Av. Ilaló 1048 entre Conocoto y San Rafael. Parroquia Conocoto. Sector Armenia 2. Telf. 02-3829-620 Email: [email protected]
FARMACID S.A.
DIRECCION:
Av. Ilaló 1048 entre
Conocoto y San Rafael
Parroquia Conocoto.
Sector Armenia 2
TELÉFONOS:
02-3829-620
Quito- Ecuador
DICIEMBRE/2017
BORRADOR DEL ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL EXPOST
OPERACIÓN, MANTENIMIENTO,
CIERRE Y ABANDONO DE
FARMACID S.A.
Preparado para:
Secretaría de Ambiente del Distrito
Metropolitano de Quito
Elaborado por: MSc. Ing. Gilda Rivera Ll.
Consultora Ambiental calificada:
MAE-695-CI
Dirección: Juan Díaz N36-17 y Rodrigo Muriel
3310391 / 0987061794 [email protected]
www.greensafe.com.ec
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CONTENIDO
1. FICHA TÉCNICA .................................................................................................................................. 8
2. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................. 9
2.1. ANTEDECENTES....................................................................................................................... 10
2.1.1. CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN.................................................................................. 10
2.1.2. TÉRMINOS DE REFERENCIA ........................................................................................... 10
2.2. JUSTIFICACIÓN......................................................................................................................... 11
2.3. OBJETIVOS ............................................................................................................................... 11
2.3.1. OBJETIVO GENERAL ........................................................................................................ 11
2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................................... 12
2.4. ALCANCE ................................................................................................................................... 12
2.5. METODOLOGÍA ......................................................................................................................... 12
3. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL .................................................................................................. 13
3.1. NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL ...................................................................................... 13
3.2. ORDENANZAS Y REGULACIONES LOCALES......................................................................... 30
4. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL- LINEA BASE DEL AREA DE ESTUDIO ............................................. 42
4.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS ............................................................................................... 42
4.1. COMPONENTE FÍSICO ............................................................................................................. 43
4.1.1. CLIMATOLOGÍA ................................................................................................................. 43
4.1.2. FACTOR SUELO ................................................................................................................ 54
4.1.3. FACTOR AIRE .................................................................................................................... 58
4.1.4. FACTOR AGUA .................................................................................................................. 63
4.2. COMPONENTE BIÓTICO .......................................................................................................... 65
4.3. COMPONENTE SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL ............................................................... 68
4.3.1. GENERALIDADES ............................................................................................................ 69
4.3.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA ............................................................................................... 69
4.3.3. DIVISIÓN POLÍTICA ........................................................................................................... 69
4.3.4. PERFIL DEMOGRÁFICO ................................................................................................... 70
4.3.5. ESTRATIFICACIÓN............................................................................................................ 72
4.3.6. ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y PRODUCTIVAS ....................................................... 74
4.3.7. MIGRACIÓN ...................................................................................................................... 76
4.3.9. INFRAESTRUCTIRA FÍSICA .......................................................................................... 77
4.3.10. ATRACTIVOS TURÍSTICOS ............................................................................................. 87
4.4. MONITOREO AMBIENTAL ........................................................................................................ 88
4.4.1. DESCARGAS LÍQUIDAS NO DOMÉSTICAS ..................................................................... 88
4.4.2. EMISIONES AL AIRE DE FUENTES FIJAS ....................................................................... 91
4.4.3. RUIDO AMBIENTAL ........................................................................................................... 94
4.4.4. GENERACIÓN DE DESECHOS ......................................................................................... 97
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4.5. PASIVOS AMBIENTALES .......................................................................................................... 99
5. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA ............................................................................. 100
5.1. CRITERIOS PARA DETERMINAR EL ÁREA DE INFLUENCIA .............................................. 100
5.2. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) .................................................................................. 101
5.2.1. COMPONENTE ABIÓTICO .............................................................................................. 101
5.2.2. COMPONENTE BIÓTICO ................................................................................................ 102
5.2.3. COMPONENTE SOCIOECONÓMICO ............................................................................. 102
5.3. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII) ................................................................................ 102
5.3.1. COMPONENTE ABIÓTICO .............................................................................................. 102
5.3.2. COMPONENTE BIÓTICO ................................................................................................ 102
5.3.3. COMPONENTE SOCIOECONÓMICO ............................................................................. 102
5.4. ÁREAS SENSIBLES ................................................................................................................. 103
5.5. ÁREA DE INFLUENCIA SOCIAL DIRECTA ............................................................................. 104
5.6. ÁREA DE INFLUENCIA SOCIAL INDIRECTA ......................................................................... 104
6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO .................................................................................................... 105
6.1. UBICACIÓN .............................................................................................................................. 105
6.2. ETAPA DEL PROYECTO ......................................................................................................... 105
6.3. REQUISITOS OPERACIONALES ............................................................................................ 106
6.3.1. RECURSO HUMANO ....................................................................................................... 107
6.3.2. ABASTECIMIENTOS Y CONSUMOS .............................................................................. 107
6.3.3. MATERIA PRIMA Y PRODUCTOS QUIMICOS ............................................................... 108
6.3.4. PRODUCTOS TERMINADOS .......................................................................................... 117
6.3.5. MAQUINARIA Y EQUIPOS .............................................................................................. 118
6.4. FASES DE OPERACIÓN ......................................................................................................... 124
6.4.1. ÁREA DE PESAJE ........................................................................................................... 125
6.4.2. ÁREA ESTÉRIL ................................................................................................................ 125
6.4.3. ÁREA DE NO ESTÉRILES ............................................................................................... 125
4.6.4. ÁREA DE EMPAQUE ....................................................................................................... 125
4.6.5. BODEGAS Y LOGÍSTICA DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTO TERMINADO .............. 125
6.4.6. ÁREA DE CARGA Y DESCARGA .................................................................................... 125
6.5. SERVICIOS AUXILIARES ........................................................................................................ 126
6.5.1. SISTEMA DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE VAPOR .......................................... 126
6.5.2. TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL .......................................................................... 126
6.5.3. SERVICIO MÉDICO ........................................................................................................ 129
6.5.4. SERVICIO DE ALIMENTACION ....................................................................................... 129
6.4. DIAGRAMA DE LAS ACTIVIDADES ........................................................................................ 129
6.5. FASE DE MANTENIMIENTO ................................................................................................... 132
6.5.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO .................................................................................... 132
6.5.2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO ................................................................................... 133
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6.5.3. MANTENIMIENTO RUTINARIO ....................................................................................... 133
6.6. FASE DE CIERRE .................................................................................................................... 134
6.6.1. RETIRO DE EQUIPOS Y/O PASIVOS AMBIENTALES ................................................... 134
6.7. ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS........................................................................ 135
7. ANALISIS DE RIESGOS .................................................................................................................. 136
7.1. METODOLOGÍA ................................................................................................................... 136
7.2. RIESGOS NATURALES ....................................................................................................... 137
7.3. RIESGOS FÍSICOS .............................................................................................................. 141
8. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES .......................... 143
8.1. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y SU AFECTACIÓN AL AMBIENTE ...... 143
8.2. METODOLOGÍA PARA LA VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES ........................... 148
8.3. EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES ....................................................................... 149
8.4. METODOLOGÍA PARA LA CATEGORIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES ................. 149
8.5. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES DEL IMPACTO ....................................................................... 159
8.5.1. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS ................................................................................... 159
8.5.2. EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS ................................................................................ 159
8.5.3. AFECTACIONES SIGNIFICATIVAS A CADA UNO DE LOS FACTORES
AMBIENTALES............................................................................................................. 161
8.5.4. CONCLUSIONES ............................................................................................................. 165
9. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA NACIONAL Y LOCAL ................................ 165
9.1. ETAPA DE PRE-AUDITORÍA ................................................................................................... 165
9.2. AUDITORÍA EN CAMPO .......................................................................................................... 165
9.2.1. OBSERVACIÓN DIRECTA ............................................................................................... 165
9.2.2. ENTREVISTAS ................................................................................................................. 165
9.2.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO ............................................................................................ 166
9.3. POST-AUDITORÍA ................................................................................................................... 166
9.4. HALLAZGOS ............................................................................................................................ 166
9.5. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA NACIONAL Y LOCAL ......................... 166
9.6. SÍNTESIS DE NO CONFORMIDADES .................................................................................... 183
9.7. PLAN DE ACCIÓN ................................................................................................................... 183
10. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ................................................................................................. 185
10.1. OBJETIVOS ............................................................................................................................. 185
10.2. ALCANCE ................................................................................................................................. 185
10.3. RESPONSABLES..................................................................................................................... 185
10.4. SUB PLANES DEL PMA .......................................................................................................... 185
11. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................. 206
12. ANEXOS ....................................................................................................................................... 206
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SIGLAS Y ABREVIATURAS
AI Área de Influencia
AID Área de Influencia Directa
AII Área de Influencia Indirecta
C Cumplimiento
DMQ Distrito Metropolitano de Quito
DPR Diagnóstico Participativo Rápido
EsIA Estudio de Impacto Ambiental
Fm Formación
ICUS Informe de Compatibilidad de Uso de Suelo
INAMHI Instituto Ecuatoriano de Meteorología e Hidrología
INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
LMP Límite Máximo Permisible
MAE Ministerio del Ambiente del Ecuador
Máx Máximo
Mb Miembro
Min Mínimo
msnm Metros sobre el nivel del mar
N/A No aplica
NC- No conformidad menor
NC+ No conformidad mayor
NCCA Norma de Calidad de Aire Ecuatoriana
PDOT Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
PEA Población Económicamente Activa
PET Población en Edad de Trabajar
PMA Plan de Manejo Ambiental
RAUTO Red Automática de Monitoreo
REMMAQ Red Metropolitana de Monitoreo Atmosférico de Quito
REMPA Red de Monitoreo Pasivo
SIISE Sistema Integrado de Indicadores Sociales de la Secretaría de Territorio, Hábital y Vivienda
SUIA Sistema Único de Información Ambiental
TdR’s Término de Referencia
TULSMA Texto Unificado de Legislación Secundaria Medio Ambiente
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
Caracterización de aguas residuales.- proceso destinado al conocimiento integral y estadísticamente confiable de las características del agua residual (doméstica o industrial) e integrado por la toma de muestras, medición de caudal e identificación de componentes físicos, químicos, biológicos y microbiológicos.
Categorización Ambiental Nacional: Es el proceso de selección, depuración, ordenamiento, valoración, estratificación, de los proyectos, obras o actividades existentes en el país, en función de las características particulares de éstos y de los impactos y riesgos ambientales.
Certificado de Intersección.- Es un documento, generado por el SUIA a partir de las coordenadas UTM
en el Sistema de Referencia WGS 84 zona 17S en el que se indica con precisión si el proyecto, obra o actividad propuesta, interseca o no, con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques y Vegetación Protectora, Patrimonio Forestal del Estado.
Contaminación del aire.- Es la presencia de sustancias en la atmosfera, que resultan de actividades
humanas o procesos naturales, presentes en concentración tiempo suficientes, bajo circunstancias tales que afectan nocivamente el confort, la salud o el bienestar de los seres humanos o del ambiente.
Cuerpo receptor o cuerpo de agua.- es todo río, lago, laguna, aguas subterráneas, cause, depósito de agua, que sea susceptible de recibir directa o indirectamente la descarga de aguas residuales.
Efluente.- líquido proveniente de un proceso de tratamiento, proceso productivo o una actividad.
Emisión de combustión.- Se refiere a las concentraciones de descarga de sustancias provenientes de
la combustión de fuentes fijas y de determinados procesos industriales.
Estudio de Impacto Ambiental.- Es un estudio técnico e interdisciplinario de enfoque ecosistémica, relacionado con actividades, obras o proyectos, nuevos o ya existentes, que pueden potencialmente generar impactos ambientales y que son movidos por entidades públicas o privadas.
Fuente fija de emisión.- Es aquella instalación o conjunto de instalaciones, que tiene como finalidad
desarrollar operaciones o procesos industriales, comerciales o de servicios, que emite o puede emitir contaminantes al aire, desde un lugar fijo e inamovible.
Gestión de desechos.- Se refiere a la clasificación, separación, envasado, almacenamiento temporal, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos.
Gestor de residuos.- “Son las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, calificadas por la DMA, responsables del manejo, gestión, recolección, transporte, transferencia o disposición final de los residuos”.
Impacto Ambiental.- Son todas las alteraciones positivas, negativas, directas, indirectas, acumulativas o
no, entre otras características, que una actividad económica, obra o proyecto pública o privada, o alguna de sus acciones, produce sobre el ambiente, sus componentes, interacciones y relaciones.
Laboratorio acreditado.- Persona jurídica, pública o privada que realiza el muestreo, los análisis físicos, químicos o microbiológicos en muestras de agua que se encuentre acreditado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE) o el que le reemplace.
Limite máxima permisible.- es el límite de carga de un parámetro que puede ser aceptado en la
descarga a un cuerpo de agua dulce o alcantarillado.
Parámetro, componente o característica.- variable o propiedad física, química, biológica, combinación
de las anteriores, elemento o sustancia que sirve para caracterizar la calidad del recurso agua, suelo, aire o de las descargas.
Pasivo Ambiental.- Son aquellos daños ambientales y/o impactos ambientales negativos no reparados o restaurados respectivamente, o aquellos que han sido intervenidos previamente pero de forma inadecuada o incompleta y continúan estando presentes en el ambiente constituyendo un riesgo para cualquiera de sus componentes, generados por una obra, proyecto o actividad productiva o económica en general.
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Plan de Manejo Ambiental.- Documento que establece en detalle y en orden cronológico las acciones
que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los posibles impactos ambientales negativos, o acentuar los impactos positivos causados en el desarrollo de una acción propuesta. Por lo general, el plan de manejo ambiental consiste de varios sub - planes, dependiendo de las características de la actividad o proyecto propuesto.
Puntos de muestreo.- Lugar de extracción para toma de muestras de agua y suelo.
Reciclaje.- Es la acción de volver a introducir en el ciclo de producción y consumo productos materiales
obtenidos de residuos.
Residuos.- Son las sustancias (sólidas, semi-sólidas, líquidas, o gaseosas), o materiales compuestos
resultantes de un proceso de producción, transformación, reciclaje, utilización o consumo, cuya eliminación o disposición final procede conforme a lo dispuesto en la legislación ambiental nacional e internacional aplicable.
Desecho especial.- “Aquellos desechos, que sin ser peligrosos, por su naturaleza, pueden impactar el
entorno ambiental o la salud, debido al volumen de generación y/o difícil degradación y para los cuales se debe implementar un sistema de recuperación, reuso y/o reciclaje con el fin de reducir la cantidad de desechos generados, evitar su inadecuado manejo y disposición, así como la sobresaturación de los rellenos sanitarios municipales. Aquellos cuyo contenido de sustancias que tenga características CRTIB y/o radioactivas, no superen los límites de concentración establecidos en la normativa ambiental que se expida para el efecto y para los cuales es necesario un manejo ambiental adecuado y mantener un control - monitoreo periódico. Aquellos que se encuentran determinados en el listado nacional de desechos especiales.” Esto incluye a los componentes y artefactos electrónicos sin desarmar, llantas, material de construcción en grandes volúmenes.
Desechos infecto-contagioso.- es el que contiene bacterias, virus u otros microorganismos con
capacidad de causar infección o que contiene o puede contener toxinas producidas por microorganismos que causan efectos nocivos a seres vivos o al ambiente; estos pueden ser: gasas, algodones, agujas, bisturíes que hayan sido utilizados para el tratamiento de seres humanos o animales vivos o muertos.
Desecho no peligroso.- Desecho, en cualquier estado físico que por sus características no corrosivas,
no tóxicas, no reactivas o inflamables, no representa peligro para el equilibrio ambiental y la salud del personal. Entre los residuos no peligrosos se incluyen: metal, madera, plástico y cartón.
Desecho peligroso.- Son residuos que exhiben una de las siguientes características (CRTIB): corrosividad, reactividad, toxicidad, inflamabilidad y bio persistencia, adicionalmente a esto, residuos que son infecciosos, teratogénicos, mutagénicos, carcinogénicos o radioactivos.
Término de Referencia.- Documento que determina el contenido, alcance y establece los lineamientos e
instrucciones para encargar y elaborar el Estudio Ambiental (EsIA) de acuerdo a una actividad.
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1. FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD
NOMBRE DEL PROYECTO
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST OPERACIÓN, MANTENIMIENTO CIERRE Y ABANDONO DE FARMACID S.A
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Provincia: Pichincha Cantón: Quito
Parroquia: Conocoto Predio: 118140
Barrio/sector Armenia 2 Administración
Zonal: Los Chillos
Dirección: Av. Ilaló 1048 entre Conocoto y San Rafael
UBICACIÓN CARTOGRÁFICA
Coordenadas UTM Datum WGS 84: ZONA 17S
X Y 781010 9966216
780906 9965976
781081 9965882
781203 9966189
781010 9966216
ACTIVIDAD ECONÓMICA
Actividad según RUC: Fabricación, Almacenamiento y comercialización de
productos farmacéuticos, dispositivos médicos y cosméticos para uso humano
Área del terreno: Área de terreno: 58026,50 m
2, área de construcción:
9253,83 m2 y frente: 205,62 m
CIIU: D2423
Categorización según SUIA:
IV- Construcción y/u Operación de fábricas para elaboración de preparaciones farmacéuticas
Código SUIA: MAE-RA-2014-103328
Clave catastral: 22307 06 003 000 000 000
Uso de suelo: I2 Industrial Mediano Impacto
Compatibilidad de suelo: Permitido
Tipología: I2 Industrial Mediano Impacto
DATOS DEL PROPONENTE
Razón social: FARMACID S.A.
Representante legal: Sr. Roberto Francisco Cid Vivanco
Ruc: 1791731824001
Dirección: Av. Ilaló 1048 entre Conocoto y San Rafael
Teléfonos/fax: 3829620
Personal de contacto: Ing. Gabriela Guamialama
Correo electrónico: [email protected]
Nombre y firma del Representante legal Sello de la Institución
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DATOS DE LA CONSULTORA AMBIENTAL
Representante legal: Ing. MSc. Gilda Rivera
Nº de registro: MAE: Tipo A No 695 CI
Dirección: Juan Díaz N36-17 y Rodrigo Muriel
Teléfonos: 3310391 / 0987061794
Correo electrónico: [email protected]
COMPOSICIÓN DEL EQUIPO CONSULTOR No. REGISTRO
DEL TITULO FIRMA DE RESPONSABLIDAD
Ing. Gilda Rivera Llivisaca, MSc. Ingeniera Química- Máster en Gestión y Auditorías
Ambientales. Directora del Estudio, Auditoría de Cumplimiento
1005-03-393701 (Cuarto Nivel)
8178R-13-10873 (Tercer Nivel)
Ing. Milton Cevallos, Mgs. Ingeniero Industrial.
Levantamiento de procesos, diagnóstico ambiental.
6574R-14-26526 (Cuarto Nivel)
8201R-13-10738 (Tercer Nivel)
Ing. Liliana Chalco Ingeniera Ambiental.
Evaluación de Impactos y riesgos ambientales y elaboración el PMA
1001-15-1362974 (Tercer Nivel)
Ing. Lorena Jarrín
Ingeniera Química
Redacción del Estudio de Impacto Ambiental
1005-2016-1758345
(Tercer Nivel)
Lcdo. Edwin Rivera Licenciado en Ciencias Sociales.
Componente Social.
1005-09-885255 (Tercer Nivel)
Sr. Diego Nasimba Egresado de Ingeniero Civil.
Cartografía.
2. INTRODUCCIÓN
FARMACID S.A., con el propósito de cumplir con lo establecido en la Ordenanza Metropolitana No 404 y
obtener de la Licencia Ambiental de acuerdo a la normativa aplicable vigente y disposiciones de la
Secretaria de Ambiente, contrata los servicios profesionales de la Consultor Ambiental, Ing. Gilda Rivera,
con número de Certificado MAE-695-CI.
El EsIA muestra la responsabilidad ambiental que adquiere la empresa para realizar sus actividades de
operación, mantenimiento, cierre y abandono, con el fin de cumplir con el compromiso ambiental
adquirido, en el presente estudio se determina todas las medidas necesarias para prevenir, controlar,
mitigar y compensar los posibles impactos ambientales que la actividad pueda generar en la zona
circundante.
FARMACID S.A., consciente de la importancia de la conservación medio ambiente y con el afán de
cumplir con la legislación ambiental vigente, realiza EsIA Expost de acuerdo a los lineamientos
establecidos en la OM 404 e Instructivo de Aplicación, Acuerdos Ministeriales 066 y 061, así como toda la
normativa ambiental nacional y local vigente a la fecha de presentación de los Términos.
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2.1. ANTEDECENTES
Farmacid S.A. se fundó en el año 2000 con la adquisión de las instalaciones industriales de Schering-
Plough del Ecuador empresa que funcionaba en el país desde el año 1977 y se enfocaba en la
investigación y producción de productos farmacéuticos para el consumo humano y veterinario.
Farmacid S.A. cuenta con una moderna y tecnificada planta de producción que posee 7 grandes áreas:
Estéril, No estéril, Empaque, Control de calidad, Área de Aseguramiento de calidad, Almacenamiento y
Distribución; en cada una de las áreas se elaboran cuidadosamente un sin número de productos
cumpliendo con las más exigentes normas nacionales e internacionales de calidad dentro del marco de
las buenas prácticas de manufactura (GMP o BPM), y los más altos estándares internacionales (ISO
9001) garantizando la calidad de los productos.
La planta tiene una capacidad de producción de aproximadamente 1200000 unidades mensuales con el
aporte de aproximadamente 230 personas.
Hasta el año 2014 contó con Certificado Ambiental emitido por la Secretaría de Ambiente del Municipio
del Distrito Metropolitano de Quito, manteniéndose en cumplimiento con la Ordenanza No. 0213.
Con la finalidad de conseguir la Licencia Ambiental para la Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono
de FARMACID S.A., se ha gestionado la obtención de los siguientes documentos y autorizaciones
habilitantes (ver anexo 2):
2.1.1. CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN
Mediante el código MAE-RA-2014-103328 registrado en el sistema SUIA el 14/10/2014, el representante
legal de Farmacid S.A., solicita a la Dirección Provincial del Ambiente de Pichincha la Categorización
Ambiental y Certificado de Intersección de la empresa.
Mediante el Oficio Nº MAE-SUIA-RA-DPAPCH-2014-03028 del 16/10/2014 el Director Provincial del
Ambiente de Pichincha otorga un certificado electrónico mediante el cual se concluye que el proyecto:
Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de Farmacid S.A., NO INTERSECTA con el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques y Vegetación Protectora (BVP) y Patrimonio Forestal del
Estado (PFE).
2.1.2. TÉRMINOS DE REFERENCIA
De acuerdo a lo establecido en el Art. 16 Alcance o Términos de Referencia del Sistema Único de Manejo
Ambiental (SUMA) el representante legal de FARMACID S.A., presentó para su aprobación a la
Secretaria de Ambiente el documento correspondiente a los Términos de Referencia, los cuales fueron
aprobados el 17/07/2017 con el Oficio N° SA-GCA-LIC-2017-2396, los TDRs aprobados se determinó el
alcance, la focalización y los métodos y técnicas a aplicarse en la elaboración del presente estudio, en
cuanto a su profundidad y nivel de detalle de estudio para las variables ambientales relevantes de los
diferentes aspectos ambientales a detallar: medio físico, medio biótico y medio socio-cultural.
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2.2. JUSTIFICACIÓN
El artículo 19 de la Ley de Gestión Ambiental (R. O. 245, Julio 30 de 1999), establece que: “Las obras
públicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar impactos
ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de
control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio”.
Artículo 20 establece que un proyecto que suponga riesgo ambiental, deberá contar con su respectiva
licencia, otorgada por el ministerio del ramo.
En el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA), el cual incluye el
Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental Para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental1.
El citado reglamento contiene normas técnicas, definidas como Anexos al Libro VI De La Calidad
Ambiental, donde se establecen límites permisibles de descargas, emisiones, vertidos, etc., así como
requerimientos de carácter ambiental que debe cumplir todo proyecto a nivel nacional.
Art. 36 y Art. 37, del Acuerdo Ministerial 068, establecen como objetivo general la categorización
ambiental nacional, para unificar el proceso de regularización ambiental de los proyectos, obras o
actividades que se desarrollan en el país. A través del catálogo de categorización ambiental nacional.
Que, en virtud de la acreditación conferida, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en su
calidad de Autoridad Ambiental de Aplicación responsable (AAAr), está facultado para evaluar y
aprobar estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental, emitir licencias ambientales
y realizar el seguimiento a actividades o proyectos dentro del ámbito de su competencia y
jurisdicción territorial, de conformidad con el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria
del Ministerio del Ambiente, siempre que tales proyectos no se encuentren total o
parcialmente dentro del Patrimonio nacional de Áreas Naturales y del Patrimonio forestal,
Bosques y Vegetación Protectores del Estado, ni estén comprendidos en lo establecido en el artículo 12
del citado cuerpo legal.2
FARMACID S.A., presenta el Estudio de Impacto Ambiental Expost que se desarrolla a fin de evaluar el
cumplimiento del marco legal ambiental nacional y local vigente, los potenciales impactos ambientales
negativos y positivos que tiene actualmente sobre su entorno, así como también, para establecer
medidas para mitigar, minimizar o compensar los impactos negativos identificados y potenciar los
impactos positivos, cumpliendo así a lo establecido en la normativa ambiental vigente y obtener su
Licencia Ambiental.
2.3. OBJETIVOS
2.3.1. OBJETIVO GENERAL
Identificar y evaluar los potenciales impactos ambientales que podría generar al área de influencia directa
e indirecta en el desarrollo del proyecto “OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CIERRE Y ABANDONO DE
FARMACID S.A.” así como la definición de las medidas preventivas, de compensación y mitigación de
impactos a través de la estructuración del Plan de Manejo Ambiental, tomando en consideración los
criterios pertinentes de la población ubicada en el área de influencia directa, que sean técnico y
económicamente viables, que a través de su aplicación, permita cumplir con la normativa ambiental
vigente aplicable a las actividades de la empresa.
1 Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA), D. E. 3399, R. O. 725, Diciembre 16, 2002
& D. E. 3516 R. O. Edición Especial N° 2, Marzo 31, 2003 & R.O. 41, Marzo 14, 2007. 2 Ordenanza metropolitana 0404
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2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar y evaluar los potenciales impactos ambientales positivos y negativos que se podrían
generar durante la fase de operación y mantenimiento del proyecto.
Identificar criterios y observaciones de la población del área de influencia directa a través de la
aplicación de adecuados mecanismos de participación ciudadana, acorde a la normativa
ambiental vigente, dirigido a los representantes de la población, a organismos gubernamentales,
organizaciones sociales y ciudadanía en general, localizados en el área de influencia directa,
considerados para el desarrollo de las actividades de la empresa.
Analizar, determinar y proponer medidas de prevención, mitigación y compensación de impactos
ambientales en la forma de un Plan de Manejo Ambiental definidas para cada una de las fases o
etapas de operación del proyecto, tomando en cuenta los criterios recopilados durante la consulta
ciudadana respecto a la implementación del proyecto, a fin de prevenir, minimizar, mitigar y/o
compensar los impactos adversos o para maximizar aquellos impactos positivos que se podrían
presentar durante la operación y con el abandono o culminación definitiva del proyecto, cuyo
resultado permita cumplir con las disposiciones y normas ambientales vigentes.
Definir la estructura para la aplicación del Plan de Manejo Ambiental a través de un cronograma,
indicadores de seguimiento, responsables que aseguren el cumplimiento oportuno y adecuado
de cada una de las medidas propuestas.
Difundir el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental a la comunidad, así como
autoridades localizados en el área de influencia directa del proyecto.
2.4. ALCANCE
El Estudio de impacto ambiental Expost será realizado a las instalaciones de FARMACID S.A., ubicado
en la parroquia Conocoto, sector Armenia 2, específicamente en la Av. Ilaló 1048, identificando y
evaluando los impactos ambientales significativos que la operación, mantenimiento, cierre y abandono,
pudiesen producir en el medio.
El alcance del estudio comprende el empleo de métodos y técnicas dirigidos a la caracterización del
entorno, la identificación y evaluación de impactos ambientales, para las variables relevantes de los
diferentes aspectos ambientales: medio físico, medio biótico y medio socio-cultural. Estos aspectos serán
evaluados principalmente en función de las actividades identificadas, la información (primaria y
secundaria) recabada y disponible sobre el entorno y la existencia de normas aplicables a las
operaciones.
2.5. METODOLOGÍA
La metodología aplicada incluye actividades como:
- Actividades de gabinete se realiza en dos fases, la primera consiste en la investigación
bibliográfica necesaria para reunir los detalles suficientes que permitan elaborar el diagnóstico
ambiental, describir las actividades de la empresa, identificar los procesos que generan impactos
considerables, jerarquizar los impactos y elaborar el Plan de Manejo Ambiental. La segunda fase
consiste en el análisis de la información recopilada en campo y gabinete, y se procede a la
elaboración del informe final del EsIA Expost.
- Actividades de campo consisten en la recopilación de información útil aplicando las siguientes
técnicas: observación directa para determinar las características más sobresalientes de la
actividad en estudio respecto de la problemática ambiental y encuestas comunitaria y de
percepción para obtener información por parte de la población involucrado directamente con la
actividad en estudio y registro fotográfico que evidencie las acciones de la empresa.
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3. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL
3.1. NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL
En la tabla 1, se presenta un resumen de las leyes ambientales vigentes con respecto a protección
ambiental aplicables para las operaciones de FARMACID S.A.
TABLA 1. NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL
MARCO LEGAL CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
DOCUMENTO Suplemento R.O. No. 449 – Octubre 20, 2008.
ARTÍCULOS DE APLICACIÓN
Art.14.- Reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.
Art. 66 numeral 27.- Determina que se reconoce y garantizará a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.
Art. 73 inciso primero.- Determina que el Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales.
Art. 83 numeral 6.- Establece que son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley, respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible.
Art. 395 numeral 1.- Reconoce como principio ambiental que el Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.
Art. 396.-El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado y de mantener un sistema de control ambiental permanente. Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles.
Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta. El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Art 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza
MARCO LEGAL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL
DOCUMENTO Suplemento N° 180 publicado del 12 de febrero de 2014
ARTÍCULOS DE APLICACIÓN
Art. 251.- Delitos contra el agua.- La persona que contraviniendo la normativa vigente, contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales ecológicos, aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas y en general los recursos hidrobiológicos o realice descargas en el mar provocando daños graves, será sancionada con una pena privativa de libertad de tres a cinco años. Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de lucro o con métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y permanentes.
Art. 252.- Delitos contra suelo.- La persona que contraviniendo la normativa vigente, en relación con los planes de ordenamiento territorial y ambiental, cambie el uso del suelo forestal o el suelo destinado al mantenimiento y conservación de ecosistemas nativos y sus funciones ecológicas, afecte o dañe su capa fértil, cause erosión o desertificación, provocando daños graves, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de lucro o con métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y permanentes.
Art. 253.- Contaminación del aire.- La persona que, contraviniendo la normativa vigente o por no adoptar las medidas exigidas en las normas, contamine el aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo en niveles tales que resulten daños graves a los recursos naturales, biodiversidad y salud humana, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años
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Art. 254.- Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos o sustancias peligrosas.- La persona que, contraviniendo lo establecido en la normativa vigente, desarrolle, produzca, tenga, disponga, queme, comercialice, introduzca, importe, transporte, almacene, deposite o use, productos, residuos, desechos y sustancias químicas o peligrosas, y con esto produzca daños graves a la biodiversidad y recursos naturales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años
Art. 255.- Falsedad u ocultamiento de información ambiental.- La persona que emita o proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento para la emisión y otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen el cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
MARCO LEGAL LEY ORGÁNICA DE SALUD
DOCUMENTO Registro Oficial Suplemento 423 de 22-dic.-2006 Ultima modificación: 24-ene.-2012
ARTÍCULOS DE APLICACIÓN
Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la salud, los siguientes derechos: c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación.
Art. 95.- La autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio de Ambiente, establecerá las normas básicas para la preservación del ambiente en materias relacionadas con la salud humana, las mismas que serán de cumplimiento obligatorio para todas las personas naturales, entidades públicas, privadas y comunitarias. El Estado a través de los organismos competentes y el sector privado está obligado a proporcionar a la población, información adecuada y veraz respecto del impacto ambiental y sus consecuencias para la salud individual y colectiva.
Art. 102.- Es responsabilidad del Estado, a través de los municipios del país y en coordinación con las respectivas instituciones públicas, dotar a la población de sistemas de alcantarillado sanitario, pluvial y otros de disposición de excretas y aguas servidas que no afecten a la salud individual, colectiva y al ambiente; así como de sistemas de tratamiento de aguas servidas.
Art. 147.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con los municipios, establecerá programas de educación sanitaria para productores, manipuladores y consumidores de alimentos, fomentando la higiene, la salud individual y colectiva y la protección del medio ambiente.
Art. 149.- El desarrollo, tratamiento, elaboración, producción, aplicación, manipulación, uso, almacenamiento, transporte, distribución, importación, comercialización y expendio de alimentos para consumo humano que sean o contengan productos genéticamente modificados, se realizará cuando se demuestre ante la autoridad competente, mediante estudios técnicos y científicamente avanzados, su inocuidad y seguridad para los consumidores y el medio ambiente
Art. 158.- El desarrollo, la producción, manipulación, uso, almacenamiento, transporte, distribución, importación, comercialización y expendio de productos nutraceúticos, será permitido cuando se demuestre técnica y científicamente ante la autoridad sanitaria nacional, su seguridad para el consumidor y el ambiente. El registro y control sanitarios de estos productos se sujetará a las regulaciones vigentes para medicamentos.
MARCO LEGAL LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL
DOCUMENTO Registro Oficial 418 de 10-sep-2004
ARTÍCULOS DE APLICACIÓN
Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia.
Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales
Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio.
Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo.
Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos, el Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente.
Art. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran estudios de impacto ambiental y en las actividades para las que se hubiere otorgado licencia ambiental, podrán ser evaluados en cualquier momento, a solicitud del Ministerio del ramo o de las personas afectadas. La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados se realizará mediante la auditoría ambiental, practicada por consultores previamente calificados por el Ministerio del ramo, a fin de establecer los correctivos que deban hacerse.
Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá: a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada; b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de su ejecución; y, c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que componen el patrimonio histórico, escénico y cultural.
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Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto establezca el Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector público y el privado. Se concede acción popular para denunciar a quienes violen esta garantía, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal por denuncias o acusaciones temerarias o maliciosas. El incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el artículo 88 de la Constitución Política de la República tornará inejecutable la actividad de que se trate y será causal de nulidad de los contratos respectivos.
Art. 29.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada oportuna y suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del Estado que conforme al Reglamento de esta Ley, pueda producir impactos ambientales. Para ello podrá formular peticiones y deducir acciones de carácter individual o colectivo ante las autoridades competentes.
Art. 40.- Toda persona natural o jurídica que, en el curso de sus actividades empresariales o industriales estableciere que las mismas pueden producir o están produciendo daños ambientales a los ecosistemas, está obligada a informar sobre ello al Ministerio del ramo o a las instituciones del régimen seccional autónomo. La información se presentará a la brevedad posible y las autoridades competentes deberán adoptar las medidas necesarias para solucionar los problemas detectados. En caso de incumplimiento de la presente disposición, el infractor será sancionado con una multa de veinte a doscientos salarios mínimos vitales generales.
MARCO LEGAL LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINCIÓN AMBIENTAL
DOCUMENTO Registro Oficial Suplemento 418 de 10-sep-2004
ARTÍCULOS DE APLICACIÓN
Art. 1.- Prohíbe expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o de particulares o constituir una molestia.
MARCO LEGAL CODIFICACIÓN DE LA LEY DE AGUAS
DOCUMENTO Registro Oficial No. 339 de 20 de mayo de 204
ARTÍCULOS DE APLICACIÓN
Art. 5.- Por derecho de aprovechamiento se entenderá la autorización administrativa, intransferible, para el uso de las aguas con los requisitos prescritos en esta Ley; salvo el caso de transferencia de dominio, con la sola presentación del título de propiedad del predio por parte de su adquirente, el Consejo Nacional de Recursos Hídricos - CNRH traspasará automáticamente la concesión del derecho de uso del agua en forma total o proporcional a la superficie vendida al nuevo titular. Las aguas destinadas a un inmueble o industria, podrán ser usadas por el mero tenedor de éstas, en las mismas condiciones y con las limitaciones que tuvo el titular del derecho de aprovechamiento. Se respeta el derecho adquirido de las actuales concesiones legalmente otorgadas, las mismas que estarán sujetas a los derechos y condiciones establecidas en la presente Ley y sus Reglamentos, para su aprovechamiento.
Art. 6.- El concesionario de un derecho de aprovechamiento de aguas tiene igualmente la facultad de constituir las servidumbres de tránsito, acueducto y conexas. Está obligado a efectuar las obras necesarias para ejercitar tales derechos.
Art. 7.- La concesión de un derecho de aprovechamiento de aguas, estará condicionado a las disponibilidades del recurso y a las necesidades reales del objeto al que se destina.
Art. 12.- El Estado garantiza a los particulares el uso de las aguas, con la limitación necesaria para su eficiente aprovechamiento en favor de la producción.
Art. 14.- Sólo mediante concesión de un derecho de aprovechamiento, pueden utilizarse las aguas, a excepción de las que se requieran para servicio doméstico.
Art. 21.- El usuario de un derecho de aprovechamiento, utilizará las aguas con la mayor eficiencia y economía, debiendo contribuir a la conservación y mantenimiento de las obras e instalaciones de que dispone para su ejercicio.
Art. 22.- Prohíbase toda contaminación de las aguas que afecte a la salud humana o al desarrollo de la flora o de la fauna.
Art. 23.- Las concesiones de un derecho de aprovechamiento de aguas son: a. “Ocasionales”, sobre recursos sobrantes b. “De plazo determinado”, para riego, industrias y demás labores productivas; y, c. “De plazo indeterminado”, para uso doméstico.
Art. 36.- Las concesiones del derecho de aprovechamiento de agua se efectuarán de acuerdo al siguiente orden de preferencia: a. Para el abastecimiento de poblaciones, para necesidades domésticas y abrevadero de animales b. Para agricultura y ganadería c. Para usos energéticos, industriales y minero d. Para otros usos
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MARCO LEGAL LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE
DOCUMENTO R. O. 725 – 16 Diciembre, 2002
ARTÍCULOS DE APLICACIÓN
Art. 10 de la Ley de Gestión Ambiental.- señala que las instituciones del Estado con competencia ambiental forman parte del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental y se someterán obligatoriamente a las directrices establecidas por el Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable. Este Sistema constituye el mecanismo de coordinación transectorial, integración y cooperación entre los distintos ámbitos de gestión ambiental y manejo de recursos naturales; subordinado a las disposiciones técnicas de la autoridad ambiental.
La aplicación de la LGA se ve fortalecida con la expedición de la Legislación Secundaria Ambiental: El Texto unificado contempla el siguiente contenido: Título Preliminar: De las políticas básicas Ambientales del Ecuador Libro I: De la Autoridad Ambiental Libro II: De la Gestión Ambiental Libro III: Del Régimen Forestal Libro IV: De la Biodiversidad Libro V: De la Gestión de los Recursos Costeros Libro VII: Del Régimen Especial Galápagos Libro VIII: Del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico – ECORAE Libro IX: Del Sistema de Derechos o Tasas por los Servicios que Presta el Ministerio del ambiente y por el Uso y Aprovechamiento de Bienes Nacionales que se Encuentren Bajo su Cargo y Protección.
MARCO LEGAL ACUERDO No. 061 REFORMA DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNFICADO DE LEGISLACIÓN
SECUNDARIA
DOCUMENTO Edición Especial Nº 316 - Registro Oficial - Lunes 4 de mayo de 2015
ARTÍCULOS DE APLICACIÓN
Art. 4 Rectoría. - El Ministerio del Ambiente, ejerce las potestades de Autoridad Ambiental Nacional y como tal ejerce la rectoría del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, Del Sistema Único de Manejo Ambiental y sus Instrumentos, en los términos establecidos en la constitución, la legislación ambiental, las normas contenidas en este Libro y demás normativa secundaria de aplicación.
Art. 5 Atribuciones de la Autoridad Ambiental Nacional.- En materia de Calidad Ambiental le corresponden las siguientes atribuciones: a) Ejercer la rectoría del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. b) Ejercer la rectoría del Sistema Único de Manejo Ambiental. c) Fomentar procesos de producción limpia y consumo sostenibles considerando el ciclo de vida del producto. d) Desarrollar incentivos para aplicación de principios de prevención, optimización en el uso de recursos y de reducción de la contaminación. e) Ejercer la rectoría en materia de gestión de desechos. f) Ejercer la rectoría en materia de energías alternativas. g) Expedir las políticas públicas de obligatorio cumplimiento. h) Ejercer la potestad de regulación técnica a través de la expedición de normas técnicas y administrativas.
Art. 6 Obligaciones generales. - Toda obra o proyecto nuevo y toda ampliación o modificación de los mismos que pueda causar impacto ambiental, deberá someterse al Sistema único de Manejo Ambiental, de acuerdo con lo que establece la legislación aplicable, este Libro y la normativa administrativa y técnica expedida para el efecto.
Art. 10 De la competencia de las Autoridades Ambientales Competentes.- a) Si el proyecto, obra o actividad es promovido por una o varias juntas parroquiales, la Autoridad Ambiental Competente será el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, de estar acreditado; caso contrario le corresponderá al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial acreditado o en su defecto, a la Autoridad Ambiental Nacional.
Art. 15 Del certificado de intersección. - El certificado de intersección es un documento electrónico generado por el SUIA, a partir de coordenadas UTM DATUM: wgs-84, 17s, en el que se indica que el proyecto, obra o actividad propuesto por el promotor interseca o no, con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) Bosques y vegetación protectora.
Art. 18. De la modificación del proyecto obra o actividad. - Todo proyecto obra o actividad que cuente con permiso ambiental y que vaya a realizar alguna modificación o ampliación de su actividad, deberá cumplir nuevamente con el proceso de regularización ambiental en los siguientes casos: a) Por sí sola, la modificación constituye un nuevo proyecto, obra o actividad. b) cuando los cambios en su actividad, impliquen impactos y riesgos ambientales que no hayan sido incluidas en la autorización administrativa correspondiente. c) Cuando exista una ampliación que comprometa un área geográfica superior a la que fue aprobada o se ubique en otro sector.
Art. 19 De la incorporación de actividades complementarias. - En el caso de que el promotor de un proyecto, obra o actividad requieran generar nuevas actividades que no fueron contempladas en los estudios ambientales aprobados dentro de las áreas de estudio que motivó la emisión de la Licencia Ambiental, estas deberán ser incorporadas en la Licencia Ambiental previa la aprobación de los estudios complementarios, siendo esta inclusión emitida mediante el mismo instrumento legal con el que se regularizó la actividad.
Art. 24 Licencia Ambiental. - Es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental competente a través del SUIA, siendo de carácter obligatorio.
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CAPITULO IV: DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES
Art. 27 Objetivo.- Los Estudios Ambientales sirven para garantizar una adecuada y fundamentada predicción, identificación e interpretación de los impactos ambientales de los proyectos, obras o actividades existentes y por desarrollarse en el país, así como la idoneidad técnica de las medidas de control para la gestión de sus impactos ambientales y sus riesgos.
Art. 28 De la evaluación de impactos ambientales. - La evaluación de impactos ambientales es un procedimiento que permite predecir, identificar, describir, y evaluar los potenciales impactos ambientales que un proyecto, obra o actividad puede ocasionar al ambiente ; y con éste análisis determinar las medidas más efectivas para prevenir, controlar, mitigar y compensar los impactos ambientales negativos, enmarcados en lo establecido en la Normativa Ambiental aplicable.
Art. 29 Responsables de los estudios ambientales.- Los estudios ambientales de los proyectos, obras o actividades se realizarán bajo responsabilidad del regulado, conforme a las guías y normativa ambiental aplicable, quien será responsable por la veracidad y exactitud de sus contenidos. Los estudios ambientales de las licencias ambientales, deberán ser realizados por consultores calificados por la Autoridad Competente, misma que evaluará periódicamente, junto con otras entidades competentes, las capacidades técnicas y éticas de los consultores para realizar dichos estudios.
Art. 30 De los términos de referencia.- Son documentos preliminares estandarizados o especializados que determinan el contenido, el alcance, la focalización, los métodos, y las técnicas a aplicarse en la elaboración de los estudios ambientales. Los términos de referencia para la realización de un estudio ambiental estarán disponibles en línea a través del SUIA para el promotor del proyecto, obra o actividad; la Autoridad Ambiental Competente focalizará los estudios en base de la actividad en regularización.
Art. 31 De la descripción del proyecto y análisis de alternativas.- Los proyectos o actividades que requieran licencias ambientales, deberán ser descritos a detalle para poder predecir y evaluar los impactos potenciales o reales de los mismos. En la evaluación del proyecto u obra se deberá valorar equitativamente los componentes ambiental, social y económico; dicha información complementará las alternativas viables, para el análisis y selección de la más adecuada. La no ejecución del proyecto, no se considerará como una alternativa dentro del análisis.
Art. 32 Del Plan de Manejo Ambiental.- El Plan de Manejo Ambiental consiste de varios sub-planes, dependiendo de las características de la actividad o proyecto. El Plan de Manejo Ambiental contendrá los siguientes sub planes, con sus respectivos programas, presupuestos, responsables, medios de verificación y cronograma. a) Plan de Prevención y Mitigación de Impactos b) Plan de Contingencias c) Plan de Capacitación d) Plan de Seguridad y Salud ocupacional e) Plan de Manejo de Desechos f) Plan de Relaciones Comunitarias g) Plan de Rehabilitación de Áreas afectadas h) Plan de Abandono y Entrega del Área i) Plan de Monitoreo y Seguimiento En el caso de que los Estudios de Impacto Ambiental, para actividades en funcionamiento (EsIA Ex post) se incluirá adicionalmente a los planes mencionados, el plan de acción que permita corregir las No Conformidades (NC), encontradas durante el proceso.
Art. 33 Del alcance de los estudios ambientales.- Los estudios ambientales deberán cubrir todas las fases del ciclo de vida de un proyecto, obra o actividad, excepto cuando por la naturaleza y características de la actividad y en base de la normativa ambiental se establezcan diferentes fases y dentro de estas, diferentes etapas de ejecución de las mismas.
Art. 34 Estudios Ambientales Ex Ante (EsIA Ex Ante).- Estudio de Impacto Ambiental.- Son estudios técnicos que proporcionan antecedentes para la predicción e identificación de los impactos ambientales. Además describen las medidas para prevenir, controlar, mitigar y compensar las alteraciones ambientales significativas.
Art. 35 Estudios Ambientales Ex Post (EsIA Ex Post).- Son estudios ambientales que guardan el mismo fi n que los estudios ex ante y que permiten regularizar en términos ambientales la ejecución de una obra o actividad en funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto en este instrumento jurídico.
Art. 36 De las observaciones a los estudios ambientales.- Durante la revisión y análisis de los estudios ambientales, previo al pronunciamiento favorable, la Autoridad Ambiental Competente podrá solicitar entre otros: a) Modificación del proyecto, obra o actividad propuesta, incluyendo las correspondientes alternativas. b) Incorporación de alternativas no previstas inicialmente en el estudio ambiental, siempre y cuando estas no cambien sustancialmente la naturaleza y/o el dimensionamiento del proyecto, obra o actividad. c) Realización de correcciones a la información presentada en el estudio ambiental. d) Realización de análisis complementarios o nuevos. La Autoridad Ambiental Competente revisará el estudio ambiental, emitirá observaciones por una vez, notificará al proponente para que acoja sus observaciones y sobre estas respuestas, la Autoridad Ambiental Competente podrá requerir al proponente información adicional para su aprobación final. Si estas observaciones no son absueltas en el segundo ciclo de revisión, el proceso será archivado.
Art. 37 Del pronunciamiento favorable de los estudios ambientales.- Si la Autoridad Ambiental Competente considera que el estudio ambiental presentado satisface las exigencias y cumple con los requerimientos previstos en la normativa ambiental aplicable y en las normas técnicas pertinentes, emitirá mediante oficio pronunciamiento favorable.
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Art. 38 Del establecimiento de la póliza o garantía de fiel cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.- La regularización ambiental para los proyectos, obras o actividades que requieran de licencias ambientales comprenderá, entre otras condiciones, el establecimiento de una póliza o garantía de fi el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, equivalente al cien por ciento (100%) del costo del mismo, para enfrentar posibles incumplimientos al mismo, relacionadas con la ejecución de la actividad o proyecto licenciado, cuyo endoso deberá ser a favor de la Autoridad Ambiental Competente. No se exigirá esta garantía o póliza cuando los ejecutores del proyecto, obra o actividad sean entidades del sector público o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos a las dos terceras partes, a entidades de derecho público o de derecho privado con finalidad social o pública. Sin embargo, la entidad ejecutora responderá administrativa y civilmente por el cabal y oportuno cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del proyecto, obra o actividad licenciada y de las contingencias que puedan producir daños ambientales o afectaciones a terceros, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable.
Art. 39 De la emisión de los permisos ambientales.- Los proyectos, obras o actividades que requieran de permisos ambientales, además del pronunciamiento favorable deberán realizar los pagos que por servicios administrativos correspondan, conforme a los requerimientos previstos para cada caso. Los proyectos, obras o actividades que requieran de la licencia ambiental deberán entregar las garantías y pólizas establecidas en la normativa ambiental aplicable; una vez que la Autoridad Ambiental Competente verifique esta información, procederá a la emisión de la correspondiente licencia ambiental.
Art. 40 De la Resolución.- La Autoridad Ambiental Competente notificará a los sujetos de control de los proyectos, obras o actividades con la emisión de la Resolución de la licencia ambiental, en la que se detallará con claridad las condiciones a las que se someterá el proyecto, obra o actividad, durante todas las fases del mismo, así como las facultades legales y reglamentarias para la operación del proyecto, obra o actividad: la misma que contendrá: a) Las consideraciones legales que sirvieron de base para el pronunciamiento y aprobación del estudio ambiental. b) Las consideraciones técnicas en que se fundamenta la Resolución. c) Las consideraciones sobre el Proceso de Participación Social, conforme la normativa ambiental aplicable. d) La aprobación de los Estudios Ambientales correspondientes, el otorgamiento de la licencia ambiental y la condicionante referente a la suspensión y/o revocatoria de la licencia ambiental en caso de incumplimientos. e) Las obligaciones que se deberán cumplir durante todas las fases del ciclo de vida del proyecto, obra o actividad.
Art. 41 Permisos ambientales de actividades y proyectos en funcionamiento (estudios ex post).- Los proyectos, obras o actividades en funcionamiento que deban obtener un permiso ambiental de conformidad con lo dispuesto en este Libro, deberán iniciar el proceso de regularización a partir de la fecha de la publicación del presente Reglamento en el Registro Oficial.
Art. 42 Del Registro de los permisos ambientales.- La Autoridad Ambiental Nacional llevará un registro de los permisos ambientales otorgados a nivel nacional a través del SUIA.
Art. 43 Del cierre de operaciones y abandono del área o proyecto.- Los Sujetos de Control que por cualquier motivo requieran el cierre de las operaciones y/o abandono del área, deberán ejecutar el plan de cierre y abandono conforme lo aprobado en el Plan de Manejo Ambiental respectivo; adicionalmente, deberán presentar Informes Ambientales, Auditorías Ambientales u otros los documentos conforme los lineamientos establecidos por la Autoridad Ambiental Competente.
CAPÍTULO V: DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
Art. 44 De la participación social.- Se rige por los principios de legitimidad y representatividad y se define como un esfuerzo de las Instituciones del Estado, la ciudadanía y el sujeto de control interesado en realizar un proyecto, obra o actividad. La Autoridad Ambiental Competente informará a la población sobre la posible realización de actividades y/o proyectos, así como sobre los posibles impactos socios ambientales esperados y la pertinencia de las acciones a tomar. Con la finalidad de recoger sus opiniones y observaciones, e incorporar en los Estudios Ambientales, aquellas que sean técnica y económicamente viables. El proceso de participación social es de cumplimiento obligatorio como parte de obtención de la licencia ambiental.
Art. 45 De los mecanismos de participación.- Son los procedimientos que la Autoridad Ambiental Competente aplica para hacer efectiva la Participación Social. Para la aplicación de estos mecanismos y sistematización de sus resultados, se actuará conforme a lo dispuesto en los Instructivos o Instrumentos que emita la Autoridad Ambiental Nacional para el efecto. Los mecanismos de participación social se definirán considerando: el nivel de impacto que genera el proyecto y el nivel de conflictividad identificado; y de ser el caso generaran mayores espacios de participación.
Art. 46 Momentos de la participación- La Participación Social se realizará durante la revisión del estudio ambiental, conforme al procedimiento establecido en la normativa que se expida para el efecto y deberá ser realizada de manera obligatoria por la Autoridad Ambiental Competente en coordinación con el promotor de la actividad o proyecto, atendiendo a las particularidades de cada caso.
CAPITULO VI: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS Y DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES
Art. 49 Políticas generales de la gestión integral de los residuos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales.- Se establecen como políticas generales para la gestión integral de estos residuos y/o desechos y son de obligatorio cumplimiento tanto para las instituciones del Estado, en sus distintos niveles de gobierno, como para las personas naturales o jurídicas públicas o privadas, comunitarias o mixtas, nacionales o extranjeras.
Art. 50 Responsabilidad extendida.- Los productores o importadores, según sea el caso, individual y colectivamente, tienen la responsabilidad de la gestión del producto a través de todo el ciclo de vida del mismo, incluyendo los impactos inherentes a la selección de los materiales, del proceso de producción de los mismos, así como los relativos al uso y disposición final de estos luego de su vida útil. La Autoridad Ambiental Nacional, a través de la normativa técnica correspondiente, establecerá los lineamientos en cuanto al modelo de gestión que se establecerá para el efecto.
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SECCIÓN I: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Y/O DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROSOS
Art. 55 De la gestión integral de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos.- La gestión integral constituye el conjunto de acciones y disposiciones regulatorias, operativas, económicas, financieras, administrativas, educativas, de planificación, monitoreo y evaluación, que tienen la finalidad de dar a los residuos sólidos no peligrosos el destino más adecuado desde el punto de vista técnico, ambiental y socio-económico, de acuerdo con sus características, volumen, procedencia, costos de tratamiento, posibilidades de recuperación y aprovechamiento, comercialización o finalmente su disposición final. Está dirigida a la implementación de las fases de manejo de los residuos sólidos que son la minimización de su generación, separación en la fuente, almacenamiento, recolección, transporte, acopio y/o transferencia, tratamiento, aprovechamiento y disposición final. Una gestión apropiada de residuos contribuye a la disminución de los impactos ambientales asociados a cada una de las etapas de manejo de éstos.
SECCIÓN II: GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES
Art. 78 Ámbito.- El presente Capítulo regula las fases de gestión y los mecanismos de prevención y control de la contaminación por desechos peligrosos y/o especiales en el territorio nacional, al tenor de los procedimientos y normas técnicas previstos en la normativa aplicable y en los Convenios Internacionales relacionados con esta materia, suscritos y ratificados por el Estado ecuatoriano.
Art. 88.- Al ser el generador el titular y responsable del manejo de los desechos peligrosos y/o especiales hasta su disposición final, es de su responsabilidad: a) Responder individual, conjunta y solidariamente con las personas naturales o jurídicas que efectúen para él la gestión de los desechos de su titularidad, en cuanto al cumplimiento de la normativa ambiental aplicable antes de la entrega de los mismos y en caso de incidentes que involucren manejo inadecuado, contaminación y/o daño ambiental. La responsabilidad es solidaria e irrenunciable.
b) Obtener obligatoriamente el registro de generador de desechos peligrosos y/o especiales ante la Autoridad Ambiental Nacional o las Autoridades Ambientales de Aplicación responsable, para lo cual la Autoridad Ambiental Nacional establecerá los procedimientos aprobatorios respectivos mediante Acuerdo Ministerial y en conformidad a las disposiciones en este Capítulo. El registro será emitido por punto de generación de desechos peligrosos y/o especiales. Se emitirá un sólo registro para el caso exclusivo de una actividad productiva que abarque varios puntos donde la generación de desechos peligrosos y/o especiales es mínima, de acuerdo al procedimiento establecido en la norma legal respectiva.
c) Tomar medidas con el fin de reducir o minimizar la generación de desechos peligrosos y/o especiales, para lo cual presentarán ante la Autoridad Ambiental Competente, el Plan de Minimización de Desechos Peligrosos, en el plazo de 90 días, una vez emitido el respectivo registro.
d) Almacenar los desechos peligrosos y/o especiales en condiciones técnicas de seguridad y en áreas que reúnan los requisitos previstos en el presente reglamento, normas INEN y/o normas nacionales e internacionales aplicables; evitando su contacto con los recursos agua y suelo y verificando la compatibilidad de los mismos.
e) Disponer de instalaciones adecuadas y técnicamente construidas para realizar el almacenamiento de los desechos peligrosos y/o especiales, con accesibilidad a los vehículos que vayan a realizar el traslado de los mismos.
f) Identificar y/o caracterizar los desechos peligrosos y/o especiales generados, de acuerdo a la norma técnica aplicable.
g) Realizar la entrega de los desechos peligrosos y/o especiales para su adecuado manejo, únicamente a personas naturales o jurídicas que cuenten con el permiso ambiental correspondiente emitido por la Autoridad Ambiental Nacional o por la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable.
h) Demostrar ante la Autoridad Ambiental Competente que no es posible someter los desechos peligrosos y/o especiales a algún sistema de eliminación y/o disposición final dentro de sus instalaciones, bajo los lineamientos técnicos establecidos en la normativa ambiental emitida por la Autoridad Ambiental Nacional.
i) Completar, formalizar y custodiar el manifiesto único de movimiento de los desechos peligrosos y/o especiales previo a la transferencia; este documento crea la cadena de custodia desde la generación hasta la disposición final; el formulario de dicho documento será entregado por la Autoridad Ambiental Competente una vez obtenido el registro de generador de desechos peligrosos y/o especiales.
j) Regularizar su actividad conforme lo establece la normativa ambiental ante la Autoridad Ambiental Competente.
k) Declarar anualmente ante la Autoridad Ambiental Competente para su aprobación, la generación y manejo de desechos peligrosos y/o especiales realizada durante el año calendario. El generador debe presentar la declaración por cada registro otorgado y esto lo debe realizar dentro de los primeros diez días del mes de enero del año siguiente al año de reporte. La información consignada en este documento estará sujeta a comprobación por parte de la autoridad competente, quien podrá solicitar informes específicos cuando lo requiera. La periodicidad de la presentación de dicha declaración, podrá variar para casos específicos que lo determine y establezca la Autoridad Ambiental Nacional a través de Acuerdo Ministerial. El incumplimiento de esta disposición conllevará a la anulación del registro de generador, sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y penales a que hubiere lugar.
l) Mantener un registro de los movimientos de entrada y salida de desechos peligrosos y/o especiales en su área de almacenamiento, en donde se hará constar la fecha de los movimientos que incluya entradas y salidas, nombre del desecho, su origen, cantidad transferida y almacenada, destino, responsables y firmas de responsabilidad.
m) Proceder a la actualización del registro de generador otorgado en caso de modificaciones en la información que sean requeridos
n) Los generadores que ya cuenten con el permiso ambiental de su actividad y que estén en capacidad de gestionar sus propios desechos peligrosos y/o especiales, deberán actualizar su Plan de Manejo Ambiental, a fin de reportar dicha gestión a la Autoridad Ambiental Competente. Las operaciones de transporte de desechos peligrosos, eliminación o disposición final de desechos peligrosos y/o especiales que realicen, deberán cumplir con los aspectos técnicos y legales establecidos en la normativa ambiental aplicable; en caso de ser necesario, se complementará con las normas internacionales aplicables.
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Art. 91.- Los desechos peligrosos y/o especiales deben permanecer envasados, almacenados y etiquetados, aplicando para el efecto las normas técnicas pertinentes establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional y la Autoridad Nacional de Normalización, o en su defecto normas técnicas aceptadas a nivel internacional aplicables en el país. Los envases empleados en el almacenamiento deben ser utilizados únicamente para este fin, tomando en cuenta las características de peligrosidad y de incompatibilidad de los desechos peligrosos y/o especiales con ciertos materiales. Para el caso de desechos peligrosos con contenidos de material radioactivo sea de origen natural o artificial, el envasado, almacenamiento y etiquetado deberá además, cumplir con la normativa específica emitida por autoridad reguladora del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable o aquella que la reemplace. Las personas naturales o jurídicas públicas o privadas nacionales o extranjeras que prestan el servicio de almacenamiento de desechos peligrosos y/o especiales, estarán sujetos al proceso de regularización ambiental establecido en este Libro, pudiendo prestar servicio únicamente a los generadores registrados.
Art. 92.- El almacenamiento de desechos peligrosos y/o especiales en las instalaciones, no podrá superar los doce (12) meses contados a partir de la fecha del correspondiente permiso ambiental. En casos justificados, mediante informe técnico, se podrá solicitar a la Autoridad Ambiental una extensión de dicho periodo que no excederá de 6 meses.
Art. 93.- Los lugares para almacenamiento deberán cumplir con las siguientes condiciones mínimas. a) Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma segura los desechos peligrosos, así como contar con pasillos lo suficientemente amplios, que permitan el tránsito de montacargas mecánicos, electrónicos o manuales, así como el movimiento de los grupos de seguridad y bomberos en casos de emergencia.
b) Estar separados de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de materias primas o productos terminados.
c) No almacenar desechos peligrosos con sustancias químicas peligrosas.
d) El acceso a estos locales debe ser restringido, únicamente se admitirá el ingreso a personal autorizado provisto de todos los implementos determinados en las normas de seguridad industrial y que cuente con la identificación correspondiente para su ingreso
e) En los casos en que se almacenen desechos peligrosos de varios generadores cuya procedencia indique el posible contacto o presencia de material radioactivo, la instalación deberá contar con un detector de radiaciones adecuadamente calibrado. En caso de hallazgos al respecto, se debe informar inmediatamente al Ministerio de Electricidad y Energía Renovable o aquella que la reemplace.
f) Contar con un equipo de emergencia y personal capacitado en la aplicación de planes de contingencia.
g) Las instalaciones deben contar con pisos cuyas superficies sean de acabado liso, continuo e impermeable o se hayan impermeabilizado, resistentes química y estructuralmente a los desechos peligrosos que se almacenen, así como contar con una cubierta (cobertores o techados) a fin de estar protegidos de condiciones ambientales como humedad, temperatura, radiación y evitar la contaminación por escorrentía.
h) Para el caso de almacenamiento de desechos líquidos, el sitio debe contar con cubetos para contención de derrames o fosas de retención de derrames cuya capacidad sea del 110% del contenedor de mayor capacidad, además deben contar con trincheras o canaletas para conducir derrames a las fosas de retención con capacidad para contener una quinta parte de lo almacenado.
i) Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la peligrosidad de los mismos, en lugares y formas visibles.
j) Contar con sistemas de extinción contra incendios. En el caso de hidrantes, estos deberán mantener una presión mínima de 6kg/cm2 durante 15 minutos.
Art. 95.- Todo envase durante el almacenamiento temporal de desechos peligrosos y/o especiales, debe llevar la identificación correspondiente de acuerdo a las normas técnicas emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional o la Autoridad Nacional de Normalización y las normas internacionales aplicables al país, principalmente si el destino posterior es la exportación. La identificación será con etiquetas de un material resistente a la intemperie o marcas de tipo indeleble, legible, ubicadas en sitios visibles
Art. 96.- Los desechos peligrosos y/o especiales serán almacenados considerando los criterios de compatibilidad, de acuerdo a lo establecido en las normas técnicas emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional o la Autoridad Nacional de Normalización y las normas internacionales aplicables al país; no podrán ser almacenados en forma conjunta en un mismo recipiente y serán entregados únicamente a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que cuenten con la regularización ambiental emitida por la Autoridad Ambiental Competente.
Art. 97.- El generador que transfiera desechos peligrosos y/o especiales a un gestor autorizado para el almacenamiento de los mismos, debe llevar la cadena de custodia de estos desechos a través de la consignación de la información correspondiente de cada movimiento en el manifiesto único. El prestador de servicio está en la obligación de formalizar con su firma y/o sello de responsabilidad el documento de manifiesto provisto por el generador en el caso, de conformidad con la información indicada en el mismo.
CAPÍTULO VII: GESTIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS
Art. 148 Del ámbito de aplicación.- El presente capítulo regula las fases de gestión y los mecanismos de prevención y Control de la contaminación por sustancias químicas peligrosas, en el territorio nacional y al tenor de los Procedimientos y normas técnicas previstos en las Leyes de Gestión Ambiental y de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental vigentes o las que las reemplacen, en sus respectivos reglamentos y en los Convenios Internacionales relacionados con esta materia, suscritos y ratificados por el Estado.
Art. 156 Del Registro.- Es obligación de todas las personas naturales o jurídicas que participen en las fases de gestión de sustancias químicas, obtener el Registro de Sustancias Químicas Peligrosas, cuyo procedimiento será establecido por la Autoridad Ambiental Nacional mediante el respectivo Acuerdo Ministerial. La vigencia del Registro de Sustancias Químicas Peligrosas está sujeta al cumplimiento de las disposiciones previstas en el presente capítulo y en el acuerdo ministerial correspondiente.
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Art. 157 De la transferencia.- La transferencia que incluye la entrega y recepción de sustancias químicas peligrosas, entre las fases del sistema de gestión establecido, queda condicionada a la verificación de la vigencia del registro de sustancias químicas peligrosas. La Autoridad Ambiental Nacional establecerá los mecanismos y herramientas necesarias para el efecto. Las personas que realicen la entrega-recepción sin la verificación respectiva, responderán solidariamente ante el incumplimiento de las obligaciones de naturaleza ambiental.
Art. 158 De los cupos para la importación, transferencia y consumo.- La Autoridad Ambiental Nacional establecerá cupos para la importación, transferencia y consumo de sustancias químicas peligrosas de considerarlo necesario, de acuerdo a las características de peligrosidad, riesgo y demás estudios que amparen esta necesidad, en coordinación con las entidades correspondientes.
