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Julio, 2019 Presupuesto Público Federal por Objeto del Gasto, 2018-2019. SAE-ISS-13-19 Av. Congreso de la Unión, Nº. 66; Colonia El Parque, Venustiano Carranza. C.P. 15960; Ciudad de México. Teléfono: 5036 0000 Ext.: 67027 / 67035 Contacto: [email protected]

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Julio, 2019

Presupuesto Público Federal por Objeto del Gasto, 2018-2019. SAE-ISS-13-19

Av. Congreso de la Unión, Nº. 66; Colonia El Parque, Venustiano Carranza. C.P. 15960; Ciudad de México. Teléfono: 5036 0000 Ext.: 67027 / 67035 Contacto: [email protected]

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COMISIÓN BICAMERAL DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS Dip. Silvia Guadalupe Garza Galván (Presidente) Sen. Manuel Añorve Baños Sen. Gabriela Benavides Cobos Dip. Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado Dip. María del Rosario Merlín García Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado SECRETARÍA GENERAL Lic. Graciela Báez Ricárdez Secretaria General SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Lic. Hugo Christian Rosas de León Secretario DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN Y ANÁLISIS Dr. Samuel Rico Medina Director General DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS Lic. Fabiola E. Rosales Salinas Directora SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO Dr. Reyes Tépach M. Subdirector Autor / Responsable C. Dolores García Flores Auxiliar de Investigación

Primera edición: julio 2019 (SAE-ISS-13-19) SAE-ISS-13-19 Julio, 2019

El presente documento es responsabilidad exclusiva de sus autores.

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El Presupuesto Público Federal por Objeto del Gasto, 2018-2019

Índice General Introducción 5 1. Presupuesto de Egresos de la Federación por Objeto del Gasto. 7

A. Ramos Autónomos 11

Poder Legislativo Federal 12 Poder Judicial de la Federación 15 Instituto Nacional Electoral 20 Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa 24 Comisión Nacional de Derechos Humanos 28 Instituto Nacional de Estadística y Geográfica 32 Comisión Federal de Competencia Económica 36 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 40 Instituto Federal de Telecomunicaciones 44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

48

B. Ramos Administrativos 52

Poder Ejecutivo Federal 53 Secretaría de Gobernación 57 Secretaría de Relaciones Exteriores 61 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 65 Secretaría de la Defensa Nacional 69 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 73 Secretaría de Comunicaciones y Transportes 77 Secretaría de Economía 81 Secretaría de Educación Pública 85 Secretaría de Salud 89 Secretaría de Marina 93 Secretaría de Trabajo y Previsión Social 97 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 101 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 105 Fiscalía Federal de la República 109 Secretaría de Energía 113 Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 117 Secretaría de Turismo 121 Secretaría de la Función Pública 125 Tribunales Agrarios 129 Consejería del Ejecutivo Federal 133 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 137 Comisión Reguladora de Energía 141 Comisión Nacional de Hidrocarburos 145 Entidades no Sectorizadas 149 Cultura 153

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C. Ramos Generales 157 Aportaciones a Seguridad Social 158 Provisiones Salariales y Económicas 160 Deuda Pública 164 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos

166

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 170 deudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 172 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 174 Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca

176

D. Empresas Productivas del Estado 178 Comisión Federal de Electricidad 179 Petróleos Mexicanos 183

E. Entidades de Control Directo 187

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 188 Instituto Mexicano del Seguro Social 192

Bibliografía 195

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Introducción. El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que se aprueba y ejerce para las dependencias que conforman el Gobierno Federal, se asignan considerando el clasificador por objeto del gasto, se conforma de los siguientes 9 capítulos: a. 1000 Servicios personales. Agrupa las remuneraciones del personal al servicio de los

entes públicos, tales como: sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables al salario,

prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones

derivadas de una relación laboral; pudiendo ser de carácter permanente o transitorio.

b. 2000 Materiales y suministros. Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición

de toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas.

c. 3000 Servicios generales. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de

servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

d. 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. Asignaciones

destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo,

organismos y empresas paraestatales y apoyos como parte de su política económica

y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el

sostenimiento y desempeño de sus actividades.

e. 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles. Agrupa las asignaciones destinadas

a la adquisición de toda clase de bienes muebles e inmuebles requeridos en el

desempeño de las actividades de los entes públicos. Incluye los pagos por

adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles e inmuebles a favor

del Gobierno.

f. 6000 Inversión pública. Asignaciones destinadas a obras por contrato y proyectos productivos y acciones de fomento. Incluye los gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto.

g. 7000 Inversiones financieras y otras provisiones. Erogaciones que realiza la

administración pública en la adquisición de acciones, bonos y otros títulos y valores; así como en préstamos otorgados a diversos agentes económicos. Se incluyen las aportaciones de capital a las entidades públicas; así como las erogaciones contingentes e imprevistas para el cumplimiento de obligaciones del Gobierno.

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h. 8000 Participaciones y aportaciones Asignaciones destinadas a cubrir las

participaciones y aportaciones para las entidades federativas y los municipios. Incluye las asignaciones destinadas a la ejecución de programas federales a través de las entidades federativas, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos presupuestarios, en los términos de los convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas.

i. 9000 Deuda pública. Asignaciones destinadas a cubrir obligaciones por concepto de

deuda pública interna y externa derivada de la contratación de empréstitos; incluye la amortización, los intereses, gastos y comisiones de la deuda pública, así como las erogaciones relacionadas con la emisión y/o contratación de deuda. Asimismo, incluye los adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS).

Esta investigación tiene como objetivo identificar el presupuesto aprobado y ejercido de los ramos que conforman el gasto público federal, por objeto del gasto. Se reportan en millones de pesos, % del PIB y % del PEF.

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1. Presupuesto de Egresos de la Federación por Objeto del Gasto. Para el ejercicio fiscal 20181, el gasto público federal, por ramos, ascendió a 5 billones 635 mil 504.13 MMDP (MMDP). Para el ejercicio fiscal 20192 fue de 5 billones, 838 mil 059.7, incrementándose en 244 mil 846.29 MMDP, equivalente al 3.85%, distribuyéndose en los siguientes capítulos:3 a. En el 1000, el gasto ejercido en el 2018 fue de 803 mil 797.44 MMDP, aprobándose

861 mil 568.20 MMDP en el 2019, incrementándose en 57 mil 770.76 MMDP, equivalente al 7.19%.

b. En el 2000, el gasto ejercido en el 2018 fue de 383 mil 234.91 MMDP, aprobándose

333 mil 123.50 MMDP en el 2019, reduciéndose en 50 mil 111.41 MMDP, equivalente al 13.08%.

c. En el 3000, el gasto ejercido en el 2018 fue de 317 mil 130.20 MMDP, aprobándose

275 mil 325.47 MMDP en el 2019, reduciéndose en 41 mil 804.73 MMDP, equivalente al 13.18%.

d. En el 4000, el gasto ejercido en el 2018 fue de 2 billones 243 mil 824.46 MMDP,

aprobándose 2 billones 205 mil 028.43 MMDP en el 2019, reduciéndose en 38 mil 796.03 MMDP, equivalente al 1.73%.

e. En el 5000, el gasto ejercido en el 2018 fue de 44 mil 607.03 MMDP, aprobándose 37

mil 570.36 MMDP en el 2019, reduciéndose en 7 mil 036.67 MMDP, equivalente al 15.77%.

f. En el 6000, el gasto ejercido en el 2018 fue de 263 mil 182.42 MMDP, aprobándose

370 mil 523.06 MMDP en el 2019, incrementándose en 107 mil 340.64 MMDP, equivalente al 40.79%.

g. En el 7000, el gasto ejercido en el 2018 fue de 15 mil 809.13 MMDP, aprobándose 60

mil 896.99 MMDP en el 2019, incrementándose en 45 mil 087.86 MMDP, equivalente al 285.20%.

1El gasto total para ejercicio fiscal 2018 es de 5 billones, 611 mil 559.1 MMDP. Para obtener esta cantidad se suman todos los ramos del presupuesto que se reportan en la gráfica número 1, obteniéndose un gasto total de 6 billones 353 mil 019.03 MMDP, a esta cantidad se le restan 717 mil 514.9 por concepto de neteo, compuestos por aportaciones al ISSSTE (30 mil 023.7 MMDP) y por subsidios, transferencias y apoyos fiscales a Entidades de Control Presupuestario Directo y Empresas Productivas del Estado (687 mil 491.2 MMDP). Adicionalmente se restan por concepto de intereses compensados 23 mil 945 MMDP. 2El gasto total para ejercicio fiscal 2019 es de 5 billones, 838 mil 059.7 MMDP. Para obtener esta cantidad se suman todos los ramos del presupuesto que se reportan en la gráfica número 1, obteniéndose un gasto total de 6 billones 597 mil 865.32 MMDP, a esta cantidad se le restan 759 mil 805.6 por concepto de aportaciones al ISSSTE y por subsidios, transferencias y apoyos fiscales a Entidades de Control Presupuestario Directo y Empresas Productivas del Estado. 3La Cuenta Pública y el PEF reportan el presupuesto por objeto del gasto para los ramos administrativos, entidades de control presupuestario directo y empresas productivas del Estado, excluye los ramos generales, reflejándose en una subestimación de algunos capítulos, principalmente el 1000.

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h. En el 8000, el gasto ejercido en el 2018 fue de 1 billón 580 mil 482.37 MMDP, aprobándose 1 billón 667 mil 646.76 MMDP en el 2019, incrementándose en 87 mil 164.39 MMDP, equivalente al 5.52%.

i. En el 9000, el gasto ejercido en el 2018 fue de 700 mil 951.07 MMDP, aprobándose

770 mil 819.52 MMDP en el 2019, incrementándose en 69 mil 868.45 MMDP, equivalente al 9.97%. (Ver figura No. 1)

Los capítulos que conforman el presupuesto por concepto del gasto, tuvieron las siguientes equivalencias como proporción del PIB: a. El 1000, el gasto ejercido fue de 3.41% en el 2018 y de 3.45% en el 2019. b. El 2000, el gasto ejercido fue de 1.63% en el 2018, y de 1.34% en el 2019. c. El 3000, el gasto ejercido fue de 1.35% en el 2018, y de 1.10% en el 2019. d. El 4000, el gasto ejercido fue de 9.53% en el 2018, y de 8.84% en el 2019. e. El 5000, el gasto ejercido fue de 0.19% en el 2018, y de 0.15% en el 2019. f. El 6000, el gasto ejercido fue de 1.12% en el 2018, y de 1.49% en el 2019. g. El 7000, el gasto ejercido fue de 0.07% en el 2018, y de 0.24% en el 2019. h. El 8000, el gasto ejercido fue de 6.71% en el 2018, y de 6.69% en el 2019.

-

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

4000 8000 1000 9000 6000 2000 3000 7000 5000

2018 2,243,824 1,580,482 803,797.4 700,951.0 263,182.4 383,234.9 317,130.2 15,809.13 44,607.03

2019 2,205,028 1,667,646 861,568.2 770,819.5 370,513.2 333,123.5 275,325.4 60,896.99 37,580.20

Millo

nes d

e P

eso

s.

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico con información de la CHPF 2018 y PEF 2019 .

Gráfica No. 1. Distribución del Presupuesto de Egresos de la Federación por Objeto del Gasto, 2018-2019. (Millones de pesos).

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i. El 9000, el gasto ejercido fue de 2.98% en el 2018, y de 3.09% en el 2019. (Ver figura No. 2.)

Los capítulos que conforman el presupuesto por concepto del gasto, tuvieron las siguientes equivalencias como proporción del PEF: a. El 1000, el gasto ejercido fue de 14.32% en el 2018, y de 14.76% en el 2019. b. El 2000, el gasto ejercido fue de 6.83% en el 2018, y de 5.71% en el 2019. c. El 3000, el gasto ejercido fue de 5.65% en el 2018, y de 4.72% en el 2019. d. El 4000, el gasto ejercido fue de 39.99% en el 2018, y de 37.77% en el 2019. e. El 5000, el gasto ejercido fue de 0.79% en el 2018, y de 0.64% en el 2019. f. El 6000, el gasto ejercido fue de 4.69% en el 2018, y de 6.35% en el 2019. g. El 7000, el gasto ejercido fue de 0.28% en el 2018, y de 1.04% en el 2019. h. El 8000, el gasto ejercido fue de 28.16% en el 2018, y de 28.57% en el 2019. i. El 9000, el gasto ejercido fue de 12.49% en el 2018, y de 13.20% en el 2019. (Ver

figura No. 3.)

-

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

4000 8000 1000 9000 6000 2000 3000 7000 5000

2018 9.53 6.71 3.41 2.98 1.12 1.63 1.35 0.07 0.19

2019 8.84 6.69 3.45 3.09 1.49 1.34 1.10 0.24 0.15

%d

el P

IB

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico con información de la CHPF 2018 y PEF 2019 .

Gráfica No. 2. Distribución del Presupuesto de Egresos de la Federación por Objeto del Gasto, 2018-2019. (% del PIB).

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-

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

4000 8000 1000 9000 6000 2000 3000 7000 5000

2018 39.99 28.16 14.32 12.49 4.69 6.83 5.65 0.28 0.79

2019 37.77 28.57 14.76 13.20 6.35 5.71 4.72 1.04 0.64

% d

el P

EF

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico con información de la CHPF 2018 y PEF 2019 .

Gráfica No. 3. Distribución del Presupuesto de Egresos de la Federación por objeto del gasto, 2018-2019. (% del PEF).

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A. Ramos Autónomos

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Poder Legislativo Federal El gasto público ejercido por el Poder Legislativo Federal en el 2018 fue de 15 mil 185.94 MMDP y el aprobado para el 2019 fue de 13 mil 002.04 MMDP, lo que representa una reducción de 2 mil 183.49 MMDP entre el 2018-2019, equivalente al 14.38%. Como porcentaje del PIB fue del 0.06% para el 2018 y del 0.05% para el 2019; y fue equivalente al 0.27% del PEF en el 2018 y del 0.22% para el 2019. El capítulo 1000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 10 mil 127.28 MMDP, aprobándose 8 mil 797.07 MMDP en el 2019, reduciéndose en 1 mil 330.21 MMDP, equivalente al 13.13%. El capítulo 2000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 178.59 MMDP, aprobándose 198.84 MMDP en el 2019, reduciéndose en 20.25 MMDP, equivalente al 11.34%. El capítulo 3000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 3 mil 178.98 MMDP, aprobándose 2 mil 749.87 MMDP en el 2019, reduciéndose en 429.11 MMDP, equivalente al 13.50%. El capítulo 4000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 1 mil 151.50 MMDP, aprobándose 1 mil 066.63 MMDP en el 2019, reduciéndose en 84.87 MMDP, equivalente al 7.37%. El capítulo 5000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 256.58 MMDP, aprobándose 99.61 MMDP en el 2019, reduciéndose en 156.96 MMDP, equivalente al 61.18%. El capítulo 6000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 293.01 MMDP, aprobándose 90.41 MMDP en el 2019, reduciéndose en 202.60 MMDP, equivalente al 69.14%. En los cuadros No. 1, 2 y 3, se expone el gasto aprobado consolidado del ramo, por capítulos y conceptos del gasto.

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Cuadro No. 1. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Poder Legislativo Federal, por nivel de desagregación de

capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (Millones de pesos).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF

Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Millones de pesos Variación real

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 1,710.10 1,752.10 42.00 2.46

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 2,293.36 1,830.12 -463.23 -20.20

Remuneraciones adicionales y especiales 1,463.02 1,349.92 -113.11 - 7.73

Seguridad social 735.28 536.68 -198.60 -27.01

Otras prestaciones sociales y económicas 3,350.77 2,733.21 -617.55 -18.43

Previsiones - 144.21 144.21 -

Pago de estímulos a servidores públicos 574.76 450.83 -123.92 -21.56

Total de servicios personales 10,127.28 8,797.07 - 1,330.21 -13.13

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

69.45 103.73 34.28 49.36

Alimentos y utensilios 56.34 27.75 - 28.59 -50.74

Materiales y artículos de construcción y de reparación 12.14 18.04 5.90 48.60

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 4.30 5.58 1.29 29.90

Combustibles, lubricantes y aditivos 8.72 7.62 -1.10 -12.63

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 13.44 18.43 5.00 37.20

Herramientas, refacciones y accesorios menores 14.21 17.68 3.48 24.48

Total de materiales y suministros 178.59 198.84 20.25 11.34

Servicios generales

Servicios básicos 254.92 259.00 4.09 1.60

Servicios de arrendamiento 271.66 230.72 - 40.94 -15.07

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 347.09 264.29 - 82.80 -23.85

Servicios financieros, bancarios y comerciales 49.57 64.23 14.67 29.59

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 383.17 456.88 73.71 19.24

Servicios de comunicación social y publicidad 149.00 126.54 - 22.46 -15.07

Servicios de traslado y viáticos 153.49 115.03 - 38.46 -25.06

Servicios oficiales 38.26 34.93 -3.33 - 8.69

Otros servicios generales 1,531.83 1,198.24 -333.60 -21.78

Total de servicios generales 3,178.98 2,749.87 -429.11 -13.50

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 1,121.25 1,029.87 - 91.39 - 8.15

Ayudas sociales 23.68 26.32 2.64 11.13

Donativos 0.27 1.87 1.61 602.88

Transferencias al exterior 6.30 8.57 2.27 36.07

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 1,151.50 1,066.63 - 84.87 - 7.37

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 129.81 33.32 - 96.49 -74.33

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 33.70 4.40 - 29.30 -86.94

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.08 5.52 5.44 6,768.85

Vehículos y equipo de transporte 13.44 1.13 - 12.31 -91.59

Maquinaria, otros equipos y herramientas 55.20 53.98 -1.22 - 2.21

Activos biológicos - 0.12 0.12 -

Bienes inmuebles 5.30 - -5.30 - 100.00

Activos intangibles 19.05 1.13 - 17.91 -94.05

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 256.58 99.61 -156.96 -61.18

Inversión pública

Obra pública en bienes propios 293.01 90.41 -202.60 -69.14

Total de obras públicas 293.01 90.41 -202.60 -69.14

Total del Poder Legislativo 15,185.94 13,002.44 - 2,183.49 -14.38 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta Pública y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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14

Cuadro No. 2. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Poder Legislativo Federal, por nivel de desagregación de

capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PIB).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.01 0.01 -0.0002 - 3.25

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.01 0.01 -0.002 -24.64

Remuneraciones adicionales y especiales 0.01 0.01 -0.001 -12.87

Seguridad social 0.003 0.002 -0.001 -31.08

Otras prestaciones sociales y económicas 0.01 0.01 -0.003 -22.97

Previsiones - 0.001 0.001 -

Pago de estímulos a servidores públicos 0.002 0.002 -0.001 -25.93

Total de servicios personales 0.04 0.04 - 0.01 -17.97

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.0003 0.0004 0.0001 41.04

Alimentos y utensilios 0.0002 0.0001 -0.0001 -53.48

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.0001 0.0001 0.00002 40.33

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.00002 0.00002 0.000004 22.67

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00004 0.00003 -0.00001 -17.50

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 0.0001 0.0001 0.00002 29.56

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.0001 0.0001 0.00001 17.55

Total de materiales y suministros 0.001 0.001 0.00004 5.14

Servicios generales

Servicios básicos 0.001 0.001 -0.0000 - 4.06

Servicios de arrendamiento 0.001 0.001 -0.0002 -19.80

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.001 0.001 -0.0004 -28.10

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.000 0.000 0.00005 22.37

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 0.002 0.002 0.0002 12.59

Servicios de comunicación social y publicidad 0.001 0.001 -0.0001 -19.80

Servicios de traslado y viáticos 0.001 0.0005 -0.0002 -29.23

Servicios oficiales 0.0002 0.0001 -0.00002 -13.78

Otros servicios generales 0.007 0.005 -0.002 -26.14

Total de servicios generales 0.01 0.01 -0.002 -18.32

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 0.005 0.004 -0.001 -13.27

Ayudas sociales 0.0001 0.0001 0.000005 4.94

Donativos 0.000001 0.00001 0.00001 563.72

Transferencias al exterior 0.00003 0.00003 0.00001 28.49

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 0.005 0.004 -0.001 -12.53

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.001 0.0001 -0.0004 -75.76

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.0001 0.00002 -0.0001 -87.67

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.0000003 0.00002 0.00002 6,386.16

Vehículos y equipo de transporte 0.0001 0.000005 -0.0001 -92.06

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.000 0.0002 -0.00002 - 7.65

Activos biológicos - 0.0000005 0.0000005 -

Bienes inmuebles 0.00002 - -0.00002 - 100.00

Activos intangibles 0.0001 0.000005 -0.0001 -94.38

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.001 0.0004 -0.001 -63.34

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 0.001 0.0004 -0.001 -70.86

Total de obras públicas 0.001 0.0004 -0.001 -70.86

Total del Poder Legislativo 0.06 0.05 - 0.01 -19.15 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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15

Cuadro No. 3. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Poder Legislativo Federal, por nivel de desagregación de

capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PEF).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.03 0.03 -0.0005 - 1.52

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.04 0.03 -0.010 -23.29

Remuneraciones adicionales y especiales 0.03 0.02 -0.003 -11.31

Seguridad social 0.01 0.01 -0.004 -29.84

Otras prestaciones sociales y económicas 0.06 0.05 -0.013 -21.59

Previsiones - 0.00 0.002 -

Pago de estímulos a servidores públicos 0.01 0.01 -0.003 -24.60

Total de servicios personales 0.18 0.15 - 0.03 -16.50

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.001 0.002 0.0005 43.56

Alimentos y utensilios 0.001 0.000 -0.0005 -52.65

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.0002 0.0003 0.00009 42.84

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.0001 0.0001 0.000019 24.86

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.0002 0.0001 -0.00002 -16.02

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

0.0002 0.0003 0.00008 31.88

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.0003 0.0003 0.00005 19.66

Total de materiales y suministros 0.003 0.003 0.00022 7.02

Servicios generales

Servicios básicos 0.005 0.004 -0.0001 - 2.34

Servicios de arrendamiento 0.005 0.004 -0.001 -18.36

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.006 0.005 -0.002 -26.81

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.001 0.001 0.0002 24.56

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.007 0.008 0.0010 14.61

Servicios de comunicación social y publicidad 0.003 0.002 -0.0005 -18.37

Servicios de traslado y viáticos 0.003 0.002 -0.0008 -27.96

Servicios oficiales 0.001 0.001 -0.0001 -12.23

Otros servicios generales 0.027 0.021 -0.007 -24.81

Total de servicios generales 0.06 0.05 - 0.01 -16.85

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 0.02 0.02 -0.002 -11.71

Ayudas sociales 0.0004 0.0005 0.000029 6.82

Donativos 0.00000 0.00003 0.00003 575.61

Transferencias al exterior 0.0001 0.0001 0.00003 30.79

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

0.02 0.02 -0.002 -10.96

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.002 0.0006 -0.002 -75.33

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.001 0.0001 -0.0005 -87.45

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.000001 0.0001 0.00009 6,502.36

Vehículos y equipo de transporte 0.0002 0.00002 -0.0002 -91.92

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.001 0.0009 -0.0001 - 6.00

Activos biológicos - 0.000002 0.000002 -

Bienes inmuebles 0.0001 - -0.0001 -100.00

Activos intangibles 0.0003 0.00002 -0.0003 -94.28

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.005 0.002 -0.003 -62.68

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 0.01 0.002 -0.004 -70.34

Total de obras públicas 0.01 0.002 -0.004 -70.34

Total del Poder Legislativo 0.27 0.22 - 0.05 -17.70 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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16

Poder Judicial de la Federación El gasto público ejercido por el Poder Judicial de la Federación en el 2018 fue de 64 mil 817.05 MMDP y el aprobado para el 2019 fue de 63 mil 656.73 MMDP, lo que representa una reducción de 1 mil 160.33 MMDP entre el 2018-2019, equivalente al 1.79%. Como porcentaje del PIB fue del 0.28% para el 2018 y del 0.26% para el 2019; y fue equivalente al 1.16% del PEF en el 2018 y del 1.09% para el 2019. El capítulo 1000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 55 mil 450.15 MMDP, aprobándose 55 mil 087.48 MMDP en el 2019, reduciéndose en 362.66 MMDP, equivalente al 0.65%. El capítulo 2000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 1 mil 106.48 MMDP, aprobándose 1 mil 182.25 MMDP en el 2019, reduciéndose en 75.77 MMDP, equivalente al 6.85%. El capítulo 3000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 6 mil 298.04 MMDP, aprobándose 6 mil 980.77 MMDP en el 2019, reduciéndose en 682.73 MMDP, equivalente al 10.84%. El capítulo 4000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 194.23 MMDP, aprobándose 174.57 MMDP en el 2019, reduciéndose en 19.66 MMDP, equivalente al 10.12%. El capítulo 5000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 670.32 MMDP, aprobándose 134.70 MMDP en el 2019, reduciéndose en 535.62 MMDP, equivalente al 79.91%. El capítulo 6000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 1 mil 097.83 MMDP, aprobándose 96.95 MMDP en el 2019, reduciéndose en 1 mil 000.88 MMDP, equivalente al 91.17%. En los cuadros No.4, 5 y 6, se expone el gasto aprobado consolidado del ramo, por capítulos y conceptos del gasto.

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17

Cuadro No.4. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Poder Judicial de la Federación, por nivel de desagregación de

capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (Millones de pesos).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF

Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Millones de pesos Variación real

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 8,335.83 8,538.29 202.47 2.43

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 316.79 125.14 - 191.65 -60.50

Remuneraciones adicionales y especiales 5,790.56 5,657.68 - 132.88 - 2.29

Seguridad social 7,347.79 5,199.41 -2,148.38 -29.24

Otras prestaciones sociales y económicas 33,343.38 32,980.50 - 362.88 - 1.09

Previsiones - 2,250.61 2,250.61 -

Pago de estímulos a servidores públicos 315.80 335.86 20.05 6.35

Total de servicios personales 55,450.15 55,087.48 - 362.66 - 0.65

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

508.35 502.68 - 5.67 - 1.12

Alimentos y utensilios 391.01 482.45 91.44 23.39

Materiales y artículos de construcción y de reparación 50.26 31.43 -18.83 -37.46

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 12.27 15.15 2.88 23.47

Combustibles, lubricantes y aditivos 104.89 108.54 3.65 3.48

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 9.54 14.27 4.72 49.48

Herramientas, refacciones y accesorios menores 30.15 27.73 - 2.42 - 8.03

Total de materiales y suministros 1,106.48 1,182.25 75.77 6.85

Servicios generales

Servicios básicos 1,079.21 1,224.24 145.03 13.44

Servicios de arrendamiento 502.61 589.78 87.17 17.34

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 1,726.75 2,347.21 620.47 35.93

Servicios financieros, bancarios y comerciales 90.60 96.18 5.58 6.16

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 1,244.80 1,158.32 -86.48 - 6.95

Servicios de comunicación social y publicidad 37.80 39.93 2.14 5.66

Servicios de traslado y viáticos 206.00 177.44 -28.56 -13.87

Servicios oficiales 101.11 80.38 -20.74 -20.51

Otros servicios generales 1,309.17 1,267.30 -41.87 - 3.20

Total de servicios generales 6,298.04 6,980.77 682.73 10.84

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 3.29 6.46 3.17 96.16

Ayudas sociales 147.03 149.06 2.03 1.38

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 14.34 -

Donativos 5.71 8.00 2.29 40.22

Transferencias al exterior 23.86 11.05 -12.81 -53.70

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 194.23 174.57 -19.66 -10.12

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 346.13 90.23 - 255.90 -73.93

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 8.81 1.00 - 7.80 -88.59

Bienes inmuebles 105.04 - - 105.04 - 100.00

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 2.47 0.19 - 2.29 -92.38

Vehículos y equipo de transporte 6.77 2.14 - 4.63 -68.35

Maquinaria, otros equipos y herramientas 20.93 10.17 -10.76 -51.40

Activos intangibles 180.17 30.96 - 149.21 -82.82

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 670.32 134.70 - 535.62 -79.91

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 1,097.83 96.95 -1,000.88 -91.17

Total de obras públicas 1,097.83 96.95 -1,000.88 -91.17

Total del Poder Judicial 64,817.05 63,656.73 -1,160.33 - 1.79 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta Pública y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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18

Cuadro No. 5. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Poder Judicial, por nivel de desagregación de capítulos y

concepto de gasto, 2018-2019. (% del PIB).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.04 0.03 -0.001 - 3.28

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.001 0.001 -0.001 -62.70

Remuneraciones adicionales y especiales 0.02 0.02 -0.002 - 7.74

Seguridad social 0.03 0.02 - 0.01 -33.18

Otras prestaciones sociales y económicas 0.14 0.13 - 0.01 - 6.60

Previsiones - 0.01 0.01 -

Pago de estímulos a servidores públicos 0.001 0.001 0.00001 0.43

Total de servicios personales 0.24 0.22 - 0.01 - 6.19

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.002 0.002 -0.0001 - 6.62

Alimentos y utensilios 0.002 0.002 0.0003 16.51

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.0002 0.0001 -0.0001 -40.95

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.0001 0.0001 0.00001 16.59

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.0004 0.0004 -0.00001 - 2.28

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

0.00004 0.0001 0.00002 41.15

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.0001 0.0001 -0.00002 -13.16

Total de materiales y suministros 0.005 0.005 0.00004 0.90

Servicios generales

Servicios básicos 0.005 0.005 0.0003 7.12

Servicios de arrendamiento 0.002 0.0024 0.0002 10.81

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.007 0.009 0.002 28.36

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.0004 0.0004 0.00000 0.24

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.005 0.0046 -0.001 -12.13

Servicios de comunicación social y publicidad 0.0002 0.00016 -0.0000 - 0.23

Servicios de traslado y viáticos 0.0009 0.00071 -0.0002 -18.66

Servicios oficiales 0.0004 0.00032 -0.0001 -24.94

Otros servicios generales 0.0056 0.0051 -0.0005 - 8.59

Total de servicios generales 0.03 0.03 0.001 4.67

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 0.00001 0.00003 0.00001 85.23

Ayudas sociales 0.001 0.001 -0.00003 - 4.27

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.0001 - -0.00006 -100.00

Donativos 0.00002 0.00003 0.000008 32.41

Transferencias al exterior 0.0001 0.00004 -0.00006 -56.28

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

0.001 0.001 -0.0001 -15.13

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.001 0.0004 -0.001 -75.38

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.00004 0.000004 -0.00003 -89.23

Bienes inmuebles 0.0004 - -0.0004 -100.00

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.00001 0.000001 -0.00001 -92.80

Vehículos y equipo de transporte 0.0000 0.000009 -0.00002 -70.11

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.0001 0.00004 -0.0000 -54.11

Activos intangibles 0.001 0.0001 -0.001 -83.77

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.003 0.001 -0.002 -81.03

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 0.005 0.0004 -0.004 -91.66

Total de obras públicas 0.005 0.0004 -0.004 -91.66

Total del Poder Judicial 0.28 0.26 - 0.02 - 7.26 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cuadro No. 6. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Poder Judicial, por nivel de desagregación de capítulos y

concepto de gasto, 2018-2019. (% del PEF).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.15 0.15 - 0.00 - 1.54

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.01 0.002 -0.004 -62.03

Remuneraciones adicionales y especiales 0.10 0.10 - 0.01 - 6.09

Seguridad social 0.13 0.09 - 0.04 -31.98

Otras prestaciones sociales y económicas 0.59 0.56 - 0.03 - 4.93

Previsiones - 0.04 0.04 -

Pago de estímulos a servidores públicos 0.01 0.01 0.0001 2.22

Total de servicios personales 0.99 0.94 - 0.04 - 4.51

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.01 0.01 -0.000 - 4.95

Alimentos y utensilios 0.007 0.008 0.0013 18.60

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.001 0.001 -0.0004 -39.89

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.0002 0.0003 0.000 18.68

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.002 0.002 -0.0000 - 0.53

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 0.0002 0.0002 0.0000743 43.68

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.001 0.0005 -0.000 -11.60

Total de materiales y suministros 0.02 0.02 0.001 2.70

Servicios generales

Servicios básicos 0.02 0.02 0.002 9.04

Servicios de arrendamiento 0.01 0.01 0.0011 12.79

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.03 0.04 0.009 30.66

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.002 0.002 0.000 2.04

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 0.02 0.02 -0.002 -10.56

Servicios de comunicación social y publicidad 0.001 0.0007 0.00001 1.56

Servicios de traslado y viáticos 0.004 0.003 -0.0006 -17.21

Servicios oficiales 0.002 0.001 -0.0004 -23.59

Otros servicios generales 0.02 0.02 -0.002 - 6.95

Total de servicios generales 0.11 0.12 0.007 6.54

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 0.00006 0.0001 0.00005 88.55

Ayudas sociales 0.003 0.003 -0.0001 - 2.55

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.0003 - -0.0003 -100.00

Donativos 0.0001 0.0001 0.00004 34.78

Transferencias al exterior 0.0004 0.0002 -0.0002 -55.50

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 0.003 0.003 -0.0005 -13.61

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.006 0.002 -0.005 -74.94

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.0002 0.00002 -0.002 -100.00

Bienes inmuebles 0.002 - -0.00004 -92.67

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.00004 0.000003 -0.00008 -69.58

Vehículos y equipo de transporte 0.0001 0.00004 -0.0002 -53.29

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.0004 0.0002 -0.003 -83.48

Activos intangibles 0.003 0.001 - 0.01 -80.69

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.01 0.002 - 0.01 -80.69

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 0.02 0.002 - 0.02 -91.51

Total de obras públicas 0.02 0.002 - 0.02 -91.51

Total del Poder Judicial 1.16 1.09 - 0.06 - 5.60 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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20

Instituto Nacional Electoral El gasto público ejercido por el en el 2018 fue de 23 mil 998.55 MMDP y el aprobado para el 2019 fue de 15 mil 363.04 MMDP, lo que representa una reducción de 8 mil 363.04 MMDP entre el 2018-2019, equivalente al 35.98%. Como porcentaje del PIB fue del 0.10% para el 2018 y del 0.06% para el 2019; y fue equivalente al 0.43% del PEF en el 2018 y del 0.26% para el 2019. Para el 2019 no se encuentra desagregado, la información del total del ramo se obtuvo en el Decreto Aprobatorio.

El capítulo 1000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 10 mil 133.37 MMDP.

El capítulo 2000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 865.72 MMDP.

El capítulo 3000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 4 mil 864.11 MMDP.

El capítulo 4000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 7 mil 959.99 MMDP.

El capítulo 5000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 175.37 MMDP. En los cuadros No.7, 8 y 9, se expone el gasto aprobado consolidado del ramo, por capítulos y conceptos del gasto.

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Cuadro No. 7. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Instituto Nacional Electoral, por nivel de desagregación de

capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (Millones de pesos).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF

Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Millones de pesos Variación real

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 1,265.37 - -1,265.37 -100.00

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 3,347.48 - -3,347.48 -100.00

Remuneraciones adicionales y especiales 1,092.41 - -1,092.41 -100.00

Seguridad social 899.16 - -899.16 -100.00

Otras prestaciones sociales y económicas 2,058.15 - -2,058.15 -100.00

Pago de estímulos a servidores públicos 1,470.79 - -1,470.79 -100.00

Total de servicios personales 10,133.37 - -10,133.37 -100.00

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

405.94 - - 405.94 -100.00

Alimentos y utensilios 206.65 - - 06.65 -100.00

Materiales y artículos de construcción y de reparación 36.56 - -36.56 -100.00

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 2.40 - -2.40 -100.00

Combustibles, lubricantes y aditivos 106.70 - -106.70 -100.00

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 40.12 - -40.12 -100.00

Herramientas, refacciones y accesorios menores 67.36 - -67.36 -100.00

Total de materiales y suministros 865.72 - -865.72 -100.00

Servicios generales

Servicios básicos 878.41 - - 878.41 -100.00

Servicios de arrendamiento 1,450.92 - -1,450.92 -100.00

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 976.26 - -976.26 -100.00

Servicios financieros, bancarios y comerciales 48.77 - -48.77 -100.00

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 192.11 - -192.11 -100.00

Servicios de comunicación social y publicidad 173.13 - -173.13 -100.00

Servicios de traslado y viáticos 772.37 - -772.37 -100.00

Servicios oficiales 76.44 - -76.44 -100.00

Otros servicios generales 295.70 - -295.70 -100.00

Total de servicios generales 4,864.11 - -4,864.11 -100.00

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 7,425.64 - -7,425.64 -100.00

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 524.89 - -524.89 -100.00

Transferencias al exterior 9.45 - -9.45 -100.00

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 7,959.99 - -7,959.99 -100.00

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 134.66 - - 134.66 -100.00

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 4.44 - -4.44 -100.00

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.06 - -0.06 -100.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas 7.41 - -7.41 -100.00

Activos intangibles 28.80 - - 28.80 -100.00

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 175.37 - -175.37 -100.00

Total del Instituto Nacional Electoral 23,998.55 15,363.04 -8,363.04 -35.98 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta Pública y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

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Cuadro No. 8. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Instituto Nacional Electoral, por nivel de desagregación

de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PIB).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.005 - -0.0054 -100.00

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.014 - -0.0142 -100.00

Remuneraciones adicionales y especiales 0.005 - -0.005 -100.00

Seguridad social 0.004 - -0.004 -100.00

Otras prestaciones sociales y económicas 0.009 - -0.009 -100.00

Pago de estímulos a servidores públicos 0.006 - -0.006 -100.00

Total de servicios personales 0.04 - -0.043 -100.00

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.0017 - -0.002 -100.00

Alimentos y utensilios 0.0009 - -0.0009 -100.00

Materias primas y materiales de producción y comercialización 0.0002 - -0.0002 -100.00

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.00001 - -0.00001 -100.00

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.0005 - -0.0005 -100.00

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

0.0002 - -0.0002 -100.00

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.0003 - -0.0003 -100.00

Total de materiales y suministros 0.004 - -0.004 -100.00

Servicios generales

Servicios básicos 0.004 - -0.004 -100.00

Servicios de arrendamiento 0.006 - -0.006 -100.00

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.004 - -0.004 -100.00

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.0002 - -0.0002 -100.00

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.0008 - -0.0008 -100.00

Servicios de comunicación social y publicidad 0.001 - -0.001 -100.00

Servicios de traslado y viáticos 0.003 - -0.003 -100.00

Servicios oficiales 0.0003 - -0.0003 -100.00

Otros servicios generales 0.001 - -0.001 -100.00

Total de servicios generales 0.02 - - 0.02 -100.00

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 0.03 - - 0.03 -100.00

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.002 - -0.002 -100.00

Transferencias al exterior 0.00004 - -0.00004 -100.00

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

0.03 - - 0.03 -100.00

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.0006 - -0.0006 -100.00

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.00002 - -0.00002 -100.00

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.00000 - -0.00000 -100.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.00003 - -0.00003 -100.00

Activos intangibles 0.0001 - -0.0001 -100.00

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.0007 - -0.0007 -100.00

Total del Instituto Nacional Electoral 0.10 0.06 - 0.04 -39.55 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cuadro No. 9. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Instituto Nacional Electoral, por nivel de

desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PEF).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.02 - - 0.02 -100.00

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.06 - - 0.06 -100.00

Remuneraciones adicionales y especiales 0.02 - - 0.02 -100.00

Seguridad social 0.02 - - 0.02 -100.00

Otras prestaciones sociales y económicas 0.04 - - 0.04 -100.00

Pago de estímulos a servidores públicos 0.03 - - 0.03 -100.00

Total de servicios personales 0.18 - - 0.18 -100.00

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.007 - - 0.01 -100.00

Alimentos y utensilios 0.004 - -0.004 -100.00

Materias primas y materiales de producción y comercialización

0.0007 - -0.0007 -100.00

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.00004 - -0.00004 -100.00

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.002 - -0.002 -100.00

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

0.001 - -0.001 -100.00

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.001 - -0.001 -100.00

Total de materiales y suministros 0.02 - - 0.02 -100.00

Servicios generales

Servicios básicos 0.02 - - 0.02 -100.00

Servicios de arrendamiento 0.03 - - 0.03 -100.00

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios

0.02 - - 0.02 -100.00

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.001 - -0.001 -100.00

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.003 - -0.003 -100.00

Servicios de comunicación social y publicidad 0.00 - -0.003 -100.00

Servicios de traslado y viáticos 0.01 - - 0.01 -100.00

Servicios oficiales 0.001 - -0.001 -100.00

Otros servicios generales 0.005 - -0.005 -100.00

Total de servicios generales 0.09 - -0.087 -100.00

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 0.13 - - 0.13 -100.00

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos

0.01 - - 0.01 -100.00

Transferencias al exterior 0.0002 - -0.0002 -100.00

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

0.14 - - 0.14 -100.00

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.002 - -0.002 -100.00

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.0001 - -0.0001 -100.00

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.000001 - - 0.000001 -100.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.0001 - -0.0001 -100.00

Activos intangibles 0.0005 - -0.0005 -100.00

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.003 - -0.003 -100.00

Total del Instituto Nacional Electoral 0.43 0.26 - 0.16 -38.47 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Tribunal Federal de Justicia Administrativa El gasto público ejercido por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el 2018 fue de 2 mil 926.30 MMDP y el aprobado para el 2019 fue de 2 mil 695.85 MMDP, lo que representa una reducción de 230.45 MMDP entre el 2018-2019, equivalente al 7.88%. Como porcentaje del PIB fue del 0.01% para el 2018 y para el 2019; y fue equivalente al 0.05% del PEF en el 2018 y para el 2019. El capítulo 1000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 2 mil 260.03 MMDP, aprobándose 1 mil 866.65 MMDP en el 2019, reduciéndose en 393.38 MMDP, equivalente al 17.41%. El capítulo 2000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 27.88 MMDP, aprobándose 67.12 MMDP en el 2019, incrementándose en 39.24 MMDP, equivalente al 140.76%. El capítulo 3000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 463.39 MMDP, aprobándose 670.57 MMDP en el 2019, incrementándose en 207.18 MMDP, equivalente al 44.71%. El capítulo 4000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 0.08 MMDP, aprobándose 0.70 MMDP en el 2019, incrementándose en 0.62 MMDP, equivalente al 797.38%. El capítulo 5000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 144.09 MMDP, aprobándose 90.82 MMDP en el 2019, reduciéndose en 53.27 MMDP, equivalente al 36.97%. El capítulo 6000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 30.85 MMDP, en el 2019 no obtuvo gasto este capítulo, equivalente al 100%. En los cuadros No.10, 11 y 12, se expone el gasto aprobado consolidado del ramo, por capítulos y conceptos del gasto.

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25

Cuadro No. 10. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por nivel de

desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (Millones de pesos).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF

Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Millones de pesos Variación real

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 318.53 433.36 114.83 36.05

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 2.68 6.00 3.32 124.11

Remuneraciones adicionales y especiales 218.03 75.97 - 142.07 - 65.16

Seguridad social 316.26 169.10 - 147.16 - 46.53

Otras prestaciones sociales y económicas 1,119.88 1,160.02 40.14 3.58

Previsiones - 10.52 10.52 -

Pago de estímulos a servidores públicos 284.65 11.69 - 272.96 - 95.89

Total de servicios personales 2,260.03 1,866.65 - 393.38 - 17.41

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 11.76 21.99 10.24 87.06

Alimentos y utensilios 2.69 3.47 0.79 29.20

Materiales y artículos de construcción y de reparación 2.95 6.40 3.45 116.73

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.35 0.99 0.64 184.48

Combustibles, lubricantes y aditivos 7.77 10.99 3.21 41.33

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 0.61 18.95 18.34 2,989.32

Herramientas, refacciones y accesorios menores 1.74 4.32 2.58 147.95

Total de materiales y suministros 27.88 67.12 39.24 140.76

Servicios generales

Servicios básicos 57.44 93.73 36.29 63.18

Servicios de arrendamiento 169.94 272.59 102.65 60.40

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 88.10 106.23 18.14 20.59

Servicios financieros, bancarios y comerciales 5.54 7.87 2.33 41.95

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 55.77 75.10 19.33 34.66

Servicios de comunicación social y publicidad 0.15 0.59 0.44 300.47

Servicios de traslado y viáticos 18.80 25.01 6.21 33.04

Servicios oficiales 8.12 13.50 5.38 66.22

Otros servicios generales 59.53 75.95 16.42 27.58

Total de servicios generales 463.39 670.57 207.18 44.71

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 0.06 0.55 0.49 833.59

Transferencias al exterior 0.02 0.15 0.13 685.34

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 0.08 0.70 0.62 797.38

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 65.52 30.91 - 34.61 - 52.83

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 8.38 5.01 - 3.37 - 40.18

Bienes inmuebles 34.02 44.40 10.38 30.49

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.12 - - 0.12 - 100.00

Vehículos y equipo de transporte 1.78 -

Maquinaria, otros equipos y herramientas 34.27 10.50 - 23.76 - 69.34

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 144.09 90.82 - 53.27 - 36.97

Inversión Pública

Obra pública en bienes propios 30.85 - - 30.85 - 100.00

Total de Inversión Pública 30.85 - - 30.85 - 100.00

Total del Tribunal Federal de Justicia Administrativa 2,926.30 2,695.85 - 230.45 - 7.88 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta Pública y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019.

CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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26

Cuadro No. 11. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por nivel de

desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PIB).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.001 0.002 0.0004 28.47

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.00001 0.00002 0.00001 111.63

Remuneraciones adicionales y especiales 0.001 0.000 -0.001 -67.10

Seguridad social 0.001 0.001 -0.001 -49.51

Otras prestaciones sociales y económicas 0.005 0.005 -0.0001 - 2.19

Previsiones - 0.00004 0.00004 -

Pago de estímulos a servidores públicos 0.001 0.00005 -0.001 -96.12

Total de servicios personales 0.01 0.01 - 0.00 -22.01

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.0000 0.0001 0.00004 76.64

Alimentos y utensilios 0.00001 0.00001 0.000003 22.00

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.00001 0.00003 0.00001 104.65

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.00000 0.00000 0.00000 168.63

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00003 0.00004 0.00001 33.45

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 0.00000 0.0001 0.0001 2,817.21

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.00001 0.00002 0.00001 134.13

Total de materiales y suministros 0.0001 0.0003 0.0002 127.34

Servicios generales

Servicios básicos 0.0002 0.0004 0.0001 54.09

Servicios de arrendamiento 0.001 0.001 0.0004 51.47

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.0004 0.0004 0.00005 13.87

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.00002 0.00003 0.00001 34.04

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.0002 0.0003 0.0001 27.16

Servicios de comunicación social y publicidad 0.000001 0.000002 0.000002 278.16

Servicios de traslado y viáticos 0.0001 0.0001 0.00002 25.63

Servicios oficiales 0.00003 0.0001 0.00002 56.96

Otros servicios generales 0.0003 0.0003 0.00005 20.47

Total de servicios generales 0.002 0.003 0.001 36.65

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 0.0000003 0.000002 0.000002 781.57

Transferencias al exterior 0.0000001 0.000001 0.000001 641.59

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 0.0000003 0.000003 0.000002 747.38

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.0003 0.0001 -0.0002 -55.45

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.00004 0.00002 -0.00002 -43.51

Bienes inmuebles 0.0001 0.0002 0.00003 23.22

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.000001 - - 0.000001 -100.00

Vehículos y equipo de transporte 0.00001 -

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.0001 0.00004 -0.0001 -71.05

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.0006 0.0004 -0.0002 -40.48

Inversión Pública

Obra pública en bienes propios 0.0001 - -0.0001 -100.00

Total de Inversión Pública 0.0001 - -0.0001 -100.00

Total del Tribunal Federal de Justicia Administrativa 0.01 0.01 -0.002 -13.01 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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27

Cuadro No. 12. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por nivel de

desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PEF).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.01 0.01 0.002 30.77

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.0000 0.0001 0.0001 115.42

Remuneraciones adicionales y especiales 0.004 0.001 -0.003 -66.51

Seguridad social 0.01 0.003 -0.003 -48.60

Otras prestaciones sociales y económicas 0.02 0.02 -0.000 - 0.43

Previsiones - 0.0002 0.0002 -

Pago de estímulos a servidores públicos 0.01 0.00 - 0.00 -96.05

Total de servicios personales 0.04 0.03 - 0.01 -20.61

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.0002 0.0004 0.0002 79.81

Alimentos y utensilios 0.0000 0.0001 0.00001 24.19

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.0001 0.0001 0.0001 108.32

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.00001 0.00002 0.00001 173.44

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.0001 0.0002 0.00005 35.84

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

0.00001 0.0003 0.0003 2,869.47

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.00003 0.0001 0.00004 138.33

Total de materiales y suministros 0.000 0.001 0.001 131.42

Servicios generales

Servicios básicos 0.001 0.002 0.001 56.85

Servicios de arrendamiento 0.003 0.005 0.002 54.18

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.002 0.002 0.0002 15.91

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.0001 0.0001 0.00004 36.45

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.001 0.001 0.0003 29.44

Servicios de comunicación social y publicidad 0.00000 0.00001 0.00001 284.93

Servicios de traslado y viáticos 0.0003 0.0004 0.0001 27.88

Servicios oficiales 0.0001 0.0002 0.0001 59.77

Otros servicios generales 0.001 0.001 0.0002 22.63

Total de servicios generales 0.01 0.01 0.0032 39.10

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 0.000001 0.00001 0.00001 797.37

Transferencias al exterior 0.0000003 0.000003 0.000002 654.87

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

0.000001 0.00001 0.00001 762.56

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.001 0.001 -0.001 -54.66

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.0001 0.0001 -0.0001 -42.50

Bienes inmuebles 0.001 0.001 0.0002 25.43

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.000002 - - 0.000002 -100.00

Vehículos y equipo de transporte 0.00003 -

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.001 0.0002 -0.0004 -70.53

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.003 0.002 -0.001 -39.41

Inversión Pública

Obra pública en bienes propios 0.001 - -0.001 -100.00

Total de Inversión Pública 0.001 - -0.001 -100.00

Total del Tribunal Federal de Justicia Administrativa 0.05 0.05 - 0.01 -11.45 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis

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28

Comisión Nacional de los Derechos Humanos El gasto público ejercido por la Comisión de los Derechos Humanos, en el 2018 fue de 1 mil 940.14 MMDP y el aprobado para el 2019 fue de 1 mil 809.41 MMDP, lo que representa una reducción de 130.73 MMDP entre el 2018-2019, equivalente al 6.74%. Como porcentaje del PIB fue del 0.01% para el 2018 y para el 2019; y fue equivalente al 0.03% del PEF en el 2018 y para el 2019. El capítulo 1000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 1 mil 337.94 MMDP, aprobándose 1 mil 381.31 MMDP en el 2019, incrementándose en 43.38 MMDP, equivalente al 3.24%. El capítulo 2000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 30.92 MMDP, aprobándose 23.89 MMDP en el 2019, reduciéndose en 7.04 MMDP, equivalente al 22.76%. El capítulo 3000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 518.53 MMDP, aprobándose 398.31 MMDP en el 2019, reduciéndose en 120.22 MMDP, equivalente al 23.19%. El capítulo 4000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 3.23 MMDP, aprobándose 3.16 MMDP en el 2019, reduciéndose en 0.08 MMDP, equivalente al 2.42%. El capítulo 5000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 49.13 MMDP, aprobándose 2.74 MMDP en el 2019, reduciéndose en 46.39 MMDP, equivalente al 94.41%. El capítulo 6000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 0.38 MMDP, en el 2019 no obtuvo gasto este capítulo, equivalente 100%. En los cuadros No.13, 14 y 15, se expone el gasto aprobado consolidado del ramo, por capítulos y conceptos del gasto.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis

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29

Cuadro No. 13. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por

nivel de desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (Millones de pesos).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Millones de pesos Variación

real

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 187.78 205.46 17.68 9.41

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 13.23 11.69 - 1.54 - 11.67

Remuneraciones adicionales y especiales 154.18 158.38 4.20 2.73

Seguridad social 170.73 139.97 - 30.76 - 18.02

Otras prestaciones sociales y económicas 637.58 709.48 71.90 11.28

Previsiones - 0.29 0.29 -

Pago de estímulos a servidores públicos 174.44 156.04 - 18.40 - 10.55

Total de servicios personales 1,337.94 1,381.31 43.38 3.24

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

10.19 7.88 - 2.31 - 22.68

Alimentos y utensilios 2.58 2.75 0.17 6.72

Materiales y artículos de construcción y de reparación 6.38 1.32 - 5.05 - 79.24

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 1.43 1.38 - 0.05 - 3.53

Combustibles, lubricantes y aditivos 6.90 8.08 1.18 17.10

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 2.18 1.44 - 0.75 - 34.23

Herramientas, refacciones y accesorios menores 1.26 1.03 - 0.23 - 18.29

Total de materiales y suministros 30.92 23.89 - 7.04 - 22.76

Servicios generales

Servicios básicos 30.79 30.19 - 0.60 - 1.95

Servicios de arrendamiento 51.37 49.70 - 1.66 - 3.24

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 165.72 98.37 - 67.36 - 40.64

Servicios financieros, bancarios y comerciales 3.22 4.00 0.78 24.08

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

63.54 26.94 - 36.60 - 57.60

Servicios de comunicación social y publicidad 19.03 17.38 - 1.66 - 8.71

Servicios de traslado y viáticos 48.82 47.84 - 0.98 - 2.01

Servicios oficiales 36.47 23.74 - 12.73 - 34.91

Otros servicios generales 99.58 100.16 0.59 0.59

Total de servicios generales 518.53 398.31 - 120.22 - 23.19

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 3.10 3.01 - 0.10 - 3.07

Transferencias al exterior 0.13 0.15 0.02 12.65

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 3.23 3.16 - 0.08 - 2.42

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 28.72 1.44 - 27.28 - 94.98

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 4.37 - - 4.37 - 100.00

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 1.83 - - 1.83 - 100.00

Vehículos y equipo de transporte 10.27 - - 10.27 - 100.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.43 - - 0.43 - 100.00

Bienes inmuebles 3.50 - - 3.50 - 100.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas - 1.30 1.30 -

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 49.13 2.74 - 46.39 - 94.41

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 0.38 - - 0.38 - 100.00

Total de obras públicas 0.38 - - 0.38 - 100.00

Total de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1,940.14 1,809.41 - 130.73 - 6.74 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta Pública y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019.

CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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30

Cuadro No. 14. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por nivel de

desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PIB).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.001 0.001 0.000026 3.32

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.000 0.000 -0.00001 -16.59

Remuneraciones adicionales y especiales 0.001 0.001 -0.00002 - 3.00

Seguridad social 0.001 0.001 -0.0002 -22.58

Otras prestaciones sociales y económicas 0.003 0.003 0.0001 5.08

Previsiones - 0.000001 0.000001 -

Pago de estímulos a servidores públicos 0.001 0.001 -0.0001 -15.53

Total de servicios personales 0.01 0.01 -0.0001 - 2.51

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.00004 0.00003 -0.00001 -26.98

Alimentos y utensilios 0.00001 0.00001 0.0000001 0.78

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.00003 0.00001 -0.00002 -80.40

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.00001 0.00001 - 0.000001 - 8.90

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00003 0.00003 0.000003 10.58

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 0.00001 0.00001 - 0.000004 -37.89

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.00001 0.000004 - 0.000001 -22.84

Total de materiales y suministros 0.0001 0.0001 -0.00004 -27.06

Servicios generales

Servicios básicos 0.0001 0.0001 -0.00001 - 7.42

Servicios de arrendamiento 0.0002 0.0002 -0.00002 - 8.63

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.0007 0.0004 -0.0003 -43.95

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.00001 0.00002 0.000002 17.17

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.0003 0.0001 -0.0002 -59.96

Servicios de comunicación social y publicidad 0.0001 0.0001 -0.00001 -13.79

Servicios de traslado y viáticos 0.0002 0.0002 -0.00002 - 7.47

Servicios oficiales 0.0002 0.0001 -0.0001 -38.54

Otros servicios generales 0.0004 0.0004 -0.00002 - 5.02

Total de servicios generales 0.002 0.002 -0.001 -27.46

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 0.00001 0.00001 - 0.000001 - 8.47

Transferencias al exterior 0.000001 0.000001 0.00000004 6.37

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 0.00001 0.00001 - 0.000001 - 7.86

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.0001 0.00001 -0.0001 -95.26

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.00002 - -0.00002 -100.00

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.00001 - -0.00001 -100.00

Vehículos y equipo de transporte 0.00004 - -0.00004 -100.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.000002 - - 0.000002 -100.00

Bienes inmuebles 0.00001 - -0.00001 -100.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas - 0.00001 0.00001 -

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.0002 0.00001 -0.0002 -94.72

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 0.000002 - - 0.000002 -100.00

Total de obras públicas 0.000002 - - 0.000002 -100.00

Total de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 0.01 0.01 -0.001 -11.93 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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31

Cuadro No. 15. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por nivel de

desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PEF).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.003 0.004 0.00017 5.17

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.0002 0.0002 -0.00004 -15.10

Remuneraciones adicionales y especiales 0.003 0.003 -0.0000 - 1.26

Seguridad social 0.003 0.002 -0.001 -21.20

Otras prestaciones sociales y económicas 0.01 0.01 0.0008 6.96

Previsiones - 0.00000 0.00000 -

Pago de estímulos a servidores públicos 0.00 0.003 -0.000 -14.02

Total de servicios personales 0.02 0.02 -0.000 - 0.76

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.0002 0.0001 -0.0000 -25.68

Alimentos y utensilios 0.00005 0.00005 0.000001 2.58

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.0001 0.0000 -0.0001 -80.04

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.00003 0.00002 - 0.000002 - 7.27

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.0001 0.0001 0.00002 12.56

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 0.00004 0.00002 -0.00001 -36.78

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.00002 0.00002 -0.00000 -21.46

Total de materiales y suministros 0.001 0.0004 -0.0001 -25.76

Servicios generales

Servicios básicos 0.001 0.001 -0.0000 - 5.76

Servicios de arrendamiento 0.001 0.001 -0.0001 - 6.99

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.003 0.002 -0.001 -42.95

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.0001 0.0001 0.00001 19.27

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.001 0.000 -0.001 -59.25

Servicios de comunicación social y publicidad 0.0003 0.0003 -0.0000 -12.25

Servicios de traslado y viáticos 0.001 0.001 -0.0001 - 5.81

Servicios oficiales 0.001 0.0004 -0.0002 -37.43

Otros servicios generales 0.002 0.002 -0.0001 - 3.31

Total de servicios generales 0.01 0.007 -0.002 -26.17

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 0.0001 0.0001 -0.00000 - 6.83

Transferencias al exterior 0.000002 0.000003 0.0000002 8.28

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 0.0001 0.0001 -0.00000 - 6.21

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.001 0.00002 -0.000 -95.18

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.0001 - -0.0001 -100.00

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.00003 - -0.00003 -100.00

Vehículos y equipo de transporte 0.0002 - -0.0002 -100.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.00001 - -0.00001 -100.00

Bienes inmuebles 0.0001 - -0.0001 -100.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas - 0.00002 0.00002 -

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.001 0.00005 -0.001 -94.63

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 0.00001 - -0.00001 -100.00

Total de obras públicas 0.00001 - -0.00001 -100.00

Total de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 0.03 0.03 - 0.00 -10.36 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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32

Información Nacional de Estadística y Geográfica El gasto público ejercido por el Instituto Nacional de Estadística y Geográfica, en el 2018 fue de 7 mil 853.67 MMDP y el aprobado para el 2019 fue de 12 mil 129.70 MMDP, lo que representa un incremento de 4 mil 276.03 MMDP entre el 2018-2019, equivalente al 54.45%. Como porcentaje del PIB fue del 0.03% para el 2018 y del 0.05% para el 2019; y fue equivalente al 0.14% del PEF en el 2018 y del 0.21% para el 2019. El capítulo 1000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 6 mil 217.04 MMDP, aprobándose 7 mil 593.84 MMDP en el 2019, incrementándose en 1 mil 376.79 MMDP, equivalente al 22.15%. El capítulo 2000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 156.94 MMDP, aprobándose 396.51 MMDP en el 2019, incrementándose en 239.56 MMDP, equivalente al 152.64%. El capítulo 3000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 1 mil 220.72 MMDP, aprobándose 2 mil 613.26 MMDP en el 2019, incrementándose en 1 mil 392.54 MMDP, equivalente al 114.07%. El capítulo 4000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 13.53 MMDP, aprobándose 9.06 MMDP en el 2019, reduciéndose en 4.47 MMDP, equivalente al 33.02%. El capítulo 5000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 208.47 MMDP, aprobándose 1 mil 493.41 MMDP en el 2019, incrementándose en 1 mil 284.95 MMDP, equivalente al 616.38%. El capítulo 6000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 36.97 MMDP, aprobándose 23.63 MMDP en el 2019, reduciéndose en 13.34 MMDP, equivalente al 36.09%. En los cuadros No.16, 17 y 18, se expone el gasto aprobado consolidado del ramo, por capítulos y conceptos del gasto.

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33

Cuadro No. 16. Presupuesto de Egresos de la Federación para Información Nacional de Estadística y Geográfica, por nivel de

desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (Millones de pesos).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF

Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Millones de pesos Variación real

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 1,505.73 1,807.29 301.55 20.03

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 1,183.09 2,333.08 1,150.00 97.20

Remuneraciones adicionales y especiales 395.49 442.07 46.58 11.78

Seguridad social 732.39 564.60 - 167.79 - 22.91

Otras prestaciones sociales y económicas 2,336.98 2,372.31 35.32 1.51

Pago de estímulos a servidores públicos 63.36 74.49 11.13 17.57

Total de servicios personales 6,217.04 7,593.84 1,376.79 22.15

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 24.31 94.31 70.00 287.90

Alimentos y utensilios 8.41 29.68 21.27 252.88

Materias primas y materiales de producción y comercialización 0.47 0.001 - 0.47 - 99.79

Materiales y artículos de construcción y de reparación 32.58 29.52 - 3.06 - 9.39

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 2.22 0.40 - 1.82 - 81.87

Combustibles, lubricantes y aditivos 66.25 129.60 63.35 95.62

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 6.93 81.39 74.46 1,074.82

Herramientas, refacciones y accesorios menores 15.77 31.61 15.84 100.46

Total de materiales y suministros 156.94 396.51 239.56 152.64

Servicios generales

Servicios básicos 79.95 129.61 49.67 62.12

Servicios de arrendamiento 190.34 365.01 174.67 91.76

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 128.14 304.14 176.00 137.35

Servicios financieros, bancarios y comerciales 38.82 22.89 - 15.93 - 41.04

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 121.30 126.72 5.42 4.47

Servicios de comunicación social y publicidad 12.41 182.61 170.20 1,371.51

Servicios de traslado y viáticos 477.90 1,301.62 823.73 172.37

Servicios oficiales 1.16 1.42 0.26 22.45

Otros servicios generales 170.71 179.25 8.54 5.00

Total de servicios generales 1,220.72 2,613.26 1,392.54 114.07

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 5.93 1.40 - 4.53 - 76.38

Transferencias al exterior 7.60 7.66 0.06 0.80

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 13.53 9.06 - 4.47 - 33.02

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 58.10 1,161.76 1,103.66 1,899.72

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 5.28 - 5.28 - 100.00

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.94 - 0.94 - 100.00

Vehículos y equipo de transporte 85.28 331.59 246.31 288.81

Maquinaria, otros equipos y herramientas 6.87 0.07 - 6.80 - 99.04

Bienes e inmuebles 52.00 - 52.00 - 100.00

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 208.47 1,493.41 1,284.95 616.38

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 36.97 23.63 - 13.34 - 36.09

Total de obras públicas 36.97 23.63 - 13.34 - 36.09

Total Información Nacional de Estadística y Geografía 7,853.67 12,129.70 4,276.03 54.45

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta Pública y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019.

CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis

Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico.

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34

Cuadro No. 17. Presupuesto de Egresos de la Federación para Información Nacional de Estadística y Geografía, por

nivel de desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PIB).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.01 0.01 0.001 13.34

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.01 0.01 0.004 86.22

Remuneraciones adicionales y especiales 0.002 0.002 0.00009 5.55

Seguridad social 0.003 0.002 -0.001 -27.20

Otras prestaciones sociales y económicas 0.01 0.01 -0.000 - 4.14

Pago de estímulos a servidores públicos 0.0003 0.0003 0.00003 11.02

Total de servicios personales 0.03 0.03 0.004 15.34

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.0001 0.0004 0.0003 266.29

Alimentos y utensilios 0.00004 0.0001 0.0001 233.22

Materias primas y materiales de producción y comercialización

0.000002 0.000000004 - 0.000002 -99.80

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.0001 0.0001 -0.00002 -14.44

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.00001 0.000002 -0.00001 -82.88

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.0003 0.0005 0.0002 84.72

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

0.00003 0.0003 0.0003 1,009.37

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.0001 0.0001 0.0001 89.29

Total de materiales y suministros 0.001 0.002 0.001 138.57

Servicios generales

Servicios básicos 0.0003 0.001 0.0002 53.09

Servicios de arrendamiento 0.001 0.001 0.001 81.08

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios

0.001 0.001 0.001 124.12

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.0002 0.0001 -0.0001 -44.32

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.001 0.001 -0.00001 - 1.35

Servicios de comunicación social y publicidad 0.000 0.001 0.001 1,289.53

Servicios de traslado y viáticos 0.002 0.005 0.003 157.19

Servicios oficiales 0.00000 0.00001 0.000001 15.62

Otros servicios generales 0.001 0.001 -0.00001 - 0.85

Total de servicios generales 0.01 0.01 0.01 102.15

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 0.00003 0.00001 -0.00002 -77.69

Transferencias al exterior 0.00003 0.00003 - 0.000002 - 4.81

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

0.00006 0.00004 -0.00002 -36.75

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.0002 0.005 0.004 1,788.31

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.00002 - -0.00002 -100.00

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.000004 - - 0.000004 -100.00

Vehículos y equipo de transporte 0.0004 0.001 0.001 267.15

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.0000 0.00000 -0.00003 -99.10

Bienes e inmuebles 0.0002 - -0.0002 -100.00

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.001 0.01 0.01 576.46

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 0.0002 0.0001 -0.0001 -39.65

Total de obras públicas 0.0002 0.0001 -0.0001 -39.65

Total Información Nacional de Estadística y Geografía 0.03 0.05 0.02 45.84 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

Page 35: Presupuesto Público Federal por Objeto del Gasto, 2018 ... · El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que se aprueba y ejerce para las dependencias que conforman el Gobierno

Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis

Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico.

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35

Cuadro No.18. Presupuesto de Egresos de la Federación para Información Nacional de Estadística y Geografía, por nivel de

desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PEF).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.03 0.03 0.004 15.37

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.02 0.04 0.02 89.55

Remuneraciones adicionales y especiales 0.01 0.01 0.001 7.44

Seguridad social 0.01 0.01 -0.003 -25.90

Otras prestaciones sociales y económicas 0.04 0.04 -0.001 - 2.43

Pago de estímulos a servidores públicos 0.001 0.001 0.0001 13.01

Total de servicios personales 0.11 0.13 0.02 17.41

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.000 0.002 0.001 272.85

Alimentos y utensilios 0.000 0.001 0.0004 239.19

Materias primas y materiales de producción y comercialización 0.00001 0.00000002 -0.00001 -99.80

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.001 0.001 -0.0001 -12.90

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.00004 0.00001 -0.00003 -82.58

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.001 0.002 0.001 88.03

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 0.0001 0.001 0.001 1,029.24

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.0003 0.001 0.0003 92.68

Total de materiales y suministros 0.003 0.01 0.004 142.84

Servicios generales

Servicios básicos 0.001 0.002 0.001 55.83

Servicios de arrendamiento 0.003 0.006 0.003 84.32

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.002 0.01 0.003 128.14

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.001 0.0004 -0.0003 -43.33

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.002 0.002 0.0000 0.42

Servicios de comunicación social y publicidad 0.0002 0.003 0.003 1,314.42

Servicios de traslado y viáticos 0.01 0.02 0.01 161.80

Servicios oficiales 0.00002 0.00002 0.000004 17.70

Otros servicios generales 0.003 0.003 0.0000 0.93

Total de servicios generales 0.02 0.04 0.02 105.77

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 0.0001 0.00002 -0.0001 -77.29

Transferencias al exterior 0.0001 0.0001 -0.00000 - 3.11

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

0.0002 0.0002 -0.0001 -35.62

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.001 0.02 0.02 1,822.14

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.0001 - -0.0001 -100.00

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.00002 - -0.00002 -100.00

Vehículos y equipo de transporte 0.002 0.01 0.004 273.73

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.0001 0.000001 -0.0001 -99.08

Bienes e inmuebles 0.001 - -0.001 -100.00

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.004 0.03 0.02 588.58

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 0.001 0.0004 -0.0003 -38.57

Total de obras públicas 0.001 0.0004 -0.0003 -38.57

Total Información Nacional de Estadística y Geografía 0.14 0.21 0.07 48.45 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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36

Comisión Federal de Competencia Económica El gasto público ejercido por la Comisión Federal de Competencia Económica, en el 2018 fue de 604.59 MMDP y el aprobado para el 2019 fue de 582.80 MMDP, lo que representa una reducción de 21.79 MMDP entre el 2018-2019, equivalente al 3.60%. Como porcentaje del PIB fue del 0.003% para el 2018 y del 0.002% para el 2019; y fue equivalente al 0.01% del PEF en el 2018 y para el 2019. El capítulo 1000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 419.17 MMDP, aprobándose 400.27 MMDP en el 2019, reduciéndose en 18.89 MMDP, equivalente al 4.51%. El capítulo 2000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 8.93 MMDP, aprobándose 12.05 MMDP en el 2019, incrementándose en 3.12 MMDP, equivalente al 34.90%. El capítulo 3000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 137.44 MMDP, aprobándose 166.83 MMDP en el 2019, incrementándose en 29.38 MMDP, equivalente al 21.38%. El capítulo 4000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 7.39 MMDP, aprobándose 3.66 MMDP en el 2019, reduciéndose en 3.74 MMDP, equivalente al 50.57%. El capítulo 5000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 31.66 MMDP, en el 2019 no obtuvo gasto en este capítulo, equivalente 100%. En los cuadros No.19, 20 y 21, se expone el gasto aprobado consolidado del ramo, por capítulos y conceptos del gasto.

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37

Cuadro No. 19. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Comisión Federal de Competencia Económica, por nivel de

desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (Millones de pesos).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF

Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Millones de pesos Variación real

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 54.79 58.06 3.27 5.97

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.61 0.69 0.08 13.13

Remuneraciones adicionales y especiales 47.17 48.42 1.25 2.65

Seguridad social 60.79 21.56 - 39.23 - 64.53

Otras prestaciones sociales y económicas 237.58 268.55 30.97 13.03

Previsiones - 3.00 3.00 -

Pago de estímulos a servidores públicos 18.23 - - 18.23 - 100.00

Total de servicios personales 419.17 400.27 - 18.89 - 4.51

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 3.32 3.25 - 0.07 - 2.26

Alimentos y utensilios 2.55 7.50 4.95 194.17

Materiales y artículos de construcción y de reparación 1.92 0.11 - 1.81 - 94.26

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.02 0.08 0.05 224.65

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.65 0.84 0.19 28.82

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 0.02 0.08 0.06 308.83

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.45 0.20 - 0.25 - 55.73

Total de materiales y suministros 8.93 12.05 3.12 34.90

Servicios generales

Servicios básicos 17.86 16.25 - 1.61 - 9.03

Servicios de arrendamiento 42.72 85.91 43.19 101.12

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 44.99 32.24 - 12.75 - 28.34

Servicios financieros, bancarios y comerciales 1.29 0.65 - 0.64 - 49.42

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 7.92 8.60 0.68 8.56

Servicios de comunicación social y publicidad 3.05 3.50 0.45 14.74

Servicios de traslado y viáticos 7.03 5.77 - 1.27 - 18.02

Servicios oficiales 1.00 1.08 0.08 8.38

Otros servicios generales 11.60 12.84 1.24 10.71

Total de servicios generales 137.44 166.83 29.38 21.38

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 2.39 3.66 1.26 52.67

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 5.00 - 5.00 - 100.00

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 7.39 3.66 - 3.74 - 50.57

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 12.67 - - 12.67 - 100.00

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.28 - - 0.28 - 100.00

Vehículos y equipo de transporte 1.30 - - 1.30 - 100.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas 17.41 - - 17.41 - 100.00

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 31.66 - - 31.66 - 100.00

Total de la Comisión Federal de Competencia Económica 604.59 582.80 - 21.79 - 3.60

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta Pública y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019.

CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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38

Cuadro No. 20. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Comisión Federal de Competencia Económica, por nivel

de desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PIB).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.0002 0.0002 0.00000 0.07

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.000003 0.000003 0.0000002 6.82

Remuneraciones adicionales y especiales 0.0002 0.0002 -0.00001 - 3.07

Seguridad social 0.0003 0.0001 -0.0002 -66.51

Otras prestaciones sociales y económicas 0.001 0.001 0.00007 6.74

Previsiones - 0.00001 0.00001 -

Pago de estímulos a servidores públicos 0.0001 - -0.0001 -100.00

Total de servicios personales 0.002 0.002 -0.0002 - 9.83

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.00001 0.00001 - 0.000001 - 7.70

Alimentos y utensilios 0.00001 0.00003 0.00002 177.78

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.00001 0.00000 -0.00001 -94.58

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.0000001 0.0000003 0.0000002 206.56

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.000003 0.000003 0.000001 21.64

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

0.0000001 0.0000003 0.0000002 286.05

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.000002 0.000001 - 0.000001 -58.20

Total de materiales y suministros 0.00004 0.00005 0.00001 27.38

Servicios generales

Servicios básicos 0.0001 0.0001 -0.00001 -14.10

Servicios de arrendamiento 0.0002 0.0003 0.0002 89.92

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.0002 0.0001 -0.0001 -32.34

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.00001 0.00000 - 0.000003 -52.24

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.00003 0.00003 0.0000008 2.51

Servicios de comunicación social y publicidad 0.00001 0.00001 0.000001 8.34

Servicios de traslado y viáticos 0.00003 0.00002 -0.00001 -22.59

Servicios oficiales 0.00000 0.00000 0.00000010 2.34

Otros servicios generales 0.0000 0.0001 0.000002 4.54

Total de servicios generales 0.001 0.001 0.0001 14.62

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 0.00001 0.00001 0.000004 44.16

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.00002 - -0.00002 -100.00

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

0.00003 0.00001 -0.00002 -53.32

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.0001 - -0.0001 -100.00

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.000001 - - 0.000001 -100.00

Vehículos y equipo de transporte 0.00001 - -0.00001 -100.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.0001 - -0.0001 -100.00

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.0001 - -0.0001 -100.00

Total de la Comisión Federal de Competencia Económica 0.003 0.002 -0.0002 - 8.97 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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39

Cuadro No. 21. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Comisión Federal de Competencia Económica, por

nivel de desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PEF).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.001 0.001 0.00002 1.86

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.00001 0.00001 0.0000009 8.74

Remuneraciones adicionales y especiales 0.001 0.001 - 0.000011 - 1.33

Seguridad social 0.001 0.0004 -0.001 -65.91

Otras prestaciones sociales y económicas 0.004 0.005 0.0004 8.65

Previsiones - 0.0001 0.0001 -

Pago de estímulos a servidores públicos 0.0003 - -0.0003 -100.00

Total de servicios personales 0.01 0.01 -0.001 - 8.21

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.0001 0.0001 -0.00000 - 6.05

Alimentos y utensilios 0.00005 0.0001 0.0001 182.75

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.00003 0.000002 -0.00003 -94.48

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.0000004 0.000001 0.000001 212.06

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00001 0.00001 0.00000 23.82

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

0.0000004 0.000001 0.000001 292.97

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.00001 0.000003 -0.00000 -57.45

Total de materiales y suministros 0.0002 0.0002 0.00005 29.67

Servicios generales

Servicios básicos 0.0003 0.0003 -0.0000 -12.56

Servicios de arrendamiento 0.001 0.001 0.001 93.32

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.001 0.001 -0.0002 -31.12

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.00002 0.00001 -0.00001 -51.38

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.0001 0.0001 0.000006 4.35

Servicios de comunicación social y publicidad 0.0001 0.0001 0.000006 10.28

Servicios de traslado y viáticos 0.0001 0.0001 -0.00003 -21.20

Servicios oficiales 0.00002 0.00002 0.0000007 4.17

Otros servicios generales 0.0002 0.0002 0.000013 6.42

Total de servicios generales 0.002 0.003 0.00041 16.67

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 0.00004 0.0001 0.00002 46.74

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.0001 - -0.0001 -100.00

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

0.0001 0.0001 -0.0001 -52.49

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.0002 - -0.0002 -100.00

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.00000 - -0.00000 -100.00

Vehículos y equipo de transporte 0.00002 - -0.00002 -100.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.0003 - -0.0003 -100.00

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.001 - -0.001 -100.00

Total de la Comisión Federal de Competencia Económica 0.01 0.01 -0.001 - 7.34

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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40

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación El gasto público ejercido por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; en el 2018 fue de 1 mil 207.09 MMDP y el aprobado para el 2019 fue de 697.34 MMDP, lo que representa una reducción de 509.7 MMDP entre el 2018-2019, equivalente al 42.23%. Como porcentaje del PIB fue del 0.01% para el 2018 y del 0.003% para el 2019; y fue equivalente al 0.02% del PEF en el 2018 y del 0.01% para el 2019. El capítulo 1000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 723.29 MMDP, aprobándose 394.89 MMDP en el 2019, reduciéndose en 328.41 MMDP, equivalente al 45.40%. El capítulo 2000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 15.09 MMDP, aprobándose 6.58 MMDP en el 2019, reduciéndose en 8.51 MMDP, equivalente al 56.38%. El capítulo 3000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 419.22 MMDP, aprobándose 284.40 MMDP en el 2019, reduciéndose en 134.82 MMDP, equivalente al 32.16%. El capítulo 4000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 35.74 MMDP, aprobándose 11.47 MMDP en el 2019, reduciéndose en 24.26 MMDP, equivalente al 67.89%. El capítulo 5000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 13.75 MMDP, en el 2019 no obtuvo gasto este capítulo, equivalente 100%. En los cuadros No.22, 23 y 24, se expone el gasto aprobado consolidado del ramo, por capítulos y conceptos del gasto.

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41

Cuadro No. 22. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, por

nivel de desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (Millones de pesos).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF

Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Millones de pesos Variación real

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 82.77 67.48 - 15.28 - 18.46

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 167.11 - - 167.11 - 100.00

Remuneraciones adicionales y especiales 61.41 49.73 - 11.68 - 19.02

Seguridad social 80.19 28.90 - 51.28 - 63.96

Otras prestaciones sociales y económicas 331.82 248.77 - 83.05 - 25.03

Total de servicios personales 723.29 394.89 - 328.41 - 45.40

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

4.75 2.62 - 2.12 - 44.77

Alimentos y utensilios 2.48 0.54 - 1.94 - 78.34

Materias primas y materiales de producción y comercialización 0.005 - - 0.00 - 100.00

Materiales y artículos de construcción y de reparación 3.45 0.97 - 2.48 - 71.81

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.13 0.14 0.01 7.33

Combustibles, lubricantes y aditivos 2.73 1.09 - 1.64 - 60.14

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 0.54 0.40 - 0.14 - 26.07

Herramientas, refacciones y accesorios menores 1.01 0.82 - 0.19 - 18.49

Total de materiales y suministros 15.09 6.58 - 8.51 - 56.38

Servicios generales

Servicios básicos 28.61 13.93 - 14.68 - 51.31

Servicios de arrendamiento 176.85 116.39 - 60.46 - 34.19

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 102.19 84.29 - 17.90 - 17.52

Servicios financieros, bancarios y comerciales 5.80 5.80 0.00 0.03

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 21.40 15.61 - 5.79 - 27.07

Servicios de comunicación social y publicidad 5.77 3.08 - 2.69 - 46.64

Servicios de traslado y viáticos 26.74 22.48 - 4.27 - 15.96

Servicios oficiales 26.18 7.96 - 18.22 - 69.58

Otros servicios generales 25.70 14.88 - 10.82 - 42.10

Total de servicios generales 419.22 284.40 - 134.82 - 32.16

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 26.04 11.47 - 14.57 - 55.94

Transferencias al exterior 9.69 - - 9.69 - 100.00

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 35.74 11.47 - 24.26 - 67.89

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 11.43 - - 11.43 - 100.00

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 1.73 - - 1.73 - 100.00

Vehículos y equipo de transporte 0.11 - - 0.11 - 100.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.48 - - 0.48 - 100.00

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 13.75 - - 13.75 - 100.00

Total del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 1,207.09 697.34 - 509.75 - 42.23

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta Pública y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019.

CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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42

Cuadro No. 23. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación,

por nivel de desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PIB).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.0004 0.0003 -0.0001 -23.01

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.001 - -0.001 -100.00

Remuneraciones adicionales y especiales 0.0003 0.0002 -0.0001 -23.54

Seguridad social 0.0003 0.0001 -0.0002 -65.96

Otras prestaciones sociales y económicas 0.001 0.001 -0.0004 -29.20

Total de servicios personales 0.003 0.002 -0.001 -48.45

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.00002 0.00001 -0.00001 -47.85

Alimentos y utensilios 0.00001 0.000002 -0.00001 -79.55

Materias primas y materiales de producción y comercialización

0.00000002 - -0.00000002 -100.00

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.00001 0.000004 -0.00001 -73.38

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.000001 0.000001 0.00000001 1.35

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00001 0.000004 -0.00001 -62.36

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

0.000002 0.000002 - 0.000001 -30.19

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.000004 0.000003 - 0.000001 -23.03

Total de materiales y suministros 0.0001 0.00003 -0.00004 -58.81

Servicios generales

Servicios básicos 0.0001 0.0001 -0.0001 -54.02

Servicios de arrendamiento 0.001 0.0005 -0.0003 -37.85

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.0004 0.0003 -0.0001 -22.11

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.00002 0.00002 - 0.000001 - 5.54

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.0001 0.0001 -0.00003 -31.13

Servicios de comunicación social y publicidad 0.00002 0.00001 -0.00001 -49.61

Servicios de traslado y viáticos 0.0001 0.0001 -0.00002 -20.64

Servicios oficiales 0.0001 0.0000 -0.0001 -71.28

Otros servicios generales 0.0001 0.0001 -0.0000 -45.33

Total de servicios generales 0.002 0.001 -0.001 -35.94

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 0.0001 0.00005 -0.0001 -58.39

Transferencias al exterior 0.00004 - -0.00004 -100.00

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

0.0002 0.00005 -0.0001 -69.68

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.0000 - -0.0000 -100.00

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.00001 - -0.00001 -100.00

Vehículos y equipo de transporte 0.0000005 - -0.0000005 -100.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.000002 - - 0.000002 -100.00

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.0001 - -0.0001 -100.00

Total del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación

0.01 0.003 -0.002 -45.45

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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43

Cuadro No. 24. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación,

por nivel de desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PEF).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.001 0.001 -0.0003 -21.63

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.003 - -0.003 -100.00

Remuneraciones adicionales y especiales 0.001 0.001 -0.0002 -22.17

Seguridad social 0.001 0.0005 -0.001 -65.35

Otras prestaciones sociales y económicas 0.01 0.004 -0.002 -27.94

Total de servicios personales 0.01 0.01 - 0.01 -47.52

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.0001 0.00004 -0.00004 -46.91

Alimentos y utensilios 0.00004 0.00001 -0.00004 -79.18

Materias primas y materiales de producción y comercialización

0.0000001 - -0.0000001 -100.00

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.0001 0.00002 -0.00004 -72.90

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.000002 0.000002 0.0000001 3.16

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.0000 0.0000 -0.00003 -61.69

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

0.00001 0.00001 - 0.000003 -28.94

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.00002 0.00001 - 0.000004 -21.65

Total de materiales y suministros 0.0003 0.0001 -0.0002 -58.08

Servicios generales

Servicios básicos 0.001 0.0002 -0.0003 -53.20

Servicios de arrendamiento 0.003 0.002 -0.001 -36.74

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.002 0.001 -0.0004 -20.72

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.0001 0.0001 -0.00000 - 3.85

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.0004 0.0003 -0.0001 -29.90

Servicios de comunicación social y publicidad 0.0001 0.0001 -0.0001 -48.71

Servicios de traslado y viáticos 0.0005 0.0004 -0.0001 -19.22

Servicios oficiales 0.0005 0.0001 -0.0003 -70.76

Otros servicios generales 0.0005 0.0003 -0.0002 -44.35

Total de servicios generales 0.01 0.005 -0.003 -34.79

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 0.0005 0.0002 -0.0003 -57.65

Transferencias al exterior 0.0002 - -0.0002 -100.00

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

0.001 0.0002 -0.0004 -69.14

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.0002 - -0.0002 -100.00

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.00003 - -0.00003 -100.00

Vehículos y equipo de transporte 0.000002 - - 0.000002 -100.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.00001 - -0.00001 -100.00

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.0002 - -0.0002 -100.00

Total del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación

0.02 0.01 - 0.01 -44.47

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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44

Instituto Federal de Telecomunicaciones El gasto público ejercido por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en el 2018 fue de 2 mil 164.64 MMDP y el aprobado para el 2019 fue de 1 mil 500.00 MMDP, lo que representa una reducción de 664.64 MMDP entre el 2018-2019, equivalente al 30.70%. Como porcentaje del PIB fue del 0.01% para el 2018 y para el 2019; y fue equivalente al 0.04% del PEF en el 2018 y del 0.03% para el 2019. El capítulo 1000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 906.29 MMDP, aprobándose 939.10 MMDP en el 2019, incrementándose en 32.81 MMDP, equivalente al 3.62%. El capítulo 2000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 11.83 MMDP, aprobándose 13.89 MMDP en el 2019, incrementándose en 2.06 MMDP, equivalente al 17.41%. El capítulo 3000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 753.82 MMDP, aprobándose 541.51 MMDP en el 2019, reduciéndose en 212.31 MMDP, equivalente al 28.16%. El capítulo 4000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 133.98 MMDP, aprobándose 1.50 MMDP en el 2019, reduciéndose en 132.48 MMDP, equivalente al 98.88%. El capítulo 5000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 357.51 MMDP, aprobándose 4.00 MMDP en el 2019, reduciéndose en 353.51 MMDP, equivalente al 98.88%. El capítulo 6000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 1.21 MMDP, en el 2019 no obtuvo gasto este capítulo, equivalente 100%. En los cuadros No.25, 26 y 27, se expone el gasto aprobado consolidado del ramo, por capítulos y conceptos del gasto.

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45

Cuadro No. 25. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Instituto Federal de Telecomunicaciones, por nivel de

desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (Millones de pesos).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF

Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Millones de pesos Variación real

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 146.28 287.63 141.35 96.63

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 41.46 - - 41.46 - 100.00

Remuneraciones adicionales y especiales 106.64 118.60 11.96 11.21

Seguridad social 132.29 80.33 - 51.96 - 39.28

Otras prestaciones sociales y económicas 473.23 452.54 - 20.69 - 4.37

Pago de estímulos a servidores públicos 6.38 - - 6.38 - 100.00

Total de servicios personales 906.29 939.10 32.81 3.62

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 3.13 3.54 0.41 13.27

Alimentos y utensilios 0.64 1.22 0.58 90.09

Materias primas y materiales de producción y comercialización 0.0001 - - 0.0001 - 100.00

Materiales y artículos de construcción y de reparación 2.50 2.55 0.05 1.89

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.01 0.10 0.09 907.20

Combustibles, lubricantes y aditivos 3.37 3.53 0.16 4.66

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 2.02 2.60 0.58 28.52

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.15 0.35 0.20 126.03

Total de materiales y suministros 11.83 13.89 2.06 17.41

Servicios generales

Servicios básicos 33.55 35.65 2.10 6.26

Servicios de arrendamiento 111.41 104.11 - 7.29 - 6.54

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 353.36 243.72 - 109.64 - 31.03

Servicios financieros, bancarios y comerciales 13.92 13.02 - 0.89 - 6.42

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 54.65 44.96 - 9.70 - 17.74

Servicios de comunicación social y publicidad 127.77 58.11 - 69.66 - 54.52

Servicios de traslado y viáticos 27.43 13.00 - 14.43 - 52.60

Servicios oficiales 0.18 0.08 - 0.10 - 53.33

Otros servicios generales 31.56 28.86 - 2.70 - 8.56

Total de servicios generales 753.82 541.51 - 212.31 - 28.16

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 0.60 1.00 0.40 67.50

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 132.69 - - 132.69 - 100.00

Transferencias al exterior 0.69 0.50 - 0.19 - 27.39

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 133.98 1.50 - 132.48 - 98.88

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 2.76 0.70 - 2.06 - 74.68

Maquinaria, otros equipos y herramientas - 1.30 1.30 -

Activos intangibles - 2.00 2.00 -

Bienes inmuebles 354.75 - - 354.75 - 100.00

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 357.51 4.00 - 353.51 - 98.88

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 1.21 - - 1.21 - 100.00

Total de obras públicas 1.21 - - 1.21 - 100.00

Total del Instituto Federal de Telecomunicaciones 2,164.64 1,500.00 - 664.64 - 30.70

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta Pública y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019.

CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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46

Cuadro No. 26. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Instituto Federal de Telecomunicaciones, por nivel de

desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PIB).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.001 0.001 0.001 85.68

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.0002 - -0.0002 -100.00

Remuneraciones adicionales y especiales 0.0005 0.0005 0.00002 5.02

Seguridad social 0.001 0.0003 -0.0002 -42.66

Otras prestaciones sociales y económicas 0.002 0.002 -0.0002 - 9.70

Pago de estímulos a servidores públicos 0.00003 - -0.00003 -100.00

Total de servicios personales 0.004 0.004 -0.0001 - 2.15

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.00001 0.00001 0.000001 6.96

Alimentos y utensilios 0.000003 0.000005 0.000002 79.50

Materias primas y materiales de producción y comercialización 0.000000001 - -0.000000001 -100.00

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.00001 0.00001 -0.000000 - 3.79

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.00000004 0.0000004 0.0000004 851.08

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00001 0.00001 -0.000000 - 1.18

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 0.00001 0.00001 0.000002 21.36

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.000001 0.000001 0.000001 113.43

Total de materiales y suministros 0.0001 0.0001 0.000005 10.86

Servicios generales

Servicios básicos 0.0001 0.0001 0.000000 0.34

Servicios de arrendamiento 0.0005 0.0004 -0.0001 -11.75

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.002 0.001 - 0.001 -34.87

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.0001 0.0001 -0.00001 -11.64

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.0002 0.0002 -0.0001 -22.32

Servicios de comunicación social y publicidad 0.001 0.0002 -0.0003 -57.06

Servicios de traslado y viáticos 0.0001 0.0001 -0.0001 -55.24

Servicios oficiales 0.000001 0.0000003 - 0.0000004 -55.93

Otros servicios generales 0.0001 0.0001 -0.00002 -13.65

Total de servicios generales 0.003 0.002 - 0.001 -32.17

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 0.000003 0.000004 0.000001 58.17

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.001 - - 0.001 -100.00

Transferencias al exterior 0.000003 0.000002 -0.000001 -31.44

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

0.001 0.00001 - 0.001 -98.94

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.00001 0.000003 -0.00001 -76.09

Maquinaria, otros equipos y herramientas - 0.00001 0.00001 -

Activos intangibles - 0.00001 0.00001 -

Bienes inmuebles 0.002 - - 0.002 -100.00

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.002 0.00002 - 0.002 -98.94

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 0.00001 - -0.00001 -100.00

Total de obras públicas 0.00001 - -0.00001 -100.00

Total del Instituto Federal de Telecomunicaciones 0.01 0.01 - 0.003 -34.57 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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47

Cuadro No. 27. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Instituto Federal de Telecomunicaciones, por nivel

de desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PEF).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.003 0.005 0.002 89.00

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.001 - - 0.001 -100.00

Remuneraciones adicionales y especiales 0.002 0.002 0.00013 6.90

Seguridad social 0.002 0.001 - 0.001 -41.63

Otras prestaciones sociales y económicas 0.01 0.01 - 0.001 - 8.08

Pago de estímulos a servidores públicos 0.0001 - -0.0001 -100.00

Total de servicios personales 0.02 0.02 -0.0001 - 0.40

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.0001 0.0001 0.000005 8.87

Alimentos y utensilios 0.00001 0.00002 0.00001 82.71

Materias primas y materiales de producción y comercialización

0.000000002 - -0.000000002 -100.00

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.00004 0.00004 -0.000001 - 2.06

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.0000002 0.000002 0.000002 868.12

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.0001 0.0001 0.000000 0.60

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

0.00004 0.00004 0.00001 23.53

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.000003 0.00001 0.000003 117.26

Total de materiales y suministros 0.0002 0.0002 0.00003 12.85

Servicios generales

Servicios básicos 0.001 0.001 0.00001 2.14

Servicios de arrendamiento 0.002 0.002 -0.0002 -10.17

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios

0.006 0.004 - 0.002 -33.70

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.0002 0.0002 -0.00002 -10.05

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.001 0.001 -0.0002 -20.93

Servicios de comunicación social y publicidad 0.002 0.001 - 0.001 -56.29

Servicios de traslado y viáticos 0.000 0.0002 -0.0003 -54.44

Servicios oficiales 0.000003 0.000001 -0.000002 -55.14

Otros servicios generales 0.001 0.0005 -0.0001 -12.11

Total de servicios generales 0.01 0.01 - 0.004 -30.95

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 0.00001 0.00002 0.00001 61.01

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos

0.002 - - 0.002 -100.00

Transferencias al exterior 0.00001 0.00001 -0.000004 -30.21

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

0.002 0.00003 - 0.002 -98.92

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.0000 0.00001 -0.00004 -75.66

Maquinaria, otros equipos y herramientas - 0.00002 0.00002 -

Activos intangibles - 0.00003 0.00003 -

Bienes inmuebles 0.01 - - 0.01 -100.00

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.01 0.0001 - 0.01 -98.92

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 0.00002 - -0.00002 -100.00

Total de obras públicas 0.00002 - -0.00002 -100.00

Total del Instituto Federal de Telecomunicaciones 0.04 0.03 - 0.01 -33.39 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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48

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales El gasto público ejercido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en el 2018 fue de 1 mil 041.62 MMDP y el aprobado para el 2019 fue de 900.15 MMDP, lo que representa una reducción de 141.47 MMDP entre el 2018-2019, equivalente al 13.18%. Como porcentaje del PIB fue del 0.004% para el 2018 y para el 2019; y fue equivalente al 0.02% del PEF en el 2018 y para el 2019. El capítulo 1000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 694.77 MMDP, aprobándose 648.81 MMDP en el 2019, reduciéndose en 45.96 MMDP, equivalente al 6.61%. El capítulo 2000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 20.35 MMDP, aprobándose 5.22 MMDP en el 2019, reduciéndose en 15.13 MMDP, equivalente al 74.34%. El capítulo 3000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 233.77 MMDP, aprobándose 170.37 MMDP en el 2019, reduciéndose en 63.40 MMDP, equivalente al 27.12%. El capítulo 4000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 5.02 MMDP, aprobándose 5.26 MMDP en el 2019, incrementándose en 0.24 MMDP, equivalente al 4.81%. El capítulo 5000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 87.72 MMDP, aprobándose 70.49 MMDP en el 2019, reduciéndose en 17.23 MMDP, equivalente al 19.64%. En los cuadros No.28, 29 y 30, se expone el gasto aprobado consolidado del ramo, por capítulos y conceptos del gasto.

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49

Cuadro No. 28. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por nivel de desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (Millones de pesos).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF

Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Millones de pesos Variación real

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 82.50 86.56 4.06 4.92

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 15.52 16.00 0.48 3.07

Remuneraciones adicionales y especiales 86.01 94.61 8.60 10.00

Seguridad social 97.23 30.77 - 66.46 - 68.35

Otras prestaciones sociales y económicas 413.51 420.87 7.36 1.78

Total de servicios personales 694.77 648.81 - 45.96 - 6.61

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

9.96 0.54 - 9.42 - 94.59

Alimentos y utensilios 1.74 1.26 - 0.48 - 27.72

Materiales y artículos de construcción y de reparación 7.20 0.21 - 7.00 - 97.14

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.07 0.08 0.01 21.74

Combustibles, lubricantes y aditivos 1.15 0.12 - 1.03 - 89.59

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 0.13 0.01 - 0.13 - 96.25

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.09 3.01 2.92 3,339.27

Total de materiales y suministros 20.35 5.22 - 15.13 - 74.34

Servicios generales

Servicios básicos 15.60 14.66 - 0.93 - 5.98

Servicios de arrendamiento 48.99 27.63 - 21.36 - 43.60

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 89.21 63.05 - 26.16 - 29.33

Servicios financieros, bancarios y comerciales 1.41 1.21 - 0.20 - 13.93

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

22.32 12.37 - 9.95 - 44.57

Servicios de comunicación social y publicidad 9.31 9.10 - 0.21 - 2.30

Servicios de traslado y viáticos 8.93 9.22 0.30 3.33

Servicios oficiales 10.44 10.12 - 0.32 - 3.08

Otros servicios generales 27.57 23.00 - 4.56 - 16.55

Total de servicios generales 233.77 170.37 - 63.40 - 27.12

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 5.02 5.26 0.24 4.81

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

5.02 5.26 0.24 4.81

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 13.73 0.49 - 13.24 - 96.45

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.01 - - 0.01 - 100.00

Vehículos y equipo de transporte 0.28 - - 0.28 - 100.00

Bienes inmuebles 73.70 70.00 - 3.70 - 5.02

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 87.72 70.49 - 17.23 - 19.64

Total del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

1,041.62 900.15 - 141.47 - 13.58

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta Pública y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019.

CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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50

Cuadro No. 29. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por nivel de desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PIB).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.0004 0.0003 -0.00000 - 0.92

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.0001 0.0001 - 0.000002 - 2.67

Remuneraciones adicionales y especiales 0.0004 0.0004 0.000014 3.88

Seguridad social 0.0004 0.0001 -0.0003 -70.11

Otras prestaciones sociales y económicas 0.002 0.002 -0.0001 - 3.89

Total de servicios personales 0.003 0.003 -0.0003 -11.82

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.00004 0.000002 -0.00004 -94.89

Alimentos y utensilios 0.00001 0.00001 -0.00000 -31.75

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.00003 0.000001 -0.00003 -97.30

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.00000 0.0000003 0.00000004 14.96

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00000 0.0000005 - 0.000004 -90.17

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

0.000001 0.00000002 -0.0000005 -96.46

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.0000004 0.00001 0.00001 3,147.66

Total de materiales y suministros 0.0001 0.00002 -0.0001 -75.77

Servicios generales

Servicios básicos 0.0001 0.0001 -0.00001 -11.21

Servicios de arrendamiento 0.0002 0.0001 -0.0001 -46.74

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios

0.0004 0.0003 -0.0001 -33.26

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.00001 0.000005 - 0.000001 -18.73

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.0001 0.00005 -0.00005 -47.66

Servicios de comunicación social y publicidad 0.00004 0.00004 - 0.000003 - 7.74

Servicios de traslado y viáticos 0.00004 0.00004 - 0.000001 - 2.43

Servicios oficiales 0.00004 0.00004 -0.00000 - 8.48

Otros servicios generales 0.0001 0.0001 -0.00002 -21.20

Total de servicios generales 0.001 0.001 -0.0003 -31.18

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 0.00002 0.00002 -0.0000002 - 1.02

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

0.00002 0.00002 -0.0000002 - 1.02

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.0001 0.0000 -0.0001 -96.64

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.00000004 - -0.00000004 -100.00

Vehículos y equipo de transporte 0.000001 - - 0.000001 -100.00

Bienes inmuebles 0.0003 0.0003 -0.00003 -10.31

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.0004 0.0003 -0.0001 -24.12

Total del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

0.004 0.004 -0.001 -18.40

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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51

Cuadro No. 30. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por nivel de desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PEF).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.001 0.001 0.0000 0.85

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.0003 0.0003 -0.00000 - 0.93

Remuneraciones adicionales y especiales 0.002 0.002 0.000088 5.74

Seguridad social 0.002 0.001 -0.001 -69.58

Otras prestaciones sociales y económicas 0.007 0.007 -0.000 - 2.17

Total de servicios personales 0.01 0.01 -0.001 -10.24

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.0002 0.0000 -0.0002 -94.80

Alimentos y utensilios 0.00003 0.00002 -0.00001 -30.52

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.0001 0.0000 -0.0001 -97.25

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.000001 0.000001 0.000000 17.02

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00002 0.000002 -0.00002 -89.99

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

0.000002 0.0000001 - 0.000002 -96.40

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.000002 0.0001 0.0000 3,205.84

Total de materiales y suministros 0.0004 0.0001 -0.0003 -75.34

Servicios generales

Servicios básicos 0.0003 0.0003 -0.00003 - 9.62

Servicios de arrendamiento 0.001 0.0005 -0.0004 -45.79

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios

0.002 0.001 -0.001 -32.07

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.00003 0.00002 -0.00000 -17.27

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.0004 0.0002 -0.0002 -46.72

Servicios de comunicación social y publicidad 0.0002 0.0002 -0.00001 - 6.09

Servicios de traslado y viáticos 0.0002 0.0002 -0.00000 - 0.68

Servicios oficiales 0.0002 0.0002 -0.00001 - 6.84

Otros servicios generales 0.000 0.0004 -0.0001 -19.79

Total de servicios generales 0.004 0.003 -0.001 -29.95

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 0.0001 0.0001 0.000001 0.75

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

0.0001 0.0001 0.000001 0.75

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.0002 0.00001 -0.0002 -96.58

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.0000002 - -0.0000002 -100.00

Vehículos y equipo de transporte 0.00000 - -0.00000 -100.00

Bienes inmuebles 0.001 0.001 -0.0001 - 8.70

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.002 0.001 -0.0004 -22.76

Total del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

0.02 0.02 -0.003 -16.93

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis

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52

Ramos Administrativos

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis

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53

Poder Ejecutivo Federal El gasto público ejercido por el Poder Ejecutivo Federal en el 2018 fue de 3 mil 682.05 MMDP y el aprobado para el 2019 fue de 1 mil 569.84 MMDP, lo que representa una reducción de 2 mil 112.21 MMDP entre el 2018-2019, equivalente al 57.36%. Como porcentaje del PIB fue del 0.02% para el 2018 y del 0.01% para el 2019; y fue equivalente al 0.07% del PEF en el 2018 y del 0.03% para el 2019. El capítulo 1000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 1 mil 413.58 MMDP, aprobándose 866.67 MMDP en el 2019, reduciéndose en 546.92 MMDP, equivalente al 38.69%. El capítulo 2000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 448.73 MMDP, aprobándose 41.95 MMDP en el 2019, reduciéndose en 406.77 MMDP, equivalente al 90.65%. El capítulo 3000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 1 mil 812.35 MMDP, aprobándose 660.22 MMDP en el 2019, reduciéndose en 1 mil 152.13 MMDP, equivalente al 63.57%. El capítulo 4000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 0.57 MMDP, aprobándose 1.01 MMDP en el 2019, reduciéndose en 0.44 MMDP, equivalente al 76.43%. El capítulo 5000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 6.82 MMDP, en el 2019 no obtuvo gasto este capítulo, la equivalencia 100%. En los cuadros No. 31, 32 y 33, se expone el gasto aprobado consolidado del ramo, por capítulos y conceptos del gasto.

