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PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUDPRESUPUESTO DEL SECTOR SALUDAÑO FISCAL 2009AÑO FISCAL 2009
Dr. Oscar Raúl Ugarte UbillúzDr. Oscar Raúl Ugarte UbillúzMinistro de SaludMinistro de Salud
Octubre 2009Octubre 2009
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
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CONTENIDOCONTENIDO
I. VISIÓN - MISIÓN
II. OBJETIVOS Y METAS SECTORIALES
III. PROYECTO DE PRESUPUESTO 2009 DEL SECTOR SALUD
IV. DEMANDA ADICIONAL
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I. VISIÓN - MISIÓNI. VISIÓN - MISIÓN
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“En el año 2020 los habitantes del Perú gozarán de salud plena, física, mental y social como consecuencia de una óptima respuesta del Estado, basada en principios de universalidad, equidad, solidaridad, con un enfoque de derecho a la salud e interculturalidad y una activa participación ciudadana… en un sistema de salud que brinda servicios de calidad… garantizando el acceso a la salud a través del aseguramiento universal…”.
MISIÓN*“Proteger la dignidad personal, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de salud … La persona es el centro de nuestra misión …”.
““Salud para todos y todas”Salud para todos y todas”
VISIÓN DE LA SALUD AL 2020*VISIÓN DE LA SALUD AL 2020*
*Fuente: Plan Nacional Concertado de Salud y Reglamento de la Ley N° 27657*Fuente: Plan Nacional Concertado de Salud y Reglamento de la Ley N° 27657
5
II. OBJETIVOS Y II. OBJETIVOS Y METAS METAS SECTORIALESSECTORIALES
6
OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES 2009OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES 2009
ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUDASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUD
DESCENTRALIZACIÓN Y RECTORÍADESCENTRALIZACIÓN Y RECTORÍA
SALUD MATERNA SALUD MATERNA Y NEONATALY NEONATAL
NUTRICIÓN INFANTILNUTRICIÓN INFANTIL
ENFERMEDADES ENFERMEDADES TRANSMISIBLESTRANSMISIBLES
ENFERMEDADES ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLESNO TRANSMISIBLES
MEJORA DE MEJORA DE
SERVICIOS DE SALUDSERVICIOS DE SALUD
MEJORA DEL MEJORA DEL
SISTEMA DE SALUDSISTEMA DE SALUD
DISPONIBILIDAD DE DISPONIBILIDAD DE
MEDICAMENTOSMEDICAMENTOS
DESEMPEÑO DESEMPEÑO
INSTITUCIONALINSTITUCIONAL
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INCREMENTAR EL PARTO INSTITUCIONALINCREMENTAR EL PARTO INSTITUCIONAL
EN ZONAS RURALES.EN ZONAS RURALES.
PROMOVER EL ACCESO A MÉTODOS PROMOVER EL ACCESO A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.
ADECUACIÓN CULTURAL DE LOS SERVICIOS, ADECUACIÓN CULTURAL DE LOS SERVICIOS, PARTO VERTICAL, CASA DE ESPERAPARTO VERTICAL, CASA DE ESPERA
MUNICIPIOS Y COMUNIDADES QUE PROMUEVAN MUNICIPIOS Y COMUNIDADES QUE PROMUEVAN LA MATERNIDAD SALUDABLELA MATERNIDAD SALUDABLE
MUNICIPIOS Y COMUNIDADES QUE MUNICIPIOS Y COMUNIDADES QUE PROMUEVAN LA MATERNIDAD SALUDABLEPROMUEVAN LA MATERNIDAD SALUDABLE
DISMINUIR LA MORTALIDAD MATERNADISMINUIR LA MORTALIDAD MATERNA 1
8
DISMINUIR LA MORTALIDAD MATERNADISMINUIR LA MORTALIDAD MATERNA
Razón de Mortalidad Materna Perú 1955 - 2015 Razón de Mortalidad Materna Perú 1955 - 2015
Fuente: ENDES* Datos estimados desde 2005Fuente: ENDES* Datos estimados desde 2005
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REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTILREDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL
Reducir la mortalidad infantil de Reducir la mortalidad infantil de 24 a 15 x 1,000 NV en el 202024 a 15 x 1,000 NV en el 2020
1517.517.717.8
43
33
57
2118
0
10
20
30
40
50
60
1991-92 1996 2000 2004-06 2007 2008 2009 2011 2020
Años
Ta
sa
x 1
00
,00
0 N
.V.
FUENTE: DGSP
ODMODM
Objetivo 4: Reducir en dos terceras partes (1990 – 2015) la tasa de Objetivo 4: Reducir en dos terceras partes (1990 – 2015) la tasa de mortalidad infantil en menores de 5 añosmortalidad infantil en menores de 5 años
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INCREMENTAR EL PARTO INSTITUCIONAL INCREMENTAR EL PARTO INSTITUCIONAL EN ZONAS RURALESEN ZONAS RURALES
TENDENCIA DE LA COBERTURA DE PARTO INSTITUCIONAL EN ZONAS RURALES
FUENTE: PNCS
PARTOS EN SERVICIOS DE SALUD
En el 2009, el 60% de partos en ZONAS RURALES serán institucionales
En el 2009 la cobertura En el 2009 la cobertura de parto institucional en de parto institucional en zonas rurales será del zonas rurales será del
60%60%
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FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PARA FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS Y NEONATALESLA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS Y NEONATALES
Incrementar la capacidad resolutiva de los Centros de Salud I-4 para atender partos, emergencias obstétricas y neonatales las 24 horas del día y los 365 días del año .
2007
103FONB
2008
150FONB
2009
200 FONB
Fuente: DGSP - ENSSSyRFuente: DGSP - ENSSSyR
Para el 2009 se espera contar con 200 Para el 2009 se espera contar con 200 Centros de Salud I-4 que cumplan con FONBCentros de Salud I-4 que cumplan con FONB
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ACCESO A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIARACCESO A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR
N° de Parejas Protegidas
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CASAS DE ESPERADisminuyendo la barrera geográfica,
mejorando el acceso al parto institucional
Actualmente contamos con 401 Casas de Espera operativas y para el año 2009 se Actualmente contamos con 401 Casas de Espera operativas y para el año 2009 se espera alcanzar 450 Casas de Espera operativas.espera alcanzar 450 Casas de Espera operativas.
Asimismo, se realizará la consulta con mujeres indígenas para la modificación de la Asimismo, se realizará la consulta con mujeres indígenas para la modificación de la norma.norma.
DIRESADIRESA N°N° LUGARLUGAR
Andahuaylas 3 Chicmo, Hauncabamba y Pampachiri
Ayacucho 2 Victor Fajardo, Huamanga
La Libertad 2 Otuzco y Sanchez Carrión
Junín 1 Chanchamayo
Huanuco 1 Ambo
Puno 2 Azangaro y Pucara
Total 11
CASAS DE ESPERA EN EL 2008CASAS DE ESPERA EN EL 2008CASAS DE ESPERA EN EL 2008CASAS DE ESPERA EN EL 2008
Fuente: DGSP - ENSSyR
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MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y MATERNIDAD MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y MATERNIDAD SALUDABLE EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL CRECERSALUDABLE EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL CRECER
Se consolidarán procesos en los 397
distritos de los Quintiles I y II. La estrategia
se orienta hacia el fortalecimiento de la
gestión local a través de:
1. Plataforma de asistencia técnica: desarrollo
de capacidades y herramientas.
2. Tecnología de información para la gestión
local
3. Financiamiento de acciones de salud a
través del Presupuesto Participativo (PIPs)
4. Fortalecimiento de las Redes de Municipios
y Comunidades Saludables
En el año 2009En el año 2009
15
REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN MENORES DE 5 AÑOSREDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN MENORES DE 5 AÑOS 2 FORTALECER EL CONTROL DE
CRECIMIENTO Y DESARROLLO.
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE EDA E IRA
AUMENTAR LA COBERTURA DE INMUNIZACIONES.
FORTALECER LA NUTRICIÓN INFANTIL
PROMOVER LA LACTANCIA MATERNA
PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES
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REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN MENORES DE 5 AÑOSREDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN MENORES DE 5 AÑOS
25.024.125.425.8
36.5
23.521.0
19.016.0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1991 1996 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2011
Años
%
9 puntos
PREVALENCIA DE LA DESNUTRICIÓN EN MENORES DE 5 AÑOSPREVALENCIA DE LA DESNUTRICIÓN EN MENORES DE 5 AÑOS
FUENTE: INEI-ENDES c.