Art. 159 De la Declaración.- Es obligación de todas las personas naturales o jurídicas registradas, realizar una declaración de la gestión de las sustancias químicas peligrosas, para lo cual la Autoridad Ambiental Nacional establecerá los mecanismos y herramientas necesarias. La presentación de la declaración se realizará dentro de los primeros diez (10) días del mes siguiente. La información consignada en este documento estará sujeta a verificación por parte de la autoridad competente, quien podrá solicitar informes adicionales cuando lo requiera. La periodicidad de la presentación de la mencionada declaración, podrá variar para casos específicos que lo determine y establezca la Autoridad Ambiental Nacional a través de Acuerdo Ministerial. El incumplimiento de esta disposición conllevará a las sanciones administrativas, civiles y penales a que hubiere lugar; Las actividades de prestación de servicio de almacenamiento y/o transporte de sustancias químicas peligrosas que estén inmersas en la comercialización y distribución, deberán presentar una declaración sobre la gestión de las mismas, pudiendo prestar servicio únicamente a las personas naturales o jurídicas públicas o privadas, nacionales o extranjeras que cuentan con el Registro de Sustancias Químicas Peligrosas. El incumplimiento de esta disposición conllevará a la aplicación de sanciones, conforme la normativa ambiental aplicable. El procedimiento para dar cumplimiento a esta disposición será emitido mediante Acuerdo Ministerial.
Art. 170 De las obligaciones.- Dentro de esta etapa las sustancias químicas peligrosas deben permanecer envasadas, almacenadas y etiquetadas, aplicando para el efecto, las normas técnicas pertinentes establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional y/o la Autoridad Nacional de Normalización o en su defecto, por las normas técnicas aceptadas a nivel internacional aplicables en el país. Los envases empleados en el almacenamiento deben ser utilizados únicamente para este fin, tomando en cuenta las características de peligrosidad y de incompatibilidad de las sustancias químicas peligrosas con ciertos materiales.
Art. 171 De los lugares para el almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.- Los lugares para almacenamiento deberán cumplir con lo siguiente:
a) Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma segura las sustancias químicas peligrosas, así como contar con pasillos lo suficientemente amplios, que permitan el tránsito de montacargas mecánicos, electrónicos o manuales, según aplique, así como el movimiento de los grupos de seguridad y bomberos en casos de emergencia.
b) Estar separados de las áreas de producción que no utilicen sustancias químicas peligrosas como insumo, servicios, oficinas, almacenamiento de residuos y/o desechos y otras infraestructuras que se considere pertinente.
c) No almacenar sustancias químicas peligrosas con productos de consumo humano y/o animal.
d) El acceso a los locales de almacenamiento debe ser restringido, únicamente se admitirá el ingreso a personal autorizado provisto de todos los implementos determinados en las normas de seguridad industrial y que cuente con la identificación correspondiente para su ingreso.
e) El almacenamiento de sustancias químicas con propiedades radioactivas se regirá a las normas técnicas establecidas por la Autoridad Nacional de Electricidad y Energía Renovable o aquella que la reemplace, sin perjuicio de la obtención de la regularización ambiental respectiva, conforme lo establecido en este Libro.
f) Contar con un equipo de emergencia y personal capacitado en la aplicación de planes de contingencia.
g) Las instalaciones deben contar con pisos cuyas superficies sean de acabado liso, continuo e impermeable o se hayan impermeabilizado, que sean resistentes química y estructuralmente a las sustancias químicas peligrosas que se almacenen, así como contar con una cubierta a fin de estar protegidos de condiciones ambientales tales como humedad, temperatura, radiación y que eviten la contaminación por escorrentía.
h) Para el caso de almacenamiento de sustancias químicas peligrosas líquidas, el sitio debe contar con cubetos para contención de derrames o fosas de retención de derrames cuya capacidad sea del ciento diez por ciento (110%) del contenedor de mayor capacidad, además deben contar con trincheras o canaletas para conducir derrames a las fosas de retención con capacidad para contener una quinta (1/5) parte del total almacenado.
i) Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la peligrosidad de los mismos, en lugares y formas visibles.
j) Contar con sistemas de extinción contra incendios. En el caso de hidrantes, estos deberán mantener una presión mínima de 6kg/cm2 durante 15 minutos.
k) Contar con un cerco perimetral que impida el libre acceso de personas y/o animales.
l) Las demás que se determinen para el efecto.
Art. 172 Del incumplimiento.- El incumplimiento de las disposiciones establecidas en este parágrafo dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Legislación ambiental aplicable, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que puedan ser emprendidas.
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CAPÍTULO VIII: CALIDAD DE LOS COMPONENTES BIÓTICOS Y ABIÓTICOS
SECCIÓN I DISPOSICIONES GENERALES
Art. 192 Obligación.- Todas las personas naturales o jurídicas públicas o privadas, comunitarias o mixtas, nacionales o extranjeras están en la obligación de someterse a las normas contenidas en este Libro, previo al desarrollo de una obra o actividad o proyecto que pueda alterar negativamente los componentes bióticos y abióticos con la finalidad de prevenir y minimizar los impactos tanto si dicha obra, actividad o proyecto está a su cargo, como cuando es ejecutada por un tercero.
SECCIÓN II CALIDAD DE COMPONENTES BIÓTICOS
Art. 202 Componentes bióticos.- Entiéndase como la flora, fauna y demás organismos vivientes en sus distintos niveles de organización. De acuerdo al área y características de la actividad regulada, la calidad ambiental se la evaluará y controlará adicionalmente, por medio de estudios bióticos a través de las herramientas establecidas en los mecanismos de regulación y control ambiental existentes, el alcance y enfoque de los estudios del componente biótico se los determinará en los Términos de Referencia correspondientes.
CAPÍTULO X: CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
Art. 247 Del ámbito de aplicación.- La Autoridad Ambiental Competente ejecutará el seguimiento y control sobre todas las actividades de los Sujetos de Control, sean estas personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que generen o puedan generar impactos y riesgos ambientales y sea que tengan el correspondiente permiso ambiental o no. El seguimiento ambiental se efectuará a las actividades no regularizadas o regularizadas por medio de mecanismos de control y seguimiento a las actividades ejecutadas y al cumplimiento de la Normativa Ambiental aplicable. El control y seguimiento ambiental a las actividades no regularizadas da inicio al procedimiento sancionatorio, sin perjuicio de las obligaciones de regularización por parte de los Sujetos de Control y de las acciones legales a las que hubiera lugar.
Art. 260 Del Plan Emergente.- Es un conjunto de acciones programadas para mitigar y reducir los impactos ambientales producidos por una emergencia no contemplada, que no se encuentren contemplados en el correspondiente Plan de Manejo Ambiental aprobado, o para actividades no regularizadas, el cual deberá ser presentado por el Sujeto de Control dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producido el o los eventos o cuando la Autoridad Ambiental Competente así lo requiera. El Plan Emergente deberá contener: a. Información detallada del evento ocurrido o de los incumplimientos registrados. b. Informe de las acciones emergentes ya implementadas. c. Programación de las demás acciones correctivas a implementarse. d. Levantamiento preliminar o inventario de los daños ocurridos a partir del evento.. La implementación del Plan Emergente estará sujeta a seguimiento por medio de un informe final de cumplimiento que debe ser remitido por el Sujeto de Control en el término de diez (10 días) desde la presentación del Plan, así como por otros mecanismos de control señalados en este Libro. Si las acciones derivadas de la contingencia requieren para su ejecución, mayor tiempo del señalado, adicionalmente el Sujeto de Control deberá presentar adicionalmente o de manera complementaría un Plan de Acción.
Art. 261 Del Plan de Acción.- Es un conjunto de acciones a ser implementadas por el Sujeto de Control para corregir los Incumplimientos al Plan de Manejo Ambiental y/o Normativa ambiental vigente. La Autoridad Ambiental Competente podrá disponer la ejecución de planes de acción en cualquier momento sobre la base de los hallazgos encontrados por los distintos mecanismos de control y seguimiento. El Plan de Acción deberá ser presentado por el Sujeto de Control para la debida aprobación correspondiente. Los planes de acción deben contener: a) Hallazgos b) Medidas correctivas c) Cronograma de las medidas correctivas a implementarse con responsables y costos d) Indicadores y medios de verificación. De identificarse pasivos o daños ambientales el plan de acción deberá incorporar acciones de reparación, restauración y/o remediación, en el que se incluya el levantamiento y cuantificación de los daños ocurridos. Dicho Plan estará sujeto al control y seguimiento por parte de Autoridad Ambiental Competente por medio de informes de cumplimiento de acuerdo al cronograma respectivo, y demás mecanismos de control establecidos en este Libro.
DE LAS AUDITORÍAS AMBIENTALES Art. 264 Auditoría Ambiental.- Es una herramienta de gestión que abarca conjuntos de métodos y procedimientos de carácter fiscalizador, que son usados por la Autoridad Ambiental Competente para evaluar el desempeño ambiental de un proyecto, obra o actividad. Las Auditorías Ambientales serán elaboradas por un consultor calificado y en base a los respectivos términos de referencia correspondientes al tipo de auditoría. Las auditorías no podrán ser ejecutadas por las mismas empresas consultoras que realizaron los estudios ambientales para la regularización de la actividad auditada.
Art. 269 Periodicidad de la auditoría ambiental de cumplimiento.- Sin perjuicio de que la Autoridad Ambiental Competente pueda disponer que se realice una auditoría ambiental de cumplimiento en cualquier momento, una vez cumplido el año de otorgado el permiso ambiental a las actividades, se deberá presentar el primer informe de auditoría ambiental de cumplimento; en lo posterior, el Sujeto de Control, deberá presentar los informes de las auditorías ambientales de cumplimiento cada dos (2) años. En el caso de actividades reguladas por cuerpos normativos sectoriales, el regulado presentará la auditoría ambiental en los plazos establecidos en dichas normas.
Art. 270 Planes de acción de auditorías ambientales.- De identificarse durante las auditorías ambientales incumplimientos al Plan de Manejo Ambiental y/o a la normativa ambiental aplicable, presencia de fuentes de contaminación, daños o pasivos ambientales, el Sujeto de Control responsable deberá tomar las medidas pertinentes para su corrección y reparación ambiental integral (ambiental), mediante un plan de acción, sin perjuicio de las acciones legales a las que hubiera lugar. El plan de acción detallará las actividades a ser ejecutadas por el Sujeto de Control con los respectivos cronogramas, responsables, presupuestos y medios de verificación, para corregir los incumplimientos identificados; de ser el caso, se incorporarán las actividades de reparación, restauración y/o remediación ambiental que correspondan.
HALLAZGOS Art. 274 De los hallazgos.- Los hallazgos pueden ser observaciones, Conformidades y No Conformidades, mismas que son determinadas por los mecanismos de control y seguimiento.
DE LAS NO CONFORMIDADES Art. 275 Clases de no conformidades.- Las No Conformidades pueden calificarse según el incumplimiento: No conformidad menor (NC-).- Se considera No Conformidad Menor, cuando por primera vez se determine las siguientes condiciones: (:..)
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No conformidad mayor (NC+).- Los criterios de calificación son los siguientes: 1. La reiteración durante el periodo evaluado de una No Conformidad Menor por un mismo incumplimiento determinado por los mecanismos de control y seguimiento establecidos en este Libro 2. Determinación de los siguientes hallazgos identificados y notificados por la Autoridad Ambiental Competente: (...)
Art. 276 Reiteración.- Para efectos del presente capítulo se considerará como reiteración cuando se cometa una misma No Conformidad por más de una ocasión durante un período evaluado.
Art. 277 De los Descargos.- Para los efectos de la aplicación de la disposición contenida en las No Conformidades, entiéndase por descargo cuando el Sujeto de Control haya cumplido con todas las acciones siguientes, de ser aplicables: a) Pago de multas impuestas b) Ejecución inmediata de correctivos a la No Conformidad c) No reiteración de la No Conformidad en el período evaluado
Art. 279 Del incumplimiento de normas técnicas ambientales.- Cuando la Autoridad Ambiental Competente, mediante los mecanismos de control y seguimiento, constate que el sujeto de control no cumple con las normas ambientales o con su plan de manejo ambiental y esto tiene repercusiones en la correcta evaluación y control de la calidad ambiental o produce una afectación ambiental, adoptará las siguientes acciones: a) Imposición de una multa entre las veinte (20) y doscientos (200) remuneraciones básicas unificadas, la misma que se valorará en función del nivel y el tiempo de incumplimiento de las normas, sin perjuicio de la suspensión de la actividad específica o el permiso ambiental otorgado hasta el pago de la multa o la reparación ambiental correspondiente. b) Si debido al incumplimiento de las normas ambientales o al Plan de Manejo Ambiental se afecta a terceros, o se determina daño ambiental, se procederá a la respectiva indemnización y/o compensación de manera adicional a la multa correspondiente.
Art. 280 De la Suspensión de la actividad.- En el caso de existir No Conformidades Menores (NC-) identificadas por el incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y/o de la normativa ambiental vigente, comprobadas mediante los mecanismos de control y seguimiento, la Autoridad Ambiental Competente sin perjuicio del inicio del proceso administrativo correspondiente, podrá suspender específicas que generaron el incumplimiento, hasta que los hechos que causaron la suspensión sean subsanados por el Sujeto de Control. En el caso de existir No Conformidades Mayores (NC+) identificadas por el incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y/o de la normativa ambiental vigente, comprobadas mediante los mecanismos de control y seguimiento, la Autoridad Ambiental Competente sin perjuicio del inicio del proceso administrativo correspondiente, deberá suspender motivadamente la actividad o conjunto de actividades específicas que generaron el incumplimiento, hasta que los hechos que causaron la suspensión sean subsanados por el Sujeto de Control. En caso de repetición o reiteración de la o las No Conformidades Menores, sin haber aplicado los correctivos pertinentes, estas serán catalogadas como No Conformidades Mayores y se procederá conforme lo establecido en el inciso anterior.
Art. 281 De la suspensión de la Licencia Ambiental.- En el caso de que los mecanismo de control y seguimiento determinen que existen No Conformidades Mayores (NC+) que impliquen el incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y/o de la normativa ambiental vigente, que han sido identificadas en más de dos ocasiones por la Autoridad Ambiental Competente, y no hubieren sido mitigadas ni subsanadas por el Sujeto de Control; comprobadas mediante los mecanismos de control y seguimiento, la Autoridad Ambiental Competente suspenderá mediante Resolución motivada, la licencia ambiental hasta que los hechos que causaron la suspensión sean subsanados en los plazos establecidos por la Autoridad Ambiental Competente. La suspensión de la licencia ambiental interrumpirá la ejecución del proyecto, obra o actividad, bajo responsabilidad del Sujeto de Control. Para el levantamiento de la suspensión el Sujeto de Control deberá remitir a la Autoridad Ambiental Competente un informe de las actividades ejecutadas con las evidencias que demuestren que se han subsanado las No Conformidades, mismo que será sujeto de análisis y aprobación.
Art. 282 De la revocatoria de la Licencia Ambiental.- Mediante resolución motivada, la Autoridad Ambiental Competente podrá revocar la licencia ambiental cuando no se tomen los correctivos en los plazos dispuestos por la Autoridad Ambiental Competente al momento de suspender la licencia ambiental. Adicionalmente, se ordenará la ejecución de la garantía de fi el cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental, entregada a fin de garantizar el plan de cierre y abandono, sin perjuicio de la responsabilidad de reparación ambiental y social por daños que se puedan haber generado.
CAPÍTULO XV: DE LAS NORMAS TÉCNICAS AMBIENTALES CONSIDERACIONES GENERALES DE LAS NORMAS TÉCNICAS DE CALIDAD AMBIENTAL, EMISIÓN, DESCARGA Y VERTIDOS
Art. 329 Del monitoreo ambiental.- El cumplimiento de la norma de calidad ambiental deberá verificarse mediante el monitoreo ambiental respectivo por parte de la Autoridad Ambiental Competente.
MARCO LEGAL ACUERDO MINISTERIAL 097-A REFORMA TEXTO UNIFICADO LEGISLACION
SECUNDARIA
DOCUMENTO Registro Oficial Edición Especial 387 de 04-nov-2015
ARTÍCULOS DE APLICACIÓN
ANEXO 1 DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACION SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE: NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES AL RECURSO AGUA
INTRODUCCION: La presente norma técnica ambiental revisada y actualizada es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, es de aplicación obligatoria y rige en todo el territorio nacional.
5.2.1.- Principios básicos para descarga de efluentes: 5.2.1.1 Los laboratorios que realicen los análisis de muestras agua de efluentes o cuerpos receptores deberán estar acreditados por el SAE. 5.2.1.2 De acuerdo con su caracterización toda descarga puntual al sistema de alcantarillado y toda descarga puntual o no puntual a un cuerpo receptor, deberá cumplir con las disposiciones de esta Norma.
5.2.3.5 Las descargas al sistema de alcantarillado provenientes de actividades sujetas a regularización, deben cumplir, al menos con los valores establecidos en la tabla 8.
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ANEXO 3 DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE NORMA DE EMISIONES AL AIRE DESDE FUENTES FIJAS
La presente norma se establece bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, es de aplicación obligatoria y rige en todo el territorio nacional.
1. OBJETO La presente norma tiene como objeto principal la preservación de la salud pública, la calidad del aire ambiente, las condiciones de los ecosistemas y del ambiente en general. Para cumplir con este objetivo, esta norma establece los límites permisibles de la concentración de emisiones de contaminantes al aire, producidas por las actividades de combustión en fuentes fijas tales como, calderas, turbinas a gas, motores de combustión interna, y por determinados procesos industriales donde existan emisiones al aire; así como los métodos y procedimientos para la determinación de las concentraciones emitidas por la combustión en fuentes fijas.
4.1.1.2.- Se consideran fuentes fijas significativas a todas aquellas que utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos, gaseosos, cualquiera de sus combinaciones, biomasa; y cuya potencia calorífica (heat imput) sea igual o mayor a 3 MW o diez millones de unidades térmicas británicas por hora (10 x 10 BTU/h).
4.1.1.3.- Lo valores máximos de concentraciones de emisión permitidos para calderas se establecen en la tabla 2.
ANEXO 5 NIVELES MÁXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO Y METODOLOGÍA DE MEDICIÓN PAR FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES
La presente norma tiene por objeto el preservar la salud y bienestar de las personas y del medio ambiente en general, mediante el establecimiento de niveles máximos de emisión de ruido para FFR y FMR.
4.1.1 El nivel de presión sonora continua equivalente corregido Lkeq en decibles, obtenido de la evaluación de ruido emitido por una FFR, no podrá exceder los niveles que se fijan en la Tabla 1, de acuerdo al uso de duelo en el que se encuentre.
MARCO LEGAL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
ESTABLECIDOS EN LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL, DEL 22 DE ABRIL DE 2008
DOCUMENTO Decreto Ejecutivo No. 1040
ARTÍCULOS DE APLICACIÓN
Art. 6.- DE LA PARTICIPACION SOCIAL: La participación social tiene por objeto el conocimiento, la integración y la iniciativa de la ciudadanía para fortalecer la aplicación de un proceso de evaluación de impacto ambiental y disminuir sus márgenes de riesgo e impacto ambiental.
Art. 7.- AMBITO: La participación social se desarrolla en el marco del procedimiento “De la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental”, del Capítulo II, Título III de la Ley de Gestión Ambiental.
Art. 8.- MECANISMOS: Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la Constitución Política y en la ley, se reconocen como mecanismos de participación social en la gestión ambiental, los siguientes: a) Audiencias, presentaciones públicas, reuniones informativas, asambleas, mesas ampliadas y foros públicos de diálogo b) Talleres de información, capacitación y socialización ambiental c) Campañas de difusión y sensibilización ambiental a través de los medios de comunicación d) Comisiones ciudadanas asesoras y de veedurías de la gestión ambiental e) Participación a través de las entidades sociales y territoriales reconocidas por la Ley Especial de Descentralización y Participación Social, y en especial mediante los mecanismos previstos en la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales f) Todos los medios que permitan el acceso de la comunidad a la información disponible sobre actividades, obras, proyectos que puedan afectar al ambiente g) Mecanismos de información pública h) Reparto de documentación informativa sobre el proyecto i) Página web j) Centro de información pública k) Los demás mecanismos que se establezcan para el efecto
Art. 9.- ALCANCE DE LA PARTICIPACION SOCIAL: La participación social es un elemento transversal y trascendental de la gestión ambiental. En consecuencia, se integrará principalmente durante las fases de toda actividad o proyecto propuesto, especialmente las relacionadas con la revisión y evaluación de impacto ambiental. La participación social en la gestión ambiental tiene como finalidad considerar e incorporar los criterios y las observaciones de la ciudadanía, especialmente la población directamente afectada de una obra o proyecto, sobre las variables ambientales relevantes de los estudios de impacto ambiental y planes de manejo ambiental, siempre y cuando sea técnica y económicamente viable, para que las actividades o proyectos que puedan causar impactos ambientales se desarrollen de manera adecuada, minimizando y/o compensando estos impactos a fin de mejorar la condiciones ambientales para la realización de la actividad o proyecto propuesto en todas sus fases. La participación social en la gestión ambiental se rige por los principios de legitimidad y representatividad y se define como un esfuerzo tripartito entre los siguientes actores: a) Las instituciones del Estado b) La ciudadanía c) El promotor interesado en realizar una actividad o proyecto La información a proporcionarse a la comunidad del área de influencia en función de las características socio-culturales deberá responder a criterios tales como: lenguaje sencillo y didáctico, información completa y veraz, en lengua nativa, de ser el caso; y procurará un alto nivel de participación.
Art. 10.- MOMENTO DE LA PARTICIPACION SOCIAL: La participación social se efectuará de manera obligatoria para la autoridad ambiental de aplicación responsable, en coordinación con el promotor de la actividad o proyecto, de manera previa a la aprobación del estudio de impacto ambiental.
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Art. 11.- Sin perjuicio de las disposiciones previstas en este reglamento, las instituciones del Estado del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, dentro del ámbito de sus competencias, pueden incorporar particularidades a los mecanismos de participación social para la gestión ambiental, con el objeto de permitir su aplicabilidad.
Art. 12.- AUTORIDAD COMPETENTE: Las instituciones y empresas del Estado, en el área de sus respectivas competencias, son las autoridades competentes para la organización, desarrollo y aplicación de los mecanismos de participación social, a través de la dependencia técnica correspondiente. En el caso de actividades o proyectos que afecten al conjunto o parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques y Vegetación Protectores y Patrimonio Forestal del Estado, la autoridad competente será el Ministerio del Ambiente.
Art. 13.- DEL FINANCIAMIENTO: El costo del desarrollo de los mecanismos de participación social será cubierto por la autoridad ambiental de aplicación responsable que deba aprobar el Estudio de Impacto Ambiental de un proyecto o actividad que pueda generar impactos ambientales. Dichos costos serán retribuidos por el promotor del proyecto o actividad a la autoridad ambiental de aplicación, en la forma prevista en la Ley de Modernización.
Art. 14.- Son funciones de la autoridad competente en la participación social, las siguientes: a) Abrir y manejar el expediente administrativo que sustente la realización de la participación social; b) Verificar el proceso de coordinación de la actividad con las demás autoridades nacionales, sectoriales y seccionales, en el ámbito de sus competencias; y, c) Verificar que se hayan identificado los conflictos socio-ambientales que se generarían por la implementación de una actividad o proyecto que genere impacto ambiental, en caso de haberlos.
Art. 15.- SUJETOS DE LA PARTICIPACION SOCIAL: Sin perjuicio del derecho colectivo que garantiza a todo habitante la intervención en cualquier procedimiento de participación social, esta se dirigirá prioritariamente a la comunidad dentro del área de influencia directa donde se llevará a cabo la actividad o proyecto que cause impacto ambiental, la misma que será delimitada previamente por la autoridad competente. En dicha área, aplicando los principios de legitimidad y representatividad, se considerará la participación de: a) Las autoridades de los gobiernos seccionales, de ser el caso; b) Las autoridades de las juntas parroquiales existentes; c) Las organizaciones indígenas, afro ecuatorianas o comunitarias legalmente existentes y debidamente representadas; y, d) Las personas que habiten en el área de influencia directa, donde se llevará a cabo la actividad o proyecto que implique impacto ambiental.
Art. 16.- DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION SOCIAL: Los mecanismos de participación social contemplados en este reglamento deberán cumplir con los siguientes requisitos: 1.- Difusión de información de la actividad o proyecto que genere impacto ambiental. 2.- Recepción de criterios. 3.- Sistematización de la información obtenida.
Art. 17.- INFORMACION NECESARIA Y PROCEDENCIA DE LA PARTICIPACION SOCIAL: No puede iniciarse el procedimiento de participación social sin que la autoridad competente cuente con la información necesaria para ponerla a disposición de la comunidad y permitir que esta emita sus criterios. Dicha información contendrá al menos los términos de referencia del proyecto debidamente aprobados, de existir dicho requisito, el borrador del Estudio de Impacto Ambiental y el resumen ejecutivo del borrador del estudio, sin perjuicio de la información adicional que establezca la autoridad ambiental competente.
Art. 18.- DE LAS CONVOCATORIAS: Las convocatorias a los mecanismos de participación social señalados en el artículo 8, se realizarán por uno o varios medios de amplia difusión pública que garanticen el acceso a la información, principalmente, e incluirá el extracto que resuma las características de la actividad o proyecto que genere impacto ambiental, así como el lugar, fecha, hora y metodología a seguir en el mecanismo de participación social seleccionado previamente. Se realizará en forma simultánea, por lo menos a través de uno de los siguientes medios: a) Una publicación de la convocatoria en uno de los diarios de mayor circulación a nivel local; b) Publicación a través de una página web oficial; c) Publicación del extracto en las carteleras de los gobiernos seccionales autónomos y dependientes del área de influencia; y, d) Envío de comunicaciones escritas a los sujetos de participación social señalados en el artículo 15 de este reglamento, adjuntando el resumen ejecutivo del Estudio de Impacto Ambiental. La autoridad ambiental competente vigilará que el proponente utilice a más de los medios de convocatoria referidos, todos aquellos que permitan una adecuada difusión de la convocatoria acorde a los usos, costumbres e idiosincrasia de los sujetos de participación social.
Art. 19.- RECEPCION DE CRITERIOS Y SISTEMATIZACION: Estos requisitos tienen como objeto conocer los diferentes criterios de los sujetos de participación social y comprender el sustento de los mismos, a fin de sistematizarlos adecuadamente en el respectivo informe. Los criterios podrán recopilarse a través de los siguientes medios: a) Actas de asambleas públicas; b) Memorias de reuniones específicas; c) Recepción de criterios por correo tradicional; d) Recepción de criterios por correo electrónico; y, e) Los demás medios que se consideren convenientes, dependiendo de la zona y las características socio culturales de la comunidad. El informe de sistematización de criterios deberá especificar: a) Las actividades más relevantes del proceso de participación social; b) Las alternativas identificadas y la recomendación concreta para acoger una o más de ellas, o para mantener la versión original del Estudio de Impacto Ambiental, con los correspondientes sustentos técnicos, económicos, jurídicos y sociales, debidamente desarrollados; c) El análisis de posibles conflictos socio-ambientales evidenciados y las respectivas soluciones a los mismos, en caso de haberlos. El informe de sistematización de criterios se incluirá al Estudio de Impacto Ambiental que se presentará a la autoridad ambiental competente para su aprobación. En el evento de que los sujetos de participación social no ejerzan su derecho a participar en la gestión ambiental habiendo sido debidamente convocados o se opongan a su realización, este hecho no constituirá causal de nulidad del proceso de participación social y no suspenderá la continuación del mismo, debiendo el promotor presentar el informe de sistematización de criterios de manera obligatoria.
Art. 20.- PLAZO DE APLICACION DE MECANISMOS DE PARTICIPACION SOCIAL: Los mecanismos de participación social se realizarán en un plazo máximo de treinta (30) días, contados desde la fecha de la publicación de la convocatoria señalada en el artículo 18 y cumpliendo los requisitos previstos en el artículo 16 de este reglamento.
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Art. 21.- Las resoluciones o consensos que pudieren provenir del proceso de participación social al que hace referencia este reglamento podrán incluir mecanismos de compensación socio-ambientales, los mismos que deberán referirse prioritariamente a las áreas de educación y salud, que deberán coordinarse con los planes de desarrollo local y ser ejecutados a través de las propias comunidades, pueblos o nacionalidades o, de ser del caso, conjuntamente con los planes y programas que las instituciones del Estado diseñen y ejecuten en las áreas referidas.
Art. 22.- Si una vez realizada la participación social prevista en este reglamento, los sujetos de la participación social se opusieren a la actividad o proyecto que genere impacto ambiental, esta no podrá llevarse a cabo, a menos que la autoridad competente insista en su realización, lo cual será resuelto por la instancia superior.
MARCO LEGAL INSTRUCTIVO AL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN SOCIAL ESTABLECIDOS EN EL DECRETO EJECUTIVO NO. 1040.
DOCUMENTO Acuerdo Ministerial 066, publicado en el Registro Oficial No. 36 del 15 de julio de 2013
ARTÍCULOS DE APLICACIÓN
Art. 1.- Entiéndase por Proceso de Participación Social (PPS) al diálogo social e institucional en el que la Autoridad Ambiental competente
informa a la población sobre la realización de posibles actividades y/o proyectos, y consulta la opinión de la ciudadanía informada sobre los
impactos socio-ambientales esperados y la pertinencia de las acciones a tomar, con la finalidad de recoger sus opiniones, observaciones y
comentarios, e incorporar aquellas que sean justificadas y factibles técnicamente en el Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental, y que
son de cumplimiento obligatorio en el marco de la Licencia Ambiental del proyecto. De esta manera, se asegura la legitimidad social del
proyecto y el ejercicio del derecho de participación de la ciudadanía en las decisiones colectivas.
Art. 2- El Proceso de Participación Social (PPS) se realizará de manera obligatoria en todos los proyectos o actividades que requieran de
licencia ambiental tipo II, III y IV.
Art. 3.- El Ministerio del Ambiente se encargará del control y administración institucional de los Procesos de Participación Social (PPS) en
aquellos proyectos o actividades en los que interviene como autoridad competente. De existir Autoridades Ambientales de Aplicación
Responsable debidamente acreditadas, éstas serán las encargadas de aplicar el presente instructivo.
Art. 4.- Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley, para la adecuada aplicación del presente instrumento, tómense en cuenta las siguientes definiciones: 1. Asamblea de Presentación Pública 2. Reuniones Informativas (RI) 3. Centros de Información Pública 4. Página Web: 5. Talleres Participativos: 6. Facilitador Socio-ambiental. 7. Área de Influencia Social Directa
8. Área de Influencia Social Indirecta:
PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA PROYECTOS CATEGORÍA IV SOBRE EL FACILITADOR SOCIOAMBIENTAL
Art. 5.- El Facilitador Socioambiental Acreditado es un profesional en libre ejercicio, sin relación de dependencia con institución pública o
privada alguna, que el Ministerio del Ambiente reconoce como calificado para la organización, conducción, registro, sistematización, análisis e
interpretación de los Procesos de Participación Social.
Art. 6.- Para la coordinación y sistematización del Proceso de Participación Social (PPS), el Ministerio del Ambiente, a través de la Subsecretaría de Calidad Ambiental, establecerá una base de datos de Facilitadores Socio-ambientales Acreditados, quienes provendrán de las ciencias sociales, socioambientales y/o disciplinas afines, y acreditarán experiencia en la organización, conducción, registro, sistematización, análisis e interpretación de procesos de diálogo y participación social. Las Autoridades Ambientales de Aplicación Responsable debidamente acreditadas podrán contar con su propia base de Facilitadores Socio-ambientales Acreditados. En caso de no contar con dicha base, obligatoriamente deberán recurrir a la base de Facilitadores Socio-ambientales del Ministerio del Ambiente.
Art. 7.- El Facilitador Socio-ambiental mantendrá independencia e imparcialidad con el consultor y proponente del proyecto durante la organización, conducción, registro, sistematización, análisis e interpretación del Proceso de Participación Social (PPS). Por tanto, para que un Facilitador Socio-ambiental pueda ser designado para un Proceso de Participación Social (PPS), no tendrá que haber sido parte del equipo multidisciplinario que elaboró el Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental motivo del Proceso de Participación Social (PPS), ni mantener relación laboral alguna con el promotor o ejecutor del proyecto y tampoco contar con vínculo profesional, económico, financiero o personal alguno con el promotor del proyecto.
Art. 8.- El Facilitador Socio-ambiental será designado por la Autoridad Ambiental competente a partir del ingreso de la solicitud del proponente
del proyecto.
Art. 9.- Para la organización local del Proceso de Participación Social (PPS), el Facilitador Socio-ambiental o técnico asignado para el
Proceso de Participación Social (PPS), de manera obligatoria, realizará una visita previa al Área de Influencia Directa (AID) del proyecto
definida en el borrador del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con la finalidad de identificar las condiciones socio-comunicacionales locales y
establecer los Mecanismos de Participación Social (MPS) más adecuados en función de las características sociales locales, de manera tal
que se asegure un Proceso de Participación Social (PPS) oportuna y suficientemente convocado e informado. El proceso de Vista Previa
consiste en:
Verificar en campo la lista de actores sociales y organizacionales que son parte del área de influencia social, directa e indirecta, del proyecto y
que tendrán que ser convocados al Proceso de Participación Social (PPS).
Identificar las temáticas, problemáticas y conflictos socio-ambientales que podrían ser motivo de tratamiento durante el proceso de diálogo
social del Proceso de Participación Social (PPS).
Identificar a las organizaciones de la sociedad civil de género, y de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias,
presentes en el área de influencia del proyecto, para verificar su inclusión en la lista de actores a ser invitados al Proceso de Participación
Social (PPS).
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Art. 10.- Finalizada la Visita Previa, en el término de cinco días, el Facilitador Socioambiental asignado presentará un informe técnico con los debidos respaldos empíricos (fotos, mapas, encuestas, entrevistas, material de audio o video, etc.). Este informe será revisado y validado por la Autoridad Ambiental correspondiente, y será el marco de referencia para el desarrollo del Proceso de Participación Social (PPS) y la aplicación de los Mecanismos de Participación Social correspondientes. Si luego de la Visita Previa, el Facilitador Socioambiental establece que por el contexto social del proyecto se requiere de la participación de más Facilitadores Socioambientales, la Autoridad Ambiental Nacional y/o Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable evaluará esta recomendación y podrá asignar a dos o más Facilitadores Socio- ambientales para dicho Proceso de Participación Social (PPS). En este caso, se solicitará al proponente el pago por los servicios de facilitación de acuerdo al número de Facilitadores Socioambientales requeridos. El informe de Visita Previa deberá estar incluido en el informe final del Proceso de Participación Social (PPS).
Art. 11.- La convocatoria al Proceso de Participación Social (PPS) y la difusión del borrador del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, o su equivalente, se realizará a través de uno o varios medios de comunicación de amplia difusión pública del Área de Influencia Directa e Indirecta del proyecto: radio, prensa, televisión, y otros mecanismos complementarios de información y comunicación. Para asegurar los principios de información, consulta y libre accesibilidad para la participación social, en las convocatorias e invitaciones colectivas, institucionales y personales, se especificará y precisará: Fechas y lugares donde se instalarán y funcionarán el/los Centros de Información Pública (CIP) en donde estará disponible el borrador del EsIA y PMA, Las páginas web de la Autoridad Competente, gobierno local vinculado y/o del proponente, donde estará disponible la versión digital del borrador del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, o su equivalente, La dirección electrónica de recepción de comentarios, observaciones y sugerencias al documento, El cronograma del Proceso de Participación Social en el que se especificará los Mecanismos de Participación Social seleccionados, lugar y fecha de aplicación, y La fecha límite de recepción de criterios.
Art. 12.- El texto y formato de la convocatoria deberá contar con la aprobación previa de la respectiva Autoridad Competente. Las convocatorias e invitaciones al Proceso de Participación Social (PPS) contarán con la firma de la Autoridad Ambiental Competente. La publicación de las convocatorias, entrega de invitaciones, instalación de los mecanismos de información y difusión social del borrador del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental o su equivalente, son de responsabilidad del promotor o ejecutor del proyecto.
Art. 13.- Para la difusión e información social, y una vez realizada la publicación de las convocatorias, en el/los Centros de Información Pública (CIP), se deberá mantener disponible, por un periodo no menor a siete días antes de la realización de la Audiencia Pública (AP) o el mecanismo equivalente, el borrador del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental o su equivalente, para su revisión por parte de la ciudadanía.
Art. 14.- Para la recepción y registro de observaciones y comentarios de la población, luego de la realización de la Asamblea Pública o su equivalente, el Centro de Información Pública deberá estar habilitado durante siete días más con el propósito de receptar los criterios de la comunidad sobre el borrador del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, o su equivalente. Concluido este período de recepción y registro de las observaciones de la población posterior a la Asamblea Pública o su equivalente, se dará por concluido el Proceso de Participación Social.
Art. 15.- En caso de proyectos y/o actividades que se desarrollen en zonas donde exista presencia de comunidades de los pueblos y nacionalidades indígenas, las convocatorias al Proceso de Participación Social deberán hacerse en castellano y en los idiomas de uso social del Área de Influencia Directa del proyecto. De la misma manera, el Centro de Información Pública (CIP) deberá contar con al menos un extracto del proyecto traducido al idioma de las nacionalidades. Además, se deberá contar con la presencia de un traductor lingüístico para la presentación del borrador del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, o su equivalente y el diálogo social que se genera durante el desarrollo de la Audiencia Pública o su equivalente.
Art. 16.- La sistematización del Proceso de Participación Social (PPS) se procederá de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 9 y 19 del Decreto Ejecutivo No. 1040, publicado en el Registro Oficial No. 332 del 08 de mayo del 2008.
Art. 17.- Una vez culminado el proceso, el Facilitador Socio-ambiental Asignado tendrá siete días laborables para la entrega del Informe de Sistematización del Proceso de Participación Social a la Autoridad Ambiental Nacional y/o a la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable debidamente acreditada para su revisión y, en base a este informe, establecer si el Proceso de Participación Social (PPS) cumple con lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1040 publicado en el Registro Oficial No. 332 del 08 de mayo del 2008 y el presente instructivo, en cuyo caso se procederá a su aprobación; caso contrario, se procederá al pronunciamiento desfavorable que motiva el rechazo del Proceso de Participación Social (PPS) ejecutado.
Art. 18.- De requerir información ampliatoria, aclaratoria, y/o complementaria del Proceso de Participación Social (PPS), la Autoridad Ambiental Nacional y/o a la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable debidamente acreditada, solicitará al facilitador socio-ambiental asignado la entrega de la misma en un plazo máximo de cinco días.
Art. 19.- De ser necesario, y en función de la evaluación científico y técnica del PPS, la Autoridad Ambiental Nacional y/o a la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable debidamente acreditada, podrá disponer de mecanismos de refuerzo, complemento y/o ampliación del PPS.
MARCO LEGAL PROCEDIMIENTOS PARA: REGISTRO DE GENERADORES DE DESECHOS
PELIGROSOS, GESTIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS PREVIO AL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL, Y PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS
DOCUMENTO Acuerdo Ministerial 026, Registro Oficial 334, del 12 de mayo de 2008
ARTÍCULOS DE APLICACIÓN
Este procedimiento describe la forma en que se deberá llevar a cabo la gestión al interior del MAE o en las instituciones integrantes del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental para el registro de generadores de desechos peligrosos. Incluye los requisitos para evaluar las solicitudes de registro, los criterios para el registro como generador de desechos peligrosos.
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MARCO LEGAL LISTADO NACIONAL DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS, DESECHOS
PELIGROSOS Y ESPECIALES
DOCUMENTO Acuerdo Ministerial 142, Registro Oficial Nº 856 -viernes 21 de diciembre del 2012 -3
ARTÍCULOS DE APLICACIÓN
Acuerda: EXPEDIR LOS LISTADOS NACIONALES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS, DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES Art.1.- Serán consideradas sustancias químicas peligrosas, las establecidas en el Anexo A del presente acuerdo. Art.2.- Serán considerados desechos peligrosos, los establecidos en el Anexo B del presente acuerdo. Art.3.- Serán considerados desechos especiales los establecidos en los Anexo C del presente acuerdo.
MARCO LEGAL REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS
OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS EN EL ECUADOR
DOCUMENTO Registro Oficial No. 265, 13.02.2001.
ARTÍCULOS DE APLICACIÓN
Art. 1.- Ámbito: El presente Reglamento Ambiental y sus Normas Técnicas Ambientales incorporadas se aplicará a todas las operaciones hidrocarburíferas y afines que se llevan a efecto en el país. El presente Reglamento tiene por objeto regular las actividades hidrocarburíferas de exploración, desarrollo y producción, almacenamiento, transporte, industrialización y comercialización de petróleo crudo, derivados del petróleo, gas natural y afines, susceptibles de producir impactos ambientales en el área de influencia directa, definida en cada caso por el Estudio Ambiental respectivo.
Art. 25.- Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles: b) Deberán mantenerse herméticamente cerrados, a nivel de suelo y estar aislados mediante un material impermeable para evitar infiltraciones y contaminación del ambiente, y rodeados de un cubeto técnicamente diseñado para el efecto, con un volumen igual o mayor al 110% del tanque mayor.
d) Todos los equipos mecánicos tales como tanques de almacenamiento, tuberías de productos, motores eléctricos y de combustión interna estacionarios así como compresores, bombas y demás conexiones eléctricas, deben ser conectados a tierra.
Art. 27.- Operación y mantenimiento de equipos e instalaciones: Se deberá disponer de equipos y materiales para control de derrames así como equipos contra incendio y contar con programas de mantenimiento tanto preventivo como correctivo, especificados en el Plan de Manejo Ambiental.
MARCO LEGAL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y
MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
DOCUMENTO Código del trabajo, Decreto Ejecutivo 2393, publicado en el R. O. 565 del 17 de
noviembre de 1986.
ARTÍCULOS DE APLICACIÓN
Se establecen las disposiciones aplicables a toda actividad laboral en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente del trabajo.
MARCO LEGAL REGLAMENTO INTERMINISTERIAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS
SANITARIOS
DOCUMENTO Registro Oficial No. 379, 20 de Noviembre de 2014
ARTÍCULOS DE APLICACIÓN
Art.1.- El presente Reglamento tiene por objeto normar la gestión integral de los desechos sanitarios desde su generación, almacenamiento, recolección, transporte, hasta su tratamiento y disposición final, para prevenir, mitigar y reducir los riesgos de la salud de toda la población y el ambiente.
MARCO LEGAL TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS.
REQUISITOS
DOCUMENTO NTE INEN 2266:2013
ARTÍCULOS DE APLICACIÓN
1. OBJETO 1.1 Esta norma establece los requisitos que se deben cumplir para el transporte, almacenamiento y manejo de materiales peligrosos.
2. ALCANCE 2.2 Esta norma se aplica a las actividades de producción, comercialización, transporte, almacenamiento y manejo de materiales peligrosos.
3.1.40.- Producto químico peligroso. Todo producto químico que por sus características físico-químicas presenta o puede presentar riesgo de afectación a la salud, al ambiente o destrucción de bienes, lo cual obliga a controlar su uso y limitar la exposición al producto.
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4. CLASIFICACIÓN.- Los productos químicos de uso peligroso se clasifican en las siguientes clases: CLASE 1. EXPLOSIVOS CLASE 2. GASES CLASE 3. LÍQUIDOS INFLAMABLES CLASE 4. SÓLIDOS INFLAMABLES. CLASE 5. SUSTANCIAS COMBURENTES Y PERÓXIDOS ORGÁNICOS CLASE 6. SUSTANCIAS TÓXICAS Y SUSTANCIAS INFECCIOSAS CLASE 7. MATERIAL RADIOACTIVO CLASE 8. MATERIAL CORROSIVO CLASE 9. SUSTANCIAS Y OBJETOS PELIGROSOS VARIOS
6.1.1.2.- Todas las personas naturales o jurídicas que almacenen, manejen y transporten materiales peligrosos deben garantizar que cuando se necesite cargar o descargar la totalidad o parte de su contenido, el transportista y el usuario deben instalar señalización o vallas reflectivas de alta intensidad o grado diamante con la identificación del material peligroso, que aíslen la operación, con todas las medidas de seguridad necesarias.
6.1.1.3.- Toda empresa que maneje materiales peligrosos debe contar con procedimientos e instrucciones operativas formales que le permitan manejar en forma segura dichos materiales a lo largo del proceso.
6.1.7.12.- Prevención y planes de emergencias a) Planes de prevención a.1) La empresa debe diseñar e implementar planes y programas de prevención que elimine o reduzca el riesgo asociado a una actividad donde exista la posibilidad de producirse una emergencia. Los planes y programas serán diseñados en función del análisis de r iesgos y pueden incluir actividades de: capacitación, entrenamiento, inspecciones planeadas y no planeadas, auditorías, simulacros y eventos de concienciación.
6.1.7.10.- Almacenamiento a) Identificación del material. Es responsabilidad del fabricante y del comercializador de materiales peligrosos su identificación y etiquetado de conformidad con la presente norma. b) Compatibilidad. Durante el almacenamiento y manejo general de materiales peligrosos no se debe mezclar los siguientes materiales: b.1) Materiales tóxicos con alimentos o semillas o cultivos agrícolas comestibles. b.2) Combustibles con comburentes. b.3) Explosivos con fulminantes o detonadores. b.4) Líquidos inflamables con comburentes. b.5) Material radioactivo con otro cualquiera. b.6) Sustancias infecciosas con ninguna otra. b.7) Ácidos con bases. b.8) Oxidantes (comburentes) con reductores. b.9) Otros (ver tabla de incompatibilidad química en el Anexo K). b.10) Toda persona natural o jurídica que almacene y maneje materiales peligrosos debe contar con los medios de prevención para evitar que se produzcan accidentes y daños que pudieran ocurrir como resultado de la negligencia en el manejo o mezcla de productos incompatibles.
h) Colocación y apilamiento h.1) Los materiales peligrosos deben ser almacenados de acuerdo al grado de incompatibilidad con otros materiales (ver Anexo K). h.2) Los envases no deben estar colocados directamente en el suelo sino sobre plataformas o paletas. h.3) Los envases que contienen materiales líquidos deben almacenarse con los cierres hacia arriba. h.4) Los envases deben apilarse de tal forma que no se dañen unos con otros. h.5) Los envases deben apilarse en las paletas de acuerdo a una sola clasificación. h.6) Los bloques para almacenar materiales peligrosos deben tener un ancho de dos paletas y un largo que no excederá de ocho paletas. h.7) La distancia libre entre el bloque y la pared, así como entre bloques, debe ser 1 metro. h.9) La altura de apilado debe aplicarse de acuerdo al tipo de peligro, tipo de embalaje, volumen y peso del material, dependiendo de si se usa paletas o estanterías metálicas. h.10) Las filas (cada paleta) del bloque deben estar debidamente identificadas y señaladas (marcadas en el piso de la bodega). h.11) Los anaqueles para almacenar deben estar claramente identificados y la distancia libre entre bloques de anaqueles, así como de anaqueles a las paredes debe ser de 1 metro.
MARCO LEGAL PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES PELIGROSOS, ETIQUETADO DE
PRECAUCIÓN. REQUISITOS
DOCUMENTO NTE INEN 2 288:2000
ARTÍCULOS DE APLICACIÓN
1.1.- Esta norma se aplica a la preparación de etiquetas de precaución de productos químicos peligrosos, como se definen en ella, usados bajo condiciones ocupacionales de la industria. Recomienda solamente el lenguaje de advertencia, más no cuando o donde deben ser adheridas a un recipiente.
3.1.- La etiqueta de precaución para cualquier producto químico peligroso debe estar basada sobre los riesgos que éste implica. 3.2.- La siguiente materia tema debe ser considerada para inclusión de las etiquetas de precaución: 1. Identidad del producto o componente (s) peligroso (s) 2. palabra clave 3. declaración de riesgos 4. medidas de precaución 5. instrucciones en caso de contacto o exposición 6. antídotos 7. notas para médicos 8. instrucciones en caso de incendio, derrame o goteo 9. instrucciones para manejo y almacenamiento de recipientes
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MARCO LEGAL COLORES DE IDENTIFICACIÓN DE TUBERÍAS
DOCUMENTO NTE INEN 440
ARTÍCULOS DE APLICACIÓN
Esta norma define los colores, su significado y aplicación, que deben usarse para identificar tuberías que transportan fluidos, en instalaciones en tierra. Esta norma se aplica según la importancia de las tuberías que se marcará y la naturaleza del fluido de acuerdo a las siguientes modalidades. Solamente por colores de identificación Mediante color de identificación y nombre del fluido Mediante color de identificación, nombre del fluido, indicaciones de código.
MARCO LEGAL COLORES SEÑALES Y SÍMBOLOS DE SEGURIDAD
DOCUMENTO NTE INEN 439
ARTÍCULOS DE APLICACIÓN
Esta norma establece los colores, señales y símbolos de seguridad, con el propósito de prevenir accidentes y peligros para la integridad física y la salud, así como para hacer frente a ciertas emergencias.
MARCO LEGAL SIMBOLOS GRÁFICOS. COLORES DE SEGURIDAD Y SEÑALES DE SEGURIDAD
DOCUMENTO NTE INEN-ISO 3863-1:2013, Registro Oficial N° 954 del 15 de mayo del 2013
ARTÍCULOS DE APLICACIÓN
Alcance: Esta parte de la Norma ISO 3864 establece los colores de identificación de seguridad y los principios de diseño para las señales de seguridad e indicaciones de seguridad a ser utilizadas en lugares de trabajo y áreas públicas con fines de prevenir accidentes, protección contra incendios, información sobre riesgos a la salud y evacuación de emergencia. De igual manera, establece los principios básicos a ser aplicados l elaborar normas que contengan señales de seguridad.
Esta parte de la norma es aplicable para todos los lugares en los que necesiten tratarse tema de seguridad relacionadas con personas. Sin embargo no es aplicable en la señalización utilizada para guiar ferrocarriles, carreteras, vías fluviales y marítimas, tráfico aéreo y en general. En aquellos sectores sujetos a un reglamento que pueda ser diferente.
3.2. ORDENANZAS Y REGULACIONES LOCALES
El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, cuenta con ordenanzas específicas para la gestión
ambiental, en la tabla 2, se citan un resumen de las ordenanzas vigentes:
TABLA 2. ORDENANZAS Y REGULARIZACIONES LOCALES
MARCO LEGAL Ley de Régimen para El Distrito Metropolitano De Quito
ARTÍCULOS DE APLICACIÓN
Art. 2, literales 3 y 4.- que declaran como finalidades del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: Prevenir y controlar cualquier tipo de contaminación ambiental y propiciar la integración y participación ciudadana dentro de su gestión.
Art. 8, numeral 2.- mediante el cual se establece al Concejo Metropolitano, competencia exclusiva y privativa dentro del Distrito, para establecer, mediante Ordenanzas, normas generales para la prevención y el control de la contaminación ambiental.
MARCO LEGAL Ordenanza Metropolitana N° 0404, SANCIONADA EL 04 DE JUNIO DE 2013
DOCUMENTO Ordenanza Metropolitana reformatoria de la Ordenanza Metropolitana No. 213, Sustitutiva
del Título V, " Del Medio Ambiente del Libro Segundo del Código Municipal.
ARTÍCULOS DE APLICACIÓN
Artículo 1. - Sustituye los Capítulos IV, " De la evaluación de impacto ambiental"; V " Del sistema de auditorías ambientales y guías de prácticas ambientales. Art. II.380.1.- El subsistema de Evaluación de Impactos Ambientales y control Ambiental del Distrito Metropolitano de Quito se ajusta a s ambientales emitidas por el MAE. El subsistema se fundamenta en la identificación y evaluación de impactos y riesgos ambientales, así como el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, como requerimiento para determinar la viabilidad ambiental de obras, infraestructura, proyectos y actividades de cualquier naturaleza; y en general, de cualquier acción que suponga genere impactos y riesgos ambientales.
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Art. II.380.10. – Categorización Ambiental. - Para efectos de la aplicación del proceso de evaluación de impactos ambientales y de las demás disposiciones previstas en el Subsistema, todas las obras, proyectos, actividades y en general toda acción regulada en esta ordenanza, que se desarrolle en el territorio del Distrito Metropolitano de Quito y que supongan o generen impactos o riesgos ambientales, en virtud de In magnitud y significancia de los mismos, determinada como tal a través del proceso de evaluación de impactos, serán clasificadas dentro de las siguientes categorizaciones ambientales. 1. Actividades que generan impactos o riesgos ambientales significativos altos 2. Actividades que generan impactos o riegos ambientales significativos bajos 3. Actividades que generan impactos o riesgos ambientales no significativos
Art. II.380.14.- Definición.- Los Términos de Referencia es un documento técnico que determina el alcance, la localización, los métodos y técnicas a aplicarse en la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, en cuanto a la profundidad y nivel de detalle de las variables ambientales relevantes de los diferentes componentes ambientales: medio físico, medio biótico, medio socio-cultural y de salud pública. Los Términos de Referencia serán elaborados por consultores ambientales debidamente calificados por la Autoridad Ambiental Nacional.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EsIA) Art. II.380.28.· Definición del Estudio de Impacto Ambiental Expost Los Estudios de Impacto Ambiental Expost son estudios técnicos similares a los Estudios de Impacto Ambiental, aplicables excepcionalmente a las actividades o acciones en funcionamiento y que se encuentren dentro de la categoría de impacto y riesgo ambiental significativo alto. Este documento aplica también a actividades o acciones de impacto y riesgo ambiental significativo alto, implementadas por emergencia debidamente reconocida por la Autoridad Ambiental Distrital. El Estudio de Impacto Ambiental Expost deberá presentarse una vez concluida la emergencia. El Estudio de Impacto Ambiental Expost y su Plan de Manejo Ambiental aprobado facultarán al sujeto de control la obtención o actualización de la Licencia Ambiental.
Art. 11.380.15.- Contenido mínimo de los Términos de Referencia.- Los Términos de Referencia deberán contener, al menos, lo siguiente: • Introducción. • Objetivos. • Descripción esquemática del proyecto. • Criterios para el análisis de alternativas. • Metodología para la determinación del área de influencia directa e indirecta del proyecto. • Metodología para la determinación de la línea base o diagnóstico ambiental. • Metodologías para identificación y evaluación de impacto , para análisis del riesgo ambiental y para la Evaluación de riesgos naturales que afecten la viabilidad del proyecto. • Metodología para la elaboración del inventario de recursos forestales. • Propuesta del contenido del Plan de Manejo Ambiental. • Criterios para definir la información de carácter reservado. • Perfil del equipo consultor mínimo que intervendré en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental. • Cronograma para la ejecución del Estudio de Impacto Ambiental
Art. 11.380.16.- Documentos a presentar con los Términos de Referencia.- Se deberá adjuntar a los Términos de Referencia la siguiente documentación: 1. Certificado de intersección con el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado, Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del Estado, emitido por la Autoridad Ambiental Nacional. 2. Coordenadas UTM-WGS84 y croquis de ubicación donde se implantará el proyecto.
Art. II.380.29.- Elaboración y contenidos del Estudio de Impacto Ambiental Expost.· La elaboración y el contenido del Estudio de Impacto Ambiental Expost deberán sujetarse a similares exigidas y requerimientos establecidos para el Estudio de Impacto Ambiental. Sin embargo, considerará las siguientes particularidades: En el Estudio de Impacto Ambiental Expost se remplazará el levantamiento de la línea base por un diagnóstico de la situación socio ambiental de los componentes del entorno. Se pondrá especial énfasis en la identificación, análisis y evaluación de pasivos ambientales. • Se incluirá un análisis del cumplimiento de la normativa ambiental nacional y local. En el Plan de Manejo Ambiental se consideraran todas las acciones necesarias para mitigar y/o remediar los hallazgos identificados. • El Plan de Salud Ocupacional y Segundad Industrial del Plan de Manejo Ambiental será remplazado por el Reglamento Interno de Salud Ocupacional y Seguridad industrial, debidamente aprobado por el Ministerio del Ramo. • No se requiere informe del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. • En el Plan de Manejo Ambiental se consideraran todas las acciones necesarias para mitigar y/o remediar los hallazgos identificados. • El Plan de Salud Ocupacional y Segundad Industrial del Plan de Manejo Ambiental será remplazado por el Reglamento Interno de Salud Ocupacional v Seguridad industrial, debidamente aprobado por el Ministerio del Ramo. • No se requiere informe del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.
Art. 11.380.30.· Proceso de participación ciudadana- Todos los Estudios de Impacto Ambiental Expost deberán someterse al correspondiente proceso de participación ciudadana previsto en el Anexo 1 de la presente ordenanza.
Art. 11.380.31.- Definición y objeto.- la Licencia Ambiental constituye la herramienta de gestión administrativa por la cual el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en tutela del medio ambiente y de los derechos de los ciudadanos y la naturaleza, autoriza las actuaciones de los administrados cuyas actividades, obras o proyectos conlleven impactos o riesgos ambientales significativos altos. Bajo este precepto, la Licencia Ambiental es el acto administrativo bajo el cual se otorga expresamente a una persona natural o jurídica la autorización para la ejecución de un proyecto, obra o actividad nueva, o lo faculta para que pueda seguir operando. El otorgamiento de la Licencia Ambiental no faculta al regulado a contaminar, incumplir con la normativa ambiental vigente o realizar actividades adicionales a las indicadas durante el proceso de licenciamiento.
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Art. ll.380.32.- Vigencia.- la Licencia Ambiental tendrá vigencia por el tiempo de duración o vida útil de la actividad, obra o proyecto, No obstante la Licencia Ambiental podrá ser suspendida o revocada, según proceda, en virtud de las causales previstas en la presente ordenanza.
Art. 11.380.33.- Prohibición. Queda expresamente prohibido el inicio o ejecución de cualquier actividad, obra, infraestructura, proyecto o acción que conlleve impactos o riesgos ambientales significativos altos, sin contar con la Licencia Ambiental Metropolitana o sin que ésta se encuentre vigente.
Art. 11.380.34.- Enmienda a la Licencia Ambiental.- Cuando se presenten modificaciones sustanciales de las condiciones bajo las cuales se aprobó el Plan de Manejo Ambiental, de tal manera que produzcan variaciones en la información suministrada para la obtención de la Licencia Ambiental, el regulado deberá informar por escrito a la Autoridad Ambiental Responsable, quien decidirá la acción que el regulado deberá efectuar, la que deberá estar acorde con los cambios ocurrido . Entre las acciones que el regulado debe efectuar se citan las siguientes
a) a) Modificación del Plan de Monitoreo y seguimiento de los aspectos ambientales significativos de la organización, b) Actualización del Plan de Manejo Ambiental: o, c) Ejecución inmediata de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento. La Autoridad Ambiental Distrital realizará la enmienda a la Licencia Ambiental, de forma que incluyan las nuevas actividades.
Art. Il.380.62.- Obligatoriedad de someterse al proceso de evaluación de impactos ambientales.- En virtud de lo establecido, toda obra, proyecto, actividad y en general toda acción que se desarrolle dentro del territorio del Distrito Metropolitano de Quito v que haya sido categorizada como de impacto o riesgo ambiental significativo alto, está obligada a la obtención de la Licencia Ambiental a través de la aprobación de los Términos de Referencia y Estudio de Impacto Ambiental.
PROCEDIMIENTO ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA Art. 11.380.66.- Definición.- Se consideran situaciones de emergencia de los sistemas de almacenamiento, producción, tratamiento, depuración, transporte o disposición (mal de residuos, que signifique la descarga hacia el ambiente de materias primas, productos, aguas residuales, residuos sólidos, lodos o emisiones potencialmente contaminantes, y que puedan perjudicar la salud y el bienestar de la población, o afectar la infraestructura básica y la calidad ambiental de los recursos naturales (…).
Art. II. 380.67.- Obligaciones de los sujetos de control ante situaciones de emergencia: El regulado responsable de la : situación de emergencia está obligado a: a) Informar a la Autoridad Ambiental Distrital de la situación de emergencia, en un tiempo no mayor a veinticuatro horas a partir del momento de producido el evento. b) Poner en marcha, de manera inmediata, los planes diseñados para el efecto. e) Presentar, en un tiempo no mayor a setenta y dos horas, un informe detallado sobre las causas de la emergencia, las medidas tomadas para mitigar el impacto sobre el ambiente y el plan de trabajo para remediar. El regulado deberá asumir todos los costos en los que se incurra para cubrir los daños y perjuicios causados en el entorno, previa la determinación por las instancias judiciales pertinentes. d) Realizar las acciones pertinentes para remediar y compensar a los afectados por los daños que tales situaciones hayan ocasionado y evaluar el funcionamiento del plan de contingencias aprobado, sin perjuicio de las sanciones administrativas o las acciones civiles y penales a que haya lugar.
CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LÍMITES PERMISIBLES Art. 11.380.84.- Control del cumplimiento de límites permisibles mediante auto monitoreo.- El control de cumplimiento de los límites permisibles incluidos en normas técnicas a través del auto monitoreo se realizará de manera semestral. Para el efecto, los regulados que generen descargas, emisiones y/o residuos, que estén obligados al auto monitoreo, deberán presentar a la entidad de seguimiento los reportes técnicos respectivos de las mediciones de sus emisiones Liquidas, sólidas, gaseosas y ruido, sujetándose a los lineamientos o disposiciones emitidas por la Autoridad Ambiental Distrital. El auto monitoreo será realizado a costo del regulado, para lo cual deberá contratar los servicios de laboratorios o entidades externas acreditadas por el Organismo de Acreditación Ecuatoriana, para la toma de muestras y análisis debidamente registrados ante la Autoridad Ambiental Distrital.
Art. II.380.85.- Obligación de implementar medidas y acciones correctivas: Si como resultado del auto monitoreo y/o control público se evidencia que la actividad no se encuentra cumpliendo las normas técnicas ambientales, el sujeto de control responsable de dicha actividad deberá implementar correctivos inmediatos para levantar los incumplimientos.
Art. 11.380.86.- Monitoreo por parte de la Autoridad Ambiental Distrital.- Para la verificación del cumplimiento de los límites permisibles, la Autoridad Ambiental Distrital realizará la toma de mue tras y los análisis de laboratorio correspondientes. Para la toma de muestras, el regulado deberá disponer de sitios adecuados para muestreo y aforo de los mismos, y proporcionará todas las facilidades y datos necesarios para que el personal técnico pueda efectuar su trabajo. Los costos que demanden estas actividades de monitoreo serán cubiertos por el sujeto de control.
Art. 11.380.87.· Presencia del regulado en el control público: Durante la toma de muestras por parte de la Autoridad Ambiental Distrital, será suficiente la presencia de cualquier persona que forme parte del sujeto de control.
Art. 11.380.88.· Información de resultados del control público: La Autoridad Ambiental Distrital procederá a informar al regulado para que, si fuera el caso, tome las acciones correctivas necesarias. Cuando proceda, la Autoridad Ambiental Distrital notificará a la Agencia Metropolitana de Control para que se proceda con las sanciones respectivas.
Art. Jl.380.96.- Reanudación de actividades. La revocatoria de la Licencia Ambiental implica que el sujeto de control no podrá obtener una nueva Licencia Ambiental por esta actividad hasta que las sanciones e indemnizaciones por los daños causados sean cubiertos, los incumplimientos sean subsanados y/o haya ejecutado la remediación, de ser el caso. En el caso de reincidencia en la revocatoria de la Licencia Ambiental. No se volverá otorgar una nueva Licencia Ambiental por esa actividad.
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Art. II.380.89.· Proceso de seguimiento mediante auditoría ambiental- Además de los mecanismos de control y seguimiento establecidos, los regulados cuyas actividades han sido categorizadas romo generadoras de impactos y riesgos ambientales significativos altos y cuenten con Licencia Ambiental, estarán sujetos a la presentación de la auditoría ambiental, con el siguiente procedimiento:
1. Los regulados deberán presentar la Auditoría ambiental correspondiente a la Autoridad Ambiental Distrital. 2. En el plazo de tres días hábiles, la Autoridad Ambiental Distrital asignara el documento a una entidad de seguimiento para la revisión, análisis y calificación de la auditoría ambiental, incluyendo, de ser el caso, una verificación in situ; y, esta remitirá el respectivo informe a la Autoridad Ambiental Distrital. 3. La entidad de seguimiento dispondrá de máximo quince (15) días hábiles, a partir de la fecha de entrega de la auditoría ambiental, para presentar el respectivo informe técnico a la Autoridad Ambiental Distrital. Este informe deberá especificar claramente la sugerencia de aprobación o negación de la auditoría ambiental, con el debido sustento y motivación. 4. Una vez recibido el informe de la entidad de seguimiento, la Autoridad Ambiental Distrital procederá a aprobar o negar la auditoría ambiental, según sea el caso. Este particular será notificado por la Autoridad Ambiental Distrital al sujeto de control en un plazo de tres (3) días hábiles, contados a partir de la recepción del informe técnico de la entidad de seguimiento. 5. De existir observaciones por parte de la entidad de seguimiento, la Autoridad Ambiental Distrital podrá solicitar al sujeto de control dar respuesta a las observaciones realizadas, en un plazo no mayor a quince { 15) días hábiles. 6. El proceso de evaluación y aprobación de una auditoría ambiental será declarado en abandono si el sujeto de control, a partir de la fecha en que la Autoridad Ambiental Distrital puso en su conocimiento las ampliaciones u observaciones que debe absolver, tardare más de 30 días hábiles en remitir la ampliación o aclaración requerida.
Art. II.380.94.- Suspensión de la Licencia Ambiental.- La Autoridad Ambiental Distrital podrá suspender la Licencia Ambiental, mediante resolución motivada, cuando se trate de: a) En el caso de la reincidencia de tres o más no conformidades menare (Anexo II). b) En el caso de existencia de no conformidades mayores, en una proporción mayor al 25'lb del total de actividades analizadas. La Autoridad Ambiental Distrital otorgará un tiempo no menor de quince (15) días hábiles para que el sujeto de control subsane el o los incumplimientos. Agotado el tiempo otorgado, la Autoridad Ambiental Distrital resolverá sobre la suspensión de la Licencia Ambiental, mediante resolución motivada. La suspensión de la Licencia Ambiental implicará que el sujeto de control no podrá continuar con la ejecución de la actividad o acción hasta que las no conformidades sean corregidas. La suspensión de la Licencia Ambiental para actividades en operación, implicará la sanción pecuniaria que será ejecutada por la Agencia Metropolitana de Control.
