1. CARACTERÍSTICAS DE LA MATRICULA
a) Semestre Enero - Junio 2009 Semestre Enero - Junio 2008
250223 226
a) Semestre Enero Junio 2009 Semestre Enero Junio 2008 Matrícula de 599 alumnos Matricula de 555 alumnos
200
223
185176
226
176
150 153
ENERO‐JUNIO 2009
50
100ENERO‐JUNIO 2008
0
Ingeníria en Licenciatura en I í i
15
SistemasLicenciatura en Informática
Ingeníeria Industrial
Ingeníeria Electrónica
b) Distribución por genero
70% 67%64%
ENE‐JUN 2009
ENE‐JUN 2008
) p g
50%
60%
64%
30%
40% 33%36%
20%
30%
0%
10%
MujeresHombres
2. CIERRE DEL SEMESTRE ENERO – JUNIO 2009
a) Análisis del aprovechamiento Semestre Enero Junio 2008 Semestre Enero Junio 2009
555599
500
600
Ingeniería en sistemas
Semestre Enero - Junio 2008 Semestre Enero - Junio 2009
400
500 Ingeniería en sistemas
Ingeniería industrial
Licenciatura en informática
I i í El ó i
226 223
153176176185
200
300Ingeniería Electrónica
Matrícula total
118
4720 19 22
118
36 269
34
125
15 82 3
153
114
3210 8 12
118
2814 4 12
100
3816 12 1911 3 1
15
0
100
0
0 1 2 3 Más de 3 0 1 2 3 Más de 3
MATERIAS REPROBADAS TOTAL MATERIAS REPROBADAS TOTAL
jun‐08 jun‐09
b) Vigencia, deserción y egreso enero-junio 2008 - 2009
1
18
1
316
BAJA DEFINITIVA
ALUMNOS EN EGRESO Ingeniería electrónica
Licenciatura en Informática
14
1
2
6
4
BAJA TEMPORAL
BAJA POR EXÁMENES ESPECIALES20
09
Ingeniería industrial
Ingeniería en sistemas
24
190
3
170
13
15915
ALUMNOS EN EGRESO
ALUMNOS VIGENTES
6
24
18BAJA POR EXÁMENES
ESPECIALES
BAJA DEFINITIVA
2008
196
6
149155
ALUMNOS VIGENTES
BAJA TEMPORAL
196
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
30 ENE JUN2009c) Exámenes especiales
25
30
27
ENE‐JUN 2009
ENE‐JUN 2008
20
14
20
14
10
15 14 14
10
5 4
2 3
0
Ingeniería en sistemas Licenciatura en
informáticaIngeniería industrial Ingeniería
electrónica TOTAL
d) Titulación
401
469
450
500
Ing. Sistemas
Ing. Industrial
f á
300
350
400 Lic. Informática
Tec. Electrónica
Total
202224
260
203
266
200
250
90
64
124
5371
97
61
109
4663
78
124102
122141
100
150
26
5336
46
122 10 12
2 10
0
50
No. De Egresados Titulados No titulados No. De Egresados Titulados No titulados
jun‐08 jun‐09
e) Residencias Profesionales
3100.00
91.67Industrial
9
Promedio de calificación
Índice de reprobación %
17100.00
88.33
92.47Informática
Junio 20
09
p
Índice de aprobación %
Número de alumnos
3
15
100.00
100.00
95Industrial
Sistemas
13
3
100.00
80.26
93Informática
Junio 20
08
35100.00
0 20 40 60 80 100 120
Sistemas
f) Cursos de verano)
VERANO 2009
GRUPOS 12GRUPOS 12
MATERIAS 10
ALUMNOS BENEFICIADOS 171 (31.84% de la matricula vigente)
3. TUTORIAS
600 555 599
Matrícula
Alumnos tutorados
T t
400
500
600
431
Tutores
200
300
400370
0
100
200
12
11
Junio 2008
Junio 2009Junio 2009
4. ACTIVIDADES Y COMISIONES ACADÉMICAS
NUM. DE ACTIVIDADES
No. DE PROFESORES ASISTENTES
No. DE ALUMNOS ASISTENTES
7 12 1367 12 136
ACTIVIDADES Y COMISIONES
1. Visita industrial a empresa INNEVO con 36 alumnos de informática y 8 de sistemas del1. Visita industrial a empresa INNEVO con 36 alumnos de informática y 8 de sistemas del 8vo.semestre en la ciudad de Guadalajara.
2. Visita a la empresa INNEVO con 30 alumnos de informática y 12 de sistemas de 6to. y 8vo.semestre respectivamente en la ciudad de Guadalajara.
