REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO …

64
PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA DIRECCION GENERAL 3605 9753 AZ 23-ene-10 CARLOS PORTUGAL PALMA AZUETA 215 A COL. CENTRO XALAPA, VER 1,000 EJEMPLARES T/C IMPRESOS EN OFFSET INT. DE 20PAGS. PAPEL COUCHE PORTADA CARTULINA SELECCIÓN COLOR 13,450.00 $ 2,152.00 $ 15,602.00 $ 2306 C 173789 29-ene-10 PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA SA DE CV REVOLUCIÓN NO.81 COL. CENTRO XALAPA, VER PORTAGLOBOS SALVER 40CMS 362.07 $ 57.93 $ 420.00 $ 3604 434 25-ene-10 MARIA CANDELARIA GONZALEZ PANFILO VICENTE GUERRERO NO. 5-B COL. EL GALLITO BANDERILLA, VER 1,000 GLOBOS IMPRESOS A 1 TINTA EN SERIGRAFÍA 2,500.00 $ 400.00 $ 2,900.00 $ 2703 1618 A 29-ene-10 ANA MARIA MAVIL LARA RAFAEL MURILLO VIDAL NO. 36 COL. CUAUHTEMOC XALAPA, VER 2 PANDEROS REDONDO DE 8" MARCA YAMAHA 120.69 $ 19.31 $ 140.00 $ 3605 15189 29-ene-10 GUADALUPE JORGE GARCIA AV. ÁVILA CAMACHO 33 B COL. CENTRO XALAPA, VER 24 IMPRESIONES 12 X 18 206.90 $ 33.10 $ 240.00 $ 3605 2528 29-ene-10 CONDADO RAMIREZ BENITO JOAQUÍN MARÍA RODRÍGUEZ NO.18 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE IMPRESIÓN DIGITAL 310.34 $ 49.66 $ 360.00 $ 3605 2527 29-ene-10 CONDADO RAMIREZ BENITO JOAQUÍN MARÍA RODRÍGUEZ NO.18 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE IMPRESIÓN DIGITAL 310.34 $ 49.66 $ 360.00 $ 3415 MPKSD0892101 29-ene-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 150.29 $ 24.05 $ 174.34 $ 3415 MPKSD0892102 29-ene-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 133.88 $ 21.42 $ 155.30 $ 3415 MPKSD0892103 29-ene-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 114.09 $ 18.25 $ 132.34 $ 3415 MPKSD0892104 29-ene-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 114.09 $ 18.25 $ 132.34 $ 3415 MPKSD0892105 29-ene-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 133.88 $ 21.42 $ 155.30 $ 3415 MPKSD0892106 29-ene-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 133.88 $ 21.42 $ 155.30 $ 3415 MPKSD0892107 29-ene-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 150.29 $ 24.05 $ 174.34 $ 3415 MPKSD0892108 29-ene-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 77.88 $ 12.46 $ 90.34 $ 3415 MPKSD0892109 29-ene-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 133.88 $ 21.42 $ 155.30 $ 3415 MPKSD0892110 29-ene-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 133.88 $ 21.42 $ 155.30 $ 3415 MPKSD0892111 29-ene-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 167.67 $ 26.83 $ 194.50 $ 2206 A 297592 2-feb-10 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 4 GARRAFONES, 3 PAQ. 0.500 ML 205.17 $ 32.83 $ 238.00 $ 2305 16287 2-feb-10 RIVERA SANCHEZ CARLOS ERNESTO GRACIANO SANCHEZ NO.7 ENTRE G. PRIETO Y F. CORTINA EJIDO 1° DE MAYO SUR BOCA DEL RIO, VER BARRA CUAD. PARA UN LETRERO 95.12 $ 15.22 $ 110.34 $ 2404 CLB 851828 28-ene-10 FERRETERIA ONOFRE SA DE CV CLAVIJERO NO.98-1 COL. CENTRO XALAPA, VER 1 PZA CONTACTO COLGANTE 166.49 $ 26.64 $ 193.13 $ 2206 A 296960 21-ene-10 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 4 GARRAFONES 55.17 $ 8.83 $ 64.00 $ 2206 A 297264 25-ene-10 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 11 GARRAFONES, 6 PAQ. 0.500ML 306.90 $ 49.10 $ 356.00 $ 2206 A 297382 28-ene-10 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 7 GARRAFONES 96.55 $ 15.45 $ 112.00 $ 2303 1818 27-ene-10 FLOR DEL CARMEN PEREDO JIMENEZ FEDERICO FROEBEL NO. 29 COL. DEL MAESTRO XALAPA, VER ARTÍCULOS DESECHABLES 63.79 $ 10.21 $ 74.00 $ 2101 G 28347 22-ene-10 PAPELERIA SALAMAN SA DE CV. REVOLUCIÓN NO.38 ZONA CENTRO XALAPA, VER PORTA CD'S 174.57 $ 27.93 $ 202.50 $ 2101 240242 13-ene-10 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV AV. REVOLUCIÓN NO.312 COL. CENTRO XALAPA, VER RESISTOL 5000 1LT 99.14 $ 15.86 $ 115.00 $ 2101 10728 A 25-ene-10 CHRISTIAN RAUL HOYOS MAVIL AV. MANUEL AVILA CAMACHO NO.37 A COL. CENTRO XALAPA, VER 3 ARILLOS DE ESPIRAL 25.86 $ 4.14 $ 30.00 $ 2101 26844 27-ene-10 COMERCIAL DE MEDIOS SA DE CV JOSÉ MA. ARTEAGA NO. 10 COL. CENTRO XALAPA, VER 50 CAJAS DE CD, 2 BURBUJA 159.59 $ 25.53 $ 185.12 $ 2106 FXA 014649 21-ene-10 TONY TIENDAS SA DE CV CARRETERA MÉXICO VERACRUZ KM. 443 COL. FRANCISCO VILLA VERACRUZ, VER 20 DISCO DVD DATALIFE 139.20 $ 22.27 $ 161.47 $ 2106 26844 27-ene-10 COMERCIAL DE MEDIOS SA DE CV JOSÉ MA. ARTEAGA NO. 10 COL. CENTRO XALAPA, VER 2 CD-R MEMOREX LIGTH SCRIBE 11.97 $ 1.91 $ 13.88 $ 2401 0063 A 27-ene-10 CARLOS DAVID GONZALEZ LOPEZ VELAZQUEZ DE LA CADENA 136 ENTRE GUERRERO Y ALLENDE COL. CENTRO VERACRUZ, VER ÁNGULO DE 3/16" X 1" EN ACERO INOXIDABLE 200.00 $ 32.00 $ 232.00 $ 2306 "CLAVIJERO" 1504 20-ene-10 SUAREZ FENERLY JOSE MANUEL AV. MURILLO VIDAL NO.100 COL. CENTRO XALAPA, VER 1 MARCO 103.45 $ 16.55 $ 120.00 $ 3605 3932 25-ene-10 SANTA HOYOS APONTE AV. XALAPA NO.224 COL.CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENGARGOLADO 97.24 $ 15.56 $ 112.80 $ 3605 10734 A 26-ene-10 CHRISTIAN RAUL HOYOS MAVIL AV. MANUEL AVILA CAMACHO NO.37 A COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENGARGOLADO 65.43 $ 10.47 $ 75.90 $ TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 24,092.84 $ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA TRES VALLES - $ - $ TOTAL TRES VALLES - $ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA ATZALAN 3109 2441 A 15/01/10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS 3,750.00 $ 600.00 $ 4,350.00 $ TOTAL ATZALAN 4,350.00 $ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA PAJAPAN 3109 2441 A 15/01/10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS 3,954.55 $ 632.73 $ 4,350.00 $ TOTAL PAJAPAN 4,350.00 $ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA MARTINEZ DE LA TORRE 3109 2441 A 15/01/10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS 3,750.00 $ 600.00 $ 4,350.00 $ TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE 4,350.00 $ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA AGUA DULCE 3109 2441 A 15/01/10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS 3,750.00 $ 600.00 $ 4,350.00 $ TOTAL AGUA DULCE 4,350.00 $ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA FILOMENO MATA 3109 2441 A 15/01/10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS 3,750.00 $ 600.00 $ 4,350.00 $ TOTAL FILOMENO MATA 4,350.00 $ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA PAPANTLA - $ - $ TOTAL PAPANTLA - $ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA BENITO JUAREZ - $ - $ TOTAL BENITO JUÁREZ - $ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA NAOLINCO - $ - $ TOTAL NAOLINCO - $ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA VEGA DE ALATORRE - $ - $ TOTAL VEGA DE ALATORRE - $ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA SOLEDAD DE ATZOMPA 3109 2441 A 15/01/10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS 3,750.00 $ 600.00 $ 4,350.00 $ TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 4,350.00 $ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA COXQUIHUI - $ - $ TOTAL COXQUIHUI - $ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA UXPANAPA - $ - $ TOTAL UXPANAPA - $ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA HUAYACOCOTLA - $ - $ TOTAL HUAYACOCOTLA - $ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA PLATON SÁNCHEZ - $ - $ TOTAL PLATÓN SANCHEZ - $ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA OMEALCA 3109 2441 A 15/01/10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS 3,750.00 $ 600.00 $ 4,350.00 $ TOTAL OMEALCA 4,350.00 $ REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO AL 05 DE FEBRERO DE 2010

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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3605 9753 AZ 23-ene-10 CARLOS PORTUGAL PALMA AZUETA 215 A COL. CENTRO XALAPA, VER 1,000 EJEMPLARES T/C IMPRESOS EN OFFSET INT. DE 20PAGS. PAPEL COUCHE PORTADA CARTULINA SELECCIÓN COLOR 13,450.00$ 2,152.00$ 15,602.00$ 2306 C 173789 29-ene-10 PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA SA DE CV REVOLUCIÓN NO.81 COL. CENTRO XALAPA, VER PORTAGLOBOS SALVER 40CMS 362.07$ 57.93$ 420.00$ 3604 434 25-ene-10 MARIA CANDELARIA GONZALEZ PANFILO VICENTE GUERRERO NO. 5-B COL. EL GALLITO BANDERILLA, VER 1,000 GLOBOS IMPRESOS A 1 TINTA EN SERIGRAFÍA 2,500.00$ 400.00$ 2,900.00$ 2703 1618 A 29-ene-10 ANA MARIA MAVIL LARA RAFAEL MURILLO VIDAL NO. 36 COL. CUAUHTEMOC XALAPA, VER 2 PANDEROS REDONDO DE 8" MARCA YAMAHA 120.69$ 19.31$ 140.00$ 3605 15189 29-ene-10 GUADALUPE JORGE GARCIA AV. ÁVILA CAMACHO 33 B COL. CENTRO XALAPA, VER 24 IMPRESIONES 12 X 18 206.90$ 33.10$ 240.00$ 3605 2528 29-ene-10 CONDADO RAMIREZ BENITO JOAQUÍN MARÍA RODRÍGUEZ NO.18 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE IMPRESIÓN DIGITAL 310.34$ 49.66$ 360.00$ 3605 2527 29-ene-10 CONDADO RAMIREZ BENITO JOAQUÍN MARÍA RODRÍGUEZ NO.18 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE IMPRESIÓN DIGITAL 310.34$ 49.66$ 360.00$ 3415 MPKSD0892101 29-ene-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 150.29$ 24.05$ 174.34$ 3415 MPKSD0892102 29-ene-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 133.88$ 21.42$ 155.30$ 3415 MPKSD0892103 29-ene-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 114.09$ 18.25$ 132.34$ 3415 MPKSD0892104 29-ene-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 114.09$ 18.25$ 132.34$ 3415 MPKSD0892105 29-ene-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 133.88$ 21.42$ 155.30$ 3415 MPKSD0892106 29-ene-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 133.88$ 21.42$ 155.30$ 3415 MPKSD0892107 29-ene-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 150.29$ 24.05$ 174.34$ 3415 MPKSD0892108 29-ene-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 77.88$ 12.46$ 90.34$ 3415 MPKSD0892109 29-ene-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 133.88$ 21.42$ 155.30$ 3415 MPKSD0892110 29-ene-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 133.88$ 21.42$ 155.30$ 3415 MPKSD0892111 29-ene-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 167.67$ 26.83$ 194.50$ 2206 A 297592 2-feb-10 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 4 GARRAFONES, 3 PAQ. 0.500 ML 205.17$ 32.83$ 238.00$ 2305 16287 2-feb-10 RIVERA SANCHEZ CARLOS ERNESTO GRACIANO SANCHEZ NO.7 ENTRE G. PRIETO Y F. CORTINA EJIDO 1° DE MAYO SUR BOCA DEL RIO, VER BARRA CUAD. PARA UN LETRERO 95.12$ 15.22$ 110.34$ 2404 CLB 851828 28-ene-10 FERRETERIA ONOFRE SA DE CV CLAVIJERO NO.98-1 COL. CENTRO XALAPA, VER 1 PZA CONTACTO COLGANTE 166.49$ 26.64$ 193.13$ 2206 A 296960 21-ene-10 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 4 GARRAFONES 55.17$ 8.83$ 64.00$ 2206 A 297264 25-ene-10 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 11 GARRAFONES, 6 PAQ. 0.500ML 306.90$ 49.10$ 356.00$ 2206 A 297382 28-ene-10 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 7 GARRAFONES 96.55$ 15.45$ 112.00$ 2303 1818 27-ene-10 FLOR DEL CARMEN PEREDO JIMENEZ FEDERICO FROEBEL NO. 29 COL. DEL MAESTRO XALAPA, VER ARTÍCULOS DESECHABLES 63.79$ 10.21$ 74.00$ 2101 G 28347 22-ene-10 PAPELERIA SALAMAN SA DE CV. REVOLUCIÓN NO.38 ZONA CENTRO XALAPA, VER PORTA CD'S 174.57$ 27.93$ 202.50$ 2101 240242 13-ene-10 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV AV. REVOLUCIÓN NO.312 COL. CENTRO XALAPA, VER RESISTOL 5000 1LT 99.14$ 15.86$ 115.00$ 2101 10728 A 25-ene-10 CHRISTIAN RAUL HOYOS MAVIL AV. MANUEL AVILA CAMACHO NO.37 A COL. CENTRO XALAPA, VER 3 ARILLOS DE ESPIRAL 25.86$ 4.14$ 30.00$ 2101 26844 27-ene-10 COMERCIAL DE MEDIOS SA DE CV JOSÉ MA. ARTEAGA NO. 10 COL. CENTRO XALAPA, VER 50 CAJAS DE CD, 2 BURBUJA 159.59$ 25.53$ 185.12$ 2106 FXA 014649 21-ene-10 TONY TIENDAS SA DE CV CARRETERA MÉXICO VERACRUZ KM. 443 COL. FRANCISCO VILLA VERACRUZ, VER 20 DISCO DVD DATALIFE 139.20$ 22.27$ 161.47$ 2106 26844 27-ene-10 COMERCIAL DE MEDIOS SA DE CV JOSÉ MA. ARTEAGA NO. 10 COL. CENTRO XALAPA, VER 2 CD-R MEMOREX LIGTH SCRIBE 11.97$ 1.91$ 13.88$ 2401 0063 A 27-ene-10 CARLOS DAVID GONZALEZ LOPEZ VELAZQUEZ DE LA CADENA 136 ENTRE GUERRERO Y ALLENDE COL. CENTRO VERACRUZ, VER ÁNGULO DE 3/16" X 1" EN ACERO INOXIDABLE 200.00$ 32.00$ 232.00$ 2306 "CLAVIJERO" 1504 20-ene-10 SUAREZ FENERLY JOSE MANUEL AV. MURILLO VIDAL NO.100 COL. CENTRO XALAPA, VER 1 MARCO 103.45$ 16.55$ 120.00$ 3605 3932 25-ene-10 SANTA HOYOS APONTE AV. XALAPA NO.224 COL.CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENGARGOLADO 97.24$ 15.56$ 112.80$ 3605 10734 A 26-ene-10 CHRISTIAN RAUL HOYOS MAVIL AV. MANUEL AVILA CAMACHO NO.37 A COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENGARGOLADO 65.43$ 10.47$ 75.90$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 24,092.84$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES -$ -$ TOTAL TRES VALLES -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 3109 2441 A 15/01/10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS 3,750.00$ 600.00$ 4,350.00$ TOTAL ATZALAN 4,350.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 3109 2441 A 15/01/10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS 3,954.55$ 632.73$ 4,350.00$ TOTAL PAJAPAN 4,350.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 3109 2441 A 15/01/10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS 3,750.00$ 600.00$ 4,350.00$ TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE 4,350.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 3109 2441 A 15/01/10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS 3,750.00$ 600.00$ 4,350.00$ TOTAL AGUA DULCE 4,350.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA 3109 2441 A 15/01/10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS 3,750.00$ 600.00$ 4,350.00$ TOTAL FILOMENO MATA 4,350.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA -$ -$ TOTAL PAPANTLA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ -$ -$ TOTAL BENITO JUÁREZ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO -$ -$ TOTAL NAOLINCO -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE -$ -$ TOTAL VEGA DE ALATORRE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA 3109 2441 A 15/01/10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS 3,750.00$ 600.00$ 4,350.00$ TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 4,350.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI -$ -$ TOTAL COXQUIHUI -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA -$ -$ TOTAL UXPANAPA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA -$ -$ TOTAL HUAYACOCOTLA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ -$ -$ TOTAL PLATÓN SANCHEZ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA 3109 2441 A 15/01/10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS 3,750.00$ 600.00$ 4,350.00$ TOTAL OMEALCA 4,350.00$

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO AL 05 DE FEBRERO DE 2010

Page 2: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO …

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO 3201 141 "SERIE UNICA" 01/02/10 AVENDAÑO GARCIA ARMIDA GUADALUPE AV. 2 ORIENTE NO. 329 HUATUSCO, VER RENTA DEL MES DE FEBRERO 2010 9,137.93$ 1,462.07$ 10,600.00$ TOTAL HUATUSCO 10,600.00$

65,142.84$ TOTAL GENERAL

Page 3: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO …

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3103 EST0328228 22-ene-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 5,843.71$ 876.56$ 6,720.27$ 2206 A 296199 4-ene-10 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 2 PAQ. AGUA 500ML 85.22$ 12.78$ 98.00$ 2206 A 296263 7-ene-10 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 5 GARRAFONES 69.57$ 10.43$ 80.00$ 2206 A 296863 18-ene-10 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 2 GARRAFONES, 2 PAQ. AGUA 500ML 80.00$ 12.00$ 92.00$ 2206 A 296593 11-ene-10 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 4 GARRAFONES, 2 PAQ. AGUA 500ML 140.87$ 21.13$ 162.00$ 2206 A 296670 14-ene-10 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 4 GARRAFONES, 2 PAQ. AGUA 500ML 140.87$ 21.13$ 162.00$ 2206 A 296922 16-ene-10 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 5 LÍQUIDO 91.30$ 13.70$ 105.00$ 2206 100290 12-ene-10 RIVERO PUERTO GONZALO CARRILLO PUERTO NO.5 ZONA CENTRO XALAPA, VER 2 CAFÉ EXTRAFINO DE 1KG, 2 CAFÉ EXTRAFINO DE 1/2KG 273.91$ 41.09$ 315.00$ 2206 AUG 71707 13-ene-10 COSTCO DE MEXICO SA DE CV BLVD. MAGNOCENTRO 4 COL. SAN FERNANDO LA HERRADURA HUIXQUILUCAN, EDO. DE MÉXICO 1 CAJA SOBRE DE 1000 AZÚCAR, 1 CAJA SUSTITUTO DE CREMA 145.50$ 21.82$ 167.32$ 2206 13 7-ene-10 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE CV AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 222 TORRE 1 PISO 3 COL. JUÁREZ MÉXICO, DF CONSUMO 194.78$ 29.22$ 224.00$ 2303 PBVNB 1353 8-ene-10 INSTITUTO MEX DEL SEGURO SOCIAL BRASIL NO. 1001 COL. 27 DE SEPTIEMBRE POZA RICA, VER 6 PAQ. VASOS DESECHABLES, 4PAQ. CUCHARAS CHICA, 2 BOLSAS MANDADO 83.65$ 12.55$ 96.20$ 2106 BDAB003492 20-ene-10 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER 1 PZA. AIRE COMPRIMIDO 440ML 77.19$ 11.58$ 88.77$ 2101 BDAB003492 20-ene-10 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER 12PZAS BOLIGRAFO PTO. MEDIO AZUL 83.51$ 12.53$ 96.04$ 2101 BDAB003238 13-ene-10 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER 1 PZA. LIBRO BITÁCORA 98.08$ 14.71$ 112.79$ 3505 A 10005 12-ene-10 GRUPO INDUSTRIAL TURBOWASH SA DE CV FRANCISCO MORALES NO.113 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE LAVADO 47.83$ 7.17$ 55.00$ 3501 3572 12-ene-10 MIRANDA HERNANDEZ LAURA ANDREA PROLONGACIÓN DE AZUETA NO. 7 BIS COL. CENTRO XALAPA, VER REPARACIÓN DE EQUIPO TELEFÓNICO 353.04$ 52.96$ 406.00$ 3415 MPKSD0679307 15-ene-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 135.04$ 20.26$ 155.30$ 3415 MPKSD0679308 15-ene-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 135.04$ 20.26$ 155.30$ 3415 MPKSD0679309 15-ene-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 135.04$ 20.26$ 155.30$ 3415 MPKSD0679310 15-ene-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 135.04$ 20.26$ 155.30$ 3415 MPKSD0679311 15-ene-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 115.08$ 17.26$ 132.34$ 3415 MPKSD0679312 15-ene-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 169.13$ 25.37$ 194.50$ 3415 MPKSD0679313 15-ene-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 200.78$ 30.12$ 230.90$ 3415 MPKSD0679314 15-ene-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 151.60$ 22.74$ 174.34$ 3415 MPKSD0679315 15-ene-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 135.04$ 20.26$ 155.30$ 3415 MPKSD0679316 15-ene-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 135.04$ 20.26$ 155.30$ 3415 MPKSD0679317 15-ene-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 151.60$ 22.74$ 174.34$ 3415 MPKSD0679318 15-ene-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 115.08$ 17.26$ 132.34$ 3415 MPKSD0679319 15-ene-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 81.97$ 12.29$ 94.26$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 11,045.21$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 3103 EST0328228 22-ene-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,009.23$ 301.39$ 2,310.62$ TOTAL TRES VALLES 2,310.62$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 3103 EST0328228 22-ene-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,193.08$ 178.96$ 1,372.04$ TOTAL ATZALAN 1,372.04$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 3103 EST0328228 22-ene-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,023.05$ 153.46$ 1,176.51$ TOTAL PAJAPAN 1,176.51$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE -$ -$ TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 3103 EST0328228 22-ene-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,656.59$ 248.49$ 1,905.08$ TOTAL AGUA DULCE 1,905.08$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA 3103 EST0328228 22-ene-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,569.40$ 235.41$ 1,804.81$ TOTAL FILOMENO MATA 1,804.81$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 3103 EST0328228 22-ene-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,240.37$ 186.05$ 1,426.42$ TOTAL PAPANTLA 1,426.42$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ 3103 EST0328228 22-ene-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,139.94$ 170.99$ 1,310.93$ TOTAL BENITO JUÁREZ 1,310.93$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 3103 EST0328228 22-ene-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,106.65$ 166.00$ 1,272.65$ TOTAL NAOLINCO 1,272.65$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 3103 EST0328228 22-ene-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,292.66$ 193.90$ 1,486.56$ TOTAL VEGA DE ALATORRE 1,486.56$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA 3103 EST0328228 22-ene-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,327.28$ 199.09$ 1,526.37$ TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 1,526.37$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 3103 EST0328228 22-ene-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,555.28$ 233.29$ 1,788.57$ TOTAL COXQUIHUI 1,788.57$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA 3103 EST0328228 22-ene-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,126.55$ 168.98$ 1,295.53$ TOTAL UXPANAPA 1,295.53$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 3103 EST0328228 22-ene-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,330.90$ 199.64$ 1,530.54$ TOTAL HUAYACOCOTLA 1,530.54$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ 3103 EST0328228 22-ene-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 933.16$ 139.97$ 1,073.13$ TOTAL PLATÓN SANCHEZ 1,073.13$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA -$ -$ TOTAL OMEALCA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO -$ -$ TOTAL HUATUSCO -$

32,324.97$ TOTAL GENERAL

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 18 DE ENERO AL 22 DE ENERO 2010

Page 4: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO …

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3109 FE008246 31-ene-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS 12,384.51$ 1,857.68$ 14,242.19$ 3604 9666 AZ 8-ene-10 CARLOS PORTUGAL PALMA AZUETA 215 A COL. CENTRO XALAPA, VER 1 LONA 3X3MTS 907.83$ 136.17$ 1,044.00$ 3605 9666 AZ 8-ene-10 CARLOS PORTUGAL PALMA AZUETA 215 A COL. CENTRO XALAPA, VER 1,000 BANDERINES TAMAÑO 17.5 X 30CM EN PAPEL COUCHE 1,563.48$ 234.52$ 1,798.00$ 3107 20252 14-ene-10 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA VER ALFARO NO.5 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE 312.17$ 46.83$ 359.00$ 3107 20273 14-ene-10 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA VER ALFARO NO.5 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE 446.09$ 66.91$ 513.00$ 3206 1643 15-dic-09 HERNANDEZ HERRERA NAHIN GUERRERO NO.35 BANDERILLA, VER RENTA DE CAMIONETA 6 OCT., VEHÍCULO 6,7,13-16,19-21,22-23,28-30 OCTUBRE 25,200.00$ 3,780.00$ 28,980.00$ 3605 9580 AZ 18-dic-09 CARLOS PORTUGAL PALMA AZUETA 215 A COL. CENTRO XALAPA, VER 1,000 EJEMPLARES T/C IMPRESIÓN EN OFFSET 13,470.00$ 2,020.50$ 15,490.50$ 3206 1648 28-dic-09 HERNANDEZ HERRERA NAHIN GUERRERO NO.35 BANDERILLA, VER RENTA DE CAMIONETA 4,10,11 DICIEMBRE, RENTA DE AUTOMOVIL 8 DICIEMBRE 8,500.00$ 1,275.00$ 9,775.00$ 3210 FQA 004655 31-dic-09 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DIAZ MIRON No.4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER RENTA DE COPIADORA DEL 26-NOV-09 AL 31-DIC-09 1,907.23$ 286.08$ 2,193.31$ 3206 1649 28-dic-09 HERNANDEZ HERRERA NAHIN GUERRERO NO.35 BANDERILLA, VER RENTA DE CAMIONETA 10,11,15-18 DICIEMBRE 18,000.00$ 2,700.00$ 20,700.00$ 3106 35895 18-ene-10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 5,933.04$ 889.96$ 6,823.00$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 101,918.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 3109 FE008246 31-ene-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS 16,635.25$ 2,495.29$ 19,130.54$ TOTAL TRES VALLES 19,130.54$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN -$ -$ TOTAL ATZALAN -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN -$ -$ TOTAL PAJAPAN -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE -$ -$ TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE -$ -$ TOTAL AGUA DULCE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA -$ -$ TOTAL FILOMENO MATA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 3109 FE008246 31-ene-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS 11,252.85$ 1,687.93$ 12,940.78$ TOTAL PAPANTLA 12,940.78$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ 3109 FE008246 31-ene-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS 12,899.04$ 1,934.86$ 14,833.90$ TOTAL BENITO JUÁREZ 14,833.90$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 3109 FE008246 31-ene-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS 8,145.06$ 1,221.76$ 9,366.82$ TOTAL NAOLINCO 9,366.82$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 3109 FE008246 31-ene-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS 13,698.94$ 2,054.84$ 15,753.78$ TOTAL VEGA DE ALATORRE 15,753.78$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA -$ -$ TOTAL SOLEDAD ATZOMPA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 3109 FE008246 31-ene-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS 12,436.05$ 1,865.41$ 14,301.46$ TOTAL COXQUIHUI 14,301.46$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA 3109 FE008246 31-ene-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS 8,145.06$ 1,221.76$ 9,366.82$ TOTAL UXPANAPA 9,366.82$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 3109 FE008246 31-ene-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS 16,977.40$ 2,546.61$ 19,524.01$ TOTAL HUAYACOCOTLA 19,524.01$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ 3109 FE008246 31-ene-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS 17,045.84$ 2,556.88$ 19,602.72$ TOTAL PLATÓN SANCHEZ 19,602.72$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA -$ -$ TOTAL OMEALCA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO -$ -$ TOTAL HUATUSCO -$

236,738.83$

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 11 DE ENERO AL 15 DE ENERO DE 2010

TOTAL GENERAL

Page 5: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO …

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3107 20313 9-mar-10 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA VER ALFARO NO.5 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE 1,710.34$ 273.66$ 1,984.00$ 3107 20292 8-mar-10 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA VER ALFARO NO.5 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE 247.41$ 39.59$ 287.00$ 3201 401 4-mar-10 GARCIA GOVEA MARTHA SILVIA PARICUTÍN NO.99-1 COL. JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ NORTE XALAPA, VER RENTA DEL MES DE ENERO 2010 13,912.50$ 2,226.00$ 16,138.50$ 3201 402 4-mar-10 GARCIA GOVEA MARTHA SILVIA PARICUTÍN NO.99-1 COL. JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ NORTE XALAPA, VER RENTA DEL MES DE FEBRERO 2010 13,912.50$ 2,226.00$ 16,138.50$ 2206 A 299307 4-mar-10 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 5 GARRAFONES, 1PAQ. C/24 PZAS 123.28$ 19.72$ 143.00$ 2206 A 299526 8-mar-10 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 4 GARRAFONES, 1 PAQ. C/24 PZAS 108.62$ 17.38$ 126.00$ 2206 17930 8-mar-10 TORIO GARCIA MARIA BIBIANA AV. BENITO JUÁREZ 50 C COL. CENTRO COATEPEC, VER 3 PASTELES 456.90$ 73.10$ 530.00$ 2206 S 564905 8-mar-10 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV AV. CONSTITUYENTES NO.1150 COL. LOMAS ALTAS MÉXICO, DF REFRESCOS VARIOS 78.26$ 12.52$ 90.78$ 2303 S 564905 8-mar-10 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV AV. CONSTITUYENTES NO.1150 COL. LOMAS ALTAS MÉXICO, DF VASOS, CUCHARAS, PLATOS 92.04$ 14.73$ 106.77$ 3504 3501 3-mar-10 GARCIA CAICEROS MANUEL JESUS 20 DE NOVIEMBRE NTE.5 COL. CENTRO XALAPA, VER REPARACIÓN DE MOTOBOMBA Y CAMBIO DE BALEROS 400.00$ 64.00$ 464.00$ 2306 242606 8-mar-10 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV AV. REVOLUCIÓN NO.312 COL. CENTRO XALAPA, VER PORTA CANDADO, PASADOR T/FRANCES, TORNILLO ROLADO, CANDADO 212.84$ 34.06$ 246.90$ 3505 A 11179 8-mar-10 GRUPO INDUSTRIAL TURBOWASH SA DE CV FRANCISCO MORALES NO.113 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE LAVADO DE CAMIONETA ECONOLINE 47.41$ 7.59$ 55.00$ 3415 MPKSD1077953 5-mar-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 89.46$ 14.31$ 103.77$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 36,414.22$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 2103 1621 A 01/02/10 ANA MARIA MAVIL LARA RAFAEL MURILLO VIDAL NO. 36 COL. CUAUHTEMOC XALAPA, VER GUITARRA CLÁSICA LÍNEA ECONÓMICA P/ESTUDIANTE 4,137.92$ 662.07$ 4,799.99$ 5104 1621 A 01/02/10 ANA MARIA MAVIL LARA RAFAEL MURILLO VIDAL NO. 36 COL. CUAUHTEMOC XALAPA, VER ARPA HÍBRIDA, REQUINTO, REQUINTO DE TRIO, TECLADO TIPO PIANO, BAJO ELÉCTRICO 43,965.52$ 7,034.48$ 51,000.00$

TOTAL TRES VALLES 55,799.99$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN -$ -$ TOTAL ATZALAN -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN -$ -$ TOTAL PAJAPAN -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE -$ -$ TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE -$ -$ TOTAL AGUA DULCE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA -$ -$ TOTAL FILOMENO MATA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA -$ -$ TOTAL PAPANTLA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ -$ -$ TOTAL BENITO JUÁREZ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO -$ -$ TOTAL NAOLINCO -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE -$ -$ TOTAL VEGA DE ALATORRE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA -$ -$ TOTAL SOLEDAD ATZOMPA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI -$ -$ TOTAL COXQUIHUI -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA -$ -$ TOTAL UXPANAPA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA -$ -$ TOTAL HUAYACOCOTLA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ -$ -$ TOTAL PLATÓN SANCHEZ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA -$ -$ TOTAL OMEALCA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO -$ -$ TOTAL HUATUSCO -$

92,214.21$ TOTAL GENERAL

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 08 DE MARZO AL 12 DE MARZO 2010

Page 6: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO …

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3103 EST0414736 31-mar-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 6,563.20$ 1,050.11$ 7,613.31$ TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 7,613.31$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 3103 EST0414736 31-mar-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,328.56$ 372.57$ 2,701.13$ TOTAL TRES VALLES 2,701.13$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 3103 EST0414736 31-mar-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,256.88$ 201.10$ 1,457.98$ TOTAL ATZALAN 1,457.98$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 3103 EST0414736 31-mar-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,353.48$ 216.56$ 1,488.83$ TOTAL PAJAPAN 1,488.83$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE -$ -$ TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 3103 EST0414736 31-mar-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,900.42$ 304.07$ 2,204.49$ TOTAL AGUA DULCE 2,204.49$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA 3103 EST0414736 31-mar-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,067.53$ 330.81$ 2,398.34$ TOTAL FILOMENO MATA 2,398.34$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 3106 JA 00000421801 31-mar-10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 15,978.45$ 2,556.55$ 18,535.00$ 3103 EST0414736 31-mar-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,770.42$ 283.27$ 2,053.69$

TOTAL PAPANTLA 20,588.69$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ 3103 EST0414736 31-mar-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,110.98$ 177.76$ 1,288.74$ TOTAL BENITO JUÁREZ 1,288.74$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 3103 EST0414736 31-mar-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,292.84$ 206.86$ 1,499.70$ TOTAL NAOLINCO 1,499.70$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 3106 JH 000000199099 31-mar-10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 4,780.17$ 764.83$ 5,545.00$ 3103 EST0414736 31-mar-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,353.68$ 216.59$ 1,570.27$

TOTAL VEGA DE ALATORRE 7,115.27$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA 3103 EST0414736 31-mar-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,751.88$ 280.30$ 2,032.18$ TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 2,032.18$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 3106 JA 000000422371 31-mar-10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 10,263.79$ 1,642.21$ 11,906.00$ 3103 EST0414736 31-mar-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,709.53$ 273.53$ 1,983.06$

TOTAL COXQUIHUI 13,889.06$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA 3103 EST0414736 31-mar-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,403.23$ 224.52$ 1,627.75$ TOTAL UXPANAPA 1,627.75$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 3103 EST0414736 31-mar-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,240.91$ 198.54$ 1,439.45$ TOTAL HUAYACOCOTLA 1,439.45$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 05 AL 09 DE ABRIL DE 2010

Page 7: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO …

PLATON SÁNCHEZ 3103 EST0414736 31-mar-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,092.31$ 174.77$ 1,267.08$ TOTAL PLATÓN SANCHEZ 1,267.08$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA -$ -$ TOTAL OMEALCA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO -$ -$ TOTAL HUATUSCO -$

68,612.00$ TOTAL GENERAL

Page 8: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO …

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3206 1683 24-mar-10 HERNANDEZ HERRERA NAHIN GUERRERO NO.35 BANDERILLA, VER RENTA DE CAMIONETA DE 3.5 TONELADAS 2, 3, 4 FEBRERO, 23-26 FEBRERO, 4 MARZO, 17 Y 18 MARZO 30,000.00$ 4,800.00$ 34,800.00$ 3308 516A 11-mar-10 PEREA CERVANTES Y ASOCIADOS SC ALFARO NO.46-3 ZONA CENTRO XALAPA, VER ANTICIPO DEL 30% POR DICTAMINACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2099 57,420.00$ 9,187.20$ 66,607.20$ 3206 1684 24-mar-10 HERNANDEZ HERRERA NAHIN GUERRERO NO.35 BANDERILLA, VER RENTA DE CAMIONETA MEDIANA Y VEHÍCULO, 22-26 FEBRRO, 2-5 MARZO, 15-17 MARZO 27,000.00$ 4,320.00$ 31,320.00$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 132,727.20$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES -$ -$ TOTAL TRES VALLES -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 5205 2278 24-feb-10 CANCHOLA PEREZ ALEJANDRO VICTOR CAFETALES NO.36 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER NO BREAK APC BACK UPS RS 120V 8 OUTLET 12 MIN 1/2 CARGA C/REG 3,489.00$ 558.24$ 4,047.24$ TOTAL ATZALAN 4,047.24$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 5205 2278 24-feb-10 CANCHOLA PEREZ ALEJANDRO VICTOR CAFETALES NO.36 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER NO BREAK APC BACK UPS RS 120V 8 OUTLET 12 MIN 1/2 CARGA C/REG 3,679.31$ 588.69$ 4,047.24$ TOTAL PAJAPAN 4,047.24$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 5205 2278 24-feb-10 CANCHOLA PEREZ ALEJANDRO VICTOR CAFETALES NO.36 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER NO BREAK APC BACK UPS RS 120V 8 OUTLET 12 MIN 1/2 CARGA C/REG 3,489.00$ 558.24$ 4,047.24$ TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE 4,047.24$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 5205 2278 24-feb-10 CANCHOLA PEREZ ALEJANDRO VICTOR CAFETALES NO.36 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER NO BREAK APC BACK UPS RS 120V 8 OUTLET 12 MIN 1/2 CARGA C/REG 3,489.00$ 558.24$ 4,047.24$ TOTAL AGUA DULCE 4,047.24$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA 5205 2278 24-feb-10 CANCHOLA PEREZ ALEJANDRO VICTOR CAFETALES NO.36 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER NO BREAK APC BACK UPS RS 120V 8 OUTLET 12 MIN 1/2 CARGA C/REG 3,489.00$ 558.24$ 4,047.24$ TOTAL FILOMENO MATA 4,047.24$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 5205 2278 24-feb-10 CANCHOLA PEREZ ALEJANDRO VICTOR CAFETALES NO.36 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER NO BREAK APC BACK UPS RS 120V 8 OUTLET 12 MIN 1/2 CARGA C/REG 3,489.00$ 558.24$ 4,047.24$ TOTAL PAPANTLA 4,047.24$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ 5205 2278 24-feb-10 CANCHOLA PEREZ ALEJANDRO VICTOR CAFETALES NO.36 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER NO BREAK APC BACK UPS RS 120V 8 OUTLET 12 MIN 1/2 CARGA C/REG 3,489.00$ 558.24$ 4,047.24$ TOTAL BENITO JUÁREZ 4,047.24$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 5205 2278 24-feb-10 CANCHOLA PEREZ ALEJANDRO VICTOR CAFETALES NO.36 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER NO BREAK APC BACK UPS RS 120V 8 OUTLET 12 MIN 1/2 CARGA C/REG 3,489.00$ 558.24$ 4,047.24$ TOTAL NAOLINCO 4,047.24$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 5205 2278 24-feb-10 CANCHOLA PEREZ ALEJANDRO VICTOR CAFETALES NO.36 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER NO BREAK APC BACK UPS RS 120V 8 OUTLET 12 MIN 1/2 CARGA C/REG 3,489.00$ 558.24$ 4,047.24$ TOTAL VEGA DE ALATORRE 4,047.24$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA 5205 2278 24-feb-10 CANCHOLA PEREZ ALEJANDRO VICTOR CAFETALES NO.36 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER NO BREAK APC BACK UPS RS 120V 8 OUTLET 12 MIN 1/2 CARGA C/REG 3,489.00$ 558.24$ 4,047.24$ TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 4,047.24$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 5205 2278 24-feb-10 CANCHOLA PEREZ ALEJANDRO VICTOR CAFETALES NO.36 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER NO BREAK APC BACK UPS RS 120V 8 OUTLET 12 MIN 1/2 CARGA C/REG 3,489.00$ 558.24$ 4,047.24$ TOTAL COXQUIHUI 4,047.24$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA 5205 2278 24-feb-10 CANCHOLA PEREZ ALEJANDRO VICTOR CAFETALES NO.36 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER NO BREAK APC BACK UPS RS 120V 8 OUTLET 12 MIN 1/2 CARGA C/REG 3,489.00$ 558.24$ 4,047.24$ TOTAL UXPANAPA 4,047.24$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 5205 2278 24-feb-10 CANCHOLA PEREZ ALEJANDRO VICTOR CAFETALES NO.36 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER NO BREAK APC BACK UPS RS 120V 8 OUTLET 12 MIN 1/2 CARGA C/REG 3,489.00$ 558.24$ 4,047.24$ TOTAL HUAYACOCOTLA 4,047.24$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ 5205 2278 24-feb-10 CANCHOLA PEREZ ALEJANDRO VICTOR CAFETALES NO.36 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER NO BREAK APC BACK UPS RS 120V 8 OUTLET 12 MIN 1/2 CARGA C/REG 3,489.00$ 558.24$ 4,047.24$ TOTAL PLATÓN SANCHEZ 4,047.24$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA 5205 2278 24-feb-10 CANCHOLA PEREZ ALEJANDRO VICTOR CAFETALES NO.36 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER NO BREAK APC BACK UPS RS 120V 8 OUTLET 12 MIN 1/2 CARGA C/REG 3,489.00$ 558.24$ 4,047.24$ TOTAL OMEALCA 4,047.24$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO 5205 2278 24-feb-10 CANCHOLA PEREZ ALEJANDRO VICTOR CAFETALES NO.36 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER NO BREAK APC BACK UPS RS 120V 8 OUTLET 12 MIN 1/2 CARGA C/REG 3,489.00$ 558.24$ 4,047.24$ TOTAL HUATUSCO 4,047.24$

197,483.04$ TOTAL GENERAL

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 29 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2010

Page 9: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO …

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3106 827 050 911 111 17-mar-10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 6,326.72$ 1,012.28$ 7,339.00$ 3306 1872 1-feb-10 SPECIAL COMPU SA DE CV BLVD. SOLIDARIDAD NO.437 L5 COL. SAN JAVIER HERMOSILLO,SONORA MANTENIMIENTO, SEGUIMIENTO, ASESORÍA, CAMBIOS Y CONSULTAS AL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR 12,000.00$ 1,920.00$ 13,920.00$ 3306 1871 1-feb-10 SPECIAL COMPU SA DE CV BLVD. SOLIDARIDAD NO.437 L5 COL. SAN JAVIER HERMOSILLO,SONORA MENSUALIDAD POR EL USO DEL SERVIDOR DEL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR 1,394.00$ 223.04$ 1,617.04$ 3306 1912 1-mar-10 SPECIAL COMPU SA DE CV BLVD. SOLIDARIDAD NO.437 L5 COL. SAN JAVIER HERMOSILLO,SONORA MANTENIMIENTO, SEGUIMIENTO, ASESORÍA, CAMBIOS Y CONSULTAS AL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR 12,000.00$ 1,920.00$ 13,920.00$ 3306 1911 1-mar-10 SPECIAL COMPU SA DE CV BLVD. SOLIDARIDAD NO.437 L5 COL. SAN JAVIER HERMOSILLO,SONORA MENSUALIDAD POR EL USO DEL SERVIDOR DEL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR 1,394.00$ 223.04$ 1,617.04$ 3404 ERFA0000057075 19-ene-10 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB AV. CERRO DE LAS TORRES 395 COL. CAMPESTRE CHURUBUSCO MÉXICO, DF SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES 170,244.31$ 27,239.09$ 197,483.40$ 2206 A 299846 11-mar-10 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 7 GARRAFONES, 1 PAQ. AGUA C/24 PZAS 152.59$ 24.41$ 177.00$ 2206 A 114978 11-mar-10 LA NUEVA SERPENTINA SA DE CV VERACRUZ NO. 86 ESQ. MAESTROS VERACRUZANOS XALAPA, VER 2 BOLSAS PALETAS TUTSIPOP 86.21$ 13.79$ 100.00$ 2206 B 593985 11-mar-10 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV AV. CONSTITUYENTES NO.1150 COL. LOMAS ALTAS MÉXICO, DF 4 BOLSAS PALETA TUTSI 137.03$ 21.93$ 158.96$ 2110 3655 16-mar-10 CASTELLANOS CAZARIN VERONICA INSURGENTES ESQ. INDEPENDENCIA NO.20 COL. 21 DE MARZO XALAPA, VER CALCOMANÍA Y CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN, SERVICIO DE VERIFICACIÓN VEHÍCULAR 375.00$ 60.00$ 435.00$ 2305 242290 1-mar-10 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV AV. REVOLUCIÓN NO.312 COL. CENTRO XALAPA, VER PICHANCHA DE 25MM 51.72$ 8.28$ 60.00$ 2305 837669 2-mar-10 ANA MARIA GONZALEZ CRUZ AV. M. OCAMPO OTE. 603 COL. CENTRO MTZ. DE LA TORRE, VER TAQUETE, ARMELLAS, ABRAZADERA 33.17$ 5.31$ 38.48$ 2407 837669 2-mar-10 ANA MARIA GONZALEZ CRUZ AV. M. OCAMPO OTE. 603 COL. CENTRO MTZ. DE LA TORRE, VER PILA DURACELL 9 VOLTS 40.57$ 6.49$ 47.06$ 2404 837669 2-mar-10 ANA MARIA GONZALEZ CRUZ AV. M. OCAMPO OTE. 603 COL. CENTRO MTZ. DE LA TORRE, VER 2 CLAVIJAS HIPER/TRAK CONVERTIDORA 5.28$ 0.84$ 6.12$ 3415 MPKSD1085342 11-mar-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 104.01$ 16.64$ 120.65$ 3415 MPKSD1085343 11-mar-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 89.46$ 14.31$ 103.77$ 3415 MPKSD1085344 11-mar-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 129.01$ 20.64$ 149.65$ 3415 MPKSD1085345 11-mar-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 209.00$ 33.44$ 242.44$ 3415 MPKSD1085346 11-mar-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 167.67$ 26.83$ 194.50$ 3415 MPKSD1085347 11-mar-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 162.50$ 26.00$ 188.50$ 3415 MPKSD1085348 11-mar-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 230.00$ 36.80$ 266.80$ 3415 MPKSD1085351 11-mar-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 133.88$ 21.42$ 155.30$ 3415 MPKSD1085352 11-mar-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 150.29$ 24.05$ 174.34$ 3415 MPKSD1085353 11-mar-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 129.00$ 20.64$ 149.64$ 3415 MPKSD1085354 11-mar-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 133.88$ 21.42$ 155.30$ 3415 MPKSD1085355 11-mar-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 133.88$ 21.42$ 155.30$ 3415 MPKSD1085356 11-mar-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 150.29$ 24.05$ 174.34$ 3415 MPKSD1085357 11-mar-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 133.88$ 21.42$ 155.30$ 2301 2236 3-mar-10 ROLON OCHOA FRANCO AZUETA NO.131 COL.CENTRO XALAPA, VER REFACCIONES (METALES, JUNTAS, BOMBA DE ACEITE, ACEITE) 4,600.00$ 736.00$ 5,336.00$ 3507 2236 3-mar-10 ROLON OCHOA FRANCO AZUETA NO.131 COL.CENTRO XALAPA, VER REPARACIÓN DE BIELAS RECTIFICACIÓN DE CIGÜEÑAL 3,000.00$ 480.00$ 3,480.00$ 3507 AM 3559 27-ene-10 FORMULA LLANTAS SA DE CV LEOPOLDO KIEL NO.26 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER SERVICIO DE TORNO, ALINEACIÓN, BALANCEO, CAMBIO DE ROTULAS 1,304.66$ 208.74$ 1,513.40$ 2301 AM 3559 27-ene-10 FORMULA LLANTAS SA DE CV LEOPOLDO KIEL NO.26 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER ROTULA INFERIOR Y SUPERIOR 1,165.52$ 186.48$ 1,352.00$ 2103 18627 29-ene-10 LIBRERIA INTERNACIONAL DE XALAPA SA DE CV XALAPEÑOS ILUSTRES NO. 39 COL. CENTRO XALAPA, VER 61 PZAS LIBRO MATEMATICAS UNIVERSITARIAS INTRODUCTORIAS 18,694.40$ 2,991.10$ 21,685.50$ 2206 A 3000035 17-mar-10 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 5 GARRAFONES, 2 PAQ. C/24 PZAS 173.28$ 27.72$ 201.00$ 2206 A 300429 22-mar-10 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 6 GARRAFONES, 2 PAQ. C/24PZAS 187.93$ 30.07$ 218.00$ 2206 101419 18-mar-10 RIVERO PUERTO GONZALO CARRILLO PUERTO NO.5 ZONA CENTRO XALAPA, VER CAFÉ MEDIANO 4KGS, 2KG DESCAFEINADO 456.90$ 73.10$ 530.00$ 2206 AUG 92316 22-mar-10 COSTCO DE MEXICO SA DE CV BLVD. MAGNOCENTRO 4 COL. SAN FERNANDO LA HERRADURA HUIXQUILUCAN, EDO. DE MÉXICO GALLETAS, AZUCAR EN SOBRES, SUSTITUTO DE CREMA 255.01$ 40.80$ 295.81$ 2303 2114 23-mar-10 FLOR DEL CARMEN PEREDO JIMENEZ FEDERICO FROEBEL NO. 29 COL. DEL MAESTRO XALAPA, VER 5 PAQ. VASO TÉRMICO C/25PZAS 46.50$ 7.44$ 53.94$ 2303 2117 24-mar-10 FLOR DEL CARMEN PEREDO JIMENEZ FEDERICO FROEBEL NO. 29 COL. DEL MAESTRO XALAPA, VER 1 FILTRO P/CAFETERA 51.72$ 8.28$ 60.00$ 2101 BDAB005306 19-mar-10 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER 24PZAS BOLIGRAFO NEGRO 266.88$ 42.70$ 309.58$ 3605 16088 17-mar-10 GUADALUPE JORGE GARCIA AV. ÁVILA CAMACHO 33 B COL. CENTRO XALAPA, VER 5 IMPRESIONES (CARTELES) 43.10$ 6.90$ 50.00$ 3101 A 2606859 24-mar-10 SERVICIO POSTAL MEXICANO TACUBA NO. 1 COL. CENTRO DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF ESTAMPILLAS FILATELICAS 426.72$ 68.28$ 495.00$ 2406 A 128666 19-mar-10 XALAPEÑA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS SA DE CV AV. XALAPA NO.216 COL. AGUACATAL XALAPA, VER PASTA P/PULIR, GASOLINA BLANCA, ESTOPA BLANCA 70.91$ 11.35$ 82.26$ 3415 MPKSD1679301 24-mar-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 101.53$ 16.24$ 117.77$ 3505 A 11372 15-mar-10 GRUPO INDUSTRIAL TURBOWASH SA DE CV FRANCISCO MORALES NO.113 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE LAVADO 43.10$ 6.90$ 50.00$ 3505 A 11393 16-mar-10 GRUPO INDUSTRIAL TURBOWASH SA DE CV FRANCISCO MORALES NO.113 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE LAVADO 47.41$ 7.59$ 55.00$ 3505 A 11532 23-mar-10 GRUPO INDUSTRIAL TURBOWASH SA DE CV FRANCISCO MORALES NO.113 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE LAVADO 47.41$ 7.59$ 55.00$ 2302 14887 22-mar-10 GRUPO JW COMPUTERS SA DE CV JORGE CERDAN NO.20 COL. EL MIRADOR XALAPA, VER ADAPTADOR USB PARALELO 192.24$ 30.76$ 223.00$ 2302 3769 17-mar-10 RIVERA TORRES JOSE JULIAN MORELOS NO.10 COL. LA HACIENDA PLATÓN SÁNCHEZ, VER 24 MTS, CABLE UTP NIVEL 5 113.76$ 18.20$ 131.96$ 2302 5028 17-mar-10 DEL ANGEL DELGADO GALDINO H. COLEGIO MILITAR NO.224 TANTOYUCA, VER 30MTS DE CABLE 206.90$ 33.10$ 240.00$ 2302 8289 18-mar-10 ALMA ROSA BAUTISTA CALDERON AZUETA NO.101 LOCAL "C" COL.CENTRO PAPANTLA, VER 35 MTS CABLE UTP 197.93$ 31.67$ 229.60$ 2110 7476 27-feb-10 REYES HERNANDEZ ROBERTO BLVD. XALAPA-BANDERILLA KM 6 CARRETERA NAL. XALAPA-MÉXICO BANDERILLA, VER CERTIFICADO Y ENGOMADO, SERVICIO DE VERIFICACIÓN ACTUAL 140.87$ 22.54$ 163.41$ 2301 31011 XVR 8-mar-10 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV GUERRERO NO.2911 COL. GUERRERO NUEVO LAREDO, TAMPS LIMPIADOR DE META, LAMPARAS AUXILIAR 396.29$ 63.41$ 459.70$ 2505 600 17-mar-10 JESUS CHAGOYA CARRANZA PROL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS NO.51 COL. IMSS COPLAMAR CHICONTEPEC, VER TOBILLERA 43.97$ 7.03$ 51.00$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 276,743.86$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 3504 468 8-mar-10 AGUILAR MEJIA HUMBERTO URSULO GALVÁN NO. 20-C EMILIANO ZAPATA XALAPA, VER PAGO DE ESTIMACIÓN POR SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCADO PERIMETRAL A BASE DE MALLA CICLÓN 169,038.70$ 27,046.19$ 196,084.89$ 2102 12641 28-ene-10 GERARDO SANCHEZ MORALES HIDALGO NO.305 COL. CENTRO TRES VALLES, VER 3PZAS ARAÑA METÁLICA 195.75$ 31.32$ 227.07$ 2301 12641 28-ene-10 GERARDO SANCHEZ MORALES HIDALGO NO.305 COL. CENTRO TRES VALLES, VER P2 PALAS CUADRADAS, 2 PALAS CURVA 435.00$ 69.60$ 504.60$ 2305 12641 28-ene-10 GERARDO SANCHEZ MORALES HIDALGO NO.305 COL. CENTRO TRES VALLES, VER 2 PZAS SILICON SELLADOR 80.04$ 12.81$ 92.85$ 2406 12641 28-ene-10 GERARDO SANCHEZ MORALES HIDALGO NO.305 COL. CENTRO TRES VALLES, VER BROCHAS (18 PZAS) 490.68$ 78.51$ 569.19$ 2703 454037 30-ene-10 ELECTRONICA EL ZAFIRO SA DE CV AV. 5 DE MAYO NO. 1365 COL. CENTRO VERACRUZ, VER 8 GUIROS, 2 SILBATOS 1,043.10$ 166.90$ 1,210.00$ 2404 7906 4-feb-10 PRUDENCIO SAIZA MARIA TERESA MELCHOR OCAMPO NO. 55 ENTRE 20 DE NOV. E INDEPENDENCIA COL. CENTRO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX 100 MTS. DE CABLE, 4 TWEETER DRIVER, 2 CABLES DE 6MTS. 1,715.51$ 274.48$ 1,989.99$

TOTAL TRES VALLES 200,678.59$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 3201 126 1-mar-10 SANTOS PEREZ JOSE LUIS MORELOS NO. 40 COL. CENTRO ATZALAN, VER RENTA DE 6 LOCALES COMERCIALES ACONDICIONADOS COMO AULAS DE ESTUDIO DEL MES DE MARZO 2010 3,819.66$ 611.14$ 4,430.80$ 2406 AT 17704 8-feb-10 JUAN MANUEL MEZA GONZALEZ HÉROES DE TLAPACOYAN NO.218 COL. CENTRO TLAPACOYAN, VER SELLADOR DE SILICÓN TRANSPARENTE 85.36$ 13.66$ 99.02$ 2306 11307 10-feb-10 CARRILLO MARURI CARLOS CONSTANTINO CUAUHTÉMOC NO. 26 COL. CENTRO ALTOTONGA, VER CANDADOS, CANDADO THRUPER 91.38$ 14.62$ 106.00$

2504 AUR 0002983 19-feb-10 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV E. DÍAZ DE LEÓN 261 COL. VILLASEÑOR GUADALAJARA, JALISCO MEDICAMENTOS VARIOS 1,290.72$ 206.51$ 1,497.23$ 2302 24272 22-feb-10 FERRETERIA ANDRADE SA DE CV JUÁREZ NO.45 ALTOTONGA, VER PLUG P/COMPUTADORA, CABLE P/INTERNET 293.10$ 46.90$ 340.00$ 2302 24272 22-feb-10 FERRETERIA ANDRADE SA DE CV JUÁREZ NO.45 ALTOTONGA, VER CLAVIJA OVALADA 20.69$ 3.31$ 24.00$ 2305 24272 22-feb-10 FERRETERIA ANDRADE SA DE CV JUÁREZ NO.45 ALTOTONGA, VER MENSULA, BROCA 72.41$ 11.59$ 84.00$ 2102 BX0157041 1-mar-10 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV AV. CONSTITUYENTES NO.1150 COL. LOMAS ALTAS MÉXICO, DF MOP, AROMATIZANTE, INSECTICIDA, LIMPIADOR BRASSO, DESENGRASANTE, LYSOL 507.25$ 81.16$ 588.41$ 2102 H 324675 1-mar-10 LUZ MARIA HUERTA BELLO AV. MELCHOR OCAMPO NO.509 COL.CENTRO MTZ. DE LA TORRE, VER CUBETA EXPRIME FACIL 557.71$ 89.23$ 646.94$ 2305 11307 10-feb-10 CARRILLO MARURI CARLOS CONSTANTINO CUAUHTÉMOC NO. 26 COL. CENTRO ALTOTONGA, VER PASADOR, TORNILLOS, CAJA P/HERRAMIENTAS, ABRAZADERAS, ARCO SEGUETA 352.59$ 56.41$ 409.00$ 2101 3208 12-feb-10 DOMINGUEZ HERNANDEZ MARIA ELENA JUÁREZ ESQ. ALLENDE NO. 1 COL. CENTRO ALTOTONGA, VER 39 PROTECTOR DE HOJAS 33.62$ 5.38$ 39.00$ 2305 24223 16-feb-10 FERRETERIA ANDRADE SA DE CV JUÁREZ NO.45 ALTOTONGA, VER TAQUETES PLASTICO, ARMELLAS 58.62$ 9.38$ 68.00$ 2704 BX0157042 1-mar-10 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV AV. CONSTITUYENTES NO.1150 COL. LOMAS ALTAS MÉXICO, DF TOALLAS 105.99$ 16.96$ 122.95$ 2306 H 324676 1-mar-10 LUZ MARIA HUERTA BELLO AV. MELCHOR OCAMPO NO.509 COL.CENTRO MTZ. DE LA TORRE, VER SEÑALAMIENTO ABATIBLE 60.22$ 9.64$ 69.86$ 2101 TD 42668 1-mar-10 PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA SA DE CV REVOLUCIÓN NO.81 COL. CENTRO XALAPA, VER PEGA RESISTOL, CORRECTOR PELIKAN, PELOTA SATELITE, MICAS, CARTULINA, PAPEL, BOLIGRAFOS, FOMY, PEGA JANEL 1,148.45$ 183.75$ 1,332.20$ 2106 TD 42668 1-mar-10 PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA SA DE CV REVOLUCIÓN NO.81 COL. CENTRO XALAPA, VER DISCO SONY TORRE 143.53$ 22.97$ 166.50$ 2103 2898 A 24-feb-10 BUDY MUSZKA ANNA MARIA DR. RAFAEL LUCIO 189-B COL. CENTRO XALAPA, VER 1 CUBOS APILABLES 105.17$ 16.83$ 122.00$ 2305 2591 A 11-feb-10 CASTELLANOS HERNANDEZ ADELFO JUÁREZ NO. 1 COL. CENTRO ALTOTONGA, VER 2 TUBOS 2", CODOS, PEGAMENTO, CESPOL, CINTA 278.42$ 44.55$ 322.97$ 2704 11653 25-feb-10 CORDOBA LORANCA MARIA ELENA HUMBOLDT NORTE NO.3-A COL. CENTRO PEROTE, VER 2MTS. HULE PASILLO 540.00$ 86.40$ 626.40$ 2305 H 324342 26-feb-10 LUZ MARIA HUERTA BELLO JUÁREZ NO.45 ALTOTONGA, VER TORNILLOS, PIJAS, TAQUETES PLASTICO 59.80$ 9.57$ 69.37$ 2305 H 324341 26-feb-10 LUZ MARIA HUERTA BELLO JUÁREZ NO.45 ALTOTONGA, VER BROCAS, REMACHADORA 88.80$ 14.21$ 103.01$ 3109 2736 18-mar-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL A INTERNET 1,125.00$ 180.00$ 1,305.00$ 3109 2737 18-mar-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL A INTERNET 4,085.00$ 653.60$ 4,738.60$

TOTAL ATZALAN 17,311.26$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 3415 MPKSD0543790 25-ene-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 140.25$ 22.44$ 154.28$ 3415 MPKSD1186501 18-feb-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 197.73$ 31.64$ 217.50$ 2305 3890 27-feb-10 LOPEZ RODRIGUEZ EDELMA CENTRAL DE ABASTOS NO. 5 COL. TAMARINDO ACAYUCAN, VER SEMILLAS CILANTRO, RABANO, TOMATE, HABANERO 327.27$ 52.36$ 360.00$ 2206 NMIEA 31-ene-10 EMBOTELLADORA TROPICAL SA DE CV CARRETERA VERACRUZ-MEDELLIN KM 2.3 VERACRUZ, VER 5 GARRAFONES DE AGUA 79.55$ 12.73$ 87.50$ 2206 NMIEA 41367 28-feb-10 EMBOTELLADORA TROPICAL SA DE CV CARRETERA VERACRUZ-MEDELLIN KM 2.3 VERACRUZ, VER 11 GARRAFONES DE AGUA 175.00$ 28.00$ 192.50$ 3106 867040600101 13-feb-10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2,687.27$ 429.96$ 2,956.00$ 2306 AC 213671 1-mar-10 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV AV. CONSTITUYENTES NO.1150 COL. LOMAS ALTAS MÉXICO, DF REGADERAS 229.09$ 36.65$ 252.00$ 3502 5801 1-mar-10 GARCIA CARRANZA GUILLERMO PORVENIR NO. 111-B ACAYUCAN, VER SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORA HP 309.09$ 49.45$ 340.00$ 2101 FAC 012969 3-mar-10 TONY TIENDAS SA DE CV CARRETERA MÉXICO VERACRUZ KM. 443 COL. FRANCISCO VILLA VERACRUZ, VER LAPICES, LAPICEROS Y GOMAS 902.11$ 144.34$ 992.32$ 2102 904 3-mar-10 RAYMUNDO ORTEGA HERNÁNDEZ MELCHOR OCAMPO NO. 404-C ENTRE 5 DE MAYO Y GTZ. ZAMORA COL. CENTRO ACAYUCAN, VER 20LTS DE HIPOCLORITO, 2 BULTOS DE JABON, 4LTS DE CONCENTRADO DE PINO 748.73$ 119.80$ 823.60$ 2102 905 3-mar-10 RAYMUNDO ORTEGA HERNÁNDEZ MELCHOR OCAMPO NO. 404-C ENTRE 5 DE MAYO Y GTZ. ZAMORA COL. CENTRO ACAYUCAN, VER 4 PARES DE GUANTES, 1KG BOLSA NEGRA 94.91$ 15.19$ 104.40$ 3109 2736 18-mar-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL A INTERNET 1,186.36$ 189.82$ 1,305.00$ 3109 2737 18-mar-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL A INTERNET 4,307.82$ 689.25$ 4,738.60$

TOTAL PAJAPAN 12,523.70$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 2206 2092 2-feb-10 BEBIDAS Y CONGELADOS ISSI SA DE CV PLAN DE AYALA NO. 502 COL. EJIDAL MTZ. DE LA TORRE, VER 10 GARRAFON 20LTS 120.69$ 19.31$ 140.00$ 2106 72 3-feb-10 CARLOS ADRIAN SANTOS MEDINA FCO. JAVIER MINA NO. 500 LOCAL-B COL. CENTRO MTZ. DE LA TORRE, VER RECARGAS DE CARTUCHOS HP 95, HP 92 241.38$ 38.62$ 280.00$ 2101 A 0141 5-feb-10 CESAR MANZANILLA VASQUEZ MATAMOROS NO.316 ZONA CENTRO MTZ. DE LA TORRE, VER 20 MARCADORES P/PIZARRON BLANCO 224.00$ 35.84$ 259.84$ 2102 2520 A 5-feb-10 DIAZ CASTILLO MENDEZ RICARDO 3 ORIENTE NO.305-E COL.CENTRO TEHUACÁN, PUEBLA CLORO, ATOMIZADORES, FABULOSO, PASTILLAS P/W.C. 262.93$ 42.07$ 305.00$ 2102 2529 A 16-feb-10 DIAZ CASTILLO MENDEZ RICARDO 3 ORIENTE NO.305-E COL.CENTRO TEHUACÁN, PUEBLA 2 GALONES DE LIMPIADOR PARA PISOS, CLORO, 10 PASTILLAS P/BAÑO 180.00$ 28.80$ 208.80$ 2305 AC 77272 12-feb-10 FERRETERA Y MAQUINARIA POSADAS SA DE CV LERDO NO. 701-6 ESQ. HIDALGO Y CUAUHTEMOC COL. CENTRO TEZIUTLÁN, PUEBLA GRAPA SUJET C/CLAVO 11.52$ 1.84$ 13.36$ 2404 AC 77270 12-feb-10 FERRETERA Y MAQUINARIA POSADAS SA DE CV LERDO NO. 701-6 ESQ. HIDALGO Y CUAUHTEMOC COL. CENTRO TEZIUTLÁN, PUEBLA CONTACTO, CINTA, CAJA CHALUPA, APAGADOR, PLACAS 117.74$ 18.84$ 136.58$ 3109 2736 18-mar-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL A INTERNET 1,125.00$ 180.00$ 1,305.00$ 3109 2737 18-mar-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL A INTERNET 4,085.00$ 653.60$ 4,738.60$ 2206 2157 10-feb-10 BEBIDAS Y CONGELADOS ISSI SA DE CV PLAN DE AYALA NO. 502 COL. EJIDAL MTZ. DE LA TORRE, VER 7 GARRAFONES 82.76$ 13.24$ 96.00$ 2302 F 16787 26-feb-10 MONTIEL MARTÍNEZ ADRIAN RAFAEL VALENZUELA NO.28 INT.1 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 20 CONECTORES 68.97$ 11.03$ 80.00$ 2106 F 16787 26-feb-10 MONTIEL MARTÍNEZ ADRIAN RAFAEL VALENZUELA NO.28 INT.1 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 2 AIRE COMPRIMIDO 153.45$ 24.55$ 178.00$ 2206 2345 26-feb-10 BEBIDAS Y CONGELADOS ISSI SA DE CV PLAN DE AYALA NO. 502 COL. EJIDAL MTZ. DE LA TORRE, VER 10 GARRAFONES 120.69$ 19.31$ 140.00$ 2407 17640 26-feb-10 ROMERO REYES JULIO CESAR VICENTE GUERRERO NO.11 COL. CENTRO MTZ. DE LA TORRE, VER 5 PILAS STEREN CR2032 86.21$ 13.79$ 100.00$ 2102 2557 A 3-mar-10 DIAZ CASTILLO MENDEZ RICARDO 3 ORIENTE NO.305-E COL.CENTRO TEHUACÁN, PUEBLA 3 PAQ. BOLSA BASURA, 15 PASTILLAS P/BAÑO, 1 MOP, 2 GALONES CLORO, 1 GARRAFA LIMPIADOR DE PISOS 516.50$ 82.64$ 599.14$ 2407 T 56258 3-mar-10 LUZ MARIA HUERTA BELLO AV. MELCHOR OCAMPO NO.509 COL.CENTRO MTZ. DE LA TORRE, VER PILA RESORTE 6V 33.62$ 5.38$ 39.00$ 2306 T 56258 3-mar-10 LUZ MARIA HUERTA BELLO AV. MELCHOR OCAMPO NO.509 COL.CENTRO MTZ. DE LA TORRE, VER CANDADO 82.76$ 13.24$ 96.00$ 2305 T 56266 4-mar-10 LUZ MARIA HUERTA BELLO AV. MELCHOR OCAMPO NO.509 COL.CENTRO MTZ. DE LA TORRE, VER 2 TACHUELAS NO.10 7.78$ 1.24$ 9.02$ 2306 484 9-mar-10 UCIEL ELIZALDE TAPIA ZARAGOZA NO. 113 COL. CENTRO MTZ. DE LA TORRE, VER 9MTS. NAYLON 155.16$ 24.83$ 179.99$

TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE 8,904.33$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 22 AL 26 DE MARZO DE 2010