Art. 11.380.95.- Revocatoria de la Licencia Ambiental.- La Autoridad Ambiental Distrital podrá revocar, mediante resolución motivada, una Licencia Ambiental cuando se trate de: a) Reincidencia en 5 o más no conformidades mayores. b) En el caso de proyectos que, habiendo tenido la suspensión de la Licencia Ambiental, el sujeto de control continuó realizando la obra o la actividad. e) Contaminación ambiental deliberada y/o riesgo inminente a la salud pública. d) A partir de la tercera suspensión de la Licencia Ambiental. La Autoridad Ambiental Distrital luego de que resuelva sobre la revocatoria de la Licencia Ambiental y exista la presunción de un delito ambiental, informará a la instancia municipal respectiva para que se inicien las acciones judiciales correspondientes. De igual manera ordenará la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental otorgada por el sujeto de control, o en su defecto, si ésta fuere insuficiente o no existiere, estará en la obligación de iniciar las acciones civiles tendientes a conseguir que se restaure integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y/o comunidades afectadas.
Art. II.380.II .- Infracciones y sanciones durante el proceso de categorización y regulación ambiental: Se consideran infracciones a las disposiciones del presente capitulo, sin perjuicio de que puedan constituir delito. las siguientes: a) La falta de información a la Autoridad Ambiental Distrital con anterioridad al inicio de la acción aprobada mediante el Licenciamiento Ambiental, to cual se sancionará con una multa equivalente a una remuneración básica unificada. e) La ejecución de una obra, proyecto o actividad categorizada como de impacto ambiental significativo alto, sin contar con Licencia Ambiental, lo cual se sancionará con la suspensión de la actividad y una multa equivalente a 50 remuneraciones básicas unificadas d) La declaración o presentación de información falsa, con el fin de obtener la aprobación de la autoridad o de algún documento ambiental, lo cual se sancionará con una multa equivalente a 100 remuneraciones básicas unificadas y la anulación del trámite para la obtención de Ia aprobación de un documento ambiental Si una vez obtenida la aprobación del documento ambiental se llegare a determinar la falsedad de la información proporcionada, se revocara el acto de aprobación del documento ambiental y todas las autorizaciones, permisos y licencias que se hayan emitido, se dispondrá la suspensión de la ejecución del proyecto, obra o actividad y se impondrá la multa detallada en el inciso anterior.
ANEXO I PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL O PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA PROYECTOS NUEVOS Y ACTIVIDADES EN FUNCIONAMIENTO QUE REQUIEREN LICENCIA AMBIENTAL
Art. 2.- El Proceso de Participación Social en la Gestión Ambiental tiene como finalidad considerar e incorporar los criterios y las observaciones de la ciudadanía, especialmente la población directamente afectada de un proyecto, obra o actividad, sobre las variables ambientales relevantes de los estudios de impacto ambiental y planes de manejo ambiental, siempre y cuando sea técnica y económicamente viable, para que las actividades o proyectos que puedan causar impactos ambientales se desarrollen de manera adecuada, minimizando y/o compensando estos impactos a fin de mejorar la condiciones ambientales para la realización de la actividad o proyecto propuesto en todas sus fases.
Art. 4.- Obligación de la participación social: El Proceso de Participación Social (PPS) se realizará de manera obligatoria en todos los proyectos nuevos o actividades en funcionamiento, que requieran licencia ambiental III y IV, previo a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental o Estudio de Impacto Ambiental Expost, respectivamente.
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Art. 5.- Mecanismos de participación social: Los mecanismos para la realización de los procesos de participación social, procurarán un alto nivel de posibilidades de participación, por lo que puede resultar necesario en ocasiones aplicar varios mecanismos complementarios en función de las características socio - culturales de la población en el área de influencia del proyecto, obra o actividad. Los mecanismos de participación pueden comprender: 1. Asambleas o Audiencias de Presentación Pública: acto central del Proceso de Participación Social en el que se presenta de manera didáctica y ajustada a las condiciones socioculturales de la población del área de influencia directa, el borrador del Estudio de Impacto y el Plan de Manejo Ambiental del proyecto o actividad, para luego receptar observaciones y criterios de la comunidad.
Art. 7.- Definiciones: Para la aplicación del Proceso de Participación Social para proyectos nuevos y actividades en funcionamiento que requieren Licencia Ambiental, tómese en cuenta las siguientes definiciones: a) Área de Influencia Directa (AID): Espacio geográfico o unidad espacial de análisis en la que se relacionan de forma integral la dinámica de los componentes ambientales frente a los elementos de presión que generarían impactos, daños y pasivos por el desarrollo de una obra, proyecto o una actividad económica o productiva en general. b) Área de Influencia Indirecta: Espacio geográfico en el que se manifiestan los impactos ambientales indirectos o inducidos es decir aquellos que ocurren en un sitio diferente a donde se produjo la acción generadora del impacto ambiental, y en un tiempo diferido con relación al momento en que ocurrió la acción provocadora del impacto ambiental. c) Área de Influencia Directa (AISD): espacio social resultado de las interacciones directas, de uno o varios elementos del proyecto, obra o actividad, con uno o varios elementos del contexto social donde se implantará el proyecto. La relación social directa proyecto-entorno social se da en por lo menos dos niveles de integración social: unidades individuales (fincas, viviendas y sus correspondientes propietarios) y organizaciones sociales de primer y segundo orden (Comunidades, recintos, barrios y asociaciones de organizaciones). La identificación de los elementos individuales del AISD se realiza en función de orientar las acciones de indemnización, mientras que la identificación de las comunidades, barrios y organizaciones de primer y segundo orden que conforman el AISD se realiza en función de establecer acciones de compensación. d) Área de Influencia Social Indirecta: espacio socio institucional que resulta de la relación del proyecto con las unidades político-territoriales donde se desarrolla el proyecto: parroquia, cantón y/o provincia. El motivo de la relación es el papel del proyecto y/o actividad en el ordenamiento del territorio local. Si bien se fundamenta en la ubicación político-administrativa del proyecto, pueden existir otras unidades territoriales que resultan relevantes para la gestión socio-ambiental del proyecto como las Circunscripciones Territoriales Indígenas, o Áreas Protegidas, Mancomunidades Municipales.
MARCO LEGAL PLAN METROPOLITANO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DOCUMENTO Ordenanza Metropolitana 447 del 21 de octubre de 2013
ARTÍCULOS DE APLICACIÓN
De conformidad con la sección primera del capítulo II del título II del Libro innumerado “Del Régimen del suelo para el DMQ” del Código Municipal, se establecen a continuación los instrumentos de planificación en materia de los usos de suelo general que reconoce el ordenamiento jurídico metropolitano.
Clasificación del Uso Múltiple: Las edificaciones en áreas de uso múltiple respetaran las regulaciones y condiciones correspondientes al uso o usos que se implantan. El uso residencial en áreas de uso múltiple no tiene restricciones de proporcionalidad con respecto a otros usos.
MARCO LEGAL GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DMQ
DOCUMENTO Ordenanza Metropolitana 332, sancionada en el 2010
ARTÍCULOS DE APLICACIÓN
Art. 1 OBJETO: Establece y regula el funcionamiento del Sistema de Gestión Integral de los Residuos sólidos del DMQ, fija las normas, principios y procedimientos por los que se rige el sistema. Establece los derechos, deberes, obligaciones y responsabilidades de los ciudadanos y empresas.
Art 12.- Clasificación de residuos sólidos- Los residuos sólidos para efectos de su separación son: orgánicos o compostables, e inorgánicos, que pueden ser reciclables y no aprovechables.
Art 17.- Obligación de diferenciar en la fuente.- El generador de residuos sólidos tiene la obligación de diferenciar en la fuente los residuos. El generador de residuos sólidos deberá almacenar separadamente los residuos sólidos orgánicos, y los residuos inorgánicos reciclables y no aprovechables. Cuando los residuos sólidos posean características de residuos peligrosos, deberán ser almacenados respetando las directrices emitidas por el Ministerio de Ambiente. No obsta que sean generados en muy pocas cantidades. En caso de utilizar contenedores para almacenar residuos, deberán ser identificados con el código de colores definido.
Art 31.- Diferenciación en la fuente.- El generador de residuos, deberá establecer un manejo diferenciado entre los residuos peligrosos y los que no lo son.
Art 32.- Almacenamiento.- Todo sitio destinado al almacenamiento de residuos peligrosos deberá cumplir las reglas técnicas emitidas por la Municipalidad y otras entidades competentes y contar con la correspondiente autorización del Ministerio del Ambiente o de la Autoridad Municipal competente.
Art. 98 literal 5. Depositar los residuos sólidos en fundas, en recipientes impermeables debidamente cerrados, tachos o tarros, según lo determine la Secretaria de Ambiente, respetando los colores que servirán únicamente para los siguientes residuos: a. Para papel, cartón, y plástico, vidrio, color azul b. Para residuos no aprovechables, color negro c. Para residuos peligrosos u hospitalarios, color rojo d. Para residuos orgánicos, color verde
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MARCO LEGAL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DEL SUELO EN EL DMQ
DOCUMENTO Ordenanza Metropolitana 0172, Registro Oficial 328, del 11 de Sep. de 2012
ARTÍCULOS DE APLICACIÓN
Art. 1.- Objeto. - Las disposiciones de este libro tienen por objeto establecer el Régimen Urbanístico del Distrito Metropolitano de Quito, es decir, regular dentro de los límites de su circunscripción, con competencia privativa, exclusiva y prevalente, la ordenación, ocupación, habilitación, transformación y control del uso de suelo, edificaciones, subsuelo y el espacio aéreo urbano hasta la altura máxima permitida por la zonificación.
MARCO LEGAL REGLAS TÉCNICAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN EL
ORDENAMIENTO METROPOLITANO
DOCUMENTO Ordenanza Metropolitana 0470
ARTÍCULOS DE APLICACIÓN
Art. 1. - Reglas técnicas. - Las reglas técnicas en materia de prevención de incendios que regirán las actuaciones de los administradores y de la administración del Distrito Metropolitano de Quito, en el ejercicio de sus competencias, serán aquellas contenidas en los anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la presente ordenanza, ajustando su empleo a las normas de aplicación que en razón del tiempo se determinan en los artículos siguientes.
MARCO LEGAL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DE LAS LICENCIAS METROPOLITANAS
DOCUMENTO Ordenanza Metropolitana 308, Registro Oficial No. 48, de 30 de junio del 2010
ARTÍCULOS DE APLICACIÓN
1.- OBJETO: Establece el Régimen Administrativo de las Licencias Metropolitanas y, en particular, de la Licencia Metropolitana única para el ejercicio de las actividades económicas en el Distrito Metropolitano de Quito y sus anexos, 16.04.2010.
MARCO LEGAL RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NO. 001-2014
DOCUMENTO Procedimiento de transición para la aplicación de la Ordenanza
Metropolitana No. 404
ARTÍCULOS DE APLICACIÓN
La aplicación del presente procedimiento abarca a todos los trámites de regulación ambiental iniciados, en proceso y culminados en el marco de la Ordenanza Metropolitana No. 213, que comprenden: * Licencias Ambientales a partir de Estudios de Impacto Ambiental. * Certificados Ambientales de las actividades, obras y proyectos cuya regulación partió de la aprobación de: Auditorías Ambientales iniciales, Estudios de Impacto Ambiental y Declaraciones Ambientales.
5.1 Niveles de Ruido de Emisión para Fuentes Fijas: El Nivel Sonoro Corregido (NPSf) obtenido en la evaluación de ruido de fuentes fijas según el apartado 7.12, no podrá exceder los niveles máximos permisibles de emisión expresados en dB(A), que se fijan en la Tabla No.1.
MARCO LEGAL RESOLUCIÓN 002-SA-2014
DOCUMENTO Normas Técnicas para la aplicación de las Ordenanzas Metropolitanas sustitutiva del
Título V, "Del Medio Ambiente" Del libro segundo del código municipal
ARTÍCULOS DE APLICACIÓN
6.3.- Los resultados de laboratorio se deberán obtener del análisis de muestras compuestas. En todos los casos los valores de las concentraciones de los parámetros corresponden a valores medios diarios.
3.1.- Se prohíbe expresamente la dilución de las emisiones al aire desde una fuente fija con el fin de alcanzar cumplimiento con la normativa aquí descrita.
RESOLUCIÓN: 3.2.- Se prohíbe el uso de aceites lubricantes usados como combustible en calderas, hornos u otros equipos de combustión.
RESOLUCIÓN: 3.4.- Los responsables de las fuentes fijas deberán comunicar a la Autoridad Ambiental Distrital cualquier situación anómala, no típica, que se presente en la operación normal de la fuente, y en la que se verificaren emisiones de contaminantes superiores a los valores máximos establecidos en la presente Norma Técnica.
3.5.- Los responsables de las fuentes fijas deberán llevar una bitácora de operación y mantenimiento de los equipos de combustión ya sea en formato impreso o electrónico. Debe tener como mínimo: Nombre, marca y capacidad, tiempo de operación de la fuente, consumo y tipo de combustible y cualquier otro dato que se considere necesario. Los registros deben ser llevados de manera mensual.
3.8.- Todos los regulados que dispongan de fuentes fijas significativas deberán realizar programas propios de control interno de emisiones al aire de fuentes fijas de combustión. Los resultados serán reportados a la Autoridad Ambiental Distrital o su delegado, con toda la información requerida en los formatos establecidos por la Autoridad Ambiental Distrital. La frecuencia de los auto- monitoreos será semestral, teniendo que reportarse los resultados a la AAD de acuerdo al Instructivo de Aplicación de la Ordenanza 404.
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3.9.- El control de las horas de operación de los grupos electrógenos de uso emergente se realizará mediante horómetros que cumplan con un plan de mantenimiento y verificación periódicos. El responsable llevará un registro de las lecturas del horómetro con el cual se obtendrá el tiempo de funcionamiento del equipo, este registro permitirá dar seguimiento al plan anteriormente mencionado. Los registros deberán ser mantenidos en sus archivos por un período de dos años y estarán a disposición de la Autoridad Ambiental Distrital cuando así se requiera.
3.10.- Todos los regulados que dispongan de fuentes fijas significativas están obligados a presentar los resultados de las caracterizaciones físico - químicas semestrales de las emisiones a la atmósfera, ante la Autoridad Ambiental Distrital o su delegado. Para esto, emplearán los formularios establecidos por la Autoridad Ambiental Distrital de acuerdo al Instructivo de Aplicación de la Ordenanza 404.
3.11.- El monitoreo y caracterización físico - química de las emisiones de fuentes fijas de combustión será realizado única y exclusivamente por los Laboratorios Ambientales que se encuentren acreditados por el OAE y registrados por la Autoridad Ambiental Distrital.
5. REQUISITOS a. Las fuentes fijas de combustión deberán cumplir con los requisitos técnicos mínimos que permitan Ja ejecución de las mediciones, según el Anexo 1: Condiciones de Seguridad para la Realización de Mediciones en Chimeneas.
b. Toda fuente fija que funcione dentro del Distrito Metropolitano de Quito no podrá emitir al aire cantidades superiores a las indicadas en la Tabla No.1 Emisiones fuentes fijas de combustión, combustible .
RESOLUCIÓN 3.4 El regulado mantendrá una bitácora con el registros de los efluentes generados ( en formato físíco o digital), de manera mensual para el control interno y control público, que contengan como mínimo la siguiente información: el proceso del que provienen, frecuencia de descargas del efluente, tratamiento aplicado a los efluentes, el caudal de los efluentes y su relación con datos de producción, consumo de agua, dispositivos de medida y su control (frecuencia/tipo).
Normas Técnicas para la aplicación de las Ordenanzas Metropolitanas sustitutiva del Título V, "Del Medio Ambiente" Del libro segundo del código municipal. Art. 5 norma Técnica para emisiones a la atmósfera de fuentes fijas. Art. 6 Norma Técnica para el control de descargas líquidas. Art. 7 Norma Técnica para el control de la contaminación por ruido. Art. 9 Norma Técnica de suelo. Art. 10 Norma Técnica residuos sólidos peligrosos.
MARCO LEGAL RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NO. 024-2013
DOCUMENTO Instructivo de Aplicación de la Ordenanza Metropolitana No. 404
ARTÍCULOS DE APLICACIÓN
El Instructivo de Aplicación de la Ordenanza Metropolitana No. 404, es el instrumento administrativo que establecerá las disposiciones explicativas de aplicación de la antes referida Ordenanza, y será emitido bajo Resolución Administrativa por parte de la Secretaría de Ambiente del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. El Instructivo de Aplicación de la Ordenanza Metropolitana No. 404 está dirigido a todos los Sujetos de control, Regulados, Entidades de Seguimiento, Laboratorios Ambientales, Gestores Ambientales de residuos, y personal del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y de la Autoridad Ambiental Nacional, que participan directa o indirectamente en el marco del Subsistema de Manejo Ambiental del Distrito Metropolitano de Quito.
INSTRUCTIVO: Numeral 5.6.3 literal c) Capacitar al personal encargado el empaque, almacenamiento y embalaje del residuo peligroso dentro de sus instalaciones y además debe brindar el equipo para el manejo adecuado de estos y la protección personal necesaria para ello (numeral 7 del Artículo 33 de las reglas técnicas de la OM 332).
INSTRUCTIVO: Numeral 5.6.3 literal p) Verificar el alcance de la autorización, delegación o acreditación del gestor al que entrega sus desechos peligrosos y/o especiales.
Numeral 5.6.1 b) Diferenciar y clasificar los residuos (Artículo 17 de la OM 332) y depositarlos en recipientes individuales impermeables cerrados que cuenten con identificación o señalética (numeral 5 del Artículo 8 de las reglas técnicas de la OM 332). El regulado debe contar con el número de recipientes respectivos y los recipientes deben contar las dimensiones adecuadas, para depositar todos los residuos sin desbordar (numeral 9 del Artículo 10 de las reglas técnicas de la OM 332).
Numeral 5.6.1 c) Identificar con el código de colores definido los recipientes y/o contenedores utilizados para depositar residuos (Artículo 17 de la OM 332 y Artículo 7 de las reglas técnicas de la OM 332), acorde a lo referido en el numeral 5 del literal a del Artículo 98 de la OM 332:o Para papel, cartón, y plástico, vidrio, color azul o Para residuos no aprovechables, color negro o Para residuos peligrosos u hospitalarios, color rojo o Para residuos orgánicos, color verde.
Numeral 6.6 Obtención de Autorizaciones Administrativas Ambientales: Las autorizaciones/permisos ambientales de los proyectos, obras y actividades dependen del tipo de categorización ambiental.
Numeral 6.3.3 ) De la obtención del Certificado de Intersección si la Categoría es II, III, IV en el SUIA El Certificado de Intersección se obtendrá conjuntamente con la categorización ambiental, a través del SUIA. El sujeto de control deberá completar adicionalmente en los formularios en línea del SUIA, las coordenadas del establecimiento o proyecto en UTM datum: WGS-84. En los proyectos nuevos o actividades en funcionamiento mineras, se presentarán adicionalmente las coordenadas en UTM datum: PSAD-56. El sujeto de control podrá visualizar el certificado de intersección provisional, una vez ingresada en forma correcta las coordenadas. Si el sujeto de control verifica mediante el certificado de intersección provisional que el proyecto nuevo o actividad en funcionamiento interseca con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques y Vegetación Protectores y Patrimonio Forestal del Estado, Zonas Socio Bosque; Zona Intangible y su Zona de Amortiguamiento, y otras que se creen, debe continuar la regularización en el Ministerio del Ambiente, caso contrario proseguirá la regularización según lo establecido en la Ordenanza Metropolitana No. 404 y en el presente instructivo El sujeto de control deberá imprimir el certificado de intersección definitivo cuando el Ministerio del Ambiente a través del SUIA lo autorice
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Numeral 6.3.3 ) Para actividades en funcionamiento:
Los sujetos de control deberán iniciar el trámite de obtención de Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas en el Distrito Metropolitano de Quito LUAE, en las Entidades Municipales designadas.
Los formularios de registro de los sujetos de control serán generados automáticamente con la información ingresada para trámite LUAE, por consiguiente los sujetos de control no requerirán llenarlos.
La Secretaría de Ambiente podrá solicitar información adicional que no ha sido completada por el sujeto de control. Para actividades en funcionamiento, los sujetos de control deberán incluir la(s) última(s) LUAE obtenida(s) o número(s) de trámite(s) LUAE para la actividad que se encuentra en trámite de regularización ambiental.
Numeral 6.6.1 Obtención de Autorización Administrativa Ambiental: Resolución y Licencia Ambiental por EsIA o por EsIA Expost 6.6.1.1 De los requisitos a) Categorización Ambiental del SUIA (captura pantalla), Certificado de Intersección Definitivo (NO INTERSECA) y Registro en la Secretaría de Ambiente, acorde a lo previsto en los numerales 6.3.1, 6.3.3 y 6.4, respectivamente, del presente capítulo. b) Presentación de TdRs y EsIA con el respectivo PMA y proceso de participación social, en formato físico y digital. c) Pago de tasa por “Revisión de TdR de EsIA (Expost), Revisión de EsIA (Expost) y Emisión de Licencia Ambiental para EsIA (Expost)”. d) Pago del costo de servicios de facilitación socio-ambiental en el Ministerio del Ambiente en el caso de proyectos nuevos que requieran obtener Licencia Tipo IV. e) Los documentos ambientales deben ser elaborados por un consultor o empresa consultora, calificada en el Ministerio del Ambiente.
Numeral 6.6.1.2 De la presentación de Términos de Referencia TdRs
a.- El sujeto de control deberá presentar a la Secretaría de Ambiente los TdRs que comprendan el contenido mínimo establecido
en el Art.II.380.15 del Parágrafo I, Sección IV de la Ordenanza Metropolitana No. 404, como se refiere a continuación:
a) Introducción, b) Objetivos, c) Descripción esquemática del proyecto, d) Criterios para el análisis de alternativas (en cuanto a ubicación del proyecto, el proceso constructivo y los procesos industriales), e) Metodología para la determinación del área de influencia directa e indirecta del proyecto, f) Metodología para la determinación de la línea base o diagnóstico ambiental g) Metodologías para identificación y evaluación de impactos, para análisis del riesgo ambiental y para la evaluación de riesgos naturales que afecten la viabilidad del proyecto h) Metodología para la elaboración del inventario de recursos forestales i) Propuesta del contenido del Plan de Manejo Ambiental j) Criterios para definir la información de carácter reservado k) Nombre del equipo consultor o empresa consultora, incluyendo composición y perfil de equipo técnico y número de registro en el Ministerio del Ambiente l) Cronograma para la ejecución del Estudio de Impacto Ambiental. Numeral 6.6.1.2 De la presentación de Términos de Referencia TdRs: En el caso de sujetos de control que realicen o realizarán actividades de explotación y comercialización de materiales áridos y pétreos que se encuentran en lechos de los ríos y canteras cumplirán con lo establecido en el Acuerdo Ministerial No. 011 del Ministerio del Ambiente expedido el 01 de febrero de 2010 que refiere sobre: las normas técnicas que determinan los contenidos, características y condiciones mínimas de los Términos de Referencia para las actividades mineras. El documento orientativo aplicable del Acuerdo Ministerial es el siguiente: a) Términos de Referencia para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental para la explotación de materiales de construcción en macizo rocoso (Ver Anexo A). Cada uno de los temas establecidos en el contenido deberá guardar interrelación y concordancia entre ellos, y abarcarán información clara, objetiva, consolidada, sustentada y justificada, redactada de forma concisa y sintetizada.
Numeral 6.6.1.2 De la presentación de Términos de Referencia TdRs b) En conjunto con los TdRs el sujeto de control remitirá los documentos establecidos en el Art.II.380.16 de la OM 404: a) Coordenadas UTM-WGS84 y croquis de ubicación donde se implantará el proyecto. b) Certificado de Intersección. El sujeto de control no incluirá Certificado de Intersección Definitivo, en caso de haberlo presentado. Adicionalmente, el regulado debe remitir en conjunto con los TdRs el comprobante de pago de las tasas por concepto de: “Revisión de TdR de EsIA, Revisión de EsIA y Emisión de Licencia Ambiental para EsIA” (para proyectos nuevos), “Revisión de TdR de EsIA Expost, Revisión de EsIA Expost y Emisión de Licencia Ambiental para EsIA Expost”(actividades en funcionamiento, establecidas en el Art.II.380.112 de la OM 404, como: 1 x 1000 del costo de proyecto (mínimo USD $500,00) o 1 x 1000 del costo de operación del último año (mínimo USD $500,0), respectivamente. Para la definición del valor de la tasa, el sujeto de control deberá presentar a la SA. En caso de proyectos nuevos: copia notarizada del contrato de construcción o una declaración juramentada del valor a invertir en el proyecto13. En caso de actividades en funcionamiento: una de las dos siguientes opciones: a.- Copia notarizada de la última declaración presentada a través del formulario 101 del Servicio de Rentas Internas SRI, ítem 799 Costos y Gastos de la Actividad correspondiente al último año del ejercicio económico14. b.- Copia del informe contable original debidamente suscrito por el contador de la actividad en proceso de regulación ambiental, en el que se indique el costo de operación de la actividad en proceso de regulación en el año inmediatamente anterior. El sujeto de control incluirá el acta de nominación del contador15.
Numeral 6.6.1.3 De la revisión y aprobación de Términos de Referencia TdRs
a.- La Secretaría de Ambiente o delegado (Entidad de Seguimiento) evaluará y analizará los TdRs a través de un formato de calificación y revisión de TdRs, adicionalmente realizará de ser el caso una verificación in situ. El resultado de la evaluac ión constará en el respectivo informe técnico, con base en el cual la Secretaría de Ambiente emitirá un pronunciamiento dirigido al sujeto de control. El pronunciamiento puede ser: i) aprobación de los TdRs, o ii) solicitud de un alcance que solvente las observaciones identificadas en la revisión. Adicionalmente en caso que la Secretaría de Ambiente verifique que la actividad en funcionamiento o proyecto nuevo del sujeto de control, se encuentra en uso de suelo con informe de compatibilidad prohibido por la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda del MDMQ, la Secretaría de Ambiente, emitirá el pronunciamiento respectivo .b.- La aprobación de TdRs se basará en la verificación del cumplimiento del 100% de todos los requisitos técnicos y legales de los contenidos establecidos en el Art.II.380.15 del Parágrafo I, Sección IV de la Ordenanza Metropolitana No. 404.
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c.- En caso de que la Secretaría de Ambiente haya solicitado un alcance, el sujeto de control, dispondrá de 15 días hábiles para remitir el documento que solvente las observaciones identificadas. El sujeto podrá solicitar a la Secretaría de Ambiente por escrito la ampliación del plazo refiriendo las justificaciones respectivas. Si el sujeto de control no presenta el alcance solicitado en el término de 90 días hábiles (periodo que abarca el plazo máximo de 15 días hábiles y tiempo de ampliación aprobado (en caso de correspond er)), el proponente deberá iniciar el proceso de presentación de TdRs (nuevo documento y pago de tasa). d.- La Secretaría de Ambiente aceptará únicamente dos alcances al documento de TdRs. En caso de segundo alcance, previo a la presentación del mismo ante la Secretaría de Ambiente, se requerirá reunión con el sujeto de control, en presencia o no del c onsultor. Si el sujeto de control no está presente, no se efectuará la reunión. e.- La aprobación de TdRs tendrá vigencia de un año a partir de la notificación, periodo en el cual el sujeto de control podrá presentar el EsIA o EsIA Expost a la Secretaría de Ambiente, según lo establecido en el Art.II.380.17 de la OM 404. Si los TdRs pierden su vigencia el sujeto de control no podrá entregar el EsIA y deberá iniciar nuevamente el proceso de presentación de TdRs. La aprobación de TdRs no otorga al sujeto de control la facultad para iniciar o ejecutar el proyecto.
Numeral 6.6.1.4 De la presentación del Estudio de Impacto Ambiental EsIA o EsIA Expost
a.- El sujeto de control presentará a la Secretaría de Ambiente, el EsIA o EsIA Expost en el periodo máximo de vigencia de TdRs
referido (1 año), y comprenderá el contenido mínimo establecido en los Arts.II.380.24 y II.380.29 de la OM 404:
Ficha técnica en la que conste:
- Nombre del proyecto
- Proponente, Representante legal
- Dirección o domicilio, teléfono, fax, correo electrónico
- Nombres y firmas del equipo consultor o empresa consultora, incluyendo composición y perfil de equipo técnico y número de
registro en el Ministerio del Ambiente
- Introducción - Marco legal e institucional que deberá respetar el proyecto, obra o actividad en todas sus fases. El marco legal debe referir
en forma correcta los nombres de las leyes y normativas, y estará descrito en orden jerárquico. - Línea base, con énfasis en las variables y componentes ambientales priorizadas en los respectivos términos de ref erencia. - Determinación del área o zona de influencia: En esta sección se deberá definir la zona en la cual se va a desarrollar la obra,
proyecto o actividad, la misma que deberá relacionar de forma integral la dinámica de los componentes ambientales frente a los elementos de presión que podrían generar impactos, daños y pasivos ambientales. (Ver Anexo B: Criterios para la definición de la zona de influencia según el Ministerio del Ambiente).
- Descripción de la obra, proyecto o actividad y análisis de alternativas: se describirá objetivos, justificación, ubicación, ciclo de vida, costos, requisitos operacionales (entre otros: insumos, equipos, recursos), procesos, actividades, responsabilidades operativas y sustentabilidad del proyecto, obra o actividad. En caso de proyectos el sujeto de control deberá presentar al menos tres alternativas en cuanto a la ubicación de proyecto.
- Descripción de riesgos: Descripción de los riesgos naturales y otros riesgos potenciales derivados de las actividades mismas del establecimiento, dentro del área de influencia.
- Identificación y evaluación de impactos socio ambientales: Deberá describirse y justificarse la metodología empleada, siendo esta congruente con la naturaleza y magnitud del impacto. Los impactos serán evaluados tanto a nivel cualitativo como cuantitativo.
Se reconocerán las acciones de la obra, proyecto, actividad económica o productiva que van a generar impactos sobre los diferentes elementos ambientales, socioeconómicos y culturales, de acuerdo a la fase respectiva del mismo y determinando la calidad del impacto (directo- indirecto, positivo - negativo, potencial a futuro, etc.), el momento en que se produce, su duración, su localización y área de influencia, sus magnitudes etc.
- Inventario de Recursos Forestales y la valoración del inventario forestal en concordancia con el Acuerdo Ministeria l No. 134 y el Acuerdo Ministerial No.076.
Plan de Manejo Ambiental, cuyo contenido es el siguiente: - Plan de Prevención y Mitigación de Impactos: Comprende acciones tendientes a minimizar y mitigar los impactos
negativos identificados sobre el ambiente, en las diferentes etapas de las operaciones del proyecto, obra o actividad. - Plan de Contingencias y Emergencias: Comprende el detalle de acciones, así como listados y cantidades de equipos,
materiales y personal para enfrentar los eventuales accidentes y emergencias en la infraestructura o manejo de insumos, en las diferentes etapas de las operaciones del proyecto, obra o actividad basado en un análisis de riesgos. Se incluirá la definición y asignación de responsabilidades para el caso de ejecución de diferentes etapas (flujograma y organigrama), las estrategias de cooperación operacional así como un programa anual de entrenamientos y simulacros. En caso de que la contingencia no logre contener el evento, se deberá automáticamente establecer un plan de restauración integral que abarque la remediación del sitio afectado, compensación e indemnización.
- Plan de Capacitación: Programa de capacitación sobre las actividades a ser desarrolladas, así como también sobre la aplicación del plan de manejo.
- - Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial: Comprende las normas establecidas por la empresa para preservar la salud y seguridad de los empleados inclusive las estrategias de su difusión, se incluirán todas las acciones que se determinan en la legislación ambiental aplicable.
- Plan de Manejo de Desechos: Comprende las medidas y estrategias para prevenir, tratar, reciclar, re-usar, reutilizar y realizar la disposición final de los diferentes residuos peligrosos y no peligrosos (sólidos, líquidos y gaseosos).
- Programa de manejo de desechos peligrosos: Incluirá las acciones a tomar en base al Acuerdo Ministerial No. 161 “Reglamento para la prevención y control de la contaminación por sustancias químicas peligrosas desechos peligrosos y especiales”, Acuerdo Ministerial No. 026 “Procedimientos para el registro de generadores de desechos peligrosos y para el transporte de materiales peligrosos” y Acuerdo Ministerial No. 142 “Listados nacionales de sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales”, en los casos que de acuerdo a la actividad se identifique la necesidad de considerarlos.
- Plan de Relaciones Comunitarias: Programa de actividades a ser desarrollado con la(s) comunidad(es) directamente involucrada(s), la autoridad y el promotor del proyecto, obra o actividad. Se incluirán medidas de difusión del Estudio de Impacto Ambiental, las principales estrategias de información y comunicación, eventuales planes de indemnización, proyectos de compensación y mitigación de impactos socio-ambientales, así como un programa de educación ambiental participativa a la comunidad, resolución de conflictos, entre otros.
- Estos acuerdos deben permitir la disminución de efectos negativos y la optimización de las acciones positivas.
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- Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas: Comprende medidas y estrategias a aplicarse para rehabilitar áreas
afectadas. - - Plan de Cierre y Abandono: Comprende el diseño de actividades a cumplirse una vez concluida la operación, la
manera de proceder al abandono y entrega del área del proyecto, obra o actividad. - Plan de Monitoreo: Se establecerán los sistemas de seguimiento, evaluación y monitoreo ambiental y de las
relaciones comunitarias, principalmente durante la etapa de implantación (fase constructiva y fase de puesta en operación) de una actividad o proyecto. Se establecerán los parámetros, metodologías y frecuencias que permitan caracterizar las emisiones, vertidos y descargas, de acuerdo a la norma técnica vigente.
- Plan de Seguimiento: Tiene por objeto asegurar que las variables ambientales relevantes y el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental contenido en el estudio de impacto ambiental, se implementen según lo establecido en la documentación que forma parte de dicho estudio, garantizando su mejoramiento continuo.
En caso de identificación de pasivos ambientales y cuando las actividades conlleven un deterioro en las condiciones ambientales iniciales en el sitio, incluir un Plan de Remediación, enfocado a subsanar eventos de contaminación ambiental de manera obligatoria. El sujeto de control deberá establecer con claridad en el Plan de Manejo Ambiental y respectivo cronograma, las medidas propuestas e indicadores de cumplimiento de la normativa ambiental vigente, previstas a alcanzar con su aplicación. Las m edidas deben ser posibles de cuantificar, valorar y reportar en las respectivas Auditorías Ambientales de Cumplimiento. Las actividades de los Planes de Manejo Ambiental deben ser específicas y particularizadas tendientes a controlar debidamente los principales prob lemas ambientales generados por la actividad. El formato del Plan de Manejo Ambiental y Cronograma de Plan de Manejo Ambiental y ejemplos de completación de ítems de medidas propuestas y plazos se encuentra en el Anexo C. El formato de Cronograma valorado del Plan de Manejo Ambiental está referido en el Anexo C.
- Estudio de evaluación de riesgos naturales, antrópicos, de responsabilidad civil y de contaminación súbita y accidental. - Firma de responsabilidad: Se incluirá la firma de responsabilidad del representante legal de la compañía
promotora del proyecto, obra o actividad responsable del Estudio de Impacto Ambiental. Anexos:
- Informe de sistematización del Proceso de participación social, acorde al Anexo I de la Ordenanza Metropolitana No. 404
y numeral 6.7 del presente instructivo.
- Información cartográfica básica y temática en coordenadas UTM-WGS84. Toda información geográfica deberá ser sustentada, indicando la(s) fuente(s) de información y su fecha.
- Informe del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) (Visto Bueno). - Información de soporte que demuestre la validez de la Línea Base (Informes de laboratorio, listas taxonómicas,
encuestas, otros). - Bibliografía y fuentes consultadas - Listado completo de técnicos que realizaron el Estudio de Impacto Ambiental, con firmas de responsabilidad Certificado
de calificación del consultor o compañía consultora en el Ministerio de Ambiente. - La información declarada como confidencial.
El Art.II.380.29 de la OM 404 establece para actividades en funcionamiento (EsIA Expost) que: i) el Plan de Manejo Ambiental considerará todas las acciones necesarias para mitigar y/o remediar los hallazgos identificados, ii) el Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial del Plan de Manejo Ambiental será remplazado por el Reglamento Interno de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, debidamente aprobado por el Ministerio del Ramo, y iii) No se requerirá informe del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Cada uno de los temas establecidos en el contenido deberá guardar interrelación y concordancia entre ellos, y abarcarán información clara, objetiva, consolidada, sustentada y justificada, redactada de forma concisa y sintetizada. El Proceso de Participación Social PPS será efectuado considerando lo referido en el Anexo I de la Ordenanza Metropolitana No. 404 y en el numeral 6.7 del presente capítulo, cuyo contenido se encuentra alineado con: i) El Reglamento de Aplicación de los mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental (Decreto Ejecutivo 1040, publicado en el Registro Oficial No. 332 del 08 de mayo del 2008), ii) El Instructivo al Reglamento referido en el anterior literal (Acuerdo Minister ial No. 066 publicado en el Registro Oficial No. 036 del 15 de julio de 2013) y iii) el Acuerdo Ministerial No. 068 publicado en la Edición Especial No. 33 del Registro Oficial del 31 de julio de 2013 que refiere sobre la reforma al Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente del Libro VI, Título I del Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA). El informe de sistematización del PPS formará parte de los anexos del EsIA o EsIA Expost.
6.6.1.5 De la revisión y aprobación del Estudio de Impacto Ambiental EsIA o Expost a.- La Secretaría de Ambiente o delegado (Entidad de Seguimiento) evaluará y analizará el EsIA o EsIA Expost considerando los aspectos referidos en el literal ii) contenido en el literal b) del Art.II.380.63 de la OM 404:
- Términos de Referencia previamente aprobados - Contenido del Estudio de Impacto Ambiental acorde a la naturaleza y magnitud del proyecto. - Metodología o metodologías utilizadas en la identificación y valoración de impactos. - Calidad de la información de apoyo. - Viabilidad, aplicabilidad y pertinencia del Plan de Manejo Ambiental. - Comentarios, observaciones y/o recomendaciones realizadas por la comunidad que consten dentro del Informe del Proceso
de Participación Social. La Secretaría de Ambiente o Entidad de Seguimiento utilizará un formato de calificación y revisión de EsIA o EsIA Expost.
b.- La aprobación de EsIA se basará en la verificación del cumplimiento del 100% de todos los requisitos técnicos y legales de los contenidos establecidos en el Art.II.380.24 de la OM 404. c.- En caso de no cumplir con el 100% de todos los requisitos técnicos y legales, la Secretaría de Ambiente podrá solicitar al sujeto de control, mediante oficio un alcance al EsIA o EsIA Expost, acorde a lo establecido en el literal ii) del literal b) del Art.II.380.63 de la OM 404 y al Art. 53 del Acuerdo Ministerial No. 068, los cuales refieren que la Secretaría de Ambiente del MDMQ podrá solicitar:
- Modificación del proyecto, obra o actividad, propuesto incluyendo las correspondientes alternativas. - Incorporación de alternativas no previstas inicialmente en el EsIA o EsIA Expost, siempre y cuando estas no cambien
sustancialmente la naturaleza y/o el dimensionamiento del proyecto. - Realización de correcciones a la información presentada en el EsIA o EsIA Expost. - Realización de análisis complementarios o nuevos.
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d.- En caso de que la Secretaría de Ambiente haya solicitado un alcance, el sujeto de control, dispondrá de un periodo establecido por la Secretaría de Ambiente (término máximo, 30 días hábiles a partir de la notificación) para remitir el documento que solvent e las observaciones identificadas o la explicación por qué no se requieren modificaciones en el EsIA o EsIA Expost, a pesar de comentarios u observaciones específicas. En caso de aplicar segundo alcance por solicitud de la Secretaría de Ambiente, este debe ser presentado por el sujeto de cont rol en el plazo de 10 días hábiles.
El sujeto de control podrá solicitar ampliación del plazo de la presentación de alcance, mediante comunicación escrita, que incluya los justificativos respectivos.
Si el sujeto de control no presenta el alcance solicitado en el término de 90 días hábiles más el tiempo de ampliación por al cances (periodo que abarca el plazo máximo de 30 días hábiles o plazo de 10 días hábiles (en caso de segundo alcance) y ampliación de plazo (en caso de corresponder)) el proponente deberá iniciar el proceso de presentación de EsIA o EsIA Expost (nuevo documento de EsIA o EsIA Expost y pago de tasa) 16.
e.- La Secretaría de Ambiente aceptará únicamente dos alcances al documento de EsIA o EsIA Expost. En caso de segundo alcance, previo a la presentación del mismo ante la Secretaría de Ambiente, se requerirá reunión con el sujeto de control, en presencia o no del consultor. Si el sujeto de control no está presente, no se efectuará la reunión. f.- La Secretaría de Ambiente en el término de 15 días hábiles a partir del último alcance presentado por el sujeto de control, podrá emitir mediante resolución:
- Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental presentado. Negación de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, por cuanto la obra, actividad o proyecto propuesto, generaría impactos ambientales de tal magnitud que conllevarían riesgos ambientales imposibles de eliminar o manejar durante la fase de implementación y/o fase de operación. g.- El EsIA o EsIA Expost a partir de la fecha de su aprobación mediante oficio, tendrá una vigencia de 18 meses, según lo referido en el Art.II.380.26 de la OM 404. La aprobación de EsIA o EsIA Expost no faculta al sujeto de control iniciar o ejecutar el proyecto.
6.6.1.6 De la emisión de la Autorización Administrativa Ambiental: Resolución y Licencia Ambiental a.- La Secretaría de Ambiente procederá a la emisión de la resolución ambiental y correspondiente licencia, una vez que el sujeto de control presente dentro del periodo de 18 meses de vigencia de aprobación del EsIA, los siguientes requisitos:
- Garantía de Fiel cumplimiento del Plan Manejo Ambiental, bajo los siguientes requisitos mínimos: i. Por un valor equivalente al 100% del monto de inversión contemplado en el cronograma valorado del Plan de Manejo Ambiental aprobado por la SA. ii. válida por el lapso de 365 días calendario, en coincidencia con las fechas de inicio y fin de la vigencia del CPMA valorado, que ha sido aprobado por la SA. iii. otorgada por una institución que se encuentre legalmente acreditada en la Superintendencia de Bancos y Seguros, a favor del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. iv. de cobro inmediato, irrevocable e incondicional y por concepto de cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental. v. suscrita por el representante legal. La Garantía de Fiel cumplimiento no será exigida cuando los ejecutores del proyecto, obra o actividad sean entidades del sector público o de derecho privado con finalidad social o pública (Art. 52 del Acuerdo Ministerial No. 068 publicado en la Edición Especial No. 33 del Registro Oficial, el 31 de julio de 2013). b.- En caso que el sujeto de control, en el plazo de los 18 meses de vigencia de aprobación del EsIA o EsIA Expost, no haya podido
presentar los requisitos para la obtención de la resolución ambiental y correspondiente licencia, por diversas razones a él imputables, deberá iniciar el proceso de presentación de EsIA o EsIA Expost (nuevo documento y pago de tasa). La licencia puede ser III o IV, acorde a lo referido en la Resolución No. 014-2013 del 30 de septiembre de 2013. La diferencia en la Licencia III o IV radica en el procedimiento del Proceso de Participación Social en caso de proyectos nuevos.
6.6.1.7 Del Tipo de Licencia: La licencia puede ser III o IV, acorde a lo referido en la Resolución No. 014-2013 del 30 de septiembre de 2013. La diferencia en la Licencia III o IV radica en el procedimiento del Proceso de Participación Social en caso de proyectos nuevos.
6.6.1.8 Del contenido de la Resolución Ambiental La resolución ambiental contendrá lo establecido en el Art. 56 del Acuerdo Ministerial No. 068 del Ministerio del Ambiente: a) La identificación de los todos los elementos que se tuvieron a la vista y que fueron considerados para resolver. b) Las consideraciones legales y reglamentarias que sirvieron de base para el pronunciamiento y aprobación del estudio. c) Las consideraciones técnicas u otras en que se fundamenta la resolución. d) La opinión fundada de la Secretaría de Ambiente, y los informes emitidos durante el proceso de otros organismos con
competencia ambiental. e) Las consideraciones sobre el proceso de participación social, conforme la normativa ambiental aplicable. f) Las condiciones en las que se aprueba el estudio ambiental y las obligaciones que se deberán cumplir durante todas las fases del
ciclo de vida del proyecto.
6.6.1.9 Del contenido de la Licencia Ambiental: La licencia ambiental contendrá lo establecido en el Art. 58 del Acuerdo Ministerial No. 068 del Ministerio del Ambiente: a) Título b) Indicación de la Secretaría de Ambiente c) Aspectos preliminares (facultades legales y jurídicas). d) Nombre del proyecto, obra o actividad regularizada e) Indicación de que la actividad ha sido regularizada y número de registro. f) Las características generales del proyecto. g) Obligaciones ambientales adquiridas para licencia ambiental h) Lugar y fecha de emisión.
i) Firma de la autoridad ambiental. En caso que el sujeto de control o regulado realice actividades adicionales, en la misma actividad, obra o proyecto, que constituyan la denominación de gestión ambiental de residuos, se incluirá sobre este hecho de manera individual en los numerales f) y g). En el literal f) se indicará el tipo de gestor ambiental que aplica el sujeto de control (Gestor Ambiental calificado de Gran o Mediana Escala). En el literal g) se incorporará las obligaciones de gestión ambiental de residuos referidas en la OM 332 y en la normativa ambiental nacional.
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6.6.1.10 De la vigencia de la Licencia Ambiental La Licencia Ambiental, acorde a lo establecido en el Art.II.380.32 de la OM 404, tendrá vigencia por el tiempo de duración o vida útil de la actividad, obra o proyecto. No obstante, la Licencia Ambiental podrá ser suspendida o revocada en caso de incumplimientos.
Capítulo 11: Del Control y Seguimiento Ambiental
11.1 De la obligación de los regulados de presentar Auditorías e Informes Ambientales 11.1.1 Presentación de Auditorías Ambientales (Regulados por Licencia Ambiental) Los regulados deberán presentar Auditorías Ambientales a la Secretaría de Ambiente. Los tipos de Auditorías Ambientales son las siguientes:
- Auditoría Ambiental de Cumplimiento - Auditoría Ambiental General - Auditoría Ambiental de Cierre y Abandono - Auditoría de Renuncia Parcial o Total de una Concesión Minera
En caso que el regulado no presente a la Secretaría de Ambiente la Auditoría Ambiental según corresponda, la Secretaría de Ambiente enviará informe de incumplimiento a la Agencia Metropolitana de Control para que actúe conforme a derecho, refiriendo la infracción establecida en el literal k) del Art.II.380.107 de la OM 404.
11.1.1.1.1 Auditoría Ambiental de Cumplimiento
La Auditoría Ambiental de Cumplimiento será realizada:
En caso de actividades en funcionamiento:
Cada dos años contados a partir de la emisión de la Licencia Ambiental. El regulado deberá efectuar la Auditoría Ambiental de Cumplimiento con al menos tres meses de antelación al cumplimiento del periodo de dos años establecido en el anterior párrafo. 11.1.1.1.2 Auditoría Ambiental General La Auditoría Ambiental de Cumplimiento será ejecutada bajo orden de la Autoridad Ambiental Distrital a través de la Secretaría de Ambiente, cuando ésta lo crea pertinente, de conformidad con una o más de las siguientes causales:
- Denuncia formal de terceros que se sientan afectados, y analizada por la Autoridad Ambiental Distrital. - Solicitud de otra Autoridad Ambiental debidamente acreditada. - Contaminación ambiental flagrante o con ocasión de procedimientos y operativos de control. - Situaciones de emergencia. - Declaración del regulado de suspensión de actividades por más de un año. - Previo al reinicio de actividades que han sido suspendidas por más de un año.
11.1.1.1.3 Auditoría Ambiental de Cierre y Abandono Es una Auditoría Ambiental realizada una vez que el regulado haya ejecutado su Plan de Cierre y Abandono. Este documento ambiental deberá contener la verificación del cumplimiento del Plan de Cierre y Abandono.
PPS PARA ACTIVIDADES EN FUNCIONAMIENTO QUE DEBEN OBTENER LICENCIA AMBIENTAL III O IV
6.7.3.1 De los requisitos a) Obtener la aprobación de los TdRs del EsIA Expost acorde a lo señalado en el numeral 6.6.1.3. b) Presentar a la Secretaría de Ambiente el borrador del EsIA Expost y PMA, en formato digital.
6.7.3.2 De la revisión y aprobación del Área de Influencia Directa socio ambiental a) La SA evaluará y analizará el Área de Influencia Directa socio-ambiental del borrador del EsIA Expost y PMA presentado por el sujeto de control. b) En caso de que la Secretaría de Ambiente haya solicitado un alcance al Área de Influencia Directa socio-ambiental del borrador del EsIA Expost y PMA, el sujeto de control dispondrá de 15 días hábiles para remitir el documento que solvente las observaciones identificadas. El sujeto podrá solicitar a la Secretaría de Ambiente por escrito la ampliación del plazo refiriendo las justificaciones respectivas. c) La Secretaría de Ambiente aceptará únicamente dos alcances al Área de Influencia Directa socio-ambiental del borrador del EsIA Expost y PMA. En caso de no haberse subsanado las observaciones establecidas por la Secretaría de Ambiente, en el segundo alcance, el trámite será rechazado y debe iniciar el proceso de presentación de documento. d) La Secretaría de Ambiente emitirá al sujeto de control el pronunciamiento de la aprobación del Área de Influencia Directa socio-ambiental del borrador del EsIA Expost y PMA.
6.7.3.3 De la propuesta del proceso de participación social a) El sujeto de control con antelación de por lo menos 15 días hábiles a la realización del mecanismo de participación social presentará a la Secretaría de Ambiente: - Propuesta de desarrollo de proceso de participación social (realizada a partir del AID socio-ambiental aprobada). La propuesta incluirá mecanismos de participación social, medios de convocatoria difusión, adicionalmente incorporará las justificaciones y metodología respectivas. - Identificación y lista de actores sociales institucionales y de la sociedad civil que tengan relación con el proyecto. - Croquis del área de influencia que incluya ubicación del proyecto y de los actores sociales del área de influencia y los actores más relevantes identificados en el área conforme el ítem anterior. - Modelo de convocatorias e invitaciones a utilizar para convocar a la reunión informática, que debe contener: i) lugar, fecha y hora del aplicación del mecanismo de PPS; ii) cronograma del PPS, iii) medios y fechas para recepción de comentarios, observaciones y sugerencias del proyecto, actividad. - Lugar, fecha y hora para la aplicación de los mecanismos de participación social. - Resumen ejecutivo del EsIA y PMA del proyecto.
6.7.3.4 De la convocatoria a) El sujeto de control entregará a la Secretaría de Ambiente la invitación al mecanismo de participación social adjuntando Resumen ejecutivo del borrador del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental. b) El sujeto de control publicará las convocatorias, entregará las invitaciones, instalará los mecanismos de información y difusión social del borrador del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental. El sujeto de control entregará las comunicaciones escritas o invitaciones personales a los sujetos de participación social adjuntando el resumen ejecutivo del borrador del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental.
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6.7.3.5 De la difusión y recolección de criterios y observaciones a) La difusión del borrador del EsIA Expost y PMA se realizará acorde a los lineamientos establecidos y deberán asistir el sujeto de control y el consultor al mecanismo de participación social a la hora señalada. b) La recolección de criterios y observaciones durante la Audiencia Pública o el mecanismo equivalente, será realizado acorde a lo referido en el Art. 19 en el Decreto Ejecutivo 1040, publicado en el Registro Oficial No. 332 del 08 de mayo del 200824. Los formatos de registro de asistencia a la Audiencia de presentación pública o mecanismo equivalente y el Acta de la Audiencia de presentación pública o mecanismo equivalente, a ser utilizadas, se encuentran en los Anexos G y H del presente instructivo.
6.7.3.6 De la verificación a) La Secretaría de Ambiente no realizará la verificación del PPS de las actividades en funcionamiento que se encontraban regularizadas por Auditoría Ambiental en el marco de la OM 213. b) En los casos de sujetos de control con actividades en funcionamiento que no se regularizaron ambientalmente en el marco de la OM 213 por Auditoría Ambiental, la Secretaría de Ambiente en función del análisis del AID socio ambiental de la actividad, información ingresada por el regulado (literal a del numeral 6.7.3.3 del presente capítulo) y de la reunión de coordinación, definirá los sujetos de control a los cuales realizará la constatación de la aplicación de los mecanismos de participación social, a través de inspección y asistencia a los mismos. c) En los casos previstos en el anterior literal, la SA realizará un informe que incluya la información constatada durante la realización de mecanismos de participación social.
6.7.3.7 De la sistematización a) El informe de sistematización del proceso de participación social será realizado por el sujeto de control y lo presentará a la Secretaría de Ambiente como parte del Estudio de Impacto Ambiental Expost y Plan de Manejo Ambiental definitivo. b) Las observaciones realizadas por actores sociales deben ser consideradas e incorporadas, sobres las variables ambientales relevantes del EsIA Expost y PMA, de tal forma que la actividad se desarrolle de manera adecuada minimizando y/o compensando los impactos o riesgos de la actividad c) Para la sistematización el sujeto de control procederá acorde a lo establecido en el Art. 22 del Anexo I de la OM 404 y Art. 16 del Acuerdo Ministerial No. 066 publicado en el Registro Oficial No. 36 del 15 de julio de 2013.
4. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL- LINEA BASE DEL AREA DE ESTUDIO
La descripción de la línea base socio ambiental se efectúa con la finalidad de determinar la situación
actual de los componentes ambientales del área de influencia directa e indirecta, referente al sector
donde se lleva a cabo las actividades de la empresa, en sus fases de operación, mantenimiento, cierre y
abandono. El proyecto se encuentra en una zona rural intervenida del Distrito Metropolitano de Quito.
4.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS
El levantamiento del diagnóstico ambiental permite la descripción de los medios físicos, bióticos,
socioeconómicos del área de influencia del proyecto y se lo realizó mediante dos procedimientos
metodológicos: investigación bibliográfica e investigación de campo, los mismos que se describen a
continuación:
Medio Físico:
a. Objetivo:
- Conocer las condiciones climatológicas, geología, geomorfología, suelos, calidad del aire,
hidrología del lugar de estudio a fin de conocer si estos son afectados o no por el desarrollo
del proyecto.
b. Proceso realizado:
- Recopilación de información secundaria disponible para la zona del proyecto.
Medio Biótico:
a. Objetivo:
- Describir la flora y fauna características del área de influencia del proyecto, su estado de
afectación por la implementación del proyecto.
b. Procesos realizados:
- Visita de campo para la observación directa in situ del paisaje, flora y fauna.
- Recopilación de información secundaria disponible en libros especializados para el efecto.
- Elaboración de un cuadro descriptivo donde conste el nombre vulgar, nombre científico y
familia a la que pertenece la especie identificada.
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Socioeconómicos y culturales:
a. Objetivos:
- Determinar las características socioeconómicas y cultural de la población inmersa en el área de
influencia directa e indirecta del proyecto (Infraestructura física (vivienda, servicios básicos, vías
de acceso y transporte, salud, educación), actividades productivas, estratificación, turismo).
b. Procesos realizados:
- Recopilación de información secundaria disponible para la zona del proyecto.
- Visita de campo para la observación directa in situ de la flora, fauna y paisaje.
- Realización una encuesta a los moradores de la comunidad afectada por la aplicación del
proyecto de manera que se determine conflictos socios ambientales.
- Elaboración del mapa de las áreas de influencia y mapa la ubicación de los actores sociales
identificados en el área de influencia social directo.
4.2. COMPONENTE FÍSICO
Para el levantamiento del medio físico se realizó una recopilación bibliográfica con el objetivo de obtener
información cualitativa y cuantitativa en cortos periodos de tiempo y se complementó con una revisión
analítica y sistemática de los estudios y publicaciones realizados a nivel local.
4.2.1. CLIMATOLOGÍA
La temperatura de la parroquia Conocoto oscila entre 8°C y 27°C siendo 15,7°C la temperatura media
anual. El punto más elevado del relieve de Conocoto, está en la cumbre de la Loma de Puengasí a 3.175
msnm y el más bajo está a 2.390 msnm.
El clima de la zona a ser intervenida está determinado por los valores estadísticos de las variables del
tiempo atmosférico como son: temperatura, precipitaciones, humedad, nubosidad, velocidad del viento.
Con este propósito se ha tomado la información de la Estación Los Chillos y Tola, que corresponden a las
fuentes de información meteorológica más cercanas al sitio de implantación del proyecto.
TABLA 3. UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN DE MONITOREO
ESTACIÓN LATITUD LONGITUD ELEVACIÓN (msnm) INSTITUCIÓN
TOLA 0° 13’ 46’’ S 78° 22’ 0’’ W 2480 INAMHI
LOS CHILLOS 0° 18' 00'' S 78° 27' 36'' W 2453 REMMAQ
Fuente: Datos Red de Monitoreo, Secretaría del Ambiente del DMQ
4.2.1.1. ESTACIÓN TOLA
Los datos fueron tomados de la Estación Tola, desde el 2011 al 2016 y se analizaron las variables de
temperatura, precipitación, humedad, nubosidad, evaporación, velocidad del viento.
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- TEMPERATURA:
En la tabla 4 y gráfica 1, se presenta el promedio anual de temperaturas entre los años 2011 al 2016 que
es de 15,3°C, con un máximo de 16,8°C y un mínimo de 14,1°C.
TABLA 4. TEMPERATURA MEDIA MENSUAL (°C)
AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Prom Máx Mín
ENE 16,0 15,0 14,8 16,1 15,0 14,8 15,3 16,1 14,8
FEB 15,5 14,3 15,0 16,8 15,2 14,7 15,3 16,8 14,3
MAR 15,5 14,1 15,4 16,5 14,8 15,7 15,3 16,5 14,1
ABR 15,3 14,7 15,5 16,0 15,0 14,9 15,2 16,0 14,7
MAY 15,6 15,0 15,1 16,0 16,0 15,6 15,6 16,0 15,0
JUN 15,6 14,9 15,5 15,3 15,4 15,6 15,4 15,6 14,9
JUL 15,4 14,5 15,8 14,8 15,1 16,3 15,3 16,3 14,5
AGO 15,4 14,7 16,0 15,0 15,2 16,0 15,4 16,0 14,7
SEP 16,0 15,2 16,1 14,9 15,5 16,1 15,6 16,1 14,9
OCT 15,0 14,6 15,8 15,6 14,9 15,7 15,3 15,8 14,6
NOV 15,1 14,9 16,0 14,4 15,2 15,4 15,2 16,0 14,4
DIC 14,6 14,9 16,1 14,5 15,2 15,4 15,1 16,1 14,5
ANUAL
Prom 15,4 14,7 15,6 15,5 15,2 15,5 15,3 15,6 14,7
Máx 16,0 15,2 16,1 16,8 16,0 16,3 16,1 16,8 15,2
Mín 14,6 14,1 14,8 14,4 14,8 14,7 14,6 14,8 14,1
Fuente: Anuarios meteorológicos del INAMHI (2011 al 2016)
GRÁFICA 1. TEMPERATURA ANUAL: PROMEDIO, MÁXIMAS Y MÍNIMAS
Elaborado por: Equipo consultor (Agosto, 2017)
13
14
15
16
17
18
2011 2012 2013 2014 2015 2016
TEM
PER
ATU
RA
(°C
)
TEMPERATURA ANUAL
Prom
Máx
Mín
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- PRECIPITACIÓN
En la tabla 5 y gráfica 2, se presenta el promedio anual de precipitaciones entre los años 2011 al 2016
que es de 75,9 mm, con un máximo de 235,9 mm y un mínimo de 0,1 mm. Puede observarse que durante
el año se tiene una época de lluvia y una seca. La época seca, se presenta entre los meses de mayo a
septiembre, mientras que la lluviosa es de octubre a abril.
TABLA 5. PRECIPITACIÓN TOTAL MENSUAL (mm)
AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Prom Máx Mín
ENE 69,2 86,4 101,4 15,9 34,8 76,9 64,1 101,4 15,9
FEB 42,5 148,2 48,5 83,0 158,9 59,8 90,2 158,9 42,5
MAR 155,6 198,6 152,9 12,1 116,7 95,1 121,8 198,6 12,1
ABR 141,3 135,9 70,3 163,4 233,2 114,4 143,1 233,2 70,3
MAY 50,7 131,7 46,2 100,4 61,4 16,3 67,8 131,7 16,3
JUN 19,7 60,2 29,7 40,7 19,5 8,2 29,7 60,2 8,2
JUL 3,6 2,4 14,9 69,6 46,6 1,5 23,1 69,6 1,5
AGO 13,1 22,1 0,1 29,5 43,3 2,0 18,4 43,3 0,1
SEP 22,3 25,4 9,9 79,1 35,5 53,3 37,6 79,1 9,9
OCT 143,4 186,7 121,5 66,4 77,8 70,2 111,0 186,7 66,4
NOV 185,1 73,8 55,0 170,4 53,1 235,9 128,9 235,9 53,1
DIC 28,6 108.4 96,6 107,6 60,8 59,8 70,7 107,6 28,6
ANUAL
Prom 72,9 97,4 62,3 78,2 78,5 66,1 75,9 97,4 62,3
Máx 185,1 198,6 152,9 170,4 233,2 235,9 196,0 235,9 152,9
Min 3,6 2,4 0,1 12,1 19,5 1,5 6,5 19,5 0,1
Fuente: Anuarios meteorológicos del INAMHI (2011 al 2016)
GRÁFICA 2. PRECIPITACIÓN ANUAL: PROMEDIO, MÁXIMAS Y MÍNIMAS
Elaborado por: Equipo consultor (Agosto, 2017)
0
50
100
150
200
250
2011 2012 2013 2014 2015 2016
PR
ECIP
ITA
CIÓ
N (
mm
)
PRECIPITACIÓN ANUAL
Prom
Máx
Mín
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- HUMEDAD RELATIVA
En la tabla 6 y gráfica 3, se presenta el promedio anual de humedades relativas entre los años 2011 al
2016 que es de 76,2%, con un máximo de 86% y un mínimo de 58%.
TABLA 6. HUMEDAD RELATIVA MEDIA MENSUAL (%)
AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Prom Máx Mín
ENE 77,0 79,0 83,0 74,0 80,0 86,0 79,8 86,0 74,0
FEB 62,0 81,0 82,0 77,0 83,0 84,0 78,2 84,0 62,0
MAR 78,0 80,0 79,0 78,0 83,0 80,0 79,7 83,0 78,0
ABR 81,0 80,0 79,0 82,0 84,0 80,0 81,0 84,0 79,0
MAY 80,0 79,0 77,0 78,0 80 72,0 77,7 80,0 72,0
JUN 73,0 76,0 75,0 77,0 79,0 66,0 74,3 79,0 66,0
JUL 66,0 73,0 67,0 77,0 77,0 60,0 70,0 77,0 60,0
AGO 69,0 75,0 68,0 74,0 72,0 58,0 69,3 75,0 58,0
SEP 63,0 72,0 64,0 75,0 74,0 60,0 68,0 75,0 60,0
OCT 77,0 79,0 76,0 75,0 82,0 73,0 77,0 82,0 73,0
NOV 78,0 80,0 76,0 81,0 78,0 80,0 78,8 81,0 76,0
DIC 80,0 80,0 78,0 84,0 82,0 76,0 80,0 84,0 76,0
ANUAL
Prom 73,7 77,8 75,3 77,7 79,5 72,9 76,2 79,5 72,9
Máx 81,0 81,0 83,0 84,0 84,0 86,0 83,2 86,0 81,0
Mín 62,0 72,0 64,0 74,0 72,0 58,0 67,0 74,0 58,0
Fuente: Anuarios meteorológicos del INAMHI (2011 al 2016)
GRÁFICA 3. HUMEDAD RELATIVA ANUAL: PROMEDIO, MÁXIMAS Y MÍNIMAS
Elaborado por: Equipo consultor (Agosto, 2017)
50
60
70
80
90
2011 2012 2013 2014 2015 2016
HU
MED
AD
(%
)
HUMEDAD RELATIVA ANUAL
Prom
Máx
Mín
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- EVAPORACIÓN
En la tabla 7 y gráfica 4, se presenta el promedio anual de evaporaciones entre los años 2011 al 2016
que es de 117,1 mm, con un máximo de 190,4 mm y un mínimo de 69,3 mm.
TABLA 7. EVAPORACIÓN MEDIA MENSUAL (mm)
AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Prom Máx Mín
ENE 118,2 102,3 85,3 133,2 118,4 92,3 108,3 133,2 85,3
FEB 114,5 96,5 87,7 106,7 105,3 91,2 100,3 114,5 87,7
MAR 105,,5 87,2 104,0 108,3 83,6 87,3 94,1 108,3 83,6
ABR 89,1 95,8 101,7 82,8 69,3 74,0 85,5 101,7 69,3
MAY 123,9 87,0 110,2 103,9 143,6 112,0 113,4 143,6 87,0
JUN 135,5 104,5 124,4 107,6 139,5 134,4 124,3 139,5 104,5
JUL 169,2 149,5 165,1 97,6 141,8 169,5 148,8 169,5 97,6
AGO 155,9 120,0 163,0 155,6 176,0 175,8 157,7 176,0 120,0
SEP 162,9 126,6 190,4 111,5 159,9 180,2 155,3 190,4 111,5
OCT 104,8 89,5 110,7 118,5 148,3 116,4 114,7 148,3 89,5
NOV 103,8 93,1 101,5 91,2 99,4 92,1 96,9 103,8 91,2
DIC 106,4 98,9 94,2 80,1 113,6 110,3 100,6 113,6 80,1
ANUAL
Prom 125,8 104,2 119,9 108,1 124,9 119,6 117,1 125,8 104,2
Máx 169,2 149,5 190,4 155,6 176,0 180,2 170,2 190,4 149,5
Mín 89,1 87,0 85,3 80,1 69,3 74,0 80,8 89,1 69,3
Fuente: Anuarios meteorológicos del INAMHI (2011 al 2016)
GRÁFICA 4. EVAPORACIÓN ANUAL: PROMEDIO, MÁXIMAS Y MÍNIMAS
Elaborado por: Equipo consultor (Agosto, 2017)
60
90
120
150
180
210
2011 2012 2013 2014 2015 2016
EVA
PO
RA
CIO
N (
mm
)
EVAPORACIÓN ANUAL
Prom
Máx
Mín
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- NUBOSIDAD
En la tabla 8 y gráfica 5, se presenta el promedio anual de nubosidades entre los años 2011 al 2016 que
es de 5,7 octas, con un máximo de 7,0 octas y un mínimo de 4 octas. Esta variable es bastante estable
durante el año, sin embargo los meses con nubosidad más baja son julio, agosto y septiembre coinciden
con los meses menos lluviosos.
