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Universidad de Valladolid ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID CELEBRADA EL DÍA VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS. ASISTENTES: D. ALFONSO REDONDO CASTÁN - PRESIDENTE D. FRANCISCO JAVIER ZALOÑA SALDAÑA D. CELEDONIO ÁLVAREZ GONZÁLEZ D. JOSÉ ANTONIO SANZ GóMEZ - SECRETARIO DÑA. BLANCA GARCÍA GóMEZ (*) D. CESÁREO JESÚS GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (* *) D. JOSÉ MANUEL BÁÑEZ SANZ (**) D. EMILIO PÉREZ CHINARRO D. ROBERTO ARROYO MARTÍNEZ INVITADOS: MANUEL PÉREZ BELVER (*)POR VIDEO CONFERENCIA (**)JUSTIFICÓ AUSENCIA En Valladolid, a veintidós de enero de dos mil dieciséis, en la Sala de Reuniones "Luis de Mercado" del Palacio Santa Cruz, siendo las ocho horas y quince minutos, se reúne en sesión ordinaria la Comisión de Economía bajo la presidencia de D. Alfonso Redondo Castán, con la asistencia de los miembros que al margen se citan, para tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (14/Dic/2015). 2) Informe del Vicerrector de Economía. 3) Proyecto de presupuesto de la Universidad de Valladolid, Ejercicio 2016. 4) Programas de Ayuda a Prácticas Docentes y Adaptación al EEES - 2016. 5) Ruegos y preguntas. PUNTO 1.- Lectura y aprobación, si precede, del acta de la sesión anterior (14/Dic/2015). Habiéndose enviado en tiempo y forma, y sin ninguna observación, Se aprueba el acta por asentimiento. PUNTO 2.- Informe del Vicerrector de Economía. Debido al escaso tiempo transcurrido desde la anterior Comisión (23/Nov/2015) y habiendo mediado por el medio las vacaciones de navidades, el Vicerrector dijo que no tenía nada nuevo que resaltar. PUNTO 3.- Proyecto de presupuesto de la Universidad de Valladolid, Ejercicio 2016. Universidad de Valladolid - borrador comisión de economía - acta 22/01/2016 Página 1 de 6

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Universidad de Valladolid

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID CELEBRADA EL DÍA VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS.

ASISTENTES:

D. ALFONSO REDONDO CASTÁN - PRESIDENTE

D. FRANCISCO JAVIER ZALOÑA SALDAÑA

D. CELEDONIO ÁLVAREZ GONZÁLEZ

D. JOSÉ ANTONIO SANZ GóMEZ - SECRETARIO

DÑA. BLANCA GARCÍA GóMEZ (*)

D. CESÁREO JESÚS GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (* *)

D. JOSÉ MANUEL BÁÑEZ SANZ (**)

D. EMILIO PÉREZ CHINARRO

D. ROBERTO ARROYO MARTÍNEZ

INVITADOS:

MANUEL PÉREZ BELVER

(*)POR VIDEO CONFERENCIA

(**)JUSTIFICÓ AUSENCIA

En Valladolid, a veintidós de enero de dos mil dieciséis, en la Sala de Reuniones "Luis de Mercado" del Palacio Santa Cruz, siendo las ocho horas y quince minutos, se reúne en sesión ordinaria la Comisión de Economía bajo la presidencia de D. Alfonso Redondo Castán, con la asistencia de los miembros que al margen se citan, para tratar el siguiente orden del día:

1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (14/Dic/2015).

2) Informe del Vicerrector de Economía.

3) Proyecto de presupuesto de la Universidad de Valladolid, Ejercicio 2016.

4) Programas de Ayuda a Prácticas Docentes y Adaptación al EEES - 2016.

5) Ruegos y preguntas.

PUNTO 1.- Lectura y aprobación, si precede, del acta de la sesión anterior (14/Dic/2015).

Habiéndose enviado en tiempo y forma, y sin ninguna observación, Se aprueba el acta por asentimiento.

PUNTO 2.- Informe del Vicerrector de Economía.