3. Visita al Instituto Politécnico Nacional con 40 alumnos de industrial del 6to. semestre para la materia de taller de investigación.
4. Asistencia al 14º.seminario Guanajuato competitivo en universidad La Salle con 20 alumnos de 8vo.semestre de industrial.
5. Asistencia con 2 alumnas a XXXVI conferencia nacional de Ingeniería que organiza la ANFEI en Mé id Y áMérida, Yucatán.
6. Asistencia a la 18va. Reunión nacional de directores de escuelas y facultades de informática (ANIEI) en Tepic Nayarit.
7. Asistencia a ciudad universitaria en Morelia con 8 alumnos de plan cuatrimestral a facultad de ingeniería industrial a ciudad universitaria en viaje de prácticasingeniería industrial a ciudad universitaria en viaje de prácticas.
5. ACTIVIDAD DOCENTE
a) Composición de la plantilla docente
40
45
39
44 ENE‐JUN 2009
ENE‐JUN 2008
30
35
40 39
27
20
25
17 1815
5
10
15
3
15
0
Licenciatura Estudiando maestria
MaestriaDoctorado
1 2
maestria DoctoradoTotal de Docentes
b) Eventos de capacitación docente
69.2570
80ABRIL ‐ JUNIO 2009
50
60
70
38 40
30
40
50
710
20
30
0DOCENTES CAPACITADOS TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS PROMEDIO DE HORAS DE
CAPACITACIÓN POR DOCENTEHORAS DE CAPACTITACIÓN REGLAMENTARIAS POR
DOCENTE
c) Evaluación del desempeño docente
90
100 95
84 87 89 90
95
84 86 88
60
70
8083
89 9088
84 8683
88 8988
30
40
50
0
10
20
Planeación del curso Aprendizaje
significativo Dominio de la materia Ética y
desarrollo Evaluación Desempeño ENE JUN 2008 PORCENTAJE sustentable
pdocente RESULTADO
GLOBAL
ENE_JUN 2008 PORCENTAJE
ENE_JUN 2009 PORCENTAJE
6. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
300 296
Cisco Systems
Sun
200
250
Sun
Desarrollo de Software
100
150 144
0
502
100%
1 28
100%
9
85%
DOCENTESALUMNOS
Cumplimiento de presultados
1. COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN
PLAN PROMOCIONAL 2008 - 2009
Año Grupos de preparatorias atendidos
Talleres de grupo Total de talleres
2009 18 3 542009 18 3 542008 16 0 0
Emisión de fichas al corte del 31 de julio del presente año (cifra record)
COMPARATIVOCARRERA 2006 2007 2008 2009
Emisión de fichas al corte del 31 de julio del presente año (cifra record)
ING. EN SISTEMAS 106 105 83 100
ING. INDUSTRIAL 63 59 41 63
LIC. EN INFORMÁTICA 88 66 61 64LIC. EN INFORMÁTICA 88 66 61 64
ING. ELECTRÓNICA - - 18 39
ING. EN GESTIÓN EMPRESARIAL - - - 101
ING. INDUSTRIAL TEXTIL 37 - - -G US 3
TOTAL DE FICHAS 294 230 203 367
2. EMPRESAS Y ORGANIZACIONES VINCULADAS
C ti A lComparativo Anual
Año Grupos Curso de tejido Curso patronajey diseño
Curso Diseño Gráfico
Curso REDUTEXy diseño Gráfico REDUTEX
2009 1 1 4 1 1
2008 2 2 0 0 0
a) Empresas atendidas
Año Empresas SEDES SE
2009 47 N N2009 47 No No
2008 45 Sí Sí
b) Visitas a empresas
2502009
200202 2008
100
150
88
50
00
3
88
6
0
VISITAS
3 6
VISITAS ALUMNOS
3. EDUCACIÓN CONTINUA
JUNIO 2009
CURSO GRUPOS ALUMNOS
Inglés 30 480
Francés 1 7
Tejido 1 21j
Diseño gráfico 1 20
Patronaje y diseño 4 43
Titulación 1 10Titulación 1 10
TITULACIÓN
Beneficiarios
1
10jun‐08
j 09
Beneficiarios
DISEÑO GRÁFICO
Beneficiarios
43
1
20jun‐09
TEJIDO
Beneficiarios
PATRONAJE Y DISEÑO
1
21
4
2
40
Beneficiarios
FRANCÉS
Beneficiarios
1
7
0100
200300
400
INGLÉS 30 48034 467
400500
120
4. SERVICIO SOCIAL
100
80
114 1152008
2009
60
80
80
55
40
60
47
0
20 1717
13
LiberadoEn proceso
No han iniciadoNo han iniciadoTotal
20
20
14