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CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLOCONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO
Coordinación con los Gobiernos Regionales para la adquisición de nuevos equipos antropométricos para los EE.SS del ámbito CRECER.
Priorizar la población menor de 36 meses, población en pobreza y pobreza extrema.
Estimular en las madres el control de crecimiento y desarrollo de sus niños.
Coordinación con CRECER para garantizar el Control de Crecimiento y Desarrollo.
Fortalecimiento de la disponibilidad del recursos humanos en los establecimientos de salud del primer nivel de atención para el desarrollo de la actividad y mejoramiento de la calidad.
18
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE EDA E IRAPREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE EDA E IRA
Líneas de acción: Mejora de la atención del recién nacido. Prevención de las neumonías y EDAs con la vacunación de Neumococo, Rotavirus e Influenza y tratamiento
oportuno. Seguimiento a las 48 horas de casos de Neumonía y EDA Ampliación de la cobertura del SIS en las zonas más pobres y dispersas. Promoción de la alimentación y nutrición saludable.
Para el año 2009 se disminuirá las defunciones por Neumonía en un 15% Para el año 2009 se disminuirá las defunciones por Neumonía en un 15% y defunciones por EDA 20%; en los menores de cinco años.y defunciones por EDA 20%; en los menores de cinco años.
Para el año 2009 se disminuirá las defunciones por Neumonía en un 15% Para el año 2009 se disminuirá las defunciones por Neumonía en un 15% y defunciones por EDA 20%; en los menores de cinco años.y defunciones por EDA 20%; en los menores de cinco años.
Número de defunciones por EDA y Neumonía
975
826915
414
264 245310
114 123 133216
145 130 110
1263
936
2700
1935
1385
909
687 680 630 586472 455 430 380
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008P 2009P
EDA NeumoniaF uente:R eporte DG S P - B oletín epidemiológico-DG E
19
AUMENTAR LA COBERTURA DE INMUNIZACIONESAUMENTAR LA COBERTURA DE INMUNIZACIONES
En el mundo se ha logrado reducir las enfermedades por neumococo en un 80% en los niños
menores de 5 años con la vacunación
Huancavelica, Huanuco, Cajamarca, Apurimac, Ayacucho, Loreto, Amazonas, Pasco, Cusco,
Puno, Piura, San Martín, Ucayali.
1 era: 2 meses2 da: 4 meses3 era: 15 meses
1 era: 2 meses2 da: 4 meses
1 era: de 6 meses a 23 mesesEn 13 Regiones
2009
20
Fuente: ENDES CONTINUA. DGSP
PROMOVER LA LACTANCIA MATERNAPROMOVER LA LACTANCIA MATERNA
Fortalecimiento de la “Iniciativa de Fortalecimiento de la “Iniciativa de establecimientos de salud amigos de la establecimientos de salud amigos de la
madre y el niño”madre y el niño”
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Anemia: niños con hemoglobina por debajo de 11 g/dlAnemia: niños con hemoglobina por debajo de 11 g/dl
AnemiaAnemiaNiños de 6 a 59 MesesNiños de 6 a 59 Meses
Líneas de acción: Suplementación con sulfato ferrosos al 100% de niños menores de 2 años ( 1,074,048). PPR Promoción de la lactancia materna Promoción de la alimentación y nutrición saludable.
Fuente: ENDES CONTINUA. 2005-2007 DGSP
FAVORECER LA NUTRICIÓN MEDIANTE LA SUPLEMENTACIÓN CON FAVORECER LA NUTRICIÓN MEDIANTE LA SUPLEMENTACIÓN CON FIERRO Y MICRONUTRIENTES FIERRO Y MICRONUTRIENTES
22
3 REDUCIR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLESREDUCIR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
REDUCIR LA TUBERCULOSISREDUCIR LA TUBERCULOSIS
REDUCIR LAS ENFERMEDADES REDUCIR LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLESTRANSMISIBLES
REDUCIR LOS CASOS DE VIH SIDAREDUCIR LOS CASOS DE VIH SIDA
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TB XDR NOTIFICADOS y PRUEBAS DE SENSIBILIDAD DE SEGUNDA TB XDR NOTIFICADOS y PRUEBAS DE SENSIBILIDAD DE SEGUNDA LINEA PROCESADAS EN LABORATORIO NACIONAL (INS)LINEA PROCESADAS EN LABORATORIO NACIONAL (INS)
1,356 2,004 4,59015
75
812
17
25
52
0
10
20
30
40
50
60
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Pruebas de Sensibilidad 2da lineaCasos TB XDR
TB XDR: Acumulado 1999 – 15
Octubre 2008: 190 casos.
TB XDR: 2008: 58 casos.
• Pruebas Diagnósticas en USA
CURACION: 60 %
Fuente: Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis / DGSP / MINSA
24
Líneas de acción: Diagnostico y tratamiento gratuito supervisado. Control vectorial mediante la acción concertada con los gobiernos locales y sociedad civil, incorporación de
método de Secas intermitentes. Vigilancia epidemiológica e identificación precoz de casos. Participación Social y acciones de Comunicación para el cambio de conducta
REDUCIR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: MALARIAREDUCIR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: MALARIA
Malaria en el Perú. 1996 –2009*Malaria en el Perú. 1996 –2009*
Fuente: DGSP – MINSA* Dato estimado para el 2008 y 2009Fuente: DGSP – MINSA* Dato estimado para el 2008 y 2009
Meta 2009: reducir el Numero de casos y Meta 2009: reducir el Numero de casos y mantener los logros en la reducción de la mantener los logros en la reducción de la mortalidadmortalidad
25
Meta 2009 mantener y Meta 2009 mantener y reducir la mortalidad reducir la mortalidad por dengue a menos por dengue a menos
de 0.1 x 100,000de 0.1 x 100,000
Meta 2009: Meta 2009: reducir la reducir la
Incidencia de Incidencia de Bartonelosis a Bartonelosis a menos de 8 x menos de 8 x 100,000 Hab.100,000 Hab.
REDUCIR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: DENGUE Y BARTONELOSISREDUCIR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: DENGUE Y BARTONELOSIS
Incidencia de la Bartonelosis Perú 2001 – 2009*Incidencia de la Bartonelosis Perú 2001 – 2009*
Casos Notificados Dengue Perú 2001 –2009*Casos Notificados Dengue Perú 2001 –2009*Fuente: DGSP – MINSA* Dato estimado para el 2008 y 2009Fuente: DGSP – MINSA* Dato estimado para el 2008 y 2009
3
1
0
1
0 0
2
1 1
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
0
1
1
2
2
3
3
4
Nº Fallecidos 3 1 0 1 0 0 2 1 1
Nº casos 24232 8246 3622 9740 6222 4025 6907 9500 9500
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
16
44
36
66
35
2217
106
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Años
Tasa d
e I
ncid
en
cia
x 1
00,0
00
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Nº
Fall
ecid
os
Nº Fallecidos 16 44 36 66 35 22 17 10 6
Tasa Incidencia 3,72 8,01 21,2 39,34 33,42 20,37 11,21 6,1 5
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: DGSP – MINSA* Dato estimado para el 2008 y 2009Fuente: DGSP – MINSA* Dato estimado para el 2008 y 2009
26
TENDENCIAS VIH/SIDATENDENCIAS VIH/SIDA
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
SIDA 1 2 3 19 100 257 324 409 482 748 715 849 1106 1450 1543 1389 1340 1182 1197 1131 1448 1372 1390 840 1313 993
VIH 1 0 0 4 45 130 124 200 205 331 596 741 914 1476 1325 1473 1517 1871 2855 2252 2902 2955 2847 2899 2720 1466
198
3
198
4
198
5
198
6
198
7
198
8
198
9
199
0
199
1
199
2
199
3
199
4
199
5
199
6
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
CASOS ACUMULADOS DE VIH Y SIDA , PERU 1983-2008.BASADO EN VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Fuente: Dirección General de Epidemiología.