TABLA 8. NUBOSIDAD MEDIA MENSUAL (OCTAS)
AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Prom Máx Mín
ENE 5 7 7 5 6 7 6,2 7,0 5,0
FEB 5 7 7 5 7 7 6,3 7,0 5,0
MAR 6 6 6 6 7 6 6,2 7,0 6,0
ABR 7 7 6 7 7 7 6,8 7,0 6,0
MAY 6 6 5 6 6 6 5,8 6,0 5,0
JUN 6 5 6 6 6 5 5,7 6,0 5,0
JUL 4 4 5 4 6 4 4,5 6,0 4,0
AGO 5 5 5 5 5 5 5,0 5,0 5,0
SEP 4 4 4 4 5 4 4,2 5,0 4,0
OCT 6 5 6 6 6 6 5,8 6,0 5,0
NOV 6 6 6 4 6 6 5,7 6,0 4,0
DIC 6 6 6 6 6 6 6,0 6,0 6,0
ANUAL
Prom 5,5 5,7 5,8 5,3 6,1 5,8 5,7 6,1 5,3
Máx 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Mín 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 4,0 4,2 5,0 4,0
Fuente: Anuarios meteorológicos del INAMHI (2011 al 2016)
GRÁFICA 5. NUBOSIDAD ANUAL: PROMEDIO, MÁXIMAS Y MÍNIMAS
Elaborado por: Equipo consultor (Agosto, 2017)
3
4
5
6
7
8
2011 2012 2013 2014 2015 2016
NU
BO
SID
AD
(o
ctas
)
NUBOSIDAD ANUAL
Máx
Mín
Prom
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- VELOCIDAD DEL VIENTO
En la tabla 9 y gráfica 6, se presenta el promedio anual de velocidades del viento entre los años 2011 al
2016 que es de 3,3 Km/h con un máximo de 7,0 Km/h y un mínimo de 1,0 Km/h.
TABLA 9. VELOCIDAD DEL VIENTO (Km/h)
AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Prom Máx Mín
ENE 3,6 3,1 2,1 3,8 2,8 2,2 2,9 3,8 2,1
FEB 4,6 2,7 2,2 3,5 2,4 2,3 3,0 4,6 2,2
MAR 2,8 2,2 2,5 2,9 2,3 2,7 2,6 2,9 2,2
ABR 2,1 2,5 2,6 2,4 1,0 2,0 2,1 2,6 1,0
MAY 2,6 2,3 2,9 2,6 2,7 3,2 2,7 3,2 2,3
JUN 3,8 2,8 3,4 3,2 3,2 4,4 3,5 4,4 2,8
JUL 5,7 3,6 5,3 2,8 3,8 6,1 4,6 6,1 2,8
AGO 5,5 3,4 5,2 4,3 5,2 6,2 5,0 6,2 3,4
SEP 6,9 4,2 7,0 3,2 4,7 6,9 5,5 7,0 3,2
OCT 3,2 2,5 3,5 3,8 2,9 2,9 3,1 3,8 2,5
NOV 3,0 2,5 3,2 2,2 2,9 2,2 2,7 3,2 2,2
DIC 2,7 2,4 2,8 2,2 2,6 2,5 2,5 2,8 2,2
ANUAL
Prom 3,9 2,9 3,6 3,1 3,0 3,6 3,3 3,9 2,9
Máx 6,9 4,2 7,0 4,3 5,2 6,9 5,8 7,0 4,2
Mín 2,1 2,2 2,1 2,2 1,0 2,0 1,9 2,2 1,0
Fuente: Anuarios meteorológicos del INAMHI (2011 al 2016)
GRÁFICA 6. VELOCIDAD DEL VIENTO ANUAL: PROMEDIO, MÁXIMAS Y MÍNIMAS
Elaborado por: Equipo consultor (Agosto, 2017)
0
2
4
6
8
10
2011 2012 2013 2014 2015 2016
VEL
OC
IDA
D (
km/s
)
VELOCIDAD DEL VIENTO
Prom
Máx
Mín
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4.2.1.2. ESTACIÓN LOS CHILLOS
Los datos fueron tomados desde el 2011 al 2016 y se analizaron las variables de temperatura,
precipitación, humedad y velocidad del viento.
- TEMPERATURA
En la tabla 8 y gráfica 7, se presenta el promedio anual de temperaturas entre los años 2011 al 2016 que
es de 16,3 °C, con un máximo de 17,9°C y un mínimo de 14,7°C.
TABLA 10. TEMPERATURA MEDIA MENSUAL (°C)
AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Prom Máx Mín
ENE 15,5 15,1 17,0 16,3 16,5 17,2 16,3 17,2 15,1
FEB 15,2 15,1 15,9 16,4 16,8 17,9 16,2 17,9 15,1
MAR 15,3 15,9 16,6 15,8 16,4 17,3 16,2 17,3 15,3
ABR 14,7 15,1 16,1 16,6 16,6 17,0 16,0 17,0 14,7
MAY 16,2 15,9 15,8 16,2 16,6 17,0 16,3 17,0 15,8
JUN 15,9 15,9 16,5 16,6 17,3 16,2 16,4 17,3 15,9
JUL 15,5 16,4 16,2 17,1 16,7 16,3 16,4 17,1 15,5
AGO 15,7 16,4 16,0 16,5 17,5 17,2 16,5 17,5 15,7
SEP 15,9 16,5 16,2 16,1 17,4 17,0 16,5 17,4 15,9
OCT 15,2 15,6 15,9 15,8 16,6 16,2 15,9 16,6 15,2
NOV 15,4 15,7 15,9 16,1 16,5 16,3 16,0 16,5 15,4
DIC 15,5 15,9 16,4 16,3 17,8 17,2 16,5 17,8 15,5
ANUAL
Prom 15,5 15,8 16,2 16,3 16,9 16,9 16,3 16,9 15,5
Máx 16,2 16,5 17,0 17,1 17,8 17,9 17,1 17,9 16,2
Mín 14,7 15,1 15,8 15,8 16,4 16,2 15,7 16,4 14,7
Fuente: Datos Red de Monitoreo, Secretaría del Ambiente del DMQ (2011 al 2016)
GRÁFICA 7. TEMPERATURA ANUAL: PROMEDIO, MÁXIMAS Y MÍNIMAS
Elaborado por: Equipo consultor (Agosto, 2017)
14
15
16
17
18
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Te
mp
era
tura
(°C
)
TEMPERATURA ANUAL
Prom.
Máx.
Mín.
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- PRECIPITACIÓN
En la tabla 11 y gráfica 8, se presenta el promedio anual de precipitaciones entre los años 2011 al 2016
que es de 102,0 mm, con un máximo de 443,8 mm y un mínimo de 1,6 mm. Puede observarse que
durante el año se tiene una época una seca.
TABLA 11. PRECIPITACIÓN TOTAL MENSUAL (mm)
AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Prom Máx Mín
ENE 125,4 268,3 107,7 161,3 12,0 288,4 160,5 288,4 12,0
FEB 148,1 156,9 145,8 139,7 49,9 48,7 114,9 156,9 48,7
MAR 93,1 181,3 99,6 201,4 243,6 120,5 156,6 243,6 93,1
ABR 443,8 172,8 222,2 111,2 89,5 211,4 208,5 443,8 89,5
MAY 21,2 38,1 202,4 165,4 61,4 201,1 114,9 202,4 21,2
JUN 31,1 9,3 1,6 19,9 16,4 34,7 18,8 34,7 1,6
JUL 38,8 2,7 5,4 8,5 12,3 1,6 11,6 38,8 1,6
AGO 17,9 15,4 72,0 5,9 6,2 3,6 20,2 72,0 3,6
SEP 99,8 71,1 94,8 104,8 30,8 40,8 73,7 104,8 30,8
OCT 131,2 189,9 147,9 193,9 189,0 180,0 172,0 193,9 131,2
NOV 59,0 199,6 53,0 135,9 112,4 115,4 112,6 199,6 53,0
DIC 128,6 47,8 85,4 58,3 19,1 19,1 59,7 128,6 19,1
ANUAL
Prom 111,5 112,8 103,2 108,9 70,2 105,4 102,0 112,8 70,2
Máx 443,8 268,3 222,2 201,4 243,6 288,4 278,0 443,8 201,4
Min 17,9 2,7 1,6 5,9 6,2 1,6 6,0 17,9 1,6
Fuente: Datos Red de Monitoreo, Secretaría del Ambiente del DMQ (2011 al 2016)
GRÁFICA 8. PRECIPITACIÓN ANUAL: PROMEDIO, MÁXIMAS Y MÍNIMAS
Elaborado por: Equipo consultor (Agosto, 2017)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Pre
cip
itac
ión
(m
m)
PRECIPITACIÓN ANUAL
Prom.
Máx.
Mín.
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- HUMEDAD RELATIVA
En la tabla 10 y gráfica 9, se presenta el promedio anual de humedad relativa entre los años 2011 al
2016 que es de 69,1%, con un máximo de 83,8% y un mínimo de 51,8%.
TABLA 12. HUMEDAD RELATIVA MEDIA MENSUAL (%)
AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Prom Máx Mín
ENE 74,7 81,0 68,3 74,5 68,3 73,5 73,4 81,0 68,3
FEB 79,7 79,9 77,8 75,0 71,5 69,7 75,6 79,9 69,7
MAR 76,3 74,5 74,1 79,9 77,1 75,6 76,2 79,9 74,1
ABR 83,8 80,1 73,7 71,5 72,1 77,4 76,4 83,8 71,5
MAY 73,5 70,5 79,3 77,2 69,3 72,2 73,7 79,3 69,3
JUN 70,0 62,1 63,4 64,7 56,9 66,7 64,0 70,0 56,9
JUL 66,7 54,8 58,2 54,1 60,9 62,2 59,5 66,7 54,1
AGO 61,1 51,8 64,6 54,2 52,9 55,1 56,6 64,6 51,8
SEP 62,3 52,1 62,1 62,0 52,3 77,4 61,3 77,4 52,1
OCT 72,7 72,3 71,4 72,0 69,6 72,2 71,7 72,7 69,6
NOV 69,5 76,7 70,6 73,3 73,0 66,7 71,6 76,7 66,7
DIC 77,3 71,6 70,2 70,8 60,9 62,2 68,8 77,3 60,9
ANUAL
Prom 72,3 68,9 69,5 69,1 65,4 69,2 69,1 72,3 65,4
Máx 83,8 81,0 79,3 79,9 77,1 68,9 78,3 83,8 68,9
Mín 61,1 51,8 58,2 54,1 52,3 68,8 57,7 68,8 51,8
Fuente: Datos Red de Monitoreo, Secretaría del Ambiente del DMQ (2011 al 2016)
GRÁFICA 9. HUMEDAD RELATIVA ANUAL: PROMEDIO, MÁXIMAS Y MÍNIMAS
Elaborado por: Equipo consultor (Agosto, 2017)
50
60
70
80
90
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Hu
med
ad R
elat
iva
(%)
HUMEDAD RELATIVA ANUAL
Prom.
Máx.
Mín.
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- VELOCIDAD DEL VIENTO
En la tabla 11 y gráfica 10, se presenta el promedio anual de velocidades del viento entre los años 2011
al 2016 que es de 1,7 m/s con un máximo de 2,4 m/s y un mínimo de 0,8 m/s.
TABLA 13. VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Prom Máx Mín
ENE 1,5 1,6 2,0 1,7 1,8 1,7 1,7 2,0 1,5
FEB 1,2 1,6 1,5 1,7 1,8 1,7 1,6 1,8 1,2
MAR 1,4 1,6 1,7 1,6 1,6 1,5 1,6 1,7 1,4
ABR 1,0 1,5 1,6 1,7 1,6 1,6 1,5 1,7 1,0
MAY 1,4 1,7 1,6 1,6 1,5 1,7 1,6 1,7 1,4
JUN 1,3 1,8 1,9 1,9 2,1 1,9 1,8 2,1 1,3
JUL 1,3 2,1 2,1 2,1 1,6 2,1 1,9 2,1 1,3
AGO 1,3 2,0 2,0 2,1 2,1 1,5 1,9 2,1 1,3
SEP 1,1 2,4 2,0 1,9 2,1 1,6 1,9 2,4 1,1
OCT 0,8 1,6 1,7 1,7 1,6 1,7 1,5 1,7 0,8
NOV 1,7 1,6 1,8 1,7 1,6 1,9 1,7 1,9 1,6
DIC 1,7 1,8 1,9 1,8 1,8 1,7 1,8 1,9 1,7
ANUAL
Prom 1,3 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,8 1,3
Máx 1,7 2,4 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,4 1,7
Mín 0,8 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 1,4 1,6 0,8
Fuente: Datos Red de Monitoreo, Secretaría del Ambiente del DMQ (2011 al 2016)
GRÁFICA 10. VELOCIDAD DEL VIENTO ANUAL: PROMEDIO, MÁXIMAS Y MÍNIMAS
Elaborado por: Equipo consultor (Agosto, 2017)
0
1
2
3
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Vel
oci
dad
del
vie
nto
(m
/s)
VELOCIDAD DEL VIENTO ANUAL
Prom.
Máx.
Mín.
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En la zona de estudio predomina el tipo de clima Ecuatorial Mesotérmico Semi-húmedo, con la siguiente
precipitación media anual y temperatura media anual.
NOMBRE DE LA ESRACIÓN
PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL (mm)
TEMPERATURA MEDIA ANUAL (°C)
TOLA 894,4 15,3
LOS CHILLOS 1223,9 16,3
Elaborado por: Equipo consultor (Agosto, 2017)
Tipo de clima en el área de estudio:
Clima Ecuatorial Mesotérmico Semi-húmedo: Es el clima más característico de la zona interandina ya
que a excepción de los valles abrigados y las zonas situadas por encima de los 3.200 m.s.n.m., ocupa la
mayor extensión. Las temperaturas medias anuales están comprendidas generalmente entre 12 y 20°C,
pero pueden en ocasiones ser inferiores en las vertientes menos expuestas al sol; la temperatura mínima
en ciertas ocasiones bajan hasta menos 0 °C y las máximas no superan los 30 °C. Las precipitaciones
anuales fluctúan entre 500 y 2.000 mm y están repartidas en dos estaciones lluviosas, de febrero a mayo
y en octubre-noviembre (Pourrut, 1995).
4.2.2. FACTOR SUELO
La metodología aplicada para la descripción geomorfológica, geológica y de suelos de este estudio se
basó en la recolección de información secundaria y la revisión del Mapa de Suelos y formaciones
vegetales de Quito así como de la información descrita en el Atlas Ambiental del Distrito Metropolitano de
Quito.
4.2.2.1. GEOMORFOLOGÍA
La metodología aplicada para la descripción geomorfológica y de suelos de este estudio se basó en la
recolección de información secundaria y la revisión del Mapa de Suelos y formaciones vegetales de Quito
así como de la información descrita en el Atlas Ambiental del Distrito Metropolitano de Quito.
“Su relieve es notablemente heterogéneo: está formado por una amplia gama de variaciones que van
desde planicies y terrenos con ondulaciones leves hasta vertientes con pendientes pronunciadas; los
relieves glaciáricos también son comunes en las partes más altas del DMQ”3.
La ciudad de Quito se encuentra a una altura entre los 2400 y 3200 msnm, en el piedemonte y vertiente
oriental de los volcanes Pichincha y Atacazo, que forman parte de la cordillera Occidental de los Andes.
La estructura territorial de la ciudad de Quito, está fuertemente condicionada por sus condiciones
geomorfológicas y geológicas, que han incidido históricamente en la formación de la ciudad y de sus
barrios.
La geomorfología de la ciudad de Quito conjuga factores tectónicos, volcánicos y erosivos así, el primer
conjunto, la parte alta, que se extiende en un ancho de 10Km, va desde los 3000 a 4800 msnm,
comprende una parte de la cordillera Occidental y está constituida de rocas volcánicas cuaternarias,
presenta pendientes muy fuertes y numerosas quebradas, que forman redes de drenaje rectangulares,
sub paralelas y dendríticas, la mayoría de estas tienen una capacidad de carga importante y forman
marcados cañones.
3 Atlas Ambiental, Distrito Metropolitano de Quito, 2016
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La acción erosiva es intensa, principalmente, en estaciones de fuertes precipitaciones, provocando
deslizamientos del terreno, erosiones de forma lineal y regresiva, también rupturas de taludes, que
modelan los fondos de los valles en forma de V.
El segundo conjunto está constituido de una meseta que se extiende de Tambillo, al Sur, al valle de río
Guayllabamba, al Norte, y limitado al Este por la línea de los horsts orientales y Oeste por las
estribaciones de la Cordillera Occidental, transversales a esta cordillera existen dos campos de fallas
secundarias, que forman dos sistemas, el primero crea un horst de dirección Noreste que rompe la
continuidad del graben entre el Panecillo y la Avenida Oriental; este horst es responsable del desvío del
río Machángara hacia el Noreste y la causa de una abertura de la planicie de Quito hacia el río San
Pedro. El segundo sistema se debe a una falla transversal, en donde se separa Quito de Pomasqui.
Este conjunto se divide en tres subconjuntos: la zona de piedemonte, corresponde a las estribaciones
Orientales de la Cordillera Occidental y ocupa una franja situada entre los 2800 y 3000 m de altitud, se
caracteriza por depósitos coluviales, pequeños conos y taludes de derrubio, así como por conos de
deyección; la zona baja es en donde se asienta la mayor parte de la ciudad de Quito, formada por depósitos
aluviales y lacustres, relieves bajos con pendientes de hasta 12 %, salvo en el Panecillo y el Itchimbía en
donde alcanzan al 60 %. La zona Oriental, representada por un escarpe de falla, que presenta una
alineación de facetas trapezoides (cadenas de colinas), con una altura de 300 a 400 m.
En general, el relieve es homogéneo y con pendientes fuertes, su parte central está constituida, por las
lomas de Miravalle, Lumbisí y Puengasí, en la parte Sur las colinas alcanzan los 3100 m con pendientes
de hasta 70%, redondeadas en su cima con 21vertientes rectilíneas y convexas. El tercer conjunto es la
zona correspondiente al valle central, limitada al occidente, por un escarpe de fallas y al Este por
la cordillera Oriental, ocupando una franja de 18 a 20 Km. de ancho, con una altitud promedio de 2500
m, su relieve es homogéneo, con pendientes entre 0 y 15 %.
De la superficie total del Distrito, apenas el 6% corresponde a las áreas urbanas consolidadas y en
proceso de urbanización, afloramientos rocosos, eriales, islotes y cuerpos de agua.” Las actividades de la
empresa en operación objeto del presente estudio se ubica en la parte centro-sur de la ciudad en la
parroquia Conocoto, zona rural perteneciente a la Administración Zonal Los Chillos.
4.2.2.2. GEOLOGÍA
El DMQ por encontrarse en el callejón Interandino, está limitado geológicamente al norte por el nudo de
Mojanda (Imbabura); al sur por el nudo de Tiopullo (Cotopaxi); al este por la cordillera Real y, al oeste por
la cordillera Occidental (Alvarado A. et. al, 1996). El Valle Interandino está limitado por fallas asociadas a
las Cordilleras Occidental y Real. Estas fallas fueron, inicialmente, establecidas durante la sucesiva
acresión de terrenos oceánicos y continentales desde el Mesozoico. El Valle Interandino Central o Quito-
Guayllabamba, sus límites son: al norte el nudo constituido por los volcanes Mojanda y Cusín, al sur el
nudo constituido por los volcanes Rumiñahui, Pasochoa, Cotopaxi e Illiniza.
La litología (tipo de rocas) presente en el área está representada por las siguientes formaciones:
Formación Machángara
Llamados así por la Dirección General de Geología y Minas, DGGM (1977b), a las rocas que afloran a lo
largo del Río Machángara, al este de Quito. Tradicionalmente fue considerada equivalente, en edad, a la
Fm. Guayllabamba (DGGM 1982a), equivalente a la Fm. Pisque (Ego & Sebrier, 1996) o equivalentes a
las Fms. Pisque y Chiche (Alvarado 1996, Alvarado & Jiménez, 2001). La evidencia de campo indica que
ésta se subdivide en dos unidades: Unidad Volcánicos Basales y Unidad Fluvial “Quito”.
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Miembro Volcánicos Basales
Está limitada solamente a la subcuenca de Quito. Uno de los mejores afloramientos se observa en la Q.
El Batán. Son volcánicos primarios, que incluyen depósitos de avalanchas, flujos piroclásticos, lavas
andesíticas, caídas de ceniza y pómez, caracterizándose porque hacia el techo de este miembro
predominan flujos piroclásticos y las caídas de pómez y ceniza. Los fragmentos líticos de los flujos
piroclásticos varían de 3-15% y corresponden en su mayoría a andesitas. Su contacto superior con el
Mb. Unidad Fluvial “Quito”, es con discordancias progresivas. La fuente estaría limitada al Complejo
Volcánico Pichincha, especialmente a la actividad del Rucu Pichincha (cuya edad entre 1.32 y 0.8 Ma),
así como también al Volcán Atacazo cuyas edades más jóvenes están entre 0.41 y 0.32 Ma (INECEL,
1980 en Alvarado, 1996). Su edad es Pleistoceno Superior.
Miembro Unidad Fluvial “Quito”
Está limitada solamente a la subcuenca de Quito. Los mejores afloramientos se observan en la Vía
Interoceánica y en la bajada a Zámbiza. El contacto inferior con el Mb. Volcánicos Basales es con
discordancias progresivas y el contacto superior con la Fm. Cangahua es transicional, pero de hecho
deben consistir sus depósitos en parte en material tipo cangahua retrabajada. El drenaje que predominó
en la depositación de este Miembro fue muy inmaduro, producto de la cercanía de la fuente. Su edad es
del Pleistoceno Superior.
Formación Cangahua
Consiste en tobas alteradas, típicamente de colores amarillentos a marrones, generalmente intercalada
con caídas de cenizas, pómez, paleosuelos y, algunas veces, flujos de lodos y canales aluviales.
Generalmente, la cangahua tiene una textura imoarenosa. Se observan, a veces, finos niveles de costras
calcáreas y limonita entre planos de estratificación o rellenando grietas de desecación. Es de ambiente
seco tipo estepa durante su depositación, que contrastó con la época húmeda que le antecedió (Mb.
Quito y Fm. Mojanda), y con la época húmeda. Su edad es del Pleistoceno Superior a Holoceno.
La parroquia Conocoto presenta la formación geológica Cangagua (Cuaternario) en 4,51%, "depósito de
toba y ceniza y con una litología constante sobre todo el terreno. Cangagua sobre depósitos coluviales,
sobres sedimentos Chichi, sobre sedimentos Machángara, sobre volcánicos llaló; Deposito aluvial,
coluvial, lahárticos; Derrumbe; relleno y Sedimentos Chichi, en un 95,49%.
La mayor parte del territorio de la parroquia Conocoto, está conformado por un suelo tipo Mollisoles en
un 77,96%, que son suelos oscuros y suaves que se han desarrollado bajo una vegetación herbosa;
horizonte superficial rico en humos, que es rico en calcio y en magnesio; con Suelo Misceláneo en 6.58%;
y en un 15,46% en área en proceso de urbanización; cuerpos de agua y ríos dobles.
4.2.2.3. USO DE SUELO
En la parroquia Conocoto, el suelo urbano se encuentra repartido entre los sectores de la Cabecera
parroquial, La Armenia, la Ciudadela La Hospitalaria y Los Laureles.
En la parroquia Conocoto es sumamente significativa la extensión del suelo urbanizable, cubriendo el
41,73 % del total de la parroquia; inclusive las concentraciones de población son ya de áreas con
requerimientos urbanos. Se identifican predios desde 250 m2, con edificaciones dispersas en el sector de
Vista Hermosa, hasta predios mayores a 10 ha., por ejemplo alrededor de la autopista General
Rumiñahui o en los límites con el Bosque Protector.
En el sector noroeste de la parroquia Conocoto (zona alta de Puengasí) el suelo no urbanizable
corresponde a la zona de Bosque Protector denominado Bloque V y en la zona sur oeste de la parroquia
a la zona de bosque y vegetación protector, denominado Bosque VI, considerados como áreas protegidas
del DMQ. Sin embargo, se evidencia una fuerte tendencia hacia la urbanización en los alrededores de
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esta área, por lo que debe prestarse mucha atención a este sector. Se ha estimado que en alrededor del
5% del área considerada como no urbanizable en la parroquia se observa ya este comportamiento.
En el Distrito Metropolitano de Quito los usos de suelo están determinados de la siguiente forma:
La empresa Farmacid S.A. está ubicada en un predio que tiene un uso de suelo (I2) Industrial de Mediano
Impacto, este uso de suelo comprende a las industrias que generan impactos ambientales moderados, de
acuerdo a la naturaleza, intensidad, extensión, reversibilidad, medidas correctivas y riesgos ambientales
causados.4
En la imagen 1, se puede observar que los usos de suelo principales para el barrio Armenia 2.
IMÁGEN 1. MAPA USO DE SUELO EN EL BARRIO ARMENIA 2
Fuente: Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda Quito (2017)
4 5 Ordenanza Metropolitana 0172
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4.2.2.4. COMPATIBILIDAD DE USO DE SUELO
De acuerdo al Informe de Compatibilidad de Uso de Suelo, emitido por el Municipio del Distrito
metropolitano de Quito el 05/08/2016, el Uso del Suelo para la zona donde ubica FARMACID S.A.
corresponde a (I2) Industrial Mediano Impacto el cual es compatible con las actividades que realiza la
empresa que tiene una tipología (I2) Industrial Mediano Impacto.
4.2.3. FACTOR AIRE
4.2.3.1. CALIDAD DEL AIRE
La contaminación atmosférica que actualmente se observa en el ámbito de acción alcanza un nivel
apreciable y está originada fundamentalmente por el tránsito de vehículos. Las emisiones de gases del
funcionamiento de un caldero y un generador eléctrico de FARMACID S.A., son fuentes que mantiene un
historial de cumplimiento dentro de los Límites Máximos Permisibles de la Resolución 002-SA-2014.
Para establecer la calidad del aire del área de influencia del proyecto, se ha utilizado la información
secundaria de los datos proporcionados por la Secretaría de Movilidad5 a través de la Red de
Metropolitana de Monitoreo Atmosférico de Quito, REMMAQ.
“La REMMAQ por medio de sus estaciones remotas ubicadas en el área urbana de la ciudad de Quito y
los valles aledaños, está en capacidad de medir de manera continua la concentración en el aire ambiente
de cinco de los denominados contaminantes comunes: material particulado fino (PM2,5), óxidos de
nitrógeno expresados como dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono
(CO) y oxidantes fotoquímicos expresados como ozono (O3)”6.
Para el presente estudio se seleccionó la estación más cercana a la zona de intervención del proyecto, en
este caso corresponde a la Estación Los Chillos, ubicada en Terraza de Andinatel (Av. Ilaló, Vía a El
Tingo).
La estación Los Chillos forma parte de la Red automática de monitoreo (RAUTO), y cuenta con
analizadores automáticos de gases y de partículas, cuyos datos son enviados hacia un centro de control,
donde el organismo competente gestiona la información que es publicada en la página web de la
Secretaría de Ambiente. Los analizadores de contaminantes disponibles en esta red son: CO2, NO2, O3,
y PM2,5. Se efectuará una comparación de la calidad del aire de la Estación Los Chillos con la Norma de
la Calidad Aire Ambiente establecida en el Texto Unificado de la Legislación Ambiental.
Para complementar la información respecto a la calidad del aire, se tomará también los datos registrados
por la Red de Monitoreo Pasivo (REMPA) de la estación más cercana al predio del proyecto, esta es la
Estación Conocoto.
Los datos de las dos redes permiten tener una visión general de la calidad del aire que se maneja en la
zona, estos valores se comparan con la Norma de Calidad de Aire Ecuatoriana, NCCA, publicada como
parte constituyente del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria, Libro VI De la Calidad
Ambiental.
5 Corporación para el Mejoramiento del Aires de Quito. 6 http://remmaq.corpaire.org/paginas/articulos/iqca.pdf.
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La NCAA es una norma técnica de aplicación obligatoria en el Ecuador para evaluar el estado de la
contaminación atmosférica. Su objetivo principal es preservar la salud de las personas, la calidad del aire
ambiente, el bienestar de los ecosistemas y del ambiente en general, para lo cual ha determinado límites
máximos permisibles de contaminantes en el aire ambiente a nivel del suelo.7
TABLA 14. NORMAS GENERALES PARA CONCENTRACIONES DE CONTAMINANTES CRITERIO
EN EL AIRE AMBIENTE
CONTAMINANTE VALOR UNIDAD PERIODO DE MEDICIÓN EXCEDENCIA PERMITIDA
EFECTOS SOBRE LA SALUD
Partículas sedimentables
1 mg/cm
2 durante
30 días Acumulado en 30 días No se permite
PM10
50 µg/m3
Promedio aritmético de todas las muestras en 1 año
No se permite
Produce irritación de las vías respiratorias agrava el asma y favorece las enfermedades cardiovasculares. Se relaciona con la silicosis y asbestosis. Causa deterioro de la función respiratoria (corto plazo). Asociado con el desarrollo de enfermedades crónicas, el cáncer o la muerte prematura (largo plazo).
100 µg/m3
Concentración máxima en 24 horas de todas las muestras
colectadas No se permite
PM2,5
15 µg/m3
Promedio aritmético de todas las muestras en 1 año
No se permite Tiene la capacidad de ingresar al espacio alveolar o al torrente sanguíneo incrementando el riesgo de padecer enfermedades crónicas cardiovasculares y muerte prematura.
50 µg/m3
Concentración máxima en 24 horas de todas las muestras
colectadas No se permite
SO2
60 µg/m3
Promedio aritmético de todas las muestras en 1 año
No se permite Altas concentraciones ocasionan dificultad para respirar, conjuntivitis, irritación severa en vías respiratorias y en pulmones. Causante de bronco constricción, bronquitis traqueítis y bronco espasmos, agravamiento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares existentes y la muerte.
125 µg/m3
Concentración máxima en 24 horas de todas las muestras
colectadas No se permite
500 µg/m3
Concentración máxima para un periodo de 10 minutos
No se permite
CO
10 000 mg/m3
Concentración en 8 horas consecutivas
1 vez por año La hipoxia puede afectar al corazón, cerebro, plaquetas y endotelio de los vasos sanguíneos. Asociado a disminución de la percepción visual, capacidad de trabajo, destreza manual y habilidad de aprendizaje. 30 000 mg/m
3
Concentración máxima en 1 hora
1 vez por año
O3 100 µg/m3
Concentración en 8 horas consecutivas
1 vez por año
Concentraciones altas produce irritación ocular, de la nariz y garganta, tos, dificultad y dolor durante la respiración profunda, opresión en el pecho, malestar general, debilidad, náusea y dolor de cabeza.
NO2
40 µg/m3
Promedio aritmético de todas las muestras en 1 año
No se permite
Causa irritación pulmonar, bronquitis, pulmonía, reducción significativa de la resistencia respiratoria a las infecciones. Exposición continua a altas concentraciones incrementa la incidencia en enfermedades respiratorias en los niños, agravamiento de afecciones en individuos asmáticos y enfermedades respiratorias crónicas.
200 µg/m3
Concentración máxima en 1 hora
No se permite
Fuente: Acuerdo No. 50 Norma de Calidad del Aire Ambiente o Nivel de inmisión Libro VI Anexo 4.
7 Informe Anual 2010, La Calidad del Aire en Quito, Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, 2011.
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En la tabla 15, se presenta los resultados del monitoreo a través de las redes de monitoreo automático
para la estación Conocoto durante el 2011 hasta el 2016.
TABLA 15. RESULTADOS PROMEDIO DE LOS PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AIRE EN LA ESTACION LOS
CHILLOS A TRAVÉS DE LA RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO
AÑO SO2 O3 CO NO2 MP 2,5
RAUTO (ug/m3)
2011 - 21,0 - - -
2012 - 21,4 - 20,9 -
2013 10,1 24,6 - 25,0 -
2014 8,9 21,6 0,4 22,9 16,0
2015 9,0 22,4 0,5 21,6 17,0
2016 8,45 23,5 0,6 20,9 16,4
Fuente: Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito.
Al comparar los valores medidos en la Red Automática de Monitoreo próximas a la zona de la empresa
con los valores permisibles definidos en la Norma de Calidad de aire, se observa lo siguiente:
En la gráfica 11, se puede observar que el material particulado 2,5 durante el período monitoreado el
comportamiento es prácticamente dentro de la norma.
GRÁFICA 11. COMPARACIÓN DE VALORES DE PM 2,5 CON LOS LÍMITES PERMISIBLES
Elaborado por: Equipo consultor (Agosto, 2017)
0
10
20
30
40
50
60
2011 2012 2013 2014 2015 2016
MP
(u
g/m
3)
Valor Medido Límite Máx. Permisible
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En la gráfica 12, se puede observar que el dióxido de azufre tiene cumplimiento con una holgura
importante.
GRÁFICA 12. COMPARACIÓN DE VALORES DE SO2 CON LOS LÍMITES PERMISIBLES
Elaborado por: Equipo consultor (Mayo, 2017)
En la gráfica 13, se puede observar que el monóxido de carbono tiene valores registrados que cumplen
con holgura en comparación con los mínimos valores permitidos.
GRÁFICA 13. COMPARACIÓN DE VALORES DE CO CON LOS LÍMITES PERMISIBLES
Elaborado por: Equipo consultor (Agosto, 2017)
0
10
20
30
40
50
60
70
2011 2012 2013 2014 2015 2016
SO2
(ug/
m3)
Valor Medido Límite Máx. Permisible
0
5
10
15
20
25
30
35
2011 2012 2013 2014 2015 2016
CO
(u
g/m
3)
Valor Medido Límite Máx. Permisible
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En la gráfica 14, se puede observar que el ozono tiene valores registrados que están por debajo del límite
permitido.
GRÁFICA 14. COMPARACIÓN DE VALORES DE O3 CON LOS LÍMITES PERMISIBLES
Elaborado por: Equipo consultor (Agosto, 2017)
En la gráfica 15, se puede observar que el dióxido de nitrógeno que los registros realizados están por
debajo de la concentración máxima permitida.
GRÁFICA 15. COMPARACIÓN DE VALORES DE NO2 CON LOS LÍMITES PERMISIBLES
Elaborado por: Equipo consultor (Agosto, 2017)
0
20
40
60
80
100
120
2011 2012 2013 2014 2015 2016
O3
(ug/
m3)
Valor Medido Límite Máx. Permisible
0
50
100
150
200
250
2011 2012 2013 2014 2015 2016
NO
2 (u
g/m
3)
Valor Medido Límite Máx. Permisible
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En la tabla 16, se confirma el cumplimiento de los valores registrados con la norma en concordancia así
mismo con los datos obtenidos a través del monitoreo automático, a pesar de existir una separación
geográfica importante entre las dos ubicaciones de las estaciones de monitoreo.
TABLA 16. RESULTADOS DE LOS PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AIRE EN LA ESTACIÓN CONOCOTO A
TRAVÉS DE LA RED DE MONITOREO PASIVO
AÑO NO2 O3 SO2
REMPA (μg/m3)
2011 60,17 16,66 12,92
2012 30,72 30,21 3,72
2013 25,50 30,21 6,06
2014 34,85 27,65 3,98
2015 39,89 20,03 9,02
2016 30,58 15,07 10,79
Fuente: Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito.
4.2.4. FACTOR AGUA
4.2.4.1. HIDROLOGÍA 8
El DMQ se encuentra en la cuenca hidrográfica del río Esmeraldas, que nace de los deshielos y
vertientes del Cayambe, Sincholagua, Cotopaxi, Illiniza, Atacazo y Pichincha. Estas vertientes descienden
hacia el oeste y forman los ríos Guayllabamba y Blanco, que junto con el río Quinindé son las principales
subcuencas que conforman la cuenca del río Esmeraldas. La superficie de drenaje de esta cuenca es de
11.792 km2 y representa el 5% del territorio nacional.
Dentro del DMQ, el agua en cauces naturales se divide en ríos y/o quebradas y en lagunas; para la
primera categoría representa el 0,11% del DMQ con una superficie de 481 hectáreas; para el caso de
lagunas, éstas abarcan un área correspondiente al 0,05% del Distrito, lo que equivale a 208 hectáreas. El
agua en cauces artificiales representa el 0,02% (67 hectáreas) y tiene relación con los reservorios de
agua para almacenamiento y potabilización.
ACUÍFERO NORTE:
En el subsuelo de Quito se encuentra un acuífero con 2 yacimientos (Sur y Centro Norte). Desde 1991,
cuando comenzó el Proyecto Papallacta, se detuvo la explotación del segundo yacimiento, lo que
generó mayor almacenamiento de aguas subterráneas. Así, se volvió imprescindible utilizar esta agua
para bajar el nivel freático e impedir que éste cause daños en las estructuras soterradas de las
edificaciones.
La recarga se produce en las laderas del Pichincha y el área tiene un caudal de recarga de 460 l/s. La
hidrogeología describe a este acuífero como multicapa, el cual consta de 2 niveles relacionados entre sí,
con una profundidad media del nivel piezométrico que varía entre 5 a 17 m entre los parques El Ejido y La
Carolina y hasta 43 m en el sector del Aeropuerto Mariscal Antonio José de Sucre.
Las reservas de explotación acumuladas desde 1991, sumadas a los aportes que llegan a la zona de
almacenamiento, se estiman en 765 l/s, los mismos que pueden ser explotados a lo largo de 25 años. En
lo referente a la calidad de las aguas subterráneas, el agua presenta mineralización inferior a 0,5 g/l. Se
8 Atlas Ambiental del Distrito Metropolitano de Quito: recursos naturales (agua).
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trata, principalmente, de aguas bicarbonatadas-magnésicas, aguas blandas y potables luego de
someterse a cierto tratamiento
Los riesgos de contaminación se presentan en los estratos superiores, a poca profundidad, en un rango
de 20 a 30 m; sin embargo, la zona de alimentación del acuífero, es decir, las laderas del Pichincha
(2.800 – 3.800 msnm) tiene gran vulnerabilidad ante los vertidos de cualquier sustancia contaminante, ya
que las áreas más profundas podrían llegar a contaminarse por infiltración. Asimismo, la urbanización de
este sector representa una amenaza para el mantenimiento del acuífero que, debido a este proceso,
reducirá sus reservas y caudales.
La parroquia de Conocoto9 cuenta con tres cursos hídricos de importancia como son: río San Pedro, río
Pita y río Capelo, así como dieciocho quebradas y una quebradilla; entre ellas las Quebradas:
Cruzhuaico; Pasuhuaycu o San Francisco; Marcial; San Agustín; San José; Quijushuaico; Sigsiyacu;
Yanahuaycu; Santa Rosa; Guaguaucu; Chaupi o Tamajucho; Dávalos; Santa Elena; Paquichupa;
Cushquihuaycu; Chapihuaycu; Conocoto; Ontaneda; y El Girón.
En la parroquia sobre los 3000 msnm y hasta 2478 msnm, se identifica entre ellas la franja y división de
agua del canal Pita Tambo; Planta de Tratamiento; Tanque de reserva y distribución San Juan Alto;
Tanque de Reserva San Juan Medio; Tanque de Reserva y Distribución San Juan Bajo; que abastece al
sector de San Juan; Planta de Tratamiento de Agua Potable de Conocoto EMAAP 1994 que abastece a
los barrios de Ontaneda, Conocoto Central, La Salle y Puente 3, suministra al Tanque de Reserva de San
Juan, Santa Mónica y Parte Alta de Ontaneda(La Esperanza); Tanque de Reserva y Distribución Nuevos
Horizontes; Tanque de reserva y distribución La Rivera; Pozo La Moya; Pozo II La Rivera (no funciona);
Pozo de Conocoto El Buen Pastor; Pozo de Conocoto del Estadio; Pozo 1 La Armenia; Pozo II La
Armenia.
En la zona existe dos extensos canal de agua de uso de: La Empresa Eléctrica Quito S. A. y Canal del
proyecto Pita-Tambo de la EMAAP-Q, que sin un plan de protección adecuado podría sufrir impactos
significativos.
En el sector, entre el límite de Conocoto y Guangopolo, se da uso a las aguas superficiales del canal para
el reservorio de la Empresa Eléctrica Quito S.A., utilizando las aguas contaminadas de los Rio San Pedro
y Pita para la generación de energía eléctrica; cuyo reservorio cuenta con sistemas de diques o drenaje
subterráneo para la evacuación del exceso de agua.
El recurso agua de la parroquia, se encuentra en la Demarcación Hidrográfica de Esmeraldas, ubicada en
la micro cuenca del Sistema 06 (Esmeraldas); Cuenca 12 (Esmeraldas); Subcuenca 04 (Guayllabamba) y
micro cuenca 03 (Drenaje al Rio San Pedro).
Fuente: PDOT de la parroquia de Conocoto 2012 – 20125
9 PDOT de la parroquia de Conocoto 2012 - 20125
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4.2.4.2. CALIDAD DE AGUA
El área de influencia del proyecto es un área totalmente urbanizada, en la cual existe generación de
aguas negras y grises de origen doméstico, que se conducen al sistema de alcantarillado.
4.3. COMPONENTE BIÓTICO
Para la caracterización del medio biótico se ha determinado el grado de intervención antrópico al que ha
sido sometido el área de influencia de la empresa, de tal manera que este parámetro determina si es o no
necesario realizar estudio del ambiente biótico. En este sentido, de acuerdo con la zonificación, el predio
ubicado en el Barrio San Armenia 2 y tiene en un uso de suelo de tipo (R1) Residencial Baja Densidad.
De la visita realizada, se concluye que el sitio donde se encuentra la empresa experimenta una fuerte
presión antrópica en el lugar existe la presencia de viviendas y otras industrial, en detrimento de la flora y
fauna del sector, lo que se observa son pocos arboles ornamentales y plantas de jardín, algo de fauna
como aves comunes y en su mayoría animales domésticos; en función de lo indicado una caracterización
del medio biótico in situ no se amerita la investigación en este tipo de estudio.
De acuerdo al Informe de Compatibilidad de Uso del Suelo y del Certificado de Intersección, la empresa
se asienta en una zona uso de suelo (I2) Industrial Mediano Impacto y adicionalmente no interseca con el
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del Estado, de
acuerdo con el informe respectivo, que se adjunta (ver anexo 2).
- Ecosistema en el DMQ: 10
En el DMQ existen 17 tipos de ecosistemas. De acuerdo con el sistema de clasificación realizado por
Nature Serve, aquellos remanentes vegetales con mayor cobertura se encuentran en el noroccidente del
Distrito y corresponden a los bosques montanos pluviales de los Andes del norte con 44.028 ha (10,39%)
y los bosques altimontanos norandinos siempreverdes con 35.071 ha (8,28%); mientras que en los valles
interandinos están los arbustales montanos de los Andes del norte con 36.641 ha (8,65%) y los
arbustales secos interandinos con 29.065 ha (6,86%); finalmente, en las zonas de alta montaña
predominan los pajonales altimontanos y montanos con 44.326 ha (10,46%). Entre los 17 sistemas
ecológicos, ocho corresponden a formaciones de bosques, tres a arbustos y seis a herbazales.
La parroquia de Checa posee 11 de los 17 ecosistemas; El Quinche, Pifo y Yaruquí tienen 10; Lloa,
Píntag, Nono y San José de Minas, 9; Atahualpa, 8; y Puéllaro, 7. Existen grandes remanentes de
bosques húmedos en 17 de las 33 parroquias rurales del Distrito. El mayor número de hectáreas se
encuentra en Lloa (38.622 ha), le sigue Nanegal, Pacto, Nono, San José de Minas, Nanegalito y Calacalí
con alrededor de 5.000 ha en cada una. Los bosques pluviales piemontanos de los Andes del norte se
encuentran únicamente en Pacto (7.200 ha) y en pequeños fragmentos en Gualea (55 ha); en general,
los bosques secos se hallan restringidos a diez parroquias con extensiones menores a 350 hectáreas.
Los arbustos, tanto húmedos como secos, están ampliamente distribuidos en 30 parroquias rurales,
excepto Pacto, Nanegalito y Gualea. Las parroquias con mayor extensión de arbustos son Píntag (11.481
ha), San Antonio (8.442 ha), Pifo (6.512 ha), Calacalí (6.123 ha) y Calderón (4.224 ha). Por otro lado, los
herbazales se encuentran en 22 parroquias rurales, de las cuales Píntag (21.255 ha) y Pifo (10.970 ha)
son las que poseen el mayor número de hectáreas.
10 Atlas Ambiental del Distrito Metropolitano de Quito (2016)
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Según la clasificación ecosistémica para el Ecuador continental el área constituye una zona totalmente
intervenida sin presencia de remanentes de vegetación nativa, misma que ha sido totalmente desplazada
por la urbanidad presente. Sin embargo, el ecosistema que debería estar presente en la ciudad de Quito
corresponde a Arbustal siempreverde montano del norte de los Andes, el cual puede ser divisado en
algunas quebradas de Quito.11
- Especies en el DMQ:12
El DMQ presenta alta biodiversidad derivada de la heterogeneidad de paisajes y clima, se puede
encontrar además una gran diversidad de ecosistemas que van desde los glaciares permanentes,
pasando por los páramos húmedos y secos, los bosques montanos, los valles interandinos secos, hasta
bosques siempreverdes piemontanos, en donde existe alta concentración de especies de flora y fauna
silvestres, comparable con los niveles de diversidad de zonas tropicales amazónicas (MECN, 2010).
Los grandes bloques de vegetación nativa ubicados desde las estribaciones del volcán Pichincha hasta el
nudo de Mojanda son las áreas con la mayor concentración de biodiversidad y endemismo. En esa franja
se encuentran hasta tres ensamblajes de especies animales y vegetales, en distancias menores a 3 km;
estas zonas son las que han sufrido menos alteraciones antrópicas por estar ubicadas en lugares con
fuertes pendientes y otras por contar con estatus de protección.
Las áreas subtropicales y tropicales también albergan gran diversidad biológica y se integran al territorio
del DMQ como entornos de transición entre las zonas andinas y el Chocó. La diversidad disminuye
significativamente en los valles interandinos secos y zonas de páramo, influenciados por la altura límite
altitudinal superior y las condiciones climáticas temperaturas bajas y baja precipitación.
En el DMQ existen otras zonas de gran importancia biológica como los bosques de la parroquia de San
José de Minas, los bosques cercanos a Maquipucuna, Marianitas, el Porvenir y sus alrededores, de
Bellavista, cerca de Tandayapa y Chiquilpe, los bosques entre Chiriboga y Zaragoza, la zona baja de
Pachijal, los bosques secos de la zona equinoccial y del cañón del Guayallabamba, y las áreas cercanas
a Saguangal.
Mediante colecciones, investigación en campo, sistematización y análisis de información bibliográfica
realizados por el Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales (MECN, 2010), se generó una lista de 2.330
especies de plantas vasculares, de las cuales, el 11% (254) del total registrado es de especies
endémicas y el 5% (122) se encuentra en alguna de las categorías de amenaza (Valencia R., 2000).
En el DMQ se han registrado 112 especies de 28 familias y 11 órdenes, que representan el 29% de los
mamíferos de Ecuador. En este conteo se incluye al olinguito, que, descubierto en el 2013, es la primera
nueva especie de carnívoro que se identifica en el hemisferio occidental en 35 años (Revista Mundo,
2013). Los grupos más abundantes son los roedores con 38 especies, murciélagos, con 35, y carnívoros,
con 14. Entre las especies identificadas se registran 13 endémicas para el Ecuador, diez de ellas
pertenecientes al orden Rodentia: el ratón acuático (Anotomys leander), el ratón oliváceo (Thomasomys
vulcani) y el ratón andino (Thomasomys ucucha) y una especie del orden Chiroptera, el murciélago
longirostro (Anoura fistulata).
En el DMQ se han registrado 542 especies de 59 familias y 17 órdenes (MECN, 2010), lo que demuestra
una alta diversidad. A pesar de la constante presión antrópica y del estado de fragmentación de los
ecosistemas, prácticamente todos los grupos están presentes. El orden más diverso es el de los
Passeriformes, así como las familias Tyrannidae (atrapamoscas), Thraupidae (tangaras), Trochilidae
(colibríes) y Furnariidae (horneros, trepatroncos).
11 Sistema de clasificación de los Ecosistemas del Ecuador Continental (2012). 12 Atlas Ambiental del Distrito Metropolitano de Quito (2016)
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La herpetofauna está compuesta por 148 especies: 92 de anfibios y 53 de reptiles. Para el caso de los
anfibios, 88 de estas especies son ranas o sapos (Anura), dos salamandras (Caudata) y dos ilulos.
Existen tres nuevos registros de reptiles como la lagartija del Chocó (Anolis chocorum), la lagartija lira
(Anolis lyra) y la Anolis princeps.
Especies en el área del proyecto:
FLORA:
El área de estudio se encuentra totalmente intervenida, ya que por actividades antrópicas con fines
urbanísticos no existe la presencia de remanentes de bosque o vegetación nativa.
El área se encuentra conformada en su mayoría por especies no nativas, previamente sembradas para
ornamento del lugar. Es importante indicar que entre las especies registradas en esta área, no existen
especies incluidas en el Libro rojo de las Plantas Endémicas del Ecuador (León, 2010).
El muestreo de la flora se lo realizó mediante observación directa del área de estudio durante recorridos
realizados por los alrededores de la empresa.
TABLA 17. PRINCIPALES ESPECIES DE FLORA
ESPECIES DE FLORA
NOMBRE CIENTÍFICO ORDEN FAMILIA NOMBRE COMÚN
Pennisetum clandestinum Poales Poaceae Kikuyo
Taraxacum officinale Asterales Asteraceae Diente de león
Pinus radiata Pinales Pinaceae Pino
Eucalyptus globulus Myrtales Myrtaceae Eucalipto
Inga edulis Fabales Fabaceae Guaba
Oxalis spp. Oxalidales Oxalidaceae Trébol
Lantana camara Lamiales Verbenaceae Supirrosa
Tilia platyphyllos Malvales Malvaceae Tilo
Hibiscus rosa-sinensis Malvales Malvaceae Rosa China
Callistemon citrinus Myrtales Myrtaceae Cepillo rojo
Fuente: Visita de Campo (2017)/ Ecosistemas del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ)
FAUNA:
Dado que el área del estudio corresponde a un ecosistema totalmente alterado, con vegetación
característica de sitios en donde ha existido un reemplazo de especies nativas por individuos foráneos, el
establecimiento de especies de fauna, sobre este tipo de hábitats es escaso.
Cabe recalcar que las especies encontradas en el área de estudio son consideradas típicas de zonas
intervenidas, por lo que, ninguna de las especies encontradas se encuentra bajo alguna categoría de
amenaza.
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TABLA 18. PRINCIPALES ESPECIES DE FAUNA
ESPECIES DE FAUNA
NOMBRE CIENTÍFICO ORDEN FAMILIA NOMBRE COMÚN
Archilochus colubris. Apodiformes Trochilidae Colibrí
Columba livia Columbiformes Columbidae Paloma
Turdus merula Passeriformes Turdidae Mirlo
Mus musculus Rodentia Muridae Ratón doméstico
Gryllus campestris Ortópteros Gryllidae Grillo
Musca domestica Diptera Muscidae Moscas
Leptoglossus zonatus Hemiptera Coreidae Chinches
Apis mellifera Hymenoptera Apiidae Abeja
Solenopsis saevissima Hymenoptera Formicidae Hormiga
Paravespula vulgaris Himenópteros Vespidae Avispa
Colias crocea Lepidópteros Pieridae Mariposa
Gomphus vulgatissimus Odonatos Gómfidos Libélulas
Fuente: Visita de Campo (2017)/ Ecosistemas del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ).
PAISAJE:
El sector donde se encuentra el proyecto presenta un paisaje totalmente urbanizado teniendo la
presencia de varias edificaciones correspondientes principalmente de conjuntos residenciales y viviendas
individuales.
4.4. COMPONENTE SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 13
El objetivo del componente social en el Estudio de Impacto Ambiental es conocer cuáles son las
condiciones de las personas y comunidades previo a cualquier tipo de intervención en el área y cómo
afectaría la actividad de operación del proyecto a la calidad de vida de la población.
En esta sección se analizan los aspectos demográficos, las actividades económicas y todos los aspectos
que conciernen al acceso y características de los servicios de salud, educación, vivienda y servicios
básicos, ofreciendo un panorama general de las condiciones en la que la población del área de influencia
de la empresa se desenvuelve; igualmente, se muestra una lista de los actores sociales más influyentes,
así como un análisis de la percepción de la población con respecto a la presencia de la empresa.
Metodología y técnica de levantamiento de información primaria y secundaria para el componente
social.
La descripción socio económico y cultural de la población que se encuentra en el área de influencia de la
empresa fue realizada con fundamento en dos procedimientos metodológicos: investigación bibliográfica
e investigación de campo. Con respecto al uso de fuentes estadísticas se han establecido como unidad
territorial referencial base la parroquia Conocoto y el barrio Armenia 2.
En la investigación bibliográfica se utilizó fuentes bibliográficas como: estudios previos realizados en el
área, datos estadísticos de fuentes oficiales como es el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del
Ecuador (SIISE), Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano (SIPCE), Sistema Nacional
de Información (SIN), Secretaria de Movilidad de Quito, Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC), Instituto de la Ciudad de Quito y Secretaria de Territorio Habitad y Vivienda del Quito. Estas
fuentes secundarias contienen información primaria, sintetizada y organizada.
13 Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda de Quito.
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La investigación de campo fue realizada en agosto 2017, se utilizó la metodología denominada
Diagnóstico Participativo Rápido (DPR). La misma que consiste en la aplicación de dos técnicas
investigativas básicas: Encuestas comunitaria y de percepción, observación directa. Con los resultados
obtenidos de la encuesta se determinó los niveles de percepción de la comunidad al proyecto.
4.4.1. GENERALIDADES 14
El nombre de Conocoto deriva de la palabra quichua Cunugcutu, formado por los vocablos Cunug y Cutu
que traducidos al español significan abrigada y loma respectivamente. Por lo que, al territorio de lo que
ahora es nuestra parroquia, se le conocía como Loma Abrigada.
La apreciación de que Conocoto es una Loma es correcta, ya que se halla en una pequeña meseta
ubicada a 150 m sobre la planicie del valle, y lo de abrigada porque el Pasochoa y la Loma de Puengasí
le protegen de los vientos fríos que soplan desde el Cotopaxi y desde la meseta de Quito
respectivamente.
4.4.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
La parroquia Conocoto es una de las 33 parroquias rurales del DMQ, se ubica a 11 km del centro de la
Capital, 25 km al sur de la línea equinoccial, en el costado occidental del Valle de los Chillos, sobre la
ladera oriental de la Loma de Puengasi. Geográficamente limita al Norte con el DMQ y parroquia de
Cumbayá, al Sur con la parroquia de Amaguaña y cantón Rumiñahui, al Este con parroquias de
Guangopolo y Alangasí y el Cantón Rumiñahui y la oeste con el DMQ.15
4.4.3. DIVISIÓN POLÍTICA
La ciudad de Quito se encuentra divida en 8 administraciones zonales con el fin de administrar
más eficientemente su desarrollo. La empresa FARMACID S.A., está ubicada en la Administración
Zonal Los Chillos, parroquia Conocoto, barrio Armenia 2, la misma que tiene un área de terreno de
58026,50 m2, área de construcción de 9253,83 m
2 y frente de 205,62 m.
16
La parroquia Conocoto tiene una superficie total de 4.805,9 ha. de las cuales 3.575,0 ha. se
encuentran en el área rural siendo la tercera parroquia más grande de la Administración Zonal Los
Chillos. 17
Según el ICUS la empresa está ubicada en el barrio Armenia 2 que tiene una superficie total de
193,57 ha.
14 PDOT parroquial de Conocoto (2015), pág. 28 15 Mapa de Conocoto: http://sthv.quito.gob.ec/images/indicadores/Barrios/conocoto.jpg 16 ICUS de la empresa (2016) 17 Secretaria de Territorio, Hábitat y Vivienda. Datos del censo 2010.
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La imagen 2, permite reconocer el perímetro del barrio Armenia 2 donde se ubicado de la empresa.
IMÁGEN 2. MAPA DE UBICACIÓN DEL BARRIO ARMENIA 2
Fuente: Secretaria de Territorio, Hábitat y Vivienda de Quito
Elaborado por: Equipo consultor (Agosto, 2017)
4.4.4. PERFIL DEMOGRÁFICO
4.4.4.1. POBLACIÓN
Según el INEC (2010) la población de la provincia de Pichincha es de 2.576.287 personas que representa
el 17,79% del total poblacional del país, el DMQ cuenta con una población de 2.230.191 personas que
representa el 86,57% del total provincial, la parroquia Conocoto cuenta con una población de 82.424
personas que representa el 3,69% del total del cantonal y el barrio Armenia 2 cuenta con una población
de 4.502 personas que representa el 5,46 % del total parroquial.
.
FARMACID S.A.
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TABLA 19. POBLACIÓN EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA
POBLACION HABITANTES PORCENTAJE (%)
PICHINCHA 2.576.287 17,79
QUITO 2.230.191 86,57
PARROQUIA CONOCOTO 82.424 3,69
BARRIO ARMENIA 1 4.502 5,46
Fuente: Sistema Nacional de Información (INEC, 2010)
Según INEC (2010) la parroquia Conocoto tiene 82.424 habitantes, la composición de género
está distribuida por 39.869 hombres lo que corresponde al 48,4% de la población y 42.555
mujeres que corresponde al 51,6% de la población. En el período del 2001 al año 2010 la tasa de
crecimiento demográfico es de 5% y densidad poblacional de 17,2 hab/ha
TABLA 20. POBLACIÓN POR RANGO DE EDAD DE LA PARROQUIA CONOCOTO
EDAD HOMBRES MUJERES
Menos de 5 años 3.544 3.396
Niños (5-11) 5.283 5.133
Adolescentes (12-18) 5.268 5.218
Jóvenes (19-35) 11.199 12.225
Adultos (36-64) 12.258 13.734
Tercera edad (65 y más) 2.317 2.849
TOTAL 39.869 42.555
Fuente: Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda de Quito
GRÁFICA 16. POBLACIÓN POR RANGO DE EDAD DE LA PARROQUIA CONOCOTO
Elaborado por: Equipo consultor (Agosto, 2017)
Según el INEC (2010) el barrio Armenia 2 tiene 4.502 habitantes, la composición de genero está
distribuida por 2.140 hombres lo que corresponde al 47,53% de la población y 2.362 mujeres que
corresponde al 52,47% de la población y una densidad poblacional es de 23,2 hab/ha.
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
Menos de 5años
Niños (5-11) Adolescentes(12-18)
Jóvenes (19-35) Adultos (36-64) Tercera edad(65 y más)
Hab
itan
tes
HOMBLES MUJERES
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TABLA 21. POBLACIÓN POR RANGO DE EDAD DEL BARRIO ARMENIA 2
EDAD HOMBRES MUJERES
Menos de 5 años 184 146
Niños (5-11) 254 242
Adolescentes (12-18) 247 283
Jóvenes (19-35) 571 661
Adultos (36-64) 725 815
Tercera edad (65 y más) 159 215
TOTAL 2.140 2.362
Fuente: Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda de Quito
GRÁFICA 17. POBLACIÓN POR RANGO DE EDAD DEL BARRIO ARMENIA 2
Elaborado por: Equipo consultor (Agosto, 2017)
4.4.5. ESTRATIFICACIÓN
- Autoidentificación étnica:
Respecto al contexto cultural de Quito vale indicar que es netamente mestizo, pues al ser la capital de los
ecuatorianos acoge a distintos grupos étnicos y culturales, que rápidamente son mestizados e
incorporados como parte de la ciudad.18
Con respecto a la identificación étnica de la parroquia Conocoto, el 87,4% es la población mestiza; el
1,8% a indígenas; el 1,9% a afro ecuatorianos; el 0,3% a negros; el 1,1% a mulatos; el 1,0% a montubios;
el 6,2% a blancos y otros el 0,3%.19
18 Encuesta de Estratificación del Nivel Socio-económico (INEC) 19 Instituto de la Ciudad de Quito. Datos del censo 2010
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Menos de 5años
Niños (5-11) Adolescentes(12-18)
Jóvenes (19-35) Adultos (36-64) Tercera edad(65 y más)
Hab
itan
tes
HOMBLES MUJERES
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TABLA 22. POBLACIÓN SEGÚN SU AUTOIDENTIFICACIÓN EN LA PARROQUIA CONOCOTO
POBLACIÓN PORCENTAJE (%)
Indígena 1,8%
Afro ecuatoriano/a 1,9%
Negro/a 0,3%
Mulato/a 1,1%
Montubio/a 1,0%
Mestizo/a 87,4%
Blanco/a 6,2%
Otro/a 0,3%
Fuente: Instituto de la Ciudad de Quito. Datos del censo 2010
- Asentamientos humanos20
La parroquia está conformada por 110 barrios que son: Collacoto, 16 de Junio I, Academia Militar del
Valle, Acosta Soberon, Andaluz, Ángel Flores, Armenia 2, Arupo 2, Cacharpaqui, Casa H. Miravalle,
Cuidad Q. Bosque, Cornejo Alto, Covicendes, Dean Bajo, El Conquistador, Empresa Eléctrica, Esc.
Politécnica, Eucaliptos Valle, Jardine Conocoto, Juan Pablo II, .La Armenia 1, La Chorrera, La Macarena
II, La Macarena III, La Salle, Los Faiques, Miravalle 2, Monserrat Bajo, Nuevos Horizonte, Ontaneda Alto,
Paraiso Pinos, Poder Judicial, Previsión Social, Puente de Piedra, Puerta del Valle, S. Teresita Alta, S.
Teresita Baja, S. Antonio, S. Cristóbal Pino, S. Domingo Conocoto, S. José del Valle y otros.
- Organización Social21
La organización social a nivel parroquial y barrial está constituida por la Administración Zonal Los Chillos
que trabaja conjuntamente con el Comité Pro-mejoras.
- Participación social-política22
Buena parte de la población del DMQ, se involucra en los procesos electorales participando en las
campañas políticas de los candidatos a dignidades locales.
TABLA 23. PARTICIPACION SOCIO-POLÍTICA
PROVINCIA/CANTON/PARROQUIA PICHINCHA DMQ CONOCOTO
SUFRAGANTES HOMBRES 917.473 278.485 27.031
MUJERES 984.255 301.257 30.683
TOTAL SUFRAGANTES 1.752.090 1.901.728 57.714
TOTAL DE AUSENTISMO 366.114 354.021 6.784
Fuente: Consejo Nacional Electoral. Elecciones del 2017
20 Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda de Quito. Datos del censo 2010. 21 Visita de Campo 2015. 22 Estadísticas del Registro Electoral para las Elecciones 2017.
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4.4.5.1. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA)
Según el INEC (2010) la parroquia Conocoto tiene una PEA de 54.428 personas distribuidas por
29.496 hombres lo que corresponde al 49,6% de la población y 24.932 mujeres que corresponde al
50.4% de la población. La tasa de desempleo del sector es del 3,3%, el porcentaje de empleados
públicos es del 15,5%, el porcentaje de empleados privados es del 46,4%, existe un 4,6% de
empleados domésticos y un 16,2% de trabajadores independientes.
Según el INEC (2010) el barrio Armenia 2 tiene una PEA de 2.937 personas, la composición de
género está distribuida por 1.583 hombres lo que corresponde al 53,90% de la población y 1.354
mujeres que corresponde al 46,10% de la población. La tasa de desempleo del barrio es del 3,4%,
el porcentaje de empleados públicos es del 13,8%, el porcentaje de empleados privados es del
50,7%, existe un 3,1% de empleados domésticos y un 15,6% de trabajadores independientes.
4.4.5.2. POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET)
Según el INEC (2010) la parroquia Conocoto tiene una PET de 68.144 personas distribuidas
por 32.596 hombres lo que corresponde al 47,83% de la población y 35.548 mujeres que
corresponde al 52,17% de la población.
Según el INEC (2010) el barrio Armenia 2 tiene una PET de 3.819 personas, la composición de
género está distribuida por 1.776 hombres lo que corresponde al 46,50% de la población y 2.043
mujeres que corresponde al 53,50% de la población.
4.4.6. ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y PRODUCTIVAS
La actividad económica principal, en el centro de la parroquia y en barrios, es el comercio y la
microempresa, tales como: ferreterías, panaderías, talleres de costura, talleres de fabricación de
muebles, talleres de fabricación de frigoríficos, talleres de mecánica automotriz, restaurantes, farmacias,
micro mercados, bodegas de víveres, cabinas telefónicas, tiendas, centros de copiado, lavanderías,
carpinterías, aserraderos, bares, karaokes y estaciones de servicio. Actividades productivas destinadas
especialmente para el servicio y consumo local. Por falta de oportunidades laborales, la mayor parte de la
población busca trabajo en Quito.
Según el INEC (2010) la distribución laboral de las personas por sectores económicos en la
parroquia Conocoto está compuesta de 1022 personas dedicadas al sector primario (agricultura)
que corresponde al 2,8%, 8.471 personas al sector secundario (Industrial) que corresponde al
23,1% y 27.112 personas al sector terciario (Comercio y Servicios) que corresponde al 74,1%.