Page 10: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO …

AGUA DULCE 3109 2736 18-mar-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL A INTERNET 1,125.00$ 180.00$ 1,305.00$ 3109 2737 18-mar-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL A INTERNET 4,085.00$ 653.60$ 4,738.60$ 2101 7426 9-mar-10 OVIEDO JUAREZ ADRIAN FCO. I. MADERO NO. 1 COL. CENTRO AGUA DULCE, VER 1 PAQ. 500 HOJAS T/C 51.72$ 8.28$ 60.00$ 2101 D 1293226 9-mar-10 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV JUAN SALVADOR AGRAZ, NO.101 COL. SANTA FE DEL. CUAJIMALPA DE MORELOS MÉXICO, DF PAPEL T/CARTA C/500 HOJAS 369.83$ 59.17$ 429.00$ 2206 2617 08//03/10 LACRISTALINA SA DE CV 16 DE SEPTIEMBRE L-15 MZA. 5 S/N COL. EMILIANO ZAPATA AGUA DULCE, VER 13 GARRAFONES DE AGUA 145.69$ 23.31$ 169.00$ 3415 MPKSC8734756 4-mar-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 144.86$ 23.18$ 168.04$ 3415 MPKSD1192081 27-feb-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 127.00$ 20.32$ 147.32$ 3415 MPKSC8734773 8-mar-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 107.31$ 17.17$ 124.48$ 2306 7903 2-mar-10 ZANELLA FERRIOLLI MARIA ESTHER AV. MADERO NO.7 AGUA DULCE, VER 2 CANDADOS MOD. 114 194.83$ 31.17$ 226.00$ 2305 399 2-mar-10 ALEX ROMAN ESPINOZA FRANCISCO I. MADERO NO. 318 COL. CUATRO CAMINOS AGUA DULCE, VER 70 TORNILLOS 1/4x2, 2 BOLSAS DE REMACHES 5/32 X 1/8 172.41$ 27.59$ 200.00$ 2306 2154 2-mar-10 PEREZ SANCHEZ JOSE EUSEBIO AV. FCO. I. MADERO NO.218 COL. CENTRO AGUA DULCE, VER 12 LLAVES DUPLICADO 129.31$ 20.69$ 150.00$

TOTAL AGUA DULCE 7,717.44$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA 3109 2736 18-mar-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL A INTERNET 1,125.00$ 180.00$ 1,305.00$ 3109 2737 18-mar-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL A INTERNET 4,085.00$ 653.60$ 4,738.60$ 3415 MPKSD1280792 6-mar-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 95.24$ 15.24$ 110.48$ 2106 1558 8-mar-10 BERNARDO BAUTISTA CALDERON JOSÉ DE J. NUÑEZ Y DGUEZ. NO. 103 COL. CENTRO PAPANTLA, VER CAMPANA DE CD'S C/50 165.93$ 26.55$ 192.48$ 2101 1558 8-mar-10 BERNARDO BAUTISTA CALDERON JOSÉ DE J. NUÑEZ Y DGUEZ. NO. 103 COL. CENTRO PAPANTLA, VER 3 PAQ. DE HOJAS T/CARTA, 4 TIJERAS GRANDES 216.83$ 34.69$ 251.52$ 2101 1556 8-mar-10 BERNARDO BAUTISTA CALDERON JOSÉ DE J. NUÑEZ Y DGUEZ. NO. 103 COL. CENTRO PAPANTLA, VER CIENTO DE OPALINA, LITRO DE PEGAMENTO, CAJA DE LAPICES, CAJA DE LAPICEROS, DIUREX, CIENTO HOJAS DE COLOR, ETC 910.34$ 145.66$ 1,056.00$ 2504 2585 P 7-mar-10 VERDIPER SA DE CV ITURBIDE NO.16-2 COL. CENTRO RIOVERDE, S.L.P. MEDICAMENTOS VARIOS 1,293.10$ 206.90$ 1,500.00$

TOTAL FILOMENO MATA 9,154.08$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 2406 93859 22-feb-10 ROSADO RODRIGUEZ BLANCA PATRICIA AZUETA NO.101-C ZONA CENTRO PAPANTLA, VER 4 LTS. THINNER, 3 BROCHAS, 2LTS. ESMALTE 259.47$ 41.51$ 300.98$ 2504 CAAY55634 20-feb-10 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV AV. NEXTENGO NO.78 COL. STA. CRUZ ACAYUCAN MÉXICO,DF GEL ANTIBACTERIAL 516.81$ 82.69$ 599.50$ 2404 15549 19-feb-10 VAZQUEZ ORTIZ ELEUTERIO 16 DE SEPTIEMBRE NO.207 COL. CENTRO PAPANTLA, VER CAJA CONTACTOS 206.90$ 33.10$ 240.00$ 3415 MPKSD0796234 29-ene-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 95.24$ 15.24$ 110.48$ 3415 MPKSD1015373 17-feb-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 135.17$ 21.63$ 156.80$ 2206 FB 7039 10-mar-10 COMERCIALIZADORA LA PUREZA DE BEBIDAS SA DE CV AVE. EJÉRCITO MEXICANO 706 COL. PRIMAVERA TAMPICO, TAMAULIPAS 1 CIEL AGUA .600 ML 81.90$ 13.10$ 95.00$ 3107 560 5-mar-10 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PAPANTLA VERACRUZ 3 DE MAYO NO.201 PAPANTLA, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE 3,395.70$ 543.31$ 3,939.01$ 2504 2210 B 2-mar-10 RIVERA GARZA CESAR ULISES AV. 8 NORTE ESQ.8 ORIENTE COL. OBRERA POZA RICA, VER MEDICAMENTOS VARIOS 516.81$ 82.69$ 599.50$ 2504 3877 D 2-mar-10 COOVE FARMACEUTICA SA DE CV INDEPENDENCIA SUR NO.107 COL. CENTRO TULANCINGO, HGO. MEDICAMENTOS VARIOS 375.00$ 60.00$ 435.00$ 2504 3878 D 2-mar-10 COOVE FARMACEUTICA SA DE CV INDEPENDENCIA SUR NO.107 COL. CENTRO TULANCINGO, HGO. MEDICAMENTOS VARIOS 362.41$ 57.99$ 420.40$ 2102 1343 2-mar-10 CECILIA GILBERTA OBANDO REYES AV. 4 NORTE S/N COL. OBRERA POZA RICA, VER AROMATIZANTE, BOMBAS PARA WC, JALADOR P/PISO, BULTO DE JABÓN 988.79$ 158.21$ 1,147.00$ 2106 941 2-mar-10 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV JUAN SALVADOR AGRAZ, NO.101 COL. SANTA FE DEL. CUAJIMALPA DE MORELOS MÉXICO, DF CARTUCHO HP COLOR, DVD-R SONY 732.07$ 117.13$ 849.20$ 2101 FPO 029245 2-mar-10 TONY TIENDAS SA DE CV CARRETERA MÉXICO VERACRUZ KM. 443 COL. FRANCISCO VILLA VERACRUZ, VER DUPLICADOR OFICIO, CARTA, BOLIGRAFO 10PZAS, CINTA ADHESIVA 1,286.13$ 205.78$ 1,491.91$ 2101 8442 2-mar-10 MAURINO FRANCISCO NICOLAS BLVD. ADOLFO RUÍZ CORTÍNEZ NO.545 COL. TAJIN POZA RICA, VER 2 AIRE COMPRIMIDO 189.66$ 30.34$ 220.00$

TOTAL PAPANTLA 10,604.78$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ 2101 516 5-mar-10 GRACIANA MARTINEZ DE LA CRUZ CONSTITUCIÓN S/N COL. BARRIO 2 CAMINOS CHICONTEPEC, VER 2 CAJAS DE HOJAS T/C, 1 CAJA DE HOJAS T/OFICIO 1,293.10$ 206.90$ 1,500.00$ 2102 16711 11-feb-10 BENITEZ HERNANDEZ ELIAS 20 DE NOVIEMBRE NO. 9 ENTRE INDEPENDENCIA Y CARRETERA ALAMO IXHUATLÁN, VER CLORO, PINOL, ACIDO MURIÁTICO, TRAPEADOR, ESCOBA 1,293.10$ 206.90$ 1,500.00$ 2106 515 5-mar-10 GRACIANA MARTINEZ DE LA CRUZ CONSTITUCIÓN S/N COL. BARRIO 2 CAMINOS CHICONTEPEC, VER CARTUCHO HP 95 Y 92, TONER, CARTUCHO 1010 1,290.00$ 206.40$ 1,496.40$ 2302 1095 28-feb-10 VICTOR MANUEL RAMIREZ OSORIO ADOLFO LÓPEZ MATEOS NO. 11 COL. CENTRO CHICONTEPEC, VER 30 CABLE DE RED ETHERNET 267.23$ 42.76$ 309.99$ 3415 MPKMA2627280 13-feb-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 107.31$ 17.17$ 124.48$

TOTAL BENITO JUÁREZ 4,930.87$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 2305 1438 25-ene-10 CEBALLOS GUEVARA ELOINA MIGUEL MATA NO. 2 COL. CENTRO NAOLINCO, VER 30 TORNILLOS 12X75 44.02$ 7.04$ 51.06$ 2102 1438 25-ene-10 CEBALLOS GUEVARA ELOINA MIGUEL MATA NO. 2 COL. CENTRO NAOLINCO, VER 2 BOLSAS ESTOPA 29.33$ 4.69$ 34.02$ 2102 2229 22-ene-10 ELSA MARBELLA SUAREZ TRUJILLO FCO. JAVIER CLAVIJERO NO. 212 COL. CENTRO XALAPA, VER 5KG BOLSA NEGRA 112.20$ 17.95$ 130.15$ 2406 1438 25-ene-10 CEBALLOS GUEVARA ELOINA MIGUEL MATA NO. 2 COL. CENTRO NAOLINCO, VER 1 BROCHA 6.34$ 1.02$ 7.36$ 2406 F 3339 8-ene-10 DECO JASDIM SA DE CV BENITO JUÁREZ NO.2 B COL. CENTRO NAOLINCO, VER THINNER, RESANADOR, ESTOPA, BROCHA, VELMAR 1LT 215.06$ 34.41$ 249.47$ 2406 C 129835 8-ene-10 XALAPEÑA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS SA DE CV AV. XALAPA NO.216 COL. AGUACATAL XALAPA, VER BROCHAS, RODILLOS 128.69$ 20.59$ 149.28$ 2106 WAEB750 15-feb-10 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV AV. NEXTENGO NO.78 COL. STA. CRUZ ACAYUCAN MÉXICO,DF CD´S VIRGENES 65.52$ 10.48$ 76.00$ 2306 O 16260 11-feb-10 PAPELERIA SALAMAN SA DE CV. REVOLUCIÓN NO.38 ZONA CENTRO XALAPA, VER 25PZAS LAMINA DE UNICEL 452.59$ 72.41$ 525.00$ 2301 6166 A 26-feb-10 EDMUNDO RAFAEL MORENO ORTEGA XICOTÉNCATL NO. 14 COL. CENTRO COATEPEC, VER POLEA ALUMINIO, PRISIONERO ALLEN 64.74$ 10.36$ 75.10$ 3605 4242 27-feb-10 SANTA HOYOS APONTE AV. XALAPA NO.224 COL.CENTRO XALAPA, VER 2,030 COPIAS TAMAÑO CARTA (CUADERNILLO ENLACE 2009) 437.50$ 70.00$ 507.50$ 3605 4312 6-mar-10 SANTA HOYOS APONTE AV. XALAPA NO.224 COL.CENTRO XALAPA, VER 3,479 COPIAS T/CARTA 749.78$ 119.97$ 869.75$ 2101 O 16597 3-mar-10 PAPELERIA SALAMAN SA DE CV. REVOLUCIÓN NO.38 ZONA CENTRO XALAPA, VER CAJA PAPEL LEEDS, DIUREX, MASKING TAPE, CINTA CANELA, FOLDERS 1,293.10$ 206.90$ 1,500.00$ 3106 830 010 801 250 10-mar-22 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 7,690.52$ 1,230.48$ 8,921.00$

TOTAL NAOLINCO 13,095.69$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 2206 9405 29-ene-10 ISLAS REYES JESSICA PLAZA M. RODRÍGUEZ NO.411 VEGA DE ALATORRE, VER 14 GARRAFONES DE AGUA 217.24$ 34.76$ 252.00$ 3605 9405 29-ene-10 ISLAS REYES JESSICA PLAZA M. RODRÍGUEZ NO.411 VEGA DE ALATORRE, VER 3,150 COPIAS 1,629.31$ 260.69$ 1,890.00$ 2106 9405 29-ene-10 ISLAS REYES JESSICA PLAZA M. RODRÍGUEZ NO.411 VEGA DE ALATORRE, VER 1 TORRE CD'S 163.79$ 26.21$ 190.00$ 2102 13 10-feb-10 MARIA CITLALI SANCHEZ OLMOS IGNACIOZARAGOZA NO. 702 DEP.1 CENTRO EMILIO CARRANZA, VER 40LTS. CLORO, 40LTS. FABULOSO 360.00$ 57.60$ 417.60$ 2406 1080 D 26-ene-10 ANTONIO HUERTA GARZA MORELOS NO.309 MTZ. DE LA TORRE, VER REPUESTO MEDIANO DE RODILLO, MANERAL PROFESIONAL, REPUESTO RUGOSO DE RODILLO 66.96$ 10.71$ 77.67$ 2103 18763 20-mar-10 LIBRERIA INTERNACIONAL DE XALAPA SA DE CV XALAPEÑOS ILUSTRES NO. 39 COL. CENTRO XALAPA, VER LIBROS TITULOS VARIOS 1,344.83$ 215.17$ 1,560.00$

TOTAL VEGA DE ALATORRE 4,387.27$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA 3109 2736 18-mar-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL A INTERNET 1,125.00$ 180.00$ 1,305.00$ 3109 2737 18-mar-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL A INTERNET 4,085.00$ 653.60$ 4,738.60$ 3415 MPKSD1084583 26-feb-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 97.74$ 15.64$ 113.38$ 2305 12922 A 11-mar-10 MG PLOMERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV CALLE 5 NO. 14 ESQ. AV. 2 COL. CENTRO CORDOBA, VER LLAVE COMPUERTA C/ROSCA 592.17$ 94.75$ 686.92$ 2305 4270 12-mar-10 JORGE ARELLANO HERNANDEZ AV. HIDALGO NO. 706 COL. CENTRO CD. MENDOZA, VER TUERCA UNION DE 2" 116.38$ 18.62$ 135.00$

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 6,978.90$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 2305 3579 19-feb-10 GUADALUPE VAZQUEZ MORENO REPÚBLICA NO.8 COL. CENTRO COXQUIHUI, VER ANGULOS 1/8 X 1, CUADRADOS 1/2", SOLDADURA 806.84$ 129.09$ 935.93$ 2305 3580 19-feb-10 GUADALUPE VAZQUEZ MORENO REPÚBLICA NO.8 COL. CENTRO COXQUIHUI, VER 20 TUBOS CONDUCT, CAJA DE TAQUETES PLÁSTICOS, 200 PIJAS 616.33$ 98.61$ 714.94$ 2404 3579 19-feb-10 GUADALUPE VAZQUEZ MORENO REPÚBLICA NO.8 COL. CENTRO COXQUIHUI, VER CENTROS DE CARGA, PASTILLAS BIFÁSICAS, CONTACTOS DOBLES, CAJAS DE CABLE 3,259.10$ 521.46$ 3,780.56$ 3415 MPKSD1015516 26-feb-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 95.24$ 15.24$ 110.48$

TOTAL COXQUIHUI 5,541.91$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA 2305 1121 10-feb-10 CALDELAS GARCIA OMAR MIGUEL ALEMÁN NO.402 ENTRE MANANTIALES Y VENUSTIANO CARRANZA COL.CENTRO UXPANAPA, VER 100 CINCHOS MEDIANOS 230.22$ 36.84$ 267.06$ 2406 1121 10-feb-10 CALDELAS GARCIA OMAR MIGUEL ALEMÁN NO.402 ENTRE MANANTIALES Y VENUSTIANO CARRANZA COL.CENTRO UXPANAPA, VER 4 BROCHAS NO.5, 1 RODILLO, THINNER, BROCHA NO.3, CEPILLO DE ALAMBRE 356.46$ 57.03$ 413.49$ 2401 1121 10-feb-10 CALDELAS GARCIA OMAR MIGUEL ALEMÁN NO.402 ENTRE MANANTIALES Y VENUSTIANO CARRANZA COL.CENTRO UXPANAPA, VER PEGAZULEJO 4 BULTOS 224.12$ 35.86$ 259.98$ 2404 1121 10-feb-10 CALDELAS GARCIA OMAR MIGUEL ALEMÁN NO.402 ENTRE MANANTIALES Y VENUSTIANO CARRANZA COL.CENTRO UXPANAPA, VER 10 FUSIBLES, 2 CLAVIJAS 112.06$ 17.93$ 129.99$ 2102 1121 10-feb-10 CALDELAS GARCIA OMAR MIGUEL ALEMÁN NO.402 ENTRE MANANTIALES Y VENUSTIANO CARRANZA COL.CENTRO UXPANAPA, VER 20 BOLSA P/BASURA 172.40$ 27.58$ 199.98$ 2404 18380 22-feb-10 GARCIA YEPEZ TOMAS ALEJANDRO V. GUERRERO NO.40 COL. VILLALTA ACAYUCAN, VER COMPRA DE CONTACTO DE AIRE ACONDICIONADO 46.54$ 7.45$ 53.99$ 2102 1540 2-mar-10 MAGDALENA VILLALOBO LORENZO TIERRA Y LIBERTAD NO.803 COL. CENTRO UXPANAPA, VER BOLSA P/BASURA, 10LTS. CLORO, 10LTS. FABULOSO 325.82$ 52.13$ 377.95$ 2102 1548 4-mar-10 MAGDALENA VILLALOBO LORENZO TIERRA Y LIBERTAD NO.803 COL. CENTRO UXPANAPA, VER 5KG DE JABON DE POLVO 112.06$ 17.93$ 129.99$ 2102 2173 B 5-mar-10 ABEL VAZQUEZ GARCIA GTZ. ZAMORA NO.1005-A COL. CENTRO COATZACOALCOS, VER 4LTS. CONCENTRADO LAVANDA, 2LTS. ROSAS AROMATIZANTE, 10LTS. CLORO 259.17$ 41.47$ 300.64$ 2504 BCZ 0000123 5-mar-10 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV E. DÍAZ DE LEÓN 261 COL. VILLASEÑOR GUADALAJARA, JALISCO MEDICAMENTO VARIOS 567.35$ 90.78$ 658.13$ 2102 BCZ 0000125 5-mar-10 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV E. DÍAZ DE LEÓN 261 COL. VILLASEÑOR GUADALAJARA, JALISCO GUANTES INTERLATEX 36.52$ 5.84$ 42.36$ 3415 MPKSD0878616 6-feb-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 132.95$ 21.27$ 154.22$ 3415 MPKSD0878924 13-feb-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 143.45$ 22.95$ 166.40$ 3415 MPKSD0879680 20-feb-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 140.95$ 22.55$ 163.50$ 3415 MPKSD0879951 27-feb-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 102.24$ 16.36$ 118.60$ 3415 MPKSD1192655 6-mar-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 132.95$ 21.27$ 154.22$

TOTAL UXPANAPA 3,590.50$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 2102 HAA52509 25-feb-10 TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV AV. REVOLUCIÓN NO. 780 MODULO 2 COL. SAN JUAN DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ MÉXICO, DF 4 ESCOBAS 115.52$ 18.48$ 134.00$ 2102 CABD24659 25-feb-10 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV AV. NEXTENGO NO.78 COL. STA. CRUZ ACAYUCAN MÉXICO,DF CLORALEX, BOLSAS P/BASURA, GUANTES, MECHUDO 879.57$ 140.73$ 1,020.30$ 2102 CABD24767 26-feb-10 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV AV. NEXTENGO NO.78 COL. STA. CRUZ ACAYUCAN MÉXICO,DF 20LTS. PINOL, 20LTS. CLORO 288.79$ 46.21$ 335.00$ 2101 CABD24660 25-feb-10 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV AV. NEXTENGO NO.78 COL. STA. CRUZ ACAYUCAN MÉXICO,DF 200HOJAS OPALINA, 12 POST IT, 8PZAS, CINTA ADHESIVA, 5000HOJAS 626.72$ 100.28$ 727.00$ 2101 C2413840 25-feb-10 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV JUAN SALVADOR AGRAZ, NO.101 COL. SANTA FE DEL. CUAJIMALPA DE MORELOS MÉXICO, DF CLIPS, MASKING TAPE, BOLIGRAFOS 397.41$ 63.59$ 461.00$ 2101 3472 D 25-feb-10 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO SA DE CV 1ra. DE MAYO OTE. NO. 214 COL. CENTRO TULANCINGO, HGO. 5 TARJETAS RELOJ CHECADOR, 30 MTS. PAPEL KRAFT 255.60$ 40.90$ 296.50$ 3415 MPKSD0734579 19-feb-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 167.00$ 26.72$ 193.72$

TOTAL HUAYACOCOTLA 3,167.52$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ 3605 2019 24-feb-10 ESMERALDA VERA CARDENAS IGNACIO DE LA LLAVE NO.1 INT.4 COL. CENTRO PLATÓN SÁNCHEZ, VER 2,242 COPIAS T/CARTA 964.06$ 154.25$ 1,118.31$ 2106 2009 8-feb-10 ESMERALDA VERA CARDENAS IGNACIO DE LA LLAVE NO.1 INT.4 COL. CENTRO PLATÓN SÁNCHEZ, VER 1 TINTA 92 NEGRO P/DESKJET 270.00$ 43.20$ 313.20$ 3415 MPKSD1013118 15-feb-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 173.47$ 27.75$ 201.22$ 3605 10209 25-feb-10 MARTINEZ RAMIREZ IMELDA SOCORRO HIDALGO S/N COL. CENTRO PLATÓN SÁNCHEZ, VER 451 COPIAS T/CARTA 233.28$ 37.32$ 270.60$ 2504 CACO73743 26-feb-10 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV AV. NEXTENGO NO.78 COL. STA. CRUZ ACAYUCAN MÉXICO,DF MEDICAMENTOS VARIOS 615.78$ 98.52$ 714.30$ 2101 CACO73752 26-feb-10 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV AV. NEXTENGO NO.78 COL. STA. CRUZ ACAYUCAN MÉXICO,DF 200 HOJAS OPALINA, 500 HOJAS BLANCAS, ROLLO TENZA IDEAL AUTOCAD 1,056.89$ 169.10$ 1,225.99$ 2406 13430 24-ene-10 SANCHEZ LUGO JOSE GUILLERMO MORELOS Y JUÁREZ S/N PLATÓN SÁNCHEZ, VER 5 CUBETAS REALFLEX 4,594.83$ 735.17$ 5,330.00$ 3415 MPKSD1013244 25-feb-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 107.31$ 17.17$ 124.48$

TOTAL PLATÓN SANCHEZ 9,298.10$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

Page 11: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO …

OMEALCA 3103 35 26-feb-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 318.10$ 50.90$ 369.00$ 2102 B 4183 1-mar-10 MURILLO RAMIREZ JOSE AV. JALAPA NO.6219 COL. PASCUAL ORTIZ RUBIO VERACRUZ, VER JABÓN P/MANOS, DEPOSITO P/JABON 577.59$ 92.41$ 670.00$ 2102 B 4185 1-mar-10 MURILLO RAMIREZ JOSE AV. JALAPA NO.6219 COL. PASCUAL ORTIZ RUBIO VERACRUZ, VER PASTILLAS P/WC, BOLSAS PARA BASURA, MECHUDO 590.52$ 94.48$ 685.00$ 2102 B 4186 1-mar-10 MURILLO RAMIREZ JOSE AV. JALAPA NO.6219 COL. PASCUAL ORTIZ RUBIO VERACRUZ, VER DETERGENTE EN POLVO DE 9KG 124.14$ 19.86$ 144.00$ 2101 BCAB008301 1-mar-10 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER PAPEL DUPLICADOR, PAPEL OPALINA, CINTA ADHESIVA, PEGAMENTO, CINTA MASKING TAPE 599.88$ 95.98$ 695.86$ 2101 BCAB008302 1-mar-10 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER PAPEL DUPLICADOR, CINTA MASKING TAPE, MICA TERMICA, CINTA EMPAQUE CANELA, GRAPAS 598.08$ 95.69$ 693.77$ 2101 3101 4-mar-10 TRESS PETRILLI MARIA DEL PILAR CALLE 5 NO. 205 COL. CENTRO CORDOBA, VER PAPEL KRAFT, NOTAS ADHESIVAS AMARILLO 93.97$ 15.03$ 109.00$ 2504 CAAL50123 1-mar-10 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV AV. NEXTENGO NO.78 COL. STA. CRUZ ACAYUCAN MÉXICO,DF MEDICAMENTOS VARIOS 467.50$ 74.80$ 542.30$ 2504 BACT4097 4-mar-10 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV AV. NEXTENGO NO.78 COL. STA. CRUZ ACAYUCAN MÉXICO,DF MEDICAMENTOS VARIOS 304.05$ 48.65$ 352.70$ 2504 BEM 61088 25-feb-10 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV AV. NEXTENGO NO.78 COL. STA. CRUZ ACAYUCAN MÉXICO,DF MEDICAMENTOS VARIOS 510.78$ 81.72$ 592.50$ 2106 BCAB008432 4-mar-10 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER 5 PZAS CARTUCHO TINTA NEGRA HP 1,142.25$ 182.76$ 1,325.01$ 2106 BACT4096 4-mar-10 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV AV. NEXTENGO NO.78 COL. STA. CRUZ ACAYUCAN MÉXICO,DF 1 DVD 124.14$ 19.86$ 144.00$ 3109 2736 18-mar-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL A INTERNET 1,125.00$ 180.00$ 1,305.00$ 3109 2737 18-mar-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL A INTERNET 4,085.00$ 653.60$ 4,738.60$

TOTAL OMEALCA 12,366.74$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO 3201 "UNICA" 148 4-mar-10 AVENDAÑO GARCIA ARMIDA GUADALUPE AV. 2 ORIENTE NO. 329 HUATUSCO, VER RENTA DEL MES DE MARZO 2010 10,000.00$ 1,600.00$ 11,600.00$ 3409 1857 2-feb-10 SPECIAL COMPU SA DE CV BLVD. SOLIDARIDAD NO.437 L5 COL. SAN JAVIER HERMOSILLO,SONORA INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR 33,000.00$ 5,280.00$ 38,280.00$ 3103 HUT280110891005 28-ene-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 708.78$ 113.40$ 822.18$ 3103 HUT150210891026 15-feb-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 687.41$ 109.99$ 797.40$ 2101 7531 13-feb-10 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV JUAN SALVADOR AGRAZ, NO.101 COL. SANTA FE DEL. CUAJIMALPA DE MORELOS MÉXICO, DF PELICULA TERMICA SHARP 257.76$ 41.24$ 299.00$

TOTAL HUATUSCO 51,798.58$

658,794.12$ TOTAL GENERAL

Page 12: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO …

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3605 10239 AZ 8-abr-10 CARLOS PORTUGAL PALMA AZUETA 215 A COL. CENTRO XALAPA, VER 1,000 EJEMPLARES T/C IMPRESOS EN OFFSET 13,450.00$ 2,152.00$ 15,602.00$ 2206 A 301468 12-abr-10 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 4 GARRAFONES, 2 PAQ. DE 0.500ML 158.62$ 25.38$ 184.00$ 2206 101845 12-abr-10 RIVERO PUERTO GONZALO CARRILLO PUERTO NO.5 ZONA CENTRO XALAPA, VER 2KG CAFÉ EXTRAFINO, 2KG CAFÉ EN BOLSA DE 1/2KG 271.55$ 43.45$ 315.00$ 2206 4068 30-mar-10 PROMOTORA GATRONOMICA ACUÑA BALLESTEROS SA DE CV PICO DE ORIZABA NO.10 COL. SIPEH ANIMAS XALAPA, VER CONSUMO DE ALIMENTOS 3,769.40$ 603.10$ 4,372.50$ 2107 18763 20-mar-10 LIBRERIA INTERNACIONAL DE XALAPA SA DE CV XALAPEÑOS ILUSTRES NO. 39 COL. CENTRO XALAPA, VER LIBROS VARIOS TÍTULOS 1,344.83$ 215.17$ 1,560.00$ 2406 18321 G 9-abr-10 RODRIGO CUAUHTEMOC CAMPOS REYEROS AV. REVOLUCIÓN NO. 3 COL. CENTRO XALAPA, VER 2 BROCHAS, PINTURA BLANCA 1LT 121.12$ 19.38$ 140.50$ 2305 AXB 414189 6-abr-10 FERRETERIA ONOFRE SA DE CV CLAVIJERO NO.98-1 COL. CENTRO XALAPA, VER 3 TUBO COBRE RIGIDO, 2 TEE COBRE 3/4, 6 CODO COBRE, CONECTOR 1,451.46$ 232.23$ 1,683.69$ 2301 BNA 194741 19-mar-10 TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV AV. REVOLUCIÓN NO. 780 MODULO 2 COL. SAN JUAN DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ MÉXICO, DF 16 VENTILADOR DE PEDESTAL 4,110.34$ 657.66$ 4,768.00$ 2102 1342 12-abr-10 JULIO BONIFACIO ROSAS MANUEL C. TELLO NO. 213A PASEO DE LOS MAESTROS XALAPA, VER 14LTS DE LIMPIADOR LAVANDA 90.52$ 14.48$ 105.00$ 3101 A 2606961 7-abr-10 SERVICIO POSTAL MEXICANO TACUBA NO. 1 COL. CENTRO DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF ESTAMPILLAS COMUNES 392.24$ 62.76$ 455.00$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 29,185.69$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES -$ -$ TOTAL TRES VALLES -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN -$ -$ TOTAL ATZALAN -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN -$ -$ TOTAL PAJAPAN -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE -$ -$ TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE -$ -$ TOTAL AGUA DULCE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA -$ -$ TOTAL FILOMENO MATA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA -$ -$ TOTAL PAPANTLA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ -$ -$ TOTAL BENITO JUÁREZ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO -$ -$ TOTAL NAOLINCO -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE -$ -$ TOTAL VEGA DE ALATORRE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA -$ -$ TOTAL SOLEDAD ATZOMPA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI -$ -$ TOTAL COXQUIHUI -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA -$ -$ TOTAL UXPANAPA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA -$ -$ TOTAL HUAYACOCOTLA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ -$ -$ TOTAL PLATÓN SANCHEZ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA -$ -$ TOTAL OMEALCA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO -$ -$ TOTAL HUATUSCO -$

29,185.69$

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 12 AL 16 DE ABRIL DE 2010

TOTAL GENERAL

Page 13: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO …

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3306 1968 3-may-10 SPECIAL COMPU SA DE CV BLVD. SOLIDARIDAD NO.437 L5 COL. SAN JAVIER HERMOSILLO,SONORA MANTENIMIENTO, SEGUIMIENTO, ASESORÍA, CAMBIOS Y CONSULTAS AL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR 12,000.00$ 1,920.00$ 13,920.00$ 3306 1968 3-may-10 SPECIAL COMPU SA DE CV BLVD. SOLIDARIDAD NO.437 L5 COL. SAN JAVIER HERMOSILLO,SONORA MENSUALIDAD POR EL USO DEL SERVIDOR EN EL SITEMA DE CONTROL ESCOLAR 1,394.00$ 223.04$ 1,617.04$ 3504 55 30-abr-10 LAURA MARGORIETHE PORTILLA SANCHEZ CHIAPAS NO.17 COL. TRES DE MAYO XALAPA, VER SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA, CHAPA DE SEGURIDAD, Y ADECUACIONES DE PUERTA DE B/BASURA 7,860.00$ 1,257.60$ 9,117.60$ 3107 20443 7-may-10 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA VER ALFARO NO.5 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE 612.93$ 98.07$ 711.00$ 3107 20464 7-may-10 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA VER ALFARO NO.5 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE 3,350.86$ 536.14$ 3,887.00$ 2106 BDFA001352 10-mar-10 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER 1 TONER NEGRO P/LJ 1150, 2 TONER NEGROS P/LJ P4015/P4014 5,577.33$ 892.37$ 6,469.70$ 3605 10350 AZ 28-abr-10 CARLOS PORTUGAL PALMA AZUETA 215 A COL. CENTRO XALAPA, VER 1,066 RECONOCIMIENTOS T/C IMPRESOS EN LASER COLOR EN CARTULINA OPALINA 6,396.00$ 1,023.36$ 7,419.36$ 3106 JB 000000631007 ######## COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 5,904.31$ 944.69$ 6,849.00$ 3210 FQA 005418 16-mar-10 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DIAZ MIRON No.4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER RENTA DE COPIADORA 1,819.00$ 291.04$ 2,110.04$ 3210 FQA 007245 29-mar-10 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DIAZ MIRON No.4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER RENTA DE COPIADORA 2,558.67$ 409.39$ 2,968.06$ 2206 A 302636 30-abr-10 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 10 GARRAFONES, 2 PAQ. AGUA 0.500ML C/24PAQ 246.55$ 39.45$ 286.00$ 2206 A 302868 6-may-10 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 5 GARRFONES, 2 PAQ. AGUA 0.500ML C/24PZAS 173.28$ 27.72$ 201.00$ 2303 CC010350348 3-may-10 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV EDISON NO.1235 NORTE COL. TALLERES MONTERREY, NVO. LEÓN VASOS DESECHABLES TÉRMICOS 15.09$ 2.41$ 17.50$ 2206 CC010350103 3-may-10 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV EDISON NO.1235 NORTE COL. TALLERES MONTERREY, NVO. LEÓN HIELO, REFRESCOS 52.59$ 8.41$ 61.00$ 2206 CC010382692 4-may-10 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV EDISON NO.1235 NORTE COL. TALLERES MONTERREY, NVO. LEÓN REFRESCOS, HIELO 78.02$ 12.48$ 90.50$ 2206 CC010417104 5-may-10 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV EDISON NO.1235 NORTE COL. TALLERES MONTERREY, NVO. LEÓN REFRESCOS, HIELO, CAFÉ 78.10$ 12.50$ 90.60$ 2206 AUG 104803 1-may-10 COSTCO DE MEXICO SA DE CV BLVD. MAGNOCENTRO 4 COL. SAN FERNANDO LA HERRADURA HUIXQUILUCAN, EDO. DE MÉXICO 1 PAQ. AGUA 43.02$ 6.88$ 49.90$ 2101 BDAD011796 6-may-10 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER 2PZAS ROLLO PAPEL BOND 34.34$ 5.49$ 39.83$ 2106 BDAC009905 7-may-10 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER 2PZAS TINTA COLOR HP, 2PZAS TINTA NEGRA HP 952.92$ 152.47$ 1,105.39$ 3604 1880 28-abr-10 CHAGOYA CHOUSAL PABLO FERNANDO PRIMAVERA NO.233 INT.2 COL. ÁLVARO OBREGÓN XALAPA, VER 500 SUMINISTRO DE IMPRESIÓN DE GLOBOS 1,000.00$ 160.00$ 1,160.00$ 3605 11781 A 6-may-10 CHRISTIAN RAUL HOYOS MAVIL AV. MANUEL AVILA CAMACHO NO.37 A COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE ENGARGOLADO 51.72$ 8.28$ 60.00$ 3511 1239 6-may-10 GARCIA OSORIO REY AV. 20 DE NOVIEMBRE NORTE NO.5-A COL. CENTRO XALAPA, VER 1 TALADRO SKILL 250.00$ 40.00$ 290.00$ 2305 126840 7-may-10 MARTINEZ HERNANDEZ DORA AV. 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE NO.5 COL. CENTRO XALAPA, VER 1 JUEGO DE LLAVE TORX 7PZAS LARGAS 107.50$ 17.20$ 124.70$ 2407 CC010082635 27-abr-10 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV EDISON NO.1235 NORTE COL. TALLERES MONTERREY, NVO. LEÓN 1 PILAS DURACELL 9V 49.57$ 7.93$ 57.50$ 3505 A 12420 7-may-10 GRUPO INDUSTRIAL TURBOWASH SA DE CV FRANCISCO MORALES NO.113 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE LAVADO A ECONOLINE 43.10$ 6.90$ 50.00$ 2206 A 303206 ######## GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 5 GARRAFONES 73.28$ 11.72$ 85.00$ 2106 A 397287 7-may-10 PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA SA DE CV REVOLUCIÓN NO.81 COL. CENTRO XALAPA, VER 2 DISCOS SONY-RW REGRABABLE 55.17$ 8.83$ 64.00$ 2101 A 397287 7-may-10 PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA SA DE CV REVOLUCIÓN NO.81 COL. CENTRO XALAPA, VER 2 TIJERAS BARRIL 135.69$ 21.71$ 157.40$ 2306 C 176173 6-may-10 PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA SA DE CV REVOLUCIÓN NO.81 COL. CENTRO XALAPA, VER 1000 PORTAGLOBOS SALVER 40CMS 362.07$ 57.93$ 420.00$ 3605 C 176221 8-may-10 PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA SA DE CV REVOLUCIÓN NO.81 COL. CENTRO XALAPA, VER 2 ENGARGOLADO ARILLO METÁLICO 1/2 29.31$ 4.69$ 34.00$ 3605 2980 7-may-10 CONDADO RAMIREZ BENITO JOAQUÍN MARÍA RODRÍGUEZ NO.18 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE IMPRESIÓN DIGITAL 173.28$ 27.72$ 201.00$ 3605 17088 ######## GUADALUPE JORGE GARCIA AV. ÁVILA CAMACHO 33 B COL. CENTRO XALAPA, VER 14 IMPRESIONES T/CARTA 120.69$ 19.31$ 140.00$ 3605 17071 8-may-10 GUADALUPE JORGE GARCIA AV. ÁVILA CAMACHO 33 B COL. CENTRO XALAPA, VER 98 IMPRESIONES T/CARTA 802.59$ 128.41$ 931.00$ 3605 11825 A ######## CHRISTIAN RAUL HOYOS MAVIL AV. MANUEL AVILA CAMACHO NO.37 A COL. CENTRO XALAPA, VER 306 FOTOCOPIAS T/C 92.33$ 14.77$ 107.10$ 2306 5654 7-may-10 GARCIA QUINTO LETICIA CLAVIJERO NO. 119 COL. CENTRO XALAPA, VER 1 MARCO DE CRISTAL 129.31$ 20.69$ 150.00$ 5206 788 7-may-10 MARIA DEL ROSARIO MORALES HERNANDEZ AV. VILLAHERMOSA 1017-A COL. PROGRESO MACUILTEPETL XALAPA, VER 1 SWITCH 3 COM DE 16 PUERTOS 924.00$ 147.84$ 1,071.84$ 2401 9302 ######## LOPEZ ZAVALETA UBALDO 16 DE SEPTIEMBRE NO.3 CASI ESQ. AV. MIGUEL ALÉMAN COL. HIDALGO XALAPA, VER 10 SACOS DE CAL 301.72$ 48.28$ 350.00$ 2305 244451 7-may-10 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV AV. REVOLUCIÓN NO.312 COL. CENTRO XALAPA, VER 1 ALAMBRE DE PUAS, 5 CONECTORES, 5 LLAVES NARIZ ROSCA, 5 ABRAZADERAS 589.22$ 94.28$ 683.50$ 2406 A 129809 7-may-10 XALAPEÑA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS SA DE CV AV. XALAPA NO.216 COL. AGUACATAL XALAPA, VER 1 VINIMEX BLANCO DE 19LTS 990.52$ 158.48$ 1,149.00$ 2406 A 129876 ######## XALAPEÑA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS SA DE CV AV. XALAPA NO.216 COL. AGUACATAL XALAPA, VER 2 VINIMEX BLANCO DE 4LTS, 1 RODILLO, 1 RESANADOR, 1 CUNA DE ACERO GRANDE C/MANGO 541.81$ 86.69$ 628.50$ 3504 574 ######## OMAR LIMON MARTINEZ MERCADO ROTONDA LOCAL 101 COL. DEL MAESTRO XALAPA, VER 1 APERTURA Y HECHURA DE LLAVE, 1 AJUSTE Y CAMBIO DE COMBINACIÓN, 7 DUPLICADOS 414.00$ 66.24$ 480.24$ 2102 1444 ######## JULIO BONIFACIO ROSAS MANUEL C. TELLO NO. 213A PASEO DE LOS MAESTROS XALAPA, VER 20LTS DE LIMPIADOR 129.31$ 20.69$ 150.00$ 2102 XLNO 4387 ######## COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA DE CV CALZADA PASEO DE LAS FUENTES NO.251 COL. DESARROLLO LAS FUENTES TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS 2 AROMATIZANTES EN SPRAY 66.38$ 10.62$ 77.00$ 2102 43152 7-may-10 MIRANDA GALERO ALEJANDRA AV. REVOLUCIÓN NO. 355 COL. CENTRO XALAPA, VER 10KG DE BOLSA NEGRA 284.48$ 45.52$ 330.00$ 2102 13452 AA 7-may-10 CASA AHUED SA DE CV AVENIDA REVOLUCIÓN NO. 149 ZONA CENTRO XALAPA, VER 16 CUBETAS, 10 CESTOS 1,139.66$ 182.34$ 1,322.00$ 2102 BDAB006730 ######## OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER 1 GEL ANTIBACTERIAL, 1 PZA JABÓN LÍQUIDO P/MANOS 51.79$ 8.29$ 60.08$ 3505 A 12521 ######## GRUPO INDUSTRIAL TURBOWASH SA DE CV FRANCISCO MORALES NO.113 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE LAVADO A ECONOLINE 43.10$ 6.90$ 50.00$ 5206 BDAB006713 ######## OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER 1 PZA MULTIFUNCIONAL INKJET HP 861.20$ 137.79$ 998.99$ 3206 0285 BD 9-may-10 PROMOTORA CARIBEÑA SA DE CV CARRETERA CANCÚN-CHETUMAL, KM 22 LOTES 1,2 Y 3 SECCIÓN ARRENDADORA DE AUTOS CANCÚN, Q. ROO RENTA DE AUTO 775.86$ 124.14$ 900.00$ 3206 Y 09721 29-abr-10 CORPORATIVO GAVIOTAS SA DE CV CARRETERA TRANSPENINSULAR KM 38 COL. SANTA ROSA SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S. RENTA DE AUTO 732.75$ 117.24$ 849.99$ 3201 406 28-abr-10 GARCIA GOVEA MARTHA SILVIA PARICUTÍN NO.99-1 COL. JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ NORTE XALAPA, VER RENTA DEL MES DE MAYO 2010 13,912.50$ 2,226.00$ 16,138.50$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 86,281.86$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES -$ -$ TOTAL TRES VALLES -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 3201 129 1-abr-10 SANTOS PEREZ JOSE LUIS MORELOS NO. 40 COL. CENTRO ATZALAN, VER RENTA DE 6 LOCALES COMERCIALES 3,818.97$ 611.03$ 4,430.00$ TOTAL ATZALAN 4,430.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN -$ -$ TOTAL PAJAPAN -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 3103 MMP17948880 ######## TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 625.00$ 100.00$ 725.00$ TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE 725.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE -$ -$ TOTAL AGUA DULCE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA 3604 10421 AZ 6-may-10 CARLOS PORTUGAL PALMA AZUETA 215 A COL. CENTRO XALAPA, VER 1 LONA 3X3MTS 1,550.00$ 248.00$ 1,798.00$ 3604 10434 AZ 6-may-10 CARLOS PORTUGAL PALMA AZUETA 215 A COL. CENTRO XALAPA, VER 1 LONA 3X3MTS 900.00$ 144.00$ 1,044.00$ 3604 10457 AZ ######## CARLOS PORTUGAL PALMA AZUETA 215 A COL. CENTRO XALAPA, VER 1 LONA 3X3MTS 900.00$ 144.00$ 1,044.00$ 3212 57 ######## LAURA MARGORIETHE PORTILLA SANCHEZ CHIAPAS NO.17 COL. TRES DE MAYO XALAPA, VER RENTA DE PLANTA DE LUZ 7,241.38$ 1,158.62$ 8,400.00$

TOTAL FILOMENO MATA 12,286.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA -$ -$ TOTAL PAPANTLA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ -$ -$ TOTAL BENITO JUÁREZ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO -$ -$ TOTAL NAOLINCO -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE -$ -$

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 10 AL 14 DE MAYO DE 2010

Page 14: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO …

TOTAL VEGA DE ALATORRE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA 3106 JH 000000271176 ######## COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 3,356.03$ 536.97$ 3,893.00$ TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 3,893.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI -$ -$ TOTAL COXQUIHUI -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA -$ -$ TOTAL UXPANAPA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA -$ -$ TOTAL HUAYACOCOTLA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ -$ -$ TOTAL PLATÓN SANCHEZ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA -$ -$ TOTAL OMEALCA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO -$ -$ TOTAL HUATUSCO -$

107,615.86$

TOTAL GENERAL

Page 15: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO …

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 2206 A 302277 26-abr-10 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 4 GARRAFONES, 1 PAQ. 0.500ML C/24PZAS 108.62$ 17.38$ 126.00$ 2206 A 302320 28-abr-10 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 3 PAQ. 0.500ML C/24PZAS 150.00$ 24.00$ 174.00$ 2206 CC010128774 28-abr-10 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV EDISON NO.1235 NORTE COL. TALLERES MONTERREY, NVO. LEÓN 28 BOTELLAS DE AGUA DE 600ML 132.76$ 21.24$ 154.00$ 2206 2290 29-abr-10 FLOR DEL CARMEN PEREDO JIMENEZ FEDERICO FROEBEL NO. 29 COL. DEL MAESTRO XALAPA, VER 2 CAJA DE GALLETAS SURTIDO RICO 60.34$ 9.66$ 70.00$ 2206 A 40535 27-abr-10 DE ARCANGELIS MARTINEZ RAUL ALBERTO PRIMO VERDAD NO. 11 COL. CENTRO XALAPA, VER 1KG DE CAFÉ PURO 82.76$ 13.24$ 96.00$ 2206 102068 27-abr-10 RIVERO PUERTO GONZALO CARRILLO PUERTO NO.5 ZONA CENTRO XALAPA, VER 1 KG CAFÉ EXTRAFINO 90.52$ 14.48$ 105.00$ 2107 10052 24-abr-10 RAMIREZ RIOS ELIGIO ÚRSULO GALVÁN NO.65 COL.CENTRO XALAPA, VER 1 LIBRO "ENSEÑAR LENGUA" 581.90$ 93.10$ 675.00$ 3605 11686 A 28-abr-10 CHRISTIAN RAUL HOYOS MAVIL AV. MANUEL AVILA CAMACHO NO.37 A COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE FOTOCOPIADO 33.02$ 5.28$ 38.30$ 3605 11702 A 29-abr-10 CHRISTIAN RAUL HOYOS MAVIL AV. MANUEL AVILA CAMACHO NO.37 A COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE FOTOCOPIADO 23.32$ 3.73$ 27.05$ 2101 BDAB006391 29-abr-10 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER 16 PAQ. SEPARADOR T/CARTA 269.44$ 43.11$ 312.55$ 2101 BDAB006329 28-abr-10 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER 2PZAS MICAS T/CARTA 85.22$ 13.64$ 98.86$ 3505 A 12202 27-abr-10 GRUPO INDUSTRIAL TURBOWASH SA DE CV FRANCISCO MORALES NO.113 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE LAVADO 43.10$ 6.90$ 50.00$ 2404 A 68887 26-abr-10 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV AV. REVOLUCIÓN NO.312 COL. CENTRO XALAPA, VER 1 EXTENCIÓN DE 8MTS P/TALLER 105.17$ 16.83$ 122.00$ 2305 A 68887 26-abr-10 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV AV. REVOLUCIÓN NO.312 COL. CENTRO XALAPA, VER PUNTAS P/DESARMADOR, BROCAS, GRAPAS, LLAVE, TAQUETES, PINZAS 313.71$ 50.19$ 363.90$ 3415 MPKSD1687336 28/04/101 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 125.00$ 20.00$ 145.00$ 3415 MPKSD1687338 28/04/101 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 150.29$ 24.05$ 174.34$ 3415 MPKSD1687339 28/04/101 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 133.88$ 21.42$ 155.30$ 3415 MPKSD1687340 28/04/101 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 133.88$ 21.42$ 155.30$ 3415 MPKSD1687345 28/04/101 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 150.29$ 24.05$ 174.34$ 3415 MPKSD1687346 28/04/101 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 145.00$ 23.20$ 168.20$ 3415 MPKSD1687347 28/04/101 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 133.50$ 21.36$ 154.86$ 3415 MPKSD1687348 28/04/101 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 133.88$ 21.42$ 155.30$ 3415 MPKSD1687341 28/04/101 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 167.67$ 26.83$ 194.50$ 3415 MPKSD1687342 28/04/101 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 145.00$ 23.20$ 168.20$ 3415 MPKSD1687343 28/04/101 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 133.88$ 21.42$ 155.30$ 3415 MPKSD1687344 28/04/101 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 133.50$ 21.36$ 154.86$ 3415 MPKSD1687349 28/04/101 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 133.88$ 21.42$ 155.30$ 3415 MPKSD1687350 28/04/101 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 167.00$ 26.72$ 193.72$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 4,717.18$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES -$ -$ TOTAL TRES VALLES -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN -$ -$ TOTAL ATZALAN -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN -$ -$ TOTAL PAJAPAN -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE -$ -$ TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE -$ -$ TOTAL AGUA DULCE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA -$ -$ TOTAL FILOMENO MATA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA -$ -$ TOTAL PAPANTLA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ -$ -$ TOTAL BENITO JUÁREZ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO -$ -$ TOTAL NAOLINCO -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 03 AL 07 DE MAYO 2010

Page 16: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO …

DE FACTURAVEGA DE ALATORRE -$ -$

TOTAL VEGA DE ALATORRE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA -$ -$ TOTAL SOLEDAD ATZOMPA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 3106 JA 000000626580 ###### COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 8,714.66$ 1,394.34$ 10,109.00$ TOTAL COXQUIHUI 10,109.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA -$ -$ TOTAL UXPANAPA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA -$ -$ TOTAL HUAYACOCOTLA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ -$ -$ TOTAL PLATÓN SANCHEZ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA -$ -$ TOTAL OMEALCA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO -$ -$ TOTAL HUATUSCO -$

14,826.18$

TOTAL GENERAL

Page 17: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO …

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3103 EST0455702 27-abr-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 11,083.90$ 1,773.42$ 12,857.32$ 2206 A 301886 21-abr-10 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 10 LÍQUIDOS 181.03$ 28.97$ 210.00$ 2206 A 301901 22-abr-10 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 9 GARRAFONES, 1 PAQ. 0.500ML 181.90$ 29.10$ 211.00$ 2206 BDAC009341 22-abr-10 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER 2 PAQ. DE GALLETAS SURTIDO 105.62$ 16.90$ 122.52$ 2106 BDAC009400 23-abr-10 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER 1 TINTA DE COLOR, 1 TINTA NEGRA HP 556.52$ 89.04$ 645.56$ 2101 11616 A 21-abr-10 CHRISTIAN RAUL HOYOS MAVIL AV. MANUEL AVILA CAMACHO NO.37 A COL. CENTRO XALAPA, VER 6 ARILLOS ESPIRAL 51.72$ 8.28$ 60.00$ 2107 18820 21-abr-10 LIBRERIA INTERNACIONAL DE XALAPA SA DE CV XALAPEÑOS ILUSTRES NO. 39 COL. CENTRO XALAPA, VER GUÍA PARA INGRESO A BACHILLERATO 129.31$ 20.69$ 150.00$ 3604 3175 23-abr-10 SOLUCIONES DEL GOLFO SA DE CV AV. ÁVILA CAMACHO NO. 109 COL. CENTRO XALAPA, VER 2 LONAS FRONT DE MEDIDAS 7X1.80MTS IMPRESAS EN COLOR 2,260.00$ 361.60$ 2,621.60$ 2306 HGFGE69794 20-abr-10 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV RICARDO MARGAIN 555 ED-A FRACC. SANTA ENGRACIA SAN PEDRO GARZA GCIA, NUEVO LEÓN CERRADURA 150.86$ 24.14$ 175.00$ 2306 3428 20-abr-10 MORENO LENDECHY JOAQUIN AV. AMÉRICAS NO.14-D XALAPA, VER 9 DUPLICADOS DE LLAVES 372.00$ 59.52$ 431.52$ 2306 3420 16-abr-10 MORENO LENDECHY JOAQUIN AV. AMÉRICAS NO.14-D XALAPA, VER 8 DUPLICADOS DE LLAVES 191.00$ 30.56$ 221.56$ 2306 A 68480 16-abr-10 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV AV. REVOLUCIÓN NO.312 COL. CENTRO XALAPA, VER 1 CANDADO, 1 CANDADO FANAL 370.69$ 59.31$ 430.00$ 2306 HGFGE69663 20-abr-10 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV RICARDO MARGAIN 555 ED-A FRACC. SANTA ENGRACIA SAN PEDRO GARZA GCIA, NUEVO LEÓN 1 ARCHIVERO PARA 12 LLAVES 326.72$ 52.28$ 379.00$ 3501 236 25-mar-10 JOSE TRINIDAD ARTURO SALINAS MEDINA SEMINARIO NO.45 A COL. EL POCITO XALAPA, VER INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE EXTENSIÓN TELEFÓNICA 560.00$ 89.60$ 649.60$ 5204 236 25-mar-10 JOSE TRINIDAD ARTURO SALINAS MEDINA SEMINARIO NO.45 A COL. EL POCITO XALAPA, VER TELÉFONO INALÁMBRICO MARCA PANASONIC 750.00$ 120.00$ 870.00$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 20,034.68$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 3103 EST0455702 27-abr-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,530.67$ 404.91$ 2,935.58$ TOTAL TRES VALLES 2,935.58$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 3106 JC 000000358081 24-mar-10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 423.28$ 67.72$ 491.00$ 3106 JC 000000358079 24-mar-10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 356.90$ 57.10$ 414.00$ 3106 JC 000000358082 24-mar-10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1,644.83$ 263.17$ 1,908.00$ 2103 3219 9-mar-10 DOMINGUEZ HERNANDEZ MARIA ELENA JUÁREZ ESQ. ALLENDE NO. 1 COL. CENTRO ALTOTONGA, VER 12 PAPEL CASCARÓN, 9 PLIEGOS LUSTRE, PEGAMENTO, BOLSA DE DIAMANTINA, LAMINA, LÁPIZ, GOMA 107.33$ 17.17$ 124.50$ 2404 24417 9-mar-10 FERRETERIA ANDRADE SA DE CV JUÁREZ NO.45 ALTOTONGA, VER BALASTRA 2X75, BALASTRA 2X39 306.90$ 49.10$ 356.00$ 2306 4116 10-mar-10 LIMA FERNANDEZ RITA MARLEN AV. JUÁREZ NO. 905 COL. CENTRO TEZIUTLÁN, PUEBLA 3 CANDADOS 110.41$ 17.67$ 128.08$ 2305 4116 10-mar-10 LIMA FERNANDEZ RITA MARLEN AV. JUÁREZ NO. 905 COL. CENTRO TEZIUTLÁN, PUEBLA PEGAMENTO AMARILLO 5000 74.48$ 11.92$ 86.40$ 2306 4117 10-mar-10 LIMA FERNANDEZ RITA MARLEN AV. JUÁREZ NO. 905 COL. CENTRO TEZIUTLÁN, PUEBLA 2 CANDADOS 63.97$ 10.23$ 74.20$ 2305 4117 10-mar-10 LIMA FERNANDEZ RITA MARLEN AV. JUÁREZ NO. 905 COL. CENTRO TEZIUTLÁN, PUEBLA 1 FLEXÓMETRO 51.90$ 8.30$ 60.20$ 2301 4117 10-mar-10 LIMA FERNANDEZ RITA MARLEN AV. JUÁREZ NO. 905 COL. CENTRO TEZIUTLÁN, PUEBLA 1 JUEGO DE HERRAMIENTAS 248.62$ 39.78$ 288.40$ 2406 4122 12-mar-10 LIMA FERNANDEZ RITA MARLEN AV. JUÁREZ NO. 905 COL. CENTRO TEZIUTLÁN, PUEBLA 1 ESMALTE INDUSTRIAL 68.96$ 11.03$ 79.99$ 2109 BKZ 6665 22-mar-10 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV AV. NEXTENGO NO.78 COL. STA. CRUZ ACAYUCAN MÉXICO,DF 1 DVD 257.76$ 41.24$ 299.00$ 3103 EST0455702 27-abr-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,837.35$ 293.98$ 2,131.33$

TOTAL ATZALAN 6,441.10$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 3106 JG 000000384938 8-mar-10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 4,555.45$ 728.87$ 5,011.00$ 3415 MPKSD1187404 6-mar-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 186.22$ 29.79$ 204.84$ 2305 1069 17-mar-10 TRUJILLO ANTONIO ANGEL LEODEGARIO CUAUHTEMOC NO.250 COL. CENTRO PAJAPAN, VER 60 PIJAS, 60 ARANDELAS, 2 BROCAS, 1KG CLAVO, 1/2 KG GRAPA, CINTA MASKIN 132.35$ 21.18$ 145.58$ 2306 1069 17-mar-10 TRUJILLO ANTONIO ANGEL LEODEGARIO CUAUHTEMOC NO.250 COL. CENTRO PAJAPAN, VER 1 CERRADURA, 2 CANDADOS THRUPER, 1 PORTA CANDADO 265.45$ 42.47$ 292.00$ 2406 1069 17-mar-10 TRUJILLO ANTONIO ANGEL LEODEGARIO CUAUHTEMOC NO.250 COL. CENTRO PAJAPAN, VER 3 RODILLOS P/CONCRETO, 2 BROCHAS 2" 119.06$ 19.05$ 130.97$ 2404 1069 17-mar-10 TRUJILLO ANTONIO ANGEL LEODEGARIO CUAUHTEMOC NO.250 COL. CENTRO PAJAPAN, VER 1 CLAVIJA REFORZADA, 1 BARRA MULTICONTACTO, 2 CHALUPA DE PLÁSTICO 87.68$ 14.03$ 96.45$ 2504 AC 214446 12-mar-10 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV AV. CONSTITUYENTES NO.1150 COL. LOMAS ALTAS MÉXICO, DF (MEDICAMENTOS VARIOS) 424.90$ 67.98$ 467.39$ 3415 MPKSD1409655 22-mar-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 156.35$ 25.02$ 171.98$ 2102 34561 25-mar-10 LOPEZ GARCIA MIREYA PORVENIR NO.303 ACAYUCAN, VER 3KG DE BOLSA NEGRA 95.48$ 15.28$ 105.03$ 2306 56717 18-mar-10 CLAUDIA PATRICIA GUILLEN BRIZUELA HIDALGO PTE. #10 COL. CENTRO ACAYUCAN, VER 5 CHAPAS PHILIPS 1,154.57$ 184.73$ 1,270.03$ 2404 18467 19-mar-10 GARCIA YEPEZ TOMAS ALEJANDRO V. GUERRERO NO.40 COL. VILLALTA ACAYUCAN, VER 2 VARILLAS P/TIERRA, 2 CONTACTOS, 2 PLACAS, 2 CHALUPA BCA 209.11$ 33.46$ 230.02$ 2404 18468 19-mar-10 GARCIA YEPEZ TOMAS ALEJANDRO V. GUERRERO NO.40 COL. VILLALTA ACAYUCAN, VER 24 LAMPARAS 32W, 4 LAMPARAS SLIM 74W, 2 APAGADORES, 4 SOPORTES 902.18$ 144.35$ 992.40$ 2406 A 11323 20-mar-10 RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS DE CALIDAD SA DE CV JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ NO. 305-A ENTRE CALLEJÓN JAZMÍN Y PORVENIR COL. LA PALMA ACAYUCAN, VER 1 DUREX MASTER BLANCO 19LTS 569.09$ 91.05$ 626.00$ 2406 B 5598 20-mar-10 RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS DE CALIDAD SA DE CV JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ NO. 305-A ENTRE CALLEJÓN JAZMÍN Y PORVENIR COL. LA PALMA ACAYUCAN, VER 1 DUREX MASTER BLANCO 19LTS 569.09$ 91.05$ 626.00$ 2406 B 5600 20-mar-10 RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS DE CALIDAD SA DE CV JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ NO. 305-A ENTRE CALLEJÓN JAZMÍN Y PORVENIR COL. LA PALMA ACAYUCAN, VER 2 ESMALTE BCO, 2 ESMALTE ROJO, 2 THINNER ESTANDAR, 1 ESMALTE 750.45$ 120.07$ 825.50$ 2406 B 5599 20-mar-10 RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS DE CALIDAD SA DE CV JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ NO. 305-A ENTRE CALLEJÓN JAZMÍN Y PORVENIR COL. LA PALMA ACAYUCAN, VER RODILLO MEDIANO, BROCHA NORTEÑA, BROCHA DE CALZOMINA 110.00$ 17.60$ 121.00$ 2404 18472 20-mar-10 GARCIA YEPEZ TOMAS ALEJANDRO V. GUERRERO NO.40 COL. VILLALTA ACAYUCAN, VER 15 LAMPARAS 32W 381.69$ 61.07$ 419.86$ 3103 EST0455702 27-abr-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,549.22$ 247.87$ 1,704.14$

TOTAL PAJAPAN 13,440.19$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 2101 EM 232853 17-feb-10 PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA SA DE CV REVOLUCIÓN NO.81 COL. CENTRO XALAPA, VER 12 MARCAPIZA NEGRO, 12 MARCAPIZA ROJO, 12 MARCAPIZA AZUL 319.66$ 51.14$ 370.80$ 2101 EM 232889 18-feb-10 PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA SA DE CV REVOLUCIÓN NO.81 COL. CENTRO XALAPA, VER 4 EXACTOS, 5 CORRECTOR PELIKAN, 1 AGARRA PAPAEL, 12 PEGAMENTOS, 6 CARPETAS DE 2" 350.95$ 56.15$ 407.10$ 2101 EM 231582 10-mar-10 PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA SA DE CV REVOLUCIÓN NO.81 COL. CENTRO XALAPA, VER 4 TIJERAS, 1 ENGRAPADORA DE GOLPE, 1 ENGRAPADORA TIRA 148.88$ 23.82$ 172.70$ 2101 EM 231716 17-mar-10 PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA SA DE CV REVOLUCIÓN NO.81 COL. CENTRO XALAPA, VER 12 MARCADOR PERMANENTE, 1 GIOSER POLI LETRAS N-18.5CM Y N-14.8CM 171.38$ 27.42$ 198.80$ 2101 EM 233132 26-feb-10 PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA SA DE CV REVOLUCIÓN NO.81 COL. CENTRO XALAPA, VER 12 BOLIGRAFOS CRISTAL, 1 LIBRETA PASTA DURA, 5 CINTA MAGICA SCOTCH, 20 PAPEL T/C 886.82$ 141.89$ 1,028.71$ 2404 Ñ 56917 18-feb-10 LUZ MARIA HUERTA BELLO AV. MELCHOR OCAMPO NO.509 COL.CENTRO MTZ. DE LA TORRE, VER 10 FOCO AHORRADOR 243.50$ 38.96$ 282.46$ 2102 2538 A 18-feb-10 DIAZ CASTILLO MENDEZ RICARDO 3 ORIENTE NO.305-E COL.CENTRO TEHUACÁN, PUEBLA 5 PAQ. BOLSA P/BASURA, 1 GEL ANTIBACTERIAL, 1 DESPACHADOR DE GEL 230.70$ 36.91$ 267.61$ 2504 XLMV 3047 20-feb-10 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA DE CV CALZADA PASEO DE LAS FUENTES NO.251 COL. DESARROLLO LAS FUENTES TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS (MEDICAMENTOS VARIOS) 272.92$ 43.67$ 316.59$ 2504 XLMV 3048 20-feb-10 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA DE CV CALZADA PASEO DE LAS FUENTES NO.251 COL. DESARROLLO LAS FUENTES TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS (MEDICAMENTOS VARIOS) 386.90$ 61.90$ 448.80$ 2504 XLMV 3049 20-feb-10 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA DE CV CALZADA PASEO DE LAS FUENTES NO.251 COL. DESARROLLO LAS FUENTES TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS (MEDICAMENTOS VARIOS) 318.23$ 50.92$ 369.15$ 2504 XLMV 3050 20-feb-10 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA DE CV CALZADA PASEO DE LAS FUENTES NO.251 COL. DESARROLLO LAS FUENTES TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS (MEDICAMENTOS VARIOS) 269.06$ 43.05$ 312.11$ 2504 XLMV 3051 20-feb-10 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA DE CV CALZADA PASEO DE LAS FUENTES NO.251 COL. DESARROLLO LAS FUENTES TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS TELA ADHESIVA, CURITAS 34.01$ 5.44$ 39.45$ 2504 F 0322 10-mar-10 MEDINA BELLO ANGEL NAPOLEON JOSÉ MARÍA MORELOS NO.407 COL. CENTRO MTZ. DE LA TORRE, VER NADRO ALCOHOL, GASAS, DRAMAMINE, PRONAXIL, ALWAYS NORMAL 225.47$ 36.08$ 261.55$ 3415 MPKMA2628008 5-mar-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 88.97$ 14.23$ 103.20$ 3415 MPKMA2628009 12-mar-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 88.97$ 14.23$ 103.20$ 2206 2446 9-mar-10 BEBIDAS Y CONGELADOS ISSI SA DE CV PLAN DE AYALA NO. 502 COL. EJIDAL MTZ. DE LA TORRE, VER 13 GARRAFON DE AGUA 20LTS 156.90$ 25.10$ 182.00$ 2206 2537 15-mar-10 BEBIDAS Y CONGELADOS ISSI SA DE CV PLAN DE AYALA NO. 502 COL. EJIDAL MTZ. DE LA TORRE, VER 20 GARRAFONES DE AGUA 20LTS 241.38$ 38.62$ 280.00$ 2109 FNA 4261 10-mar-10 FOTO CONTINO DE VERACRUZ PROL. DÍAZ MIRÓN 4751 LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER TARJETA PANASONIC DE 4GB 214.66$ 34.35$ 249.01$ 2305 840618 12-mar-10 ANA MARIA GONZALEZ CRUZ AV. M. OCAMPO OTE. 603 COL. CENTRO MTZ. DE LA TORRE, VER ARANDELA, TORNILLOS, TUERCAS 156.80$ 25.09$ 181.89$ 2106 EM 233132 26-feb-10 PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA SA DE CV REVOLUCIÓN NO.81 COL. CENTRO XALAPA, VER 1 TORRE DE DISCO SONY C/50PZAS 143.53$ 22.96$ 166.49$

TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE 5,741.62$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 3103 EST0455702 27-abr-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,147.69$ 343.63$ 2,491.32$ 3415 MPKSD1409269 13-mar-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 128.50$ 20.56$ 149.06$ 3415 MPKSD1193111 19-mar-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 117.95$ 18.87$ 136.82$ 2306 3410 15-mar-10 SANSORES NOVEROLA JESUS OBRERA NO.28 COL. PUEBLA AGUA DULCE, VER 3PZAS CHAPA FANAL 297.41$ 47.58$ 344.99$ 2401 5933 16-mar-10 HERNANDEZ HERRERA RAUL TRANSISTMICA S/N COL. DÍAZ ORDAZ AGUA DULCE, VER 4 REILOS 2X4X81/4" 220.69$ 35.31$ 256.00$ 2102 935 19-mar-10 RAYMUNDO ORTEGA HERNÁNDEZ MELCHOR OCAMPO NO. 404-C ENTRE 5 DE MAYO Y GTZ. ZAMORA COL. CENTRO ACAYUCAN, VER 4LTS GEL ANTIBACTERIAL, 4LTS TRATA MOOPS 344.00$ 55.04$ 399.04$ 2401 5946 24-mar-10 HERNANDEZ HERRERA RAUL TRANSISTMICA S/N COL. DÍAZ ORDAZ AGUA DULCE, VER 4 REILOS 2X4X81/4" 220.69$ 35.31$ 256.00$ 2306 3419 23-mar-10 SANSORES NOVEROLA JESUS OBRERA NO.28 COL. PUEBLA AGUA DULCE, VER 3 PZAS CHAPA FANAL 297.41$ 47.59$ 345.00$ 2305 3419 23-mar-10 SANSORES NOVEROLA JESUS OBRERA NO.28 COL. PUEBLA AGUA DULCE, VER 6 PIJAS, 6 ARANDELAS 8.78$ 1.40$ 10.18$ 2504 AFJ683 22-mar-10 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DEL SURESTE SA DE CV AV. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ NO. 216 1ER Y 3ER PISO COL. CENTRO VILLAHERMOSA, TAB (MEDICAMENTOS VARIOS) 700.02$ 112.00$ 812.02$ 3212 627 10-mar-10 SARMIENTO MELENDEZ ESPERANZA OSWALDO L. HERNÁNDEZ NO.108 COL. 18 DE MARZO AGUA DULCE, VER 140 SILLAS 700.00$ 112.00$ 812.00$ 2103 807 25-mar-10 FONSECA LARA AURORA CARRET. AGUA DULCE COATZACOALCOS S/N COL. EJIDO PIEDRAS NEGRAS AGUA DULCE, VER 13 PZAS DE PAPEL CASCARÓN, 13 PINCELES DELGADOS, 13 MEDIANOS, 13 GRUESOS 179.53$ 28.73$ 208.26$ 2406 6664 24-mar-10 HIDROCOLORES DE VERACRUZ SA DE CV FRANCISCO I. MADERO NO.50 COL. CUAUHTEMOC AGUA DULCE, VER 1LT. PINTURA PLUS NEGRO, AMARILLO, AZUL, BLANCO, ROJO, 2KG ESTOPA EN BOLSA 281.91$ 45.11$ 327.02$ 2401 7935 17-mar-10 ZANELLA FERRIOLLI MARIA ESTHER AV. MADERO NO.7 AGUA DULCE, VER 0.840GR DE CLAVO DE 1" 43.44$ 6.95$ 50.39$

TOTAL AGUA DULCE 6,598.10$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 26 AL 30 DE ABRIL 2010

Page 18: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO …

DE FACTURAFILOMENO MATA 3415 MPKSD1280921 13-mar-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 135.17$ 21.63$ 156.80$

3415 MPKSD1015544 1-mar-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 140.00$ 22.40$ 162.40$ 3103 EST0455702 27-abr-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,557.47$ 249.19$ 1,806.66$

TOTAL FILOMENO MATA 2,125.86$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 3103 EST0455702 27-abr-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,812.44$ 289.99$ 2,102.43$ TOTAL PAPANTLA 2,102.43$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ 3103 EST0455702 27-abr-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,222.39$ 195.58$ 1,417.97$ TOTAL BENITO JUÁREZ 1,417.97$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 3106 JB 000000493449 22/04/10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 6,469.83$ 1,035.17$ 7,505.00$ 3103 EST0455702 27-abr-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,339.32$ 214.29$ 1,553.61$

