Y SERVICIOS DE CALIDAD

- UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA- UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

- UNIDAD DE SEGUROS- UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

- UNIDAD PLANIFICACIÓN- UNIDAD ADM. Y FINANCIERAPrimer Semestre del 2013

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OBJETIVOEl objetivo general institucional del SEDES Pando para el periodo 2012-2015 es consolidar el ejercicio del derecho a la salud a partir de la construcción, regulación, conducción y rectoría sobre el Sistema Único de Salud Familiar Comunitaria Intercultural, priorizando la promoción de la salud, la participación y el control social. En este marco, la Institución deberá asegurar la reunificación de los diferentes subsistemas en un Sistema Único de Salud, la aplicación efectiva de la política sanitaria Familiar Comunitaria Intercultural y la amplificación de alianzas estratégicas con actores e intersectoriales.

FINALIDADFinalidad del SEDES Pando Contribuir a mejorar el estado de salud de la Población del Departamento de Pando.

LOS EJES DE DESAROLLO

Rigen el accionar institucional, corresponden a los Ejes sectoriales, en el marco de las competencias legales del Servicio Departamental de Salud: 1 Acceso Universal al Sistema Único SAFCI. 2 Promoción de la Salud y Movilización Social. 3 Rectoría y Soberanía en Salud.

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UNIDAD DE PLANIFICACIÓNC

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MISIÓNSomos la máxima autoridad en Salud en el departamento de Pando, descentralizada, encargada de cumplir y hacer cumplir las políticas y normativas del Ministerio de Salud y Deportes. Promoviendo la participación social e intercultural liderizando acciones intersectoriales, mejorando la calidad de atención de los servicios de salud y coadyuvando a mejorar el desarrollo humano de la población de Pando.

VISIÓNEl SEDES Pando ejerce su rol rector en salud a nivel departamental, cumpliendo y haciendo cumplir el nuevo modelo de gestión y atención SAFCI, brindando servicios de salud con infraestructura, Equipamiento adecuado, insumos, recursos humanos suficientes y calificados, ofertando atención con calidad y calidez en beneficio de la población pandina.

AUDIENCIA PUBLICA DERENDICIÓN DE CUENTAS PRIMER SEMESTRE 2013

UNIDAD DE PLANIFICACIÓNC

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UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

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ORGANIGRAMA SEDES PANDO

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UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

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8. Gobernanza en Salud

5. Gestión participativa y movilización por el derecho a la salud

6. Intersectorialidad7. Solidaridad

1. Seguro universal de salud2. Infraestructura y

equipamiento en salud3. Readecuación de la red de

servicios de salud4. Industrialización estatal de

medicamentos

Patr

ia S

eg

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; P

atr

ia p

ara

Tod

os

Salu

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alid

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para

tod

os

y

med

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ento

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la

gente

.

PND

2011 2015

Acceso Universal al Sistema Único SAFCI

Promoción de la Salud y Movilización Social

Rectoría y Soberaníaen Salud

3

Eje

s

PSD

2010

2015

DES

AR

RO

LLO

HU

MA

NO

3 p

olíti

cas

PDDT

PLAN VIDA

2011

2015

Implementación del modelo de gestión y atención “Salud Familiar

Comunitario Intercultural” (SAFCI) en el departamento de

PandoPromoción de la salud y movilización

socialRectoría sanitaria

ARTICULACIÓN DE PLANES SECTOR SALUD

NACIONAL

DEPARTAMENTAL

ÁreaPolítica Programas

Ejes

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Modelo de gestión y atención “Salud

Familiar Comunitario

Intercultural” (SAFCI) en el

departamento de Pando

Promoción de la salud y

movilización social

Rectoría sanitaria

Marco Estratégico

Seguimiento, Capacitación y Promoción de la Salud en el Departamento Pando

Control, Vigilancia y Promoción de la Salud en el Departamento Pando

Prevención y Control de dengue, Malaria y Leishmaniasis en el Departamento Pando

Apoyo a Salud, Recursos Propios

EJE

PR

OYE

CTO

SPR

OG

RA

MA

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Seguimiento al cumplimiento de la Normativa, y compromisos de gestión en todo el Departamento.

•Capacitación y Actualización en Procedimiento y Protocolos de Atención al Personal de Salud en todo el Departamento.

•Reuniones de Análisis de Información a nivel de Redes y Departamental

•Promoción de la Salud en los Establecimiento de salud en las 15 municipios del Departamento de Pando

Promover el modelo de gestión participativa en Salud.

Seguimiento, Capacitación y Promoción de la Salud en el Departamento Pando

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PRIMERA FASERED 01 GENERO Y VIOLENCIARED 01 NIÑO NIÑA ADOLESCEN.RED 01 TUBERCULOSISRED 01 ITS VIH SIDARED 01 LAB. BIOMOLECULARRED 02 SALUD SEXUAL Y REPRORED 02 SEGUROSRED 02 FARMACIARED 02 CALIDADRED 03 NUTRICIÓNRED 03 PAIRED 03 SNIS

SEGUNDA FASERED 01 NUTRICIONRED 01 PAIRED 01 SNISRED 02 ENTRED 02 VERED 02 TBCRED 02 SIDARED 03 SSRRED 03 SEGUROSRED 03 FARMACIARED 03 CALIDAD

TERCERA FASERED 01 SSRRED 01 SEGUROSRED 01 FARMACIARED 01 CALIDADRED 02 NUTRICIONRED 02 PAIRED 02 SNISRED 03 GYVRED 03 ENTRED 03 TBCRED 03 SIDARED 03 ZOONOSIS

40 Horas de Capacitación 40 Horas de Capacitación40 Horas de Capacitación

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS

CAPACITACIÓN MULTIPROGRAMATICA

•Capacitación y Actualización en Procedimiento y Protocolos de Atención al Personal de Salud en todo el Departamento.

Inversión Bs. 233,434.20

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SUPERVISIÓN A TODA LAS CABECERAS DE ÁREA DE LOS 14 MUNICIPIOS

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS

SUPERVISIÓN MULTIPROGRAMATICA POR PROGRAMA

Seguimiento al cumplimiento de la Normativa, y compromisos de gestión en todo el Departamento.

SUPERVISIÓN PROGRAMASGRUPO 1 SSR, PAI, NUTRICIÓN, NNAGRUPO 2 SEGUROS, FARMACIA, CALIDAD, ENTGRUPO 3 TBC, VIH, LAB TBC LEPRAGRUPO 4 LAB BIOLOGIA, LAB, EPIDEMIOLOGIA, ZOONOSISGRUPO 5 SNIS SALUD AMBIENTAL, VE

Inversión Bs. 74,820.00

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SUPERVISIÓN A TODA LAS CABECERAS DE ÁREA DE LOS 14 MUNICIPIOS

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS

FIRMA DE COMPROMISOS DE GESTIÓN Y SUPERVISIÓN MULTIPROGRAMATICA NIVEL COORDINACIÓN

Seguimiento al cumplimiento de la Normativa, y compromisos de gestión en todo el Departamento.