Debido al escaso tiempo transcurrido desde la anterior Comisión (23/Nov/2015) y habiendo mediado por el medio las vacaciones de navidades, el Vicerrector dijo que no tenía nada nuevo que resaltar.

PUNTO 3.- Proyecto de presupuesto de la Universidad de Valladolid, Ejercicio 2016.

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En su exposición, el Vicerrector comentó indicando que a fecha de hoy prácticamente tenemos cerrado el presupuesto del 2016, si bien, por prudencia, al no haberse aprobado todavía los Presupuestos de la Comunidad para el 2016, hemos considerado oportunos no tramitarles.

En base a la documentación aportada (ver anexo), comenzó indicando la normativa a la cual está sujeta el proyecto de presupuesto que se presenta, así como su condición de es "anual, equilibrado y comprende la totalidad de los gastos estimados que se podrán reconocer durante el ejercicio y la previsión de ingresos a recaudar", resaltando la cronología seguida este año y el por qué no se aprobó en diciembre (principio de prudencia):

Algunas fechas:

Fecha ltem 23-Nov-2015 Comunicación por parte del Consejería del techo de gasto del Cap. 1

27-Nov-2016 Aprobación por Consejo de Gobierno del Techo de Gasto no Financiero para 2016

17-Dic-2015 Acuerdo de la Mesa General de la UVa para el 2016 18-Dic-2015 Presentación, en el Consejo de Gobierno de la uva, del Borrador

Presupuestos 2016 30-Dic-2015 Publicación de los Presupuestos de la Junta de Castilla y León - 2016 15-Ener-2016 Solicitud de autorización del Cap. 1 ante la Consejería 21-Ener-2016 Recepción de la autorización del Cap. 1

22-Ener-2016 Aprobación de los Presupuesto-2016 por la Comisión de Economía de la UVa

~I presupuesto para el 2016 asciende a 194.051.542 € vs a los 182.645.586 € del 2105, lo que ~esenta un INCREMENTO del 6,24 % respecto del ejercicio anterior (11.405.956 €),cantidad que

se encuentra comprendida dentro del límite máximo de gastos no financieros aprobado en el C.G. de noviembre de 2015 de 210.567.200 €,tal y como así se recoge en la Normas presupuestarias.

Evolución del presupuesto de la UVa:

Variación del Presupuesto Aportación de Remanente

Presupuesto 2012 = 183.811.664 -11.876.202 1.933.367

Presupuesto 2013 = 180.833.085 -2.978.579 1.740.595

Presupuesto 2014 = 178.489.197 -2.343.888 5.017.908

Presupuesto 2015 = 182.645.586 4.156.389 9.196.313

Presupuesto 2016 = 194.051.542 11.405.956 13.536.320 (1)

(l)Si bien, sólo en el subprograma 4228.4 (Inversiones en obras y equipamiento general),en el 2015 se ha generado un remanente, no ejecución, de aprox. 4 M€

Prosiguió la expos1c1on resaltado dos pequeños ajustes en las "Normas Generales de Ejecución Presupuestaria":

• Lo relativo al "Techo de gasto no financiero para el 2016 - Art. 1.2". Que fue aprobado en el Consejo de Gobierno del 27 de noviembre de 2015 por un importe de 210.567.200 €.

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• y la "Disposición adicional segunda", que en vez de poner "contenidas en el programa de trabajo del carácter plurianual aprobado por resolución rectoral" pone "contenidas en el programa de trabajo aprobado por resolución rectoral".

Dicho eso, y teniendo en cuenta que en la anterior Comisión de Economía (23/Nov/2015) y en el anterior Consejo de Gobierno (18/Dic/2015) detalló bastante la parte de gastos e inversiones, en esta exposición se centró más en detallar la parte de Ingresos, describiendo un poco más rápidamente la parte de gastos e inversiones.

1.- INGRESOS:

1.1.- Los denominados Recursos propios incluyen los ingresos de los capítulos 3 y 5.