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54

Cuadro No. 31. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Poder Ejecutivo Federal, por nivel de desagregación

de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (Millones de pesos).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF

Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Millones de pesos Variación

real

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 134.69 119.30 -15.39 -11.43

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 369.69 24.45 -345.25 -93.39

Remuneraciones adicionales y especiales 352.16 295.18 -56.98 -16.18

Seguridad social 133.63 70.99 -62.64 -46.88

Otras prestaciones sociales y económicas 422.94 356.76 -66.18 -15.65

Pago de estímulos a servidores públicos 0.48 - - 0.48 -100.00

Total de servicios personales 1,413.58 866.67 -546.92 -38.69

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

30.88 7.59 -23.29 -75.43

Alimentos y utensilios 94.39 13.55 -80.84 -85.65

Materiales y artículos de construcción y de reparación 26.25 0.98 -25.27 -96.27

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 28.29 0.64 -27.65 -97.73

Combustibles, lubricantes y aditivos 130.31 13.94 -116.37 -89.30

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 36.47 1.72 -34.75 -95.29

Materiales y suministros para seguridad 0.01 - - 0.01 -100.00

Herramientas, refacciones y accesorios menores 102.13 3.54 -98.60 -96.54

Total de materiales y suministros 448.73 41.95 -406.77 -90.65

Servicios generales

Servicios básicos 263.39 157.88 -105.51 -40.06

Servicios de arrendamiento 115.24 95.00 -20.24 -17.56

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 608.45 143.25 -465.20 -76.46

Servicios financieros, bancarios y comerciales 270.59 154.45 -116.15 -42.92

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

379.06 49.94 -329.12 -86.83

Servicios de comunicación social y publicidad 45.43 9.92 -35.51 -78.16

Servicios de traslado y viáticos 40.59 11.11 -29.48 -72.63

Servicios oficiales 22.43 3.54 -18.89 -84.23

Otros servicios generales 67.17 35.13 -32.03 -47.69

Total de servicios generales 1,812.35 660.22 -1,152.13 -63.57

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 0.57 1.01 0.44 76.43

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

0.57 1.01 0.44 76.43

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 1.81 - - 1.81 -100.00

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.54 - - 0.54 -100.00

Vehículos y equipo de transporte 0.58 - - 0.58 -100.00

Equipo de defensa y seguridad 1.24 - - 1.24 -100.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas 2.66 - - 2.66 -100.00

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 6.82 - - 6.82 -100.00

Total del Poder Ejecutivo Federal 3,682.05 1,569.84 -2,112.21 -57.36 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta Pública y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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55

Cuadro No.32. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Poder Ejecutivo Federal, por nivel de desagregación

de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PIB).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.001 0.0005 -0.0001 -16.36

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.002 0.0001 -0.001 -93.76

Remuneraciones adicionales y especiales 0.001 0.0012 -0.0003 -20.85

Seguridad social 0.001 0.0003 -0.0003 -49.84

Otras prestaciones sociales y económicas 0.002 0.0014 -0.0004 -20.35

Pago de estímulos a servidores públicos 0.000002 - - 0.000002 -100.00

Total de servicios personales 0.01 0.003 -0.003 -42.11

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.0001 0.00003 -0.0001 -76.80

Alimentos y utensilios 0.0004 0.00005 -0.0003 -86.45

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.0001 0.000004 -0.0001 -96.47

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.0001 0.00000 -0.0001 -97.85

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.0006 0.00006 -0.000 -89.90

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

0.0002 0.00001 -0.0001 -95.55

Materiales y suministros para seguridad 0.00000004 - -0.00000004 -100.00

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.0004 0.00001 -0.0004 -96.73

Total de materiales y suministros 0.002 0.0002 -0.002 -91.17

Servicios generales

Servicios básicos 0.001 0.001 -0.000 -43.40

Servicios de arrendamiento 0.000 0.0004 -0.0001 -22.15

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios

0.003 0.001 -0.002 -77.77

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.001 0.001 -0.001 -46.10

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.002 0.0002 -0.001 -87.56

Servicios de comunicación social y publicidad 0.0002 0.00004 -0.0002 -79.38

Servicios de traslado y viáticos 0.0002 0.00004 -0.0001 -74.15

Servicios oficiales 0.0001 0.00001 -0.0001 -85.11

Otros servicios generales 0.0003 0.0001 -0.0001 -50.61

Total de servicios generales 0.01 0.003 - 0.01 -65.60

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 0.000002 0.000004 0.000002 66.60

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

0.000002 0.000004 0.000002 66.60

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.00001 - -0.00001 -100.00

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.000002 - - 0.000002 -100.00

Vehículos y equipo de transporte 0.000002 - - 0.000002 -100.00

Equipo de defensa y seguridad 0.00001 - -0.00001 -100.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.00001 - -0.00001 -100.00

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.00003 - -0.00003 -100.00

Total del Poder Ejecutivo Federal 0.02 0.01 - 0.01 -59.74 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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56

Cuadro No. 33. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Poder Ejecutivo Federal, por nivel de

desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PEF).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.002 0.002 -0.0004 -14.86

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.007 0.0004 -0.006 -93.64

Remuneraciones adicionales y especiales 0.006 0.005 -0.0012 -19.43

Seguridad social 0.002 0.001 -0.0012 -48.94

Otras prestaciones sociales y económicas 0.008 0.006 -0.0014 -18.92

Pago de estímulos a servidores públicos 0.00001 - - 0.000009 -100.00

Total de servicios personales 0.03 0.01 - 0.01 -41.07

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.0006 0.0001 -0.0004 -76.39

Alimentos y utensilios 0.002 0.0002 -0.001 -86.20

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.0005 0.00002 -0.0005 -96.41

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.0005 0.00001 -0.0005 -97.82

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.0023 0.0002 -0.002 -89.72

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

0.0006 0.00003 -0.0006 -95.47

Materiales y suministros para seguridad 0.0000002 - -0.0000002 -100.00

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.002 0.0001 -0.002 -96.67

Total de materiales y suministros 0.01 0.001 -0.007 -91.01

Servicios generales

Servicios básicos 0.005 0.003 -0.002 -42.39

Servicios de arrendamiento 0.002 0.002 -0.0004 -20.76

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios

0.011 0.002 -0.008 -77.37

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.005 0.003 -0.002 -45.14

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.007 0.001 -0.006 -87.34

Servicios de comunicación social y publicidad 0.001 0.0002 -0.0006 -79.01

Servicios de traslado y viáticos 0.001 0.0002 -0.0005 -73.69

Servicios oficiales 0.000 0.0001 -0.0003 -84.84

Otros servicios generales 0.001 0.001 -0.0006 -49.72

Total de servicios generales 0.03 0.01 - 0.02 -64.98

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 0.00001 0.00002 0.000007 69.58

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

0.00001 0.00002 0.000007 69.58

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.00003 - -0.00003 -100.00

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.00001 - -0.00001 -100.00

Vehículos y equipo de transporte 0.00001 - -0.00001 -100.00

Equipo de defensa y seguridad 0.00002 - -0.00002 -100.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.00005 - -0.00005 -100.00

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.0001 - -0.0001 -100.00

Total del Poder Ejecutivo Federal 0.07 0.03 - 0.04 -59.02 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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57

Secretaría de Gobernación El gasto público ejercido por la Secretaría de Gobernación en el 2018 fue de 85 mil 080.26 MMDP y el aprobado para el 2019 fue de 60 mil 783.08 MMDP, lo que representa una reducción de 24 mil 297.18 MMDP entre el 2018-2019, equivalente al 28.56%. Como porcentaje del PIB fue del 0.36% para el 2018 y del 0.24% para el 2019; y fue equivalente al 1.52% del PEF en el 2018 y del 1.04% para el 2019. El capítulo 1000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 29 mil 257.00 MMDP, aprobándose 30 mil 036.59 MMDP en el 2019, incrementándose en 779.59 MMDP, equivalente al 2.66%. El capítulo 2000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 3 mil 821.79 MMDP, aprobándose 1 mil 671.11 MMDP en el 2019, reduciéndose en 2 mil 150.68 MMDP, equivalente al 56.27%. El capítulo 3000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 45 mil 044.82 MMDP, aprobándose 23 mil 975.06 MMDP en el 2019, reduciéndose en 21 mil 069.75 MMDP, equivalente al 46.78%. El capítulo 4000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 6 mil 227.53 MMDP, aprobándose 4 mil 850.32 MMDP en el 2019, reduciéndose en 1 mil 377.20 MMDP, equivalente al 22.11%. El capítulo 5000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 629.12 MMDP, en el 2019 no obtuvo gasto este capítulo, equivalencia 100%. El capítulo 6000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 100.00 MMDP, en el 2019 no obtuvo gasto este capítulo, equivalencia 100%. El capítulo 7000 no tuvo asignación del gasto en el 2018, aprobándose 250.00 MMDP en el 2019. En los cuadros No.34, 35 y 36, se expone el gasto aprobado consolidado del ramo, por capítulos y conceptos del gasto.

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58

Cuadro No. 34. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Secretaría de Gobernación, por nivel de desagregación de

capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (Millones de pesos).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF

Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Millones de pesos Variación real

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 4,993.58 5,549.91 556.33 11.14

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 347.52 390.52 43.01 12.38

Remuneraciones adicionales y especiales 10,369.83 10,410.32 40.49 0.39

Seguridad social 6,023.47 5,494.17 - 529.30 -8.79

Otras prestaciones sociales y económicas 7,500.90 8,045.93 545.03 7.27

Pago de estímulos a servidores públicos 21.70 145.72 124.02 571.49

Total de servicios personales 29,257.00 30,036.59 779.59 2.66

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 145.75 49.15 - 96.60 -66.28

Alimentos y utensilios 770.37 450.41 - 319.95 -41.53

Materias primas y materiales de producción y comercialización 0.03 - -0.03 -100.00

Materiales y artículos de construcción y de reparación 16.66 35.52 18.86 113.15

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 113.41 62.74 - 50.68 -44.68

Combustibles, lubricantes y aditivos 1,644.12 552.48 - 1,091.64 -66.40

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 1,002.90 437.93 - 564.97 -56.33

Materiales y suministros para seguridad 28.57 45.53 16.96 59.35

Herramientas, refacciones y accesorios menores 99.98 37.35 - 62.62 -62.64

Total de materiales y suministros 3,821.79 1,671.11 - 2,150.68 -56.27

Servicios generales

Servicios básicos 3,488.27 1,731.34 - 1,756.94 -50.37

Servicios de arrendamiento 1,412.82 556.35 - 856.47 -60.62

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 27,529.77 13,956.67 -13,573.10 -49.30

Servicios financieros, bancarios y comerciales 1,380.62 679.41 - 701.21 -50.79

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 1,639.94 1,259.76 - 380.18 -23.18

Servicios de comunicación social y publicidad 859.86 1,786.14 926.29 107.73

Servicios de traslado y viáticos 7,991.75 3,751.79 - 4,239.96 -53.05

Servicios oficiales 39.12 39.01 -0.10 -0.26

Otros servicios generales 702.67 214.60 - 488.08 -69.46

Total de servicios generales 45,044.82 23,975.06 -21,069.75 -46.78

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 5,225.44 4,426.39 - 799.06 -15.29

Ayudas sociales 704.95 150.98 - 553.97 -78.58

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 275.00 207.60 - 67.40 -24.51

Donativos - 34.25 34.25 -

Transferencias al exterior 22.13 31.10 8.97 40.51

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 6,227.53 4,850.32 - 1,377.20 -22.11

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 14.58 - - 14.58 -100.00

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.24 - -0.24 -100.00

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.13 - -0.13 -100.00

Equipo de defensa y seguridad 607.61 - - 607.61 -100.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas 6.55 - -6.55 -100.00

Activos intangibles 0.03 - -0.03 -100.00

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 629.12 - - 629.12 -100.00

Inversión pública

Obra pública en bienes propios 100.00 - - 100.00 -100.00

Total de obras públicas 100.00 - - 100.00 -100.00

Inversiones financieras y otras provisiones

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales - 250.00 250.00 -

Total de inversiones financieras y otras provisiones - 250.00 250.00 -

Total de la Secretaría de Gobernación 85,080.26 60,783.08 -24,297.18 -28.56 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta Pública y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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59

Cuadro No. 35. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Secretaría de Gobernación, por nivel de desagregación de

capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PIB).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.02 0.02 0.0010 4.95

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.00 0.00 0.000 6.12

Remuneraciones adicionales y especiales 0.04 0.04 -0.002 - 5.20

Seguridad social 0.03 0.02 -0.004 -13.87

Otras prestaciones sociales y económicas 0.03 0.03 0.000 1.29

Pago de estímulos a servidores públicos 0.00 0.00 0.000 534.08

Total de servicios personales 0.12 0.12 - 0.00 - 3.06

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.0006 0.0002 -0.0004 -68.16

Alimentos y utensilios 0.003 0.002 -0.001 -44.79

Materias primas y materiales de producción y comercialización 0.0000 - -0.0000 -100.00

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.0001 0.0001 0.0001 101.28

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.0005 0.0003 -0.0002 -47.76

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.007 0.002 -0.005 -68.27

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 0.004 0.002 -0.003 -58.77

Materiales y suministros para seguridad 0.0001 0.0002 0.0001 50.47

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.0004 0.0001 -0.0003 -64.72

Total de materiales y suministros 0.02 0.01 -0.00953 -58.71

Servicios generales

Servicios básicos 0.01 0.007 -0.008 -53.13

Servicios de arrendamiento 0.006 0.002 -0.004 -62.82

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.12 0.06 - 0.06 -52.13

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.006 0.003 -0.003 -53.53

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 0.007 0.005 -0.002 -27.46

Servicios de comunicación social y publicidad 0.004 0.007 0.004 96.15

Servicios de traslado y viáticos 0.03 0.02 - 0.02 -55.67

Servicios oficiales 0.0002 0.0002 -0.00001 - 5.82

Otros servicios generales 0.003 0.001 -0.002 -71.16

Total de servicios generales 0.19 0.10 - 0.10 -49.74

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 0.02 0.02 - 0.00 -20.01

Ayudas sociales 0.003 0.001 -0.002 -79.78

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.001 0.001 -0.000 -28.71

Donativos - 0.000 0.0001 -

Transferencias al exterior 0.0001 0.0001 0.00003 32.68

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 0.03 0.02 -0.007 -26.45

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.00006 - -0.00006 -100.00

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.000001 - - 0.000001 -100.00

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.000001 - - 0.000001 -100.00

Equipo de defensa y seguridad 0.003 - -0.0025798 -100.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.00003 - -0.00003 -100.00

Activos intangibles 0.0000001 - -0.0000001 -100.00

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.003 - -0.003 -100.00

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 0.0004 - -0.0004 -100.00

Total de obras públicas 0.0004 - -0.0004 -100.00

Inversiones financieras y otras provisiones

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales - 0.001 0.001 -

Total de inversiones financieras y otras provisiones - 0.001 0.001 -

Total de la Secretaría de Gobernación 0.36 0.24 - 0.12 -32.54 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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60

Cuadro No. 36. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Secretaría de Gobernación, por nivel de desagregación de

capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PEF).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.09 0.10 0.0061 6.83

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.01 0.01 0.000 8.02

Remuneraciones adicionales y especiales 0.18 0.18 -0.006 - 3.50

Seguridad social 0.11 0.09 -0.013 -12.33

Otras prestaciones sociales y económicas 0.13 0.14 0.004 3.10

Previsiones 0.00 0.00 0.002 545.44

Total de servicios personales 0.52 0.51 - 0.01 - 1.32

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.003 0.001 -0.002 -67.59

Alimentos y utensilios 0.014 0.008 -0.006 -43.80

Materias primas y materiales de producción y comercialización 0.000001 - - 0.000001 -100.00

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.000 0.001 0.0003 104.88

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.002 0.001 -0.001 -46.83

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.03 0.01 - 0.02 -67.70

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 0.02 0.008 - 0.01 -58.03

Materiales y suministros para seguridad 0.001 0.001 0.0003 53.16

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.002 0.001 -0.001 -64.09

Total de materiales y suministros 0.07 0.03 - 0.04 -57.97

Servicios generales

Servicios básicos 0.06 0.03 - 0.03 -52.29

Servicios de arrendamiento 0.03 0.01 - 0.02 -62.15

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.49 0.24 - 0.25 -51.27

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.02 0.01 - 0.01 -52.70

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 0.03 0.02 - 0.01 -26.16

Servicios de comunicación social y publicidad 0.02 0.03 0.02 99.67

Servicios de traslado y viáticos 0.14 0.06 - 0.08 -54.88

Servicios oficiales 0.001 0.001 -0.0000 - 4.13

Otros servicios generales 0.01 0.004 - 0.01 -70.64

Total de servicios generales 0.80 0.41 - 0.39 -48.84

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 0.09 0.08 - 0.02 -18.58

Ayudas sociales 0.01 0.003 - 0.01 -79.41

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.005 0.004 -0.001 -27.44

Donativos - 0.001 0.001 -

Transferencias al exterior 0.0004 0.001 0.0001 35.06

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 0.11 0.08 -0.028 -25.14

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.0003 - -0.0003 -100.00

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.000004 - - 0.000004 -100.00

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.000 - -0.0000 -100.00

Equipo de defensa y seguridad 0.01 - - 0.01 -100.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.0001 - -0.0001 -100.00

Activos intangibles 0.000001 - - 0.000001 -100.00

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.011 - -0.011 -100.00

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 0.002 - -0.002 -100.00

Total de obras públicas 0.002 - -0.002 -100.00

Inversiones financieras y otras provisiones

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales - 0.004 0.004 -

Total de inversiones financieras y otras provisiones - 0.004 0.004 -

Total de la Secretaría de Gobernación 1.52 1.04 - 0.48 -31.33 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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61

Secretaría de Relaciones Exteriores El gasto público ejercido por la Secretaría de Relaciones Exteriores en el 2018 fue de 14 mil 303.21 MMDP y el aprobado para el 2019 fue de 8 mil 532.28 MMDP, lo que representa una reducción de 5 mil 770.92 MMDP entre el 2018-2019, equivalente al 40.35%. Como porcentaje del PIB fue del 0.06% para el 2018 y del 0.03% para el 2019; y fue equivalente al 0.25% del PEF en el 2018 y del 0.15% para el 2019. El capítulo 1000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 4 mil 896.33 MMDP, aprobándose 5 mil 133.97 MMDP en el 2019, incrementándose en 237.64 MMDP, equivalente al 4.85%. El capítulo 2000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 37.38 MMDP, aprobándose 29.44 MMDP en el 2019, reduciéndose de 7.94 MMDP, equivalente al 21.24%. El capítulo 3000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 6 mil 103.48 MMDP, aprobándose 1 mil 048.33 MMDP en el 2019, reduciéndose en 5 mil 055.15 MMDP, equivalente al 82.82%. El capítulo 4000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 3 mil 126.11 MMDP, aprobándose 2 mil 208.87 MMDP en el 2019, reduciéndose en 917.24 MMDP, equivalente al 29.34%. El capítulo 5000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 139.91 MMDP, aprobándose 111.67 MMDP en el 2019, reduciéndose en 28.24 MMDP, equivalente al 20.18%. En los cuadros No.37, 38 y 39, se expone el gasto aprobado consolidado del ramo, por capítulos y conceptos del gasto.

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62

Cuadro No. 37. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Secretaría de Relaciones Exteriores, por nivel de

desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (Millones de pesos).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF

Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Millones de pesos Variación real

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 2,998.87 3,720.24 721.37 24.05

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 368.80 296.70 - 72.10 -19.55

Remuneraciones adicionales y especiales 422.93 387.75 - 35.18 -8.32

Seguridad social 503.88 145.75 - 358.13 -71.07

Otras prestaciones sociales y económicas 601.27 583.13 - 18.13 -3.02

Pago de estímulos a servidores públicos 0.58 0.40 -0.18 -31.74

Total de servicios personales 4,896.33 5,133.97 237.64 4.85

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

18.25 14.38 -3.87 -21.21

Alimentos y utensilios 8.00 6.01 -1.99 -24.85

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.47 0.60 0.12 25.51

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 1.42 0.19 -1.23 -86.63

Combustibles, lubricantes y aditivos 7.60 6.14 -1.46 -19.21

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 1.55 2.08 0.52 33.56

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.08 0.04 -0.03 -43.48

Total de materiales y suministros 37.38 29.44 -7.94 -21.24

Servicios generales

Servicios básicos 349.44 145.75 - 203.69 -58.29

Servicios de arrendamiento 94.52 49.47 - 45.05 -47.66

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 1,453.28 266.64 - 1,186.64 -81.65

Servicios financieros, bancarios y comerciales 61.82 44.85 - 16.96 -27.44

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 80.53 45.03 - 35.50 -44.08

Servicios de comunicación social y publicidad 71.59 11.14 - 60.45 -84.44

Servicios de traslado y viáticos 290.03 148.22 - 141.80 -48.89

Servicios oficiales 32.73 29.64 -3.10 -9.46

Otros servicios generales 3,669.55 307.59 - 3,361.96 -91.62

Total de servicios generales 6,103.48 1,048.33 - 5,055.15 -82.82

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 374.76 226.53 - 148.23 -39.55

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 73.60 59.80 - 13.80 -18.74

Transferencias al exterior 2,677.75 1,922.54 - 755.21 -28.20

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 3,126.11 2,208.87 - 917.24 -29.34

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.09 - -0.09 -100.00

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.05 - -0.05 -100.00

Bienes inmuebles 139.77 111.67 - 28.10 -20.10

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 139.91 111.67 - 28.24 -20.18

Total de la Secretaría de Relaciones Exteriores 14,303.21 8,532.28 - 5,770.92 -40.35 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta Pública y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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63

Cuadro No. 38. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Secretaría de Relaciones Exteriores, por nivel de

desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PIB).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.01 0.01 0.002 17.14

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.002 0.001 -0.0004 -24.03

Remuneraciones adicionales y especiales 0.002 0.002 -0.0002 -13.43

Seguridad social 0.002 0.001 -0.002 -72.69

Otras prestaciones sociales y económicas 0.003 0.002 -0.0002 - 8.42

Pago de estímulos a servidores públicos 0.000 0.000 - 0.000001 -35.54

Total de servicios personales 0.02 0.02 -0.000 - 0.99

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.0001 0.0001 -0.00002 -25.60

Alimentos y utensilios 0.00003 0.00002 -0.00001 -29.04

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.000002 0.000002 0.0000004 18.51

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.00001 0.000001 -0.00001 -87.37

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00003 0.00002 -0.00001 -23.71

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 0.00001 0.00001 0.000002 26.12

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.0000003 0.0000002 -0.0000002 -46.63

Total de materiales y suministros 0.000 0.0001 -0.00002 -25.66

Servicios generales

Servicios básicos 0.001 0.001 -0.0009 -60.62

Servicios de arrendamiento 0.000 0.0002 -0.0002 -50.58

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.006 0.001 -0.005 -82.67

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.0003 0.0002 -0.00008 -31.49

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.0003 0.0002 -0.0002 -47.19

Servicios de comunicación social y publicidad 0.0003 0.00004 -0.0003 -85.30

Servicios de traslado y viáticos 0.0012 0.00059 -0.0006 -51.74

Servicios oficiales 0.0001 0.0001 -0.00002 -14.51

Otros servicios generales 0.02 0.001 - 0.01 -92.08

Total de servicios generales 0.03 0.004 -0.022 -83.78

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 0.002 0.0009 -0.0007 -42.92

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.0003 0.0002 -0.00007 -23.27

Transferencias al exterior 0.01 0.008 -0.004 -32.20

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 0.01 0.009 -0.004 -33.28

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.0000004 - -0.0000004 -100.00

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.0000002 - -0.0000002 -100.00

Bienes inmuebles 0.001 0.0004 -0.0001 -24.56

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.001 0.0004 -0.000 -24.63

Total de la Secretaría de Relaciones Exteriores 0.06 0.03 - 0.03 -43.69 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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64

Cuadro No. 39. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Secretaría de Relaciones Exteriores, por nivel de

desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PEF).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.05 0.06 0.01 19.24

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.01 0.005 -0.001 -22.67

Remuneraciones adicionales y especiales 0.01 0.01 - 0.00 -11.88

Seguridad social 0.01 0.00 - 0.01 -72.20

Otras prestaciones sociales y económicas 0.01 0.01 - 0.00 - 6.78

Pago de estímulos a servidores públicos 0.00 0.00 - 0.00 -34.39

Total de servicios personales 0.09 0.09 0.001 0.79

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.0003 0.0002 -0.0001 -24.27

Alimentos y utensilios 0.0001 0.0001 -0.00004 -27.76

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.00001 0.00001 0.000002 20.64

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.00003 0.000003 -0.00002 -87.15

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.0001 0.0001 -0.00003 -22.34

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 0.00003 0.00004 0.000008 28.38

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.000001 0.000001 - 0.000001 -45.67

Total de materiales y suministros 0.00 0.00 -0.000 -24.33

Servicios generales

Servicios básicos 0.01 0.002 -0.004 -59.91

Servicios de arrendamiento 0.002 0.001 -0.0008 -49.69

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.03 0.005 -0.021 -82.36

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.001 0.001 -0.000 -30.26

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.00 0.00 -0.001 -46.25

Servicios de comunicación social y publicidad 0.001 0.0002 -0.001 -85.04

Servicios de traslado y viáticos 0.005 0.003 -0.003 -50.88

Servicios oficiales 0.001 0.001 -0.0001 -12.98

Otros servicios generales 0.07 0.01 - 0.06 -91.94

Total de servicios generales 0.11 0.02 -0.091 -83.49

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 0.007 0.004 -0.003 -41.90

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.001 0.001 -0.0003 -21.90

Transferencias al exterior 0.05 0.03 - 0.01 -30.99

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 0.06 0.04 - 0.02 -32.08

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.000002 - - 0.000002 -100.00

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.000001 - - 0.000001 -100.00

Bienes inmuebles 0.002 0.002 -0.001 -23.20

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.002 0.002 -0.001 -23.28

Total de la Secretaría de Relaciones Exteriores 0.25 0.15 - 0.11 -42.68 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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65

Secretaría de Hacienda y Crédito Público El gasto público ejercido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el 2018 fue de 46 mil 661.17 MMDP y el aprobado para el 2019 fue de 22 mil 575.93 MMDP, lo que representa una reducción de 24 mil 085.24 MMDP entre el 2018-2019, equivalente al 51.62%. Como porcentaje del PIB fue del 0.27% para el 2018 y del 0.10% para el 2019; y fue equivalente al 0.83% del PEF en el 2018 y del 0.39% para el 2019. El capítulo 1000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 19 mil 346.00 MMDP, aprobándose 15 mil 530.67 MMDP en el 2019, reduciéndose en 3 mil 815.32 MMDP, equivalente al 19.72%. El capítulo 2000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 598.49 MMDP, aprobándose 337.97 MMDP en el 2019, reduciéndose en 260.53 MMDP, equivalente al 43.53%. El capítulo 3000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 8 mil 372.18 MMDP, aprobándose 3 mil 540.84 MMDP en el 2019, reduciéndose en 4 mil 831.34 MMDP, equivalente al 57.71%. El capítulo 4000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 4 mil 500.95 MMDP, aprobándose 1 mil 872.74 MMDP en el 2019, reduciéndose en 2 mil 628.22 MMDP, equivalente al 58.39%. El capítulo 5000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 9.54 MMDP, aprobándose 25.12 MMDP en el 2019, incrementándose en 15.58 MMDP, equivalente al 163.37%. El capítulo 6000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 34.83 MMDP, en el 2019 no obtuvo gasto para capítulo, la equivalencia 100%. El capítulo 7000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 13 mil 772.40 MMDP, aprobándose 1 mil 250.39 MMDP en el 2019, reduciéndose en 12 mil 522.01 MMDP, equivalente al 90.92%. El capítulo 8000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 26.78 MMDP, aprobándose 18.21 MMDP en el 2019, reduciéndose en 8.56 MMDP, equivalente al 31.98%. En los cuadros No.40, 41 y 42, se expone el gasto aprobado consolidado del ramo, por capítulos y conceptos del gasto.

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66

Cuadro No. 40. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por nivel de desagregación

de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (Millones de pesos).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF

Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Millones de pesos Variación real

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 4,299.57 4,196.62 - 102.96 -2.39

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 1,621.61 1,197.03 - 424.58 -26.18

Remuneraciones adicionales y especiales 2,149.30 728.38 - 1,420.92 -66.11

Seguridad social 2,483.41 1,372.09 - 1,111.32 -44.75

Otras prestaciones sociales y económicas 8,601.22 7,919.88 - 681.34 -7.92

Pago de estímulos a servidores públicos 190.88 116.67 - 74.20 -38.88

Total de servicios personales 19,346.00 15,530.67 - 3,815.32 -19.72

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 163.54 92.37 - 71.17 -43.52

Alimentos y utensilios 62.93 24.70 - 38.23 -60.76

Materias primas y materiales de producción y comercialización 187.98 40.05 - 147.93 -78.69

Materiales y artículos de construcción y de reparación 24.73 18.15 -6.58 -26.63

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 6.08 7.91 1.84 30.19

Combustibles, lubricantes y aditivos 115.79 125.56 9.77 8.44

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 23.90 27.46 3.56 14.89

Herramientas, refacciones y accesorios menores 13.54 1.77 - 11.77 -86.92

Total de materiales y suministros 598.49 337.97 - 260.53 -43.53

Servicios generales

Servicios básicos 1,322.54 946.83 - 375.71 -28.41

Servicios de arrendamiento 1,124.62 591.52 - 533.11 -47.40

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 2,523.35 880.44 - 1,642.91 -65.11

Servicios financieros, bancarios y comerciales 683.10 373.91 - 309.19 -45.26

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 868.21 196.18 - 672.03 -77.40

Servicios de comunicación social y publicidad 604.49 212.90 - 391.59 -64.78

Servicios de traslado y viáticos 355.81 167.47 - 188.34 -52.93

Servicios oficiales 44.14 4.79 - 39.35 -89.15

Otros servicios generales 845.93 166.82 - 679.11 -80.28

Total de servicios generales 8,372.18 3,540.84 - 4,831.34 -57.71

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 2,907.54 1,217.14 - 1,690.40 -58.14

Ayudas sociales 83.57 140.64 57.07 68.29

Pensiones y jubilaciones 86.66 - - 86.66 -100.00

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 1,289.43 429.83 - 859.59 -66.66

Donativos - 13.67 13.67 -

Transferencias al exterior 133.76 71.45 - 62.30 -46.58

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 4,500.95 1,872.74 - 2,628.22 -58.39

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 6.97 25.12 18.15 260.19

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 2.56 - -2.56 -100.00

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 9.54 25.12 15.58 163.37

Inversión pública

Obra pública en bienes propios 34.83 - - 34.83 -100.00

Total de obras públicas 34.83 - - 34.83 -100.00

Inversiones financieras y otras provisiones

Acciones y participaciones de capital - 421.33 421.33 -

Compra de títulos y valores 12,347.00 - -12,347.00 -100.00

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 1,425.40 829.06 - 596.34 -41.84

Total de inversiones financieras y otras provisiones 13,772.40 1,250.39 -12,522.01 -90.92

Participaciones y aportaciones

Aportaciones 26.78 18.21 -8.56 -31.98

Total de participaciones y aportaciones 26.78 18.21 -8.56 -31.98

Total de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 46,661.17 22,575.93 -24,085.24 -51.62 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta Pública y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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67

Cuadro No. 41. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por nivel de

desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PIB).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.02 0.02 -0.001 - 7.83

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.007 0.005 -0.0021 -30.30

Remuneraciones adicionales y especiales 0.009 0.003 -0.0062 -68.00

Seguridad social 0.011 0.006 -0.005 -47.83

Otras prestaciones sociales y económicas 0.037 0.032 -0.0048 -13.05

Pago de estímulos a servidores públicos 0.001 0.000 - 0.000343 -42.28

Total de servicios personales 0.08 0.06 -0.020 -24.19

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 0.0007 0.0004 -0.0003 -46.67

Alimentos y utensilios 0.0003 0.0001 -0.0002 -62.94

Materias primas y materiales de producción y comercialización 0.0008 0.0002 -0.0006 -79.88

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.0001 0.0001 -0.00003 -30.71

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.00003 0.00003 0.00001 22.94

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.0005 0.0005 0.000012 2.39

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 0.0001 0.0001 0.000009 8.49

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.00006 0.000007 -0.00005 -87.65

Total de materiales y suministros 0.003 0.001 -0.001 -46.68

Servicios generales

Servicios básicos 0.006 0.004 -0.002 -32.40

Servicios de arrendamiento 0.005 0.002 -0.002 -50.33

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.011 0.004 -0.007 -67.05

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.003 0.001 -0.001 -48.31

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 0.004 0.001 -0.003 -78.66

Servicios de comunicación social y publicidad 0.003 0.001 -0.002 -66.74

Servicios de traslado y viáticos 0.002 0.0007 -0.001 -55.56

Servicios oficiales 0.0002 0.00002 -0.0002 -89.76

Otros servicios generales 0.004 0.001 -0.003 -81.38

Total de servicios generales 0.04 0.014 -0.021 -60.06

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 0.012 0.005 -0.007 -60.47

Ayudas sociales 0.00 0.001 0.000 58.91

Pensiones y jubilaciones 0.00 - -0.000 -100.00

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.01 0.002 -0.004 -68.52

Donativos 0.01 0.005 -0.007 -57.14

Transferencias al exterior 0.001 0.001 -0.0002 -21.98

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 0.03 0.01 - 0.02 -58.78

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.00003 0.0001 0.0001 240.12

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.00001 - -0.0000 -100.00

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.00004 0.0001 0.0001 148.70

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 0.0001 - -0.0001 -100.00

Total de obras públicas 0.0001 - -0.0001 -100.00

Inversiones financieras y otras provisiones

Acciones y participaciones de capital 0.05 - - 0.05 -100.00

Compra de títulos y valores 0.006 0.003 -0.003 -45.08

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.06 0.005 - 0.05 -91.43

Total de inversiones financieras y otras provisiones 0.12 0.008 - 0.11 -92.87

Participaciones y aportaciones

Aportaciones 0.0001 0.0001 -0.00004 -35.77

Total de participaciones y aportaciones 0.0001 0.0001 -0.00004 -35.77

Total de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 0.27 0.10 - 0.17 -63.07 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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68

Cuadro No. 42. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por nivel de

desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PEF).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.08 0.07 - 0.00 - 6.18

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.03 0.021 -0.008 -29.05

Remuneraciones adicionales y especiales 0.04 0.01 - 0.03 -67.43

Seguridad social 0.04 0.02 - 0.02 -46.89

Otras prestaciones sociales y económicas 0.15 0.14 - 0.02 -11.49

Pago de estímulos a servidores públicos 0.00 0.00 - 0.00 -41.25

Total de servicios personales 0.34 0.27 - 0.08 -22.84

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 0.003 0.002 -0.001 -45.71

Alimentos y utensilios 0.001 0.0004 -0.0007 -62.28

Materias primas y materiales de producción y comercialización 0.003 0.0007 -0.003 -79.52

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.0004 0.0003 -0.0001 -29.47

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.0001 0.0001 0.00003 25.14

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.002 0.002 0.00009 4.23

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 0.0004 0.0005 0.00004 10.44

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.0002 0.00003 -0.0002 -87.42

Total de materiales y suministros 0.01 0.01 -0.005 -45.72

Servicios generales

Servicios básicos 0.024 0.016 -0.0073 -31.19

Servicios de arrendamiento 0.02 0.010 -0.010 -49.44

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.045 0.015 -0.030 -66.46

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.01 0.01 -0.006 -47.39

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 0.015 0.0034 -0.012 -78.28

Servicios de comunicación social y publicidad 0.011 0.004 -0.007 -66.15

Servicios de traslado y viáticos 0.006 0.003 -0.0035 -54.76

Servicios oficiales 0.00 0.00 - 0.00 -89.57

Otros servicios generales 0.02 0.00 - 0.01 -81.05

Total de servicios generales 0.15 0.06 - 0.09 -59.35

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 0.052 0.021 -0.0310 -59.76

Ayudas sociales 0.001 0.002 0.001 61.76

Pensiones y jubilaciones 0.002 - -0.002 -100.00

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.02 0.01 - 0.02 -67.96

Donativos - 0.0002 0.0002 -

Transferencias al exterior 0.002 0.001 -0.001 -48.65

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 0.08 0.03 - 0.05 -60.01

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.0001 0.0004 0.0003 246.21

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.00005 - -0.00005 -100.00

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.0002 0.0004 0.0003 153.15

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 0.0006 - -0.0006 -100.00

Total de obras públicas 0.0006 - -0.0006 -100.00

Inversiones financieras y otras provisiones

Acciones y participaciones de capital - 0.007 0.007 -

Compra de títulos y valores 0.22 - - 0.22 -100.00

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.03 0.01 - 0.01 -44.09

Total de inversiones financieras y otras provisiones 0.25 0.02 - 0.22 -91.27

Participaciones y aportaciones

Aportaciones 0.0005 0.0003 -0.0002 -34.62

Total de participaciones y aportaciones 0.0005 0.0003 -0.0002 -34.62

Total de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 0.83 0.39 - 0.44 -53.49 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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69

Secretaría de la Defensa Nacional El gasto público ejercido por la Secretaría de la Defensa Nacional en el 2018 fue de 80 mil 936.16 MMDP y el aprobado para el 2019 fue de 93 mil 670.19 MMDP, lo que representa un incremento de 12 mil 734.03 MMDP entre el 2018-2019, equivalente al 15.73%. Como porcentaje del PIB fue del 0.32% para el 2018 y del 0.36% para el 2019; y fue equivalente al 1.44% del PEF en el 2018 y del 1.60% para el 2019. El capítulo 1000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 53 mil 363.49 MMDP, aprobándose 58 mil 383.01 MMDP en el 2019, incrementándose en 5 mil 019.52 MMDP, equivalente al 9.41%. El capítulo 2000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 9 mil 250.86 MMDP, aprobándose 6 mil 563.18 MMDP en el 2019, reduciéndose en 2 mil 687.68 MMDP, equivalente al 29.05%. El capítulo 3000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 8 mil 143.17 MMDP, aprobándose 6 mil 640.19 MMDP en el 2019, reduciéndose en 1 mil 502.98 MMDP, equivalente al 18.46%. El capítulo 4000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 2 mil 657.36 MMDP, aprobándose 950.61 MMDP en el 2019, reduciéndose en 1 mil 706.75 MMDP, equivalente al 64.23%. El capítulo 5000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 5 mil 366.91 MMDP, aprobándose 2 mil 831.97 MMDP en el 2019, reduciéndose en 2 mil 534.93 MMDP, equivalente al 47.23%. El capítulo 6000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 2 mil 154.38 MMDP, aprobándose 1 mil 301.23 MMDP en el 2019, reduciéndose en 853.15 MMDP, equivalente al 39.60%. El capítulo 7000 no tuvo asignación del gasto en el 2018, aprobándose 17 mil 000.00 MMDP en el 2019. En los cuadros No.43, 44 y 45, se expone el gasto aprobado consolidado del ramo, por capítulos y conceptos del gasto.

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70

Cuadro No. 43. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Secretaría de la Defensa Nacional, por nivel de

desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (Millones de pesos).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF

Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Millones de pesos Variación real

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 10,493.40 11,381.23 887.83 8.46

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 46.72 3.27 - 43.45 -93.00

Remuneraciones adicionales y especiales 29,183.55 31,494.66 2,311.11 7.92

Seguridad social 1,370.58 1,563.75 193.17 14.09

Otras prestaciones sociales y económicas 12,244.91 11,918.76 - 326.15 -2.66

Previsiones - 2,000.00 2,000.00 -

Pago de estímulos a servidores públicos 24.33 21.34 -2.99 -12.28

Total de servicios personales 53,363.49 58,383.01 5,019.52 9.41

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

175.80 162.82 - 12.98 -7.38

Alimentos y utensilios 4,210.36 3,946.09 - 264.27 -6.28

Materias primas y materiales de producción y comercialización 1,374.48 516.35 - 858.13 -62.43

Materiales y artículos de construcción y de reparación 279.00 235.24 - 43.76 -15.69

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 683.49 311.11 - 372.38 -54.48

Combustibles, lubricantes y aditivos 1,234.96 624.91 - 610.05 -49.40

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 112.16 171.89 59.73 53.26

Materiales y suministros para seguridad 211.66 161.45 - 50.22 -23.73

Herramientas, refacciones y accesorios menores 968.95 433.33 - 535.62 -55.28

Total de materiales y suministros 9,250.86 6,563.18 - 2,687.68 -29.05

Servicios generales

Servicios básicos 1,526.95 559.70 - 967.24 -63.34

Servicios de arrendamiento 109.87 112.56 2.70 2.46

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 2,168.46 2,504.14 335.68 15.48

Servicios financieros, bancarios y comerciales 1,347.23 785.82 - 561.41 -41.67

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 1,230.21 1,434.80 204.59 16.63

Servicios de comunicación social y publicidad 248.43 105.30 - 143.13 -57.61

Servicios de traslado y viáticos 1,358.93 977.22 - 381.70 -28.09

Servicios oficiales 28.12 40.84 12.72 45.25

Otros servicios generales 124.97 119.79 -5.18 -4.15

Total de servicios generales 8,143.17 6,640.19 - 1,502.98 -18.46

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 1,441.17 932.97 - 508.20 -35.26

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 1,216.19 17.64 - 1,198.55 -98.55

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 2,657.36 950.61 - 1,706.75 -64.23

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 214.92 28.77 - 186.15 -86.61

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 56.67 - - 56.67 -100.00

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 663.85 - - 663.85 -100.00

Vehículos y equipo de transporte 1,155.54 10.58 - 1,144.95 -99.08

Equipo de defensa y seguridad 59.86 - - 59.86 -100.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas 3,214.52 2,792.62 - 421.90 -13.12

Activos intangibles 1.55 - -1.55 -100.00

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 5,366.91 2,831.97 - 2,534.93 -47.23

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 2,154.38 1,301.23 - 853.15 -39.60

Total de obras públicas 2,154.38 1,301.23 - 853.15 -39.60

Inversiones financieras y otras provisiones

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales - 17,000.00 17,000.00 -

Total de inversiones financieras y otras provisiones - 17,000.00 17,000.00 -

Total de la Secretaría de la Defensa Nacional 80,936.16 93,670.19 12,734.03 15.73 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta Pública y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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71

Cuadro No. 44. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Secretaría de la Defensa Nacional, por nivel de

desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PIB).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.04 0.05 0.0011 2.42

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.0002 0.00001 -0.0002 -93.39

Remuneraciones adicionales y especiales 0.12 0.13 0.002 1.91

Seguridad social 0.006 0.006 0.0005 7.74

Otras prestaciones sociales y económicas 0.05 0.05 - 0.00 - 8.09

Previsiones - 0.008 0.008 -

Pago de estímulos a servidores públicos 0.0001 0.0001 -0.00002 -17.17

Total de servicios personales 0.23 0.23 0.0075 3.31

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.0007 0.0007 - -

Alimentos y utensilios 0.02 0.02 -0.0001 -12.54

Materias primas y materiales de producción y comercialización 0.006 0.002 -0.002 -11.50

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.001 0.001 -0.004 -64.53

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.003 0.001 -0.0002 -20.38

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.005 0.003 -0.002 -57.02

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 0.0005 0.0007 -0.003 -52.22

Materiales y suministros para seguridad 0.0009 0.0006 0.0002 44.72

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.004 0.002 -0.0003 -27.97

Total de materiales y suministros 0.039 0.026 -0.013 -33.01

Servicios generales

Servicios básicos 0.006 0.002 -0.004 -65.39

Servicios de arrendamiento 0.000 0.000 -0.000 - 3.25

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.009 0.01 0.001 9.05

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.006 0.003 -0.003 -44.92

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 0.005 0.006 0.001 10.13

Servicios de comunicación social y publicidad 0.001 0.000 -0.0006 -59.98

Servicios de traslado y viáticos 0.006 0.004 -0.002 -32.09

Servicios oficiales 0.0001 0.0002 0.0000 37.16

Otros servicios generales 0.0005 0.0005 -0.0001 - 9.49

Total de servicios generales 0.03 0.03 -0.008 -23.42

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 0.01 0.004 -0.002 -38.87

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.01 0.0001 -0.005 -98.63

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 0.01 0.004 - 0.01 -66.22

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.0009 0.0001 -0.001 -87.36

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.0002 - -0.000 -100.00

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.003 - -0.003 -100.00

Vehículos y equipo de transporte 0.00 0.00004 -0.005 -99.14

Equipo de defensa y seguridad 0.00 - -0.000 -100.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.01 0.011 -0.002 -17.96

Activos intangibles 0.00001 - -0.000 -100.00

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.02 0.01 - 0.01 -50.17

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 0.009 0.005 -0.004 -42.97

Total de obras públicas 0.009 0.005 -0.004 -42.97

Inversiones financieras y otras provisiones

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales - 0.07 0.07 -

Total de inversiones financieras y otras provisiones - 0.07 0.07 -

Total de la Secretaría de la Defensa Nacional 0.32 0.36 0.04 13.54 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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72

Cuadro No. 45. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Secretaría de la Defensa Nacional, por nivel de

desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PEF).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.19 0.19 0.01 4.25

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.00 0.000 -0.001 -93.27

Remuneraciones adicionales y especiales 0.52 0.54 0.02 3.73

Seguridad social 0.02 0.03 0.00 9.67

Otras prestaciones sociales y económicas 0.22 0.20 - 0.01 - 6.44

Previsiones - 0.03 0.03 -

Pago de estímulos a servidores públicos 0.0004 0.0004 -0.0001 -15.68

Total de servicios personales 0.95 1.00 0.049 5.16

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.003 0.003 -0.0003 -10.98

Alimentos y utensilios 0.08 0.07 - 0.01 - 9.91

Materias primas y materiales de producción y comercialización 0.02 0.01 - 0.02 -63.89

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.00 0.00 - 0.00 -18.96

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.01 0.005 -0.007 -56.25

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.02 0.01 - 0.01 -51.36

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 0.002 0.003 0.001 47.31

Materiales y suministros para seguridad 0.004 0.003 -0.001 -26.68

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.02 0.007 - 0.01 -57.01

Total de materiales y suministros 0.16 0.11 -0.052 -31.81

Servicios generales

Servicios básicos 0.03 0.01 - 0.02 -64.77

Servicios de arrendamiento 0.002 0.002 -0.0000 - 1.52

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.04 0.04 0.004 11.00

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.02 0.01 -0.011 -43.93

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.02 0.02 0.003 12.11

Servicios de comunicación social y publicidad 0.004 0.002 -0.003 -59.26

Servicios de traslado y viáticos 0.02 0.02 - 0.01 -30.88

Servicios oficiales 0.001 0.001 0.0002 39.62

Otros servicios generales 0.002 0.002 -0.0002 - 7.87

Total de servicios generales 0.14 0.11 - 0.03 -22.05

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 0.03 0.02 - 0.01 -37.77

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.02 0.00 - 0.02 -98.61

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 0.05 0.02 - 0.03 -65.62

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.004 0.0005 -0.003 -87.13

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.001 - -0.001 -100.00

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.01 - - 0.01 -100.00

Vehículos y equipo de transporte 0.02 0.0002 - 0.02 -99.12

Equipo de defensa y seguridad 0.001 - -0.001 -100.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.06 0.05 - 0.01 -16.50

Activos intangibles 0.00003 - -0.00003 -100.00

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.10 0.05 - 0.05 -49.28

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 0.04 0.02 - 0.02 -41.94

Total de obras públicas 0.04 0.02 - 0.02 -41.94

Inversiones financieras y otras provisiones

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales - 0.29 0.29 -

Total de inversiones financieras y otras provisiones - 0.29 0.29 -

Total de la Secretaría de la Defensa Nacional 1.44 1.60 0.16 11.26 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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73

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural El gasto público ejercido por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en el 2018 fue de 72 mil 056.34 MMDP y el aprobado para el 2019 fue de 65 mil 434.88 MMDP, lo que representa una reducción de 6 mil 621.46 MMDP entre el 2018-2019, equivalente al 9.19%. Como porcentaje del PIB fue del 0.31% para el 2018 y del 0.26% para el 2019; y fue equivalente al 0.28% del PEF en el 2018 y del 0.25% para el 2019. El capítulo 1000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 8 mil 233.96 MMDP, aprobándose 7 mil 418.78 MMDP en el 2019, reduciéndose en 815.17 MMDP, equivalente al 9.90%. El capítulo 2000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 990.10 MMDP, aprobándose 2 mil 576.68 MMDP en el 2019, incrementándose en 1 mil 586.58 MMDP, equivalente al 160.24%. El capítulo 3000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 5 mil 925.80 MMDP, aprobándose 4 mil 823.71 MMDP en el 2019, reduciéndose en 1 mil 102.09 MMDP, equivalente al 18.60%. El capítulo 4000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 56 mil 648.96 MMDP, aprobándose 50 mil 605.86 MMDP en el 2019, reduciéndose en 6 mil 043.10 MMDP, equivalente al 10.67%. El capítulo 6000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 257.52 MMDP, aprobándose 9.84 MMDP en el 2019, reduciéndose en 247.68 MMDP, equivalente al 96.18%. En los cuadros No.46, 47 y 48, se expone el gasto aprobado consolidado del ramo, por capítulos y conceptos del gasto.