Inversión Bs. 23,735.00

SUPERVISIÓN COORDINACIÓN2 SUPERVISION COORDINACION RED 012 SUPERVISION COORDINACION RED 022 SUPERVISIÓN COORDINACIÓN RED 03

FIRMA DE COMPROMISOS DE GESTIÓN DESPLAZAMIENTO PARA LA FIRMA DE COMPROMISOS DE GESTIÓN RED 01DESPLAZAMIENTO PARA LA FIRMA DE COMPROMISOS DE GESTIÓN RED 02DESPLAZAMIENTO PARA LA FIRMA DE COMPROMISOS DE GESTIÓN RED 03

Inversión Bs. 63,176.00

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ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS

COMITES DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

•Reuniones de Análisis de Información a nivel de Redes y Departamental

COMITES DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN NIVEL DEPARTAMENTAL

CAI CIERRE DE GESTIÓN 201217,545.00

CAI PRIMER SEMESTRE 201311,469.00

COMITES DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN NIVEL COORDINACIÓN3 CAI DE CIERRE DE GESTIÓN 2012 35,326.20 3 CAI DE PRIMER SEMESTRE 2013 64,453.20 Inversión Bs. 128,793.40

Ejecutado 49%

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•Fortalecer el diagnóstico y confirmación de enfermedades emergentes y reemergentes.

•Capacitar al personal en procedimientos y uso de instrumentos para la Vigilancia y Control de enfermedades emergentes y reemergentes en los 15 municipios del Departamento de Pando

•Supervisar la aplicación de procedimientos y uso de instrumentos para la Vigilancia y Control de enfermedades emergentes y reemergentes en los 15 municipios del Departamento de Pando.

•Fortalecer la Vigilancia Epidemiológica.

Control, Vigilancia y Promoción de la Salud en el Departamento Pando

COMPONENTES:

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• Vigilancia Epidemiológica para el control vectorial.

• Comunicación Social, Movilización y participación Comunitaria

• Control Vectorial.

Prevención y Control de dengue, Malaria y Leishmaniasis en el Departamento Pando

COMPONENTES:

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UNIDAD DE REDES Y SERVICIOS Y CALIDAD

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CENTROS SAFCI A SER IMPLEMENTADOS EN PANDO PDD ¨PLAN VIDA¨ 2010-2015 ENTREGADOS

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CENTROS SAFCI A SER IMPLEMENTADOS EN PANDO PDD ¨PLAN VIDA¨ 2010-2015 EN EJECUCION

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CENTROS SAFCI A SER IMPLEMENTADOS EN PANDO PDD ¨PLAN VIDA¨ 2010-2015 PROYECTADO

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PROGRAMA SALUD SEXUAL Y

REPRODUCTIVADESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ASIGNADO

EXPRESADO EN BS.

1.- Fortalecer los Comités de VEMMyN en las redes municipales SAFCI

•Realizar una evaluación y análisis de las demoras que llevaron a producir desenlace fatal de la mortalidad materna .

•Realizar Autopsia Institucional .

• Elaborar planes de intervención en coordinación del comité municipal de mortalidad materna y neonatal del Municipio de Puerto Rico, comunidad Batraja .

Bs.382.50

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UNIDAD DE REDES DE SALUD Y CALIDAD

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PROGRAMA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD U OPERACIÓN PROGRAMATICA

EJECUCIÓN - RESULTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

% GRADO DE EJECUCIÓN FÍSICA

(EXPRESADO EN BS.)

%GRADO DE EJECUSIÓN

PRES.

Cuatro personas responsables del Comité Departamental de Mortalidad Materna y Neonatal del SEDES mas tres profesionales invitados a integrar la comisión multidisciplinaria se desplazarán a la comunidad de Batraja, del municipio de Puerto Rico, a realizar la autopsia verbal con los familiares de la paciente fallecida y la autopsia institucional al servicio de salud, además de identificar las causas de las demoras en la atención inmediata de dicha paciente, para el respectivo análisis y la determinación de actividades a realizar para evitar volver a repetir en el futuro los errores cometidos.

1.-Familiares de la paciente fallecida.

2.-Miembros del Comité de Mortalidad Materna y Neonatal de Puerto Rico.

3.-Personal de salud involucrado en la atención.

100% Asignado:

Bs. 382.50 98,9%

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UNIDAD DE REDES DE SALUD Y CALIDAD

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PROGRAMA FARMACIA SEDES PANDO

Objetivos Institucionales – POA(De Gestión - Específicos)

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

PROGRAMATICA PREVISTA

DESCRIPCIÓN(RESULTADO)

PRESUPUESTO

ASIGNADO EXPRESAD

O EN BS.

Objetivo: Reglamentar, regularizar y habilitar las farmacias y laboratorios clínicos públicos, privados de seguros a corto plazo del Departamento Pando.Realizar la fiscalización del suministro, uso y tenencia de los Estupefacientes, Psicotrópicos u otras, sujetas a fiscalización en los Establecimientos Farmacéuticos.Actividad.- Proyecto de Implementación de una mejor Capacitación de diagnostico y Confirmación de Enfermedades en casos de emergencia y Brotes a Nivel Laboratorio

Ejecutada el 25 de Marzo, el 1 de abril y 8 de abril del 2013 donde se capacitaron los Responsables de los laboratorios del Municipio de Cobija. RECURSOS

PROPIOS

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UNIDAD DE REDES DE SALUD Y CALIDAD

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PROGRAMA FARMACIA SEDES PANDO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD U OPERACIÓN PROGRAMATICA

EJECUCIÓN - RESULTADO

DESCRIPCIÓN

% GRADO

DE EJECUCI

ÓN FÍSICA

(EXPRESADO EN BS.)

1. Proyecto de Implementación de una mejor Capacitación de diagnostico y Confirmación de Enfermedades en casos de emergencia y Brotes a Nivel Laboratorio.

-Dirigido a los Bioquímicos de los diferentes laboratorios clínico del Municipio de Cobija

50% RECURSOS PROPIOS

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UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA

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PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Objetivos Institucionales – POA(De Gestión - Específicos)

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

PROGRAMATICA PREVISTA

DESCRIPCIÓN(RESULTADO)

PRESUPUESTO ASIGNADO

EXPRESADO EN BS.

Objetivo: Promover la Salud, concientizar y sensibilizar a la población sobre los principales factores condicionantes de las ENT y sus consecuencias, con equidad de genero, generacional e intercultural

Actividad 1.- Mes de Lucha contra las Enfermedades Renales en Bolivia y Enfermedades No Trasmisibles “DIABETES, HIPERTENCIÓN ARTERIAL, OBESIDAD y SALUD RENAL” .

25% de la población del municipio de Cobija que fue atendida en todo este mes dando charlas educativas, atención y control de los factores de riesgo de las Enfermedades no Transmisibles

Bs. 4.101.00

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UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA

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PROGRAMA ENEFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD U OPERACIÓN PROGRAMATICA

EJECUCIÓN – RESULTADO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

% GRADO

DE EJECUCI

ÓN FÍSICA

(EXPRESADO EN

BS.)