En el capítulo 3 están representados los ingresos que provienen de la prestación de servicios docentes, fundamentalmente: precios públicos (Art.31) e ingresos por servicios docentes (Art.32: Cursos de Activ. Deportivas y Culturales, Ingresos Colegios Mayores e Ingresos de Art. 83, etc). Mientras que en el Cap. 5 figuran los ingresos patrimoniales, es decir, alquiler de inmuebles y concesiones.

Los ingresos estimados para el capítulo 3 ascienden a 37 M€, financiando el 19,06 % del presupuesto, lo cual supone un incremento respecto del año pasado de aprox. 1,5 M€. Debido fundamentalmente a másteres y doctorado, y a un pequeño repunte de Art. 83.

Por su parte, el capítulo 5 (Pag. 59) tiene una previsión de ingresos patrimoniales (Alquileres por inmuebles y concesiones) de 270.000 €, 30.000 € más el año anterior: + 20.000 € en alquiler de aulas y un crecimiento estimado de + 12.000 € concesiones administrativas cafeterías, fotocopiadoras, vending, etc .. ). Con todo ello, esto representará el 0,14 % de los ingresos totales del presupuesto vs al 0,13% del año anterior.

1.2 - Los denominados Recursos externos incluyen los ingresos de los capítulos los capítulos 4, 7 y 9).

En el capítulo 4 están representados los ingresos que provienen de las transferencias corrientes, en el Cap. 7 figuran los ingresos procedentes de las transferencias de capital y en Cap. 9 los préstamos reembolsables.

Los ingresos previstos en el capítulo 4 se elevan a casi 130,0 M€ (1, 76 M€ más que el año pasado), representando el 66,97 % del total. Frente al 70,2 % del 2015 o el 71 % del 2014. De esa cifra, el 64% es aportación de la Consejería de Educación.

Tal y como ya se indicara cuando se presentó el techo de gasto no financiero, el techo de gasto del Cap. 1 se ha incrementado en aprox. 3,3 M€: 1,3 M€ es para cubrir la subida del 1% del sueldo acordado por el Gobierno de la Nación, 1,6 M€ es para hacer frente a la devolución de lo pendiente de la Pag. Extra de 2012, y el incremento derivado del 11 Convenio Colectivo del POI-Laboral. Todo ello, aún siendo un importante, cubre el incremento justificado de aprox. 2 M€, de los cuales, tras la negociación, nos reconocieron aprox. 373.000€.

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Las transferencias de capital (Cap. 7) son ingresos previstos en virtud de acuerdos y convenios firmados con la Administración Autonómica, Central y otros Organismos y Sociedades. Son recursos finalistas que tienen su aplicación, como posteriormente veremos, en el capítulo 6 de gastos: Inversiones reales, que se concretan en proyectos de infraestructuras, proyectos de investigación, adquisiciones de equipamientos científicos, etc. Los ingresos previstos en el capítulo 7 llegarán hasta los 11,2 M€, frente a los 9,2 M€ del 2015, debido al compromiso de Cofinanciación alcanzado con la JCyL para las obras de la 2ª Fase de Segovia (2,5 M€ para 2016) y la Reforma de la Ell (aprox. 848.000 €). Además de los Fondos captados para Investigación. Todo ello hace que las Transferencias de Capital supongan el 5, 76% del total de los Ingresos de la uva.

Para finalizar el análisis de los Recursos Externos, debo mencionar los denominados Pasivos Financieros, es decir, los prestamos reembolsables, a coste cero, que realizan a los investigadores que han conseguido proyectos FEDER-MINECO. Prestamos que son reembolsados a medida que el proyecto se va justificando. Resalta el incremento.

1.3.- El tercer y último componente del estado de ingresos son las Operaciones Financieras, que incluye los capítulos 8 y el Art. 38.

En el capítulo 8 están representados los ingresos que provienen de los reintegros de préstamo concedidos (anticipos de personal) y del Remanente de Tesorería de ejercicios anteriores.