27
4 CONTROLAR LAS ENFERMEDADES CRÓNICO CONTROLAR LAS ENFERMEDADES CRÓNICO
DEGENERATIVASDEGENERATIVAS
DISMINUIR LA MORBI-MORTALIDAD DE LA DISMINUIR LA MORBI-MORTALIDAD DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES
MELLITUSMELLITUS
REDUCIR LA CEGUERA POR CATARATASREDUCIR LA CEGUERA POR CATARATAS
MEJORAR LA SALUD BUCAL MEJORAR LA SALUD BUCAL
DE LA POBLACIÓNDE LA POBLACIÓN
MEJORAR LA SALUD MENTALMEJORAR LA SALUD MENTAL
DE LA POBLACIÓNDE LA POBLACIÓN
28
ATENDIDOS POR DIABETES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y PROYECCION AL 2009 EN LOS EESS DEL MINSA
168,559160,551
152,906142,672
133,642
73,75870,24666,90160,500
41,601
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
2005 2006 2007 2008 2009
HTA Diabetes
Fuente: OGEI MINSAFuente: OGEI MINSA
Ampliar la cobertura de atención en HTA
y Diabetes 2009
Objetivo:Disminuir la morbi-mortalidad de la Hipertensión arterial y Diabetes Mellitus, mediante la ampliación de la cobertura de atención en la Establecimientos de Salud.
Población Objetivo:
Población adulta y adulta mayor en situación de pobreza y pobreza extrema
CONTROLAR LAS ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS: CONTROLAR LAS ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS: HIPERTENSIÓN ARTERIAL – DIABETES MELLITUSHIPERTENSIÓN ARTERIAL – DIABETES MELLITUS
29
REDUCIR LA CEGUERA POR CATARATAREDUCIR LA CEGUERA POR CATARATA
7704 7086
14790
0
5000
10000
15000
2006-2007 * 2008 TOTAL
INTERVENCIONES QUIRURGICAS
Fuente: DGSP – MINSA* setiembreFuente: DGSP – MINSA* setiembre
PLAN NACIONAL DE LUCHA PLAN NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA CEGUERACONTRA LA CEGUERA
2007-20102007-2010
META:META:““Para 2009 se realizarán 15,000 cirugías de catarata más”Para 2009 se realizarán 15,000 cirugías de catarata más”
Al 2010 se realizarán 83,000 cirugías de catarata en el Sector Salud. Al 2010 se realizarán 83,000 cirugías de catarata en el Sector Salud.
Reducir la ceguera por cataratas Reducir la ceguera por cataratas en el adulto y adulto mayor en en el adulto y adulto mayor en
pobreza y pobreza extremapobreza y pobreza extrema
META 2011: RESTITUIR LA FUNCIÓN MASTICATORIA ,MEJORAR LA NUTRICIÓN Y CALIDADDE VIDA DE LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
META 2011: 100,000 PRÓTESISMETA 2011: 100,000 PRÓTESIS
OBJETIVO:
Restituir la función masticatoria mediante acciones de rehabilitaciónrehabilitación dental y protésica restituyendo, mejorando la nutrición, autoestima, estética y la calidad de vida de la población gestante y adulto mayor de extrema pobreza.
PLAN NACIONAL SONRÍE SIEMPRE PERÚPLAN NACIONAL SONRÍE SIEMPRE PERÚ
MEJORAR LA SALUD BUCAL DE LA POBLACION MEJORAR LA SALUD BUCAL DE LA POBLACION
31
Estrategia: Plan Integral de Reparaciones en Salud Mental
10 Regiones con Plan de Reparaciones10 Regiones con Plan de Reparaciones El 100% de Regiones afectadas por violencia políticaEl 100% de Regiones afectadas por violencia política
cuenta con Equipos de Salud Mental. cuenta con Equipos de Salud Mental. Acta de compromiso para la Programación Multianual Acta de compromiso para la Programación Multianual
2009 -2011 con los Gobiernos Regionales de Ayacucho y Huanuco2009 -2011 con los Gobiernos Regionales de Ayacucho y Huanuco
Objetivo: Brindar atención a las personas afectadas por la violencia políticaObjetivo: Brindar atención a las personas afectadas por la violencia política
MEJORAR LA SALUD MENTAL DE LA POBLACIONMEJORAR LA SALUD MENTAL DE LA POBLACION
Objetivo: Disminuir el consumo nocivo de alcohol en la población en riesgo y Objetivo: Disminuir el consumo nocivo de alcohol en la población en riesgo y por abuso, dependencia a otras drogaspor abuso, dependencia a otras drogas
Incremento en un 100% de las DISAS y DIRESAS con Módulos de Atención Integral de Adicciones y equipos de intervención(Apurimac I, Apurimac II, Arequipa, Ancash, Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huanuco, Huancavelica, Ica, Junín, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Puno, Ucayali, Callao y Lima Metropolitana.
32
Construcción de:Nuevo Instituto Nacional de Salud del NiñoNuevo Hospital Regional de Ica.Reconstrucción del Hospital Santa María
del Socorro de Ica.Nuevo Hospital San Juan de Dios de Pisco.Nuevo Instituto Nacional de Rehabilitación.Construcción del Centro Hemodador
Macroregional Lima.Construcción de 3 hospitales de
emergencia en Lima.
Instituto Nacional de RehabilitaciónInstituto Nacional de Rehabilitación
Instituto Nacional de Salud del NiñoInstituto Nacional de Salud del Niño
Centro Hemodador Macroregional LimaCentro Hemodador Macroregional Lima
5 MEJORAR LA OFERTA DE SERVICIOSMEJORAR LA OFERTA DE SERVICIOS
33
Tasas de profesionales Médicos por 10 000 habitantes según estratos de pobreza. Año 2006
14.3
7.9
3.9
2.5
0.8
18.8
10.2
6.1
4.33.4
17.6
10.2
5.7
4.74.8
15.8
13.1
7.4
4.94.2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
I II III IV V
Estratos de Pobreza
Tas
a d
e M
édic
os
po
r 10
mil
hab
1992 1996 2004 2006
Censo 92, Censo 96, Año 2004 y Año 2006 - Perú
6 RECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOS
34
0
50
100
150
200
250
300
350
AM
AZ
ON
AS
AN
CA
SH
AP
UR
IMA
C
AR
EQ
UIP
A
AY
AC
UC
HO
CA
JAM
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CA
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LIB
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LIM
A-C
AL
LA
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A-P
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CIA
S
LO
RE
TO
MA
DR
E D
E D
IOS
MO
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EG
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PA
SC
O
PIU
RA
PU
NO
SA
N M
AR
TÍN
TA
CN
A
TU
MB
ES
UC
AY
AL
I
DOTACION - CAS DOTACION - SERUMS DOTACION - ESPECIALISTAS
CIERRE DE BRECHAS EN RECURSOS HUMANOS EN SALUD, CIERRE DE BRECHAS EN RECURSOS HUMANOS EN SALUD, SIGUIENDO LA RUTA DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSALSIGUIENDO LA RUTA DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
(PROFESIONALES MÉDICOS)(PROFESIONALES MÉDICOS)
100% Aseguramiento Universal 2009
35
POLÍTICA NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN POLÍTICA NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN SALUD, EN EL MARCO DE LA DESCENTRALIZACIÓNSALUD, EN EL MARCO DE LA DESCENTRALIZACIÓN
Modalidad a Distancia – Soporte Virtual
Modalidad Presencial-Pasantías
Pedagogía de la problematización / Educación Permanente en Salud
Construcción concertada de las Políticas (Nacional y Regionales)
Plan Nacional de Fortalecimiento para el Desarrollo de las Capacidades en Salud
Programa Nacional de
Perfeccionamiento
Programa Nacional de
Salud Familiar
Programa Nacional de Asistencia
Técnica
Programa Nacional de Ampliación de la
Frontera de Formación en Salud
36
Principales metas al 2009:
88% de medicamentos disponibles en los Establecimientos de Salud del MINSA88% de medicamentos disponibles en los Establecimientos de Salud del MINSA
Continuar con el mecanismo de compras corporativas de medicamentos por Continuar con el mecanismo de compras corporativas de medicamentos por subasta inversa para todo el sector salud.subasta inversa para todo el sector salud.