%GRADO

DE EJECUSIÓN PRES.

1.- De acuerdo a Ley Nro. 329 de fecha 26 de Diciembre de 2012 donde se declara al mes de marzo como el mes de Lucha contra las enfermedades renales en Bolivia, por tal razón el SEDES-PANDO realizara actividades, como ser 3 ferias de salud, 1 con la Universidad UNITEP-C programada para el 2 de Marzo y otra con el personal de salud de los centros de salud en fecha 30 de Marzo, también se realizara una feria en la localidad de PORVENIR el 15 de Marzo, también se realizara actividades en las diferentes entidades publicas, en los recintos penitenciarios, asilos, Etc. Cuya actividad estará enmarcada en toma del peso, talla, presión arterial toma muestra de sangre a través del glucómetro

Dirigido a la población en general del municipio de Cobija

100%

Asignado: 4.101.00Ejecutado:4.101.00 100%

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UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA

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PROGRAMA DE TUBERCULOSIS

Objetivos Institucionales – POA(De Gestión - Específicos)

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

PROGRAMATICA PREVISTA

DESCRIPCIÓN(RESULTADO)

PRESUPUESTO ASIGNADO

EXPRESADO EN BS.

Objetivo:Reducir la transmisión del Mycobacterium tuberculosis en la comunidad, para reducir la morbilidad y mortalidad por tuberculosis y al mismo tiempo evitar la aparición de resistencia a los medicamentos antituberculosos. Actividad 1.- Feria de Salud ¨Juntos combatiremos el bacilo de la tuberculosis. En conmemoración del día Mundial de Lucha contra La Tuberculosis.Difundir las medidas de prevención a la población en general, para prevenir la transmisión del micobacterium de la Tuberculosis.

El 90% de entidades comprometidas con el trabajo para prevenir la tuberculosis. Participaron activamente con la promoción de la medidas de prevención en el día mundial de lucha contra la tuberculosis

Bs. 2.087.00

Actividad 2.- Caminata por las calles principales de la ciudad de cobija, conmemorando el día mundial de lucha contra la Tuberculosis con la participación de Estudiantes y Militares.

Se conto con la participación de los estudiantes de la UNITEPC del 3er. Semestre de medicina y los soldados de la Fuerza Aérea y la Naval.

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UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA

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PROGRAMA DE TUBERCULOSIS

Objetivos Institucionales – POA

(De Gestión - Específicos)DESCRIPCIÓN DE LA

OPERACIÓN PROGRAMATICA

PREVISTA

DESCRIPCIÓN(RESULTADO)

PRESUPUESTO ASIGNADO

EXPRESADO EN BS.

Objetivo:Reducir la transmisión del Mycobacterium tuberculosis en la comunidad, para reducir la morbilidad y mortalidad por tuberculosis y al mismo tiempo evitar la aparición de resistencia a los medicamentos antituberculosos.

Actividad 3.- Supervisión capacitante en los establecimientos de salud del Municipio de Cobija, en el manejo del manual de normas del programa.

-100% ( 8 establecimientos programados y 8 supervisados), de los establecimientos supervisados, pertenecen el 88% al sector público y el 12% al sector privado

.

11.225

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UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA

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PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÒN FAMILIAR Y COMUNITARIO

Objetivos Institucionales – POA

(De Gestión - Específicos)

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO

ASIGNADO EXPRESADO EN BS. DESCRIPCIÓN DE LA

OPERACIÓN PROGRAMATICA

PREVISTA El Programa Ampliado de Inmunización (PAI) tiene por objetivo contribuir a

la reducción de la morbilidad y mortalidad

infantil en Bolivia a través de la vacunación

universal y es un programa de vigilancia y control de enfermedades

inmunoprevenibles.

Se beneficiara a 2.329 habitantes de la población

objeto de los 5 Municipios

correspondientes a la red 03 Gonzalo Moreno

3.600,40

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UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA

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PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÒN FAMILIAR Y COMUNITARIO

Objetivos Institucionales –

POA(De Gestión - Específicos) DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ASIGNADO

EXPRESADO EN BS. DESCRIPCIÓN DE

LA OPERACIÓN PROGRAMATICA

PREVISTA

Arreglo y Mantenimiento de la

Camioneta.

Compra de bieletas y reparación del cerebro para camioneta doble cabina blanca marca

HILUX del PAI

1.350

Traslado y entrega de Vacunas

Traslado y Entrega de vacunas a la Red 03 Gonzalo Moreno de acuerdo a la Norma

Nacional.

2.250

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UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA

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PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÒN FAMILIAR Y COMUNITARIOObjetivos Institucionales –

POA(De Gestión - Específicos)

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO ASIGNADO EXPRESADO

EN BS. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

PROGRAMATICA PREVISTA

Adquisición de Equipamiento.

Se compra una computadora de escritorio y sus

accesorios, y también una computadora portátil

13.000,00

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD U

OPERACIÓN PROGRAMATICA

DESCRIPCIÓN%

GRADO DE EJECUCIÓN

FÍSICA

(EXPRESADO EN BS.)

%GRADO DE EJECUSIÓN

PRES.

1. Adquision de equipamiento para el PAI.

Se realiza la compra de 2 computadoras

una portátil y otra de escritorio

Se solicito dos computadoras y se compraron en un 100% de acuerdo a lo solicitado.

De Bs. 13.000Se ejecuto Bs.13.000

100%

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UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA

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PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÒN FAMILIAR Y COMUNITARIO

Objetivos Institucionales – POA

(De Gestión - Específicos)

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ASIGNADO

EXPRESADO EN BS.

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

PROGRAMATICA PREVISTA

 Monitoreo rápido de cobertura y búsquedas activas de las enfermedades inmunoprevenibles .

Se realizó el monitoreo rápido de cobertura y la búsqueda activa de las enfermedades inmunoprevenibles en el municipios Gonzalo Moreno, Bella Flor, Porvenir y Cobija

MSD

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UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA

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PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD U OPERACIÓN PROGRAMATICA

EJECUCIÓN - RESULTADO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

% GRADO

DE EJECUCI

ÓN FÍSICA

(EXPRESADO EN

BS.)

%GRADO DE EJECUSIÓN

PRES.

Monitoreo rápidode cobertura y búsquedas activasde lasEnfermedadesInmunoprevenible

s en municipioscon bajas y altas coberturas.

Se realizo el monitoreo rápido de cobertura y la búsqueda activa de las enfermedades inmunoprevenibles a 4 municipios.

De 4 municipios programados, se realizo la actividad en los 4 municipios en cual representa el 100%

De Bs. MSD

100%

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UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA

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PROGRAMA DE ZOONOSIS Y RABIA

Objetivos Institucionales – POA(De Gestión - Específicos)

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN PROGRAMATICA PREVISTA

DESCRIPCIÓN(RESULTADO)

PRESUPUESTO ASIGNADO EXPRESADO

EN BS.