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74

Cuadro No. 46. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, por nivel de

desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (Millones de pesos).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF

Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Millones de pesos Variación real

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 2,756.02 2,752.65 -3.37 -0.12

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 163.03 85.77 - 77.26 -47.39

Remuneraciones adicionales y especiales 1,307.70 1,102.97 - 204.73 -15.66

Seguridad social 1,005.20 833.68 - 171.51 -17.06

Otras prestaciones sociales y económicas 2,913.35 2,560.78 - 352.57 -12.10

Pago de estímulos a servidores públicos 88.66 82.93 -5.73 -6.47

Total de servicios personales 8,233.96 7,418.78 - 815.17 -9.90

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

183.35 137.44 - 45.91 -25.04

Alimentos y utensilios 214.97 192.46 - 22.52 -10.47

Materias primas y materiales de producción y comercialización 9.08 1,780.22 1,771.13 19,501.82

Materiales y artículos de construcción y de reparación 80.02 65.95 - 14.07 -17.59

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 188.53 158.99 - 29.54 -15.67

Combustibles, lubricantes y aditivos 206.19 158.07 - 48.12 -23.34

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 57.31 43.77 - 13.54 -23.62

Herramientas, refacciones y accesorios menores 50.64 39.79 - 10.85 -21.43

Total de materiales y suministros 990.10 2,576.68 1,586.58 160.24

Servicios generales

Servicios básicos 992.41 883.31 - 109.10 -10.99

Servicios de arrendamiento 1,035.14 1,350.62 315.48 30.48

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 2,213.25 1,541.25 - 672.01 -30.36

Servicios financieros, bancarios y comerciales 138.21 215.22 77.02 55.72

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

550.40 356.97 - 193.43 -35.14

Servicios de comunicación social y publicidad 142.73 18.43 - 124.30 -87.09

Servicios de traslado y viáticos 321.60 185.92 - 135.69 -42.19

Servicios oficiales 181.33 26.76 - 154.57 -85.24

Otros servicios generales 350.72 245.22 - 105.50 -30.08

Total de servicios generales 5,925.80 4,823.71 - 1,102.09 -18.60

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 56,214.13 50,601.10 - 5,613.03 -9.99

Ayudas sociales 93.94 - 93.94 -100.00

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 3.00 -3.00 -100.00

Transferencias al exterior 337.89 4.76 - 333.13 -98.59

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 56,648.96 50,605.86 -6,043.10 -10.67

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 257.52 9.84 - 247.68 -96.18

Total de obras públicas 257.52 9.84 - 247.68 -96.18

Total de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 72,056.34 65,434.88 -6,621.46 -9.19 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta Pública y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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75

Cuadro No. 47. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Secretaría de Desarrollo Agricultura y Desarrollo

Rural, por nivel de desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PIB).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.01 0.01 -0.001 - 5.69

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.0007 0.0003 -0.0003 -50.32

Remuneraciones adicionales y especiales 0.01 0.004 -0.001 -20.35

Seguridad social 0.004 0.003 -0.001 -21.68

Otras prestaciones sociales y económicas 0.01 0.01 - 0.00 -17.00

Pago de estímulos a servidores públicos 0.0004 0.0003 -0.0000 -11.68

Total de servicios personales 0.03 0.03 -0.005 -14.92

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.001 0.001 -0.0002 -29.22

Alimentos y utensilios 0.001 0.001 -0.0001 -15.46

Materias primas y materiales de producción y comercialización

0.00004 0.007 0.0071 18,409.74

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.0003 0.000 -0.0001 -22.18

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.001 0.001 -0.0002 -20.37

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.001 0.001 -0.0002 -27.61

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

0.0002 0.0002 -0.0001 -27.88

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.0002 0.0002 -0.0001 -25.81

Total de materiales y suministros 0.004 0.01 0.006 154.99

Servicios generales

Servicios básicos 0.004 0.004 -0.001 -15.95

Servicios de arrendamiento 0.004 0.005 0.001 23.21

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios

0.009 0.006 -0.003 -34.24

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.001 0.001 0.0003 47.05

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.002 0.00 -0.001 -38.76

Servicios de comunicación social y publicidad 0.001 0.000 -0.001 -87.81

Servicios de traslado y viáticos 0.001 0.001 -0.001 -45.41

Servicios oficiales 0.001 0.000 -0.0007 -86.06

Otros servicios generales 0.001 0.001 -0.001 -33.98

Total de servicios generales 0.03 0.02 -0.006 -23.13

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 0.24 0.20 - 0.04 -15.00

Ayudas sociales 0.0004 - -0.0004 -100.00

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.00001 - -0.00001 -100.00

Transferencias al exterior 0.001 0.00002 -0.001 -98.67

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

0.24 0.20 - 0.04 -15.64

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 0.001 0.00004 -0.001 -96.39

Total de obras públicas 0.001 0.00004 -0.001 -96.39

Total de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 0.31 0.26 -0.04 -14.24 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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76

Cuadro No. 48. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Secretaría de Desarrollo Agricultura y Desarrollo Rural, por

nivel de desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PEF).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.05 0.05 -0.002 - 4.00

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.00 0.001 -0.001 -49.43

Remuneraciones adicionales y especiales 0.02 0.02 - 0.00 -18.93

Seguridad social 0.02 0.01 - 0.00 -20.28

Otras prestaciones sociales y económicas 0.05 0.04 - 0.01 -15.51

Pago de estímulos a servidores públicos 0.002 0.001 -0.0002 -10.10

Total de servicios personales 0.15 0.13 -0.020 -13.40

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.003 0.002 -0.0009 -27.95

Alimentos y utensilios 0.004 0.003 -0.0005 -13.95

Materias primas y materiales de producción y comercialización 0.0002 0.03 0.03 18,741.34

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.001 0.001 -0.0003 -20.79

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.003 0.003 -0.0006 -18.94

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.004 0.003 -0.0010 -26.31

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 0.001 0.001 -0.0003 -26.59

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.001 0.001 -0.0002 -24.48

Total de materiales y suministros 0.02 0.04 0.026 150.15

Servicios generales

Servicios básicos 0.02 0.02 -0.003 -14.45

Servicios de arrendamiento 0.02 0.02 0.005 25.42

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.04 0.03 - 0.01 -33.06

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.002 0.004 0.0012 49.68

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 0.01 0.01 -0.004 -37.66

Servicios de comunicación social y publicidad 0.003 0.0003 -0.002 -87.59

Servicios de traslado y viáticos 0.01 0.003 -0.003 -44.43

Servicios oficiales 0.003 0.000 -0.003 -85.81

Otros servicios generales 0.01 0.004 - 0.00 -32.79

Total de servicios generales 0.11 0.08 - 0.02 -21.76

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 1.00 0.87 - 0.14 -13.48

Ayudas sociales 0.002 - -0.002 -100.00

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.0001 - -0.0001 -100.00

Transferencias al exterior 0.01 0.0001 - 0.01 -98.65

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 0.01 0.0001 - 0.01 -98.66

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Obra pública en bienes propios 0.005 0.0002 -0.004 -96.33

Total de obras públicas 0.005 0.0002 -0.004 -96.33

Total de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 0.28 0.25 -0.03 -9.46 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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77

Secretaría de Comunicaciones y Transportes El gasto público ejercido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el 2018 fue de 142 mil 244.51 MMDP y el aprobado para el 2019 fue de 66 mil 554.27 MMDP, lo que representa una reducción de 75 mil 690.23 MMDP entre el 2018-2019, equivalente al 53.21%. Como porcentaje del PIB fue del 0.61% para el 2018 y del 0.27% para el 2019; y fue equivalente al 2.53% del PEF en el 2018 y del 1.14% para el 2019. El capítulo 1000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 9 mil 768.72 MMDP, aprobándose 7 mil 026.20 MMDP en el 2019, reduciéndose en 2 mil 742.52 MMDP, equivalente al 28.07%. El capítulo 2000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 1 mil 003.87 MMDP, aprobándose 746.32 MMDP en el 2019, reduciéndose en 257.54 MMDP, equivalente al 25.66%. El capítulo 3000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 10 mil 734.74 MMDP, aprobándose 10 mil 177.00 MMDP en el 2019, reduciéndose en 557.74 MMDP, equivalente al 5.20%. El capítulo 4000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 64 mil 193.92 MMDP, aprobándose 484.88 MMDP en el 2019, reduciéndose en 63 mil 709.05 MMDP, equivalente al 99.24%. El capítulo 5000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 1 mil 622.23 MMDP, aprobándose 95.05 MMDP en el 2019, reduciéndose en 1 mil 525.17 MMDP, equivalente al 94.02%. El capítulo 6000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 46 mil 960.19 MMDP, aprobándose 41 mil 722.82 MMDP en el 2019, reduciéndose en 5 mil 237.37 MMDP, equivalente al 11.15%. El capítulo 7000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 547.21 MMDP, aprobándose 6 mil 300.00 MMDP en el 2019, incrementándose en 5 mil 752.79 MMDP, equivalente al 1,051.30%. El capítulo 8000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 7 mil 413.63 MMDP, en el 2019 no obtuvo gasto en este capítulo, el equivalente 100%. En los cuadros No. 49, 50 y 51, se expone el gasto aprobado consolidado del ramo, por capítulos y conceptos del gasto.

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78

Cuadro No. 49. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por nivel de

desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (Millones de pesos).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF

Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Millones de pesos Variación real

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 3,234.13 2,406.92 - 827.21 -25.58

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 377.40 238.14 - 139.25 -36.90

Remuneraciones adicionales y especiales 1,161.03 770.61 - 390.43 -33.63

Seguridad social 862.09 674.01 - 188.08 -21.82

Otras prestaciones sociales y económicas 4,006.34 2,935.89 - 1,070.45 -26.72

Pago de estímulos a servidores públicos 127.73 0.64 - 127.09 -99.50

Total de servicios personales 9,768.72 7,026.20 - 2,742.52 -28.07

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 161.08 128.53 - 32.54 -20.20

Alimentos y utensilios 36.64 34.48 -2.16 -5.89

Materias primas y materiales de producción y comercialización 9.02 8.26 -0.75 -8.35

Materiales y artículos de construcción y de reparación 43.26 42.14 -1.12 -2.58

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 26.93 27.50 0.57 2.12

Combustibles, lubricantes y aditivos 523.86 318.37 - 205.49 -39.23

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 118.35 94.09 - 24.26 -20.50

Herramientas, refacciones y accesorios menores 84.74 92.94 8.20 9.68

Total de materiales y suministros 1,003.87 746.32 - 257.54 -25.66

Servicios generales

Servicios básicos 1,021.43 375.75 - 645.67 -63.21

Servicios de arrendamiento 737.81 400.99 - 336.82 -45.65

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 6,031.44 7,792.17 1,760.74 29.19

Servicios financieros, bancarios y comerciales 739.58 375.04 - 364.55 -49.29

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 656.96 618.69 - 38.26 -5.82

Servicios de comunicación social y publicidad 383.24 85.28 - 297.96 -77.75

Servicios de traslado y viáticos 235.47 277.86 42.39 18.00

Servicios oficiales 32.67 13.70 - 18.97 -58.07

Otros servicios generales 896.14 237.50 - 658.64 -73.50

Total de servicios generales 10,734.74 10,177.00 - 557.74 -5.20

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 1,559.59 10.23 - 1,549.36 -99.34

Ayudas sociales 44.75 3.47 - 41.28 -92.25

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 62,544.88 447.00 -62,097.88 -99.29

Transferencias al exterior 44.70 24.17 - 20.53 -45.93

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 64,193.92 484.88 -63,709.05 -99.24

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 2.77 - -2.77 -100.00

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.01 - -0.01 -100.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas 532.58 - - 532.58 -100.00

Bienes inmuebles 1,086.87 97.05 - 989.81 -91.07

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 1,622.23 97.05 - 1,525.17 -94.02

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 46,960.19 41,722.82 - 5,237.37 -11.15

Total de obras públicas 46,960.19 41,722.82 - 5,237.37 -11.15

Inversiones financieras y otras provisiones

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales - 6,300.00 6,300.00 -

Compra de títulos y valores 547.21 - - 547.21 -100.00

Total de inversiones financieras y otras provisiones 547.21 6,300.00 5,752.79 1,051.30

Participaciones y aportaciones

Convenios 7,413.63 - - 7,413.63 -100.00

Total de participaciones y aportaciones 7,413.63 - - 7,413.63 -100.00

Total de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 142,244.51 66,554.27 -75,690.23 -53.21 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta Pública y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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79

Cuadro No. 50. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por nivel de

desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PIB).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.01 0.01 -0.004 -29.72

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.002 0.001 - 0.0006 -40.41

Remuneraciones adicionales y especiales 0.005 0.003 -0.002 -37.33

Seguridad social 0.004 0.003 -0.001 -26.17

Otras prestaciones sociales y económicas 0.02 0.01 -0.005 -30.80

Pago de estímulos a servidores públicos 0.001 0.000003 -0.001 -99.53

Total de servicios personales 0.04 0.03 -0.013 -32.08

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.0007 0.0005 - 0.0002 -24.65

Alimentos y utensilios 0.0002 0.0001 -0.00002 -11.13

Materias primas y materiales de producción y comercialización 0.0000 0.0000 -0.00001 -13.45

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.0002 0.0002 -0.00001 -8.01

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.0001 0.0001 -0.00000 -3.57

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.002 0.001 -0.001 -42.61

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 0.0005 0.0004 - 0.0001 -24.93

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.0004 0.0004 0.000013 3.57

Total de materiales y suministros 0.004 0.003 -0.001 -29.80

Servicios generales

Servicios básicos 0.004 0.002 -0.003 -65.26

Servicios de arrendamiento 0.003 0.002 -0.002 -48.68

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.03 0.03 0.006 21.99

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.003 0.002 -0.002 -52.12

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 0.003 0.002 - 0.0003 -11.07

Servicios de comunicación social y publicidad 0.002 0.000 -0.001 -78.99

Servicios de traslado y viáticos 0.001 0.001 0.000 11.43

Servicios oficiales 0.0001 0.00005 - 0.0001 -60.40

Otros servicios generales 0.004 0.001 -0.003 -74.97

Total de servicios generales 0.05 0.04 -0.005 -10.48

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 0.007 0.00004 -0.007 -99.38

Ayudas sociales 0.0002 0.00001 - 0.0002 -92.68

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.27 0.002 -0.26 -99.33

Transferencias al exterior 0.0002 0.0001 - 0.0001 -48.94

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 0.27 0.002 -0.27 -99.29

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.00001 - -0.00001 -100.00

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.00000004 - - 0.00000004 -100.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.002 - -0.002 -100.00

Bienes inmuebles 0.005 0.0004 -0.004 -91.57

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.007 0.0004 -0.006 -94.35

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 0.20 0.17 -0.03 -16.10

Total de obras públicas 0.20 0.17 -0.03 -16.10

Inversiones financieras y otras provisiones

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 0.002 - -0.002 -100.00

Compra de títulos y valores 0.002 0.03 0.02 987.16

Total de inversiones financieras y otras provisiones 0.00 0.025 0.02 443.58

Participaciones y aportaciones

Convenios 0.03 - -0.03 -100.00

Total de participaciones y aportaciones 0.03 - -0.03 -100.00

Total de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 0.61 0.27 -0.34 -55.99 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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80

Cuadro No. 51. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por nivel de

desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PEF).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.06 0.04 - 0.02 -28.46

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.01 0.004 -0.003 -39.35

Remuneraciones adicionales y especiales 0.02 0.01 - 0.01 -36.20

Seguridad social 0.02 0.01 - 0.00 -24.85

Otras prestaciones sociales y económicas 0.07 0.05 - 0.02 -29.56

Pago de estímulos a servidores públicos 0.00 0.00 - 0.00 -99.52

Total de servicios personales 0.17 0.12 - 0.05 -30.86

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.003 0.002 -0.001 -23.30

Alimentos y utensilios 0.001 0.0006 -0.0001 - 9.54

Materias primas y materiales de producción y comercialización 0.0002 0.0001 -0.00002 -11.90

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.0008 0.0007 -0.0000 - 6.36

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.0005 0.0005 -0.00001 - 1.84

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.01 0.005 -0.004 -41.58

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 0.002 0.002 -0.0005 -23.58

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.002 0.002 0.00008 5.42

Total de materiales y suministros 0.02 0.01 -0.005 -28.54

Servicios generales

Servicios básicos 0.02 0.006 - 0.01 -64.64

Servicios de arrendamiento 0.01 0.007 -0.006 -47.76

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.11 0.13 0.03 24.18

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.01 0.01 -0.007 -51.26

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 0.01 0.01 -0.001 - 9.48

Servicios de comunicación social y publicidad 0.007 0.001 -0.005 -78.61

Servicios de traslado y viáticos 0.004 0.005 0.0006 13.43

Servicios oficiales 0.001 0.0002 -0.0003 -59.69

Otros servicios generales 0.02 0.00 - 0.01 -74.53

Total de servicios generales 0.19 0.17 - 0.02 - 8.87

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 0.03 0.0002 - 0.03 -99.37

Ayudas sociales 0.001 0.0001 -0.001 -92.55

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 1.11 0.008 - 1.11 -99.31

Transferencias al exterior 0.0008 0.0004 -0.0004 -48.02

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 1.14 0.01 - 1.14 -99.27

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.0000 - -0.0000 -100.00

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.0000002 - -0.0000002 -100.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.01 - - 0.01 -100.00

Bienes inmuebles 0.02 0.002 - 0.02 -91.42

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.03 0.002 - 0.03 -94.24

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 0.84 0.71 - 0.12 -14.60

Total de obras públicas 0.84 0.71 - 0.12 -14.60

Inversiones financieras y otras provisiones

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales - 0.11 0.11 -

Compra de títulos y valores 0.01 - - 0.01 -100.00

Total de inversiones financieras y otras provisiones 0.01 0.11 0.10 1,006.63

Participaciones y aportaciones

Convenios 0.13 - - 0.13 -100.00

Total de participaciones y aportaciones 0.13 - - 0.13 -100.00

Total de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 2.53 1.14 - 1.39 -55.03 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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81

Secretaría de Economía El gasto público ejercido por la Secretaría de Economía en el 2018 fue de 10 mil 249.38 MMDP y el aprobado para el 2019 fue de 9 mil 055.98 MMDP, lo que representa una reducción de 1 mil 193.40 MMDP entre el 2018-2019, equivalente al 11.64%. Como porcentaje del PIB fue del 0.04% para el 2018 y para el 2019; y fue equivalente al 0.18% del PEF en el 2018 y del 0.16% para el 2019. El capítulo 1000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 3 mil 474.26 MMDP, aprobándose 2 mil 774.31 MMDP en el 2019, reduciéndose en 699.96 MMDP, equivalente al 20.15%. El capítulo 2000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 54.50 MMDP, aprobándose 60.76 MMDP en el 2019, incrementándose en 6.26 MMDP, equivalente al 11.49%. El capítulo 3000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 2 mil 255.22 MMDP, aprobándose 1 mil 490.18 MMDP en el 2019, reduciéndose en 765.04 MMDP, equivalente al 33.92%. El capítulo 4000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 4 mil 264.27 MMDP, aprobándose 4 mil 730.73 MMDP en el 2019, incrementándose en 466.47 MMDP, equivalente al 10.94%. El capítulo 5000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 16.02 MMDP, en el 2019 no obtuvo gasto en este capítulo, el equivalente 100%. El capítulo 6000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 185.12 MMDP, en el 2019 no obtuvo gasto este capítulo, el equivalente 100%. En los cuadros No.52, 53 y 54, se expone el gasto aprobado consolidado del ramo, por capítulos y conceptos del gasto.

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82

Cuadro No. 52. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Secretaría de Economía, por nivel de desagregación de capítulos y

concepto de gasto, 2018-2019. (Millones de pesos).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF

Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Millones de pesos Variación real

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 866.45 813.90 - 52.55 -6.07

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 644.71 523.12 - 121.59 -18.86

Remuneraciones adicionales y especiales 319.61 129.60 - 190.01 -59.45

Seguridad social 378.55 264.01 - 114.53 -30.26

Otras prestaciones sociales y económicas 1,261.54 1,041.44 - 220.10 -17.45

Pago de estímulos a servidores públicos 3.41 2.23 -1.17 -34.44

Total de servicios personales 3,474.26 2,774.31 - 699.96 -20.15

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 22.56 25.04 2.48 10.99

Alimentos y utensilios 8.48 7.84 -0.64 -7.57

Materiales y artículos de construcción y de reparación 1.39 1.98 0.59 42.47

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 2.23 3.62 1.39 62.12

Combustibles, lubricantes y aditivos 10.14 11.04 0.89 8.81

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 9.25 9.19 -0.06 -0.70

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.45 2.07 1.62 358.23

Total de materiales y suministros 54.50 60.76 6.26 11.49

Servicios generales

Servicios básicos 236.04 270.42 34.37 14.56

Servicios de arrendamiento 205.34 166.11 - 39.23 -19.10

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 787.47 480.02 - 307.45 -39.04

Servicios financieros, bancarios y comerciales 20.12 10.06 - 10.06 -50.02

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 83.77 78.63 -5.14 -6.14

Servicios de comunicación social y publicidad 354.57 58.99 - 295.57 -83.36

Servicios de traslado y viáticos 91.41 82.30 -9.11 -9.97

Servicios oficiales 194.02 55.45 - 138.57 -71.42

Otros servicios generales 282.47 288.20 5.72 2.03

Total de servicios generales 2,255.22 1,490.18 - 765.04 -33.92

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 4,070.59 4,554.83 484.24 11.90

Ayudas sociales 41.29 58.44 17.15 41.53

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 50.00 24.50 - 25.50 -51.00

Transferencias al exterior 102.38 92.96 -9.42 -9.20

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 4,264.27 4,730.73 466.47 10.94

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 3.58 - -3.58 -100.00

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 8.03 - -8.03 -100.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas 4.41 - -4.41 -100.00

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 16.02 - - 16.02 -100.00

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 185.12 - - 185.12 -100.00

Total de obras públicas 185.12 - - 185.12 -100.00

Total de la Secretaría de Economía 10,249.38 9,055.98 - 1,193.40 -11.64 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta Pública y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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83

Cuadro No. 53. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Secretaría de Economía, por nivel de desagregación de

capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PIB).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.004 0.003 -0.0004 -11.30

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.003 0.002 -0.0006 -23.38

Remuneraciones adicionales y especiales 0.001 0.001 -0.001 -61.71

Seguridad social 0.002 0.001 -0.0005 -34.14

Otras prestaciones sociales y económicas 0.01 0.004 -0.001 -22.05

Pago de estímulos a servidores públicos 0.00001 0.00001 -0.00001 -38.09

Total de servicios personales 0.01 0.01 -0.004 -24.60

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.0001 0.0001 -0.004 -24.60

Alimentos y utensilios 0.00004 0.00003 - -

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.00001 0.00001 -0.00000 -12.72

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.00001 0.00001 0.000002 34.53

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00004 0.00004 0.000005 53.09

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

0.00004 0.00004 0.0000012 2.75

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.00000 0.00001 - 0.000002 - 6.23

Total de materiales y suministros 0.0002 0.0002 0.00001 5.28

Servicios generales

Servicios básicos 0.001 0.001 0.0001 8.18

Servicios de arrendamiento 0.001 0.001 -0.0002 -23.61

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.003 0.002 -0.001 -42.44

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.0001 0.00004 -0.00005 -52.80

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.0004 0.0003 -0.0000 -11.37

Servicios de comunicación social y publicidad 0.002 0.0002 -0.001 -84.29

Servicios de traslado y viáticos 0.0004 0.0003 -0.0001 -14.98

Servicios oficiales 0.001 0.0002 -0.001 -73.01

Otros servicios generales 0.001 0.001 -0.0000 - 3.66

Total de servicios generales 0.01 0.01 -0.004 -37.60

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 0.02 0.02 0.0010 5.66

Ayudas sociales 0.0002 0.0002 0.0001 33.65

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.0002 0.0001 -0.0001 -53.73

Transferencias al exterior 0.0004 0.0004 -0.0001 -14.26

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

0.02 0.02 0.0009 4.76

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.00002 - -0.00002 -100.00

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.00003 - -0.00003 -100.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.00002 - -0.00002 -100.00

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.0001 - -0.0001 -100.00

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 0.001 - -0.001 -100.00

Total de obras públicas 0.001 - -0.001 -100.00

Total de la Secretaría de Economía 0.04 0.04 - 0.01 -16.57 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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84

Cuadro No. 54. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Secretaría de Economía, por nivel de desagregación

de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PEF).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.02 0.01 -0.001 - 9.71

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.01 0.009 -0.003 -22.01

Remuneraciones adicionales y especiales 0.01 0.002 -0.003 -61.02

Seguridad social 0.01 0.005 -0.002 -32.96

Otras prestaciones sociales y económicas 0.02 0.02 - 0.00 -20.65

Pago de estímulos a servidores públicos 0.0001 0.00004 -0.00002 -36.98

Total de servicios personales 0.06 0.05 -0.014 -23.24

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.0004 0.0004 0.000027 6.68

Alimentos y utensilios 0.0002 0.0001 -0.00002 -11.15

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.00002 0.00003 0.00001 36.94

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.00004 0.0001 0.00002 55.83

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.0002 0.0002 0.000008 4.59

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

0.0002 0.0002 -0.00001 - 4.55

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.00001 0.00004 0.00003 340.45

Total de materiales y suministros 0.001 0.001 0.00007 7.16

Servicios generales

Servicios básicos 0.004 0.005 0.0004 10.12

Servicios de arrendamiento 0.004 0.003 -0.001 -22.24

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.01 0.008 - 0.01 -41.41

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.0004 0.0002 -0.0002 -51.96

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.001 0.001 -0.0001 - 9.78

Servicios de comunicación social y publicidad 0.01 0.001 -0.005 -84.01

Servicios de traslado y viáticos 0.002 0.001 -0.000 -13.46

Servicios oficiales 0.003 0.001 -0.003 -72.53

Otros servicios generales 0.005 0.005 -0.0001 - 1.93

Total de servicios generales 0.04 0.03 - 0.01 -36.49

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 0.07 0.08 0.005 7.55

Ayudas sociales 0.001 0.001 0.0003 36.04

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.001 0.0004 -0.0005 -52.90

Transferencias al exterior 0.002 0.002 -0.0002 -12.72

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

0.08 0.08 0.01 6.63

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.0001 - -0.0001 -100.00

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.0001 - -0.0001 -100.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.0001 - -0.0001 -100.00

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.0003 - -0.0003 -100.00

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 0.003 - -0.003 -100.00

Total de obras públicas 0.003 - -0.003 -100.00

Total de la Secretaría de Economía 0.18 0.16 - 0.03 -15.07 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta Pública y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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85

Secretaría de Educación Pública El gasto público ejercido por la Secretaría de Educación Pública, en el 2018 fue de 315 mil 466.55 MMDP y el aprobado para el 2019 fue de 308 mil 000.43 MMDP, lo que representa una reducción de 7 mil 466.12 MMDP entre el 2018-2019, equivalente al 2.37%. Como porcentaje del PIB fue del 1.34% para el 2018 y del 1.23% para el 2019; y fue equivalente al 5.62% del PEF en el 2018 y del 5.28% para el 2019. El capítulo 1000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 109 mil 050.09 MMDP, aprobándose 106 mil 069.91 MMDP en el 2019, reduciéndose en 2 mil 980.18 MMDP, equivalente al 2.73%. El capítulo 2000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 7 mil 062.76 MMDP, aprobándose 7 mil 330.50 MMDP en el 2019, incrementándose en 267.75 MMDP, equivalente al 3.79%. El capítulo 3000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 15 mil 702.29 MMDP, aprobándose 13 mil 547.81 MMDP en el 2019, reduciéndose en 2 mil 154.48 MMDP, equivalente al 13.72%. El capítulo 4000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 181 mil 715.12 MMDP, aprobándose 180 mil 105.63 MMDP en el 2019, reduciéndose en 1 mil 609.49 MMDP, equivalente al 0.89%. El capítulo 5000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 1 mil 051.97 MMDP, aprobándose 72.79 MMDP en el 2019, reduciéndose en 979.19 MMDP, equivalente al 93.08%. El capítulo 6000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 884.32 MMDP, aprobándose 873.79 MMDP en el 2019, reduciéndose en 10.53 MMDP, equivalente al 1.19%. En los cuadros No.55, 56 y 57, se expone el gasto aprobado consolidado del ramo, por capítulos y conceptos del gasto.

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86

Cuadro No. 55. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Secretaría de Educación Pública, por nivel de desagregación de

capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (Millones de pesos).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF

Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Millones de pesos Variación real

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 38,084.85 40,034.25 1,949.39 5.12

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 1,753.59 1,279.51 - 474.08 -27.03

Remuneraciones adicionales y especiales 30,541.16 27,829.97 - 2,711.19 -8.88

Seguridad social 9,094.10 10,493.88 1,399.78 15.39

Otras prestaciones sociales y económicas 22,603.34 17,619.44 - 4,983.90 -22.05

Previsiones - 1,978.45 1,978.45 -

Pago de estímulos a servidores públicos 6,973.05 6,834.42 - 138.63 -1.99

Total de servicios personales 109,050.09 106,069.91 - 2,980.18 -2.73

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 4,495.11 3,718.92 - 776.18 -17.27

Alimentos y utensilios 206.71 110.76 - 95.95 -46.42

Materias primas y materiales de producción y comercialización 334.65 1,419.66 1,085.01 324.23

Materiales y artículos de construcción y de reparación 251.23 146.14 - 105.09 -41.83

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 750.18 660.67 - 89.51 -11.93

Combustibles, lubricantes y aditivos 163.13 145.15 - 17.98 -11.02

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 208.85 285.57 76.71 36.73

Herramientas, refacciones y accesorios menores 652.90 843.64 190.74 29.21

Total de materiales y suministros 7,062.76 7,330.50 267.75 3.79

Servicios generales

Servicios básicos 4,134.02 4,373.59 239.58 5.80

Servicios de arrendamiento 1,440.74 717.81 - 722.93 -50.18

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 4,651.94 2,823.91 - 1,828.03 -39.30

Servicios financieros, bancarios y comerciales 1,318.00 1,465.18 147.18 11.17

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 2,667.21 3,384.60 717.39 26.90

Servicios de comunicación social y publicidad 103.13 101.91 -1.22 -1.19

Servicios de traslado y viáticos 269.17 238.06 - 31.11 -11.56

Servicios oficiales 361.76 228.11 - 133.65 -36.94

Otros servicios generales 756.33 214.64 - 541.68 -71.62

Total de servicios generales 15,702.29 13,547.81 - 2,154.48 -13.72

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 175,087.67 175,669.83 582.15 0.33

Ayudas sociales 3,881.46 4,031.60 150.13 3.87

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 2,137.78 94.51 - 2,043.26 -95.58

Donativos 74.79 66.32 -8.47 -11.33

Transferencias al exterior 533.42 243.38 - 290.04 -54.37

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 181,715.12 180,105.63 - 1,609.49 -0.89

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 351.02 9.86 - 341.15 -97.19

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 371.41 60.22 - 311.20 -83.79

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 193.03 2.43 - 190.60 -98.74

Vehículos y equipo de transporte 0.29 - -0.29 -100.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas 131.22 - - 131.22 -100.00

Activos Biológicos 5.01 0.28 -4.73 -94.42

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 1,051.97 72.79 - 979.19 -93.08

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 884.32 873.79 - 10.53 -1.19

Total de obras públicas 884.32 873.79 - 10.53 -1.19

Total de la Secretaría de Educación Pública 315,466.55 308,000.43 - 7,466.12 -2.37 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta Pública y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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87

Cuadro No. 56. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Secretaría de Educación Pública, por nivel de

desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PIB).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.16 0.16 -0.001 - 0.74

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.007 0.005 -0.002 -31.10

Remuneraciones adicionales y especiales 0.13 0.11 - 0.02 -13.95

Seguridad social 0.04 0.04 0.003 8.96

Otras prestaciones sociales y económicas 0.10 0.07 - 0.03 -26.39

Previsiones - 0.008 0.008 -

Pago de estímulos a servidores públicos 0.03 0.03 -0.002 - 7.45

Total de servicios personales 0.46 0.43 -0.038 - 8.15

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.02 0.01 -0.004 -21.88

Alimentos y utensilios 0.0009 0.0004 -0.0004 -49.40

Materias primas y materiales de producción y comercialización 0.001 0.006 0.004 300.59

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.0011 0.0006 -0.00048 -45.07

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.003 0.003 -0.001 -16.84

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.0007 0.0006 -0.0001 -15.98

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 0.0009 0.0011 0.0003 29.11

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.003 0.003 0.0006 22.01

Total de materiales y suministros 0.03 0.03 -0.001 - 1.99

Servicios generales

Servicios básicos 0.02 0.02 -0.000 - 0.10

Servicios de arrendamiento 0.01 0.00 -0.003 -52.95

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.02 0.01 -0.008 -42.68

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.006 0.006 0.0003 4.97

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.01 0.01 0.002 19.83

Servicios de comunicación social y publicidad 0.0004 0.0004 -0.00003 - 6.69

Servicios de traslado y viáticos 0.001 0.001 -0.0002 -16.49

Servicios oficiales 0.002 0.001 -0.001 -40.46

Otros servicios generales 0.003 0.001 -0.002 -73.20

Total de servicios generales 0.07 0.05 - 0.01 -18.53

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 0.74 0.70 - 0.04 - 5.26

Ayudas sociales 0.02 0.02 -0.000 - 1.92

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.009 0.0004 -0.0087 -95.83

Donativos 0.0003 0.0003 -0.0001 -16.27

Transferencias al exterior 0.002 0.001 -0.001 -56.92

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

0.77 0.72 - 0.05 - 6.41

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.001 0.00004 -0.001 -97.35

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.002 0.0002 -0.001 -84.69

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.001 0.00001 -0.001 -98.81

Vehículos y equipo de transporte 0.000001 - - 0.000001 -100.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.001 - -0.001 -100.00

Activos Biológicos 0.00002 0.000001 -0.00002 -94.73

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.004 0.0003 -0.004 -93.47

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 0.004 0.004 -0.0003 - 6.70

Total de obras públicas 0.004 0.004 -0.0003 - 6.70

Total de la Secretaría de Educación Pública 1.34 1.23 - 0.10 - 7.81 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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88

Cuadro No. 57. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Secretaría de Educación Pública, por nivel de desagregación

de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PEF).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.68 0.69 0.01 1.04

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.03 0.02 - 0.01 -29.87

Remuneraciones adicionales y especiales 0.54 0.48 - 0.07 -12.41

Seguridad social 0.16 0.18 0.02 10.92

Otras prestaciones sociales y económicas 0.40 0.30 - 0.10 -25.07

Previsiones - 0.03 0.03 -

Pago de estímulos a servidores públicos 0.12 0.12 - 0.01 - 5.79

Total de servicios personales 1.94 1.82 - 0.13 - 6.51

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.08 0.06 - 0.02 -20.48

Alimentos y utensilios 0.004 0.002 -0.002 -48.50

Materias primas y materiales de producción y comercialización 0.006 0.02 0.02 307.77

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.004 0.003 -0.002 -44.09

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.01 0.01 -0.002 -15.35

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.003 0.002 -0.0004 -14.48

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 0.004 0.005 0.001 31.43

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.01 0.01 0.003 24.20

Total de materiales y suministros 0.13 0.13 -0.0003 - 0.24

Servicios generales

Servicios básicos 0.07 0.07 0.001 1.69

Servicios de arrendamiento 0.03 0.01 - 0.01 -52.11

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.08 0.05 - 0.03 -41.65

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.02 0.03 0.0016 6.85

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 0.048 0.058 0.010 21.97

Servicios de comunicación social y publicidad 0.002 0.002 -0.0001 - 5.02

Servicios de traslado y viáticos 0.005 0.004 -0.001 -14.99

Servicios oficiales 0.01 0.004 -0.003 -39.39

Otros servicios generales 0.01 0.004 - 0.01 -72.72

Total de servicios generales 0.28 0.23 - 0.05 -17.07

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 3.12 3.01 - 0.11 - 3.56

Ayudas sociales 0.07 0.07 -0.000 - 0.16

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.04 0.002 - 0.04 -95.75

Donativos 0.001 0.001 -0.0002 -14.77

Transferencias al exterior 0.01 0.004 -0.005 -56.14

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 3.24 3.09 - 0.15 - 4.73

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.006 0.0002 -0.006 -97.30

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.007 0.001 -0.006 -84.42

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.003 0.00004 -0.003 -98.79

Vehículos y equipo de transporte 0.00001 - -0.00001 -100.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.002 - -0.002 -100.00

Activos Biológicos 0.0001 0.000005 -0.0001 -94.63

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.02 0.001 - 0.02 -93.35

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 0.02 0.01 -0.001 - 5.02

Total de obras públicas 0.02 0.01 -0.001 - 5.02

Total de la Secretaría de Educación Pública 5.62 5.28 - 0.35 - 6.15 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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89

Secretaría de Salud El gasto público ejercido por la Secretaría de Salud en el 2018 fue de 123 mil 534.13 MMDP y el aprobado para el 2019 fue de 124 mil 266.87 MMDP, lo que representa un incremento de 732.73 MMDP entre el 2018-2019, equivalente al 0.59%. Como porcentaje del PIB fue del 0.52% para el 2018 y del 0.50% para el 2019; y fue equivalente al 2.20% del PEF en el 2018 y del 2.13% para el 2019. El capítulo 1000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 26 mil 650.74 MMDP, aprobándose 26 mil 820.47 MMDP en el 2019, incrementándose en 169.73 MMDP, equivalente al 0.64%. El capítulo 2000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 9 mil 502.33 MMDP, aprobándose 6 mil 697.02 MMDP en el 2019, reduciéndose en 2 mil 805.30 MMDP, equivalente al 29.52%. El capítulo 3000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 8 mil 434.53 MMDP, aprobándose 5 mil 745.82 MMDP en el 2019, reduciéndose en 2 mil 688.70 MMDP, equivalente al 31.88%. El capítulo 4000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 78 mil 751.53 MMDP, aprobándose 84 mil 487.93 MMDP en el 2019, incrementándose en 5 mil 736.40 MMDP, equivalente al 7.28%. El capítulo 5000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 60.08 MMDP, aprobándose 125.15 MMDP en el 2019, incrementándose en 65.07 MMDP, equivalente al 108.29%. El capítulo 6000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 134.92 MMDP, aprobándose 390.46 MMDP en el 2019, reduciéndose en 255.54 MMDP, equivalente al 189.40%. En los cuadros No.58, 59 y 60, se expone el gasto aprobado consolidado del ramo, por capítulos y conceptos del gasto.

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90

Cuadro No.58. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Secretaría de Salud, por nivel de desagregación de capítulos y concepto

de gasto, 2018-2019. (Millones de pesos).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF

Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Millones de pesos Variación

real

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 7,845.64 7,899.65 54.00 0.69

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 1,237.59 1,181.11 - 56.48 -4.56

Remuneraciones adicionales y especiales 6,822.65 6,996.85 174.20 2.55

Seguridad social 2,321.37 2,668.35 346.98 14.95

Otras prestaciones sociales y económicas 7,601.54 7,243.42 - 358.12 -4.71

Pago de estímulos a servidores públicos 821.96 831.09 9.13 1.11

Total de servicios personales 26,650.74 26,820.47 169.73 0.64

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 211.19 77.65 - 133.54 -63.23

Alimentos y utensilios 167.43 135.29 - 32.14 -19.20

Materias primas y materiales de producción y comercialización 4.09 9.46 5.37 131.35

Materiales y artículos de construcción y de reparación 13.98 14.61 0.63 4.50

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 8,841.46 6,256.32 - 2,585.14 -29.24

Combustibles, lubricantes y aditivos 41.32 41.47 0.15 0.36

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 199.50 144.61 - 54.89 -27.52

Herramientas, refacciones y accesorios menores 23.36 17.62 -5.74 -24.59

Total de materiales y suministros 9,502.33 6,697.02 - 2,805.30 -29.52

Servicios generales

Servicios básicos 621.56 485.26 - 136.30 -21.93

Servicios de arrendamiento 602.94 434.75 - 168.19 -27.90

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 4,181.05 3,070.85 - 1,110.20 -26.55

Servicios financieros, bancarios y comerciales 40.74 30.10 - 10.64 -26.12

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 1,017.71 1,018.97 1.26 0.12

Servicios de comunicación social y publicidad 1,094.63 99.95 - 994.68 -90.87

Servicios de traslado y viáticos 151.18 54.54 - 96.64 -63.93

Servicios oficiales 22.78 25.05 2.27 9.99

Otros servicios generales 701.95 526.36 - 175.59 -25.01

Total de servicios generales 8,434.53 5,745.82 - 2,688.70 -31.88

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 63,103.21 68,039.55 4,936.35 7.82

Ayudas sociales 937.71 732.88 - 204.83 -21.84

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 14,426.96 15,421.14 994.19 6.89

Donativos 5.86 5.68 -0.18 -3.12

Transferencias al exterior 277.79 288.68 10.88 3.92

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 78,751.53 84,487.93 5,736.40 7.28

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 4.39 - -4.39 -100.00

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 7.05 88.72 81.67 1,157.75

Maquinaria, otros equipos y herramientas 18.92 - - 18.92 -100.00

Bienes inmuebles 29.73 36.43 6.70 22.53

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 60.08 125.15 65.07 108.29

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 134.92 390.46 255.54 189.40

Total de obras públicas 134.92 390.46 255.54 189.40

Total de la Secretaría de Salud 123,534.13 124,266.87 732.73 0.59 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta Pública y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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91

Cuadro No.59. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Secretaría de Salud, por nivel de desagregación de

capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PIB).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.03 0.03 -0.002 - 4.92

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.005 0.005 -0.001 - 9.88

Remuneraciones adicionales y especiales 0.03 0.03 - 0.00 - 3.16

Seguridad social 0.01 0.01 0.001 8.54

Otras prestaciones sociales y económicas 0.03 0.03 -0.003 -10.02

Pago de estímulos a servidores públicos 0.003 0.003 -0.0002 - 4.52

Total de servicios personales 0.11 0.11 -0.006 - 4.97

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.001 0.0003 -0.001 -65.28

Alimentos y utensilios 0.001 0.001 -0.0002 -23.70

Materias primas y materiales de producción y comercialización 0.00002 0.00004 0.00002 118.46

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.00006 0.00006 - 0.000001 - 1.32

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.0375 0.0251 -0.01246 -33.18

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.0002 0.0002 -0.00001 - 5.23

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

0.0008 0.0006 -0.0003 -31.55

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.0001 0.0001 -0.00003 -28.79

Total de materiales y suministros 0.04 0.03 -0.013 -33.45

Servicios generales

Servicios básicos 0.003 0.002 -0.001 -26.28

Servicios de arrendamiento 0.003 0.002 -0.001 -31.91

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.02 0.01 -0.005 -30.65

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.0002 0.0001 -0.0001 -30.24

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.004 0.004 -0.0002 - 5.45

Servicios de comunicación social y publicidad 0.005 0.0004 -0.004 -91.38

Servicios de traslado y viáticos 0.0006 0.0002 -0.00042 -65.94

Servicios oficiales 0.0001 0.0001 0.000004 3.86

Otros servicios generales 0.003 0.002 -0.001 -29.19

Total de servicios generales 0.04 0.02 - 0.01 -35.67

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 0.27 0.27 0.005 1.82

Ayudas sociales 0.004 0.003 -0.001 -26.20

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.06 0.06 0.001 0.94

Donativos 0.00002 0.00002 - 0.000002 - 8.51

Transferencias al exterior 0.0012 0.0012 -0.0000 - 1.87

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

0.33 0.34 0.00 1.31

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.00002 - -0.00002 -100.00

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.00003 0.0004 0.0003 1,087.67

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.0001 - -0.0001 -100.00

Bienes inmuebles 0.0001 0.0001 0.00002 15.71

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.0003 0.0005 0.0002 96.69

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 0.0006 0.002 0.001 173.28

Total de obras públicas 0.0006 0.002 0.001 173.28

Total de la Secretaría de Salud 0.52 0.50 - 0.03 - 5.01 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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92

Cuadro No. 60. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Secretaría de Salud, por nivel de desagregación de

capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PEF).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.14 0.14 - 0.00 - 3.22

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.02 0.02 - 0.00 - 8.27

Remuneraciones adicionales y especiales 0.12 0.12 - 0.00 - 1.43

Seguridad social 0.04 0.05 0.00 10.49

Otras prestaciones sociales y económicas 0.14 0.12 - 0.01 - 8.41

Pago de estímulos a servidores públicos 0.01 0.01 - 0.00 - 2.81

Total de servicios personales 0.47 0.46 - 0.02 - 3.27

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.004 0.001 - 0.00 -64.66

Alimentos y utensilios 0.003 0.002 -0.001 -22.33

Materias primas y materiales de producción y comercialización 0.0001 0.0002 0.0001 122.37

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.0002 0.0003 0.00000 0.45

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.16 0.11 - 0.05 -31.98

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.001 -0.0000 - 3.53

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

0.004 0.002 -0.001 -30.33

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.0004 0.0003 -0.0001 -27.51

Total de materiales y suministros 0.17 0.11 -0.055 -32.26

Servicios generales

Servicios básicos 0.01 0.01 -0.003 -24.96

Servicios de arrendamiento 0.01 0.01 -0.003 -30.69

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.07 0.05 - 0.02 -29.40

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.001 0.001 -0.0002 -28.99

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.02 0.02 -0.001 - 3.76

Servicios de comunicación social y publicidad 0.02 0.002 -0.018 -91.22

Servicios de traslado y viáticos 0.003 0.001 -0.002 -65.33

Servicios oficiales 0.0004 0.0004 0.000023 5.72

Otros servicios generales 0.01 0.009 -0.003 -27.92

Total de servicios generales 0.15 0.10 -0.052 -34.52

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 1.12 1.17 0.04 3.64

Ayudas sociales 0.02 0.01 - 0.00 -24.88

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.26 0.26 0.007 2.74

Donativos 0.0001 0.0001 -0.00001 - 6.88

Transferencias al exterior 0.005 0.005 -0.0000 - 0.11

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

1.40 1.45 0.04 3.12

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.0001 - -0.0001 -100.00

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.0001 0.002 0.001 1,108.95

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.0003 - -0.0003 -100.00

Bienes inmuebles 0.001 0.0006 0.0001 17.78

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.001 0.002 0.001 100.21

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 0.002 0.01 0.004 178.18

Total de obras públicas 0.002 0.01 0.004 178.18

Total de la Secretaría de Salud 2.20 2.13 - 0.07 - 3.31 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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93

Secretaría de Marina El gasto público ejercido por la Secretaría de Marina en el 2018 fue de 35 mil 581.62 MMDP y el aprobado para el 2019 fue de 32 mil 083.38 MMDP, lo que representa una reducción de 3 mil 498.24 MMDP entre el 2018-2019, equivalente al 9.83%. Como porcentaje del PIB fue del 0.15% para el 2018 y del 0.13% para el 2019; y fue equivalente al 0.63% del PEF en el 2018 y del 0.55% para el 2019. El capítulo 1000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 19 mil 021.36 MMDP, aprobándose 22 mil 221.39 MMDP en el 2019, incrementándose en 3 mil 200.03 MMDP, equivalente al 16.82%. El capítulo 2000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 4 mil 804.23 MMDP, aprobándose 4 mil 466.03 MMDP en el 2019, reduciéndose en 338.20 MMDP, equivalente al 7.04%. El capítulo 3000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 5 mil 439.03 MMDP, aprobándose 2 mil 684.27 MMDP en el 2019, reduciéndose en 2 mil 754.76 MMDP, equivalente al 50.65%. El capítulo 4000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 251.18 MMDP, aprobándose 194.74 MMDP en el 2019, reduciéndose en 56.43 MMDP, equivalente al 22.47%. El capítulo 5000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 3 mil 244.01 MMDP, aprobándose 2 mil 216.94 MMDP en el 2019, reduciéndose en 1 mil 027.07 MMDP, equivalente al 31.66%. El capítulo 6000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 2 mil 821.82 MMDP, aprobándose 300.00 MMDP en el 2019, reduciéndose en 2 mil 521.82 MMDP, equivalente al 89.37%.

En los cuadros No.61, 62 y 63, se expone el gasto aprobado consolidado del ramo, por capítulos y conceptos del gasto.