16
18 CONVENIOS
81012
8
2468
02
2009
2008
5. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
A ti id d D ti C lt lActividades Deportivas y Culturales
DisciplinaAlumnos inscritos
Alumnos acreditados
% de Alumnos acreditados
G it 30 23 76 66%Guitarra 30 23 76.66%Escolta 15 15 100%
Banda de Guerra 32 20 62.5%Fi i lt i 41 27 65 85%Fisicoculturismo 41 27 65.85%
Ajedrez 13 13 100,00%Básquetbol 14 10 71.43%
Fútbol 35 27 77.14%Kárate 27 20 74.07%Volibol 6 2 33.33%
Baile Moderno 6 6 100%Danza Folklórica 6 6 100%
Total 225 169 75.11%
ENE‐JUN 2009
1. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
a) Puntaje de la evaluación de los servicios
4
4.5
5
4.43 4.59
4.123 92 4 05
4.35 4.37
4.04 4.19
ENE‐JUN 2008
3
3.5
4 3.923.89
4.05
3.78
4.114.04
3.763.89
3.56
4.02
1 5
2
2.5
0.5
1
1.5
0
Centro de Cómputo Centro de
Información Servicio Social ResidenciasResidencias Profesionales Coordinacion
de Carreras Servicios Escolares Recursos
Financieros PROMEDIO
b) Otros servicios evaluados en el ITSUR
4 3.653.96
3.61 3 65
ENE‐JUN 2009
ENE‐JUN 2008
2.5
3
3.53.61
3.38 3.65
2 47
1.5
22.3 2.47
2.39
0
0.5
1
0
Act. Extracurriculares
BecasPapelería
CafeteríaPROMEDIOPROMEDIO
c) Resultados globales de las últimas evaluaciones del ambiente laboral en el ITSURc) Resultados globales de las últimas evaluaciones del ambiente laboral en el ITSUR
3
3.53.19 3.16 2009
2.5
3 2008
1.5
2
0.5
179.76% 79.10%
0
ResultadoGlobalResultado Global% de Satisfacción
2. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA)
Módulos de Cursos Fecha LugarMódulos de Cursos Fecha LugarISO 14001:2004. Desarrollo e implementación de un Sistema de Gestión Ambiental.
22-24 de Abril del 2009 México, D.F.
Análisis y Evaluación de aspectos e impactos ambientales.
03-05 de Junio del 2009 Guadalajara, Jal.
Formación de Auditores en Sistemas de G tió A bi t l
30 de junio al 03 de j li d l 2009 Guadalajara, Jal.Gestión Ambiental julio del 2009 Guadalajara, Jal.
1. PLANEACIÓN
a) Programación Detallada 2009 -2010
No de Proyección
a) Programación Detallada 2009 2010
DENOMINACIÓNNo. de
Puestos Solicitados
Proyección de la
matricula
Horas docente
S t i d S bdi t 2 (d )Se solicita un
Secretaria de Subdirector 2 (dos) incremento de 470 horas‐semana‐mes para Profesor de Asignatura
Bibliotecario 1 (uno)
Oficial de Mantenimiento en General 1 (uno)835
estudiantes
de Asignatura “A” y 250
horas‐semana‐mes para Profesor de
A i “B”
Oficial de Mantenimiento en General 1 (uno)
Jefe de Departamento 4 (cuatro)Subdirector de área 1 (uno) Asignatura “B”,
dando un total de 1370 y 950 respectivamen
te.
Subdirector de área 1 (uno)
Director de área 2 (dos)
b) Modelo de expansión del programa de obra 2010b) Modelo de expansión del programa de obra 2010
AÑO DESCRIPCION CONSTRUCCIÓN EQUIPO TOTAL
2010 Unidad Multifuncionaltalleres y Laboratorios $28,000,000 $28,000,000
2010 2 Canchas de FutbolUruguayo $10,000,000 $10,000,000
2010 Laboratorios Pesados $3,000,000 $3,000,000$ , , $ , ,2010 Techado de andadores $2,000,000 $2,000,000
TOTAL $40,000,000.00 $3,000,000.00 $43,000,000.00
2. MEDICIÓN Y EVALUACIÓN 2009
El cumplimiento de los indicadores y metas institucionales hasta el momento son 8 de las 45 comprometidas t 17 77% E l í d i di d t i ifi ti l lque representa un 17.77%. En la mayoría de indicadores se cuenta un avance significativo el cual se
reflejara para los siguientes reportes.