Objetivo : Prevenir la morbi- mortalidad de la población por enfermedades Zoonóticas

Actividad 1.- Taller de Capacitación al personal de salud de la red 1 sobre la Norma Nacional de profilaxis y tratamiento de la rabia canina y humana.

98% (32 de 37) del personal de salud capacitado En la Norma Nacional de profilaxis de la rabia canina y humana.

Bs. 4.560

Actividad 2.- Actualización a los profesionales egresados en Cuba sobre Norma Nacional de profilaxis y tratamiento de la rabia canina y humana.

87% (20 de 23 ) profesionales

100

Actividad 3.- * Seguimiento a personas agredidas por perros.Seguimiento y observación a perros agresores. Vacunación profiláctica a personas agredidas

80 % de vigilancia activa a perros agresores y personas agredidas

100

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UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA

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PROGRAMA ZOONOSIS Y RABIA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD U OPERACIÓN

PROGRAMATICA

EJECUCIÓN - RESULTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

% GRADO DE EJECUCIÓN FÍSICA

(EXPRESADO EN BS.)

%GRADO DE EJECUSIÓN

PRES.

1.-Taller de Capacitación al personal de salud de la red 1 sobre la Norma Nacional de profilaxis y tratamiento de la rabia canina y humana

2.- Actualización a los profesionales egresados en Cuba sobre Norma Nacional de profilaxis y tratamiento de la rabia canina y humana.

3.- Seguimiento a personas agredidas por perros.Seguimiento y observación a perros agresores. Vacunación profiláctica a personas agredidas

-Dirigido a Responsables de Áreas Técnicas, Coordinaciones de Red

-Dirigido a profesionales egresados en Cuba

-Población en general

100%Asignado:

Bs.4.608

98,9%

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UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA

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PROGRAMA DEPARTAMENTAL ITS/VIH/SIDA

Objetivos Institucionales – POA(De Gestión - Específicos)

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN PROGRAMATICA

PREVISTA

DESCRIPCIÓNPRESUPUESTO

ASIGNADO EXPRESADO EN BS.

1. OBJETIVO INSTITUCIONAL Controlar las ITS y el VIH/SIDA en el departamento Pando a través de estrategias preventivas, promocionales y de rehabilitación y una atención integral, en coordinación con otros sectores e instituciones involucradas con el desarrollo de la salud.

-Atención medica integral de las ITS/VIH/SIDA en el CDVIR-Pando a grupos específicos y Población en general de los 15 municipios del departamento Pando

Insumos provienen del MSD a través del programa nacional y de la cooperación externa (FONDO MUNDIAL)

2. FERIAS EDUCATIVAS Y TALLERES INFORMATIVOS

Ferias educativas en: -Barrio Evo Morales -Villa Busch-Abaroa-Nuevo Triunfo-Parque Piñata--barrio 27 de Mayo del municipio de Cobija.-total personas alcanzadas 1273 que recibieron información básica

Bs 4.000GADP

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UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA

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PROGRAMA DEPARTAMENTAL: ITS/VIH/SIDA

Objetivos Institucionales – POA(De Gestión - Específicos)

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

PROGRAMATICA PREVISTA

DESCRIPCIÓNPRESUPUESTO

ASIGNADO EXPRESADO EN

BS.

3.- Capacitación en atención integral de las ITS VIH SIDA y flujograma para el diagnostico de VIH

Capacitación a estudiantes de colegio -Fe Alegría, Rogelia Menacho, Madre Nazaria, Eben Ezer, América, contravaricia, Miraflores, portachuelo, agua dulce Conquista América -Trabajadoras sexuales de los lenocinios de Cobija-Asociadas del grupo financiero Pro Mujer-médicos egresados de Cuba.-Total personas alcanzadas 967

100

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UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA

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PROGRAMA DEPARTAMENTAL ITS/VIH/SIDA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD U OPERACIÓN PROGRAMATICA

EJECUCIÓN - RESULTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

% GRADO DE

EJECUCIÓN FÍSICA

(EXPRESADO EN BS.)

%GRADO DE EJECUSIÓN

PRES.

1.-CONTROL DE LAS ITS Y EL VIH/SIDA EN EL DEPARTAMENTO PANDO

2.- FERIAS EDUCATIVAS

320 personas atendidas integralmente en las ITS VIH/SIDA en el municipio de Cobija-1242 mujeres embarazadas con 1ra prueba/VIH-881 personas con prueba/VIH1273 personas que recibieron información básica de ITS

100%

4000,00 BsPresupuesto ejecutado.

100%

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UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA

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PROGRAMA SALUD AMBIENTAL Y DESASTRES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD U OPERACIÓN PROGRAMATICA

EJECUCIÓN - RESULTADO

DESCRIPCIÓN

% GRADO DE

EJECUCIÓN FÍSICA

(EXPRESADO

EN BS.)

Mitigación de riesgos Municipio Cobija

- vigilancia activa de barrios vulnerables a inundaciones , para prestar atención en salud y apoyar en la evacuación a albergues

100 % 800 Bs. 800 Bs.

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PROGRAMA SALUD AMBIENTAL Y DESASTRES

Objetivos Institucionales – POA(De Gestión - Específicos)

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN PROGRAMATICA

PREVISTA

DESCRIPCIÓN(RESULTADO)

PRESUPUESTO ASIGNADO

EXPRESADO EN BS.

Objetivo: Desarrollar acciones coordinadas en el ámbito de la vigilancia, control sanitario, higiene y bioseguridad de los establecimientos de salud de los diferentes subsectores (público, privado, iglesia y ONGs) en el departamento de Pando.

Actividad.-Inspección de locales públicos

Actividad realizada enero, febrero y marzo del 2013, resultados 147 inspecciones de locales públicos, 369 carnet sanitario emitidos, 41 certificado sanitarios emitidos .

S/F

AUDIENCIA PUBLICA DERENDICIÓN DE CUENTAS PRIMER SEMESTRE 2013

UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA

Page 41: Presentacion rendicion de cuentas primer semestre del 2013 con planificacion

PROGRAMA BANCO DE SANGRE ( BSRDP )

Objetivos Institucionales – POA(De Gestión - Específicos)

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

PROGRAMATICA PREVISTA

DESCRIPCIÓN(RESULTADO)

PRESUPUESTO ASIGNADO

EXPRESADO EN BS.

Objetivo: Concientización y sensibilización de la población sobre la importancia de la donación de sangre. Contar con un centro que garantize la autosuficiencia de sangre y hemocomponentes seguros y su disponibilidad oportuna y apropiada en el lugar y momento requerido.

Actividad 1.- Colecta de Sangre en diferentes puntos de la ciudad. Según rol del cronograma; Martes, miercoles y jueves (Enero- Marzo/2013).

66 % de unidades de Sangre de lo esperado.