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94

Cuadro No. 61. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Secretaría de Marina, por nivel de desagregación de

capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (Millones de pesos).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF

Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Millones de pesos Variación real

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 3,310.65 4,044.99 734.34 22.18

Remuneraciones adicionales y especiales 8,674.13 9,466.02 791.89 9.13

Seguridad social 537.72 623.00 85.28 15.86

Otras prestaciones sociales y económicas 6,484.81 8,074.02 1,589.21 24.51

Pago de estímulos a servidores públicos 14.06 13.36 -0.70 -4.97

Total de servicios personales 19,021.36 22,221.39 3,200.03 16.82

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

133.53 295.39 161.86 121.22

Alimentos y utensilios 1,043.13 1,040.11 -3.02 -0.29

Materias primas y materiales de producción y comercialización 55.81 59.93 4.12 7.39

Materiales y artículos de construcción y de reparación 492.97 168.53 - 324.44 -65.81

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 616.70 113.46 - 503.24 -81.60

Combustibles, lubricantes y aditivos 1,108.33 2,293.78 1,185.45 106.96

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 580.39 119.28 - 461.10 -79.45

Materiales y suministros para seguridad 151.59 64.46 - 87.13 -57.48

Herramientas, refacciones y accesorios menores 621.78 311.09 - 310.70 -49.97

Total de materiales y suministros 4,804.23 4,466.03 - 338.20 -7.04

Servicios generales

Servicios básicos 550.23 422.37 - 127.86 -23.24

Servicios de arrendamiento 52.39 20.78 - 31.62 -60.34

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 2,374.90 154.25 - 2,220.65 -93.51

Servicios financieros, bancarios y comerciales 873.96 214.92 - 659.04 -75.41

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 736.96 1,588.41 851.46 115.54

Servicios de comunicación social y publicidad 171.50 71.35 - 100.15 -58.40

Servicios de traslado y viáticos 447.57 150.00 - 297.58 -66.49

Servicios oficiales 87.16 15.26 - 71.90 -82.49

Otros servicios generales 144.35 46.93 - 97.42 -67.49

Total de servicios generales 5,439.03 2,684.27 - 2,754.76 -50.65

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 232.66 176.55 - 56.10 -24.11

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 15.00 14.70 -0.30 -2.00

Transferencias al exterior 3.52 3.49 -0.03 -0.92

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 251.18 194.74 - 56.43 -22.47

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 266.01 - - 266.01 -100.00

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 21.24 - - 21.24 -100.00

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 87.40 - - 87.40 -100.00

Vehículos y equipo de transporte 689.40 - - 689.40 -100.00

Equipo de defensa y seguridad 222.14 - - 222.14 -100.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas 1,956.41 2,216.94 260.53 13.32

Activos biológicos 0.19 - -0.19 -100.00

Activos intangibles 1.22 - -1.22 -100.00

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 3,244.01 2,216.94 - 1,027.07 -31.66

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 2,821.82 300.00 - 2,521.82 -89.37

Total de obras públicas 2,821.82 300.00 - 2,521.82 -89.37

Total de la Secretaría de Marina 35,581.62 32,083.38 - 3,498.24 -9.83 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta Pública y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis

Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico.

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95

Cuadro No. 62. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Secretaría de Marina, por nivel de desagregación de

capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PIB).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.01 0.02 0.002 15.37

Remuneraciones adicionales y especiales 0.037 0.038 0.00112 3.05

Seguridad social 0.002 0.002 0.0002 9.41

Otras prestaciones sociales y económicas 0.03 0.03 0.005 17.57

Pago de estímulos a servidores públicos 0.0001 0.0001 -0.00001 -10.26

Total de servicios personales 0.08 0.09 0.008 10.31

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.001 0.001 0.0006 108.89

Alimentos y utensilios 0.004 0.004 -0.0003 - 5.84

Materias primas y materiales de producción y comercialización 0.0002 0.0002 0.000003 1.40

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.0021 0.0007 -0.0014 -67.72

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.003 0.000 -0.002 -82.63

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.0047 0.0092 0.004 95.43

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

0.002 0.0005 -0.002 -80.59

Materiales y suministros para seguridad 0.0006 0.0003 -0.0004 -59.85

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.0026 0.0012 -0.001 -52.76

Total de materiales y suministros 0.02 0.02 -0.002 -12.22

Servicios generales

Servicios básicos 0.002 0.002 -0.001 -27.51

Servicios de arrendamiento 0.0002 0.0001 -0.0001 -62.55

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.01 0.001 - 0.01 -93.87

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.00 0.001 -0.003 -76.78

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.003 0.006 0.003 103.53

Servicios de comunicación social y publicidad 0.0007 0.0003 -0.0004 -60.71

Servicios de traslado y viáticos 0.002 0.0006 -0.001 -68.35

Servicios oficiales 0.0004 0.0001 -0.0003 -83.46

Otros servicios generales 0.001 0.0002 -0.0004 -69.30

Total de servicios generales 0.02 0.01 - 0.01 -53.40

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 0.001 0.0007 -0.0003 -28.34

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.0001 0.0001 -0.00000 - 7.46

Transferencias al exterior 0.00001 0.00001 - 0.000001 - 6.44

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

0.001 0.001 -0.0003 -26.79

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.001 - -0.001 -100.00

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.0001 - -0.0001 -100.00

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.0004 - -0.0004 -100.00

Vehículos y equipo de transporte 0.003 - -0.003 -100.00

Equipo de defensa y seguridad 0.001 - -0.001 -100.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.008 0.009 0.001 7.00

Activos biológicos 0.000001 - - 0.000001 -100.00

Activos intangibles 0.00001 - -0.00001 -100.00

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.01 0.009 -0.005 -35.47

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 0.01 0.001 - 0.01 -89.96

Total de obras públicas 0.01 0.001 - 0.01 -89.96

Total de la Secretaría de Marina 0.15 0.13 - 0.02 -14.86 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis

Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico.

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96

Cuadro No. 63. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Secretaría de Marina, por nivel de desagregación de

capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PEF).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.06 0.07 0.01 17.44

Remuneraciones adicionales y especiales 0.15 0.16 0.008 4.90

Seguridad social 0.01 0.01 0.001 11.37

Otras prestaciones sociales y económicas 0.12 0.14 0.02 19.68

Pago de estímulos a servidores públicos 0.0003 0.0002 -0.00002 - 8.66

Total de servicios personales 0.34 0.38 0.04 12.29

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.00 0.01 0.003 112.63

Alimentos y utensilios 0.02 0.02 -0.001 - 4.16

Materias primas y materiales de producción y comercialización 0.001 0.001 0.00003 3.22

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.009 0.003 -0.006 -67.14

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.01 0.002 - 0.01 -82.32

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.02 0.04 0.02 98.93

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 0.01 0.002 -0.008 -80.24

Materiales y suministros para seguridad 0.003 0.001 -0.002 -59.13

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.01 0.005 -0.006 -51.91

Total de materiales y suministros 0.09 0.08 - 0.01 -10.65

Servicios generales

Servicios básicos 0.01 0.007 -0.003 -26.21

Servicios de arrendamiento 0.001 0.0004 -0.001 -61.88

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.04 0.003 - 0.04 -93.76

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.02 0.004 - 0.01 -76.36

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.01 0.03 0.0141 107.17

Servicios de comunicación social y publicidad 0.003 0.001 -0.002 -60.01

Servicios de traslado y viáticos 0.008 0.003 -0.0054 -67.79

Servicios oficiales 0.002 0.0003 -0.001 -83.17

Otros servicios generales 0.003 0.001 -0.002 -68.75

Total de servicios generales 0.10 0.05 -0.051 -52.56

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 0.004 0.003 -0.0011 -27.06

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.0003 0.0003 -0.00002 - 5.80

Transferencias al exterior 0.0001 0.0001 -0.00000 - 4.77

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

0.004 0.003 -0.001 -25.48

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.005 - -0.005 -100.00

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.000 - -0.000 -100.00

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.002 - -0.002 -100.00

Vehículos y equipo de transporte 0.012 - -0.012 -100.00

Equipo de defensa y seguridad 0.004 - -0.004 -100.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.035 0.03797 0.003 8.92

Activos biológicos 0.000003 - - 0.000003 -100.00

Activos intangibles 0.00002 - -0.00002 -100.00

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.06 0.04 - 0.02 -34.31

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 0.05 0.01 - 0.05 -89.78

Total de obras públicas 0.05 0.01 - 0.05 -89.78

Total de la Secretaría de Marina 0.63 0.55 - 0.08 -13.33 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Secretaría de Trabajo y Previsión Social El gasto público ejercido por la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, en el 2018 fue de 4 mil 534.18 MMDP y el aprobado para el 2019 fue de 43 mil 269.05 MMDP, lo que representa un incremento de 38 mil 734.87 MMDP entre el 2018-2019, equivalente al 854.29%. Como porcentaje del PIB fue del 0.02% para el 2018 y del 0.17% para el 2019; y fue equivalente al 0.08% del PEF en el 2018 y del 0.74% para el 2019. El capítulo 1000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 2 mil 256.61 MMDP, aprobándose 1 mil 818.32 MMDP en el 2019, reduciéndose en 438.30 MMDP, equivalente al 19.42%. El capítulo 2000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 27.97 MMDP, aprobándose 51.70 MMDP en el 2019, incrementándose en 23.73 MMDP, equivalente al 84.84%. El capítulo 3000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 1 mil 163.65 MMDP, aprobándose 672.09 MMDP en el 2019, reduciéndose en 491.55 MMDP, equivalente al 42.24%. El capítulo 4000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 1 mil 085.95 MMDP, aprobándose 40 mil 726.94 MMDP en el 2019, incrementándose en 39 mil 640.99 MMDP, equivalente al 3,650.36%. En los cuadros No.64, 65 y 66, se expone el gasto aprobado consolidado del ramo, por capítulos y conceptos del gasto.

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Cuadro No. 64. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, por

nivel de desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (Millones de pesos).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF

Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Millones de pesos Variación real

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 522.03 495.99 - 26.04 -4.99

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 236.59 186.93 - 49.66 -20.99

Remuneraciones adicionales y especiales 220.46 88.00 - 132.46 -60.08

Seguridad social 291.56 168.84 - 122.72 -42.09

Otras prestaciones sociales y económicas 947.77 842.02 - 105.75 -11.16

Pago de estímulos a servidores públicos 38.20 36.53 -1.67 -4.38

Total de servicios personales 2,256.61 1,818.32 - 438.30 -19.42

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

14.85 15.66 0.82 5.49

Alimentos y utensilios 3.33 3.93 0.60 17.90

Materiales y artículos de construcción y de reparación 1.09 1.77 0.69 63.06

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.61 0.43 -0.18 -30.00

Combustibles, lubricantes y aditivos 6.91 28.17 21.26 307.52

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

0.75 1.22 0.47 62.33

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.43 0.52 0.09 20.92

Total de materiales y suministros 27.97 51.70 23.73 84.84

Servicios generales

Servicios básicos 196.93 145.79 - 51.14 -25.97

Servicios de arrendamiento 279.53 147.11 - 132.42 -47.37

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios

324.96 166.66 - 158.30 -48.71

Servicios financieros, bancarios y comerciales 7.18 7.83 0.65 9.07

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

91.82 63.27 - 28.55 -31.09

Servicios de comunicación social y publicidad 105.05 5.44 - 99.61 -94.82

Servicios de traslado y viáticos 49.07 65.87 16.80 34.24

Servicios oficiales 22.86 3.92 - 18.94 -82.85

Otros servicios generales 86.24 66.20 - 20.05 -23.25

Total de servicios generales 1,163.65 672.09 - 491.55 -42.24

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 749.29 40,607.17 39,857.89 5,319.44

Ayudas sociales 7.05 10.81 3.76 53.36

Transferencias al exterior 329.61 108.96 - 220.66 -66.94

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

1,085.95 40,726.94 39,640.99 3,650.36

Total de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 4,534.18 43,269.05 38,734.87 854.29 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta Pública y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cuadro No. 65. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, por nivel

de desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PIB).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.002 0.002 -0.0002 -10.28

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.001 0.001 -0.0003 -25.39

Remuneraciones adicionales y especiales 0.001 0.0004 -0.0006 -62.31

Seguridad social 0.001 0.001 -0.001 -45.32

Otras prestaciones sociales y económicas 0.004 0.003 -0.001 -16.11

Pago de estímulos a servidores públicos 0.0002 0.0001 -0.00002 - 9.70

Total de servicios personales 0.01 0.01 -0.002 -23.91

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.0001 0.0001 - 0.000000 - 0.38

Alimentos y utensilios 0.00001 0.00002 0.000002 11.33

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.00000 0.00001 0.000002 53.98

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.000003 0.000002 - 0.000001 -33.90

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00003 0.0001 0.0001 284.81

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

0.000003 0.000005 0.000002 53.28

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.000002 0.000002 0.0000003 14.18

Total de materiales y suministros 0.0001 0.0002 0.0001 74.54

Servicios generales

Servicios básicos 0.0008 0.0006 -0.0003 -30.09

Servicios de arrendamiento 0.001 0.001 -0.001 -50.30

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios

0.0014 0.0007 -0.0007 -51.57

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.00003 0.00003 0.0000009 2.99

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.0004 0.0003 -0.0001 -34.93

Servicios de comunicación social y publicidad 0.0004 0.0000 -0.0004 -95.11

Servicios de traslado y viáticos 0.0002 0.0003 0.00006 26.76

Servicios oficiales 0.0001 0.00002 -0.0001 -83.80

Otros servicios generales 0.0004 0.0003 -0.0001 -27.52

Total de servicios generales 0.00 0.003 -0.002 -45.46

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 0.003 0.16 0.16 5,017.51

Ayudas sociales 0.00003 0.00004 0.00001 44.81

Transferencias al exterior 0.001 0.0004 -0.001 -68.79

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

0.005 0.16 0.16 3,441.41

Total de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 0.02 0.17 0.15 801.12 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cuadro No. 66. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, por nivel

de desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PEF).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.01 0.01 -0.001 - 8.67

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.004 0.003 -0.001 -24.05

Remuneraciones adicionales y especiales 0.004 0.002 -0.002 -61.63

Seguridad social 0.01 0.003 -0.002 -44.34

Otras prestaciones sociales y económicas 0.02 0.01 -0.002 -14.60

Pago de estímulos a servidores públicos 0.001 0.001 -0.0001 - 8.09

Total de servicios personales 0.04 0.03 - 0.01 -22.55

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.0003 0.0003 0.00000 1.40

Alimentos y utensilios 0.0001 0.0001 0.000008 13.32

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.0000 0.00003 0.00001 56.74

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.0000 0.00001 - 0.000004 -32.71

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.0001 0.0005 0.0004 291.71

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

0.00001 0.00002 0.00001 56.03

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.00001 0.00001 0.000001 16.23

Total de materiales y suministros 0.000 0.001 0.0004 77.67

Servicios generales

Servicios básicos 0.004 0.002 -0.001 -28.84

Servicios de arrendamiento 0.00 0.003 -0.002 -49.41

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios

0.006 0.0029 -0.003 -50.70

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.0001 0.0001 0.000006 4.83

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.002 0.001 -0.001 -33.77

Servicios de comunicación social y publicidad 0.002 0.00 -0.0018 -95.02

Servicios de traslado y viáticos 0.001 0.001 0.0003 29.03

Servicios oficiales 0.000 0.000 -0.0003 -83.51

Otros servicios generales 0.002 0.0011 -0.0004 -26.22

Total de servicios generales 0.02 0.01 - 0.01 -44.48

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 0.01 0.70 0.68 5,109.18

Ayudas sociales 0.0001 0.0002 0.0001 47.41

Transferencias al exterior 0.0059 0.0019 -0.00401 -68.23

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

0.02 0.70 0.68 3,504.86

Total de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 0.08 0.74 0.66 817.26

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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101

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano El gasto público ejercido por la Secretaría de Desarrollo Rural y Urbano, en el 2018 fue de 21 mil 296.10 MMDP y el aprobado para el 2019 fue de 18 mil 754.94 MMDP, lo que representa una reducción de 2 mil 541.16 MMDP entre el 2018-2019, equivalente al 11.93%. Como porcentaje del PIB fue del 0.09% para el 2018 y del 0.08% para el 2019; y fue equivalente al 0.38% del PEF en el 2018 y del 0.32% para el 2019. El capítulo 1000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 2 mil 277.69 MMDP, aprobándose 1 mil 733.67 MMDP en el 2019, reduciéndose en 544.02 MMDP, equivalente al 23.88%. El capítulo 2000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 73.54 MMDP, aprobándose 52.48 MMDP en el 2019, reduciéndose en 21.06 MMDP, equivalente al 28.64%. El capítulo 3000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 3 mil 036.56 MMDP, aprobándose 1 mil 077.93 MMDP en el 2019, reduciéndose en 1 mil 958.63 MMDP, equivalente al 64.50%. El capítulo 4000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 15 mil 908.31 MMDP, aprobándose 15 mil 690.86 MMDP en el 2019, reduciéndose en 217.45 MMDP, equivalente al 1.37%. El capítulo 7000 no tuvo asignación del gasto en el 2018, aprobándose 200.00 MMDP en el 2019. En los cuadros No.67, 68 y 69, se expone el gasto aprobado consolidado del ramo, por capítulos y conceptos del gasto.

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102

Cuadro No. 67. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano,

por nivel de desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (Millones de pesos).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF

Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Millones de pesos Variación real

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 595.96 554.68 - 41.28 -6.93

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 171.80 37.68 - 134.12 -78.07

Remuneraciones adicionales y especiales 265.77 105.91 - 159.87 -60.15

Seguridad social 271.21 186.58 - 84.63 -31.20

Otras prestaciones sociales y económicas 972.95 848.83 - 124.13 -12.76

Total de servicios personales 2,277.69 1,733.67 - 544.02 -23.88

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

21.73 14.81 -6.91 -31.82

Alimentos y utensilios 4.23 4.22 -0.01 -0.18

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.90 0.54 -0.36 -39.87

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.06 0.20 0.14 215.47

Combustibles, lubricantes y aditivos 37.19 28.27 -8.93 -24.00

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

7.91 2.84 -5.07 -64.13

Herramientas, refacciones y accesorios menores 1.52 1.60 0.08 5.12

Total de materiales y suministros 73.54 52.48 - 21.06 -28.64

Servicios generales

Servicios básicos 240.90 48.70 - 192.19 -79.78

Servicios de arrendamiento 438.37 270.71 - 167.66 -38.25

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 1,297.19 177.68 - 1,119.51 -86.30

Servicios financieros, bancarios y comerciales 10.53 8.99 -1.55 -14.67

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

73.37 43.97 - 29.40 -40.07

Servicios de comunicación social y publicidad 300.21 1.22 - 298.99 -99.59

Servicios de traslado y viáticos 46.11 27.40 - 18.71 -40.57

Servicios oficiales 7.66 9.32 1.66 21.67

Otros servicios generales 622.22 489.94 - 132.28 -21.26

Total de servicios generales 3,036.56 1,077.93 - 1,958.63 -64.50

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 11,774.61 15,690.44 3,915.83 33.26

Ayudas sociales 400.18 0.42 - 399.76 -99.89

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 3,733.52 - - 3,733.52 -100.00

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

15,908.31 15,690.86 - 217.45 -1.37

Inversiones financieras y otras provisiones

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales - 200.00 200.00 -

Total de inversiones financieras y otras provisiones - 200.00 200.00 -

Total de la Secretaría de Desarrollo Rural y Urbano 21,296.10 18,754.94 - 2,541.16 -11.93 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta Pública y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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103

Cuadro No. 68. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Secretaría de Agrario, Territorial y Urbano, por

nivel de desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PIB).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.003 0.002 -0.0003 -12.11

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.001 0.000 -0.0006 -79.29

Remuneraciones adicionales y especiales 0.001 0.0004 -0.0007 -62.37

Seguridad social 0.001 0.001 -0.000 -35.04

Otras prestaciones sociales y económicas 0.004 0.003 -0.001 -17.62

Total de servicios personales 0.01 0.01 -0.003 -28.13

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.0001 0.0001 -0.00003 -35.62

Alimentos y utensilios 0.00002 0.00002 - 0.000001 - 5.74

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.000004 0.000002 - 0.000002 -43.22

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.0000003 0.000001 0.000001 197.89

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.0002 0.0001 -0.00004 -28.23

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

0.00003 0.00001 -0.00002 -66.13

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.000006 0.000006 -0.0000000 - 0.73

Total de materiales y suministros 0.0003 0.0002 -0.0001 -32.61

Servicios generales

Servicios básicos 0.001 0.0002 -0.0008 -80.91

Servicios de arrendamiento 0.002 0.001 -0.0008 -41.69

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios

0.006 0.001 -0.005 -87.07

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.00004 0.00004 -0.00001 -19.43

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.0003 0.0002 -0.0001 -43.41

Servicios de comunicación social y publicidad 0.0013 0.000005 -0.0013 -99.62

Servicios de traslado y viáticos 0.0002 0.0001 -0.0001 -43.88

Servicios oficiales 0.00003 0.00004 0.000005 14.89

Otros servicios generales 0.003 0.002 -0.0007 -25.65

Total de servicios generales 0.01 0.004 -0.009 -66.48

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 0.05 0.06 0.01 25.83

Ayudas sociales 0.002 0.000002 -0.002 -99.90

Transferencias al exterior 0.02 - - 0.02 -100.00

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

0.07 0.06 -0.005 - 6.86

Inversiones financieras y otras provisiones

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales

- 0.001 0.001 -

Total de inversiones financieras y otras provisiones

- 0.001 0.001 -

Total de la Secretaría de Desarrollo Rural y Urbano 0.09 0.08 - 0.02 -16.84 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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104

Cuadro No. 69. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y

Urbano, por nivel de desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PEF).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente

0.01 0.01 -0.001 -10.54

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.003 0.001 -0.002 -78.92

Remuneraciones adicionales y especiales 0.005 0.002 -0.003 -61.70

Seguridad social 0.00 0.003 -0.002 -33.87

Otras prestaciones sociales y económicas 0.02 0.01 -0.003 -16.14

Total de servicios personales 0.04 0.03 -0.01 -26.84

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.0004 0.0003 -0.0001 -34.47

Alimentos y utensilios 0.0001 0.0001 - 0.000003 -4.05

Materiales y artículos de construcción y de reparación

0.00002 0.00001 - 0.000007 -42.20

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.000001 0.000003 0.000002 203.23

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.0007 0.00048 - 0.000179 -26.95

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

0.0001 0.00005 -0.0001 -65.52

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.00003 0.00003 0.0000003 1.04

Total de materiales y suministros 0.001 0.001 -0.0004 -31.41

Servicios generales

Servicios básicos 0.004 0.0008 -0.003 -80.57

Servicios de arrendamiento 0.008 0.005 -0.003 -40.64

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios

0.02 0.003 - 0.02 -86.83

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.0002 0.0002 -0.00003 -17.98

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.0013 0.0008 -0.0006 -42.40

Servicios de comunicación social y publicidad 0.005 0.00002 -0.005 -99.61

Servicios de traslado y viáticos 0.001 0.0005 -0.0004 -42.87

Servicios oficiales 0.0001 0.0002 0.0000 16.95

Otros servicios generales 0.01 0.008 -0.003 -24.31

Total de servicios generales 0.05 0.02 - 0.04 -65.88

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 0.21 0.27 0.06 28.09

Ayudas sociales 0.01 0.00001 -0.01 -99.90

Transferencias al exterior 0.0665 - -0.0665 -100.00

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

0.28 0.27 -0.01 -5.19

Inversiones financieras y otras provisiones

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales

- 0.003 0.003 -

Total de inversiones financieras y otras provisiones

- 0.003 0.003 -

Total de la Secretaría de Desarrollo Rural y Urbano

0.38 0.32 -0.06 -15.35

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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105

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales El gasto público ejercido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el 2018 fue de 43 mil 582.31 MMDP y el aprobado para el 2019 fue de 31 mil 020.46 MMDP, lo que representa una reducción de 12 mil 561.85 MMDP entre el 2018-2019, equivalente al 28.82%. Como porcentaje del PIB fue del 0.19% para el 2018 y del 0.12% para el 2019; y fue equivalente al 0.78% del PEF en el 2018 y del 0.53% para el 2019. El capítulo 1000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 9 mil 001.58 MMDP, aprobándose 7 mil 334.13 MMDP en el 2019, reduciéndose en 1 mil 667.45 MMDP, equivalente al 18.52%. El capítulo 2000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 769.68 MMDP, aprobándose 639.93 MMDP en el 2019, reduciéndose en 129.75 MMDP, equivalente al 16.86%. El capítulo 3000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 10 mil 658.77 MMDP, aprobándose 6 mil 601.28 MMDP en el 2019, reduciéndose en 4 mil 057.49 MMDP, equivalente al 38.07%. El capítulo 4000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 19 mil 756.99 MMDP, aprobándose 7 mil 747.72 MMDP en el 2019, reduciéndose en 12 mil 009.27 MMDP, equivalente al 60.78%. El capítulo 5000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 279.11 MMDP, aprobándose 332.62 MMDP en el 2019, incrementándose en 53.51 MMDP, equivalente al 19.17%. El capítulo 6000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 3 mil 116.18 MMDP, aprobándose 6 mil 699.79 MMDP en el 2019, incrementándose en 3 mil 583.61 MMDP, equivalente al 115%. El capítulo 7000 no tuvo asignación del gasto en el 2018, aprobándose 1 mil 665.00 MMDP en el 2019. En los cuadros No.70, 71 y 72, se expone el gasto aprobado consolidado del ramo, por capítulos y conceptos del gasto.

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106

Cuadro No. 70. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por nivel

de desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (Millones de pesos).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF

Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Millones de pesos Variación real

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 2,210.38 2,115.47 - 94.91 -4.29

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 803.83 519.20 - 284.63 -35.41

Remuneraciones adicionales y especiales 1,397.29 694.03 - 703.26 -50.33

Seguridad social 1,074.47 747.03 - 327.44 -30.47

Otras prestaciones sociales y económicas 3,511.66 3,254.95 - 256.71 -7.31

Pago de estímulos a servidores públicos 3.96 3.45 -0.50 -12.69

Total de servicios personales 9,001.58 7,334.13 - 1,667.45 -18.52

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 66.55 50.63 - 15.92 -23.92

Alimentos y utensilios 38.96 17.39 - 21.57 -55.36

Materias primas y materiales de producción y comercialización 0.91 20.01 19.10 2,087.43

Materiales y artículos de construcción y de reparación 110.03 28.26 - 81.78 -74.32

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 148.99 100.72 - 48.28 -32.40

Combustibles, lubricantes y aditivos 200.05 299.84 99.80 49.89

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 134.41 72.39 - 62.02 -46.14

Herramientas, refacciones y accesorios menores 69.77 50.69 - 19.08 -27.34

Total de materiales y suministros 769.68 639.93 - 129.75 -16.86

Servicios generales

Servicios básicos 3,917.71 1,797.29 - 2,120.42 -54.12

Servicios de arrendamiento 731.26 529.71 - 201.55 -27.56

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 2,872.58 2,107.68 - 764.90 -26.63

Servicios financieros, bancarios y comerciales 1,162.25 1,190.13 27.88 2.40

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 607.50 524.67 - 82.83 -13.64

Servicios de comunicación social y publicidad 681.65 38.26 - 643.40 -94.39

Servicios de traslado y viáticos 259.10 211.51 - 47.59 -18.37

Servicios oficiales 52.28 37.12 - 15.16 -29.00

Otros servicios generales 374.43 164.92 - 209.51 -55.96

Total de servicios generales 10,658.77 6,601.28 - 4,057.49 -38.07

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 16,040.82 7,426.17 - 8,614.65 -53.70

Ayudas sociales 70.49 153.81 83.32 118.21

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 3,307.19 - - 3,307.19 -100.00

Donativos 2.50 3.20 0.70 28.15

Transferencias al exterior 335.99 164.53 - 171.46 -51.03

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 19,756.99 7,747.72 -12,009.27 -60.78

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 2.89 - -2.89 -100.00

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 1.08 - -1.08 -100.00

Vehículos y equipo de transporte 4.90 0.30 -4.59 -93.81

Maquinaria, otros equipos y herramientas 11.81 - - 11.81 -100.00

Bienes inmuebles 258.44 332.32 73.88 28.59

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 279.11 332.62 53.51 19.17

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 3,116.18 6,699.79 3,583.61 115.00

Total de obras públicas 3,116.18 6,699.79 3,583.61 115.00

Inversiones financieras y otras provisiones

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales - 1,665.00 1,665.00 -

Total de inversiones financieras y otras provisiones - 1,665.00 1,665.00 -

Total de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 43,582.31 31,020.46 -12,561.85 -28.82 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta Pública y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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107

Cuadro No. 71. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por nivel

de desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PIB).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.01 0.01 -0.001 - 9.63

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.003 0.002 -0.0013 -39.01

Remuneraciones adicionales y especiales 0.006 0.003 -0.003 -53.10

Seguridad social 0.005 0.003 -0.002 -34.35

Otras prestaciones sociales y económicas 0.01 0.01 -0.002 -12.47

Pago de estímulos a servidores públicos 0.00002 0.00001 -0.000 -17.56

Total de servicios personales 0.04 0.03 - 0.01 -23.06

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.0003 0.0002 -0.0001 -28.16

Alimentos y utensilios 0.0002 0.0001 -0.00010 -57.84

Materias primas y materiales de producción y comercialización 0.0000 0.0001 0.00008 1,965.56

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.0005 0.0001 -0.00035 -75.75

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.0006 0.0004 -0.00023 -36.17

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.001 0.001 0.000 41.54

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 0.0006 0.0003 -0.0003 -49.14

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.0003 0.0002 - 0.000093 -31.39

Total de materiales y suministros 0.003 0.003 -0.001 -21.49

Servicios generales

Servicios básicos 0.017 0.007 -0.009 -56.68

Servicios de arrendamiento 0.003 0.002 -0.001 -31.60

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.01 0.01 -0.004 -30.72

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.005 0.005 -0.000 - 3.31

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 0.003 0.002 -0.0005 -18.45

Servicios de comunicación social y publicidad 0.003 0.000 -0.003 -94.70

Servicios de traslado y viáticos 0.001 0.001 -0.000 -22.92

Servicios oficiales 0.0002 0.00015 -0.0001 -32.95

Otros servicios generales 0.002 0.001 -0.001 -58.41

Total de servicios generales 0.05 0.03 - 0.02 -41.52

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 0.07 0.03 - 0.04 -56.28

Ayudas sociales 0.0003 0.0006 0.0003 106.06

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.01 - - 0.01 -100.00

Donativos 0.00001 0.00001 0.000002 21.01

Transferencias al exterior 0.0014 0.0007 -0.0008 -53.76

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 0.08 0.03 - 0.05 -62.97

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.00001 - -0.00001 -100.00

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.000005 - - 0.000005 -100.00

Vehículos y equipo de transporte 0.00002 0.000001 -0.00002 -94.15

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.00005 - -0.00005 -100.00

Bienes inmuebles 0.001 0.001 0.0002 21.42

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.001 0.001 0.0001 12.53

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 0.01 0.03 0.01 103.02

Total de obras públicas 0.01 0.03 0.01 103.02

Inversiones financieras y otras provisiones

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales - 0.01 0.01 -

Total de inversiones financieras y otras provisiones - 0.01 0.01 -

Total de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 0.19 0.12 - 0.06 -32.79 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis

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108

Cuadro No. 72. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por nivel

de desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PEF).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.04 0.04 - 0.00 - 8.01

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.01 0.009 -0.005 -37.92

Remuneraciones adicionales y especiales 0.02 0.01 - 0.01 -52.26

Seguridad social 0.02 0.01 - 0.01 -33.17

Otras prestaciones sociales y económicas 0.06 0.06 - 0.01 -10.91

Pago de estímulos a servidores públicos 0.00 0.00 - 0.00 -16.08

Total de servicios personales 0.16 0.13 - 0.03 -21.68

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.001 0.001 -0.000 -26.87

Alimentos y utensilios 0.001 0.0003 -0.0004 -57.09

Materias primas y materiales de producción y comercialización 0.0000 0.0003 0.00033 2,002.56

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.0020 0.0005 -0.0015 -75.32

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.0027 0.0017 -0.00093 -35.02

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.005 0.002 44.07

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 0.002 0.001 -0.0012 -48.23

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.001 0.001 -0.00038 -30.16

Total de materiales y suministros 0.01 0.01 -0.003 -20.08

Servicios generales

Servicios básicos 0.07 0.031 - 0.04 -55.90

Servicios de arrendamiento 0.01 0.009 -0.004 -30.37

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.05 0.04 - 0.02 -29.47

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.02 0.02 -0.000 - 1.57

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 0.01 0.01 -0.002 -16.99

Servicios de comunicación social y publicidad 0.012 0.001 -0.011 -94.61

Servicios de traslado y viáticos 0.005 0.004 -0.0010 -21.53

Servicios oficiales 0.001 0.0006 -0.0003 -31.75

Otros servicios generales 0.01 0.00 - 0.00 -57.66

Total de servicios generales 0.19 0.11 - 0.08 -40.47

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 0.29 0.13 - 0.16 -55.50

Ayudas sociales 0.001 0.003 0.001 109.75

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.06 - - 0.06 -100.00

Donativos 0.00004 0.0001 0.00001 23.18

Transferencias al exterior 0.006 0.003 -0.003 -52.93

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 0.35 0.13 - 0.22 -62.31

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.00005 - -0.00005 -100.00

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.00002 - -0.00002 -100.00

Vehículos y equipo de transporte 0.0001 0.00001 -0.0001 -94.05

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.0002 - -0.0002 -100.00

Bienes inmuebles 0.005 0.006 0.0011 23.60

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.005 0.01 0.001 14.55

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 0.06 0.11 0.06 106.66

Total de obras públicas 0.06 0.11 0.06 106.66

Inversiones financieras y otras provisiones

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales - 0.03 0.03 -

Total de inversiones financieras y otras provisiones - 0.03 0.03 -

Total de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 0.78 0.53 - 0.25 -31.58 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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109

Procuraduría General de la República El gasto público ejercido por la Procuraduría General de la República, en el 2018 fue de 16 mil 838.17 MMDP y el aprobado para el 2019 fue de 15 mil 351.08 MMDP, lo que representa una reducción de 1 mil 487.09 MMDP entre el 2018-2019, equivalente al 8.83%. Como porcentaje del PIB fue del 0.07% para el 2018 y del 0.06% para el 2019; y fue equivalente al 0.30% del PEF en el 2018 y del 0.26% para el 2019. El capítulo 1000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 11 mil 563.73 MMDP, aprobándose 11 mil 214.05 MMDP en el 2019, reduciéndose en 349.68 MMDP, equivalente al 3.02%. El capítulo 2000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 414.23 MMDP, aprobándose 299.20 MMDP en el 2019, reduciéndose en 115.03 MMDP, equivalente al 27.77%. El capítulo 3000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 4 mil 633.68 MMDP, aprobándose 3 mil 748.21 MMDP en el 2019, reduciéndose en 885.48 MMDP, equivalente al 19.11%. El capítulo 4000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 47.66 MMDP, aprobándose 48.02 MMDP en el 2019, incrementándose en 0.36 MMDP, equivalente al 0.76%. El capítulo 5000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 112.34 MMDP, aprobándose 41.60 MMDP en el 2019, reduciéndose en 70.74 MMDP, equivalente al 62.97%. El capítulo 6000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 66.53 MMDP, en el 2019 no obtuvo gasto este capítulo, equivalente 100%. En los cuadros No.73, 74 y 75, se expone el gasto aprobado consolidado del ramo, por capítulos y conceptos del gasto.

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110

Cuadro No. 73. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Procuraduría General de la República, por nivel de

desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (Millones de pesos).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF

Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Millones de pesos Variación real

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 2,251.63 2,396.87 145.24 6.45

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 192.37 93.14 - 99.24 -51.59

Remuneraciones adicionales y especiales 5,472.03 5,534.09 62.07 1.13

Seguridad social 1,500.70 1,238.30 - 262.39 -17.48

Otras prestaciones sociales y económicas 2,147.00 1,929.66 - 217.34 -10.12

Pago de estímulos a servidores públicos - 21.98 21.98 -

Total de servicios personales 11,563.73 11,214.05 - 349.68 -3.02

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 36.37 30.55 -5.82 -16.01

Alimentos y utensilios 81.89 73.41 -8.47 -10.35

Materiales y artículos de construcción y de reparación 4.56 11.16 6.60 144.66

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 35.81 28.34 -7.47 -20.85

Combustibles, lubricantes y aditivos 147.12 125.92 - 21.20 -14.41

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 89.39 13.29 - 76.10 -85.13

Materiales y suministros para seguridad 0.73 0.40 -0.32 -44.60

Herramientas, refacciones y accesorios menores 18.36 16.11 -2.25 -12.24

Total de materiales y suministros 414.23 299.20 - 115.03 -27.77

Servicios generales

Servicios básicos 542.57 483.70 - 58.87 -10.85

Servicios de arrendamiento 590.01 567.73 - 22.28 -3.78

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 1,900.66 1,491.70 - 408.96 -21.52

Servicios financieros, bancarios y comerciales 90.69 58.93 - 31.77 -35.03

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 641.17 449.41 - 191.77 -29.91

Servicios de comunicación social y publicidad 22.58 0.92 - 21.66 -95.91

Servicios de traslado y viáticos 228.18 219.31 -8.86 -3.88

Servicios oficiales 10.09 8.88 -1.21 -12.00

Otros servicios generales 607.73 467.63 - 140.10 -23.05

Total de servicios generales 4,633.68 3,748.21 - 885.48 -19.11

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 12.20 24.85 12.65 103.73

Transferencias al exterior 35.46 23.17 - 12.29 -34.65

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 47.66 48.02 0.36 0.76

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 11.27 - - 11.27 -100.00

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.02 - -0.02 -100.00

Vehículos y equipo de transporte 1.51 - -1.51 -100.00

Equipo de defensa y seguridad 48.45 41.60 -6.85 -14.13

Maquinaria, otros equipos y herramientas 51.09 - - 51.09 -100.00

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 112.34 41.60 - 70.74 -62.97

Inversión Pública

Obra pública en bienes propios 66.53 - - 66.53 -100.00

Total de Inversión Pública 66.53 - - 66.53 -100.00

Total de la Procuraduría General de la República 16,838.17 15,351.08 - 1,487.09 -8.83 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta Pública y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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111

Cuadro No. 74. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Procuraduría General de la República, por nivel de desagregación

de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PIB).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.01 0.01 0.0000 0.52

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.001 0.0004 -0.0004 -54.28

Remuneraciones adicionales y especiales 0.02 0.02 -0.001 - 4.50

Seguridad social 0.01 0.00 -0.001 -22.08

Otras prestaciones sociales y económicas 0.009 0.008 -0.001 -15.13

Pago de estímulos a servidores públicos - 0.0001 0.0001 -

Total de servicios personales 0.05 0.04 -0.004 - 8.43

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 0.0002 0.0001 -0.00003 -20.69

Alimentos y utensilios 0.0003 0.0003 - 0.000053 -15.34

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.00002 0.00004 0.00003 131.03

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.0002 0.0001 -0.00004 -25.26

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.0006 0.0005 -0.0001 -19.18

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 0.0004 0.0001 -0.0003 -85.96

Materiales y suministros para seguridad 0.000003 0.000002 - 0.000001 -47.69

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.0001 0.0001 -0.00001 -17.13

Total de materiales y suministros 0.002 0.001 -0.001 -31.79

Servicios generales

Servicios básicos 0.002 0.002 -0.0004 -15.82

Servicios de arrendamiento 0.003 0.002 -0.0002 - 9.14

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.01 0.006 -0.002 -25.89

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.0004 0.0002 -0.0001 -38.65

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 0.003 0.002 -0.001 -33.81

Servicios de comunicación social y publicidad 0.0001 0.000004 -0.0001 -96.14

Servicios de traslado y viáticos 0.001 0.0009 -0.0001 - 9.24

Servicios oficiales 0.00004 0.00004 -0.00001 -16.91

Otros servicios generales 0.003 0.002 -0.0007 -27.34

Total de servicios generales 0.02 0.02 -0.005 -23.62

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 0.0001 0.0001 0.00005 92.38

Transferencias al exterior 0.0002 0.0001 -0.00006 -38.29

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 0.0002 0.0002 -0.00001 - 4.85

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.00005 - -0.00005 -100.00

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.0000001 - -0.0000001 -100.00

Vehículos y equipo de transporte 0.00001 - -0.00001 -100.00

Equipo de defensa y seguridad 0.0002 0.0002 -0.00004 -18.92

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.0002 - -0.0002 -100.00

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.0005 0.0002 -0.0003 -65.03

Inversión Pública

Obra pública en bienes propios 0.0003 - -0.0003 -100.00

Total de obras públicas 0.0003 - -0.0003 -100.00

Total de la Procuraduría General de la República 0.07 0.06 - 0.01 -13.91 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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112

Cuadro No. 75. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Procuraduría General de la República, por nivel de

desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PEF).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.04 0.04 0.001 2.32

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.00 0.00 -0.002 -53.46

Remuneraciones adicionales y especiales 0.1 0.1 -0.003 - 2.79

Seguridad social 0.03 0.02 - 0.01 -20.69

Otras prestaciones sociales y económicas 0.04 0.03 -0.005 -13.61

Pago de estímulos a servidores públicos - 0.0004 0.00038 -

Total de servicios personales 0.21 0.19 - 0.01 - 6.79

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.001 0.001 -0.0001 -19.27

Alimentos y utensilios 0.001 0.001 -0.00020 -13.83

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.0001 0.0002 0.0001 135.16

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.0006 0.0005 -0.0002 -23.92

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.003 0.002 -0.0005 -17.73

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 0.002 0.0002 -0.001 -85.71

Materiales y suministros para seguridad 0.00001 0.00001 -0.00001 -46.75

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.0003 0.0003 -0.0001 -15.64

Total de materiales y suministros 0.01 0.01 - 0.00 -30.57

Servicios generales

Servicios básicos 0.01 0.008 -0.001 -14.31

Servicios de arrendamiento 0.011 0.0097 -0.001 - 7.51

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.03 0.026 - 0.01 -24.56

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.00 0.001 - 0.00 -37.55

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.01 0.01 -0.0037 -32.63

Servicios de comunicación social y publicidad 0.000 0.000 -0.000 -96.07

Servicios de traslado y viáticos 0.004 0.004 -0.0003 - 7.61

Servicios oficiales 0.000 0.0002 -0.000 -15.42

Otros servicios generales 0.011 0.008 -0.003 -26.04

Total de servicios generales 0.08 0.06 -0.018 -22.25

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 0.0002 0.0004 0.0002 95.83

Transferencias al exterior 0.0006 0.0004 -0.00024 -37.19

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

0.001 0.001 -0.0000 - 3.15

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.0002 - -0.0002 -100.00

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.0000004 - -0.0000004 -100.00

Vehículos y equipo de transporte 0.00003 - -0.00003 -100.00

Equipo de defensa y seguridad 0.001 0.001 -0.0002 -17.46

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.001 - -0.001 -100.00

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.002 0.001 -0.001 -64.40

Inversión Pública

Obra pública en bienes propios 0.001 - -0.001 -100.00

Total de obras públicas 0.001 - -0.001 -100.00

Total de la Procuraduría General de la República 0.30 0.26 - 0.04 -12.37 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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113

Secretaría de Energía El gasto público ejercido por la Secretaría de Energía en el 2018 fue de 5 mil 695.01 MMDP y el aprobado para el 2019 fue de 27 mil 229.83 MMDP, lo que representa un incremento de 21 mil 534.82 MMDP entre el 2018-2019, equivalente al 378.13%. Como porcentaje del PIB fue del 0.02% para el 2018 y del 0.11% para el 2019; y fue equivalente al 0.10% del PEF en el 2018 y del 0.47% para el 2019. El capítulo 1000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 1 mil 682.64 MMDP, aprobándose 1 mil 419.91 MMDP en el 2019, reduciéndose en 262.74 MMDP, equivalente al 15.61%. El capítulo 2000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 9.09 MMDP, aprobándose 9.95 MMDP en el 2019, incrementándose en 0.86 MMDP, equivalente al 9.47%. El capítulo 3000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 332.39 MMDP, aprobándose 171.06 MMDP en el 2019, reduciéndose en 151.33 MMDP, equivalente al 46.94%. El capítulo 4000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 3 mil 630.89 MMDP, aprobándose 628.91 MMDP en el 2019, reduciéndose en 3 mil 001.97 MMDP, equivalente al 82.68%. El capítulo 5000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 50 MMDP, en el 2019 no obtuvo gasto este capítulo, equivalente 100%. El capítulo 7000 no obtuvo asignación del gasto en el 2018, aprobándose 25 mil 000.00 MMDP en el 2019. En los cuadros No.76, 77 y 78, se expone el gasto aprobado consolidado del ramo, por capítulos y conceptos del gasto.

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114

Cuadro No. 76. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Secretaría de Energía, por nivel de desagregación

de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (Millones de pesos).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF

Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Millones de pesos Variación real

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 342.38 300.25 - 42.13 -12.31

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 104.52 92.51 - 12.01 -11.49

Remuneraciones adicionales y especiales 229.75 143.71 - 86.03 -37.45

Seguridad social 182.56 109.77 - 72.78 -39.87

Otras prestaciones sociales y económicas 822.45 773.20 - 49.25 -5.99

Pago de estímulos a servidores públicos 0.99 0.46 -0.54 -53.89

Total de servicios personales 1,682.64 1,419.91 - 262.74 -15.61

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

2.60 3.02 0.42 16.31

Alimentos y utensilios 1.51 1.22 -0.29 -19.12

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.07 0.97 0.90 1,208.98

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.46 0.43 -0.03 -5.57

Combustibles, lubricantes y aditivos 2.65 2.62 -0.03 -1.13

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

1.70 1.34 -0.36 -21.15

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.10 0.34 0.24 257.18

Total de materiales y suministros 9.09 9.95 0.86 9.47

Servicios generales

Servicios básicos 12.22 6.62 -5.60 -45.81

Servicios de arrendamiento 103.60 75.14 - 28.46 -27.47

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios

126.12 51.37 - 74.75 -59.27

Servicios financieros, bancarios y comerciales 4.10 4.02 -0.08 -1.84

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

32.30 11.80 - 20.50 -63.46

Servicios de comunicación social y publicidad 2.62 5.74 3.12 119.14

Servicios de traslado y viáticos 15.46 7.40 -8.06 -52.13

Servicios oficiales 1.12 1.75 0.63 56.93

Otros servicios generales 24.85 7.20 - 17.65 -71.02

Total de servicios generales 322.39 171.06 - 151.33 -46.94

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 2.12 4.58 2.47 116.47

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 3,489.37 483.87 - 3,005.50 -86.13

Transferencias al exterior 139.40 140.46 1.06 0.76

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

3,630.89 628.91 - 3,001.97 -82.68

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 50.00 - - 50.00 -100.00

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 50.00 - - 50.00 -100.00

Inversiones financieras y otras provisiones

Compra de Títulos y Valores - 25,000.00 25,000.00 -

Total de inversiones financieras y otras provisiones - 25,000.00 25,000.00 -

Total de la Secretaría de Energía 5,695.01 27,229.83 21,534.82 378.13 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta Pública y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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115

Cuadro No. 77. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Secretaría de Energía, por nivel de

desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PIB).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.001 0.001 -0.0002 -17.19

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.0004 0.0004 -0.00007 -16.42

Remuneraciones adicionales y especiales 0.001 0.001 -0.0004 -40.93

Seguridad social 0.001 0.0004 -0.0003 -43.22

Otras prestaciones sociales y económicas 0.003 0.003 -0.000 -11.23

Pago de estímulos a servidores públicos 0.000004 0.000002 - 0.000002 -56.46

Total de servicios personales 0.01 0.01 -0.001 -20.32

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.00001 0.00001 0.000001 9.83

Alimentos y utensilios 0.00001 0.000005 - 0.000002 -23.63

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.000000 0.000004 0.000004 1,136.05

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.000002 0.000002 -0.0000002 -10.83

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00001 0.00001 - 0.000001 - 6.64

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

0.00001 0.00001 - 0.000002 -25.54

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.0000004 0.000001 0.000001 237.28

Total de materiales y suministros 0.00004 0.00004 0.0000013 3.37

Servicios generales

Servicios básicos 0.0001 0.00003 -0.00003 -48.83

Servicios de arrendamiento 0.0004 0.0003 -0.0001 -31.51

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios

0.0005 0.0002 -0.0003 -61.54

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.00002 0.00002 - 0.000001 - 7.31

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.0001 0.00005 -0.0001 -65.50

Servicios de comunicación social y publicidad 0.00001 0.00002 0.00001 106.93

Servicios de traslado y viáticos 0.0001 0.00003 -0.00004 -54.79

Servicios oficiales 0.000005 0.00001 0.000002 48.18

Otros servicios generales 0.0001 0.00003 -0.0001 -72.64

Total de servicios generales 0.001 0.001 -0.001 -49.90

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 0.00001 0.00002 0.000009 104.41

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos

0.01 0.002 - 0.01 -86.91

Transferencias al exterior 0.0006 0.0006 -0.00003 - 4.85

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

0.02 0.003 - 0.01 -83.64

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.0002 - -0.0002 -100.00

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.0002 - -0.0002 -100.00

Inversiones financieras y otras provisiones

Compra de Títulos y Valores - 0.10 0.10 -

Total de inversiones financieras y otras provisiones - 0.10 0.10 -

Total de la Secretaría de Energía 0.02 0.11 0.08 351.50 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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116

Cuadro No. 78. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Secretaría de Energía, por nivel de desagregación de

capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PEF).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.01 0.01 -0.001 -15.71

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.002 0.002 -0.0003 -14.93

Remuneraciones adicionales y especiales 0.004 0.002 -0.002 -39.87

Seguridad social 0.003 0.002 -0.001 -42.20

Otras prestaciones sociales y económicas 0.01 0.01 -0.001 - 9.63

Pago de estímulos a servidores públicos 0.00002 0.00001 -0.00001 -55.68

Total de servicios personales 0.03 0.02 - 0.01 -18.89

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.00005 0.0001 0.000005 11.79

Alimentos y utensilios 0.00003 0.00002 -0.00001 -22.26

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.000001 0.00002 0.00002 1,158.20

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.00001 0.00001 - 0.000001 - 9.23

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.0000 0.00004 -0.00000 - 4.96

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

0.00003 0.00002 -0.00001 -24.21

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.000002 0.00001 0.000004 243.32

Total de materiales y suministros 0.0002 0.0002 0.00001 5.23

Servicios generales

Servicios básicos 0.0002 0.0001 -0.0001 -47.91

Servicios de arrendamiento 0.002 0.001 -0.001 -30.29

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios

0.002 0.0009 -0.001 -60.85

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.0001 0.0001 - 0.000004 - 5.65

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.001 0.0002 -0.0004 -64.88

Servicios de comunicación social y publicidad 0.00005 0.0001 0.00005 110.64

Servicios de traslado y viáticos 0.0003 0.0001 -0.0001 -53.98

Servicios oficiales 0.00002 0.00003 0.00001 50.84

Otros servicios generales 0.0004 0.0001 -0.0003 -72.15

Total de servicios generales 0.01 0.003 -0.003 -49.00

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 0.00004 0.0001 0.00004 108.07

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.06 0.008 - 0.05 -86.67

Transferencias al exterior 0.002 0.002 -0.0001 - 3.15

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

0.06 0.01 - 0.05 -83.35

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.001 - -0.001 -100.00

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.001 - -0.001 -100.00

Inversiones financieras y otras provisiones

Compra de Títulos y Valores - 0.43 0.43 -

Total de inversiones financieras y otras provisiones - 0.43 0.43 -

Total de la Secretaría de Energía 0.10 0.47 0.36 359.58 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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117

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social El gasto público ejercido por la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, en el 2018 fue de 100 mil 704.51 MMDP y el aprobado para el 2019 fue de 150 mil 606.04 MMDP, lo que representa un incremento de 49 mil 901.53 MMDP entre el 2018-2019, equivalente al 49.55%. Como porcentaje del PIB fue del 0.43% para el 2018 y del 0.60% para el 2019; y fue equivalente al 1.79% del PEF en el 2018 y del 2.58% para el 2019. El capítulo 1000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 4 mil 663.40 MMDP, aprobándose 2 mil 427.68 MMDP en el 2019, reduciéndose en 2 mil 235.72 MMDP, equivalente al 47.94%. El capítulo 2000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 2 mil 234.20 MMDP, aprobándose 128.68 MMDP en el 2019, reduciéndose en 2 mil 105.52 MMDP, equivalente al 94.24%. El capítulo 3000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 7 mil 137.02 MMDP, aprobándose 1 mil 118.84 MMDP en el 2019, reduciéndose en 6 mil 018.18 MMDP, equivalente al 84.32%. El capítulo 4000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 86 mil 669.53 MMDP, aprobándose 146 mil 930.85 MMDP en el 2019, incrementándose en 60 mil 261.31 MMDP, equivalente al 69.53%. El capítulo 5000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 0.36 MMDP, en el 2019 no obtuvo gasto este capítulo, equivalente 100%. En los cuadros No.79, 80 y 81, se expone el gasto aprobado consolidado del ramo, por capítulos y conceptos del gasto.