Según el INEC (2010) la distribución laboral de las personas por sectores económicos en la barrio
Armenia 2 está compuesta de 65 personas dedicadas al sector primario (agricultura) que corresponde al
3,17%, 365 personas al sector secundario (Industrial) que corresponde al 17,79% y 1.622 personas al
sector terciario (Comercio y Servicios) que corresponde al 79,04%.
La población económicamente activa de la parroquia Conocoto se encuentra ocupada
predominantemente en actividades de Comercio al por mayor y menor siendo el 18,5% de la población
que realiza esta actividad, el 12,7% se dedica a las Industrias manufactureras y un 8% de la población se
dedica a la Construcción.
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TABLA 24. RAMA DE ACTIVIDADES EN LA PARROQUIA CONOCOTO
RAMA DE ACTIVIDAD PORCENTAJE
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1,8%
Explotación de minas y canteras 0,8%
Industrias manufactureras 12,7%
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 0,6%
Distribución de agua, alcantarillado y gestión de desechos 0,4%
Construcción 8,0%
Comercio al por mayor y menor 18,5%
Transporte y almacenamiento 4,7%
Actividades de alojamiento y servicio de comidas 4,1%
Información y comunicación 2,9%
Actividades financieras y de seguros 2,5%
Actividades inmobiliarias 0,6%
Actividades profesionales, científicas y técnicas 5,2%
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 4,9%
Administración pública y defensa 6,8%
Enseñanza 6,5%
Actividades de la atención de la salud humana 5,1%
Artes, entretenimiento y recreación 1,0%
Otras actividades de servicios 2,5%
Actividades de los hogares como empleadores 4,7%
Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 0,1%
No declarado 5,7%
Fuente: Instituto de la Ciudad de Quito. Datos del censo 2010.
En cuanto a los grupos de ocupación predominante en la parroquia vemos que el 18,6% son trabajadores
de los servicios y vendedores, el 16,7% son profesionales científicos e intelectuales y el 10,5% son
Personal de apoyo administrativo.
TABLA 25. OCUPADOS POR GRUPO OCUPACIONAL
GRUPO DE OCUPACIÓN PORCENTAJE
Directores y gerentes 6,1%
Profesionales científicos e intelectuales 16,7%
Técnicos y profesionales del nivel medio 8,3%
Personal de apoyo administrativo 10,5%
Trabajadores de los servicios y vendedores 18,6%
Agricultores y trabajadores calificados 1,3%
Oficiales, operarios y artesanos 14,0%
Operadores de instalaciones y maquinaria 6,3%
Ocupaciones elementales 10,4%
Ocupaciones militares 0,5%
No declarado 5,8%
Fuente: Instituto de la Ciudad de Quito. Datos del censo 2010.
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Las categorías de ocupación predominantes son: empleado/a u obrero/a privado con 48%, por cuenta
propia el 16,8%, como Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, Municipio, Consejo Provincial,
Juntas Parroquiales 16,1%.
TABLA 26. OCUPADOS POR CATEGORÍA
OCUPADOS POR CATEGORÍA PORCENTAJE
Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, Municipio, Consejo Provincial, Juntas Parroquiales
16,1%
Empleado/a u obrero/a privado 48,0%
Jornalero/a o peón 3,3%
Patron/a 5,0%
Socio/a 1,7%
Cuenta propia 16,8%
Trabajador/a no remunerado 1,2%
Empleado/a doméstico/a 4,8%
Fuente: Instituto de la Ciudad de Quito. Datos del censo 2010.
Fuente: PDOT del GAD parroquial de Conocoto (2012-2025)
4.4.7. MIGRACIÓN
Según INEC (2010) Quito cuenta con 2.239.191 habitantes de los cuales, el 65% son quiteños, mientras
el 35% son inmigrantes internos (provienen de otros cantones y provincias). De los 779.442 inmigrantes
internos la mayoría son de Cotopaxi con el 12%, de Imbabura con el 9,6%, de Chimborazo con el 9,3%,
de Manabí con el 8,6% y de Loja con el 8,3%. “Esto se debe a que la Quito es la capital del Ecuador y es
una de las ciudades más desarrolladas, por lo cual mucha gente de todas las provincias del país, se
dirige a la capital en busca de mejorar su situación económica, por estudio, negocios.” (Costecam, 2015) .
Las razones principales de la inmigración de la población son por trabajo el 15,79%, por mejorar ingresos
el 36,85; formó su hogar el 15,78% y otros el 31,57%.
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4.4.8. ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
Abastecimiento de alimentos:
La alimentación básica en la parroquia de Conocoto está constituida por productos agrícolas de
producción local, combinada con productos procesados. Los principales productos de producción agrícola
local para consumo son las papas, el maíz, el fréjol, el zapallo, algunas legumbres y frutas. Esta
alimentación es complementada con algunos productos como la sal, aceite, atún, fideos y granos secos
que son adquiridos en los supermercados ubicados en el sector. 23
Problemas nutricionales:
No se cuenta con indicadores para la parroquia y cantón en referencia a la nutrición de sus habitantes.
Sin embargo, es preciso mencionar que la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, llevada a cabo por el
Ministerio de Salud Pública y el INEC en el 2012, presenta los siguientes indicadores en salud para la
Ecuador y provincia de Pichincha:24
El Ecuador tiene un índice de pobreza de consumo del 38,3% y para la provincia de Pichincha, el índice
es de 22,4%, lo que implica que hay un porcentaje de la población superior al 15% que tiene un estado
alimentario y nutricional deficitario.
El total nacional de desnutrición global se ubica en el 6,1%. Sobre la base de esta fuente se considera
que la provincia de Pichincha tiene una tasa de desnutrición global del 4,2%. Sin embargo, no puede
pasarse por alto la existencia de personas con deficiencia del peso con relación a la edad como resultado
de los desequilibrios nutricionales pasados y recientes.
4.4.9. INFRAESTRUCTIRA FÍSICA
4.4.9.1. VIVIENDA
A continuación se presentan los datos de vivienda en la parroquia Conocoto y el barrio Armenia 2, de
acuerdo a los datos proporcionados por el INEC (2010).
TABLA 27. NUMEROS DE VIVIENDA EN LA PARROQUIA CONOCOTO
PARROQUIA/
BARRIO
TOTAL
VIVIENDAS
OCUPADAS CON
PERSONAS PRESENTES
CON
PERSONAS
AUSENTES
DESOCUPADAS EN
CONSTRUCCION VIVIENDA OCUPANTES
CONOCOTO 27.713 22.399 82.857 1.362 2.504 1.396
ARMENIA 2 1.503 1.264 4.502 70 133 36
Fuente: Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda
23 PDOT del GAD parroquial de Conocoto (2012-2025) 24 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición.
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TABLA 28. TIPOS DE VIVIENDA PARTICULARES
TENDENCIA DE VIVIENDA POCENTAJE (%)
Casa/Villa 74,61%
Departamento en casa o edificio 15,80%
Cuarto(s) en casa de inquilinato 3,65%
Mediagua 5,06%
Rancho 0,05%
Covacha 0,27%
Choza 0,05%
Otra vivienda particular 0,49%
Fuente: Instituto de la Cuidad de Quito
TABLA 29. MATERIAL PREDOMINANTE DEL TECHO DE LAS VIVIENDAS PARTICULARES
MATERIAL POCENTAJE (%)
Hormigón (losa, cemento) 67,60%
Asbesto (eternit, eurolit) 16,03%
Zinc 5,99%
Teja 10,27%
Palma, paja u hoja 0,01%
Otros materiales 0,09%
Fuente: Instituto de la Cuidad de Quito
TABLA 30. MATERIAL PREDOMINANTE DEL PISO DE LAS VIVIENDAS PARTICULARES
MATERIAL POCENTAJE (%)
Duela, parquet, tablón o piso flotante 19,56%
Tabla sin tratar 2,90%
Cerámica, baldosa vinil o mármol 53,96%
Ladrillo o cemento 21,14%
Caña 0,01%
Tierra 1,41%
Otros Materiales 1,02%
Fuente: Instituto de la Cuidad de Quito
TABLA 31. MATERIAL PREDOMINANTE DE LAS PAREDES DE LAS VIVIENDAS PARTICULARES
MATERIAL POCENTAJE (%)
Hormigón 14,1%
Ladrillo o bloque 80,5%
Abobe o tapia 5,0%
Madera 0,3%
Fuente: Instituto de la Cuidad de Quito
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4.4.9.2. SERCIVIOS BÁSICOS 25
El acceso a los servicios básicos define en gran medida la forma de vida de la población. A continuación
se presenta el acceso a los servicios básicos, según el análisis del Instituto de Cuidad de Quito y la
Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda del Distrito Metropolitano de Quito, basado en los datos del
INEC (2010).
- PROCEDENCIA DEL AGUA
Según el INEC 2010 en la parroquia Conocoto, el 98,2% de la población recibe el agua potable de la red
pública; el 0,5% proviene de río, acequia o vertiente; el 0,9% de pozo; el 0,3% de otros (agua
lluvia/albarradas) y finalmente el 0,1% de carro repartidor.
- ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS
Según el INEC 2010 en la parroquia Conocoto, el 88,7% de la población están conectados a la red
pública de alcantarillado; el 4,9% conectado a pozo séptico; el 1,0% a pozo ciego; el 0,4% no tiene; el
0,1% por letrina y finalmente el 5% con descarga directa al rio, lago o quebrada.
- ELIMINACIÓN DE LA BASURA
Según el INEC 2010 en la parroquia Conocoto, el 97,4% de la población eliminan su basura a través de
carro recolector; el 0,44% la arrojan a terrenos baldíos o quebradas, el 1,52% la queman, el 0,23% la
entierran y el 0,37% de otra forma.
- ENERGÍA ELECTRICA
Según el INEC 2010 en la parroquia Conocoto, el 99,4% de la población reciben luz eléctrica de la
empresa eléctrica de servicio público; el 0,42% no tiene y el 0,2% dispone de otro medio para obtener
energía eléctrica.
- TELEFONO CONVENCIONAL
Según el INEC 2010 en la parroquia Conocoto, el 69% de la población disponen de teléfono
convencional y el 31% no tiene.
En las tablas 32 y 33, se presenta los servicios básicos disponibles en la parroquia Conocoto y en el
barrio Armenia 2.
TABLA 32. SERVICIOS BÁSICOS EN LA PARROQUIA CONOCOTO
SERVICIO %
Agua potable-Red publica 98,2
Alcantarillado-Red publica 88,6
Eliminación de basura-carro recolector 97,4
Disponibilidad de energía eléctrica 99,4
Disponibilidad de Servicio Telefónico 69
Vía adoquinada, pavimentada o de concreto 63,3
Fuente: Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda Quito
25 Instituto de la Cuidad de Quito y Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda del Distrito Metropolitano de Quito.
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TABLA 33. SERVICIOS BÁSICOS EN EL BARRIO ARMANIA 2
SERVICIO %
Agua potable-Red publica 98,7
Alcantarillado-Red publica 92,3
Eliminación de basura-carro recolector 99,8
Disponibilidad de energía eléctrica 99,7
Disponibilidad de Servicio Telefónico 77,3
Vía adoquinada, pavimentada o de concreto 93,7
Fuente: Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda Quito
El acceso a los servicios básicos en la parroquia Conocoto y barrio Armenia 2 es bastante alto por ser un
sector comercial y residencial de alta plusvalía.
4.4.9.3. INFRAESTRUCTURA DE SALUD
a. Tasa de Natalidad26
Para el 2014, la tasa de natalidad en el Ecuador es del 14,32% y en Pichincha tiene una tasa de
14,52% que se encuentra por encima de la media nacional.
b. Tasa de Mortalidad26
La tasa de mortalidad neonatal en el Ecuador y en la provincia de Pichincha fueron de 4,6 y 6,7 x 1.000
nacidos vivos estimados, respectivamente. En el DMQ la tasa de mortalidad neonatal fue de 7,2 x 1.000
nacidos vivos estimados, el mayor número de muertes ocurrieron en el período neonatal precoz.
Para el año 2014, la tasas de mortalidad infantil en el Ecuador y en la provincia de Pichincha fueron de
8,3 y 11,8 x 1.000 nacidos vivos estimados, respectivamente. En el DMQ la tasa de mortalidad infantil fue
de 11,9 x 1.000 nacidos vivos estimados, el promedio de muertes infantiles del 2011-2014 fue de 568 al
año y el 40% de estas muertes ocurrieron en el período neonatal precoz (primeros siete días de vida).
En el año 2014 la razón de muerte materna (RMM) en Ecuador y la provincia de Pichincha fue de 49,1 y
38,8 muertes maternas x 100.000 nacidos vivos estimados, respectivamente. En el DMQ fue de 41,1
muertes maternas x 100.000 nacidos vivos estimados (19 muertes maternas, una en adolescente).
En este indicador se muestran los resultados de las principales causas de mortalidad Infantil, los
resultados llegan a nivel nacional y provincial, en donde las causas principales de muerte que
predomina tanto en mujeres como en hombres se muestran en la tabla 13.
26 Anuario de Estadísticas Vitales - Nacimientos y Defunciones 2014
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TABLA 34. PRINCIPALES CUASAS DE MORTALIDAD (X 100.000 HAB.)
CAUSA PORCENTAJE (%)
Enfermedades isquémicas del corazón 7,03
Diabetes Mellitus 6,99
Enfermedades cerebrovasculares 6,00
Enfermedades hipertensivas 5,67
Influenza y neumonía 5,43
Accidentes de transporte terrestre 4,86
Cirrosis y otras enfermedades del hígado 3,24
Enfermedades del sistema urinario 2,72
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores
2,63
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas
1,35
Resto de causas 22,28
Fuente: Anuario de Estadísticas Vitales - Nacimientos y Defunciones 2014
c. Morbilidad27
Para el año 2014, las principales causas de morbilidad infantil son en primer lugar ciertas afecciones
originadas en el periodo prenatal con el 53,3%; seguida de malformaciones congénitas, deformidades y
anomalías cromosómicas con el 23,5%; influenza y neumonía el 5,7% y accidentes que obstruyen la
respiración con el 5,5% entre las principales.
d. Unidades de salud existentes
A nivel salud en la parroquia Conocoto se cuenta con las siguientes unidades médicas:28
TABLA 35. UNIDADES MÉDICAS EN LA PARROQUIA CONOCOTO
UNIDAD MEDICA DIRECCIÓN
Centro de Salud Conocoto Av. Eloy Alfaro N4-61 y Oriente
Centro de Rehabilitación de Menores Nº1 INNFA
Av. Jaime Roldas Aguilera y Luis Cordero
Hospital Psiquiátrico Julio Endara Av. Manuela Cañizares Oe33-76 y Autopista
Gral. Rumiñahui
Fundación Nacional de Parálisis Cerebral José Plácido Camaño S7-136 y Espejo
Centro Medico Pablo Muñoz Vega José Izurieta y Pedro Proaño
Instituto Nacional de la Niñez y la Familia Av. Ciudad del Niño
Elaborado por: Directorio Servicios Públicos de Salud Distrito Metropolitano del DMQ.
.
27 Anuario de Estadísticas Vitales - Nacimientos y Defunciones 2014 28 Directorio Servicios Públicos de Salud Distrito Metropolitano del DMQ.
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IMÁGEN 3. UNIDADES MÉDICAS EN LA PARROQUIA CONOCOTO
CENTRO DE SALUD CONOCOTO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIO ENDARA
CENTRO DE REHABILITACIÓN DE MENORES Nº1 INNFA
CENTRO MEDICO PABLO MUÑOZ VEGA
Fuente: Visita de Campo (2017)
Las enfermedades que se dan con más frecuencia en la parroquia son las infecciones respiratorias
debido a la contaminación ambiental, seguido de las enfermedades digestivas, parasitarios, desnutrición y
anemia que se presentan en niños, niñas y adolescentes.29
Fuente: PDOT del GAD parroquial de Conocoto (2012-2015)
29 PDOT del GAD parroquial de Conocoto (2012-2015)
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4.4.9.4. INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
La infraestructura comunitaria es de fundamental importancia para aportar a la cohesión y organización
social de los barrios. Dentro de la parroquia se encuentran en funcionamiento lo siguiente: 30
TABLA 36. INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA EN LA PARROQUIA CONOCOTO
EQUIPAMIENTO No.
Centro Infantil del Buen Vivir 8
Centros de Desarrollo Comunitario 2
Centros de atención a personas en situación de la calle 2
Centros diurnos para personas con discapacidad 4
Acogimiento para personas con discapacidad 1
Canchas deportivas 41
Canchas de uso múltiple 20
Parques 7
Escuelas polideportivas 9
Puntos activos de bailoterapia 13
Casas comunales 31
Biblioteca pública 1
Iglesias 15
Cementerio 1
Mercado 1
Piscina Publica 1
Unidades de Policía Comunitaria 6
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia Conocoto (2012-2025)
IMÁGEN 4. INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA EN LA PARROQUIA CONOCOTO
MERCADO Y FERIA MUNICIPAL CONOCOTO ESTADIO LA MOYA
30 Mapa de Servicios Sociales Integrados del DMQ-Parroquia Conocoto
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UPC DE SAN JUAN COMPLEJO BALNEARIO MUNICIPAL LA MOYA
COLISEO DE CONOCOTO PARQUE CENTRAL DE CONOCOTO
Fuente: Visita de Campo (2017)
4.4.9.5. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Dentro del sistema educativo, se cuenta con 79 establecimientos educativos que abarcan la
formación escolar y secundaria.31
TABLA 37. INDICADORES DE ACCESO A LA EDUCACIÓN EN LA CONOCOTO
Fuente Instituto de la Cuidad de Quito
31 Mapa de Servicios Sociales Integrados del DMQ-Parroquia Conocoto
PARÁMETRO PORCENTAJE (%)
Tasa de Analfabetismo (10+) 2,2
Tasa de Analfabetismo (15+) 2,4
Tasa Neta de Asistencia Escolar (5 -14 años) 97,96
Tasa Neta de Asistencia Escolar (15 -17 años) 89,03
Tasa de Neta de Asistencia a la Educación Superior (18-30 años)
40,17
Cobertura del Sistema de Educación Pública 45,94
Cobertura del Sistema de Educación Privada 54,06
Educación Superior con Titulo 23,06
Tasa de Analfabetismo Digital 13,57
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TABLA 38. PRINCIPALES UNIDADES EDUCATIVAS EN LA PARROQUIA CONOCOTO
UNIDAD EDUCATIVA DIRECCIÓN
SAN FRANCISCO DEL VALLE Chillo Jijón y Panzaleo
LA SALLE Abdón Calderón S18-104 / Cuartel de Inteligencia Militar
SAN MIGUEL DE CONOCOTO Barrio San Miguel de Conocoto
ACADEMIA MILITAR DEL VALLE Ángel Espinosa E12-102
COMANDANTE CÉSAR ENDARA PEÑAHERRERA
Av. Gonzáles Suáres y Pasaje El Prado
NACIONAL CONOCOTO Julio Moreno Espinosa S5-77 y Rosario de Alcázar
SANTA MARIANA DE JESÚS Lola Quintana y Manuel Polit Lasso
ROSARIO DEL ALCÁZAR N°1 Parque Central de Conocoto
GONZALO RUALES BENALCAZAR Pasaje Los Girasoles y Abdón Calderón
THOMAS JEFFERSON Av. Abdón Caderón y Ponce Enríquez
SAN VICENTE DE PAUL Oriente y Sucre
PATRONATO NACIONAL DEL NIÑO Abogado Jaime Roldós Aguilera
LEONIDAS PROAÑO Manuela Cañizares Oe1-33 y Lola Quintana
ADVENTISTA GEDEON Charles Darwin y Vicente Solano
SAN LUIS GONZAGA Pedro Ávila y Sebastián de Benalcázar
BORJA MONTSERRAT Juan Hernando Dávila y Emilio Estrada
ANDREW Av. Ponce Enríquez
Fuente: Mapa de Servicios Sociales Integrados del DMQ-parroquia Conocoto (2013)
IMÁGEN 5. ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVAS EN LA PARROQUIA CONOCOTO
COLEGIO PARTICULAR THOMAS JEFFERSON UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR LA SALLE
Fuente: Visita de Campo (2017)
4.4.9.6. VÍAS DE ACCESO Y SISTEMA DE TRANSPORTE
La vialidad forma parte de la infraestructura de la parroquia y permite el correcto funcionamiento de las
diferentes actividades que se desarrollan dentro de la misma, esto va a depender de las condiciones y
estado en las que se encuentre el sistema vial.
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Las principales vías de acceso a la parroquia son:32
- Autopista General Rumiñahui: se encuentran en buen estado, con señalización horizontal y
vertical buena, insuficiente alumbrado público.
- Vía antigua Conocoto - Amaguaña: la señalización horizontal y vertical no es suficiente, escaso
alumbrado público, la movilidad por estas arterias es problemática por la gran cantidad de
vehículos que circulan por estas arterias sobre todo en horas pico, feriados y fines de semana.
- Arterias secundarias: la capa de rodadura se encuentra en regular estado requiere
mantenimiento, la señalización horizontal y vertical es deficiente al igual que la iluminación
pública, la movilidad por estas vías es normal en días ordinarios, en el caso de los fines de
semana, horas pico y feriado estas Vías sirven de desfogue del tráfico de las arterias principales.
A continuación se presenta el tipo de vías de acceso a las viviendas particulares, las principales calles
son pavimentadas o de concreto representado por el 94,29%.33
TABLA 39. VÍA DE ACCESO A LAS VIVIENDAS PARTICULARES
VIA DE ACCESO POCENTAJE (%)
Calle o carretera adoquinada, pavimentada o de concreto
94,29%
Calle o carretera empedrada 2,01%
Calle o carretera lastrada o de tierra 2,70%
Camino, sendero, chaquiñán 0,85%
Otros 0,14%
Fuente: Instituto de la Cuidad de Quito.
Dentro del barrio Armenia 2 donde se ubica la empresa se dispone de las siguientes operadoras
transporte público.34
TABLA 40. OPERADORAS TRANPORTE PÚBLICO
OPERATORA RUTAS
Compañía de Transportes Conocoto Azblán S.A.
Miranda - Conocoto-El Playón
Compañía de Transportes Libertadores del Valle Amaguaña-Conocoto-El Playón
Cooperativa de Transporte San Pedro de Amaguaña
Amaguaña-Conocoto-El Playón
Cooperativa de Transporte Los Chillos Sangolqui- Conocoto-El Platón
Fuente: Secretaria de Movilidad de Quito.
32 PDOT del GAD parroquial de Conocoto 33 Instituto de la Cuidad de Quito. 34 Visita de campo 2016.
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4.4.10. ATRACTIVOS TURÍSTICOS 35
La parroquia de Conocoto está ubicada en la avenida de los volcanes, tiene flora y fauna
específicas del sector, además de ser un mirador del valle por su estratégica ubicación. Posee
lugares turísticos como: atractivos históricos, recreacionales y geográficos, además de sus
festividades culturales, religiosas y una excelente gastronomía. 36
TABLA 41. ATRACTIVOS TURISCOS EN LA PARROQUIA CONOCOTO
ATRACTIVO TURISTICO TIPO DE TURISMO UBICACIÓN
Basílica de San Pedro de Conocoto Turismo Religioso Cultural Parque Central
La Iglesia de Santa Rita Turismo Religioso Cultural San Juan de la Armenia,
Hospitalaria
Complejo Balneario Municipal La Moya
Turismo Recreativo Sector la Moya
Parque Central de Conocoto Turismo Cultural Centro de Conocoto
Infocentro Turismo Cultural Calles Bolívar y Sucre
Centro de Desarrollo Comunitario San José
Turismo Cultural y Educativo Hacienda San José
Parque Metropolitano del Sur
Turismo ecológico Sector Ontaneda
Parque Metropolitano La Armenia:
Turismo ecológico Sector Armenia 1
Balneario Vista Hermosa Turismo Recreativo Sector Vista Hermosa
Hostería Castillo del Valle Turismo Recreativo Sector Armenia 2
Hostería Quinta Paraíso Turismo Recreativo Sector Armenia 2
Fuente: PDOT del GAD parroquial Conocoto (2015) y Visita de campo 2016
IMÁGEN 6. ATRACTIVOS TURISTICOS EN LA PARROQUIA CONOCOTO
LA IGLESIA DE SANTA RITA BASÍLICA DE SAN PEDRO DE CONOCOTO
35 PDOT del GAD parroquial de Conocoto (2012-20125) 36
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COMPLEJO BALNEARIO MUNICIPAL LA MOYA PARQUE CENTRAL DE CONOCOTO
INFOCENTRO HOSTERÍA CASTILLO DEL VALLE
Fuente: Visita de campo (2017)
4.5. MONITOREO AMBIENTAL
La empresa ha establecido programas de monitoreo ambiental trimestral de acuerdo a las exigencias
estipuladas en la Ordenanza 213 para descargas líquidas, mediante la contratación de laboratorios
ambientales acreditados ante el Organismo de Acreditación Ecuatoriano. A continuación se muestra los
resultados de monitoreo realizados en los últimos años (2014, 2015, 2016 y 2017) y el análisis de su
cumplimiento con los límites máximos permisibles de las normas técnicas vigentes.
4.5.1. DESCARGAS LÍQUIDAS NO DOMÉSTICAS
La empresa genera descargas líquidas provenientes de las áreas de producción, las mismas que son
conducidas a la PTAR para su tratamiento antes de ser enviadas al sistema de alcantarillado.
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En la tabla 42, se identifica el punto de descarga de aguas residuales no doméstica.
TABLA 42. IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE DESCARGA
PROCEDENCIA DE LA DESCARGA
CAUDAL PROMEDIO
m3/día
TIPO DE DESCARGA
TIEMPO DE DESCARGA/DÍA
CUERPO RECEPTOR
De todas las actividades de la
empresa (producción, cocina, lavandería, baños)
63,81 Continua 24 horas/ día
(Lunes a Domingo) Alcantarillado
Fuente: Farmacid S.A. (2017)
En las tablas 43 hasta la 47, se presenta las caracterizaciones físico-químicas realizadas al agua durante
realizadas al agua durante los años 2014, 2015, 2016 y 2017.
TABLA 43. RESULTADOS DE CARACTERIZACIÓN DE DESCARGAS LÍQUIDAS AÑO 2014
PARÁMETRO UNIDADES VALORES
27/02/2014
VALORES
29/05/2014
VALORES
11/08/2014
VALORES
12/11/2014
LMP Resolución
002-SA-2014 CUMPLE
Caudal l/s 1,2 0,8 0,8 0,1 - -
Conductividad uS/cm 886 768 972 1068 - -
Sólidos suspendidos Totales mg/l 19 35 22 17 100 SI
Demanda bioquímica de oxígeno mg/l 3 8 5 2 170 SI
Demanda química de oxígeno mg/l 98 75 46 52 350 SI
Aceites y grasas mg/l 0,3 0,3 0,6 0,3 70 SI
Ph Unid. pH 7,8 7,6 7,09 7,8 6 – 9 SI
Sólidos sedimentables ml/l 0,1 0,1 0,1 0,1 - -
Temperatura °C 19,7 19,8 20,9 19,3 40 SI
Color Real APHA PtCo <9 29 27 17 - -
Arsénico mg/l 0,0011 0,0025 0,0025 0,001 0,1 SI
Fuente: Farmacid S.A. (2017)
Elaborado por: Equipo consultor (Agosto, 2017)
TABLA 44. RESULTADOS DE CARACTERIZACIÓN DE DESCARGAS LÍQUIDAS AÑO 2015
PARÁMETRO UNIDADES VALORES
25/02/2015
VALORES
21/05/2015
VALORES
25/08/2015
VALORES
16/11/2015
LMP Resolución
002-SA-2014 CUMPLE
Caudal l/s 0,1 0,8 0,57 1,28 - -
Conductividad uS/cm 1100 804 1100 1100 - -
Sólidos suspendidos Totales mg/l 30 11 28 30 100 SI
Demanda bioquímica de oxígeno mg/l 6 4 <80 <80 170 SI
Demanda química de oxígeno mg/l 124 54 114 112,07 350 SI
Aceites y grasas mg/l 0,3 0,3 20 20 70 SI
pH Unid. pH 7,2 8 7,09 6,9 6 – 9 SI
Sólidos sedimentables ml/l 0,1 0,4 0,5 0,5 - -
Temperatura °C 27,3 20,6 23,7 21,7 40 SI
Color Real APHA PtCo 36 34 20 64 - -
Arsénico mg/l 0,0025 0,0008 0,001 0,001 0,1 SI
Fuente: Farmacid S.A. (2017)
Elaborado por: Equipo consultor (Agosto, 2017)
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TABLA 45. RESULTADOS DE CARACTERIZACIÓN DE DESCARGAS LÍQUIDAS AÑO 2016
PARÁMETRO UNIDADES VALORES
03/02/2016
VALORES
29/04/2016
VALORES
26/08/2016
VALORES
08/12/2016
LMP Resolución
002-SA-2014 CUMPLE
Caudal l/s 0,81 0,47 1,48 0,47 - -
Conductividad uS/cm 755,00 742,00 780,00 765,30 - -
Sólidos suspendidos Totales mg/l 20,00 23,00 46,00 50,00 100 SI
Demanda bioquímica de oxígeno mg/l 31,20 25,20 12,00 80 170 SI
Demanda química de oxígeno mg/l 75,64 128,63 66,21 150,94 350 SI
Aceites y grasas mg/l 20,00 20, 00 20,00 20,00 70 SI
pH Unid. pH 7,76 7,23 7,89 7,50 6 – 9 SI
Sólidos sedimentables ml/l 0,50 0,50 0,5 0,50 - -
Temperatura °C 22,40 25,30 25,70 18,80 40 SI
Color APHA PtCo 27,00 39,00 60,00 43,00 - -
Arsénico mg/l 0,001 0,001 0,001 0,001 0,1 SI
Fuente: Farmacid S.A. (2017)
Elaborado por: Equipo consultor (Septiembre, 2017)
TABLA 46. RESULTADOS DE CARACTERIZACIÓN DE DESCARGAS LÍQUIDAS AÑO 2017
PARÁMETRO UNIDADES VALORES
21/02/2017
VALORES
10/05/2017
LMP Resolución
SA-DGCA-NT002-
2016
CUMPLE
Caudal l/s 0,60 0,86 - -
Conductividad uS/cm 754,00 695,00 - -
Sólidos suspendidos Totales mg/l 58,00 43,00 100 SI
Demanda bioquímica de oxígeno mg/l 80,00 80,00 170 SI
Demanda química de oxígeno mg/l 144,59 100.00 350 SI
Aceites y grasas mg/l 20,00 20,00 70 SI
pH Unid. pH 7,38 7,56 6 – 9 SI
Sólidos sedimentables ml/l 0,50 0,60 - -
Temperatura °C 19,22 18,30 40 SI
Color APHA PtCo 56,00 28,00 - -
Arsénico mg/l 0,001 0,001 0,1 SI
Fuente: Farmacid S.A. (2017)
Elaborado por: Equipo consultor (Septiembre, 2017)
De acuerdo a los resultados presentados en las tablas anteriores, los mismos que han sido extraídos de
los informes de resultados realizados por laboratorios acreditados (Gruntec y Lasa), se observa que el
agua residual no doméstica cumple con los Límites Máximos Permisibles de las Norma Técnicas para
descargas líquidas hacia el sistema de alcantarillado de la Resolución 0002-SA-2014 y Resolución N°SA-
DGCA-NT002-2016. En caso de no cumplir con los LMP la empresa deberá tomar medidas correctivas
con el objetivo de cumplir con la normativa. Los informes de análisis se encuentran en los medios de
verificación del Anexo 4.
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La empresa continuará realizando los automonitoreos en el siguiente punto:
En la tabla 47, se identifica del punto de automonitoreo de descarga de agua residual no doméstica.
TABLA 47. IDENTIFICACIÓN DEL PUNTO DE MONITOREO
PROCEDENCIA DE LA DESCARGA
PUNTO DE MUESTREO
(Coordenadas UTM)
TIPO DE DESCARGA
FRECUENCIA DE MONITOREO
CUERPO RECEPTOR
De todas las actividades de la
empresa (producción, cocina, lavandería,
baños)
781104 9966006
Continua Semestral Alcantarillado
Fuente: Farmacid S.A. (2017)
Elaborado por: Equipo consultor (Agosto, 2017)
Los parámetros a ser monitoreados según lo establecido en el Anexo 1 tabla A1 de la Norma Técnica
para control de descargas líquidas (NT002) de la Resolución N°SA-DGCA-NT002-2016 son:
TABLA A1. LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES POR CUERPO RECEPTOR SEGÚN EL CIIU: D2423
PARÁMETROS EXPRESADO
COMO UNIDAD
PROCEDIMIENTO NORMADOS/VALIDADOS
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE
ALCANTATILLADO
Caudal l/s Método del vertedero
Potencial de hidrogeno pH 4500 H+
6 – 9
Temperatura °C 2550 B <40
Demanda Bioquímica de Oxigeno
DBO5 mg/l 5210 D 170
Demanda Química de Oxigeno
DQO mg/l 5220 D 350
Tensoactivos Sustancias Activas
de Azul de Metileno
mg/l 5540 C 1
Sólidos Suspendidos Totales SST mg/l 2540 D 120
Sólidos Sedimentables SSE ml/l 2540 F 20
Grasas y Aceites A y G mg/l 5520 C, 5520 B, 5520 F 70
Compuestos Fenólicos Fenol mg/l 5530 C 0,2
Arsénico As mg/l 3113 B-As, 3120 B, 3030 B,
3030 D, 3030 E 0,1
Color Color real Unidades de PtCo
2120C
Fuente: Norma Técnico para el control de descargas liquidas de la Resolución N°SA-DGCA-NT002-2016
4.5.2. EMISIONES AL AIRE DE FUENTES FIJAS
Para la operación de la empresa, se dispone de fuentes fijas de combustión como son un caldero y un
generador eléctrico que solo manifiestan emisiones de gases esporádicas cuando operan únicamente en
caso de cortes de energía de la red pública.
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En la tabla 48, se enumeran las fuentes fijas de combustión que de acuerdo a la normativa se consideran
fuentes significativas.
TABLA 48. IDENTIFICACIÓN DE FUENTES FIJAS DE COMBUSTIÓN
TIPO DE FUENTE MARCA SERIE POTENCIA TIPO DE
COMBUSTIBLE ESTADO
Caldero antiguo York Shipley SPHV 100-2 13000 KW Diésel Inactivo
Caldero nuevo Fulton F1048279A 1316 HP Diesel Activo
Generador eléctrico Caterpillar CM-07-014-
3406 350 KW Diésel Activo
Fuente: Farmacid S.A. (2017)
Elaborado por: Equipo consultor (Agosto, 2017)
En las tablas 49 hasta la 52, se presenta las caracterizaciones físico-químicas realizadas a los gases de
combustión durante los años 2014, 2015, 2016 y 2017:
TABLA 49. RESULTADOS DE MONITOREO DE EMISIONES DE LOS GASES DEL CALDERO AÑO 2014
PARÁMETRO UNIDADES VALORES
26/02/2014
VALORES
13/05/2014 VALORES
11/08/2014 VALORES
04/11/2014
LMP Resolución
0002-SA-2014 (antes del 2013)
CUMPLE
Monóxido de carbono mg/Nm3 29 34 34 31 250 SI
Dióxido de azufre mg/Nm3 183 782 371 258 1200 SI
Óxidos de nitrógeno mg/Nm3 220 153 153 180 500 SI
Material particulado mg/Nm3 134 11 45 <5 150 SI
Fuente: Farmacid S.A. (2017)
Elaborado por: Equipo consultor (Agosto, 2017)
TABLA 50. RESULTADOS DE MONITOREO DE EMISIONES DE LOS GSIASES DEL CALDERO AÑO 2015
PARÁMETRO UNIDADES VALORES
23/02/2015
VALORES
21/05/2015 VALORES
11/08/2015 VALORES
06/11/2015
LMP Resolución
0002-SA-2014 (antes del 2013)
CUMPLE
Monóxido de carbono mg/Nm3 30 32 77,1 77,1 250 SI
Dióxido de azufre mg/Nm3 517 399 280,1 60,1 1200 SI
Óxidos de nitrógeno mg/Nm3 214 162 178,5 117,4 500 SI
Material particulado mg/Nm3 53 15 3,8 107,8 150 SI
Fuente: Farmacid S.A. (2017)
Elaborado por: Equipo consultor (Agosto, 2017)
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TABLA 51. RESULTADOS DE MONITOREO DE EMISIONES DE GASES DEL CALDERO AÑO 2016
PARÁMETRO UNIDADES VALORES
03/02/2016
VALORES
04/05/2016 VALORES
26/08/2016 VALORES
25/11/2016
LMP Resolución
0002-SA-2014 (antes del 2013)
CUMPLE
Monóxido de carbono mg/Nm3 88,9 78,2 79 71 250 SI
Dióxido de azufre mg/Nm3 203,2 287,9 469 400 1200 SI
Óxidos de nitrógeno mg/Nm3 153,3 178,7 169 164 500 SI
Material particulado mg/Nm3 27,8 11,2 11,6 11,1 150 SI
Fuente: Farmacid S.A. (2017)
Elaborado por: Equipo consultor (Septiembre, 2017)
TABLA 52. RESULTADOS DE MONITOREO DE EMISIONES DE GASES DEL CALDERO AÑO 2017
PARÁMETRO UNIDADES VALORES
20/02/2017
VALORES
08/05/2017
LMP Resolución SA-DGCA-NT002-2016
CUMPLE
Dióxido de carbono mg/Nm3 62,5 95,3 200 SI
Dióxido de azufre mg/Nm3 146 220 494 SI
Óxidos de nitrógeno mg/Nm3 242 183 357 SI
Material particulado mg/Nm3 65,4 59,8 100 SI
Fuente: Farmacid S.A. (2017)
Elaborado por: Equipo consultor (Septiembre, 2017)
De acuerdo a los resultados presentados en las tablas anteriores, los mismos que han sido extraídos de
los informes de resultados realizados por laboratorios acreditados (Gruntec y IPGM), se observa que el
gases de combustión cumple con los Límites Máximos Permisibles de las Norma Técnicas para
emisiones de gases de fuentes fijas de la Resolución 0002-SA-2014 y Resolución N°SA-DGCA-NT002-
2016. En caso de no cumplir con los LMP la empresa deberá tomar medidas correctivas con el objetivo
de cumplir con la normativa. Los informes de análisis se encuentran en los medios de verificación del
Anexo 4.
La empresa continuará realizando los automonitoreos de emisiones de gases en los siguientes
puntos:
En la tabla 53, se identifica del punto de automonitoreo de emisiones de gases del Caldero.
TABLA 53. IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MONITOREO
TIPO DE FUENTE
COORDENADAS UTM
Datum WGS 84: Zona 17S
PROCESO DE DONDE SE GENERA LAS EMISIONES DE
GASES
FRECUENCIA DE MONITOREO
N° CHIMENEAS
CARACTERISTICA DE LA CHIMENEAS
Altura Diámetro
Caldero 781054
9966151 Producción de vapor de agua
Semestral 1 0,4 m 20,5 m
Fuente: Farmacid S.A. (2017)
Elaborado por: Equipo consultor (Agosto, 2017)
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Los parámetros a ser monitoreados según lo establecido en la tabla 2 de la Norma técnica para
emisiones a la atmósfera de fuentes fijas (NT001) de la Resolución N°SA-DGCA-NT002-2016 son:
TABLA 2. VALORES MÁXIMOS PERMISIBLES DE EMISIONES AL AIRE PARA FUENTES FIJAS DE
COMBUSTIÓN CERRADA
PARÁMETRO UNIDADES1
LMP Resolución
N°SA-DGCA-NT002-2016 (uso de diésel)
Monóxido de carbono mg/Nm3 200
Dióxido de azufre mg/Nm3 494
Óxidos de nitrógeno mg/Nm3 357
Material particulado mg/Nm3 100
1) mg/Nm3: miligramos por metro cúbico de gas, a condiciones normales, mil trece milibares de presión (1.013 mbar) y temperatura
de 0 °C, en base seca, y corregidos a 18% de oxígeno.
Fuente: Norma Técnico para emisiones a la atmósfera de fuentes fijas de la Resolución N°SA-DGCA-NT002-2016
En caso de pasar 150 horas de uso semestral, realizar automonitoreos de emisiones de gases de la
fuente significativa identificada (generador eléctrico), mediante la contratación de un laboratorio
acreditado por el SAE. Los parámetros a ser analizados según lo establecido en la tabla 4 de la Norma
Técnica para emisiones a la atmosfera de fuentes fijas (NT001) de la Resolución N° SA-DGCA-NT002-
2016.
TABLA 4. VALORES MÁXIMOS PERMISIBLES DE EMISIONES AL AIRE PARA GENERADORES ELÉCTRICOS
PARÁMETRO UNIDADES1
LMP Resolución
N°SA-DGCA-NT002-2016 (uso de diésel)
Monóxido de carbono mg/Nm3 1500
Dióxido de azufre mg/Nm3 400
Óxidos de nitrógeno mg/Nm3 2000
Material particulado mg/Nm3 150
1) mg/Nm3: miligramos por metro cúbico de gas, a condiciones normales, mil trece milibares de presión (1.013 mbar) y temperatura
de 0 °C, en base seca, y corregidos a 18% de oxígeno. Fuente: Norma Técnico para emisiones a la atmósfera de fuentes fijas de la Resolución N°SA-DGCA-NT002-2016
4.5.3. RUIDO AMBIENTAL
En la tabla 54, se han identificado fuentes de emisión de ruido.
TABLA 54. EQUIPOS Y MAQUINARIAS QUE GENERAN RUIDO
NOMBRE DE MAQUINARIA O EQUIPO
UBICACIÓN HORARIO DE
FUNCIONAMIENTO
GENERADOR CASA DE MAQUINAS EMERGENCIA
CALDERO CASA DE MAQUINAS 8H00 – 17H00
COMPRESORES CASA DE MAQUINAS 8H00 – 17H00
CHILLER PARA DESTILADOR CASA DE MAQUINAS 8H00 – 17H00
Fuente: Farmacid S.A. (2017)
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Los monitoreos de ruido se han venido realizando en el punto identificado en la tabla 55 e imagen 8.
TABLA 55. UBICACIÓN DE PUNTOS DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL
ID de la fuente
Descripción de la fuente emisora (Incluir: Marca, número de serie)
Ubicación de la fuente (Incluir Coordenadas UTM-WGS84 17 S
X Y
P1 Canchas 781153 9966111
P2 Esquina, junto a la Planta de tratamiento 781122 9966004
P3 Condominios, Parte superior de Farmacid 780971 9966097
Fuente: Farmacid S.A. (2017)
IMÁGEN 7. UBICACIÓN DE PUNTOS DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL
Fuente: Farmacid S.A. (2017)
El uso de suelo del sector es (I2) Industrial Mediano Impacto, por lo cual los resultados de monitoreo son
comparados con los valores de la tabla 56.
TABLA 56. NIVELES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA RUIDO37
TIPO DE ZONA SEGÚN
EL USO DE SUELO
NIVEL SONORO CORREGIDO (NPSf) EN dB(A)
De 07h00 a 22h00 De 22h00 a 07h00
I2 Industrial Mediano
Impacto 60 50
Fuente: Norma Técnica para el Control de la Contaminación por ruido de la Resolución 0002-SA-2014
37 Según Resolución No. 002-SA-2014, del Distrito Metropolitano de Quito
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En las tablas 57 hasta la 60, se presentan los resultados de los monitoreos de ruido ambiental realizados
en el punto P1, P2 y P3, durante los años 2014, 2015, 2016 y 2017.
TABLA 57. RESULTADOS DE MONITOREO DE RUIDO AÑO 2014
PARÁMETRO
VALORES DIURNO
dB(A) 28/02/20114
VALORES DIURNO
dB(A) 14/05/2914
VALORES DIURNO
dB(A) 13/08/2014
VALORES DIURNO
dB(A) 06/11/2014
LMP Resolución 002-SA-2014
CUMPLE
PUNTO 1 52 54 53 54
60 dB(A)
SI
PUNTO 2 44 42 Medición
Nula 48 SI
PUNTO 3 48 49 44 46 SI
PARÁMETRO
VALORES NOCTURNO
dB(A) 28/02/20114
VALORES NOCTURNO
dB(A) 14/05/2914
VALORES NOCTURNO
dB(A) 13/08/2014
VALORES NOCTURNO
dB(A) 06/11/2014
LMP Resolución 002-SA-2014
CUMPLE
PUNTO 1 50 40 42 50
50 dB(A)
SI
PUNTO 2 Medición
Nula 44 38
Medición Nula
SI
PUNTO 3 48 48 41 Medición
Nula SI
Fuente: Farmacid S.A. (2017)
Elaborado por: Equipo consultor (Agosto, 2017)
TABLA 58. RESULTADOS DE MONITOREO DE RUIDO AÑO 2015
PARÁMETRO
VALORES DIURNO dB(A)
23/02/2015
VALORES DIURNO dB(A)
21/05/2015
VALORES DIURNO
dB(A) 11/08/2015
VALORES DIURNO
dB(A) 16/11/2015
LMP Resolución 002-SA-2014
CUMPLE
PUNTO 1 54 54 55,9 54,5
60 dB(A)
SI
PUNTO 2 45 Medición Nula 43,1 49,3 SI
PUNTO 3 48 47 43,1 49,3 SI
PARÁMETRO
VALORES NOCTURNO
dB(A) 23/02/2015
VALORES NOCTURNO
dB(A) 21/05/2914
VALORES NOCTURNO
dB(A) 11/08/2014
VALORES NOCTURNO
dB(A) 16/11/2014
LMP Resolución 002-SA-2014
CUMPLE
PUNTO 1 52 52 49,9 54,7
50 dB(A)
SI
PUNTO 2 Medición Nula Medición Nula 38,7 40,3 SI
PUNTO 3 Medición Nula 49 38,7 40,3 SI
Fuente: Farmacid S.A. (2017)
Elaborado por: Equipo consultor (Agosto, 2017)
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TABLA 59. RESULTADOS DE MONITOREO DE RUIDO AÑO 2016
PARÁMETRO
VALORES DIURNO dB(A)
03/02/2016
VALORES DIURNO dB(A)
16/04/2016
VALORES DIURNO dB(A)
16/08/2016
VALORES DIURNO
dB(A) 16/11/2016
LMP Resolución 002-SA-2014
CUMPLE
PUNTO 1 53,4 54,3 56,6 61
60 dB(A)
SI
PUNTO 2 48,4 44,9 46,6 52 SI
PUNTO 3 48,4 44,9 46,7 53 SI
PARÁMETRO
VALORES NOCTURNO
dB(A) 03/02/20114
VALORES NOCTURNO
dB(A) 16/05/2914
VALORES NOCTURNO
dB(A) 16/08/2014
VALORES NOCTURNO
dB(A) 16/11/2014
LMP Resolución 002-SA-2014
CUMPLE
PUNTO 1 54,5 55,3 52,3 53
50 dB(A)
SI
PUNTO 2 47,0 47 42 46 SI
PUNTO 3 49,9 47 42 52 SI
Fuente: Farmacid S.A. (2017)
Elaborado por: Equipo consultor (Septiembre, 2017)
TABLA 60. RESULTADOS DE MONITOREO DE RUIDO AÑO 2017
PARÁMETRO
VALORES DIURNO dB(A)
17/02/2017
VALORES DIURNO dB(A)
17/05/2015
LMP Resolución SA-DGCA-
NT002-2016.
CUMPLE
PUNTO 1 60 58
65 dB(A)
SI
PUNTO 2 53 48 SI
PUNTO 3 50 50 SI
PARÁMETRO VALORES
DIURNO dB(A) 17/02/2017
VALORES DIURNO dB(A)
17/05/2015
LMP Resolución 002-SA-2014
CUMPLE
PUNTO 1 54 53
55 dB(A)
SI
PUNTO 2 47 48 SI
PUNTO 3 54 51 SI
Fuente: Farmacid S.A. (2017)
Elaborado por: Equipo consultor (Septiembre, 2017)
De acuerdo a los resultados presentados en las tablas anteriores, los mismos que han sido extraídos de
los informes de resultados realizados por un laboratorio acreditado (Gruntec y Lasa), se observa que el
ruido ambiental no cumple con los Límites Máximos Permisibles de las Norma Técnicas para emisiones
de ruido de la Resolución 0002-SA-2014 y Resolución N°SA-DGCA-NT002-2016. En caso de no cumplir
con los LMP la empresa deberá tomar medidas correctivas con el objetivo de cumplir con la normativa.
Los informes de análisis se encuentran en los medios de verificación del Anexo 4.
4.5.4. GENERACIÓN DE DESECHOS
Durante todas las etapas de operación y mantenimiento se producen desechos peligrosos y reciclables
los mismos que han sido caracterizados en las tablas 61 y 62.
Los valores que se presentan han sido generados en base a promedios de los años 2015 y 2016, son
valores aproximados determinados para establecer una línea base en la generación de desechos, estos
valores pueden variar en función de la demanda de producción en planta.
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TABLA 61. CARACTERIZACIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES SEGÚN LISTADO NACIONAL38
NOMBRE DE DESECHO CLAVE
DEL DESECHO
GENERACIÓN ANUAL PUNTO DE
GENERACIÓN CANTIDAD UNIDAD
Desechos resultantes de la producción y preparación de productos farmacéuticos que
contienen constituyentes peligrosos C.21.01 117 Kg PRODUCCION
Medicamentos, productos farmacéuticos, psicotrópicos, botánicos y veterinarios fuera de
especificaciones o caducados C.21.03 2180 Kg BODEGA /
RECHAZOS
Materias primas caducadas o fuera de especificaciones.
C.21.05 818.5 Kg BODEGA / PRODUCCION
Tortas de filtración, carbón activado que contienen sustancias peligrosas
C.21.07 1500 Kg MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS
Desechos químicos de laboratorio de análisis y control de calidad.
NE-23 421 Kg CONTROL DE CALIDAD
Envases contaminados con materiales peligrosos (recipientes, ampolletas)
NE-27 617 Kg CONTROL DE
CALIDAD / MANTENIMIENTO
Luminarias, lámparas, focos ahorradores con
mercurio. NE-40 158 Kg
MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES
Equipo de protección personal contaminado con materiales peligrosos
NE-30 140 Kg PRODUCCION
Aceites minerales usados o gastados. NE-03 196 Kg MANTENIMIENTO
Desechos biopeligrosos activos resultantes de la atención médica.
NE-10 32 Kg DEPARTAMENTO MÉDICO
Filtros usados de aceite mineral. NE-32 15 Kg MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS
Pilas o baterías usadas o desechadas que
contienen metales pesados. NE-08 6 Kg
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
Lodos/sedimentos de sistemas de tratamiento de las aguas residuales Industriales que contengan
materiales peligrosos. NE-24 83 m
3
MANTENIMIENTO DE LA PTAR
Cartuchos de impresión de tinta o tóner usados.
(devuelven al proveedor) NE-53 25 Kg SISTEMAS
Material adsorbente contaminado con hidrocarburos: waipes, paños, trapos, aserrín,
barreras adsorbentes y otros materiales sólidos. NE-42 15 Kg
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
Material adsorbente contaminado con sustancias químicas peligrosas: waipes, paños, trapos,
aserrín, barreras adsorbentes y otros materiales sólidos adsorbentes
NE-43 15 Kg PRODUCCION/ CONTROL DE
CALIDAD
Equipos eléctricos y electrónicos en desuso que no han sido desensamblados, separados sus
componentes. ES-06 18 Kg SISTEMAS
Nota: PP: Producción MN = Mantenimiento SAX: Servicios auxiliares
Elaborado por: Equipo consultor (Septiembre, 2017)
38 Acuerdo ministerial N0. 142
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TABLA 62. CARACTERIZACIÓN DE DESECHOS RECICLABLES
NOMBRE DE DESECHO GENERACIÓN ANUAL PUNTO DE
GENERACIÓN CANTIDAD UNIDAD
Plástico 3755 Kg BODEGA
Cartón y papel 15327 Kg BODEGA
Chatarra 1108 Kg MANTENIMIENTO
Madera 10255 Kg BODEGA
Vidrio (inyectables) 120 Kg PRODUCCIÓN
Fuente: Farmacid S.A. (2017)
Elaborado por: Equipo consultor (Septiembre, 2017)
La empresa no genera desechos: orgánicos, aceite vegetal usado e impurezas de la trampa de grasas,
debido a que la empresa dispone del servicio de catering, lo único que se hace en el comedor es
dispensar los alimentos. Los desechos orgánicos generados (desperdicios de comida) son gestionados
por la empresa que brinda del servicio de alimentación.
4.6. PASIVOS AMBIENTALES
El presente capítulo tiene como objetivo la identificación y evaluación de los pasivos ambientales que
afectan directa o indirectamente al área de la actividad, también la identificación de las medidas de
mitigación de los impactos negativos a la salud de la población, a la propiedad y al ecosistema donde se
ubica el proyecto.
Los pasivos ambientales se encuentran constituidos por los problemas ambientales producidos por
operaciones mismas del proyecto y/u otras actividades ajenas al proyecto, que constituyen un riesgo
permanente y potencial para el ambiente. Un pasivo ambiental es una obligación, una deuda derivada de
la restauración, mitigación o compensación por un daño o impacto ambiental no mitigado. Este pasivo es
considerado cuando afecta de manera perceptible y cuantificable los elementos ambientales naturales
(físicos y bióticos) y humanos, es decir, la salud y calidad de vida de las personas, e incluso bienes
públicos como diversas infraestructuras.
Para realizar la identificación y evaluación de los pasivos ambientales existentes en la zona del proyecto,
se ha utilizado el diseño de fichas de caracterización. Esta metodología emplea hojas de trabajo de
campo que tienen como finalidad agilizar el proceso de recopilación de los detalles de cada pasivo
ambiental presente en el proyecto
La ficha incluye la matriz de evaluación del pasivo ambiental, el esquema de solución planteada con su
respectivo presupuesto y la fotografía del lugar donde se ha identificado el pasivo ambiental.
Durante la inspección realizada a las instalaciones de la empresa el día 21 de julio del 2017, no se
identificaron pasivos ambientales, por lo cual no fue necesario el uso de las fichas para identificación y
evaluación de pasivos ambientales, las fotos tomadas a las diferentes áreas se encuentran en el capítulo
de evaluación de cumplimiento.
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5. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA
La metodología empleada para determinar las áreas de influencia directa e indirecta se basa en la
descripción de los factores del entorno y las características del área de operación de la empresa
mediante la identificación del grado, dirección y distancia de afectación a los diferentes factores
ambientales para este tipo de actividad. El área de influencia se considera aquella en la cual se pueden
presentar los impactos directos e indirectos, positivos o negativos, sobre los componentes ambientales y
humanos.
Para su identificación se realizan recorridos internos a lo largo de las instalaciones de la empresa y en el
sector. Estos recorridos han sido realizados durante mayo del 2017. Es importante indicar que de
acuerdo a las observaciones de campo se establece que las zonas adyacentes a los predios de la
empresa, pertenecen a un área totalmente intervenida con la mayor presencia de viviendas.
Para la determinación de áreas de influencia se tomará los criterios establecidos en el Acuerdo Ministerial
066, en el cual se establece que el área de influencia o área de gestión será construida al menos en
base a los siguientes aspectos:
- El diagnóstico de la línea base del área referencial del proyecto, obra o actividad.
- La descripción y alcance de actividades del proyecto.
- La identificación y evaluación de impactos positivos y/o negativos.
- Las actividades del Plan de Manejo Ambiental.
El Área de Influencia de un proyecto es el ámbito espacial donde se manifiestan los posibles impactos
ambientales ocasionados por las actividades de la empresa, dentro de esta área se evalúa la magnitud e
intensidad de los distintos impactos para poder definir medidas de prevención o mitigación a través de un
Plan de Manejo Ambiental.
5.1. CRITERIOS PARA DETERMINAR EL ÁREA DE INFLUENCIA
La determinación del área de influencia se establece en base a aspectos biofísicos y socioeconómicos
que puedan ser afectados por las actividades desarrolladas en la operación, mantenimiento, cierre y
abandono de FARMACID S.A.
Para determinar el área de influencia (AI) se consideraron los siguientes criterios:
- Límite del proyecto: Se determina por el tiempo y el espacio que comprende el desarrollo de las
actividades a ejecutar. Para esta definición, se limita la escala espacial al espacio físico o entorno
natural del área en estudio.
- Límites espaciales y administrativos: Está relacionado con los límites Jurídico Administrativos
donde se ubica FARMACID S.A. En este caso el área se ubica, política y administrativamente en
la provincia Pichincha, cantón Quito, parroquia Conocoto y barrio Armenia 2.
- Límites ecológicos: Están determinados por las escalas temporales y espaciales, sin limitarse al
área construida donde los impactos pueden evidenciarse de modo inmediato, sino que se
extiende más allá en función de potenciales impactos que puede generar la actividad.
- Dinámica social: El área de influencia en términos socio-económicos no se restringe al criterio
espacial de ubicación de la zona específica de intervención de un proyecto; en otras palabras, no
se limita al sitio exacto de implantación de la empresa.
Una vez obtenida toda la información de los aspectos anteriores se estima las áreas de influencia directa
e indirecta así como las áreas de influencia social directa e indirecta y el área sensible, tomando en
cuenta que las definiciones de éstas áreas con las siguientes:
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5.2. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID)
El área de influencia directa corresponde “al ámbito geográfico donde se presentan de manera
evidente los impactos ambientales y socioculturales”, donde los impactos generados por la actividad
de la empresa pueden afectar con mayor intensidad y de una manera inmediata a los componentes
ambientales (físico, biótico y sociocultural). En el presente estudio, el área se encuentra en provincia de
Pichincha, cantón Quito, parroquia Conocoto, barrio Armenia 2, en la Av. Ilaló 1048 entre Conocoto y San
Rafael.
El área de influencia directa se ha determinado tomando en cuenta que la construcción es local, en un
terreno privado y en función de la población mayormente influenciada por la presencia de las actividades
de la empresa en todas sus etapas, la cual corresponde a viviendas y centros que se ubican al contorno
del área.
5.2.1. COMPONENTE ABIÓTICO
- Recurso aire
El AID comprende el espacio atmosférico que podría verse influenciado por las emisiones de gases y
ruido generados por la circulación de los vehículos que ingresan a la empresa y al funcionamiento de un
caldero y un generador eléctrico.
Las emisiones gases del caldero, se encuentran controlados ya que cumplen con los límites máximos
permisibles de la Norma Técnica para emisiones de gases de la Resolución 002-SA-2014 y Resolución
N°SA-DGCA-NT002-2016 y en el caso del generador eléctrico solo manifiesta emisiones de gases
esporádicas ya que operan únicamente en caso de cortes de energía de la red pública. Por tal razón la
calidad de aire no se verá afectada salvo el caso de no cumplir con los LMP. El AID para el recurso aire
es de 100 m, tomando como eje el perímetro o cerramiento perimetral de la empresa.
El alcance de los efectos de un incendio o explosión se limitaría al área de influencia directa dentro de un
radio no mayor a 100 m a la redonda, que es el lindero de la manzana donde se halla ubicado la
empresa; en tanto que los derrames o vertimientos accidentales del combustible, podrían ocasionar
impacto al suelo dentro de la propia empresa.
El ruido ambiental generador por los compresores y generador eléctrico, cuyo rango está alrededor de los
55 dB, se encuentra controlado ya que cumple con los límites máximos permisibles de la Norma Técnica
para emisiones de ruido de la Resolución 002-SA-2014 y Resolución N°SA-DGCA-NT002-2016. Por tal
razón la calidad de aire no se verá afectada salvo el caso de no cumplir con los LMP. El AID para el
recurso aire es de 100 m, tomando como eje el perímetro o cerramiento perimetral de la empresa.
- Recurso suelo
La empresa se encuentra instalada y en funcionamiento, por tal razón el AID para el recurso suelo será el
área operativa de 58026,5 m2.
- Recurso Agua
La empresa se encuentra localizada en una zona considerada de uso de suelo (R1) Residencial Baja
Densidad de quito, por tal razón el sector cuenta con servicio de agua potable y alcantarillado, los mismos
que son utilizados por la empresa. El agua residual no doméstica es previamente tratada en la Planta de
Tratamiento Biológica antes de ser enviada al sistema de alcantarillado.
La descarga de agua residual no doméstica generada en la proceso producción se encuentra controlado
ya que cumple con los Límites Máximos Permisibles de la Norma Técnica para descargas liquidas de la
Resolución 002-SA-2014 y Resolución N°SA-DGCA-NT002-2016, reduciendo el impacto al recurso agua.
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Por tal razón la calidad de agua no se verá afectada salvo el caso de no cumplir con los LMP. El AID para
el recurso aire es de 100 m tomando como eje el perímetro o cerramiento perimetral de la empresa.
El área de almacenamiento de los tanques de diésel dispone de cubeto protector de derrames, sin
embargo se debe considerar que cualquier derrame de importancia que podría producirse durante la
descarga de combustibles o por su almacenamiento estaría asociado a un accidente, sabotaje o a hechos
fortuitos o descuidos operacionales.
5.2.2. COMPONENTE BIÓTICO
La empresa se encuentra localizada en una zona considerada de uso de (R1) Residencial Baja Densidad
de Quito, por lo que el AID sobre el componente biótico no es determinable, ya que la empresa se ubica
en un área totalmente intervenida, siendo este componente desplazado del lugar por las actividades
antrópicas.
5.2.3. COMPONENTE SOCIOECONÓMICO
Respecto al componente socioeconómico, los criterios para la definición de AID están relacionados a la
afectación directa de la calidad del aire, agua y suelo, que puedan afectar a la población cercana a la
empresa. En la imagen 10, se presenta la ubicación de los actores sociales identificados en el AISD.
5.3. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII)
El área de influencia indirecta es el al área donde la afectación en los componentes ambientales se
presenta con menor intensidad, debido al uso compartido del espacio local y de recursos del área
territorial evaluada.
5.3.1. COMPONENTE ABIÓTICO
No se han definido impactos indirectos en la calidad de aire, agua y suelo, pues las actividades del
proyecto influencian directamente sobre estos componentes.
5.3.2. COMPONENTE BIÓTICO
La empresa está situada dentro de una zona intervenida, en las cuales se desarrolla actividad industrial,
el componente biótico no está presente en la zona, por tal razón no se presenta un AII.
5.3.3. COMPONENTE SOCIOECONÓMICO
El criterio para la definición del AII, desde el punto de vista social, involucra a la ubicación político
administrativa en que se desarrolla las actividades de la empresa, misma, que de alguna forma puede
verse afectada indirectamente, de manera positiva o negativa.
Cabe recalcar que en lo que corresponde a la determinación del área de influencia indirecta
socioeconómica puede limitarse a las parroquias y distintos sectores de donde provienen los trabajadores
que desarrollan las distintas actividades concernientes a la operación y mantenimiento de la empresa.
Por las consideraciones expuestas, el AII se circunscribe a un radio no mayor a 300 m tomando como
eje el perímetro o cerramiento perimetral de la empresa y además considerando que la empresa se
encuentra ubicada en una zona de uso de suelo (R1) Residencial Baja Densidad y que para su
funcionamiento utilizará en su momento vías de acceso y servicios en general (ver imagen 9).
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IMÁGEN 8. ÁREAS DE INFLUENCIA DE LAS INSTALACIONES DE FARMACID S.A.
Elaborado por: Equipo consultor (Septiembre, 2017)
5.4. ÁREAS SENSIBLES
La sensibilidad se define como la capacidad de un ecosistema para soportar alteraciones o cambios
originados por acciones antrópicas, sin sufrir alteraciones drásticas que le impidan alcanzar un equilibro
dinámico que mantenga un nivel aceptable en su estructura y función.
La sensibilidad es el grado de vulnerabilidad de una determinada área frente a un proyecto, que conlleva
La identificación de las áreas sensibles no determina necesariamente alteraciones negativas en el
entorno, sino principalmente, factores que presentan una susceptibilidad especial en el contexto del
desenvolvimiento de la empresa.
La empresa se halla situada dentro de una zona de expansión rural de la parroquia Conocoto; zona
previamente impactada por actividades distintas a la empresa. La flora y faunas nativas han desaparecido
completamente del área de estudio. Los factores físicos ambientales, tales como clima, hidrografía,
geología, geomorfología se verán escasamente afectados por las acciones del proyecto ya que se
encuentran afectadas por actividades antrópicas del sector y mayormente por el tráfico vehicular, no así
el componente socio económico y cultural de la población, que sí está influenciada por las actividades de
la empresa.
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Otros elementos que tendrán alta sensibilidad por las actividades del proyecto son los siguientes:
Suelo: Podría sufrir alteraciones ante la ocurrencia de derrames que lo contaminen. Sin embargo,
las medidas de protección, contenidas en el Plan de Manejo Ambiental, minimizarán las
probabilidades de que este componente sufra mayores variaciones.
Agua: Podría sufrir alteraciones por las descargas de aguas residuales del proceso de
producción, sin embargo estas son tratadas antes de ser vertidas al alcantarillado.
Aire circundante: Podría sufrir alteraciones por las emisiones de gases de fuentes fijas de
combustión (caldero y generador eléctrico), sin embargo cabe destacar que se cumple con los
límites máximos permisibles establecidos en la normativa.
Aspecto socioeconómico: Impacto positivo, por la generación de empleo.
5.5. ÁREA DE INFLUENCIA SOCIAL DIRECTA
El área de influencia social directa es el resultado de las interacciones directas, de uno o varios
elementos del proyecto o actividad, con uno o varios elementos del contexto social donde se
implementará el proyecto. La relación social directa proyecto-entorno social se da en por lo menos dos
niveles de integración social: Unidades individuales (fincas, viviendas y sus correspondientes propietarios
y organizaciones sociales de primer y segundo orden (Comunidades, recintos, barrios y asociaciones de
organizaciones)39
Se tomó como área de influencia social directa la misma área de influencia directa de la actividad
tomando en cuenta que la construcción es un local, en un terreno privado y en función de la población
mayormente influenciada por la presencia de las actividades de la empresa en todas sus etapas la cual
corresponde a viviendas individuales y conjuntos habitacionales, que se ubican al contorno del área de la
empresa.