Fondos Propios

Actividad 2.- Charla de promoción e información sobre la importancia de la donacion de sangre voluntaria no remunerada a estudiantes de la Universidad , U.A.P. (febrero/2013).

100 % de asistencia de la población esperada.

S/F

AUDIENCIA PUBLICA DERENDICIÓN DE CUENTAS PRIMER SEMESTRE 2013

UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA

Page 42: Presentacion rendicion de cuentas primer semestre del 2013 con planificacion

PROGRAMA SALUD AMBIENTAL Y DESASTRES

Objetivos Institucionales – POA(De Gestión - Específicos)

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN PROGRAMATICA

PREVISTA

DESCRIPCIÓN(RESULTADO)

PRESUPUESTO ASIGNADO

EXPRESADO EN BS.

Objetivo: Desarrollar acciones coordinadas en el ámbito de la vigilancia, control sanitario, higiene y bioseguridad de los establecimientos de salud de los diferentes subsectores (público, privado, iglesia y ONGs) en el departamento de Pando.

Actividad.-Inspección de locales públicos

Actividad realizada enero, febrero y marzo del 2013, resultados 147 inspecciones de locales públicos, 369 carnet sanitario emitidos, 41 certificado sanitarios emitidos .

S/F

AUDIENCIA PUBLICA DERENDICIÓN DE CUENTAS PRIMER SEMESTRE 2013

UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA

Page 43: Presentacion rendicion de cuentas primer semestre del 2013 con planificacion

AUDIENCIA PUBLICA DERENDICIÓN DE CUENTAS PRIMER SEMESTRE 2013

NOMBRE DE LA UNIDAD O PROGRAMA: MALARIA

Objetivos Institucionales – POA

(De Gestión - Específicos)DESCRIPCIÓN DE LA

OPERACIÓN PROGRAMATICA

PREVISTA

DESCRIPCIÓN(RESULTADO)

PRESUPUESTO ASIGNADO

EXPRESADO EN BS. T.G.N.

Objetivo:

Reducir el Indice Parasitario Anual hasta el año 2015 a 15 x 1000 habitantes, disminuir los niveles de la morbimortalidad por malaria a 400 casos positivos

Actividad :1.-Tratamientos a pacientes con malaria en la gestión 2013

2.-Toma de muestras hemáticas tomadas.

3.- Casa Rociadas

4.- Mosquiteros Implementados

1.- 353 CASOS POSITIVOS DE MALARIA ATENDIDOS (IPA 10.9) DE (17 EL IPA PARA EL AÑO 2013)

2.- 9935 MUESTRAS HEMÁTICAS TOMADAS .97 % DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN.

3.- 3470 CASAS ROCIADAS DE UN TOTAL DE 6000 DE COMPROMISOS DE GESTIÓN 58 % DE AVANCE.

4.- 4610 MOSQUITEROS IMPLEMENTADOS DE UN TOTAL DE 9000 (51% DE AVANCE)

Bs. 249.800,000ASIGNADO

157.427.81EJECUTADO

63 % DE EJECUCIÓN

Page 44: Presentacion rendicion de cuentas primer semestre del 2013 con planificacion

NOMBRE DE LA UNIDAD O PROGRAMA: DENGUE

Objetivos Institucionales – POA(De Gestión - Específicos)

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

PROGRAMATICA PREVISTA

DESCRIPCIÓN(RESULTADO)

PRESUPUESTO ASIGNADO

EXPRESADO EN BS.

Objetivo:Implementar el Programa Dengue con sus 6 estrategias con un enfoque intersectorial y comunitario que permita Mantener el índice menor a 10 viviendas infectadss por aedes aegypti recomendados por la OMS en el departamento de Pando

Actividad :1.- 3 Campaña de fumigación en la ciudad de cobija.

2.- Abatización en 7 barrios de riesgo.

3.- campañas de lucha contra el dengue en el área rural MUNICIPIO DE BELLA FLOR Y BOLPEBRA

.

1.- 18,700 CASAS FUMIGADAS EN TODA LA CIUDAD DE COBIJA.35 CASOS POSITIVOS DE DENGUE EN EL PRIMER SEMESTRE DE 80 CASOS ESPERADOS 44% HA BAJADO EL ÍNDICE DE INCIDENCIA

2.- 4560 casas con abates de 6000 programadas en el primer semestre en 7 barrios de riesgo de la ciudad de cobija. MUESTRAS HEMÁTICAS TOMADAS .97 % DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN.

3.- 2332 CASAS FUMIGADAS EN LA FRONTERA CON BRASIL Y PERÚ DE UN TOTAL DE 3200 DE COMPROMISOS DE GESTIÓN 73 % DE AVANCE.

 

Bs. 159.000,000 ASIGNADO

Bs.-102.148,20EJECUTADO

64 % DE EJECUCIÓN

AUDIENCIA PUBLICA DERENDICIÓN DE CUENTAS PRIMER SEMESTRE 2013

Page 45: Presentacion rendicion de cuentas primer semestre del 2013 con planificacion

NOMBRE DE LA UNIDAD O PROGRAMA: LEISHMANIASIS

Objetivos Institucionales – POA(De Gestión - Específicos)

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

PROGRAMATICA PREVISTA

DESCRIPCIÓN(RESULTADO)

PRESUPUESTO ASIGNADO

EXPRESADO EN BS.

Objetivo:Implementar en un 80% el control vectorial de la Leishmaniasis en los municipios de alto riesgo. en el Departamento de Pando

Actividad :1.- Atención a pacientes de los 15 municipios del Departamento de Pando.

2.- Gestión y transferencias de Medicamentos para el Tratamiento de la Leishmaniasis  

.

1.- Supervisión a 11 municipios endémicos de Leishmaniasis

2.-Resultados alcanzados : 12.000 (doce mil ampollas) de glucantime transferidas al Sedes 338 Pacientes positivos reciben tratamientos para la Leishmaniasis en los 15 municipios de Pando

Resultados alcanzados:22 Personal de Salud de 11 municipios capacitados en normas, registros , diagnóstico y tratamientos para la atención de Leishmaniasis

 

12.000,00 ampollas de glucantime distribuidos en 15 municipios del Departamento de Pando.

63 % de avance en relación al año 2012

AUDIENCIA PUBLICA DERENDICIÓN DE CUENTAS PRIMER SEMESTRE 2013

Page 46: Presentacion rendicion de cuentas primer semestre del 2013 con planificacion

PROGRAMA BANCO DE SANGRE (BSRDP)Objetivos Institucionales –

POA(De Gestión - Específicos)

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

PROGRAMATICA PREVISTA

DESCRIPCIÓN(RESULTADO)

PRESUPUESTO ASIGNADO

EXPRESADO EN BS.

Objetivo: Contar con insumos y reactivos necesarios para la realización de serología y tipificación de grupo sanguíneo.

Actividad 4.- Compra de Insumos y Reactivos (enero – marzo/2013 )

100% de abastecimiento de insumos y reactivos.