La parte más importante de las operaciones financieras está constituida por los remanentes tesorería, sobre los que debemos destacar lo siguiente: su importe se eleva a 13,5 M€,

~--=::=:;;~frente a los 9,1 M€ del 2015, representando un 6,93% del total de los ingresos del presupuesto total. Su variación con respecto al año 2015 ha sido de +4,2 millones de euros:

• Realmente aprox. 4 M€ son de remanentes generados en obras no ejecutadas durante el 2015. Por eso para obras hemos destinado (11,15 M€): 3,5 M€ (Segovia) + 7 M€ (Reforma Ell: Envolvente 3,5, Aulario 2,5 e lnstalac. 1) y 0,65 M€ Soria

• Aprox. 2 M€ en obras y reformas (ver Anexo 4) • Aprox. 0,2 M€ para el incremento de Fondos Bibliográficos.

Como puede apreciarse el Remanente se destina a financiar inversiones y no gasto corriente.

2.- GASTOS:

Como complemento a lo expuesto, y acotando un poco más respecto de lo adelantado la Comisión de Economía del 23/Nov/2015 y en el Consejo de Gobierno de Diciembre de 2015, el resto de su exposición se centró en el apartado correspondiente a los gastos del proyecto de presupuesto presentado. Para ello seguió el desglose por Programas/Subprogramas (pag. 51) y el de Unidades Gestoras (pag. 53).

Únicamente comentó aquellas partidas cuyas desviaciones son significativas, por exceso o por defecto:

2.1.- Programa de enseñanzas universitarias (4228):

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• El mayor de los incrementos está, como se indicó en el bloque de ingresos, en el apartado de Inversiones en obras. El vicerrector informó que ya se han publicado los concursos de la 2ª Fase de Segovia (10,7 M€) y del Aulario de la Ell (5,7 M€). Así como los 0,65 M€ para el inicio de las obras de Soria.

• El segundo mayor incremento se debe a los costes de personal (PDI y PAS), que asciende a los 3,3 M€ antes indicados.

• El incremento del STIC, tal y como ya comentara, se debe a la renovación de servidores y licencias. Indicar que ese incremento está minorado gracias a un ahorro de aprox. 100.000 €en el nuevo contrato de voz y datos.

• El vicerrector justificó la disminución en la partida de acceso a la Universidad, dinero que se ha destinado a Becas, así como la de Obras menores, que no ha disminuido, sino que ha aumentado pero está presupuestado en los Colegios Mayores y Residencias, pues ello nos permite deducirnos el 100% del IVA. Así pues, podremos hacer frente a más obras con los mismos recursos.

2.2.- Otras Actividades y Servicios {423A}: • En este apartado se volvió a insistir en el esfuerzo que se está realizando en la

modernización de nuestros Colegios Mayores y Residencias para contribuir a su sostenibilidad. Así mismo, volvió a insistir en la utilización del Reyes Católicos para alojar a los miembros de Tribunales de plazas y/o tesis.

• Resaltó, por considerarlo importante, el incremento en partida destinada a Becas para Estudiantes. Así como el esfuerzo en dotar una cantidad importante para la restauración de papeles del Archivo Histórico.

• El descenso en Relaciones Internacionales, tal y como se indicó en la parte de ingresos, se debe a una minoración de los programas ERASMUS, ERASMUS+, pero la uva ha compensado con sus recursos una parte.

• La minoración en el subprograma de formación no es real, pues dicha cantidad se ha traspasado al Programa de enseñanzas universitarias. Y lo mismo sucede con el Servicio de Deportes, que se le compensa mediante una aportación similar al Club Deportivo.

2.3.- Investigación Científica {541A}: • El Vicerrector hizo hincapié en el esfuerzo realizado por la UVa en este apartado, y

que ha sido consensuado con la Mesa del PDI, se refiere a la potenciación de los contratos Predoctorales y Posdoctorales.

• Otro punto a resaltar es la apuesta por dotar a la Biblioteca de los Fondos necesarios, habiéndose no sólo incrementado la partida, sino que además se ha creado una aplicación para aquellas adquisiciones puramente de investigación, en cuyo caso el IVA será 100% deducible.