TOTAL NAOLINCO 9,058.61$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 3103 EST0455702 27-abr-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,465.98$ 234.56$ 1,700.54$ TOTAL VEGA DE ALATORRE 1,700.54$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA 3103 EST0455702 27-abr-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,294.72$ 207.15$ 1,501.87$ TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 1,501.87$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 3103 EST0455702 27-abr-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,601.48$ 256.24$ 1,857.72$ TOTAL COXQUIHUI 1,857.72$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA 3103 EST0455702 27-abr-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,379.34$ 220.70$ 1,600.04$ TOTAL UXPANAPA 1,600.04$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 3103 EST0455702 27-abr-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,274.00$ 203.84$ 1,477.84$ TOTAL HUAYACOCOTLA 1,477.84$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ 3415 MPKSD0795725 14-ene-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIOS DE MENSAJERÍA 107.31$ 17.17$ 124.48$ 2305 153019 A 23-ene-10 NUEVO FAISAN SA DE CV PEDRO J. MENDEZ NO.123 OTE. TAMPICO, TAM 2 BROCAS P/CONCRETO 112.07$ 17.93$ 130.00$ 3415 MPKSD0795981 4-feb-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIOS DE MENSAJERÍA 173.47$ 27.75$ 201.22$ 2106 3711 10-feb-10 RIVERA TORRES JOSE JULIAN MORELOS NO.10 COL. LA HACIENDA PLATÓN SÁNCHEZ, VER 3 CARTUCHOS DE TINTA HP NO.92 NEGRO, 2 CARTUCHOS DE TINTA HP NO.95 COLOR 1,538.79$ 246.21$ 1,785.00$ 3415 MPKSD1280168 11-mar-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIOS DE MENSAJERÍA 107.31$ 17.17$ 124.48$ 2306 E 03814 19-mar-10 MATERIALES AZULEJOS SANITARIOS Y FERRETERIA SA DE CV CARRET. NAL. TUXPAN-TAMPICO KM. 64 S/N COL. LA MORITA TANTOYUCA, VER CERRADURAS VARIAS (4) 818.43$ 130.95$ 949.38$ 2404 13468 22-mar-10 SANCHEZ LUGO JOSE GUILLERMO MORELOS Y JUÁREZ S/N PLATÓN SÁNCHEZ, VER 6 LAMPARAS, 2 APAGADORES, 1 TAPA 2V 227.58$ 36.41$ 263.99$ 2406 13468 22-mar-10 SANCHEZ LUGO JOSE GUILLERMO MORELOS Y JUÁREZ S/N PLATÓN SÁNCHEZ, VER CUBETA DE PINTURA VINILICA, GALON DE PINTURA ESMALTE, BROCHA, RODILLO 1,559.49$ 249.52$ 1,809.01$ 3415 MPKSD1280240 18-mar-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIOS DE MENSAJERÍA 173.47$ 27.75$ 201.22$ 3103 EST0455702 27-abr-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,047.62$ 167.62$ 1,215.24$

TOTAL PLATÓN SANCHEZ 6,804.02$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA 2406 G 45351 5-mar-10 DISTRIBUIDORA ELDOR SA DE CV AMSTERDAN 77-202 COL. HIPÓDROMO DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF 3 PRO-1000 COLOR CENTER, BROCHA, ARMAZÓN P/RODILLO, RODILLO MEDIANO 1,724.14$ 275.86$ 2,000.00$ 3103 MMP15466290 25-mar-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 423.28$ 67.72$ 491.00$

TOTAL OMEALCA 2,491.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO 3106 JI 000000059071 2-feb-10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1,046.55$ 167.45$ 1,214.00$ 2101 HA 43313 2-feb-10 PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA SA DE CV REVOLUCIÓN NO.81 COL. CENTRO XALAPA, VER 2 BORRADOR PELIKAN, 1MT PAPEL CONTACT 17.16$ 2.74$ 19.90$ 2302 UNICA 823 5-feb-10 DIEGO RAFAEL LOPEZ MORALES AV. 4 OTE #305 ESQ. CON CALLE 3 COL. CENTRO HUATUSCO, VER 25MTS CABLE UTP, 2 CONECTOR RJ45 CAT 5e 182.76$ 29.24$ 212.00$ 2306 UNICA 6424 5-feb-10 GONZALEZ JOSE LUIS NAHUN DAVID AV. 2 PTE. #635-3 ENTRE CALLES 4 Y 6 NTE. HUATUSCO, VER ECHURA DE LLAVES A DOS CERRADURAS DE PERILLA 144.00$ 23.04$ 167.04$ 3107 160 8-feb-10 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE HUATUSCO VER AV. 3 ORIENTE NO.310 HUATUSCO, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE 320.79$ 51.33$ 372.12$ 2305 2683 10-feb-10 IGNACIO COLORADO FERNANDEZ AVENIDA 2 ORIENTE NO. 342 COL. CENTRO HUATUSCO, VER 40 TORNILLOS, 4 ARMELLAS, 100GR ALAMBRE 44.83$ 7.17$ 52.00$ 2101 HA 43609 11-feb-10 PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA SA DE CV REVOLUCIÓN NO.81 COL. CENTRO XALAPA, VER 3MTS PAPEL CONTACT 15.78$ 2.52$ 18.30$ 2101 HA 43797 18-feb-10 PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA SA DE CV REVOLUCIÓN NO.81 COL. CENTRO XALAPA, VER 1 PAQ. ETIQUETAS ADHESIVAS 10.43$ 1.67$ 12.10$ 2704 3038 Q 19-feb-10 TELAS LA PARROQUIA DE VERACRUZ SA DE CV MADERO SUR NO. 67 COL. CENTRO ORIZABA, VER 5.20MTS DE MANTA 147.48$ 23.60$ 171.08$ 2305 UNICA 1253 1-mar-10 TLAZALO TLAZALO JOSE GREGORIO CALLE 4 SUR #650 COL. CENTRO HUATUSCO, VER SILICÓN, 8 TORNILLOS, 1 BRIDA FLEXIBLE 344.79$ 55.17$ 399.96$ 2401 2833 2-mar-10 IGNACIO COLORADO FERNANDEZ AVENIDA 2 ORIENTE NO. 342 COL. CENTRO HUATUSCO, VER 2KG CEMENTO BLANCO 12.07$ 1.93$ 14.00$ 2407 2833 2-mar-10 IGNACIO COLORADO FERNANDEZ AVENIDA 2 ORIENTE NO. 342 COL. CENTRO HUATUSCO, VER 1 BRASSO LÍQUIDO 36.21$ 5.79$ 42.00$ 3107 160 5-mar-10 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE HUATUSCO VER AV. 3 ORIENTE NO.310 HUATUSCO, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE 56.70$ 9.07$ 65.77$ 2407 UNICA 11272 9-mar-10 COMERCIAL CLAUDIA SCL DE CV AVENIDA 1 PONIENTE NÚMERO 254 HUATUSCO, VER 5 PILAS 40.95$ 6.55$ 47.50$ 2404 2889 12-mar-10 IGNACIO COLORADO FERNANDEZ AVENIDA 2 ORIENTE NO. 342 COL. CENTRO HUATUSCO, VER MULTICONTACTO TRUPPER, 2 CLAVIJAS CONVERTIDORES 74.14$ 11.86$ 86.00$ 2305 2889 12-mar-10 IGNACIO COLORADO FERNANDEZ AVENIDA 2 ORIENTE NO. 342 COL. CENTRO HUATUSCO, VER 10 CLAVOS CONCRETO 2", 3 TORNILLOS 1/4 6.03$ 0.97$ 7.00$ 2101 234427 D 26-feb-10 DISTRIBUIDORA PAPELERA DE TEHUACAN SA DE CV CARMEN SERDÁN NO.122 COL. CENTRO TEHUACÁN, PUEBLA CARPETA 2",PASTAS RAYADAS, ARILLO METÁLICO, CINTA CANELA, ROLLO CONTACT, MICAS, BOND T/C Y O 785.13$ 125.62$ 910.75$ 2101 234495 D 26-feb-10 DISTRIBUIDORA PAPELERA DE TEHUACAN SA DE CV CARMEN SERDÁN NO.122 COL. CENTRO TEHUACÁN, PUEBLA 100 FOLDERS CARTA ROJO 138.39$ 22.14$ 160.53$ 2101 HA 43979 25-feb-10 PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA SA DE CV REVOLUCIÓN NO.81 COL. CENTRO XALAPA, VER BOLIGRAFOS, BORRADORES, BROCHES, DIUREX, MASKING, LAPICES, MARCA PIZA, ETC 288.98$ 46.24$ 335.22$ 3103 HUT160310891035 16-mar-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 691.38$ 110.62$ 802.00$ 2302 UNICA 857 9-mar-10 DIEGO RAFAEL LOPEZ MORALES AV. 4 OTE #305 ESQ. CON CALLE 3 COL. CENTRO HUATUSCO, VER 26MTS DE CABLE UTP, 26 CONECTOR 326.72$ 52.28$ 379.00$ 2106 UNICA 857 9-mar-10 DIEGO RAFAEL LOPEZ MORALES AV. 4 OTE #305 ESQ. CON CALLE 3 COL. CENTRO HUATUSCO, VER 3 AIRE COMPRIMIDO, 1 LIMPIADOR DE PANTALLAS, 3 ESPUMA LIMPIADORA, 1 CABLE USB A/B 3MTS 534.48$ 85.52$ 620.00$ 2302 14592 9-mar-10 SAMPIERI CRODA MAURICIO AVENIDA 2 PTE. NO.234-B ENTRE CALLES 1 Y 2 NTE. HUATUSCO, VER 1 PINZA PARA CRIPER CONECTORES 243.48$ 38.96$ 282.44$ 2106 14592 9-mar-10 SAMPIERI CRODA MAURICIO AVENIDA 2 PTE. NO.234-B ENTRE CALLES 1 Y 2 NTE. HUATUSCO, VER 1 ALCOHOL ISOPROPÍLICO, 1 TOALLAS LIMPIADORAS ANTIESTATICAS 138.83$ 22.21$ 161.04$ 2102 UNICA 11269 9-mar-10 COMERCIAL CLAUDIA SCL DE CV AVENIDA 1 PONIENTE NÚMERO 254 HUATUSCO, VER (MEDICAMENTOS VARIOS) 750.86$ 120.14$ 871.00$ 2102 12851 11-mar-10 VASQUEZ TRUJILLO SIMON INTERIOR DEL MERCADO JUÁREZ ISLETAS 45 Y 46 HUATUSCO, VER 20KG DE BOLSA NEGRA 396.55$ 63.45$ 460.00$ 2102 BAS 15583 3-abr-10 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV AV. NEXTENGO NO.78 COL. STA. CRUZ ACAYUCAN MÉXICO,DF 3 CUBETAS 129.05$ 20.65$ 149.70$

TOTAL HUATUSCO 8,032.45$

95,361.62$ TOTAL GENERAL

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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3109 FE010463 10-mar-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL, ENLACES LOCALES 12,550.65$ 2,008.10$ 14,558.75$ 3201 404 26-mar-10 GARCIA GOVEA MARTHA SILVIA PARICUTÍN NO.99-1 COL. JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ NORTE XALAPA, VER RENTA DEL MES DE ABRIL 2010 13,912.50$ 2,226.00$ 16,138.50$ 2206 A 301510 15-abr-10 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 7 GARRAFONES, 2 PAQ. AGUA .500ML 202.59$ 32.41$ 235.00$ 2206 A 301828 19-abr-10 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 4 GARRAFONES, 1 PAQ. .500ML 108.62$ 17.38$ 126.00$ 2303 2246 19-abr-10 FLOR DEL CARMEN PEREDO JIMENEZ FEDERICO FROEBEL NO. 29 COL. DEL MAESTRO XALAPA, VER 10 PAQ. VASO TÉRMICO, 3 PAQ. CUCHARAS 101.71$ 16.27$ 117.98$ 2301 BDAB005799 16-abr-10 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER 1 VENTILADOR DE TORRE 35" 640.50$ 102.48$ 742.98$ 2101 BDAB005799 16-abr-10 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER MARCADOR FLUORECENTE, 2PZAS CINTA P/CALCULADORA 84.67$ 13.55$ 98.22$ 2101 11527 A 13-abr-10 CHRISTIAN RAUL HOYOS MAVIL AV. MANUEL AVILA CAMACHO NO.37 A COL. CENTRO XALAPA, VER 6 ARILLOS DE ESPIRAL 51.72$ 8.28$ 60.00$ 2306 3419 15-abr-10 MORENO LENDECHY JOAQUIN AV. AMÉRICAS NO.14-D XALAPA, VER HECHURA DE LLAVE A CHAPA, DUPLICADO DE LLAVE 162.00$ 25.92$ 187.92$ 3505 A 11951 13-abr-10 GRUPO INDUSTRIAL TURBOWASH SA DE CV FRANCISCO MORALES NO.113 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER LAVADO DE CAMIONETA 43.10$ 6.90$ 50.00$ 2404 12620 13-abr-10 ARIAS ESTRADA MARCO ANTONIO AV. AMÉRICAS NO.260 COL. JOSÉ CARDEL XALAPA, VER 1 EXTENCIÓN DE 4MTS 33.62$ 5.38$ 39.00$ 2305 12620 13-abr-10 ARIAS ESTRADA MARCO ANTONIO AV. AMÉRICAS NO.260 COL. JOSÉ CARDEL XALAPA, VER 1 GRAPA SIJETHOR 21.55$ 3.45$ 25.00$ 2302 6247 14-abr-10 VASQUEZ JIMENEZ CARLOS JAIR MANUEL R. GUTIERREZ 30 COL. DEL MAESTRO XALAPA, VER 1 SWITCH 16 PUERTOS 577.59$ 92.41$ 670.00$ 3103 JAL140410335081 14-abr-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO DE TELÉFONO 283.62$ 45.38$ 329.00$ 3107 20389 14-abr-10 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA VER ALFARO NO.5 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE 377.59$ 60.41$ 438.00$ 3415 MPKSD1686931 14-abr-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 136.29$ 21.81$ 158.10$ 3415 MPKSD1686932 14-abr-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 112.16$ 17.94$ 130.10$ 3415 MPKSD1686933 14-abr-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 112.18$ 17.95$ 130.13$ 3415 MPKSD1686934 14-abr-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 112.17$ 17.95$ 130.12$ 3415 MPKSD1686935 14-abr-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 128.59$ 20.57$ 149.16$ 3415 MPKSD1686936 14-abr-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 112.17$ 17.95$ 130.12$ 3415 MPKSD1686937 14-abr-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 112.17$ 17.95$ 130.12$ 3415 MPKSD1686938 14-abr-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 99.62$ 15.94$ 115.56$ 3415 MPKSD1686939 14-abr-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 135.09$ 21.61$ 156.70$ 3415 MPKSD1686940 14-abr-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 144.88$ 23.18$ 168.06$ 3415 MPKSD1686941 14-abr-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 161.29$ 25.81$ 187.10$ 3415 MPKSD1687041 14-abr-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 112.51$ 18.00$ 130.51$ 3415 MPKSD1687042 14-abr-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 89.46$ 14.31$ 103.77$ 3306 1939 1-abr-10 SPECIAL COMPU SA DE CV BLVD. SOLIDARIDAD NO.437 L5 COL. SAN JAVIER HERMOSILLO,SONORA 17 MENSUALIDAD POR EL USO DEL SERVIDOR EN EL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR P/16 PLANTELES 1,394.00$ 223.04$ 1,617.04$ 3306 1939 1-abr-10 SPECIAL COMPU SA DE CV BLVD. SOLIDARIDAD NO.437 L5 COL. SAN JAVIER HERMOSILLO,SONORA MANTENIMIENTO, SEGUIMIENTO, ASESORÍA, CAMBIOS Y CONSULTAS AL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR P/16 PLANTELES 12,000.00$ 1,920.00$ 13,920.00$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 51,172.94$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 3109 FE010463 10-mar-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL, ENLACES LOCALES 16,764.75$ 2,682.36$ 19,447.11$ TOTAL TRES VALLES 19,447.11$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN -$ -$ TOTAL ATZALAN -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN -$ -$ TOTAL PAJAPAN -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE -$ -$ TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE -$ -$ TOTAL AGUA DULCE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA -$ -$ TOTAL FILOMENO MATA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 3109 FE010463 10-mar-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL, ENLACES LOCALES 11,428.75$ 1,828.60$ 13,257.35$ 3415 MPKSD1280909 12-mar-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 95.24$ 15.24$ 110.48$ 2206 FB 7059 11-mar-10 COMERCIALIZADORA LA PUREZA DE BEBIDAS SA DE CV AVE. EJÉRCITO MEXICANO 706 COL. PRIMAVERA TAMPICO, TAMAULIPAS 23 GARRAFONES DE 20LTS CIEL 366.81$ 58.69$ 425.50$ 2305 94043 11-mar-10 ROSADO RODRIGUEZ BLANCA PATRICIA AZUETA NO.101-C ZONA CENTRO PAPANTLA, VER LLAVE P/LAVABO, COPLEX SANITARIO, COPLEX LAVABO 146.55$ 23.45$ 170.00$ 2305 94021 10-mar-10 ROSADO RODRIGUEZ BLANCA PATRICIA AZUETA NO.101-C ZONA CENTRO PAPANTLA, VER 50 TORNILLOS, 2 VALVULA ESFERA 1/2 176.55$ 28.25$ 204.80$ 2406 94021 10-mar-10 ROSADO RODRIGUEZ BLANCA PATRICIA AZUETA NO.101-C ZONA CENTRO PAPANTLA, VER 2LTS DE MINIO, 1LT THINNER, 3 BROCHAS 1 1/2", 6 LIJAS ESMERIL 422.41$ 67.58$ 489.99$ 2306 94021 10-mar-10 ROSADO RODRIGUEZ BLANCA PATRICIA AZUETA NO.101-C ZONA CENTRO PAPANTLA, VER 2 CERRADURA VITRINA 246.55$ 39.45$ 286.00$ 3106 823980302713 22-abr-10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 7,622.41$ 1,219.59$ 8,842.00$

TOTAL PAPANTLA 23,786.12$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ 3109 FE010463 10-mar-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL, ENLACES LOCALES 13,060.75$ 2,089.72$ 15,150.47$ 2101 6160 A 22-mar-10 GRACIA VERA RAMIREZ GARIZURIETA NO.7 ENTRE GARIZURIETA Y ESQ. RAÚL R. NUÑEZ COL. CENTRO ALAMO, VER 1 PAQ. C/110 LÁPIZ MIRADO, 1 PAQ. C/110 SACAPUNTAS 374.56$ 59.93$ 434.49$ 2206 EB 10421 11-mar-10 COMERCIALIZADORA LA PUREZA DE BEBIDAS SA DE CV AVE. EJÉRCITO MEXICANO 706 COL. PRIMAVERA TAMPICO, TAMAULIPAS 21 GARRADONES AGUA CIEL 325.86$ 52.14$ 378.00$ 3415 MPKMA2636094 5-mar-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 107.26$ 17.16$ 124.42$ 3415 MPKMA2636116 12-mar-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 107.31$ 17.17$ 124.48$ 3415 MPKMA2636117 12-mar-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 107.31$ 17.17$ 124.48$ 2306 4758 18-mar-10 SOSA JUAREZ JOSE LUIS AV. CONSTITUCIÓN S/N ALAZÁN, VER 6 CHAPAS PHILIPS P/PUERTA 1,267.26$ 202.76$ 1,470.02$ 2406 4758 18-mar-10 SOSA JUAREZ JOSE LUIS AV. CONSTITUCIÓN S/N ALAZÁN, VER 4LTS DE ESMALTE, 1 LITRO DE THINNER, 6 CUBETAS DE PINTURA VINILICA 5,622.02$ 899.52$ 6,521.54$

TOTAL BENITO JUÁREZ 24,327.90$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 3109 FE010463 10-mar-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL, ENLACES LOCALES 8,347.75$ 1,335.64$ 9,683.39$ 3501 865 4-mar-10 NORMA IBETH COBOS MEJIA PIPILA NO.805-6 ESQ. ANTONIO PÉREZ RIVERA COL. EL MIRADOR XALAPA, VER REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN REGULADOR DE VOLTAJE 700.00$ 112.00$ 812.00$ 2503 R 38590 5-mar-10 PLAGUICIDAS Y FERTILIZANTES NACIONALES SA DE CV REVOLUCIÓN NO.21-C SAN RAFAEL, VER 7 VENENO P/MATAR TUZAS GRAN QUICK PHOS 138.79$ 22.21$ 161.00$ 2407 AUG 87091 4-mar-10 COSTCO DE MEXICO SA DE CV BLVD. MAGNOCENTRO 4 COL. SAN FERNANDO LA HERRADURA HUIXQUILUCAN, EDO. DE MÉXICO ACEITE AFLOJA TODO 2 PACK 102.59$ 16.41$ 119.00$ 2101 AUG 87090 4-mar-10 COSTCO DE MEXICO SA DE CV BLVD. MAGNOCENTRO 4 COL. SAN FERNANDO LA HERRADURA HUIXQUILUCAN, EDO. DE MÉXICO COUCHE CLR T/C 104.23$ 16.68$ 120.91$ 2102 81088 X 11-mar-10 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV SUR 13 NO. 313 COL. CENTRO ORIZABA, VER BOLSA NEGRA 15KG, 20 BOLSAS DETERGENTE, 10PZAS MECHUDO, 5PZAS ESOBA ABANICO, 5PZAS BASTON METALICO 1,285.00$ 205.60$ 1,490.60$ 2206 A 299013 10-mar-10 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 6 LÍQUIDOS 108.62$ 17.38$ 126.00$ 2206 WAEB992 23-mar-10 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV AV. NEXTENGO NO.78 COL. STA. CRUZ ACAYUCAN MÉXICO,DF JUGOS DEL VALLE VARIOS SABORES 59.91$ 9.59$ 69.50$ 3605 2734 19-mar-10 CONDADO RAMIREZ BENITO JOAQUÍN MARÍA RODRÍGUEZ NO.18 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE IMPRESIÓN DIGITAL 181.03$ 28.97$ 210.00$ 2101 O 16900 20-mar-10 PAPELERIA SALAMAN SA DE CV. REVOLUCIÓN NO.38 ZONA CENTRO XALAPA, VER 60 PZAS GOMA BLANCA, 75 PZAS LÁPIZ MIRADO 255.26$ 40.84$ 296.10$ 2102 81209 X 18-mar-10 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV SUR 13 NO. 313 COL. CENTRO ORIZABA, VER 2PZAS JABONERA 630.00$ 100.80$ 730.80$ 2306 472931 18-mar-10 FUENTES LOPEZ SERGIO RICARDO 20 DE NOVIEMBRE OTE. NO. 24 Y 26 COL. CENTRO XALAPA, VER 1 CERRADURA 583.48$ 93.36$ 676.84$ 2407 1324 22-mar-10 RODOLFO RAMIREZ BARRIENTOS SAYAGO NO.81 CASI ESQ. BETANCOURT ZONA CENTRO XALAPA, VER 3 PLUG, 10 TERMINAL 70.74$ 11.32$ 82.06$ 2401 27576 24-mar-10 CALLEJAS OSORIO JORGE LUIS NIÑOS HEROES NO.15 COL. CENTRO NAOLINCO, VER TABIQUE ROJO, CEMENTO GRIS, CAL, CUCHARA PARA ALBAÑIL 366.38$ 58.62$ 425.00$ 2406 F 3421 29-mar-10 DECO JASDIM SA DE CV BENITO JUÁREZ NO.2 B COL. CENTRO NAOLINCO, VER 2LTS VELMAR 137.07$ 21.93$ 159.00$

TOTAL NAOLINCO 15,162.20$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 3109 FE010463 10-mar-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL, ENLACES LOCALES 13,853.75$ 2,216.60$ 16,070.35$ 2206 9481 27-feb-10 ISLAS REYES JESSICA PLAZA M. RODRÍGUEZ NO.411 VEGA DE ALATORRE, VER 7 GARRAFONES DE AGUA 126.00$ 20.16$ 146.16$ 2407 9481 27-feb-10 ISLAS REYES JESSICA PLAZA M. RODRÍGUEZ NO.411 VEGA DE ALATORRE, VER 1 PAQ. PILAS AA 44.83$ 7.17$ 52.00$ 3605 9481 27-feb-10 ISLAS REYES JESSICA PLAZA M. RODRÍGUEZ NO.411 VEGA DE ALATORRE, VER 720 COPIAS 355.01$ 56.80$ 411.81$ 2102 1957 4-feb-10 MORENO AGUIRRE JAVIER AV. HIDALGO NO. 315 ZONA CENTRO VEGA DE ALATORRE, VER 5 MECHUDOS 99.14$ 15.86$ 115.00$ 2102 A 007 4-mar-10 MARIA CITLALI SANCHEZ OLMOS IGNACIO ZARAGOZA NO.702 DEP. 1 COL. CENTRO EMILIO CARRANZA, VER 40LTS CLORO, 40LTS. FABULOSO 360.00$ 57.60$ 417.60$ 2407 2740 A 19-feb-10 RAFAEL ANTONIO COMONFORT TIRADO CARRET. FED. CARDEL-NAUTLA KM. 123 VEGA DE ALATORRE, VER BANDA A-31 38.79$ 6.21$ 45.00$ 2406 1147 G 25-feb-10 ANTONIO HUERTA GARZA MORELOS NO.309 MTZ. DE LA TORRE, VER PASTA PARA PULIR BLANCA, ESTOPA EXTRABLANCA 54.73$ 8.76$ 63.49$ 2305 1865 3-mar-10 PAULINO VAZQUEZ MORALES BOULEVARD FRANCISCO I. MADERO NO.503 VEGA DE ALATORRE, VER 6 BISAGRAS, BROCAS P/METAL DIF. TAMAÑOS 55.61$ 8.90$ 64.51$ 2304 1865 3-mar-10 PAULINO VAZQUEZ MORALES BOULEVARD FRANCISCO I. MADERO NO.503 VEGA DE ALATORRE, VER 1 CÁMARA P/CARRETILLA 32.76$ 5.24$ 38.00$

TOTAL VEGA DE ALATORRE 17,423.92$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA 2305 16686 C 18-mar-10 TORNILLERA INDUSTRIAL VERACRUZANA SA DE CV AV. PONIENTE 7 NO. 939 ORIZABA, VER 59 TORNILLO COCHE CON TUERCA GALVANIZADO 94.40$ 15.10$ 109.50$ 2306 10057 A 18-mar-10 GALARZA TORRES JUAN JOSE AV. 2 NO.1528 CALLES 15 Y 17 CORDOBA, VER 2 CERRADURA ABATIBLE DOB. MANIJA 337.52$ 54.00$ 391.52$ 2404 A 11237 18-mar-10 ANDREA HERLINDA AGUILA RAMOS PONIENTE 7 NO.630 ORIZABA, VER 12 LÁMPARAS FLUOR DE 32W, 4 BALASTRAS 2X32W 127V 930.28$ 148.84$ 1,079.12$ 2406 E 45490 19-mar-10 DISTRIBUIDORA ELDOR SA DE CV AMSTERDAN 77-202 COL. HIPÓDROMO DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF 1 PRO COLOR CENTER 727.59$ 116.41$ 844.00$ 2101 B 14649 18-mar-10 PINO MORENO JOSE LUIS COLON PONIENTE NO.128-B COL. CENTRO ORIZABA, VER 12 LAPICEROS RETRACTIL, 12 DIUREX, 1 CAJA HOJAS T/C BLANCA, 100 HOJAS OPALINA, 1 HOJA T/C HP MILLAR 580.74$ 92.92$ 673.66$ 2102 BACJH-18442 18-mar-10 TIENDAS SORIANA SA DE CV ALEJANDRO DE RODAS NO. 3102-A COL. CUMBRES 8° SECTOR MONTERREY, NVO. LEÓN FIBRA C/ESPONJA, GUANTE SATINADO GRANDE, LAVATRASTRES PASTA, LIMPIADOR MULTIUSOS 195.88$ 31.34$ 227.22$ 2206 FP0008897 23-mar-10 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV AV. CONSTITUYENTES NO.1150 COL. LOMAS ALTAS MÉXICO, DF NARANJA, MANZANAS, PLÁTANO, JUGO BOING, GALLETAS 367.42$ 58.79$ 426.21$ 2206 FP0008898 23-mar-10 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV AV. CONSTITUYENTES NO.1150 COL. LOMAS ALTAS MÉXICO, DF 22 JUGOS BOING 117.67$ 18.83$ 136.50$ 2206 FP0008899 23-mar-10 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV AV. CONSTITUYENTES NO.1150 COL. LOMAS ALTAS MÉXICO, DF 123.28$ 19.72$ 143.00$

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 4,030.73$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 3109 FE010463 10-mar-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL, ENLACES LOCALES 12,601.75$ 2,016.28$ 14,618.03$

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 19 AL 23 DE ABRIL DE 2010

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3415 MPKSD1280771 5-mar-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 95.24$ 15.24$ 110.48$ 2406 85625 DF 17-mar-10 PINGOL SA DE CV AV. 4 OTE. NO.4 COL. OBRERA POZA RICA, VER 6 GAL. PRO1000PLUS, ESMALTE 1GAL., 1 GAL. THINNER, 2PZAS BROCHA 6", 2PZAS BROCHA 4", 1 BROCHA 3" 1,685.35$ 269.66$ 1,955.01$ 2404 A 294166 17-mar-10 ACEROS Y MATERIALES ALBA SA DE CV BLVD. RUÍZ CORTINES 101 COL. FLORES MAGÓN POZA RICA, VER 8 LÁMPARAS 39W FLUORECENTE 116.16$ 18.59$ 134.75$ 3415 MPKSD1280893 12-mar-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 135.17$ 21.63$ 156.80$ 3415 MPKSD1281001 19-mar-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 135.17$ 21.63$ 156.80$

TOTAL COXQUIHUI 17,131.87$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA 3109 FE010463 10-mar-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL, ENLACES LOCALES 8,347.75$ 1,335.64$ 9,683.39$ 3415 MPKSD1194141 13-mar-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 139.51$ 22.32$ 161.83$ 2305 1152 16-mar-10 CALDELAS GARCIA OMAR MIGUEL ALEMÁN NO.402 ENTRE MANANTIALES Y VENUSTIANO CARRANZA COL.CENTRO UXPANAPA, VER 100 CINT. MED., 50 CINT. CHICOS, 1 ÁNGULO DE 1/4X1 1/2", 35MTS. CABLE UNIPOLAR, TUBO GALV., 2 BROCAS P/FIERRO, ETC 1,334.05$ 213.45$ 1,547.50$ 2404 1152 16-mar-10 CALDELAS GARCIA OMAR MIGUEL ALEMÁN NO.402 ENTRE MANANTIALES Y VENUSTIANO CARRANZA COL.CENTRO UXPANAPA, VER 1 CONTACTO DUPLEX 2 VÍAS 21.55$ 3.45$ 25.00$ 2406 1152 16-mar-10 CALDELAS GARCIA OMAR MIGUEL ALEMÁN NO.402 ENTRE MANANTIALES Y VENUSTIANO CARRANZA COL.CENTRO UXPANAPA, VER 2LTS. THINNER 51.72$ 8.28$ 60.00$ 3605 344 17-mar-10 PACHECO GARCIA OLGA 20 DE NOVIEMBRE S/N ZONA CENTRO UXPANAPA, VER 110 COPIAS T/C 55.00$ 8.80$ 63.80$ 2101 344 17-mar-10 PACHECO GARCIA OLGA 20 DE NOVIEMBRE S/N ZONA CENTRO UXPANAPA, VER 1 PAQ. OPALINA, 4 CAJAS DE GRAPAS, 5 CAJAS DE CLIP, 3 PAQ. MARCADORES, 1 BLOCK POLIZA CHEQUE 433.62$ 69.38$ 503.00$

TOTAL UXPANAPA 12,044.52$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 3109 FE010463 10-mar-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL, ENLACES LOCALES 17,103.95$ 2,736.63$ 19,840.58$ 2306 A 5369 22-mar-10 GARCIA BADILLO FERNANDO AV. REVOLUCIÓN S/N COL. CENTRO HUAYACOCOTLA, VER 2 PZAS. CHAPA PHILIPS 1,356.03$ 216.97$ 1,573.00$ 2106 8232 16-mar-10 PERALTA PINEDA IVONNE LUIS PONCE NTE. NO.411-C COL. CENTRO TULANCINGO, HGO. CARTUCHO TONER ORIGINAL CE505AL 1,206.90$ 193.10$ 1,400.00$ 2407 23403 17-mar-10 PROVEEDOR ELECTRICO CRUZ SA DE CV VICTORIA 8-B COL. CENTRO DELEG. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF 1 BLOCK DE CONEXIÓN 12 PARES 85.00$ 13.60$ 98.60$ 2404 1671 17-mar-10 COBLINCE SA DE CV JOSE MARÍA MARROQUÍ NO.81 LOCAL 5 COL. CENTRO DELEG. CUAUHTEMOC MÉXICO, DF CABLE ESTAÑADO ROJO, CABLE PORTAELECTRODO C/A CAL. 60.39$ 9.66$ 70.05$ 3415 32346758 12-mar-10 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV PONIENTE 140 NO.859 COL. INDUSTRIAL VALLEJO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 75.00$ 12.00$ 87.00$

TOTAL HUAYACOCOTLA 23,069.23$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ 3109 FE010463 10-mar-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL, ENLACES LOCALES 17,171.72$ 2,747.47$ 19,919.19$ TOTAL PLATÓN SANCHEZ 19,919.19$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA -$ -$ TOTAL OMEALCA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO -$ -$ TOTAL HUATUSCO -$

227,515.73$ TOTAL GENERAL

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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3103 EST0497115 1-may-10 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOCO MÉXICO D.F. MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 7,172.88$ 1,147.66$ 8,320.54$ 2206 A 303306 12-may-10 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 4 GARRAFONES, 3 PAQ. 0.500ML C/24PZAS 208.62$ 33.38$ 242.00$ 2206 A 303511 17-may-10 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 8 GARRAFONES, 2 PAQ. 0.500ML C/24PZAS 217.24$ 34.76$ 252.00$ 2206 AUG 106615 7-may-10 COSTCO DE MEXICO SA DE CV BLVD. MAGNOCENTRO 4 COL. SAN FERNANDO LA HERRADURA HUIXQUILUCAN, EDO. DE MÉXICO GALLETAS, SUSTITUTO DE CREMA, SOBRES DE AZÚCAR 255.01$ 40.80$ 295.81$ 2206 102273 12-may-10 RIVERO PUERTO GONZALO CARRILLO PUERTO NO.5 ZONA CENTRO XALAPA, VER 4KG CAFÉ EXTRAFINO 310.34$ 49.66$ 360.00$ 2206 XALE 25998 13-may-10 SANBORN HERMANOS SA CALVARIO 106 TLALPAN MÉXICO, DF CONSUMO DE ALIMENTOS 201.72$ 32.28$ 234.00$ 2102 XLNO 4406 14-may-10 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA DE CV CALZADA PASEO DE LAS FUENTES NO.251 COL. DESARROLLO LAS FUENTES TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS 2 PAQ. AHORRAPACK KLEENEX 70.60$ 11.30$ 81.90$ 2306 3454 10-abr-10 MORENO LENDECHY JOAQUIN AV. AMÉRICAS NO.14-D XALAPA, VER 3 DUPLICADOS DE LLAVES 36.00$ 5.76$ 41.76$ 2101 BDAD011905 13-may-10 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER 1PAQ PASTA PLASTICA PARA ENGARGOLAR 63.09$ 10.09$ 73.18$ 5101 BHAE004244 11-may-10 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER 1PZA SILLON EJECUTIVO, 1 PZA ARCHIVERO 2 GAVETAS, 1 PZA ESCRITORIO EJECUTIVO 6,747.91$ 1,079.67$ 7,827.58$ 2404 244710 13-may-10 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV AV. REVOLUCIÓN NO.312 COL. CENTRO XALAPA, VER 1 PROBADOR DE CORRIENTE, 4 FOCOS NORMAL 100WATTS 29.31$ 4.69$ 34.00$ 2305 244813 17-may-10 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV AV. REVOLUCIÓN NO.312 COL. CENTRO XALAPA, VER 2 REMACHE, 1 REMACHADORA 136.21$ 21.79$ 158.00$ 2305 55997 26-abr-10 FERRETERIA ARCO SUR SA DE CV ARCO VIAL SUR NO.124 LOMAS VERDES XALAPA, VER BROCAS, LIMAS, TAQUETES 464.70$ 74.35$ 539.05$ 2305 56002 26-abr-10 FERRETERIA ARCO SUR SA DE CV ARCO VIAL SUR NO.124 LOMAS VERDES XALAPA, VER 48 TORNILLOS 36.96$ 5.91$ 42.87$ 2401 1510 9-may-10 RAMIRO CUAUHTEMOC PLATAS JIMENEZ BENITO JUÁREZ NO.48 TUZAMAPAN, VER 10 BULTOS DE CAL 301.70$ 48.27$ 349.97$ 2401 1511 10-may-10 RAMIRO CUAUHTEMOC PLATAS JIMENEZ BENITO JUÁREZ NO.48 TUZAMAPAN, VER 2 1/2 TRAMOS TUBO PVC 4" 431.02$ 68.96$ 499.98$ 3415 MPKSD2046021 14-may-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 112.51$ 18.00$ 130.51$ 3415 MPKSD2046022 14-may-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 112.51$ 18.00$ 130.51$ 3415 MPKSD2046023 14-may-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 89.46$ 14.31$ 103.77$ 3415 MPKSD2046024 14-may-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 128.57$ 20.57$ 149.14$ 3109 FE011341 5-abr-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF ENLACES DE LARGA DISTANCIA NACIONAL, ENLACES LOCALES ######## 2,006.16$ 14,544.65$ 5206 B 36551 12-may-10 TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV MURILLO VIDAL NO. 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER SCANNER HP C.PLANA ALIMENTADOR AUTOMÁTICO 6,304.15$ 1,008.66$ 7,312.81$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 41,724.03$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 2101 95 9-feb-10 RENE GARCIA BADILLO RICARDO FLOES MAGÓN NO.112 COL. CENTRO TRES VALLES, VER 5CAJAS DE CLIP ACCO NO.2, 1 CAJA DE HOJAS BLANCAS T/C 456.90$ 73.10$ 530.00$ 3415 MPKSD1161289 20-feb-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 102.24$ 16.36$ 118.60$ 3415 MPKSD1240777 12-mar-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 152.17$ 24.35$ 176.52$ 3415 MPKMA2632217 30-mar-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 154.00$ 24.64$ 178.64$ 2306 12920 10-mar-10 GERARDO SANCHEZ MORALES HIDALGO NO.305 COL. CENTRO TRES VALLES, VER CANDADO FANAL 73.36$ 11.74$ 85.10$ 2305 12920 10-mar-10 GERARDO SANCHEZ MORALES HIDALGO NO.305 COL. CENTRO TRES VALLES, VER MANGUERA POLIFLEX DE 3/4" 51.80$ 8.29$ 60.09$ 3604 52 16-mar-10 ROBERTO AGUILAR CORTES FRANCISCO I. MADERO NO. 8 COL. CENTRO TRES VALLES, VER ROTULO DE SALIDA 200.00$ 32.00$ 232.00$ 2102 GJZ 027 11-mar-10 TIENDAS SUPER PRECIO SA DE CV EJERCITO NACIONAL 769-A COL. NUEVA GRANADA DELEG. MIGUEL HIDALGO MÉXICO, DF JALADORES, TRAPEADORES, BLANQUEADOR, PAPEL HIGIÉNICO 578.71$ 92.59$ 671.30$ 2504 2392 18-mar-10 CASTILLO LICONA ANTONIO FRANCISCO I. MADERO NO. 104 COL. CENTRO TRES VALLES, VER MEDICAMENTOS VARIOS 1,177.69$ 188.43$ 1,366.12$ 2504 BABY5775 26-abr-10 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV AV. NEXTENGO NO.78 COL. STA. CRUZ ACAYUCAN MÉXICO,DF MEDICAMENTOS VARIOS 109.91$ 17.59$ 127.50$ 2101 FTU037010 28-abr-10 TONY TIENDAS SA DE CV CARRETERA MÉXICO VERACRUZ KM. 443 COL. FRANCISCO VILLA VERACRUZ, VER HOJAS T/C (30) 1,290.58$ 206.49$ 1,497.07$ 3103 EST0497115 1-may-10 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOCO MÉXICO D.F. MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 1,799.26$ 287.88$ 2,087.14$ 3109 FE011341 5-abr-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF ENLACES DE LARGA DISTANCIA NACIONAL, ENLACES LOCALES ######## 2,694.73$ 19,536.81$

TOTAL TRES VALLES 26,666.89$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 3103 EST0497115 1-may-10 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOCO MÉXICO D.F. MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 1,766.40$ 282.62$ 2,049.02$ 3502 552 19-mar-10 ELVA TRUJILLO CASTRO LEONA VICARIO NO.5 COL.CENTRO XALAPA, VER REPARACIÓN DE NO-BREAK 3,900.00$ 624.00$ 4,524.00$ 3109 2788 5-abr-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$

TOTAL ATZALAN 14,055.02$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 3106 JG 000000585416 14-abr-10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 5,478.18$ 876.51$ 6,026.00$ 3103 EST0497115 1-may-10 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOCO MÉXICO D.F. MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 1,386.35$ 221.82$ 1,524.98$ 3109 2788 5-abr-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 6,801.82$ 1,088.29$ 7,482.00$

TOTAL PAJAPAN 15,032.98$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 3504 FTP0037486 2-mar-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF 2 CABLES INT. CON ROSETAS, INSTALACION DE LÍNEA 598.01$ 95.68$ 693.69$ 2404 FTP0037548 3-mar-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF 1 TELÉFONO 438.79$ 70.21$ 509.00$ 3415 MPKMA2628012 27-mar-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 88.97$ 14.23$ 103.20$ 3415 MPKMA2628013 31-mar-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 88.97$ 14.23$ 103.20$ 2102 2632 A 14-abr-10 DIAZ CASTILLO MENDEZ RICARDO 3 ORIENTE NO.305-E COL.CENTRO TEHUACÁN, PUEBLA GARRAFON DE CLORO, GARRAFON DE LIMPIADOR, 20 PASTILLAS P/WC 408.00$ 65.28$ 473.28$ 2101 5755 14-abr-10 NORA CELINA CRUZ HERNANDEZ VICENTE GUERRERO NO. 404 COL. CENTRO MTZ. DE LA TORRE, VER 1 APUNTADOR LASER 172.41$ 27.59$ 200.00$ 2102 2642 A 16-abr-10 DIAZ CASTILLO MENDEZ RICARDO 3 ORIENTE NO.305-E COL.CENTRO TEHUACÁN, PUEBLA 1 TRATA MOP, 2 MOP COMPLETOS, 4 PAÑUELOS DE ALGODÓN 338.00$ 54.08$ 392.08$ 2504 2838 A 16-abr-10 RIVERA VIDAL PAMELA SIMÓN BOLIVAR NO.212 COL. RICARDO FLORES MAGÓN POZA RICA, VER 5 AGUA DESTILADA DE LITRO 125.00$ 20.00$ 145.00$ 2407 H 028220 15-mar-10 TIENDAS Y RESTAURANTES DE VERACRUZ SA DE CV BLVD. RUÍZ CORTINEZ NO.3501 COL. MOCAMBO BOCA DEL RIO, VER 1 PILA 50.86$ 8.14$ 59.00$ 2206 2981 19-abr-10 BEBIDAS Y CONGELADOS ISSI SA DE CV PLAN DE AYALA NO. 502 COL. EJIDAL MTZ. DE LA TORRE, VER 11 GARRAFONES DE 20LTS 132.76$ 21.24$ 154.00$ 3109 2788 5-abr-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$

TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE 10,314.45$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 3103 EST0497115 1-may-10 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOCO MÉXICO D.F. MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 1,824.84$ 291.97$ 2,116.81$ 3109 2788 5-abr-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$

TOTAL AGUA DULCE 9,598.81$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA 3106 JA 000000565517 9-abr-10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1,647.41$ 263.59$ 1,911.00$ 3106 JA 000000566305 9-abr-10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 115.52$ 18.48$ 134.00$ 2404 1122 19-mar-10 ANTONIO CASTILLO CALDERON INDEPENDENCIA NO.216-C COL. CENTRO COYUTLA, VER 10 LÁMPARAS FLOURECENTES, 2 APAGADORES 524.14$ 83.86$ 608.00$ 3415 MPKSD1506728 17-abr-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 98.24$ 15.72$ 113.96$ 3103 EST0497115 1-may-10 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOCO MÉXICO D.F. MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 1,551.16$ 248.19$ 1,799.35$ 3109 2788 5-abr-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$

TOTAL FILOMENO MATA 12,048.31$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 2206 A 34975 4-mar-10 GENERAL DE MUEBLES PAPANTLA, S.A. DE C.V. AZUETA No. 200 COL. CENTRO PAPANTLA, VER GALLETAS 300.86$ 48.14$ 349.00$ 2206 A 34826 26-feb-10 GENERAL DE MUEBLES PAPANTLA, S.A. DE C.V. AZUETA No. 200 COL. CENTRO PAPANTLA, VER GALLETAS 305.17$ 48.83$ 354.00$ 2206 10625 12-mar-10 MARIBEL PÉREZ JIMÉNEZ OBISPO DE LAS CASAS No. 109 COL. CENTRO PAPANTLA, VER GALLETAS 320.69$ 51.31$ 372.00$ 2206 91405 19-mar-10 GENERAL DE MUEBLES PAPANTLA, S.A. DE C.V. AZUETA No. 200 COL. CENTRO PAPANTLA, VER GALLETAS 162.93$ 26.07$ 189.00$ 2206 E 1806 24-mar-10 GERARDO ADRIÁN GARCÍA ROMERO ARTES No. 109 COL. CENTRO PAPANTLA, VER DULCES 38.53$ 6.17$ 44.70$ 2206 E 1781 22-mar-10 GERARDO ADRIÁN GARCÍA ROMERO ARTES No. 109 COL. CENTRO PAPANTLA, VER DULCES 146.90$ 23.50$ 170.40$

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 17 AL 21 DE MAYO DE 2010

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3415 MPKSD1281142 27-mar-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. SOL No. 233 COL. GUERRERO PAPANTLA, VER SERVICIO DE MENSAJERÍA 135.17$ 21.63$ 156.80$ 2306 94402 13-abr-10 BLANCA PATRICIA ROSADO RODRÍGUEZ AZUETA No. 101-C ZONA CENTRO PAPANTLA, VER CANDADO PHILLIPS 94.84$ 15.18$ 110.02$ 3107 560 21-abr-10 COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PAPANTLA, VER 3 DE MAYO No. 201 PAPANTLA, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE 4,392.85$ 702.86$ 5,095.71$ 2206 A 35753 14-abr-10 GENERAL DE MUEBLES PAPANTLA, S.A. DE C.V. AZUETA No. 200 COL. CENTRO PAPANTLA, VER GALLETAS, AZÚCAR, REFRESCOS, AGUA 517.84$ 82.86$ 600.70$ 2303 A 35753 14-abr-10 GENERAL DE MUEBLES PAPANTLA, S.A. DE C.V. AZUETA No. 200 COL. CENTRO PAPANTLA, VER VASOS TÉRMICOS 19.83$ 3.17$ 23.00$ 2401 E 68377 25-mar-10 ACEROS Y MATERIALES ALBA S.A. DE C.V. AV. FRANCISCO I. MADERO No. 303 COL. CENTRO PAPANTLA, VER CEMENTO GRIS, CALHIDRA 225.01$ 36.00$ 261.01$ 2306 94224 26-mar-10 BLANCA PATRICIA ROSADO RODRÍGUEZ AZUETA No. 101-C ZONA CENTRO PAPANTLA, VER CANDADO 94.82$ 15.17$ 109.99$ 2206 FB 7188 25-mar-10 COMERCIALIZADORA LA PUREZA DE BEBIDAS, S.A. DE C.V. AV. EJÉRCITO MEXICANO 706 COL. PRIMAVERA PAPANTLA, VER AGUA PURIFICADA 462.50$ 74.00$ 536.50$ 3103 EST0497115 1-may-10 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOCO MÉXICO D.F. MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 1,435.05$ 229.61$ 1,664.66$ 3109 FE011341 5-abr-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF ENLACES DE LARGA DISTANCIA NACIONAL, ENLACES LOCALES ######## 1,822.84$ 13,215.60$

TOTAL PAPANTLA 23,253.09$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ 2206 EB 10589 22-mar-10 COMERCIALIZADORA LA PUREZA DE BEBIDAS SA DE CV AVE. EJÉRCITO MEXICANO 706 COL. PRIMAVERA TAMPICO, TAMAULIPAS 14 GARRAFONES DE AGUA 217.24$ 34.76$ 252.00$ 2206 1392 14-abr-10 LESLYE ADRIANA DEL ANGEL PEREZ AV. LÓPEZ MATEOS NO.21 ZONA CENTRO CHICONTEPEC, VER CREMA COFFEMATE, GALLETAS, NESCAFE, VASOS TÉRMICOS, REFRESCOS 577.16$ 92.34$ 669.50$ 3106 JA 000000675572 23-abr-10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 5,027.59$ 804.41$ 5,832.00$ 3103 EST0497115 1-may-10 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOCO MÉXICO D.F. MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 1,187.07$ 189.93$ 1,377.00$ 3109 FE011341 5-abr-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF ENLACES DE LARGA DISTANCIA NACIONAL, ENLACES LOCALES ######## 2,089.51$ 15,148.93$

TOTAL BENITO JUÁREZ 23,279.43$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 2407 27681 14-abr-10 CALLEJAS OSORIO JORGE LUIS NIÑOS HEROES NO.15 COL. CENTRO NAOLINCO, VER 1 HILO REDONDO 15MTS 17.24$ 2.76$ 20.00$ 2206 A 301222 14-abr-10 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 9 LÍQUIDOS 162.93$ 26.07$ 189.00$ 2406 F 3716 6-abr-10 DECO JASDIM SA DE CV BENITO JUÁREZ NO.2 B COL. CENTRO NAOLINCO, VER 2LT PINTURA NEGRO, 1 THINNER ESTANDAR 187.93$ 30.07$ 218.00$ 2106 WAEB1299 27-abr-10 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV AV. NEXTENGO NO.78 COL. STA. CRUZ ACAYUCAN MÉXICO,DF 20 CD'S VIRGEN 51.80$ 8.29$ 60.09$ 2703 WAEB1299 27-abr-10 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV AV. NEXTENGO NO.78 COL. STA. CRUZ ACAYUCAN MÉXICO,DF 4 ESLABONES PARA DETENER TAMBORES 60.27$ 9.64$ 69.91$ 3605 2908 26-abr-10 CONDADO RAMIREZ BENITO JOAQUÍN MARÍA RODRÍGUEZ NO.18 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE IMPRESIONES 107.76$ 17.24$ 125.00$ 2103 XAV 09947 23-abr-10 GRUPO PARISINA SA DE CV 20 DE NOVIEMBRE NO.42 COL. CENTRO MÉXICO, DF 15 FIELTRO, 6 FLECOS 235.22$ 37.63$ 272.85$ 2703 27733 23-abr-10 CALLEJAS OSORIO JORGE LUIS NIÑOS HEROES NO.15 COL. CENTRO NAOLINCO, VER 3 BANDOLAS 28.45$ 4.55$ 33.00$ 2406 F 3807 16-abr-10 DECO JASDIM SA DE CV BENITO JUÁREZ NO.2 B COL. CENTRO NAOLINCO, VER 2 PZAS DE SELLADOR DE SILICÓN 280ML 89.66$ 14.34$ 104.00$ 3605 2857 16-abr-10 CONDADO RAMIREZ BENITO JOAQUÍN MARÍA RODRÍGUEZ NO.18 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE IMPRESIONES 400.00$ 64.00$ 464.00$ 3605 2759 25-mar-10 CONDADO RAMIREZ BENITO JOAQUÍN MARÍA RODRÍGUEZ NO.18 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE IMPRESIONES 46.55$ 7.45$ 54.00$ 3103 EST0497115 1-may-10 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOCO MÉXICO D.F. MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 1,365.22$ 218.44$ 1,583.66$ 3109 FE011341 5-abr-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF ENLACES DE LARGA DISTANCIA NACIONAL, ENLACES LOCALES 8,246.34$ 1,319.41$ 9,565.75$

TOTAL NAOLINCO 12,759.26$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 3103 EST0497115 1-may-10 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOCO MÉXICO D.F. MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 1,373.01$ 219.68$ 1,592.69$ 3109 FE011341 5-abr-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF ENLACES DE LARGA DISTANCIA NACIONAL, ENLACES LOCALES ######## 2,219.08$ 16,088.34$

TOTAL VEGA DE ALATORRE 17,681.03$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA 2506 10421 15-abr-10 ABAQUISUR, S.A. DE C.V. 2a DE JUÁREZ NO. 32 ESQ. INDEPENDENCIA COL. BARRIO MUERTO RÍO BLANCO, VER PORTA ASAS DE MANGO ROJO 60.00$ 9.60$ 69.60$ 2306 10351 A 14-abr-10 JUAN JOSÉ GALARZA TORRES AV.2 No. 1528 CALLES 15 Y 17 CÓRDOBA, VER CERRADURA PARA PUERTA 25.94$ 4.15$ 30.09$ 2306 S/N 16-abr-10 HÉCTOR GABRIEL GARCÍA BASURTO NORTE 2 No. 395 ORIZABA, VER DUPLICADO DE LLAVES 72.41$ 11.59$ 84.00$ 3415 MPKSD1425711 16-abr-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. SOL No. 233 COL. GUERRERO SOLEDAD ATZOMPA, VER SERVICIO DE MENSAJERÍA 107.90$ 17.26$ 125.16$ 2306 A 32516 16-abr-10 EUFEMIA OLAYA AVENDAÑO NORTE 2 No. 157 COL. CENTRO ORIZABA, VER CANDADO 86.21$ 13.79$ 100.00$ 3103 EST0497115 1-may-10 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOCO MÉXICO D.F. MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 1,305.79$ 208.93$ 1,514.72$ 3109 2788 5-abr-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 9,405.57$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 3415 MPKSD1281130 26-mar-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. SOL No. 233 COL. GUERRERO COXQUIHUI, VER SERVICIO DE MENSAJERÍA 95.24$ 15.24$ 110.48$ 3415 MPKSD1506712 16-abr-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. SOL No. 233 COL. GUERRERO COXQUIHUI, VER SERVICIO DE MENSAJERÍA 135.17$ 21.63$ 156.80$ 2305 E 68959 19-abr-10 ACEROS Y MATERIALES ALBA, S.A. DE C.V. AVE FRANCISCO I. MADERO No. 303 COL. CENTRO COXQUIHUI, VER COPLE, LLAVE DE NARIZ, COFLEX, CINTA TEFLON 605.03$ 96.80$ 701.83$ 2401 ES 1961 21-abr-10 ACEROS Y MATERIALES ALBA, S.A. DE C.V. COYUTLA PAPANTLA ESQ 1ero. DE MAYO COL. CENTRO COYUTLA, PAPANTLA DISCO DIAMANTE 91.54$ 14.65$ 106.19$ 2206 S/N 22-abr-10 SERVANDO REYES MARTÍNEZ ZARAGOZA No. 30 COL. CENTRO COXQUIHUI, VER COMPRA DE AGUA PURIFICADA 129.31$ 20.69$ 150.00$ 3103 EST0497115 1-may-10 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOCO MÉXICO D.F. MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 1,396.63$ 223.46$ 1,620.09$ 3502 561 24-mar-10 ELVA TRUJILLO CASTRO LEONA VICARIO NO.5 COL.CENTRO XALAPA, VER REPARACIÓN DE CAÑON 1,200.00$ 192.00$ 1,392.00$ 3109 FE011341 5-abr-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF ENLACES DE LARGA DISTANCIA NACIONAL, ENLACES LOCALES ######## 2,014.51$ 14,605.18$

TOTAL COXQUIHUI 18,842.57$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA 3415 MPKSD1194485 20-mar-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. SOL NO. 233 COL. GUERRERO UXPANAPA, VER SERVICIO DE MENSAJERÍA 167.00$ 26.72$ 193.72$ 3604 810 15-mar-10 AURELIA PÉREZ ALEMÁN JUSTO SIERRA NO. 40 CENTRO MINATITLÁN, VER LONA DE PRUEBA ENLACE 99.00$ 15.84$ 114.84$ 3107 S/N 16-abr-10 BENITO SANTIAGO ALEJANDRO NIÑOS HÉROES S/N UXPANAPA, VER SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 172.41$ 27.59$ 200.00$ 3106 JG 000000613321 7-abr-10 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 COL. JUÁREZ UXPANAPA, VER SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1,738.79$ 278.21$ 2,017.00$ 3103 EST0497115 1-may-10 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOCO MÉXICO D.F. MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 1,199.96$ 191.99$ 1,391.95$ 3109 FE011341 5-abr-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF ENLACES DE LARGA DISTANCIA NACIONAL, ENLACES LOCALES 8,246.34$ 1,319.41$ 9,565.75$

TOTAL UXPANAPA 13,483.26$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 2206 AOR 141971 15-abr-10 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV AV. NEXTENGO NO.78 COL. STA. CRUZ ACAYUCAN MÉXICO,DF MANZANAS, PIÑAS, REFRESCOS, CUCHARAS, GALLETAS, VASOS, SERVILLETAS, CAFÉ 293.36$ 46.94$ 340.30$ 3103 EST0497115 1-may-10 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOCO MÉXICO D.F. MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 1,175.36$ 188.06$ 1,363.42$ 3109 FE011341 5-abr-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF ENLACES DE LARGA DISTANCIA NACIONAL, ENLACES LOCALES ######## 2,750.16$ 19,938.64$

TOTAL HUAYACOCOTLA 21,642.36$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ 3103 EST0497115 1-may-10 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOCO MÉXICO D.F. MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 1,037.05$ 165.93$ 1,202.98$ 3109 FE011341 5-abr-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF ENLACES DE LARGA DISTANCIA NACIONAL, ENLACES LOCALES ######## 2,761.24$ 20,018.96$

TOTAL PLATÓN SANCHEZ 21,221.94$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA 2406 A 293327 19-feb-10 FERRETERA EL CLAVO CORDOBES SA DE CV AV. 3 NO.1125 COL. CENTRO CORDOBA, VER 2 BROCHAS 38.41$ 6.15$ 44.56$ 2305 A 293327 19-feb-10 FERRETERA EL CLAVO CORDOBES SA DE CV AV. 3 NO.1125 COL. CENTRO CORDOBA, VER LLAVE INDIVIDUAL, TIJERA P/PASTO, CEPILLO ALAMBRE, SAPO P/WC 187.89$ 30.06$ 217.95$ 3415 MPKSD1081670 19-feb-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 112.50$ 18.00$ 130.50$ 3505 15644 19-feb-10 TINTORERIA Y LAVANDERIA INDUSTRIAL OXFORD SA DE CD CALLE 7 NO.708 CORDOBA, VER SERVICIO DE LAVANDERIA 245.00$ 39.20$ 284.20$ 5110 1617 19-feb-10 RODOLFO ALCOCER ROSEROS AVENIDA 1 NO.1716 COL. CENTRO CORDOBA, VER AMPLIFICADOR, TROMPETAS 2,422.39$ 387.58$ 2,809.97$

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2404 1617 19-feb-10 RODOLFO ALCOCER ROSEROS AVENIDA 1 NO.1716 COL. CENTRO CORDOBA, VER 6MTS CABLE NO.12, 30MTS. DE CABLE NO.14, ACCESORIOS 431.06$ 68.97$ 500.03$ 2102 BCAD008008 12-mar-10 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER 3 PZAS INSECTICIDA 107.61$ 17.22$ 124.83$ 2306 A 293865 12-mar-10 FERRETERA EL CLAVO CORDOBES SA DE CV AV. 3 NO.1125 COL. CENTRO CORDOBA, VER 5 CANDADOS ARCO CORTO Y LARGO 118.95$ 19.03$ 137.98$ 2305 A 294165 25-mar-10 FERRETERA EL CLAVO CORDOBES SA DE CV AV. 3 NO.1125 COL. CENTRO CORDOBA, VER 3 LIJAS METAL ROJA, 1 SILICÓN 45.16$ 7.23$ 52.39$ 2404 A 294165 25-mar-10 FERRETERA EL CLAVO CORDOBES SA DE CV AV. 3 NO.1125 COL. CENTRO CORDOBA, VER 1 SOCKET 4.30$ 0.69$ 4.99$ 3415 MPKSD1087874 26-mar-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 103.24$ 16.52$ 119.76$ 3415 MPKSD1088004 5-mar-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 99.24$ 15.88$ 115.12$ 3415 MPKSD1088236 19-mar-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 141.17$ 22.59$ 163.76$ 3106 JI 000000304107 18-abr-10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2,450.00$ 392.00$ 2,842.00$ 3103 MMP17040817 16-abr-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 305.17$ 48.83$ 354.00$ 2407 BACT6749 13-abr-10 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV AV. NEXTENGO NO.78 COL. STA. CRUZ ACAYUCAN MÉXICO,DF EXTENSIÓN 64.66$ 10.35$ 75.01$ 2407 BACT6749 13-abr-10 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV AV. NEXTENGO NO.78 COL. STA. CRUZ ACAYUCAN MÉXICO,DF PILAS ENERGIZER 139.65$ 22.34$ 161.99$ 2306 A 294603 13-abr-10 FERRETERA EL CLAVO CORDOBES SA DE CV AV. 3 NO.1125 COL. CENTRO CORDOBA, VER 1 CAMPANA INDUSTRIAL 333.48$ 53.36$ 386.84$ 2404 A 294603 13-abr-10 FERRETERA EL CLAVO CORDOBES SA DE CV AV. 3 NO.1125 COL. CENTRO CORDOBA, VER 25 CORDON POT 18, BOTON DE TIMBRE 106.14$ 16.98$ 123.12$ 2404 A 294841 21-abr-10 FERRETERA EL CLAVO CORDOBES SA DE CV AV. 3 NO.1125 COL. CENTRO CORDOBA, VER 25MT CORDON 209.00$ 33.44$ 242.44$ 2305 ZA 070867 21-abr-10 MATERIALES, ACEROS TUCAN SA DE CV. PROL. MIGUEL ALEMÁN 3800 ARTÍCULO 123 VERACRUZ, VER 4 GRAPAS C/CLAVO 55.17$ 8.83$ 64.00$ 3415 MPKSD1681723 16-abr-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 119.45$ 19.11$ 138.56$ 3109 2788 5-abr-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$

TOTAL OMEALCA 16,576.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO 2101 HA 44551 17-mar-10 PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA SA DE CV REVOLUCIÓN NO.81 COL. CENTRO XALAPA, VER 1 ETIQUETAS ADHESIVAS 10.43$ 1.67$ 12.10$ 2504 2967 16-mar-10 MICHI ESPEJO EUTIQUIA AV. 5 OTE NO.102 ESQ. CALLE 1 SUR COL. CENTRO HUATUSCO, VER MEDICAMENTOS VARIOS 225.56$ 36.09$ 261.65$ 2504 2966 16-mar-10 MICHI ESPEJO EUTIQUIA AV. 5 OTE NO.102 ESQ. CALLE 1 SUR COL. CENTRO HUATUSCO, VER MEDICAMENTOS VARIOS 402.15$ 64.34$ 466.49$ 2504 2791 16-mar-10 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA SANTA FE SA DE CV AV. 1 PONIENTE NO.412 ENTRE CALLE 2 Y 4 SUR COL. CENTRO HUATUSCO, VER MEDICAMENTOS VARIOS 291.06$ 46.57$ 337.63$ 3106 JI 0000000248004 5-abr-10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1,675.00$ 268.00$ 1,943.00$

TOTAL HUATUSCO 3,020.87$

310,605.87$ TOTAL GENERAL

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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 2102 201 20-may-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER CEPILLOS DE MANO 36.90$ 5.90$ 42.80$ 3107 20483 7-jun-10 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA VER ALFARO NO.5 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE 692.24$ 110.76$ 803.00$ 3201 407 28-may-10 GARCIA GOVEA MARTHA SILVIA PARICUTÍN NO.99-1 COL. JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ NORTE XALAPA, VER RENTA DEL MES DE JUNIO 2010 13,912.50$ 2,226.00$ 16,138.50$ 2206 A 304289 27-may-10 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 7 LÍQUIDOS 102.59$ 16.41$ 119.00$ 2206 A 304451 28-may-10 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 3 PAQ. .500ML C/24PZAS 150.00$ 24.00$ 174.00$ 2206 A 304448 31-may-10 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 6 GARRFONES, 2 PAQ. 0.500ML C/24PZAS 187.93$ 30.07$ 218.00$ 2303 2411 28-may-10 FLOR DEL CARMEN PEREDO JIMENEZ FEDERICO FROEBEL NO. 29 COL. DEL MAESTRO XALAPA, VER 10 PAQ. DE VASO TÉRMICO 86.20$ 13.79$ 99.99$ 2401 1061 25-may-10 SALAS LOPEZ IGNACIO AVENIDA XOLOTL NO.79 COL. MOCTEZUMA XALAPA, VER 5BULTOS DE CEMENTO, 5 BULTOS DE CAL, 2 CODOS 1/2 X90 499.98$ 80.00$ 579.98$ 2305 1064 27-may-10 SALAS LOPEZ IGNACIO AVENIDA XOLOTL NO.79 COL. MOCTEZUMA XALAPA, VER 3 TRAMOS DE TUBO 1/2 COBRE, 1 JUEGO DE ENSAMBLES 793.09$ 126.89$ 919.98$ 2305 CC011213201 28-may-10 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV EDISON NO.1235 NORTE COL. TALLERES MONTERREY, NVO. LEÓN 1 KOLA LOKA 15.09$ 2.41$ 17.50$ 3605 5048 31-may-10 SANTA HOYOS APONTE AV. XALAPA NO.224 COL.CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y ENGARGOLADO 52.24$ 8.36$ 60.60$ 2306 43288 31-may-10 MIRANDA GALERO ALEJANDRA AV. REVOLUCIÓN NO. 355 COL. CENTRO XALAPA, VER 2KG DE BOLSA 56.90$ 9.10$ 66.00$ 3415 MPKSD2046329 27-may-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERIA 89.45$ 14.31$ 103.76$ 3415 MPKSD2046330 27-may-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERIA 83.17$ 13.31$ 96.48$ 3415 MPKSD2046331 27-may-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERIA 129.38$ 20.70$ 150.08$ 3415 MPKSD2046332 27-may-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERIA 145.79$ 23.33$ 169.12$ 3415 MPKSD2046333 27-may-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERIA 89.45$ 14.31$ 103.76$ 3415 MPKSD2046334 27-may-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERIA 83.17$ 13.31$ 96.48$ 3415 MPKSD2046335 27-may-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERIA 101.52$ 16.24$ 117.76$ 3415 MPKSD2046336 27-may-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERIA 89.45$ 14.31$ 103.76$ 3415 MPKSD2046337 27-may-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERIA 112.16$ 17.94$ 130.10$ 3415 MPKSD2046338 27-may-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERIA 136.29$ 21.81$ 158.10$ 3415 MPKSD2046339 27-may-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERIA 112.16$ 17.94$ 130.10$ 3415 MPKSD2046340 27-may-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERIA 133.88$ 21.42$ 155.30$ 3415 MPKSD2041563 27-may-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERIA 112.50$ 18.00$ 130.50$ 3415 MPKSD2044103 27-may-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERIA 89.45$ 14.31$ 103.76$ 2301 AM 4480 26-abr-10 FORMULA LLANTAS SA DE CV LEOPOLDO KIEL NO.26 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER VÁLVULAS, LATITUDE 235/75R15, BALERO, ROTULOS, AMORTIGUADORES, BALATAS, ETC 10,734.79$ 1,717.57$ 12,452.36$ 3507 AM 4480 26-abr-10 FORMULA LLANTAS SA DE CV LEOPOLDO KIEL NO.26 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER SERVICIO DE TORNO, ALINEACIÓN, BALANCEO, CAMBIO DE ROTULAS, AMORTIGUADORES, BALEROS, BALATAS 1,825.00$ 292.00$ 2,117.00$ 3107 20504 7-jun-10 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA VER ALFARO NO.5 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE 550.00$ 88.00$ 638.00$ 2101 211 6-may-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER PAQ. PAPEL BOND T/OFICIO 1,032.00$ 165.12$ 1,197.12$ 2106 211 6-may-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER CARTUCHOS, TONNERS 19,481.97$ 3,117.11$ 22,599.08$ 2206 A 304874 3-jun-10 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 9 GARRAFONES, 1PAQ. 500ML C/24PZAS 181.90$ 29.10$ 211.00$ 2206 XLNO 4555 3-jun-10 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA DE CV CALZADA PASEO DE LAS FUENTES NO.251 COL. DESARROLLO LAS FUENTESTUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS 24 REFRESCOS 158.62$ 25.38$ 184.00$ 2101 BDAD012713 2-jun-10 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER 4PZAS SEPARADOR PLAST T/C C/20 64.80$ 10.37$ 75.17$ 2404 2835 3-jun-10 JIMENEZ CABALLERO CALIXTO URSULO GALVÁN NO.148 ZONA CENTRO XALAPA, VER 1 CAJA DE CABLE, 1 BREAKER DE 30AMP, 1 CONTACTO POLARIZADO DUPLEX 799.97$ 128.00$ 927.97$ 2306 627 4-jun-10 OMAR LIMON MARTINEZ MERCADO ROTONDA LOCAL 101 COL. DEL MAESTRO XALAPA, VER 1 HECHURA DE LLAVE CREDENZA 150.00$ 24.00$ 174.00$ 3605 17583 3-jun-10 GUADALUPE JORGE GARCIA AV. ÁVILA CAMACHO 33 B COL. CENTRO XALAPA, VER 4 IMPRESIONES A COLOR 4,137.93$ 662.07$ 4,800.00$ 3415 MPKSD2023734 4-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERIA 89.46$ 14.31$ 103.77$ 3415 MPKSD2044404 4-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERIA 104.00$ 16.64$ 120.64$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 66,588.52$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 2102 201 20-may-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER LIMAS P/AFILAR, LIMP. ESTUFAS, MACHETES MED, RASTRILLO JARDINERO, PAQ. CUBREBOCAS 980.65$ 156.90$ 1,137.55$ 2101 211 6-may-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER PAQ. PAPEL BOND T/OFICIO 1,032.00$ 165.12$ 1,197.12$ 2106 211 6-may-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER CARTUCHOS, TONNERS 638.90$ 102.22$ 741.12$