Fondos PropiosBs. 28.426

AUDIENCIA PUBLICA DERENDICIÓN DE CUENTAS PRIMER SEMESTRE 2013

UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA

Page 47: Presentacion rendicion de cuentas primer semestre del 2013 con planificacion

PROGRAMA BANCO DE SANGRE (BSRDP)

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD U OPERACIÓN PROGRAMATICA

EJECUCIÓN - RESULTADO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

% GRADO

DE EJECUCI

ÓN FÍSICA

(EXPRESADO EN BS.)

%GRADO DE EJECUSIÓN

PRES.

1.- Colecta de Sangre en los diferentes puntos de la ciudad. Según rol del cronograma; Martes, miércoles y jueves (Enero- Marzo/2013).2.-Charla de promoción e información sobre la importancia de la donación de sangre voluntaria no remunerada a estudiantes de la Universidad . U.A.P. (febrero/2013).3.-Compra de Insumos y Reactivos

-Dirigido a toda la población voluntaria para la donación de sangre.

-Dirigido a estudiantes de la universidad U.A.P.-Compra de insumos y reactivos para la realización de serología y tipificación de grupo sanguíneo.

90 %

100%

100 %

Asignado: Fondos propios200 bs. por salida

Asignado: S/F

Fondos propios28.426 bs.

90 %

100%

100%

AUDIENCIA PUBLICA DERENDICIÓN DE CUENTAS PRIMER SEMESTRE 2013

UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA

Page 48: Presentacion rendicion de cuentas primer semestre del 2013 con planificacion

UNIDAD DE PROMOCION DE LA

SALUD

Page 49: Presentacion rendicion de cuentas primer semestre del 2013 con planificacion

AUDIENCIA PUBLICA DERENDICIÓN DE CUENTAS PRIMER SEMESTRE 2013

UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

PROGRAMA NIÑO/NIÑA Y ADOLESCENTE SEDES PANDO

Objetivos Institucionales – POA

(De Gestión - Específicos)DESCRIPCIÓN DE LA

OPERACIÓN PROGRAMATICA

PREVISTA

DESCRIPCIÓN(RESULTADO)

PRESUPUESTO ASIGNADO EXPRESADO

EN BS.

Objetivo: contribuir al mejoramiento de la salud del desarrollo integral de los las adolescente, promoviendo estilos de vidas saludables en el marco de los derechos ciudadanos respetando la diversidad étnica Y CULTURAL DEL PAISActividad charla de sensibilización a población adolescente sobre temas de embarazo precoz VIH SIDA en las unidades educativas del municipio de Cobija.

Ejecutada en fecha del 15 al 18 de marzo de la presente gestión.estudiantes de las unidades educativas de Rogelia Menacho, y fe y alegríaEl 90% de los estudiantes recibieron charlas educativas sobre el embarazo precoz en la adolescencia VIH SIDA.

Bs. 3000FINACIADO

GADP.

Page 50: Presentacion rendicion de cuentas primer semestre del 2013 con planificacion

PROGRAMA PROGRAMA NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD U OPERACIÓN PROGRAMATICA

EJECUCIÓN - RESULTADO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

% GRADO

DE EJECUCIÓN

FÍSICA

(EXPRESADO EN BS.)

%GRADO DE EJECUSIÓ

N PRES.

1 Charla educativa de sensibilización y prevención sobre temas de embarazo precoz en la adolescencia y VIH – SIDA.

-Dirigido a población adolescente de las unidades educativas Rogelia Menacho y fe y Alegría del municipio de Cobija.

90%Asignado: 3000 Bs.

3000 Bs.

AUDIENCIA PUBLICA DERENDICIÓN DE CUENTAS PRIMER SEMESTRE 2013

UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

Page 51: Presentacion rendicion de cuentas primer semestre del 2013 con planificacion

PROGRAMA COMUNICACIÓN SOCIAL

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD U OPERACIÓN PROGRAMATICA

EJECUCIÓN - RESULTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN % GRADO

DE EJECUCIÓN FÍSICA

(EXPRESADO EN BS.)

%GRADO DE EJECUSIÓN

PRES.

1.- Elaborar y Difundir las principales actividades de impacto social programadas por el SEDES PANDO.

2.- Elaborar y DifundirMensajes Educativos enSalud de las Unidades yProgramas del SEDESPANDO.

3.- Lograr la difusiónMensajes Educativos enSalud del SEDES PANDOEn los 15 Municipio deDepartamento.

-Se difundió el 80% de las principales actividades de impacto social del SEDES PANDO.-Se difundió el 80% de mensajes educativos solicitados por las Unidades y Programas del SEDES PANDO.- Se Difundió Mensajes Educativos en Salud en el Municipio de Cobija

100%

100%

60%

20,000.00 100%

AUDIENCIA PUBLICA DERENDICIÓN DE CUENTAS PRIMER SEMESTRE 2013

UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

Page 52: Presentacion rendicion de cuentas primer semestre del 2013 con planificacion

PROGRAMA COMUNICACIÓN SOCIAL

Objetivos Institucionales – POA(De Gestión - Específicos)

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN PROGRAMATICA PREVISTA

DESCRIPCIÓN(RESULTADO)

PRESUPUESTO ASIGNADO

EXPRESADO EN BS.

Implementar la Estrategia de Información, Educación y Comunicación en Salud del Servicio Departamental de Salud de Pando.

- Difundir el 80% de Mensaje Educativos en Saludde las actividades de impacto social programadas por el SEDES PANDO.-Difundir el 80% de materiales educativos en salud que soliciten las Unidades y Programas del SEDES PANDO.- Difundir mensajes educativos en salud en los 15 Municipios del departamento.

Bs. 20,000.00GA.D.P.

AUDIENCIA PUBLICA DERENDICIÓN DE CUENTAS PRIMER SEMESTRE 2013

UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

Page 53: Presentacion rendicion de cuentas primer semestre del 2013 con planificacion

PROGRAMA PROMOCIÓN SOCIAL

Objetivos Institucionales – POA(De Gestión - Específicos)

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

PROGRAMATICA PREVISTA

DESCRIPCIÓN(RESULTADO)

PRESUPUESTO ASIGNADO

EXPRESADO EN BS.

Objetivo: Lograr que las personas, familia comunidades y municipios, practiquen hábitos, usos y costumbres saludables, vivan en espacios saludables, mediante la política de salud.

Actividad 1.- Realización de una Feria de Salud en la comunidad del Chive Municipio de Filadelfia (febrero/2013).

Personas, familias y la comunidad del Chive Municipio de Filadelfia Priorizados han revalorizado y desarrollando complementariamente sentires, conocimientos, conductas, actitudes y practicas de los cuidados de salud.

Bs. 4.733,00

AUDIENCIA PUBLICA DERENDICIÓN DE CUENTAS PRIMER SEMESTRE 2013

UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

Page 54: Presentacion rendicion de cuentas primer semestre del 2013 con planificacion

PROGRAMA PROMOCIÓN SOCIAL

Objetivos Institucionales – POA(De Gestión - Específicos)

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

PROGRAMATICA PREVISTA

DESCRIPCIÓN(RESULTADO)

PRESUPUESTO ASIGNADO

EXPRESADO EN BS.