• En resumen, del incremento experimentado por esta aplicación, el 50% son con recursos propios. Con ello, el programa de Investigación alcanza ya el 8,83% del total del presupuesto, mejorando respecto del año pasado (8,28%), pero lejos del 12% del 2010.

Resumen de Gastos por Prol!ramas v Suborol!ramas 2015-2016 2015 2016

Enseñanzas Universitarias - 4228 155.971.758 € 85,40 % 165.172.880 € 85,12 % Otras Activ. y Servicios - 423A 11.556.014 € 6,33% 11.742.797 € 6,05% lnvest. Científica - 541A 15.117.814 € 8,28% 17.135.865 € 8,83%

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TOTAL ..... 182.645.586 € 1 194.051.542 €

Sin más que añadir, se puso a disposición de todos los presentes para cuantas preguntas y aclaraciones estimasen oportunas.

Tras un breve debate, y aclarados algunos pequeños concepto y/o temas menores, se procedió a su aprobación por asentimiento.

PUNTO 4.- Programas de Ayuda a Prácticas Docentes y Adaptación al EEES - 2016.

Teniendo en cuenta que el documento enviado permitía identificar los cambios realizados frente a la convocatoria del curso anterior, básicamente ajustes económicos, por no contar con la aportación que otros años solía hacer la Fundación General de la UVa.

Otro cambio que resaltó el Vicerrector, dentro del Programa de Equipamiento, fue la incorporación a que las Bibliotecas de los Centros solicitasen, en las condiciones especificas, ayuda para cofinanciar portátiles.

Además de eso, hizo constar la observación enviada por Emilio Pérez Chinarro, en el sentido de que el año pasado acordamos que la tramitación de las facturas de libros adquiridos en esta convocatoria (fungible), debería acreditar que éstos están registrados en Almena.

No habiendo ninguna observación, ni comentarios, se aprobaron las bases por asentimiento.

Sin más asuntos que tratar, y no habiendo ruegos, ni preguntas, se levantó la sesión a las nueve horas y veinte minutos, lo que como Secretario, certifico.

VºBº

Fdo. Alfonso Redondo Castán

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ANEXO 2014-€ 2014- % 2015 - € 2015 - % 2016-€ 2016- % Variación

RECURSOS PROPIOS 36.889.000 20,67% 35.768.000 ~9,58% 37.258.000 19,20% 1.490.000

Cap.3 Tasas, Precios Públicos 36.676.000 20,54% 35.528.000 19,45% 36.988.000 19,06% 1.460.000

Art. 31 - Precios Públicos 30.230.000 16,94% 30.215.000 16,54% 31.720.000 16,35% 1.505.000

Art. 32 - Ingr. Prest. Serv. 5.330.000 2,99% 4.420.000 2,42% 4.680.000 2,41% 260.000

Art. 33 - Venta de Bienes 90.000 0,05% 92.000 0,05% 87.000 0,04% -5.000

Art. 39 - Otros Ingresos 1.001.000 0,56% 801.000 0,44% 501.000 0,26% -300.000

Cap.5 Ingresos Patrimoniales 238.000 0,13% 240.000 "ó,13% 270.000 0,14% 30.000

Art. 54 - Renta Bienes Inm. 175.000 175.000 0,10% 195.000 20.000

Art. 55 - lngres. Concesion. 63.000 65.000 0,04% 75.000 10.000

RECURSOS EXTERNOS 136.437.289 76,44% 137.546.273 "75,31 % 143.232.222 73,81% 5.685.949

Cap. 4 - Transfer. Corrientes 126.804.119 71,04% 128.193.143 "'70,19% 129.948.826 66,97% 1.755.683

Art. 40 - Admon. Regional 121.084.090 67,84% 122.225.328 66,92% 124.190.980 64,00% 1.965.652