TOTAL TRES VALLES 3,075.79$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 2102 201 20-may-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER CEPILLOS, CUBREBOCAS, ESCOBAS, CESTOS, ESCOBETAS, FIBRAS, LIMAS, LIMPIADOR, GEL, MACHETE, ETC 532.33$ 85.17$ 617.50$ 2101 211 6-may-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER PAQ. PAPEL BOND T/OFICIO 1,032.00$ 165.12$ 1,197.12$ 2106 211 6-may-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER CARTUCHOS, TONNERS 638.91$ 102.22$ 741.13$ 2406 AT 17935 17-mar-10 JUAN MANUEL MEZA GONZALEZ HÉROES DE TLAPACOYAN NO.218 COL. CENTRO TLAPACOYAN, VER 4 GALONES DE PINTURA BLANCA 444.83$ 71.17$ 516.00$

TOTAL ATZALAN 3,071.75$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 2102 201 20-may-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER CESTOS, CUBREBOCAS, CEPILLO DE PLAST., GEL, LIMA P/AFILAR, RASTRILLO JARD, LIMPIADOR DE CRISTALES 780.95$ 124.95$ 859.04$ 2101 211 6-may-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER PAQ. PAPEL BOND T/OFICIO 1,032.00$ 165.12$ 1,197.12$ 2106 211 6-may-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER CARTUCHOS, TONNERS 3,795.20$ 607.23$ 4,174.72$

TOTAL PAJAPAN 6,230.88$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 2102 201 20-may-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER CUBREBOCAS, GEL, LIMA P/AFILAR, FIBRA DE ALAMBRE, ACEITE ROJO 642.31$ 102.77$ 745.08$ 2101 211 6-may-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER PAQ. PAPEL BOND T/OFICIO 1,032.00$ 165.12$ 1,197.12$ 2106 211 6-may-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER CARTUCHOS, TONNERS 638.90$ 102.22$ 741.12$

TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE 2,683.32$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 2102 201 20-may-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER ESCOBAS, LIMAS P/AFILAR, ACEITE ROJO, RASTRILLO JARDINARO, GEL ANTIBACTERIAL 444.16$ 71.07$ 515.23$ 2101 211 6-may-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER PAQ. PAPEL BOND T/OFICIO 1,032.00$ 165.12$ 1,197.12$ 2106 211 6-may-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER CARTUCHOS, TONNERS 638.91$ 102.22$ 741.13$

TOTAL AGUA DULCE 2,453.48$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA 2102 201 20-may-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER RASTRILLO, LIMAS, MACHETES, ESCOBAS, ACEITE ROJO, CEPILLOS, FIBRAS DE ALAMBRE, ESCOBETAS, CESTOS 1,007.66$ 161.23$ 1,168.89$ 3504 492 4-jun-10 AGUILAR MEJIA HUMBERTO URSULO GALVÁN NO. 20-C EMILIANO ZAPATA XALAPA, VER PAGO DE ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO P/TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA AULAS 85,844.62$ 13,735.14$ 99,579.76$ 2101 211 6-may-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER PAQ. PAPEL BOND T/OFICIO 1,032.00$ 165.12$ 1,197.12$ 2106 211 6-may-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER CARTUCHOS, TONNERS 638.91$ 102.22$ 741.13$

TOTAL FILOMENO MATA 102,686.90$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 2102 201 20-may-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER LIMA P/AFILAR, PAQ. CUBREBOCAS, RASTRILLO JARDINERO, MACHETE MED., GEL ANTIBACTERIAL 1,547.40$ 247.58$ 1,794.98$ 2101 211 6-may-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER PAQ. PAPEL BOND T/OFICIO 1,032.00$ 165.12$ 1,197.12$ 2106 211 6-may-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER CARTUCHOS, TONNERS 2,118.90$ 339.02$ 2,457.92$

TOTAL PAPANTLA 5,450.02$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ 2102 201 20-may-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER CESTOS, MACHETES, ESCOBAS, GEL, LIMAS, ESCOBAS, LIMPIADOR DE ESTUFAS, RASTRILLOS, CUBREBOCAS 1,794.68$ 287.15$ 2,081.83$ 2101 211 6-may-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER PAQ. PAPEL BOND T/OFICIO 1,032.00$ 165.12$ 1,197.12$ 2106 211 6-may-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER CARTUCHOS, TONNERS 638.91$ 102.22$ 741.13$

TOTAL BENITO JUÁREZ 4,020.08$

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 AL 11 DE JUNIO DE 2010

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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 2102 201 20-may-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER GEL ANTIBACTERIAL, CEPILLO DE PLASTICO, MACHETE MEDIANO, CUBREBOCAS, LIMPIADOR DE CRISTALES 944.15$ 151.06$ 1,095.21$ 2101 211 6-may-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER PAQ. PAPEL BOND T/OFICIO 1,032.00$ 165.12$ 1,197.12$ 2106 211 6-may-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER CARTUCHOS, TONNERS 638.90$ 102.22$ 741.12$

TOTAL NAOLINCO 3,033.45$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 2102 1969 24-feb-10 MORENO AGUIRRE JAVIER AV. HIDALGO NO. 315 ZONA CENTRO VEGA DE ALATORRE, VER MECHUDOS MEDIANOS 187.07$ 29.93$ 217.00$ 2102 17 26-abr-10 MARIA CITLALLI SANCHEZ OLMOS IGNACIO ZARAGOZA NO.702 DEP. 1 COL. CENTRO EMILIO CARRANZA, VER 40LTS DE FABULOSO, 40LTS DE CLORO 360.00$ 57.60$ 417.60$ 2303 9538 25-mar-10 ISLAS REYES JESSICA PLAZA M. RODRÍGUEZ NO.411 VEGA DE ALATORRE, VER 14 PAQ. DE VASOS TERMICOS, 8 PAQ. CUCHARAS 165.42$ 26.47$ 191.89$ 2406 1219 D 19-mar-10 ANTONIO HUERTA GARZA MORELOS NO.309 MTZ. DE LA TORRE, VER 3 BROCHAS 139.64$ 22.34$ 161.98$ 2305 1971 13-abr-10 PAULINO VAZQUEZ MORALES BOULEVARD FRANCISCO I. MADERO NO.503 VEGA DE ALATORRE, VER LLAVES MEZCLADORAS, COFLEX, CESPOL, CODOS, CONECTOR, LLAVES DE PASO, TAPONES 1,853.82$ 296.61$ 2,150.43$ 2404 1974 14-abr-10 PAULINO VAZQUEZ MORALES BOULEVARD FRANCISCO I. MADERO NO.503 VEGA DE ALATORRE, VER 4 BALASTRAS, 8 LAMPARAS, 2 PARES BASES SLIM, 2 CANALES P/LÁMPARA 75W, 1 CINTA DE AISLAR 1,173.29$ 187.73$ 1,361.02$ 2101 211 6-may-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER PAQ. PAPEL BOND T/OFICIO 1,032.00$ 165.12$ 1,197.12$ 2106 211 6-may-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER CARTUCHOS, TONNERS 638.90$ 102.22$ 741.12$

TOTAL VEGA DE ALATORRE 6,438.16$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA 2102 201 20-may-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER LIMPIADOR DE ESTUFAS, FIBRA DE ALAMBRE, LIMPIADOR DE CRISTALES, LIMA P/AFILAR, CUBREBOCAS 429.63$ 68.74$ 498.37$ 2101 211 6-may-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER PAQ. PAPEL BOND T/OFICIO 1,032.00$ 165.12$ 1,197.12$ 2106 211 6-may-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER CARTUCHOS, TONNERS 2,118.90$ 339.02$ 2,457.92$

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 4,153.41$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 2102 201 20-may-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER ACEITE ROJO, CESTOS, LIMAS P/AFILAR, CEPILLO DE MANO 1,196.61$ 191.46$ 1,388.07$ 2101 211 6-may-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER PAQ. PAPEL BOND T/OFICIO 1,032.00$ 165.12$ 1,197.12$ 2106 211 6-may-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER CARTUCHOS, TONNERS 2,118.91$ 339.02$ 2,457.93$

TOTAL COXQUIHUI 5,043.12$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA 2102 201 20-may-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER LIMA P/AFILAR, FIBRAS DE ALAMBRE, CEPILLO DE MANO, CUBREBOCAS, MACHETE MEDIANO 472.71$ 75.63$ 548.34$ TOTAL UXPANAPA 548.34$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 2102 201 20-may-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER LÍQUIDO LIMPIADOR PARA CRISTALES, GEL ANTIBACTERIAL, CESTOS DE BASURA 271.25$ 43.40$ 314.65$ 2101 211 6-may-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER PAQ. PAPEL BOND T/OFICIO 1,032.00$ 165.12$ 1,197.12$ 2106 211 6-may-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER CARTUCHOS, TONNERS 2,118.90$ 339.02$ 2,457.92$

TOTAL HUAYACOCOTLA 3,969.69$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ 2102 201 20-may-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER CESTOS, LIMAS P/AFILAR, GEL, CEPILLOS P/PISO, ESCOBAS, RASTRILLOS JARD., LIMPIADOR DE CRISTALES, 1,106.13$ 176.98$ 1,283.11$ 3415 MPKSD1280336 25-mar-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 107.31$ 17.17$ 124.48$ 2101 211 6-may-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER PAQ. PAPEL BOND T/OFICIO 1,032.00$ 165.12$ 1,197.12$ 2106 211 6-may-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER CARTUCHOS, TONNERS 3,598.90$ 575.82$ 4,174.72$

TOTAL PLATÓN SANCHEZ 6,779.43$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA 2102 201 20-may-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER ESCOBA, GEL, CEPILLO DE MANO, ESCOBETA, LIMPIADOR DE CRISTALES, MACHETE MEDIANO 563.05$ 90.09$ 653.14$ 2106 211 6-may-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER CARTUCHOS, TONNERS 638.90$ 102.22$ 741.12$

TOTAL OMEALCA 1,394.26$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO 2102 201 20-may-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER ESCOBA DE PLÁSTICO, CESTO, LIMA P/AFILAR, CEPILLO P/PISO, ESCOBA P/SACUDIR 326.50$ 52.24$ 378.74$ 2106 211 6-may-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER CARTUCHOS, TONNERS 638.91$ 102.22$ 741.13$

TOTAL HUATUSCO 1,119.87$

228,740.47$ TOTAL GENERAL

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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 2206 A 304023 24-may-10 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 8 GARRAFONES, 2 PAQ. 0.500ML C/24 217.24$ 34.76$ 252.00$ 2206 1082 A 22-may-10 ANTONIO PERALTA CORTES AV. 2 ORIENTE NO. 157 ESQ. CALLE 3 LOCAL B COL. CENTRO HUATUSCO, VER 14 TLATONILE EN PASTA 543.10$ 86.90$ 630.00$ 2303 122615 E 25-may-10 CASA AHUED SA DE CV AVENIDA REVOLUCIÓN NO. 149 ZONA CENTRO XALAPA, VER 14 FRASCOS EXAGONAL GRANDE 74.83$ 11.97$ 86.80$ 2103 XAL 11444 24-may-10 LIBRERIAS DE CRISTAL SA DE CV TEHUANTEPEC NO.170 COL. ROMA SUR MÉXICO, DF 4 LIBROS ABC DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 237.93$ 38.07$ 276.00$ 2103 10137 21-may-10 RAMIREZ RIOS ELIGIO ÚRSULO GALVÁN NO.65 COL.CENTRO XALAPA, VER 1 LIBRO ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 318.97$ 51.03$ 370.00$ 2103 EC 1392 15-may-10 EDITORIAL TRILLAS SA DE CV AV. RÍO CHURUBUSCO PTE. NO. 385 COL. GENERAL PEDRO MARIA ANAYA MÉXICO, DF 1 LIBRO GUÍA A DOCENTES, 1 LIBRO GUÍA PARA EVALUAR 124.57$ 19.93$ 144.50$ 2503 245372 26-may-10 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV AV. REVOLUCIÓN NO.312 COL. CENTRO XALAPA, VER 2 RATONERAS GRANDES 68.10$ 10.90$ 79.00$ 5101 441 19-abr-10 KVENTAS SA DE CV BLVD. CRISTÓBAL COLÓN 5-607 FRACC. ÁNIMAS XALAPA, VER 1 SILLON EJECUTIVO IMITACIÓN PIEL 2,817.00$ 450.72$ 3,267.72$ 3501 442 19-abr-10 KVENTAS SA DE CV BLVD. CRISTÓBAL COLÓN 5-607 FRACC. ÁNIMAS XALAPA, VER 19 CERRADURA P/LIBREROS DE ESCRITORIOS, 3 JUEGOS DE PUERTAS P/LIBRERO, 1 HUECO P/MICHOONDAS 4,260.00$ 681.60$ 4,941.60$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 10,047.62$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 2102 3350 23-abr-10 CYNTHIA CRISTINA ARCILA LOZANO PLAZA DE TOROS 5 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER 4 PZAS ESCOBA TIPO CEPILLO 75.20$ 12.03$ 87.23$ TOTAL TRES VALLES 87.23$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 2102 3350 23-abr-10 CYNTHIA CRISTINA ARCILA LOZANO PLAZA DE TOROS 5 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER 1 PZA ESCOBA TIPO CEPILLO 18.80$ 3.01$ 21.81$ TOTAL ATZALAN 21.81$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 2102 3350 23-abr-10 CYNTHIA CRISTINA ARCILA LOZANO PLAZA DE TOROS 5 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER 3 PZAS ESCOBA TIPO CEPILLO 79.30$ 12.69$ 87.23$ TOTAL PAJAPAN 87.23$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE -$ -$ TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 2102 3350 23-abr-10 CYNTHIA CRISTINA ARCILA LOZANO PLAZA DE TOROS 5 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER 3 PZAS ESCOBA TIPO CEPILLO 56.40$ 9.02$ 65.42$ TOTAL AGUA DULCE 65.42$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA -$ -$ TOTAL FILOMENO MATA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA -$ -$ TOTAL PAPANTLA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ 2102 3350 23-abr-10 CYNTHIA CRISTINA ARCILA LOZANO PLAZA DE TOROS 5 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER 5 PZAS ESCOBA TIPO CEPILLO 94.00$ 15.04$ 109.04$ TOTAL BENITO JUÁREZ 109.04$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO -$ -$ TOTAL NAOLINCO -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 2102 3350 23-abr-10 CYNTHIA CRISTINA ARCILA LOZANO PLAZA DE TOROS 5 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER 5 PZAS ESCOBA TIPO CEPILLO 94.00$ 15.04$ 109.04$ TOTAL VEGA DE ALATORRE 109.04$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA -$ -$ TOTAL SOLEDAD ATZOMPA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI -$ -$ TOTAL COXQUIHUI -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA 2407 411 18-mar-10 KVENTAS SA DE CV BLVD. CRISTÓBAL COLÓN 5-607 FRACC. ÁNIMAS XALAPA, VER 100 PSLETA P/PUPITRE STD. 4,250.00$ 680.00$ 4,930.00$ TOTAL UXPANAPA 4,930.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 2102 3350 23-abr-10 CYNTHIA CRISTINA ARCILA LOZANO PLAZA DE TOROS 5 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER 6 PZAS ESCOBA TIPO CEPILLO 112.80$ 18.05$ 130.85$ TOTAL HUAYACOCOTLA 130.85$

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2010

Page 27: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO …

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ -$ -$ TOTAL PLATÓN SANCHEZ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA 2102 3350 23-abr-10 CYNTHIA CRISTINA ARCILA LOZANO PLAZA DE TOROS 5 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER 4 PZA ESCOBA TIPO CEPILLO 75.20$ 12.03$ 87.23$ TOTAL OMEALCA 87.23$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO 2102 3350 23-abr-10 CYNTHIA CRISTINA ARCILA LOZANO PLAZA DE TOROS 5 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER 1 PZA ESCOBA TIPO CEPILLO 18.80$ 3.01$ 21.81$ TOTAL HUATUSCO 21.81$

15,697.28$ TOTAL GENERAL

Page 28: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO …

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3507 2241 22-abr-10 ROLON OCHOA FRANCO AZUETA NO.131 COL.CENTRO XALAPA, VER REPARAR CALENTAMIENTO A MOTOR, REFACCIONES, AFINACIÓN 9,200.00$ 1,472.00$ 10,672.00$ 2106 BDFA 001322 4-mar-10 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER 35 CD'S DE 80MIN 6,292.65$ 1,006.82$ 7,299.47$ 2106 BDFA 001300 24-feb-10 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER 2 TONER NEGRO 4,545.88$ 727.34$ 5,273.22$ 2206 a 303703 20-may-10 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 6 GARRAFONES, 3 PAQ. 0.500ML C/24 PZAS 237.93$ 38.07$ 276.00$ 2306 122449 E 20-may-10 CASA AHUED SA DE CV AVENIDA REVOLUCIÓN NO. 149 ZONA CENTRO XALAPA, VER 14 TAZON CUADRADO DE CRISTAL 226.90$ 36.30$ 263.20$ 3505 A 12622 18-may-10 GRUPO INDUSTRIAL TURBOWASH SA DE CV FRANCISCO MORALES NO.113 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA 43.10$ 6.90$ 50.00$ 2306 2957 20-may-10 ALVARADO HERNANDEZ RUBEN BLVD. ADOLFO RUÍZ CORTINES NO.3350 COL. UNIDAD MAGISTERIAL XALAPA, VER PINES VARIOS 225.00$ 36.00$ 261.00$ 2306 A 397707 20-may-10 PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA SA DE CV REVOLUCIÓN NO.81 COL. CENTRO XALAPA, VER 1 CINTA COLOR'S CURLING, 1 CINTA DOBLE, 14 BASES P/REGALO 226.90$ 36.30$ 263.20$ 2302 6287 20-may-10 VASQUEZ JIMENEZ CARLOS JAIR MANUEL R. GUTIERREZ 30 COL. DEL MAESTRO XALAPA, VER 1 BOTE CON 100 CONECTOR RJ45 PARA INSTALACIÓN DE RED 280.17$ 44.83$ 325.00$ 2305 244999 19-may-10 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV AV. REVOLUCIÓN NO.312 COL. CENTRO XALAPA, VER 2 GRAPAS P/CABLE 1/4 REDONDO 27.59$ 4.41$ 32.00$ 2404 91786 C 20-may-10 CARDENAS E HIJOS SA DE CV IGNACIO ZARAGOZA NO.7 COL. CENTRO XALAPA, VER 1CONTACTO FIJO, 1 CAJA CONDULET, 1 CONECTOR USO RUDO, 3 CORDON DE USO RUDO, 1 CUBIERTA INDIVIDUAL 300.37$ 48.06$ 348.43$ 3507 AM 4747 21-may-10 FORMULA LLANTAS SA DE CV LEOPOLDO KIEL NO.26 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER BALANCEO Y ALINEACIÓN A CAMIONETA 309.48$ 49.52$ 359.00$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 25,422.52$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 3505 475 7-may-10 SISTEMAS EN MANEJO Y ADMINISTRACION DE RESIDUOS SA DE CV PIPILA NO.126 COL. JOSÉ CARDEL XALAPA, VER ACONDICIONAMIENTO, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS QUÍMICOS PELIGROSOS 1,107.76$ 177.24$ 1,285.00$ 3604 4601 30-abr-10 JOSE AGUILAR SALAS TAJÍN NO.59 PLANTA BAJA COL. RESERVA TERRITORIAL XALAPA, VER PENDONES IMPRESOS EN SELECCIÓN DE COLOR TAMAÑO 1.17X60CM EN LONA FRONT 3,027.50$ 484.40$ 3,511.90$

TOTAL TRES VALLES 4,796.90$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 3505 475 7-may-10 SISTEMAS EN MANEJO Y ADMINISTRACION DE RESIDUOS SA DE CV PIPILA NO.126 COL. JOSÉ CARDEL XALAPA, VER ACONDICIONAMIENTO, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS QUÍMICOS PELIGROSOS 2,070.66$ 331.31$ 2,401.97$ 3604 4601 30-abr-10 JOSE AGUILAR SALAS TAJÍN NO.59 PLANTA BAJA COL. RESERVA TERRITORIAL XALAPA, VER PENDONES IMPRESOS EN SELECCIÓN DE COLOR TAMAÑO 1.17X60CM EN LONA FRONT 778.50$ 124.56$ 903.06$

TOTAL ATZALAN 3,305.03$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 3505 475 7-may-10 SISTEMAS EN MANEJO Y ADMINISTRACION DE RESIDUOS SA DE CV PIPILA NO.126 COL. JOSÉ CARDEL XALAPA, VER ACONDICIONAMIENTO, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS QUÍMICOS PELIGROSOS 5,393.42$ 862.95$ 5,932.76$ 3604 4601 30-abr-10 JOSE AGUILAR SALAS TAJÍN NO.59 PLANTA BAJA COL. RESERVA TERRITORIAL XALAPA, VER PENDONES IMPRESOS EN SELECCIÓN DE COLOR TAMAÑO 1.17X60CM EN LONA FRONT 1,824.36$ 291.90$ 2,006.80$

TOTAL PAJAPAN 7,939.56$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 3604 4601 30-abr-10 JOSE AGUILAR SALAS TAJÍN NO.59 PLANTA BAJA COL. RESERVA TERRITORIAL XALAPA, VER PENDONES IMPRESOS EN SELECCIÓN DE COLOR TAMAÑO 1.17X60CM EN LONA FRONT 865.00$ 138.40$ 1,003.40$ TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE 1,003.40$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 3505 475 7-may-10 SISTEMAS EN MANEJO Y ADMINISTRACION DE RESIDUOS SA DE CV PIPILA NO.126 COL. JOSÉ CARDEL XALAPA, VER ACONDICIONAMIENTO, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS QUÍMICOS PELIGROSOS 1,895.97$ 303.36$ 2,199.33$ 3604 4601 30-abr-10 JOSE AGUILAR SALAS TAJÍN NO.59 PLANTA BAJA COL. RESERVA TERRITORIAL XALAPA, VER PENDONES IMPRESOS EN SELECCIÓN DE COLOR TAMAÑO 1.17X60CM EN LONA FRONT 519.00$ 83.04$ 602.04$

TOTAL AGUA DULCE 2,801.37$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA 2109 3 17-may-10 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS APLV SA DE CV CIRCUITO LAS FLORES NO.3 COL. FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER 244 REPRODUCTORES MP3 DE 1GB Y 2GB 42,458.44$ 6,793.35$ 49,251.79$ 3505 475 7-may-10 SISTEMAS EN MANEJO Y ADMINISTRACION DE RESIDUOS SA DE CV PIPILA NO.126 COL. JOSÉ CARDEL XALAPA, VER ACONDICIONAMIENTO, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS QUÍMICOS PELIGROSOS 681.70$ 109.07$ 790.77$ 3604 4601 30-abr-10 JOSE AGUILAR SALAS TAJÍN NO.59 PLANTA BAJA COL. RESERVA TERRITORIAL XALAPA, VER PENDONES IMPRESOS EN SELECCIÓN DE COLOR TAMAÑO 1.17X60CM EN LONA FRONT 865.00$ 138.40$ 1,003.40$ 2701 377 11-may-10 DAFNE LIZETH SERNA ALBA AV. XALAPEÑOS ILUSTRES NO.85 ZONA CENTRO XALAPA, VER 190 PLAYERAS CUELLO REDONDO ROJA CON SERIGRAFÍA Y BORDADOS 16,150.00$ 2,584.00$ 18,734.00$

TOTAL FILOMENO MATA 69,779.96$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 3505 475 7-may-10 SISTEMAS EN MANEJO Y ADMINISTRACION DE RESIDUOS SA DE CV PIPILA NO.126 COL. JOSÉ CARDEL XALAPA, VER ACONDICIONAMIENTO, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS QUÍMICOS PELIGROSOS 11,461.06$ 1,833.77$ 13,294.83$ 3604 4601 30-abr-10 JOSE AGUILAR SALAS TAJÍN NO.59 PLANTA BAJA COL. RESERVA TERRITORIAL XALAPA, VER PENDONES IMPRESOS EN SELECCIÓN DE COLOR TAMAÑO 1.17X60CM EN LONA FRONT 2,162.50$ 346.00$ 2,508.50$ 3106 JA 000000801463 27-may-10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 12,407.76$ 1,985.24$ 14,393.00$

TOTAL PAPANTLA 30,196.33$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ 3505 475 7-may-10 SISTEMAS EN MANEJO Y ADMINISTRACION DE RESIDUOS SA DE CV PIPILA NO.126 COL. JOSÉ CARDEL XALAPA, VER ACONDICIONAMIENTO, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS QUÍMICOS PELIGROSOS 2,130.31$ 340.85$ 2,471.16$ 3604 4601 30-abr-10 JOSE AGUILAR SALAS TAJÍN NO.59 PLANTA BAJA COL. RESERVA TERRITORIAL XALAPA, VER PENDONES IMPRESOS EN SELECCIÓN DE COLOR TAMAÑO 1.17X60CM EN LONA FRONT 1,730.00$ 276.80$ 2,006.80$

TOTAL BENITO JUÁREZ 4,477.96$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 3505 475 7-may-10 SISTEMAS EN MANEJO Y ADMINISTRACION DE RESIDUOS SA DE CV PIPILA NO.126 COL. JOSÉ CARDEL XALAPA, VER ACONDICIONAMIENTO, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS QUÍMICOS PELIGROSOS 766.91$ 122.71$ 889.62$ 3604 4601 30-abr-10 JOSE AGUILAR SALAS TAJÍN NO.59 PLANTA BAJA COL. RESERVA TERRITORIAL XALAPA, VER PENDONES IMPRESOS EN SELECCIÓN DE COLOR TAMAÑO 1.17X60CM EN LONA FRONT 1,297.50$ 207.60$ 1,505.10$ 3106 JB 000000633092 24/05/10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 8,477.59$ 1,356.41$ 9,834.00$

TOTAL NAOLINCO 12,228.72$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 3505 475 7-may-10 SISTEMAS EN MANEJO Y ADMINISTRACION DE RESIDUOS SA DE CV PIPILA NO.126 COL. JOSÉ CARDEL XALAPA, VER ACONDICIONAMIENTO, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS QUÍMICOS PELIGROSOS 2,339.08$ 374.25$ 2,713.33$ 3604 4601 30-abr-10 JOSE AGUILAR SALAS TAJÍN NO.59 PLANTA BAJA COL. RESERVA TERRITORIAL XALAPA, VER PENDONES IMPRESOS EN SELECCIÓN DE COLOR TAMAÑO 1.17X60CM EN LONA FRONT 1,730.00$ 276.80$ 2,006.80$

TOTAL VEGA DE ALATORRE 4,720.13$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA 3505 475 7-may-10 SISTEMAS EN MANEJO Y ADMINISTRACION DE RESIDUOS SA DE CV PIPILA NO.126 COL. JOSÉ CARDEL XALAPA, VER ACONDICIONAMIENTO, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS QUÍMICOS PELIGROSOS 2,505.24$ 400.84$ 2,906.08$ 3604 4601 30-abr-10 JOSE AGUILAR SALAS TAJÍN NO.59 PLANTA BAJA COL. RESERVA TERRITORIAL XALAPA, VER PENDONES IMPRESOS EN SELECCIÓN DE COLOR TAMAÑO 1.17X60CM EN LONA FRONT 865.00$ 138.40$ 1,003.40$ 3106 JH 000000351546 27-may-10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 3,491.38$ 558.62$ 4,050.00$

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 7,959.48$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 3505 475 7-may-10 SISTEMAS EN MANEJO Y ADMINISTRACION DE RESIDUOS SA DE CV PIPILA NO.126 COL. JOSÉ CARDEL XALAPA, VER ACONDICIONAMIENTO, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS QUÍMICOS PELIGROSOS 2,185.70$ 349.71$ 2,535.41$ 3604 4601 30-abr-10 JOSE AGUILAR SALAS TAJÍN NO.59 PLANTA BAJA COL. RESERVA TERRITORIAL XALAPA, VER PENDONES IMPRESOS EN SELECCIÓN DE COLOR TAMAÑO 1.17X60CM EN LONA FRONT 865.00$ 138.40$ 1,003.40$ 3106 JA 000000802430 27-may-10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 9,903.45$ 1,584.55$ 11,488.00$

TOTAL COXQUIHUI 15,026.81$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 24 AL 28 DE MAYO DE 2010

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UXPANAPA 3505 475 7-may-10 SISTEMAS EN MANEJO Y ADMINISTRACION DE RESIDUOS SA DE CV PIPILA NO.126 COL. JOSÉ CARDEL XALAPA, VER ACONDICIONAMIENTO, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS QUÍMICOS PELIGROSOS 3,865.74$ 618.52$ 4,484.26$ 3604 4601 30-abr-10 JOSE AGUILAR SALAS TAJÍN NO.59 PLANTA BAJA COL. RESERVA TERRITORIAL XALAPA, VER PENDONES IMPRESOS EN SELECCIÓN DE COLOR TAMAÑO 1.17X60CM EN LONA FRONT 865.00$ 138.40$ 1,003.40$

TOTAL UXPANAPA 5,487.66$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 3505 475 7-may-10 SISTEMAS EN MANEJO Y ADMINISTRACION DE RESIDUOS SA DE CV PIPILA NO.126 COL. JOSÉ CARDEL XALAPA, VER ACONDICIONAMIENTO, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS QUÍMICOS PELIGROSOS 85.21$ 13.63$ 98.84$ 3604 4601 30-abr-10 JOSE AGUILAR SALAS TAJÍN NO.59 PLANTA BAJA COL. RESERVA TERRITORIAL XALAPA, VER PENDONES IMPRESOS EN SELECCIÓN DE COLOR TAMAÑO 1.17X60CM EN LONA FRONT 1,297.50$ 207.60$ 1,505.10$

TOTAL HUAYACOCOTLA 1,603.94$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ 3505 475 7-may-10 SISTEMAS EN MANEJO Y ADMINISTRACION DE RESIDUOS SA DE CV PIPILA NO.126 COL. JOSÉ CARDEL XALAPA, VER ACONDICIONAMIENTO, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS QUÍMICOS PELIGROSOS 1,192.97$ 190.88$ 1,383.85$ 3604 4601 30-abr-10 JOSE AGUILAR SALAS TAJÍN NO.59 PLANTA BAJA COL. RESERVA TERRITORIAL XALAPA, VER PENDONES IMPRESOS EN SELECCIÓN DE COLOR TAMAÑO 1.17X60CM EN LONA FRONT 1,297.50$ 207.60$ 1,505.10$

TOTAL PLATÓN SANCHEZ 2,888.95$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA 3604 4601 30-abr-10 JOSE AGUILAR SALAS TAJÍN NO.59 PLANTA BAJA COL. RESERVA TERRITORIAL XALAPA, VER PENDONES IMPRESOS EN SELECCIÓN DE COLOR TAMAÑO 1.17X60CM EN LONA FRONT 865.00$ 138.40$ 1,003.40$ TOTAL OMEALCA 1,003.40$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO 3604 4601 30-abr-10 JOSE AGUILAR SALAS TAJÍN NO.59 PLANTA BAJA COL. RESERVA TERRITORIAL XALAPA, VER PENDONES IMPRESOS EN SELECCIÓN DE COLOR TAMAÑO 1.17X60CM EN LONA FRONT 865.00$ 138.40$ 1,003.40$ TOTAL HUATUSCO 1,003.40$

201,645.52$ TOTAL GENERAL

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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3802 117826 28-abr-10 INMOBILIARIA DESARROLLOS INTEGRALES DE XALAPA SA DE CV AV. ADOLFO RUIZ CORTINES No.1205 COL. FRANCISCO FERRER GUARDIA XALAPA, VER SERVICIO DE HOSPEDAJE 850.00$ 136.00$ 986.00$ 3802 117827 28-abr-10 INMOBILIARIA DESARROLLOS INTEGRALES DE XALAPA SA DE CV AV. ADOLFO RUIZ CORTINES No.1205 COL. FRANCISCO FERRER GUARDIA XALAPA, VER SERVICIO DE HOSPEDAJE 756.90$ 121.10$ 878.00$ 2102 63706 20-may-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER 4PZAS ESPUMA LIMPIADORA 124.28$ 19.88$ 144.16$ 2102 63706 20-may-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER 3PZAS ESPUMA LIMPIADORA 93.21$ 14.91$ 108.12$ 2102 63706 20-may-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER 55PZAS ESPUMA LIMPIADORA 1,708.85$ 273.42$ 1,982.27$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 4,098.55$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 3504 494 14-jun-10 AGUILAR MEJIA HUMBERTO URSULO GALVÁN NO.20-C COL. EMILIANO ZAPATA XALAPA, VER PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DEL PLANTEL ######## 9,583.78$ 69,482.44$ 2102 63706 20-may-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER 20 PZAS ESPUMA LIMPIADORA 621.41$ 99.42$ 720.83$

TOTAL TRES VALLES 70,203.27$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 3109 2958 3-may-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$ 2102 63706 20-may-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER 4PZAS ESPUMA LIMPIADORA 124.28$ 19.88$ 144.16$

TOTAL ATZALAN 7,626.16$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 3109 2958 3-may-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$ 2102 63706 20-may-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER 11PZAS ESPUMA LIMPIADORA 360.42$ 57.67$ 396.46$

TOTAL PAJAPAN 7,878.46$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 3109 2958 3-may-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$ 2102 63706 20-may-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER 23PZAS ESPUMA LIMPIADORA 714.61$ 114.34$ 828.95$

TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE 8,310.95$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 3109 2958 3-may-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$ 2102 63706 20-may-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER 10PZAS ESPUMA LIMPIADORA 310.70$ 49.71$ 360.41$

TOTAL AGUA DULCE 7,842.41$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA 3109 3031 A 18-may-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO DE REUBICACIÓN ESTACIÓN SATELITAL 8,500.00$ 1,360.00$ 9,860.00$ 3109 2958 3-may-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$ 2102 63706 20-may-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER 12PZAS ESPUMA LIMPIADORA 372.84$ 59.65$ 432.49$

TOTAL FILOMENO MATA 17,774.49$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 2102 63706 20-may-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER 5PZAS ESPUMA LIMPIADORA 155.36$ 24.86$ 180.22$ TOTAL PAPANTLA 180.22$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZTOTAL BENITO JUÁREZ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 3501 FQA005909 4-abr-10 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DIAZ MIRON No.4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER MANTENIMIENTO DE COPIADORA Y REFACCIONES 4,300.00$ 688.00$ 4,988.00$ 2102 81852 X 22-abr-10 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV SUR 13 NO. 313 COL. CENTRO ORIZABA, VER 10PZAS ESCOBAS, 10PZAS MECHUDOS, 1 ROLLO FRANELA ROJA, 2ROLLOS JERGA 1,313.15$ 210.10$ 1,523.25$

TOTAL NAOLINCO 6,511.25$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRETOTAL VEGA DE ALATORRE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA 3109 2958 3-may-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$ TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 7,482.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 2102 63706 20-may-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER 26PZAS ESPUMA LIMPIADORA 807.82$ 129.25$ 937.07$ TOTAL COXQUIHUI 937.07$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA 2102 63706 20-may-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER 10PZAS ESPUMA LIMPIADORA 310.70$ 49.71$ 360.41$ TOTAL UXPANAPA 360.41$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 28 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2010

Page 31: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO …

DE FACTURAHUAYACOCOTLA

TOTAL HUAYACOCOTLA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ 3501 FQA007045 7-may-10 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DIAZ MIRON No.4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER MANTENIMIENTO DE COPIADORA 1,600.00$ 256.00$ 1,856.00$ 3501 FQA007100 8-may-10 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DIAZ MIRON No.4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER MANTENIMIENTO DE COPIADORA Y REFACCIONES 650.00$ 104.00$ 754.00$

TOTAL PLATÓN SANCHEZ 2,610.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA 3109 2958 3-may-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$ 2102 63706 20-may-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER 12PZAS ESPUMA LIMPIADORA 372.84$ 59.65$ 432.49$

TOTAL OMEALCA 7,914.49$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO 2102 63706 20-may-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER 24PZAS ESPUMA LIMPIADORA 745.68$ 119.31$ 864.99$ TOTAL HUATUSCO 864.99$

150,594.72$ TOTAL GENERAL

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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3804 116838 12-feb-10 INMOBILIARIA DESARROLLOS INTEGRALES DE XALAPA SA DE CV AV. ADOLFO RUIZ CORTINES No.1205 COL. FRANCISCO FERRER GUARDIA XALAPA, VER HOSPEDAJE 3,278.11$ 524.50$ 3,802.61$ 3804 117300 25-mar-10 INMOBILIARIA DESARROLLOS INTEGRALES DE XALAPA SA DE CV AV. ADOLFO RUIZ CORTINES No.1205 COL. FRANCISCO FERRER GUARDIA XALAPA, VER HOSPEDAJE 6,650.86$ 1,064.14$ 7,715.00$ 3507 2243 7-jun-10 ROLON OCHOA FRANCO AZUETA NO.131 COL.CENTRO XALAPA, VER REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y CARGA DE GAS 6,800.00$ 1,088.00$ 7,888.00$ 2701 378 ####### DAFNE LIZETH SERNA ALBA AV. XALAPEÑOS ILUSTRES NO.85 ZONA CENTRO XALAPA, VER 95 PLAYERAS CUELLO REDONDO ROJA C/SERIGRAFÍA Y BORDADOS 8,075.00$ 1,292.00$ 9,367.00$ 2101 BOFA001617 ####### OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER 1 CAJA DE HOJAS BLANCAS T/C 404.31$ 64.69$ 469.00$ 2106 BOFA001617 ####### OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER 2 PZAS DE TINTA NEGRA P/MULTIFUNCIONAL 443.06$ 70.89$ 513.95$ 3103 EST0538430 22-jun-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 8,082.82$ 1,293.25$ 9,376.07$ 3804 118110 ####### INMOBILIARIA DESARROLLOS INTEGRALES DE XALAPA SA DE CV AV. ADOLFO RUIZ CORTINES No.1205 COL. FRANCISCO FERRER GUARDIA XALAPA, VER HOSPEDAJE 4,910.34$ 785.66$ 5,696.00$ 2206 A 305100 8-jun-10 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 6 GARRAFONES, 3PAQ. AGUA 0.500ML C/24PZAS 237.93$ 38.07$ 276.00$ 2206 A 305164 11-jun-10 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 7 LÍQUIDOS, 2 PAQ. AGUA 0.500ML C/24PZAS 202.59$ 32.41$ 235.00$ 2206 102747 10-jun-10 RIVERO PUERTO GONZALO CARRILLO PUERTO NO.5 ZONA CENTRO XALAPA, VER 4KGS DE CAFÉ EXTRAFINO 310.34$ 49.66$ 360.00$ 2206 AUG 117319 9-jun-10 COSTCO DE MEXICO SA DE CV BLVD. MAGNOCENTRO 4 COL. SAN FERNANDO LA HERRADURA HUIXQUILUCAN, EDO. DE MÉXICO SUSTITUTO DE CREMA 62.84$ 10.06$ 72.90$ 3605 12141 A 8-jun-10 CHRISTIAN RAUL HOYOS MAVIL AV. MANUEL AVILA CAMACHO NO.37 A COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE FOTOCOPIADO 21.55$ 3.45$ 25.00$ 3604 10549 AZ ####### CARLOS PORTUGAL PALMA AZUETA 215 A COL. CENTRO XALAPA, VER 1 LONA 1.50 X 1MT 175.00$ 28.00$ 203.00$ 3604 10645 AZ 11-jun-10 CARLOS PORTUGAL PALMA AZUETA 215 A COL. CENTRO XALAPA, VER DOMY MEMORIAS 4,350.00$ 696.00$ 5,046.00$ 2101 1216 10-jun-10 SANDRA IVETTE COMPAÑ MORALES AV. 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE NO.113 COL. CENTRO XALAPA, VER 1 SELLO COLOR 291.00$ 46.56$ 337.56$ 2101 LCB 534352 4-jun-10 FERRETERIA ONOFRE SA DE CV CLAVIJERO NO.98-1 COL. CENTRO XALAPA, VER 1 PINZAS P/CORTE 18.47$ 2.96$ 21.43$ 3415 MPKSD2043919 11-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 89.45$ 14.31$ 103.76$ 3415 MPKSD2043929 11-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 101.52$ 16.24$ 117.76$ 3415 MPKSD2043921 11-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 89.45$ 14.31$ 103.76$ 3415 MPKSD2043922 11-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 89.45$ 14.31$ 103.76$ 3415 MPKSD2043923 11-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 89.45$ 14.31$ 103.76$ 3415 MPKSD2043924 11-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 101.52$ 16.24$ 117.76$ 3415 MPKSD2043925 11-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 89.45$ 14.31$ 103.76$ 3415 MPKSD2043926 11-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 89.45$ 14.31$ 103.76$ 3415 MPKSD2043927 11-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 89.45$ 14.31$ 103.76$ 3415 MPKSD2043928 11-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 101.52$ 16.24$ 117.76$ 3415 MPKSD2043929 11-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 140.38$ 22.46$ 162.84$ 3415 MPKSD2043930 11-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 129.38$ 20.70$ 150.08$ 3415 MPKSD2043931 11-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 181.52$ 29.04$ 210.56$ 2101 BDFA 001664 8-jun-10 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER 10 CAJAS PAPEL VISION HOJAS T/C 4,215.50$ 674.48$ 4,889.98$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 57,897.58$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 3103 EST0538430 22-jun-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,288.64$ 366.18$ 2,654.82$ TOTAL TRES VALLES 2,654.82$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 3103 EST0538430 22-jun-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,594.07$ 255.05$ 1,849.12$ TOTAL ATZALAN 1,849.12$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 3103 EST0538430 22-jun-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,522.71$ 243.63$ 1,674.98$ 3502 591 15-abr-10 ELVA TRUJILLO CASTRO LEONA VICARIO NO.5 COL.CENTRO XALAPA, VER REPARACIÓN A CAÑON 6,521.96$ 1,043.51$ 7,174.16$

TOTAL PAJAPAN 8,849.14$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 3103 JAL160610335154 16-jun-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 601.72$ 96.28$ 698.00$ TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE 698.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 3605 811 23-abr-10 FONSECA LARA AURORA CARRET. AGUA DULCE COATZACOALCOS S/N COL. EJIDO PIEDRAS NEGRAS AGUA DULCE, VER 5566 COPIAS T/C 1,391.50$ 222.64$ 1,614.14$ 3415 MPKSD1415203 26-abr-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 172.59$ 27.61$ 200.20$ 2106 44 28-abr-10 ISAIAS HERNANDEZ OROCIO AV. FRANCISCO I. MADERO NO.283 COL. CENTRO AGUA DULCE, VER 1 RECARGA DE TONER HP 450.00$ 72.00$ 522.00$ 2305 3442 27-abr-10 SANSORES NOVEROLA JESUS OBRERA NO.28 COL. PUEBLA AGUA DULCE, VER 1 PZA CINCEL 3/4 X 6" 31.03$ 4.96$ 35.99$ 2306 3442 27-abr-10 SANSORES NOVEROLA JESUS OBRERA NO.28 COL. PUEBLA AGUA DULCE, VER 1 JUEGO P/INSTALAR CERRADURAS 54.31$ 8.69$ 63.00$ 2306 BBT 19027 28-abr-10 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV AV. NEXTENGO NO.78 COL. STA. CRUZ ACAYUCAN MÉXICO,DF 3 HIELERAS PARA TRASLADO DE REACTIVOS QUIMICOS 103.10$ 16.50$ 119.60$ 3415 MPKSD1415694 19-abr-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 107.31$ 17.17$ 124.48$ 3415 MPKSD1703010 7-may-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 128.50$ 20.56$ 149.06$ 3415 MPKSD1415245 29-abr-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 107.31$ 17.17$ 124.48$ 2102 1366 O 7-may-10 DULCERIA LA ESTRELLA SA DE CV AV. PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA NO. 565-A COL. MIGUEL HIDALGO VILLAHERMOSA, TAB POLIETILENO 90.52$ 14.48$ 105.00$ 2206 2749 ####### LACRISTALINA SA DE CV 16 DE SEPTIEMBRE L-15 MZA. 5 S/N COL. EMILIANO ZAPATA AGUA DULCE, VER 25 GARRAFONES DE AGUA 280.17$ 44.83$ 325.00$ 3103 EST0538430 22-jun-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,638.19$ 422.11$ 3,060.30$

TOTAL AGUA DULCE 6,443.25$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA 3415 MPKSD1790132 ####### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 95.24$ 15.24$ 110.48$ 3415 MPKSD1790245 ####### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 95.24$ 15.24$ 110.48$ 3415 MPKSD1790355 ####### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 95.24$ 15.24$ 110.48$ 3604 760 27-abr-10 MARIA IGNACIA PEREZ JUAREZ INDEPENDENCIA NO.54 COL. CENTRO COYUTLA, VER ROTULACIÓN DE MURO 1,500.00$ 240.00$ 1,740.00$ 3103 EST0538430 22-jun-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,635.36$ 261.66$ 1,897.02$

TOTAL FILOMENO MATA 3,968.46$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 3103 EST0538430 22-jun-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,140.94$ 342.55$ 2,483.49$ TOTAL PAPANTLA 2,483.49$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ 3103 EST0538430 22-jun-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,377.04$ 220.33$ 1,597.37$ TOTAL BENITO JUÁREZ 1,597.37$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 3103 EST0538430 22-jun-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,076.32$ 332.21$ 2,408.53$ 3106 JB 000000795798 21-jun-10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 7,668.97$ 1,227.03$ 8,896.00$

TOTAL NAOLINCO 11,304.53$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 3103 EST0538430 22-jun-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,256.73$ 361.08$ 2,617.81$ TOTAL VEGA DE ALATORRE 2,617.81$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA 3103 EST0538430 22-jun-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,227.90$ 196.46$ 1,424.36$ TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 1,424.36$

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 21 AL 25 DE JUNIO DE 2010

Page 33: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO …

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 3103 EST0538430 22-jun-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,716.08$ 274.57$ 1,990.65$ TOTAL COXQUIHUI 1,990.65$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA 3103 EST0538430 22-jun-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,481.86$ 237.10$ 1,718.96$ TOTAL UXPANAPA 1,718.96$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 3103 EST0538430 22-jun-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,355.49$ 216.88$ 1,572.37$ TOTAL HUAYACOCOTLA 1,572.37$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ 3103 EST0538430 22-jun-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,410.51$ 225.68$ 1,636.19$ TOTAL PLATÓN SANCHEZ 1,636.19$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA -$ -$ TOTAL OMEALCA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO 3103 HUT270410891038 27-abr-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 727.50$ 116.40$ 843.90$ 3107 9038 14-abr-10 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE HUATUSCO VER AV. 3 ORIENTE NO.310 HUATUSCO, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE 78.00$ 12.48$ 90.48$ 3504 8191 29-abr-10 YOLANDA LAGUNES HERNANDEZ AV. 2 ORIENTE NO.132 HUATUSCO, VER REPARACIÓN DE PUERTAS DE ALUMINIO DE LOS SALONES 258.62$ 41.38$ 300.00$ 2306 3195 30-abr-10 IGNACIO COLORADO FERNANDEZ AVENIDA 2 ORIENTE NO. 342 COL. CENTRO HUATUSCO, VER PASADOR DE LATÓN CHICO Y GDE., CANDADO GDE. Y CHICO 141.38$ 22.62$ 164.00$ 2305 3195 30-abr-10 IGNACIO COLORADO FERNANDEZ AVENIDA 2 ORIENTE NO. 342 COL. CENTRO HUATUSCO, VER 2MTS. TELA MOSCO, 2 CAJAS DE GRAPA, PERA DE DESCARGA 72.41$ 11.59$ 84.00$ 3103 HUT250510891142 ####### TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 701.25$ 112.20$ 813.45$ 3107 16887 ####### COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE HUATUSCO VER AV. 3 ORIENTE NO.310 HUATUSCO, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE 153.00$ 24.48$ 177.48$ 2406 F 18325 ####### PINTUDIER S EN NC DE CV 2 PONIENTE NO.432 COL. CENTRO HUATUSCO, VER 1 AERO COMEX ROJO SPRAY 32.33$ 5.17$ 37.50$ 2401 3286 ####### HERNANDEZ ALTAMIRANO LILIA LOTE 26 MANZANA 7 S/N COL. 2 DE NOVIEMBRE HUATUSCO, VER TABLAS DIFERENTES MEDIDAS P/ENTREPAÑOS 165.00$ 26.40$ 191.40$ 2306 3292 ####### IGNACIO COLORADO FERNANDEZ AVENIDA 2 ORIENTE NO. 342 COL. CENTRO HUATUSCO, VER 1 CANDADO MEDIANO 12.07$ 1.93$ 14.00$ 2305 3292 ####### IGNACIO COLORADO FERNANDEZ AVENIDA 2 ORIENTE NO. 342 COL. CENTRO HUATUSCO, VER 2 CAJAS DE GRAPAS, 36 CLAVOS P/CONCRETO, 12 RONDANAS, 4 ARMELLAS, 100GRS ALAMBRE, 1 SERRUCHO 179.66$ 28.74$ 208.40$

TOTAL HUATUSCO 2,924.61$

111,630.71$ TOTAL GENERAL

Page 34: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO …

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3306 1994 1-jun-10 SPECIAL COMPU SA DE CV BLVD. SOLIDARIDAD NO.437 L5 COL. SAN JAVIER HERMOSILLO,SONORA MENSUALIDAD POR EL USO DEL SERVIDOR EN EL SITEMA DE CONTROL ESCOLAR 1,394.00$ 223.04$ 1,617.04$ 3306 1995 1-jun-10 SPECIAL COMPU SA DE CV BLVD. SOLIDARIDAD NO.437 L5 COL. SAN JAVIER HERMOSILLO,SONORA MANTENIMIENTO, SEGUIMIENTO, ASESORÍA, CAMBIOS Y CONSULTAS AL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR 12,000.00$ 1,920.00$ 13,920.00$ 3409 387 2-mar-10 MARIA DEL ROSARIO MORALES HERNANDEZ AV. VILLAHERMOSA 1017-A COL. PROGRESO MACUILTEPETL XALAPA, VER LICENCIA COI 5.7 P/2 USUARIOS, ACT. ASPEL COI WIN BASE 5.7 1USR 99EMP 4,943.50$ 790.96$ 5,734.46$ 3308 550 A 26-may-10 PEREA CERVANTES Y ASOCIADOS SC ALFARO NO.46-3 ZONA CENTRO XALAPA, VER PAGO DEL 40% POR DICTAMINACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2009 76,560.00$ 12,249.60$ 88,809.60$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 110,081.10$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 2401 3917 19-mar-10 BRAVO RUIZ ULISES MIGUEL HIDALGO NO.113 TRES VALLES, VER 1 PUERTA DE TAMBOR 1,800.00$ 288.00$ 2,088.00$ 2306 3917 19-mar-10 BRAVO RUIZ ULISES MIGUEL HIDALGO NO.113 TRES VALLES, VER 1 CRISTAL CLARO DE 5MM DE 69X67.50 120.00$ 19.20$ 139.20$ 2306 3917 19-mar-10 BRAVO RUIZ ULISES MIGUEL HIDALGO NO.113 TRES VALLES, VER 1 CRISTAL CLARO DE 5MM DE 89.5X27 60.00$ 9.60$ 69.60$ 3504 3917 19-mar-10 BRAVO RUIZ ULISES MIGUEL HIDALGO NO.113 TRES VALLES, VER 2 INSTALACIÓN DE CHAPA 200.00$ 32.00$ 232.00$ 2406 MA 79393 22-mar-10 GRUPO RULLAN SA DE CV AV. GENERAL PRIM. NO.170 ESQ. MANUEL DOBLADO COL. CENTRO VERACRUZ, VER 1 GALÓN DE ESMALTE BLANCO, 1LT ESMALTE BLANCO 304.31$ 48.69$ 353.00$ 2101 MTU003463 20-mar-10 TONY TIENDAS SA DE CV CARRETERA MÉXICO VERACRUZ KM. 443 COL. FRANCISCO VILLA VERACRUZ, VER 5 MARCADORES P/PIZARRA ROJO, 5 MARCADORES P/PIZARRA AZUL 148.28$ 23.72$ 172.00$ 2404 13029 5-abr-10 GERARDO SANCHEZ MORALES HIDALGO NO.305 COL. CENTRO TRES VALLES, VER CINTA DE AISLAR, 2 PLACAS, CONTACTO CHINO, 15MTS CORDON FLEX., 18 LAMPARAS, 4 BALASTRAS 1,151.01$ 184.16$ 1,335.17$ 2305 13029 5-abr-10 GERARDO SANCHEZ MORALES HIDALGO NO.305 COL. CENTRO TRES VALLES, VER 4 TUBOS PVC, 4 CODOS DE PVC, PASTILLA, 100 CINCHOS, 30 PIJAS, 100 TAQUETES, 2 BROCAS 450.91$ 72.15$ 523.06$ 2305 AXB 419316 30-abr-10 FERRETERIA ONOFRE SA DE CV CLAVIJERO NO.98-1 COL. CENTRO XALAPA, VER REDUCCIÓN BUSHING COBRE, 1 CONECTOR COBRE, 1 CINTA TEFLON 54.94$ 8.79$ 63.73$ 2404 D 36686 18-may-10 GARCIA GARCIA FELIPE AV. ANTONIO CHEDRAUI CARAM NO.222 COL. ENCINAL XALAPA, VER 4 CINTA DE AISLAR NEGRA GRANDE 32.76$ 5.24$ 38.00$ 2305 AXB 422959 18-may-10 FERRETERIA ONOFRE SA DE CV CLAVIJERO NO.98-1 COL. CENTRO XALAPA, VER 2 ABRAZADERAS ACERO INOXIDABLE 16.60$ 2.66$ 19.26$ 2404 B 2334 18-may-10 MARCOS SUAREZ DOMINGUEZ AV. XALAPA NO. 161 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER 1 ELECTRONIVEL ROTOPLAS 154.74$ 24.76$ 179.50$ 2404 B 2290 6-may-10 MARCOS SUAREZ DOMINGUEZ AV. XALAPA NO. 161 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER 1 ELECTRONIVEL ROTOPLAS 154.75$ 24.76$ 179.51$ 2404 B 2290 6-may-10 MARCOS SUAREZ DOMINGUEZ AV. XALAPA NO. 161 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER CINTA DE AISLAR, CLAVIJAS, CONTACTOS, CLAVIJAS 82.76$ 13.24$ 96.00$ 3504 493 4-jun-10 AGUILAR MEJIA HUMBERTO URSULO GALVÁN NO. 20-C EMILIANO ZAPATA XALAPA, VER PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES DE HERRERÍA 8,276.31$ 1,324.21$ 9,600.52$

TOTAL TRES VALLES 15,088.55$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 3201 131 1-jun-10 SANTOS PEREZ JOSE LUIS MORELOS NO. 40 COL. CENTRO ATZALAN, VER RENTA DE 6 LOCALES COMERCIALES ACONDICIONADOS COMO AULAS DE ESTUDIO. MES DE JUNIO 2010 3,819.66$ 611.14$ 4,430.80$ TOTAL ATZALAN 4,430.80$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 3415 MPKSD1410077 29-mar-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 135.51$ 21.68$ 149.06$ 3415 MPKSD1410992 19-abr-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 182.00$ 29.12$ 200.20$ 2301 5263 AC 22-abr-10 MOTOSIERRAS OAXACA SA DE CV PERIFÉRICO NO.112 COL. LA SOLEDAD OAXACA, OAX 1 JUEGO DIAFRAGMA, 1 BUJÍA 227.27$ 36.36$ 250.00$ 3504 493 4-jun-10 AGUILAR MEJIA HUMBERTO URSULO GALVÁN NO. 20-C EMILIANO ZAPATA XALAPA, VER PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES DE HERRERÍA 10,461.75$ 1,673.88$ 11,507.92$

TOTAL PAJAPAN 12,107.18$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 2703 7103 18-mar-10 MARTINEZ CRUZ DANIEL ILICH MORELOS NO. 409 COL. CENTRO MTZ. DE LA TORRE, VER 2 BALONES DE VOLEIBOL, 1 BALÓN WILSON, 2 BOMBAS P/BALON, 2 VÁLVULAS 433.00$ 69.28$ 502.28$ 2404 842088 18-mar-10 ANA MARIA GONZALEZ CRUZ AV. M. OCAMPO OTE. 603 COL. CENTRO MTZ. DE LA TORRE, VER 12 LÁMPARA AHORRADORA 25W 243.94$ 39.03$ 282.97$ 2305 842088 18-mar-10 ANA MARIA GONZALEZ CRUZ AV. M. OCAMPO OTE. 603 COL. CENTRO MTZ. DE LA TORRE, VER 100 TORNILLOS, 100 TUERCAS, 100 R.PRE 3/16, 1 PINZA DE CHOFER TRUPER 8" 99.91$ 15.99$ 115.90$ 3415 MPKMA2628010 19-mar-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 88.97$ 14.23$ 103.20$ 2106 F 16911 19-mar-10 MONTIEL MARTÍNEZ ADRIAN RAFAEL VALENZUELA NO.28 INT.1 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 1 RECARGA DE TONER 172.41$ 27.59$ 200.00$ 2206 2634 24-mar-10 BEBIDAS Y CONGELADOS ISSI SA DE CV PLAN DE AYALA NO. 502 COL. EJIDAL MTZ. DE LA TORRE, VER 15 GARRAFON 20LTS 181.03$ 28.97$ 210.00$ 3109 11 9-mar-10 ANGEL CALIXTO GUTIERREZ AV. ÁVILA CAMACHO 317 COL. CENTRO MTZ. DE LA TORRE, VER RENTA DE EQUIPO DE CÓMPUTO, SERVICIO DE INTERNET 1,300.00$ 208.00$ 1,508.00$ 3308 1175 4-jun-10 SOCIEDAD DE INSTALACIONES CONSTRUCCIONES Y ADMINISTRACION SA DE CV AV. LÁZARO CPARDENAS NO.72 COL. SIETE DE NOVIEMBRE XALAPA, VER ANTICIPO PARA ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA PLANTEL 140,233.47$ 22,437.35$ 162,670.82$

TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE 165,593.17$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 3504 493 4-jun-10 AGUILAR MEJIA HUMBERTO URSULO GALVÁN NO. 20-C EMILIANO ZAPATA XALAPA, VER PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES DE HERRERÍA 5,846.40$ 935.42$ 6,781.82$ TOTAL AGUA DULCE 6,781.82$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA -$ -$ TOTAL FILOMENO MATA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 2305 16160 22-abr-10 VAZQUEZ ORTIZ ELEUTERIO 16 DE SEPTIEMBRE NO.207 COL. CENTRO PAPANTLA, VER 1 VARILLA C/CONECTOR 41.38$ 6.62$ 48.00$ 2305 7576 19-abr-10 ORTIZ LOPEZ MARTHA LAURA 16 DE SEPTIEMBRE NO. 408 (LA PASADITA) ZONA CENTRO PAPANTLA, VER 1 ARBOLITO P/WC 135.34$ 21.65$ 156.99$ 2404 2327 16-abr-10 HERNANDEZ ARANDA MARIA DE JESUS CALLE 6TA. ORIENTE NO.402 BIS COL. INDEPENDENCIA POZA RICA, VER PIEZAS VARIAS P/REPARACIÓN DE FUENTE PODER DE EQUIPO DE SONIDO 279.00$ 44.64$ 323.64$ 3511 2327 16-abr-10 HERNANDEZ ARANDA MARIA DE JESUS CALLE 6TA. ORIENTE NO.402 BIS COL. INDEPENDENCIA POZA RICA, VER SERVICIO GENERAL 500.00$ 80.00$ 580.00$ 2206 FB 7897 18-may-10 COMERCIALIZADORA LA PUREZA DE BEBIDAS SA DE CV AVE. EJÉRCITO MEXICANO 706 COL. PRIMAVERA TAMPICO, TAMAULIPAS 33 GARRAFONES 20LTS 554.74$ 88.76$ 643.50$ 2406 16421 19-may-10 VAZQUEZ ORTIZ ELEUTERIO 16 DE SEPTIEMBRE NO.207 COL. CENTRO PAPANTLA, VER 1LT ESMALTE ROJO, 1LT ESMALTE NARANJA, 2 BROCHAS 5", 2LTS THINNER 255.16$ 40.83$ 295.99$ 2704 PAP 7762 27-abr-10 GRUPO PARISINA SA DE CV 20 DE NOVIEMBRE NO.42 COL. CENTRO MÉXICO, DF 5.50MTS MANTA 161.15$ 25.78$ 186.93$ 3107 1130791 20-may-10 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PAPANTLA VERACRUZ 3 DE MAYO NO.201 PAPANTLA, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE 3,099.25$ 495.88$ 3,595.13$ 3504 493 4-jun-10 AGUILAR MEJIA HUMBERTO URSULO GALVÁN NO. 20-C EMILIANO ZAPATA XALAPA, VER PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES DE HERRERÍA 18,189.09$ 2,910.25$ 21,099.34$ 3411 140371 12-ene-10 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 9,394.48$ 1,503.12$ 10,897.60$

TOTAL PAPANTLA 37,827.12$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ 3504 493 4-jun-10 AGUILAR MEJIA HUMBERTO URSULO GALVÁN NO. 20-C EMILIANO ZAPATA XALAPA, VER PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES DE HERRERÍA 18,189.09$ 2,910.25$ 21,099.34$ TOTAL BENITO JUÁREZ 21,099.34$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 2703 A 1839 28-abr-10 PROVEEDOR DE EQUIPO MILITAR Y DEPROTIVO SA DE CV CLAVIJERO NO.183-A COL. CENTRO XALAPA, VER 3 BAQUETAS DE MADERA 114.00$ 18.24$ 132.24$ 2703 A 1839 28-abr-10 PROVEEDOR DE EQUIPO MILITAR Y DEPROTIVO SA DE CV CLAVIJERO NO.183-A COL. CENTRO XALAPA, VER 1 SILBATO ÁNGELES 39.00$ 6.24$ 45.24$ 2407 A 1839 28-abr-10 PROVEEDOR DE EQUIPO MILITAR Y DEPROTIVO SA DE CV CLAVIJERO NO.183-A COL. CENTRO XALAPA, VER 1 BRASSO EN PASTA 55.00$ 8.80$ 63.80$ 3501 632 6-may-10 ELVA TRUJILLO CASTRO LEONA VICARIO NO.5 COL.CENTRO XALAPA, VER REPARACIÓN DE RELOJ CHECADOR 1,450.00$ 232.00$ 1,682.00$ 2106 BDAC009927 8-may-10 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER 1 TONER NEGRO P/IMPRESORA LJ P2035 HP 1,407.83$ 225.25$ 1,633.08$ 3504 493 4-jun-10 AGUILAR MEJIA HUMBERTO URSULO GALVÁN NO. 20-C EMILIANO ZAPATA XALAPA, VER PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES DE HERRERÍA 4,786.74$ 765.88$ 5,552.62$ 2404 D 36386 18-may-10 GARCIA GARCIA FELIPE AV. ANTONIO CHEDRAUI CARAM NO.222 COL. ENCINAL XALAPA, VER 4 CINTAS DE AISLAR NEGRA GRANDE 32.76$ 5.24$ 38.00$ 2404 B 2290 6-may-10 MARCOS SUAREZ DOMINGUEZ AV. XALAPA NO. 161 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER 1 ELECTRONIVEL, 2 CINTAS DE AISLAR, 2 CONTACTOS DUPLEX, 2 CLAVIJAS, 2MTS CABLE, 1 CANDADO MINI 237.51$ 38.00$ 275.51$ 2305 B 2334 18-may-10 MARCOS SUAREZ DOMINGUEZ AV. XALAPA NO. 161 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER 1 ELECTRONIVEL ROTOPLAS 154.74$ 24.76$ 179.50$ 2305 AXB 422959 18-may-10 FERRETERIA ONOFRE SA DE CV CLAVIJERO NO.98-1 COL. CENTRO XALAPA, VER 2 PZAS ABRAZADERAS ACERO INOXIDABLE 16.60$ 2.66$ 19.26$ 2305 AXB 419316 30-abr-10 FERRETERIA ONOFRE SA DE CV CLAVIJERO NO.98-1 COL. CENTRO XALAPA, VER 1 REDUCCIÓN BUSHING COBRE, 1 CONECTOR COBRE, 1 CINTA TEFLON 54.94$ 8.79$ 63.73$

TOTAL NAOLINCO 9,684.98$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 3504 493 4-jun-10 AGUILAR MEJIA HUMBERTO URSULO GALVÁN NO. 20-C EMILIANO ZAPATA XALAPA, VER PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES DE HERRERÍA 7,785.63$ 1,245.70$ 9,031.33$ 3411 141410 19-ene-10 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 6,490.07$ 1,038.41$ 7,528.48$ 3411 140126 12-ene-10 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 11,177.19$ 1,788.35$ 12,965.54$

TOTAL VEGA DE ALATORRE 29,525.35$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA 2404 9733 5-mar-10 ANA DE LOURDES ZENTELLA DE SANTIAGO CALLE 7 NO. 7 ZONA CENTRO CORDOBA, VER 3 FOCOS CACAHUATE 168.09$ 26.89$ 194.98$ 3415 MPKSD1425933 21-abr-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 106.50$ 17.04$ 123.54$ 2704 AZ 4534 15-abr-10 MODATELAS SA DE CV PASEO DE LOS TAMARINDOS NO.100 PB/2-B COL. BOSQUES DE LAS LOMAS CUAJIMALPA DE MORELOS MÉXICO, DF 30MTS PELLÓN LILYON 206.64$ 33.06$ 239.70$ 3511 269 21-abr-10 MIGUELINA ANASTACIA BRAVO CORTES NORTE 6 Y ESQ. ORIENTE 7 S/N COL. CENTRO ORIZABA, VER MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESMALEZADORA 300.00$ 48.00$ 348.00$ 2306 BAAX11771 29-abr-10 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV AV. NEXTENGO NO.78 COL. STA. CRUZ ACAYUCAN MÉXICO,DF HIELERA 50.00$ 8.00$ 58.00$ 2404 B 120008 6-may-10 LIDER DE VERACRUZ EN ELECTRONICA S DE RL DE CV AVENIDA 2 NO. 502-B COL. CENTRO CORDOBA, VER 10 FUSIBLES TIPO AMERICANO 34.50$ 5.52$ 40.02$

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 14 AL 18 DE JUNIO DE 2010

Page 35: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO …

2305 56342 C 6-may-10 HERRAMIENTAS GRUPO ORIZABA SA DE CV ORIENTE 5 NO.213 ENTRE NORTE 4 Y 6 ORIZABA, VER 1 MACHUELO A/C STD., 10 TORNILLOS C/GOTA FIERRO 26.72$ 4.28$ 31.00$ 2305 6712 6-may-10 HERNANDEZ MACEDA JULIA NORTE 2 ORIENTE 5 NO.103 COL. CENTRO ORIZABA, VER 10 EMPAQUES ORRING 25.79$ 4.13$ 29.92$ 2407 6712 6-may-10 HERNANDEZ MACEDA JULIA NORTE 2 ORIENTE 5 NO.103 COL. CENTRO ORIZABA, VER 1 GRASA TOOLCRAFT 33.18$ 5.31$ 38.49$ 2407 A 26148 6-abr-10 MARIA DEL PILAR ARROJO GONZALEZ ORIENTE 5 NO.132 ENTRE NORTE 2 Y 4 ORIZABA, VER 1 INYECTOR P/GRASA, 1 HILO P/DESMALEZADORA 223.28$ 35.72$ 259.00$ 3504 493 4-jun-10 AGUILAR MEJIA HUMBERTO URSULO GALVÁN NO. 20-C EMILIANO ZAPATA XALAPA, VER PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES DE HERRERÍA 5,768.10$ 922.90$ 6,691.00$ 3411 139376 11-ene-10 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 13,417.00$ 2,146.72$ 15,563.72$