5.6. ÁREA DE INFLUENCIA SOCIAL INDIRECTA
Espacio socio-interinstitucional que resulta de la relación del proyecto o actividad con las unidades
político-territoriales donde se desarrollan las actividades de la empresa:
- Provincia: Pichincha
- Cantón: Quito
- Parroquia: Conocoto
En esta área se tomará en cuenta los siguientes actores sociales:
- Ministro de Ambiente
- Director Provincial de Ambiente de Pichincha
- Secretaria de Ambiente del DMQ
- Administrador Zonal Los Chillos
- Presidente de la Junta Parroquial Conocoto
- Jefe de la UPC
39 Acuerdo Ministerial 066
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
6.1. UBICACIÓN
FARMACID S.A., se encuentra ubicada en parroquia Conocoto, en la Av. Ilaló 1048 entre Conocoto y
San Rafael, la empresa posee una superficie de 9253,83 m2 de construcción. Las coordenadas
geográficas son las siguientes:
TABLA 63. COORDENADAS DE UBICACIÓN DE LA FARMACID S.A.
X Y
781010 9966216
780906 9965976
781081 9965882
781203 9966189
781010 9966216
Fuente: Farmacid S.A. (2017)
IMÁGEN 9. CROQUIS DE UBICACIÓN DE FARMACID S.A.
Elaborado por: Equipo consultor (Agosto, 2017)
6.2. ETAPA DEL PROYECTO
La empresa se encuentra actualmente en etapa de operación. Según el RUC inició sus actividades
desde el 08/06/2000.
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6.3. REQUISITOS OPERACIONALES
FARMACID S.A. cuenta con un dos predio que con las siguientes áreas:
TABLA 64. DATOS DE INFRAESTRUCTURA
ÁREAS DE OPERATIVAS SUPERFICIE (m2)
Área de Pesaje 85
Área de Producto Estériles 474
Área de Producto No Estériles 500
Área de Empaque 567
Bodegas y Logística de Materia Prima y Producto Terminado, Carga
y Descarga 3.133
ÁREAS DE APOYO SUPERFICIE (m2)
Área de Control de Calidad 400
Área Administrativa 600
Área de Mantenimiento 100
Área de calderos y generadores
eléctricos 44
Área de Almacenamiento de diesel 13
Área de Lavandería 25
Cocina y Comedor 200
Dispensario Médico 45
Área de la Planta de Tratamiento de aguas residuales
335
Área de desmineralizador 50
Área de gases inflamables 3
Bodega de inflamables 29,3
Área de Almacenamiento de Desechos peligrosos
44,68
Área de Almacenamiento de Desechos reciclables.
40
Área de Almacenamiento de GLP 29,3
Parqueaderos 1229
Áreas Verdes 47473,7
Fuente: Farmacid S.A. (2017)
TABLA 65. LINDEROS DE FARMACID S.A.
NORTE Av. Ilaló
SUR Urb. San Germán
ESTE Urb. San Germán
OESTE Urb. San Germán
Fuente: Farmacid S.A. (2017)
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6.3.1. RECURSO HUMANO
PERSONAL CANTIDAD HORARIO DE FUNCIONAMIENTO
Administrativo 61 8:00 A 16:45
Operativo 284 8:00 a 16:45 / 16:00 a 00:00 /
00:00 a 8:00
Total 345 ---
Fuente: Farmacid S.A. (2017)
La empresa cuenta con el Reglamento de Higiene y Seguridad otorgado por el Ministerio de Trabajo,
vigente 2 años a partir de su fecha de expedición (09 de octubre del 2015).
6.3.2. ABASTECIMIENTOS Y CONSUMOS
La empresa utiliza agua provista por la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento
(EPMAPS) y de una vertiente de agua (pozo) para el desarrollo de las actividades regulares del mismo.
TABLA 66. ABASTECIMIENTO Y CONSUMO DE AGUA
ABASTECIMIENTO DE AGUA PROMEDIO
MENSUAL (m3)
FINALIDAD DE USO
Red Pública 850 Producción +
Consumo
Vertiente de agua (Pozo) 100 Producción
TOTAL
Fuente: Farmacid S.A. (2017)
TABLA 67. CAPACIDAD DE LAS CISTERNAS AGUA POTABLE
CANTIDAD CAPACIDAD (m3)
1 300
Fuente: Farmacid S.A. (2017)
TABLA 68. CAPACIDAD DE LAS CISTERNAS AGUA RESIDUALES
CANTIDAD CAPACIDAD (m3)
1 4
Fuente: Farmacid S.A. (2017)
El suministro de energía eléctrica es provisto por la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) de forma
permanente y en caso de cortes de energía de la red pública se dispone de dos generadores electros.
TABLA 69. ABANTECIMIENTO Y CONSUMO DE ENERGÍA
ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA
PROMEDIO MENSUAL (Kw/h)
Red Pública 170.000
Fuente: Farmacid S.A. (2017)
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TABLA 70. CAPACIDAD Y CANTIDAD DE TANQUES DE DIESEL
CANTIDAD COMBUSTIBLE CAPACIDAD DEL
TANQUE CUBETO (m
3) FINALIDAD DE USO
10 GLP 450 Kg No aplica Lavandería
1 Diésel 2000 gal 12 m3 Uso en caldero
1 Diésel 200 gal 12 m3
Uso en generador eléctrico de emergencia
Fuente: Farmacid S.A. (2017)
TABLA 71. CONSUMO DE COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE PROMEDIO MENSUAL
UNIDADES
GLP 225 Kg
DIÉSEL 5.500 Galones
Fuente: Farmacid S.A. (2017)
6.3.3. MATERIA PRIMA Y PRODUCTOS QUIMICOS
Principales materias y productos químicos que se utilizan se detalla en las tablas 72 hasta la 75.
TABLA 72. LISTADO DE MATERIA PRIMA
CODIGO INSUMO UNIDAD
CONSUMO
PROMEDIO
MENSUAL
01900900 ACEITE MIN.67 CSTK, USP. GM 283.250
01911500 ALCOHOL ISOPROPILICO,USP GM 47
01952100 GUAIFENESIN USP GM 23.780
01956900 LACTOSA ANH.USP(TAB.GRADE GM 27.219
01987800 SULFAT.DE CALCIO ANH.PURO GM 158.525
01991500 TERRA ALBA US. GM 90.160
01994500 ZEINA, NF GM 24.648
21990001 ASPARTAME GM 5.679
21990002 ACESULFAME K GM 2.148
21990003 AROMA OROMINT GM 4.851
21990004 AROMA SOFT MINT GM 25.621
21990400 COLORANTE ROJO N° 40 CI 16035 GM 81
21991600 FLUORURO DE SODIO GM 12.750
21991800 GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 20% GM 102.700
21993000 MENTOL GM 6.365
21993600 POLISORBATO 80 GM 54.051
21994200 SOLUBILIZER GM 37.886
21994201 SORBITOL 70% GM 1.508.957
31020001 CLOPIDOGREL BISULFATO GM 700
31030500 CARVEDILOL GM 17.554
31070200 LATANOPROST GM 3
31100800 ACYCLOVIR USP GM 244.554
31100900 ACEITE MINERAL LIVIANO NF GM 4.676
31100909 ACIDO ACETICO GLACIAL USP GM 5
31100910 ACETATO DE SODIO ANHIDRO USP GM 2
31100912 POLIOXIL 40 ACEITE DE CASTOR HIDROGENADO GM 1.250
31101000 ACIDO ASCORBICO USP GM 169.527
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31101001 ACIDO FOLICO USP GM 239
31101002 ACETAMINOFEN POLVO USP GM 92.586
31101003 ACIDO ESTEARICO NF KG 7
31101004 ACIDO ACETIL SALICILICO USP ( Aspirina) GM 569.946
31101005 ACIDO ALGINICO NF GM 554
31101006 ACIDO BENZOICO USP GM 173
31101008 ACIDO CLORHIDRICO NF GM 128
31101010 ACIDO BORICO NF POLVO NF GM 3.883
31101019 ACIDO CITRICO ANHIDRO USP GM 209.729
31101020 ACIDO CITR.MONOHIDRATADO USP GM 449
31101021 ACIDO MALEICO USP GM 100
31101025 AMONIO GLICIRRIZINATO GM 1.292
31101026 ACIDO SALICILICO GM 1.327
31101040 ALCOHOL BENCILICO NF GM 94.412
31101043 ALCOHOL CETOESTEARILICO NF GM 2.407
31101050 ALCOHOL ETILICO USP GM 6.800.391
31101070 ALBENDAZOL USP GM 326.909
31101080 ALENDRONATO SODICO TRIHIDRATADO GM 930
31101090 ALMIDON DE MAIZ ALIMENTICIO NF KG 459
31102000 ALMIDON PREGELATINIZADO NF KG 143
31102011 AMBROXOL CLORHIDRATO PH. Eur. GM 1.656
31102012 AMONIACO CONCENTRADO SOL NF GM 19
31102040 ASCORBATO DE SODIO USP GM 51.189
31102050 ASPARTAME GRANULAR NF GM 49.970
31102055 AVICEL RC-591 GM 56.702
31102065 AZUCAR GRANULAR NF GM 723.597
31102066 AZUCAR COMPRESIBLE GM 22.881
31102070 BESILATO DE AMLODIPINA GM 17.828
31102072 BETASITOSTEROL GM 300
31102080 BICARBONATO DE SODIO USP GM 215.093
31102082 BIOSACCHARIDE GUM 4 (GLICOFILM 1,5 P) GM 1.255
31102090 BORATO DE SODIO NF GM 216
31102200 BHT GM 81
31103000 BUTILATO DE HIDROXIANISOL NF GM 89
31103001 CARBAMAZEPINA USP GM 189.922
31103002 CAFEINA ANHIDRA USP GM 29
31103003 CALCITRIOL GM 1
31103010 BUTYL METHOXY DBENZOYL METHANE GM 3.007
31103020 CARBONATO DE CALCIO PRECIP LIVIANO USP KG 158
31103021 CARBONATO DE CALCIO PRECIP PESADO USP GM 156.427
31103026 CARBOPOL ULTREX 20(ACRILATOS C10-C30 ALK GM 174
31103027 HOMOPOLÍMERO DE CARBÓMERO(CARBOMER 974P) GM 200
31103045 CELULOSA MICROCRISTALINA PH302 (AVICEL) GM 47.734
31103050 CELULOSA MICR. PH200 NF (AVICEL) KG 1.590
31103060 CELULOSA MICRO.PH102 NF (AVICEL) KG 423
31103070 CELULOSA MICRO PH 101 NF (AVICEL) KG 1.409
31103075 CERA DE ABEJA GM 10.086
31103600 CIPROFIBRATO GM 13.302
31104000 CIANURO DE POTASIO GM 11
31104010 CITRATO DE SODIO DIHI.USP GM 31.125
31104012 CITICOLINA SODICA GRADO INYECTABLE GM 25.711
31104018 CLOTRIMAZOLE MICRONIZADO USP GM 145
31104019 CLARITROMICINA POLVO USP GM 731.563
31104021 CLARITROMICINA PELLETS 43% USP GM 29.336
31104022 CLORFENIRAMINA MALEATO USP GM 335
31104023 CHLORZOXAZONA POLVO USP GM 76.109
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31104031 CLORURO DE BENZALCONIO 80% GM 237
31105000 COENZIMA Q 10 GM 13.671
31105012 COLORANTE AMARILLO No 6 CI 15985 GM 11
31105015 COLORANTE VERDE FDYC N° 3 GM 2
31105016 COLOR ROJO FD&C Nº 3 GM 53
31105018 COLORANTE ROJO D&C No 22 GM 177
31105019 COLORANTE ROJO D&C No 28 GM 206
31105020 COLOR AMARILLO No 6 ANARANJADO 2004 GM 13
31105040 CLORURO SODIO USP GRAN GM 2.608
31105021 COLOR ROJO FD&C Nº 40 CI 16035 GM 300
31105041 CLONIXINATO DE LISINA GM 40.847
31105043 CYCLOPENTASILOXANE DC 245 GM 2.772
31105044 CYCLOPENTASILOXANE DIMETHICONE CROSSPOLY GM 89.983
31105045 CYCLOPENTASILOXANE PEG/PPG 18/18 DIMETHI GM 3.010
31105046 C12-C15 ALQUIL BENZOATO(CETIOL AB) GM 1.823
31105060 CMC (CROSCARMELOSA SODICA) NF GM 342.577
31105064 DEXTROMETORFANO BROMHID. USP GM 1.917
31105065 DEXAMETASONA SODIO FOSFATO USP GM 38
31105066 DEXAMETASONA ACETATO MICRONIZADO USP GM 8
31105067 DEXAMETASONA BASE USP/BP MICRON ESTERIL GM 27
31105068 DEXTRANO 70 USP GM 40
31105070 DEXTROSA ANHIDRA USP GM 382.954
31105071 DOXAZOSINA MESILATO GM 2.990
31105090 DICLOFENAC SODICO USP GM 236.616
31106010 DIOXIDO DE SILICIO COLOI.NF (AEROSIL 200 GM 45.648
31106011 DIBUTIL ADIPATO(CETIOL B) GM 2.700
31106012 ESZOPICLONA MICRONIZADA GM 336
31106020 DIOXIDO DE TITANIO USP GM 65.681
31106030 DISULFITO DE SODIO NF (METABISULF) GM 3.286
31106042 D-PANTOTENATO DE CALCIO GM 7.472
31106049 ECTOIN (RONACARE ECTOIN) GM 701
31106050 EDETATO DISODICO USP GM 13.762
31106053 EXTRACTO DE GINSENG PE (80%) GM 63.518
31106054 ESTEARATO DE CALCIO GM 10
31106055 ETILHEXIL METOXICINAMATO(PARSOL MCX) GM 8.121
31106056 ERITRITOL GM 260.202
31106057 EXTRACTO GINKO BILOBA GM 17.285
31106060 ENALAPRIL MALEATO USP GM 33.475
31106068 DECARBOXY CANOSINE HCL BUTYLENE GLYCOL V GM 640
31106071 SABOR LIMON SD 5610892 GLOBE GM 3.587
31106073 SABOR MORA CMX44 493 TECNIAROMAS GM 217
31106074 SABOR CEREZA 3MF06135 MAGIC FLAVOR GM 3.329
31106078 SABOR MANZANA 3MF 04155 GM 4.957
31106082 SABOR FRESA FIRMENICH 502-725/B GM 13.764
31106084 SABOR FRESA 52160/APL POLVO GM 306
31106087 SABOR NARANJA 51941/B GM 194
31106088 SABOR DE LIMON TETRAAROMA 987317 GM 155
31106090 ESTEARATO DE MAGNESIO .NF/EP GM 185.340
31106091 SABOR NARANJA POLVO 3MF10316 GM 14
31106094 SABOR TUTTI FRUTI 584.285/CE GM 35.935
31106095 SABOR VAINILLA 18.028/APLF GM 711
31106096 SABOR BANANA 51.473/B GM 1.076
31106100 SABOR NARANJA 3MF05315 (MAGIC FLAVORS) GM 4.315
31106101 SABOR ANIS ESTRELLADO CONCENT.3MF23001 GM 500
31107007 ETHYL HEXYL TRIAZONA GM 2.512
31107008 FENILEFRINA HCL GM 1.163
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31107009 FENOL USP GM 105
31107011 FINASTERIDE MICRO. GM 108
31107012 FENIL TRIMETICONA (DC556) GM 916
31107020 FLUOXETINA CLORHIDRATO USP GM 37.636
31107021 FLUCONAZOL GM 120
31107030 FOSFATO DIBASICO DE CALCIO ANHIDRO USP GM 133.742
31107022 FLUORURO DE SODIO GM 5.446
31107024 FRUCTOSA NATURAL(KRISTAR) GM 1.000
31107032 FOSFATO DIBASICO DE SODIO GM 160
31107033 FOSFATO MONOBASICO DE SODIO GM 589
31107034 FOSFATO TRICALCICO GM 535.341
31107036 FRAGANCIA BOUQUET # 9422 HONEY GM 428
31107038 ARLACEL165(GLYCERIL ESTEARATO Y PEG100 E GM 730
31107039 D GLUCOSAMINA SULFATO POTASIO CLORURO GM 111.300
31107041 GLICERINA USP KG 2.936
31107042 GOMA XANTHAN NF GM 11.473
31107044 GLICINA USP GM 157
31107047 GENTAMICINA SULFATO GRADO INY GM 64.176
31107050 HIDROXIDO DE SODIO LENT. NF GM 1.210
31107053 GLIBENCLAMIDA GM 11.123
31107056 HIDROXIPROPILCELULOSA BAJA SUSTITU.LH-22 GM 480
31107060 HIDROXIPROPILCELULOSA GM 75
31107063 METHOCEL E4M PREMIUM (HIDROXIPROPILMETIL GM 87
31107064 HYPROMELOSA(METHOCEL K 100 LV) GM 29.940
31107065 HIPOCLORITO DE SODIO SOLUCION, USP GM 594
31107066 HIDROCLOROTIAZIDA USP GM 3.792
31107071 IBUPROFEN POLVO USP GM 1.000
31107072 INULINA (FIBRA) KG 366
31107076 IBANDRONATO SODICO MONOHIDRATADO GM 474
31107078 ISOAMYL P-METHOXICINNAMATO GM 11.524
31107080 LACA ALUMINICA AZUL FD&C N°1 GM 28
31107081 LACA ALUMIINICA AZUL FD&C # 2 GM 144
31107090 LACA ALUM. AMARILLO # 6 GM 538
31107091 LACA ALUM.AMARILLO # 10 GM 1.592
31107092 LACA ALUM. ROJO # 40 GM 160
31108020 LACTOSA MONOHIDRATADA NF KG 626
31108030 LACTOSA MON. HID. SPRAY DRIED NF KG 366
31108032 LACTASA GM 21.000
31108040 LEUCINA USP GM 857
31108060 LIDOCAINA CLORHIDRATO USP GM 2.219
31108061 LORATADINA USP GM 19.299
31108065 LOSARTAN POTASICO GM 755.234
31108066 MALTITOL (LYCASIN 80/55) GM 3.000.564
31108068 MEGLUMINA USP GM 188
31108069 MONTELUKAST SODICO GM 11
31108070 MALTODEXTRINA NF KG 688
31108071 METILPARABENO NF KG 5
31108072 HIDROXIPROPILMETILCEL.USP (Methocel E 5) GM 533.679
31108073 MANITOL USP KG 23
31108075 METFORMIN CLORHIDRATO ,BP GM 5.237.738
31108077 MENTOL EN CRISTALES USP GM 3.013
31108078 MELOXICAM GRADO INYECT. GM 1.253
31108079 MANITOL GRANULAR GM 105.941
31108080 NAPROXENO SODICO USP GM 938
31108081 NICOTINAMIDA USP GM 17.256
31108083 NEOMICINA SULFATO USP GM 177
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31108087 MAGALDRATO USP POLVO GM 99.428
31108089 MOXIFLOXACINA HCL GM 61
31109000 OPADRY BLANCO OY-S- 7322 GM 37.671
31108090 OMEPRAZOL PELLETS 8,5% GM 1.140.429
31108091 NAFAZOLINA CLORHIDRATO GM 12
31108093 NEPAFENACO GM 40
31109001 OPADRY ENTERICO CLEAR YP-6-7007 GM 151.033
31109003 OPADRY II SERIE 85 GM 463
31109004 OPADRY GREEN 39 K11526 GM 2.477
31109005 OPADRY WHITE 200F280000 GM 44.847
31109012 OPAGLOS 297W12478 AMARILLO GM 2.860
31109013 OLOPATADINA CLORHIDRATO GM 22
31109021 ORLISTAT POLVO GM 33.139
31109040 OXIDO FERRICO AMARILLO NF GM 132
31109049 OXIDO DE HIERRO ROJO C.I.77491 GM 868
31109050 OXIDO FERRICO ROJO (FERROXIDE IC07484) GM 848
31109052 OXIMETAZOLINA CLORHIDRATO USP GM 40
31109053 OXIDO DE ZINC GM 10.175
31109054 OCTOCRYLENE GM 6.883
31109055 PETROLATO BLANCO USP KG 54
31109060 PIRIDOXINA CLORHIDRATO USP GM 1.061.772
31109090 POLIETILENGLICOL 400 NF GM 123.165
31109092 POLIETILENGLICOL 8000 NF GM 79.324
31109093 POTASIO CETIL FOSFATO(CRODAFOS MCK) GM 1.995
31109094 PVP/HEXADECENO COPOLIMERO(ANTARON V216) GM 1.140
31109098 CROSPOVIDONA(POLYPLASDONE XL 10) GM 8.255
31120248 TOCOFERIL ACETATO GM 45
31201000 POLISORBATO 80.NF(TWEEN) GM 6.954
31201009 POLOXAMER (KOLIPHOR 407) GM 133
31201010 POVIDONA K29/32, USP (Polivinilpirrolid) GM 611.099
31201011 GLICOLATO SODICO DE ALMIDON NF (Primojel GM 202.055
31201015 PREDNISONA MICRONIZADA USP GM 26.424
31201019 PROPINOX CLORHIDRATO GM 2.553
31201020 PROPILEN GLICOL, USP GM 3.483.440
31201021 PROPILPARABENO NF KG 1
31201030 RANITIDINA CLORHIDRATO USP GM 231.000
31201040 RIBOFLAVINA USP GM 3.464
31201042 SABOR NATURAL RASPBERRY 3MF24532 GM 3.803
31201043 SABOR PEPPERMINT OIL 3MF25762 GM 940
31201044 SABOR LIQUIDO MENTA-LIMON GM 1.127
31201045 SABOR NARANJA DULCE 3MF21039 GM 2.370
31201052 SABOR DE CARAMELO 52.940/C GM 1.303
31201053 SABOR CHICLE S.D. SG-2792 GM 1.326
31201054 SABOR NARANJA 52.595/APL0597 FIRMEN GM 6.919
31201055 SABOR POUNCH FRUIT GM 7.071
31201060 SACARINA SODICA POL.USP GM 3.652
31201062 SECNIDAZOLE MICRONIZADO GM 60.054
31201065 SAL COMUN KG 109
31201067 SILDENAFIL BASE GM 364
31201068 SELENITO SODICO PENTAHIDRATADO GM 98
31201070 SODIO LAURIL SULFATO NF GM 15.962
31201071 SODIO BENZOATO NF KG 14
31201072 SORBATO POTASIO NF POLVO KG 2
31201073 SALICILATO DE SODIO GM 1.507
31201074 SEVOFLURANO GRANEL IMP. EN TAMBOR KG 1.300
31201075 SENSICARE C1010(METHYLISOTHIAZOLINONE-P) GM 309
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31201077 SULFADIAZINA DE PLATA GM 473
31201078 SABOR MENTA PIPERITA 3MF30415 GM 1.000
31201080 SORBITOL SOLUCION, USP GM 1.424.852
31201085 SILIMARINA POLVO GM 115.330
31201090 SIMETICONA EMULSION PL USP GM 42.509
31201093 STEVIA POLVO GRAS (95 %) GM 155.939
31202000 SIMVASTATINA USP GM 92.966
31202001 SULFAMETOXAZOL USP / BP GM 1.080.881
31202003 SULFATO DE MAGNESIO HEPTAHIDRATADO GM 332.993
31202004 SULFATO DE SODIO ANHIDRO GM 67
31202005 SUBSALICILATO DE BISMUTO GM 46.076
31202008 SABOR MOCCA POLVO 3MF21690 GM 10
31202009 SABOR VAINILLA FRANCESA POLVO 3MF21680 GM 1.701
31202010 SUCRALOSA POLVO NF GM 54.344
31202011 SABOR VAINILLA FRANCESA POLVO 3MF30055 GM 1.672
31202020 TALCO USP KG 22
31202025 TAMSULOSINA CLORHIDRATO PELLETS GM 474.893
31202026 TRIETANOL AMINA GM 182
31202027 TAUMATINA GM 309
31202028 TRAMADOL CLORHIDRATO GM 63.187
31202030 TINIDAZOL USP GM 25.417
31202032 TINOSORB M(METILENE BIS-BENZOTRIAZOLIL T GM 9.036
31202033 TINOSORB S( BIS-ETILHEXILFENOL METOXIFEN GM 782
31202034 TYLOXAPOL GM 4
31202035 TADALAFIL MICRONIZADO GM 129
31202040 TETRAHIDROZOLINA CLORHIDRATO USP GM 244
31202041 TOBRAMICINA BASE MICRONIZADA GM 285
31202049 TIAMINA MONONITRATO USP GM 564.353
31202050 TIAMINA CLORHIDRATO USP KG 8
31202051 TRIMETOPRIN USP GM 258.987
31202056 VITAMINA D3 POLVO SECO TIPO 100CWS GM 3.932
31202057 VITAMINA B12 USP (CIANOCOBALAMINA) GM 1.793
31202058 VITAMINA A ACETATO 500000 UI/G GM 4.939
31202059 VITAMINA E ACETATO POLVO 100000 UI/G GM 19.591
31202060 CITRATO DE ZINC TRIHIDRATADO GM 1.056
31202070 ZOPICLONA GM 758
31704990 ACEITE DE SESAMO REFINADO GM 70.107
31705000 ETANOLAMINA GM 80
31705001 BUTILATO DE HIDROXITOLUENO NF GM 956
31705002 DORAMECTINA GRADO INY USO VETERINARIO GM 9
31705008 GLICEROLFORMAL GM 179
31705010 HIERRO DEXTRANO 20 % GM 599
31705020 IVERMECTINA GRADO INY USP VETERINARIO GM 22
31705080 MAGNESIO CLORURO HEXAHIDRATADO GM 18
31800000 OXITETRACICLINA HCL GRADO INY, VETERINAR GM 10
31800001 OLEATO DE ETILO REFINADO GM 64
31800020 N METIL 2 PIRROLIDONA (PHARMASOLVE) GM 127
31800025 POLIVINILPIRROLIDONA K 17 GM 62
31800030 SODIO FORMALDEHIDO SULFOXILATO GM 23
31800035 UVINUL A PLUS(DIETILAMINO HIDROXIBENZOIL GM 2.720
31902070 TERBINAFINA CLORHIDRATO GM 900
41000001 INULINA GM 193
41000002 DIOXIDO DE SILICIO COLOIDAL GM 12
41000100 RABEPRAZOL SÓDICO PELLETS GM 14.885
41100002 SABOR MOCCA GM 136
41100008 SABOR VAINILLA LIQ. GM 62
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51000000 ACIDO BORICO NF POLVO GM 8.815
51000010 BORATO DE SODIO NF GM 550
51000020 CLORURO DE SODIO USP GRAN GM 1.639
51000021 CLORURO DE BENZALCONIO 17 % GM 689
51000030 EDETATO DISODICO USP GM 1.097
51000080 TETRAHIDROZOLINA CLORHIDRATO USP GM 532
51909000 AGUA P INYECC.USP. LI 3.623
51961900 NITROGENO FARMACID 99% M3 366
61051050 SODIO HIDROXIDO (INY.) GM 494
71009005 ACIDO ESTEARICO KG 4
71009006 ACIDO FUSIDICO GM 2.529
71010002 ALCOHOL CETILICO GM 3.973
71010100 ARLACEL 165 GM 4.996
71030020 CELULOSA MICRO PH 101 NF (AVICEL) KG 8
71040013 DIOXIDO DE SILICIO COL NF (AEROSIL 200) GM 244
71042010 EDTA DISODICO COSMETICOS GM 58
71042021 ESTEARATO DE MAGNESIO NF/EP GM 312
71045065 FOSFATO DISODICO ANHIDRO GM 79
71048015 GLICOLATO SODICO ALMIDON NF (PRIMOJEL) GM 7.160
71080000 ITRACONAZOL PELLETS 22% GM 37.485
71126020 METILPARABENO - NIPAGIN M GM 246
71126030 METHOCEL E 5 (Hidroxipropilmetilcel) USP GM 1.861
71130000 MIRISTATO ISOPROPILICO GM 5.200
71160000 POLISORBATO TWEEN 60 GM 5.287
71160005 PROPILENGLICOL GM 12.662
71160010 PROPILPARABENO - NIPASOL GM 125
71180000 SPAN 60 GM 2.900
71190000 TERBINAFINA CLORHIDRATO GM 23.447
71191000 VASELINA BLANCA GM 4.008
71191001 VASELINA LIQUIDA GM 4.189
91012000 SILICIO DIOX.ALTAMENT.CON GM 15.216
91012600 AGUA DESMINERALIZADA LI 215
91020500 SACAROSA GM 28.136
91020600 SACAROSA POLVO GM 143.091
91022000 BOLO BLANCO POLVO PURIS GM 32.191
91024800 CALCIO CARBONATO PRECIPI. GM 15.296
91034000 EUDRAGIT L 12,5 GM 57.166
91036000 GELATINA BLANCA POLVO GM 1.702
91038000 GLICERINA ANHIDRA PURA GM 6.706
91039000 GOMA ARABIGA SECADA X PUL GM 3.645
91043000 LACTOSA,1-H2O POLVO DAB GM 82.334
91045000 POVIDONA (POLI 1-VINIL-2-PIRROLIDO) GM 7.695
91046000 MAGNESIO ESTEARATO GM 3.514
91047000 MAGNESIO OXIDO MUY LIGERO GM 3.319
91050000 METILCELULOSA GM 5.912
91053200 MONTANGLICOLWACHS GM 480
91055000 PIRIDOXINA CLORHIDRATO GM 354.558
91079000 TALCO POLVO FINIS.PURIS. GM 93.195
91082000 TIAMINA NITRAT.DAB PH EUR GM 185.501
91084000 TITANIO(IV)OXIDO PURIS GM 46.841
91086500 VITAMINA B12 POLVO AL 1 % GM 57.276
91089000 ALMIDON DE MAIZ POLV.FINO GM 32.722
31103023 CARBONATO DE SODIO ANHIDRO GM 63.450
31106048 ETORICOXIB MICRONIZADO GM 53.987
31201002 POLISORBATO 20 GM 13.871
31107055 MONOESTEARATO DE GLICERILO GM 5.600
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31201001 POLISORBATO 60 (TWEEN) GM 1.413
31101015 ACETATO DE SODIO TRIHIDRATADO GM 2.075
31102100 BROMHEXINA CLORHIDRATO GM 17
31104025 CREATININA GM 21
31101023 ACIDO FOSFORICO NF GM 118
31104024 CLORTALIDONA GM 700
31202012 SERTRALINA CLORHIDRATO MICRONIZADA GM 600
01935400 COL.PONCEAU 4R GM 29
71010001 ALCOHOL ESTEARILICO GM 10.000
71010003 ALCOHOL BENCILICO NF GM 1.986
71060000 HIDROXIDO DE SODIO GM 300
31020201 ASTAXANTINA 2% GM (250)
31107054 GABAPENTINA 75% PELLETS GM 200.000
31106103 SABOR FRESA CARAMELO 3MF24041 GM 3.629
31107057 ITRACONAZOL 22% PELLETS GM 150.000
31106058 ERGOTAMINA TARTRATO GM 407
31101013 ACIDO ZOLEDRONICO MONOHIDRATO GM 43
31108095 MIRISTATO DE ISOPROPILO GM 800
31202100 SORBITAN ESTEARATO (SPAN60) GM 320
31103590 CIPROFLOXACINA CLORHIDRATO USP GM 1.300.738
Fuente: Farmacid S.A. (2017)
TABLA 73. PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE PURIFICACIÓN DE AGUA
(DESMINERALIZADOR)
NOMBRE DEL PRODUCTO CONSUMO MENSUAL UNIDAD ESTADO
SOLIDO O LIQUIDO
Ácido clorhídrico 2000 Litros Liquido
Hidróxido de sodio (Sosa cáustica) 15 Kg solido
Fuente: Farmacid S.A. (2017)
TABLA 74. LISTADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO
NOMBRE DEL PRODUCTO CONSUMO MENSUAL UNIDAD ESTADO
SOLIDO O LIQUIDO
Almidón 4 Quintales Solido
Fuente: Farmacid S.A. (2017)
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TABLA 75. LISTADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA MANTENIMIENTO
NOMBRE DEL PRODUCTO CONSUMO MENSUAL
UNIDAD ESTADO
SOLIDO O LIQUIDO
Aceite SAE 90 1 Caneca Liquido
Aceite SAE 140 1 Caneca Liquido
Aceite hidráulico Rando HD 32 1 Caneca Liquido
Aceite hidráulico Rando HD 68 1 Caneca Liquido
Aceite para compresor atlas Copco PN 2901 0045 00 1 Galón Liquido
Aceite de grado alimenticio 68 BEL-RAY 1 Caneca Liquido
Thiñer 1 Galón Liquido
Alcohol 60% 1 Litro Liquido
Desengrasante biodegradable para aluminio Shiny – Side 1 Galón Liquido
Desengrasante OMYA NES-2000 1 Galón Liquido
Grasa para rodamientos SKF LGHT 3/5 1 Caneca Liquido
Grasa para rodamientos SKF LGHT 3/18 1 Caneca Liquido
Grasa de alta temperatura DXP-HTG 750 1 Caneca Liquido
Grasa de grado alimenticio 2 BEL-GRAY 1 Caneca Liquido
Simoniz Limpiador de cuero 0,5 Litros Liquido
Fuente: Farmacid S.A. (2017)
TABLA 76. LISTADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LIMPIEZA Y LAVANDERIA
PRODUCTO CONSUMO MENSUAL UNIDAD ESTADO
SOLIDO O LIQUIDO
Limpiador de vidrios Binner 0,5 Litros Liquido
Desinfectante Piso dex 1 Galón Liquido
Cloro 1 Galón Liquido
Jabón líquido 1 Galón Liquido
Cera 1 Galón Liquido
Jabón líquido para dispensador Scott 0,5 Litros Liquido
Gel para dispensador Scott 0,5 Litros Liquido
Lava vajilla 1 Kilogramos Solido
Fuente: Farmacid S.A. (2017)
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6.3.4. PRODUCTOS TERMINADOS
TABLA 77. PRODUCTOS TERMINADOS
Fuente: Farmacid S.A. (2017)
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6.3.5. MAQUINARIA Y EQUIPOS
TABLA 78. MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA EMPRESA
DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS ÁREAS
ABLANDADOR DE AGUA KSF-150 {CM-07-021} MANTENIMIENTO
AEREADOR RELIANCE 3HP 3PH #1 {OT-09-010} MANTENIMIENTO
AEREADOR RELIANCE RELIANCE 3HP 3PH #1 {OT-09-014} MANTENIMIENTO
AEREADOR RELIANCE RELIANCE 3HP 3PH #1 {OT-09-015} MANTENIMIENTO
AEREADOR RELIANCE RELIANCE 3HP 3PH #1 {OT-09-016} MANTENIMIENTO
AEREADOR RELIANCE RELIANCE 3HP 3PH #1 {OT-09-017} MANTENIMIENTO
AEREADOR RELIANCE RELIANCE 3HP 3PH #1 {OT-09-018} MANTENIMIENTO
AGITADOR AREA ESTERIL 106 {AE-01-027} ESTERIL
AGITADOR AREA ESTERIL -AE-01-028- 7509470< ESTERIL
AGITADOR MARMITA 500 KG CREMAS 187 AC. {AN-02-045} NO ESTÉRIL
AGITADOR MARMITA DE CREMAS 200 KG BY154-FAC2A1 {AN-02-046} NO ESTÉRIL
AGITADOR PORTATIL DE GRANULACION
-AN-02-049- 3CX4-42316 NO ESTÉRIL
AGITADOR PORTATIL DE LIQUIDOS
-AN-02-048- 3CX4-42316 NO ESTÉRIL
AGITADOR PREPARACION ESTERIL
REACTOR 100L TE 1BFOXO 41026645/23 {AE-01-026} ESTERIL
AGITADOR REACTOR 1000 L. LIQUIDOS
AN-02-055- B77R0068P-HS NO ESTÉRIL
AGITADOR REACTOR DE 200 L AREA LIQUIDOS
AN-02-053- SKC.43P69.953 NO ESTÉRIL
AGITADOR ROTATIVO DE LIQUIDOS TANQUE 3000L
65260 {AN-02-047} NO ESTÉRIL
AGITADOR TANQUE DE 3000 L AREA LIQUIDOS
-AN-02-052- NO ESTÉRIL
AGITADORES LIGHTNIN. -AN-02-033- 5KC43 / P6953 CSL NO ESTÉRIL
AIRE ACONDICIONADO # 2 ALIMENTOS SOLIDOS
1773CFM 5NRD3 {UN-08-027} PESAJE
AIRE ACONDICIONADO 1790CFM 5NRD3 {UN-08-026} PESAJE
AIRE ACONDICIONADO AHC-1 - TABLETEO {UN-08-001} LOGISTICA
AIRE ACONDICIONADO AHC-2 - AREA LIMPIA ESTERIL CARRIER 1712 {UN-08-002} LOGISTICA
AIRE ACONDICIONADO AHC-3 NUCLEO ESTERIL CARRIER 28CU1124MA1071 1712
{UN-08-003} LOGISTICA
AIRE ACONDICIONADO AHC-4 CONTROL QUIMICO CARRIER 39EM08 77ET08 {UN-08-
004} LOGISTICA
AIRE ACONDICIONADO AHC-6 ASEG Y CONTROL DE CALIDAD {UN-08-005} LOGISTICA
AIRE ACONDICIONADO AHC-7 EMPAQUE {UN-08-006} LOGISTICA
AIRE ACONDICIONADO AHC-8 LIQUIDOS, CREMAS Y PESAJE {UN-08-021} LOGISTICA
AUTOCLAVE VERNITRON. -AE-01-005- 33660-CSY-2M 51768 AREA ESTERIL
AUTOCLAVE VERNITRON. -CC-04-005- R1626 CLB1 51769 CONTROL DE
CALIDAD
BANCO DE CAPACITORES ELECTRO
ECUATORIANA -CM-07-015- O.T. #80559 MANTENIMIENTO
BLISTER FABRIMA BLISTERFLEX 20120037 {AM-03-038} EMPAQUE
BLISTER MEPREC #1 MEPREC GB100 GB100-015 {AM-03-042} EMPAQUE
BLISTER MEPREC #2 MEPREC GB100 GB100-015 {AM-03-047} EMPAQUE
BLISTERA UHLMAN HS-3 1475 {AM-03-002} EMPAQUE
BLISTERA UHLMAN HS-4 244 {AM-03-003} EMPAQUE
BLISTERA UHLMAN UPS300 PAC-SYSTEM 247 {AM-03-001} EMPAQUE
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BOMBA DE AGUA CALIENTE
PEERLESS TUBE PV PX2X 2X8-A 384607 {CM-07-011} MANTENIMIENTO
BOMBA DE IMPULSO 0.5 HP INOXPA HYGINOX SN {AE-01-032} ESTERIL
BOMBA DE POZO {CM-07-025} MANTENIMIENTO
BOMBA DE PRESION CONSTANTE # 1
CM5 HD 1305 384604 {CM-07-007} MANTENIMIENTO
BOMBA DE PRESION CONSTANTE # 2
CM5 HD 1305 {CM-07-006} MANTENIMIENTO
BOMBA DE RECIRCULACION
COZZOLI. -AE-01-011- WR 79150 ESTERIL
BOMBA DE RETORNO CONDENSADO
GOULDS. -AE-01-016- 3642 3642 MANTENIMIENTO
BOMBA DE VACIO NASH. -CM-07-008- CL202 1401435 MANTENIMIENTO
BOMBA JOCKEY CONTRA INCENDIOS
3 GPM GOULDS - WATER TECHNOLOGY E-SV 228R03 {CM-07-005}
MANTENIMIENTO
BOMBAS CONTRA INCENDIOS
PEERLESS EABF-10 -CM-07-016- 5ABF-10 1/2 384606 MANTENIMIENTO
BOMBO DE RECUBRIMIENTO # 1.
-AN-02-009- VIII 5130 NO ESTÉRIL
BOMBO DE RECUBRIMIENTO # 2.
-AN-02-010- VIII 5129 NO ESTÉRIL
BOMBO DE RECUBRIMIENTO # 3.
-AN-02-011- 900-001-8 T660324 NO ESTÉRIL
BOMBO DE RECUBRIMIENTO # 4.
-AN-02-012- 900-1-8 T42757 NO ESTÉRIL
CAJAS DE REVISION -OT-09-024- MANTENIMIENTO
CALDERO 100 BTU FULTON {CM-07-035} MANTENIMIENTO
CARGADOR DE BATERIAS TOYOTA. -BD-05-001- 147733-3 BODEGA
CENTRALINA DE GLP {OT-09-027} MANTENIMIENTO
CHILLER PARA DESTILADOR
BOHN -AE-01-029- BFCO419B BDG8036 MANTENIMIENTO
CLORINADOR NSF 024 24 GAL/ DIA NSF 024 940111854 {CM-07-013} MANTENIMIENTO
CODIFICADORA HAPA # 1. DEF 310 3058 {AM-03-021} EMPAQUE
CODIFICADORA HAPA # 2. 310 F STANDARD 4465 {AM-03-004} EMPAQUE
CODIFICADORA HAPA #3 {AM-03-037} EMPAQUE
COMPRESOR CURTIS 10 HP CURTIS OUT FIT 10HT12UPN-A3A 24X68-120 {CM-07-
031} MANTENIMIENTO
COMPRESOR DE AIRE ATLAS COPCO # 1
ATLAS COPCO IL-8152 0194 54 GA22-125 769-635 {CM-07-003} MANTENIMIENTO
COMPRESOR DE AIRE ATLAS COPCO # 2
ATLAS COPCO GA-22 145 PAC AII232747 {CM-07-029} MANTENIMIENTO
COMPRESOR DE AIRE ATLAS COPCO # 3
ATLAS COPCO GA55-90 {CM-07-036} MANTENIMIENTO
CONGELADOR # 3 DE GELES
DURAFRIO NACIONAL {BD-05-013} BODEGA
CONGELADOR BODEGA # 2
CODEHOTEL NUMERO DE INVENTARIO 0441 {BD-05-009} BODEGA
CUARTO FRIO CARRIER TRANSICOLD 69NT40-394-5 5CM90083495 {BD-05-014} BODEGA
DESEMPOLVADOR KEY. -AN-02-007- TD-101-B N/A NO ESTÉRIL
DESINTEGRADOR /BAÑO MARIA {CC-04-017} CONTROL DE
CALIDAD
DETECTOR DE METALES - DESEMPOLVADOR {AN-02-067} NO ESTÉRIL
ENCAPSULADORA # 1. PARKE DAVIS TYPE 8 605 {AN-02-005} NO ESTÉRIL
ENCAPSULADORA # 2. PARKE DAVIS TYPE 8 B-C-1200-1 {AN-02-006} NO ESTÉRIL
ENCAPSULADORA CAPSUGEL ULTRA III FDABK10001 {AN-02-072} NO ESTÉRIL
ENCAPSULADORA ZANASSI AZ40 88054 {AN-02-071} NO ESTÉRIL
ENFRIADOR DE AGUA. GAO 85 600 AA A-797699 {CM-07-009} MANTENIMIENTO
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ENFRIADOR DE AGUA CHILLER 90 TN CARRIER 30RBF090613G0-3 2616Q34304 {CM-
07-033} MANTENIMIENTO
ENGOMADORA MARSH. -BD-05-008- 4BT-C-5 29646 BODEGA
ENGOMADORA POTDEVIN # 1. -AM-03-017- LM-GLM-76 360 EMPAQUE
ENGOMADORA POTDEVIN # 2 GLM-7911 131 {AM-03-018} EMPAQUE
ENGOMADORA POTDEVIN # 3. -AM-03-019- GLM-7911 5321 115 EMPAQUE
ESTUFA CLIMATICA HOT PACK 435304 77682 {CC-04-012} CONTROL DE
CALIDAD
ESTUFA CLIMATICA NORLAKE RSR1522WSW/8H {CC-04-013} CONTROL DE
CALIDAD
ESTUFA DE SECADO # 3. NEOTEC {AN-02-017} NO ESTÉRIL
ESTUFA DE SECADO #5 18000W TESOULSING H3EV220-3-18000 TEKW11001 {AN-02-
069} NO ESTÉRIL
ESTUFA DE SECADO ESSEN #1 -AN-02-018- E-24 NO ESTÉRIL
ESTUFA DE SECADO FARMACID #4
-AN-02-060- 300 KG FARMACID AN-02-060 NO ESTÉRIL
ESTUFA DE SECADO LYDON #2 -AN-02-019- 33227-1-T2 6233 NO ESTÉRIL
ESTUFA DE VACIO NATIONAL 5851 {CC-04-015} CONTROL DE
CALIDAD
ESTUFA THELCO 19 {CC-04-016} CONTROL DE
CALIDAD
ETIQUETADORA NEW JERSEY -AM-03-023- 2000 ETQ/H NEW JERSEY EMPAQUE
EXTRACTOR BAÑOS ASEGURAMIENTO
CALIDAD - UN-08-024- S/N S/N
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
EXTRACTOR DE CREMAS (PROCESO) -
UN-08-025- S/N S/N ASEGURAMIENT
O DE LA CALIDAD
FILTRO DE ARENA DE CUARZO
CM-07-026- IGT-36 MANTENIMIENTO
FILTRO DE ARENA VAPONICS 20 GPM -CM-07-022- VSF38 0879-12475 MANTENIMIENTO
FILTRO PRENSA ERTEL. -AN-02-023- EUS 10 FILTER 501-304 NO ESTÉRIL
FILTROS DE AIRE COMPRIMIDO
{OT-09-030} MANTENIMIENTO
FILTROS DE AIRE -OT-09-006- MANTENIMIENTO
FLUJO LAMINAR (KALIX DUPUY) -AM-03-028- CAP-577 2517-5781 EMPAQUE
FLUJO LAMINAR (LAVADORA DE AMP. 1 CIRC) -AE-01-024- CAP 577 3121-6808 ESTERIL
FLUJO LAMINAR BODEGA CLEAN AIR PRODUCTS CAP577 2518-578I {CC-04-010} CONTROL DE
CALIDAD
FLUJO LAMINAR DEXON. -AE-01-015- M558-885 11533 ESTERIL
FLUJO LAMINAR HORIZONTAL
EDGE CARD HOOD EG6252 E-7339 {CC-04-009} CONTROL DE
CALIDAD
FLUJO LAMINAR LAVADORA
AMP.2 (MALLAS) -AE-01-023- ESTERIL
FLUJO LAMINAR LINEA DE LIQUIDOS
-AM-03-030- CAP-577 3122-6808 EMPAQUE
FLUJO LAMINAR. CLEAN AIR PRODUCTS 412A-4T30-0SST 3129-6789 {CC-04-
006} CONTROL DE
CALIDAD
FLUJO UNIDIRECCIONAL PESAJE CABINA #1
-AN-02-061- CLEAN AIR PRODUCTS CAP577-4WX4LX8H NO ESTÉRIL
FLUJO UNIDIRECCIONAL PESAJE CABINA #2
-AN-02-062- CLEAN AIR PRODUCTS CAP577-4WX4LX8H NO ESTÉRIL
FLUJO UNIDIRECCIONAL PESAJE CABINA #3
CLEAN AIR PRODUCTS CAP577-4WX6LX8H {AN-02-063} NO ESTÉRIL
FUMIGACION DE PLANTA
MANTENIMIENTO
FUMIGACION DE PLANTA
MANTENIMIENTO
GENERADOR ELECTRICO CATERPILLAR -CM-07-014- 3406 175 BH 1171 MANTENIMIENTO
HOMOGENIZADOR. -AN-02-029- 425L C425M241 NO ESTÉRIL
HORNO ESTERILIZADOR LYDON. -AE-01-006- 3330-3A-T5 6234 ESTERIL
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HIDRANTES-GABINETES-MANGUERAS-ACCESORIOS
-OT-09-023- MANTENIMIENTO
HORNO HOT PACK 213023 52638 {CC-04-008} CONTROL DE
CALIDAD
IMPRESORA DE AMPOLLAS
MARKEM # 1. -AE-01-012- 165BMK2 751471 ESTERIL
IMPRESORA DE AMPOLLAS
MARKEM # 2 -AE-01-013- 165BM 671814 ESTERIL
IMPRESORA FLEXOGRAFICA SIAT. -AM-03-009- L3-150 5820382 EMPAQUE
IMPRESORA INK JET -AM-03-027- IMAJE 7XX 413460504005 EMPAQUE
IMPRESORA LINX 6200 -AM-03-029- 6200 EMPAQUE
INCUBADORA #2 HOTPACK 316510 53260/53261 {CC-04-037} CONTROL DE
CALIDAD
INCUBADORA #3 HOT PACK 316510 53260/59261 {CC-04-011} CONTROL DE
CALIDAD
INCUBADORA #1 (SIEMBRAS)
HOT PACK 316510 53260/53261 {CC-04-007} CONTROL DE
CALIDAD
INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS Y
EXTERNAS
MANTENIMIENTO
LAVADORA DE FRASCOS BETTER BUILT MACHINE -CC-04-004- UCB-100-EH 2154 CONTROL DE
CALIDAD
LAVADORA DE FRASCOS STRUNCK. -AM-03-012- BENCH MODEL RAF-100 EMPAQUE
LAVADORA DE ROPA 16 LB WHIRLPOOL WWA5400 {AE-01-017} ESTERIL
LAVADORA DE ROPA DUREX # 2. WWA5600 DB55753 {AE-01-018} ESTERIL
LAVADORA DE ROPA LAV 15KG MILNOR MWR18E4 AAN/130115928 {OT-09-031} MANTENIMIENTO
LAVADORA DE ROPA LAV. SPEED QUEEN 1 {OT-09-012} MANTENIMIENTO
LAVADORA DE ROPA LAVANDERIA
MTTO 15KG WHIRLPOOL 8MWTW1500CM ML50737634 {OT-09-019}
MANTENIMIENTO
LAVADORA FRASCOS DITOPAX -AM-03-031- NO TIENE NO TIENE EMPAQUE
LLENADORA DE LIQUIDOS
FILAMATIC #1 -AM-03-005- DAB5-4 A-011317 EMPAQUE
LLENADORA DE LIQUIDOS
FILAMATIC #2 -AM-03-026- MRV-4 020040 EMPAQUE
LLENADORA LAKSO. -AM-03-010- REFORMER 300 429 EMPAQUE
LLENADORA Y SELLADORA
COZZOLI # 1 FPS2 FPS2-RH-302 {AE-01-001} ESTERIL
LLENADORA Y SELLADORA
COZZOLI # 2. FPS2 FPS2-FFF-410 {AE-01-002} ESTERIL
LLENADORA Y TAPADORA DE JERINGAS
STAT JECT BAUSCH +STRÖBEL SFM202 {AE-01-033} ESTERIL
MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS
-OT-09-020- MANTENIMIENTO
MAQUINA LLENADORA DE TUBOS
KALIX DUPUY. -AM-03-006- KX SUPER 60 3071 EMPAQUE
MAQUINA LLENADORA DE VIALES
FARMOMAC -AE-01-030- F47/DP-TL-C 47261 ESTERIL
MAQUINA SACHETEADORA # 1
NUTRACEUTICOS JS10A - {AM-03-036} PESAJE
MAQUINA SACHETEADORA # 2
NUTRACEUTICOS {AM-03-039} PESAJE
MAQUINA SACHETEADORA # 3
EMPAQUE {AM-03-040} EMPAQUE
MARMITA DE CREMAS STYLE SB B-5374 {AN-02-035} NO ESTÉRIL
MESA BANDA #8 METALINOX {AM-03-046} EMPAQUE
MESA BANDA ISLAND 20" CONVEYOR #1 CONVEYOR 20" 16352 {AM-03-014} EMPAQUE
MARMITA DE PREPARACIÓN Y
MARMITA DE FUSIÓN CREMAS 500 KG M-3 1298 {AN-02-044} NO ESTÉRIL
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MESA BANDA #7 METALINOX {AM-03-045} EMPAQUE
MESA BANDA ISLAND 20" CONVEYOR #2 CONVEYOR 20" {AM-03-033} EMPAQUE
MESA BANDA ISLAND 20" CONVEYOR #3 CONVEYOR 20" 16344 {AM-03-015} EMPAQUE
MESA BANDA ISLAND 20" CONVEYOR #4 CONVEYOR 20" {AM-03-034} EMPAQUE
MESA BANDA ISLAND 20" CONVEYOR #5 CONVEYOR 20" 16344 {AM-03-016} EMPAQUE
MESA BANDA ISLAND 20" CONVEYOR #6 CONVEYOR 20" {AM-03-043} EMPAQUE
MEZCLADOR AMF # 1. GLEN 340 74-36 {AN-02-014} NO ESTÉRIL
MEZCLADOR AMF # 2. GLEN 160 57 366 {AN-02-015} NO ESTÉRIL
MEZCLADOR EN V. -AN-02-020- STANDARD PK 239542 NO ESTÉRIL
MEZCLADOR LINEAL {AN-02-073} NO ESTÉRIL
MOLINO COLOIDAL VERTICAL
GREER. -AE-01-008- W250-V-76 103390926 ESTERIL
MOLINO COLOIDAL VERTICAL
GREER. -AN-02-022- W250-77 403390072 NO ESTÉRIL
MOLINO FITZMILL -AN-02-021- DA-506 8188 NO ESTÉRIL
MONTACARGA MANUAL PALLET MULE. -AN-02-034- 48-27-2500 5D17Y731275 NO ESTÉRIL
MONTACARGAS AISLE MASTER AISLE MASTER 20WHE ELÉCTRICO 28648
{BD-05-015} BODEGA
MONTACARGAS ELECTRICO
PALLETIZADOR # 1 1400KG JUNGHEINRICH EJC-214 90476918 {BD-05-016} BODEGA
MONTACARGAS ELECTRICO
PALLETIZADOR # 2 1400 KG JUNGHEINRICH EJC 214 90476919 {BD-05-017} BODEGA
MONTACARGAS MANUALES
PALLET MULE. 48-27-2500 / 48-27-3000 6D4Y741406 / SD12Y731275 {AM-03-020}
EMPAQUE
MONTACARGAS MANUALES
PALLET MULE. 48-27-3000 6D4Y741406 {BD-05-005} BODEGA
PORTA PAPEL ENGOMADO # 1.
-BD-05-007- BODEGA
PORTA PAPEL ENGOMADO # 2.
-BD-05-006- BODEGA
PUERTA AUTOMATICA DE INGRESO
-OT-09-002- MANTENIMIENTO
PUERTA AUTOMATICA VEHICULAR
-OT-09-025- MANTENIMIENTO
REACTOR DE 1.000 LT. -AN-02-027- JOVS 26103 NO ESTÉRIL
REACTOR DE 3.000 LT. -AN-02-026- P8/3763 P-172 NO ESTÉRIL
RECOLECTOR DE POLVO TORIT # 1.TABLETEO 84 D-3472 {AN-02-030} NO ESTÉRIL
RECOLECTOR DE POLVO TORIT #4 GRANULACION DFT2-8 IG381113-001 {AN-02-036} NO ESTÉRIL
RECOLECTOR DE POLVO TORIT #5 GRAGEADO {AN-02-037} NO ESTÉRIL
RECOLECTOR DE POLVO TORIT DE PESAJE. 84 D-3473 {BD-05-010} NO ESTÉRIL
RECOLECTOR DE POLVO TORIT EMPAQUE {AM-03-035} NO ESTÉRIL
REFRIGERADOR # 4 ESTUDIOS CLINICOS
DURAFRIO {BD-05-012} BODEGA
SECADOR # 3 CURTIS CHT50 NHT50D1150510319 {CM-07-032} MANTENIMIENTO
SECADOR DE AIRE ATLAS COPCO -CM-07-004- 900-807 MANTENIMIENTO
SECADOR DE AIRE COMPRIMIDO
{CM-07-030} MANTENIMIENTO
SELLADORA CONTINUA 1-12M/MIN INGEMAQ {AM-03-041} EMPAQUE
SECADORA DE FRASCOS THELCO -CC-04-003- 18 21-AC-10 CONTROL DE
CALIDAD
SECADORA DE ROPA ST75CG OTCK9403016608 {OT-09-028} MANTENIMIENTO
SECADORA DE ROPA WIRPOOL # 1 WHIRLPOOL PDE-5300 AP1704 {AE-01-019} ESTERIL
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Av. Ilaló 1048 entre Conocoto y San Rafael. Parroquia Conocoto. Sector Armenia 2. Telf. 023829620 Email: [email protected]
SELLADORA CILLOTA. -AM-03-024- EMPAQUE
SISTEMA DE AGUA DESTILADA
ADINOX 75 L/H 56332 56332 {AE-01-007} ESTERIL
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA
PURIFICADA CULLIGAN PTAP 03063-3 {OT-09-021} MANTENIMIENTO
SORBONA # 1 LABCONCO 60803 235887 {CC-04-001} CONTROL DE
CALIDAD
SORBONA # 2 LABCONCO 06080300 301137 {CC-04-002} CONTROL DE
CALIDAD
TABLERO DE CONTROL - BOMBAS DE INCENDIOS F-046B6K {CM-07-017} MANTENIMIENTO
TABLERO DE CONTROL - SISTEMA EMERGENCIA D3122 {CM-07-019} MANTENIMIENTO
TABLERO DE TRANSFERENCIA
ELECTRICA 801141 {CM-07-018} MANTENIMIENTO
TABLETEADORA KILLIAN #2
300.000 TAB/H KILLIAN T300/32EU-B 32301-715592-104 {AN-02-070}
NO ESTÉRIL
TABLETEADORA KILLIAN 300.000 TAB/H KILLIAN T300/32AM 32303-735958-120
{AN-02-064} NO ESTÉRIL
TABLETEADORA KORSCH PH300
300.000 TAB/H KORSCH PH300 1.0023.94 {AN-02-065} NO ESTÉRIL
TABLETEADORA MANESTY # 3. -AN-02-003- B3B 12C173 NO ESTÉRIL
TABLETEADORA MANESTY # 4. -AN-02-004- BETA PRESS 140173 NO ESTÉRIL
TANQUE CISTERNA 218.000 LT. -OT-09-003- MANTENIMIENTO
TANQUE DE COMBUSTIBLE
1600 GALONES -OT-09-007- MANTENIMIENTO
TANQUE DE COMBUSTIBLE
2.000 GL. -OT-09-008- MANTENIMIENTO
TANQUE DE COMBUSTIBLE
2000 GL. -CM-07-024- MANTENIMIENTO
TANQUE DE COMBUSTIBLE DEL DIA
-CM-07-023- L972478 316 P 566B MANTENIMIENTO
TANQUE DE COMPENSACION
{OT-09-026} MANTENIMIENTO
TANQUE DE LAVADO DITOPAX -AM-03-032- NO TIENE NO TIENE EMPAQUE
TANQUE DE PREPARACION
120 LT. -AE-01-009- 3155 3155 ESTERIL
TANQUE DE PREPARACIÓN
220 LITROS -AN-02-039- NO ESTÉRIL
TANQUE DE PREPARACION
REACTOR #2 120 LT. -AN-02-059- 5711 5711 NO ESTÉRIL
TANQUE REACTOR DE 250 L
250 L ACERO INOX 001 DB250 {AE-01-031} ESTERIL
TAPADORA SWANMATIC # 1. -AM-03-008- 49PC 49PC2473 EMPAQUE
TAPADORA SWANMATIC # 2. -AM-03-007- 49PC 49PC2142 EMPAQUE
TAPADORA ZALKIM #2 -AM-03-025- EMPAQUE
TAPADORA ZALKIN #1 -AM-03-022- 07 601 31156 EMPAQUE
THERMOSELLADORA MINIPACK FM76 DIGIT MF02AA55 {AM-03-013} EMPAQUE
TRANSFORMADOR TRIFASICO 150KVA ECUATRAN 0340152017 {CM-07-034} MANTENIMIENTO
TRITURADORA DE AMPOLLAS
PRODEVA. -AE-01-021- 95A 95A MANTENIMIENTO
UNIDAD EXTRACCION AIRE
EF-9 INSPECCION Y SUPERVISION ESTER 2TDC165E 0D2266-38-037 {UN-08-017}
ESTERIL
TRITURADORA NEUMAC {OT-09-029} MANTENIMIENTO
TUNEL INOXIDABLE DE THERMOENCOGIDO # 2
ODECO {AM-03-044} EMPAQUE
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UNIDAD EXTRACCION # 1 LAVADO (PLANTA ALIMENTOS) 594CFM 4YY14 {UN-08-028} PESAJE
UNIDAD EXTRACCION # 2 SOLIDOS Y LIQUIDOS (PLANTA ALIMENTOS) 2303CFM
5NRD5 {UN-08-029} PESAJE
UNIDAD EXTRACCION EF-10 LAV DE AMPOLLAS C56 0896 S/N {UN-08-023} ESTERIL
UNIDAD EXTRACCION EF-12 PUERTAS AUTOCLAVE HORNO ESTERIL {UN-08-018} ESTERIL
UNIDAD EXTRACCION EF-13 {UN-08-022} LOGÍSTICA
UNIDAD EXTRACCION EF-2 BAÑOS Y VESTIDORES PLANTA {UN-08-011} LOGÍSTICA
UNIDAD EXTRACCION EF-3 ARMARIO DE SOLVENTES {UN-08-012} LOGÍSTICA
UNIDAD EXTRACCION EF-4 ADMINISTRACION Y C. CALIDAD 5650 CFM CARRIER
27DC245 0D2266-22-3/77 {UN-08-013} FINANZAS
UNIDAD EXTRACCION EF-5 HORNO LYDON {UN-08-020} LOGÍSTICA
UNIDAD EXTRACCION EF-6 LIQUIDOS Y CREMAS {UN-08-015} LOGÍSTICA
UNIDAD EXTRACCION EF-8 PUERTAS AUTOCLAVE Y PREPARACION {UN-08-016} ESTERIL
UNIDAD EXTRACCION RF-2 TABLETEO {UN-08-008} LOGÍSTICA
UNIDAD EXTRACCION RF-3 AREA ESTERIL {UN-08-009} LOGÍSTICA
UNIDAD EXTRACCION RF-4 - AREA LIMPIA {UN-08-010} LOGÍSTICA
UNIDAD INYECCION SF-1 ACCELACOTA # 1 {UN-08-014} MANTENIMIENTO
UNIDAD INYECCION SF-4 BOMBOS GRAGEADO {UN-08-019} LOGÍSTICA
UNIDAD RECIRCULACION RF-1 EMPAQUE {UN-08-007} LOGÍSTICA
Fuente: Farmacid S.A. (2017)
6.4. FASES DE OPERACIÓN
IMÁGEN 10. PROCESOS QUE SE REALIZAN EL LA EMPRESA
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Las áreas de elaboración de los productos farmacéuticos se clasifican en:
6.4.1. ÁREA DE PESAJE
Antes de pasar al proceso operativo la materia prima almacenada es pasada a esta área, donde
mediante la utilización de balanzas previamente calibradas la materia prima es pesada dependiendo del
requerimiento del cliente.
6.4.2. ÁREA ESTÉRIL
El área estéril de FARMACID S.A. está diseñada para la producción de inyectables de todo tipo con los
últimos adelantos tecnológicos, entre los productos estériles están: líquidos no estériles: soluciones
orales, soluciones nasales, soluciones ópticas, suspensiones, emulsiones; líquidos estériles: soluciones
y suspensiones parenterales de pequeño volumen (ampollas) termolábiles y termoestables, soluciones
y suspensiones oftálmicas (colirios); polvos estériles: polvos para inyección.
6.4.3. ÁREA DE NO ESTÉRILES
La capacidad de producción en esta área incluyen las siguientes líneas de producción: sólidos no
estériles: cápsulas, granulados, tabletas, grageas, grageas de liberación controlada, tabletas
recubiertas y polvos; semisólidos no estériles: cremas, ungüentos y geles.
4.6.4. ÁREA DE EMPAQUE
Luego de que el producto halla ha pasado de los procesos operativos, este es transportado hacia esta
área donde se realiza el empacado y sellado del producto para ser transportados a la bodega de
producto terminado.
4.6.5. BODEGAS Y LOGÍSTICA DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTO TERMINADO
La Empresa FARMACID S.A cuenta con un área donde se realiza el almacenamiento de materia prima
y producto terminado, estos se encuentran ubicados sobre pallets, en racks metálicos y clasificados de
acuerdo al proveedor.
6.4.6. ÁREA DE CARGA Y DESCARGA
Esta área se encuentra ubicada en la parte posterior de la Bodega, en ella se realiza la carga y
descarga de la materia prima y del producto terminado que va ser transportado a los diferentes
proveedores.
Las áreas de apoyo se clasifican en:
- Control de Calidad
- Recursos Humanos
- Compras Locales e Importaciones
- Área de Sistemas
- Área Financiera
- Seguridad Industrial y Medio Ambiente
- Médico Ocupacional
- Área Administrativa
- Área de Mantenimiento
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6.5. SERVICIOS AUXILIARES
6.5.1. SISTEMA DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE VAPOR
El vapor industrial es suministrado por un caldero a una presión de 150 PSI y una temperatura de 170
C, este vapor es transportado hacia un distribuidor para suministrar a los equipos de consumo ubicados
en las áreas productivas.
El vapor industrial se utiliza en los intercambiadores de calor para generar vapor limpio el mismo que
destina a las autoclaves para esterilizar materiales y producto. El vapor industrial también se usa en los
reactores de preparaciones de productos inyectables.
En la empresa está instalado un caldero para la generación de vapor con las siguientes características:
- Marca: Fulton - Modelo: FBS-100A - Serie: F1048279A - Capacidad: 150 PSI - Combustible: Diesel - Fecha de Montaje: 2016
6.5.2. TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL
La empresa genera descargas líquidas provenientes de todas las actividades que se realizan en la
empresa como producción, cocina, lavandería, baterías sanitarias, las mismas que son conducidas al
tanque de compensación y piscina de oxidación para el tratamiento de las aguas residuales antes de
ser enviadas al sistema de alcantarillado.
- TANQUE DE COMPENSACION
La demanda diaria de aguas servidas y de producción de todas las áreas incluyendo cafetería, baterías sanitarias, control de calidad, se colectan en el tanque de compensación a excepción de aguas lluvias que se colectan directamente a las alcantarillas que son guiadas al canal de alcantarillado.
El trabajo físico - químico del tanque de compensación es obtener rápidamente la descomposición del líquido contaminado por medio de aireación por un proceso aeróbico.