Art. 41 -Admon. Estado 554.329 0,31% 80.848 0,04% 162.146 0,08% 81.298

Art. 44 - Empr. Public .. 7.200 0,00% 89.767 0,05% 14.700 0,01% -75.067

Art. 46 - Corporac. Locales 26.500 0,01% 31.200 0,02% 35.000 0,02% 3.800

Art. 4 7 - Empresas Privad. 2.807.000 1,57% 2.736.000 1,50% 2.841.000 1,46% 105.000

Art. 49 - Transf. del Exter. 2.325.000 1,30% 3.030.000 l,66% 2.705.000 1,39% -325.000

Cap. 7º - Transfer. de Capital 9.333.170 5,23% 9.224.460 5,05% 11.183.396 5,76% 1.958.936

Art. 70 -Admon. Regional 2.633.207 2.535.305 l,39% 5.848.663 3,01% 3.313.358

Art. 71 - Admon. Estado 3.305.000 4.650.000 2,55% 4.175.000 2,15% -475.000

Art. 72 - Org. Autónomos 256.759 510.016 0,28% 509.733 0,26% -283

Art. 74 - Empres. Public. 80.000 430.000 0,24% o 0,00% -430.000

Art. 75 - Otras CC.AA. 24.116 24.116 0,01% o 0,00% -24.116

Art. 76 - Corporac. Locales 265.000 150.000 0,08% 110.000 0,06% -40.000

Art. 47 - Empresas Privad. 150.000 130.000 0,07% 130.000 0,07% o Art. 49 - Transf. del Exter. 2.619.088 795.023 0,44% 410.000 0,21% -385.023

Cap. 9º - Pasivos Financieros 300.000 0,17% 128.670 0,07% 2.100.000 1,08% 1.971.330

Art. 91 - Prest. Reembols. 300.000 128.670 0,07% 2.100.000 1,08% 1.971.330

INGR. OPERAC. FINANC. 5.162.908 2,89% 9.331.313 5,11% 13.561.320 6,99% 4.230.007

Cap. 8º - Activos Financieros 5.137.908 2,88o/o 9.306.313 5,10% 13.536.320 6,98% 4.230.007

Art. 83 - Empresas Privad. 120.000' 110.000 0,06% 110.000 0,06% o Art. 87 - Remante Tesor. 5.017.908 9.196.313 5,04% 13.426.320 6,92% 4.230.007

Cap.3 Tasas, Precios Públicos 25.000 0,01% 25.000 0,01% 25.000 0,01% o Art. 38- Reint. Oper. Corr. 25.000 25.000 25.000 0,01%

TOTAL ....... 178.489.197 -1,30% 182.645.586 2,33% 194.051.\42 6,24% 11.405.956

~ l

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Resumen de Gastos por Programas y Subprogramas (Pag. 51)

Programas }' ubprogram PREST:PCESTO PRESrPTlESTO Jl ., •, Al TERIOR : 016 'arianon · ~

Progr. 422B Enseñanzas Unjyersitarias 155.971.758165.172.880 9.201.122 5,90

SubpJ'OIJ. 422B.l Personal Do«nt~ 87. 796-fi21 89.910.908 2.114287 2,41

Sllbprog. 422B.2 Docencia Uninrsitaria 4.034.633 3.917.494 -117.139 -2,90

wbprog. 422B.J Ac~so a la l:ninrndad 315..000 285.000 -30.000 -9,52

ubprog. 422B.4 1nn · QD en obnls y eqoipami.Hlto u-a) 5.S80J l00 11.605.000 6.025.000 107,97

ubprog. 4Z2B..5 Obns - Reparaciones, maDttnimH10 ~' COJlRn" 12-341.440 12063.840 -277.f/XJ -2,25

S11bprog. 422B.6 Tflecomunicadones e lnfonnaticm 2-707-235 2895_565 188.330 6,96

ubprog. 4ZZB.7 Penunal de Administración y Senicios 40.473.719 41.571 .363 1.097.644 2,71

Subprog. 422.B.8 Administndón UllÍ\"'HSÍluia:· SuT. Cenlnl.es 2.569.110 2 .609.710 40.600 1,58