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 23,617.37$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 2101 CAAY56814 26-feb-10 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV AV. NEXTENGO NO.78 COL. STA. CRUZ ACAYUCAN MÉXICO,DF BOLSA JUMBO PARA REGALO, POLIZAS, LÁPIZ ADHESIVO, HOJAS BLANCAS 1,293.10$ 206.90$ 1,500.00$ 2102 AB 325343 26-feb-10 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV AV. CONSTITUYENTES NO.1150 COL. LOMAS ALTAS MÉXICO, DF ÁCIDO MURIÁTICO, LUSTRA PISOS, DETERGENTE EN POLVO 253.16$ 40.50$ 293.66$ 2102 CAAY56816 26-feb-10 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV AV. NEXTENGO NO.78 COL. STA. CRUZ ACAYUCAN MÉXICO, DF 1 PINO DE 20LTS, BOLSAS DE BASURA, 1 LAVANDA DE 20LTS, BOLSA JUMBO REGALO 397.68$ 63.63$ 461.31$ 3415 MPKSD1506831 23-abr-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 135.17$ 21.63$ 156.80$ 3415 MPKSD1506944 30-abr-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 95.24$ 15.24$ 110.48$ 3415 MPKSD1790006 7-may-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 95.24$ 15.24$ 110.48$ 2305 P 513207 5-may-10 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV AV. CONSTITUYENTES NO.1150 COL. LOMAS ALTAS MÉXICO, DF PURE DE TOMATE, QUESO OAXACA, QUESO MANCHEGO 147.43$ 23.59$ 171.02$ 2503 4183 30-abr-10 REYNALDO OLARTE TIBURCIO BENITO JUÁREZ NO. 202 ZONA CENTRO PAPANTLA, VER MATAHIERBA 426.72$ 68.28$ 495.00$ 3206 601 10-may-10 AUTOBUSES TOTONACAPAN SA DE CV FCO. I. MADERO S/N ZONA CENTRO PAPANTLA, VER RENTA DE AUTOBUS 2,586.21$ 413.79$ 3,000.00$

TOTAL COXQUIHUI 6,298.75$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA 3415 MPKSD1413703 17-abr-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 109.24$ 17.48$ 126.72$ 3415 MPKSD1413939 24-abr-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 129.95$ 20.79$ 150.74$ 2102 4196 24-abr-10 LOPEZ RODRIGUEZ LUIS INTERIOR DEL MERCADO VICENTE OBREGON LOCAL 255-256 ACAYUCAN, VER 10KG BOLSA NEGRA 241.38$ 38.62$ 280.00$ 3415 MPKSD1700393 8-may-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 146.00$ 23.36$ 169.36$ 3504 493 4-jun-10 AGUILAR MEJIA HUMBERTO URSULO GALVÁN NO. 20-C EMILIANO ZAPATA XALAPA, VER PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES DE HERRERÍA 17,105.94$ 2,736.95$ 19,842.89$

TOTAL UXPANAPA 20,569.71$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 3504 493 4-jun-10 AGUILAR MEJIA HUMBERTO URSULO GALVÁN NO. 20-C EMILIANO ZAPATA XALAPA, VER PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES DE HERRERÍA 8,091.00$ 1,294.56$ 9,385.56$ TOTAL HUAYACOCOTLA 9,385.56$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ 3504 493 4-jun-10 AGUILAR MEJIA HUMBERTO URSULO GALVÁN NO. 20-C EMILIANO ZAPATA XALAPA, VER PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES DE HERRERÍA 13,504.14$ 2,160.66$ 15,664.80$ TOTAL PLATÓN SANCHEZ 15,664.80$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA 3604 CAAL60820 2-may-10 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV AV. NEXTENGO NO.78 COL. STA. CRUZ ACAYUCAN MÉXICO,DF 108 IMPRESIONES DIGITALES 121.03$ 19.37$ 140.40$ 3415 MPKSD1681399 23-abr-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIOS DE MENSAJERÍA 129.00$ 20.64$ 149.64$ 3308 1175 4-jun-10 SOCIEDAD DE INSTALACIONES CONSTRUCCIONES Y ADMINISTRACION SA DE CV AV. LÁZARO CPARDENAS NO.72 COL. SIETE DE NOVIEMBRE XALAPA, VER ANTICIPO PARA ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA PLANTEL 71,779.71$ 11,484.75$ 83,264.46$ 3504 493 4-jun-10 AGUILAR MEJIA HUMBERTO URSULO GALVÁN NO. 20-C EMILIANO ZAPATA XALAPA, VER PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES DE HERRERÍA 4,823.28$ 771.72$ 5,595.00$

TOTAL OMEALCA 89,149.50$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO 3411 141364 19-ene-10 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 1,293.52$ 206.96$ 1,500.48$ 3411 140236 12-ene-10 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 2,978.48$ 476.56$ 3,455.04$

TOTAL HUATUSCO 4,955.52$

581,860.62$ TOTAL GENERAL

Page 36: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO …

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL -$ -$ 3507 2245 14-jun-10 ROLON OCHOA FRANCO AZUETA NO.131 COL.CENTRO XALAPA, VER CAMBIAR COMPUTADORA DE ABD SURTIENDOLA 6,100.00$ 976.00$ 7,076.00$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 7,076.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 2301 3048 13-may-10 ARMAS PARRA CESAREO AV. JESÚS CARRANZA NO. 1705 ESQUINA MARIANO ARISTA Y AV. LIBERTAD COL. LA PIRAGUA TUXTEPEC, OAX 1 OPC, 1 FILMINA FUJOR, 1 CABLE CINTA SCANER 2,950.00$ 472.00$ 3,422.00$ 3501 3048 13-may-10 ARMAS PARRA CESAREO AV. JESÚS CARRANZA NO. 1705 ESQUINA MARIANO ARISTA Y AV. LIBERTAD COL. LA PIRAGUA TUXTEPEC, OAX 1 CARTUCHO TONER, 1 SERVICIO EXTENSO 800.00$ 128.00$ 928.00$ 2407 ZAD027526 9-jun-10 MATERIALES, ACEROS TUCAN SA DE CV. PROL. MIGUEL ALEMÁN 3800 ARTÍCULO 123 VERACRUZ, VER 2 SOLDADURA 1/8 48.28$ 7.72$ 56.00$ 3415 MPKSD1809112 2-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 150.67$ 24.11$ 174.78$ 3415 MPKSD1809149 11-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 150.67$ 24.11$ 174.78$ 3415 MPKSD1809180 17-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 102.24$ 16.36$ 118.60$ 3415 MPKSD2490023 29-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 102.24$ 16.36$ 118.60$

TOTAL TRES VALLES 4,992.76$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN -$ -$ TOTAL ATZALAN -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 2401 ZB 105087 22-may-10 MATERIALES, ACEROS TUCAN SA DE CV. PROL. MIGUEL ALEMÁN 3800 ARTÍCULO 123 VERACRUZ, VER 1 TINACO 600LTS 969.05$ 155.05$ 1,124.10$ 2305 ZB 105087 22-may-10 MATERIALES, ACEROS TUCAN SA DE CV. PROL. MIGUEL ALEMÁN 3800 ARTÍCULO 123 VERACRUZ, VER 1 LLAVE DE NARIZ, 1 GALVANIZADO 55.69$ 8.91$ 64.60$ 3415 MPKSD1707367 31-may-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 140.95$ 22.55$ 163.50$ 2407 3121 C 10-jun-10 MUSIATTA S SA DE CV JUSTO SIERRA NO.13-B MINATITLÁN, VER 1 CABLE PLUG, 1 JACK RCA 67.83$ 10.85$ 78.68$ 3109 3190 A 1-jul-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$ 3415 MPKSD1707818 12-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 167.17$ 26.75$ 193.92$ 2407 1145 16-jun-10 TRUJILLO ANTONIO ANGEL LEODEGARIO CUAUHTEMOC NO.250 COL. CENTRO PAJAPAN, VER 2PILAS CUADRADAS 6VOLTS, 120.68$ 19.31$ 139.99$ 2404 1145 16-jun-10 TRUJILLO ANTONIO ANGEL LEODEGARIO CUAUHTEMOC NO.250 COL. CENTRO PAJAPAN, VER 2 FOCOS 4D, 5 LÁMPARA SLIM 39W 112.04$ 17.93$ 129.97$ 2305 1145 16-jun-10 TRUJILLO ANTONIO ANGEL LEODEGARIO CUAUHTEMOC NO.250 COL. CENTRO PAJAPAN, VER 1 GAS BUTANO, 1 SOPLETE, 1 COPLE, 1 CINTA CANELA 175.90$ 28.14$ 204.04$ 2407 XLPR 2970 17-jun-10 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA DE CV CALZADA PASEO DE LAS FUENTES NO.251 COL. DESARROLLO LAS FUENTES TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS 1 PILA DURACELL AA 53.02$ 8.48$ 61.50$ 2206 NMIEA 43899 22-jun-10 EMBOTELLADORA TROPICAL SA DE CV CARRETERA VERACRUZ-MEDELLIN KM 2.3 VERACRUZ, VER 12 GARRAFON SANTORINI 20LT 181.03$ 28.97$ 210.00$

TOTAL PAJAPAN 9,852.30$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 2305 7085 28-abr-10 JOSEFA BENITEZ MORALES AV. MELCHOR OCAMPO NO.301 L-2 COL.CENTRO MTZ. DE LA TORRE, VER 1 SILICÓN GRANDE, 2 ADAPTADOR BRONCE MOVIBLE, 1 BOLSA DE CINCHOS 76.71$ 12.27$ 88.98$ 2206 3267 6-may-10 BEBIDAS Y CONGELADOS ISSI SA DE CV PLAN DE AYALA NO. 502 COL. EJIDAL MTZ. DE LA TORRE, VER 20 AGUA PURIFICADA GARRAFON 20LTS 241.38$ 38.62$ 280.00$ 2407 Ñ 65780 7-may-10 LUZ MARIA HUERTA BELLO AV. MELCHOR OCAMPO NO.509 COL.CENTRO MTZ. DE LA TORRE, VER 2 PILA RESORTE 6V 67.24$ 10.76$ 78.00$ 2404 854519 7-may-10 ANA MARIA GONZALEZ CRUZ AV. M. OCAMPO OTE. 603 COL. CENTRO MTZ. DE LA TORRE, VER 6 REPUESTO P/GAB CUAR.500W 37.01$ 5.92$ 42.93$ 3109 3190 A 1-jul-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$ 2206 3468 20-may-10 BEBIDAS Y CONGELADOS ISSI SA DE CV PLAN DE AYALA NO. 502 COL. EJIDAL MTZ. DE LA TORRE, VER 21 AGUA PURIFICADA GARRAFON 253.45$ 40.55$ 294.00$ 2404 858909 24-may-10 ANA MARIA GONZALEZ CRUZ AV. M. OCAMPO OTE. 603 COL. CENTRO MTZ. DE LA TORRE, VER 10 REPUESTO P/LUMINARIAS 61.68$ 9.87$ 71.55$ 2404 CE 132766 25-may-10 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV AV. CONSTITUYENTES NO.1150 COL. LOMAS ALTAS MÉXICO, DF 1 REFLECTOR LÁMPARA 252.16$ 40.34$ 292.50$ 2206 3559 26-may-10 BEBIDAS Y CONGELADOS ISSI SA DE CV PLAN DE AYALA NO. 502 COL. EJIDAL MTZ. DE LA TORRE, VER 25 GARRAFONES 301.72$ 48.28$ 350.00$ 2404 859750 27-may-10 ANA MARIA GONZALEZ CRUZ AV. M. OCAMPO OTE. 603 COL. CENTRO MTZ. DE LA TORRE, VER 8 LÁMPARA AHORRADORA PLUS 172.54$ 27.61$ 200.15$ 2206 3708 2-jun-10 BEBIDAS Y CONGELADOS ISSI SA DE CV PLAN DE AYALA NO. 502 COL. EJIDAL MTZ. DE LA TORRE, VER 20 GARRAFONES 241.38$ 38.62$ 280.00$ 2102 2745 A 4-jun-10 DIAZ CASTILLO MENDEZ RICARDO 3 ORIENTE NO.305-E COL.CENTRO TEHUACÁN, PUEBLA 1PAQ. BOLSA DE BASURA, 3 ATOMIZADOR REFORZADO 145.00$ 23.20$ 168.20$ 2206 3745 4-jun-10 BEBIDAS Y CONGELADOS ISSI SA DE CV PLAN DE AYALA NO. 502 COL. EJIDAL MTZ. DE LA TORRE, VER 17 GARRAFONES 205.17$ 32.83$ 238.00$ 3415 MPKMA2628017 4-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 119.88$ 19.18$ 139.06$ 3415 MPKMA2628019 8-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 110.40$ 17.66$ 128.06$ 2101 EM 237830 10-jun-10 PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA SA DE CV REVOLUCIÓN NO.81 COL. CENTRO XALAPA, VER 4 PAPEL T/C KIMBERLY ECOLOGICO 141.17$ 22.59$ 163.76$ 2101 EM 237956 10-jun-10 PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA SA DE CV REVOLUCIÓN NO.81 COL. CENTRO XALAPA, VER 1 CARTULINA CASCARON 12.93$ 2.07$ 15.00$ 2101 EM 237955 10-jun-10 PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA SA DE CV REVOLUCIÓN NO.81 COL. CENTRO XALAPA, VER 2 DIDACTICO C/4, 100 CART T/O OPALINA 146.21$ 23.39$ 169.60$ 2206 3873 11-jun-10 BEBIDAS Y CONGELADOS ISSI SA DE CV PLAN DE AYALA NO. 502 COL. EJIDAL MTZ. DE LA TORRE, VER 24 GARRAFONES 289.66$ 46.34$ 336.00$ 2303 F 1166 11-jun-10 MEDINA BELLO ANGEL NAPOLEON JOSÉ MARÍA MORELOS NO.407 COL. CENTRO MTZ. DE LA TORRE, VER VASOS TÉRMICOS Y DE PLÁSTICO 18.10$ 2.90$ 21.00$ 2102 F 1166 11-jun-10 MEDINA BELLO ANGEL NAPOLEON JOSÉ MARÍA MORELOS NO.407 COL. CENTRO MTZ. DE LA TORRE, VER 1 PAQ. PAPEL HIGIÉNICO 13.79$ 2.21$ 16.00$ 2206 F 1166 11-jun-10 MEDINA BELLO ANGEL NAPOLEON JOSÉ MARÍA MORELOS NO.407 COL. CENTRO MTZ. DE LA TORRE, VER 10 CIEL AGUA PURIFICADA DE 1LT 56.90$ 9.10$ 66.00$ 2102 2760 A 11-jun-10 DIAZ CASTILLO MENDEZ RICARDO 3 ORIENTE NO.305-E COL.CENTRO TEHUACÁN, PUEBLA 1 GARRAFA DE LIMPIADOR P/PISO, 1 MECHUDO GRANDE 237.00$ 37.92$ 274.92$ 2206 3872 11-jun-10 BEBIDAS Y CONGELADOS ISSI SA DE CV PLAN DE AYALA NO. 502 COL. EJIDAL MTZ. DE LA TORRE, VER 17 GARRAFONES 205.17$ 32.83$ 238.00$ 2103 228 24-may-10 GARCIA POIZOT ETHIEL MANUEL MATEOS NO.112 COL. MELCHOR OCAMPO MTZ. DE LA TORRE, VER 1 TRAMO TRIPLAY 120.00$ 19.20$ 139.20$ 2103 4826 C 24-may-10 ANTONIO HUERTA GARZA MORELOS NO.309 MTZ. DE LA TORRE, VER 2PZAS AEROCOMEX ROJO, 2PZA AEROCOMEX VERDE HOJA 127.58$ 20.41$ 147.99$ 2103 8 24-may-10 MARIA LORENA GUTIERREZ MENDEZ AV. 5 DE FEBRERO NO.201 COL. CENTRO MTZ. DE LA TORRE, VER 280PZAS EN ACRILICO TRANSPARENTE DE 3MM 896.00$ 143.36$ 1,039.36$ 2102 7320 14-jun-10 JOSEFA BENITEZ MORALES AV. MELCHOR OCAMPO NO.301 L-2 COL.CENTRO MTZ. DE LA TORRE, VER 3 BROCHAS 33.63$ 5.38$ 39.01$ 2306 7320 14-jun-10 JOSEFA BENITEZ MORALES AV. MELCHOR OCAMPO NO.301 L-2 COL.CENTRO MTZ. DE LA TORRE, VER 2 CANDADOS 58.62$ 9.38$ 68.00$ 2206 3982 18-jun-10 BEBIDAS Y CONGELADOS ISSI SA DE CV PLAN DE AYALA NO. 502 COL. EJIDAL MTZ. DE LA TORRE, VER 18 GARRAFONES 217.24$ 34.76$ 252.00$

TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE 13,119.27$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE -$ -$ TOTAL AGUA DULCE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA -$ -$ 3109 3190 A 1-jul-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$

TOTAL FILOMENO MATA 7,482.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA -$ -$ TOTAL PAPANTLA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ 2101 302589 10-jun-10 RODRIGUEZ VITE SANTOS PLAZA DE LA REV. MEX. ESQ. 16 DE ENERO S/N COL. CENTRO HUEJUTLA DE REYES, HGO 2 ROLLOS P/FAX 55.17$ 8.83$ 64.00$ 2206 EB11961 24-may-10 COMERCIALIZADORA LA PUREZA DE BEBIDAS SA DE CV AVE. EJÉRCITO MEXICANO 706 COL. PRIMAVERA TAMPICO, TAMAULIPAS 30 CIEL AGUA 20LTS 491.38$ 78.62$ 570.00$ 3415 MPKMA2642334 19-may-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 139.67$ 22.35$ 162.02$ 3109 3190 A 1-jul-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$ 3415 MPKMA2642353 28-may-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 107.31$ 17.17$ 124.48$ 3415 MPKMA2642354 28-may-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 107.31$ 17.17$ 124.48$ 3415 MPKMA2649226 11-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 139.67$ 22.35$ 162.02$ 2206 EB12319 8-jun-10 COMERCIALIZADORA LA PUREZA DE BEBIDAS SA DE CV AVE. EJÉRCITO MEXICANO 706 COL. PRIMAVERA TAMPICO, TAMAULIPAS 29 CIEL AGUA 20LTS 475.00$ 76.00$ 551.00$ 3415 MPKMA2649246 18-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 107.31$ 17.17$ 124.48$

TOTAL BENITO JUÁREZ 9,364.48$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 2206 A 303186 12-may-10 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 12 LÍQUIDOS 217.24$ 34.76$ 252.00$ 2101 G 31490 19-may-10 PAPELERIA SALAMAN SA DE CV. REVOLUCIÓN NO.38 ZONA CENTRO XALAPA, VER 2 PAQ. PAPEL ANTIQUE T/C 41.38$ 6.62$ 48.00$ 3705 5883 20-may-10 DE LA LUZ REYES MARIA DEL CARMEN FRANCISCO MÁRQUEZ S/N COL. AURORA COACOATZINTLA, VER 12 DUELAS DE PINO 289.66$ 46.34$ 336.00$ 2306 7013 5-jun-10 FLORES VILLALOBOS JAZMIN CONSTITUCIÓN NO.26 ZONA CENTRO XALAPA, VER 1 CAMPANA 103.45$ 16.55$ 120.00$ 2305 7013 5-jun-10 FLORES VILLALOBOS JAZMIN CONSTITUCIÓN NO.26 ZONA CENTRO XALAPA, VER 1 CINTA AISLANTE, 1 HILO DE PESCA, 1 VÁLVULA TIPO SAPO 64.66$ 10.34$ 75.00$ 2704 XAL 26412 5-jun-10 GRUPO PARISINA SA DE CV 20 DE NOVIEMBRE NO.42 COL. CENTRO MÉXICO, DF 13MTS MANTA 313.68$ 50.19$ 363.87$ 3803 E 37907 17-jun-10 COLORREON PINTURAS SA DE CV JUÁREZ NO.105 COL. CENTRO BANDERILLA, VER 1LT REAL FLEX NEGRO 55.17$ 8.83$ 64.00$ 2407 17049 22-jun-10 DIAZ ARELLANO MARIA AUREA AV. PIPILA NO. 336 COL. EL MIRADOR XALAPA, VER 1 GARRAFA DE ACEITE 237.07$ 37.93$ 275.00$

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 09 AL 13 DE AGOSTO 2010

Page 37: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO …

2206 V 6513 30-jun-10 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 13 LÍQUIDOS 235.34$ 37.66$ 273.00$ 2101 G 32423 26-jun-10 PAPELERIA SALAMAN SA DE CV. REVOLUCIÓN NO.38 ZONA CENTRO XALAPA, VER 2PZAS BLOCK ALBANENE T/C 68.97$ 11.03$ 80.00$

TOTAL NAOLINCO 1,886.87$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE -$ -$ TOTAL VEGA DE ALATORRE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA 2306 16227 11-may-10 LARA VALLEJO EVELINA NORTE 2 No.243 ORIZABA, VER 5KG CABLE P.P. 10MM 250.00$ 40.00$ 290.00$ 3415 MPKSD2045203 14-may-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 109.00$ 17.44$ 126.44$ 2305 27231 14-may-10 MENDOZA CORTES ROGELIO PONIENTE 8 No.479 ORIZABA, VER 1 FOCO P/MICROSCOPIO, 1 CONECTOR RECTO P/PLICA DE 3/4" 80.17$ 12.83$ 93.00$ 3415 MPKSD2045538 21-may-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 131.50$ 21.04$ 152.54$ 3109 3190 A 1-jul-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$ 2305 1712 10-jun-10 RIOS ACUÑA SARA AV. JUÁREZ No.13 NOGALES, VER 2 TUBOS 1/2, 1 TAPA DUPLEX, 1 CONTACTO DUPLEX, 3 CONDULET 1/2" (FS, LB, LL) 239.97$ 38.39$ 278.36$ 2301 B 1298 14-jun-10 MARIA DEL PILAR ARROJO GONZALEZ ORIENTE 5 NO.132 ENTRE NORTE 2 Y 4 ORIZABA, VER 1 JUEGO DE DADOS 21PZAS 3/8 269.44$ 43.11$ 312.55$ 2305 97447 14-jun-10 ALDERETE ROMAN JOSE LUIS ORIENTE 5 NO.249 ORIZABA, VER 100 POLID NEGRO 1", 1 COPLE EDOMEX 1", 2 ABRAZADERA NO.16, 1 RED BUSH 556.47$ 89.03$ 645.50$ 3415 MPKSD2316003 18-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 109.50$ 17.52$ 127.02$ 2407 BACJH-23496 18-jun-10 TIENDAS SORIANA SA DE CV ALEJANDRO DE RODAS NO. 3102-A COL. CUMBRES 8° SECTOR MONTERREY, NVO. LEÓN 1 PILA MAXIMUM ALCALINA, 2 PILA DURACELL, 1 PILA DURACELL AA 177.24$ 28.36$ 205.60$ 2305 4811 23-jun-10 JORGE ARELLANO HERNANDEZ AV. HIDALGO NO. 706 COL. CENTRO CD. MENDOZA, VER 1 RED. COMP. GALVANIZADO, 1 EXTENCIÓN USO RUDO 47.85$ 7.66$ 55.51$ 3415 MPKSD2045111 25-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 97.74$ 15.64$ 113.38$ 2306 4833 28-jun-10 JORGE ARELLANO HERNANDEZ AV. HIDALGO NO. 706 COL. CENTRO CD. MENDOZA, VER 1 CANDADO FANAL 32.76$ 5.24$ 38.00$ 2305 4833 28-jun-10 JORGE ARELLANO HERNANDEZ AV. HIDALGO NO. 706 COL. CENTRO CD. MENDOZA, VER 2 CLAVIJA 14.66$ 2.35$ 17.01$ 3415 MPKSD2316712 2-jul-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 109.50$ 17.52$ 127.02$ 2305 13760 2-jul-10 HERNANDEZ CUELLO ALEJANDRO SOTERO NORTE 2 NO.185 COL. CENTRO ORIZABA, VER 3 VÁLVULAS P/ESTUFA 118.97$ 19.03$ 138.00$

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 10,201.93$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI -$ -$ 3109 3190 A 1-jul-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$

TOTAL COXQUIHUI 7,482.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA 3415 MPKSD1708582 14-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 139.50$ 22.32$ 161.82$ 3415 MPKSD1703894 14-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 111.31$ 17.81$ 129.12$ 3109 3190 A 1-jul-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$

TOTAL UXPANAPA 7,772.94$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA -$ -$ 3109 3190 A 1-jul-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$

TOTAL HUAYACOCOTLA 7,482.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ 3605 2039 19-abr-10 ESMERALDA VERA CARDENAS IGNACIO DE LA LLAVE NO.1 INT.4 COL. CENTRO PLATÓN SÁNCHEZ, VER 2000 COPIAS T/C 862.07$ 137.93$ 1,000.00$ 3415 MPKSD1505336 29-abr-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 173.47$ 27.75$ 201.22$ 3109 2058 7-jul-10 ESMERALDA VERA CARDENAS IGNACIO DE LA LLAVE NO.1 INT.4 COL. CENTRO PLATÓN SÁNCHEZ, VER SERVICIO DE INTERNET 581.03$ 92.97$ 674.00$ 3605 2054 2-jun-10 ESMERALDA VERA CARDENAS IGNACIO DE LA LLAVE NO.1 INT.4 COL. CENTRO PLATÓN SÁNCHEZ, VER 1244 COPIAS T/C 536.21$ 85.79$ 622.00$ 3605 2060 15-jun-10 ESMERALDA VERA CARDENAS IGNACIO DE LA LLAVE NO.1 INT.4 COL. CENTRO PLATÓN SÁNCHEZ, VER 1000 COPIAS T/C, 900 COPIAS T/O 818.97$ 131.03$ 950.00$ 2301 990 23-jun-10 GREGORIO SERGIO ORDOÑEZ BARRON AVENIDA JUÁREZ LOCAL NO.3 HUEJUTLA, HGO. 1 LLANTA P/PODADORA TIPO BICI 306.03$ 48.97$ 355.00$ 2407 6521 15-jun-10 VITE BARON JESUS JUÁREZ S/N COL. ZAPOTE PLATÓN SÁNCHEZ, VER 1 GARRAFA DE ACEITE, 1 FILTRO P/ACEITE, 1 POLEA 646.55$ 103.45$ 750.00$ 3415 MPKSD2329217 14-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 107.31$ 17.17$ 124.48$ 3415 MPKSD2329102 3-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 173.47$ 27.75$ 201.22$ 2305 13644 14-jun-10 SANCHEZ LUGO JOSE GUILLERMO MORELOS Y JUÁREZ S/N PLATÓN SÁNCHEZ, VER 1 TRAMO DE TUBO 1,163.79$ 186.21$ 1,350.00$ 2102 13636 10-jun-10 SANCHEZ LUGO JOSE GUILLERMO MORELOS Y JUÁREZ S/N PLATÓN SÁNCHEZ, VER 20KG DETERGENTE EN POLVO, 20LT PINOL, 20LT CLORO, 4 TRAPEADOR, 5 ESCOBA, 15LTS ÁCIDO MURIÁTICO 1,293.10$ 206.90$ 1,500.00$

TOTAL PLATÓN SANCHEZ 7,727.92$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA 3415 MPKSD2028712 7-may-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 141.17$ 22.59$ 163.76$ 2407 BACT9652 1-jun-10 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV AV. NEXTENGO NO.78 COL. STA. CRUZ ACAYUCAN MÉXICO,DF STEREN SOKET, CAM BASE, PILAS DURACELL 138.27$ 22.12$ 160.39$ 2305 BACT9652 1-jun-10 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV AV. NEXTENGO NO.78 COL. STA. CRUZ ACAYUCAN MÉXICO,DF CINCHOS CHICOS 21.56$ 3.45$ 25.01$ 3109 3190 A 1-jul-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$ 2407 A 295750 1-jun-10 FERRETERA EL CLAVO CORDOBES SA DE CV AV. 3 NO.1125 COL. CENTRO CORDOBA, VER 1 GRASA LUBRICANTE 9.30$ 1.49$ 10.79$ 2305 A 295750 1-jun-10 FERRETERA EL CLAVO CORDOBES SA DE CV AV. 3 NO.1125 COL. CENTRO CORDOBA, VER 1 CONEXIÓN COFLEX, 1 CINTA TEFLON, 1 SILICÓN USO GRAL., 1 ARCO SEGUETA, 1 LIMA TRIÁNGULO 163.08$ 26.09$ 189.17$ 3415 MPKSD2027940 11-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 112.50$ 18.00$ 130.50$ 3415 MPKSD2312198 18-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 104.74$ 16.76$ 121.50$

TOTAL OMEALCA 8,283.12$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO 2305 UNICA 979 9-jun-10 JORGE TLAZALO APARICIO AV. 1 PTE. #607 ENTRE CALLES 4 Y 6 NTE. HUATUSCO, VER 3 APAGADORES, 4 SOCKETS, 2 APAGADORES ESCALERA, 2 CONTACTOS SENCILLOS, 2 CONTACTOS DUPLEX, 3 CINTAS DE AISLAR, 1 CAJA CABLE 642.24$ 102.76$ 745.00$ 2404 02323 A 9-jun-10 JUAN LEOBARDO CARMONA SANCHEZ CALLE 5 NO.505 COL. BALLINAS FORTÍN DE LAS FLORES, VER 4PZAS FOCOS AHORRADORES 124.11$ 19.86$ 143.97$ 3103 MMP19677480 27-jun-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO DE TELÉFONO CONVENCIONAL 685.04$ 109.61$ 794.65$ 2305 3426 15-jun-10 IGNACIO COLORADO FERNANDEZ AVENIDA 2 ORIENTE NO. 342 COL. CENTRO HUATUSCO, VER 2 MENSULAS NEGRAS, 1 BROCA P/CONCRETO, 2 TAQUETES PLÁSTICO, 4 TAQUETES 1/4, 1 EXTENSIÓN 3MTS, 6 CLAVOS CONCRETO 67.33$ 10.77$ 78.10$ 2305 3448 18-jun-10 IGNACIO COLORADO FERNANDEZ AVENIDA 2 ORIENTE NO. 342 COL. CENTRO HUATUSCO, VER 6 ARMELLAS 12.93$ 2.07$ 15.00$ 2404 3448 18-jun-10 IGNACIO COLORADO FERNANDEZ AVENIDA 2 ORIENTE NO. 342 COL. CENTRO HUATUSCO, VER 1 CLAVIJA CONVERTIDORA 10.34$ 1.66$ 12.00$ 2306 3448 18-jun-10 IGNACIO COLORADO FERNANDEZ AVENIDA 2 ORIENTE NO. 342 COL. CENTRO HUATUSCO, VER 3 CANDADOS PHILIPS 150.00$ 24.00$ 174.00$ 2407 HT 013703 22-jun-10 FENIX SA DE CV GUADALUPE VICTORIA NO. 20 COL. VENUSTIANO CARRANZA RIO BLANCO, VER 1 PILA DURACELL 48.71$ 7.79$ 56.50$

TOTAL HUATUSCO 2,019.22$

104,742.81$

TOTAL GENERAL

Page 38: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO …

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 2502 A 1718 19-jul-10 RODRIGUEZ SANCHEZ JESUS DALIA NO.10 COL. SALUD XALAPA, VER 7 RECARGAS Y LIMPIEZA DE EXTINTORES CAP. 4.5KG, 3 RECARGA Y LIMPIEZA DE EXTINTORES CAP.6KG 1,820.00$ 291.20$ 2,111.20$ 2206 V 7569 28-jun-10 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 26 LÍQUIDOS, 10PAQ. AGUA 0.500ML 881.03$ 140.97$ 1,022.00$ 2102 82689 X 21-may-10 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV SUR 13 NO. 313 COL. CENTRO ORIZABA, VER 9 JABÓN P/TRASTES, 20 PAQ. PAÑUELOS KLEENEX, 1 GARRAFON SHAMPOO P/DESPACHADOR, 45KG BOLSA NEGRA, 10 FIBRAS VERDES 1,529.55$ 244.73$ 1,774.28$ 2206 V7624 19-jul-10 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 6 LÍQUIDOS, 3PAQ. AGUA 0.500ML 237.93$ 38.07$ 276.00$ 2206 V 7623 15-jul-10 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 26 LÍQUIDOS, 15PAQ. AGUA 0.500ML 1,131.03$ 180.97$ 1,312.00$ 2206 103415 16-jul-10 RIVERO PUERTO GONZALO CARRILLO PUERTO NO.5 ZONA CENTRO XALAPA, VER 4KG DE CAFÉ EXTRAFINO 310.34$ 49.66$ 360.00$ 2101 24307 B 15-jul-10 ACOSTA LUNA GABRIEL ISAAC DR. RAFAEL LUCIO NO. 55 ZONA CENTRO XALAPA, VER 50PLIEGOS PAPEL STARDREAM, 1000 CORTES 648.34$ 103.73$ 752.07$ 2306 691 16-jul-10 OMAR LIMON MARTINEZ MERCADO ROTONDA LOCAL 101 COL. DEL MAESTRO XALAPA, VER APERTURA Y HECHURA DE LLAVE ARCHIVERO 150.00$ 24.00$ 174.00$ 2306 3544 19-jul-10 MORENO LENDECHY JOAQUIN AV. AMÉRICAS NO.14-D XALAPA, VER 3 DUPLICADOS DE LLAVES 36.00$ 5.76$ 41.76$ 2306 319 19-jul-10 MORENO LENDECHY JOAQUIN AV. AMÉRICAS NO.14-D XALAPA, VER 3 DUPLICADOS DE LLAVES 36.00$ 5.76$ 41.76$ 2305 8081 B 14-jul-10 GRUPO EMPRESARIAL FERRE TODO SA DE CV PONIENTE 7 NO.1077 ENTRE SUR 18 Y 20 ORIZABA, VER TAQUETES DE MADERA, GRAPAS P/CABLE 47.41$ 7.59$ 55.00$ 2301 37499 17-jul-10 SALAZAR LARA MARIA MONSERRAT FLORA AV. AMERICAS NO. 23 COL. AGUACATAL XALAPA, VER 1 PALANCA DIREC. 844.83$ 135.17$ 980.00$ 3507 1456 17-jul-10 SANDOVAL DEL CARMEN MARTIN REBSAMEN NO.266 COL. MARTIRES DE CHICAGO XALAPA, VER CAMBIO DE COMPUTADOR DE LUCES 300.00$ 48.00$ 348.00$ 3505 A 13712 19-jul-10 GRUPO INDUSTRIAL TURBOWASH SA DE CV FRANCISCO MORALES NO.113 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE LAVADO CAMIONETA 43.10$ 6.90$ 50.00$ 3415 MPKSD2315556 14-jul-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 101.53$ 16.24$ 117.77$ 5206 B 39161 30-jul-10 TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV MURILLO VIDAL NO. 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER 1 IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 3,017.24$ 482.76$ 3,500.00$ 2106 B 39113 14-jun-10 TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV MURILLO VIDAL NO. 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER 1 TINTA NEGRA HP, 2 TINTA COLOR HP 781.39$ 125.02$ 906.41$ 2106 B 39113 14-jun-10 TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV MURILLO VIDAL NO. 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER 50 PZAS TINTA COLOR HP, 50PZAS TINTA NEGRA HP 24,204.50$ 3,872.72$ 28,077.22$ 3804 118978 23-jun-10 INMOBILIARIA DESARROLLOS INTEGRALES DE XALAPA SA DE CV AV. ADOLFO RUIZ CORTINES No.1205 COL. FRANCISCO FERRER GUARDIA XALAPA, VER SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN 29,818.10$ 4,770.90$ 34,589.00$ 3804 119903 27-jul-10 INMOBILIARIA DESARROLLOS INTEGRALES DE XALAPA SA DE CV AV. ADOLFO RUIZ CORTINES No.1205 COL. FRANCISCO FERRER GUARDIA XALAPA, VER SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN 31,410.34$ 5,025.66$ 36,436.00$ 3804 119904 24-jul-10 INMOBILIARIA DESARROLLOS INTEGRALES DE XALAPA SA DE CV AV. ADOLFO RUIZ CORTINES No.1205 COL. FRANCISCO FERRER GUARDIA XALAPA, VER SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN 15,807.76$ 2,529.24$ 18,337.00$ 3804 119904 24-jul-10 INMOBILIARIA DESARROLLOS INTEGRALES DE XALAPA SA DE CV AV. ADOLFO RUIZ CORTINES No.1205 COL. FRANCISCO FERRER GUARDIA XALAPA, VER SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN 49,811.21$ 7,969.79$ 57,781.00$ 3411 140708 13-ene-10 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 11,262.62$ 1,802.02$ 13,064.64$ 3411 140706 13-ene-10 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 11,262.62$ 1,802.02$ 13,064.64$ 3507 AM 5096 25-jun-10 FORMULA LLANTAS SA DE CV LEOPOLDO KIEL NO.26 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER BALANCEO, ALINEACIÓN, SERVICIO DE TORNO, BALEROS, GOMAS, QUITAR Y PONER DISCOS, CAMBIO DE GOMAS TENSORAS, ETC 3,483.95$ 557.43$ 4,041.38$ 3306 2073 1-ago-10 SPECIAL COMPU SA DE CV BLVD. SOLIDARIDAD NO.437 L5 COL. SAN JAVIER HERMOSILLO,SONORA USO DE SERVIDOR HOSSTING EN EL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR 1,394.00$ 223.04$ 1,617.04$ 3803 BDFA-001758 6-jul-10 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER 68 CJAS BOLÍGRAFO PUNTO FINO, 72 BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO 8,702.92$ 1,392.47$ 10,095.39$ 5101 BDFA-001793 14-jul-10 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO 1,291.24$ 206.60$ 1,497.84$ 3804 119783 19-jul-10 INMOBILIARIA DESARROLLOS INTEGRALES DE XALAPA SA DE CV AV. ADOLFO RUIZ CORTINES No.1205 COL. FRANCISCO FERRER GUARDIA XALAPA, VER SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN 860.34$ 137.66$ 998.00$ 3804 119781 19-jul-10 INMOBILIARIA DESARROLLOS INTEGRALES DE XALAPA SA DE CV AV. ADOLFO RUIZ CORTINES No.1205 COL. FRANCISCO FERRER GUARDIA XALAPA, VER SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN 7,305.17$ 1,168.83$ 8,474.00$ 3804 119905 27-jul-10 INMOBILIARIA DESARROLLOS INTEGRALES DE XALAPA SA DE CV AV. ADOLFO RUIZ CORTINES No.1205 COL. FRANCISCO FERRER GUARDIA XALAPA, VER SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN 62,730.17$ 10,036.83$ 72,767.00$ 2701 3114 30-jun-10 COTA FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN GEMA AV. 20 DE NOVIEMBRE NO.430 COL. TATAHUICAPA XALAPA, VER 50 PLAYERA TIPO POLO COMBINADA EN TELA PIQUE 7,400.00$ 1,184.00$ 8,584.00$ 2701 3112 30-jun-10 COTA FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN GEMA AV. 20 DE NOVIEMBRE NO.430 COL. TATAHUICAPA XALAPA, VER 86 PLAYERAS DEPORTIVAS EN PIQUE 6,880.00$ 1,100.80$ 7,980.80$ 2206 V 7680 23-jul-10 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 12 LÍQUIDOS 217.24$ 34.76$ 252.00$ 2206 C 6151 29-jul-10 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 9 GARRAFONES, 8PAQ AGUA 0.500ML 531.90$ 85.10$ 617.00$ 3605 74212 15-jul-10 APONTE PENSADO ALBERTINA AV. XALAPA NO.212 COL. DEL MAESTRO XALAPA, VER SERVICIO DE FOTOCOPIADO 18.97$ 3.03$ 22.00$ 3605 74227 16-jul-10 APONTE PENSADO ALBERTINA AV. XALAPA NO.212 COL. DEL MAESTRO XALAPA, VER SERVICIO DE FOTOCOPIADO 18.97$ 3.03$ 22.00$ 3605 12609 A 22-jul-10 CHRISTIAN RAUL HOYOS MAVIL AV. MANUEL AVILA CAMACHO NO.37 A COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE FOTOCOPIADO 19.83$ 3.17$ 23.00$ 2301 55890 20-jul-10 ESPIRITU SALDAÑA NICOLAS CLAVIJERO NO. 279 COL. CENTRO XALAPA, VER 3 PLUMA LIMPIADOR BOSCH 202.59$ 32.41$ 235.00$ 3505 A 13810 27-jul-10 GRUPO INDUSTRIAL TURBOWASH SA DE CV FRANCISCO MORALES NO.113 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE LAVADO 43.10$ 6.90$ 50.00$ 3505 A 13715 19-jul-10 GRUPO INDUSTRIAL TURBOWASH SA DE CV FRANCISCO MORALES NO.113 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE LAVADO DE VESTIDURAS 1,050.00$ 168.00$ 1,218.00$ 2704 HGFGE88249 20-jul-10 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV RICARDO MARGAIN 555 ED-A FRACC. SANTA ENGRACIA SAN PEDRO GARZA GCIA, NUEVO LEÓN TAPETE CONCORD 84.05$ 13.45$ 97.50$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 333,763.70$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 2106 B 39113 14-jun-10 TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV MURILLO VIDAL NO. 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER 10PZAS TINTA NEGRA, 2 TONER, 10PZAS TINTA COLOR, 6 TINTA COLOR LEXMARK, 15 TINTA NEGRA 11,734.65$ 1,877.54$ 13,612.19$ 2102 82689 X 21-may-10 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV SUR 13 NO. 313 COL. CENTRO ORIZABA, VER 3 GARR. SHAMPOO, 2 DESP. SHAMPOO, 5 JABÓN TRASTES, 5 FIBRAS, 5 PAPEL HIG., 10LTS. A. MUR., 1 PAQ SERV., 150KG BOLSA NEGRA, 3 ESCOBAS, 4 MOP 6,333.35$ 1,013.34$ 7,346.69$

TOTAL TRES VALLES 20,958.88$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 2106 B 39113 14-jun-10 TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV MURILLO VIDAL NO. 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER 6 TINTA HP NEGRA 1,051.14$ 168.18$ 1,219.32$ 3411 145525 8-mar-10 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 6,476.00$ 1,036.16$ 7,512.16$ 2102 82689 X 21-may-10 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV SUR 13 NO. 313 COL. CENTRO ORIZABA, VER 1PAQ.SERV, JABON TRAST, DESP. PAPEL, 3KLEENEX, MOP, 2DESP.SHAMP, 5PAPEL HIG, ESCOBA, 4LTS. A.MUR, GARR.SHAMP, 3FIBRAS, 8KG BOLSA 1,762.87$ 282.06$ 2,044.93$

TOTAL ATZALAN 10,776.41$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 2106 B 39113 14-jun-10 TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV MURILLO VIDAL NO. 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER 20 PZAS TINTA N, 20PZAS TINTA C 9,681.80$ 1,549.09$ 11,230.89$ 2102 82689 X 21-may-10 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV SUR 13 NO. 313 COL. CENTRO ORIZABA, VER 25KG. BOLSA NEGRA, 1GARR. SHAMPOO, 5LTS. A.MURIATICO, 2PAQ. SERVILLETAS, 2 DESP. SHAMPOO 996.38$ 159.42$ 1,155.80$ 3411 142965 4-feb-10 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 1,239.31$ 198.29$ 1,437.60$

TOTAL PAJAPAN 13,824.29$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 2106 B 39113 14-jun-10 TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV MURILLO VIDAL NO. 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER 4PZAS TINTA HP C, 4 TINTA N 1,936.36$ 309.82$ 2,246.18$ 2102 82689 X 21-may-10 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV SUR 13 NO. 313 COL. CENTRO ORIZABA, VER 12 KLEENEX, 2FIBRAS, 4 MOP, 18KG BOLSA NEGRA, 15 JABON TRASTES 871.39$ 139.42$ 1,010.81$

TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE 3,256.99$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 2106 B 39113 14-jun-10 TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV MURILLO VIDAL NO. 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER 11PZAS TINTA C, 15 TINTA N 6,025.75$ 964.12$ 6,989.87$ 2102 82689 X 21-may-10 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV SUR 13 NO. 313 COL. CENTRO ORIZABA, VER 5LTS. A.MUR., 3ESCOBAS, 1DESP. SHAMPOO, 5GARR. SHAMPOO, 10FIBRAS, 4MOP, 50KG BOLSA N., 10PAQ. SERV., 10KLEENEX, 5JABON TRASTES 2,921.21$ 467.39$ 3,388.60$

TOTAL AGUA DULCE 10,378.47$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA 2106 B 39113 14-jun-10 TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV MURILLO VIDAL NO. 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER 15PZAS TINTA NEGRA, 12 TINTA COLOR 6,334.65$ 1,013.54$ 7,348.19$ 2102 82689 X 21-may-10 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV SUR 13 NO. 313 COL. CENTRO ORIZABA, VER 5KG BOLSA NEGRA, 5LTS A.MURIATICO, 3 MOP, 10 KLEENEX, 5 ESCOBAS, 3GARR. SHAMPOO, 2 DESPACHADOR PAPEL 1,571.27$ 251.40$ 1,822.67$

TOTAL FILOMENO MATA 9,170.86$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 2106 B 39113 14-jun-10 TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV MURILLO VIDAL NO. 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER 6 TONER, 5 LIMPIADOR ELECTRO-EXPRES, 16PZAS TINTA C. LEXMARK, 36PZAS TINTA N, 20 TINTA COLOR 27,287.65$ 4,366.02$ 31,653.67$ 3411 142221 4-feb-10 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 891.66$ 142.66$ 1,034.32$ 2102 82689 X 21-may-10 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV SUR 13 NO. 313 COL. CENTRO ORIZABA, VER 8 GARR. SHAMPOO P/DESPACHADOR, 10LTS. A. MURIÁTICO, 20KG BOLSA NEGRA, 10 MOP, 2 DESP. SHAMPOO, 1 DESP. PAPEL 2,957.95$ 473.27$ 3,431.22$

TOTAL PAPANTLA 36,119.21$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ 2106 B 39113 14-jun-10 TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV MURILLO VIDAL NO. 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER 10PZAS TINTA COLOR 2,334.50$ 373.52$ 2,708.02$ 2102 82689 X 21-may-10 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV SUR 13 NO. 313 COL. CENTRO ORIZABA, VER 10 JABÓN TRASTES, 20LTS. A. MURIATICO, 15 DESP. SHAMPOO, 15 FIBRAS, 5 ESCOBAS, 2GARR. SHAMPOO, 3 PAQ. SERVILLETAS 2,833.72$ 453.40$ 3,287.12$

TOTAL BENITO JUÁREZ 5,995.14$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 2106 B 39113 14-jun-10 TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV MURILLO VIDAL NO. 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER 14PZAS TINTA NEGRA, 14PZAS TINTA COLOR 6,777.26$ 1,084.36$ 7,861.62$ 3411 143636 4-feb-10 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 931.31$ 149.01$ 1,080.32$ 2102 82689 X 21-may-10 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV SUR 13 NO. 313 COL. CENTRO ORIZABA, VER 30KG BOLSA NEGRA, 20LTS ÁCIDO MURIÁTICO 724.60$ 115.94$ 840.54$

TOTAL NAOLINCO 9,782.48$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 2106 B 39113 14-jun-10 TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV MURILLO VIDAL NO. 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER 5PZAS TINTA NEGRA 875.96$ 140.15$ 1,016.11$ 3411 142077 8-feb-10 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 988.00$ 158.08$ 1,146.08$ 2102 82689 X 21-may-10 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV SUR 13 NO. 313 COL. CENTRO ORIZABA, VER 10 FIBRAS, 14LTS. A. MURIATICO, 1GARR. SHAMPOO, 5KG BOLSA NEGRA, 511.48$ 81.84$ 593.32$

TOTAL VEGA DE ALATORRE 2,755.51$

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 02 AL 06 DE AGOSTO DE 2010

Page 39: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO …

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA 2106 B 39113 14-jun-10 TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV MURILLO VIDAL NO. 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER 15PZAS TINTA C HP DESKJET, 8PZAS TINTA N, 8PZAS TINTA C HP, 15PZAS TINTA HP N DESKJET 11,484.02$ 1,837.44$ 13,321.46$ 2102 82689 X 21-may-10 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV SUR 13 NO. 313 COL. CENTRO ORIZABA, VER 9 FIBRAS, 34PAQ. KLEENEX, 2 DESPACHADOR SHAMPOO, 3PAQ. SERVILLETAS, 5 JABON TRASTES, 3KG BOLSA NEGRA 804.93$ 128.79$ 933.72$ 3411 142408 4-feb-10 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 983.03$ 157.29$ 1,140.32$

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 15,395.50$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 2106 B 39113 14-jun-10 TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV MURILLO VIDAL NO. 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER 16PZAS TINTA NEGRA, 15PZAS TINTA HP COLOR 7,436.54$ 1,189.85$ 8,626.39$ 2102 82689 X 21-may-10 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV SUR 13 NO. 313 COL. CENTRO ORIZABA, VER 50KG BOLSA NEGRA, 2GARR. SHAMPOO, 40LTS. A.MURIATICO, 6 MOP, 20 FIBRAS 2,061.54$ 329.85$ 2,391.39$ 3411 142219 4-feb-10 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 1,120.97$ 179.35$ 1,300.32$

TOTAL COXQUIHUI 12,318.10$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA -$ -$ 2102 82689 X 21-may-10 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV SUR 13 NO. 313 COL. CENTRO ORIZABA, VER 10 FIBRAS, 40KG BOLSA NEGRA, 10 JABÓN TRASTES 1,047.10$ 167.54$ 1,214.64$ 3411 142547 4-feb-10 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 1,345.10$ 215.22$ 1,560.32$

TOTAL UXPANAPA 2,774.96$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 2106 B 39113 14-jun-10 TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV MURILLO VIDAL NO. 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER 3 TINTA C CANON, A TINTA N, 4 TINTA C DESKJET, 4 TINTA C, 4 TINTA N DESKJET, 3 TINTA N CANON 5,807.17$ 929.15$ 6,736.32$ 2102 82689 X 21-may-10 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV SUR 13 NO. 313 COL. CENTRO ORIZABA, VER 2GARR. SHAMPOO, 2 MOP, 4KG BOLSA NEGRA 586.58$ 93.85$ 680.43$

TOTAL HUAYACOCOTLA 7,416.75$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ 2106 B 39113 14-jun-10 TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV MURILLO VIDAL NO. 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER 10 TINTA COLOR HP DESKJET 2,334.50$ 373.52$ 2,708.02$ 3411 142097 8-feb-10 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 862.34$ 137.98$ 1,000.32$ 2102 82689 X 21-may-10 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV SUR 13 NO. 313 COL. CENTRO ORIZABA, VER 3FIBRAS, 3JABON TRASTES, 30KG BOLSA, 6KLEENEX, 5PAQ. SER., 8PAPEL HIG., 10LTS. A.MUR., 2 MOP, 2DESP. PAPEL, 3ESCOBAS, 1GARR. SHAMP. 2,914.29$ 466.29$ 3,380.58$

TOTAL PLATÓN SANCHEZ 7,088.92$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA 2106 B 39113 14-jun-10 TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV MURILLO VIDAL NO. 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER 4 TINTA C, 38 TINTA N 7,892.82$ 1,262.85$ 9,155.67$ 2102 82689 X 21-may-10 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV SUR 13 NO. 313 COL. CENTRO ORIZABA, VER 30KG BOLSA NEGRA, 20LTS. A.MURIATICO, 6 FIBRAS, 1GARR.SHAMPOO, 6 KLEENEX 1,056.64$ 169.06$ 1,225.70$

TOTAL OMEALCA 10,381.37$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO -$ -$ 2102 82689 X 21-may-10 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV SUR 13 NO. 313 COL. CENTRO ORIZABA, VER 1GARR. SHAMPOO, FIBRA, ESCOBA, 2 DESP. PAPEL, 30KG BOLSA NEGRA, 2 DESP. SHAMPOO 1,441.36$ 230.62$ 1,671.98$

TOTAL HUATUSCO 1,671.98$

513,829.52$ TOTAL GENERAL

Page 40: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO …

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3210 FQA 008952 9-jul-10 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DIAZ MIRON No.4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER RENTA DE COPIADORA 2,481.00$ 396.96$ 2,877.96$ 3107 20561 7-jul-10 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA VER ALFARO NO.5 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE 725.86$ 116.14$ 842.00$ 3107 20540 7-jul-10 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA VER ALFARO NO.5 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE 581.03$ 92.97$ 674.00$ 3109 FE013533 30-jun-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES 11,797.60$ 1,887.62$ 13,685.22$ 2303 2625 7-jun-10 FLOR DEL CARMEN PEREDO JIMENEZ FEDERICO FROEBEL NO. 29 COL. DEL MAESTRO XALAPA, VER 10PAQ. DE VASO TÉRMICO 86.20$ 13.79$ 99.99$ 2101 23960 B 30-jun-10 ACOSTA LUNA GABRIEL ISAAC DR. RAFAEL LUCIO NO. 55 ZONA CENTRO XALAPA, VER 1PL CART.STEARDREAM SEDA, 2 SERVICIOS DE CORTE, 1PL CART. OLAS NACAR, 2PL CART OPALINA, 2 CART. STARDREAM SABBIA, 2 CART. STARDREAM DALIDORE, ETC 73.09$ 11.69$ 84.78$ 2101 24062 B 5-jul-10 ACOSTA LUNA GABRIEL ISAAC DR. RAFAEL LUCIO NO. 55 ZONA CENTRO XALAPA, VER 51 PAPEL STARDREAM, 87 PAPEL STEARDREAM MARFIL, 14 PAPEL STARDREAM DALI DORE, 1 SERVICIO DE CORTE 1,962.10$ 313.94$ 2,276.04$ 2306 P 128703 6-jul-10 PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA SA DE CV REVOLUCIÓN NO.81 COL. CENTRO XALAPA, VER 10 MOÑOS CELOFAN MINI, 1 CUAD. KIUT PROF 200HJ RAYA 53.30$ 8.53$ 61.83$ 3505 A 13516 5-jul-10 GRUPO INDUSTRIAL TURBOWASH SA DE CV FRANCISCO MORALES NO.113 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA ECONOLINE 43.10$ 6.90$ 50.00$ 2301 470 23-jun-10 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ PINEDA CANDIDO AGUILAR NO.18 COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS XALAPA, VER 1 BATERIAL LTH 919.83$ 147.17$ 1,067.00$ 2186 JB 00000094940435 12-jul-10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 6,629.31$ 1,060.69$ 7,690.00$ 3206 1744 15-jun-10 HERNANDEZ HERRERA NAHIN GUERRERO NO.35 BANDERILLA, VER ARRENDMIENTO DE VEHÍCULOS Y CAMIONETAS EN MAYO Y JUNIO 25,500.00$ 4,080.00$ 29,580.00$ 3206 1745 15-jun-10 HERNANDEZ HERRERA NAHIN GUERRERO NO.35 BANDERILLA, VER ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA DE 3.5TON EN JUNIO 21,000.00$ 3,360.00$ 24,360.00$ 3109 FE012265 12-jul-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF SERVICIOS DE ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES 12,538.49$ 2,006.16$ 14,544.65$ 2106 4 2-jul-10 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS APLV SA DE CV CIRCUITO LAS FLORES NO.3 COL. FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER 15 MASTER P/DUPLICADORA, 3 LIMPIADOR P/LENTE,10 TONER P/DUPLICADOR 22,539.00$ 3,606.24$ 26,145.24$ 2106 4 2-jul-10 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS APLV SA DE CV CIRCUITO LAS FLORES NO.3 COL. FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER 2 SEÑALADOR LASER 458.00$ 73.28$ 531.28$ 2106 208 30-jun-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER DVD'S-R HANDY CAM, DVD-R'S 1,074.50$ 171.92$ 1,246.42$ 2106 208 30-jun-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER DVD'S-R HANDY CAM, DVD-R'S 499.90$ 79.98$ 579.88$ 2106 208 30-jun-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER DVD'S-R HANDY CAM, DVD-R'S 100.00$ 16.00$ 116.00$ 3504 79 21-jun-10 LAURA MARGORIETHE PORTILLA SANCHEZ CHIAPAS NO.17 COL. TRES DE MAYO XALAPA, VER MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES MINI SPLIT, INSTALACIÓN DE UNA UNIDAD, REUBICACIÓN DE UNA UNIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 20,309.00$ 3,249.44$ 23,558.44$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 150,070.73$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 3109 FE013533 30-jun-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES 15,758.86$ 2,521.42$ 18,280.28$ 3109 FE012265 12-jul-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF SERVICIOS DE ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES 16,842.08$ 2,694.73$ 19,536.81$ 2106 4 2-jul-10 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS APLV SA DE CV CIRCUITO LAS FLORES NO.3 COL. FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER 3 SEÑALADOR LASER 687.00$ 109.92$ 796.92$ 2106 208 30-jun-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER DVD'S-R HANDY CAM, DVD-R'S 465.00$ 74.40$ 539.40$

TOTAL TRES VALLES 39,153.41$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 2106 4 2-jul-10 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS APLV SA DE CV CIRCUITO LAS FLORES NO.3 COL. FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER SEÑALADOR LASER 229.00$ 36.64$ 265.64$ TOTAL ATZALAN 265.64$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 2106 4 2-jul-10 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS APLV SA DE CV CIRCUITO LAS FLORES NO.3 COL. FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER LIMPIADOR P/LENTE, SEÑALADOR LASER 38.00$ 6.08$ 44.08$ 2106 208 30-jun-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER DVD'S-R HANDY CAM, DVD-R'S 499.80$ 79.97$ 579.77$

TOTAL PAJAPAN 623.85$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 2106 4 2-jul-10 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS APLV SA DE CV CIRCUITO LAS FLORES NO.3 COL. FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER 2 SEÑALADOR LASER, 2 LIMPIADOR P/LENTE 534.00$ 85.44$ 619.44$ 2106 208 30-jun-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER DVD'S-R HANDY CAM, DVD-R'S 420.00$ 67.20$ 487.20$

TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE 1,106.64$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 2106 208 30-jun-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER DVD'S-R HANDY CAM, DVD-R'S 100.00$ 16.00$ 116.00$ TOTAL AGUA DULCE 116.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA 2106 4 2-jul-10 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS APLV SA DE CV CIRCUITO LAS FLORES NO.3 COL. FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER 10 LIMPIADOR P/LENTE, 3 SEÑALADOR LASER 1,067.00$ 170.72$ 1,237.72$ 2106 208 30-jun-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER DVD'S-R HANDY CAM, DVD-R'S 3,753.95$ 600.63$ 4,354.58$

TOTAL FILOMENO MATA 5,592.30$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 3109 FE013533 30-jun-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES 10,743.03$ 1,718.88$ 12,461.91$ 3109 FE012265 12-jul-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF SERVICIOS DE ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES 11,392.76$ 1,822.84$ 13,215.60$ 2106 4 2-jul-10 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS APLV SA DE CV CIRCUITO LAS FLORES NO.3 COL. FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER 1 SEÑALADOR LASER, 1 LIMPIADOR P/LENTE 267.00$ 42.72$ 309.72$ 2106 208 30-jun-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER DVD'S-R HANDY CAM, DVD-R'S 280.00$ 44.80$ 324.80$

TOTAL PAPANTLA 26,312.03$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ 3109 FE013533 30-jun-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES 12,277.10$ 1,964.34$ 14,241.44$ 3109 FE012265 12-jul-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF SERVICIOS DE ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES 13,059.42$ 2,089.51$ 15,148.93$

TOTAL BENITO JUÁREZ 29,390.37$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 3109 FE013533 30-jun-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES 7,846.88$ 1,255.50$ 9,102.38$ 3109 FE012265 12-jul-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF SERVICIOS DE ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES 8,246.34$ 1,319.41$ 9,565.75$

TOTAL NAOLINCO 18,668.13$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 3109 FE013533 30-jun-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES 13,022.53$ 2,083.60$ 15,106.13$ 3109 FE012265 12-jul-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF SERVICIOS DE ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES 13,869.26$ 2,219.08$ 16,088.34$ 2106 208 30-jun-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER DVD'S-R HANDY CAM, DVD-R'S 75.00$ 12.00$ 87.00$

TOTAL VEGA DE ALATORRE 31,281.47$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA 3415 MPKSD2045879 ####### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 106.50$ 17.04$ 123.54$ 2305 4703 1-jun-10 JORGE ARELLANO HERNANDEZ AV. HIDALGO NO. 706 COL. CENTRO CD. MENDOZA, VER TORNILLOS, PIJAS, RONDANAS, TAQUETES 111.85$ 17.90$ 129.75$ 2305 5406 C 1-jun-10 ALIANZA FERRETERA EL FARO SA DE CV CAMINO NACIONAL S/N KILOMETRO 46.5 TECAMALUCAN, ACULTZINGO, VER 20 TAQUETES EXPANSIÓN, 100 TAQUETES PLÁSTICO 151.64$ 24.26$ 175.90$ 2504 4780 D 3-jun-10 COMERCIALIZADORA CULTES SA DE CV AV. LATERAL RECTA A CHOLULA SUR NO.2-A DESP.201 COL. BELLO HORIZONTE CUAUTLANCINGO, PUE MEDICAMENTOS VARIOS 303.02$ 48.48$ 351.50$ 2504 4781 D 3-jun-10 COMERCIALIZADORA CULTES SA DE CV AV. LATERAL RECTA A CHOLULA SUR NO.2-A DESP.201 COL. BELLO HORIZONTE CUAUTLANCINGO, PUE MEDICAMENTOS VARIOS 207.20$ 33.15$ 240.35$ 2305 96978 2-jun-10 ALDERETE ROMAN JOSE LUIS ORIENTE 5 NO.249 ORIZABA, VER 5 COPLE EDOMEX, 2 NIPLE ADAP, 12 ABRAZADERAS, 2 COPLE LISO, 2 RED BUSH GAL, 600 POLID NEGRO 1" 3,275.86$ 524.14$ 3,800.00$ 2106 4 2-jul-10 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS APLV SA DE CV CIRCUITO LAS FLORES NO.3 COL. FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER 1 SEÑALADOR LASER, LIMPIADOR P/LENTE 343.00$ 54.88$ 397.88$ 2106 208 30-jun-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER DVD'S-R HANDY CAM, DVD-R'S 369.89$ 59.18$ 429.07$

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 5,647.99$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 3109 FE013533 30-jun-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES 11,845.65$ 1,895.30$ 13,740.95$ 3109 FE012265 12-jul-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF SERVICIOS DE ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES 12,590.67$ 2,014.51$ 14,605.18$ 2106 4 2-jul-10 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS APLV SA DE CV CIRCUITO LAS FLORES NO.3 COL. FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER 5 LIMPIADOR P/LENTE 190.00$ 30.40$ 220.40$ 2106 208 30-jun-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER DVD'S-R HANDY CAM, DVD-R'S 749.75$ 119.96$ 869.71$

TOTAL COXQUIHUI 29,436.24$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA 3109 FE013533 30-jun-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES 7,846.88$ 1,255.50$ 9,102.38$ 3109 FE012265 12-jul-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF SERVICIOS DE ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES 8,246.34$ 1,319.41$ 9,565.75$ 2106 4 2-jul-10 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS APLV SA DE CV CIRCUITO LAS FLORES NO.3 COL. FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER 5 LIMPIADOR P/LENTE, 2 SEÑALADOR LASER 648.00$ 103.68$ 751.68$ 2106 208 30-jun-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER DVD'S-R HANDY CAM, DVD-R'S 500.00$ 80.00$ 580.00$

TOTAL UXPANAPA 19,999.81$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA3109 FE013533 30-jun-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES 16,077.72$ 2,572.43$ 18,650.15$ 3109 FE012265 12-jul-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF SERVICIOS DE ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES 17,188.48$ 2,750.16$ 19,938.64$ 2106 208 30-jun-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER DVD'S-R HANDY CAM, DVD-R'S 200.00$ 32.00$ 232.00$

TOTAL HUAYACOCOTLA 38,820.79$

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 26 AL 30 DE JULIO DE 2010

Page 41: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO …

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ 3109 FE013533 30-jun-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES 16,141.44$ 2,582.63$ 18,724.07$ 3109 FE012265 12-jul-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF SERVICIOS DE ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES 17,257.72$ 2,761.24$ 20,018.96$

TOTAL PLATÓN SANCHEZ 38,743.03$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA 2106 4 2-jul-10 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS APLV SA DE CV CIRCUITO LAS FLORES NO.3 COL. FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER 3 SEÑALADOR LASER 687.00$ 109.92$ 796.92$ 2106 208 30-jun-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER DVD'S-R HANDY CAM, DVD-R'S 89.98$ 14.40$ 104.38$

TOTAL OMEALCA 901.30$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO 2106 4 2-jul-10 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS APLV SA DE CV CIRCUITO LAS FLORES NO.3 COL. FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER 2 SEÑALADOR LASER, 1 LIMPIADOR LENTE 496.00$ 79.36$ 575.36$ 2106 208 30-jun-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER DVD'S-R HANDY CAM, DVD-R'S 120.00$ 19.20$ 139.20$

TOTAL HUATUSCO 714.56$

436,844.29$ TOTAL GENERAL

Page 42: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO …

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3804 118361 2-jun-10 INMOBILIARIA DESARROLLOS INTEGRALES DE XALAPA SA DE CV AV. ADOLFO RUIZ CORTINES No.1205 COL. FRANCISCO FERRER GUARDIA XALAPA, VER SERVICIO DE HOSPEDAJE 3,817.24$ 610.76$ 4,428.00$ 2189 408 30-jun-10 GARCIA GOVEA MARTHA SILVIA PARICUTÍN NO.99-1 COL. JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ NORTE XALAPA, VER PAGO DE RENTA DEL MES DE JULIO 2010 13,912.50$ 2,226.00$ 16,138.50$ 3409 22019 BB 16-jul-10 LEVICOM SA DE CV BOSQUE DE DURAZNOS NO. 127 PISO 12 COL. BOSQUES DE LAS LOMAS MÉXICO, DF CUOTA ANUAL IDSE 10,300.00$ 1,648.00$ 11,948.00$ 2206 AUG 126787 9-jul-10 COSTCO DE MEXICO SA DE CV BLVD. MAGNOCENTRO 4 COL. SAN FERNANDO LA HERRADURA HUIXQUILUCAN, EDO. DE MÉXICO GALLETAS, SUSTITUO DE CREMA COFFE MATE 148.97$ 23.84$ 172.81$ 2206 AUG 127709 12-jul-10 COSTCO DE MEXICO SA DE CV BLVD. MAGNOCENTRO 4 COL. SAN FERNANDO LA HERRADURA HUIXQUILUCAN, EDO. DE MÉXICO AZÚCAR EN SOBRES 116.38$ 18.62$ 135.00$ 2101 XAL 26680 7-jul-10 GRUPO PARISINA SA DE CV 20 DE NOVIEMBRE NO.42 COL. CENTRO MÉXICO, DF 1 LISTÓN 74.48$ 11.92$ 86.40$ 2107 EC 1604 9-jul-10 EDITORIAL TRILLAS SA DE CV AV. RÍO CHURUBUSCO PTE. NO. 385 COL. GENERAL PEDRO MARIA ANAYA MÉXICO, DF LIBRO MANUAL DE SOLDADURA CON OXIACETILENO, MANUAL DE SOLDADURA CON ARCO ELÉCTRICO, TORNO PARA METAL (GUÍA PASO A PASO) 483.62$ 77.38$ 561.00$ 3605 74008 2-jul-10 APONTE PENSADO ALBERTINA AV. XALAPA NO.212 COL. DEL MAESTRO XALAPA, VER SERVICIO DE FOTOCOPIADO 21.55$ 3.45$ 25.00$ 3505 A 13595 12-jul-10 GRUPO INDUSTRIAL TURBOWASH SA DE CV FRANCISCO MORALES NO.113 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE LAVADO 43.10$ 6.90$ 50.00$ 2502 1169 13-jul-10 JAIME ESTRADA MORALES MANUEL C. TELLO NO.201 COL. DEL MAESTRO XALAPA, VER 1 CILINDRO DE 4KG 461.21$ 73.79$ 535.00$ 3415 MPKSD2315344 5-jul-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 112.51$ 18.00$ 130.51$ 3415 MPKSD2423515 13-jul-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 112.50$ 18.00$ 130.50$ 3415 MPKSD2423516 13-jul-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 89.45$ 14.31$ 103.76$ 3415 MPKSD2423517 13-jul-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 89.45$ 14.31$ 103.76$ 3415 MPKSD2423518 13-jul-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 89.45$ 14.31$ 103.76$ 3415 MPKSD2423519 13-jul-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 101.52$ 16.24$ 117.76$ 3415 MPKSD2423520 13-jul-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 89.45$ 14.31$ 103.76$ 3415 MPKSD2423521 13-jul-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 104.00$ 16.64$ 120.64$ 3415 MPKSD2423522 13-jul-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 101.52$ 16.24$ 117.76$ 3415 MPKSD2423523 13-jul-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 89.45$ 14.31$ 103.76$ 3415 MPKSD2423524 13-jul-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 101.52$ 16.24$ 117.76$ 2102 24587 7-may-10 FRANCISCO GUILLERMO WATTY URQUIDI PONIENTE 8 NO.128 COL. FERROCARRILERA XALAPA, VER 20 TOALLA MANOS, 2GARR.CLORO, 15 ATOMIZADOR, 2GARR. AROMATIZANTE, 10 GUANTES HULE 4,017.00$ 642.72$ 4,659.72$ 3415 MPKSD2423525 13-jul-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 101.52$ 16.24$ 117.76$ 3415 MPKSD2423526 13-jul-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 83.17$ 13.31$ 96.48$ 3415 MPKSD2423527 13-jul-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 89.45$ 14.31$ 103.76$ 3415 MPKSD2423528 13-jul-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 89.45$ 14.31$ 103.76$ 3415 MPKSD2423529 13-jul-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 143.38$ 22.94$ 166.32$ 3103 EST0580038 20-jul-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 9,360.57$ 1,497.69$ 10,858.26$ 2106 B 37874 21-jul-10 TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV MURILLO VIDAL NO. 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER CD'S-R VERBATIM 700MB/80MIN 690.78$ 110.52$ 801.30$ 2106 B 37874 21-jul-10 TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV MURILLO VIDAL NO. 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER CD'S-R VERBATIM 700MB/80MIN 9,901.22$ 1,584.19$ 11,485.41$ 2106 B 37874 21-jul-10 TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV MURILLO VIDAL NO. 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER CD'S-R VERBATIM 700MB/80MIN 921.03$ 147.37$ 1,068.40$ 2106 B 37874 21-jul-10 TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV MURILLO VIDAL NO. 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER CD'S-R VERBATIM 700MB/80MIN 230.26$ 36.84$ 267.10$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 65,061.71$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 2102 I 07885 3-mar-10 TIENDAS LORES SA DE CV FLORES MAGÓN NO. 116 COL. CENTRO TRES VALLES, VER 2 TRAPEADOR PAVILON, 1 TRAPEADOR, 10 ACIDO SULTAN 900ML 187.57$ 30.01$ 217.58$ 3415 MPKSD1475665 16-abr-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 146.67$ 23.47$ 170.14$ 3415 MPKSD1475673 19-abr-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 156.17$ 24.99$ 181.16$ 3415 MPKSD1806441 29-abr-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 157.67$ 25.23$ 182.90$ 2102 24587 7-may-10 FRANCISCO GUILLERMO WATTY URQUIDI PONIENTE 8 NO.128 COL. FERROCARRILERA XALAPA, VER 5 ARAÑAS ESCOBA, 20 GUANTES HULE, 4 RECOGEDOR, 20 PAPEL, 10LTS DESTAPACAÑOS, 10GARR. CLORO, 4 CESTOS 6,626.00$ 1,060.16$ 7,686.16$ 3415 MPKSD1809043 ####### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 150.67$ 24.11$ 174.78$ 2407 106 27-abr-10 IMELDA NICOLAS MERINO CALLE HIDALGO 310 SUR TRES VALLES, VER 6 PILAS 2032 270.00$ 43.20$ 313.20$ 2407 A 19340 30-abr-10 PERALTA REYES SARVIA FLORES MAGÓN NO.301 COL. CENTRO TRES VALLES, VER 2LTS ACEITE MOBIL 81.03$ 12.97$ 94.00$ 2305 13090 ####### GERARDO SANCHEZ MORALES HIDALGO NO.305 COL. CENTRO TRES VALLES, VER 2PZAS LÁMPARA AUTOB. 28W TRUPPER 113.10$ 18.10$ 131.20$ 2305 13094 ####### GERARDO SANCHEZ MORALES HIDALGO NO.305 COL. CENTRO TRES VALLES, VER CENTRO DE CARGA, LÁMPARA 24W ESPIRAL, 100 PIJAS GALVANIZADA 177.98$ 28.48$ 206.46$ 2306 13090 ####### GERARDO SANCHEZ MORALES HIDALGO NO.305 COL. CENTRO TRES VALLES, VER 2PZA CERRADURA DERECHA IZQ., 2 CANDADO FANAL 304.50$ 48.72$ 353.22$ 3103 EST0580038 20-jul-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,054.52$ 328.72$ 2,383.24$ 2106 B 37874 21-jul-10 TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV MURILLO VIDAL NO. 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER CD'S-R VERBATIM 700MB/80MIN 230.26$ 36.84$ 267.10$