Ahorro 2008: S/. Ahorro 2008: S/. 88,450,267.9988,450,267.99
7 ASEGURAR EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE
MEDICAMENTOS DE CALIDAD
DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS EN EE.SSDISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS EN EE.SSDISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS EN EE.SSDISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS EN EE.SS
37
OPTIMIZACION DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y FINANCIEROS QUE COADYUVEN A LA MEJORA DEL
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 8
Mejora de los procesos y de la capacidad Mejora de los procesos y de la capacidad instalada de los servicios administrativos.instalada de los servicios administrativos.
Acciones de supervisión y control al Acciones de supervisión y control al desempeño de la gestión.desempeño de la gestión.
Control de la legalidad del uso de los Control de la legalidad del uso de los recursos económicos y financieros.recursos económicos y financieros.
Especialización en la adquisición y logística Especialización en la adquisición y logística de medicamentos e insumos estratégicos de medicamentos e insumos estratégicos para la salud pública.para la salud pública.
38
Fuente: SIS
9 ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
Aprobación de la Ley de Aseguramiento UniversalAmpliación gradual del plan esencial de aseguramiento universal (PEAS)Aumento de la cobertura de aseguramiento y financiamiento de las prestaciones
por el SIS.Empoderamiento y derechos del usuario SIS.Mejora de los mecanismos de focalización
Para el 2009 se espera asegurar a Para el 2009 se espera asegurar a 11.5 millones de peruanos11.5 millones de peruanos
Proyección del número de asegurados SIS Proyección del número de asegurados SIS 2006 - 20112006 - 2011
39
AsalariadosFormalesEsSalud
Pequeña Empresa(y otros)
SIS
10 millones 10 millones8 millones Más ricos
Más pobres
“ Alcanzar un conjunto ampliado de prestaciones
garantizadas de salud”
Cobertura deseada = 10 SIS + 8 independientes + 10 Regular = 28 millones
Plan “Seguro Regular”
MicroempresaDL 1086
eIndependientes
y Otros Seguros
Pre
sta
cio
nes
cu
bie
rtas
PERSPECTIVAS DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL POR TIPO DE PERSPECTIVAS DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL POR TIPO DE SEGUROSEGURO
Conjunto de Prestaciones Garantizadas
(Plan Esencial de
Aseguramiento en Salud)
FISSAL(FONDO COMPLEMENTARIO DE SALUD)
Otros Seguros
Planes complement
arios
“ Alcanzar un conjunto de prestaciones garantizadas de
salud”
Fuente: SIS
40
POBLACIÓN ASEGURADA Y META 2009 EN EL AMBITO POBLACIÓN ASEGURADA Y META 2009 EN EL AMBITO CRECERCRECER
Departamento Población Asegurados Meta 2009
AMAZONAS 157,479 126,015 31,464ANCASH 283,413 206,299 77,114APURIMAC 292,310 214,162 78,148AREQUIPA 28,944 20,936 8,008AYACUCHO 418,686 310,589 108,097CAJAMARCA 899,002 595,057 303,945CUSCO 537,923 412,862 125,061HUANCAVELICA 411,584 269,674 141,910HUANUCO 494,507 449,957 44,550ICA 3,438 1,807 1,631JUNIN 265,082 158,132 106,950LA LIBERTAD 373,076 289,528 83,548LAMBAYEQUE 84,274 76,894 7,380LIMA 20,470 12,578 7,892LORETO 399,149 323,450 75,699MADRE DE DIOS 13,531 4,345 9,186PASCO 78,769 38,879 39,890PIURA 461,265 262,424 198,841PUNO 425,470 183,585 241,885SAN MARTIN 138,176 107,103 31,073UCAYALI 93,455 81,164 12,291Total general 5,880,003 4,145,440 1,734,563
41
8,023,582
2,498,7065,524,876
29,908,310
9,314,055
20,594,255
-
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
atendidos atenciones
Requerido Aprobado Brecha
BRECHA DE ATENDIDOS Y ATENCIONES PARA EL AÑO 2009 CON BRECHA DE ATENDIDOS Y ATENCIONES PARA EL AÑO 2009 CON PRESUPUESTO PROYECTADO APROBADOPRESUPUESTO PROYECTADO APROBADO
42
III. PROYECTO DE PRESUPUESTO 2009 DEL SECTOR SALUD
4343
PROY. PPTO
2005 2006 2007 2008 2009
Ministerio de Salud - MINSA 1,996.2 2,003.3 2,089.3 2,756.1 2,678.9
Organismos Publicos Descentralizados - OPDs 411.2 424.8 533.6 680.3 643.3
Unidades Ejecutoras Sector Salud Gob. Regionales 1,206.5 1,382.0 1,472.5 1,622.3 1,862.3
FONIPREL 590.0
CANON (Mantenimiento de infraestructura EE.SS.) 79.3
Sector Salud a Nivel Nacional* 3,613.9 3,810.1 4,095.4 5,058.7 5,853.8
Presupuesto de Sector Público 49,117.2 50,862.3 61,627.0 71,049.8 72,355.5
Producto Bruto Interno - PBI ** 261,600.0 304,500.0 341,200.0 390,100.0 435,300.0
% del Presupuesto del Sector Público 7.36% 7.49% 6.65% 7.12% 8.09%
% del Producto Bruto Interno - PBI 1.38% 1.25% 1.20% 1.30% 1.34%
EntidadesPresupuesto Institucional de Apertura - PIA
PROY. PPTO
2005 2006 2007 2008 2009
Ministerio de Salud - MINSA 1,996.2 2,003.3 2,089.3 2,756.1 2,678.9
Organismos Publicos Descentralizados - OPDs 411.2 424.8 533.6 680.3 643.3
Unidades Ejecutoras Sector Salud Gob. Regionales 1,206.5 1,382.0 1,472.5 1,622.3 1,862.3
FONIPREL 590.0
CANON (Mantenimiento de infraestructura EE.SS.) 79.3
Sector Salud a Nivel Nacional* 3,613.9 3,810.1 4,095.4 5,058.7 5,853.8
Presupuesto de Sector Público 49,117.2 50,862.3 61,627.0 71,049.8 72,355.5
Producto Bruto Interno - PBI ** 261,600.0 304,500.0 341,200.0 390,100.0 435,300.0
% del Presupuesto del Sector Público 7.36% 7.49% 6.65% 7.12% 8.09%
% del Producto Bruto Interno - PBI 1.38% 1.25% 1.20% 1.30% 1.34%
EntidadesPresupuesto Institucional de Apertura - PIA
PARTICIPACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD A NIVEL NACIONAL PARTICIPACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD A NIVEL NACIONAL EN RELACION AL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO Y PBIEN RELACION AL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO Y PBI
•No considera otras Instituciones del Sistema de Salud (Fuerzas Armadas y Policiales, Gobiernos Locales, etc) ni el Sector Saneamiento.
