PRIMER SIMPOSIUM DE MEJORES PRÁCTICAS DE AUDITORÍA … · MEJORES PRÁCTICAS DE AUDITORÍA...
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DPC13
GENERAL
P R I M E R S I M P O S I U M D E
MEJORES PRÁCTICAS DEAUDITORÍA INTERNA
CONOCIMIENTOSNECESARIOS:Código de Principios y Mejores Prácticas Corporativas emitidas por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Normas Internacionales de Auditoría Interna emitidas por el Institute of Internal Auditors con sede en los Estados Unidos de Norteamérica (IIA por sus siglas en inglés).
POR QUÉ ASISTIR
Conocerás más sobre:
Normas Internacionales de Auditoría Interna, reconocer cuales son las diferentes metodologías para realizar un plan de auditoría basado en riesgos, el cual debe verificar que se mitigue los riesgos de cumplimiento regulatorio, operativos, y de reporte (incluyendo los riesgos de tecnología de información).Así mismo se analizarán los riesgos más importantes de Tecnologías de posible fraude.
INFORMES. (33) 3629-7445 / 3629-7452
Auditores Internos, y todo aquel profesional que tenga funciones de desempeño y/o Supervisión de las áreas de Auditoría Interna.
DIRIGIDO A
P R O G R A M A
Compartir las mejores prácticas emitidas por el IIA referentes a la práctica de la Auditoría Interna, el IIA es considerado la Asociación Mundial que tiene presencia en más de 124 países y 190,000 miembros ( 70,000 en EUA), tiene como finalidad desarrollar las normas de la actuación de la práctica de Auditoría Interna referentes a Gobiernos, Riesgos y Control Interno.
OBJETIVO
08:45 a 09:00
09:00 a 10:00
10:00 a 11:00
11:00 a 11:30
Bienvenida a los ParticipantesDr. y CPC Rodolfo Servín GómezPresidente del CCPGJCPC Pedro Luna RodríguezVicepresidente de la Práctica Externa CCPJCPC Arturo Salvador Reyes FigueroaPresidente de la Comisión de Auditoría Interna y Gobierno Corporativo CCPGJ
Marco de Referencia de las Normas Internacionales de Auditoría InternaCPC Arturo Salvador Reyes Figueroa, CIA,CCSA,CGAP,CRMAAuditor GeneralGrupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV
Impacto del Sistema Nacional Anticorrupción: Art. 25 de la Ley de Responsabilidades AdministrativasCPC Oscar Rodrigo Palacios RodríguezAsociado Business Advisory Services en Salles Sainz Grant Thornton, S.C.
Mtra. María Dolores Gálvez PalaciosSocio Director Defensa Jurídica Preventiva, S.C. Grupo AntagoAbogado
Receso
Lunes 27 de mayo
Identificación y Administración de las Actividades Vulnerables Art. 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)L.S.I Imelda Franco VenegasDirectora de Riesgos y Control InternoOficial de Cumplimiento Finvivir S.A de C.V. SOFOM ENR
MC LC Ana Gabriela Chavolla GámezGerente de Auditoria Interna en CompuSoluciones y Asociados SA de CV.
Gobierno de la Seguridad de la InformaciónIng. Luz María Franco, MANF, PMP, CRISC, LSSGBDireccion de Proyectos Automatización de Procesos Zugasti, S.A. de C.V.
Ing. Armando Avalos Pérez, CIA, CCSA,CGAP,CRMASocio Fundador de MARCG y Director de Operaciones de Trustnet
Comida en el CCPGJ
Auditoría Continua: Coordinación de la auditoría y el monitoreo continuo para proporcionar aseguramiento continuoCPC Enrique Carriola GómezGerente Gossler, S.C. (Crowe Global)
11:30 a 12:30
12:30 a 13:30
13:30 a 15:00
15:00 a 16:00
Auditando la Cultura CP Ramón Ulises Ortiz FloresAuditor Interno y Compliance C&A México
LCP MA Oscar Miramontes Jiménez Auditor Interno en Grupo Aeroportuario del Pacífico, SAB. de C.V.
09:00 a 10:00
Martes 28 de mayo
LC Henry Bautista, CIASocio Director Accimetric , S.C.
Auditoría Interna y la Segunda Línea de DefensaCP César Arias Hinojosa, CICASocio de Global Practice International
CP Ignacio Aceves Monayo Socio Global Practice International
16:00 a 17:00
Conferencia MagistralRobotización de los Procesos de Auditoría InternaCP Roberto Abad Sánchez, CPA, CFE, CICA, CRISC, IIAQAManaging Director en Protiviti
Ing. Alejandro Arreola, Director en ProtivitiDirector en Protiviti
Comida en el CCPGJ
Riesgos de Ciberseguridad : Las Tres Líneas de Defensa Mtro. Hugo Enrique Santamaría Martínez, CISA, CISM, COBIT, ITILPresidente de ISACA Capítulo Guadalajara
Mtra. Fabiola Guerrero Rodríguez, CISA, COBIT, CSXOficial de Seguridad de la Información Sesajal S.A. de C.V.
Evaluación de Riesgo de FraudeCPC Omar Ramírez TorresSocio Director de Consultoría de la firma RTA
LC Armando Rodríguez BarriosGerente de Auditoría Interna Red de Carreteras de Occidente, SAB. de C.V.
Mesa Redonda y Clausura del eventoModerador: CPC Arturo Salvador Reyes Figueroa, CIA, CCSA,CGAP,CRMAPresidente de la Comisión de Auditoría Interna y Gobierno Corporativo CCPGJ
CPC Ángel Contreras MorenoPresidente del Consejo Ejecutivo Nacional del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas
Dr. Jorge Eduardo Gómez VillanuevaDirector del Centro de Empresa Familiar y Gobierno Corporativo, Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara
10:00 a 13:30
13:30 a 15:00
15:00 a 16:00
16:00 a 17:00
17:00 a 18:00
CPC Arturo Salvador Reyes FigueroaPresidente de la Comisión de AuditoríaInterna y Gobierno Corporativo 2019
FECHAS Y HORARIOS:Lunes 27 de mayo 201908:30 a 13:30 h. Registro: 08:30 h. 15:00 a 17:00 h. Registro: 14:30 h.
Martes 28 de mayo 201908:30 a 13:30 h. Registro: 08:30 h. 15:00 a 18:00 h. Registro: 14:30 h.
INVERSIÓN*:Asociado $3,550.00Personal de Asociado $4,832.00No Asociado $5,510.00Incluye comida*Precios netosLUGAR:Instalaciones del colegioDPC: 13 puntos
Reservaciones e informes:
Tel. 3629 7445 ext. 102 y [email protected]@ccpg.org.mx
33 1159 8066
Para este evento puedes utilizar tu bono y/o vale de capacitación.
Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C. Oscar Wilde 5561, Jardines Vallarta, Zapopan Jalisco. CP 45020.