Objetivo: Lograr que las personas, familia comunidades y municipios, practiquen hábitos, usos y costumbres saludables, vivan en espacios saludables, mediante la política de salud.

Actividad 1.- Capacitación, Charlas Educativas a las unidades Educativa de la ciudad de Cobija (Abril, Mayo, Junio/2013).

Charlas a 20 unidades educativas de Cobija con dos visitas a cada colegio

Bs. 1.200,00

AUDIENCIA PUBLICA DERENDICIÓN DE CUENTAS PRIMER SEMESTRE 2013

UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

Page 55: Presentacion rendicion de cuentas primer semestre del 2013 con planificacion

UNIDAD DE SEGUROS

Page 56: Presentacion rendicion de cuentas primer semestre del 2013 con planificacion

AUDIENCIA PUBLICA DERENDICIÓN DE CUENTAS PRIMER SEMESTRE 2013

UNIDAD DE SEGUROSUNIDAD DE SEGUROS

Objetivos Institucionales – POA(De Gestión - Específicos)

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN PROGRAMATICA PREVISTA

DESCRIPCIÓN(RESULTADO)

PRESUPUESTO ASIGNADO EXPRESADO

EN BS.

Objetivo: Fortalecer los procesos técnico administrativos al RRHH de salud consolidando el periodo de transición de los Seguros Públicos de Salud hacia el Sistema Único de Salud en el marco de la Política sanitaria de la Salud Familiar Comunitaria Intercultural para el ejercicio del derecho a la salud de la población beneficiaria.

Actividad 1.- Taller de Capacitación en el manejo de los Sistemas (SIAS - SICOFS) dirigido a las coordinaciones de Red, Responsables Técnicos Municipales y Unidades de Afiliación Municipal.

73% (11 de 15) de los Municipios del Departamento, con implementación y operativizacion de los Sistema Informáticos SIAS y SICOFS a nivel de los Gobiernos Municipales.

Bs. 5.700.00

Actividad 2.- Taller de Actualización del Sistema Informático de Control Financiero en Salud.

87% (13 de 15) de los Municipios del Departamento, con Sistema Informático SICOFS actualizados en su Versión 4 y capacitación a los nuevos responsables asignados por los Municipios.

Bs. 1.500.00

Actividad 3.- Taller de Actualización del Sistema Informático SIAL – SALMI.

Participación 73% de RRHH de salud y Municipal (11 de 15) de los Municipios del Departamento, 100% de los equipos de las Coordinaciones de Red (3 de 3), logrando la actualización del Sistema Informático SIAL – SALMI en el 100% de los Sistemas Implementados en el Departamento.

FINACIADOJSI / MSD

(Bs. 16.000.00)

Page 57: Presentacion rendicion de cuentas primer semestre del 2013 con planificacion

AUDIENCIA PUBLICA DERENDICIÓN DE CUENTAS PRIMER SEMESTRE 2013

UNIDAD DE SEGUROS

UNIDAD DE SEGUROS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD U OPERACIÓN PROGRAMATICA

EJECUCIÓN - RESULTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

% GRADO DE EJECUCIÓN FÍSICA

(EXPRESADO EN BS.)

%GRADO DE EJECUSIÓN

PRES.

1.- Taller de Capacitación en el manejo de los Sistemas (SIAS - SICOFS) dirigido a las coordinaciones de Red, Responsables Técnicos Municipales y Unidades de Afiliación Municipal.2.- Taller de Actualización del Sistema Informático de Control Financiero en Salud.

3.- Taller de Actualización del Sistema Informático SIAL – SALMI.

-Dirigido a Responsables de Áreas Técnicas de Salud, Operadores de los sistemas informáticos SIAS – SICOFS y Coordinaciones de Red

-Dirigido a todo el RRHH de salud y Municipal responsables de Farmacias y Coordinaciones de Red (Versión 11.5.3 del SIAL y la Versión 17.1.1 del SALMI)

100%

100%

Asignado: 5.700.00Ejecutado:5.170.00

Asignado: 1.500.00Ejecutado:1.500.00

Asignado: Fondos FSI-MSDEjecutado:----

91%

100%

---

Page 58: Presentacion rendicion de cuentas primer semestre del 2013 con planificacion

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

Page 59: Presentacion rendicion de cuentas primer semestre del 2013 con planificacion

AUDIENCIA PUBLICA DERENDICIÓN DE CUENTAS PRIMER SEMESTRE 2013

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

ITEM 2013TGN 515HIPIC 40GOBERNACION 93CONTRATO PREF. 33CONTRATO MSD 12TOTAL RR. HH. 693

RR.HH. DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD

Page 60: Presentacion rendicion de cuentas primer semestre del 2013 con planificacion

AUDIENCIA PUBLICA DERENDICIÓN DE CUENTAS PRIMER SEMESTRE 2013

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

MUNICIPIO POBLACION TOTAL

MEDICOS GRAL + ESP

ODON- TOLOGOS

BIO QUIMICOS

LIC. ENFE.

NUTRICIONISTA

AUX. ENF.

FISIOTERAPIA

TRABAJO SOCIAL

TEC LABORATO

RIOTEC

RAYO XPERS. ADM VECTORES

COBIJA 46411 78 23 19 79 8 175 2 2 10 5 117 22

PORVENIR 4258 3 2 1 2 0 13 0 0 0 0 0 3

BOLPEBRA 1556 1 1 0 1 0 5 0 0 0 0 0 1

FILADELFIA 4744 2 2 0 2 0 7 0 0 0 0 0 2

BELLA FLOR 2889 1 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 1

PUERTO RICO5076 3 2 1 2 1 15 0 0 1 0 4 6

EL SENA 2678 3 1 1 1 0 5 0 0 0 0 0 7

SAN LORENZO4577 1 1 0 0 0 6 0 0 1 0 0 7

SANTA ROSA 3133 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 3

INGAVI 874 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3

G. MORENO 5848 5 1 1 2 0 11 0 0 0 0 4 2

NVA. ESPERANZA1285 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 5

VILLA NUEVA1352 1 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 3

SAN PEDRO 1012 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1

SANTOS MERCADO1207 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 3

TOTAL DPTAL.86889 103 34 23 94 9 263 2 2 12 5 125 69

Page 61: Presentacion rendicion de cuentas primer semestre del 2013 con planificacion

UNIDAD DE PLANIFICACION

Page 62: Presentacion rendicion de cuentas primer semestre del 2013 con planificacion

OBJETIVO INSTITUCIONAL, DE GESTIÓNPROGRAMA SNIS/VE

INDICADORES DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

PRESUPUESTO ASIGNADO

1. Analizar la información en salud de la gestión 2012 comparativo 2011 a nivel departamental (CAI cierre de gestión)

1.- Ejecución del análisis de la información de la gestión 2012 comparativo 2011/ total programado x 100