** Marco Macroeconómico Multianual 2009-2011 (revisado) - MEF
(En Millones de Nuevos Soles)Toda Fuente de Financiamiento
4444
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL SECTOR SALUD AÑO FISCAL 2007EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL SECTOR SALUD AÑO FISCAL 2007
(En Millones de Nuevos Soles)Toda Fuente de Financiamiento
•El Presupuesto del IDREH fue incorporado al Pliego 011 Ministerio de Salud por Fusión efectuada en mayo 2007•El Presupuesto del IDREH fue incorporado al Pliego 011 Ministerio de Salud por Fusión efectuada en mayo 2007
(En Millones de Nuevos Soles)Toda Fuente de Financiamiento
Ministerio de Salud - MINSA* 2,606.0 2,348.2 90.1% 257.7Instituto Nacional de Salud - INS 95.7 72.3 75.6% 23.4Instituto de Desarrollo de Recursos Humanos- IDREH 22.2 22.1 99.4% 0.1Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud - SEPS 8.4 7.8 93.0% 0.6Seguro Integral de Salud - SIS 330.9 320.5 96.9% 10.4Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN 122.7 113.5 92.4% 9.3
TOTAL 3,185.9 2,884.4 90.5% 301.5
Pliegos del Sector Salud PIM EJECUCION AVANCE % SALDO
Ministerio de Salud - MINSA* 2,606.0 2,348.2 90.1% 257.7Instituto Nacional de Salud - INS 95.7 72.3 75.6% 23.4Instituto de Desarrollo de Recursos Humanos- IDREH 22.2 22.1 99.4% 0.1Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud - SEPS 8.4 7.8 93.0% 0.6Seguro Integral de Salud - SIS 330.9 320.5 96.9% 10.4Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN 122.7 113.5 92.4% 9.3
TOTAL 3,185.9 2,884.4 90.5% 301.5
Pliegos del Sector Salud PIM EJECUCION AVANCE % SALDO
FUENTES PIM EJECUCION AVANCE % SALDO
RECURSOS ORDINARIOS 2,483.2 2,374.6 95.6% 108.6
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 490.7 347.1 70.7% 143.6
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 208.1 158.9 76.4% 49.2
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
3.9 3.8 97.1% 0.1
TOTAL 3,185.9 2,884.4 90.5% 301.5
FUENTES PIM EJECUCION AVANCE % SALDO
RECURSOS ORDINARIOS 2,483.2 2,374.6 95.6% 108.6
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 490.7 347.1 70.7% 143.6
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 208.1 158.9 76.4% 49.2
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
3.9 3.8 97.1% 0.1
TOTAL 3,185.9 2,884.4 90.5% 301.5
En el Ejercicio Presupuestario 2007, los saldos no utilizados obedecen a sobreestimaciones en las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias, por la no incorporación de las transferencias financieras recibidas del Seguro Integral de Salud dentro del período de ejecución.Asimismo, el saldo obedece a la no ejecución de los proyectos de inversión, debido a que los procesos quedaron desiertos, debido a que los proveedores no cumplian con las exigencias de las especifíicaciones técnicas requeridas.
En el Ejercicio Presupuestario 2007, los saldos no utilizados obedecen a sobreestimaciones en las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias, por la no incorporación de las transferencias financieras recibidas del Seguro Integral de Salud dentro del período de ejecución.Asimismo, el saldo obedece a la no ejecución de los proyectos de inversión, debido a que los procesos quedaron desiertos, debido a que los proveedores no cumplian con las exigencias de las especifíicaciones técnicas requeridas.
4545
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL SECTOR SALUD AL 31 DE AGOSTO DE 2008EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL SECTOR SALUD AL 31 DE AGOSTO DE 2008
(En Millones de Nuevos Soles)Toda Fuente de Financiamiento
Ministerio de Salud - MINSA 2,756.1 1,516.1 55.0% 1,240.1
Instituto Nacional de Salud - INS 90.2 43.0 47.7% 47.1
Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud - SEPS 9.4 5.9 63.2% 3.5
Seguro Integral de Salud - SIS 471.1 298.8 63.4% 172.3
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN 109.6 79.4 72.5% 30.2
TOTAL 3,436.4 1,943.3 56.5% 1,493.2
SALDOPliegos del Sector Salud PIA AVANCE %EJECUCION
Ministerio de Salud - MINSA 2,756.1 1,516.1 55.0% 1,240.1
Instituto Nacional de Salud - INS 90.2 43.0 47.7% 47.1
Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud - SEPS 9.4 5.9 63.2% 3.5
Seguro Integral de Salud - SIS 471.1 298.8 63.4% 172.3
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN 109.6 79.4 72.5% 30.2
TOTAL 3,436.4 1,943.3 56.5% 1,493.2
SALDOPliegos del Sector Salud PIA AVANCE %EJECUCION
Recursos Ordinarios 3,039.7 1,631.2 53.7% 1,408.5
Recursos Directamente Recaudados 396.8 217.3 54.8% 179.4
Donaciones y Transferencias 0.0 94.7 0.0 0.0
TOTAL 3,436.4 1,943.3 56.5% 1,493.2
SALDOPliegos del Sector Salud PIA AVANCE %EJECUCION
Recursos Ordinarios 3,039.7 1,631.2 53.7% 1,408.5
Recursos Directamente Recaudados 396.8 217.3 54.8% 179.4
Donaciones y Transferencias 0.0 94.7 0.0 0.0
TOTAL 3,436.4 1,943.3 56.5% 1,493.2
SALDOPliegos del Sector Salud PIA AVANCE %EJECUCION
El MINSA al cierre del ejercicio ejecutará el 100% del Presupuesto AutorizadoEl MINSA al cierre del ejercicio ejecutará el 100% del Presupuesto Autorizado
(En Millones de Nuevos Soles)Toda Fuente de Financiamiento
4646
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL SECTOR SALUD 31 DE AGOSTO EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL SECTOR SALUD 31 DE AGOSTO DE 2008DE 2008
(En Millones de Nuevos Soles)Toda Fuente de Financiamiento
GRUPO GENERICO DE GASTO PIA PIM EJECUCION AVANCE % SALDO
1. Personal y obligaciones sociales 1,233.631 1,171.068 740.175 63.2% 430.893
2. Obligaciones previsionales 187.586 183.683 121.065 65.9% 62.617
3. Bienes y servicios 1,008.684 1,167.509 583.790 50.0% 583.720
4. Otros gastos corrientes 459.213 486.557 293.094 60.2% 193.463
5. Inversiones 365.706 403.071 130.334 32.3% 272.738
7. Otros gastos de capital 181.602 192.048 74.805 39.0% 117.243
TOTAL SECTOR 3,436.4 3,603.9 1,943.3 54% 1,660.7
4747
LIMITE DE GASTO 2008 PROPUESTO POR EL MEFLIMITE DE GASTO 2008 PROPUESTO POR EL MEFSECTOR SALUDSECTOR SALUD
(En Millones de Nuevos Soles)Toda Fuente de Financiamiento
(En Millones de Nuevos Soles)Toda Fuente de Financiamiento
ENE-SET OCT-DICLIMITE DE
GASTO
Ministerio de Salud - MINSA 2,756.1 2,888.4 1,708.5 654.1 2,362.6 525.8
Instituto Nacional de Salud - INS 90.2 100.1 46.9 15.9 62.8 37.3
Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud - SEPS 9.4 9.4 6.6 1.8 8.3 1.1
Seguro Integral de Salud - SIS 471.1 508.9 333.8 125.4 459.3 49.6
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN 109.6 124.9 89.4 14.3 103.7 21.2
TOTAL 3,436.4 3,631.7 2,185.2 811.5 2,996.7 635.0
SALDO PIM
EJECUCIÓN
Pliegos del Sector Salud PIA PIM ENE-SET OCT-DICLIMITE DE
GASTO
Ministerio de Salud - MINSA 2,756.1 2,888.4 1,708.5 654.1 2,362.6 525.8
Instituto Nacional de Salud - INS 90.2 100.1 46.9 15.9 62.8 37.3
Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud - SEPS 9.4 9.4 6.6 1.8 8.3 1.1
Seguro Integral de Salud - SIS 471.1 508.9 333.8 125.4 459.3 49.6
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN 109.6 124.9 89.4 14.3 103.7 21.2
TOTAL 3,436.4 3,631.7 2,185.2 811.5 2,996.7 635.0
SALDO PIM
EJECUCIÓN
Pliegos del Sector Salud PIA PIM
ENE-SET OCT-DICLIMITE DE
GASTO
Recursos Ordinarios 3,039.7 2,978.3 1,839.1 708.6 2,547.7 430.7
Recursos Directamente Recaudados 396.8 476.8 242.0 86.7 328.7 148.1
Donaciones y Transferencias 0.0 176.6 104.1 16.2 120.3 56.2
TOTAL 3,436.4 3,631.7 2,185.2 811.5 2,996.7 635.0
EJECUCIÓN
Pliegos del Sector Salud PIASALDO
PIMPIM ENE-SET OCT-DIC
LIMITE DE GASTO
Recursos Ordinarios 3,039.7 2,978.3 1,839.1 708.6 2,547.7 430.7
Recursos Directamente Recaudados 396.8 476.8 242.0 86.7 328.7 148.1
Donaciones y Transferencias 0.0 176.6 104.1 16.2 120.3 56.2
TOTAL 3,436.4 3,631.7 2,185.2 811.5 2,996.7 635.0
EJECUCIÓN
Pliegos del Sector Salud PIASALDO
PIMPIM
484848
LIMITE DE GASTO 2008 PROPUESTO MINSALIMITE DE GASTO 2008 PROPUESTO MINSASECTOR SALUDSECTOR SALUD
(En Millones de Nuevos Soles)Toda Fuente de Financiamiento
ENE-SET OCT-DIC
011. M. DE SALUD 2,888.4 2,362.6 1,708.5 654.1 525.8 200.9131. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 100.1 62.8 46.9 15.9 37.3 29.5134. SUPERINTENDENCIA DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD
9.4 8.3 6.6 1.8 1.0 0.4
135. SEGURO INTEGRAL DE SALUD 508.9 459.3 333.8 125.4 49.7 9.6136. INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN
124.9 103.7 89.4 14.3 21.2 14.0
11. SECTOR SALUD 3,631.7 2,996.7 2,185.3 811.5 635.0 254.4
PLIEGO/CATEGORIA/GRUPO
TODA FUENTE
PIMLIMITE DE
GASTO
EJECUCION RECORTE PIM
AMPLIACION LIMITE
ENE-SET OCT-DIC
011. M. DE SALUD 2,888.4 2,362.6 1,708.5 654.1 525.8 200.9131. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 100.1 62.8 46.9 15.9 37.3 29.5134. SUPERINTENDENCIA DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD
9.4 8.3 6.6 1.8 1.0 0.4
135. SEGURO INTEGRAL DE SALUD 508.9 459.3 333.8 125.4 49.7 9.6136. INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN
124.9 103.7 89.4 14.3 21.2 14.0
11. SECTOR SALUD 3,631.7 2,996.7 2,185.3 811.5 635.0 254.4
PLIEGO/CATEGORIA/GRUPO
TODA FUENTE
PIMLIMITE DE
GASTO
EJECUCION RECORTE PIM
AMPLIACION LIMITE
4949
PRESUPUESTO 2009 DEL SECTOR SALUD PRESUPUESTO 2009 DEL SECTOR SALUD 1/1/
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOPOR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1/ Pliego 011- Ministerio de Salud y Organismos Públicos Descentralizados2/ Comprende 36 unidades ejecutoras y recursos para las Estrategias Sanitarias de ámbito nacional (vacunas, medicamentos e insumos para diagnóstico).