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118

Cuadro No. 79. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, por nivel de

desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (Millones de pesos).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF

Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Millones de pesos Variación real

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 610.92 577.64 - 33.28 -5.45

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 2,366.38 562.41 - 1,803.97 -76.23

Remuneraciones adicionales y especiales 245.08 122.17 - 122.91 -50.15

Seguridad social 321.10 201.59 - 119.50 -37.22

Otras prestaciones sociales y económicas 1,116.63 962.19 - 154.43 -13.83

Pago de estímulos a servidores públicos 3.29 1.67 -1.62 -49.27

Total de servicios personales 4,663.40 2,427.68 -2,235.72 -47.94

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

51.44 23.41 - 28.03 -54.49

Alimentos y utensilios 56.25 36.85 - 19.40 -34.48

Materias primas y materiales de producción y comercialización

1,950.09 - - 1,950.09 -100.00

Materiales y artículos de construcción y de reparación 10.62 14.95 4.33 40.77

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.84 3.61 2.77 330.75

Combustibles, lubricantes y aditivos 153.32 27.88 - 125.44 -81.81

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

6.51 18.76 12.25 188.34

Herramientas, refacciones y accesorios menores 5.13 3.21 -1.92 -37.48

Total de materiales y suministros 2,234.20 128.68 -2,105.52 -94.24

Servicios generales

Servicios básicos 689.40 151.84 - 537.56 -77.98

Servicios de arrendamiento 1,162.39 306.31 - 856.08 -73.65

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 1,707.28 436.73 - 1,270.55 -74.42

Servicios financieros, bancarios y comerciales 2,220.72 19.66 - 2,201.06 -99.11

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

353.40 71.82 - 281.58 -79.68

Servicios de comunicación social y publicidad 517.67 14.35 - 503.31 -97.23

Servicios de traslado y viáticos 292.85 50.02 - 242.82 -82.92

Servicios oficiales 15.25 12.22 -3.02 -19.83

Otros servicios generales 178.05 55.87 - 122.19 -68.62

Total de servicios generales 7,137.02 1,118.84 -6,018.18 -84.32

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 86,595.80 146,895.21 69.63

Ayudas sociales 47.33 26.21 - 21.12 -44.63

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 21.00 6.38 - 14.62 -69.64

Donativos - 2.25 2.25 -

Transferencias al exterior 5.40 0.80 -4.60 -85.11

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

86,669.53 146,930.85 60,261.31 69.53

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Bienes inmuebles 0.36 - -0.36 -100.00

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.36 - -0.36 -100.00

Total de la Secretaría de Bienestar 100,704.51 150,606.04 49,901.53 49.55 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta Pública y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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119

Cuadro No. 80. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, por

nivel de desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PIB).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.003 0.002 -0.0003 -10.72

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.010 0.0023 -0.0078 -77.56

Remuneraciones adicionales y especiales 0.001 0.0005 -0.001 -52.93

Seguridad social 0.001 0.001 -0.001 -40.72

Otras prestaciones sociales y económicas 0.005 0.004 -0.001 -18.63

Pago de estímulos a servidores públicos 0.00001 0.00001 -0.00001 -52.10

Total de servicios personales 0.02 0.01 - 0.01 -50.84

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.0002 0.0001 -0.00012 -57.03

Alimentos y utensilios 0.0002 0.0001 - 0.000091 -38.13

Materias primas y materiales de producción y comercialización

0.00828 - -0.00828 -100.00

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.00005 0.0001 0.00001 32.93

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.000004 0.000014 0.00001 306.75

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.0007 0.0001 -0.0005 -82.83

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

0.000028 0.000075 0.000048 172.28

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.00002 0.00001 -0.00001 -40.96

Total de materiales y suministros 0.01 0.001 - 0.01 -94.56

Servicios generales

Servicios básicos 0.003 0.001 -0.0023 -79.20

Servicios de arrendamiento 0.005 0.001 -0.0037 -75.12

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios

0.01 0.002 -0.005 -75.84

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.0094 0.0001 -0.0093 -99.16

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.002 0.000 -0.001 -80.81

Servicios de comunicación social y publicidad 0.0022 0.000058 -0.0021 -97.38

Servicios de traslado y viáticos 0.001 0.0002 -0.0010 -83.87

Servicios oficiales 0.00006 0.00005 -0.00002 -24.30

Otros servicios generales 0.001 0.000 -0.0005 -70.37

Total de servicios generales 0.03 0.00 - 0.03 -85.20

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 0.37 0.59 0.22 60.18

Ayudas sociales 0.0002 0.0001 -0.0001 -47.71

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos

0.0001 0.00003 -0.00006 -71.33

Donativos - 0.00001 0.00001 -

Transferencias al exterior 0.00002 0.000003 -0.00002 -85.94

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

0.37 0.59 0.22 60.08

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Bienes inmuebles 0.000002 - - 0.000002 -100.00

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.000002 - - 0.000002 -100.00

Total de la Secretaría de Bienestar 0.43 0.60 0.18 41.22 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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120

Cuadro No. 81. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, por

nivel de desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PEF).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente

0.01 0.01 -0.001 - 9.12

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.04 0.01 -0.033 -77.16

Remuneraciones adicionales y especiales 0.004 0.002 -0.002 -52.08

Seguridad social 0.01 0.00 - 0.00 -39.65

Otras prestaciones sociales y económicas 0.02 0.02 -0.003 -17.17

Pago de estímulos a servidores públicos 0.0001 0.00003 -0.00003 -51.24

Total de servicios personales 0.08 0.04 - 0.04 -49.96

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.001 0.000 -0.0005 -56.26

Alimentos y utensilios 0.001 0.001 -0.00037 -37.02

Materias primas y materiales de producción y comercialización

0.0348 - -0.0348 -100.00

Materiales y artículos de construcción y de reparación

0.0002 0.0003 0.0001 35.31

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.00001 0.0001 0.00005 314.04

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.003 0.0005 -0.002 -82.52

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

0.00012 0.00032 0.00021 177.16

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.0001 0.0001 -0.00004 -39.90

Total de materiales y suministros 0.04 0.00 - 0.04 -94.46

Servicios generales

Servicios básicos 0.01 0.003 -0.010 -78.83

Servicios de arrendamiento 0.021 0.0052 -0.015 -74.67

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios

0.03 0.007 - 0.02 -75.41

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.04 0.0003 - 0.04 -99.15

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.01 0.001 -0.0051 -80.47

Servicios de comunicación social y publicidad 0.009 0.0002 -0.009 -97.33

Servicios de traslado y viáticos 0.005 0.001 -0.0044 -83.58

Servicios oficiales 0.000 0.0002 -0.000 -22.94

Otros servicios generales 0.003 0.001 -0.002 -69.84

Total de servicios generales 0.13 0.02 -0.108 -84.93

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 1.54 2.52 0.97 63.05

Ayudas sociales 0.0008 0.0004 -0.00039 -46.78

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos

0.0004 0.0001 -0.00027 -70.82

Donativos - 0.00004 0.00004 -

Transferencias al exterior 0.0001 0.00001 -0.0001 -85.69

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

1.54 2.52 0.97 62.95

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Bienes inmuebles 0.00001 - -0.00001 -100.00

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles

0.00001 - -0.00001 -100.00

Total de la Secretaría de Bienestar 1.79 2.58 0.79 43.75 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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121

Secretaría de Turismo El gasto público ejercido por la Secretaría de Turismo en el 2018 fue de 9 mil 775.49 MMDP y el aprobado para el 2019 fue de 8 mil 785.89 MMDP, lo que representa una reducción de 989.60 MMDP entre el 2018-2019, equivalente al 10.12%. Como porcentaje del PIB fue del 0.04% para el 2018 y para el 2019; y fue equivalente al 0.17% del PEF en el 2018 y del 0.15% para el 2019. El capítulo 1000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 1 mil 158.26 MMDP, aprobándose 873.43 MMDP en el 2019, reduciéndose en 284.83 MMDP, equivalente al 24.59%. El capítulo 2000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 101.86 MMDP, aprobándose 94.36 MMDP en el 2019, reduciéndose en 7.49 MMDP, equivalente al 7.36%. El capítulo 3000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 5 mil 999.30 MMDP, aprobándose 992.40 MMDP en el 2019, reduciéndose en 5 mil 006.89 MMDP, equivalente al 83.46%. El capítulo 4000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 1 mil 017.08 MMDP, aprobándose 56.30 MMDP en el 2019, reduciéndose en 960.77 MMDP, equivalente al 94.46%. El capítulo 6000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 749.53 MMDP, aprobándose 949.39 MMDP en el 2019, reduciéndose en 199.86 MMDP, equivalente al 26.66%. El capítulo 7000 no obtuvo asignación del gasto en el 2018, aprobándose 5 mil 820.00 MMDP en el 2019. El capítulo 9000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 749.47 MMDP, en el 2019 no obtuvo gasto este capítulo, equivalente 100%. En los cuadros No.82, 83 y 84, se expone el gasto aprobado consolidado del ramo, por capítulos y conceptos del gasto.

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122

Cuadro No. 82. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Secretaría de Turismo, por nivel de desagregación de

capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (Millones de pesos).

Concepto

2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Millones de pesos Variación

real

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 327.80 297.07 - 30.73 -9.37

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 2.13 2.08 -0.05 -2.56

Remuneraciones adicionales y especiales 121.37 55.60 - 65.77 -54.19

Seguridad social 145.95 107.56 - 38.39 -26.30

Otras prestaciones sociales y económicas 550.59 406.06 - 144.53 -26.25

Pago de estímulos a servidores públicos 10.41 5.05 -5.36 -51.50

Total de servicios personales 1,158.26 873.43 - 284.83 -24.59

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

12.41 5.93 -6.47 -52.17

Alimentos y utensilios 5.84 6.13 0.29 4.97

Materiales y artículos de construcción y de reparación 11.27 10.79 -0.48 -4.25

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 5.98 8.09 2.11 35.22

Combustibles, lubricantes y aditivos 56.26 49.24 -7.02 -12.48

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 0.86 4.45 3.59 418.57

Herramientas, refacciones y accesorios menores 9.24 9.73 0.49 5.29

Total de materiales y suministros 101.86 94.36 -7.49 -7.36

Servicios generales

Servicios básicos 119.70 145.05 25.35 21.18

Servicios de arrendamiento 47.18 45.46 -1.72 -3.64

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 4,439.88 461.66 - 3,978.22 -89.60

Servicios financieros, bancarios y comerciales 213.50 131.00 - 82.49 -38.64

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 25.57 27.95 2.38 9.31

Servicios de comunicación social y publicidad 621.41 6.28 - 615.13 -98.99

Servicios de traslado y viáticos 66.27 51.08 - 15.19 -22.93

Servicios oficiales 315.52 12.39 - 303.13 -96.07

Otros servicios generales 150.27 111.53 - 38.74 -25.78

Total de servicios generales 5,999.30 992.40 - 5,006.89 -83.46

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 949.54 - -100.00

Ayudas sociales 5.41 3.76 -1.65 -30.52

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 56.21 47.07 -9.14 -16.26

Transferencias al exterior 5.92 5.48 -0.44 -7.45

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 1,017.08 56.30 - 960.77 -94.46

Inversión Pública

Obra pública en bienes propios 749.53 949.39 199.86 26.66

Total de Inversión Pública 749.53 949.39 199.86 26.66

Inversiones financieras y otras provisiones

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales - 5,820.00 5,820.00 -

Total de inversiones financieras y otras provisiones - 5,820.00 5,820.00 -

Deuda Pública

Amortización de la deuda pública 556.17 - - 556.17 -100.00

Intereses de la deuda pública 193.30 - - 193.30 -100.00

Total de Deuda Pública 749.47 - - 749.47 -100.00

Total de la Secretaría de Turismo 9,775.49 8,785.89 - 989.60 -10.12 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta Pública y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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123

Cuadro No. 83. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Secretaría Turismo, por nivel de desagregación de capítulos y

concepto de gasto, 2018-2019. (% del PIB).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.00 0.00 -0.0002 -14.42

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.000 0.0000 -0.0000 - 7.99

Remuneraciones adicionales y especiales 0.00 0.00 - 0.000 -56.74

Seguridad social 0.00 0.00 - 0.000 -30.41

Otras prestaciones sociales y económicas 0.002 0.002 - 0.001 -30.36

Pago de estímulos a servidores públicos 0.000 0.0000 -0.0000 -54.21

Total de servicios personales 0.00 0.00 - 0.001 -28.79

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.0001 0.0000 - 0.00003 -54.84

Alimentos y utensilios 0.00002 0.00002 -0.000000 - 0.88

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.00005 0.00004 - 0.00000 - 9.58

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.00003 0.00003 0.00001 27.69

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.0002 0.0002 - 0.00004 -17.35

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 0.0000 0.0000 0.00001 389.68

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.00004 0.00004 -0.000000 - 0.57

Total de materiales y suministros 0.0004 0.0004 -0.0001 -12.52

Servicios generales

Servicios básicos 0.001 0.001 0.0001 14.43

Servicios de arrendamiento 0.0002 0.0002 - 0.00002 - 9.01

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.02 0.002 -0.02 -90.18

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.001 0.001 -0.0004 -42.06

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.0001 0.0001 0.0000035 3.22

Servicios de comunicación social y publicidad 0.003 0.00003 - 0.003 -99.05

Servicios de traslado y viáticos 0.0003 0.000205 -0.0001 -27.22

Servicios oficiales 0.001 0.00005 -0.0013 -96.29

Otros servicios generales 0.0006 0.0004 -0.0002 -29.91

Total de servicios generales 0.03 0.004 -0.02 -84.38

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 0.004 - - 0.004 -100.00

Ayudas sociales 0.00002 0.00002 - 0.00001 -34.40

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.0002 0.0002 - 0.00005 -20.92

Transferencias al exterior 0.00003 0.00002 - 0.00000 -12.60

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

0.004 0.0002 - 0.004 -94.77

Inversión Pública

Obra pública en bienes propios 0.003 0.004 0.0006 19.61

Total de Inversión Pública 0.003 0.004 0.0006 19.61

Deuda Pública

Amortización de la deuda pública 0.002 - - 0.002 -100.00

Intereses de la deuda pública 0.001 - - 0.001 -100.00

Total de Deuda Pública 0.003 - - 0.003 -100.00

Inversiones financieras y otras provisiones

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales - 0.02 0.02 -

Total de inversiones financieras y otras provisiones - 0.02 0.02 -

Total de la Secretaría de Turismo 0.04 0.03 -0.01 -18.02 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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124

Cuadro No. 84. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Secretaría de Turismo, por nivel de desagregación de

capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PEF).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.01 0.01 -0.001 -12.89

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.00 0.00 -0.000 - 6.35

Remuneraciones adicionales y especiales 0.0 0.0 -0.001 -55.97

Seguridad social 0.00 0.00 - 0.00 -29.16

Otras prestaciones sociales y económicas 0.01 0.01 -0.003 -29.11

Pago de estímulos a servidores públicos 0.0002 0.0001 -0.00010 -53.39

Total de servicios personales 0.02 0.01 - 0.01 -27.52

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.0002 0.0001 -0.0001 -54.03

Alimentos y utensilios 0.0001 0.0001 0.00000 0.89

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.0002 0.0002 -0.00002 - 7.96

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.0001 0.0001 0.00003 29.97

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.001 0.001 -0.0002 -15.87

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

0.00002 0.0001 0.0001 398.45

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.00016 0.00017 0.00000 1.21

Total de materiales y suministros 0.002 0.002 -0.0002 -10.95

Servicios generales

Servicios básicos 0.002 0.002 0.0004 16.48

Servicios de arrendamiento 0.00 0.001 -0.0001 - 7.38

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.079 0.0079 -0.071 -90.01

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.004 0.002 -0.002 -41.02

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.0005 0.0005 0.000023 5.07

Servicios de comunicación social y publicidad 0.01 0.00 -0.0110 -99.03

Servicios de traslado y viáticos 0.001 0.001 -0.0003 -25.92

Servicios oficiales 0.006 0.0002 -0.0054 -96.23

Otros servicios generales 0.003 0.0019 -0.001 -28.66

Total de servicios generales 0.11 0.02 - 0.09 -84.10

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 0.02 - - 0.02 -100.00

Ayudas sociales 0.0001 0.0001 -0.00003 -33.22

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.001 0.001 -0.0002 -19.51

Transferencias al exterior 0.0001 0.0001 -0.00001 -11.04

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

0.02 0.001 - 0.02 -94.68

Inversión Pública

Obra pública en bienes propios 0.01 0.02 0.003 21.75

Total de Inversión Pública 0.01 0.02 0.003 21.75

Deuda Pública

Amortización de la deuda pública 0.01 - - 0.01 -100.00

Intereses de la deuda pública 0.003 - -0.003 -100.00

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.01 - - 0.01 -100.00

Inversiones financieras y otras provisiones

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales - 0.10 0.10 -

Total de inversiones financieras y otras provisiones - 0.10 0.10 -

Total de la Secretaría de Turismo 0.17 0.15 - 0.02 -13.61 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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125

Secretaría de la Función Pública El gasto público ejercido por la Secretaría de la Función Pública, en el 2018 fue de 1 mil 824.44 MMDP y el aprobado para el 2019 fue de 901.82 MMDP, lo que representa una reducción de 922.62 MMDP entre el 2018-2019, equivalente al 50.57%. Como porcentaje del PIB fue del 0.004% para el 2018 y para el 2019; y fue equivalente al 0.03% del PEF en el 2018 y del 0.02% para el 2019. El capítulo 1000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 1 mil 018.61 MMDP, aprobándose 717.93 MMDP en el 2019, reduciéndose en 300.67 MMDP, equivalente al 29.52%. El capítulo 2000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 31.43 MMDP, aprobándose 8.75 MMDP en el 2019, reduciéndose en 22.68 MMDP, equivalente al 72.16%. El capítulo 3000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 704.22 MMDP, aprobándose 151.93 MMDP en el 2019, reduciéndose en 552.29 MMDP, equivalente al 78.43%. El capítulo 4000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 29.47 MMDP, aprobándose 23.21 MMDP en el 2019, reduciéndose en 6.26 MMDP, equivalente al 21.24%. El capítulo 5000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 20.94 MMDP, en el 2019 no obtuvo gasto este capítulo, equivalente 100%. El capítulo 6000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 19.78 MMDP, en el 2019 no obtuvo gasto este capítulo, equivalente 100%. En los cuadros No.85, 86 y 87, se expone el gasto aprobado consolidado del ramo, por capítulos y conceptos del gasto.

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126

Cuadro No. 85. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Secretaría de la Función Pública, por nivel de desagregación

de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (Millones de pesos).

Concepto

2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Millones de pesos Variación

real

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 162.75 148.40 - 14.35 -8.82

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 9.70 0.61 -9.09 -93.67

Remuneraciones adicionales y especiales 120.50 23.45 - 97.06 -80.54

Seguridad social 154.62 54.97 - 99.66 -64.45

Otras prestaciones sociales y económicas 569.78 490.24 - 79.53 -13.96

Pago de estímulos a servidores públicos 1.25 0.27 -0.98 -78.44

Total de servicios personales 1,018.61 717.93 - 300.67 -29.52

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 4.02 2.04 -1.98 -49.24

Alimentos y utensilios 9.82 4.69 -5.14 -52.30

Materiales y artículos de construcción y de reparación 3.15 0.42 -2.73 -86.73

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.54 0.05 -0.48 -90.22

Combustibles, lubricantes y aditivos 1.10 1.05 -0.05 -4.46

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 1.32 0.28 -1.04 -78.98

Herramientas, refacciones y accesorios menores 11.47 0.22 - 11.25 -98.10

Total de materiales y suministros 31.43 8.75 - 22.68 -72.16

Servicios generales

Servicios básicos 34.39 13.00 - 21.39 -62.19

Servicios de arrendamiento 83.50 44.89 - 38.62 -46.25

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 468.56 36.89 - 431.67 -92.13

Servicios financieros, bancarios y comerciales 1.63 1.07 -0.56 -34.55

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 69.49 22.54 - 46.95 -67.57

Servicios de comunicación social y publicidad 5.35 7.66 2.31 43.22

Servicios de traslado y viáticos 11.22 8.39 -2.83 -25.25

Servicios oficiales 3.23 0.99 -2.24 -69.28

Otros servicios generales 26.84 16.50 - 10.34 -38.54

Total de servicios generales 704.22 151.93 - 552.29 -78.43

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 22.08 20.20 -1.88 -8.52

Ayudas sociales 1.45 0.70 -0.75 -51.85

Transferencias al exterior 5.93 2.31 -3.62 -61.10

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 29.47 23.21 -6.26 -21.24

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 8.64 - -8.64 -100.00

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.88 - -0.88 -100.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas 11.42 - - 11.42 -100.00

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 20.94 - - 20.94 -100.00

Inversión Pública

Obra pública en bienes propios 19.78 - - 19.78 -100.00

Total de Inversión Pública 19.78 - - 19.78 -100.00

Total de la Secretaría de la Función Pública 1,824.44 901.82 - 922.62 -50.57 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta Pública y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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127

Cuadro No. 86. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Secretaría de la Función Pública, por nivel de

desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PIB).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.001 0.001 -0.0001 -13.90

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.00004 0.000002 -0.00004 -94.02

Remuneraciones adicionales y especiales 0.001 0.0001 -0.0004 -81.63

Seguridad social 0.001 0.0002 -0.0004 -66.43

Otras prestaciones sociales y económicas 0.002 0.002 -0.000 -18.75

Pago de estímulos a servidores públicos 0.00001 0.000001 - 0.000004 -79.65

Total de servicios personales 0.004 0.003 -0.001 -33.44

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.00002 0.00001 -0.00001 -52.07

Alimentos y utensilios 0.00004 0.00002 -0.00002 -54.95

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.00001 0.000002 -0.00001 -87.47

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.000002 0.0000002 - 0.000002 -90.77

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.000005 0.000004 - 0.000000 - 9.78

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 0.00001 0.000001 - 0.000004 -80.15

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.00005 0.000001 -0.00005 -98.21

Total de materiales y suministros 0.00 0.00004 -0.0001 -73.71

Servicios generales

Servicios básicos 0.0001 0.0001 -0.0001 -64.30

Servicios de arrendamiento 0.0004 0.0002 -0.0002 -49.24

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.0020 0.0001 -0.002 -92.56

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.00001 0.000004 - 0.000003 -38.20

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.0003 0.0001 -0.0002 -69.37

Servicios de comunicación social y publicidad 0.00002 0.00003 0.00001 35.24

Servicios de traslado y viáticos 0.00005 0.00003 -0.00001 -29.42

Servicios oficiales 0.00001 0.000004 -0.00001 -70.99

Otros servicios generales 0.0001 0.0001 -0.0000 -41.96

Total de servicios generales 0.003 0.001 -0.002 -79.63

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 0.0001 0.0001 -0.00001 -13.62

Ayudas sociales 0.00001 0.000003 - 0.000003 -54.53

Transferencias al exterior 0.00003 0.00001 -0.00002 -63.27

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

0.0001 0.0001 -0.00003 -25.63

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.00004 - -0.00004 -100.00

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.000004 - - 0.000004 -100.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.00005 - -0.0000 -100.00

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.0001 - -0.0001 -100.00

Inversión Pública

Obra pública en bienes propios 0.0001 - -0.0001 -100.00

Total de Inversión Pública 0.0001 - -0.0001 -100.00

Total de la Secretaría de la Función Pública 0.01 0.004 -0.004 -53.32 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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128

Cuadro No. 87. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Secretaría de la Función Pública, por nivel de

desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PEF).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.003 0.003 -0.000 -12.36

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.0002 0.00001 -0.0002 -93.92

Remuneraciones adicionales y especiales 0.002 0.0004 -0.002 -81.30

Seguridad social 0.003 0.001 -0.002 -65.83

Otras prestaciones sociales y económicas 0.010 0.008 -0.002 -17.30

Pago de estímulos a servidores públicos 0.00002 0.000005 -0.00002 -79.28

Total de servicios personales 0.02 0.01 - 0.01 -32.25

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.0001 0.00003 -0.00004 -51.21

Alimentos y utensilios 0.0002 0.0001 -0.0001 -54.15

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.0001 0.00001 -0.0000 -87.24

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.00001 0.000001 -0.00001 -90.60

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00002 0.00002 - 0.000002 - 8.17

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 0.00002 0.000005 -0.00002 -79.79

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.0002 0.000004 -0.0002 -98.18

Total de materiales y suministros 0.001 0.0001 -0.0004 -73.24

Servicios generales

Servicios básicos 0.001 0.0002 -0.0004 -63.66

Servicios de arrendamiento 0.001 0.001 -0.001 -48.33

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.01 0.001 - 0.01 -92.43

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.00003 0.00002 -0.00001 -37.09

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.001 0.0004 -0.001 -68.83

Servicios de comunicación social y publicidad 0.0001 0.0001 0.00004 37.67

Servicios de traslado y viáticos 0.0002 0.0001 -0.0001 -28.15

Servicios oficiales 0.0001 0.00002 -0.00004 -70.48

Otros servicios generales 0.0005 0.0003 -0.0002 -40.92

Total de servicios generales 0.01 0.003 - 0.01 -79.26

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 0.0004 0.0003 -0.0000 -12.07

Ayudas sociales 0.00003 0.00001 -0.00001 -53.71

Transferencias al exterior 0.0001 0.00004 -0.00007 -62.61

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 0.0005 0.0004 -0.0001 -24.30

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.0002 - -0.0002 -100.00

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.00002 - -0.00002 -100.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.0002 - -0.0002 -100.00

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.0004 - -0.0004 -100.00

Inversión Pública

Obra pública en bienes propios 0.0004 - -0.0004 -100.00

Total de Inversión Pública 0.0004 - -0.0004 -100.00

Total de la Secretaría de la Función Pública 0.03 0.02 - 0.02 -52.49 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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129

Tribunales Agrarios El gasto público ejercido por los Tribunales Agrarios en el 2018 fue de 1 mil 012.50 MMDP y el aprobado para el 2019 fue de 831.40 MMDP, lo que representa una reducción de 181.10 MMDP entre el 2018-2019, equivalente al 17.89%. Como porcentaje del PIB fue del 0.004% para el 2018 y del 0.003% para el 2019; y fue equivalente al 0.02% del PEF en el 2018 y del 0.01% para el 2019. El capítulo 1000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 691.32 MMDP, aprobándose 515.63 MMDP en el 2019, reduciéndose en 175.69 MMDP, equivalente al 25.41%. El capítulo 2000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 33.40 MMDP, aprobándose 22.36 MMDP en el 2019, reduciéndose en 11.04 MMDP, equivalente al 33.06%. El capítulo 3000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 273.23 MMDP, aprobándose 292.53 MMDP en el 2019, incrementándose en 19.29 MMDP, equivalente al 7.06%. El capítulo 4000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 0.26 MMDP, aprobándose 0.88 MMDP en el 2019, incrementándose en 0.62 MMDP, equivalente al 236.03%. El capítulo 5000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 14.29 MMDP, en el 2019 no obtuvo gasto este capítulo, equivalente 100%. En los cuadros No.88, 89 y 90, se expone el gasto aprobado consolidado del ramo, por capítulos y conceptos del gasto

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130

Cuadro No. 88. Presupuesto de Egresos de la Federación para los Tribunales Agrarios, por nivel de

desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (Millones de pesos).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF

Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Millones de pesos Variación real

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 152.23 139.70 - 12.53 -8.23

Remuneraciones adicionales y especiales 75.84 26.84 - 49.00 -64.61

Seguridad social 92.78 46.46 - 46.32 -49.93

Otras prestaciones sociales y económicas 370.46 302.63 - 67.83 -18.31

Total de servicios personales 691.32 515.63 - 175.69 -25.41

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

13.97 6.71 -7.26 -51.95

Alimentos y utensilios 1.51 0.65 -0.87 -57.34

Materiales y artículos de construcción y de reparación 1.16 0.44 -0.73 -62.37

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.46 0.33 -0.13 -28.48

Combustibles, lubricantes y aditivos 8.12 11.61 3.49 42.96

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

6.38 1.87 -4.51 -70.70

Herramientas, refacciones y accesorios menores 1.79 0.76 -1.03 -57.66

Total de materiales y suministros 33.40 22.36 - 11.04 -33.06

Servicios generales

Servicios básicos 32.43 44.12 11.69 36.03

Servicios de arrendamiento 73.92 121.24 47.32 64.02

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios

67.20 38.03 - 29.17 -43.41

Servicios financieros, bancarios y comerciales 11.63 7.98 -3.66 -31.43

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

30.66 30.62 -0.04 -0.13

Servicios de traslado y viáticos 24.19 23.31 -0.89 -3.67

Servicios oficiales 5.57 5.52 -0.06 -1.01

Otros servicios generales 27.61 21.71 -5.90 -21.37

Total de servicios generales 273.23 292.53 19.29 7.06

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 0.26 0.88 0.62 236.03

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

0.26 0.88 0.62 236.03

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 14.29 - - 14.29 -100.00

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 14.29 - - 14.29 -100.00

Total de los Tribunales Agrarios 1,012.50 831.40 - 181.10 -17.89 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta Pública y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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131

Cuadro No. 89. Presupuesto de Egresos de la Federación para los Tribunales Agrarios, por nivel de

desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PIB).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.001 0.001 -0.0001 -13.35

Remuneraciones adicionales y especiales 0.0003 0.0001 -0.0002 -66.58

Seguridad social 0.0004 0.0002 -0.0002 -52.72

Otras prestaciones sociales y económicas 0.002 0.001 -0.0004 -22.86

Total de servicios personales 0.003 0.002 -0.001 -29.57

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.00006 0.00003 -0.00003 -54.63

Alimentos y utensilios 0.00001 0.000003 - 0.000004 -59.72

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.00000 0.000002 - 0.000003 -64.46

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.000002 0.000001 - 0.000001 -32.47

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00003 0.00005 0.00001 35.00

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

0.00003 0.00001 -0.00002 -72.33

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.00001 0.000003 - 0.000005 -60.02

Total de materiales y suministros 0.0001 0.0001 -0.0001 -36.79

Servicios generales

Servicios básicos 0.0001 0.0002 0.00004 28.45

Servicios de arrendamiento 0.0003 0.0005 0.0002 54.88

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios

0.0003 0.0002 -0.0001 -46.56

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.0000 0.00003 -0.00002 -35.25

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.0001 0.0001 -0.00001 - 5.70

Servicios de traslado y viáticos 0.0001 0.0001 -0.00001 - 9.03

Servicios oficiales 0.00002 0.00002 - 0.000002 - 6.52

Otros servicios generales 0.0001 0.0001 -0.00003 -25.75

Total de servicios generales 0.001 0.001 0.00001 1.10

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 0.000001 0.000004 0.000002 217.31

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

0.000001 0.000004 0.000002 217.31

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.0001 - -0.0001 -100.00

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.0001 - -0.0001 -100.00

Total de los Tribunales Agrarios 0.004 0.003 -0.001 -22.46 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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132

Cuadro No. 90. Presupuesto de Egresos de la Federación para los Tribunales Agrarios, por nivel de desagregación de

capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. ((% del PEF).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.003 0.002 -0.0003 -11.79

Remuneraciones adicionales y especiales 0.001 0.0005 -0.001 -65.98

Seguridad social 0.002 0.001 -0.001 -51.87

Otras prestaciones sociales y económicas 0.01 0.01 -0.001 -21.48

Total de servicios personales 0.01 0.01 -0.003 -28.31

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.0002 0.0001 -0.0001 -53.82

Alimentos y utensilios 0.00003 0.00001 -0.00002 -59.00

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.00002 0.00001 -0.00001 -63.83

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.00001 0.00001 -0.00000 -31.26

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.0001 0.0002 0.00005 37.41

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

0.0001 0.00003 -0.0001 -71.83

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.00003 0.00001 -0.00002 -59.31

Total de materiales y suministros 0.0006 0.0004 -0.0002 -35.65

Servicios generales

Servicios básicos 0.001 0.001 0.0002 30.76

Servicios de arrendamiento 0.001 0.002 0.001 57.66

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios

0.001 0.001 -0.001 -45.60

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.0002 0.0001 -0.0001 -34.09

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.001 0.001 -0.0000 - 4.01

Servicios de traslado y viáticos 0.0004 0.0004 -0.0000 - 7.40

Servicios oficiales 0.0001 0.0001 -0.0000 - 4.85

Otros servicios generales 0.0005 0.0004 -0.0001 -24.42

Total de servicios generales 0.005 0.005 0.0001 2.91

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 0.000005 0.00002 0.00001 223.00

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

0.000005 0.00002 0.00001 223.00

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.0003 - -0.0003 -100.00

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.0003 - -0.0003 -100.00

Total de los Tribunales Agrarios 0.02 0.01 -0.004 -21.07 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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133

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal El gasto público ejercido por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en el 2018 fue de 142.53 MMDP y el aprobado para el 2019 fue de 111.71 MMDP, lo que representa una reducción de 30.82 MMDP entre el 2018-2019, equivalente al 21.62%. Como porcentaje del PIB fue del 0.0006% para el 2018 y del 0.0004% para el 2019; y fue equivalente al 0.003% del PEF en el 2018 y del 0.002% para el 2019. El capítulo 1000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 125.46 MMDP, aprobándose 81.01 MMDP en el 2019, reduciéndose en 44.45 MMDP, equivalente al 35.43%. El capítulo 2000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 1.55 MMDP, aprobándose 1.19 MMDP en el 2019, reduciéndose en 0.36 MMDP, equivalente al 23.16%. El capítulo 3000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 15.52 MMDP, aprobándose 29.51 MMDP en el 2019, incrementándose en 13.99 MMDP, equivalente al 90.11%. En los cuadros No.91, 92 y 93, se expone el gasto aprobado consolidado del ramo, por capítulos y conceptos del gasto.

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134

Cuadro No. 91. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, por nivel de

desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (Millones de pesos).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF

Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Millones de pesos Variación real

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 18.45 15.55 - 2.90 - 15.74

Remuneraciones adicionales y especiales 14.78 2.43 - 12.35 - 83.58

Seguridad social 20.02 5.21 - 14.81 - 73.98

Otras prestaciones sociales y económicas 72.19 57.81 - 14.38 - 19.92

Pago de estímulos a servidores públicos 0.02 0.02 - 0.00 - 10.25

Total de servicios personales 125.46 81.01 - 44.45 - 35.43

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.38 0.25 - 0.13 - 35.11

Alimentos y utensilios 0.42 0.23 - 0.19 - 44.36

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.13 0.10 - 0.03 - 20.78

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.001 - - 0.001 - 100.00

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.61 0.61 - 0.005 - 0.81

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.01 - - 0.01 - 100.00

Total de materiales y suministros 1.55 1.19 - 0.36 - 23.16

Servicios generales

Servicios básicos 2.72 4.10 1.38 50.74

Servicios de arrendamiento 2.20 8.77 6.58 299.41

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 4.82 6.53 1.71 35.38

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.44 0.42 - 0.02 - 3.77

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

2.06 3.89 1.83 89.05

Servicios de traslado y viáticos 0.04 1.91 1.86 4,390.80

Servicios oficiales 0.01 - - 0.01 - 100.00

Otros servicios generales 3.23 3.89 0.66 20.42

Total de servicios generales 15.52 29.51 13.99 90.11

Total de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 142.53 111.71 - 30.82 - 21.62

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta Pública y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019.

CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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135

Cuadro No. 92. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, por nivel de

desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PIB).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.0001 0.0001 -0.00002 -20.44

Remuneraciones adicionales y especiales 0.0001 0.00001 -0.0001 -84.49

Seguridad social 0.0001 0.00002 -0.0001 -75.43

Otras prestaciones sociales y económicas 0.0003 0.0002 -0.0001 -24.38

Pago de estímulos a servidores públicos 0.0000001 0.0000001 -0.00000002 -15.25

Total de servicios personales 0.001 0.0003 -0.0002 -39.03

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.000002 0.000001 -0.000001 -38.72

Alimentos y utensilios 0.000002 0.000001 -0.000001 -47.46

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.000001 0.0000004 - 0.0000001 -25.20

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.000000003 - -0.000000003 -100.00

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.000003 0.000002 - 0.0000002 - 6.34

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.00000003 - -0.00000003 -100.00

Total de materiales y suministros 0.00001 0.000005 -0.000002 -27.44

Servicios generales

Servicios básicos 0.00001 0.00002 0.000005 42.34

Servicios de arrendamiento 0.00001 0.00004 0.00003 277.16

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios

0.00002 0.00003 0.00001 27.83

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.000002 0.000002 - 0.0000002 - 9.13

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.00001 0.00002 0.00001 78.52

Servicios de traslado y viáticos 0.0000002 0.00001 0.00001 4,140.60

Servicios oficiales 0.0000001 - - 0.0000001 -100.00

Otros servicios generales 0.00001 0.00002 0.000002 13.71

Total de servicios generales 0.0001 0.0001 0.0001 79.52

Total de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 0.0006 0.0004 -0.0002 -25.99 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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136

Cuadro No. 93. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, por nivel de

desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PEF).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.0003 0.0003 -0.0001 -19.01

Remuneraciones adicionales y especiales 0.0003 0.00004 -0.0002 -84.22

Seguridad social 0.0004 0.0001 -0.0003 -74.99

Otras prestaciones sociales y económicas 0.0013 0.0010 -0.0003 -23.02

Pago de estímulos a servidores públicos 0.0000004 0.0000004 -0.0000001 -13.73

Total de servicios personales 0.002 0.001 -0.001 -37.93

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.00001 0.000004 - 0.000003 -37.62

Alimentos y utensilios 0.00001 0.000004 - 0.000003 -46.52

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.000002 0.000002 - 0.000001 -23.86

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.00000001 - -0.00000001 -100.00

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00001 0.00001 - 0.000001 - 4.66

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.0000001 - -0.0000001 -100.00

Total de materiales y suministros 0.00003 0.00002 -0.00001 -26.14

Servicios generales

Servicios básicos 0.0000 0.0001 0.00002 44.89

Servicios de arrendamiento 0.0000 0.0002 0.0001 283.91

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios

0.0001 0.0001 0.00003 30.13

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.00001 0.00001 - 0.000001 - 7.50

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.00004 0.0001 0.00003 81.72

Servicios de traslado y viáticos 0.000001 0.00003 0.00003 4,216.57

Servicios oficiales 0.0000002 - -0.0000002 -100.00

Otros servicios generales 0.0001 0.0001 0.00001 15.75

Total de servicios generales 0.0003 0.0005 0.0002 82.73

Total de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 0.003 0.002 -0.001 -24.66 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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137

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología El gasto público ejercido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el 2018 fue de 27 mil 426.74 MMDP y el aprobado para el 2019 fue de 24 mil 764.72 MMDP, lo que representa una reducción de 2 mil 662.02 MMDP entre el 2018-2019, equivalente al 9.71%. Como porcentaje del PIB fue del 0.12% para el 2018 y del 0.10% para el 2019; y fue equivalente al 0.49% del PEF en el 2018 y del 0.42% para el 2019. El capítulo 1000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 5 mil 976.21 MMDP, aprobándose 5 mil 728.73 MMDP en el 2019, reduciéndose en 247.48 MMDP, equivalente al 4.14%. El capítulo 2000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 174.69 MMDP, aprobándose 209.59 MMDP en el 2019, incrementándose en 34.90 MMDP, equivalente al 19.98%. El capítulo 3000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 1 mil 476.29 MMDP, aprobándose 1 mil 405.17 MMDP en el 2019, reduciéndose en 71.12 MMDP, equivalente al 4.82%. El capítulo 4000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 19 mil 752.35 MMDP, aprobándose 17 mil 389.79 MMDP en el 2019, reduciéndose en 2 mil 362.56 MMDP, equivalente al 11.96%. El capítulo 5000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 37.88 MMDP, aprobándose 31.44 MMDP en el 2019, reduciéndose en 6.45 MMDP, equivalente al 17.02%. El capítulo 6000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 9.32 MMDP, en el 2019 no obtuvo gasto en este capítulo, equivalente 100%. En los cuadros No.94, 95 y 96, se expone el gasto aprobado consolidado del ramo, por capítulos y conceptos del gasto.

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138

Cuadro No. 94. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por nivel de

desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (Millones de pesos).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF

Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Millones de pesos Variación real

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 2,440.93 2,569.00 128.07 5.25

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 96.71 87.16 - 9.56 - 9.88

Remuneraciones adicionales y especiales 1,214.54 1,165.27 - 49.27 - 4.06

Seguridad social 671.73 644.93 - 26.79 - 3.99

Otras prestaciones sociales y económicas 780.02 714.58 - 65.43 - 8.39

Pago de estímulos a servidores públicos 772.29 547.79 - 224.50 - 29.07

Total de servicios personales 5,976.21 5,728.73 - 247.48 - 4.14

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 53.57 74.27 20.70 38.65

Alimentos y utensilios 33.65 29.48 - 4.18 - 12.41

Materias primas y materiales de producción y comercialización 3.45 4.56 1.11 32.21

Materiales y artículos de construcción y de reparación 20.08 22.44 2.37 11.78

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 20.46 33.95 13.49 65.91

Combustibles, lubricantes y aditivos 23.67 23.87 0.20 0.83

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 5.95 5.58 - 0.36 - 6.13

Herramientas, refacciones y accesorios menores 13.86 15.44 1.58 11.41

Total de materiales y suministros 174.69 209.59 34.90 19.98

Servicios generales

Servicios básicos 173.16 187.33 14.17 8.19

Servicios de arrendamiento 201.65 229.41 27.77 13.77

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 589.02 484.09 - 104.93 - 17.81

Servicios financieros, bancarios y comerciales 61.49 64.66 3.18 5.17

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 149.75 167.96 18.21 12.16

Servicios de comunicación social y publicidad 9.67 14.17 4.50 46.54

Servicios de traslado y viáticos 62.88 71.34 8.46 13.45

Servicios oficiales 17.90 19.12 1.22 6.81

Otros servicios generales 210.79 167.09 - 43.70 - 20.73

Total de servicios generales 1,476.29 1,405.17 - 71.12 - 4.82

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 11,331.89 10,476.64 - 855.25 - 7.55

Ayudas sociales 6,571.34 5,988.89 - 582.45 - 8.86

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 1,827.64 905.16 - 922.47 - 50.47

Transferencias al exterior 21.49 19.11 - 2.38 - 11.08

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 19,752.35 17,389.79 - 2,362.56 - 11.96

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 2.06 9.01 6.95 336.63

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 2.00 22.43 20.43 1,021.16

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 33.37 - - 33.37 - 100.00

Vehículos y equipo de transporte 0.37 - - 0.37 - 100.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.08 - - 0.08 - 100.00

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 37.88 31.44 - 6.45 - 17.02

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 9.32 - - 9.32 - 100.00

Total de obras públicas 9.32 - - 9.32 - 100.00

Total del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 27,426.74 24,764.72 - 2,662.02 - 9.71

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta Pública y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019.

CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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139

Cuadro No. 95. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por nivel de

desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PIB).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.01 0.01 -0.0001 - 0.62

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.0004 0.0003 -0.0001 -14.90

Remuneraciones adicionales y especiales 0.01 0.005 -0.000 - 9.40

Seguridad social 0.003 0.003 -0.0003 - 9.34

Otras prestaciones sociales y económicas 0.003 0.003 -0.000 -13.49

Pago de estímulos a servidores públicos 0.003 0.002 -0.001 -33.02

Total de servicios personales 0.03 0.02 -0.002 - 9.48

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.0002 0.0003 0.0001 30.92

Alimentos y utensilios 0.0001 0.0001 -0.00002 -17.29

Materias primas y materiales de producción y comercialización 0.00001 0.00002 0.000004 24.85

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.0001 0.0001 0.000005 5.56

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.0001 0.0001 0.00005 56.66

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.0001 0.0001 - 0.000005 - 4.79

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 0.00003 0.00002 - 0.000003 -11.36

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.0001 0.0001 0.000003 5.20

Total de materiales y suministros 0.001 0.001 0.0001 13.29

Servicios generales

Servicios básicos 0.001 0.001 0.00002 2.16

Servicios de arrendamiento 0.001 0.001 0.00006 7.43

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.003 0.002 -0.001 -22.39

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.0003 0.0003 -0.00000 - 0.69

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 0.001 0.001 0.00004 5.91

Servicios de comunicación social y publicidad 0.00004 0.0001 0.00002 38.37

Servicios de traslado y viáticos 0.0003 0.0003 0.00002 7.13

Servicios oficiales 0.0001 0.0001 0.00000 0.86

Otros servicios generales 0.001 0.001 -0.0002 -25.15

Total de servicios generales 0.01 0.01 -0.001 -10.12

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 0.05 0.04 - 0.01 -12.70

Ayudas sociales 0.03 0.02 -0.004 -13.94

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.01 0.004 -0.004 -53.23

Transferencias al exterior 0.0001 0.0001 -0.00001 -16.03

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 0.08 0.07 - 0.01 -16.87

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.00001 0.00004 0.00003 312.30

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.00001 0.0001 0.0001 958.69

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.0001 - -0.0001 -100.00

Vehículos y equipo de transporte 0.000002 - - 0.000002 -100.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.0000003 - -0.0000003 -100.00

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.0002 0.0001 -0.00003 -21.64

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 0.00004 - -0.00004 -100.00

Total de obras públicas 0.00004 - -0.00004 -100.00

Total del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 0.12 0.10 - 0.02 -14.74 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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140

Cuadro No. 96. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por nivel de

desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PEF).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.04 0.04 0.001 1.16

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.002 0.001 -0.0002 -13.38

Remuneraciones adicionales y especiales 0.02 0.02 -0.002 - 7.78

Seguridad social 0.01 0.01 -0.001 - 7.71

Otras prestaciones sociales y económicas 0.01 0.01 -0.002 -11.94

Pago de estímulos a servidores públicos 0.01 0.01 - 0.00 -31.82

Total de servicios personales 0.11 0.10 - 0.01 - 7.86

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.001 0.001 0.0003 33.27

Alimentos y utensilios 0.001 0.001 -0.0001 -15.81

Materias primas y materiales de producción y comercialización 0.0001 0.0001 0.00002 27.08

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.0004 0.0004 0.00003 7.45

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.0004 0.001 0.0002 59.47

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.0004 0.0004 -0.00001 - 3.08

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 0.0001 0.0001 -0.00001 - 9.77

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.0002 0.0003 0.000017 7.08

Total de materiales y suministros 0.003 0.004 0.0005 15.32

Servicios generales

Servicios básicos 0.003 0.003 0.0001 3.99

Servicios de arrendamiento 0.004 0.004 0.0003 9.36

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.01 0.01 -0.002 -21.00

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.001 0.001 0.0000 1.09

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 0.003 0.003 0.0002 7.81

Servicios de comunicación social y publicidad 0.0002 0.0002 0.0001 40.85

Servicios de traslado y viáticos 0.001 0.001 0.00010 9.05

Servicios oficiales 0.0003 0.0003 0.00001 2.67

Otros servicios generales 0.004 0.003 -0.001 -23.81

Total de servicios generales 0.03 0.02 -0.002 - 8.51

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 0.20 0.18 - 0.02 -11.13

Ayudas sociales 0.12 0.10 - 0.01 -12.40

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.03 0.02 - 0.02 -52.40

Transferencias al exterior 0.0004 0.0003 -0.0001 -14.53

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 0.35 0.30 - 0.05 -15.38

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.0000 0.0002 0.0001 319.69

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.00004 0.0004 0.0003 977.66

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.001 - -0.001 -100.00

Vehículos y equipo de transporte 0.00001 - -0.00001 -100.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.000001 - - 0.000001 -100.00

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.001 0.001 -0.0001 -20.24

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 0.0002 - -0.0002 -100.00

Total de obras públicas 0.0002 - -0.0002 -100.00

Total del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 0.49 0.42 - 0.06 -13.21 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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141

Comisión Reguladora de Energía El gasto público ejercido por la Comisión Reguladora de Energía en el 2018 fue de 1 mil 144.68 MMDP y el aprobado para el 2019 fue de 248.28 MMDP, lo que representa una reducción de 896.40 MMDP entre el 2018-2019, equivalente al 78.31%. Como porcentaje del PIB fue del 0.005% para el 2018 y del 0.001% para el 2019; y fue equivalente al 0.02% del PEF en el 2018 y del 0.004% para el 2019. El capítulo 1000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 520.57 MMDP, aprobándose 248.28 MMDP en el 2019, reduciéndose en 272.29 MMDP, equivalente al 52.31%. El capítulo 2000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 4.63 MMDP, en el 2019 no obtuvo gasto este capítulo, equivalente 100%. El capítulo 3000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 457.35 MMDP, en el 2019 no obtuvo gasto este capítulo, equivalente 100%. El capítulo 4000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 162.13 MMDP, en el 2019 no obtuvo gasto este capítulo, equivalente 100%. En los cuadros No.97, 98 y 99, se expone el gasto aprobado consolidado del ramo, por capítulos y conceptos del gasto.