TOTAL TRES VALLES 12,361.14$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 3103 EST0580038 20-jul-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,479.05$ 396.65$ 2,875.70$ 2106 B 37874 21-jul-10 TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV MURILLO VIDAL NO. 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER CD'S-R VERBATIM 700MB/80MIN 230.26$ 36.84$ 267.10$ 3106 JC 000000668612 ####### COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 383.62$ 61.38$ 445.00$ 3106 JC 000000668610 ####### COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 804.31$ 128.69$ 933.00$ 3106 JC 000000668613 ####### COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1,545.69$ 247.31$ 1,793.00$ 2102 24587 7-may-10 FRANCISCO GUILLERMO WATTY URQUIDI PONIENTE 8 NO.128 COL. FERROCARRILERA XALAPA, VER ARAÑA ESCOBA, RECOGEDOR, 2CJA PAPEL HIG, 3ATOMIZADOR, GARR. LIMPIADOR, DESTAPACAÑOS, 2GARR CLORO, GUANTES, 6GARR AROMAT, 2CJA TOALLA MANO 2,223.80$ 355.81$ 2,579.61$

TOTAL ATZALAN 8,893.41$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 2102 P 24456 ####### PRODUCTOS QUIMICOS MARDUPOL SA DE CV AV. TALISMAN 468 COL. ARAGON INGUARAN DELEG. GUSTAVO A. MADERO MÉXICO, DF 24LTS CLORO 74.40$ 11.90$ 86.30$ 2102 1032 ####### RAYMUNDO ORTEGA HERNÁNDEZ MELCHOR OCAMPO NO. 404-C ENTRE 5 DE MAYO Y GTZ. ZAMORA COL. CENTRO ACAYUCAN, VER 2LTS ESCENCIA FABULOSO, 4 PARES DE GUANTES 180.00$ 28.80$ 208.80$ 2101 FAC 015731 ####### TONY TIENDAS SA DE CV CARRETERA MÉXICO VERACRUZ KM. 443 COL. FRANCISCO VILLA VERACRUZ, VER 10 COPY 37K/CTA/500 396.61$ 63.46$ 460.07$ 3415 MPKSD1702790 4-may-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 180.00$ 28.80$ 208.80$ 2102 24587 7-may-10 FRANCISCO GUILLERMO WATTY URQUIDI PONIENTE 8 NO.128 COL. FERROCARRILERA XALAPA, VER 20CJA PAPEL HIGIÉNICO, 50PAR GUANTES, 5RECOGEDOR, 5CJA TOALLA MANOS, 3ATMIZADOR, 4GARR CLORO, 5GARR AROMATIZANTE 5,880.70$ 940.91$ 6,821.61$ 3415 MPKSD1414436 ####### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 146.64$ 23.46$ 161.30$ 3415 MPKSD1703385 ####### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 158.18$ 25.31$ 174.00$ 3103 EST0580038 20-jul-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,835.76$ 293.72$ 2,019.34$ 2106 B 37874 21-jul-10 TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV MURILLO VIDAL NO. 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER CD'S-R VERBATIM 700MB/80MIN 242.82$ 38.85$ 267.10$

TOTAL PAJAPAN 10,407.32$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 2206 3076 25-abr-10 BEBIDAS Y CONGELADOS ISSI SA DE CV PLAN DE AYALA NO. 502 COL. EJIDAL MTZ. DE LA TORRE, VER 20 AGUA PURIFICADA GARAFON 20LTS 241.38$ 38.62$ 280.00$ 2102 2696 A ####### DIAZ CASTILLO MENDEZ RICARDO 3 ORIENTE NO.305-E COL.CENTRO TEHUACÁN, PUEBLA 1 GARRAFA DE LIMPIADOR P/PISO, 1 TRAPO MOP, 1 BOLSA DE JABÓN 265.00$ 42.40$ 307.40$ 2206 3413 ####### BEBIDAS Y CONGELADOS ISSI SA DE CV PLAN DE AYALA NO. 502 COL. EJIDAL MTZ. DE LA TORRE, VER 27 AGUA PURIFICADA GARRAFON 20LTS 325.86$ 52.14$ 378.00$ 2206 4145 28-jun-10 BEBIDAS Y CONGELADOS ISSI SA DE CV PLAN DE AYALA NO. 502 COL. EJIDAL MTZ. DE LA TORRE, VER 20 AGUA PURIFICADA GARAFON 20LTS 241.38$ 38.62$ 280.00$ 2404 FNB 2950 30-jun-10 FOTO CONTINO DE VERACRUZ PROL. DÍAZ MIRÓN 4751 LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER CARGADOR KODAK 197.41$ 31.59$ 229.00$ 2102 24587 7-may-10 FRANCISCO GUILLERMO WATTY URQUIDI PONIENTE 8 NO.128 COL. FERROCARRILERA XALAPA, VER 10PAR GUANTES HULE, 10 ATOMIZADOR, 12GARR AROMATIZANTE, 5LT DESTAPACAÑOS, 5CJA PAPEL HIG., 10GARR CLORO 4,142.00$ 662.72$ 4,804.72$ 3103 EST0580038 20-jul-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,328.73$ 212.60$ 1,541.33$ 2106 B 37874 21-jul-10 TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV MURILLO VIDAL NO. 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER CD'S-R VERBATIM 700MB/80MIN 230.26$ 36.84$ 267.10$

TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE 8,087.55$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 3103 EST0580038 20-jul-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,492.26$ 398.76$ 2,891.02$ 2106 B 37874 21-jul-10 TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV MURILLO VIDAL NO. 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER CD'S-R VERBATIM 700MB/80MIN 230.26$ 36.84$ 267.10$ 3415 MPKSD1415367 ####### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 140.86$ 22.54$ 163.40$ 2102 24587 7-may-10 FRANCISCO GUILLERMO WATTY URQUIDI PONIENTE 8 NO.128 COL. FERROCARRILERA XALAPA, VER 7CJA T MANOS, 5 RECOGEDOR, 10CJA PAPEL HIG, 3GARR AROMAT, 5GARR SARRICIDA, 3GARR LIMP, 5LTS DESTAPACAÑOS, 3ARAÑAS ESCOBA, 10PAR GUANTES, ETC 4,748.80$ 759.81$ 5,508.61$ 2101 812 ####### FONSECA LARA AURORA CARRET. AGUA DULCE COATZACOALCOS S/N COL. EJIDO PIEDRAS NEGRAS AGUA DULCE, VER 4PAQ. HOJAS T/C, 2PAQ. HOJAS T/O, 1JGO DE PINCELINES 337.01$ 53.92$ 390.93$ 3415 MPKSD1415448 ####### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 172.59$ 27.61$ 200.20$ 2206 CCO11078042 ####### CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV EDISON NO.1235 NORTE COL. TALLERES MONTERREY, NVO. LEÓN TOTOPOS, SALCHICHAS, ENSALADAS, AGUA, JUGOS 109.40$ 17.50$ 126.90$ 2303 CCO11078042 ####### CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV EDISON NO.1235 NORTE COL. TALLERES MONTERREY, NVO. LEÓN TENEDORES 4.31$ 0.69$ 5.00$ 3415 MPKSD1984501 3-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 144.86$ 23.18$ 168.04$ 2206 2825 5-jun-10 LACRISTALINA SA DE CV 16 DE SEPTIEMBRE L-15 MZA. 5 S/N COL. EMILIANO ZAPATA AGUA DULCE, VER 27 GARRAFONES DE AGUA 302.59$ 48.41$ 351.00$

TOTAL AGUA DULCE 10,072.20$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA 2401 1175 6-may-10 ANTONIO CASTILLO CALDERON INDEPENDENCIA NO.216-C COL. CENTRO COYUTLA, VER 1TON. CEMENTO GRIS, 1 VIAJE DE GRAVA 3,000.00$ 480.00$ 3,480.00$ 3106 JA 000000965316 7-jun-10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 129.31$ 20.69$ 150.00$ 3109 JA 000000964529 7-jun-10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 929.31$ 148.69$ 1,078.00$ 3415 MPKSD2328383 19-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 95.24$ 15.24$ 110.48$ 3501 2431 19-jun-10 HERACLIO HERNANDEZ OLIVARES CALLE 18 DE MARZO NO. 312 COL. TAJÍN POZA RICA, VER 1 SERVICIO CORRECTIVO A IMPRESORA MARCA LEXMARK 1,034.48$ 165.52$ 1,200.00$ 3103 EST0580038 20-jul-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,035.87$ 165.74$ 1,201.61$ 2102 24587 7-may-10 FRANCISCO GUILLERMO WATTY URQUIDI PONIENTE 8 NO.128 COL. FERROCARRILERA XALAPA, VER 2GARR SARRICIDA, 5LT DESTAPACAÑOS, 2GARR LIMPIADOR, 8CJA TOALLA MANOS, 5PAR GUANTES HULE, 10CJA PAPEL HIGIÉNICO, 2GARR CLORO, 2 CESTOS 4,501.70$ 720.27$ 5,221.97$ 2106 B 37874 21-jul-10 TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV MURILLO VIDAL NO. 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER CD'S-R VERBATIM 700MB/80MIN 230.26$ 36.84$ 267.10$

TOTAL FILOMENO MATA 12,709.16$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 2206 FB 9018 ####### COMERCIALIZADORA LA PUREZA DE BEBIDAS SA DE CV AVE. EJÉRCITO MEXICANO 706 COL. PRIMAVERA TAMPICO, TAMAULIPAS 30 CIEL AGUA PURIFICADA 20LT 504.31$ 80.69$ 585.00$ 3605 7919 ####### GONZALEZ AQUINO ROSELINE REFORMA NO. 100 COL. CENTRO PAPANTLA, VER 150 FOTOCOPIAS T/C 51.00$ 8.16$ 59.16$ 2102 24587 7-may-10 FRANCISCO GUILLERMO WATTY URQUIDI PONIENTE 8 NO.128 COL. FERROCARRILERA XALAPA, VER 3LTS. DESTAPACAÑO, 11CJA. TOALLA MANOS, 10GARR CLORO, 10CJA PAPEL, 10PAR GUANTES, 8GARR LIMPIADOR, 1GARR. SARRICIDA, 2GARR. AROMAT. 5,561.30$ 889.81$ 6,451.11$ 2406 16428 ####### VAZQUEZ ORTIZ ELEUTERIO 16 DE SEPTIEMBRE NO.207 COL. CENTRO PAPANTLA, VER 2LTS. ESMALTE VERDE, 2LT ESMALTE BCO. , 2 BROCHAS 1 1/2", 1 BROCHA 1", 1 BROCHA 2 1/2" 353.44$ 56.55$ 409.99$ 3415 MPKSD1790400 1-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 135.17$ 21.63$ 156.80$ 3107 560 14-jul-10 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PAPANTLA VERACRUZ 3 DE MAYO NO.201 PAPANTLA, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE 4,554.55$ 728.73$ 5,283.28$ 2109 40233 ####### ACOSTA LANDA CARLOS AQUILES SERDAN NO.302 COL.CENTRO PAPANTLA, VER 1 PELICULA SONY Y DVD 71.55$ 11.45$ 83.00$

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 19 AL 23 DE JULIO DE 2010

Page 43: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO …

3103 EST0580038 20-jul-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,931.25$ 309.00$ 2,240.25$ 3106 JA 000001201994 20-jul-10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 46,541.28$ 7,446.61$ 53,987.89$

TOTAL PAPANTLA 69,256.48$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ 2407 536 19-mar-10 JOSE MANUEL ROBLEDO DE SANTIAGO ORIZABA 7 CENTRO BENITO JUÁREZ, VER LLANTA P/CARRETILLA, CAMARA P/LLANTA CARRETA, RODILLO NO.9 175.86$ 28.14$ 204.00$ 2206 EB 11323 26-abr-10 COMERCIALIZADORA LA PUREZA DE BEBIDAS SA DE CV AVE. EJÉRCITO MEXICANO 706 COL. PRIMAVERA TAMPICO, TAMAULIPAS 22 CIEL AGUA PUR. 20LTS 360.34$ 57.66$ 418.00$ 3415 MPKSD1505573 31-mar-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 129.45$ 20.71$ 150.16$ 3415 MPKMA2642222 26-abr-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 156.09$ 24.97$ 181.06$ 2102 24587 7-may-10 FRANCISCO GUILLERMO WATTY URQUIDI PONIENTE 8 NO.128 COL. FERROCARRILERA XALAPA, VER 8GARR. AROMAT, DESTAPACAÑOS, 3GARR. LIMP, 5CJA. PAPEL, 6GARR CLORO, 5PAR GUANTES, 2CJA TOALLA MANOS, 9 RECOGEDOR, ETC 3,413.10$ 546.10$ 3,959.20$ 3103 EST0580038 20-jul-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,288.28$ 206.13$ 1,494.41$ 2106 B 37874 21-jul-10 TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV MURILLO VIDAL NO. 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER CD'S-R VERBATIM 700MB/80MIN 460.52$ 73.68$ 534.20$

TOTAL BENITO JUÁREZ 6,941.03$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 3605 3073 ####### CONDADO RAMIREZ BENITO JOAQUÍN MARÍA RODRÍGUEZ NO.18 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE IMPRESIÓN DIGITAL 248.28$ 39.72$ 288.00$ 3605 3102 ####### CONDADO RAMIREZ BENITO JOAQUÍN MARÍA RODRÍGUEZ NO.18 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE IMPRESIÓN DIGITAL 93.10$ 14.90$ 108.00$ 2102 24587 7-may-10 FRANCISCO GUILLERMO WATTY URQUIDI PONIENTE 8 NO.128 COL. FERROCARRILERA XALAPA, VER 10CJA TOALLA MANOS, 5GARR CLORO, 5GARR AROMATIZANTE, 10 PAPEL 4,662.00$ 745.92$ 5,407.92$ 2301 15599 ####### TLAPA HERRAMIENTAS INTERNACIONALES SA DE CV IGNACIO ALLENDE 106 COL. CENTRO XALAPA, VER 1 CABEZAL DE CORTE 267.24$ 42.76$ 310.00$ 3605 3092 ####### CONDADO RAMIREZ BENITO JOAQUÍN MARÍA RODRÍGUEZ NO.18 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE IMPRESIÓN DIGITAL 68.97$ 11.03$ 80.00$ 2407 4166 ####### MIRANDA DURAN OSCAR AV. LÁZARO CÁRDENAS NO.12 LOC. 3 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 2LTS DE ACEITE MOTOR 86.20$ 13.79$ 99.99$ 3504 0187 A 29-abr-10 OSCAR DE JESUS MAS RAMOS SEGUNDA DE PIPILA NO.106 COL. JOSÉ CARDEL XALAPA, VER REVISIÓN DE LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN Y CAMBIO DE TAPS A TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 150KVA 1,293.10$ 206.90$ 1,500.00$ 2206 A 304963 9-jun-10 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 11 LÍQUIDOS 199.14$ 31.86$ 231.00$ 2406 F 4154 16-jun-10 DECO JASDIM SA DE CV BENITO JUÁREZ NO.2 B COL. CENTRO NAOLINCO, VER 2 PRO-1000PLUS AMARILLO, 1LT VINIMEX B5, 1LT VINIMEX B4 225.86$ 36.14$ 262.00$ 2407 85897 16-jun-10 GARCIA GARCIA FELIPE AV. ANTONIO CHEDRAUI CARAM NO.222 COL. ENCINAL XALAPA, VER 1 HILO PARA DESBROZADORA 107.76$ 17.24$ 125.00$ 2305 85897 16-jun-10 GARCIA GARCIA FELIPE AV. ANTONIO CHEDRAUI CARAM NO.222 COL. ENCINAL XALAPA, VER 3 LIMAS TRIÁNGULO PESADO 36.21$ 5.79$ 42.00$ 2305 20018 ####### RAMIREZ SALAZAR GLORIA PATRICIA PLAZA DE ARMAS NO. 3 PLANTA BAJA NAOLINCO, VER 6.5KG LANTERO, 5LT DE ACTIVADOR, 1 CELASTE 1000, 2 1/2LTS LAVADOR 539.85$ 86.38$ 626.23$ 2305 28007 ####### CALLEJAS OSORIO JORGE LUIS NIÑOS HEROES NO.15 COL. CENTRO NAOLINCO, VER 6 TORNILLOS, 12 RONDANAS PLANAS, 6 RONDANAS PRESION, 6 TUERCAS, 12 REPUESTO P/CARTUCHO, 2 ABRAZADERAS, 1 TORNILLO COCHE 47.16$ 7.55$ 54.71$ 2306 6002 3-jun-10 DE LA LUZ REYES MARIA DEL CARMEN FRANCISCO MÁRQUEZ S/N COL. AURORA COACOATZINTLA, VER 6 DUELAS 2.5X10X2.50 DE PINO 165.52$ 26.48$ 192.00$ 2305 28194 16-jun-10 CALLEJAS OSORIO JORGE LUIS NIÑOS HEROES NO.15 COL. CENTRO NAOLINCO, VER 32 RONDANAS, 16 TORNILLOS COCHE, 16 TUERCA GALV, 1 LLAVE P/PLOMERO, 3 SAPOS, 1 CARETA P/SOLDADOR, 10 TORNILLO TABLAROCA, 9 BISAGRA TRUPER 3" 389.23$ 62.28$ 451.51$ 3106 JB 000000929040 20-jul-10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 7,674.14$ 1,227.86$ 8,902.00$ 3103 EST0580038 20-jul-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,019.43$ 323.11$ 2,342.54$ 2106 B 37874 21-jul-10 TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV MURILLO VIDAL NO. 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER CD'S-R VERBATIM 700MB/80MIN 690.78$ 110.52$ 801.30$

TOTAL NAOLINCO 21,824.20$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 2206 9626 28-abr-10 ISLAS REYES JESSICA PLAZA M. RODRÍGUEZ NO.411 VEGA DE ALATORRE, VER 20 GARRAFONES DE AGUA 310.34$ 49.66$ 360.00$ 2101 XY 40310 14-jul-10 OPERADORA OMX SA DE CV LATERAL AUTOPISTA MÉXICO TOLUCA 1235 COL. SANTA FÉ CUAJIMALPA, D.F. BOLIGRAFOS , PORTALAPICES, PAPEL MAX 1,293.10$ 206.90$ 1,500.00$ 2407 2972 A ####### RAFAEL ANTONIO COMONFORT TIRADO CARRET. FED. CARDEL-NAUTLA KM. 123 VEGA DE ALATORRE, VER 5LTS DE ACEITE CASTROL 258.62$ 41.38$ 300.00$ 3103 EST0580038 20-jul-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,130.06$ 340.81$ 2,470.87$ 2106 B 37874 21-jul-10 TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV MURILLO VIDAL NO. 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER CD'S-R VERBATIM 700MB/80MIN 230.26$ 36.84$ 267.10$ 2102 24587 7-may-10 FRANCISCO GUILLERMO WATTY URQUIDI PONIENTE 8 NO.128 COL. FERROCARRILERA XALAPA, VER 30GARR. CLORO, 10PAR GUANTES, 10LTS DESTAPACAÑOS, 3CJA PAPEL HIGIÉNICO, 20GARR AROMATIZANTE, 3CJA TOALLA MANOS 7,269.09$ 1,163.05$ 8,432.14$

TOTAL VEGA DE ALATORRE 13,330.11$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA 3103 EST0580038 20-jul-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,100.04$ 176.01$ 1,276.05$ 3106 JH 000000488811 20-jul-10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 4,694.83$ 751.17$ 5,446.00$ 2106 B 37874 21-jul-10 TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV MURILLO VIDAL NO. 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER CD'S-R VERBATIM 700MB/80MIN 230.26$ 36.84$ 267.10$ 2102 24587 7-may-10 FRANCISCO GUILLERMO WATTY URQUIDI PONIENTE 8 NO.128 COL. FERROCARRILERA XALAPA, VER 5GARR. CLORO, 3LTS. DESTAPACAÑOS, 2GARR. LIMPIADOR, 10PAR. GUANTES, 5CJAS TOALLA MANOS, 10 PAPEL HIGIÉNICO 3,179.70$ 508.75$ 3,688.45$

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 10,677.60$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 3109 3060 A 1-jun-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO DE REUBICACIÓN DE ESTACIÓN SATELITAL 8,500.00$ 1,360.00$ 9,860.00$ 2401 3697 2-abr-10 JUAREZ ROJAS JOSE LUIS CALLE 5 DE MAYO S/N ESPINAL, VER 4 VENTANAS DE ALUMINIO 5,517.24$ 882.76$ 6,400.00$ 3415 MPKSD1790108 ####### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 135.17$ 21.63$ 156.80$ 2102 24587 7-may-10 FRANCISCO GUILLERMO WATTY URQUIDI PONIENTE 8 NO.128 COL. FERROCARRILERA XALAPA, VER 3GARR. AROMATIZANTE, 14PAR GUANTES HULE, GARR LIMPIADOR, 20CJA PAPEL HIGIÉNICO 4,157.80$ 665.25$ 4,823.05$ 2306 47743 ####### DISTRIBUIDORA TOTONACA SA DE CV AQUILES SERDÁN NO.200 COL. CENTRO PAPANTLA, VER 1PZA CERRADURA CHAPA 162.93$ 26.07$ 189.00$ 2305 85462 ####### DISTRIBUIDORA TOTONACA SA DE CV AQUILES SERDÁN NO.200 COL. CENTRO PAPANTLA, VER 2PZAS LLAVE P/LAVABO 170.69$ 27.31$ 198.00$ 2306 47807 ####### DISTRIBUIDORA TOTONACA SA DE CV AQUILES SERDÁN NO.200 COL. CENTRO PAPANTLA, VER 1PZA CERRADURA CHAPA 159.48$ 25.52$ 185.00$ 2306 PAP 7831 ####### GRUPO PARISINA SA DE CV 20 DE NOVIEMBRE NO.42 COL. CENTRO MÉXICO, DF 2PAQ ALFILERES 5.14$ 0.82$ 5.96$ 2704 PAP 7831 ####### GRUPO PARISINA SA DE CV 20 DE NOVIEMBRE NO.42 COL. CENTRO MÉXICO, DF 10MT MAGALI ROJO 129.20$ 20.67$ 149.87$ 3415 MPKSD1790239 ####### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 95.24$ 15.24$ 110.48$ 2503 4188 ####### REYNALDO OLARTE TIBURCIO BENITO JUÁREZ NO. 202 ZONA CENTRO PAPANTLA, VER 1 FOLEY (INSECTICIDA AGRICOLA) 125.00$ 20.00$ 145.00$ 3415 MPKSD1789615 ####### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 112.50$ 18.00$ 130.50$ 2305 A 299719 ####### ACEROS Y MATERIALES ALBA SA DE CV BLVD. RUÍZ CORTINES 101 COL. FLORES MAGÓN POZA RICA, VER CESPOL, SILICÓN, REMACHES, ABRAZADERAS 290.99$ 46.56$ 337.55$ 2704 POR 14370 ####### GRUPO PARISINA SA DE CV 20 DE NOVIEMBRE NO.42 COL. CENTRO MÉXICO, DF 1MT ORGANDY BLANCO, 2 TERGAL FLEX 58.59$ 9.37$ 67.96$ 2306 POR 14370 ####### GRUPO PARISINA SA DE CV 20 DE NOVIEMBRE NO.42 COL. CENTRO MÉXICO, DF 1MT PELLON 4.30$ 0.69$ 4.99$ 3415 MPKSD2086454 4-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 135.17$ 21.63$ 156.80$ 3415 MPKMA2642885 8-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 95.24$ 15.24$ 110.48$ 2305 85764 4-jun-10 DISTRIBUIDORA TOTONACA SA DE CV AQUILES SERDÁN NO.200 COL. CENTRO PAPANTLA, VER LLAVE P/LAVABO, 15PZAS ABRAZADERAS 183.62$ 29.38$ 213.00$ 2301 94997 9-jun-10 ROSADO RODRIGUEZ BLANCA PATRICIA AZUETA NO.101-C ZONA CENTRO PAPANTLA, VER 2 PASTILLAS 30AMP. 1 CAPACITOR 263.81$ 42.21$ 306.02$ 2504 0281 V ####### DISTRIBUIDORES ASOCIADOS S&S SA DE CV ANTONIO J. BERMUDEZ NO.401 COL. FLORES MAGÓN POZA RICA, VER 2 SOLUCIÓN CLORURO SODIO 500ML, 2 ALCOHOL 500ML 50.86$ 8.14$ 59.00$ 3103 EST0580038 20-jul-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,909.61$ 305.54$ 2,215.15$ 3106 JA 000001201386 20-jul-10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 25,549.14$ 4,087.86$ 29,637.00$ 2106 B 37874 21-jul-10 TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV MURILLO VIDAL NO. 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER CD'S-R VERBATIM 700MB/80MIN 460.52$ 73.68$ 534.20$

TOTAL COXQUIHUI 55,995.81$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA 3109 3060 A 1-jun-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO DE REUBICACIÓN DE ESTACIÓN SATELITAL 8,500.00$ 1,360.00$ 9,860.00$ 3415 MPKSD1706832 ####### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 124.95$ 19.99$ 144.94$ 3415 MPKSD1705882 ####### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 139.50$ 22.32$ 161.82$ 3415 MPKSD1707385 ####### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 102.24$ 16.36$ 118.60$ 3415 MPKSD1707607 5-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 102.24$ 16.36$ 118.60$ 2101 366 ####### PACHECO GARCIA OLGA 20 DE NOVIEMBRE S/N ZONA CENTRO UXPANAPA, VER 2 PAQ. POLIZA CHEQUE, 4PAQ. OPALINA, 3 PAQ. OPALINA DELGADA, 2 CINTAS CANELA, 7 PAPEL LUSTRE 631.90$ 101.10$ 733.00$ 2102 411 2-jun-10 JOSE ANAYA CABRERA CALLE TIERRA Y LIBERTAD NO.19 POBLADO 10 UXPANAPA, VER 3 FIBRAS DE ALAMBRE, 3 FIBRAS DE ESPONJA, 1 JABON 10KG 172.42$ 27.59$ 200.01$ 2102 1240 10-jun-10 CALDELAS GARCIA OMAR MIGUEL ALEMÁN NO.402 ENTRE MANANTIALES Y VENUSTIANO CARRANZA COL.CENTRO UXPANAPA, VER 6.2KG BOLSA P/ BASURA 213.79$ 34.21$ 248.00$ 2306 1240 10-jun-10 CALDELAS GARCIA OMAR MIGUEL ALEMÁN NO.402 ENTRE MANANTIALES Y VENUSTIANO CARRANZA COL.CENTRO UXPANAPA, VER 2 CANDADOS 30MM, 100PZAS CINTURONES CHICOS, 100PZAS CINTURONES MEDIANOS 60.34$ 9.66$ 70.00$ 2305 1240 10-jun-10 CALDELAS GARCIA OMAR MIGUEL ALEMÁN NO.402 ENTRE MANANTIALES Y VENUSTIANO CARRANZA COL.CENTRO UXPANAPA, VER 1 CHALUPA GALV., 104PZAS OIJAS NEGRAS 8X1/2", 70PZAS PIJAS NEGRAS 6X1/2", 368PZAS ARANDELAS PLANAS 1/8, 2PZAS BROCAS 1/8" 107.24$ 17.16$ 124.40$ 3106 JG 000001005862 10-jun-10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1,844.83$ 295.17$ 2,140.00$ 3103 EST0580038 20-jul-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,188.74$ 350.20$ 2,538.94$ 2106 B 37874 21-jul-10 TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV MURILLO VIDAL NO. 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER CD'S-R VERBATIM 700MB/80MIN 230.26$ 36.84$ 267.10$ 2102 24587 7-may-10 FRANCISCO GUILLERMO WATTY URQUIDI PONIENTE 8 NO.128 COL. FERROCARRILERA XALAPA, VER 17GARR CLORO, 20PAR GUANTES HULE, 5GARR AROMATIZANTE, 6GARR LIMPIADOR, 5CJA PAPEL HIGIÉNICO, 5CJA TOALLA MANOS 4,594.50$ 735.12$ 5,329.62$

TOTAL UXPANAPA 22,055.03$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 3103 EST0580038 20-jul-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,949.56$ 311.93$ 2,261.49$ 2305 A 5553 10-jun-10 GARCIA BADILLO FERNANDO AV. REVOLUCIÓN S/N COL. CENTRO HUAYACOCOTLA, VER CABLE POOT, TIMBRE MUSICAL, PULSADOR TIMBRE, POLIFLEX, PIJAS, CINTA DE AISLAR, GRAPAS, ABRAZADERAS 518.97$ 83.03$ 602.00$ 3415 MPKSD1873199 12-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 166.00$ 26.56$ 192.56$ 2102 24587 7-may-10 FRANCISCO GUILLERMO WATTY URQUIDI PONIENTE 8 NO.128 COL. FERROCARRILERA XALAPA, VER 2CJA TOALLA MANOS, 10 PAR GUANTES HULE, 4GARR CLORO, 3GARR AROMATIZANTE, 3CJA PAPEL HIGIÉNICO, 3GARR LIMPIADOR 2,092.10$ 334.74$ 2,426.84$

TOTAL HUAYACOCOTLA 5,482.89$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ 3103 EST0580038 20-jul-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,875.38$ 300.06$ 2,175.44$ 2106 B 37874 21-jul-10 TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV MURILLO VIDAL NO. 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER CD'S-R VERBATIM 700MB/80MIN 460.52$ 73.68$ 534.20$ 3415 MPKSD1792030 ####### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 173.47$ 27.75$ 201.22$ 2102 24587 7-may-10 FRANCISCO GUILLERMO WATTY URQUIDI PONIENTE 8 NO.128 COL. FERROCARRILERA XALAPA, VER GARR SARRICIDA, 20CJA PAPEL HIGIÉNICO, 6CJA TOALLA MANOS, 10LTS DESTAPACAÑOS, GARR AROMATIZANTE, 10PAR GUANTES, 3GARR CLORO, RECOGEDOR, GARR LIMPIADOR, 2ARAÑAS ESCOBA 5,226.10$ 836.18$ 6,062.28$

TOTAL PLATÓN SANCHEZ 8,973.14$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA 3103 EST0580038 20-jul-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,071.22$ 171.39$ 1,242.61$ 2106 B 37874 21-jul-10 TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV MURILLO VIDAL NO. 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER CD'S-R VERBATIM 700MB/80MIN 230.26$ 36.84$ 267.10$ 3103 MMP18487474 ####### TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 396.55$ 63.45$ 460.00$ 3106 JI 000000493754 11-jun-10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2,400.00$ 384.00$ 2,784.00$ 2102 24587 7-may-10 FRANCISCO GUILLERMO WATTY URQUIDI PONIENTE 8 NO.128 COL. FERROCARRILERA XALAPA, VER 2GARR AROMATIZANTE, 3CJA TOALLA MANOS, 10 RECOGEDOR, 5CJA PAPEL HIG., GARR. CLORO, 8PAR GUANTES HULE 1,962.10$ 313.94$ 2,276.04$

TOTAL OMEALCA 7,029.75$

Page 44: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO …

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO 2106 B 37874 21-jul-10 TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV MURILLO VIDAL NO. 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER CD'S-R VERBATIM 700MB/80MIN 230.26$ 36.84$ 267.10$ 3106 JI 000000436316 ####### COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1,205.17$ 192.83$ 1,398.00$ 2102 24587 7-may-10 FRANCISCO GUILLERMO WATTY URQUIDI PONIENTE 8 NO.128 COL. FERROCARRILERA XALAPA, VER 4PAR GUANTES HULE, 15CJA TOALLA MANOS, 3GARR CLORO, 15CJA PAPEL HIG., 2 CESTOS, 4 ATOMIZADOR, 2GARR AROMATIZANTE 6,646.90$ 1,063.50$ 7,710.40$ 2704 3170 Q ####### TELAS LA PARROQUIA DE VERACRUZ SA DE CV MADERO SUR NO. 67 COL. CENTRO ORIZABA, VER 5MTS DE MANTA 112.07$ 17.93$ 130.00$ 2305 3358 2-jun-10 IGNACIO COLORADO FERNANDEZ AVENIDA 2 ORIENTE NO. 342 COL. CENTRO HUATUSCO, VER 1 BOLSA DE GRAPA P/CABLE, 50GRS ALFILERILLO, 1 CESPOL, 2 TAPAS COLADERA 92.24$ 14.76$ 107.00$ 2305 3364 3-jun-10 IGNACIO COLORADO FERNANDEZ AVENIDA 2 ORIENTE NO. 342 COL. CENTRO HUATUSCO, VER 1 LLAVE ESFERA 56.03$ 8.97$ 65.00$ 2305 3367 4-jun-10 IGNACIO COLORADO FERNANDEZ AVENIDA 2 ORIENTE NO. 342 COL. CENTRO HUATUSCO, VER 4 ARMELLAS 20X70 6.21$ 0.99$ 7.20$ 2306 3367 4-jun-10 IGNACIO COLORADO FERNANDEZ AVENIDA 2 ORIENTE NO. 342 COL. CENTRO HUATUSCO, VER 2 CANDADOS 48.28$ 7.72$ 56.00$ 2305 3388 9-jun-10 IGNACIO COLORADO FERNANDEZ AVENIDA 2 ORIENTE NO. 342 COL. CENTRO HUATUSCO, VER ESPATULA, KOLA LOKA, TUBO SILICON, COPLEX LAVABO 87.93$ 14.07$ 102.00$ 3107 160 14-jul-10 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE HUATUSCO VER AV. 3 ORIENTE NO.310 HUATUSCO, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE 96.00$ 15.36$ 111.36$ 2406 F 18559 4-jun-10 PINTUDIER S EN NC DE CV 2 PONIENTE NO.432 COL. CENTRO HUATUSCO, VER BROCHA, SELLADOR 87.50$ 14.00$ 101.50$

TOTAL HUATUSCO 10,055.56$

359,214.09$ TOTAL GENERAL

Page 45: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO …

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3210 FQA 008952 9-jul-10 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DIAZ MIRON No.4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER RENTA DE COPIADORA 2,481.00$ 396.96$ 2,877.96$ 3107 20561 7-jul-10 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA VER ALFARO NO.5 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE 725.86$ 116.14$ 842.00$ 3107 20540 7-jul-10 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA VER ALFARO NO.5 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE 581.03$ 92.97$ 674.00$ 3109 FE013533 30-jun-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES 11,797.60$ 1,887.62$ 13,685.22$ 2303 2625 7-jun-10 FLOR DEL CARMEN PEREDO JIMENEZ FEDERICO FROEBEL NO. 29 COL. DEL MAESTRO XALAPA, VER 10PAQ. DE VASO TÉRMICO 86.20$ 13.79$ 99.99$ 2101 23960 B 30-jun-10 ACOSTA LUNA GABRIEL ISAAC DR. RAFAEL LUCIO NO. 55 ZONA CENTRO XALAPA, VER 1PL CART.STEARDREAM SEDA, 2 SERVICIOS DE CORTE, 1PL CART. OLAS NACAR, 2PL CART OPALINA, 2 CART. STARDREAM SABBIA, 2 CART. STARDREAM DALIDORE, ETC 73.09$ 11.69$ 84.78$ 2101 24062 B 5-jul-10 ACOSTA LUNA GABRIEL ISAAC DR. RAFAEL LUCIO NO. 55 ZONA CENTRO XALAPA, VER 51 PAPEL STARDREAM, 87 PAPEL STEARDREAM MARFIL, 14 PAPEL STARDREAM DALI DORE, 1 SERVICIO DE CORTE 1,962.10$ 313.94$ 2,276.04$ 2306 P 128703 6-jul-10 PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA SA DE CV REVOLUCIÓN NO.81 COL. CENTRO XALAPA, VER 10 MOÑOS CELOFAN MINI, 1 CUAD. KIUT PROF 200HJ RAYA 53.30$ 8.53$ 61.83$ 3505 A 13516 5-jul-10 GRUPO INDUSTRIAL TURBOWASH SA DE CV FRANCISCO MORALES NO.113 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA ECONOLINE 43.10$ 6.90$ 50.00$ 2301 470 23-jun-10 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ PINEDA CANDIDO AGUILAR NO.18 COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS XALAPA, VER 1 BATERIAL LTH 919.83$ 147.17$ 1,067.00$ 2186 JB 00000094940435 12-jul-10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 6,629.31$ 1,060.69$ 7,690.00$ 3206 1744 15-jun-10 HERNANDEZ HERRERA NAHIN GUERRERO NO.35 BANDERILLA, VER ARRENDMIENTO DE VEHÍCULOS Y CAMIONETAS EN MAYO Y JUNIO 25,500.00$ 4,080.00$ 29,580.00$ 3206 1745 15-jun-10 HERNANDEZ HERRERA NAHIN GUERRERO NO.35 BANDERILLA, VER ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA DE 3.5TON EN JUNIO 21,000.00$ 3,360.00$ 24,360.00$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 83,348.82$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 3109 FE013533 30-jun-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES 15,758.86$ 2,521.42$ 18,280.28$ TOTAL TRES VALLES 18,280.28$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN -$ -$ TOTAL ATZALAN -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN -$ -$ TOTAL PAJAPAN -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE -$ -$ TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE -$ -$ TOTAL AGUA DULCE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA -$ -$ TOTAL FILOMENO MATA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 3109 FE013533 30-jun-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES 10,743.03$ 1,718.88$ 12,461.91$ TOTAL PAPANTLA 12,461.91$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ 3109 FE013533 30-jun-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES 12,277.10$ 1,964.34$ 14,241.44$ TOTAL BENITO JUÁREZ 14,241.44$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 3109 FE013533 30-jun-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES 7,846.88$ 1,255.50$ 9,102.38$ TOTAL NAOLINCO 9,102.38$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 3109 FE013533 30-jun-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES 13,022.53$ 2,083.60$ 15,106.13$ TOTAL VEGA DE ALATORRE 15,106.13$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA 3415 MPKSD2045879 ####### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 106.50$ 17.04$ 123.54$ 2305 4703 1-jun-10 JORGE ARELLANO HERNANDEZ AV. HIDALGO NO. 706 COL. CENTRO CD. MENDOZA, VER TORNILLOS, PIJAS, RONDANAS, TAQUETES 111.85$ 17.90$ 129.75$ 2305 5406 C 1-jun-10 ALIANZA FERRETERA EL FARO SA DE CV CAMINO NACIONAL S/N KILOMETRO 46.5 TECAMALUCAN, ACULTZINGO, VER 20 TAQUETES EXPANSIÓN, 100 TAQUETES PLÁSTICO 151.64$ 24.26$ 175.90$ 2504 4780 D 3-jun-10 COMERCIALIZADORA CULTES SA DE CV AV. LATERAL RECTA A CHOLULA SUR NO.2-A DESP.201 COL. BELLO HORIZONTE CUAUTLANCINGO, PUE MEDICAMENTOS VARIOS 303.02$ 48.48$ 351.50$ 2504 4781 D 3-jun-10 COMERCIALIZADORA CULTES SA DE CV AV. LATERAL RECTA A CHOLULA SUR NO.2-A DESP.201 COL. BELLO HORIZONTE CUAUTLANCINGO, PUE MEDICAMENTOS VARIOS 207.20$ 33.15$ 240.35$ 2305 96978 2-jun-10 ALDERETE ROMAN JOSE LUIS ORIENTE 5 NO.249 ORIZABA, VER 5 COPLE EDOMEX, 2 NIPLE ADAP, 12 ABRAZADERAS, 2 COPLE LISO, 2 RED BUSH GAL, 600 POLID NEGRO 1" 3,275.86$ 524.14$ 3,800.00$

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 4,821.04$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 3109 FE013533 30-jun-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES 11,845.65$ 1,895.30$ 13,740.95$ TOTAL COXQUIHUI 13,740.95$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA 3109 FE013533 30-jun-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES 7,846.88$ 1,255.50$ 9,102.38$ TOTAL UXPANAPA 9,102.38$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA3109 FE013533 30-jun-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES 16,077.72$ 2,572.43$ 18,650.15$

TOTAL HUAYACOCOTLA 18,650.15$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ 3109 FE013533 30-jun-10 UNINET SA DE CV PERIFERICO SUR NO.3190 2o. PISO COL. JARDINES DEL PEDREGAL MÉXICO,DF ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES 16,141.44$ 2,582.63$ 18,724.07$ TOTAL PLATÓN SANCHEZ 18,724.07$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA -$ -$ TOTAL OMEALCA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO -$ -$ TOTAL HUATUSCO -$

217,579.55$

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 12 AL 16 DE JULIO 2010

TOTAL GENERAL

Page 46: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO …

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 2106 B 38156 26-may-10 TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV MURILLO VIDAL NO. 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER 334 PZAS CD'S 700MB 80MIN 1,352.70$ 216.43$ 1,569.13$ 3206 1746 15-jun-10 HERNANDEZ HERRERA NAHIN GUERRERO NO.35 BANDERILLA, VER RENTA DE AUTOBÚS DEL 31 DE MAYO AL 4 DE JUNIO A PATZCUARO 31,896.55$ 5,103.45$ 37,000.00$ 2102 6388 26-abr-10 COMERCIALIZADORA PELVER SA DE CV CALIFORNIA NO.10 COL. BELISARIO DOMIÍNGUEZ XALAPA, VER 20PZAS PASTILLAS P/WC 76.00$ 12.16$ 88.16$ 2102 81852 X 22-abr-10 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV SUR 13 NO. 313 COL. CENTRO ORIZABA, VER CEPILLOS P/EXCUSADOS, 20KG DE DETERGENTE 370.05$ 59.21$ 429.26$ 3411 141939 29-ene-10 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 2,179.86$ 348.78$ 2,528.64$ 2106 B 38156 26-may-10 TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV MURILLO VIDAL NO. 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER 30 CD'S 700MB 80MIN 121.50$ 19.44$ 140.94$ 5902 BDFA 001670 11-jun-10 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER 1 PZA AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 4,616.40$ 738.62$ 5,355.02$ 3504 1246 24-jun-10 RUIZ AURELIO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ NO. 400A COL. FRANCISCO VILLA XALAPA, VER INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 1,839.66$ 294.34$ 2,134.00$ 2206 V 6362 25-jun-10 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 30 LÍQUIDOS 543.10$ 86.90$ 630.00$ 2101 BDAD013469 21-jun-10 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER 1 PAQ. PASTAS PLÁSTICAS T/CARTA P/ENGARGOLAR 63.10$ 10.10$ 73.20$ 2101 BDAB007857 23-jun-10 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER 1 PAQ. SOBRE BOLSA T/CARTA 58.51$ 9.36$ 67.87$ 3605 12355 A 28-jun-10 CHRISTIAN RAUL HOYOS MAVIL AV. MANUEL AVILA CAMACHO NO.37 A COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE ENGARGOLADO 51.72$ 8.28$ 60.00$ 2407 R 5962 17-jun-10 ABARROTES FASTI SA DE CV ALCALDE Y GARCÍA NO.11-BIS ZONA CENTRO XALAPA, VER 2 PILAS PANASONIC 44.83$ 7.17$ 52.00$ 3504 3510 22-jun-10 MORENO LENDECHY JOAQUIN AV. AMÉRICAS NO.14-D XALAPA, VER APERTURA DE ARCHIVERO 120.00$ 19.20$ 139.20$ 3505 A 13223 21-jun-10 GRUPO INDUSTRIAL TURBOWASH SA DE CV FRANCISCO MORALES NO.113 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE LAVADO 43.10$ 6.90$ 50.00$ 2305 246621 23-jun-10 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV AV. REVOLUCIÓN NO.312 COL. CENTRO XALAPA, VER 6MTS ALAMBRE RECOCIDO 86.90$ 13.90$ 100.80$ 2305 A 130988 28-jun-10 XALAPEÑA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS SA DE CV AV. XALAPA NO.216 COL. AGUACATAL XALAPA, VER 3KG DE CEMENTO 15.51$ 2.48$ 17.99$ 2406 A 130988 28-jun-10 XALAPEÑA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS SA DE CV AV. XALAPA NO.216 COL. AGUACATAL XALAPA, VER 1 COMEX CLÁSICO 1LT 34.48$ 5.52$ 40.00$ 3101 A 2694829 24-jun-10 SERVICIO POSTAL MEXICANO TACUBA NO. 1 COL. CENTRO DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF ESTAMPILLAS FILATELICAS 526.29$ 84.21$ 610.50$ 3415 MPKSD2046978 22-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 112.50$ 18.00$ 130.50$ 3415 MPKSD2046980 22-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 101.52$ 16.24$ 117.76$ 3415 MPKSD2046981 22-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 89.45$ 14.31$ 103.76$ 3415 MPKSD2046982 22-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 101.52$ 16.24$ 117.76$ 3415 MPKSD2046983 22-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 89.45$ 14.31$ 103.76$ 3415 MPKSD2046984 22-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 89.45$ 14.31$ 103.76$ 3415 MPKSD2046985 22-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 89.45$ 14.31$ 103.76$ 3415 MPKSD2046986 22-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 104.00$ 16.64$ 120.64$ 3415 MPKSD2046987 22-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 112.50$ 18.00$ 130.50$ 3415 MPKSD2046988 22-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 124.50$ 19.92$ 144.42$ 3415 MPKSD2046989 22-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 101.52$ 16.24$ 117.76$ 3415 MPKSD2046990 22-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 112.50$ 18.00$ 130.50$ 3415 MPKSD2046991 22-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 89.45$ 14.31$ 103.76$ 3415 MPKSD2423005 22-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 112.50$ 18.00$ 130.50$ 3415 MPKSD2317570 24-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 112.51$ 18.00$ 130.51$ 3415 MPKSD2317571 24-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 104.00$ 16.64$ 120.64$ 3415 MPKSD2317572 24-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 89.45$ 14.31$ 103.76$ 3415 MPKSD2317573 24-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 112.50$ 18.00$ 130.50$ 3415 MPKSD2317574 24-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 124.50$ 19.92$ 144.42$ 3415 MPKSD2317575 24-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 89.45$ 14.31$ 103.76$ 3415 MPKSD2317576 24-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 112.50$ 18.00$ 130.50$ 3415 MPKSD2317577 24-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 104.00$ 16.64$ 120.64$ 3415 MPKSD2317578 24-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 101.52$ 16.24$ 117.76$ 3415 MPKSD2315146 25-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 89.46$ 14.31$ 103.77$ 3415 MPKSD2315190 28-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 145.00$ 23.20$ 168.20$ 3415 MPKSD2315191 28-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 133.88$ 21.42$ 155.30$ 3415 MPKSD2315192 28-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 150.29$ 24.05$ 174.34$ 3415 MPKSD2315195 28-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 150.29$ 24.05$ 174.34$ 3415 MPKSD2315196 28-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 145.00$ 23.20$ 168.20$ 3415 MPKSD2315197 28-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 133.88$ 21.42$ 155.30$ 3415 MPKSD2315198 28-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 133.88$ 21.42$ 155.30$ 3415 MPKSD2315199 28-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 150.29$ 24.05$ 174.34$ 3415 MPKSD2315200 28-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 167.67$ 26.83$ 194.50$ 3415 MPKSD2315201 28-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 133.88$ 21.42$ 155.30$ 3415 MPKSD2315203 28-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 133.88$ 21.42$ 155.30$ 3415 MPKSD2315204 28-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 133.50$ 21.36$ 154.86$ 3415 MPKSD2315205 28-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 114.09$ 18.25$ 132.34$ 3415 MPKSD2315206 28-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 133.88$ 21.42$ 155.30$ 3306 2021 1-jul-10 SPECIAL COMPU SA DE CV BLVD. SOLIDARIDAD NO.437 L5 COL. SAN JAVIER HERMOSILLO,SONORA MANTENIMIENTO, SEGUIMIENTO, ASESORÍA, CAMBIOS Y CONSULTAS AL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR 12,000.00$ 1,920.00$ 13,920.00$ 3306 2020 1-jul-10 SPECIAL COMPU SA DE CV BLVD. SOLIDARIDAD NO.437 L5 COL. SAN JAVIER HERMOSILLO,SONORA MENSUALIDAD POR EL USO DEL SERVIDOR HOSSTING EN EL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR 1,394.00$ 223.04$ 1,617.04$ 3210 FQA 008239 1-jun-10 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DIAZ MIRON No.4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER RENTA DE COPIADORA IR-3300REI 2,059.60$ 329.54$ 2,389.14$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 74,151.21$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 2102 6388 26-abr-10 COMERCIALIZADORA PELVER SA DE CV CALIFORNIA NO.10 COL. BELISARIO DOMIÍNGUEZ XALAPA, VER 4 JALADORES, 10 PASTILLAS P/WC, 5 CUBETAS D/PLÁSTICO 172.50$ 27.60$ 200.10$ 2102 81852 X 22-abr-10 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV SUR 13 NO. 313 COL. CENTRO ORIZABA, VER 1 ROLLO DE FRANELA ROJA, 30PZAS MECHUDOS, 3 ROLLOS JERGA FINA, 50KG DE DETERGENTE 2,243.75$ 359.00$ 2,602.75$ 3411 139468 11-ene-10 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 10,696.97$ 1,711.51$ 12,408.48$ 2106 B 38156 26-may-10 TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV MURILLO VIDAL NO. 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER 6 TONER HP LASERJET 5,656.80$ 905.09$ 6,561.89$

TOTAL TRES VALLES 21,773.22$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 2102 81852 X 22-abr-10 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV SUR 13 NO. 313 COL. CENTRO ORIZABA, VER 2ROLLOS JERGA, 1 LÍQUIDO P/CRISTALES, 1 MECHUDO, 2ROLLOS FRANELA ROJA, 2PZAS AJAXBICLORO, 1PZA CEPILLO, 3KG DETERGENTE 857.71$ 137.23$ 994.94$ 3411 141696 20-ene-10 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 7,364.14$ 1,178.26$ 8,542.40$ 3201 130 1-may-10 SANTOS PEREZ JOSE LUIS MORELOS NO. 40 COL. CENTRO ATZALAN, VER RENTA DE 6 LOCALES COMERCIALES ACONDICIONADOS COMO AULAS DE ESTUDIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2010 3,819.66$ 611.14$ 4,430.80$ 3502 12208 25-may-10 TREVI SERVICIO SA DE CV RAFAEL MURILLO VIDAL NO. 98-INT XALAPA, VER 1 TEFLÓN P/IMPRESORA LJ1200, 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 818.97$ 131.04$ 950.01$ 2102 6388 26-abr-10 COMERCIALIZADORA PELVER SA DE CV CALIFORNIA NO.10 COL. BELISARIO DOMIÍNGUEZ XALAPA, VER 1 CUBETA D/PLÁSTICO, 1 JALADOR P/CRISTALES, 1 JALADOR INDUSTRIAL, 5 PZAS PASTILLAS P/WC 64.00$ 10.24$ 74.24$ 2106 B 38156 26-may-10 TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV MURILLO VIDAL NO. 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER 4 TONER HP LASERJET 3,771.20$ 603.39$ 4,374.59$

TOTAL ATZALAN 19,366.98$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 2102 81852 X 22-abr-10 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV SUR 13 NO. 313 COL. CENTRO ORIZABA, VER 35KG DETERGENTE, 10PZAS ESCOBAS, 20PZAS MECHUDOS 1,217.80$ 194.85$ 1,412.65$ 2102 6388 26-abr-10 COMERCIALIZADORA PELVER SA DE CV CALIFORNIA NO.10 COL. BELISARIO DOMIÍNGUEZ XALAPA, VER 5 JALADOR INDUSTRIAL, 3 JALADOR P/VIDRIOS, 80 PASTILLAS P/WC, 2 CUBETAS D/PLÁSTICO 544.00$ 87.04$ 631.04$ 2106 B 38156 26-may-10 TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV MURILLO VIDAL NO. 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER 50 CD'S 700MB 80MIN 202.50$ 32.40$ 234.90$ 3109 3061 A 1-jun-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$

TOTAL PAJAPAN 9,760.59$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 2102 81852 X 22-abr-10 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV SUR 13 NO. 313 COL. CENTRO ORIZABA, VER 6PZAS ESCOBAS, 1 LÍQUIDO P/CRISTALES, 10PZAS MECHUDOS, 2ROLLOS JERGA, 10KG DETERGENTE, 5ROLLOS FRANELA ROJA 1,728.54$ 276.57$ 2,005.11$ 2102 6388 26-abr-10 COMERCIALIZADORA PELVER SA DE CV CALIFORNIA NO.10 COL. BELISARIO DOMIÍNGUEZ XALAPA, VER 5 CUBETAS D/PLÁSTICO, 5 JALADOR INDUSTRIAL, 50 PASTILLAS P/WC 350.00$ 56.00$ 406.00$ 2106 B 38156 26-may-10 TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV MURILLO VIDAL NO. 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER 4 TONER HP LASERJET 3,771.20$ 603.39$ 4,374.59$ 3109 3061 A 1-jun-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$ 3411 140191 12-ene-10 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 6,703.10$ 1,072.50$ 7,775.60$

TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE 22,043.30$

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 05 AL 09 DE JULIO DE 2010

Page 47: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO …

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 2102 81852 X 22-abr-10 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV SUR 13 NO. 313 COL. CENTRO ORIZABA, VER 5PZAS AJAXBICLORO, 5ROLLOS JERGA, 5PZAS LÍQUIDO P/CRISTALES, 10PZAS MECHUDOS, 10ROLLOS FRANELA ROJA, 4PZAS CEPILLO 4,666.09$ 746.57$ 5,412.66$ 2102 6388 26-abr-10 COMERCIALIZADORA PELVER SA DE CV CALIFORNIA NO.10 COL. BELISARIO DOMIÍNGUEZ XALAPA, VER 4 JALADOR P/CRISTAL, 4 JALADOR INDUSTRIAL, 50 PASTILLAS P/WC 304.00$ 48.64$ 352.64$ 2106 B 38156 26-may-10 TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV MURILLO VIDAL NO. 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER 4 TONER HP LASERJET 3,771.20$ 603.39$ 4,374.59$

TOTAL AGUA DULCE 10,139.89$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA 2102 81852 X 22-abr-10 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV SUR 13 NO. 313 COL. CENTRO ORIZABA, VER 5PZAS LÍQUIDO P/CRISTALES, 1 ESCOBA, 5PZAS AJAXBICLORO, 2ROLLOS FRANELA ROJA 449.47$ 71.92$ 521.39$ 2102 6388 26-abr-10 COMERCIALIZADORA PELVER SA DE CV CALIFORNIA NO.10 COL. BELISARIO DOMIÍNGUEZ XALAPA, VER 10 JALADOR INDUSTRIAL, 3 JALADOR P/CRISTAL, 5 CUBETAS D/PLÁSTICO, 21 PASTILLAS P/WC 356.30$ 57.01$ 413.31$ 3201 30 12-mar-10 MIGUEL JERONIMO LAUREANO LIBERTAD SUR 76 SECTOR CENTRO FILOMENO MATA, VER PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2009 10,965.52$ 1,754.48$ 12,720.00$ 3201 32 12-mar-10 MIGUEL JERONIMO LAUREANO LIBERTAD SUR 76 SECTOR CENTRO FILOMENO MATA, VER PAGO DE RENTA DELMES DE FEBRERO DE 2010 3,655.17$ 584.83$ 4,240.00$ 3201 31 12-mar-10 MIGUEL JERONIMO LAUREANO LIBERTAD SUR 76 SECTOR CENTRO FILOMENO MATA, VER PAGO DE RENTA DEL MES DE ENERO DE 2010 3,655.17$ 584.83$ 4,240.00$ 3109 3061 A 1-jun-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$

TOTAL FILOMENO MATA 29,616.70$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 2102 81852 X 22-abr-10 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV SUR 13 NO. 313 COL. CENTRO ORIZABA, VER 50KG DE DETERGENTE, 2PZAS CEPILLOS P/EXCUSADOS, 6PZAS MECHUDOS, 2 ROLLOS FRANELA ROJA 1,285.94$ 205.75$ 1,491.69$ 2106 B 38156 26-may-10 TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV MURILLO VIDAL NO. 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER 80 CD'S 700MB 80MIN 324.00$ 51.84$ 375.84$

TOTAL PAPANTLA 1,867.53$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ 2102 81852 X 22-abr-10 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV SUR 13 NO. 313 COL. CENTRO ORIZABA, VER 10ROLLOS JERGA, 10ROLLOS FRANELA ROJA, 15PZAS MECHUDOS, 5PZAS CEPILLO P/EXCUSADOS, 5PZAS ESCOBA, 20KG DETERGENTE 4,430.90$ 708.94$ 5,139.84$ 2102 6388 26-abr-10 COMERCIALIZADORA PELVER SA DE CV CALIFORNIA NO.10 COL. BELISARIO DOMIÍNGUEZ XALAPA, VER 31 PASTILLAS P/WC, 8 CUBETAS D/PLÁSTICO, 1 JALADOR INDUSTRIAL, 1 JALADOR DE VIDRIOS 278.30$ 44.53$ 322.83$ 2106 B 38156 26-may-10 TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV MURILLO VIDAL NO. 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER 5 TONER HP LASERJET 4,714.00$ 754.24$ 5,468.24$ 3109 3061 A 1-jun-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$

TOTAL BENITO JUÁREZ 18,412.91$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 2106 B 38156 26-may-10 TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV MURILLO VIDAL NO. 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER 4 TONER HP LASERJET 3,771.20$ 603.39$ 4,374.59$ 3411 140707 13-ene-10 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 7,286.55$ 1,165.85$ 8,452.40$

TOTAL NAOLINCO 12,826.99$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 2102 81852 X 22-abr-10 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV SUR 13 NO. 313 COL. CENTRO ORIZABA, VER 30PZAS ESCOBAS, 10KG DETERGENTE, 39PZAS MECHUDOS, 5PZAS CEPILLO P/EXCUSADO 1,693.61$ 270.98$ 1,964.59$ 2102 6388 26-abr-10 COMERCIALIZADORA PELVER SA DE CV CALIFORNIA NO.10 COL. BELISARIO DOMIÍNGUEZ XALAPA, VER 10 JALADOR INDUSTRIAL, 50 PASTILLAS P/WC 345.00$ 55.20$ 400.20$ 2106 B 38156 26-may-10 TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV MURILLO VIDAL NO. 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER 4 TONER HP LASERJET 3,771.21$ 603.39$ 4,374.60$

TOTAL VEGA DE ALATORRE 6,739.39$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA 2102 81852 X 22-abr-10 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV SUR 13 NO. 313 COL. CENTRO ORIZABA, VER 2 ROLLOS JERGA, 20KG DETERGENTE 723.20$ 115.71$ 838.91$ 2106 B 38156 26-may-10 TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV MURILLO VIDAL NO. 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER 28 CD'S 700MB 80MIN 113.40$ 18.14$ 131.54$ 3106 JH 000000415495 1-jul-10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2,552.59$ 408.41$ 2,961.00$ 3109 3061 A 1-jun-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 11,413.45$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 2102 81852 X 22-abr-10 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV SUR 13 NO. 313 COL. CENTRO ORIZABA, VER 22PZAS MECHUDOS, 50KG DETERGENTE 1,301.90$ 208.30$ 1,510.20$ 2102 6388 26-abr-10 COMERCIALIZADORA PELVER SA DE CV CALIFORNIA NO.10 COL. BELISARIO DOMIÍNGUEZ XALAPA, VER 49 PASTILLAS P/WC 186.20$ 29.79$ 215.99$ 3109 3061 A 1-jun-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$

TOTAL COXQUIHUI 9,208.19$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA 2102 81852 X 22-abr-10 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV SUR 13 NO. 313 COL. CENTRO ORIZABA, VER 10ROLLOS FRANELA ROJA, 6PZAS ESCOBAS, 7PZAS CEPILLO P/EXCUSADO 4,573.01$ 731.68$ 5,304.69$ 2102 6388 26-abr-10 COMERCIALIZADORA PELVER SA DE CV CALIFORNIA NO.10 COL. BELISARIO DOMIÍNGUEZ XALAPA, VER 3 JALADOR P/CRISTAL, 5 JALADOR INDUSTRIAL, 50 PZAS PASTILLAS P/WC 306.50$ 49.04$ 355.54$ 2106 B 38156 26-may-10 TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV MURILLO VIDAL NO. 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER 100 CD'S 700MB 80MIN 405.00$ 64.80$ 469.80$ 3109 3061 A 1-jun-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$

TOTAL UXPANAPA 13,612.03$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 2102 81852 X 22-abr-10 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV SUR 13 NO. 313 COL. CENTRO ORIZABA, VER 35KG DETERGENTE, 4PZAS MECHUDOS, 2ROLLOS FRANELA ROJA, 2ROLLOS JERGA 1,379.90$ 220.78$ 1,600.68$ 3411 140369 12-ene-10 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 15,804.55$ 2,528.73$ 18,333.28$ 2102 6388 26-abr-10 COMERCIALIZADORA PELVER SA DE CV CALIFORNIA NO.10 COL. BELISARIO DOMIÍNGUEZ XALAPA, VER 50 PASTILLAS P/WC 190.00$ 30.40$ 220.40$ 2106 B 38156 26-may-10 TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV MURILLO VIDAL NO. 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER 100 CD'S 700MB 80MIN, 2 TONER HP LASERJET 2,290.60$ 366.50$ 2,657.10$ 2504 WALM9544 3-may-10 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV AV. NEXTENGO NO.78 COL. STA. CRUZ ACAYUCAN MÉXICO,DF MEDICAMENTOS VARIOS 1,293.10$ 206.90$ 1,500.00$ 3109 3061 A 1-jun-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$

TOTAL HUAYACOCOTLA 31,793.46$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ 2102 6388 26-abr-10 COMERCIALIZADORA PELVER SA DE CV CALIFORNIA NO.10 COL. BELISARIO DOMIÍNGUEZ XALAPA, VER 4 JALADOR INDUSTRIAL, 4 CUBETA D/PLÁSTICO, 24 PZAS PASTILLAS P/WC 219.20$ 35.07$ 254.27$ 3411 140233 12-ene-10 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 1,077.93$ 172.47$ 1,250.40$ 2102 81852 X 22-abr-10 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV SUR 13 NO. 313 COL. CENTRO ORIZABA, VER 2ROLLOS JERGA, 30KG DETERGENTE, 5PZAS CEPILLO P/EXCUSADOS, 3ROLLOS FRANELA ROJA, 11PZAS MECHUDOS, 3PZAS ESCOBAS 1,726.31$ 276.21$ 2,002.52$ 2106 B 38156 26-may-10 TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV MURILLO VIDAL NO. 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER 5 TONER HP LASERJET 4,714.00$ 754.24$ 5,468.24$

TOTAL PLATÓN SANCHEZ 8,975.43$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA 2102 81852 X 22-abr-10 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV SUR 13 NO. 313 COL. CENTRO ORIZABA, VER 6PZAS MECHUDOS, 10ROLLOS FRANELA ROJA, 15KG DETERGENTE, 10PZAS AJAXBICLORO, 6PZAS CEPILLO P/EXCUSADO 2,172.42$ 347.59$ 2,520.01$ 2102 6388 26-abr-10 COMERCIALIZADORA PELVER SA DE CV CALIFORNIA NO.10 COL. BELISARIO DOMIÍNGUEZ XALAPA, VER 6 CUBETAS D/PLÁSTICO, 20 PZAS PASTILLA P/WC, 3 JALADOR INDUSTRIAL, 3 JALADOR P/VIDRIOS 260.50$ 41.68$ 302.18$ 2106 B 38156 26-may-10 TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV MURILLO VIDAL NO. 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER TONER HP LASERJET 942.80$ 150.85$ 1,093.65$ 3109 3061 A 1-jun-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$

TOTAL OMEALCA 11,397.84$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO 2102 81852 X 22-abr-10 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV SUR 13 NO. 313 COL. CENTRO ORIZABA, VER 1ROLLO JERGA, 1 ESCOBA, 4PZAS MECHUDOS, 2PZAS CEPILLO P/EXCUSADOS 328.86$ 52.62$ 381.48$ 2102 6388 26-abr-10 COMERCIALIZADORA PELVER SA DE CV CALIFORNIA NO.10 COL. BELISARIO DOMIÍNGUEZ XALAPA, VER 2 JALADOR INDUSTRIAL, 4 CUBETAS D/PLÁSTICO 97.00$ 15.52$ 112.52$