a) Metas alineadas SEP - ESTADO
META RESPONSABLE PROGRAMA OBSERVACIONES
Mantener el indicador de 4 alumnos por computadora para uso educativo Planeación PIID-PTA Cumplida al 100%
Conformar y operar el Consejo de Vinculación Vinculación PIID-PTA-POA Cumplida al 100%
Integrar y participar en el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional de los Tecnológicos. Planeación PIID-PTA Cumplida al 100%
Lograr que el 50% de los profesores de ingles Lograr que el 50% de los profesores de ingles obtengan una evaluación mínima de 500 puntos en el Toefl
Vinculación POA Superada
Lograr que 10 alumnos participen en Investigación y desarrollo tecnológico. Académico POA Superada
Incrementar el porcentaje de la matricula del instituto con el 33% de los programas educativos de licenciatura reconocidos por su buena calidad
Académico PIID-PTA-POA Cumplida al 100%
Obtener una Eficiencia de Egreso en Licenciatura del 38% Académico PIID-PTA-POA Cumplida al 100%del 38% Garantizar la conectividad de internet en el Centro de Información Planeación PIID-PTA Cumplida al 100%
b) Planeación prospectiva 2018b) Planeación prospectiva 2018
PROYECTO AVANCE‐METASSistema de crecimiento sostenido de la matrícula Presentación de fichas captadas
Establecimiento de Postgrados Contratación e inicio del estudio de factibilidad
Programa de acreditación de los programas de estudio Acreditación del programa Lic. en Informática
Contratación e inicio de los proyectos ejecutivos Infraestructura, Crecimiento y mantenimiento
Contratación e inicio de los proyectos ejecutivos (Unidad Múltiple de talleres y laboratorios, Cancha de Futbol)
3. FORTALECIMIENTO EN EQUIPO E INFRAESTRUCTURA
EQUIPO CANTIDAD
Computadoras 30Computadoras 30
Pizarrones interactivos Smart Board 5
a) Mantenimiento menor
S l di i i t l P d M t i i t P ti d l t E J i 2009Se le dio seguimiento al Programa de Mantenimiento Preventivo del semestre Enero – Junio 2009.
4. BECAS Y APOYOS ECONÓMICOS
350
400
332
330 384ENERO ‐ JUNIO 2008
ENERO JUNIO 2009
200
250
300 269332ENERO ‐ JUNIO 2009
100
150
200
0
50 3825
1514
25
Beca PRONABES Contigo
Vamos a la escuela
Descuento por alto
rendimiento
Becas alimenticias Becas por
convenios Totalacadémico
convenios
1. PRESUPUESTO AUTORIZADO
a) Aportación Federal, Estatal e Ingresos Propios
25,000,000.00
30,000,000.00
$26,993,695.96
15 000 000 00
20,000,000.00
10 315 152 96
5 000 000 00
10,000,000.00
15,000,000.00 10,315,152.9610,128,043.00
6,550,500.00
0.00
5,000,000.00
AUTORIZADO2009AUTORIZADO 2009AUTORIZADO 2009
JUNIO 2009
PRESUPUESTO 2009
PRESUPUESTO FEDERAL PRESUPUESTO
ESTATAL INGRESOS PROPIOSTOTALTOTAL
2. EJERCICIO PRESUPUESTAL
$8,000,000.00
$9,000,000.00
$10,000,000.00$9,581,103.14
$
$6,000,000.00
$7,000,000.00
, ,
$4 520 808 86
$3,000,000.00
$4,000,000.00
$5,000,000.00$3,613,689.68
$4,520,808.86
$0 00
$1,000,000.00
$2,000,000.00 $1,446,604.60
$0.00
FEDERALESTATAL
PROPIOSTOTAL
3. FONDO DE CONTINGENCIA
$700,000.00
$687,697.26
$500,000.00
$600,000.00
$300,000.00
$400,000.00
$100,000.00
$200,000.00
$0.00
Saldo actual sin cambios en el trimestreSaldo actual sin cambios en el trimestre
4. APOYO PARA MAESTRÍAS
BENEFICIARIOS DE APOYOS ECONÓMICOS ABRIL – JUNIO 2009
BENEFICIADOS PUESTOS CANTIDAD $
Araceli Bedolla Cruz Apoyo de Recursos Humanos 10,240.00
José Roberto Guzmán Docente 9,895.00José Roberto Guzmán Baeza
Docente 9,895.00
Alejandro Vega Camarena
Docente 6,395.00
T t l $26 530 00Total: $26,530.00
Total autorizado: $386, 290.25Ejercido a junio 2009: $96, 049.62
¡¡¡ GRACIAS !!!¡¡¡
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