PliegosRecusos
Ordinarios
Recusos Directamente Recaudados
TOTAL %
011. Ministerio de Salud - MINSA 2/ 2,397.1 281.8 2,678.9 80.6%
131. Instituto Nacional de Salud - INS 84.5 6.7 91.2 2.7%
134. Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud - SEPS 9.9 0.0 9.9 0.3%
135. Seguro Integral de Salud - SIS 420.5 9.2 429.7 12.9%
136. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas -INEN 45.2 67.2 112.4 3.4%
TOTAL 2,957.2 364.9 3,322.2 100.0%
PliegosRecusos
Ordinarios
Recusos Directamente Recaudados
TOTAL %
011. Ministerio de Salud - MINSA 2/ 2,397.1 281.8 2,678.9 80.6%
131. Instituto Nacional de Salud - INS 84.5 6.7 91.2 2.7%
134. Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud - SEPS 9.9 0.0 9.9 0.3%
135. Seguro Integral de Salud - SIS 420.5 9.2 429.7 12.9%
136. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas -INEN 45.2 67.2 112.4 3.4%
TOTAL 2,957.2 364.9 3,322.2 100.0%
(En Millones de Nuevos Soles)Toda Fuente de Financiamiento
5050
PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD 1/1/ POR GRUPO GENÉRICO DE GASTO 2005 - 2009POR GRUPO GENÉRICO DE GASTO 2005 - 2009
(En Millones de Nuevos Soles)Toda Fuente de Financiamiento
2005 2006 2007 2008
GASTO CORRIENTE 2.220,4 2.295,7 2.403,0 2.889,1 2.938,4
1. Personal y Obligaciones Sociales 926,1 1.033,4 1.106,5 1.233,6 1.136,1
2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 180,4 190,7 196,4 187,6 189,2
3. Bienes y Servicios 763,7 775,1 845,0 1.008,7 1.194,2
4. Donaciones y Transferencias 248,1 247,1 244,7 448,4 405,7
5. Otros Gastos 102,1 49,4 10,4 10,8 13,2
GASTOS DE CAPITAL 187,0 132,4 219,8 547,3 383,8
6. Adquisición de Activos No Financieros 187,0 132,4 219,8 547,3 383,8
- Inversiones 147,1 50,1 33,7 364,7 211,7
- Otros Gastos de Capital 39,3 82,3 186,1 181,6 172,1
TOTAL 2.407,4 2.428,1 2.622,8 3.436,4 3.322,2
Grupo Genérico de GastoPROY.
PPTO 2009
PRESUPUESTO INSITUCIONAL DE APERTURA -PIA
2005 2006 2007 2008
GASTO CORRIENTE 2.220,4 2.295,7 2.403,0 2.889,1 2.938,4
1. Personal y Obligaciones Sociales 926,1 1.033,4 1.106,5 1.233,6 1.136,1
2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 180,4 190,7 196,4 187,6 189,2
3. Bienes y Servicios 763,7 775,1 845,0 1.008,7 1.194,2
4. Donaciones y Transferencias 248,1 247,1 244,7 448,4 405,7
5. Otros Gastos 102,1 49,4 10,4 10,8 13,2
GASTOS DE CAPITAL 187,0 132,4 219,8 547,3 383,8
6. Adquisición de Activos No Financieros 187,0 132,4 219,8 547,3 383,8
- Inversiones 147,1 50,1 33,7 364,7 211,7
- Otros Gastos de Capital 39,3 82,3 186,1 181,6 172,1
TOTAL 2.407,4 2.428,1 2.622,8 3.436,4 3.322,2
Grupo Genérico de GastoPROY.
PPTO 2009
PRESUPUESTO INSITUCIONAL DE APERTURA -PIA
1/ Pliego 011- Ministerio de Salud y Organismos Públicos DescentralizadosEl gasto de inversión disminuye debido a la asignación del FONIPREL a regiones por 590 millones
5151
VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD (MINSA/OPD´s) VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD (MINSA/OPD´s) POR GRUPO GENÉRICO DE GASTO 2008-2009POR GRUPO GENÉRICO DE GASTO 2008-2009
(En Millones de Nuevos Soles)Toda Fuente de Financiamiento
ABSOLUTA %
GASTO CORRIENTE 2,889.1 2,938.4 49.3 1.71%
1. Personal y Obligaciones Sociales 1,233.6 1,136.1 -97.5 -7.90%
2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 187.6 189.2 1.6 0.85%
3. Bienes y Servicios 1,008.7 1,194.2 185.5 18.39%
4. Donaciones y Transferencias 448.4 405.7 -42.7 0.00%
5. Otros Gastos 10.8 13.2 2.4 22.22%
GASTOS DE CAPITAL 547.3 383.8 -163.5 -29.87%
6. Adquisición de Activos No Financieros 547.3 383.8 -163.5 -29.87%
TOTAL 3,436.4 3,322.2 -114.2 -3.32%
VARIACIÓNPIA 2008
PROY. PPTO 2009
Grupo Genérico de GastoABSOLUTA %
GASTO CORRIENTE 2,889.1 2,938.4 49.3 1.71%
1. Personal y Obligaciones Sociales 1,233.6 1,136.1 -97.5 -7.90%
2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 187.6 189.2 1.6 0.85%
3. Bienes y Servicios 1,008.7 1,194.2 185.5 18.39%
4. Donaciones y Transferencias 448.4 405.7 -42.7 0.00%
5. Otros Gastos 10.8 13.2 2.4 22.22%
GASTOS DE CAPITAL 547.3 383.8 -163.5 -29.87%
6. Adquisición de Activos No Financieros 547.3 383.8 -163.5 -29.87%
TOTAL 3,436.4 3,322.2 -114.2 -3.32%
VARIACIÓNPIA 2008
PROY. PPTO 2009
Grupo Genérico de Gasto
Los incrementos o decrementos se deben a:Personal.- Transferencia de 8 de Unidades Ejecutoras al Gobierno Regional de Lima y Serumistas a nivel nacionalBienes y Servicios: Mantenimiento y Reparación de la Infraestructura SanitariaDonaciones y Transferencias: Nuevo clasificador 2009 SISAdquisición de Activos No Financieros: Disponibilidad Presupuestal para Proyectos de Inversión disminuye debido a la asignación del FONIPREL a regiones por 590 millones
Los incrementos o decrementos se deben a:Personal.- Transferencia de 8 de Unidades Ejecutoras al Gobierno Regional de Lima y Serumistas a nivel nacionalBienes y Servicios: Mantenimiento y Reparación de la Infraestructura SanitariaDonaciones y Transferencias: Nuevo clasificador 2009 SISAdquisición de Activos No Financieros: Disponibilidad Presupuestal para Proyectos de Inversión disminuye debido a la asignación del FONIPREL a regiones por 590 millones
52
IV. DEMANDA ADICIONAL
53
DEMANDA ADICIONAL 2009 DEL MINISTERIO DE SALUDDEMANDA ADICIONAL 2009 DEL MINISTERIO DE SALUD
CONCEPTOS MINSA OPDs TOTALPOLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS 127,609,506 2,307,529 129,917,035
LEY Nº 28498 NOMBRAMIENTO PROFESIONALES DE LA SALUD NO MEDICOS (15%)
9,229,569 931,324 10,160,893
LEY Nº 28560 NOMBRAMIENTO ADMINISTRATIVOS PROFESIONAL, TÉCNICOS Y AUXILIARES (15%)
16,392,612 1,376,205 17,768,817
D.U. 037-94 OBLIGACIONES EN BONIFICACIONES A SERVIDORES ACTIVOS Y PENSIONISTAS
60,518,664 60,518,664
DU 105-2001 - LIMA FINANCIAMIENTO 50 SOLES AL BÁSICO
562,800 562,800
INCORPORACIÓN DE 300 SOLES INCENTIVOS A REMUNERACIÓN.