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IMÁGEN 11. TANQUE DE COMPENSACIÓN
X.- Tanque de compensación
1.- Cuarto de bombas
2,5.- Bombas centrífugas
6.- Mezcladores o aireadores
3.- Sensores de nivel
- PISCINA O ZANJA DE OXIDACIÓN
La piscina de oxidación con seis aireadores, dos que trabajan normalmente en un régimen de
recirculación todos los días del año alternando según la necesidad. Las bacterias o seres vivos tienen
un tiempo de 72 horas para acceder al microorganismo contaminado y reproducirse en gran cantidad,
como bacterias jóvenes. Para que realicen el mismo trabajo de las cepas anteriores o bacterias viejas.
Para conseguir un proceso eficiente y de calidad es gracias al oxígeno que se suministra a través de los
aireadores que están en funcionamiento todo el tiempo, para evitar un descenso del floculo y que
permanezca flotante.
La finalidad de este proceso es llevar el agua tratada hasta el anillo aglutinador o sedimentador por
medio de vasos comunicantes donde su trabajo es agruparse y decantar o descender en sentido cónico
para dar forma al llamado licor de lodos.
Con una carga química contaminada no controlada hay menos presencia de oxígeno, es necesario
desalojar de inmediato los sedimentos a un espesador para regenerar el micro organismo contaminado
y los sedimentos a lechos de secados.
Por cultivo y reproducción los resultados son obtener agua transparente, este proceso es muestreado
controlado y equilibrado desde el tanque de compensación hasta que salga agua limpia y transparente
por la borda dosificando con cloro la salida final. Cuando hay agua turbia saliendo por la borda hay
problemas con el floculo, es más oscuro pierde peso, es pequeño y se destruye fácilmente esto es a
causa de materiales peligrosos que son enviados fácilmente por áreas productivas que no mantienen
un buen control de lavado.
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IMÁGEN 12. PISCINA DE OXIDACION
1. Bomba de tornillo
2. Espesador
3. Anillo aglutinador o sedimentador
4. Desfogue por decantación
5. Lodos
6. Clorinador
7. Piscina o zanja de oxidación
8. Curva de distribución
9. Aireadores
- RUTINA DIARIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO
Tanque de compensación: revisar estado físico de funcionamiento de bombas centrífugas, que no estén
tapadas o con baja presión, revisar manómetros de fluido 10 psi, menos de 10 psi, limpieza del Impeler.
Controlar el caudal permitido, no dejar que salga de ninguna manera con demanda química el agua
hacia las alcantarillas esperar que arranque automáticamente de no funcionar, revisar sensor de nivel y
limpiar los mezcladores funcionan 10 minutos controlado por un temporizador, luego da señal a las
bombas para llevar o trasladar el líquido fermentado mezclado, como alimento de las bacterias.
Piscina o zanja de oxidación: tenemos dos bombas de tornillo y seis aireadores las bombas trabajan
alternadamente dependiendo del espesor de lodo a 15 Hz. todos los días del año (por ninguna razón
se pueden apagar) se puede realizar suspensión del equipo hasta ocho horas o intermitentemente cada
cuatro horas, por un tiempo determinado del proceso o mantenimiento. En caso de corte de energía hay
que resetear estas bombas y los aireadores.
Los días lunes y viernes se aumenta la velocidad a 60 Hz. para desalojar sedimentos o lodos muertos
que obstruyen el paso por vasos comunicantes, que suelen llamarse licor de lodos. Con pala metálica
bajar sedimentos adheridos en las paredes del sedimento mientras dure el desalojo. Dejar en 15 Hz.
La inspección y limpieza diaria de bordes y barandas es importante, para evitar crecimiento de algas y
expulsión de malos olores.
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Verificar que esté trabajando la bomba que dosifica cloro en el tanque de Hipoclorito para tratamiento
de agua de vertedero hacia su destino final (Tanque lleno 1000ml de cloro).
Trabajan seis aireadores juntos cuando hay expulsión de lodos, ayudando a remover el floculo
asentado o sepas madres (bacterias viejas). Estas tienen que salir y dar paso a bacterias jóvenes para
realizar el mismo trabajo de las anteriores en su reproducción de nivel normal. Con frecuencia trabajan
dos o tres aireadores, dependiendo de una gran o poca cantidad de bacterias, no pueden estar
encendidos todos los aireadores por mucho tiempo, esta condición provocaría la destrucción rápida de
floculo.
Tomar muestra del floculo en probeta de 1000 ml por 30 minutos, para observar el estado físico y
cantidad de bacterias vivas que existen. Más de 650 ml desalojar al tanque. Espesado por exceso de
lodos, menos de 250 ml fortalecer en alimentación con almidón de maíz 20g disueltos en agua y
espaciar al contorno de la zanja o piscina dos veces por semana y ayudar con urea 15g o 20g disueltos
en agua de la misma forma tres veces por semana o diario hasta obtener resultados.
Nota: La revisión de flujo de tanque clarificador servirá para dosificar la salida de agua hacia las
alcantarillas y mantener resultados de efluentes de acuerdo a la exigencia Ambiental u Ordenanza
Municipal vigente.
6.5.3. SERVICIO MÉDICO
La empresa dispone de un dispensario médico para brindar atención preventiva y oportuna de la salud
de sus trabajadores. Está dirigido por un médico con formación especializada en Seguridad y Salud
Ocupacional.
6.5.4. SERVICIO DE ALIMENTACION
La empresa proveer alimentación nutritiva de manera permanente a sus trabajadores mediante la
contratación del servicios de catering.
6.4. DIAGRAMA DE LAS ACTIVIDADES
A continuación de describe las actividades que se realizan en la empresa (ver imagen 14).
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IMÁGEN 13. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO
ENTRADAS
ACTIVIDADES
SALIDAS
Combustibles: Diésel y GLP Gases de combustión y ruido de todo tipo de vehículos que ingresan a la empresa.
Materia prima e insumos que contienen sustancias químicas Tráfico vehicular.
Insumos que no contienen sustancias quimicas
Material adsorbente contaminado con sustancias químicas peligrosas (solamente en caso de derrame)
Kit para el control de derrames
Materia prima e insumos que contienen sustancias químicas
Material de empaque (cartón, plástico, madera).
Insumos que no contienen sustancias químicas
Materias primas caducadas o fuera de especificaciones.
Kit para el control de derrames Material adsorbente contaminado con sustancias químicas peligrosas (solamente en caso de derrame)
Materia prima e insumos que
contienen sustancias químicas Envases vacíos contaminados con materiales peligrosos.
Equipo de protección personal contaminado con materiales
peligrosos. Implementos de protección
personal Insumos que no contienen
sustancias químicas Tambores de cartón no contaminados
Desechos resultantes de la producción y preparación de productos farmacéuticos que contienen constituyentes peligrosos.
Materia prima e insumos que contienen sustancias químicas
Equipo de protección personal contaminado con materiales peligrosos.
Envases vacíos contaminados con materiales peligrosos (ampollas rotas contaminadas)
Implementos de protección personal
Insumos que no contienen sustancias químicas
Cubetas plásticas, ampollas rotas no contaminadas
Agua
Efluentes (descargas liquidas)
.
Materia prima e insumos que contienen sustancias químicas
Desechos resultantes de la producción y preparación de productos farmacéuticos que contienen constituyentes peligrosos.
Equipo de protección personal contaminado con materiales
peligrosos
Insumos que no contienen sustancias químicas
Envases vacíos contaminados con materiales peligrosos (fundas plásticas, frascos contaminados)
Insumos que no contienen sustancias químicas
lmplementos de protección personal
Fundas plásticas, tambores plásticos, frascos no contaminados.
Agua
Efluentes (descargas liquidas)
RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA, INSUMOS Y
COMBUSTIBLES
BODEGA DE MATERIA PRIMA E INSUMOS
ÁREA ESTÉRIL (inyectables,
Oftálmicos)
AREA DE PESAJE
ÁREA NO ESTERIL (tabletas, jarabes,
líquidos y cremas)
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Insumos que contienen sustancias químicas
Equipo de protección personal contaminado con materiales peligrosos.
Envases vacíos contaminados con materiales peligrosos.
Insumos que no contienen sustancias químicas
lmplementos de protección personal
Papel empaque, fundas de papel, cajas y tambores de cartón no contaminado
Fundas de polietileno, frascos plásticos, fundas y sobrefundas de sueros, cajas plásticas de ampollas, plástico para embalaje, poliesterol, plaquetas y refilados que no tengan contacto con producto.
Materia prima e insumos que contienen sustancias químicas Desechos químicos de laboratorio de análisis y control de calidad.
Equipo de protección personal contaminado con materiales peligrosos.
Insumos que no contienen sustancias químicas Envases vacíos contaminados con materiales peligrosos.
lmplementos de protección personal
Agua Efluentes (descargas liquidas)
Productos terminados que contienen sustancias químicas
Medicamentos, productos farmacéuticos, psicotrópicos, fuera de especificaciones o caducados.
Material de empaque (cartón, papel, plástico, madera).
Gases de combustión y ruido de todo tipo de vehículos que
ingresan a la empresa.
Tráfico vehicular.
Insumos médicos Desechos biopeligrosos activos resultantes de la atención médica.
Caldero, generador eléctrico, sistema de inyección y extracción
de aire, compresores, bombas
Tortas de filtración, carbón activado que contienen sustancias peligrosas (sistema de inyección y extracción de aire)
Lodos o sedimentos de sistemas de tratamiento de las aguas residuales industriales.
Lavandería Envases vacíos y costales contaminados con materiales peligrosos.
Agua
Emisiones de gases del caldero y generador de eléctrico.
Tratamiento del agua (Desmineralizador) Emisiones de ruido del generador eléctrico, sistema de ventilación,
sistema de inyección y extracción de aire, compresores, bombas. Tratamiento de efluentes
Efluentes (descargas liquidas)
EMPAQUE E IMPRENTA
LABORATORIO DE
CALIDAD
BODEGA Y DESPACHO DE
TERMINADOS
SERVICIOS AUXILIARES
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Aceite lubricante
Aceites minerales usados.
Tubos y otras luminarias fluorescentes Material adsorbente contaminado con hidrocarburos.
Pilas o baterías Filtros de aceites contaminados.
Cartuchos o tóners de impresión Tubos y otras luminarias fluorescentes usadas.
Cartuchos de impresión de tinta o tóner usados (se devuelven al proveedor)
Agua Equipos eléctricos y electrónicos en desuso.
Material adsorbente Pilas o baterías usadas que contienen materiales peligrosos.
Equipos y piezas de repuestos Envases vacíos contaminados con materiales peligrosos
Chatarra, papel, plástico, cartón
Efluentes (descargas liquidas)
LEYENDA DEL FLUJO DEL PROCESO
Entrada de productos químicos
Entrada de insumos que no contienen químicos
Salida de desechos peligrosos
Salida de desechos reciclables
Emisiones de gases y ruido
Descargas líquidas
Elaborado por: Equipo consultor (Septiembre, 2017)
6.5. FASE DE MANTENIMIENTO
6.5.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO
El mantenimiento preventivo consiste en inspecciones diarias, periódicas a las instalaciones y equipos
de la planta para prevenir condiciones de falla, depreciación acelerada o daño y corrección de estas
condiciones basado en un programa de mantenimiento preventivo y en una rutina diaria por parte del
Departamento de Mantenimiento. Un programa efectivo de mantenimiento preventivo requiere la
colaboración de todas las áreas comunicando y manteniendo los requerimientos y objetivos del
programa.
El mantenimiento preventivo localiza las potenciales causas de fallas y repara antes de que la falla
ocurra, o produzcan contaminaciones que podrían afectar adversamente la seguridad, calidad y pureza
del producto. El mantenimiento preventivo debe cubrir los siguientes aspectos generales:
- Limpieza
- Ajustes
- Comunicación
OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
a. La primera semana de cada mes, se imprimen las órdenes de trabajo que corresponden al
mes.
b. Se coordinan estas órdenes de trabajo semanalmente con la Planificación de la Producción
para programar si es posible hacer el mantenimiento preventivo para el día que éste indica, si
no es posible se sugiere un día acordado entre ambas partes.
c. Después de haber quedado en claro un día para el mantenimiento se le entregará al técnico
dicha orden para que realice el mantenimiento preventivo.
d. Si la orden de trabajo es una inspección, el técnico que lo realiza deberá informar las
novedades con la finalidad de programar acciones correctivas de acuerdo a la urgencia que
éstos tengan.
MANTENIMIENTO MAQUINAS, EQUIPOS
E INSTALACIONES
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e. Cuando el trabajo ha sido concluido el técnico que lo realizó debe escribir en la orden las
observaciones y comentarios necesarios así como el cumplimiento de los misceláneos y
entregarlos a la persona designada como Asistente de Mantenimiento.
f. El Asistente de Mantenimiento, luego de revisar la orden, informará al Jefe de Mantenimiento
para decidir sobre las acciones correctivas requeridas y finalmente archivará la orden en la
carpeta correspondiente de cada máquina, ingresando previamente la orden en el sistema para
que se cargue en el historial dicha información.
g. Las órdenes de mantenimiento preventivo deberán efectuarse en el transcurso del mes para el
que son emitidas.
h. En caso de no poder ejecutar la orden de mantenimiento preventivo para le fecha indicada en la
hoja, o en la fecha acordada con Producción, la orden deberá ser mantenida abierta para que el
sistema nuevamente la emita. Máximo se aceptará que una orden de producción pueda
aplazarse hasta la segunda emisión de la orden de trabajo y deberá efectuarse en el plazo
establecido.
BODEGA DE MANTENIMIENTO
El Sistema de mantenimiento tiene el módulo que maneja stocks de repuestos, materiales e insumos de
trabajo rutinario en las tareas en una bodega física. El sistema permite:
a. Mantener el stock de repuestos mínimo aconsejado por el fabricante.
b. En las inspecciones de mantenimiento preventivo determinar los repuestos de posible deterioro
para mantenerlos en stock.
c. En base a la estadística de consumo de repuestos, recomendar los máximos y mínimos de
cada uno, considerando sobre todo valor estratégico y su dificultad de reposición.
d. El personal encargado del mantenimiento preventivo de las máquinas y equipos tienen la
responsabilidad de reportar al Jefe de Mantenimiento cuando un repuesto o material llega al
stock mínimo.
e. Una vez por año se hará una verificación de las existencias de la bodega de mantenimiento y
se revisarán los stocks máximos y mínimos.
6.5.2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Cuando se produzca un daño imprevisto en algún equipo o instalación, el supervisor del área
correspondiente deberá solicitar la reparación inmediata notificando al jefe o al asistente de
mantenimiento mediante una solicitud de trabajo por escrito en el registro MA/012-A y se colocará en el
buzón de la esclusa de ingreso a las áreas productivas o a su vez entregando directamente al Jefe de
mantenimiento. Debe entenderse que en caso de emergencia, esta solicitud podrá ser verbal o
telefónica.
OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
a. El Jefe de Mantenimiento evaluará prioridades, programará y autorizará la ejecución de los
trabajos requeridos.
b. Una vez realizado el trabajo, el ejecutor del mismo entregará el equipo con el registro al
supervisor de Producción correspondiente, con una breve descripción del trabajo realizado, la
causa del daño y firma de responsabilidad. El supervisor firmará el recibí conforme y devolverá
el registro para que el jefe de mantenimiento abalice el trabajo y lo archive en la carpeta de
solicitudes de trabajo de la Planta.
c. Periódicamente el Jefe de Mantenimiento evaluará con el Gerente de Planta la frecuencia de
los daños a fin de tomar medidas a largo plazo en cuanto a repuestos, mantenimiento y
entrenamiento del personal.
6.5.3. MANTENIMIENTO RUTINARIO
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OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
a. Para acciones de Mantenimiento con frecuencias diarias y hasta semanales, no es conveniente
la elaboración de órdenes de trabajo, sino el establecimiento de rutinas de trabajo que deben
registrarse en formularios preparados para el efecto, mediante el Programa de Mantenimiento
Preventivo.
b. El personal de mantenimiento deberá llenar el registro de actividades, en el cual deberán anotar
los trabajos realizados en el turno ya sean correctivos o preventivos y así tener un informativo
para el turno entrante.
c. El personal que entra al turno tendrá la obligación de pasar una revisión general en las áreas y
preguntar los problemas que exista y que puedan solventar en el mismo turno, luego de haber
anotado en el registro correspondiente, en coordinación con el Jefe de área se dará solución a
los problemas o daños encontrados.
6.6. FASE DE CIERRE
Cuando se defina el momento del cierre y abandono de las instalaciones, se procederá de la siguiente manera:
Análisis del uso potencial de las instalaciones considerando en primer término las perspectivas que tenga la empresa y tomando en consideración el menor impacto al ambiente y a la comunidad adyacente a la zona.
Retiro de los equipos y/o pasivos ambientales.
Acondicionamiento y rehabilitación de áreas Las opciones de uso de las instalaciones así como el destino de los equipos podrán verse modificados
de acuerdo a las necesidades y tendencias al momento del cierre y abandono, por lo que no se
presenta un análisis detallado del mismo.
FARMACID S.A., desarrollará un Plan de cierre y abandono acorde con las exigencias ambientales
vigentes y con el compromiso de ejecutar las acciones necesarias para cerrar las operaciones de la
planta reduciendo, previniendo y mitigando los posibles impactos que se puedan generar.
El objetivo del Plan de Cierre y Abandono, es lograr culminar la vida útil de la empresa, logrando que
éste signifique:
Un riesgo mínimo a la salud y seguridad humana.
Un mínimo impacto al ambiente.
Cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables.
6.6.1. RETIRO DE EQUIPOS Y/O PASIVOS AMBIENTALES
En el caso del cierre de operaciones total o parcial de las instalaciones, los directivos de la empresa
determinarán el destino de la zona ocupada y las medidas que se tomarán para ejecutar el abandono
final del área.
Para ello se efectuará una evaluación preliminar, a fin de determinar si una parte o la totalidad de la
Infraestructura, deberá ser desmantelada. Para el cierre técnico definitivo de la planta, cuando sea el
caso, se han considerado las siguientes etapas:
Demolición de edificaciones.
Retiro y disposición de todo tipo de residuos y materiales inertes.
Una vez finalizados los trabajos de desmantelamiento de las instalaciones se deberá verificar que éstos
se hayan realizado convenientemente, de forma que proporcione una protección ambiental del área
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intervenida a largo plazo, de acuerdo con los requisitos o acuerdos adoptados con la autoridad
competente, en particular en la rehabilitación de las superficies dedicadas al almacenamiento de
combustibles y productos químicos.
Durante el desarrollo de los trabajos se verificará que los restos producidos sean trasladados al relleno
sanitario y/o a la escombrera autorizada, y que la limpieza de la zona sea absoluta, procurando evitar la
creación de pasivos ambientales, como áreas contaminadas por derrames de combustibles,
acumulación de residuos, etc.
6.7. ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS
Los aspectos ambientales que se han identificado en el área de estudio del proyecto son:
1. Emisiones al aire
Generación de emisiones de gases debido a la circulación de todo tipo vehículos que ingresan a la
empresa y al funcionamiento del caldero, generador eléctrico.
Generación de emisiones de ruido ambiental debido a la circulación de todo tipo vehículos que ingresan
a la empresa y al funcionamiento de generador eléctrico, sistema de ventilación, sistema de inyección y
extracción de aire, compresores, bombas.
2. Generación de desechos
Generación de desechos reciclables, peligrosos y especiales en las siguientes actividades:
- Desechos peligrosos que se produce durante los proceso farmacéutico como son: desechos resultantes de la producción y preparación de productos farmacéuticos que contienen constituyentes peligrosos, materias primas caducadas o fuera de especificaciones, material adsorbente contaminado con sustancias químicas peligrosas (solamente en caso de derrame), desechos químicos de laboratorio de análisis y control de calidad, medicamentos, productos farmacéuticos, psicotrópicos, fuera de especificaciones o caducados. equipo de protección personal contaminado con materiales peligrosos, envases vacíos contaminados con materiales peligrosos.
- Desechos reciclables que se produce durante el proceso farmacéutico como son: material de empaque (cartón, plástico, madera), tambores de cartón, cubetas plásticas, ampollas rotas, fundas plásticas, tambores plásticos, frascos plástico, papel empaque, fundas de papel, cajas y tambores de cartón no contaminado, fundas de polietileno, frascos plásticos, fundas y sobrefundas de sueros, cajas plásticas de ampollas, plástico para embalaje, poliesterol, plaquetas y refilados que no tengan contacto con producto.
- Desechos peligrosos que se produce en los sistemas auxiliares como son: desechos biopeligrosos activos resultantes de la atención médica, tortas de filtración, carbón activado que contienen sustancias peligrosas (sistema de inyección y extracción de aire), lodos o sedimentos de sistemas de tratamiento de las aguas residuales industriales, envases vacíos y costales contaminados con materiales peligrosos.
- Desechos peligrosos que se produce en el mantenimiento de equipos e instalaciones como son: aceites minerales usados, envases vacíos contaminados con materiales peligrosos, material adsorbente contaminado con hidrocarburos, filtros de aceite usados, tubos y otras luminarias fluorescentes, cartuchos de impresión de tinta o tóner usados (se devuelven al proveedor), equipos eléctricos y electrónicos en desuso y baterías o pilas usadas que contienen materiales peligrosos.
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3. Descargas líquidas
Generación de descargas liquidas que se producen en todas actividades que se realizan en la
empresa como son: producción, lavandería, cocina, baterías sanitarias dispensario medio y otras
áreas.
7. ANALISIS DE RIESGOS
El riesgo es la probabilidad de que ocurra un desastre con potencial de afectación a vida humana,
propiedad o a la capacidad productiva. A continuación se procede a realizar una descripción de los
posibles riesgos presentes, tanto del proyecto al Ambiente, como del Ambiente al Proyecto.
7.1. METODOLOGÍA PARA EVALUACIÓN40
Para la evaluación de los riesgos industriales (derrames, explosión, entre otros) y naturales se utilizó la
matriz de vulnerabilidad a fin de determinar el tipo de riesgo en función de la probabilidad y la
consecuencia. La probabilidad es el análisis de que un accidente ocurra dentro de cierto periodo de
tiempo.
La consecuencia evalúa el efecto sobre la población, las propiedades y el medio ambiente. Para poder
establecer el riesgo se construye una matriz de Identificación del riesgo, en la que se establecen las
siguientes variables:
Objeto: corresponde al objeto riesgoso, es decir el objeto que puede ser una o más fuentes de
riesgo.
Operación: parte del proceso en el que se identifica el objeto.
Peligro: corresponde a la identificación de la fuente de riesgo, por ejemplo cantidad de
combustible almacenado, de productos químicos, etc.
Tipo de Riesgo: son los tipos de accidentes que cada peligro pudiera provocar.
Objeto amenazado: puede ser la vida, el ambiente, propiedades tomando en cuenta la
velocidad de propagación, su interacción definen la gravedad.
Consecuencias
Probabilidad
Consecuencia (prioridad)
Los criterios cuantitativos a utilizarse para la probabilidad y consecuencia son:
TABLA 79. CRITERIOS PARA EL ANÁLISIS DE LA PROBABILIDAD
PROBABILIDAD
NIVEL CALIFICACIÓN CRITERIO
A Frecuente Posibilidad de accidentes repetidos: 1 o más al mes
B Moderado Posibilidad de accidentes aislados: 1 al año
C Ocasional remoto Posibilidad de que alguna vez ocurra un incidente: 1 cada 10 años
D Improbable Posibilidad muy baja, podría ocurrir un incidente cada 100 años.
E Imposible Muy difícil que ocurra, probabilidad cercana a cero.
40
PNUMA, Universidad de Guadalajara “Identificación y evaluación de riesgos en una comunidad local”, 1era. Edición, 1992.
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TABLA 80. CRITERIOS PARA ANÁLISIS DE LA CONSECUENCIA
CONSECUENCIA
NIVEL CALIFICACIÓN DAÑO A LAS PERSONAS
IMPACTO, SOCIAL, AFECTACIÓN A LA
FALTA DE SERVICIO
IMPACTO AL AMBIENTE
DAÑOS A LA PROPIEDAD
1 Catastrófico Múltiples muertos (dos
o más) País
Mayor/ larga duración / respuesta a gran
escala
Impacto serio (mayor a 10000)
USD
2 Crítico Un muerto Ciudad / provincia Necesidad de recursos
importantes
Impacto limitado (entre 5000 a 10000) USD
3 Moderado Lesión seria personas
(atención médica) Barrio
Moderado/corta duración/respuesta
limitada
Impacto menor (1000 a 5000) USD
4 Insignificante Primeros auxilios
(atención brigadistas) Mínimo a ninguno
Menor necesidad de respuesta pequeña
Ningún impacto (menor a 1000)
USD
IMÁGEN 14. MATRIZ DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE RIESGOS
PROBABILIDAD
A B C D E
CO
NSE
CU
ENC
IA 1
2
3
4
RIESGO ALTO MEDIO BAJO
7.2. RIESGOS NATURALES
En el ese han identificado seis amenaza naturales de importancia en el país como son: sismos y
terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, derrumbes, sequias y tsunamis. En el DMQ debido a
sus características geológicas, geomorfológicas, hidroclimáticas y antrópicas los riesgos son
numerosos y variados.
Los riesgos naturales considerados para el proyecto, según la ubicación y características del mismo
son los siguientes:
a. Riesgos sísmicos:
De acuerdo a la historia en el Ecuador, la zona central de la sierra (Ambato, Pelileo y Riobamba), la
sierra norte y la zona costera de las provincias de Esmeralda y Manabí, son las zonas que sufrieron
desde los últimos 4 siglos las mayores pérdidas por terremotos. Desde la época de la conquista, el
DMQ ha sufrido 23 sismos de intensidad superior a 6, entre los cuales 8 de intensidad mayor a 7. La
fuerza o intensidad del movimiento que el DMQ experimente durante un sismo dependerá de tres
factores: magnitud, distancia hacia Quito y la característica del suelo.41
41 Atlas de Amenazas Naturales y Exposición de Infraestructura del DMQ (2015).
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La situación del DMQ, es que se encuentra en una región donde el riesgo sísmico es elevado, como se
observa en la siguiente imagen:
IMÁGEN 15: AMENAZAS SISMICAS EN EL DMQ
Fuente: Mapas de amenazas, vulnerabilidades y capacidades en el Ecuador (2001)
Lo expuesto anteriormente, permite considerar que el sitio donde se ubica la empresa Farmacid S.A.,
es una zona de alta intensidad sísmica y con consecuencias que podrían ser muy serias respecto al
proyecto. Por lo tanto:
El riesgo se califica como 3 B Medio
Es decir que el riesgo sísmico se califica con una probabilidad moderada y una consecuencia
moderada.
b. Riesgos Volcánico:
El arco volcánico ecuatoriano es en efecto el resultado de la subducción de la placa oceánica de Nazca
bajo la placa continental Sudamericana y varios volcanes apagados o potencialmente activos se
distribuyen siguiendo cuatro alineamientos a lo largo de la cordillera Occidental, del callejón interandino,
de la cordillera Real y en el Oriente.
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La actividad volcánica genera la emisión de productos piroclastos, caída de ceniza, generación de
sismos y flujos de lodo y lahares, que pueden causar efectos significativos en cultivos y edificaciones.
Varios volcanes activos están localizados alrededor del DMQ, entre los que encontramos el Guagua
Pichincha, Cotopaxi, Cayambe, Antisana, Pululahua, entre otros, 42
como se observa en la siguiente
imagen:
IMÁGEN 16. AMENAZAS VOLCÁNICAS POTENCIALES EN EL DMQ
Fuente: Mapas de amenazas, vulnerabilidades y capacidades en el Ecuador (2001)
El DMQ, se encuentra expuesto a la caída de ceniza del Guagua Pichincha y los lahares del Cotopaxi,
que sin lugar a duda podrían devastar a los valles de los Chillos y de Cumbayá. Por lo tanto:
El riesgo se califica como 2 C Medio
Es decir que el riesgo volcánico se califica con una probabilidad ocasional remota y una consecuencia
critica.
c. Riesgo de Inundaciones:
Según el INAMHI se pueden diferenciar tres tipos de inundaciones: por precipitación extrema,
inundaciones o desbordamientos de ríos u por taponamiento de drenajes o lahares. El riesgo de
inundación en el DMQ corresponde a las causadas por fuertes precipitaciones comunes en el clima
42 Atlas de Amenazas Naturales y Exposición de Infraestructura del DMQ (2015).
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ecuatorial de altura y a la insuficiencia capacidad de evacuación de los caudales. Generalmente estas
inundaciones son locales y por un tiempo determinado que no exceden más de 48 horas sin embargo si
bien las inundaciones solo provocan daños poco importantes, algunas inundaciones provocan
destrucción física de viviendas y calzadas.43
IMÁGEN 17. ZONA POTENCIALMENTE INUNDABLES EN EL DMQ
Fuente: Mapas de amenazas, vulnerabilidades y capacidades en el Ecuador (2001)
En la imagen se puede observar que el área donde se ubica la empresa Farmacid S.A. es una zona
que no presenta riesgo de inundaciones. Por tanto:
El riesgo se califica como 4 D Bajo
Es decir que el riesgo de inundación se califica con una probabilidad improbable y una consecuencia
insignificante.
43 Atlas de Amenazas Naturales y Exposición de Infraestructura del DMQ (2015).
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7.3. RIESGOS FÍSICOS
Los riesgos endógenos considerados para el proyecto, según la ubicación y características del mismo,
son los siguientes:
a. Riesgo de Incendio:
Al producirse el fuego es por lo general es pequeño y en algunos casos fáciles de controlar, pero en
algunos casos la falta de conocimiento y el uso inadecuado de los equipos para ser extinguidos, las
personas pierden el control y entonces se transforma en un incendio destructivo y mortal.
La empresa cuenta con un Plan de Emergencia y Autoprotección aprobado por el Cuerpo de bomberos,
con la finalidad de tomar acciones específicas cuando surja una condición que no esté considerado en
el proceso de planeación y ejecución normal, además con el objetivo de lograr que las actividades que
se desarrollaran en la empresa como es la manipulación y almacenamiento combustible (diésel y GLP),
sustancias químicas inflamables y gases, desechos peligrosos, se logre disminuir el riesgo de
incendios, teniendo en cuenta el control y la prevención de estos, a fin de evitar daños a la vida
(trabajadores, pobladores que viven cerca de la empresa), al ambiente (aire, suelo) y la a propiedad
(infraestructura, vehículos, casas, equipos, fábricas aledañas).
De acuerdo al Plan de Emergencia y Autoprotección el riesgo de incendio fue analizado a través del
Método Simplificado Meseri, dicho análisis arrojo que el valor del riesgo es considerado bueno
P = 5,13 por lo tanto está en el nivel de aceptación general, es BUENO no hay que tomar medidas de
prevención urgentes y se requiere comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la
eficiencia de las medidas de control. Por lo tanto:
El riesgo se califica como 2 C Medio
Es decir que este riesgo está considerado como crítico pero que se estima que es poco probable que
suceda.
b. Riesgo de derrames o fugas:
Las principales actividades que se han identificado para este tipo de riesgo son el manipulación y
almacenamiento combustible (diesel y GLP), sustancias químicas inflamables, desechos líquidos
peligrosos y funcionamiento de la PTAR, este es un suceso que puede causar daños a la vida
(trabajadores) y al ambiente (suelo y agua).
Las áreas de almacenamiento cuentan con cubetos de contención de derrames para evitar la salida del
producto derramado. De esta manera, también se previene la contaminación por fugas y derrames al
suelo y cuerpos de agua, fuera de las áreas de trabajo.
Este tipo de riesgos pueden producirse a pesar de las normas de seguridad que se cumplan en las
actividades de la empresa. Por lo tanto:
El riesgo se califica como 3 B Medio
Es decir que este riesgo está considerado como moderado pero que se estima que es probable que suceda.
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TABLA 81. RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
EVALUACIÓN
OBJETO OPERACIÓN PELIGRO TIPO DE RIESGO
OBJETO AMENAZADO CONSECUENCIAS PROBAB. CONSEC. CATEG. ACCIONES
Área de almacenamiento de
combustible Carga y descarga
10 tanques de GLP de cap. de 450 Kg
1 tanque de diésel de cap. de 2000 gal
1 tanque de diésel de cap. de 200 gal
Incendio
Vida: Trabajadores, pobladores que
viven cerca de la empresa Ambiente: Aire, suelo
Propiedad: Infraestructura , vehículos, casas, equipos,
fábricas aledañas
Vida: intoxicaciones por gases, quemaduras, muertes.
Contaminación del aire y suelo. Daño de bienes,
derrumbe de infraestructuras
C 2 Medio
.
Pla
n d
e E
merg
encia
y A
uto
pro
tecció
n
Derrame o fugas
Vida: trabajadores Ambiente: suelo y agua
Vida: intoxicaciones Contaminación: suelo y agua.
B 3 Medio
Almacenamiento de materia prima e
insumos
Manipulación y almacenamiento
Ácido clorhídrico hidróxido de sodio
alcohol etílico amoniaco
cloro éter dieléctrico fenol y otros
Incendio
Vida: Trabajadores, pobladores que
viven cerca de la empresa Ambiente: aire, suelo
Propiedad: , vehículos, casas, equipos, fábricas
aledañas
Vida: intoxicaciones por gases, quemaduras, muertes.
Contaminación del aire y suelo. Daño de bienes,
derrumbe de infraestructuras
C 2 Medio
Derrame o fugas
Vida: trabajadores Ambiente: suelo y agua
Vida: intoxicaciones Contaminación: suelo y agua.
B 3 Medio
Área de almacenamiento de
desechos peligrosos
Manipulación y almacenamiento
C.21.01: 117 Kg C.21.03: 2180 Kg C.21.05: 818.5 Kg
NE-23: 421 Kg NE-27: 617 Kg NE-40: 158 Kg NE-30: 140 Kg NE-03: 196 Kg
NE-32:
Incendio
Vida: Trabajadores y pobladores que
viven cerca de la empresa Ambiente: aire, suelo
Propiedad: , vehículos, casas, equipos, fábricas
aledañas
Vida: intoxicaciones por gases, quemaduras, muertes.
Contaminación del aire y suelo. Daño de bienes,
derrumbe de infraestructuras
C 2 Medio
Derrame o fugas
Vida: trabajadores Ambiente: suelo y agua
Vida: intoxicaciones Contaminación: suelo y agua.
B 3 Medio
Infraestructura
Inundación Derrames Personas, equipos Heridos, daños materiales D 4 Bajo
Sismos Incendio Personas, equipos Heridos, daños materiales B 3 Medio
Volcánico Caída de
ceniza Personas, equipos Heridos, daños materiales C 2 Medio
Elaborado por: Equipo consultor (Septiembre, 2017)
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8. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES
Como parte de la ejecución de las actividades contempladas en el funcionamiento y operación del
proyecto, se han identificado impactos ambientales tanto positivos como negativos en todas las etapas
básicas del proceso de operación, mantenimiento y retiro.
8.1. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y SU AFECTACIÓN AL
AMBIENTE
Para la identificación de los impactos, se desarrolló una Matriz causa-efecto, en la que se describe
todas las actividades llevadas a cabo en la empresa y se indican los factores ambientes que pueden ser
afectados por estas acciones.
La identificación de impactos se realizó mediante una lista de chequeo a través de la Matriz causa-
efecto. Se identificó la interacción (actividad-factor ambiental) que se ve afectada, con una cruz, para
lo cual se ha ubicado los factores ambientales a ser susceptibles de afectación en las columnas,
mientras que las diferentes actividades que se desarrollan en la empresa se han distribuido en las filas
de la matriz. Para la distribución de las actividades se han considerado todas las fases de operación,
mantenimiento, hasta el cierre.
De esta manera se ha construido una matriz de 6 columnas por 51 filas); luego del análisis de las
distintas interacciones, se logró identificar un total de 93 interacciones (ver tablas 82 y 83)
TABLA 82. NÚMERO DE INTERACCIONES IDENTIFICADAS
INTERACCIONES
No. Total 93
No. Positivos 27
No. Negativos 66
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TABLA 83. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS: FASES DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CIERRE Y ABANDONO
FACTORES
FA
SE
DE
OP
ER
AC
IÓN
ACCIONES ACTIVIDADES ASPECTOS AMBIENTALES RIESGOS Calidad de aire
Calidad de agua
Calidad de suelo
Infraest. vial
Salud y seguridad
Social
1. RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA,
INSUMOS Y COMBUSTIBLE
1.2 Recepción de materia prima, insumos y combustible
Emisiones de gases X
Emisiones de ruido X
Tráfico vehicular x
Generación de desechos peligrosos: material adsorbente contaminado con sustancias químicas
peligrosas (solamente en caso de derrame). x x
Accidentes:
incendio X x
Accidentes: derrames
x x x
2. BODEGA DE MATERIA PRIMA E
INSUMOS
2.1 Almacenamiento de la materia prima e insumos
Generación de desechos no peligrosos: material de empaque (cartón, plástico, madera).
x x
Generación de desechos peligrosos: materias primas caducadas o fuera de especificaciones y material adsorbente contaminado con sustancias químicas
peligrosas (solamente en caso de derrame).
x x
Accidentes:
incendio X x
Accidentes: derrames
x x x
3. PESAJE 3.1. Pesar la materia prima
Generación de desechos no peligrosos: tambores de cartón no contaminados.
x x
Generación de desechos peligrosos: envases vacíos contaminados con materiales peligrosos, equipo de protección personal contaminados con materiales
peligrosos.
x x
4. ÁREA ESTÉRIL 4.1 Inyectables 4.2 Oftálmicos
Generación de desechos no peligrosos: cubetas plásticas, ampollas rotas no contaminadas.
x x
Generación de desechos peligrosos: desechos resultantes de la producción y preparación de
productos farmacéuticos que contienen constituyentes peligrosos, equipo de protección personal
contaminado con materiales peligrosos, envases vacíos contaminados con materiales peligrosos
(ampollas rotas contaminadas).
x x
Generación de efluentes x
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FA
SE
DE
OP
ER
AC
IÓN
5. ÁREA NO ESTERIL
5.1 Tabletas 5.2. Jarabes 5.3 Líquidos 5.2. Cremas
Generación de desechos no peligrosos: fundas plásticas, tambores plásticos, frascos no
contaminados. x x
Generación de desechos peligrosos: desechos resultantes de la producción y preparación de
productos farmacéuticos que contienen constituyentes peligrosos, equipo de protección personal
contaminado con materiales peligrosos, envases vacíos contaminados con materiales peligrosos
(fundas plásticas, frascos contaminados).
x x
Generación de efluentes x
6. EMPAQUE E IMPRENTA
6.1 Elaboran los diferentes empaques primarios o
individuales
Generación de desechos no peligrosos: papel empaque, fundas de papel, cajas y tambores de
cartón no contaminado, fundas de polietileno, frascos plásticos, fundas y sobrefundas de sueros, cajas
plásticas de ampollas, plástico para embalaje, poliesterol, plaquetas y refilados que no tengan
contacto con producto.
x x
Generación de desechos peligrosos: equipo de protección personal contaminado con materiales
peligrosos, envases vacíos contaminados con materiales peligrosos.
x x
Generación de efluentes x
7. LABORATORIO DE CALIDAD
7.1 Realización y coordinación las actividades para que los productos cumplan con las
especificaciones
Generación de desechos peligrosos: desechos químicos de laboratorio de análisis y control de
calidad, equipo de protección personal contaminado con materiales peligrosos, envases vacíos contaminados con materiales peligrosos.
x x
Generación de efluentes x
8. BODEGA Y DESPACHO DE
PRODUCTO TERMINADO
8.1 Almacenamiento de los productos terminados
Generación de desechos no peligrosos: Material de empaque (cartón, papel, plástico, madera).
x x
Generación de desechos peligrosos: medicamentos, productos farmacéuticos, psicotrópicos, fuera de
especificaciones o caducados x x
8.2 Despacho de los productos terminados
Emisiones de gases X
Emisiones de ruido X
Tráfico vehicular x
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FA
SE
DE
OP
RA
CIÓ
N
9. SERVICIOS AUXILIARES
9.1 Funcionamiento del caldero, generador eléctrico,
sistema de inyección y extracción de aire,
compresores, bombas.
Emisiones de gases del caldero y generador eléctrico. X
Emisiones de ruido del generador eléctrico, sistema de ventilación, sistema de inyección y extracción de
aire, compresores, bombas. X x
Generación de desechos peligrosos: tortas de filtración, carbón activado que contienen sustancias
peligrosas (sistema de inyección y extracción de aire). x x
9.2 Dispensario médico
Generación de desechos peligrosos: desechos biopeligrosos activos resultantes de la atención
médica. x x x
Generación de Efluentes x
9.3 Tratamiento de agua (Desmineralizador)
Generación de desechos peligrosos: costales contaminados con materiales peligrosos.
x x
9.4 Tratamiento de efluentes
Generación de desechos peligrosos: lodos o sedimentos de sistemas de tratamiento de las aguas
residuales industriales, envases vacíos y costales contaminados con materiales peligrosos.
x x
Accidentes: derrames
x x x
FA
SE
DE
MA
NT
EN
IMIE
NT
O
1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE EQUIPO
INSTALACIONES
1.1 Mantenimiento del caldero, generador eléctrico, sistema de inyección y extracción de aire, compresores, bombas
Generación de desechos sólidos peligrosos: material adsorbente contaminado con hidrocarburos, filtros de aceites contaminados, envases vacíos contaminados
con materiales peligrosos.
x x
Generación de desechos peligrosos: aceites minerales usados.
x x x
1.2 Mantenimiento y limpieza de las instalaciones.
Generación de desechos no peligrosos: Chatarra x x
Generación de desechos peligrosos y especiales: tubos y otras luminarias fluorescentes usadas, pilas o baterías usadas que contienen materiales peligrosos,
equipos eléctricos y electrónicos en desuso, cartuchos de impresión de tinta o tóner usados (se
devuelven al proveedor).
x x
Generación de Efluentes
x
2. MANTENIMIENTO TANQUES Y SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE
COMBUSTIBLES
2.1 Limpieza de tanques de almacenamiento de
combustible.
Generación de desechos sólidos: material adsorbente contaminado con hidrocarburos.
x x
Accidentes:
incendio X x
Accidentes: derrames
x x x
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FA
SE
DE
CIE
RR
E Y
AB
AN
DO
NO
1. RETIRO DE EQUIPOS, MATERIA PRIMA E INSUMOS
1.1. Carga de materia prima, insumos, equipos,
combustibles, desechos y escombros.
Emisiones de gases X
Emisiones de ruido X
Tráfico vehicular x
1.2 Desmantelamiento de estructuras, demolición de
edificaciones y retiro de pasivos ambientales.
Generación de desechos: escombros, estructuras metálicas, tanques de combustibles, entre otros
desechos. x x
2. ACONDICIONAMIENTO
DE ÁREAS
2.1 Limpieza de todas las áreas.
Generación de desechos peligrosos: material adsorbente contaminado con hidrocarburos y sustancias químicas, envases de químicos
contaminados, fluorescentes, entre otros desechos.
x x
Generación de desechos no peligrosos: material de empaque, chatarra, entre otros desechos.
x x
2.2 Rehabilitación de áreas afectadas
Generación de desechos peligrosos: material contaminado.
x x x
TOTAL DE INTERACCIONES 11 11 31 4 9 27
93
Elaborado por: Equipo consultor (Septiembre, 2017)
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8.2. METODOLOGÍA PARA LA VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
En primer término, se analizaron los posibles problemas ambientales y el impacto que algunas acciones
puedan tener sobre los Factores Ambientales establecidos en este estudio (Aire, Agua, factor social,
etc.) para lo cual se establece la matriz de identificación causa-efecto, una vez realizada la
identificación, se procede a su valoración.
La valoración de los Impactos Ambientales se realizó aplicando el Método de la Matriz de Leopold
(Adaptada del método simplificado de Leopold, del texto Evaluación de Impacto Ambiental, Juan Carlos
Páez Zamora, Comisión Asesora de la Presidencia de la República del Ecuador, CAAM, diciembre
1996), en el cual se califica al impacto, en función de la INTENSIDAD DE LA ACCIÓN y de la
MAGNITUD DEL FACTOR AMBIENTAL, este último valor determinado en función del proyecto.
Para cada interacción entre las acciones del proyecto y los componentes ambientales, se identificará la
naturaleza del impacto y su valoración resultará del producto de las magnitudes que correspondan a
cada elemento tipificado.
Este sistema metodológico es de gran utilidad para determinar la incidencia ambiental de las diferentes
alternativas de un proyecto.
Así los impactos ambientales identificados se pueden calificar considerando los parámetros
mencionados:
Magnitud: Es el grado con el que un impacto altera a un determinado elemento del ambiente, por lo
tanto está en relación con la fragilidad o sensibilidad de dicho elemento.
TABLA 84. CRITERIO DE MAGNITUD
CALIFICACIÓN VALORACIÓN DESCRIPCIÓN
BAJO 1 El impacto sobre el ambiente casi no tendrá
afectación o será mínima
MEDIO 2 El impacto sobre el ambiente afectará
medianamente
ALTO 3 El impacto sobre el ambiente afectará
considerablemente
Tipo de impacto (benéfico o detrimente), se le asigna de un valor (+) cuando el impacto de la acción es
benéfico y un signo (-) cuando el impacto de la acción es detrimente.
TABLA 85. NATURALEZA TIPO DE IMPACTO
CALIFICACIÓN VALORACIÓN DESCRIPCIÓN
BENÉFICO + Si el impacto es benéfico sobre el factor ambiental
DETRIMENTE - Si el impacto es negativo sobre el factor ambiental
Intensidad o Importancia: Se refiere básicamente a la calidad del impacto y grado de incidencia hacia
el elemento del ambiente que puede ser afectado. Se relaciona con el riesgo y recuperabilidad.
Para el grado de importancia, se consideran los siguientes criterios:
Extensión (E): es decir el área de afectación o área de influencia del impacto ambiental en
relación con el entorno del proyecto o actividad.
Duración (D): ésta puede ser temporal, media o permanente
Reversibilidad (R): representa la posibilidad de reconstruir las condiciones iniciales una vez
producido el impacto ambiental.
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TABLA 86. CRITERIO PARA LA VALORACIÓN DE LA INTENSIDAD
El valor de la importancia de cada impacto se calcula mediante la siguiente ecuación:
I = PE x E + PD x D + PR x R
PE, PD, PR representan un factores de ponderación que se asigna a cada criterio utilizado para la
determinación de la Importancia. Estos valores son asignados en función del tipo de proyecto o
actividad.
8.3. EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
Una vez que se cuenta con una identificación cualitativa, se procede a realizar la valoración de los
impactos para lo cual se calcula la importancia o intensidad aplicando los criterios para su valoración y
aplicando los siguientes factores de ponderación:
TABLA 87. FACTORES DE PONDERACIÓN PARA EL CÁLCULO DE LA INTENSIDAD
FACTOR VALOR DE PONDERACIÓN
PE Peso del criterio de Extensión 0,30
PD Peso del criterio de Duración 0,35
PR Peso del criterio de Reversibilidad 0,35
Con los valores calculados para la importancia y aplicando los criterios para el cálculo de la magnitud,
finalmente se tiene la valoración del impacto (S), que corresponde al producto entre la magnitud y la
intensidad, los resultados respectivos se puede ver en la tabla 89.
Definida la valoración del impacto se realiza la categorización de impactos en función de su
significancia (ver tabla 89).
8.4. METODOLOGÍA PARA LA CATEGORIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
La categorización de los impactos ambientales identificados y evaluados se lo hace sobre la base del
valor del impacto, determinado en el proceso de predicción; se han estructurado las siguientes
categorías:
TABLA 88. CATEGORIZACIÓN
VALOR DEL IMPACTO (S) CATEGORIZACIÓN
S <- 6 Muy significativo
-6 ≤ S ≤ -3 Significativo
-3 ≤ S ≤ -0 Poco significativo
S > 0 Positivo
VALOR EXTENSIÓN DURACIÓN REVERSIBILIDAD
1 Puntual Esporádica Reversible
2 Local Temporal Medianamente reversible
3 Regional Permanente Irreversible
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TABLA 89. VALORACIÓN DE IMPACTOS
M = Magnitud I = Importancia S = Valor del impacto (Significancia)
FACTORES AFECTACIÓN
Ag
reg
ació
n d
e
imp
acto
s
FA
SE
DE
OP
ER
AC
IÓN
ACCIONES ACTIVIDADES ASPECTOS AMBIENTALES RIESGOS
Calidad de aire
Calidad de agua
Calidad de suelo
Infraest. vial
Salud y seguridad
Social Positiva Negativa
M I S M I S M I S M I S M I S M I S
1. R
EC
EP
CIÓ
N D
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AT
ER
IA
PR
IMA
, IN
SU
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CO
MB
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TIB
LE
1.2
Recepció
n d
e m
ate
ria p
rim
a,
insum
os y
co
mbustible
Emisiones de gases -2,0 1,4 -2,7 0,0 -2,7 -2,7
Emisiones de ruido -2,0 1,4 -2,7 0,0 -2,7 -2,7
Tráfico vehicular -2,0 1,4 -2,7 0,0 -2,7 -2,7
Generación de desechos peligrosos: material adsorbente contaminado con
sustancias químicas peligrosas (solamente en caso de derrame).
-2,0 2,0 -4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 -4,0 -3,0
Accidentes:
incendio -3,0 2,0 -6,0 -2,0 1,4 -2,7 0,0 -8,7 -8,7
Accidentes: derrames
-2,0 1,7 -3,4 -2,0 1,7 -3,4 -2,0 1,4 -2,7 0,0 -9,5 -9,5
2. B
OD
EG
A D
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IA
PR
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SU
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S
2.1
Alm
acen
am
ien
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e la m
ate
ria
prim
a e
insum
os
Generación de desechos no peligrosos: material de empaque
(cartón, plástico, madera). -2,0 1,7 -3,3 1,0 1,0 1,0 1,0 -3,3 -2,3
Generación de desechos peligrosos: materias primas caducadas o fuera de especificaciones y material adsorbente contaminado con sustancias químicas
peligrosas (solamente en caso de derrame).
-2,0 2,0 -4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 -4,0 -3,0
Accidentes:
incendio -3,0 2,0 -6,0 -2,0 1,4 -2,7 0,0 -8,7 -8,7
Accidentes: derrames
-2,0 1,7 -3,4 -2,0 1,7 -3,4 -2,0 1,4 -2,7 0,0 -9,5 -9,5
3. P
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3.1
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Generación de desechos no peligrosos: tambores de cartón no
contaminados. -2,0 1,7 -3,3 1,0 1,0 1,0 1,0 -3,3 -2,3
Generación de desechos peligrosos: envases vacíos contaminados con materiales peligrosos, equipo de
protección personal contaminados con materiales peligrosos.
-2,0 2,0 -4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 -4,0 -3,0
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4.1
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Generación de desechos no peligrosos: cubetas plásticas,
ampollas rotas no contaminadas. -2,0 1,7 -3,3 1,0 1,0 1,0 1,0 -3,3 -2,3
Generación de desechos peligrosos: desechos resultantes de la producción
y preparación de productos farmacéuticos que contienen
constituyentes peligrosos, equipo de protección personal contaminado con materiales peligrosos, envases vacíos
contaminados con materiales peligrosos (ampollas rotas
contaminadas).
-2,0 2,0 -4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 -4,0 -3,0
Generación de efluentes -2,0 2,4 -4,7 0,0 -4,7 -4,7
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Generación de desechos no peligrosos: fundas plásticas, tambores plásticos, frascos no contaminados.
-2,0 1,7 -3,3 1,0 1,0 1,0 1,0 -3,3 -2,3
Generación de desechos peligrosos: desechos resultantes de la producción
y preparación de productos farmacéuticos que contienen
constituyentes peligrosos, equipo de protección personal contaminado con materiales peligrosos, envases vacíos
contaminados con materiales peligrosos (fundas plásticas, frascos
contaminados).
-2,0 2,0 -4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 -4,0 -3,0
Generación de efluentes -2,0 2,4 -4,7 0,0 -4,7 -4,7
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Generación de desechos no peligrosos: papel empaque, fundas de papel, cajas y tambores de cartón no contaminado, fundas de polietileno,
frascos plásticos, fundas y sobrefundas de sueros, cajas plásticas de ampollas, plástico para embalaje, poliesterol, plaquetas y refilados que
no tengan contacto con producto.
-2,0 1,7 -3,3 1,0 1,0 1,0 1,0 -3,3 -2,3
Generación de desechos peligrosos: equipo de protección personal contaminado con materiales peligrosos, envases vacíos
contaminados con materiales peligrosos.
-2,0 2,0 -4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 -4,0 -3,0
Generación de efluentes -2,0 2,4 -4,7 0,0 -4,7 -4,7
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Generación de desechos peligrosos: desechos químicos de laboratorio de
análisis y control de calidad, equipo de protección personal contaminado con materiales peligrosos, envases vacíos
contaminados con materiales peligrosos.
-2,0 2,0 -4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 -4,0 -3,0
Generación de efluentes -2,0 2,4 -4,7 0,0 -4,7 -4,7
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Generación de desechos no peligrosos: Material de empaque (cartón, papel, plástico, madera).
-2,0 1,7 -3,3 1,0 1,0 1,0 1,0 -3,3 -2,3
Generación de desechos peligrosos: medicamentos, productos
farmacéuticos, psicotrópicos, fuera de especificaciones o caducados
-2,0 2,0 -4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 -4,0 -3,0
8.2
Despacho
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term
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dos
Emisiones de gases -2,0 1,4 -2,7 0,0 -2,7 -2,7
Emisiones de ruido -2,0 1,4 -2,7 0,0 -2,7 -2,7
Tráfico vehicular -2,0 1,4 -2,7 0,0 -2,7 -2,7
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Emisiones de gases del caldero y generador eléctrico.
-2,0 1,4 -2,7 0,0 -2,7 -2,7
Emisiones de ruido del generador eléctrico, sistema de ventilación,
sistema de inyección y extracción de aire, compresores, bombas.
-2,0 1,4 -2,7 -2,0 1,4 -2,7 0,0 -5,4 -5,4
Generación de desechos peligrosos: tortas de filtración, carbón activado
que contienen sustancias peligrosas (sistema de inyección y extracción de
aire).
-2,0 2,0 -4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 -4,0 -3,0
9.2 Dispensario médico
Generación de desechos peligrosos: desechos biopeligrosos activos
resultantes de la atención médica. -2,0 2,0 -4,0 -2,0 1,4 -2,7 1,0 1,0 1,0 1,0 -6,7 -5,7
Generación de Efluentes -2,0 2,4 -4,7 0,0 -4,7 -4,7
9.3 Tratamiento de agua
(Desmineralizador)
Generación de desechos peligrosos: costales contaminados con materiales
peligrosos. -2,0 2,0 -4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 -4,0 -3,0
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9.4 Tratamiento de efluentes
Generación de desechos peligrosos: lodos o sedimentos de sistemas de tratamiento de las aguas residuales
industriales, envases vacíos y costales contaminados con materiales
peligrosos.
-2,0 2,0 -4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 -4,0 -3,0
Accidentes: derrames
-2,0 2,4 -4,7 -2,0 1,7 -3,4 -2,0 1,4 -2,7 0,0 -10,8 -10,8
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Generación de desechos sólidos peligrosos: material adsorbente
contaminado con hidrocarburos, filtros de aceites contaminados, envases
vacíos contaminados con materiales peligrosos.
-2,0 2,0 -4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 -4,0 -3,0
Generación de desechos peligrosos: aceites minerales usados.
-2,0 2,4 -4,7 -2,0 2,0 -4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 -8,7 -7,7
1.2
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Generación de desechos no peligrosos: Chatarra
-2,0 1,7 -3,3 1,0 1,0 1,0 1,0 -3,3 -2,3
Generación de desechos peligrosos y especiales: tubos y otras luminarias
fluorescentes usadas, pilas o baterías usadas que contienen materiales peligrosos, equipos eléctricos y
electrónicos en desuso, cartuchos de impresión de tinta o tóner usados (se
devuelven al proveedor).
-2,0 2,0 -4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 -4,0 -3,0
Generación de Efluentes -2,0 2,4 -4,7 0,0 -4,7 -4,7
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Generación de desechos sólidos: material adsorbente contaminado con
hidrocarburos. -2,0 2,0 -4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 -4,0 -3,0
Accidentes:
incendio -3,0 2,0 -6,0 -2,0 1,4 -2,7 0,0 -8,7 -8,7
Accidentes: derrames
-2,0 1,7 -3,4 -2,0 1,7 -3,4 -2,0 1,4 -2,7 0,0 -9,5 -9,5
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S 1.1. Carga de
materia prima, insumos, equipos,
combustibles, desechos y escombros.
Emisiones de gases -2,0 1,4 -2,7 0,0 -2,7 -2,7
Emisiones de ruido -2,0 1,4 -2,7 0,0 -2,7 -2,7
Tráfico vehicular -2,0 1,4 -2,7 0,0 -2,7 -2,7
1.2 Desmantelamiento
de estructuras, demolición de edificaciones y
retiro de pasivos ambientales.
Generación de desechos: escombros, estructuras metálicas, tanques de
combustibles, entre otros desechos. -2,0 2,0 -4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 -4,0 -3,0
2. A
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2.1 Limpieza de todas las áreas.
Generación de desechos peligrosos: material adsorbente contaminado con hidrocarburos y sustancias químicas, envases de químicos contaminados, fluorescentes, entre otros desechos.
-2,0 2,0 -4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 -4,0 -3,0
Generación de desechos no peligrosos: material de empaque, chatarra, entre otros desechos.
-2,0 1,7 -3,3 1,0 1,0 1,0 1,0 -3,3 -2,3
2.2 Rehabilitación de áreas afectadas
Generación de desechos peligrosos: material contaminado.
-2,0 2,0 -4,0 -2,0 1,4 -2,7 1,0 1,0 1,0 1,0 -6,7 -5,7
Elaborado por: Equipo consultor (Septiembre, 2017)
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TABLA 90. CATEGORIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
FACTORES
TOTAL
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ACCIONES ACTIVIDADES ASPECTOS AMBIENTALES RIESGOS Calidad de
aire Calidad de
agua Calidad de suelo
Infraest. vial
Salud y seguridad
Social
1. RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA,
INSUMOS Y COMBUSTIBLE
1.2 Recepción de materia prima, insumos y
combustible
Emisiones de gases -2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,70
Emisiones de ruido -2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,70
Tráfico vehicular 0,00 0,00 0,00 -2,70 0,00 0,00 -2,70
Generación de desechos peligrosos: material adsorbente contaminado con
sustancias químicas peligrosas (solamente en caso de derrame).
0,00 0,00 -4,00 0,00 0,00 1,00 -3,00
Accidentes:
incendio -6,00 0,00 0,00 0,00 -2,70 0,00 -8,70
Accidentes: derrames
0,00 -3,40 -3,40 0,00 -2,70 0,00 -9,50
2. BODEGA DE MATERIA PRIMA E INSUMOS
2.1 Almacenamiento de la materia prima e
insumos
Generación de desechos no peligrosos: material de empaque (cartón, plástico,
madera). 0,00 0,00 -3,30 0,00 0,00 1,00 -2,30
Generación de desechos peligrosos: materias primas caducadas o fuera de especificaciones y material adsorbente contaminado con sustancias químicas
peligrosas (solamente en caso de derrame).
0,00 0,00 -4,00 0,00 0,00 1,00 -3,00
Accidentes:
incendio -6,00 0,00 0,00 0,00 -2,70 0,00 -8,70
Accidentes: derrames
0,00 -3,40 -3,40 0,00 -2,70 0,00 -9,50
3. PESAJE 3.1. Pesar la materia
prima
Generación de desechos no peligrosos: tambores de cartón no contaminados.
0,00 0,00 -3,30 0,00 0,00 1,00 -2,30
Generación de desechos peligrosos: envases vacíos contaminados con materiales peligrosos, equipo de
protección personal contaminados con materiales peligrosos.
0,00 0,00 -4,00 0,00 0,00 1,00 -3,00
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4. ÁREA ESTÉRIL 4.1 Inyectables 4.2 Oftálmicos
Generación de desechos no peligrosos: cubetas plásticas, ampollas rotas no
contaminadas. 0,00 0,00 -3,30 0,00 0,00 1,00 -2,30
Generación de desechos peligrosos: desechos resultantes de la producción y preparación de productos farmacéuticos que contienen constituyentes peligrosos,
equipo de protección personal contaminado con materiales peligrosos.
envases vacíos contaminados con materiales peligrosos (ampollas rotas
contaminadas).
0,00 0,00 -4,00 0,00 0,00 1,00 -3,00
Generación de efluentes 0,00 -4,70 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,70
5. ÁREA NO ESTERIL
5.1 Tabletas 5.2. Jarabes 5.3 Líquidos 5.2. Cremas
Generación de desechos no peligrosos: fundas plásticas, tambores plásticos,
frascos no contaminados. 0,00 0,00 -3,30 0,00 0,00 1,00 -2,30
Generación de desechos peligrosos: desechos resultantes de la producción y preparación de productos farmacéuticos que contienen constituyentes peligrosos,
equipo de protección personal contaminado con materiales peligrosos,
envases vacíos contaminados con materiales peligrosos (fundas plásticas,
frascos contaminados).
0,00 0,00 -4,00 0,00 0,00 1,00 -3,00
Generación de efluentes 0,00 -4,70 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,70
6. EMPAQUE E IMPRENTA 6.1 Elaboran los
diferentes empaques primarios o individuales
Generación de desechos no peligrosos: papel empaque, fundas de papel, cajas y
tambores de cartón no contaminado, fundas de polietileno, frascos plásticos, fundas y sobrefundas de sueros, cajas
plásticas de ampollas, plástico para embalaje, poliesterol, plaquetas y refilados
que no tengan contacto con producto.
0,00 0,00 -3,30 0,00 0,00 1,00 -2,30
Generación de desechos peligrosos: equipo de protección personal
contaminado con materiales peligrosos, envases vacíos contaminados con
materiales peligrosos.
0,00 0,00 -4,00 0,00 0,00 1,00 -3,00
Generación de efluentes 0,00 -4,70 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,70
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7. LABORATORIO DE
CALIDAD
7.1 Realización y coordinación las
actividades para que los productos cumplan con
las especificaciones
Generación de desechos peligrosos: desechos químicos de laboratorio de
análisis y control de calidad, equipo de protección personal contaminado con materiales peligrosos, envases vacíos
contaminados con materiales peligrosos.
0,00 0,00 -4,00 0,00 0,00 1,00 -3,00
Generación de efluentes 0,00 -4,70 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,70
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8. BODEGA Y DESPACHO DE PRODUCTO
TERMINADO
8.1 Almacenamiento de los productos terminados
Generación de desechos no peligrosos: Material de empaque (cartón, papel,
plástico, madera). 0,00 0,00 -3,30 0,00 0,00 1,00 -2,30
Generación de desechos peligrosos: medicamentos, productos farmacéuticos, psicotrópicos, fuera de especificaciones o
caducados
0,00 0,00 -4,00 0,00 0,00 1,00 -3,00
8.2 Despacho de los productos terminados
Emisiones de gases -2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,70
Emisiones de ruido -2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,70
Tráfico vehicular 0,00 0,00 0,00 -2,70 0,00 0,00 -2,70
9. SERVICIOS AUXILIARES
9.1 Funcionamiento del caldero, generador
eléctrico, sistema de inyección y extracción de
aire, compresores, bombas.
Emisiones de gases del caldero y generador eléctrico.
-2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,70
Emisiones de ruido del generador eléctrico, sistema de ventilación, sistema de
inyección y extracción de aire, compresores, bombas.
-2,70 0,00 0,00 0,00 -2,70 0,00 -5,40
Generación de desechos peligrosos: tortas de filtración, carbón activado que
contienen sustancias peligrosas (sistema de inyección y extracción de aire).
0,00 0,00 -4,00 0,00 0,00 1,00 -3,00
9.2 Dispensario médico
Generación de desechos peligrosos: desechos biopeligrosos activos resultantes
de la atención médica. 0,00 0,00 -4,00 0,00 -2,70 1,00 -5,70
Generación de Efluentes 0,00 -4,70 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,70
9.3 Tratamiento de agua (Desmineralizador)
Generación de desechos peligrosos: costales contaminados con materiales
peligrosos. 0,00 0,00 -4,00 0,00 0,00 1,00 -3,00
9.4 Tratamiento de efluentes
Generación de desechos peligrosos: lodos o sedimentos de sistemas de tratamiento
de las aguas residuales industriales, envases vacíos y costales contaminados
con materiales peligrosos.
0,00 0,00 -4,00 0,00 0,00 1,00 -3,00
Accidentes: derrames
0,00 -4,70 -3,40 0,00 -2,70 0,00 -10,80
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1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE EQUIPO INSTALACIONES
1.1 Mantenimiento del caldero, generador
eléctrico, sistema de inyección y extracción de
aire, compresores, bombas
Generación de desechos sólidos peligrosos: material adsorbente contaminado con
hidrocarburos, filtros de aceites contaminados, envases vacíos contaminados
con materiales peligrosos.
0,00 0,00 -4,00 0,00 0,00 1,00 -3,00
Generación de desechos peligrosos: aceites minerales usados.
0,00 -4,70 -4,00 0,00 0,00 1,00 -7,70
1.2 Mantenimiento y limpieza de las instalaciones.
Generación de desechos no peligrosos: Chatarra
0,00 0,00 -3,30 0,00 0,00 1,00 -2,30
Generación de desechos peligrosos y especiales: tubos y otras luminarias
fluorescentes usadas, pilas o baterías usadas que contienen materiales peligrosos, equipos eléctricos y electrónicos en desuso, cartuchos
de impresión de tinta o tóner usados (se devuelven al proveedor).
0,00 0,00 -4,00 0,00 0,00 1,00 -3,00
Generación de Efluentes 0,00 -4,70 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,70
2. MANTENIMIENTO TANQUES Y SISTEMAS DE
DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES
2.1 Limpieza de tanques de almacenamiento de
combustible.
Generación de desechos sólidos: material adsorbente contaminado con
hidrocarburos. 0,00 0,00 -4,00 0,00 0,00 1,00 -3,00
Accidentes:
incendio -6,00 0,00 0,00 0,00 -2,70 0,00 -8,70
Accidentes: derrames
0,00 -3,40 -3,40 0,00 -2,70 0,00 -9,50
1. RETIRO DE EQUIPOS, MATERIA PRIMA E
INSUMOS
1.1. Carga de materia prima, insumos, equipos, combustibles, desechos y
escombros.