TOTAL HUATUSCO 494.00$

Page 48: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO …

313,593.11$ TOTAL GENERAL

Page 49: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO …

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 2101 005 5-jul-10 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS APLV SA DE CV CIRCUITO LAS FLORES NO.3 COL. FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER 25MILL PAP. BOND BCO. T/O, 1MILL PAP. BOND BCO T/C, 2PAQ. MARCS P/ACETATOS, 1 FOLIADOR, 15CTO CART. OP. 4,435.15$ 709.62$ 5,144.77$ 2101 005 5-jul-10 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS APLV SA DE CV CIRCUITO LAS FLORES NO.3 COL. FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER 1MILL PAP.BOND BCO T/O, 4PAQ MARCS P/ACETATOS, 2CTO SOBRE BOLSA, 4CTO CART.OP., 50MILL PAP.BOND 7,081.85$ 1,133.10$ 8,214.95$ 2101 005 5-jul-10 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS APLV SA DE CV CIRCUITO LAS FLORES NO.3 COL. FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER 5CJA ALFILER, 150MILL PAP.BOND BCO T/C, 5MILL PAP.BOND BCO T/O, 10CTO CART.OP., 2CTO SOBRE BOLSA 19,580.25$ 3,132.84$ 22,713.09$ 3107 20579 10-ago-10 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA VER ALFARO NO.5 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE 1,227.59$ 196.41$ 1,424.00$ 3107 20600 10-ago-10 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA VER ALFARO NO.5 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE 1,245.69$ 199.31$ 1,445.00$ 2206 C 6350 10-ago-10 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 5 GARRAFONES, 1PAQ. 0.500ML 123.28$ 19.72$ 143.00$ 3504 MA 364037 30-jul-10 CHAVEZ LICONA CARLOS SAYAGO NO.32-A ZONA CENTRO XALAPA, VER 1 CABLE THW, 1 CENTRO DE CARGA, 1 BREAKER, 1 CINTA DE AISLAR 526.96$ 84.31$ 611.27$ 3415 MPKSD2423918 30-jul-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 104.50$ 16.72$ 121.22$ 3415 MPKSD2423919 30-jul-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 112.16$ 17.94$ 130.10$ 3415 MPKSD2423920 30-jul-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 125.00$ 20.00$ 145.00$ 3415 MPKSD2423921 30-jul-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 112.16$ 17.94$ 130.10$ 3415 MPKSD2423922 30-jul-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 128.57$ 20.57$ 149.14$ 3415 MPKSD2423923 30-jul-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 112.16$ 17.94$ 130.10$ 3415 MPKSD2423924 30-jul-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 113.00$ 18.08$ 131.08$ 3415 MPKSD2423925 30-jul-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 112.16$ 17.94$ 130.10$ 3415 MPKSD2423926 30-jul-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 129.00$ 20.64$ 149.64$ 3415 MPKSD2423927 30-jul-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 128.57$ 20.57$ 149.14$ 3415 MPKSD2423928 30-jul-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 112.16$ 17.94$ 130.10$ 3415 MPKSD2423929 30-jul-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 136.29$ 21.81$ 158.10$ 3415 MPKSD2423931 30-jul-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 119.00$ 19.04$ 138.04$ 3415 MPKSD2423932 30-jul-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 113.00$ 18.08$ 131.08$ 3210 FQA 009923 28-jun-10 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DIAZ MIRON No.4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER RENTA DE COPIADORA 2,899.20$ 463.87$ 3,363.07$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 44,982.09$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 2101 005 5-jul-10 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS APLV SA DE CV CIRCUITO LAS FLORES NO.3 COL. FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER 4CTO. PAP.SEGURIDAD, 1CTO CART.OP, 6CJA ALFILER, 20MILL PAP.BOND.,3PAQ. MARCS P/ACETATOS, 1CTO SOBRE BOLSA, 70MILL PAP.BOND 12,268.65$ 1,962.98$ 14,231.63$ TOTAL TRES VALLES 14,231.63$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 2302 24862 15-abr-10 FERRETERIA ANDRADE SA DE CV JUÁREZ NO.45 ALTOTONGA, VER 10 PLUG MEDIANO, 10 CABLE P/INTERNET 112.07$ 17.93$ 130.00$ 3504 AT 18143 19-abr-10 JUAN MANUEL MEZA GONZALEZ HÉROES DE TLAPACOYAN NO.218 COL. CENTRO TLAPACOYAN, VER 1 ESMALTE, 1 THINNER, 1 ESMALTE BLANCO 212.07$ 33.93$ 246.00$ 3504 AT 18164 21-abr-10 JUAN MANUEL MEZA GONZALEZ HÉROES DE TLAPACOYAN NO.218 COL. CENTRO TLAPACOYAN, VER 2 ESMALTE ROJO CARDENAL BOTE 125.86$ 20.14$ 146.00$ 2306 11623 3-may-10 CARRILLO MARURI CARLOS CONSTANTINO CUAUHTÉMOC NO. 26 COL. CENTRO ALTOTONGA, VER 1 CANDADO 46.55$ 7.45$ 54.00$ 2103 A 39083 4-may-10 GRUPO EMPRESARIAL TENORIO SA DE CV AV. DÍAZ MIRON 543-202 VERACRUZ, VER 6 CHAROLAS 336.17$ 53.79$ 389.96$ 2306 43042 ####### RUIZ PAZOS NELLY YANNETTE CENTRO COMERCIAL "LA PERLA" LOC. 1,3,5,7,9 Y 11 COL. CENTRO TEZIUTLÁN, PUEBLA 1 CANDADO 38.79$ 6.21$ 45.00$ 2305 43042 ####### RUIZ PAZOS NELLY YANNETTE CENTRO COMERCIAL "LA PERLA" LOC. 1,3,5,7,9 Y 11 COL. CENTRO TEZIUTLÁN, PUEBLA 1 BROCA, 1 PORTACANDADO 27.42$ 4.39$ 31.81$ 2302 43042 ####### RUIZ PAZOS NELLY YANNETTE CENTRO COMERCIAL "LA PERLA" LOC. 1,3,5,7,9 Y 11 COL. CENTRO TEZIUTLÁN, PUEBLA 4 CONECTORES 10.35$ 1.66$ 12.01$ 2305 43042 ####### RUIZ PAZOS NELLY YANNETTE CENTRO COMERCIAL "LA PERLA" LOC. 1,3,5,7,9 Y 11 COL. CENTRO TEZIUTLÁN, PUEBLA 6 PIJAS 4.14$ 0.66$ 4.80$ 2101 3453 ####### RUIZ JUAREZ OMAR RAFAEL VERA DE CÓRDOBA NO. 68 COL. CENTRO ALTOTONGA, VER 4PAQ. HOJAS T/C 175.16$ 28.03$ 203.19$ 2101 BKZ 10015 ####### NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV AV. NEXTENGO NO.78 COL. STA. CRUZ ACAYUCAN MÉXICO,DF CINTA MÁGICA, CUBRE HOJAS 36.21$ 5.79$ 42.00$ 2101 3466 7-jun-10 RUIZ JUAREZ OMAR RAFAEL VERA DE CÓRDOBA NO. 68 COL. CENTRO ALTOTONGA, VER 4PAQ. HOJAS T/C, 1 CINTA MÁGICA, 2PAQ. SEPARADORES, 5 BOLÍGRAFOS 241.81$ 38.69$ 280.50$ 2305 11799 7-jun-10 CARRILLO MARURI CARLOS CONSTANTINO CUAUHTÉMOC NO. 26 COL. CENTRO ALTOTONGA, VER 1 PORTA CANDADOS 34.48$ 5.52$ 40.00$ 2306 11799 7-jun-10 CARRILLO MARURI CARLOS CONSTANTINO CUAUHTÉMOC NO. 26 COL. CENTRO ALTOTONGA, VER 1 CANDADO 38.79$ 6.21$ 45.00$ 3504 25494 7-jun-10 FERRETERIA ANDRADE SA DE CV JUÁREZ NO.45 ALTOTONGA, VER 1 BALASTRA 2X39, 1 CINTA DE AISLAR GDE. 131.03$ 20.97$ 152.00$ 2101 005 5-jul-10 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS APLV SA DE CV CIRCUITO LAS FLORES NO.3 COL. FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER 10CTO CARTULINA OPALINA, 5MILLAR PAPEL BOND T/O, 5CJA ALFILER, 50MILLAR PAPEL BOND T/C, 5CIENTO PAPEL SEGURIDAD 7,996.25$ 1,279.40$ 9,275.65$

TOTAL ATZALAN 11,097.92$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 2101 005 5-jul-10 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS APLV SA DE CV CIRCUITO LAS FLORES NO.3 COL. FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER 10CTO CARTULINA OPALINA, 10CJA ALFILER, 4PZA CTAS P/RELOJ CHECADOR, 6CTO PAPEL SEGURIDAD, 50PZA FOAMY, 2PAPEL BOND T/C 2,738.80$ 438.21$ 3,177.01$ TOTAL PAJAPAN 3,177.01$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 2101 005 5-jul-10 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS APLV SA DE CV CIRCUITO LAS FLORES NO.3 COL. FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER 12MILLAR, PAPEL BOND T/C, 2PZA CINTA P/RELOJ CHECADOR, 80CIENTO PAPEL SEGURIDAD, 5CIENTO CARTULINA OPALINA 13,719.25$ 2,195.08$ 15,914.33$ TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE 15,914.33$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 3415 MPKSD1708567 11-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 124.50$ 19.92$ 144.42$ 3415 MPKSD1984543 9-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 144.86$ 23.18$ 168.04$ 2305 76759 17-jun-10 JICAM SA CARRETERA TRANSISTMICA S/N COL. LA PORTADA AGUA DULCE, VER 2 CERRADURAS FANAL, TAQUETES PLÁSTICO, MADERA, REMACHES DIFERENTES MEDIDAS, REMACHADORA, BROCAS P/CONCRETO 459.03$ 73.44$ 532.47$ 2305 76706 14-jun-10 JICAM SA CARRETERA TRANSISTMICA S/N COL. LA PORTADA AGUA DULCE, VER 20 PIJAS, 20 ARANDELAS, 20 TAQUETES DE PLÁSTICO 43.00$ 6.88$ 49.88$ 3415 MPKSD2293178 19-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 128.50$ 20.56$ 149.06$ 3415 MPKSD1984613 21-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 172.59$ 27.61$ 200.20$ 3415 MPKSD1985017 3-jul-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 111.31$ 17.81$ 129.12$ 2101 005 5-jul-10 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS APLV SA DE CV CIRCUITO LAS FLORES NO.3 COL. FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER 10MILL PAP BOND T/O, 3CTO PAPEL SEGURIDAD, 1CTO SOBRE BOLSA, 100MILL PAPEL BOND T/C, 5CTO CARTULINA OPALINA, 50PZA FOAMY, 6CJA ALFILER 14,371.35$ 2,299.42$ 16,670.77$

TOTAL AGUA DULCE 18,043.96$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA 3103 PAP140610541015 14-jun-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO DE TELÉFONO 514.66$ 82.34$ 597.00$ 3504 1184 2-jul-10 ANTONIO CASTILLO CALDERON INDEPENDENCIA NO.216-C COL. CENTRO COYUTLA, VER ALAMBRE, PALAS, VARILLAS, SEGUETAS, BROCHAS, CLAVOS, TUBOS, PICO TALADRO, RASTRILLOS, AZADONES, TAQUETES, ETC 7,888.76$ 1,262.20$ 9,150.96$ 2101 005 5-jul-10 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS APLV SA DE CV CIRCUITO LAS FLORES NO.3 COL. FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER 2MILL P.BOND VERDE, 1ROLLO P. SAT., 10MILL P. BOND T/C, 2MILL P.BOND AZUL, 4MILL P. BOND T/O, 2CTO CART. OP, 4PAQ MARCS P/ACET, 4PZA CINTAS P/RELOJ CHECADOR, 4CJA ALFILER 6,649.90$ 1,063.98$ 7,713.88$

TOTAL FILOMENO MATA 17,461.84$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 2101 005 5-jul-10 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS APLV SA DE CV CIRCUITO LAS FLORES NO.3 COL. FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER 1CTO SOBRE BOLSA, 20CJA ALFILER, 100PZA FOAMY, 85MILL PAP.BOND, 2CTO CART.OP, 2 MILL PAP. BOND 11,073.65$ 1,771.78$ 12,845.43$ TOTAL PAPANTLA 12,845.43$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ 2101 005 5-jul-10 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS APLV SA DE CV CIRCUITO LAS FLORES NO.3 COL. FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER 5CJA ALFILER, 40MILL PAP.BOND, 1MILL PAP.BOND VERDE, 25MILL PAP.BOND T/O, 30MILL PAP.BOND T/C, 1MILL PAP.BOND AZUL 13,696.75$ 2,191.48$ 15,888.23$ TOTAL BENITO JUÁREZ 15,888.23$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 2101 005 5-jul-10 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS APLV SA DE CV CIRCUITO LAS FLORES NO.3 COL. FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER 10CTO CARTULINA OPALINA, 10MILLAR PAPEL BOND BLANCO T/O, 2PZA CINTA P/RELOJ CHECADOR 2,642.00$ 422.72$ 3,064.72$ TOTAL NAOLINCO 3,064.72$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 2206 9694 ####### ISLAS REYES JESSICA PLAZA M. RODRÍGUEZ NO.411 VEGA DE ALATORRE, VER 19 GARRAFONES 294.83$ 47.17$ 342.00$ 3605 9694 ####### ISLAS REYES JESSICA PLAZA M. RODRÍGUEZ NO.411 VEGA DE ALATORRE, VER 101 COPIAS, 6 ENGARGOLADOS 140.35$ 22.46$ 162.81$ 2101 9694 ####### ISLAS REYES JESSICA PLAZA M. RODRÍGUEZ NO.411 VEGA DE ALATORRE, VER 1PAQ. HOJAS OFICIO 13.62$ 2.18$ 15.80$ 3605 9695 ####### ISLAS REYES JESSICA PLAZA M. RODRÍGUEZ NO.411 VEGA DE ALATORRE, VER 1804 COPIAS 933.03$ 149.28$ 1,082.31$ 2101 9695 ####### ISLAS REYES JESSICA PLAZA M. RODRÍGUEZ NO.411 VEGA DE ALATORRE, VER 4 CINTAS CANELA, 5 CARTULINAS, 1 MARCADOR, 7 PAPEL LUSTRE, 10 PINTURAS, 1 DIUREX, 2 TIJERAS 133.70$ 21.39$ 155.09$ 2206 9764 29-jun-10 ISLAS REYES JESSICA PLAZA M. RODRÍGUEZ NO.411 VEGA DE ALATORRE, VER 20 GARRAFONES 310.34$ 49.66$ 360.00$ 3605 9764 29-jun-10 ISLAS REYES JESSICA PLAZA M. RODRÍGUEZ NO.411 VEGA DE ALATORRE, VER 207 COPIAS, 7 ENMICADOS 18.13$ 2.90$ 21.03$ 2101 9764 29-jun-10 ISLAS REYES JESSICA PLAZA M. RODRÍGUEZ NO.411 VEGA DE ALATORRE, VER 7 CORDONES PARA GAFETE 143.21$ 22.91$ 166.12$ 2305 2088 14-jun-10 PAULINO VAZQUEZ MORALES BOULEVARD FRANCISCO I. MADERO NO.503 VEGA DE ALATORRE, VER 200 PIJAS P/MADERA 86.00$ 13.76$ 99.76$ 2101 005 5-jul-10 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS APLV SA DE CV CIRCUITO LAS FLORES NO.3 COL. FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER 10MILLAR PAPEL BOND BCO T/O, 46MILLAR PAPEL BOND BCO T/C, 1PAQ MARCADORES P/ACETATOS, 3CIENTO CARTULINA OPALINA 7,095.06$ 1,135.21$ 8,230.27$

TOTAL VEGA DE ALATORRE 10,635.19$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA 2101 005 5-jul-10 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS APLV SA DE CV CIRCUITO LAS FLORES NO.3 COL. FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER 25MILLAR PAPEL BOND BCO T/C, 1PZA CINTAS P/RELOJ CHECADOR, 50PZAS FOAMY, 4CIENTO PAPEL SEGURIDAD, 10CAJAS ALFILER 3,904.45$ 624.71$ 4,529.16$ TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 4,529.16$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 16 AL 20 DE AGOSTO 2010

Page 50: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO …

COXQUIHUI 3415 MPKSD2328256 11-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 95.24$ 15.24$ 110.48$ 2303 D 1863 14-jun-10 GERARDO ADRIAN GARCIA ROMERO JUAN ENRÍQUEZ NO. 202 ALTOS COL. CENTRO PAPANTLA, VER 2KG BOLSA NEGRA, 1 CONO DE PAPEL 21.72$ 3.48$ 25.20$ 3415 MPKSD2328365 18-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 95.24$ 15.24$ 110.48$ 3604 FIA 3788 21-jun-10 FOTO CONTINO DE VERACRUZ PROL. DÍAZ MIRÓN 4751 LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER 1PAQ. PROMO 40 FOTOS, 1 ALBUM 85.34$ 13.65$ 98.99$ 3511 7825 18-jun-10 ORTIZ LOPEZ MARTHA LAURA 16 DE SEPTIEMBRE NO. 408 (LA PASADITA) ZONA CENTRO PAPANTLA, VER AJUSTE DE PLATINOS A BOMBA DE AGUA 320.00$ 51.20$ 371.20$ 3206 605 16-jun-10 AUTOBUSES TOTONACAPAN SA DE CV FCO. I. MADERO S/N ZONA CENTRO PAPANTLA, VER ALQUILER DE UN AUTOBUS 2,586.21$ 413.79$ 3,000.00$ 3206 1654 21-jun-10 TRANSPS PAPANTLA SA CV 20 DE NOVIEMBRE NO.200 COL. CENTRO PAPANTLA, VER ALQUILER DE UN AUTOBUS 2,586.21$ 413.79$ 3,000.00$ 3206 1906 18-jun-10 TRANSPORTES EJE DEL GOLFO SA DE CV BLVD. ADOLFO RUÍZ CORTÍNES NO.4703 COL. LA RUEDA POZA RICA, VER ALQUILER DE UN AUTOBUS 6,896.55$ 1,103.45$ 8,000.00$ 3415 MPKSD2328459 24-jun-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 95.24$ 15.24$ 110.48$ 3415 MPKSD2328585 2-jul-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 135.17$ 21.63$ 156.80$ 2101 005 5-jul-10 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS APLV SA DE CV CIRCUITO LAS FLORES NO.3 COL. FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER 5PAQ. MARCADORES P/ACETATOS, 4MILLAR PAPEL BOND BCO T/O, 60MILLAR PAPEL BOND BCO T/C, 20CJA ALFILER, 2CIENTO CARTULINA OPALINA 8,248.40$ 1,319.74$ 9,568.14$

TOTAL COXQUIHUI 24,551.77$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA 2101 005 5-jul-10 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS APLV SA DE CV CIRCUITO LAS FLORES NO.3 COL. FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER 1CTO SOBRE BOLSA, 2CTO PAPEL SEGURIDAD, 10CTO CARTULINA OPALINA, 5MILLAR PAPEL BOND T/O, 2PZA CINTA P/RELOJ CHECADOR, ETC 7,213.75$ 1,154.20$ 8,367.95$ TOTAL UXPANAPA 8,367.95$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 2101 005 5-jul-10 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS APLV SA DE CV CIRCUITO LAS FLORES NO.3 COL. FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER 2CJA ALFILER, 1MILL P.BOND AZUL, 1MILL P.BOND VERDE, 4PAQ MARCS P/ACET, 1PZA CINTA P/RELOJ CHEC, 3CTO CART OP, 2ROLL PAP SAT, 4MILL PAP BOND T/O BCO, 100PZA FOAMY, ETC 4,519.05$ 723.05$ 5,242.10$ TOTAL HUAYACOCOTLA 5,242.10$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ 2101 005 5-jul-10 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS APLV SA DE CV CIRCUITO LAS FLORES NO.3 COL. FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER 5CJA ALFILER, 1MILL P.BOND VERDE, 1ROLLO P. SAT, 40MILL P.BOND T/C, 100PZAS FOAMY, 10CTO CART. OP, 1MILL P.BOND AZUL, 5PAQ MARCS. P/ACETATO, 20MILL P.BOND T/O 10,649.00$ 1,703.84$ 12,352.84$ TOTAL PLATÓN SANCHEZ 12,352.84$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA 2101 005 5-jul-10 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS APLV SA DE CV CIRCUITO LAS FLORES NO.3 COL. FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER 1 CINTA P/RELOJ CHEC., 2MILL P.BOND T/O, 3CTO CART.OP, 2CJA ALFILER, 1CTO SOBRE BOLSA, 20MILL P.BOND T/C, 1PAQ ACET. P/IMP., 1PAQ MARCS P/ACETATOS 3,497.50$ 559.60$ 4,057.10$ TOTAL OMEALCA 4,057.10$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO 2101 005 5-jul-10 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS APLV SA DE CV CIRCUITO LAS FLORES NO.3 COL. FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER 1PAQ MARCS. P/ACETATOS, 3MILLAR PAPEL BOND T/O, 12MILLAR PAPEL BOND T/C, 4CJA ALFILER, 1PZA CINTA P/RELOJ CHECADOR, 1PZA FOLIADOR, 2CTO CARTULINA OPALINA2,617.25$ 418.76$ 3,036.01$ 3201 0252 28-jul-10 BULBARELA RIVERA MARIA DE LOURDES AV. 2 PONIENTE NO.227-F CALLES 1 Y 2 CENTRO HUATUSCO, VER RENTA DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2010 9,165.34$ 1,466.46$ 10,631.80$

TOTAL HUATUSCO 13,667.81$

240,111.08$ TOTAL GENERAL

Page 51: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO …

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3201 409 28-jul-10 GARCIA GOVEA MARTHA SILVIA PARICUTÍN NO.99-1 COL. JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ NORTE XALAPA, VER RENTA DEL MES DE AGOSTO 2010 13,912.50$ 2,226.00$ 16,138.50$ 3103 EST0621628 ####### TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 7,938.34$ 1,270.14$ 9,208.48$ 2206 C 7372 ####### GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 15 GARRAFONES, 7PAQ. AGUA 0.500ML 569.83$ 91.17$ 661.00$ 2206 C 7375 ####### GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 6 GARRAFONES, 2PAQ. AGUA 0.500ML 187.93$ 30.07$ 218.00$ 2101 BDAB009815 ####### OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER 1PZA ETIQUETA LASER/INKJET T/C 91.29$ 14.61$ 105.90$ 3605 0413 ####### ZAIRA CASTRO CORNEJO GONZALO VÁZQUEZ VELA 212 COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS XALAPA, VER 1 LONA IMPRESA CON MEDIDAS DE 5X3 2,200.00$ 352.00$ 2,552.00$ 2305 3851 ####### IGNACIO COLORADO FERNANDEZ AVENIDA 2 ORIENTE NO. 342 COL. CENTRO HUATUSCO, VER 2 CAJAS DE GRAPA P/CABLE 60.34$ 9.66$ 70.00$ 3106 JH 000000575749 ####### COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ELECTRICIDAD 3,367.24$ 538.76$ 3,906.00$ 2206 C 7326 ####### GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 11 GARRAFONES, 10PAQ. AGUA 0.500ML 661.21$ 105.79$ 767.00$ 2206 55463 ####### LA AUTENTICA PARROQUIA SA DE CV BLVD. ADOLFO RUÍZ CORTINEZ NO.1815 ESQ. JARDINES DE VIRGINIA FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER 15 BOLSA DE CAFÉ MOLIDO NORMAL 1,228.45$ 196.55$ 1,425.00$ 2206 AUG 139712 ####### COSTCO DE MEXICO SA DE CV BLVD. MAGNOCENTRO 4 COL. SAN FERNANDO LA HERRADURA HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO 1 SURTIDO JUMBO GALLETAS, 2 SUSTITUTO DE CREMA COFFE MATE 143.22$ 22.92$ 166.14$ 2303 2764 ####### FLOR DEL CARMEN PEREDO JIMENEZ FEDERICO FROEBEL NO.29 COL. DEL MAESTRO XALAPA, VER 10PAQ. VASO TÉRMICO 86.20$ 13.79$ 99.99$ 2101 BDAB009405 ####### OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER 2PAQ PASTA PLAST. ENGARGOLAR T/C 135.20$ 21.63$ 156.83$ 2101 BDAB009463 ####### OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER 18PAQ SEPARADOR T/CTA 8 DIV. INDICES TRANSPARENTES 262.26$ 41.96$ 304.22$ 2306 FXA026839 ####### TONY TIENDAS SA DE CV CARRETERA MÉXICO VERACRUZ KM. 443 COL. FRANCISCO VILLA VERACRUZ, VER 3 BASES TERCIOPELO 222.84$ 35.65$ 258.49$ 3504 J 73308 ####### TRIPLAY DE VERACRUZ SA DE CV GPE. VICTORIA 4039 ESQ. ALCOCER COL. CTO. VERACRUZ VERACRUZ, VER 37.33 MADERA DE CONGONA SELECTA 50MM 2X14X8 1,480.33$ 236.85$ 1,717.18$ 2306 5522 ####### CAPISTRAN BARRADAS DEMETRIO AV. REVOLUCIÓN 268 COL. CENTRO XALAPA, VER 1 MARCO CON DOBLE VIDRIO 33X26 229.31$ 36.69$ 266.00$ 2306 5521 ####### CAPISTRAN BARRADAS DEMETRIO AV. REVOLUCIÓN 268 COL. CENTRO XALAPA, VER 1 MARCO 1/2 CAÑA COLOR NOGAL CON CRISTAL ANTIREFLEJANTE 106.90$ 17.10$ 124.00$ 2302 G 15187 ####### LO MEJOR EN ELECTRONICA S DE RL DE CV 16 DE SEPTIEMBRE NO.1302 E Y F COL. CENTRO PUEBLA, PUEBLA 6 CONECTOR DE 8 CONTACTOS 41.40$ 6.62$ 48.02$ 2305 G 15187 ####### LO MEJOR EN ELECTRONICA S DE RL DE CV 16 DE SEPTIEMBRE NO.1302 E Y F COL. CENTRO PUEBLA, PUEBLA 200 GRAPAS P/CABLE COAXIAL 60.00$ 9.60$ 69.60$ 5206 17648 A ####### GRUPO JW COMPUTERS SA DE CV JORGE CERDAN NO.20 COL. EL MIRADOR XALAPA, VER 1 SWITCH 16 PUERTOS 10/100 INTELLINET 775.00$ 124.00$ 899.00$ 3605 12871 A ####### CHRISTIAN RAUL HOYOS MAVIL AV. MANUEL AVILA CAMACHO NO.37 A COL. CENTRO XALAPA, VER FOTOCOPIA DE 2 PLANOS 51.72$ 8.28$ 60.00$ 3206 4987 4-ago-10 AUTOEQUIPOS DAYTONA S DE RL DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE NO.560 XALAPA, VER RENTA DE CAMIONETA SUBURBAN 2,758.62$ 441.38$ 3,200.00$ 3415 MPKSD2674271 ####### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 104.50$ 16.72$ 121.22$ 3415 MPKSD2674272 ####### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 128.57$ 20.57$ 149.14$ 3415 MPKSD2674273 ####### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 125.00$ 20.00$ 145.00$ 3415 MPKSD2674274 ####### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 112.16$ 17.94$ 130.10$ 3415 MPKSD2674275 ####### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 113.00$ 18.08$ 131.08$ 3415 MPKSD2674276 ####### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 112.16$ 17.94$ 130.10$ 3415 MPKSD2674277 ####### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 112.16$ 17.94$ 130.10$ 3415 MPKSD2674278 ####### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 128.57$ 20.57$ 149.14$ 3415 MPKSD2674279 ####### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 104.00$ 16.64$ 120.64$ 3415 MPKSD2674280 ####### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 112.50$ 18.00$ 130.50$ 3415 MPKSD2674281 ####### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 89.45$ 14.31$ 103.76$ 3415 MPKSD2674282 ####### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 124.50$ 19.92$ 144.42$ 3415 MPKSD2674283 ####### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 112.50$ 18.00$ 130.50$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 44,137.05$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 3103 EST0621628 ####### TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,210.84$ 353.73$ 2,564.57$ 3504 507 1-jul-10 AGUILAR MEJIA HUMBERTO URSULO GALVÁN NO. 20-C EMILIANO ZAPATA XALAPA, VER COLOCACIÓN DE PROTECCIONES DE HERRERÍA 19,311.39$ 3,089.82$ 22,401.21$

TOTAL TRES VALLES 24,965.78$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 3103 EST0621628 ####### TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,581.53$ 413.05$ 2,994.58$ 3201 0132 1-jul-10 SANTOS PEREZ JOSE LUIS MORELOS NO. 40 COL. CENTRO ATZALAN, VER RENTA DE 6 LOCALES COMERCIALES ACONDICIONADOS COMO AULAS DE ESTUDIO (JULIO 2010) 3,819.66$ 611.14$ 4,430.80$ 3201 0133 1-ago-10 SANTOS PEREZ JOSE LUIS MORELOS NO. 40 COL. CENTRO ATZALAN, VER RENTA DE 6 LOCALES COMERCIALES ACONDICIONADOS COMO AULAS DE ESTUDIO (AGOSTO 2010) 3,819.66$ 611.14$ 4,430.80$

TOTAL ATZALAN 11,856.18$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 3103 EST0621628 ####### TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,287.92$ 206.07$ 1,493.99$ 3109 3293 A 2-ago-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$ 3504 507 1-jul-10 AGUILAR MEJIA HUMBERTO URSULO GALVÁN NO. 20-C EMILIANO ZAPATA XALAPA, VER COLOCACIÓN DE PROTECCIONES DE HERRERÍA 23,148.08$ 3,703.69$ 26,851.77$

TOTAL PAJAPAN 35,827.76$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 3103 EST0621628 ####### TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,151.59$ 184.26$ 1,335.85$ 3109 3293 A 2-ago-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$

TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE 8,817.85$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 3103 EST0621628 ####### TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,661.97$ 425.91$ 3,087.88$ 3411 139860 ####### INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 6,737.59$ 1,078.01$ 7,815.60$ 3504 507 1-jul-10 AGUILAR MEJIA HUMBERTO URSULO GALVÁN NO. 20-C EMILIANO ZAPATA XALAPA, VER COLOCACIÓN DE PROTECCIONES DE HERRERÍA 13,641.60$ 2,182.66$ 15,824.26$

TOTAL AGUA DULCE 26,727.74$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA 3103 EST0621628 ####### TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,068.07$ 170.89$ 1,238.96$ 3109 3293 A 2-ago-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$

TOTAL FILOMENO MATA 8,720.96$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 3103 EST0621628 ####### TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,223.16$ 355.70$ 2,578.86$ 3504 507 1-jul-10 AGUILAR MEJIA HUMBERTO URSULO GALVÁN NO. 20-C EMILIANO ZAPATA XALAPA, VER COLOCACIÓN DE PROTECCIONES DE HERRERÍA 42,441.22$ 6,790.59$ 49,231.81$

TOTAL PAPANTLA 51,810.67$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ 3103 EST0621628 ####### TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,224.05$ 195.85$ 1,419.90$ 3109 3293 A 2-ago-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$ 3411 140111 ####### INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 5,138.28$ 822.12$ 5,960.40$ 3504 507 1-jul-10 AGUILAR MEJIA HUMBERTO URSULO GALVÁN NO. 20-C EMILIANO ZAPATA XALAPA, VER COLOCACIÓN DE PROTECCIONES DE HERRERÍA 42,441.22$ 6,790.59$ 49,231.81$ 3411 142008 3-feb-10 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 1,735.45$ 277.67$ 2,013.12$

TOTAL BENITO JUÁREZ 66,107.23$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 3103 EST0621628 ####### TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,966.31$ 314.61$ 2,280.92$ 3504 507 1-jul-10 AGUILAR MEJIA HUMBERTO URSULO GALVÁN NO. 20-C EMILIANO ZAPATA XALAPA, VER COLOCACIÓN DE PROTECCIONES DE HERRERÍA 11,169.06$ 1,787.05$ 12,956.11$

TOTAL NAOLINCO 15,237.03$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 3103 EST0621628 ####### TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,124.41$ 339.91$ 2,464.32$ 3504 507 1-jul-10 AGUILAR MEJIA HUMBERTO URSULO GALVÁN NO. 20-C EMILIANO ZAPATA XALAPA, VER COLOCACIÓN DE PROTECCIONES DE HERRERÍA 18,166.47$ 2,906.64$ 21,073.11$

TOTAL VEGA DE ALATORRE 23,537.43$

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 23 AL 27 DE AGOSTO DE 2010

Page 52: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO …

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA 3103 EST0621628 ####### TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,152.97$ 184.47$ 1,337.44$ 3109 3293 A 2-ago-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$ 3504 507 1-jul-10 AGUILAR MEJIA HUMBERTO URSULO GALVÁN NO. 20-C EMILIANO ZAPATA XALAPA, VER COLOCACIÓN DE PROTECCIONES DE HERRERÍA 13,458.90$ 2,153.42$ 15,612.32$

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 24,431.76$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 3103 EST0621628 ####### TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,711.22$ 273.79$ 1,985.01$ 3109 3293 A 2-ago-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$

TOTAL COXQUIHUI 9,467.01$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA 3103 EST0621628 ####### TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,403.53$ 224.56$ 1,628.09$ 3109 3293 A 2-ago-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$ 3504 507 1-jul-10 AGUILAR MEJIA HUMBERTO URSULO GALVÁN NO. 20-C EMILIANO ZAPATA XALAPA, VER COLOCACIÓN DE PROTECCIONES DE HERRERÍA 39,913.86$ 6,386.22$ 46,300.08$

TOTAL UXPANAPA 55,410.17$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 3103 EST0621628 ####### TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,908.97$ 305.44$ 2,214.41$ 3109 3293 A 2-ago-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$ 3411 142218 4-feb-10 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 2,354.07$ 376.65$ 2,730.72$ 3504 507 1-jul-10 AGUILAR MEJIA HUMBERTO URSULO GALVÁN NO. 20-C EMILIANO ZAPATA XALAPA, VER COLOCACIÓN DE PROTECCIONES DE HERRERÍA 18,879.00$ 3,020.64$ 21,899.64$

TOTAL HUAYACOCOTLA 34,326.77$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ 3103 EST0621628 ####### TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,923.70$ 307.79$ 2,231.49$ 3504 507 1-jul-10 AGUILAR MEJIA HUMBERTO URSULO GALVÁN NO. 20-C EMILIANO ZAPATA XALAPA, VER COLOCACIÓN DE PROTECCIONES DE HERRERÍA 31,509.66$ 5,041.55$ 36,551.21$

TOTAL PLATÓN SANCHEZ 38,782.70$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA 3103 EST0621628 ####### TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 896.42$ 143.43$ 1,039.85$ 3109 3293 A 2-ago-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$ 3411 144246 17-feb-10 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 3,073.90$ 491.82$ 3,565.72$ 3504 507 1-jul-10 AGUILAR MEJIA HUMBERTO URSULO GALVÁN NO. 20-C EMILIANO ZAPATA XALAPA, VER COLOCACIÓN DE PROTECCIONES DE HERRERÍA 9,497.33$ 1,519.57$ 11,016.90$

TOTAL OMEALCA 23,104.47$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO 3411 141949 4-feb-10 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 2,155.86$ 344.94$ 2,500.80$ TOTAL HUATUSCO 2,500.80$

505,769.36$ TOTAL GENERAL

Page 53: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO …

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3106 JB 000001250347 9-sep-10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 7,429.31$ 1,188.69$ 8,618.00$ 3507 2605 18-ago-10 ROLON OCHOA FRANCO AZUETA NO.131 COL.CENTRO XALAPA, VER AFINACIÓN Y REPARACIÓN DE MOTOR 6,800.00$ 1,088.00$ 7,888.00$ 2101 062 7-jul-10 ALTATECH DEL SURESTE SA DE CV TABACHINES NO.9 FRACC GRAVILEAS EMILIANO ZAPATA, VER 200 JUEGOS PASTAS CARTA PLÁSTICAS TRANSPARENTES 496.00$ 79.36$ 575.36$ 2101 062 7-jul-10 ALTATECH DEL SURESTE SA DE CV TABACHINES NO.9 FRACC GRAVILEAS EMILIANO ZAPATA, VER 350 JUEGOS PASTAS CARTA PLÁSTICAS TRANSPARENTES 868.00$ 138.88$ 1,006.88$ 2101 062 7-jul-10 ALTATECH DEL SURESTE SA DE CV TABACHINES NO.9 FRACC GRAVILEAS EMILIANO ZAPATA, VER 150 JUEGOS PASTAS CARTA PLÁSTICAS TRANSPARENTES 372.00$ 59.52$ 431.52$ 2101 062 7-jul-10 ALTATECH DEL SURESTE SA DE CV TABACHINES NO.9 FRACC GRAVILEAS EMILIANO ZAPATA, VER 110 JUEGOS PASTAS CARTA PLÁSTICAS TRANSPARENTES 272.80$ 43.65$ 316.45$ 5101 506 23-jul-10 KVENTAS SA DE CV BLVD. CRISTÓBAL COLÓN 5-607 FRACC. ÁNIMAS XALAPA, VER ESTACIÓN SEMIEJECUTIVA DOBLE 7,245.00$ 1,159.20$ 8,404.20$ 2106 63998 24-jun-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER 24PZAS AIRE COMPRIMIDO 1,340.64$ 214.50$ 1,555.14$ 2106 63998 24-jun-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER 3PZAS AIRE COMPRIMIDO 167.58$ 26.81$ 194.39$ 2106 63998 24-jun-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER 113PZAS AIRE COMPRIMIDO 6,312.18$ 1,009.95$ 7,322.13$ 2106 63998 24-jun-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER 24PZAS AIRE COMPRIMIDO 1,340.64$ 214.50$ 1,555.14$ 2302 1482 1-sep-10 MARIA DEL ROSARIO MORALES HERNANDEZ AV. VILLAHERMOSA 1017-A COL. PROGRESO MACUILTEPETL XALAPA, VER 2PZAS CRISTAL PARA LECTOR BIOMÉTRICO 974.48$ 155.92$ 1,130.40$ 3605 11051 AZ 21-ago-10 CARLOS PORTUGAL PALMA AZUETA 215 A COL. CENTRO XALAPA, VER 1,000 EJEMPLARES T/C IMPRESOS EN OFFSET 15,000.00$ 2,400.00$ 17,400.00$ 5206 B 39681 22-jul-10 TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV MURILLO VIDAL NO. 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA HP 2,374.14$ 379.86$ 2,754.00$ 3501 64018 25-jun-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER REPARACIÓN DE RELOJ RECEPTOR DE DOCUMENTOS 950.00$ 152.00$ 1,102.00$ 5101 64595 2-sep-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER SUMADORA PRINTAFORM 1,085.95$ 173.75$ 1,259.70$ 5101 64595 2-sep-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER FAX DE PAPEL BOND 1,128.24$ 180.52$ 1,308.76$ 3206 01782 7-sep-10 HERNANDEZ HERRERA NAHIN GUERRERO NO.35 BANDERILLA, VER CAMIONETA DE 3.5 TONELADAS DEL 10 AL 19 DE AGOSTO 27,000.00$ 4,320.00$ 31,320.00$ 3206 01781 7-sep-10 HERNANDEZ HERRERA NAHIN GUERRERO NO.35 BANDERILLA, VER RENTA DE CAMIONETA MEDIANA 1,800.00$ 288.00$ 2,088.00$ 3206 01781 7-sep-10 HERNANDEZ HERRERA NAHIN GUERRERO NO.35 BANDERILLA, VER RENTA DE CAMIONETA MEDIANA Y DE CAMIONETA DE 3.5 TONELADAS 43,200.00$ 6,912.00$ 50,112.00$ 3804 120195 21-ago-10 INMOBILIARIA DESARROLLOS INTEGRALES DE XALAPA SA DE CV AV. ADOLFO RUIZ CORTINES No.1205 COL. FRANCISCO FERRER GUARDIA XALAPA, VER HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN 19,934.48$ 3,189.52$ 23,124.00$ 3804 120384 4-sep-10 INMOBILIARIA DESARROLLOS INTEGRALES DE XALAPA SA DE CV AV. ADOLFO RUIZ CORTINES No.1205 COL. FRANCISCO FERRER GUARDIA XALAPA, VER HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN 2,844.83$ 455.17$ 3,300.00$ 3804 119709 9-jul-10 INMOBILIARIA DESARROLLOS INTEGRALES DE XALAPA SA DE CV AV. ADOLFO RUIZ CORTINES No.1205 COL. FRANCISCO FERRER GUARDIA XALAPA, VER HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN 8,608.62$ 1,377.38$ 9,986.00$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 182,752.07$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 2301 0227 3-sep-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER 2PZAS VENTILADOR DE PEDESTAL 1,110.00$ 177.60$ 1,287.60$ 5101 014-015 13-sep-10 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS APLV SA DE CV CIRCUITO LAS FLORES NO.3 COL. FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER 10 EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO 4,800.00$ 768.00$ 5,568.00$ 2106 63998 24-jun-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER 6 TINTA LEXMARK Z645 NEGRA, 10 TINTA HP COLOR, 20PZAS AIRE COMPRIMIDO 4,473.02$ 715.68$ 5,188.70$ 2101 062 7-jul-10 ALTATECH DEL SURESTE SA DE CV TABACHINES NO.9 FRACC GRAVILEAS EMILIANO ZAPATA, VER 50 JUEGOS PASTAS CARTA PLÁSTICAS TRANSPARENTES 123.99$ 19.84$ 143.83$

TOTAL TRES VALLES 12,188.13$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 3504 656 31-ago-10 RIVERA PIMENTEL IVAN PRIV. QUERETARO NO. 54-2 COL. PROGRESO MACUILTEPETL XALAPA, VER SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INSTALACION DE RED DE DATOS 10,560.58$ 1,689.69$ 12,250.27$ 2106 63998 24-jun-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER 5PZAS AIRE COMPRIMIDO 279.30$ 44.69$ 323.99$ 5101 0226 3-sep-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER 20 MESA PARA COMPUTADORA DE 80X50X73CM CON CUBIERTA MELAMÍNICA COLOR ROJO 36,000.00$ 5,760.00$ 41,760.00$ 2301 0227 3-sep-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER 5PZAS VENTILADOR PEDESTAL 2,775.00$ 444.00$ 3,219.00$ 5101 0227 3-sep-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER 1PZA LIBRERO DE 4PTAS ABATIBLES DE CRISTAL 4,900.00$ 784.00$ 5,684.00$ 3501 12898 12-ago-10 TREVI SERVICIO SA DE CV RAFAEL MURILLO VIDAL NO. 98-INT XALAPA, VER MANTENIMIENTO DE COPIADORA 1,023.69$ 163.79$ 1,187.48$ 5101 64595 2-sep-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER 3 SILLÓN EJECUTIVO 3,219.66$ 515.15$ 3,734.81$ 5101 014-015 13-sep-10 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS APLV SA DE CV CIRCUITO LAS FLORES NO.3 COL. FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER 5 EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO, 1 ESTACIÓN SEMIEJECUTIVA SENCILLA, 1 ESTACIÓN SEMIEJECUTIVA DOBLE 13,620.00$ 2,179.20$ 15,799.20$

TOTAL ATZALAN 83,958.75$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 5101 014-015 13-sep-10 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS APLV SA DE CV CIRCUITO LAS FLORES NO.3 COL. FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER 1 RELOJ CHECADOR 5,985.00$ 957.60$ 6,942.60$ 2101 062 7-jul-10 ALTATECH DEL SURESTE SA DE CV TABACHINES NO.9 FRACC GRAVILEAS EMILIANO ZAPATA, VER 50 JUEGOS PASTAS CARTA PLÁSTICAS TRANSPARENTES 124.00$ 19.84$ 143.84$ 2106 63998 24-jun-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER 50PZAS AIRE COMPRIMIDO 2,793.00$ 446.88$ 3,239.88$ 5101 64595 2-sep-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER FAX DE PAPEL BOND 1,128.24$ 180.52$ 1,308.76$

TOTAL PAJAPAN 11,635.08$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 3504 656 31-ago-10 RIVERA PIMENTEL IVAN PRIV. QUERETARO NO. 54-2 COL. PROGRESO MACUILTEPETL XALAPA, VER SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INSTALACION DE RED DE DATOS 38,837.03$ 6,213.93$ 45,050.96$ 3308 1208 31-ago-10 SOCIEDAD DE INSTALACIONES CONSTRUCCIONES Y ADMINISTRACION SA DE CV AV. LÁZARO CPARDENAS NO.72 COL. SIETE DE NOVIEMBRE XALAPA, VER ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 140,233.47$ 22,437.35$ 162,670.82$ 2101 062 7-jul-10 ALTATECH DEL SURESTE SA DE CV TABACHINES NO.9 FRACC GRAVILEAS EMILIANO ZAPATA, VER 40 JUEGOS PASTAS CARTA PLÁSTICAS TRANSPARENTES 99.20$ 15.87$ 115.07$ 2106 63998 24-jun-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER 40PZAS AIRE COMPRIMIDO 2,234.40$ 357.50$ 2,591.90$ 3604 4690 25-jun-10 JOSE AGUILAR SALAS TAJÍN NO.59 PLANTA BAJA COL. RESERVA TERRITORIAL XALAPA, VER 2 LONAS FRONT IMPRESAS EN SELECCIÓN DE COLOR TAMAÑO 6X4MTS 6,310.00$ 1,009.60$ 7,319.60$

TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE 217,748.35$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE -$ -$ 2101 062 7-jul-10 ALTATECH DEL SURESTE SA DE CV TABACHINES NO.9 FRACC GRAVILEAS EMILIANO ZAPATA, VER 20 JUEGOS PASTAS CARTA PLÁSTICAS TRANSPARENTES 49.60$ 7.94$ 57.54$ 2106 63998 24-jun-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER 10PZAS AIRE COMPRIMIDO 558.60$ 89.38$ 647.98$ 3605 POSA10, 796, 309 20-jul-10 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV JUAN SALVADOR AGRAZ, NO.101 COL. SANTA FE DEL. CUAJIMALPA DE MORELOS MÉXICO, DF 4,804 COPIA CARTA BLANCO Y NEGRO 402.07$ 64.33$ 466.40$ 2206 2928 12-jul-10 LACRISTALINA SA DE CV 16 DE SEPTIEMBRE L-15 MZA. 5 S/N COL. EMILIANO ZAPATA AGUA DULCE, VER 51 GARRAFONES DE AGUA 571.55$ 91.45$ 663.00$ 3415 MPKSD1984878 26-jul-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 156.50$ 25.04$ 181.54$ 2407 2871 A 22-jul-10 JUANA RAMIREZ ARIZPE FCO. I MADERO NO.667 COL. CENTRO AGUA DULCE, VER 1 CABLE P/TELÉFONO DE 12MTS 48.28$ 7.72$ 56.00$ 3504 7490 2-ago-10 HIDROCOLORES DE VERACRUZ SA DE CV FRANCISCO I. MADERO NO.50 COL. CUAUHTEMOC AGUA DULCE, VER 1 TOP CEMENTO PLÁSTICO 4L 237.07$ 37.93$ 275.00$ 2305 8157 2-ago-10 ZANELLA FERRIOLLI MARIA ESTHER AV. MADERO NO.7 AGUA DULCE, VER 1 CESPOL P/LAVABO, 1HULE CHUPON 45.26$ 7.24$ 52.50$ 2206 2996 9-ago-10 LACRISTALINA SA DE CV 16 DE SEPTIEMBRE L-15 MZA. 5 S/N COL. EMILIANO ZAPATA AGUA DULCE, VER 17 GARRAFONES DE AGUA 190.52$ 30.48$ 221.00$ 2302 2908 A 10-ago-10 JUANA RAMIREZ ARIZPE FCO. I MADERO NO.667 COL. CENTRO AGUA DULCE, VER 5 BATERIAS 86.21$ 13.79$ 100.00$ 3504 7523 12-ago-10 HIDROCOLORES DE VERACRUZ SA DE CV FRANCISCO I. MADERO NO.50 COL. CUAUHTEMOC AGUA DULCE, VER 2 FLASH COAT BLANCO, 3 LIJA DE OXIDO DE ALUMINIO 227.58$ 36.41$ 263.99$ 5101 64595 2-sep-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER FAX DE PAPEL BOND 1,128.24$ 180.52$ 1,308.76$ 5101 014-015 13-sep-10 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS APLV SA DE CV CIRCUITO LAS FLORES NO.3 COL. FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER 1 EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO 480.00$ 76.80$ 556.80$

TOTAL AGUA DULCE 4,850.51$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA 5101 014-015 13-sep-10 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS APLV SA DE CV CIRCUITO LAS FLORES NO.3 COL. FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER 5 EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO 2,400.00$ 384.00$ 2,784.00$ 2101 062 7-jul-10 ALTATECH DEL SURESTE SA DE CV TABACHINES NO.9 FRACC GRAVILEAS EMILIANO ZAPATA, VER 20 JUEGOS PASTAS CARTA PLÁSTICAS TRANSPARENTES 49.60$ 7.94$ 57.54$ 2106 63998 24-jun-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER 22PZAS AIRE COMPRIMIDO 1,228.92$ 196.63$ 1,425.55$ 5101 64595 2-sep-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER 3 SILLÓN EJECUTIVO 3,219.66$ 515.15$ 3,734.81$

TOTAL FILOMENO MATA 8,001.90$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA $ - $ - 2106 63998 24-jun-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER 61PZAS AIRE COMPRIMIDO $ 3,407.46 $ 545.19 3,952.65$ 2101 062 7-jul-10 ALTATECH DEL SURESTE SA DE CV TABACHINES NO.9 FRACC GRAVILEAS EMILIANO ZAPATA, VER 20 JUEGOS PASTAS CARTA PLÁSTICAS TRANSPARENTES $ 49.60 $ 7.94 57.54$

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010

Page 54: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO …

TOTAL PAPANTLA 4,010.19$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ 2301 0227 3-sep-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER 10PZAS VENTILADOR PEDESTAL 5,550.00$ 888.00$ 6,438.00$ 2101 062 7-jul-10 ALTATECH DEL SURESTE SA DE CV TABACHINES NO.9 FRACC GRAVILEAS EMILIANO ZAPATA, VER 50 JUEGOS PASTAS CARTA PLÁSTICAS TRANSPARENTES 124.00$ 19.84$ 143.84$ 2106 63998 24-jun-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER 10PZAS TINTA NEGRA HP, 10PZAS TINTA COLOR LEXMARK, 10PZAS TINTA NEGRA LEXMARK, 50PZAS AIRE COMPRIMIDO 10,057.00$ 1,609.12$ 11,666.12$ 5101 0227 3-sep-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER 1PZA LIBRERO DE 4PTAS ABATIBLES DE CRISTAL 4,900.00$ 784.00$ 5,684.00$ 5101 64595 2-sep-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER FAX DE PAPEL BOND 1,128.24$ 180.52$ 1,308.76$

TOTAL BENITO JUÁREZ 25,240.72$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 5101 0227 3-sep-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER 1PZA LIBRERO DE 4PTAS ABATIBLES DE CRISTAL 4,900.00$ 784.00$ 5,684.00$ 3106 JB 000001243932 20-sep-10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 5,944.83$ 951.17$ 6,896.00$ 5101 64595 2-sep-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER FAX DE PAPEL BOND 1,128.24$ 180.52$ 1,308.76$ 5101 014-015 13-sep-10 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS APLV SA DE CV CIRCUITO LAS FLORES NO.3 COL. FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER 5 EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO 2,400.00$ 384.00$ 2,784.00$

TOTAL NAOLINCO 16,672.76$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 2301 0227 3-sep-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER 2PZAS VENTILADOR PEDESTAL 1,110.00$ 177.60$ 1,287.60$ 2106 63998 24-jun-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER 8PZAS AIRE COMPRIMIDO, 5PZAS TINTA COLOR LEXMARK, 6PZAS TINTA NEGRA LEXMARK 3,094.06$ 495.05$ 3,589.11$

TOTAL VEGA DE ALATORRE 4,876.71$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA 3106 JH 000000653453 21-sep-10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 4,892.24$ 782.76$ 5,675.00$ 2101 062 7-jul-10 ALTATECH DEL SURESTE SA DE CV TABACHINES NO.9 FRACC GRAVILEAS EMILIANO ZAPATA, VER 30 JUEGOS PASTAS CARTA PLÁSTICAS TRANSPARENTES 74.40$ 11.90$ 86.30$

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 5,761.30$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI -$ -$ 2106 63998 24-jun-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER 25PZAS AIRE COMPRIMIDO 1,396.50$ 223.44$ 1,619.94$ 5106 64471 24-ago-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER PIZARRÓN BLANCO 240X120 MARCO DE ALUMINIO 1,139.76$ 182.36$ 1,322.12$

TOTAL COXQUIHUI 2,942.06$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA 2301 0227 3-sep-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER 2PZAS VENTILADOR PEDESTAL 1,110.00$ 177.60$ 1,287.60$ 2106 63998 24-jun-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER 10PZAS AIRE COMPRIMIDO 558.60$ 89.38$ 647.98$

TOTAL UXPANAPA 1,935.58$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 2301 0227 3-sep-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER 5PZAS VENTILADOR PEDESTAL 2,775.00$ 444.00$ 3,219.00$ 2101 062 7-jul-10 ALTATECH DEL SURESTE SA DE CV TABACHINES NO.9 FRACC GRAVILEAS EMILIANO ZAPATA, VER 20 JUEGOS PASTAS CARTA PLÁSTICAS TRANSPARENTES 49.60$ 7.94$ 57.54$ 2106 63998 24-jun-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER 3PZAS TINTA NEGRA LEXMARK, 3PZAS TINTA COLOR LEXMARK 1,446.75$ 231.48$ 1,678.23$ 5101 64595 2-sep-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER FAX DE PAPEL BOND 1,128.24$ 180.52$ 1,308.76$

TOTAL HUAYACOCOTLA 6,263.53$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ 2301 0227 3-sep-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER 4PZAS VENTILADOR PEDESTAL 2,220.00$ 355.20$ 2,575.20$ 2101 062 7-jul-10 ALTATECH DEL SURESTE SA DE CV TABACHINES NO.9 FRACC GRAVILEAS EMILIANO ZAPATA, VER 30 JUEGOS PASTAS CARTA PLÁSTICAS TRANSPARENTES 74.40$ 11.90$ 86.30$ 2106 63998 24-jun-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER 50PZAS AIRE COMPRIMIDO, 10PZAS TINTA NEGRA HP, 10PZAS TINTA COLOR LEXMARK, 10PZAS TINTA NEGRA LEXMARK 10,057.00$ 1,609.12$ 11,666.12$

TOTAL PLATÓN SANCHEZ 14,327.62$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA 3504 656 31-ago-10 RIVERA PIMENTEL IVAN PRIV. QUERETARO NO. 54-2 COL. PROGRESO MACUILTEPETL XALAPA, VER SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INSTALACION DE RED DE DATOS 9,540.91$ 1,526.55$ 11,067.46$ 5101 014-015 13-sep-10 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS APLV SA DE CV CIRCUITO LAS FLORES NO.3 COL. FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER 8 EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO 3,840.00$ 614.40$ 4,454.40$ 2106 63998 24-jun-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER 36PZAS AIRE COMPRIMIDO 2,010.96$ 321.75$ 2,332.71$ 3308 1208 31-ago-10 SOCIEDAD DE INSTALACIONES CONSTRUCCIONES Y ADMINISTRACION SA DE CV AV. LÁZARO CPARDENAS NO.72 COL. SIETE DE NOVIEMBRE XALAPA, VER ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 69,952.00$ 11,192.32$ 81,144.32$

TOTAL OMEALCA 98,998.89$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO 3504 128 19-ago-10 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA NESART S DE RL DE CV GUADALUPE VICTORIA NO.155 COL. CENTRO XALAPA, VER TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DEL PLANTEL 61,902.19$ 9,904.35$ 71,806.54$ 3504 656 31-ago-10 RIVERA PIMENTEL IVAN PRIV. QUERETARO NO. 54-2 COL. PROGRESO MACUILTEPETL XALAPA, VER SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INSTALACION DE RED DE DATOS 8,863.93$ 1,418.23$ 10,282.16$ 2106 63998 24-jun-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER 24PZAS AIRE COMPRIMIDO 1,340.64$ 214.50$ 1,555.14$ 2301 0227 3-sep-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER 8PZAS VENTILADOR PEDESTAL 4,440.00$ 710.40$ 5,150.40$ 3201 0258 30-ago-10 BULBARELA RIVERA MARIA DE LOURDES AV. 2 PONIENTE NO.227-F CALLES 1 Y 2 CENTRO HUATUSCO, VER RENTA DE INMUEBLE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2010 9,165.34$ 1,466.46$ 10,631.80$ 5106 64487 25-ago-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER PIZARRÓN BLANCO 240X120 MARCO DE ALUMINIO 2,279.52$ 364.72$ 2,644.24$ 5101 64595 2-sep-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER SUMADORA PRINTAFORM 1,085.95$ 173.75$ 1,259.70$

TOTAL HUATUSCO 103,329.98$

805,494.13$

TOTAL GENERAL

Page 55: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO …

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3106 JB 000001250347 9-sep-10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 7,429.31$ 1,188.69$ 8,618.00$ 2101 062 7-jul-10 ALTATECH DEL SURESTE SA DE CV TABACHINES NO.9 FRACC GRAVILEAS EMILIANO ZAPATA, VER 200 JUEGOS PASTAS CARTA PLÁSTICAS TRANSPARENTES 496.00$ 79.36$ 575.36$ 2101 062 7-jul-10 ALTATECH DEL SURESTE SA DE CV TABACHINES NO.9 FRACC GRAVILEAS EMILIANO ZAPATA, VER 350 JUEGOS PASTAS CARTA PLÁSTICAS TRANSPARENTES 868.00$ 138.88$ 1,006.88$ 2101 062 7-jul-10 ALTATECH DEL SURESTE SA DE CV TABACHINES NO.9 FRACC GRAVILEAS EMILIANO ZAPATA, VER 150 JUEGOS PASTAS CARTA PLÁSTICAS TRANSPARENTES 372.00$ 59.52$ 431.52$ 2101 062 7-jul-10 ALTATECH DEL SURESTE SA DE CV TABACHINES NO.9 FRACC GRAVILEAS EMILIANO ZAPATA, VER 110 JUEGOS PASTAS CARTA PLÁSTICAS TRANSPARENTES 272.80$ 43.65$ 316.45$ 5101 506 23-jul-10 KVENTAS SA DE CV BLVD. CRISTÓBAL COLÓN 5-607 FRACC. ÁNIMAS XALAPA, VER ESTACIÓN SEMIEJECUTIVA DOBLE 7,245.00$ 1,159.20$ 8,404.20$ 2106 63998 24-jun-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER 24PZAS AIRE COMPRIMIDO 1,340.64$ 214.50$ 1,555.14$ 2106 63998 24-jun-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER 3PZAS AIRE COMPRIMIDO 167.58$ 26.81$ 194.39$ 2106 63998 24-jun-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER 113PZAS AIRE COMPRIMIDO 6,312.18$ 1,009.95$ 7,322.13$ 2106 63998 24-jun-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER 24PZAS AIRE COMPRIMIDO 1,340.64$ 214.50$ 1,555.14$ 2302 1482 1-sep-10 MARIA DEL ROSARIO MORALES HERNANDEZ AV. VILLAHERMOSA 1017-A COL. PROGRESO MACUILTEPETL XALAPA, VER 2PZAS CRISTAL PARA LECTOR BIOMÉTRICO 974.48$ 155.92$ 1,130.40$ 2701 1927 A 1-sep-10 PROVEEDOR DE EQUIPO MILITAR Y DEPROTIVO SA DE CV CLAVIJERO NO.183-A COL. CENTRO XALAPA, VER 5 BANDERAS, 5 ASTAS LATONADAS 4,475.00$ 716.00$ 5,191.00$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 36,300.61$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES -$ -$ 2106 63998 24-jun-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER 6 TINTA LEXMARK Z645 NEGRA, 10 TINTA HP COLOR, 20PZAS AIRE COMPRIMIDO 4,473.02$ 715.68$ 5,188.70$ 2101 062 7-jul-10 ALTATECH DEL SURESTE SA DE CV TABACHINES NO.9 FRACC GRAVILEAS EMILIANO ZAPATA, VER 50 JUEGOS PASTAS CARTA PLÁSTICAS TRANSPARENTES 123.99$ 19.84$ 143.83$

TOTAL TRES VALLES 5,332.53$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 3504 656 31-ago-10 RIVERA PIMENTEL IVAN PRIV. QUERETARO NO. 54-2 COL. PROGRESO MACUILTEPETL XALAPA, VER SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INSTALACION DE RED DE DATOS 10,560.58$ 1,689.69$ 12,250.27$ 2106 63998 24-jun-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER 5PZAS AIRE COMPRIMIDO 279.30$ 44.69$ 323.99$ 5101 0226 3-sep-10 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER 20 MESA PARA COMPUTADORA DE 80X50X73CM CON CUBIERTA MELAMÍNICA COLOR ROJO 36,000.00$ 5,760.00$ 41,760.00$

TOTAL ATZALAN 54,334.26$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN -$ -$ 2101 062 7-jul-10 ALTATECH DEL SURESTE SA DE CV TABACHINES NO.9 FRACC GRAVILEAS EMILIANO ZAPATA, VER 50 JUEGOS PASTAS CARTA PLÁSTICAS TRANSPARENTES 124.00$ 19.84$ 143.84$ 2106 63998 24-jun-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER 50PZAS AIRE COMPRIMIDO 2,793.00$ 446.88$ 3,239.88$

TOTAL PAJAPAN 3,383.72$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 3504 656 31-ago-10 RIVERA PIMENTEL IVAN PRIV. QUERETARO NO. 54-2 COL. PROGRESO MACUILTEPETL XALAPA, VER SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INSTALACION DE RED DE DATOS 38,837.03$ 6,213.93$ 45,050.96$ 3308 1208 31-ago-10 SOCIEDAD DE INSTALACIONES CONSTRUCCIONES Y ADMINISTRACION SA DE CV AV. LÁZARO CPARDENAS NO.72 COL. SIETE DE NOVIEMBRE XALAPA, VER ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ######### 22,437.35$ 162,670.82$ 2101 062 7-jul-10 ALTATECH DEL SURESTE SA DE CV TABACHINES NO.9 FRACC GRAVILEAS EMILIANO ZAPATA, VER 40 JUEGOS PASTAS CARTA PLÁSTICAS TRANSPARENTES 99.20$ 15.87$ 115.07$ 2106 63998 24-jun-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER 40PZAS AIRE COMPRIMIDO 2,234.40$ 357.50$ 2,591.90$

TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE 210,428.75$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE -$ -$ 2101 062 7-jul-10 ALTATECH DEL SURESTE SA DE CV TABACHINES NO.9 FRACC GRAVILEAS EMILIANO ZAPATA, VER 20 JUEGOS PASTAS CARTA PLÁSTICAS TRANSPARENTES 49.60$ 7.94$ 57.54$ 2106 63998 24-jun-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER 10PZAS AIRE COMPRIMIDO 558.60$ 89.38$ 647.98$ 3605 POSA10, 796, 309 20-jul-10 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV JUAN SALVADOR AGRAZ, NO.101 COL. SANTA FE DEL. CUAJIMALPA DE MORELOS MÉXICO, DF 4,804 COPIA CARTA BLANCO Y NEGRO 402.07$ 64.33$ 466.40$ 2206 2928 12-jul-10 LACRISTALINA SA DE CV 16 DE SEPTIEMBRE L-15 MZA. 5 S/N COL. EMILIANO ZAPATA AGUA DULCE, VER 51 GARRAFONES DE AGUA 571.55$ 91.45$ 663.00$ 3415 MPKSD1984878 26-jul-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 156.50$ 25.04$ 181.54$ 2407 2871 A 22-jul-10 JUANA RAMIREZ ARIZPE FCO. I MADERO NO.667 COL. CENTRO AGUA DULCE, VER 1 CABLE P/TELÉFONO DE 12MTS 48.28$ 7.72$ 56.00$ 3504 7490 2-ago-10 HIDROCOLORES DE VERACRUZ SA DE CV FRANCISCO I. MADERO NO.50 COL. CUAUHTEMOC AGUA DULCE, VER 1 TOP CEMENTO PLÁSTICO 4L 237.07$ 37.93$ 275.00$ 2305 8157 2-ago-10 ZANELLA FERRIOLLI MARIA ESTHER AV. MADERO NO.7 AGUA DULCE, VER 1 CESPOL P/LAVABO, 1HULE CHUPON 45.26$ 7.24$ 52.50$ 2206 2996 9-ago-10 LACRISTALINA SA DE CV 16 DE SEPTIEMBRE L-15 MZA. 5 S/N COL. EMILIANO ZAPATA AGUA DULCE, VER 17 GARRAFONES DE AGUA 190.52$ 30.48$ 221.00$ 2302 2908 A 10-ago-10 JUANA RAMIREZ ARIZPE FCO. I MADERO NO.667 COL. CENTRO AGUA DULCE, VER 5 BATERIAS 86.21$ 13.79$ 100.00$ 3504 7523 12-ago-10 HIDROCOLORES DE VERACRUZ SA DE CV FRANCISCO I. MADERO NO.50 COL. CUAUHTEMOC AGUA DULCE, VER 2 FLASH COAT BLANCO, 3 LIJA DE OXIDO DE ALUMINIO 227.58$ 36.41$ 263.99$

TOTAL AGUA DULCE 2,984.95$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA -$ -$ 2101 062 7-jul-10 ALTATECH DEL SURESTE SA DE CV TABACHINES NO.9 FRACC GRAVILEAS EMILIANO ZAPATA, VER 20 JUEGOS PASTAS CARTA PLÁSTICAS TRANSPARENTES 49.60$ 7.94$ 57.54$ 2106 63998 24-jun-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER 22PZAS AIRE COMPRIMIDO 1,228.92$ 196.63$ 1,425.55$

TOTAL FILOMENO MATA 1,483.09$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA -$ -$ 2106 63998 24-jun-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER 61PZAS AIRE COMPRIMIDO 3,407.46$ 545.19$ 3,952.65$ 2101 062 7-jul-10 ALTATECH DEL SURESTE SA DE CV TABACHINES NO.9 FRACC GRAVILEAS EMILIANO ZAPATA, VER 20 JUEGOS PASTAS CARTA PLÁSTICAS TRANSPARENTES 49.60$ 7.94$ 57.54$

TOTAL PAPANTLA 4,010.19$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ -$ -$ 2101 062 7-jul-10 ALTATECH DEL SURESTE SA DE CV TABACHINES NO.9 FRACC GRAVILEAS EMILIANO ZAPATA, VER 50 JUEGOS PASTAS CARTA PLÁSTICAS TRANSPARENTES 124.00$ 19.84$ 143.84$ 2106 63998 24-jun-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER 10PZAS TINTA NEGRA HP, 10PZAS TINTA COLOR LEXMARK, 10PZAS TINTA NEGRA LEXMARK, 50PZAS AIRE COMPRIMIDO 10,057.00$ 1,609.12$ 11,666.12$

TOTAL BENITO JUÁREZ 11,809.96$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO -$ -$ TOTAL NAOLINCO -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE -$ -$ 2106 63998 24-jun-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER 8PZAS AIRE COMPRIMIDO, 5PZAS TINTA COLOR LEXMARK, 6PZAS TINTA NEGRA LEXMARK 3,094.06$ 495.05$ 3,589.11$

TOTAL VEGA DE ALATORRE 3,589.11$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2010

Page 56: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO …

SOLEDAD DE ATZOMPA -$ -$ 2101 062 7-jul-10 ALTATECH DEL SURESTE SA DE CV TABACHINES NO.9 FRACC GRAVILEAS EMILIANO ZAPATA, VER 30 JUEGOS PASTAS CARTA PLÁSTICAS TRANSPARENTES 74.40$ 11.90$ 86.30$

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 86.30$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI -$ -$ 2106 63998 24-jun-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER 25PZAS AIRE COMPRIMIDO 1,396.50$ 223.44$ 1,619.94$

TOTAL COXQUIHUI 1,619.94$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA -$ -$ 2106 63998 24-jun-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER 10PZAS AIRE COMPRIMIDO 558.60$ 89.38$ 647.98$

TOTAL UXPANAPA 647.98$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA -$ -$ 2101 062 7-jul-10 ALTATECH DEL SURESTE SA DE CV TABACHINES NO.9 FRACC GRAVILEAS EMILIANO ZAPATA, VER 20 JUEGOS PASTAS CARTA PLÁSTICAS TRANSPARENTES 49.60$ 7.94$ 57.54$ 2106 63998 24-jun-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER 3PZAS TINTA NEGRA LEXMARK, 3PZAS TINTA COLOR LEXMARK 1,446.75$ 231.48$ 1,678.23$

TOTAL HUAYACOCOTLA 1,735.77$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ -$ -$ 2101 062 7-jul-10 ALTATECH DEL SURESTE SA DE CV TABACHINES NO.9 FRACC GRAVILEAS EMILIANO ZAPATA, VER 30 JUEGOS PASTAS CARTA PLÁSTICAS TRANSPARENTES 74.40$ 11.90$ 86.30$ 2106 63998 24-jun-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER 50PZAS AIRE COMPRIMIDO, 10PZAS TINTA NEGRA HP, 10PZAS TINTA COLOR LEXMARK, 10PZAS TINTA NEGRA LEXMARK 10,057.00$ 1,609.12$ 11,666.12$

TOTAL PLATÓN SANCHEZ 11,752.42$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA 3504 656 31-ago-10 RIVERA PIMENTEL IVAN PRIV. QUERETARO NO. 54-2 COL. PROGRESO MACUILTEPETL XALAPA, VER SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INSTALACION DE RED DE DATOS 9,540.91$ 1,526.55$ 11,067.46$ 2106 63998 24-jun-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER 36PZAS AIRE COMPRIMIDO 2,010.96$ 321.75$ 2,332.71$ 3308 1208 31-ago-10 SOCIEDAD DE INSTALACIONES CONSTRUCCIONES Y ADMINISTRACION SA DE CV AV. LÁZARO CPARDENAS NO.72 COL. SIETE DE NOVIEMBRE XALAPA, VER ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 69,952.00$ 11,192.32$ 81,144.32$

TOTAL OMEALCA 94,544.49$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO 3504 128 19-ago-10 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA NESART S DE RL DE CV GUADALUPE VICTORIA NO.155 COL. CENTRO XALAPA, VER TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DEL PLANTEL 61,902.19$ 9,904.35$ 71,806.54$ 3504 656 31-ago-10 RIVERA PIMENTEL IVAN PRIV. QUERETARO NO. 54-2 COL. PROGRESO MACUILTEPETL XALAPA, VER SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INSTALACION DE RED DE DATOS 8,863.93$ 1,418.23$ 10,282.16$ 2106 63998 24-jun-10 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER 24PZAS AIRE COMPRIMIDO 1,340.64$ 214.50$ 1,555.14$