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142

Cuadro No. 97. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Comisión Reguladora de Energía, por nivel de

desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (Millones de pesos).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF

Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Millones de pesos Variación real

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 29.94 24.98 - 4.97 - 16.59

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 249.79 107.54 - 142.26 - 56.95

Remuneraciones adicionales y especiales 55.01 3.76 - 51.25 - 93.17

Seguridad social 34.90 8.85 - 26.05 - 74.65

Otras prestaciones sociales y económicas 150.91 103.16 - 47.75 - 31.64

Pago de estímulos a servidores públicos 0.02 - 0.02 - 100.00

Total de servicios personales 520.57 248.28 - 272.29 - 52.31

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

3.74 - - 3.74 - 100.00

Alimentos y utensilios 0.33 - - 0.33 - 100.00

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.23 - - 0.23 - 100.00

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.01 - - 0.01 - 100.00

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.13 - - 0.13 - 100.00

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 0.12 - - 0.12 - 100.00

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.07 - - 0.07 - 100.00

Total de materiales y suministros 4.63 - - 4.63 - 100.00

Servicios generales

Servicios básicos 36.86 - - 36.86 - 100.00

Servicios de arrendamiento 143.28 - - 143.28 - 100.00

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 219.43 - - 219.43 - 100.00

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.82 - - 0.82 - 100.00

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

3.55 - - 3.55 - 100.00

Servicios de comunicación social y publicidad 1.34 - - 1.34 - 100.00

Servicios de traslado y viáticos 7.77 - - 7.77 - 100.00

Servicios oficiales 29.51 - - 29.51 - 100.00

Otros servicios generales 14.78 - - 14.78 - 100.00

Total de servicios generales 457.35 - - 457.35 - 100.00

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 0.36 - - 0.36 - 100.00

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 161.77 - - 161.77 - 100.00

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

162.13 - - 162.13 - 100.00

Total de la Comisión Reguladora de Energía 1,144.68 248.28 - 896.40 - 78.31

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta Pública y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019.

CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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143

Cuadro No. 98. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Comisión Reguladora de Energía, por nivel de

desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PIB).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.0001 0.0001 -0.00003 -21.24

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.001 0.000 -0.001 -59.35

Remuneraciones adicionales y especiales 0.0002 0.00002 -0.0002 -93.55

Seguridad social 0.0001 0.00004 -0.0001 -76.06

Otras prestaciones sociales y económicas 0.001 0.0004 -0.0002 -35.45

Pago de estímulos a servidores públicos 0.0000001 - -0.0000001 -100.00

Total de servicios personales 0.002 0.001 -0.001 -54.96

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.00002 - -0.00002 -100.00

Alimentos y utensilios 0.000001 - - 0.000001 -100.00

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.000001 - - 0.000001 -100.00

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.00000004 - -0.00000004 -100.00

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.000001 - - 0.000001 -100.00

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

0.000001 - - 0.000001 -100.00

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.0000003 - -0.0000003 -100.00

Total de materiales y suministros 0.00002 - -0.00002 -100.00

Servicios generales

Servicios básicos 0.0002 - -0.0002 -100.00

Servicios de arrendamiento 0.001 - -0.001 -100.00

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.001 - -0.001 -100.00

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.000003 - - 0.000003 -100.00

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.00002 - -0.00002 -100.00

Servicios de comunicación social y publicidad 0.00001 - -0.00001 -100.00

Servicios de traslado y viáticos 0.00003 - -0.00003 -100.00

Servicios oficiales 0.0001 - -0.0001 -100.00

Otros servicios generales 0.0001 - -0.0001 -100.00

Total de servicios generales 0.002 - -0.002 -100.00

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 0.000002 - - 0.000002 -100.00

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.001 - -0.001 -100.00

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

0.001 - -0.001 -100.00

Total de la Comisión Reguladora de Energía 0.005 0.001 -0.004 -79.52 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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144

Cuadro No. 99. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Comisión Reguladora de Energía, por nivel de

desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PEF).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.001 0.0004 -0.0001 -19.83

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.004 0.002 -0.003 -58.62

Remuneraciones adicionales y especiales 0.001 0.0001 -0.001 -93.43

Seguridad social 0.001 0.0002 -0.000 -75.63

Otras prestaciones sociales y económicas 0.003 0.002 -0.001 -34.29

Pago de estímulos a servidores públicos 0.0000003 - -0.000 -100.00

Total de servicios personales 0.01 0.004 - 0.01 -54.16

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.0001 - -0.0001 -100.00

Alimentos y utensilios 0.00001 - -0.00001 -100.00

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.000004 - - 0.000004 -100.00

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.0000002 - -0.0000002 -100.00

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.000002 - - 0.000002 -100.00

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

0.000002 - - 0.000002 -100.00

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.000001 - - 0.000001 -100.00

Total de materiales y suministros 0.0001 - -0.0001 -100.00

Servicios generales

Servicios básicos 0.001 - -0.001 -100.00

Servicios de arrendamiento 0.003 - -0.003 -100.00

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.004 - -0.004 -100.00

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.00001 - -0.00001 -100.00

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.0001 - -0.0001 -100.00

Servicios de comunicación social y publicidad 0.00002 - -0.00002 -100.00

Servicios de traslado y viáticos 0.0001 - -0.0001 -100.00

Servicios oficiales 0.001 - -0.001 -100.00

Otros servicios generales 0.0003 - -0.0003 -100.00

Total de servicios generales 0.01 - - 0.01 -100.00

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 0.00001 - -0.00001 -100.00

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.003 - -0.003 -100.00

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

0.003 - -0.003 -100.00

Total de la Comisión Reguladora de Energía 0.020 0.004 - 0.02 -79.15 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis

Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico.

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145

Comisión Nacional de Hidrocarburos El gasto público ejercido por la Comisión Reguladora de Hidrocarburos, en el 2018 fue de 966.84 MMDP y el aprobado para el 2019 fue de 214.93 MMDP, lo que representa una reducción de 751.91 MMDP entre el 2018-2019, equivalente al 77.77%. Como porcentaje del PIB fue del 0.004% para el 2018 y del 0.001% para el 2019; y fue equivalente al 0.02% del PEF en el 2018 y del 0.004% para el 2019. El capítulo 1000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 462.41 MMDP, aprobándose 214.93 MMDP en el 2019, reduciéndose en 247.48 MMDP, equivalente al 53.52%. El capítulo 2000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 1.97 MMDP, en el 2019 no obtuvo gasto este capítulo, equivalente 100%. El capítulo 3000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 379.30 MMDP, en el 2019 no obtuvo gasto este capítulo, equivalente 100%. El capítulo 4000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 123.16 MMDP, en el 2019 no obtuvo gasto este capítulo, equivalente 100%. En los cuadros No.100, 101 y 102, se expone el gasto aprobado consolidado del ramo, por capítulos y conceptos del gasto.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis

Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico.

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146

Cuadro No. 100. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Comisión Nacional de Hidrocarburos, por

nivel de desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (Millones de pesos).

Concepto

2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Millones de pesos Variación

real

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 28.81 23.72 - 5.09 - 17.67

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 201.38 71.66 - 129.73 - 64.42

Remuneraciones adicionales y especiales 51.60 3.38 - 48.23 - 93.46

Seguridad social 36.06 9.53 - 26.53 - 73.57

Otras prestaciones sociales y económicas 144.56 106.65 - 37.91 - 26.22

Total de servicios personales 462.41 214.93 - 247.48 - 53.52

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.81 - - 0.81 - 100.00

Alimentos y utensilios 0.34 - - 0.34 - 100.00

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.00 - - 0.00 - 100.00

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.05 - - 0.05 - 100.00

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.68 - - 0.68 - 100.00

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

0.08 - - 0.08 - 100.00

Total de materiales y suministros 1.97 - - 1.97 - 100.00

Servicios generales

Servicios básicos 51.07 - - 51.07 - 100.00

Servicios de arrendamiento 112.45 - - 112.45 - 100.00

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 174.88 - - 174.88 - 100.00

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

6.59 - - 6.59 - 100.00

Servicios de comunicación social y publicidad 0.21 - - 0.21 - 100.00

Servicios de traslado y viáticos 10.00 - - 10.00 - 100.00

Servicios oficiales 10.44 - - 10.44 - 100.00

Otros servicios generales 13.66 - - 13.66 - 100.00

Total de servicios generales 379.30 - - 379.30 - 100.00

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 0.36 - - 0.36 - 100.00

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 122.80 - - 122.80 - 100.00

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

123.16 - - 123.16 - 100.00

Total de la Comisión Nacional de Hidrocarburos 966.84 214.93 - 751.91 - 77.77

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta Pública y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019.

CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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147

Cuadro No. 101. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Comisión Nacional de Hidrocarburos, por nivel de

desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PIB).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.0001 0.0001 -0.00003 -22.26

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.001 0.0003 -0.001 -66.40

Remuneraciones adicionales y especiales 0.0002 0.00001 -0.0002 -93.82

Seguridad social 0.0002 0.00004 -0.0001 -75.04

Otras prestaciones sociales y económicas 0.001 0.0004 -0.0002 -30.33

Total de servicios personales 0.002 0.001 -0.001 -56.11

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.000003 - - 0.000003 -100.00

Alimentos y utensilios 0.000001 - - 0.000001 -100.00

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.00000002 - -0.00000002 -100.00

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.0000002 - -0.0000002 -100.00

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.000003 - - 0.000003 -100.00

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

0.0000003 - -0.0000003 -100.00

Total de materiales y suministros 0.00001 - -0.00001 -100.00

Servicios generales

Servicios básicos 0.0002 - -0.0002 -100.00

Servicios de arrendamiento 0.0005 - -0.0005 -100.00

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios

0.001 - -0.001 -100.00

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.00003 - -0.00003 -100.00

Servicios de comunicación social y publicidad 0.000001 - - 0.000001 -100.00

Servicios de traslado y viáticos 0.00004 - -0.00004 -100.00

Servicios oficiales 0.00004 - -0.00004 -100.00

Otros servicios generales 0.0001 - -0.0001 -100.00

Total de servicios generales 0.002 - -0.002 -100.00

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 0.000002 - - 0.000002 -100.00

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos

0.001 - -0.001 -100.00

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

0.001 - -0.001 -100.00

Total de la Comisión Nacional de Hidrocarburos 0.004 0.001 -0.003 -79.01 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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148

Cuadro No. 102. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Comisión Nacional de Hidrocarburos, por nivel de

desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PEF).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.001 0.0004 -0.0001 -20.87

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.004 0.001 -0.002 -65.80

Remuneraciones adicionales y especiales 0.001 0.0001 -0.001 -93.71

Seguridad social 0.001 0.0002 -0.000 -74.59

Otras prestaciones sociales y económicas 0.003 0.002 -0.001 -29.08

Total de servicios personales 0.008 0.004 -0.005 -55.32

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.00001 - -0.00001 -100.00

Alimentos y utensilios 0.00001 - -0.00001 -100.00

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.0000001 - -0.0000001 -100.00

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.000001 - - 0.000001 -100.00

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00001 - -0.00001 -100.00

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

0.000001 - - 0.000001 -100.00

Total de materiales y suministros 0.00004 - -0.00004 -100.00

Servicios generales

Servicios básicos 0.001 - -0.001 -100.00

Servicios de arrendamiento 0.002 - -0.002 -100.00

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.003 - -0.003 -100.00

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.0001 - -0.0001 -100.00

Servicios de comunicación social y publicidad 0.000004 - - 0.000004 -100.00

Servicios de traslado y viáticos 0.0002 - -0.0002 -100.00

Servicios oficiales 0.0002 - -0.0002 -100.00

Otros servicios generales 0.0002 - -0.0002 -100.00

Total de servicios generales 0.01 - - 0.01 -100.00

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 0.00001 - -0.00001 -100.00

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.002 - -0.002 -100.00

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

0.002 - -0.002 -100.00

Total de la Comisión Nacional de Hidrocarburos 0.02 0.004 - 0.01 -78.63 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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149

Entidades no Sectorizadas El gasto público ejercido por las Entidades no Sectorizadas, en el 2018 fue de 8 mil 441.97 MMDP y el aprobado para el 2019 fue de 9 mil 083.03 MMDP, lo que representa un incremento de 641.05 MMDP entre el 2018-2019, equivalente al 7.59%. Como porcentaje del PIB fue del 0.04% para el 2018 y para el 2019; y fue equivalente al 0.15% del PEF en el 2018 y del 016% para el 2019. El capítulo 1000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 2 mil 026.90 MMDP, aprobándose 1 mil 654.63 MMDP en el 2019, reduciéndose en 372.27 MMDP, equivalente al 18.37%. El capítulo 2000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 105.62 MMDP, aprobándose 109.87 MMDP en el 2019, incrementándose en 4.26 MMDP, equivalente al 4.03%. El capítulo 3000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 1 mil 651.57 MMDP, aprobándose 1 mil 598.29 MMDP en el 2019, reduciéndose en 53.29 MMDP, equivalente al 3.23%. El capítulo 4000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 4 mil 657.88 MMDP, aprobándose 5 mil 720.23 MMDP en el 2019, incrementándose en 1 mil 062.35 MMDP, equivalente al 22.81%. En los cuadros No.103, 104 y 105, se expone el gasto aprobado consolidado del ramo, por capítulos y conceptos del gasto.

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150

Cuadro No. 103. Presupuesto de Egresos de la Federación para Entidades no Sectorizadas, por nivel de desagregación de

capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (Millones de pesos).

Concepto

2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Millones de pesos Variación

real

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 406.43 412.68 6.25 1.54

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 379.66 308.04 - 71.62 - 18.86

Remuneraciones adicionales y especiales 203.34 70.14 - 133.20 - 65.50

Seguridad social 243.97 155.05 - 88.92 - 36.45

Otras prestaciones sociales y económicas 792.80 708.03 - 84.77 - 10.69

Pago de estímulos a servidores públicos 0.71 0.69 - 0.02 - 2.84

Total de servicios personales 2,026.90 1,654.63 - 372.27 - 18.37

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

23.41 28.93 5.52 23.59

Alimentos y utensilios 12.72 18.26 5.53 43.49

Materias primas y materiales de producción y comercialización 0.01 0.02 0.02 271.59

Materiales y artículos de construcción y de reparación 4.22 6.82 2.60 61.57

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.70 1.09 0.39 55.85

Combustibles, lubricantes y aditivos 52.98 42.80 - 10.19 - 19.23

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 2.54 3.42 0.89 34.92

Herramientas, refacciones y accesorios menores 9.04 8.54 - 0.50 - 5.57

Total de materiales y suministros 105.62 109.87 4.26 4.03

Servicios generales

Servicios básicos 185.15 228.50 43.35 23.41

Servicios de arrendamiento 243.72 274.36 30.63 12.57

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 769.42 647.08 - 122.34 - 15.90

Servicios financieros, bancarios y comerciales 39.00 34.03 - 4.97 - 12.74

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 96.14 88.34 - 7.80 - 8.11

Servicios de comunicación social y publicidad 114.25 129.90 15.65 13.69

Servicios de traslado y viáticos 103.51 90.10 - 13.41 - 12.96

Servicios oficiales 15.91 33.19 17.28 108.61

Otros servicios generales 84.47 72.79 - 11.67 - 13.82

Total de servicios generales 1,651.57 1,598.29 - 53.29 - 3.23

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 4,479.61 5,000.32 520.71 11.62

Ayudas sociales 85.79 197.97 112.18 130.76

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos - 430.11 430.11 -

Donativos 90.88 86.37 - 4.52 - 4.97

Transferencias al exterior 1.59 5.46 3.87 243.18

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 4,657.88 5,720.23 1,062.35 22.81

Total de Entidades no Sectorizadas 8,441.97 9,083.03 641.05 7.59

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta Pública y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019.

CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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151

Cuadro No. 104. Presupuesto de Egresos de la Federación para Entidades no Sectorizadas, por nivel de desagregación de

capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PIB).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.002 0.002 -0.0001 - 4.12

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.002 0.001 -0.0004 -23.38

Remuneraciones adicionales y especiales 0.001 0.000 -0.001 -67.43

Seguridad social 0.001 0.001 -0.0004 -39.99

Otras prestaciones sociales y económicas 0.003 0.003 -0.001 -15.67

Pago de estímulos a servidores públicos 0.000003 0.000003 -0.0000002 - 8.25

Total de servicios personales 0.01 0.01 -0.002 -22.91

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.0001 0.0001 0.00002 16.71

Alimentos y utensilios 0.0001 0.0001 0.00002 35.49

Materias primas y materiales de producción y comercialización 0.00000002 0.0000001 0.0000001 250.89

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.00002 0.00003 0.00001 52.57

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.000003 0.000004 0.00000 47.17

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.0002 0.0002 -0.0001 -23.73

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 0.00001 0.00001 0.000003 27.40

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.00004 0.00003 -0.00000 -10.83

Total de materiales y suministros 0.0004 0.0004 -0.00001 - 1.77

Servicios generales

Servicios básicos 0.001 0.001 0.0001 16.54

Servicios de arrendamiento 0.001 0.001 0.00007 6.30

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.003 0.003 -0.001 -20.59

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.0002 0.0001 -0.00003 -17.60

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 0.0004 0.0004 -0.0001 -13.23

Servicios de comunicación social y publicidad 0.000 0.001 0.00004 7.36

Servicios de traslado y viáticos 0.0004 0.0004 -0.0001 -17.81

Servicios oficiales 0.0001 0.0001 0.0001 96.99

Otros servicios generales 0.0004 0.0003 -0.0001 -18.62

Total de servicios generales 0.01 0.01 -0.0006 - 8.62

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 0.02 0.02 0.0010 5.41

Ayudas sociales 0.0004 0.001 0.0004 117.91

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos - 0.002 0.002 -

Donativos 0.0004 0.0003 -0.0000 -10.27

Transferencias al exterior 0.00001 0.00002 0.00002 224.06

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 0.02 0.02 0.003 15.97

Total de Entidades no Sectorizadas 0.04 0.04 0.001 1.60 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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152

Cuadro No. 105. Presupuesto de Egresos de la Federación para Entidades no Sectorizadas, por nivel de desagregación

de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. % del PEF).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.01 0.01 -0.000 - 2.40

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.01 0.01 -0.001 -22.01

Remuneraciones adicionales y especiales 0.004 0.001 -0.002 -66.84

Seguridad social 0.004 0.003 -0.002 -38.91

Otras prestaciones sociales y económicas 0.01 0.01 -0.002 -14.16

Pago de estímulos a servidores públicos 0.00001 0.00001 - 0.000001 - 6.61

Total de servicios personales 0.04 0.03 - 0.01 -21.53

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.0004 0.0005 0.0001 18.80

Alimentos y utensilios 0.0002 0.0003 0.0001 37.92

Materias primas y materiales de producción y comercialización

0.0000001 0.0000004 0.0000003 257.18

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.0001 0.0001 0.00004 55.31

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.00001 0.00002 0.00001 49.81

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.001 0.001 -0.0002 -22.36

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

0.00005 0.0001 0.00001 29.68

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.0002 0.0001 -0.00001 - 9.24

Total de materiales y suministros 0.002 0.002 -0.0000001 - 0.01

Servicios generales

Servicios básicos 0.003 0.004 0.0006 18.62

Servicios de arrendamiento 0.004 0.005 0.0004 8.20

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.014 0.011 -0.003 -19.16

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.001 0.001 -0.0001 -16.13

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.002 0.002 -0.0002 -11.68

Servicios de comunicación social y publicidad 0.002 0.002 0.0002 9.28

Servicios de traslado y viáticos 0.002 0.002 -0.0003 -16.33

Servicios oficiales 0.0003 0.001 0.0003 100.52

Otros servicios generales 0.002 0.001 -0.0003 -17.17

Total de servicios generales 0.03 0.03 -0.002 - 6.98

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 0.08 0.09 0.006 7.29

Ayudas sociales 0.002 0.003 0.002 121.81

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos - 0.01 0.01 -

Donativos 0.002 0.001 -0.0001 - 8.66

Transferencias al exterior 0.00003 0.0001 0.0001 229.86

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

0.08 0.10 0.01 18.04

Total de Entidades no Sectorizadas 0.15 0.16 0.01 3.42 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del

Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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153

Cultura El gasto público ejercido por Cultura en el 2018 fue de 14 mil 267.46 MMDP y el aprobado para el 2019 fue de 12 mil 894.09 MMDP, lo que representa una reducción de 1 mil 373.37 MMDP entre el 2018-2019, equivalente al 9.63%. Como porcentaje del PIB fue del 0.06% para el 2018 y del 0.05% para el 2019; y fue equivalente al 0.25% del PEF en el 2018 y del 0.22% para el 2019. El capítulo 1000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 6 mil 380.25 MMDP, aprobándose 5 mil 611.95 MMDP en el 2019, reduciéndose en 768.30 MMDP, equivalente al 12.04%. El capítulo 2000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 423.40 MMDP, aprobándose 375.08 MMDP en el 2019, reduciéndose en 48.32 MMDP, equivalente al 11.41%. El capítulo 3000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 4 mil 674.06 MMDP, aprobándose 3 mil 385.22 MMDP en el 2019, reduciéndose en 1 mil 288.84 MMDP, equivalente al 27.57%. El capítulo 4000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 2 mil 702.54 MMDP, aprobándose 3 mil 521.84 MMDP en el 2019, incrementándose en 819.30 MMDP, equivalente al 30.32%. El capítulo 5000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 18.35 MMDP, en el 2019 no obtuvo gasto este capítulo, equivalente 100%. El capítulo 6000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 68.87 MMDP, en el 2019 no obtuvo gasto este capítulo, equivalente 100%. En los cuadros No.106, 107 y 108, se expone el gasto aprobado consolidado del ramo, por capítulos y conceptos del gasto.

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154

Cuadro No. 106. Presupuesto de Egresos de la Federación para Cultura, por nivel de desagregación de capítulos y

concepto de gasto, 2018-2019. (Millones de pesos).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF

Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Millones de pesos Variación real

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 2,163.41 2,101.23 - 62.18 - 2.87

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 230.63 191.77 - 38.87 - 16.85

Remuneraciones adicionales y especiales 1,556.84 1,039.22 - 517.62 - 33.25

Seguridad social 607.28 556.67 - 50.61 - 8.33

Otras prestaciones sociales y económicas 1,788.42 1,705.54 - 82.88 - 4.63

Pago de estímulos a servidores públicos 33.66 17.52 - 16.14 - 47.95

Total de servicios personales 6,380.25 5,611.95 - 768.30 - 12.04

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

89.32 143.48 54.16 60.64

Alimentos y utensilios 15.61 17.22 1.61 10.30

Materias primas y materiales de producción y comercialización 48.80 23.05 - 25.76 - 52.77

Materiales y artículos de construcción y de reparación 98.65 73.21 - 25.44 - 25.79

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 7.46 6.52 - 0.94 - 12.56

Combustibles, lubricantes y aditivos 25.75 25.92 0.17 0.65

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 123.95 64.54 - 59.41 - 47.93

Herramientas, refacciones y accesorios menores 13.86 21.14 7.28 52.51

Total de materiales y suministros 423.40 375.08 - 48.32 - 11.41

Servicios generales

Servicios básicos 297.03 307.04 10.01 3.37

Servicios de arrendamiento 612.48 564.87 - 47.62 - 7.77

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 2,677.30 1,438.28 - 1,239.02 - 46.28

Servicios financieros, bancarios y comerciales 249.38 291.73 42.35 16.98

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 465.32 506.14 40.82 8.77

Servicios de comunicación social y publicidad 59.75 67.06 7.31 12.23

Servicios de traslado y viáticos 63.27 64.65 1.38 2.18

Servicios oficiales 1.59 16.71 15.12 948.66

Otros servicios generales 247.94 128.75 - 119.19 - 48.07

Total de servicios generales 4,674.06 3,385.22 - 1,288.84 - 27.57

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 1,104.59 1,993.31 888.72 80.46

Ayudas sociales 37.13 209.11 171.99 463.21

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 751.56 800.56 49.00 6.52

Donativos 785.89 510.40 - 275.49 - 35.05

Transferencias al exterior 23.38 8.46 - 14.92 - 63.80

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 2,702.54 3,521.84 819.30 30.32

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 11.00 - - 11.00 - 100.00

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.003 - - 0.00 - 100.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas 7.35 - - 7.35 - 100.00

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 18.35 - - 18.35 - 100.00

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 68.87 - - 68.87 - 100.00

Total de obras públicas 68.87 - - 68.87 - 100.00

Total de Cultura 14,267.46 12,894.09 - 1,373.37 - 9.63

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta Pública y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019.

CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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155

Cuadro No. 107. Presupuesto de Egresos de la Federación para Cultura, por nivel de desagregación de capítulos y

concepto de gasto, 2018-2019. (% del PIB).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.01 0.01 -0.001 - 8.29

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.001 0.001 -0.0002 -21.48

Remuneraciones adicionales y especiales 0.007 0.004 -0.002 -36.97

Seguridad social 0.003 0.002 -0.000 -13.44

Otras prestaciones sociales y económicas 0.01 0.01 -0.001 - 9.95

Pago de estímulos a servidores públicos 0.0001 0.0001 -0.0001 -50.85

Total de servicios personales 0.03 0.02 -0.005 -16.94

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.000 0.001 0.0002 51.69

Alimentos y utensilios 0.0001 0.0001 0.000003 4.16

Materias primas y materiales de producción y comercialización 0.0002 0.0001 -0.0001 -55.41

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.0004 0.0003 -0.0001 -29.92

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.00003 0.00003 -0.00001 -17.43

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.0001 0.0001 -0.00001 - 4.96

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

0.001 0.0003 -0.0003 -50.83

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.0001 0.0001 0.00003 44.01

Total de materiales y suministros 0.002 0.002 -0.0003 -16.35

Servicios generales

Servicios básicos 0.001 0.001 -0.0000 - 2.39

Servicios de arrendamiento 0.003 0.002 -0.0003 -12.91

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.01 0.01 - 0.01 -49.27

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.001 0.001 0.0001 10.47

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.002 0.002 0.00005 2.71

Servicios de comunicación social y publicidad 0.0003 0.0003 0.00002 5.98

Servicios de traslado y viáticos 0.0003 0.0003 -0.00001 - 3.51

Servicios oficiales 0.0000 0.0001 0.0001 890.24

Otros servicios generales 0.001 0.001 -0.001 -50.97

Total de servicios generales 0.02 0.01 - 0.01 -31.61

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 0.005 0.008 0.003 70.40

Ayudas sociales 0.000 0.001 0.001 431.84

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.003 0.003 0.0000 0.59

Donativos 0.003 0.002 -0.001 -38.67

Transferencias al exterior 0.0001 0.00003 -0.0001 -65.82

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

0.01 0.01 0.003 23.06

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.00005 - -0.00005 -100.00

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.00000001 - -0.00000001 -100.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.00003 - -0.00003 -100.00

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.0001 - -0.0001 -100.00

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 0.0003 - -0.0003 -100.00

Total de obras públicas 0.0003 - -0.0003 -100.00

Total de Cultura 0.06 0.05 - 0.01 -14.66 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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156

Cuadro No. 108. Presupuesto de Egresos de la Federación para Cultura, por nivel de desagregación de capítulos y concepto

de gasto, 2018-2019. (% del PEF).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.04 0.04 -0.003 - 6.64

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.004 0.003 -0.001 -20.08

Remuneraciones adicionales y especiales 0.03 0.02 - 0.01 -35.84

Seguridad social 0.01 0.01 -0.001 -11.89

Otras prestaciones sociales y económicas 0.03 0.03 -0.003 - 8.33

Pago de estímulos a servidores públicos 0.001 0.0003 -0.0003 -49.97

Total de servicios personales 0.11 0.10 - 0.02 -15.45

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.002 0.002 0.001 54.41

Alimentos y utensilios 0.0003 0.0003 0.0000168 6.02

Materias primas y materiales de producción y comercialización 0.001 0.0004 -0.000 -54.61

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.002 0.001 -0.001 -28.66

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.0001 0.0001 -0.00002 -15.95

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.0005 0.0004 -0.00001 - 3.25

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 0.002 0.001 -0.001 -49.95

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.0002 0.0004 0.0001 46.59

Total de materiales y suministros 0.01 0.01 -0.001 -14.85

Servicios generales

Servicios básicos 0.01 0.01 -0.0000 - 0.64

Servicios de arrendamiento 0.01 0.01 -0.001 -11.35

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.05 0.02 - 0.02 -48.36

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.004 0.00 0.0006 12.44

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.01 0.01 0.0004 4.55

Servicios de comunicación social y publicidad 0.001 0.001 0.00008 7.88

Servicios de traslado y viáticos 0.001 0.001 -0.0000 - 1.78

Servicios oficiales 0.00003 0.0003 0.0003 907.98

Otros servicios generales 0.004 0.002 -0.002 -50.09

Total de servicios generales 0.08 0.06 - 0.03 -30.38

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 0.02 0.03 0.01 73.46

Ayudas sociales 0.001 0.004 0.003 441.36

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.01 0.01 0.0003 2.39

Donativos 0.01 0.01 - 0.01 -37.57

Transferencias al exterior 0.0004 0.0001 -0.0003 -65.21

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

0.05 0.06 0.01 25.26

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.0002 - -0.0002 -100.00

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.0000001 - -0.0000001 -100.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.0001 - -0.0001 -100.00

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.0003 - -0.0003 -100.00

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 0.001 - -0.001 -100.00

Total de obras públicas 0.001 - -0.001 -100.00

Total de Cultura 0.25 0.22 - 0.03 -13.13 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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157

Ramos Generales

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158

Aportaciones a Seguridad Social El gasto público ejercido por Aportaciones a Seguridad Social en el 2018 fue de 710 mil 738.98 MMDP y el aprobado para el 2019 fue de 786 mil 107.48 MMDP, lo que representa un incremento de 75 mil 368.50 MMDP entre el 2018-2019, equivalente al 10.60%. Como porcentaje del PIB fue del 3.02% para el 2018 y del 3.34% para el 2019; y fue equivalente al 12.67% del PEF en el 2018 y del 14.01% para el 2019. Este gasto se conforma de un solo capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, los conceptos de este capítulo son los siguientes:

Para Transferencias internas y asignaciones al sector público, el gasto ejercido en el 2018 fue de 10 mil 685.75 MMDP, aprobándose 3 mil 852.39 MMDP en el 2019, reduciéndose en 6 mil 833.36 MMDP, equivalente al 63.95%;

Para Subsidios y subvenciones, el gasto ejercido en el 2018 fue de 12 mil 602.15 MMDP, aprobándose 13 mil 040.46 MMDP en el 2019, incrementándose en 438.31 MMDP, equivalente al 3.48%;

Para Ayudas sociales, el gasto ejercido en el 2018 fue de 0.41 MMDP, aprobándose 0.44 MMDP en el 2019, incrementándose en 0.03 MMDP, equivalente al 7.50%;

Para Pensiones y jubilaciones, el gasto ejercido en el 2018 fue de 531 mil 376.71 MMDP, aprobándose 583 mil 386.15 MMDP en el 2019, incrementándose en 52 mil 009.44 MMDP, equivalente al 9.79%; y

Para Transferencias a la seguridad social, el gasto ejercido en el 2018 fue de 156 mil 073.95 MMDP, aprobándose 185 mil 828.03 MMDP en el 2019, incrementándose en 29 mil 754.07 MMDP, equivalente al 19.06%.

En los cuadros No.109, 110 y 111, se expone el gasto aprobado consolidado del ramo, por capítulos y conceptos del gasto.

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159

Cuadro No. 109. Presupuesto de Egresos de la Federación para las Aportaciones a Seguridad Social, por nivel de

desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (Millones de pesos).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF

Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Millones de pesos Variación real

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Transferencias internas y asignaciones al sector público 10,685.75 3,852.39 - 6,833.36 -63.95

Subsidios y subvenciones 12,602.15 13,040.46 438.31 3.48

Ayudas sociales 0.41 0.44 0.03 7.50

Pensiones y Jubilaciones 531,376.71 583,386.15 52,009.44 9.79

Transferencias a la seguridad social 156,073.95 185,828.03 29,754.07 19.06

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 710,738.98 786,107.48 75,368.50 10.60

Total de las Aportaciones a Seguridad Social 710,738.98 786,107.48 75,368.50 10.60 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta Pública y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

Cuadro No. 110. Presupuesto de Egresos de la Federación para las Aportaciones a Seguridad Social, por nivel de

desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PIB).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Transferencias internas y asignaciones al sector público 0.05 0.02 - 0.03 -63.95

Subsidios y subvenciones 0.05 0.06 0.002 3.48

Ayudas sociales 0.000002 0.000002 0.0000001 7.50

Pensiones y Jubilaciones 2.26 2.48 0.22 9.79

Transferencias a la seguridad social 0.66 0.79 0.13 19.06

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 3.02 3.34 0.32 10.60

Total de las Aportaciones a Seguridad Social 3.02 3.34 0.32 10.60 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

Cuadro No. 111. Presupuesto de Egresos de la Federación para las Aportaciones a Seguridad Social, por nivel de

desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PEF).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Transferencias internas y asignaciones al sector público 0.19 0.07 - 0.12 -63.95

Subsidios y subvenciones 0.22 0.23 0.01 3.48

Ayudas sociales 0.00001 0.00001 0.000001 7.50

Pensiones y Jubilaciones 9.47 10.40 0.93 9.79

Transferencias a la seguridad social 2.78 3.31 0.53 19.06

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 12.67 14.01 1.34 10.60

Total de las Aportaciones a Seguridad Social 12.67 14.01 1.34 10.60 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta Pública y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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160

Provisiones Salariales y Económicas El gasto público ejercido por el en el 2018 fue de 261 mil 466.87 MMDP y el aprobado para el 2019 fue de 112 mil 996.66 MMDP, lo que representa una reducción de 148 mil 470.21 MMDP entre el 2018-2019, equivalente al 56.78%. Como porcentaje del PIB fue del 1.11% para el 2018 y del 0.45% para el 2019; y fue equivalente al 4.66% del PEF en el 2018 y del 1.94% para el 2019. El capítulo 1000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 1 mil 232.30 MMDP, aprobándose 28 mil 724.45 MMDP en el 2019, incrementándose en 27 mil 492.15 MMDP, equivalente al 2,230.96%. El capítulo 3000 no tuvo asignación del gasto en el 2018, aprobándose 86.04 MMDP en el 2019. El capítulo 4000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 260 mil 174.66 MMDP, aprobándose 80 mil 774.56 MMDP en el 2019, reduciéndose en 179 mil 400.10 MMDP, equivalente al 68.95%. El capítulo 7000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 59.91 MMDP, aprobándose 3 mil 411.60 MMDP en el 2019, incrementándose en 3 mil 351.69 MMDP, equivalente al 5,594.79%. En los cuadros No.112, 113 y 114, se expone el gasto aprobado consolidado del ramo, por capítulos y conceptos del gasto.

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161

Cuadro No. 112. Presupuesto de Egresos de la Federación para las Provisiones Salariales y Económicas, por nivel de desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (Millones de pesos).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF

Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Millones de pesos Variación real

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter transitorio - 50.12 50.12 -

Remuneraciones adicionales y especiales - 1,000.00 1,000.00 -

Seguridad social 1,232.30 - -1,232.30 -100.00

Otras prestaciones sociales y económicas - 13,247.17 13,247.17 -

Previsiones - 14,427.16 14,427.16 -

Total de servicios personales 1,232.30 28,724.45 27,492.15 2,230.96

Servicios generales

Servicios financieros, bancarios y comerciales - 86.04 86.04 -

Total de servicios generales - 86.04 86.04 -

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 160,693.15 62,162.73 -61.32

Ayudas sociales 160.00 - - 160.00 -100.00

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos

99,321.51 18,611.84 -80,709.67 -81.26

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

260,174.66 80,774.56 -179,400.10 -68.95

Inversiones financieras y otras provisiones

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales

59.91 3,411.60 3,351.69 5,594.79

Total de inversiones financieras y otras provisiones 59.91 3,411.60 3,351.69 5,594.79

Total de las Provisiones Salariales y Económicas 261,466.87 112,996.66 -148,470.21 -56.78

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta Pública y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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162

Cuadro No. 113. Presupuesto de Egresos de la Federación para las Provisiones Salariales y Económicas, por nivel de desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PIB).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter transitorio - 0.0002 0.0002 -

Remuneraciones adicionales y especiales - 0.004 0.004 -

Seguridad social 0.005 - - 0.01 -100.00

Otras prestaciones sociales y económicas - 0.05 0.05 -

Previsiones - 0.06 0.06 -

Total de servicios personales 0.01 0.12 0.11 2,101.09

Servicios generales

Servicios financieros, bancarios y comerciales - 0.0003 0.0003 -

Total de servicios generales - 0.000 0.0003 -

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 0.7 0.2 -63.47

Ayudas sociales 0.001 - -0.001 -100.00

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos

0.4 0.07 - 0.35 -82.31

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

1.10 0.32 - 0.78 -70.68

Inversiones financieras y otras provisiones

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales

0.0003 0.01 0.01 5,277.51

Total de inversiones financieras y otras provisiones

0.0003 0.01 0.01 5,277.51

Total de las Provisiones Salariales y Económicas

1.11 0.45 - 0.66 -59.19

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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163

Cuadro No. 114. Presupuesto de Egresos de la Federación para las Provisiones Salariales y Económicas, por nivel de desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PEB).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter transitorio - 0.001 0.00 -

Remuneraciones adicionales y especiales - 0.02 0.02 -

Seguridad social 0.02 - - 0.02 -100.00

Otras prestaciones sociales y económicas - 0.23 0.23 -

Previsiones - 0.25 0.25 -

Total de servicios personales 0.02 0.49 0.47 2,140.52

Servicios generales

Servicios financieros, bancarios y comerciales - 0.001 0.001 -

Total de servicios generales - 0.001 0.001 -

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 2.86 1.06 -62.82

Ayudas sociales 0.003 - -0.003 -100.00

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos

1.77 0.32 - 1.45 -81.99

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

4.64 1.38 - 3.25 -70.16

Inversiones financieras y otras provisiones

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales

0.001 0.06 0.06 5,373.85

Total de inversiones financieras y otras provisiones

0.001 0.06 0.06 5,373.85

Total de las Provisiones Salariales y Económicas 4.66 1.94 - 2.72 -58.46

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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164

Deuda Pública El gasto público ejercido por la Deuda Pública en el 2018 fue de 452 mil 874.75 MMDP y el aprobado para el 2019 fue de 542 mil 962.34 MMDP, lo que representa un incremento de 90 mil 087.59 MMDP entre el 2018-2019, equivalente al 19.89%. Como porcentaje del PIB fue del 1.92% para el 2018 y del 2.18% para el 2019; y fue equivalente al 8.07% del PEF en el 2018 y del 9.30% para el 2019. Este gasto se conforma de un solo capítulo 9000 Deuda Pública, los conceptos de este capítulo son los siguientes:

Para Intereses de la deuda púbica, el gasto ejercido en el 2018 fue de 443 mil 887.62 MMDP, aprobándose 529 mil 742.60 MMDP en el 2019, incrementándose en 85 mil 854.98 MMDP, equivalente al 19.34%;

Para Comisiones de la deuda púbica, el gasto ejercido en el 2018 fue de 772.20 MMDP, aprobándose 926.55 MMDP en el 2019, incrementándose en 154.34 MMDP, equivalente al 19.99%;

Para Gastos de la deuda púbica, el gasto ejercido en el 2018 fue de 8 mil 214.92 MMDP, aprobándose 12 mil 173.19 MMDP en el 2019, incrementándose en 3 mil 958.26 MMDP, equivalente al 48.18%; y

Para Costo por cobertura, en este concepto no hubo gasto en el 2018, aprobándose 120 MMDP en el 2019.

En los cuadros No.115, 116 y 117, se expone el gasto aprobado consolidado del ramo, por capítulos y conceptos del gasto.

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165

Cuadro No. 115. Presupuesto de Egresos de la Federación para Deuda Pública, por nivel de desagregación de

capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (Millones de pesos).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF

Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Millones de pesos Variación real

Deuda Pública

Intereses de la deuda pública 443,887.62 529,742.60 85,854.98 19.34

Comisiones de la deuda pública 772.20 926.55 154.34 19.99

Gastos de la deuda pública 8,214.92 12,173.19 3,958.26 48.18

Costo por Coberturas - 120.00 120.00 -

Total de Deuda Pública 452,874.75 542,962.34 90,087.59 19.89

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta Pública y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

Cuadro No. 116. Presupuesto de Egresos de la Federación para Deuda Pública, por nivel de

desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PIB).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Deuda Pública

Intereses de la deuda pública 1.88 2.12 0.24 12.69

Comisiones de la deuda pública 0.003 0.004 0.0004 13.30

Gastos de la deuda pública 0.03 0.05 0.01 39.93

Costo por Coberturas - 0.0005 0.0005 -

Total de Deuda Pública 1.92 2.18 0.25 13.21

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

Cuadro No. 117. Presupuesto de Egresos de la Federación para Deuda Pública, por nivel de

desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PEF).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Deuda Pública

Intereses de la deuda pública 7.91 9.07 1.164 14.71

Comisiones de la deuda pública 0.01 0.02 0.002 15.33

Gastos de la deuda pública 0.15 0.21 0.062 42.43

Costo por Coberturas - 0.002 0.002 -

Total de Deuda Pública 8.07 9.30 1.230 15.24

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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166

Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos El gasto público ejercido por Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, en el 2018 fue de 37 mil 431.81 MMDP y el aprobado para el 2019 fue de 54 mil 068.09 MMDP, lo que representa un incremento de 16 mil 636.27 MMDP entre el 2018-2019, equivalente al 44.44%. Como porcentaje del PIB fue del 0.16% para el 2018 y del 0.21% para el 2019; y fue equivalente al 0.67% del PEF en el 2018 y del 0.93% para el 2019. El capítulo 1000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 1 mil 823.43 MMDP, aprobándose 40 mil 574.42 MMDP en el 2019, incrementándose en 38 mil 750.99 MMDP, equivalente al 2,125.17%. El capítulo 2000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 494.53 MMDP, aprobándose 206.74 MMDP en el 2019, reduciéndose en 287.80 MMDP, equivalente al 58.20%. El capítulo 3000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 1 mil 463.79 MMDP, aprobándose 1 mil 051.16 MMDP en el 2019, reduciéndose en 412.63 MMDP, equivalente al 28.19%. El capítulo 4000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 187.19 MMDP, aprobándose 183.25 MMDP en el 2019, reduciéndose en 3.95 MMDP, equivalente al 2.11%. El capítulo 8000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 33 mil 462.87 MMDP, aprobándose 12 mil 052.53 MMDP en el 2019, reduciéndose en 21 mil 410.34 MMDP, equivalente al 63.98%. En los cuadros No.118, 119 y 120, se expone el gasto aprobado consolidado del ramo, por capítulos y conceptos del gasto.

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167

Cuadro No. 118. Presupuesto de Egresos de la Federación para las Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de

Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, por nivel de desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (Millones de pesos).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF

Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Millones de pesos Variación real

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 989.69 19,796.55 18,806.85 1,900.27

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 2.82 50.86 48.03 1,702.37

Remuneraciones adicionales y especiales 44.39 5,269.01 5,224.61 11,768.48

Seguridad social 126.47 5,005.43 4,878.96 3,857.82

Otras prestaciones sociales y económicas 657.78 7,096.17 6,438.39 978.80

Previsiones - 3,336.09 3,336.09 -

Pago de estímulos a servidores públicos 2.27 20.32 18.05 795.64

Total de servicios personales 1,823.43 40,574.42 38,750.99 2,125.17

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

287.21 84.80 -202.41 -70.47

Alimentos y utensilios 159.44 79.08 -80.36 -50.40

Materiales y artículos de construcción y de reparación 26.85 19.55 -7.31 -27.21

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 4.31 2.61 -1.70 -39.41

Combustibles, lubricantes y aditivos 2.07 2.63 0.56 27.09

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 5.51 9.28 3.77 68.51

Herramientas, refacciones y accesorios menores 9.14 8.79 -0.35 -3.87

Total de materiales y suministros 494.53 206.74 -287.80 -58.20

Servicios generales

Servicios básicos 136.31 376.73 240.41 176.37

Servicios de arrendamiento 460.25 300.29 -159.96 -34.75

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 377.71 135.36 -242.35 -64.16

Servicios financieros, bancarios y comerciales 8.32 4.04 -4.28 -51.49

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

185.10 77.22 -107.89 -58.28

Servicios de traslado y viáticos 12.34 17.00 4.66 37.76

Servicios oficiales 76.29 56.64 -19.65 -25.76

Otros servicios generales 207.47 83.89 -123.58 -59.56

Total de servicios generales 1,463.79 1,051.16 -412.63 -28.19

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 164.73 163.79 -0.57

Ayudas sociales 22.47 19.46 -3.01 -13.38

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

187.19 183.25 -3.95 -2.11

Participaciones y Aportaciones

Aportaciones 33,462.87 12,052.53 - 21,410.34 -63.98

Total de Participaciones y Aportaciones 33,462.87 12,052.53 - 21,410.34 -63.98

Total de Previsiones y Aportaciones 37,431.81 54,068.09 16,636.27 44.44 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta Pública y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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168

Cuadro No. 119. Presupuesto de Egresos de la Federación para las Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, por nivel de desagregación de capítulos y concepto de gasto,

2018-2019. (% del PIB).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.004 0.08 0.08 1,788.83

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.000 0.00 0.00019 1,601.95

Remuneraciones adicionales y especiales 0.000 0.02 0.021 11,107.25

Seguridad social 0.001 0.02 0.020 3,637.32

Otras prestaciones sociales y económicas 0.003 0.03 0.03 918.70

Previsiones - 0.01 0.013 -

Pago de estímulos a servidores públicos 0.00001 0.0001 0.00007 745.74

Total de servicios personales 0.01 0.16 0.15 2,001.20

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.001 0.0003 -0.001 -72.12

Alimentos y utensilios 0.001 0.0003 -0.0004 -53.17

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.0001 0.0001 -0.0000 -31.26

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.00002 0.00001 -0.00001 -42.78

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00001 0.00001 0.000002 20.01

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 0.00002 0.00004 0.00001 59.12

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.00004 0.00004 -0.000004 -9.23

Total de materiales y suministros 0.002 0.001 -0.001 -60.52

Servicios generales

Servicios básicos 0.001 0.002 0.001 160.97

Servicios de arrendamiento 0.002 0.001 -0.001 -38.39

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.002 0.001 -0.001 -66.16

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.00004 0.00002 -0.00002 -54.19

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 0.001 0.0003 -0.0005 -60.61

Servicios de traslado y viáticos 0.0001 0.0001 0.00002 30.08

Servicios oficiales 0.0003 0.0002 -0.0001 -29.89

Otros servicios generales 0.001 0.0003 -0.0005 -61.82

Total de servicios generales 0.006 0.004 -0.002 -32.19

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 0.001 0.001 -6.11

Ayudas sociales 0.0001 0.0001 -0.00002 -18.21

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 0.001 0.001 -0.00006 -7.56

Participaciones y Aportaciones

Aportaciones 0.14 0.05 -0.09 -65.99

Total de Participaciones y Aportaciones 0.14 0.05 -0.09 -65.99

Total de Previsiones y Aportaciones 0.16 0.22 0.06 36.40

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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169

Cuadro No. 120. Presupuesto de Egresos de la Federación para las Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, por nivel de desagregación de capítulos y concepto de gasto,

2018-2019. (% del PEF).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.02 0.34 0.32 1,822.67

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.0001 0.001 0.0008 1,632.44

Remuneraciones adicionales y especiales 0.001 0.09 0.09 11,308.03

Seguridad social 0.002 0.09 0.08 3,704.27

Otras prestaciones sociales y económicas 0.01 0.12 0.11 936.95

Previsiones - 0.06 0.06 -

Pago de estímulos a servidores públicos 0.00004 0.0003 0.0003 760.89

Total de servicios personales 0.03 0.69 0.66 2,038.84

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.005 0.001 -0.00 -71.62

Alimentos y utensilios 0.003 0.001 -0.001 -52.33

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.0005 0.0003 -0.0001 -30.03

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.0001 0.00004 -0.00003 -41.76

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00004 0.00005 0.00001 22.16

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

0.0001 0.0002 0.0001 61.97

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.0002 0.0002 -0.0000 -7.60

Total de materiales y suministros 0.009 0.004 -0.01 -59.82

Servicios generales

Servicios básicos 0.002 0.006 0.004 165.65

Servicios de arrendamiento 0.008 0.005 -0.00 -37.29

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.007 0.002 -0.00 -65.55

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.0001 0.0001 -0.0001 -53.37

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.003 0.001 -0.002 -59.90

Servicios de traslado y viáticos 0.0002 0.0003 0.000 32.42

Servicios oficiales 0.001 0.001 -0.000 -28.64

Otros servicios generales 0.004 0.001 -0.002 -61.13

Total de servicios generales 0.03 0.02 -0.01 -30.98

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Subsidios y subvenciones 0.003 0.003 -4.43

Ayudas sociales 0.0004 0.0003 -0.00 -16.74

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

0.003 0.003 -0.00 -5.91

Participaciones y Aportaciones

Aportaciones 0.60 0.21 -0.39 -65.38

Total de Participaciones y Aportaciones 0.60 0.21 -0.39 -65.38

Total de Previsiones y Aportaciones 0.67 0.93 0.26 38.84 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019.

CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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170

Participaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios El gasto público ejercido por Participaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios, en el 2018 fue de 844 mil 045.18 MMDP y el aprobado para el 2019 fue de 919 mil 817.45 MMDP, lo que representa un incremento de 75 mil 772.27 MMDP entre el 2018-2019, equivalente al 8.98%. Como porcentaje del PIB fue del 3.58% para el 2018 y del 3.69% para el 2019; y fue equivalente al 15.04% del PEF en el 2018 y del 15.76% para el 2019. Este gasto se conforma de un solo capítulo 8000 Participaciones y Aportaciones, los conceptos de este capítulo son los siguientes:

Para Participaciones, el gasto ejercido en el 2018 fue de 841 mil 556.53 MMDP, aprobándose 917 mil 213.16 MMDP en el 2019, incrementándose en 75 mil 656.63 MMDP, equivalente al 8.99%; y

Para Aportaciones, el gasto ejercido en el 2018 fue de 2 mil 488.65 MMDP, aprobándose 2 mil 604.29 MMDP en el 2019, incrementándose en 115.64 MMDP, equivalente al 4.65%.

En los cuadros No.121, 122 y 123, se expone el gasto aprobado consolidado del ramo, por capítulos y conceptos del gasto.

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171

Cuadro No. 121. Presupuesto de Egresos de la Federación para las Participaciones a Entidades Federativas y

Municipios, por nivel de desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (Millones de pesos).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF

Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Millones de pesos Variación real

Participaciones y Aportaciones

Participaciones 841,556.53 917,213.16 75,656.63 8.99

Aportaciones 2,488.65 2,604.29 115.64 4.65

Total de Participaciones y Aportaciones 844,045.18 919,817.45 75,772.27 8.98

Total de las Participaciones 844,045.18 919,817.45 75,772.27 8.98

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta Pública y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

Cuadro No. 122. Presupuesto de Egresos de la Federación para las Participaciones a Entidades Federativas

y Municipios, por nivel de desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PIB).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Participaciones y Aportaciones

Participaciones 3.57 3.68 0.10 2.92

Aportaciones 0.01 0.01 -0.0001 -1.18

Total de Participaciones y Aportaciones 3.58 3.69 0.10 2.91

Total de las Participaciones 3.58 3.69 0.10 2.91

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

Cuadro No. 123. Presupuesto de Egresos de la Federación para las Participaciones a Entidades Federativas

y Municipios, por nivel de desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PEF).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Participaciones y Aportaciones

Participaciones 15.00 15.71 0.71 4.76

Aportaciones 0.04 0.04 0.00 0.59

Total de Participaciones y Aportaciones 15.04 15.76 0.71 4.75

Total de las Participaciones 15.04 15.76 0.71 4.75

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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172

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores El gasto público ejercido por Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, en el 2018 fue de 61 mil 216.00 MMDP y el aprobado para el 2019 fue de 21 mil 745.08 MMDP, lo que representa una reducción de 39 mil 470.91 MMDP entre el 2018-2019, equivalente al 64.48%. Como porcentaje del PIB fue del 0.26% para el 2018 y del 0.09% para el 2019; y fue equivalente al 1.09% del PEF en el 2018 y del 0.37% para el 2019. Este gasto se conforma de un solo capítulo 4000 Deuda Pública, el concepto de este capítulo, Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). En los cuadros No.124, 125 y 126, se expone el gasto aprobado consolidado del ramo, por capítulos y conceptos del gasto.

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173

Cuadro No. 124. Presupuesto de Egresos de la Federación para los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores,

por nivel de desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (Millones de pesos).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF

Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Millones de pesos Variación real

Deuda Pública

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 61,216.00 21,745.08 -39,470.91 -64.48

Total de Deuda Pública 61,216.00 21,745.08 -39,470.91 -64.48

Total de los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 61,216.00 21,745.08 -39,470.91 -64.48

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta Pública y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019.

CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

Cuadro No. 125. Presupuesto de Egresos de la Federación para los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores,

por nivel de desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PIB).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Deuda Pública

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0.26 0.09 - 0.17 -66.46

Total de Deuda Pública 0.26 0.09 - 0.17 -66.46

Total de los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0.26 0.09 - 0.17 -66.46

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019.

CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

Cuadro No. 126. Presupuesto de Egresos de la Federación para los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores,

por nivel de desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PEF).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Deuda Pública

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 1.09 0.37 - 0.72 -65.86

Total de Deuda Pública 1.09 0.37 - 0.72 -65.86

Total de los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 1.09 0.37 - 0.72 -65.86

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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174

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios El gasto público ejercido por Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, en el 2018 fue de 695 mil 710.54 MMDP y el aprobado para el 2019 fue de 735 mil 758.57 MMDP, lo que representa un incremento de 40 mil 048.03 MMDP entre el 2018-2019, equivalente al 5.76%. Como porcentaje del PIB fue del 2.95% para el 2018 y para el 2019; y fue equivalente al 12.40% del PEF en el 2018 y del 12.60% para el 2019. Este gasto se conforma de dos capítulos 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas y el 8000 Participaciones y Aportaciones, cuentan con solo un capítulo respectivamente, son los siguientes:

Para Transferencias a fideicomisos, mandatos análogos, el gasto ejercido en el 2018 fue de 176.62 MMDP, en el 2019 no obtuvo gasto este capítulo, equivalente al 100%.

Para Aportaciones, el gasto ejercido en el 2018 fue de 695 mil 533.93 MMDP,

aprobándose 735 mil 758.57 MMDP en el 2019, incrementándose en 40 mil 224.65 MMDP, equivalente al 5.78%;

En los cuadros No.127, 128 y 129, se expone el gasto aprobado consolidado del ramo, por capítulos y conceptos del gasto.

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175

Cuadro No. 127. Presupuesto de Egresos de la Federación para las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y

Municipios, por nivel de desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (Millones de pesos).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF

Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Millones de pesos Variación real

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 176.62 - - 176.62 - 100.00

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 176.62 - - 176.62 - 100.00

Participaciones y Aportaciones

Aportaciones 695,533.93 735,758.57 40,224.65 5.78

Total de Participaciones y Aportaciones 695,533.93 735,758.57 40,224.65 5.78

Total de las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

695,710.54 735,758.57 40,048.03 5.76

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta Pública y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019.

CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

Cuadro No. 128. Presupuesto de Egresos de la Federación para las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y

Municipios, por nivel de desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PIB).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.001 - -0.001 -100.00

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 0.001 - -0.001 -100.00

Participaciones y Aportaciones

Aportaciones 2.95 2.95 -0.003 - 0.11

Total de Participaciones y Aportaciones 2.95 2.95 -0.003 - 0.11

Total de las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

2.95 2.95 -0.004 - 0.14

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

Cuadro No. 129. Presupuesto de Egresos de la Federación para las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y

Municipios, por nivel de desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PEF).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.003 - -0.003 -100.00

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 0.003 - -0.003 -100.00

Participaciones y Aportaciones

Aportaciones 12.39 12.60 0.21 1.68

Total de Participaciones y Aportaciones 12.39 12.60 0.21 1.68

Total de las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

12.40 12.60 0.20 1.65

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca El gasto público ejercido por Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca, en el 2018 fue de 38 mil 168.50 MMDP y el aprobado para el 2019 fue de 51 mil 345.20 MMDP, lo que representa un incremento de 13 mil 176.70 MMDP entre el 2018-2019, equivalente al 34.52%. Como porcentaje del PIB fue del 0.16% para el 2018 y del 0.21% para el 2019; y fue equivalente al 0.68% del PEF en el 2018 y del 0.88% para el 2019. Este gasto se conforma de un solo capítulo 9000 Deuda Pública, con un solo concepto denominado Apoyos Financieros. En los cuadros No.130, 131 y 132, se expone el gasto aprobado consolidado del ramo, por capítulos y conceptos del gasto.

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177

Cuadro No. 130. Presupuesto de Egresos de la Federación para Erogaciones para los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca, por nivel de desagregación de capítulos y concepto de

gasto, 2018-2019. (Millones de pesos).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF

Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Millones de pesos Variación real

Deuda pública

Apoyos financieros 38,168.50 51,345.20 13,176.70 34.52

Total de Erogaciones para los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca

38,168.50 51,345.20 13,176.70 34.52

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta Pública y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

Cuadro No. 131. Presupuesto de Egresos de la Federación para Erogaciones para los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca, por nivel de desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PIB).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Deuda pública

Apoyos financieros 0.16 0.21 0.04 27.03

Total de Erogaciones para los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca

0.16 0.21 0.04 27.03

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019.

CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

Cuadro No. 132. Presupuesto de Egresos de la Federación para Erogaciones para los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca, por nivel de desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PEF).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Deuda pública

Apoyos financieros 0.68 0.88 0.20 29.30

Total de Erogaciones para los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca

0.68 0.88 0.20 29.30

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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178

Empresas Productivas del Estado

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179

Comisión Federal de Electricidad El gasto público ejercido por la Comisión Federal de Electricidad, en el 2018 fue de 472 mil 101.93 MMDP y el aprobado para el 2019 fue de 464 mil 334.84 MMDP, lo que representa una reducción de 7 mil 767.09 MMDP entre el 2018-2019, equivalente al 1.65%. Como porcentaje del PIB fue del 2.0% para el 2018 y del 1.86% para el 2019; y fue equivalente al 8.41% del PEF en el 2018 y del 7.95% para el 2019. El capítulo 1000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 56 mil 320.07 MMDP, aprobándose 58 mil 589.95 MMDP en el 2019, incrementándose en 2 mil 269.88 MMDP, equivalente al 4.03%. El capítulo 2000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 258 mil 135.04 MMDP, aprobándose 214 mil 209.46 MMDP en el 2019, reduciéndose en 43 mil 925.58 MMDP, equivalente al 17.02%. El capítulo 3000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 54 mil 925.14 MMDP, aprobándose 59 mil 987.38 MMDP en el 2019, incrementándose en 5 mil 062.24 MMDP, equivalente al 9.22%. El capítulo 4000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 39 mil 634.72 MMDP, aprobándose 40 mil 947.15 MMDP en el 2019, incrementándose en 1 mil 312.43 MMDP, equivalente al 3.31%. El capítulo 5000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 22 mil 075.51 MMDP, aprobándose 19 mil 508.80 MMDP en el 2019, reduciéndose en 2 mil 566.70 MMDP, equivalente al 11.63%. El capítulo 6000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 15 mil 125.60 MMDP, aprobándose 41 mil 460.20 MMDP en el 2019, incrementándose en 26 mil 334.60 MMDP, equivalente al 174.11%. El capítulo 9000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 25 mil 885.85 MMDP, aprobándose 29 mil 631.90 MMDP en el 2019, incrementándose en 3 mil 746.05 MMDP, equivalente al 14.47%. En los cuadros No.133, 134 y 135, se expone el gasto aprobado consolidado del ramo, por capítulos y conceptos del gasto.

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180

Cuadro No. 133. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Comisión Federal de Electricidad, por nivel de desagregación de

capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (Millones de pesos).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF

Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Millones de pesos Variación real

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 14,500.91 15,236.75 735.85 5.07

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 94.83 77.73 - 17.11 - 18.04

Remuneraciones adicionales y especiales 6,375.14 6,357.57 - 17.57 - 0.28

Seguridad social 6,315.79 7,216.56 900.77 14.26

Otras prestaciones sociales y económicas 29,033.41 29,701.34 667.93 2.30

Total de servicios personales 56,320.07 58,589.95 2,269.88 4.03

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 549.69 263.95 - 285.74 - 51.98

Alimentos y utensilios 42.60 19.21 - 23.39 - 54.91

Materias primas y materiales de producción y comercialización 51,545.50 45,271.36 - 6,274.13 - 12.17

Materiales y artículos de construcción y de reparación 532.55 613.19 80.64 15.14

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 942.62 1,520.48 577.86 61.30

Combustibles, lubricantes y aditivos 203,124.95 165,253.77 - 37,871.18 - 18.64

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 1,047.94 777.25 - 270.69 - 25.83

Herramientas, refacciones y accesorios menores 349.20 490.25 141.05 40.39

Total de materiales y suministros 258,135.04 214,209.46 - 43,925.58 - 17.02

Servicios generales

Servicios básicos 1,213.68 1,108.55 - 105.14 - 8.66

Servicios de arrendamiento 30,391.15 34,985.70 4,594.55 15.12

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 6,192.45 3,997.65 - 2,194.81 - 35.44

Servicios financieros, bancarios y comerciales 3,399.60 3,340.49 - 59.12 - 1.74

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 2,621.34 2,457.55 - 163.79 - 6.25

Servicios de comunicación social y publicidad 189.92 20.99 - 168.93 - 88.95

Servicios de traslado y viáticos 755.29 682.31 - 72.98 - 9.66

Servicios oficiales 89.08 67.65 - 21.43 - 24.06

Otros servicios generales 10,072.63 13,326.51 3,253.88 32.30

Total de servicios generales 54,925.14 59,987.38 5,062.24 9.22

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 5.12 139.07 133.95 2,618.77

Pensiones y jubilaciones 39,534.33 40,658.50 1,124.17 2.84

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 23.37 30.33 6.96 29.77

Donativos 71.90 119.25 47.35 65.86

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 39,634.72 40,947.15 1,312.43 3.31

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 28.04 171.36 143.32 511.16

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 24.23 51.20 26.97 111.29

Maquinaria, otros equipos y herramientas 2,103.62 125.81 - 1,977.81 - 94.02

Bienes inmuebles 19,919.62 19,142.00 - 777.62 - 3.90

Activos intangibles - 18.44 18.44 -

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 22,075.51 19,508.80 - 2,566.70 - 11.63

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 15,125.60 41,460.20 26,334.60 174.11

Total de obras públicas 15,125.60 41,460.20 26,334.60 174.11

Deuda publica

Intereses de la deuda pública 20,789.31 24,041.45 3,252.14 15.64

Comisiones de la deuda pública 160.55 165.35 4.80 2.99

Gastos de la deuda pública 638.94 882.32 243.38 38.09

Costo por coberturas 4,297.05 4,542.78 245.72 5.72

Total de inversiones financieras y otras provisiones 25,885.85 29,631.90 3,746.05 14.47

Total de la Comisión Federal de Electricidad 472,101.93 464,334.84 - 7,767.09 - 1.65

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta Pública y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019.

CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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181

Cuadro No. 134. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Comisión Federal de Electricidad, por nivel de

desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. % del PIB).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.06 0.06 -0.0005 - 0.78

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.0004 0.0003 -0.0001 -22.60

Remuneraciones adicionales y especiales 0.03 0.03 -0.002 - 5.83

Seguridad social 0.03 0.03 0.002 7.90

Otras prestaciones sociales y económicas 0.12 0.12 -0.004 - 3.40

Total de servicios personales 0.24 0.23 -0.004 - 1.77

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.002 0.001 -0.001 -54.66

Alimentos y utensilios 0.0002 0.0001 -0.0001 -57.42

Materias primas y materiales de producción y comercialización 0.22 0.18 - 0.04 -17.07

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.002 0.002 0.0002 8.73

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.004 0.01 0.002 52.32

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.86 0.66 - 0.20 -23.18

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 0.004 0.003 -0.001 -29.96

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.001 0.002 0.0005 32.57

Total de materiales y suministros 1.10 0.86 - 0.24 -21.64

Servicios generales

Servicios básicos 0.01 0.004 -0.001 -13.75

Servicios de arrendamiento 0.13 0.14 0.01 8.70

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.03 0.02 - 0.01 -39.04

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.01 0.01 -0.001 - 7.21

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 0.01 0.01 -0.001 -11.47

Servicios de comunicación social y publicidad 0.001 0.000 -0.001 -89.56

Servicios de traslado y viáticos 0.003 0.003 -0.0005 -14.70

Servicios oficiales 0.0004 0.0003 -0.0001 -28.29

Otros servicios generales 0.04 0.05 0.01 24.93

Total de servicios generales 0.23 0.24 0.01 3.13

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 0.000 0.001 0.001 2,467.30

Pensiones y jubilaciones 0.17 0.16 -0.005 - 2.89

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.0001 0.0001 0.00002 22.54

Donativos 0.0003 0.0005 0.0002 56.62

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 0.17 0.16 -0.004 - 2.44

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.0001 0.001 0.001 477.11

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.0001 0.0002 0.0001 99.51

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.01 0.001 - 0.01 -94.35

Bienes inmuebles 0.08 0.08 - 0.01 - 9.26

Activos intangibles - 0.0001 0.0001 -

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.09 0.08 - 0.02 -16.55

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 0.06 0.17 0.10 158.83

Total de obras públicas 0.06 0.17 0.10 158.83

Deuda publica

Intereses de la deuda pública 0.09 0.10 0.01 9.20

Comisiones de la deuda pública 0.001 0.001 -0.00002 - 2.75

Gastos de la deuda pública 0.003 0.004 0.001 30.40

Costo por coberturas 0.02 0.02 -0.00003 - 0.17

Total de inversiones financieras y otras provisiones 0.11 0.12 0.01 8.09

Total de la Comisión Federal de Electricidad 2.00 1.86 - 0.14 - 7.12 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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182

Cuadro No. 135. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Comisión Federal de Electricidad, por nivel de

desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PEF).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.26 0.26 0.003 1.00

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.002 0.001 -0.0004 -21.22

Remuneraciones adicionales y especiales 0.11 0.11 -0.005 - 4.14

Seguridad social 0.11 0.12 0.011 9.83

Otras prestaciones sociales y económicas 0.52 0.51 - 0.01 - 1.67

Total de servicios personales 1.00 1.00 -0.0001 - 0.01

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.01 0.005 - 0.01 -53.85

Alimentos y utensilios 0.001 0.0003 -0.0004 -56.66

Materias primas y materiales de producción y comercialización 0.92 0.78 - 0.14 -15.58

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.01 0.01 0.001 10.68

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.02 0.03 0.01 55.05

Combustibles, lubricantes y aditivos 3.62 2.83 - 0.79 -21.80

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 0.02 0.01 - 0.01 -28.71

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.01 0.01 0.002 34.95

Total de materiales y suministros 4.60 3.67 - 0.93 -20.24

Servicios generales

Servicios básicos 0.02 0.02 -0.003 -12.21

Servicios de arrendamiento 0.54 0.60 0.06 10.65

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.11 0.07 - 0.04 -37.95

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.06 0.06 - 0.00 - 5.55

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 0.05 0.04 - 0.00 - 9.89

Servicios de comunicación social y publicidad 0.003 0.0004 -0.003 -89.38

Servicios de traslado y viáticos 0.01 0.01 -0.002 -13.17

Servicios oficiales 0.002 0.001 -0.000 -27.00

Otros servicios generales 0.18 0.23 0.05 27.17

Total de servicios generales 0.98 1.03 0.05 4.98

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 0.000 0.002 0.002 2,513.29

Pensiones y jubilaciones 0.70 0.70 - 0.01 - 1.15

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.0004 0.001 0.0001 24.74

Donativos 0.001 0.002 0.001 59.42

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 0.71 0.70 -0.005 - 0.70

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.000 0.003 0.002 487.45

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.0004 0.001 0.0004 103.09

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.04 0.002 - 0.04 -94.25

Bienes inmuebles 0.35 0.33 - 0.03 - 7.63

Activos intangibles - 0.0003 0.0003 -

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.39 0.33 - 0.06 -15.06

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 0.27 0.71 0.44 163.47

Total de obras públicas 0.27 0.71 0.44 163.47

Deuda publica

Intereses de la deuda pública 0.37 0.41 0.04 11.16

Comisiones de la deuda pública 0.003 0.003 -0.00003 - 1.00

Gastos de la deuda pública 0.01 0.02 0.004 32.73

Costo por coberturas 0.08 0.08 0.001 1.62

Total de inversiones financieras y otras provisiones 0.46 0.51 0.05 10.03

Total de la Comisión Federal de Electricidad 8.41 7.95 - 0.46 - 5.46 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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183

Petróleos Mexicanos El gasto público ejercido por Petróleos Mexicanos en el 2018 fue de 498 mil 432.13 MMDP y el aprobado para el 2019 fue de 589 mil 736.65 MMDP, lo que representa un incremento de 91 mil 304.52 MMDP entre el 2018-2019, equivalente al 18.32%. Como porcentaje del PIB fue del 2.12% para el 2018 y del 2.36% para el 2019; y fue equivalente al 8.88% del PEF en el 2018 y del 10.10% para el 2019. El capítulo 1000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 92 mil 436.67 MMDP, aprobándose 90 mil 837.60 MMDP en el 2019, reduciéndose en 1 mil 599.07 MMDP, equivalente al 1.73%. El capítulo 2000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 5 mil 822.30 MMDP, aprobándose 3 mil 089.36 MMDP en el 2019, reduciéndose en 2 mil 732.94 MMDP, equivalente al 46.94%. El capítulo 3000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 32 mil 487.70 MMDP, aprobándose 33 mil 330.00 MMDP en el 2019, incrementándose en 842.30 MMDP, equivalente al 2.59%. El capítulo 4000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 57 mil 471.24 MMDP, aprobándose 64 mil 716.72 MMDP en el 2019, incrementándose en 7 mil 245.48 MMDP, equivalente al 12.61%. El capítulo 5000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 1 mil 456.90 MMDP, aprobándose 971.57 MMDP en el 2019, reduciéndose en 485.34 MMDP, equivalente al 33.31%. El capítulo 6000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 185 mil 271.19 MMDP, aprobándose 271 mil 565.39 MMDP en el 2019, incrementándose en 86 mil 385.21 MMDP, equivalente al 46.63%. El capítulo 7000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 1 mil 429.62 MMDP, en el 2019 no obtuvo asignación este capítulo, equivalente 100%. El capítulo 9000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 122 mil 056.51 MMDP, aprobándose 125 mil 135.00 MMDP en el 2019, incrementándose en 3 mil 078.49 MMDP, equivalente al 2.52%. En los cuadros No.135, 136 y 137, se expone el gasto aprobado consolidado del ramo, por capítulos y conceptos del gasto.

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Cuadro No.135. Presupuesto de Egresos de la Federación para Petróleos Mexicanos, por nivel de desagregación de capítulos y

concepto de gasto, 2018-2019. (Millones de pesos).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF

Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Millones de pesos Variación real

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 9,543.44 14,110.92 4,567.49 47.86

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.38 0.13 - 0.25 - 64.53

Remuneraciones adicionales y especiales 35,719.77 38,396.73 2,676.96 7.49

Seguridad social 30,309.85 26,008.16 - 4,301.69 - 14.19

Otras prestaciones sociales y económicas 16,863.24 10,306.89 - 6,556.35 - 38.88

Previsiones - 2,014.77 2,014.77 -

Total de servicios personales 92,436.67 90,837.60 - 1,599.07 - 1.73

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 75.19 69.94 - 5.25 - 6.98

Alimentos y utensilios 73.78 25.01 - 48.77 - 66.11

Materias primas y materiales de producción y comercialización 1,791.52 1,386.74 - 404.77 - 22.59

Materiales y artículos de construcción y de reparación 275.47 160.46 - 115.00 - 41.75

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 2,353.10 745.09 - 1,608.01 - 68.34

Combustibles, lubricantes y aditivos 16.37 1.30 - 15.07 - 92.06

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 546.73 213.02 - 333.71 - 61.04

Herramientas, refacciones y accesorios menores 690.16 487.80 - 202.36 - 29.32

Total de materiales y suministros 5,822.30 3,089.36 - 2,732.94 - 46.94

Servicios generales

Servicios básicos 3,623.18 1,399.60 - 2,223.58 - 61.37

Servicios de arrendamiento 2,049.45 845.48 - 1,203.97 - 58.75

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 13,263.82 16,651.53 3,387.71 25.54

Servicios financieros, bancarios y comerciales 9,173.68 7,816.98 - 1,356.70 - 14.79

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 4,494.02 2,220.89 - 2,273.12 - 50.58

Servicios de comunicación social y publicidad 243.72 42.61 - 201.10 - 82.51

Servicios de traslado y viáticos 894.77 1,121.36 226.59 25.32

Servicios oficiales 15.15 62.22 47.06 310.60

Otros servicios generales - 1,270.08 3,169.33 4,439.42 - 349.54

Total de servicios generales 32,487.70 33,330.00 842.30 2.59

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 768.95 631.43 - 137.52 - 17.88

Pensiones y jubilaciones 56,144.93 63,565.01 7,420.08 13.22

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 535.36 441.29 - 94.08 - 17.57

Donativos 22.00 79.00 57.00 259.09

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 57,471.24 64,716.72 7,245.48 12.61

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 28.48 120.05 91.57 321.53

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.35 - - 0.35 - 100.00

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 508.97 235.21 - 273.76 - 53.79

Vehículos y equipo de transporte - 0.001 0.00 -

Maquinaria, otros equipos y herramientas 919.10 616.30 - 302.81 - 32.95

Bienes inmuebles - 0.001 0.001 -

Activos intangibles - 0.001 0.001 -

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 1,456.90 971.57 - 485.34 - 33.31

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 185,271.19 271,656.39 86,385.21 46.63

Total de obras públicas 185,271.19 271,656.39 86,385.21 46.63

Inversiones financieras y otras provisiones

Compra de títulos y valores 1,429.62 - - 1,429.62 - 100.00

Total de inversiones financieras y otras provisiones 1,429.62 - - 1,429.62 - 100.00

Deuda pública

Intereses de deuda pública 122,056.51 125,135.00 3,078.49 2.52

Total de Intereses de deuda pública 122,056.51 125,135.00 3,078.49 2.52

Total de PEMEX 498,432.13 589,736.65 91,304.52 18.32

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta Pública y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019.

CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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185

Cuadro No. 136. Presupuesto de Egresos de la Federación para PEMEX, por nivel de desagregación de capítulos y concepto de

gasto, 2018-2019. (% del PIB).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.04 0.06 0.02 39.62

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.000002 0.000001 -0.000001 -66.51

Remuneraciones adicionales y especiales 0.15 0.15 0.002 1.51

Seguridad social 0.13 0.10 -0.02 -18.97

Otras prestaciones sociales y económicas 0.07 0.04 -0.03 -42.28

Previsiones - 0.01 0.01 -

Total de servicios personales 0.39 0.36 -0.03 - 7.20

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.0003 0.0003 - 0.00004 -12.16

Alimentos y utensilios 0.0003 0.0001 -0.0002 -67.99

Materias primas y materiales de producción y comercialización 0.01 0.01 - 0.002 -26.91

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.001 0.001 - 0.001 -44.99

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.01 0.003 -0.01 -70.10

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.0001 0.00001 -0.0001 -92.50

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 0.002 0.001 - 0.001 -63.21

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.003 0.002 - 0.001 -33.26

Total de materiales y suministros 0.02 0.01 -0.01 -49.90

Servicios generales

Servicios básicos 0.02 0.01 -0.01 -63.52

Servicios de arrendamiento 0.01 0.003 -0.01 -61.04

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.06 0.07 0.01 18.55

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.04 0.03 -0.01 -19.54

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 0.02 0.01 -0.01 -53.33

Servicios de comunicación social y publicidad 0.001 0.000 - 0.001 -83.49

Servicios de traslado y viáticos 0.004 0.004 0.001 18.34

Servicios oficiales 0.0001 0.0002 0.0002 287.72

Otros servicios generales - 0.01 0.01 0.02 -335.64

Total de servicios generales 0.14 0.13 - 0.004 - 3.12

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 0.003 0.003 - 0.001 -22.46

Pensiones y jubilaciones 0.24 0.25 0.02 6.91

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.002 0.002 - 0.001 -22.16

Donativos 0.0001 0.0003 0.0002 239.08

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 0.24 0.26 0.02 6.33

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.0001 0.0005 0.0004 298.05

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.000001 - -0.000001 -100.00

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.002 0.001 - 0.001 -56.36

Vehículos y equipo de transporte - 0.000000004 0.000000004 -

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.004 0.002 - 0.001 -36.68

Bienes inmuebles - 0.000000004 0.000000004 -

Activos intangibles - 0.000000004 0.000000004 -

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.01 0.004 - 0.002 -37.03

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 0.79 1.09 0.30 38.46

Total de obras públicas 0.79 1.09 0.30 38.46

Inversiones financieras y otras provisiones

Compra de títulos y valores 0.01 - -0.01 -100.00

Total de inversiones financieras y otras provisiones 0.01 - -0.01 -100.00

Deuda pública

Intereses de deuda pública 0.52 0.50 -0.02 - 3.19

Total de Intereses de deuda pública 0.52 0.50 -0.02 - 3.19

Total de PEMEX 2.12 2.36 0.25 11.73 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019.

CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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186

Cuadro No. 137. Presupuesto de Egresos de la Federación para PEMEX, por nivel de desagregación de capítulos y concepto de

gasto, 2018-2019. (% del PEF).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.170 0.24 0.07 42.12

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.00001 0.000002 - 0.000004 -65.91

Remuneraciones adicionales y especiales 0.637 0.66 0.02 3.32

Seguridad social 0.540 0.45 - 0.09 -17.52

Otras prestaciones sociales y económicas 0.301 0.18 - 0.12 -41.25

Previsiones - 0.03 0.03 -

Total de servicios personales 1.65 1.56 - 0.09 - 5.54

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.001 0.001 -0.0001 -10.59

Alimentos y utensilios 0.001 0.0004 -0.001 -67.42

Materias primas y materiales de producción y comercialización 0.03 0.02 - 0.01 -25.60

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.00 0.003 -0.002 -44.01

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.04 0.01 - 0.03 -69.56

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.0003 0.00002 -0.0003 -92.37

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 0.01 0.004 - 0.01 -62.55

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.01 0.01 -0.004 -32.06

Total de materiales y suministros 0.10 0.05 - 0.05 -49.00

Servicios generales

Servicios básicos 0.06 0.02 - 0.04 -62.87

Servicios de arrendamiento 0.04 0.01 - 0.02 -60.35

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.24 0.29 0.05 20.67

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.16 0.13 - 0.03 -18.09

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.08 0.04 - 0.04 -52.50

Servicios de comunicación social y publicidad 0.004 0.001 -0.004 -83.19

Servicios de traslado y viáticos 0.02 0.02 0.003 20.46

Servicios oficiales 0.0003 0.001 0.001 294.67

Otros servicios generales - 0.02 0.05 0.08 -339.86

Total de servicios generales 0.58 0.57 - 0.01 - 1.39

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 0.01 0.01 -0.003 -21.07

Pensiones y jubilaciones 1.00 1.09 0.09 8.82

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.01 0.01 -0.002 -20.77

Donativos 0.0004 0.001 0.001 245.16

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

1.02 1.11 0.08 8.24

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.001 0.002 0.002 305.18

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.00001 - -0.00001 -100.00

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.01 0.004 - 0.01 -55.58

Vehículos y equipo de transporte - 0.00000002 0.00000002 -

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.02 0.01 - 0.01 -35.55

Bienes inmuebles - 0.00000002 0.00000002 -

Activos intangibles - 0.00000002 0.00000002 -

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.03 0.02 - 0.01 -35.90

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 3.30 4.65 1.35 40.94

Total de obras públicas 3.30 4.65 1.35 40.94

Inversiones financieras y otras provisiones

Compra de títulos y valores 0.03 - - 0.03 -100.00

Total de inversiones financieras y otras provisiones 0.03 - - 0.03 -100.00

Deuda pública

Intereses de deuda pública 2.18 2.14 - 0.03 - 1.46

Total de Intereses de deuda pública 2.18 2.14 - 0.03 - 1.46

Total de PEMEX 8.88 10.10 1.22 13.73 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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187

Entidades de Control Directo

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188

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado El gasto público ejercido por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el 2018 fue de 289 mil 504.01 MMDP y el aprobado para el 2019 fue de 323 mil 322.20 MMDP, lo que representa un incremento de 33 mil 818.19 MMDP entre el 2018-2019, equivalente al 11.68%. Como porcentaje del PIB fue del 1.23% para el 2018 y del 1.30% para el 2019; y fue equivalente al 5.16% del PEF en el 2018 y del 5.54% para el 2019. El capítulo 1000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 43 mil 033.51 MMDP, aprobándose 42 mil 607.11 MMDP en el 2019, reduciéndose en 426.40 MMDP, equivalente al 0.99%. El capítulo 2000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 14 mil 713.91 MMDP, aprobándose 17 mil 050.32 MMDP en el 2019, incrementándose en 2 mil 336.42 MMDP, equivalente al 15.88%. El capítulo 3000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 19 mil 167.83 MMDP, aprobándose 35 mil 381.84 MMDP en el 2019, incrementándose en 16 mil 214.01 MMDP, equivalente al 84.59%. El capítulo 4000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 211 mil 338.72 MMDP, aprobándose 226 mil 676.12 MMDP en el 2019, incrementándose en 15 mil 337.40 MMDP, equivalente al 7.26%. El capítulo 5000 el gasto ejercido en el 2018 fue 854.64 MMDP, aprobándose 964.08 MMDP en el 2019, incrementándose en 118.44 MMDP, equivalente al 14.01%. El capítulo 6000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 404.40 MMDP, aprobándose 642.72 MMDP en el 2019, incrementándose en 238.32 MMDP, equivalente al 58.93%. En los cuadros No.138, 139 y 140, se expone el gasto aprobado consolidado del ramo, por capítulos y conceptos del gasto.

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189

Cuadro No. 138. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado, por nivel de desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (Millones de pesos).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF

Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Millones de pesos Variación real

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 12,365.97 13,848.32 1,482.36 11.99

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 212.16 772.10 559.94 263.92

Remuneraciones adicionales y especiales 11,537.01 9,995.97 - 1,541.04 - 13.36

Seguridad social 3,500.21 4,107.09 606.89 17.34

Otras prestaciones sociales y económicas 10,425.73 12,205.45 1,779.72 17.07

Pago de estímulos a servidores públicos 4,992.44 1,678.18 - 3,314.26 - 66.39

Total de servicios personales 43,033.51 42,607.11 - 426.40 - 0.99

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

337.19 185.34 - 151.85 - 45.03

Alimentos y utensilios 685.81 485.60 - 200.20 - 29.19

Materiales y artículos de construcción y de reparación 87.22 83.29 - 3.93 - 4.50

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 12,039.76 15,539.76 3,500.00 29.07

Combustibles, lubricantes y aditivos 288.99 232.44 - 56.55 - 19.57

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 1,245.80 482.72 - 763.08 - 61.25

Herramientas, refacciones y accesorios menores 29.14 41.18 12.03 41.29

Total de materiales y suministros 14,713.91 17,050.32 2,336.42 15.88

Servicios generales

Servicios básicos 1,635.36 1,406.34 - 229.02 - 14.00

Servicios de arrendamiento 1,666.41 1,446.74 - 219.67 - 13.18

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 10,588.67 9,921.37 - 667.30 - 6.30

Servicios financieros, bancarios y comerciales 424.43 354.57 - 69.86 - 16.46

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 2,408.19 2,458.72 50.54 2.10

Servicios de comunicación social y publicidad 133.53 137.84 4.32 3.23

Servicios de traslado y viáticos 132.60 177.18 44.58 33.62

Servicios oficiales 89.86 14.59 - 75.27 - 83.76

Otros servicios generales 2,088.79 19,464.49 17,375.70 831.86

Total de servicios generales 19,167.83 35,381.84 16,214.01 84.59

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 468.08 506.07 37.99 8.12

Pensiones y jubilaciones 210,844.17 226,143.00 15,298.83 7.26

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 9.50 10.18 0.68 7.12

Donativos 15.70 16.87 1.17 7.46

Transferencias al exterior 1.27 - - 1.27 - 100.00

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 211,338.72 226,676.12 15,337.40 7.26

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 77.12 18.42 - 58.71 - 76.12

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.64 - - 0.64 - 100.00

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 753.98 910.40 156.43 20.75

Maquinaria, otros equipos y herramientas 13.90 35.26 21.35 153.60

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 845.64 964.08 118.44 14.01

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 404.40 642.72 238.32 58.93

Total de obras públicas 404.40 642.72 238.32 58.93

Total del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

289,504.01 323,322.20 33,818.19 11.68

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta Pública y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019.

CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis

Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico.

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190

Cuadro No. 139. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores

del Estado, por nivel de desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PIB).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.05 0.06 0.003 5.75

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.001 0.003 0.002 243.65

Remuneraciones adicionales y especiales 0.05 0.04 -0.01 -18.18

Seguridad social 0.01 0.02 0.002 10.80

Otras prestaciones sociales y económicas 0.04 0.05 0.005 10.55

Pago de estímulos a servidores públicos 0.02 0.01 -0.01 -68.26

Total de servicios personales 0.18 0.17 -0.01 -6.51

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.001 0.001 -0.001 -48.10

Alimentos y utensilios 0.003 0.002 -0.001 -33.14

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.0004 0.0003 -0.00004 -9.82

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.051 0.062 0.011 21.88

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.001 0.001 -0.0003 -24.05

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 0.005 0.002 -0.003 -63.41

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.0001 0.0002 0.00004 33.42

Total de materiales y suministros 0.06 0.07 0.006 9.42

Servicios generales

Servicios básicos 0.01 0.01 -0.001 -18.80

Servicios de arrendamiento 0.01 0.01 -0.001 -18.02

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.04 0.04 - 0.01 -11.52

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.002 0.001 -0.0004 -21.11

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 0.01 0.01 -0.0004 -3.59

Servicios de comunicación social y publicidad 0.001 0.001 -0.00001 -2.52

Servicios de traslado y viáticos 0.001 0.001 0.0001 26.18

Servicios oficiales 0.0004 0.0001 -0.0003 -84.67

Otros servicios generales 0.01 0.08 0.07 779.94

Total de servicios generales 0.08 0.14 0.06 74.31

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 0.002 0.002 0.00004 2.09

Pensiones y jubilaciones 0.90 0.91 0.01 1.28

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.00004 0.00004 0.0000005 1.15

Donativos 0.0001 0.0001 0.000001 1.47

Transferencias al exterior 0.00001 - -0.00001 -100.00

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 0.90 0.91 0.01 1.28

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.0003 0.0001 -0.0003 -77.45

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.000003 - - 0.000003 -100.00

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.003 0.004 0.0004 14.02

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.0001 0.0001 0.0001 139.47

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.004 0.004 0.0003 7.65

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 0.002 0.003 0.001 50.08

Total de obras públicas 0.002 0.003 0.001 50.08

Total del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

1.23 1.30 0.07 5.46

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico.

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191

Cuadro No. 140. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores

del Estado, por nivel de desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PEF).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.22 0.24 0.017 7.64

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.004 0.01 0.01 249.80

Remuneraciones adicionales y especiales 0.21 0.17 - 0.03 -16.72

Seguridad social 0.06 0.07 0.008 12.79

Otras prestaciones sociales y económicas 0.19 0.21 0.02 12.53

Pago de estímulos a servidores públicos 0.09 0.03 - 0.06 -67.69

Total de servicios personales 0.77 0.73 - 0.04 - 4.83

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.01 0.003 -0.003 -47.17

Alimentos y utensilios 0.01 0.01 -0.004 -31.94

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.002 0.001 -0.0001 - 8.21

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.21 0.27 0.05 24.06

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.01 0.004 -0.001 -22.69

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 0.02 0.01 - 0.01 -62.76

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.001 0.001 0.0002 35.81

Total de materiales y suministros 0.26 0.29 0.03 11.38

Servicios generales

Servicios básicos 0.03 0.02 - 0.01 -17.34

Servicios de arrendamiento 0.03 0.02 - 0.00 -16.55

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.19 0.17 - 0.02 - 9.94

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.01 0.01 - 0.00 -19.70

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 0.04 0.04 - 0.00 - 1.86

Servicios de comunicación social y publicidad 0.002 0.002 -0.0000 - 0.77

Servicios de traslado y viáticos 0.002 0.003 0.001 28.44

Servicios oficiales 0.002 0.000 -0.001 -84.39

Otros servicios generales 0.04 0.33 0.30 795.70

Total de servicios generales 0.34 0.61 0.26 77.43

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 0.01 0.01 0.00 3.92

Pensiones y jubilaciones 3.76 3.87 0.12 3.09

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.0002 0.0002 0.000005 2.96

Donativos 0.0003 0.0003 0.00001 3.29

Transferencias al exterior 0.00002 - -0.00002 -100.00

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 3.77 3.88 0.12 3.10

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.001 0.0003 -0.001 -77.04

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.00001 - -0.00001 -100.00

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.01 0.02 0.002 16.06

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.0002 0.001 0.0004 143.76

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.02 0.02 0.001 9.58

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 0.01 0.01 0.004 52.77

Total de obras públicas 0.01 0.01 0.004 52.77

Total del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

5.16 5.54 0.38 7.35

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis

Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico.

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192

Instituto Mexicano del Seguro Social El gasto público ejercido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el 2018 fue de 682 mil 140.43 MMDP y el aprobado para el 2019 fue de 746 mil 738.90 MMDP, lo que representa un incremento de 64 mil 598.47 MMDP entre el 2018-2019, equivalente al 9.47%. Como porcentaje del PIB fue del 2.90% para el 2018 y del 2.99% para el 2019; y fue equivalente al 12.16% del PEF en el 2018 y del 12.79% para el 2019. El capítulo 1000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 186 mil 400.99 MMDP, aprobándose 199 mil 248.99 MMDP en el 2019, incrementándose en 12 mil 848.00 MMDP, equivalente al 6.89%. El capítulo 2000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 59 mil 664.10 MMDP, aprobándose 64 mil 137.15 MMDP en el 2019, incrementándose en 4 mil 473.05 MMDP, equivalente al 7.50%. El capítulo 3000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 30 mil 447.19 MMDP, aprobándose 35 mil 335.28 MMDP en el 2019, incrementándose en 4 mil 888.08 MMDP, equivalente al 16.05%. El capítulo 4000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 396 mil 715.95 MMDP, aprobándose 435 mil 368.26 MMDP en el 2019, incrementándose en 38 mil 652.31 MMDP, equivalente al 9.74%. El capítulo 5000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 5 mil 554.51 MMDP, aprobándose 8 mil 343.77 MMDP en el 2019, incrementándose en 2 mil 789.26 MMDP, equivalente al 50.22%. El capítulo 6000 el gasto ejercido en el 2018 fue de 3 mil 357.68 MMDP, aprobándose 4 mil 305.45 MMDP en el 2019, incrementándose en 947.77 MMDP, equivalente al 28.23%. En los cuadros No.141, 142 y 143, se expone el gasto aprobado consolidado del ramo, por capítulos y conceptos del gasto.

Page 193: Presupuesto Público Federal por Objeto del Gasto, 2018 ... · El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que se aprueba y ejerce para las dependencias que conforman el Gobierno

Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis

Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico.

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193

Cuadro No. 141. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Instituto Mexicano del Seguro Social, por nivel de desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (Millones de pesos).

Concepto

2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Millones de pesos Variación

real

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 30,366.15 34,286.92 3,920.77 12.91

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 922.49 931.14 8.65 0.94

Remuneraciones adicionales y especiales 22,387.77 23,784.96 1,397.19 6.24

Seguridad social 24,124.09 25,324.43 1,200.34 4.98

Otras prestaciones sociales y económicas 90,477.84 95,784.58 5,306.73 5.87

Pago de estímulos a servidores públicos 18,122.65 19,136.96 1,014.31 5.60

Total de servicios personales 186,400.99 199,248.99 12,848.00 6.89

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 1,902.36 2,085.72 183.36 9.64

Alimentos y utensilios 2,132.13 2,371.07 238.93 11.21

Materias primas y materiales de producción y comercialización 0.02 - - 0.02 - 100.00

Materiales y artículos de construcción y de reparación 243.46 298.71 55.25 22.69

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 51,461.81 54,888.70 3,426.89 6.66

Combustibles, lubricantes y aditivos 923.14 974.43 51.30 5.56

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 706.62 1,020.95 314.33 44.48

Herramientas, refacciones y accesorios menores 2,294.55 2,497.56 203.01 8.85

Total de materiales y suministros 59,664.10 64,137.15 4,473.05 7.50

Servicios generales

Servicios básicos 5,987.24 5,857.97 - 129.27 - 2.16

Servicios de arrendamiento 1,716.92 1,881.11 164.20 9.56

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 18,704.43 25,237.38 6,532.95 34.93

Servicios financieros, bancarios y comerciales 1,386.55 1,729.84 343.29 24.76

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 6,642.00 5,380.16 - 1,261.84 - 19.00

Servicios de comunicación social y publicidad 641.71 670.57 28.86 4.50

Servicios de traslado y viáticos 575.74 686.28 110.54 19.20

Servicios oficiales 38.61 53.91 15.30 39.64

Otros servicios generales - 5,246.00 - 6,161.95 - 915.95 17.46

Total de servicios generales 30,447.19 35,335.28 4,888.08 16.05

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 2,138.42 2,292.48 154.06 7.20

Pensiones y jubilaciones 394,459.98 432,941.16 38,481.18 9.76

Donativos 19.90 24.00 4.10 20.60

Transferencias al exterior 97.64 110.62 12.97 13.29

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 396,715.95 435,368.26 38,652.31 9.74

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 248.72 715.79 467.07 187.78

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 10.42 0.79 - 9.64 - 92.45

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 4,590.62 5,899.40 1,308.79 28.51

Maquinaria, otros equipos y herramientas 704.75 1,727.79 1,023.04 145.16

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 5,554.51 8,343.77 2,789.26 50.22

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 3,357.68 4,305.45 947.77 28.23

Total de obras públicas 3,357.68 4,305.45 947.77 28.23

Total del Instituto Mexicano del Seguro Social 682,140.43 746,738.90 64,598.47 9.47

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta Pública y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019.

CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis

Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico.

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194

Cuadro No. 142. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Instituto Mexicano del Seguro Social, por nivel de desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PIB).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.13 0.14 0.009 6.62

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.004 0.004 -0.0002 - 4.69

Remuneraciones adicionales y especiales 0.10 0.10 0.0003 0.32

Seguridad social 0.10 0.10 -0.001 - 0.87

Otras prestaciones sociales y económicas 0.38 0.38 -0.0001 - 0.03

Pago de estímulos a servidores públicos 0.08 0.08 -0.0002 - 0.29

Total de servicios personales 0.79 0.80 0.01 0.94

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.01 0.01 0.00029 3.53

Alimentos y utensilios 0.01 0.01 0.0005 5.01

Materias primas y materiales de producción y comercialización

0.0000001 - -0.0000001 -100.00

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.001 0.001 0.0002 15.86

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.22 0.22 0.002 0.72

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.004 0.004 -0.00001 - 0.32

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

0.003 0.004 0.001 36.43

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.01 0.01 0.00027 2.78

Total de materiales y suministros 0.25 0.26 0.004 1.51

Servicios generales

Servicios básicos 0.03 0.02 -0.002 - 7.61

Servicios de arrendamiento 0.01 0.01 0.0003 3.46

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.08 0.10 0.02 27.41

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.01 0.01 0.001 17.81

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.03 0.02 - 0.01 -23.51

Servicios de comunicación social y publicidad 0.003 0.003 -0.00004 - 1.32

Servicios de traslado y viáticos 0.002 0.003 0.0003 12.56

Servicios oficiales 0.0002 0.0002 0.00005 31.86

Otros servicios generales - 0.02 - 0.02 -0.002 10.92

Total de servicios generales 0.13 0.14 0.01 9.59

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 0.01 0.01 0.0001 1.23

Pensiones y jubilaciones 1.67 1.74 0.06 3.64

Donativos 0.0001 0.0001 0.00001 13.88

Transferencias al exterior 0.0004 0.0004 0.00003 6.98

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

1.68 1.75 0.06 3.63

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.001 0.003 0.002 171.75

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.00004 0.000003 -0.00004 -92.87

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.02 0.02 0.004 21.35

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.003 0.01 0.004 131.51

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.02 0.03 0.01 41.85

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 0.01 0.02 0.003 21.08

Total de obras públicas 0.01 0.02 0.003 21.08

Total del Instituto Mexicano del Seguro Social 2.90 2.99 0.10 3.37 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis

Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico.

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Cuadro No. 143. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Instituto Mexicano del Seguro Social, por nivel de desagregación de capítulos y concepto de gasto, 2018-2019. (% del PEF).

Concepto 2018 CHPF 2019 PEF Diferencial 2019 PEF - 2018 CHPF

2019 PEF / 2018 CHPF

Servicios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente 0.54 0.59 0.05 8.53

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.02 0.02 -0.0005 - 2.98

Remuneraciones adicionales y especiales 0.40 0.41 0.01 2.12

Seguridad social 0.43 0.43 0.004 0.90

Otras prestaciones sociales y económicas 1.61 1.64 0.03 1.76

Pago de estímulos a servidores públicos 0.32 0.33 0.005 1.50

Total de servicios personales 3.32 3.41 0.09 2.75

Materiales y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

0.03 0.04 0.002 5.39

Alimentos y utensilios 0.04 0.04 0.003 6.89

Materias primas y materiales de producción y comercialización 0.0000004 - -0.0000004 -100.00

Materiales y artículos de construcción y de reparación 0.004 0.01 0.001 17.93

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.92 0.94 0.02 2.52

Combustibles, lubricantes y aditivos 0.02 0.02 0.0002 1.46

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

0.01 0.02 0.005 38.88

Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.04 0.04 0.002 4.62

Total de materiales y suministros 1.06 1.10 0.04 3.33

Servicios generales

Servicios básicos 0.11 0.10 - 0.01 - 5.95

Servicios de arrendamiento 0.03 0.03 0.002 5.31

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.33 0.43 0.10 29.69

Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.02 0.03 0.005 19.92

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

0.12 0.09 - 0.03 -22.14

Servicios de comunicación social y publicidad 0.01 0.01 0.0001 0.44

Servicios de traslado y viáticos 0.01 0.01 0.001 14.57

Servicios oficiales 0.001 0.001 0.0002 34.23

Otros servicios generales - 0.09 - 0.11 - 0.01 12.90

Total de servicios generales 0.54 0.61 0.06 11.55

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales 0.04 0.04 0.001 3.05

Pensiones y jubilaciones 7.03 7.42 0.39 5.50

Donativos 0.0004 0.0004 0.00006 15.92

Transferencias al exterior 0.002 0.002 0.0002 8.89

Total Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

7.07 7.46 0.39 5.49

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración 0.004 0.01 0.01 176.62

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.0002 0.00001 -0.0002 -92.75

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.08 0.10 0.02 23.52

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.01 0.03 0.02 135.65

Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.10 0.14 0.04 44.39

Inversión publica

Obra pública en bienes propios 0.06 0.07 0.01 23.25

Total de obras públicas 0.06 0.07 0.01 23.25

Total del Instituto Mexicano del Seguro Social 12.16 12.79 0.63 5.22 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019. CHPF/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Bibliografía Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cuenta de la Hacienda Pública Federal. Ejercicio fiscal 2018 México, DF. https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/2018

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto de Egresos de la Federación. Ejercicio fiscal 2019. México, DF. https://www.pef.hacienda.gob.mx/es/PEF2019

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