Subprog. 422B.9 Calidad e Innovación 30.000 80.000 50.000 166,67

S.ubprog. 422B_.\. .PlIU Director - Lineas dt" aduadón de la nil"fl" 100.000 100.000 o 0,00

Subprog. 422B.C Gestión del Desarrollo Humano 24.000 24_000 o 0,00

ubprog. 422B.D Innoncicin Educatini o 110.000 110.000

Progr. 423A Otras Actividades y Servicios 11.556.014 '11.742.797 186.783 1,62

ubpros. 423A.l Consejo Social 332.474 337.315 4.841 1,46

Subprog. 423A.2 Relaciones Intunadonales 4_381.867 4.118.400 -263.467 ~01

Sabpreg. 423A.J ltun y ExtfllSióo l.:llhwsituia 871.150 89()_35() 19.200 2.,20

Sllbprog. 423A.4 Formación e laam-ación Docl'lltt 171.000 11.000 -160.000 -93,51

t>prog. 4.23.A.5 ActMdaMs Deporth-.s 462000 422.000 -40.000 -8,66

Sul>prog. 423A.6 RKursos y ~ltdio.s . .\udlolim:ales 26.000 26..200 200 0,77

S.ubprog. 423A. 7 Becas )" Ayudas a los Estudia.alfs 772.000 912.000 140.000 18,13

Subprtlg. 423A.8 Actirtdades y Amciacimaes Estudiaatilrs 167.650 174.150 6.500 3,88

Subprog. 423A.9 Acó6n social a faTo. dd .Persoul CIÚ'f'H'Sida.d 1.609.673 1.634.032 24.359 1,51

.Subprog. 42:lA..A Colegios !UJlyores y Resldeudas ainnifllrias 2-099.450 2464.450 365-000 17,39

Sllbprog. 42.lA.B E\'al:uadtín. de la Universidad 94.100 94.000 500 0,53

S.ubprog. 423A.C Comunicación 290.750 315.000 24250 8,34

11bprog. 42JA.D Segwidad y Salud Laboral 222700 222.700 o 0,00

Subprog~ 423:\.E S«rewio Gmual 41 .200 10ft600 65.400 158,74

S11bprog. 423A..F Ddi osor dC' la Comunidad t::lliftnilu:ia 14.000 14.000 o 0,00

Progr. 541A Investigación Científica 15.117.814 17.135.865 2.018.051 13,35

Subprog. 54lA.l Acthidad lm'estigadona 155.921 157.100 1-179 0,76

S.ubprog. 54lA.2 Formadó11 · Modlkbd de~ 1.920.628 2.636.943 716.315 37,30

Sllbprog. 541A.3 Proytttos de lnnstigaclón 9.447.779 11.529.177 2-081.398 22,03

SullpfOR. 54LAA PublicadOMS ~ Interambio Cirntifiro 106.300 101.300 -5.000 ...f,70

Swbprog. 541.A.5 Biblio1Ka l:íllivusilaria 2.203.570 2394.845 191.275 8,68

S.ubprog. S41A •. 6 lllinestruclun Cielllifica 967.116 o -967.116-100,00

• 541A.7 Labontorio de Ticnicas 302.500 302.500 o 0,00

. 541A8 ~ ~Jmun-K:iñn 14.000 14.000 o 0,00

TOTAL GENERAL •.... 182.645.586 194.051.542 11.405.956 6,24

Re.rume11 de Ga.\:tos DOr Programas ¡• Subpr(IJ[romas 2015-20 J 6

2015 2016 Enseñanzas Universitarias - 422B 155.971.758 € 85.40 % 165.172.880 € 85.12% Otras Activ. v Servicios - 423A ll .556.014 € 6,33 % 11.742.797 € 6,05 % Invest. Científica - 541 A 15.117.814€ 8,28% 17.135.865 € 8,83 %