7,136,424 7,136,424
CUMPLIMIENTO DE SETENCIA JUDICAL: PENSIONISTAS INSN
1,315,000 1,315,000
GESTIÓN DE LA CAPACITACIÓN 7,240,000 7,240,000
ESPECIALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO (RESIDENTES)
12,965,225 12,965,225
FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD (INTERNOS)
2,500,000 2,500,000
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE RRHH (SERUMS - OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD)
9,749,212 9,749,212
ASEGURAMIENTO UNIVERSAL 443,487,000 443,487,000
3 REGIONES PRIORIZADAS: HUANCAVELICA, AYACUCHO Y APURIMAC.
114,022,191 114,022,191
FINANCIAMIENTO PARA ASEGURADOS NO CUBIERTOS
329,464,809 329,464,809
CONCEPTOS MINSA OPDs TOTALPOLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS 127,609,506 2,307,529 129,917,035
LEY Nº 28498 NOMBRAMIENTO PROFESIONALES DE LA SALUD NO MEDICOS (15%)
9,229,569 931,324 10,160,893
LEY Nº 28560 NOMBRAMIENTO ADMINISTRATIVOS PROFESIONAL, TÉCNICOS Y AUXILIARES (15%)
16,392,612 1,376,205 17,768,817
D.U. 037-94 OBLIGACIONES EN BONIFICACIONES A SERVIDORES ACTIVOS Y PENSIONISTAS
60,518,664 60,518,664
DU 105-2001 - LIMA FINANCIAMIENTO 50 SOLES AL BÁSICO
562,800 562,800
INCORPORACIÓN DE 300 SOLES INCENTIVOS A REMUNERACIÓN.
7,136,424 7,136,424
CUMPLIMIENTO DE SETENCIA JUDICAL: PENSIONISTAS INSN
1,315,000 1,315,000
GESTIÓN DE LA CAPACITACIÓN 7,240,000 7,240,000
ESPECIALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO (RESIDENTES)
12,965,225 12,965,225
FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD (INTERNOS)
2,500,000 2,500,000
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE RRHH (SERUMS - OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD)
9,749,212 9,749,212
ASEGURAMIENTO UNIVERSAL 443,487,000 443,487,000
3 REGIONES PRIORIZADAS: HUANCAVELICA, AYACUCHO Y APURIMAC.
114,022,191 114,022,191
FINANCIAMIENTO PARA ASEGURADOS NO CUBIERTOS
329,464,809 329,464,809
(En nuevos soles)Recursos Ordinarios
54
DEMANDA ADICIONAL 2009 DEL MINISTERIO DE SALUDDEMANDA ADICIONAL 2009 DEL MINISTERIO DE SALUD
CONCEPTOS MINSA OPDs TOTALMINSA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 203,929,121 0 203,929,121
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL CONTROL VECTORIAL Y EQUIPOS MICROFILMS.
8,575,000 8,575,000
ADQUISICIÓN DE PLAGUICIDAS Y EQUIPAMIENTO 14,935,884 14,935,884
FORTALECER CAPACIDADES Y EL SISTEMA DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICO
8,389,513 8,389,513
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL - DGIEM
2,836,720 2,836,720
FORTALER CAPACIDADES Y ACCIONES INTRAMURALES Y EXTRAMURALES DE LOS EESS DEL PRIMER NIVEL
37,180,000 37,180,000
MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
57,072,000 57,072,000
PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN DE SALUD EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO
418,520 418,520
MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATÉGICOS DE SOPORTE Y GASTOS OPERATIVOS DE LAS ESTRATEGIAS SANITARIAS NACIONALES
64,915,684 64,915,684
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL TLC
9,605,800 9,605,800
PROYECTOS DE INVERSIÓN 295,625,010 0 295,625,010PROYECTOS DE INVERSIÓN ORIENTADOS A LA RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA, A TRAVÉS DE LA RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
295,625,010 295,625,010
TOTAL PRESUPUESTO REGULAR 627,163,637 445,794,529 1,072,958,166
CONCEPTOS MINSA OPDs TOTALMINSA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 203,929,121 0 203,929,121
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL CONTROL VECTORIAL Y EQUIPOS MICROFILMS.
8,575,000 8,575,000
ADQUISICIÓN DE PLAGUICIDAS Y EQUIPAMIENTO 14,935,884 14,935,884
FORTALECER CAPACIDADES Y EL SISTEMA DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICO
8,389,513 8,389,513
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL - DGIEM
2,836,720 2,836,720
FORTALER CAPACIDADES Y ACCIONES INTRAMURALES Y EXTRAMURALES DE LOS EESS DEL PRIMER NIVEL
37,180,000 37,180,000
MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
57,072,000 57,072,000
PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN DE SALUD EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO
418,520 418,520
MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATÉGICOS DE SOPORTE Y GASTOS OPERATIVOS DE LAS ESTRATEGIAS SANITARIAS NACIONALES
64,915,684 64,915,684
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL TLC
9,605,800 9,605,800
PROYECTOS DE INVERSIÓN 295,625,010 0 295,625,010PROYECTOS DE INVERSIÓN ORIENTADOS A LA RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA, A TRAVÉS DE LA RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
295,625,010 295,625,010
TOTAL PRESUPUESTO REGULAR 627,163,637 445,794,529 1,072,958,166
(En nuevos soles)Recursos Ordinarios
55
PEA - POB BENF
MONTO
PRESUPUESTO REGULAR
LEY Nº 28498 NOMBRAMIENTO PROFESIONALES DE LA SALUD NO MEDICOS (15%)
1,169 17,282,866
LEY Nº 28560 NOMBRAMIENTO ADMINISTRATIVOS PROFESIONAL, TÉCNICOS Y AUXILIARES (15%)
3,035 36,044,366
FINANCIAMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN POBLACIONES EXCLUIDAS Y DISPERSAS - AISPED (DEFICIT DE ASIGNACIÓN PARA 85 EQUIPOS AISPED EN REGIONES)*
409,589 19,282,616
MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 131,928,000
REPOSICIÓN DE EQUIPOS PARA HOSPITALES -SIMED 21,500,000
TOTAL 226,037,848* 85 equipos AISPED
CONCEPTO
REGIONES
PEA - POB BENF
MONTO
PRESUPUESTO REGULAR
LEY Nº 28498 NOMBRAMIENTO PROFESIONALES DE LA SALUD NO MEDICOS (15%)
1,169 17,282,866
LEY Nº 28560 NOMBRAMIENTO ADMINISTRATIVOS PROFESIONAL, TÉCNICOS Y AUXILIARES (15%)
3,035 36,044,366
FINANCIAMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN POBLACIONES EXCLUIDAS Y DISPERSAS - AISPED (DEFICIT DE ASIGNACIÓN PARA 85 EQUIPOS AISPED EN REGIONES)*
409,589 19,282,616
MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 131,928,000
REPOSICIÓN DE EQUIPOS PARA HOSPITALES -SIMED 21,500,000
TOTAL 226,037,848* 85 equipos AISPED
CONCEPTO
REGIONES
DEMANDA ADICIONAL 2009 PARA DEMANDA ADICIONAL 2009 PARA DIRECCIONES REGIONALES DE SALUDDIRECCIONES REGIONALES DE SALUD
(En nuevos soles)Recursos Ordinarios
56
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ARTÍCULOS, DE EXCEPCIONES Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ARTÍCULOS, DE EXCEPCIONES Y OTROS EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR OTROS EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR
PÚBLICO PARA EL AÑO 2009PÚBLICO PARA EL AÑO 2009
En relación al Artículo 5°Dice:“Artículo 5º.- De los Ingresos del personal(…)5.3 Las entidades públicas, independientemente del régimen laboral que las regule y sin excepción, no se
encuentran autorizadas para efectuar gastos por concepto de horas extras. En caso se requiera mantener al personal en el centro de labores, se deben establecer turnos u otros mecanismos que permitan el adecuado cumplimiento de las funciones de la entidad”
Se propone:“Artículo 5º.- De los Ingresos del personal(…)5.3 Las entidades públicas, independientemente del régimen laboral que las regule, no se encuentran autorizadas
para efectuar gastos por concepto de horas extras. En caso se requiera mantener al personal en el centro de labores, se deben establecer turnos u otros mecanismos que permitan el adecuado cumplimiento de las funciones de la entidad”
Se excluye el término “y sin excepción”, permitiendo incorporar la siguiente Disposición Final en las Disposiciones Complementarias del proyecto de ley:
“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIASDISPOSICIONES FINALES(…)DECIMOTERCERA.- Exceptúese al Ministerio de Salud, a sus Organismos Públicos Especializados y a las
Direcciones Regionales de Salud de los Gobiernos Regionales, de cualquier disposición que impida o limite el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley Nº 29242.”