TOTAL HUATUSCO 83,643.84$

527,687.91$ TOTAL GENERAL

Page 57: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO …

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3604 100 7-sep-10 GRUPO CREATIVO EN LA COMUNICACIÓN SA DE CV FLORES BELLO NO.12 COL. CENTRO XALAPA, VER ELABORACIÓN DE LONAS 996.55$ 159.45$ 1,156.00$ 3103 EST0663550 29-sep-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 8,914.83$ 1,426.37$ 10,341.20$ 2101 A 5839 11-jun-10 ELISEO MORALES AVILA AV. REVOLUCIÓN NO.224 COL. CENTRO XALAPA, VER MARCATEXTO, BROCHE, BOLÍGRAFOS, CJA ARCH. MTO, CJA GRAPA, CORRECTOR LÍQ., DIUREX, C. CANELA, LÁPIZ ADHESIVO, P. OPALINA, SEPARADORES, ETC 3,959.03$ 633.44$ 4,592.47$ 2101 A 5839 11-jun-10 ELISEO MORALES AVILA AV. REVOLUCIÓN NO.224 COL. CENTRO XALAPA, VER DIUREX, BOLIGRAFOS, C. CANELA, LÁPIZ, PEGAMENTO, SEPARADORES, CJAS ARCHIVO MTO., GRAPAS, CORRECTOR, TIJERAS, P. OPALINA, M. ACEITE, ETC 2,110.70$ 337.71$ 2,448.41$ 2101 A 5839 11-jun-10 ELISEO MORALES AVILA AV. REVOLUCIÓN NO.224 COL. CENTRO XALAPA, VER LÁPIZ ADHESIVO, MARCATEXTOS, C. CANELA, CJA. ARCHIVO MTO., BROCHES, PERFORADORA, MARCADOR ACEITE, TIJERAS, DIUREX, LÁPIZ 6,243.10$ 998.90$ 7,242.00$ 2101 A 5839 11-jun-10 ELISEO MORALES AVILA AV. REVOLUCIÓN NO.224 COL. CENTRO XALAPA, VER PEGAMENTO, LÁPIZ ADHESIVO, DIUREX, BROCHES, CORRECTOR, GRAPAS, MTEXTOS, C.CANELA, BOLIGRAFOS, SACAP. ELÉCT., CJA ARCHIVO MTO, SEPARADORES, OPALINA, ETC 2,286.18$ 365.79$ 2,651.97$ 3605 11226 AZ 28-sep-10 CARLOS PORTUGAL PALMA AZUETA 215 A COL. CENTRO XALAPA, VER 100 CARTELES TAMAÑO 50X60CM IMPRESOS EN OFFSET EN CARTULINA COUCHE 3,350.00$ 536.00$ 3,886.00$ 3201 411 27-sep-10 GARCIA GOVEA MARTHA SILVIA PARICUTÍN NO.99-1 COL. JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ NORTE XALAPA, VER RENTA DEL MES DE OCTUBRE 2010 13,912.50$ 2,226.00$ 16,138.50$ 3107 20,623 6-oct-10 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER ALFARO NO.5 XALAPA, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE 552.59$ 88.41$ 641.00$ 3107 20,644 6-oct-10 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER ALFARO NO.5 XALAPA, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE 1,146.55$ 183.45$ 1,330.00$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 50,427.55$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 3103 EST0663550 29-sep-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,006.90$ 321.10$ 2,328.00$ 3411 140370 12-ene-10 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 5,408.55$ 865.37$ 6,273.92$ 2101 A 5839 11-jun-10 ELISEO MORALES AVILA AV. REVOLUCIÓN NO.224 COL. CENTRO XALAPA, VER BROCHE, GRAPAS, MARCATEXTOS, MARC. ACEITE, TIJERAS, CORRECTOR, CJA. ARCHIVO MTO., PEGAMENTO, C.CANELA, COJÍN P/SELLO, DIUREX, BOLIGRAFO 1,974.75$ 315.96$ 2,290.71$

TOTAL TRES VALLES 10,892.63$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 3103 EST0663550 29-sep-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,475.17$ 396.03$ 2,871.20$ 2101 A 5839 11-jun-10 ELISEO MORALES AVILA AV. REVOLUCIÓN NO.224 COL. CENTRO XALAPA, VER DIUREX, BOLIGRAFO, M. ACEITE, CORRECTOR, LÁPIZ ADHESIVO, SACAPUNTAS ELÉCTRICO, P.OPALINA, PEGAMENTO, MTEXTOS, C. CANELA, SEPARADOR, CJA ARCHIVO MTO 2,496.72$ 399.48$ 2,896.20$ 3411 140370 12-ene-10 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 10,059.00$ 1,609.44$ 11,668.44$

TOTAL ATZALAN 17,435.84$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 3103 EST0663550 29-sep-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,838.79$ 294.21$ 2,133.00$ 3502 13077 1-sep-10 TREVI SERVICIO SA DE CV AV. RAFAEL MURILLO VIDAL NO.98 INT. FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR HP 110.34$ 17.65$ 127.99$ 2101 A 5839 11-jun-10 ELISEO MORALES AVILA AV. REVOLUCIÓN NO.224 COL. CENTRO XALAPA, VER LÁPIZ, DIUREX, PEGAMENTO, CJA ARCHIVO MTO., M. ACEITE, MTEXTOS, BROCHES, SEPARADORES, C. CANELA, COJÍN P/SELLO, BOLIGRAFO, LÁPIZ ADHESIVO, CORRECTOR, ETC 4,218.40$ 674.94$ 4,893.34$ 3502 13078 1-sep-10 TREVI SERVICIO SA DE CV AV. RAFAEL MURILLO VIDAL NO.98 INT. FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR HP 110.34$ 17.65$ 127.99$ 3109 3372 A 1-sep-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$

TOTAL PAJAPAN 14,764.32$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 3103 EST0663550 29-sep-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO $ 1,113.19 $ 178.11 $ 1,291.30 3109 3372 A 1-sep-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$ 2101 A 5839 11-jun-10 ELISEO MORALES AVILA AV. REVOLUCIÓN NO.224 COL. CENTRO XALAPA, VER CJA ARCHIVO MTO, LÁPIZ ADHESIVO, DIUREX, P.OPALINA, M. ACEITE, C. CANELA, CORRECTOR, BOLIGRAFO, GRAPAS, LÁPIZ $ 1,951.00 $ 312.16 2,263.16$

TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE 11,036.46$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 3103 EST0663550 29-sep-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,457.07$ 393.13$ 2,850.20$ 3502 13079 1-sep-10 TREVI SERVICIO SA DE CV AV. RAFAEL MURILLO VIDAL NO.98 INT. FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER MANO DE OBRA MONITOR HP 474.14$ 75.86$ 550.00$ 2101 A 5839 11-jun-10 ELISEO MORALES AVILA AV. REVOLUCIÓN NO.224 COL. CENTRO XALAPA, VER SEPARADOR, PEGAMENTO, DIUREX, C. CANELA, CORRECTOR, CJA ARCHIVO MTO, P.OPALINA, LÁPIZ ADHESIVO, BROCHES, LÁPIZ, MARCADOR ACEITE, BOLIGRAFO, MARCATEXTOS 1,842.10$ 294.74$ 2,136.84$

TOTAL AGUA DULCE 5,537.04$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA 3103 EST0663550 29-sep-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO $ 1,024.47 $ 163.91 $ 1,188.38 3411 140370 12-ene-10 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA $ 3,828.41 $ 612.55 $ 4,440.96 2101 A 5839 11-jun-10 ELISEO MORALES AVILA AV. REVOLUCIÓN NO.224 COL. CENTRO XALAPA, VER PEGAMENTO, LÁPIZ ADHESIVO, P.OPALINA, GRAPAS, BOLIGRAFO, C. CANELA, SEPARADORES, CORRECTOR, M. ACEITE, PERFORADORA, MTEXTOS, DIUREX, LÁPIZ $ 2,869.35 $ 459.10 3,328.45$ 3109 3372 A 1-sep-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$

TOTAL FILOMENO MATA 16,439.79$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 3103 EST0663550 29-sep-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO $ 2,006.48 $ 321.04 $ 2,327.52 2101 A 5839 11-jun-10 ELISEO MORALES AVILA AV. REVOLUCIÓN NO.224 COL. CENTRO XALAPA, VER COJÍN P/SELLO, P.OPALINA, DIUREX, MTEXTOS., SEPARADORES, CORRECTOR, CJA. ARCHIVO MTO., GRAPAS, BROCHES, C. CANELA, MARC. ACEITE, BOLIGRAFO, L. ADHESIVO $ 2,982.95 $ 477.27 3,460.22$

TOTAL PAPANTLA 5,787.74$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ 3103 EST0663550 29-sep-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,834.95$ 293.59$ 2,128.54$ 3411 140370 12-ene-10 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 2,184.62$ 349.54$ 2,534.16$ 2101 A 5839 11-jun-10 ELISEO MORALES AVILA AV. REVOLUCIÓN NO.224 COL. CENTRO XALAPA, VER LÁPIZ, P.OPALINA, C. CANELA, LÁPIZ ADHESIVO, MARCATEXTOS, MARCADOR ACEITE, BOLÍGRAFOS, DIUREX, TIJERAS 2,583.00$ 413.28$ 2,996.28$ 3109 3372 A 1-sep-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$

TOTAL BENITO JUÁREZ 15,140.98$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 2401 028670 20-ago-10 CALLEJAS OSORIO JORGE LUIS NIÑOS HEROES NO.15 COL. CENTRO NAOLINCO, VER 2 BULTOS DE CEMENTO GRIS, 3 BULTOS DE CAL 258.62$ 41.38$ 300.00$ 2305 028670 20-ago-10 CALLEJAS OSORIO JORGE LUIS NIÑOS HEROES NO.15 COL. CENTRO NAOLINCO, VER 2KG DE ALAMBRE RECOSIDO, 2 CHULOS, 1 CERA CELLAD. C/GRUIA P/WC, 1 PAR DE PIJAS P/WC 55.60$ 8.90$ 64.50$ 2305 028669 20-ago-10 CALLEJAS OSORIO JORGE LUIS NIÑOS HEROES NO.15 COL. CENTRO NAOLINCO, VER 1KG ALAMBRE RECOSIDO, 1 SEGUETA, 1MT LIJA, 1 TUBO PVC, 2 COPLE PVC SANITARIO 4" 67.14$ 10.74$ 77.88$ 2401 028669 20-ago-10 CALLEJAS OSORIO JORGE LUIS NIÑOS HEROES NO.15 COL. CENTRO NAOLINCO, VER 2 BULTOS DE CEMENTO GRIS 179.32$ 28.69$ 208.01$ 3605 3493 19-ago-10 CONDADO RAMIREZ BENITO JOAQUÍN MARÍA RODRÍGUEZ NO.18 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE IMPRESIÓN DIGITAL 521.55$ 83.45$ 605.00$ 2206 C 6755 18-ago-10 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 16 LÍQUIDOS 289.66$ 46.34$ 336.00$ 2305 AXB 443025 17-ago-10 FERRETERIA ONOFRE SA DE CV CLAVIJERO NO.98-1 COL. CENTRO XALAPA, VER 4 MANGUERAS USOS MULTIPLES, 1PZA ABRAZADERA ACERO 33.24$ 5.32$ 38.56$ 2407 CLB 932150 25-ago-10 FERRETERIA ONOFRE SA DE CV CLAVIJERO NO.98-1 COL. CENTRO XALAPA, VER 1JGO RODAJA ESFÉRICA C/PLACA 43.37$ 6.94$ 50.31$ 2305 489169 25-ago-10 FUENTES LOPEZ SERGIO RICARDO 20 DE NOVIEMBRE OTE. NO. 24 Y 26 COL. CENTRO XALAPA, VER 2TUBO CROMADO 1" CORTADO, 1JGO BRIDA ATORNILLAR C/TORNILLOS 48.11$ 7.70$ 55.81$ 2305 CLB 932191 25-ago-10 FERRETERIA ONOFRE SA DE CV CLAVIJERO NO.98-1 COL. CENTRO XALAPA, VER 1 LLAVE BEBEDERO AGUA FRIA 100.00$ 16.00$ 116.00$ 2306 3709 25-ago-10 FLORES SOTO ADALBERTO REVOLUCIÓN NO.213-A COL. CENTRO XALAPA, VER 2 DUPLICADOS DE LLAVES SEGURIDAD 120.00$ 19.20$ 139.20$ 2305 36946 XVR 25-ago-10 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV GUERRERO NO.2911 COL. GUERRERO NUEVO LAREDO, TAMPS ACEITE WD40 (2) 103.28$ 16.52$ 119.80$ 2306 152417 8-sep-10 MELCHOR MORALES ADAN CLAVIJERO NO.255 ZONA CENTRO XALAPA, VER 0.490KG TUBULAR DE .60 A 1.20MT, 2PAQ VASO VERDE, 4PAQ VASO TÉRMICO 118.03$ 18.88$ 136.91$ 2503 17617 9-sep-10 AGUILAR GARCIA JOSE FCO. JAVIER CLAVIJERO NO.223-A ZONA CENTRO XALAPA, VER 3 FUMINO 20TAB, 3 HORTAFLOR 98.28$ 15.72$ 114.00$ 2206 C 7822 8-sep-10 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 14 LÍQUIDOS 265.52$ 42.48$ 308.00$ 2305 68666 A 2-sep-10 MENDOZA NOGUEIRA MIGUEL ANGEL DANIEL AGUILAR CASTILLO NO. 21-A COL. VENUSTIANO CARRANZA XALAPA, VER 20 TORNILLOS C/TUERCA Y RONDANA DE PRESIÓN TIPO TAQUETE EXPANSOR 400.79$ 64.13$ 464.92$ 2701 A 1980 10-sep-10 PROVEEDOR DE EQUIPO MILITAR Y DEPROTIVO SA DE CV CLAVIJERO NO.183-A COL. CENTRO XALAPA, VER 1 VESTIDURA VERDE, 1 VESTIDURA BLANCA, 1 VESTIDURA ROJA 81.00$ 12.96$ 93.96$ 2101 15113 8-sep-10 LIBRERÍA Y PAPELERIA LA ILUSTRACION SA DE CV REVOLUCIÓN NO.115 COL. CENTRO XALAPA, VER PAPEL CHINA VARIOS COLORES 228.45$ 36.55$ 265.00$ 2701 XAL 27381 8-sep-10 GRUPO PARISINA SA DE CV 20 DE NOVIEMBRE NO.42 COL. CENTRO MÉXICO, DF 9MTS BANDERA SAFIN, 5 PALEACATE 314.53$ 50.32$ 364.85$ 3103 EST0663550 29-sep-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,913.66$ 306.19$ 2,219.85$ 2101 A 5839 11-jun-10 ELISEO MORALES AVILA AV. REVOLUCIÓN NO.224 COL. CENTRO XALAPA, VER BOLIGRAFO, P.OPALINA, LÁPIZ, DIUREX, LÁPIZ ADHESIVO, MARCATEXTOS, C. CANELA, CORRECTOR, CJA ARCHIVO MTO., BROCHES, MARCADOR ACEITE, GRAPAS 4,703.50$ 752.56$ 5,456.06$

TOTAL NAOLINCO 11,534.62$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 3103 EST0663550 29-sep-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,035.41$ 325.66$ 2,361.07$ 3502 13076 1-sep-10 TREVI SERVICIO SA DE CV AV. RAFAEL MURILLO VIDAL NO.98 INT. FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORA HP LASERJET 500.00$ 80.00$ 580.00$ 3502 13219 21-sep-10 TREVI SERVICIO SA DE CV AV. RAFAEL MURILLO VIDAL NO.98 INT. FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER MANO DE OBRA A COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP COMPAQ 508.62$ 81.38$ 590.00$ 2101 A 5839 11-jun-10 ELISEO MORALES AVILA AV. REVOLUCIÓN NO.224 COL. CENTRO XALAPA, VER MARCADOR ACEITE, LÁPIZ, LÁPIZ ADHESIVO, MARCATEXTOS, TIJERAS, C. CANELA, CORRECTOR, DIUREX, BOLIGRAFO, PEGAMENTO, CJA ARCHIVO MTO., GRAPAS 2,753.79$ 440.61$ 3,194.40$

TOTAL VEGA DE ALATORRE 6,725.47$

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 04 AL 08 DE OCTUBRE DE 2010

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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA 3103 EST0663550 29-sep-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,017.84$ 162.86$ 1,180.70$ 3109 3372 A 1-sep-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$ 2101 A 5839 11-jun-10 ELISEO MORALES AVILA AV. REVOLUCIÓN NO.224 COL. CENTRO XALAPA, VER BOLIGRAFO, DIUREX, MARCATEXTOS, P.OPALINA, BROCHE, C. CANELA, SEPARADOR, CJA. ARCHIVO MTO., LÁPIZ, TIJERAS, MARCADOR ACEITE, GRAPAS, LÁPIZ ADHESIVO 2,752.75$ 440.44$ 3,193.19$

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 11,855.89$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 3103 EST0663550 29-sep-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,255.96$ 360.95$ 2,616.91$ 3411 140370 12-ene-10 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 9,093.52$ 1,454.96$ 10,548.48$ 2101 A 5839 11-jun-10 ELISEO MORALES AVILA AV. REVOLUCIÓN NO.224 COL. CENTRO XALAPA, VER P.OPALINA, MARCATEXTOS, LÁPIZ, LÁPIZ ADHESIVO, BROCHES, C. CANELA, BOLIGRAFOS, CJA. ARCHIVO MTO., GRAPAS, CORRECTOR, PEGAMENTO, DIUREX, MARCADOR ACEITE 2,463.75$ 394.20$ 2,857.95$ 3109 3372 A 1-sep-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$

TOTAL COXQUIHUI 23,505.34$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA 3103 EST0663550 29-sep-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,973.59$ 315.77$ 2,289.36$ 3109 3372 A 1-sep-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$ 2101 A 5839 11-jun-10 ELISEO MORALES AVILA AV. REVOLUCIÓN NO.224 COL. CENTRO XALAPA, VER GRAPAS, BOLIGRAFO, MARCADOR ACEITE, PEGAMENTO, DIUREX, LÁPIZ, P.OPALINA, C. CANELA, CORRECTOR, CJA. ARCHIVO MTO., LÁPIZ ADHESIVO, MARCATEXTOS 2,027.90$ 324.46$ 2,352.36$

TOTAL UXPANAPA 12,123.72$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 3103 EST0663550 29-sep-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,898.00$ 303.68$ 2,201.68$ 2101 A 5839 11-jun-10 ELISEO MORALES AVILA AV. REVOLUCIÓN NO.224 COL. CENTRO XALAPA, VER SEPARADORES, C. CANELA, P.OPALINA, PERFORADORA, DIUREX, GRAPAS, PEGAMENTO, CORRECTOR, BOLIGRAFOS, LÁPIZ ADHESIVO, MARCATEXTOS 2,217.40$ 354.78$ 2,572.18$ 3109 3372 A 1-sep-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$

TOTAL HUAYACOCOTLA 12,255.86$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ 3103 EST0663550 29-sep-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO $ 1,823.84 $ 291.81 $ 2,115.65 2101 A 5839 11-jun-10 ELISEO MORALES AVILA AV. REVOLUCIÓN NO.224 COL. CENTRO XALAPA, VER SACAPUNTAS ELÉCTRICO, LÁPIZ ADHESIVO, GRAPAS, MTEXTOS, CORRECTOR, BROCHES, LÁPIZ, BOLIGRAFOS, DIUREX, C. CANELA, PEGAMENTO, MARCADOR ACEITE $ 1,872.95 $ 299.67 2,172.62$

TOTAL PLATÓN SANCHEZ 4,288.27$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA 3103 EST0663550 29-sep-10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO $ 897.39 $ 143.58 $ 1,040.97 3411 140370 12-ene-10 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA $ 4,006.28 $ 641.00 $ 4,647.28 3109 3372 A 1-sep-10 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$ 2101 A 5839 11-jun-10 ELISEO MORALES AVILA AV. REVOLUCIÓN NO.224 COL. CENTRO XALAPA, VER C. CANELA, MARCADOR ACEITE, CORRECTOR, BOLIGRAFOS, MTEXTOS, LÁPIZ, PEGAMENTO, P.OPALINA, LÁPIZ ADHESIVO, CJA. ARCHIVO MTO., TIJERAS, DIUREX $ 1,300.35 $ 208.06 1,508.41$

TOTAL OMEALCA 14,678.66$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO $ - $ - 2101 A 5839 11-jun-10 ELISEO MORALES AVILA AV. REVOLUCIÓN NO.224 COL. CENTRO XALAPA, VER CORRECTOR, BROCHES, BOLIGRAFOS, MARCADOR ACEITE, MTEXTOS, LÁPIZ ADHESIVO, CJA ARCHIVO MTO., C. CANELA, DIUREX, PEGAMENTO, GRAPAS $ 1,007.06 $ 161.13 1,168.19$

TOTAL HUATUSCO 1,168.19$

245,598.37$ TOTAL GENERAL

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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 2301 FQA 011234 12-ago-10 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DIAZ MIRON No.4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER MANTENIMIENTO DE COPIADORA ####### 288.00$ 2,088.00$ 2105 FQA 011263 13-ago-10 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DIAZ MIRON No.4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER TONER PARA COPIADORA CANON 500.00$ 80.00$ 580.00$ 3210 FQA 010769 28-jul-10 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DIAZ MIRON No.4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER RENTA DE COPIADORA ####### 522.08$ 3,785.08$ 3210 FQA 012036 6-sep-10 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DIAZ MIRON No.4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER RENTA DE COPIADORA ####### 624.77$ 4,529.57$ 3501 FQA 010651 22-jul-10 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DIAZ MIRON No.4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER SERVICIO A COPIADORA 300.00$ 48.00$ 348.00$ 2301 FQA 010651 22-jul-10 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DIAZ MIRON No.4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER REFACCIONES PARA COPIADORA ####### 176.00$ 1,276.00$ 2206 C 9042 11-sep-10 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 16 LÍQUIDOS 289.66$ 46.34$ 336.00$ 2206 C 9084 13-sep-10 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 8 GARRAFONES, 6PAQ AGUA 0.500ML C/24PZAS 424.14$ 67.86$ 492.00$ 2206 XLNO 5234 14-sep-10 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA DE CV CALZADA PASEO DE LAS FUENTES NO.251 COL. DESARROLLO LAS FUENTES TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS 6 BOTELLAS DE AGUA 600ML 31.03$ 4.97$ 36.00$ 3504 A 132671 10-sep-10 XALAPEÑA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS SA DE CV AV. XALAPA NO.216 COL. AGUACATAL XALAPA, VER ARMAZÓN P/RODILLO C/JAULA, FELPAS, 4KG CEMENTO, FIN SALITRE 394.39$ 63.10$ 457.49$ 2206 C 8291 3-sep-10 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 8 GARRAFONES, 3PAQ 0.500ML C/24PZAS 267.24$ 42.76$ 310.00$ 2206 C 8726 7-sep-10 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 4 GARRAFONES, 3PAQ 0.500ML C/24PZAS 208.62$ 33.38$ 242.00$ 2206 A 42290 30-ago-10 DE ARCANGELIS MARTINEZ VICTOR PRIMO VERDAD NO.15 COL. CENTRO XALAPA, VER 0.50KG DE CAFÉ PURO DE EXPORTACIÓN 41.38$ 6.62$ 48.00$ 2206 104329 31-ago-10 RIVERO PUERTO GONZALO CARRILLO PUERTO NO.5 ZONA CENTRO XALAPA, VER 2 DE UN KILO DE CAFÉ EXTRAFINO, 2 DE 1/2KG DE CAFÉ EXTRAFINO 310.34$ 49.66$ 360.00$ 3605 5851 31-ago-10 SANTA HOYOS APONTE AV. XALAPA NO.224 COL.CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE FOTOCOPIADO 19.83$ 3.17$ 23.00$ 2302 BDAD016334 1-sep-10 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER 1PZA CABLE USB 42.84$ 6.85$ 49.69$ 2401 MA 365765 1-sep-10 CHAVEZ LICONA CARLOS SAYAGO NO.32-A ZONA CENTRO XALAPA, VER MENSULAS, FOTOCELDA 110V 1500WTS, RECEPT. ANGULO P/FOTOCELDA 83.67$ 13.39$ 97.06$ 3505 A 14420 1-sep-10 GRUPO INDUSTRIAL TURBOWASH SA DE CV FRANCISCO MORALES NO.113 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE LAVADO 43.10$ 6.90$ 50.00$ 2304 AM 5717 26-ago-10 FORMULA LLANTAS SA DE CV LEOPOLDO KIEL NO.26 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 2 VALVULAS P/AUTO Y CAMIONETA, BALANCEO, ALINEACIÓN ####### 243.98$ 1,768.82$ 3604 A 1928 9-sep-10 ESTEFANIA CASTRO CAMACHO JOSE MARIA RODRIGUEZ NO.6 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER 3 FOREST GREEN (COMPLEMENTO PARA LONAS) 94.14$ 15.06$ 109.20$ 2103 015 10-sep-10 MAURICIO HERNANDEZ ZAVALETA ANDADOR CAPRICORNIO NO.10 ESQ. ANDADOR VIRGO COL. HERÓN PROAL XALAPA, VER JUEGO DE TABLA PARA PROYECTO DIDÁCTICO ####### 400.00$ 2,900.00$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 34,012.50$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 3415 MPKSD2490263 12-ago-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 168.29$ 26.93$ 195.22$ 3415 MPKSD2490312 ####### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 152.17$ 24.35$ 176.52$

2305 UNICA 11085 13-ago-10 PERALTA REYES SARVIA FLORES MAGÓN NO.301 COL. CENTRO TRES VALLES, VER 260 PIJAS FIJADORAS $ 129.79 $ 20.77 $ 150.56 2103 015 10-sep-10 MAURICIO HERNANDEZ ZAVALETA ANDADOR CAPRICORNIO NO.10 ESQ. ANDADOR VIRGO COL. HERÓN PROAL XALAPA, VER JUEGO DE TABLA PARA PROYECTO DIDÁCTICO ######## $ 400.00 2,900.00$

TOTAL TRES VALLES 5,680.25$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN -$ -$

TOTAL ATZALAN 1,301.45$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 2106 FQA 010972 30-jul-10 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DIAZ MIRON No.4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER 4PZAS TONER DELL ####### 736.45$ 5,339.25$

TOTAL PAJAPAN 8,450.73$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE

2206 4857 10-ago-10 BEBIDAS Y CONGELADOS ISSI SA DE CV PLAN DE AYALA NO. 502 COL. EJIDAL MTZ. DE LA TORRE, VER 20 GARRAFÓN DE AGUA 20LTS 241.38$ 38.62$ 280.00$ 2305 I 415003 13-ago-10 LUZ MARIA HUERTA BELLO AV. MELCHOR OCAMPO NO.509 COL.CENTRO MTZ. DE LA TORRE, VER 1 VALVULA C/VAR Y FLOTADOR 42.86$ 6.86$ 49.72$ 2306 BASR10305 13-ago-10 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV AV. NEXTENGO NO.78 COL. STA. CRUZ ACAYUCAN MÉXICO,DF 8 PAQ. VASO PLASTICO 65.52$ 10.48$ 76.00$ 2407 880147 16-ago-10 ANA MARIA GONZALEZ CRUZ AV. M. OCAMPO OTE. 603 COL. CENTRO MTZ. DE LA TORRE, VER 1 AFLOJA TODO AEROSOL 43.05$ 6.89$ 49.94$

TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE 2,822.71$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 3504 8174 12-ago-10 ZANELLA FERRIOLLI MARIA ESTHER AV. MADERO NO.7 AGUA DULCE, VER 1 REMACHADURA 81.90$ 13.10$ 95.00$ 3504 6876 12-ago-10 OBANDO GALLEGOS DALIA 5 DE MAYO NO.301-A COL. LÁZARO CÁRDENAS AGUA DULCE, VER 25 TORNILLOS 1/4X1/2, CARTUCHOS DE GAS BUTANO 306.88$ 49.10$ 355.98$ 3504 77284 12-ago-10 JICAM SA CARRETERA TRANSISTMICA S/N COL. LA PORTADA AGUA DULCE, VER ROLLO DE SOLDADURA, BOTE DE PASTA, SOPLETE, CERRADURA FANAL, CARTUCHO DE SILICÓN, BROCAS, THINNER, ROLLO DE CINTA DE PRECAUCIÓN ####### 204.44$ 1,482.19$ 3504 7522 12-ago-10 HIDROCOLORES DE VERACRUZ SA DE CV FRANCISCO I. MADERO NO.50 COL. CUAUHTEMOC AGUA DULCE, VER 4LTS CEMENTO PLASTICO 237.07$ 37.93$ 275.00$ 3504 6178 16-ago-10 HERNANDEZ HERRERA RAUL TRANSISTMICA S/N COL. DÍAZ ORDAZ AGUA DULCE, VER 4 REILOS 2X4X81/4" 2A PINO 220.69$ 35.31$ 256.00$

TOTAL AGUA DULCE 4,586.91$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA

3415 MPKSD2570276 2-ago-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIOS DE MENSAJERÍA 95.24$ 15.24$ 110.48$ 3415 MPKSD2571773 21-ago-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIOS DE MENSAJERÍA 135.17$ 21.63$ 156.80$ 2306 CAAY87471 13-ago-10 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV AV. NEXTENGO NO.78 COL. STA. CRUZ ACAYUCAN MÉXICO,DF 5 PAQ DE VASOS ROJOS CON 200PZAS 490.95$ 78.55$ 569.50$ 3501 FPA 011494 13-ago-10 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DIAZ MIRON No.4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER SERVICIO A EQUIPOS DIGITALES 540.00$ 86.40$ 626.40$ 2301 FPA 011494 13-ago-10 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DIAZ MIRON No.4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER CABLE, CUCHILLA, TAMBOR, CILINDRO ####### 495.20$ 3,590.20$

TOTAL FILOMENO MATA 7,336.47$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA

2106 FQA 010972 30-jul-10 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DIAZ MIRON No.4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER 5PZAS TONER DELL ####### 920.56$ 6,674.06$ 3415 MPKSD2570107 21-jul-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIOS DE MENSAJERÍA 95.24$ 15.24$ 110.48$ 2206 FB 9803 19-jul-10 COMERCIALIZADORA LA PUREZA DE BEBIDAS SA DE CV AVE. EJÉRCITO MEXICANO 706 COL. PRIMAVERA TAMPICO, TAMAULIPAS 28 CIEL AGUA 20LTS 470.69$ 75.31$ 546.00$ 2206 E 2582 13-jul-10 GERARDO ADRIAN GARCIA ROMERO JUAN ENRÍQUEZ NO. 202 ALTOS COL. CENTRO PAPANTLA, VER DULCES VARIOS 126.98$ 20.32$ 147.30$ 2206 FB 9518 30-jun-10 COMERCIALIZADORA LA PUREZA DE BEBIDAS SA DE CV AVE. EJÉRCITO MEXICANO 706 COL. PRIMAVERA TAMPICO, TAMAULIPAS 28 CIEL AGUA 20LTS 470.69$ 75.31$ 546.00$ 2206 FB 9361 18-jun-10 COMERCIALIZADORA LA PUREZA DE BEBIDAS SA DE CV AVE. EJÉRCITO MEXICANO 706 COL. PRIMAVERA TAMPICO, TAMAULIPAS 30 CIEL AGUA 20LTS 504.31$ 80.69$ 585.00$ 2206 FB 10303 25-ago-10 COMERCIALIZADORA LA PUREZA DE BEBIDAS SA DE CV AVE. EJÉRCITO MEXICANO 706 COL. PRIMAVERA TAMPICO, TAMAULIPAS 30 CIEL AGUA 20LTS 504.31$ 80.69$ 585.00$ 3415 MPKSD2571880 26-ago-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIOS DE MENSAJERÍA 135.17$ 21.63$ 156.80$ 3415 MPKSD2571794 23-ago-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIOS DE MENSAJERÍA 135.17$ 21.63$ 156.80$ 3107 560 10-ago-10 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PAPANTLA VERACRUZ 3 DE MAYO NO.201 PAPANTLA, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE ####### 847.79$ 6,146.47$ 2305 95620 12-ago-10 ROSADO RODRIGUEZ BLANCA PATRICIA AZUETA NO.101-C ZONA CENTRO PAPANTLA, VER 120 TORNILLOS 3/16X2" 104.41$ 16.70$ 121.11$ 2305 95651 16-ago-10 ROSADO RODRIGUEZ BLANCA PATRICIA AZUETA NO.101-C ZONA CENTRO PAPANTLA, VER 1 BROCA 3/16, 1 BROCA 5/16, 20 TORNILLOS C/RONDANAS 85.47$ 13.68$ 99.15$ 2305 17216 2-ago-10 VAZQUEZ ORTIZ ELEUTERIO 16 DE SEPTIEMBRE NO.207 COL. CENTRO PAPANTLA, VER 1 CAJA TORNILLOS 21.54$ 3.45$ 24.99$ 2103 015 10-sep-10 MAURICIO HERNANDEZ ZAVALETA ANDADOR CAPRICORNIO NO.10 ESQ. ANDADOR VIRGO COL. HERÓN PROAL XALAPA, VER JUEGO DE TABLA PARA PROYECTO DIDÁCTICO ####### 400.00$ 2,900.00$

TOTAL PAPANTLA 20,425.22$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ 3106 JA000001477432 25-ago-10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ####### 626.62$ 4,543.00$ 2103 015 10-sep-10 MAURICIO HERNANDEZ ZAVALETA ANDADOR CAPRICORNIO NO.10 ESQ. ANDADOR VIRGO COL. HERÓN PROAL XALAPA, VER JUEGO DE TABLA PARA PROYECTO DIDÁCTICO ####### 400.00$ 2,900.00$

TOTAL BENITO JUÁREZ 9,434.00$

$ 5,063.19

TARJETAS BLANCAS, CLIP CUADRADO, PEGAMENTO UHU, FOLDER COLGANTE, PAPEL BOND CUADRICULADO, LIGA GRUESA Y DELGADA, CAJAS DE ARCHIVO MUERTO, BLOCK POST IT, ARILLOS METÁLICOS, GOMAS PELIKAN, SEPARADORES NUMERADOS, PORTACLIPS, LAPICES, BORRADOR P/PINTARRÓN ######## $ 261.92

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2010

2101 BHFB-009752 26-jul-10 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER SOBRE P/CD, CLIP CUAD., LIGAS GRUESA, LAPICES, ETIQUETAS, SEPARADORES, ENGRAPADORAS, PORTACLIPS, FOLDER COLGANTE, MICAS, PEGAMENTO UHU, ARILLOS METÁLICOS, BORRADORES P/PINTARRÓN, BLOCK POST IT, CHINCHETAS, BLOCK PAPEL ALBANENE, CAJAS DE ARCHIVO MUERTO ######## $ 698.37

ARILLOS METÁLICOS 1/2", 5/16", 9/16", 7/16", FOLDER COLGANTE, CLIP CUADRADO, CALCULADORA CIENTÍFICA, TARJETAS BLANCAS, BLOCK TAQUIMECANOGRAFÍA, ENGRAPADORA, PORTACLIPS, GOMAS PELIKAN ######## $ 560.31 $ 4,062.23

2101 BHFB-009752 26-jul-10 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER

PEGAMENTO UHU, ARILLOS METÁLICOS 5/16", 1/4", 9/16", 7/16", BLOCK TAQUIGRAFÍA, SEPARADORES NUMERADOS, ENGRAPADORAS, LAPICES, CHINCHETAS, CLIP CUADRADO, TARJETAS BLANCAS, BLOCK POST IT ######## $ 427.90

$ 1,898.89

2101 BHFB-009752 26-jul-10 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER

2101 BHFB-009752 26-jul-10 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER $ 3,102.28

2101 BHFB-009752 26-jul-10 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER 5PZAS LIBRO DE MAYOR, 4CJAS FOLDER COLGANTE, CLIPS CUADRADO, 2PZAS CALCULADORA CIENTÍFICA, 3BOLSAS ARILLO PLÁSTICO, 80PZAS APICES, 2PAQ ETIQUETAS, 3PZAS PEGAMENTO UHU, 10PZAS BLOCK POST IT, 6PZAS ENGRAPADORAS, 5PZAS LIBRO DE ACTAS ######## $ 311.44 $ 2,257.95

2101 BHFB-009752 26-jul-10 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER TARJETAS BCAS, CHINCHETAS, PAPEL BOND CUADRICULADO, BLOCK RECIBOS P/DINERO, BORRADOR P/PINTARRÓN, CALCULADORA, BLOCK POST IT, VALE PROVISIONAL DE CJA, PEGAMENTO UHU, ENGRAPADORAS, MICAS, LIGAS GRUESAS Y DELGADAS ######## $ 179.51 $ 1,301.45

2101 BHFB-009752 26-jul-10 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER SACAPUNTAS, ARILLOS METÁLICOS 9/16", 5/16", VALE PROVISIONAL DE CAJA, LAPICES, ENGRAPADORAS, TUBO MINAS 0.7MM, BORRADOR P/PINTARRÓN, BLOCK POST IT, PAPEL BOND CUADRICULADO, BOLSA DE LIGAS DELGADAS, BLOCK DE RECIBOS P/DINERO,PORTACLI´PS, LIBRO DE ACTAS, PEGAMENTO UHU, CLIPS, TARJETAS DE ALMACÉN ########

AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER 30PZAS BORRADOR P/PINTARRÓN, 1CTO PAPEL BOND CUADRICULADO, 8PZAS BLOCK TAQUIGRAFÍA, 10PZAS LIBRO DE ACTAS, 1PAQ PAPEL CARBÓN T/C, 2PZAS BLOCK DE RECIBOS P/DINERO, 200PZAS GOMAS, 1CTO SOBRES P/CD, 10PZAS ENGRAPADORAS, 2CAJAS MICAS ######## $ 326.49 $ 2,367.05

######## $ 314.91 $ 2,283.09

$ 429.17 $ 3,111.48

2101 BHFB-009752 26-jul-10 OFIX SA DE CV

AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA

2101 BHFB-009752 26-jul-10 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER

BOCA DEL RIO, VER BLOCK TAQUIGRAFÍA, BOLSA DE LIGAS DELGADAS, CLIPS CUADRADOS, LAPICES, BLOCK PAPEL ALBANENE, BLOCK RECIBOS P/DINERO, CLOCK 8 COLUMNAS, CHAROLA T/OF, CHINCHETAS, GOMAS, SACAPUNTAS, BLOCK POST IT, ARILLOS METÁLICOS 1/4", PEGAMENTO UHU, BORRADOR P/PINTARRÓN, SOBRES P/CD, MICAS, SEPARADOR 8 DIV., ETC

2CJAS FOLDER COLGANTE, 1CJA ARILLOS METÁLICOS, 20PZAS LAPICES, CLIPS, 1CIENTO SOBRE P/CD, 1CAJA MICAS, 1CIENTO TARJETAS ALMACÉN, 2PZAS BLOCK DE PAPEL ALBANENE, 2PZAS SACAPUNTAS, 6PZAS PEGAMENTO UHU, 10PZAS BORRADORES P/PINTARRÓN, 6PZAS BLOCK TAQUIGRAFÍA, 5PZAS BLOCK POST IT, 3JGOS SEPARADORES, ETC ######## $ 292.79 $ 2,122.74

2101 BHFB-009752 26-jul-10 OFIX SA DE CV

2101 BHFB-009752 26-jul-10 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER 1CTO TARJETA DE ALMACÉN, 300PZAS LAPICES, 1PAQ ETIQUETAS, CLIPS CUADRADO, 4CJAS CHINCHETAS, 28PZAS BORRADOR P/PINTARRÓN, 12PZAS LIBRO DE ACTAS, 2PZAS BLOCK DE RECIBOS DE DINERO, 5PZAS BLOCK TAQUIGRAFÍA, 2PZAS ENGRAPADORAS, 5PZAS POST IT, 5PZAS VALE PROVISIONAL DE CAJA ######## $ 224.28 $ 1,626.06

2101 BHFB-009752 26-jul-10 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER 25 PZAS BORRADOR P/PINTARRÓN, 3PZAS ENGRAPADORAS, 5CTO SOBRE BLANCO T/CARTA, 1CJA ARILLO METÁLICO 9/16", 1/2", 10PZA PEGAMENTO UHU, 1CJA MICAS, CLIPS CUADRADOS, 100PZAS LAPICES, 10CJAS CHINCHETAS, 2CTOS PAPEL BOND CUADRICULADO ######## $ 274.62 $ 1,991.00

Page 60: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO …

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 2103 015 10-sep-10 MAURICIO HERNANDEZ ZAVALETA ANDADOR CAPRICORNIO NO.10 ESQ. ANDADOR VIRGO COL. HERÓN PROAL XALAPA, VER JUEGO DE TABLA PARA PROYECTO DIDÁCTICO ####### 400.00$ 2,900.00$

TOTAL NAOLINCO 4,461.53$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 2103 015 10-sep-10 MAURICIO HERNANDEZ ZAVALETA ANDADOR CAPRICORNIO NO.10 ESQ. ANDADOR VIRGO COL. HERÓN PROAL XALAPA, VER JUEGO DE TABLA PARA PROYECTO DIDÁCTICO ####### 400.00$ 2,900.00$

TOTAL VEGA DE ALATORRE 3,633.19$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA 2106 FQA 010972 30-jul-10 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DIAZ MIRON No.4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER 2PZAS TONER DELL ####### 368.22$ 2,669.62$ 2103 015 10-sep-10 MAURICIO HERNANDEZ ZAVALETA ANDADOR CAPRICORNIO NO.10 ESQ. ANDADOR VIRGO COL. HERÓN PROAL XALAPA, VER JUEGO DE TABLA PARA PROYECTO DIDÁCTICO ####### 400.00$ 2,900.00$

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 7,251.91$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 2106 FQA 010972 30-jul-10 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DIAZ MIRON No.4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER 7PZAS TONER DELL ####### ###### 9,343.68$ 2302 09488 26-ago-10 ALMA ROSA BAUTISTA CALDERON AZUETA NO.101 LOCAL "C" COL.CENTRO PAPANTLA, VER 1 CABLE USB IMPRESORA 2.5M 38.79$ 6.21$ 45.00$ 2407 87076 26-ago-10 DISTRIBUIDORA TOTONACA SA DE CV AQUILES SERDÁN NO.200 COL. CENTRO PAPANTLA, VER 1 REGULADOR, CINTA TEFLÓN, CONECTOR 1/2 ROSCA 220.69$ 35.31$ 256.00$ 2103 015 10-sep-10 MAURICIO HERNANDEZ ZAVALETA ANDADOR CAPRICORNIO NO.10 ESQ. ANDADOR VIRGO COL. HERÓN PROAL XALAPA, VER JUEGO DE TABLA PARA PROYECTO DIDÁCTICO ####### 400.00$ 2,900.00$

TOTAL COXQUIHUI 14,164.01$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA 2106 FQA 010972 30-jul-10 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DIAZ MIRON No.4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER 6PZAS TONER DELL ####### ###### 8,008.88$ 3415 MPKSD2516331 7-ago-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 127.50$ 20.40$ 147.90$ 3415 MPKSD2512334 30-jul-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 102.24$ 16.36$ 118.60$

3415 MPKSD2513067 20-ago-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 102.24$ 16.36$ 118.60$ 3415 MPKSD2512864 14-ago-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 162.67$ 26.03$ 188.70$ 2103 015 10-sep-10 MAURICIO HERNANDEZ ZAVALETA ANDADOR CAPRICORNIO NO.10 ESQ. ANDADOR VIRGO COL. HERÓN PROAL XALAPA, VER JUEGO DE TABLA PARA PROYECTO DIDÁCTICO ####### 400.00$ 2,900.00$

TOTAL UXPANAPA 13,120.58$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 2106 FQA 010972 30-jul-10 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DIAZ MIRON No.4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER 2PZAS TONER DELL ####### 368.22$ 2,669.62$ 3415 MPKSD1873780 30-jul-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 166.00$ 26.56$ 192.56$ 2103 015 10-sep-10 MAURICIO HERNANDEZ ZAVALETA ANDADOR CAPRICORNIO NO.10 ESQ. ANDADOR VIRGO COL. HERÓN PROAL XALAPA, VER JUEGO DE TABLA PARA PROYECTO DIDÁCTICO ####### 400.00$ 2,900.00$

TOTAL HUAYACOCOTLA 8,163.45$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ

2206 5025 31-ago-10 CAMPA HERNÁNDEZ FAUSTO MORELOS S/N COL. EL LLANO PLATÓN SÁNCHEZ, VER 5 PAQ. SURTIDO RICO, 1 JARRITO DE 3LT 211.64$ 33.86$ 245.50$ 2303 5025 31-ago-10 CAMPA HERNÁNDEZ FAUSTO MORELOS S/N COL. EL LLANO PLATÓN SÁNCHEZ, VER 3PAQ VASO C/50PZAS 24.57$ 3.93$ 28.50$ 2305 0410 A 1-sep-10 REVILLA CISNEROS ELODIA GONZALEZ ORTEGA NO.27 ZONA CENTRO PLATÓN SÁNCHEZ, VER 1 TRIPLAY CIMBRA 122X244 336.20$ 53.79$ 389.99$ 2407 11547 24-ago-10 PEREZ FRANCO JUANA NUEVO LEÓN E HILARIO MENINDEZ NO.19 COL. CENTRO HUEJUTLA DE REYES, HGO 1 CAPACITOR 110V 60.34$ 9.66$ 70.00$ 3415 MPKSD2819811 1-sep-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 173.47$ 27.75$ 201.22$ 2407 57328 27-ago-10 PEREZ ZAMORA ZOZIMO ALBERTO CARR. NACIONAL MÉXICO-TAMPICO KM 215S/N COL. SANTA IRENE HUEJUTLA DE REYES, HGO 1 BANDA PARA TRACTOR 86.21$ 13.79$ 100.00$ 3415 MPKSD2819214 24-ago-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 173.47$ 27.75$ 201.22$ 3415 MPKSD2819839 2-sep-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 107.31$ 17.17$ 124.48$ 2407 2626 7-sep-10 MARTINEZ GUTIERREZ MANUEL CARRET. MÉXICO-TAMPICO KM. 215 COL. LA LOMITA HUEJUTLA DE REYES, HGO 1 CHICOTE PARA CLUTCH 431.03$ 68.97$ 500.00$

TOTAL PLATÓN SANCHEZ 3,462.45$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA

3605 2290 27-ago-10 MORALES NIETO BELEM AV. 11 CALLES 11 Y 13 NO. 1106 COL. CENTRO CORDOBA, VER SERVICIO DE FOTOCOPIADO 93.75$ 15.00$ 108.75$ 2407 A 297725 23-ago-10 FERRETERA EL CLAVO CORDOBES SA DE CV AV. 3 NO.1125 COL. CENTRO CORDOBA, VER 2PZAS CLAVIJAS BLINDADAS, 2PZAS CONTACTO, 11MTS CORDON POT, 2PAQ. PILAS ALCALINAS 239.25$ 38.28$ 277.53$ 2407 A 297800 27-ago-10 FERRETERA EL CLAVO CORDOBES SA DE CV AV. 3 NO.1125 COL. CENTRO CORDOBA, VER 2PZAS SOCKET, 2PAQ PILAS ALCALINAS 95.30$ 15.25$ 110.55$ 2305 A 297800 27-ago-10 FERRETERA EL CLAVO CORDOBES SA DE CV AV. 3 NO.1125 COL. CENTRO CORDOBA, VER SUJETABLE NYLON, ABRAZADERA, ADAPTADOR BRONCE, CONEXIÓN, LLAVE NARIZ, EMPAQUE MANGUERA 105.39$ 16.86$ 122.25$ 2306 BACT15498 27-ago-10 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV AV. NEXTENGO NO.78 COL. STA. CRUZ ACAYUCAN MÉXICO,DF 2 CANDADOS FANAL METÁLICO 63.79$ 10.21$ 74.00$ 2306 BACT15498 27-ago-10 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV AV. NEXTENGO NO.78 COL. STA. CRUZ ACAYUCAN MÉXICO,DF CINTA DE AISLAR 12.07$ 1.93$ 14.00$ 2305 ZA 083911 27-ago-10 MATERIALES, ACEROS TUCAN SA DE CV. PROL. MIGUEL ALEMÁN 3800 ARTÍCULO 123 VERACRUZ, VER 2 ELEC GRAPA C/CLAVO PAQ. CON 20PZAS PEQUEÑO 27.59$ 4.41$ 32.00$ 2702 ZA 083911 27-ago-10 MATERIALES, ACEROS TUCAN SA DE CV. PROL. MIGUEL ALEMÁN 3800 ARTÍCULO 123 VERACRUZ, VER 1 GUANTE CARNAZA, 1 GUANTE DE HERRERO 40.52$ 6.48$ 47.00$ 3415 MPKSD2810133 13-ago-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 88.55$ 14.17$ 102.72$ 3415 MPKSD2810280 23-ago-10 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 104.74$ 16.76$ 121.50$ 2407 5115 20-ago-10 FRANCISCO DE JESUS PEREZ SANCHEZ AV. HIDALGO 38-B COL. CENTRO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 5 DE MAYO OMEALCA, VER CUBETA DE BLANCO OSTION, 2LTS ESMALTE VERDE PISTACHE, 1LT THINNER, 2PZAS SILICÓN, 2 BROCHAS ####### 168.00$ 1,218.00$ 2407 8759 20-ago-10 CELIA GIL JIMENEZ CALLE MOCTEZUMA S/N FRENTE AL MERCADO PRINCIPAL OMEALCA, VER 2 FOCOS AHORRADOR 308.62$ 49.38$ 358.00$ 2305 8759 20-ago-10 CELIA GIL JIMENEZ CALLE MOCTEZUMA S/N FRENTE AL MERCADO PRINCIPAL OMEALCA, VER 1 LLAVE NARIZ 56.03$ 8.97$ 65.00$ 2401 0362 20-ago-10 BARRIENTOS DE LA ROSA FRANCISCO JAVIER AV. URSULO GALVAN NO.47 OMEALCA, VER 1 HOJA DE FIBRACEL 100.00$ 16.00$ 116.00$

TOTAL OMEALCA 3,784.40$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO

3107 160 17-ago-10 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE HUATUSCO VER AV. 3 ORIENTE NO.310 HUATUSCO, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE 42.28$ 6.77$ 49.05$ 2306 UNICA 167 16-ago-10 CRUZ CARRILLO DAVID AV. 3 OTE. NO.339 ENTRE CALLES 3 Y 5 SUR HUATUSCO, VER 14 DUPLICADOS DE LLAVES 146.55$ 23.45$ 170.00$ 2704 3314 Q 18-ago-10 TELAS LA PARROQUIA DE VERACRUZ SA DE CV MADERO SUR NO. 67 COL. CENTRO ORIZABA, VER 9.60MTS DE FORRO NYLON, 10.40MTS TAFETAN 260.34$ 41.66$ 302.00$ 2305 HGFGE94146 15-ago-10 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV RICARDO MARGAIN 555 ED-A FRACC. SANTA ENGRACIA SAN PEDRO GARZA GCIA, NUEVO LEÓN 1PZA MENSULAS DOBLE P/CORTINA 106.03$ 16.96$ 122.99$ 2305 POSA11,445,764 14-ago-10 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV JUAN SALVADOR AGRAZ, NO.101 COL. SANTA FE DEL. CUAJIMALPA DE MORELOS MÉXICO, DF CINTA P/DUCTOS, CINTA DELIMITADORA 67.59$ 10.81$ 78.40$ 3504 ZA 082570 14-ago-10 MATERIALES, ACEROS TUCAN SA DE CV. PROL. MIGUEL ALEMÁN 3800 ARTÍCULO 123 VERACRUZ, VER 2 WC TAZA REDONDA, 2WC TANQUE GRIS, 1WC LAVABO, 1 TUBO DE COBRE, 1 TUBO DE PVC, 6 BISAGRAS, 2 LLAVES ANGULAR, 2 BAÑO ALIMENTADOR, 1 CONECTOR DE COBRE, 5 CODOS DE COBRE, ETC####### 263.59$ 1,911.00$ 3504 3845 16-ago-10 IGNACIO COLORADO FERNANDEZ AVENIDA 2 ORIENTE NO. 342 COL. CENTRO HUATUSCO, VER 2 TRAMOS DE TUBO PVC 1/2, 6 CODOS PVC 1/2X90, 2 TRAMOS 1/2 PVC TUBOS, 1 BOTE DE PEGAMENTO 175.00$ 28.00$ 203.00$ 3504 3847 16-ago-10 IGNACIO COLORADO FERNANDEZ AVENIDA 2 ORIENTE NO. 342 COL. CENTRO HUATUSCO, VER 3 LAMINAS, 12 BIRLOS, 1 COPLEX P/LAVABO, 1 CONECTOR PLÁSTICO, 4 ABRAZADERAS, 1 CINTA TEFLÓN, 10 CLAVOS P/CONCRETO 469.83$ 75.17$ 545.00$ 3504 9943 16-ago-10 SURTIDORA COMERCIAL EL CASTOR SA DE CV AV. 2 PONIENTE NO. 215 COL. CENTRO HUATUSCO, VER 1 LLAVE DE ESFERA 25.00$ 4.00$ 29.00$ 3504 3861 18-ago-10 IGNACIO COLORADO FERNANDEZ AVENIDA 2 ORIENTE NO. 342 COL. CENTRO HUATUSCO, VER 1 CESPOL LAVABO PLÁSTICO, 1 ESPATULA 3", 1 LIJA P/FIERRO, 1.25MTS MANGUERA NEGRA, 1 ABRAZADERA 88.79$ 14.21$ 103.00$ 3504 14 16-ago-10 ISAIAS TRUJILLO PEREA AV. 3 PROLONGACIÓNH MANZANA 1 LOTE 2 HUATUSCO, VER 6 TABLAS DE PINO ´MAS EL CORTE Y CEPILLADO 800.00$ 128.00$ 928.00$ 2305 3844 16-ago-10 IGNACIO COLORADO FERNANDEZ AVENIDA 2 ORIENTE NO. 342 COL. CENTRO HUATUSCO, VER 1 TUBO SILICÓN MEDIANO, 2 MENSULAS 15CM, 1 BROCA CONCRETO 5/8X12 104.31$ 16.69$ 121.00$ 2407 3860 18-ago-10 IGNACIO COLORADO FERNANDEZ AVENIDA 2 ORIENTE NO. 342 COL. CENTRO HUATUSCO, VER 55MTS DE CABLE 189.66$ 30.34$ 220.00$ 3504 UNICA 1058 17-ago-10 DIEGO RAFAEL LOPEZ MORALES AV. 4 OTE #305 ESQ. CON CALLE 3 COL. CENTRO HUATUSCO, VER 17MTS DE CABLE UTP CAT 146.55$ 23.45$ 170.00$

TOTAL HUATUSCO 6,273.78$

158,365.54$

2101 BHFB-009752 26-jul-10 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER 100PZAS LAPICES, 20BOLSAS LIGAS GRUESAS, 5 ENGRAPADORAS, 5PZAS LIBRO DE ACTAS, 20BOLSAS LIGAS DELGADAS, 10JGOS SEPARADORES NUMERADOS, CLIPS CUADRADO, 30PZAS BORRADOR P/PINTARRÓN ######## $ 215.38 $ 1,561.53

2101 BHFB-009752 26-jul-10 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER 10PZAS BLOCK TAQUIGRAFÍA, 22PZAS BORRADOR P/PINTARRÓN, 1CIENTO PAPEL BOND CUADRICULADO, 3JGOS SEPARADOR TRANSPARENTE, 5PZAS PEGAMENTO UHU, 3PZAS ENGRAPADORAS, 5 BOLSAS LIGAS DELGADAS $ 632.06 $ 101.13 $ 733.19

2101 BHFB-009752 26-jul-10 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER CLIP CUADRADO, LIBRO DE ACTAS, 1CTO PAP BOND CUAD, 2PZAS GOMAS, 3PZAS ENGRAPADORAS, 5PZAS BORRADOR P/PINTARRÓN, 15PZAS PEG. UHU, 6PZAS BLOCK PAP. ALBANENE, 1CTO SOBRE P/CD, 3JGOS SEPARADOR TRANSPARENTE, 3JGOS POST IT DESPACHADOR, SACAPUNTAS, CALCULADORA CIENTÍFICA, 1PAQ PAPEL CARBÓN T/C ######## $ 232.04 $ 1,682.29

2101 BHFB-009752 26-jul-10 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER 2CTO PAPEL BOND CUADRICULADO, 25PZAS BLOCK POST IT, 10PZAS VALE PROVISIONAL DE CAJA, 10PZAS BLOCK TAQUIGRAFÍA, 10PZAS PEGAMENTO UHU, 10PZAS TUBOS MINAS 0.7MM, 100PZAS LAPICES, 50PZAS GOMAS, CALCULADORA CIENTÍFICA, 10CJAS CHINCHETAS, 5PZAS BLOCK PAPEL ALBANENE, 2PZAS ENGRAPADORAS ######## $ 223.36 $ 1,619.33

2101 BHFB-009752 26-jul-10 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER 10PZAS BLOCK POST IT, CLIPS, 15PZAS BORRADOR P/PINTARRÓN, 5PZAS PEGAMENTO UHU, 1CIENTO SOBRE P/CD, 100PZAS LAPICES, 4 LIBROS DE ACTAS, 2BOLSAS LIGAS GRUESAS, 10CJAS CHINCHETAS, 5PZAS ENGRAPADORAS, 5PZAS CJA ARCHIVO MUERTO, 2PZAS BLOCK RECIBOS P/DINERO, 1CIENTO PAPEL BOND CUADRICULADO ######## $ 225.92 $ 1,637.90

2101 BHFB-009752 26-jul-10 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER 2CJAS CHINCHETAS, 4PZAS ENGRAPADORAS, 2CTOS TARJETAS BCAS, 2PZAS CHAROLA T/OF, CLIPS, 6JGOS SEPARADORES, 2CTOS PAPEL BOND CUADRICULADO, 2PZAS SACAPUNTAS, 4BLOCK POST IT, 1CJA MICAS P/ENMICAR, 4PZAS BLOCK TAQUIGRAFÍA, 50PZAS GOMA, 1PZA BLOCK PAPEL ALBANENE, 300PZAS LAPICES, ETC ######## $ 331.21 $ 2,401.27

2101 BHFB-009752 26-jul-10 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER SEPARADOR T/C, LAPICES, BOLSA DE LIGAS DELGADAS, CLIPS CUADRADOS, LIGAS GRUESAS, CHINCHETAS, SOBRE P/CD, ENGRAPADORAS, MICAS, GOMAS, CALCULADORA, PEGAMENTO UHU, BLOCK POST IT, BLOCK PAPEL ALBANENE, ETIQUETAS ADHESIVAS, BLOCK TAQUIGRAFIA, PAPEL CUADRICULADO, ETC ######## $ 220.90 $ 1,601.54

BOCA DEL RIO, VER 10PZAS BLOCK POST IT, ENGRAPADORA, 4PZAS BLOCK PAPEL ALBANENE, 1CAJA CHINCHETAS, 1PZA TARJETERO, 6PZAS PEGAMENTO UHU, CLIPS CUADRADOS, 12PZAS BORRADOR P/PINTARRÓN, 20PZAS LAPICES $ 876.81 $ 140.29

AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER ETIQUETAS ADHESIVAS, PEGAMENTO UHU, TARJETAS BCAS, CHINCHETAS, ARILLO METÁLICO 9/16", 1/4", LIBRO DE ACTAS, CLIPS, GOMAS, LIGAS DELGADAS, LAPICES, LIGAS GRUESAS, BLOCK DE RECIBOS P/DINERO, BORRADOR P/PINTARRÓN, MICAS, ENGRAPADORAS, FOLDER COLGANTE T/O, PORTACLIPS ########

2101 BHFB-009752 26-jul-10 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA

$ 182.25 $ 1,321.34

TOTAL GENERAL

$ 1,017.10

2101 BHFB-009752 26-jul-10 OFIX SA DE CV

Page 61: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO …

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 2206 C 10945 40473 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 4 GARRAFONES, 2PAQ AGUA 0.500ML C/24PZAS 158.6206897 25.37931034 184

2206 A 307543 40477 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 10 GARRAFONES, 2PAQ. AGUA 0.500ML C/24PZAS 246.5517241 39.44827586 286

2206 AUG 162751 40476 COSTCO DE MEXICO SA DE CV BLVD. MAGNOCENTRO 4 COL. SAN FERNANDO LA HERRADURA HUIXQUILUCAN, EDO. MÉXICO GALLETAS, CAJA DE SOBRES DE AZÚCAR 191.5603448 30.64965517 222.21

2303 3017 40473 FLOR DEL CARMEN PEREDO JIMENEZ FEDERICO FROEBEL NO.29 COL. DEL MAESTRO XALAPA, VER 10PAQ VASO TÉRMICO 86.19827586 13.79172414 99.99

2206 16340 D 40477 GONZALO REGINALDO RIVERO FALCON U. BOSQUE PINO NO.19 COL. UNIDAD DEL BOSQUE XALAPA, VER 1 1/2KG CAFÉ GOURMET 161.637931 25.86206897 187.5

2206 16341 D 40477 GONZALO REGINALDO RIVERO FALCON U. BOSQUE PINO NO.19 COL. UNIDAD DEL BOSQUE XALAPA, VER 2 LATAS EDICIÓN ESPECIAL 43.10344828 6.896551724 50

3507 4423 40466 MONTOYA PACHECO JESUS ALBERTO ICAZO NO.627 ENTRE NEZAHUALCOYOTL Y JIMENEZ COL. VIRGILIO URIBE VERACRUZ, VER 1 RECTIFICADOR DE TAMBOR 86.19827586 13.79172414 99.99

3507 1488 40466 LANDA BRUNO TOMAS XICO NO.301 ENTRE JIMENEZ Y NEZAHUALCOYOTL COL. FORMANDO HOGAR VERACRUZ, VER CAMBIO DE BIRLOS, ENDEREZAR EL CUBRE POLVO, ENGRASADO DE CALIBRADORES 400 64 464

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 1593.69

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURA

TRES VALLES 5106 XA 10211 40424 EQUIPOS DE OFICINA DE VERACRUZ SA DE CV AV. PASEO SIMON BOLIVAR NO.515 ESQ. RAFAEL GARCÍA AULY COL. ZARAGOZA VERACRUZ, VER 130PZAS PUPITRE CON PALETA 47190 7550.4 54740.4

TOTAL TRES VALLES 54740.4

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURA

ATZALAN 5106 XA 10211 40424 EQUIPOS DE OFICINA DE VERACRUZ SA DE CV AV. PASEO SIMON BOLIVAR NO.515 ESQ. RAFAEL GARCÍA AULY COL. ZARAGOZA VERACRUZ, VER 160PZAS PUPITRE CON PALETA 58080 9292.8 67372.8

TOTAL ATZALAN 67372.8

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURA

PAJAPAN 0 0

TOTAL PAJAPAN 0

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 0 0

TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE 0

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURA

AGUA DULCE 0 0

TOTAL AGUA DULCE 0

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURA

FILOMENO MATA 0 0

TOTAL FILOMENO MATA 0

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURA

PAPANTLA 0 0

TOTAL PAPANTLA 0

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ 0 0

TOTAL BENITO JUÁREZ 0

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURA

NAOLINCO 0 0

TOTAL NAOLINCO 0

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 5106 XA 10211 40424 EQUIPOS DE OFICINA DE VERACRUZ SA DE CV AV. PASEO SIMON BOLIVAR NO.515 ESQ. RAFAEL GARCÍA AULY COL. ZARAGOZA VERACRUZ, VER 165PZAS PUPITRE CON PALETA 59895 9583.2 69478.2

TOTAL VEGA DE ALATORRE 69478.2

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA 0 0

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 0

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURA

COXQUIHUI 0 0

TOTAL COXQUIHUI 0

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURA

UXPANAPA 0 0

TOTAL UXPANAPA 0

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURA

HUAYACOCOTLA 0 0

TOTAL HUAYACOCOTLA 0

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ 0 0

TOTAL PLATÓN SANCHEZ 0

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURA

          

                                                                                                                                                                                                                                                               

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2010

Page 62: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO …

OMEALCA 5106 XA 10211 40424 EQUIPOS DE OFICINA DE VERACRUZ SA DE CV AV. PASEO SIMON BOLIVAR NO.515 ESQ. RAFAEL GARCÍA AULY COL. ZARAGOZA VERACRUZ, VER 60PZAS PUPITRE CON PALETA 21780 3484.8 25264.8

TOTAL OMEALCA 25264.8

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURA

HUATUSCO 5106 XA 10211 40424 EQUIPOS DE OFICINA DE VERACRUZ SA DE CV AV. PASEO SIMON BOLIVAR NO.515 ESQ. RAFAEL GARCÍA AULY COL. ZARAGOZA VERACRUZ, VER 60PZAS PUPITRE CON PALETA 21780 3484.8 25264.8

TOTAL HUATUSCO 25264.8

243,714.69$ TOTAL GENERAL

Page 63: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO …

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3106 JB 000001573858 ####### COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 7,476.72$ 1,196.28$ 8,673.00$ 3504 0279 ####### INGENIERIA DE PROYECTOS ELECTRICOS Y CIVILES SA DE CV DURANGO NO.22 COL. 3 DE MAYO XALAPA, VER TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR ######### 18,985.97$ 137,648.28$ 3605 11462 AZ ####### CARLOS PORTUGAL PALMA AZUETA 215 A COL. CENTRO XALAPA, VER 2,000 EJEMPLARES T/C IMPRESOS EN OFFSET INTERIOR DE 20PAGS, EN PAPEL COUCHÉ 22,700.00$ 3,632.00$ 26,332.00$ 3206 01802 4-nov-10 HERNANDEZ HERRERA NAHIN GUERRERO NO.35 BANDERILLA, VER RENTA DE CAMIONERA DEL 14 AL 25 DE OCTUBRE DE 2010 21,000.00$ 3,360.00$ 24,360.00$ 2106 FQA 010621 22-jul-10 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DÍAZ MIRÓN #4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER 2 TONER HP LASERJET 2,491.30$ 398.61$ 2,889.91$ 2106 FQA 010621 22-jul-10 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DÍAZ MIRÓN #4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER 3PZA TONER HP, 2PZAS TONER HP LASERJET 7,178.50$ 1,148.56$ 8,327.06$ 2106 FQA 010621 22-jul-10 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DÍAZ MIRÓN #4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER 12PZA TONER HP LASERJET, 15PZA TONER HP, 25PZA TONER LASERJET P4015 90,227.85$ 14,436.46$ 104,664.31$ 3206 01808 ####### HERNANDEZ HERRERA NAHIN GUERRERO NO.35 BANDERILLA, VER RENTA DE CAMIONETA LOS 8 Y 9 DE NOVIEMBRE 2010 6,000.00$ 960.00$ 6,960.00$ 3206 01808 ####### HERNANDEZ HERRERA NAHIN GUERRERO NO.35 BANDERILLA, VER RENTA DE CAMIONETA DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2010 12,000.00$ 1,920.00$ 13,920.00$ 3206 01807 ####### HERNANDEZ HERRERA NAHIN GUERRERO NO.35 BANDERILLA, VER RENTA DE CAMIONETA 5, 6, 9, 10, 11, 12 DE NOVIEMBRE 2010 18,000.00$ 2,880.00$ 20,880.00$ 3206 01807 ####### HERNANDEZ HERRERA NAHIN GUERRERO NO.35 BANDERILLA, VER RENTA DE CAMIONETA 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16,1 7, 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DE 2010 34,800.00$ 5,568.00$ 40,368.00$ 3206 01807 ####### HERNANDEZ HERRERA NAHIN GUERRERO NO.35 BANDERILLA, VER RENTA DE VEHÍCULO DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE DE 2010 3,900.00$ 624.00$ 4,524.00$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 399,546.56$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES -$ -$ 2106 FQA 010621 22-jul-10 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DÍAZ MIRÓN #4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER 6PZA TONER HP LASERJET, 5PZAS TONER HP LASERJET 2100 15,821.05$ 2,531.37$ 18,352.42$

TOTAL TRES VALLES 18,352.42$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 3201 0138 1-nov-10 SANTOS PEREZ JOSE LUIS MORELOS NO.40 CENTRO ATZALAN ENTRE HIDALGO Y DANIEL GUZMAN VERACRUZ ATZALAN, VER RENTA DE 6 LOCALES COMERCIALES ACONDICIONADOS COMO AULAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2010 3,819.66$ 611.14$ 4,430.80$ 2106 FQA 010621 22-jul-10 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DÍAZ MIRÓN #4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER 6PZA TONER HP LASERJET 5,336.40$ 853.82$ 6,190.22$

TOTAL ATZALAN 10,621.02$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN -$ -$ TOTAL PAJAPAN -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE $ - $ - 2106 FQA 010621 22-jul-10 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DÍAZ MIRÓN #4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER 2PZA TONER HP2420 3,124.80$ 499.97$ 3,624.77$

TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE 3,624.77$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE -$ -$ 2106 FQA 010621 22-jul-10 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DÍAZ MIRÓN #4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER 10PZA TONER HP LASERJET 1300, 2PZA TONER HP2420 12,018.80$ 1,923.01$ 13,941.81$

TOTAL AGUA DULCE 13,941.81$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA -$ -$ 2106 FQA 010621 22-jul-10 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DÍAZ MIRÓN #4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER 2PZA TONER HP LASERJET, 2PZA TONER HP LASERJET 1300 4,976.40$ 796.22$ 5,772.62$

TOTAL FILOMENO MATA 5,772.62$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 3413 3192 ####### MARIA LUCIA COLLADO NUÑEZ AZUETA NO.204 ALTOS "A" COL. CENTRO PAPANTLA, VER PAGO DE HONORARIOS A LA NOTARIA PÚBLICA NO. 7 $ 5,172.41 $ 827.59 $ 6,000.00 TOTAL PAPANTLA 6,000.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ -$ -$ TOTAL BENITO JUÁREZ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO -$ -$ 2106 FQA 010621 22-jul-10 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DÍAZ MIRÓN #4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER 4PZA TONER HP LASERJET 2100, 5PZA TONER HP2420 12,794.60$ 2,047.14$ 14,841.74$

TOTAL NAOLINCO 14,841.74$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE -$ -$ 2106 FQA 010621 22-jul-10 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DÍAZ MIRÓN #4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER 1 TONER HP LASERJET, 8PZA TONER HP LASERJET 2100 11,564.00$ 1,850.24$ 13,414.24$

TOTAL VEGA DE ALATORRE 13,414.24$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA -$ -$ 2106 FQA 010621 22-jul-10 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DÍAZ MIRÓN #4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER 3PZA TONER HP2420 4,687.20$ 749.95$ 5,437.15$

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 5,437.15$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI $ - $ - TOTAL COXQUIHUI -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA -$ -$ 2106 FQA 010621 22-jul-10 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DÍAZ MIRÓN #4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER 7PZA TONER HP 2420 10,936.80$ 1,749.89$ 12,686.69$

TOTAL UXPANAPA 12,686.69$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA -$ -$ TOTAL HUAYACOCOTLA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ $ - $ - TOTAL PLATÓN SANCHEZ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA $ - $ - TOTAL OMEALCA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO $ - $ - 2106 FQA 010621 22-jul-10 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DÍAZ MIRÓN #4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER 6PZA TONER HP2420 9,374.40$ 1,499.90$ 10,874.30$

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2010

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TOTAL HUATUSCO 10,874.30$

##########TOTAL GENERAL