Resultado 100%

1.- La actividad se realizó en Cobija, en esta oportunidad con plena

participación de la sociedad civil , donde se realiza la planificación de acciones operativas para la gestión

2013

11469 ASIGNADO BS

13045EJECUTADO 1576saldo en contra

BS

2.Supervisión de las carpetas familiares en los centros de salud del municipio Cobija y

Porvenir

1.- Nº de establecimientos de salud supervisados/total de establecimientos de salud programados x 100

Resultado 100 % de ejecución

1.- La actividad se ejecutó en los Establecimientos de salud : Cobija, Petrolero, Sta. Clara, 27 de Mayo, Mapajo, Villa Buch, y Villa Rojas juntamente con el equipo técnico del Ministerio de Salud y deportes

362 Bs ( para pago de estipendio) Fondos del

MSD

3.- Capacitación en el SOREHH (Software de Recursos Humanos)

1.- Nº de personal estadístico capacitado en el SOREHH/total de estadísticos programados x 100

Resultado 100% de ejecución

1.- Actividad que se ejecutó con los estadísticos de la Red I, II , III ,HRGT, y SEDES cuyo objetivo es contar con la información regular de RR.HH en salud a nivel departamental en sistema informático SOFTWARE de RR.HH , cuyo envío de la información es desde nivel local hasta el MSD cumpliendo el mismo flujograma del SNIS/VE

Del MSD.

AUDIENCIA PUBLICA DERENDICIÓN DE CUENTAS PRIMER SEMESTRE 2013

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

Page 63: Presentacion rendicion de cuentas primer semestre del 2013 con planificacion

ACTIVIDAD Y OPERACIÓN PROGRAMÁTICA PROGRAMA

SNIS/VE

DESCRIPCIÓN (BENEFICIARIOS Y RESULTADOS)

% GRADO DE EJECUCIÓN

FÍSICA

MONTO PROGRAMAD

O MONTO

EJECUTADO FINANCIADO

R

% GRADO DE

EJECUCIÓN FINANCIER

A

1.- CAI cierre de gestión 2012) realizado en el 20 y 21 de marzo del 2013)

1. Total de participantes :55 personas que asistieron al evento y el 10% de ellos fueron participantes de la sociedad civil

100% 11469 13045 ( con

saldo en contra)

Gob.Dtal de Pando 113%.

1 CAI cierre de gestión 2012

Se observa mayor

participación de la sociedad

civil

AUDIENCIA PUBLICA DERENDICIÓN DE CUENTAS PRIMER SEMESTRE 2013

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

Page 64: Presentacion rendicion de cuentas primer semestre del 2013 con planificacion

ACTIVIDAD Y OPERACIÓN PROGRAMÁTICA PROGRAMA SNIS/VE

DESCRIPCIÓN (BENEFICIARIOS Y

RESULTADOS)

% GRADO DE EJECUCIÓN

FÍSICA

MONTO PROGRAMAD

O

MONTO EJECUTAD

O

FINANCIADOR

% GRADO DE

EJECUCIÓN

FINANCIERA

2.- Supervisión de las carpetas familiares en los centros de salud del municipio Cobija y Porvenir

1. Se supervisa el llenado de las carpetas familiares del SAFCI.

2. Se capacita in situ al personal operativo y responsable de las carpetas familiares en cada establecimiento de salud sobre algunas observaciones y dudas.

3. Se capacita en forma particular al personal del Centro Salud Petrolero y Porvenir

100%

362 bs para pago de

estipendio del conductor y

responsable del SNIS

362 Bs MSD 100%

Supervisión y capacitación in situ en carpetas familiares

Carpetas familiares NUEVAS

AUDIENCIA PUBLICA DERENDICIÓN DE CUENTAS PRIMER SEMESTRE 2013

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

Page 65: Presentacion rendicion de cuentas primer semestre del 2013 con planificacion

ACTIVIDAD Y OPERACIÓN PROGRAMÁTICA PROGRAMA SNIS/VE

DESCRIPCIÓN (BENEFICIARIOS Y

RESULTADOS)

% GRADO DE EJECUCIÓN

FÍSICA

MONTO PROGRAMA

DO

MONTO EJECUTAD

O

FINANCIADOR

% GRADO DE

EJECUCIÓN

FINANCIERA

3.- Capacitación en el SOREHH (Software de Recursos Humanos)

1. Se recicla al personal estadístico de la Red I,II, III, HRGT y del SEDES para cumplir con el envío de la información actualizada del manejo de RR.HH a nivel departamental

100%

0 ¿? Bs 0 ¿? Bs MSD 100%

AUDIENCIA PUBLICA DERENDICIÓN DE CUENTAS PRIMER SEMESTRE 2013

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

Page 66: Presentacion rendicion de cuentas primer semestre del 2013 con planificacion

AUDIENCIA PUBLICA DERENDICIÓN DE CUENTAS PRIMER SEMESTRE 2013

EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS

FUENTE PROYECTO/PROGRAMA APROBADO EJECUTADO %

DEPARTAMENTALControl, Vigilancia y Promoción de la Salud en el Departamento

Pando27

13 48%

DEPARTAMENTALCapacitación, Seguimiento y Promoción de la Salud en el

Departamento Pando161

80 50%

DEPARTAMENTAL

Capacitación Medicina Tradicional y Recuperación de

la Medicina Natural comunidades Indígenas DPTO.

PANDO

7 0

0%DEPARTAMENTAL Apoyo a Salud 87 51 59%DEPARTAMENTAL Gastos Administrativos 121 57 47%

DEPARTAMENTALPrevención y Control de

Dengue, Malaria y Leishmaniasis en Pando

4623 50%

FUENTE: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN - SEDES PANDO 449 224 33%

Page 67: Presentacion rendicion de cuentas primer semestre del 2013 con planificacion

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA

Page 68: Presentacion rendicion de cuentas primer semestre del 2013 con planificacion

DESCRIPCION PROGRAMADO EJECUTADO SALDO %

RECURSOS PROPIOS 270,820.00 88,057.74 182,762.26 33

GOBIERNO AUTONOMO DPTO. PANDO 9,093,060.00 2,905,354.44 6,187,705.56 32

MI CANADA (MICRONUTRIENTES) 250,000.00 34,373.60 215,626.40 14

TOTALES 9,613,880.00 3,027,785.78 6,586,094.22 31

RECURSOS PROPIOS GOBIERNO AUTONOMO DPTO. PANDO

MI CANADA (MICRONUTRIENTES)

TOTALES

270,820.00

9,093,060.00

250,000.00

9,613,880.00

88,057.74

2,905,354.44

34,373.60

3,027,785.78

EJECUCION FINANCIERA SEDES PANDO PRIMER SEMESTRE 2013

PROGRAMADO EJECUTADO

14%33%

32% 31%

Page 69: Presentacion rendicion de cuentas primer semestre del 2013 con planificacion

S E D E S P A N D O

GRACIAS