TOTAL ••••. 182.645.586 € 194.051.542 €

11 jf d / ~

~ e- 1 {/ /_D 2

\-/\..,/

Page 9: Universidad de Valladolid · 2020. 10. 19. · Universidad de Valladolid En su exposición, el Vicerrector comentó indicando que a fecha de hoy prácticamente tenemos cerrado el

Resumen de por Unidades Gestoras (Pag. 53)

l:nidad

18.00 Oepartamemos

8.01.10 Servicios Cen les

1 '8 .01.11 Vicerrector o de Profesorado

18.01.12 V-tcerreetorado de E tes

8 .01.13 1c:errectorado de vestig_ y Polifica Científica

18.Ct1.20 Seetetaria Genera

1.8.01.21 Viceirectorado de Patrimonio e mestrudunls

8.01.23 Vicerrectorado de Relac.lntentacion. y Exl. Univ

18.01.24 Vicerrectorado de DesarroHo e lnnovac. Tecnol.

8.01.25 Vicerrectorado de Or.denac. Académ. E lnn.Doc.

8.01-51 Consejo Sod t Universidad de Vallado 1d

18.01.53 Ediciones Universidad de V ladolid

18.01-54 Serv.de las Tec.de la ·lnform. y de las Com ic.

18Jt1 .59 Vicerrectorado del Campus ·de P encia

18.0UiO Vicerrectorado del Campus de Soria

_01 61 Gab- te de Estudios y Evaluación

01.62 U idad Técnica y 5enicio de te . Univ.

Ul.01 68 servicio de lledJos Audiov. y Tecnolog.

1 01 .. 69 Gab. ete de Comunicaciones

18.01 .70 Vicerrectondodel pus de Sego ·

18.01 -71 Servicio de Prevención de Riesgos laborales

18.02 Centros

18.04

18.04..01 Centro Buenclia

18.06.00 Biblioteca Universi

18..06.o:J Archivo Univer"sitario

18.07.01 Colegio Mayor Sant Cruz o

18.07.02 Colegio Mayor Santa Cruz H!men· o

8 .07.03 Residenc· de Postgrado -Reyes Católicos·

8 .07.IM Resideoc· UniveISitaria •Alfonso VlUª

18.07.06 V"wiend Universidad CJ Sanzy Forest

18.07.07 Apartamentos Un iv-ef'sidad CI Cárcel corona

18.08.11 servicio de Deportes - ersida de Valladolid

18.08.2.C Guanleria antil un- -dad

t 8. Grupos de tigación Reconocidos

t 8..AZ.AZ Proyectos de llmrestig,. y Contratos ArL 83 LOU

Tot. 1 ·······--

1.590.455

139.703.189

200.000

1.382.800

2.261.128

25.000

226.«0

5..232.017

14.000

409.000

332.47"'

106.300

2.707.235

31.700

40.TOO

94~1•

12..115.000

26.000

290.750

31.700

222.700

653.n1

117.921

11 .000

2.203.570

16.200

504.850

695..300

228.300

671.000

38.000

40.000

462.000

41.800

355.407

1.602.426

1"'7.969.513

160.000

1.471.150

2.977.443

25.000

200.990

4.987.750

14.000

409.000

337.315

101.300

2.895.565

32.000

40.700

~600

11.862.850

26..200

315.000

32.000

222.100

664.183

119.100

11.000

2.394.845

81.600

654.850

&95.300

363..300

751.000

34.000

40.000

42:2.000

"'1.800

355.885

r "ad6n

11.971

8266.324

-40.000

88.350

716.315

o -2!).4501

-244.267

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4..841

" 0,75

5,92

-20,00

6,39

31.68

o.oo -11.24

...t,67

1,46

..S.000 -4, 70

188.330· 6.96

300

o 500

-252..158

200·

24.250

300

0,95

0,00

o 0,00

10-412 1,59

1.179 1,00

o 0,00

191.275 8,68

65.400 403,70

150.000 29,71

o 0,00

135.000

80.000

~000

o -40.000·

• 6

11.645.1ll 2..081.398

59,13

11,,92

-10,53

000

-8,66

o. 0,13

21.76

1L405..956

3