57
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ARTÍCULOS, DE EXCEPCIONES Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ARTÍCULOS, DE EXCEPCIONES Y OTROS EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR OTROS EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR
PÚBLICO PARA EL AÑO 2009PÚBLICO PARA EL AÑO 2009
En relación al Artículo 7ºDice:“Artículo 7º.- Medidas en materia de gestión administrativa de gasto(…)7.2 Las entidades públicas, (…).
Establézcase la transferencia a las cuentas del Tesoro Público del saldo financiero al 31 de marzo del 2009, y los saldos de anos anteriores, que tengan las entidades de destino de las transferencias financieras, que se hayan realizado a su favor con la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, conforme a lo que disponga la Dirección Nacional del Tesoro Publico”.
Se propone:“Artículo 7º.- Medidas en materia de gestión administrativa de gasto(…)7.2 Las entidades públicas, (…).
Establézcase la transferencia a las cuentas del Tesoro Público del saldo financiero al 31 de marzo del 2009, y los saldos de anos anteriores, que tengan las entidades de destino de las transferencias financieras, que se hayan realizado a su favor con la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, a excepción del Ministerio de Salud, sus Organismos Públicos Especializados y las Direcciones Regionales de Salud; conforme a lo que disponga la Dirección Nacional del Tesoro Público”.
58
En relación al Artículo 8ºDice:“Artículo 8º.- Medidas en materia de personal(…)8.1 Queda prohibido el ingreso de personal (…), salvo en los siguientes supuestos:
a) (…)b) (…)c) El nombramiento en plaza presupuestada, cuando se trate de Magistrados del Poder Judicial, Fiscales del Ministerio Público, Docentes Universitarios y Docentes del Magisterio Nacional, profesionales y asistenciales de la salud, así como del personal egresado de las escuelas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y de la Academia Diplomática. El nombramiento (…)”.
Se propone:“Artículo 8º.- Medidas en materia de personal(…)8.1 Queda prohibido el ingreso de personal (…), salvo en los siguientes supuestos:
a) (…)b) (…)c) El nombramiento en plaza presupuestada, cuando se trate de Magistrados del Poder Judicial, Fiscales del Ministerio Público, Docentes Universitarios y Docentes del Magisterio Nacional, profesionales y asistenciales de la salud, personal comprendido dentro de los alcances de la Ley Nº 28560, así como del personal egresado de las escuelas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y de la Academia Diplomática. El nombramiento (…)”.
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ARTÍCULOS, DE EXCEPCIONES Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ARTÍCULOS, DE EXCEPCIONES Y OTROS EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR OTROS EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR
PÚBLICO PARA EL AÑO 2009PÚBLICO PARA EL AÑO 2009
59
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ARTÍCULOS, DE EXCEPCIONES Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ARTÍCULOS, DE EXCEPCIONES Y OTROS EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR OTROS EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR
PÚBLICO PARA EL AÑO 2009PÚBLICO PARA EL AÑO 2009
En materia de descentralización, se propone incluir la siguiente Disposición Final de las Disposiciones
Complementarias:
“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
DISPOSICIONES FINALES
(…)
DECIMOCUARTA.- Los recursos presupuestales asignados a los Pliegos Gobiernos Regionales,
provenientes de la proyección anualizada de las transferencias efectuadas por los Pliegos del Gobierno
Nacional en el ano 2008, así como los recursos adicionales determinados en el proceso de formulación
presupuestal 2009, deben ser destinados a las unidades ejecutoras del ámbito regional de cada uno de
los sectores involucrados, para la ejecución de las actividades identificadas en el marco de las funciones
y competencias sectoriales transferidas a los mencionados Gobiernos Regionales; a fin que dichos
recursos conlleven al logro de los objetivos para los cuales fueron transferidos .
60
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ARTÍCULOS, DE EXCEPCIONES Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ARTÍCULOS, DE EXCEPCIONES Y OTROS EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR OTROS EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR
PÚBLICO PARA EL AÑO 2009PÚBLICO PARA EL AÑO 2009
En materia de manejo presupuestal de los recursos asignados para los medicamentos e insumos
estratégicos a nivel nacional, se propone incluir la siguiente Disposición Final de las Disposiciones
Complementarias:
“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
DISPOSICIONES FINALES
(…)
DECIMOQUINTA.- Facúltese al Ministerio de Economía y Finanzas para que, en coordinación con
Ministerio de Salud, autorice la creación de la Unidad Ejecutora “Gestión de Recursos Estratégicos en
Salud Pública” en el Pliego 011 Ministerio de Salud, cuyo financiamiento será asumido con cargo al
Presupuesto Institucional del año fiscal 2009 de dicho Pliego.
61
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ARTÍCULOS, DE EXCEPCIONES Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ARTÍCULOS, DE EXCEPCIONES Y OTROS EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR OTROS EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR
PÚBLICO PARA EL AÑO 2009PÚBLICO PARA EL AÑO 2009
En materia de políticas laborales a nivel nacional, se propone incluir la siguiente Disposición Final de las
Disposiciones Complementarias:
“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
DISPOSICIONES FINALES
(…)
DECIMOSEXTA.- El monto de los recursos asignados como créditos presupuestarios en la Ley Nº
29142, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008 y sus modificatorias, para el
gasto de personal y obligaciones sociales a cargo del Pliego 011 Ministerio de Salud, en la fuente de
financiamiento recursos ordinarios, que no se hubieren comprometido y/o devengado al 31 de diciembre
de 2008, serán incorporados en los Pliegos de los Gobiernos Regionales para ser destinados al pago de
cuatro (4) AETAS al personal médico cirujano y dos (2) AETAS para el resto del personal asistencial,
hasta el mes de febrero de 2009 mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y
Finanzas, previa evaluación e informe favorable de la Dirección Nacional del Presupuesto Público del
Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 31 de enero de 2009.
Lo establecido en la presente disposición se aplica al pago de la Asignación Extraordinaria por Trabajo
Asistencial – AETA en las regiones, siempre y cuando tal financiamiento no haya sido considerado en el
presupuesto institucional del Año Fiscal 2009 en la entidad respectiva”.