Emisiones de gases -2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,70
Emisiones de ruido -2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,70
Tráfico vehicular 0,00 0,00 0,00 -2,70 0,00 0,00 -2,70
1.2 Desmantelamiento de estructuras, demolición de
edificaciones y retiro de pasivos ambientales.
Generación de desechos: escombros, estructuras metálicas, tanques de
combustibles, entre otros desechos. 0,00 0,00 -4,00 0,00 0,00 1,00 -3,00
2. ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS
2.1 Limpieza de todas las áreas.
Generación de desechos peligrosos: material adsorbente contaminado con hidrocarburos y sustancias químicas, envases de químicos
contaminados, fluorescentes, entre otros desechos.
0,00 0,00 -4,00 0,00 0,00 1,00 -3,00
Generación de desechos no peligrosos: material de empaque, chatarra, entre otros
desechos. 0,00 0,00 -3,30 0,00 0,00 1,00 -2,30
2.2 Rehabilitación de áreas afectadas
Generación de desechos peligrosos: material contaminado.
0,00 0,00 -4,00 -2,70 0,00 1,00 -5,70
TOTAL -39,6 -47,8 -116,0 -10,8 -24,3 27,0
Elaborado por: Equipo consultor (Septiembre, 2017)
Av. Ilaló 1048 entre Conocoto y San Rafael. Parroquia Conocoto. Sector Armenia 2. Telf. 02-3829-620 Email: [email protected]
8.5. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES DEL IMPACTO
Una vez que se ha identificado, valorado y categorizado los impactos generados por las actividades de
la empresa se realiza el análisis de acuerdo a los siguientes criterios.
8.5.1. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
La identificación de impactos es la fase inicial del proceso de evaluación de impactos ambientales en la
que es posible predecir la existencia de impactos positivos y negativos generados durante las fases de
operación y mantenimiento y finalmente durante el cierre y abandono del proyecto. En el presente
Estudio se establecieron 93 interacciones, de las cuales 27 son de carácter positivo y 66 son de
carácter negativo.
8.5.2. EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS
La evaluación de impactos permite jerarquizar los impactos, para el presente estudio se ha realizado
una división por etapas del proceso por cuanto las medidas o acciones preventivas deben priorizar las
afectaciones ambientales en función de cada etapa. Los resultados se muestras en las tablas 91 y 92:
TABLA 91. JERARQUIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POR FACTORES AMBIENTALES
FASE DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CIERRE
TOTAL
NEGATIVOS
Calidad de aire -39,6
Calidad de agua -47,8
Calidad de suelo -116,0
Infraestructura vial -10,8
Salud y seguridad -24,3
POSITIVOS
Generación de empleo 27
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De acuerdo a la tabla de jerarquización de impactos ambientales el suelo es el factor ambiental más
afectado debido a la generación de desechos no peligrosos y peligrosos en todas las etapas.
A continuación se tiene afectación a la calidad del agua que se vería afectada en caso de derrames
accidentales de combustible, productos químicos y agua residual sin tratar.
Luego se tiene afectación a la calidad del aire debido a las emisiones de gases de los dos calderos,
generadores y a las emisiones de ruido de las máquinas, compresor, sistema de humidificación y
generador, pero se vería afectado principalmente en caso de incendios.
Como impactos positivos se tiene la mejora de vida de la población por la generación de empleo.
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TABLA 92. JERARQUIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POR ACTIVIDADES F
AS
E D
E O
PE
RA
CIÓ
N
ACCIONES PRINCIPALES ACTIVIDADES TOTAL
1. RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA, INSUMOS Y
COMBUSTIBLE
1.2 Recepción de materia prima, insumos y combustible
-29,30
2. BODEGA DE MATERIA PRIMA E INSUMOS
2.1 Almacenamiento de la materia prima e insumos
-23,50
3. PESAJE 3.1. Pesar la materia prima -5,30
4. ÁREA ESTÉRIL 4.1 Inyectables 4.2 Oftálmicos
-10,00
5. ÁREA NO ESTERIL
5.1 Tabletas 5.2. Jarabes 5.3 Líquidos 5.2. Cremas
-10,00
6. EMPAQUE E IMPRENTA 6.1 Elaboran los diferentes empaques primarios
o individuales -10,00
7. LABORATORIO DE CALIDAD
7.1 Realización y coordinación las actividades para que los productos cumplan con las
especificaciones -7,70
8. BODEGA Y DESPACHO DE PRODUCTO TERMINADO
8.1 Almacenamiento de los productos terminados
-13,40
9. SERVICIOS AUXILIARES
9.1 Funcionamiento del caldero, generador eléctrico, sistema de inyección y extracción de
aire, compresores, bombas. -11,10
9.2 Dispensario médico -10,40
9.3 Tratamiento de agua (Desmineralizador) -3,00
8.1 Almacenamiento de los productos terminados
-13,80
FA
SE
DE
MA
NT
EN
IMIE
NT
O
1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO INSTALACIONES
1.1 Mantenimiento del caldero, generador eléctrico, sistema de inyección y extracción de
aire, compresores, bombas -10,70
1.2 Mantenimiento y limpieza de las instalaciones.
-10,00
2. MANTENIMIENTO TANQUES Y SISTEMAS DE
DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES
2.1 Limpieza de tanques de almacenamiento de combustible.
-21,20
FA
SE
DE
CIE
RR
E Y
AB
AN
DO
NO
1. RETIRO DE EQUIPOS, MATERIA PRIMA E INSUMOS
1.1. Carga de materia prima, insumos, equipos, combustibles, desechos y escombros.
-8,10
1.2 Desmantelamiento de estructuras, demolición de edificaciones y retiro de pasivos
ambientales. -3,00
2. ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS
2.1 Limpieza de todas las áreas. -5,30
2.2 Rehabilitación de áreas afectadas -5,70
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Los procesos que mayor impacto negativo produce son: la recepción de materias primas, productos
químicos y combustibles por los riegos de derrame e incendio.
A continuación se ubica los impactos ambientales generados en los procesos auxiliares y de
mantenimiento por la generación de desechos peligrosos, riesgo de incendio y derrames
accidentales.
Finalmente, se presenta una tabla 93, el resume la categorización de impactos en función de su significancia.
TABLA 93. SIGNIFICANCIA DE IMPACTOS
IMPACTO CANTIDAD DE
IMPACTOS PORCENTAJE
%
Muy significativo 0 0,00
Significativo 45 48,39
Poco significativo 21 22,58
Positivo 27 29,03
Total 93 100
Elaborado por: Equipo consultor (Septiembre, 2017)
8.5.3. AFECTACIONES SIGNIFICATIVAS A CADA UNO DE LOS FACTORES AMBIENTALES
A continuación se presenta un análisis de las afectaciones a cada uno de los factores ambientales.
8.5.3.1. FASE OPERATIVA Y DE MANTENIMIENTO
- Calidad de aire
Se ha identificado como impacto ambiental significativo el cual se produciría solo en caso de incendios,
frente a este posible impacto la empresa cuenta con un Plan de Emergencia y Autoprotección para
prevenir o mitigar un incendio, brigadas contra incendio, primeros auxilios, emergencia, evacuación y
rescate que conocen los procedimientos en situaciones de emergencias, sistema de contra incendio
como: extintores, gabinetes, detectores de humo y otros.
Se ha identificado como impacto poco significativo el cual se produciría por las emisiones de gases
debido a la circulación de vehículos y al funcionamiento del caldero y generador eléctrico, frente a este
posible impacto la empresa mantiene un cronograma de mantenimiento y monitoreo de los equipos que
emiten gases como parte de su funcionamiento normal, controlando que los parámetros medidos
frecuentemente se encuentren dentro de los límites máximos permisibles establecidos en la Norma
Técnica para Emisiones a la Atmósfera de fuentes fijas de la Resolución 002-SA-2014 y Resolución
SA-DGCA-NT002-2016.
Se ha identificado como impacto poco significativo el cual se produciría por las emisiones de ruido
ambiental debido a la circulación de vehículos y al funcionamiento de generador eléctrico, sistema de
ventilación, sistema de inyección y extracción de aire, compresores, bombas, frente a este posible
impacto la empresa cuenta con un plan de monitoreo, control y mantenimiento de los equipos que
emiten ruido como parte de su funcionamiento normal, controlando que los parámetros medidos
frecuentemente se encuentren dentro de los límites máximos permisibles establecidos en la Norma
Técnica para el Control de la Contaminación por ruido de la Resolución 002-SA-2014 y Resolución
SA-DGCA-NT002-2016.
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- Calidad de suelo
El suelo es el factor ambiental que se vería afectado por la generación de desechos no reciclables,
peligrosos y especiales como son:
- Desechos peligrosos que se produce durante los proceso farmacéutico como son: desechos resultantes de la producción y preparación de productos farmacéuticos que contienen constituyentes peligrosos, materias primas caducadas o fuera de especificaciones, material adsorbente contaminado con sustancias químicas peligrosas (solamente en caso de derrame), desechos químicos de laboratorio de análisis y control de calidad, medicamentos, productos farmacéuticos, psicotrópicos, fuera de especificaciones o caducados. equipo de protección personal contaminado con materiales peligrosos, envases vacíos contaminados con materiales peligrosos.
- Desechos reciclables que se produce durante el proceso farmacéutico como son: material de empaque (cartón, plástico, madera), tambores de cartón, cubetas plásticas, ampollas rotas, fundas plásticas, tambores plásticos, frascos plástico, papel empaque, fundas de papel, cajas y tambores de cartón no contaminado, fundas de polietileno, frascos plásticos, fundas y sobrefundas de sueros, cajas plásticas de ampollas, plástico para embalaje, poliesterol, plaquetas y refilados que no tengan contacto con producto.
- Desechos peligrosos que se produce en los sistemas auxiliares como son: desechos biopeligrosos activos resultantes de la atención médica, tortas de filtración, carbón activado que contienen sustancias peligrosas (sistema de inyección y extracción de aire), lodos o sedimentos de sistemas de tratamiento de las aguas residuales industriales, envases vacíos y costales contaminados con materiales peligrosos.
- Desechos peligrosos que se produce en el mantenimiento de equipos e instalaciones como son: aceites minerales usados, envases vacíos contaminados con materiales peligrosos, material adsorbente contaminado con hidrocarburos, filtros de aceite usados, tubos y otras luminarias fluorescentes, cartuchos de impresión de tinta o tóner usados (se devuelven al proveedor), equipos eléctricos y electrónicos en desuso y baterías o pilas usadas que contienen materiales peligrosos.
Un inadecuado manejo de desechos, podría afectar a la calidad de los siguientes factores: agua
(arrastre de lixiviados), aire (descomposición de desechos lo que ocasiona malos olores, presencia de
animales), suelo (contaminación con lixiviados o disposición directa de desechos peligrosos), paisaje
(alteración paisajística), social (afectación a la salud de los trabajadores y vecinos), fauna (incremento
de aves carroñeras y roedores, insectos).
Se ha identificado como impacto significativo el cual se produciría por la generación de desechos, frente
a este posible impacto la empresa gestiona sus desechos a través de gestores ambientales calificados.
En la tabla 94 y 95, se presenta un listado de los gestores que se encargan del manejo de los desechos
generados en la empresa.
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TABLA 94. GESTORES CALIFICADOS DE DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES
NOMBRE DE DESECHO CLAVE
DEL DESECHO
NOMBRE DEL
GESTOR
TRATAMIENTO O DISPOSICIÓN FINAL
Desechos resultantes de la producción y preparación de productos farmacéuticos que contienen constituyentes
peligrosos C.21.01 HAZWAT Tratamiento Térmico. Incineración
Medicamentos, productos farmacéuticos, psicotrópicos, botánicos y veterinarios fuera de especificaciones o
caducados C.21.03 HAZWAT Tratamiento Térmico. Incineración
Materias primas caducadas o fuera de especificaciones. C.21.05 HAZWAT Tratamiento Térmico. Incineración
Tortas de filtración, carbón activado que contienen sustancias peligrosas
C.21.07 HAZWAT Tratamiento Térmico. Incineración
Desechos químicos de laboratorio de análisis y control de calidad.
NE-23 HAZWAT Tratamiento Térmico. Incineración
Envases contaminados con materiales peligrosos (recipientes, ampolletas)
NE-27 HAZWAT Tratamiento Térmico. Incineración
Luminarias, lámparas, focos ahorradores con mercurio. NE-40 HAZWAT Tratamiento Físico: Trituración – Extracción + Encapsulamiento
Equipo de protección personal contaminado con materiales peligrosos
NE-30 HAZWAT Tratamiento Térmico. Incineración
Aceites minerales usados o gastados. NE-03 HAZWAT Refinación o Coprocesamiento
Desechos biopeligrosos activos resultantes de la atención médica.
NE-10 HAZWAT Esterilización (autoclave) Tratamiento Térmico. Incineración
Filtros usados de aceite mineral. NE-32 HAZWAT Tratamiento Térmico. Incineración
Pilas o baterías usadas o desechadas que contienen
metales pesados. NE-08 HAZWAT Tratamiento Químico: Estabilización
o Solidificación + Disposición final
Cartuchos de impresión de tinta o tóner usados. NE-53 SCANNET Se devuelven al proveedor
Material adsorbente contaminado con hidrocarburos: waipes, paños, trapos, aserrín, barreras adsorbentes y
otros materiales sólidos. NE-42 HAZWAT Tratamiento Térmico. Incineración
Material adsorbente contaminado con sustancias químicas peligrosas: waipes, paños, trapos, aserrín, barreras adsorbentes y otros materiales sólidos adsorbentes
NE-43 HAZWAT Tratamiento Térmico. Incineración
Equipos eléctricos y electrónicos en desuso que no han sido desensamblados, separados sus componentes.
ES-06 INTERCIA Estabilización o solidificación
Fuente: Farmacid S.A. (2017)
TABLA 95. GESTORES CALIFICADOS DE DESECHOS RECICLABLES
NOMBRE DE DESECHO NOMBRE DEL
GESTOR TRATAMIENTO O DISPOSICIÓN
FINAL
Plástico RECOCLAJES
CHULDE Elaboración de nueva materia prima
Cartón y papel INTERCIA S.A. Elaboración de nueva materia prima
Chatarra INTERCIA S.A. Elaboración de nueva materia prima
Madera INTERCIA S.A. Elaboración de nueva materia prima
Vidrio (inyectables) Se encuentra almacenado
No aplica
Fuente: Farmacid S.A. (2017)
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En el Anexo 4 y medio de verificación (MV-03), se adjunta los Permisos de los gestores ambientales
calificados.
- Calidad del agua
Se ha identificado como impacto significativo el cual se produciría por la descarga de agua residual no
domestica generada en el proceso de producción, lavandería, cocina, baterías sanitarias y otras áreas,
frente a este posible impacto la empresa cuenta con una PTAR y un plan de monitoreo, control y
mantenimiento de la PTAR como parte de su funcionamiento normal, controlando que los parámetros
medidos frecuentemente se encuentren dentro de los límites máximos permisibles establecidos en la
Norma Técnica para el Control de descargas liquidas de la Resolución 002-SA-2014 y Resolución SA-
DGCA-NT002-2016.
El factor agua eventualmente podría ser afectado en caso de derrames de combustibles, agua residual
sin tratar y productos químicos en ese caso se tendría un impacto ambiental significativo.
- Infraestructura vial
La afluencia de vehículos ya sea por el ingreso de materia prima, insumos, combustible y productos
químicos pueden incrementar el tráfico vehicular en las calles aledañas a la empresa, debido a la
circulación de los mismos, en ese caso se tendría un impacto ambiental poco significativo.
El uso recurrente del espacio público, puede llegar a deteriorar el estado de las calles aledañas, así
como obstaculizar la normal circulación por esas vías.
- Afectaciones a la salud y seguridad
Se ha identificado como impacto poco significativo el cual se produciría solo en caso de incendios o
derrames, con el objetivo de prevenir o mitigar este riesgo, considerando que son factores que pueden
afectar a la salud y seguridad del personal que permanece en la empresa y a la comunidad aledaña, la
empresa cuenta con un Plan de Emergencia y Autoprotección aprobado por el Cuerpo de Bomberos,
brigadas contra incendio, primeros auxilios, emergencia, evacuación y rescate que conocen los
procedimientos en situaciones de emergencias, sistema de contra incendio: extintores, gabinetes,
detectores de humo, alarmas, señalización informativa, prohibición y precaución ubicados en sitios
donde podrían haber riesgos para empleados y visitantes.
- Generación de empleo
Se ha considerado como un impacto positivo por cuanto aporta con fuentes de empleo durante la fase
de operación, mantenimiento, cierre y abandono de la empresa.
8.5.3.2. FASE DE CIERRE
Durante la etapa de cierre y abandono básicamente se tiene la generación de desechos provenientes
del desmantelamiento de equipos e infraestructura. En menor escala se tendría afectaciones por
emisiones gaseosas provenientes de las fuentes móviles o material particulado que se podría generar
durante esta etapa.
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8.5.4. CONCLUSIONES
De la evaluación realizada a los diferentes componentes ambientales con las actividades de operación,
mantenimiento, abandono y cierre, se puede concluir lo siguiente:
La circulación de vehículos en todas las fases, afectará a la calidad del aire por las emisiones
gaseosas y ruido.
Durante la fase de operación se identifican aspectos importantes como son: la generación de
desechos, generación de agua residual no doméstica, emisiones de gases y ruido.
Se debe continuar con una adecuada gestión de los desechos no peligrosos, peligrosos y
especiales, que incluya el adecuado manejo desde la generación en la fuente hasta su correcta
disposición final, de acuerdo a la normativa ambiental vigente.
El impacto ambiental que se produciría en caso de incendio es significativo por lo cual se debe
mantener el Plan de Emergencia y Autoprotección vigente y personal capacitado para su
adecuada aplicación.
Se identificaron impactos positivos por la generación de empleo durante las fases de operación,
mantenimiento, cierre y abandono.
9. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA NACIONAL Y LOCAL
Para el análisis del cumplimiento de la normativa nacional y local se ha tomado en consideración las
siguientes fases:
9.1. ETAPA DE PRE-AUDITORÍA
En esta etapa, se preparó la auditoría ambiental inicial, realizando una investigación bibliográfica-
descriptiva, chequeo de la información con los responsables de la empresa, análisis de actividades,
procesos y cumplimiento de protocolos, con el fin de reunir detalles suficientes tanto del marco legal
influyente como para la elaboración del diagnóstico ambiental, descripción de actividades del proyecto y
elaboración del Plan de Manejo Ambiental.
9.2. AUDITORÍA EN CAMPO
En esta fase se llevó a cabo las actividades in-situ comprobando y verificando el grado de cumplimiento
con la normativa. En esta fase se reconoció visualmente el área donde se encuentra operando la
empresa, utilizando las siguientes técnicas.
9.2.1. OBSERVACIÓN DIRECTA
Inspección mediante la observación no participante, de las características más sobresalientes de la
empresa respecto de la problemática ambiental.
9.2.2. ENTREVISTAS
Obtención de información testimonial por parte del personal involucrado directamente en todas las
actividades respecto a las prácticas ambientales; de igual manera con los directivos de la empresa
respecto a las políticas ambientales que se están implementando; además de las entrevistas realizadas
por el área social a la comunidad para el diagnóstico social.
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9.2.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO
Generación de un registro fotográfico que evidencie el levantamiento de la información del diagnóstico
ambiental In Situ. A continuación se presenta el registro fotográfico tomado el día 21/07/2017.
9.3. POST-AUDITORÍA
Una vez recolectada la información bibliográfica y de campo se analizaron los resultados obtenidos en
la fase de campo, valorándolos y realizando un diseño de las medidas correctoras de los impactos
detectados.
9.4. HALLAZGOS
Con la información de la auditoría, se identificarán las no conformidades mayores o menores de
acuerdo a los siguientes criterios:
La No Conformidad menor se establece frente a una falta leve a la normativa ambiental y se encuentra
evaluada frente a los siguientes criterios:
- Fácil corrección
- Rápida corrección o remediación
- Bajo costo en corrección
- Evento de magnitud pequeña
- Extensión puntual
- Poco riesgo
La No Conformidad Mayor implica una falta grave frente alguna normativa, y puede ser una repetición
de no conformidades menores
- De difícil corrección o remediación
- Requiere para su mitigación de mayor tiempo y recursos
- El evento es de mayor magnitud
- Los riesgos potenciales pueden ser fatales.
9.5. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA NACIONAL Y LOCAL
En la matriz presentada a la tabla 96, se ha definido los artículos de la normativa ambiental nacional y
local a cumplirse de acuerdo a la actividad de la empresa, se ha marcado con un (x) la columna que
corresponde luego de la evaluación (no conformidad mayor, menor o cumplimiento) se presenta una
descripción de los hallazgos de la auditoría, las medidas o correctivos en caso de incumplimiento y los
medios de verificación en caso de cumplimiento.
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TABLA 96. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA NACIONAL Y LOCAL
FECHA DE AUDITORÍA: 21/07/2017
AUDITORES: Ing. Liliana Chalco
DESCRIPCIÓN DE CRITERIO Y O MEDIDA
VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO HALLAZGOS DEL
EsIA Expost MEDIDAS O
CORRECTIVOS MEDIO DE VERIFICACIÓN
N/A C NC- NC+
ACUERDO MINISTERIAL 061 REFORMA DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA Edición Especial Nº 316 - Registro Oficial - Lunes 4 de mayo de 2015
CAPÍTULO VI GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS Y DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES
Art. 54 Prohibiciones a) Disponer residuos y/o desechos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales sin la autorización administrativa ambiental correspondiente. b) Disponer residuos y/o desechos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales en el dominio hídrico público, aguas marinas, en las vías públicas, a cielo abierto, patios, predios, solares, quebradas o en cualquier otro lugar diferente al destinado para el efecto de acuerdo a la norma técnica correspondiente. c) Quemar a cielo abierto residuos y/o desechos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales.
X
Durante la inspección no se ha evidenciado que se lleve a cabo
esta práctica, el Regulado declara no realizarla.
SECCIÓN I GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Y/O DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROSOS
Art. 60 a) Tener la responsabilidad de su manejo hasta el momento en que son entregados al servicio de recolección y depositados en sitios autorizados que determine la autoridad competente.
X
El Regulado declara estar consciente de su responsabilidad e indica que a la fecha no se han presentado incidente en manejo
de desechos peligrosos.
Art. 60 c) Realizar separación y clasificación en la fuente conforme lo establecido en las normas específicas.
X
Los desechos no peligrosos no son almacenados en
recipientes identificados y acorde al código de colores.
Clasificar y almacenar en la fuente los desechos no peligrosos en recipientes
individuales con identificación y código
de colores: negro para comunes, azul para reciclables y
verde para orgánicos).
Art. 60 e) Los grandes generadores tales como industria, comercio y de servicios deben disponer de instalaciones adecuadas y técnicamente construidas para el almacenamiento temporal de residuos sólidos no peligrosos, con fácil accesibilidad para realizar el traslado de los mismos.
X
Para el almacenamiento de desechos no peligrosos se
dispone de una bodega adecuada y técnicamente construida, con
fácil accesibilidad para realizar el traslado de los mismos.
Art. 60 f) Los grandes generadores tales como industria, comercio y de servicios, deberán llevar un registro mensual del tipo y cantidad o peso de los residuos generados.
X
Se dispone de un registro mensual de la generación de desechos no
peligrosos. Ver MV-01
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Art. 60 g) Los grandes generadores tales como industria, comercio y de servicios deberán entregar los residuos sólidos no peligrosos ya clasificados a gestores ambientales autorizados por la Autoridad Ambiental Nacional o de Aplicación Responsable acreditada para su aprobación, para garantizar su aprovechamiento y /o correcta disposición final, según sea el caso.
X Los desechos no peligrosos son enviados a gestores calificados.
Ver MV-02
Art. 61 De las prohibiciones.- No depositar sustancias líquidas, pastosas o viscosas, excretas, ni desechos peligrosos o de manejo especial, en los recipientes destinados para la recolección de residuos sólidos no peligrosos.
X
Durante la inspección no se ha evidenciado que se lleve a cabo
esta práctica, el Regulado declara no realizarla.
Art. 63 Del almacenamiento temporal urbano.- a) Los residuos sólidos no peligrosos se deberán disponer temporalmente en recipientes o contenedores cerrados (con tapa), identificados, clasificados, en orden y de ser posible con una funda plástica en su interior. Art. 63 b) Los contenedores para el almacenamiento temporal de residuos sólidos no peligrosos deberán cumplir como mínimo con: estar cubiertos y adecuadamente ubicados, capacidad adecuado acorde con el volumen generado, construidos con materiales resistentes y tener identificación de acurdo al tipo de residuo.
X
Los desechos urbanos son
adecuadamente almacenados.
Art. 64 De las actividades comerciales y/o industriales.- a) Las instalaciones para almacenamiento, deberán contar con acabados físicos que permitan su fácil limpieza e impidan la proliferación de vectores o el ingreso de animales domésticos (paredes, pisos y techo de materiales no porosos e impermeables). b) Deberán ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma segura los residuos no peligrosos. c) Deberán estar separados de áreas de producción, servicios, oficinas y almacenamiento de materias primas o productos terminados. d) Se deberá realizar limpieza, desinfección y fumigación de ser necesario de manera periódica. e) Contarán con iluminación adecuada y tendrán sistemas de ventilación, ya sea natural o forzada; de prevención y control de incendios y de captación de olores. g) El acceso deberá ser restringido, únicamente se admitirá el ingreso de personal autorizado y capacitado. h) Deberán contar con un cierre perimetral que impida el libre acceso de personas o animales.
X
Para el almacenamiento de los
desechos no peligrosos se dispone de una amplia bodega con acabados lisos, ventilación
natural, acceso restringido y aseada con regularidad.
Art. 65 De las prohibiciones.- No deberán permanecer en vías y sitios públicos bolsas y/o recipientes con residuos sólidos en días y horarios diferentes a los establecidos por el servicio de recolección.
X
Durante la inspección no se ha evidenciado que se lleve a cabo
esta práctica, el Regulado declara no realizarla.
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SECCIÓN II: GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES
Art. 88.- Responsabilidades a) Responder individual conjunta y solidariamente con las personas naturales o jurídicas que efectúen para él la gestión de los desechos de su titularidad, en cuanto al cumplimiento de la normativa ambiental aplicable antes de la entrega de los mismos y en caso de incidentes que involucren manejo inadecuado, contaminación y/o daño ambiental. La responsabilidad es solidaria e irrenunciable.
X
El Regulado declara estar consciente de su responsabilidad e indica que a la fecha no se han presentado incidente en manejo
de desechos peligrosos.
Art. 88.- b). Obtener obligatoriamente el registro de generador de desechos peligrosos y/o especiales ante la Autoridad Ambiental Nacional o las Autoridades Ambientales de Aplicación Responsable, para lo cual el Autoridad Ambiental Nacional establecerá los procedimientos aprobatorios respectivos mediante acuerdo ministerial.
X
El registro de generador de
desechos peligrosos y especiales se encuentra en proceso.
Art. 88 e). Disponer de instalaciones adecuadas y técnicamente construidas para realizar el almacenamiento de los desechos peligrosos y/o especiales, con accesibilidad a los vehículos que vayan a realizar el traslado de los mismos.
X
Para el almacenamiento de desechos peligrosos se dispone
de una bodega adecuada y técnicamente construida, con fácil
accesibilidad para realizar el traslado de los mismos.
Art. 88 f). Identificar y/o caracterizar los desechos peligrosos y/o especiales generados, de acuerdo a la norma técnica.
X
Se ha Identificado y caracterizado todos los desechos
peligrosos y especiales de acuerdo al AM N°142
Art. 88 g). Realizar la entrega de los desechos peligrosos y/o especiales para su adecuado manejo, únicamente a personas naturales o jurídicas que cuenten con la regularización ambiental correspondiente emitida por el Autoridad Ambiental Nacional o por la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable;
X
La gestión de desechos peligrosos
y especiales se los realiza con gestores calificados. Ver MV-02
Art. 88 h). Demostrar ante la Autoridad Ambiental competente que no es posible someterlo los desechos peligrosos y/o especiales a algún sistema de eliminación y/o disposición final dentro de sus instalaciones, bajo los lineamientos técnicos establecidos en la normativa ambiental emitida por el Autoridad Ambiental Nacional.
X
En la inspección realizada se verificó que la Empresa no posee
sistemas adicionales para disposición y/o eliminación de
desechos peligrosos y especiales dentro de sus instalaciones.
Art. 88 i). Completar, formalizar y custodiar el manifiesto único de movimiento de los desechos peligrosos y/o especiales previo a la transferencia; este documento crea la cadena de custodia desde la generación hasta la disposición final; el formulario de dicho documento será entregado por la Autoridad Ambiental Competente una vez obtenido el registro de generador de desechos peligrosos y/o especiales;
X
El Regulado aún no dispone del registro como generador de
desechos. Se tiene cadenas de custodia entregados por el gestor
calificado. Ver MV-02
Art. 88 j) Regularizar su actividad conforme lo establece la normativa ambiental ante el Autoridad Ambiental Competente.
X El regulado se encuentra en proceso de obtención de su
Licencia Ambiental.
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Art. 88 k). Declarar anualmente ante el Autoridad Ambiental Competente para su aprobación, la generación y manejo de desechos peligrosos y/o especiales realizada durante el año calendario. El generador debe presentar la declaración por cada registro otorgado dentro de los primeros 10 primeros días del mes de enero del siguiente año del reporte.
X
El Regulador ha presentado los informes de caracterización de
desechos ante la Autoridad Ambiental en diciembre del 2015.
Ver MV-04
Art. 88 l). Mantener un registro de los movimientos de entrada y salida de desechos peligrosos y/o especiales en su área de almacenamiento, en donde se hará constar la fecha de los movimientos que incluya entradas y salidas, nombre del desecho, su origen, cantidad transferida y almacenada, destino, responsables y firmas de responsabilidad.
X
Se dispone de un registro de desechos, pero no cumple con
los requisitos establecidos en la
normativa.
Llevar un registro generación de
desechos peligrosos y especiales que
contenga información como: fecha y cantidad de los movimientos de
entradas y salidas del área de
almacenamiento temporal, nombre del desecho, su origen,
destino, responsables y firmas de
responsabilidad.
Art. 89 Del reporte.- El generador reportará a la Autoridad Ambiental Competente, en caso de producirse accidentes durante la generación y manejo de los desechos peligrosos y/o especiales, en un máximo de 24 horas del suceso. El ocultamiento de esta información recibirá la sanción prevista en la legislación ambiental aplicable y sin perjuicio de las acciones judiciales a las que hubiese lugar.
X
El Regulado declara no haberse presentado accidentes en manejo
de desechos.
Art. 92.- Del período del almacenamiento.- El almacenamiento de desechos peligrosos y/o especiales en las instalaciones, no podrá superar los doce (12) meses contados a partir de la fecha del correspondiente permiso ambiental. En casos justificados, mediante informe técnico, se podrá solicitar a la Autoridad Ambiental una extensión de dicho periodo que no excederá de 6 meses.
X
Los desechos peligrosos y especiales han sido enviados en al gestor en un periodo mínimo de
12 meses. Ver MV-02
Art. 93.- Los lugares para el almacenamiento de desechos peligrosos y especiales : a) Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma segura los desechos peligrosos, así como contar con pasillos lo suficientemente amplios, que permitan el tránsito de montacargas mecánicos, electrónicos o manuales, así como el movimiento de los grupos de seguridad y bomberos en casos de emergencia.
X
La bodega para el
almacenamiento de desechos peligrosos es lo suficientemente
amplio para almacenar y manipular en forma segura los
desechos. Además está separada de las áreas de producción,
servicios, oficinas y de almacenamiento de materias
primas o productos terminados. Art. 93 b) Estar separados de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de materias primas o productos terminados.
X
Art. 93 c) No almacenar desechos peligrosos o especiales con sustancias químicas peligrosas.
X
Los desechos peligrosos y sustancias químicas peligrosos son almacenados en bodegas
diferentes.
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Art. 93 d). El acceso a estos locales debe ser restringido, únicamente se admitirá el ingreso a personal autorizado provisto de todos los implementos determinados en las normas de seguridad industrial y que cuente con la identificación correspondiente para su ingreso.
X
Los desechos peligrosos se almacenan en una bodega que impide el acceso de personal no
autoriza.
Art. 93 f) Contar con un equipo de emergencia y personal capacitado en la aplicación de planes de contingencia;
X
Se tiene registro de capacitación en manejo de desechos y se ha
realizado simulacros de acuerdo al Plan Contingencia y Emergencia. Además de disponer de un Plan de Contingencia y Emergencia
vigente y extintores cerca del área de almacenamiento.
Ver MV-04
Art. 93 g) Las instalaciones deben contar con pisos cuyas superficies sean de acabado liso, continuo e impermeable o se hayan impermeabilizado, resistentes química y estructuralmente a los desechos peligrosos que se almacenen, así como contar con una cubierta (cobertores o techados) a fin de estar protegidos de condiciones ambientales tales como humedad, temperatura, radiación y evitar la contaminación por escorrentía.
X
La bodega de almacenamiento de desechos peligrosos cuenta un piso cuyas superficies es liso,
continuo e impermeable.
Art 93 h) Para el caso de almacenamiento de desechos líquidos, el sitio debe contar con cubetos para contención de derrames o fosas de retención de derrames cuya capacidad sea del 110% del contenedor de mayor capacidad, además deben contar con trincheras o canaletas para conducir derrames a las fosas de retención con capacidad para contener una quinta parte de lo almacenado.
X
Los desechos líquidos peligrosos no
son almacenados dentro de un cubeto cuya capacidad sea
del 110% del contenedor de mayor
capacidad
Almacenar los desechos líquidos
peligrosos dentro de un cubeto cuya
capacidad sea del 110% del contenedor de mayor capacidad
Art. 93 i). Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la peligrosidad de los mismos, en lugares y formas visibles.
X
La bodega de almacenamiento de desechos peligrosos
no dispone de señalética
informativa, prohibición y
pictogramas de prevención.
Implementar en la bodega de
almacenamiento de desechos peligrosos
señalética informativa, prohibición y
pictogramas de prevención.
Art. 93 j). Contar con sistemas de extinción contra incendios. En el caso de hidrantes, estos deberán mantener una presión mínima de 6kg/cm2 durante 15 minutos.
X Se mantiene extintores de 20 lb
cerca del área de almacenamiento de desechos peligrosos.
Art. 93 k). Contar con un cierre perimetral que impida el libre acceso de personas y animales.
X
Los desechos peligrosos se almacenan en una bodega con cierre perimetral que impide el
acceso de personal no autoriza y animales.
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Art. 95.- Del etiquetado. Todo envase durante el almacenamiento temporal de desechos peligrosos y/o especiales debe llevar la identificación correspondiente de acuerdo a las normas técnicas emitidas por el Autoridad Ambiental Nacional o la Autoridad Nacional de normalización y las normas internacionales aplicables al país. La identificación será con etiquetas de un material resistente a la intemperie o marcas de tipo indeleble, legible, ubicadas en sitios visibles.
X
Los desechos peligrosos
almacenados temporalmente en la
bodega no están etiquetados de
acuerdo a la norma INEN 2266.
Una vez llenos los envases con
desechos peligrosos y especiales sellar, pesar y colocar la
etiqueta de identificación según la
norma INEN 2266.
Art. 96 De la compatibilidad.- Los desechos peligrosos y especiales serán almacenados considerando los criterios de compatibilidad, de acuerdo a lo establecido en las normas técnicas emitidas por el Autoridad Ambiental Nacional o la Autoridad Nacional de Normalización y las normas internacionales aplicables al país, no podrán ser almacenados en forma conjunta en un mismo recipiente y serán entregados únicamente a personas naturales o jurídicas que cuenten con la regulación ambiental emitida por el Autoridad Ambiental Nacional o por las Autoridades Ambientales de Aplicación Responsable.
X
Los desechos peligrosos son almacenados considerando los criterios de compatibilidad. Los mismos que son entregados a
gestores calificados. Ver MV-02
Art. 97 De la transferencia.- El generador que transfiera desechos peligrosos y/o especiales a un prestador de servicio (gestor) autorizado para el almacenamiento de los mismos, debe llevar la cadena de custodia de estos desechos a través de la consignación de la información correspondiente de cada movimiento en el manifiesto único.
X
El Regulado aún no dispone del registro como generador de
desechos. Se tiene cadenas de custodia entregados por el gestor
calificado. Ver MV-02
Art. 126.- b) La mezcla de desechos especiales con desechos peligrosos, pues en caso de que esto ocurra, la mezcla completa deberá ser manejada como desecho peligroso.
X
Los desechos peligrosos y especiales son almacenados considerando los criterios de
compatibilidad.
CAPÍTULO VII GESTIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS
Art. 156 Del Registro.- Es obligación de todas las personas naturales o jurídicas que participen en las fases de gestión de sustancias químicas, obtener el Registro de Sustancias Químicas Peligrosas, cuyo procedimiento será establecido por la Autoridad Ambiental Nacional mediante el respectivo Acuerdo Ministerial. La vigencia del Registro de Sustancias Químicas Peligrosas está sujeto al cumplimiento de las disposiciones previstas en el presente capítulo y en el acuerdo ministerial correspondiente.
X
La empresa cuenta con el registro de sustancias controladas ante el
Seted. Ver MV-06
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Art. 163 De las obligaciones.- a) Los envases vacíos de sustancias químicas peligrosas y sustancias químicas caducadas o fuera de especificaciones técnicas, serán considerados como desechos peligrosos. b) Reportar a la Autoridad Ambiental Nacional o a las Autoridades Ambientales de Aplicación responsable según corresponda, los accidentes producidos durante el manejo de las mismas, dentro del término de veinticuatro (24) horas. c) Asegurar que el personal que se encargue del manejo de éstos, tenga la capacitación necesaria y cuente con el equipo de protección apropiado, a fin de precautelar su salud.
X
Los envases contaminados con material peligroso son entregados
al gestor calificado. Ver MV-02
El Regulado indica que a la fecha no se han presentado los
accidentes producidos durante el manejo de las mismas.
Se dispone de un registro de
capacitación del manejo adecuado de sustancias químicas y además
de cuenta con un registro de entrega del EPP. Ver MV-07
Art. 170 b) Las sustancias químicas peligrosas serán almacenadas considerando los criterios de compatibilidad, de acuerdo a lo establecido en las hojas de seguridad de cada sustancia o producto y las normas internacionales aplicables al país y, serán transferidas únicamente a personas naturales o jurídicas que cuenten con el Registro de Sustancias Químicas Peligrosas.
X
Las sustancias químicas son
almacenadas considerando los criterios de compatibilidad.
Art. 170 c) El almacenamiento de sustancias químicas peligrosas debe llevar un Libro de registro de los movimientos de entrada y salida de sustancias químicas peligrosas, indicando el origen, cantidades, características y destino final que se dará a las mismas.
X
Se dispone de un registro de los
movimientos de entrada y salida de sustancias químicas peligrosas, pero no
cumple con los requisitos que se establece en la
normativa.
Llevar un registro de los movimientos de entrada y salida de sustancias químicas peligrosas, indicando el origen, cantidades,
características y destino final que se dará a las mismas.
Art. 171 De los lugares para el almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.- a) Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma segura las sustancias químicas peligrosas, así como contar con pasillos lo suficientemente amplios, que permitan el tránsito de montacargas mecánicos, electrónicos o manuales, según aplique, así como el movimiento de los grupos de seguridad y bomberos en casos de emergencia;
X
Se dispone de un área donde se puede almacenar y manipular de
forma segura las sustancias químicas peligrosas.
Art. 171 b) Estar separados de las áreas de producción que no utilicen sustancias químicas peligrosas como insumo, servicios, oficinas, almacenamiento de residuos y/o desechos y otras infraestructuras que se considere pertinente
X
Área de almacenamiento está separada de las áreas de
producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de materias
primas o productos terminados
Art. 171 c) No almacenar sustancias químicas peligrosas con productos de consumo humano y/o animal.
X
Durante la inspección no se ha evidenciado que se lleve a cabo
esta práctica, el Regulado declara no realizarla.
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Art. 171 d) El acceso a los locales de almacenamiento debe ser restringido, únicamente se admitirá el ingreso a personal autorizado provisto de todos los implementos determinados en las normas de seguridad industrial y que cuente con la identificación correspondiente para su ingreso.
X
La sustancias químicas se
almacenan en una bodega con acceso restringido que impide el ingreso de personal no autoriza.
Art. 171 f) Contar con un equipo de emergencia y personal capacitado en la aplicación de planes de contingencia.
X
Se tiene registro de capacitación en manejo adecuado de
sustancias químicas y se ha realizado simulacros de acuerdo al Plan Contingencia y Emergencia. Además de disponer de un Plan de Contingencia y Emergencia
vigente, extintores cerca del área de almacenamiento y hojas de
seguridad (MSDS). Ver MV-04
Art. 171 g) Las instalaciones deben contar con pisos cuyas superficies sean de acabado liso, continuo e impermeable o se hayan impermeabilizado, que sean resistentes química y estructuralmente a las sustancias químicas peligrosas que se almacenen, así como contar con una cubierta a fin de estar protegidos de condiciones ambientales tales como humedad, temperatura, radiación y que eviten la contaminación por escorrentía
X
El área de almacenamiento de
sustancias químicas cuenta con piso cuyas superficies es liso,
continuo e impermeable.
Art. 171 h) Para el caso de almacenamiento de sustancias químicas peligrosas líquidas, el sitio debe contar con cubetos para contención de derrames o fosas de retención de derrames cuya capacidad sea del ciento diez por ciento (110%) del contenedor de mayor capacidad, además deben contar con trincheras o canaletas para conducir derrames a las fosas de retención con capacidad para contener una quinta (1/5) parte del total almacenado.
X
Las sustancias químicas (liquidas) no
se encuentran almacenadas dentro de un cubeto cuya capacidad sea del
110% del contenedor de mayor capacidad.
Almacenar todas las sustancias químicas (liquidas) dentro de
un cubeto cuya capacidad sea del
110% del contenedor de mayor capacidad
Art. 171 i) Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la peligrosidad de los mismos, en lugares y formas visibles.
X
El área de almacenamiento de sustancias químicas
solo dispone de señalética
informática.
Implementar señalética de prohibición y
prevención de riesgos
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Art. 171 j) Contar con sistemas de extinción contra incendios. En el caso de hidrantes, estos deberán mantener una presión mínima de 6kg/cm2 durante 15 minutos.
X
Se dispone de extintores en el área de almacenamiento de
productos químicos.
CAPÍTULO VIII CALIDAD DE LOS COMPONENTES BIÓTICOS Y ABIÓTICOS SECCIÓN I DISPOSICIONES GENERALES
Art. 198 Situaciones de emergencia.- Los Sujetos de Control están obligados a informar cuando se presenten situaciones de emergencia, accidentes o incidentes de manera inmediata, a la Autoridad Ambiental Competente en un plazo no mayor a veinte cuatro (24) horas, y de ser el caso, a la Autoridad Única del Agua,
X
El Regulado indica que a la fecha no se han presentado situaciones de emergencia o accidentes en el
establecimiento.
Art. 199 De los planes de contingencia.- Los planes de contingencia deberán ser implementados, mantenidos, y evaluados periódicamente a través de simulacros. Los simulacros deberán ser documentados y sus registros estarán disponibles para la Autoridad Ambiental Competente. La falta de registros constituirá prueba de incumplimiento de la presente disposición. La ejecución de los planes de contingencia debe ser inmediata. En caso de demora, se considerará como agravante al momento de resolver el procedimiento administrativo.
X Se dispone de informes de evaluación de simulacros.
ACUERDO MINISTERIAL 097-A, Edición Especial Nº 387 - Registro Oficial -Lunes 4 de mayo de 2015 NORMAS TÉCNICAS
ANEXO 1 DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACION SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE: NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES AL RECURSO AGUA
5.2.1.- Principios básicos para descarga de efluentes: 5.2.1. 1. Los laboratorios que realicen los análisis de muestras de agua de efluentes o cuerpos receptores deberán estar acreditados por la SAE. Norma técnica para control de descargas líquidas (NT002). Numeral 3.23
X
El análisis de descargas liquidas se realiza un el laboratorio
acreditado (Gruntec y Lasa).
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5.2.1.3 Los sedimentos, lodos de tratamiento de aguas residuales y otras tales como residuos del área de la construcción, cenizas, cachaza, bagazo, o cualquier tipo de desecho doméstico o industrial, no deberán disponerse en aguas superficiales, subterráneas, marinas, de estuario, sistemas de alcantarillado y cauces de agua estacionales secos o no, y para su disposición deberá cumplirse con las normas legales referentes a los desechos sólidos peligrosos o no peligrosos, de acuerdo a su composición. Norma técnica para control de descargas líquidas (NT002). Numeral 3.22
X
Los lodos de las PTAR son
enviados a gestores calificados.
5.2.1.5 Se prohíbe la utilización de cualquier tipo de agua, con el propósito de diluir los efluentes líquidos no tratados. Norma técnica para control de descargas líquidas (NT002). Numeral 3.5
X Durante la inspección no se evidenció esta práctica, el
regulado declara no realizarla.
5.2.1.6 Se prohíbe toda descarga de residuos líquidos a las vías públicas, canales de riego y drenaje o sistemas de recolección de aguas lluvias y aguas subterráneas. Norma técnica para control de descargas líquidas (NT002). Numeral 3.9
X
Los efluentes generados en la
empresa son tratados a la PTAR antes de ser enviados al sistema
de alcantarillado.
5.2.1.7 Se prohíbe la infiltración al suelo, de efluentes industriales tratados y no tratados, sin permiso de la Entidad Ambiental de Control. Norma técnica para control de descargas líquidas (NT002). Numeral 3.6
X Durante la inspección no se evidenció esta práctica, el
regulado declara no realizarla.
5.2.1.8 Se prohíbe todo tipo de descarga en las cabeceras de las fuentes de agua.
X Durante la inspección no se evidenció esta práctica, el
regulado declara no realizarla.
5.2.1.10 Se prohíbe el lavado de vehículos en los cuerpos de agua, así como dentro de una franja de cien (100) metros medidos desde las orillas de todo cuerpo de agua, de vehículos de transporte terrestre y aeronaves de fumigación, así como el de aplicadores manuales y aéreos de agroquímicos y otras sustancias tóxicas y sus envases, recipientes o empaques. Las descargas que se produzcan fuera de esta franja deberán cumplir con las normas correspondientes. Norma técnica para control de descargas líquidas (NT002). Numeral 3.11
X El regulado declara no realizar
mantenimientos de vehículos en el interior del establecimiento.
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5.2.2.2 c) El regulado deberá disponer de sitios adecuados para muestreo y aforo de sus efluentes y proporcionará todas las facilidades para que el personal técnico encargado del control pueda efectuar su trabajo de la mejor manera posible. A la salida de las descargas de los efluentes no tratados y de los tratados, deberán existir sistemas apropiados para medición de caudales. Norma técnica para control de descargas líquidas (NT002). Numeral 3.16
X
El muestreo y aforo de sus efluentes se realiza en el
vertedero.
5.2.3.3 Se prohíbe descargar en un sistema público de alcantarillado sanitario, combinado o pluvial cualquier sustancia que pudiera bloquear los colectores o sus accesorios, formar vapores o gases tóxicos, explosivos o de mal olor, o que pudiera deteriorar los materiales de construcción en forma significativa. Norma técnica para control de descargas líquidas (NT002). Numeral 3.14
X Durante la inspección no se evidenció esta práctica, el
regulado declara no realizarla.
NORMA TÉCNICA PARA CONTROL DE DESCARGAS LÍQUIDAS (NT002) Ordenanza Metropolitana de Quito N° 138
3.1 Toda descarga de aguas residuales proveniente de actividades en plantas o bodegas industriales, emplazamientos agropecuarios o agroindustriales, locales de comercio o de prestación de servicios, actividades de almacenamiento o comercialización de sustancias químicas en general, y actividades de gestión de residuos, deberá ser vertida al receptor cumpliendo los valores máximos permisibles estipulados en la Tabla A1, Tabla A2 o Tabla A3.
X .
Se mantiene historiales de automonitoreo de las descargar
liquidas en el que se puede evidenciar el cumplimiento de los
LMP.
3.15 El administrado mantendrá una bitácora con el registro de los efluentes generados (en formato físico o digital), de manera mensual para el control interno y control público, que contengan como mínimo la siguiente información: el proceso del que provienen los efluentes, tratamiento aplicado a los afluentes, el caudal de los efluentes, frecuencia de descarga de los efluentes, tipo de sección hidráulica y coordenadas del punto de muestreo (UTM WGS84). Es mandatorio que el caudal reportado de los efluentes generados sea respaldado con datos de producción.
X
Se dispone de una bitácora pero no cumple con los
requisitos establecidos en la
normativa.
Llevar una bitácora de efluentes
generados que contengan la
siguiente información: el proceso del que
provienen, tratamiento aplicado, el caudal, frecuencia de descarga, tipo de sección hidráulica y
coordenadas del punto de muestreo (UTM WGS84) y observaciones.
3.20 Como parte del control interno, se realizarán programas de control de las descargas de efluentes con una periodicidad de monitoreo de acuerdo al Instructivo de Aplicación de la Ordenanza Metropolitana correspondiente, cuyo reporte se presentará en el formulario establecido para el efecto. La presentación de este formulario ante la Autoridad Ambiental Distrital se realizará cuando esta lo disponga.
X
Se mantiene historiales de automonitoreo de las descargar
liquidas realizados por un laboratorio acreditado y
presentados a la Autoridad Ambiental en diciembre del 2015.
3.24 Los regulados solicitarán a los laboratorios la medición del caudal como parte de los parámetros a monitorear. El valor del caudal que resulte de los monitoreos deberá registrarse en el formato de caracterizaciones.
X En los informes de laboratorio se
evidencia el dato de caudal. Ver MV-08
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3.27 El monitoreo se realizará en condiciones normales de operación, lo cual será verificado por medio de la bitácora y/o datos de producción.
X
El regulado declara que los monitoreos trimestrales han sido
realizados en condiciones normales.
3.28 El sitio de muestreo de las aguas residuales debe excluir a las aguas residuales domésticas.
X
En la PTAR se trata los efluentes generados en la producción, lavandería, cocina y baterías sanitarias a excepción de las
aguas lluvia. Se adjunta Plano Hidrosanitario.
Ver MV-09
6.1 Para las determinaciones analíticas, se deberán aplicar los métodos establecidos en el Anexo Tabla No. A4, u otras técnicas analíticas más precisas, de menores límites de cuantificación y que hayan sido validadas en el proceso de acreditación del laboratorio ante el SAE.
X Los análisis son realizados por un
laboratorio acreditado.
ANEXO 3 DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACION SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE NORMA DE EMISIONES AL AIRE DESDE FUENTES FIJAS
4.1.2.3 Los valores máximos de concentraciones de emisión permitidos para calderas se establecen en la Tabla 2. Norma técnica para emisiones a la atmosfera de fuentes fijas (NT001) Numeral 5.2
X
Se mantiene historiales de automonitoreo de emisiones de
gases en el que se puede evidenciar el cumplimiento de los
LMP.
4.1.2.7 El control de las horas de operación se deberá efectuar mediante horómetros debidamente calibrados. El regulado deberá llevar un registro de las lecturas del horómetro, a fin de obtener el tiempo de funcionamiento. Norma técnica para emisiones a la atmosfera de fuentes fijas (NT001) Numeral 3.15
X .
Se mantiene un registro de control de las horas de operación de cada uno de los horómetros, así
como la calibración externa con un laboratorio acreditado.
4.5.5 Los responsables de la operación de las fuentes fijas deben comunicar a la Autoridad Ambiental de Control, sobre cualquier situación anómala, emergente, no típica, que se presente durante el funcionamiento de la fuente, y en la que se verificaren emisiones de contaminantes superiores a los valores máximos establecidos en esta norma. Norma técnica para emisiones a la atmosfera de fuentes fijas (NT001) Numeral 3.5
X El regulado declara no haber
tenido situaciones anómalas.
4.5.8 Toda fuente fija de combustión está obligada a presentar a la Autoridad Ambiental de Control, y en el formato que ésta establezca, los resultados de los programas de medición de emisiones que se deban ejecutar. Norma técnica para emisiones a la atmosfera de fuentes fijas (NT001) Numeral 3.11
X
Se mantiene historiales de automonitoreo de emisiones de
gases realizados por un laboratorio acreditado y
presentados a la Autoridad Ambiental en diciembre del 2015.
4.5.11 Los monitoreos externos de las emisiones de fuentes fijas serán realizados única y exclusivamente por los laboratorios ambientales con acreditación vigente del Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE) o el que lo reemplace o acreditados con la ISO 17025. Norma técnica para emisiones a la atmosfera de fuentes fijas (NT001) Numeral 3.17
X
El monitoreo de emisiones de gases se realiza en un laboratorio acreditado (Senerin Cía. Ltda). Ver
MV-11
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4.5.13 Se prohíbe el uso de aceites lubricantes usados como combustible en calderas, hornos u otros equipos de combustión, con excepción de que la fuente fija de combustión demuestre, mediante el respectivo estudio técnico, que cuenta con equipos y procesos de control de emisiones producidas por esta combustión, a fin de no comprometer la calidad del aire al exterior de la fuente, e independientemente de si la fuente fija es significativa o no significativa Norma técnica para emisiones a la atmosfera de fuentes fijas (NT001) Numeral 3.2.
X Durante la visita se observó que
las fuentes fijas utilizan como combustible diésel.
4.6.1.1. Para demostrar el cumplimiento de la norma de emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión, los equipos, métodos y procedimientos de medición deberán cumplir los requisitos técnicos mínimos establecidos en la presente Norma. Además, la fuente fija deberá disponer de las todas las facilidades técnicas que permitan la ejecución de las mediciones. Norma técnica para emisiones a la atmosfera de fuentes fijas (NT001) Numeral 5.1
X
El caldero cumple con los
requisitos técnicos mínimos para realizar la medición de los gases.
NORMA TÉCNICA PARA EMISIONES A LA ATMOSFERA DE FUENTES FIJAS (NT001) Ordenanza Metropolitana de Quito N° 138
3.1 Se prohíbe expresamente la dilución de las emisiones al aire desde una fuente fija de combustión o de emisión de proceso con el fin de alcanzar cumplimiento con la normativa aquí descrita.
X
Durante la inspección no se ha evidenciado que se lleve a cabo esta práctica, el regulado declara
no realizarla.
3.7 La bitácora debe tener como mínimo la siguiente información de aplicar: Nombre, marca y capacidad nominal de los equipos tiempo de operación de la fuente, fechas y tiempo de mantenimiento, consumo de combustible, tipo de combustible, caracterización del combustible proporcionado por el proveedor, propósito del equipo y cualquier otro dato que el operador considere necesario en un apartado de observaciones, así como los respaldos que justifiquen los datos presentados. Los registros se llevarán de manera mensual.
X
Se dispone de una bitácora de operación pero no cumple con
los requisitos establecidos en la
normativa.
Llevar una bitácora de operación y
mantenimiento con la siguiente información:
nombre, marca y capacidad nominal,
tiempo de operación, fechas y tiempo de
mantenimiento, tipo y consumo de combustible,
propósito del equipo y observaciones.
3.8 En el DMQ serán designadas como fuentes fijas de combustión significativas, todas aquellas que utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos, gaseosos, o cualquiera de sus combinaciones, y cuya potencia calorífica sea igual o mayor a ciento once mil ochocientos cincuenta y cinco vatios (111 855 W), o, trescientos ochenta y un mil seiscientos sesenta y cuatro unidades térmicas británicas por hora (381 664 BTU/h), once punto cuatro boiler horsepower (11.4 BHP) equivalentes a 150 HP. Para el caso de generadores eléctricos, su uso debe ser más de 150 horas por semestre.
X
. Se han identificado todas las fuentes fijas de combustión
significativas.
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ANEXO 5 NIVELES MAXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO Y METODOLOGIA DE MEDICION PARA FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES Y NIVELES
4.1.1 El nivel de presión sonora continua equivalente corregido, LKeq en decibeles, obtenido de la evaluación de ruido emitido por una FFR, no podrá exceder los niveles que se fijan en la Tabla 1, de acuerdo al uso del suelo en que se encuentre. Norma técnica para control de la contaminación por ruido (NT003) Numeral 5.1.1.
X
Se mantiene historiales de automonitoreo de emisiones de
ruido en el que se puede evidenciar el cumplimiento de los
LMP.
5.2.1 Para efectos de esta norma la medición del ruido específico de una FFR se realizará: En los puntos críticos de afectación (PCA) determinados en: la evaluación ambiental base de ruido y estudios ambientales, o aquellos determinados por la Autoridad ambiental competente. En sitios y momentos donde la FFR emita los NPS más altos en el perímetro exterior (fuera del lindero). Norma técnica para control de la contaminación por ruido (NT003) Numeral 6.2.1
X
El laboratorio ambiental acreditado (Senerin Cía. Ltda.) cumple con
los lineamientos establecidos en la Norma técnica para control de la contaminación por ruido (NT003).
Los puntos de monitoreo son adecuados según la ubicación de
las fuentes
NORMA TECNICA PARA CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN POR RUIDO (NT003) Ordenanza Metropolitana de Quito N° 138
3.3. Es deber fundamental del administrado monitorear sus emisiones de ruido con una periodicidad establecida en el Instructivo de Aplicación de la Ordenanza Metropolitana correspondiente, cuyo reporte se presentará en el formulario establecido para el efecto. La presentación de este formulario ante la Autoridad Ambiental Distrital se realizará cuando esta lo disponga.
X
Se mantiene historiales de automonitoreo de emisiones de
ruido realizados por un laboratorio acreditado y presentados a la
Autoridad Ambiental en diciembre del 2015.
3.14. Los Laboratorios que realicen evaluaciones de ruido deben estar acreditados ante el Servicio de Acreditación Ecuatoriana y desarrollar estas actividades con personal competente.
X
El monitoreo de emisiones de ruido se realiza en un laboratorio acreditado por el SAE (Senerin
Cía. Ltda). Ver MV-12
REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL RAOHE Registro Oficial No. 265 publicado el 13/0272001
Art. 25 Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles b) Deberán mantenerse herméticamente cerrados, a nivel de suelo y estar aislados mediante un material impermeable para evitar infiltraciones y contaminación del ambiente, y rodeados de un cubeto técnicamente diseñado para el efecto, con un volumen igual o mayor al 110% del tanque mayor.
X
Todos los tanques cuentan con
cubeto.
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NTE INEN 2266:2013 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS. REQUISITOS
6.1.1.5 Contar con los equipos de seguridad adecuados y en buen estado, de acuerdo a lo establecido en la Hoja de seguridad de materiales.
X
Registros de capacitación del manejo de productos químicos.
Además, se cuenta con las hojas de seguridad de los productos
químicos (MSDS).
6.1.5. Etiquetado y rotulado: a.- Las etiquetas deben ser de materiales resistentes a la manipulación y la intemperie. b.- Las etiquetas deben ajustarse al tamaño del envase y dependerán del tipo de contenedor sobre el cual habrán de ser colocadas. La dimensión de las etiquetas debe ser de 100 mm x 100 mm. Las etiquetas tienen la forma rombo cuadrangular, dividido en 4 zonas a las cuales les corresponde un color y un número. El color indica el tipo de riesgo existente con el producto y el número indica el nivel de riesgo.
X
Las sustancias químicas se encuentran correctamente bien
etiquetadas..
6.1.7.5 Compatibilidad: Durante el apilamiento y manejo general de los materiales peligrosos no se deben apilar o colocar juntos los siguientes materiales: a) Materiales tóxicos con alimentos, semillas o productos agrícolas comestibles. b) Combustibles con comburentes. c) Explosivos con fulminantes o detonadores. d) Líquidos inflamables con comburentes. e) Material radioactivo con otro cualquiera. g) Sustancias infecciosas con ninguna otra. h) Ácidos con bases i) Oxidantes (comburentes) con reductores j) Otros
X
Se mantiene un almacenamiento de acuerdo a compatibilidad de las
sustancias químicas.
6.1.7.10 literal f.2.- Efectuar rápidamente la limpieza y descontaminación de los derrames, consultando la información de los fabricantes del producto, con el fin de mitigar el impacto ambiental.
X
Se mantiene material de limpieza en caso de derrames en el área
de almacenamiento de sustancias químicas.
6.1.7.10 literal f.9.- Asegurar que el piso de la bodega sea impermeable y sin grietas para permitir su fácil limpieza y evitar filtraciones.
X
El piso del área de
almacenamiento de sustancias químicas es impermeable y sin
grietas
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6.1.7.10 literal f.17.- Disponer de una ducha de agua de emergencia y fuente lavaojos.
X
Se dispone de ducha de
emergencia y fuente lavaojos en áreas de manejo de productos
químicos.
6.1.7.10 literal h.- Colocación y apilamiento: a.- Los materiales peligrosos deben ser almacenados de acuerdo al grado de incompatibilidad con otros materiales. b.- Los envases no deben estar colocados directamente en el suelo sino sobre plataformas o paletas. c.- Los envases que contienen materiales líquidos deben almacenarse con los cierres hacia arriba. d.- Los envases deben apilarse de tal forma que no se dañen unos con otros. e.- Los envases deben apilarse en las paletas de acuerdo a una sola clasificación. f.- Los anaqueles para almacenar deben estar claramente identificados.
X
Se mantiene un almacenamiento de acuerdo a compatibilidad de las sustancias químicas y los envases
son colocados sobre pallets.
ORDENANZA METROPOLITANA 0470
Mantener vigente el Certificado de Bomberos.
X
Certificado de los Bomberos actualizado.
CÓDIGO DEL TRABAJO, Decreto Ejecutivo 2393
Art. 434. En todo medio colectivo y permanente de trabajo que cuente con más de 10 trabajadores, los empleadores están obligados a elaborar y someter a la aprobación del Ministerio de trabajo un Reglamento de higiene y seguridad el mismo que será renovado cada dos años.
X
Oficio de aprobación del Reglamento de higiene y
seguridad.
REGLAMENTO INTERMINISTERIAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SANITARIOS Registro Oficial No. 379 del 20 de noviembre del 2014
Art. 9.- Los desechos sanitarios infecciosos, serán dispuestos en recipientes y fundas plásticas de color rojo, y los desechos comunes en fundas y recipientes de color negro.
X
Los desechos biológicos infecciosos son adecuadamente almacenados en la fuente y son entregados al gestor ambiental
calificado. (Gadere S.A.)
Art. 20.- Los desechos corto punzantes se depositarán en recipientes resistentes a la perforación debidamente identificados y etiquetados, los cuales previo a su transporte se cerrarán herméticamente, permaneciendo así durante todas las etapas.
X
Art. 24.- Los desechos de medicamentos parcialmente consumidos, incluyendo sus empaques se recolectarán en cajas de cartón, resistentes debidamente identificadas, se acondicionarán, almacenarán hasta entrega a gestor.
X
2 82 10
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9.6. SÍNTESIS DE NO CONFORMIDADES
La empresa mantiene un 89,13% de cumplimiento de la normativa ambiental por lo cual es necesario
implementar un plan de acción para levantamiento de las no conformidades menores y las medidas que
deben tomarse en cuenta en la realización del Plan de Manejo Ambiental para su respectivo
cumplimiento.
En la tabla 97 y gráfica 18, se puede observar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente en un
89,13%, no conformidades mayores en un 0,0%, no conformidades menores en un 10,87%. Son 10
hallazgos a ser tomadas en cuenta para cumplir en un 100% con los requerimientos de la normativa
nacional y local.
TABLA 97. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA NACIONAL Y LOCAL EN FARMACID S.A.
VERIFICACIÓN TOTAL %
Cumplimiento 82 89,13
No conformidad menor 10 10,87
No conformidad mayor 0 0
TOTAL 92 100
Elaborado por: Equipo consultor (Junio, 2017)
GRÁFICA 18. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA NACIONAL Y LOCAL EN FARMACID S.A.
Elaborado por: Equipo consultor (Junio, 2017)
9.7. PLAN DE ACCIÓN
El plan de acción ha sido elaborado en base a las no conformidades encontradas durante la fase de
auditoría, dentro del presente plan constan las medidas correctivas o compensatorias consideradas
como las más adecuadas a aplicar en cada hallazgo, de manera que sea posible corregir de forma
rápida y oportuna cada no conformidad identificada. Las éstas deben ser ejecutadas por el
proponente una vez que la Autoridad Ambiental otorgue la Licencia Ambiental.
89%
11%
Cumplimiento No conformidad menor
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TABLA 98. PLAN DE ACCIÓN PARA LEVANTAMIENTO DE NO CONFORMIDADES
N° NO CONFORMIDAD MEDIDA PROPUESTA MEDIO DE
VERIFICACIÓN RESPONSBLE FECHA DE INICIO FECHA FINAL
1 Los desechos no peligrosos no son almacenados en recipientes identificados y acorde al código de
colores
Clasificar y almacenar en la fuente los desechos no peligrosos en recipientes individuales con identificación y
código de colores: negro para comunes, azul para reciclables y verde para orgánicos).
Fotografías. Verificación in situ
Gestión Ambiental /Mantenimiento
En el mes de obtención de la AAA
2 meses
2 Se dispone de un registro de desechos peligrosos
y especiales, pero no cumple con los requisitos establecidos en la normativa.
Llevar un registro generación de desechos peligrosos y especiales que contenga información como: fecha y
cantidad de los movimientos de entradas y salidas del área de almacenamiento temporal, nombre del desecho, su
origen, destino, responsables y firmas de responsabilidad.
Registro de desechos
reciclables, peligrosos y especiales.
Gestión Ambiental /Mantenimiento
En el mes de obtención de la AAA
2 meses
3 Los desechos líquidos peligrosos no son
almacenados dentro de un cubeto cuya capacidad sea del 110% del contenedor de mayor capacidad
Almacenar los desechos líquidos peligrosos dentro de un cubeto cuya capacidad sea del 110% del contenedor de
mayor capacidad
Fotografías. Verificación in situ
Gestión Ambiental /Mantenimiento
En el mes de obtención de la AAA
2 meses
4 La bodega de almacenamiento de desechos
peligrosos no dispone de señalética informativa, prohibición y pictogramas de prevención.
Implementar en la bodega de almacenamiento de desechos peligrosos señalética informativa, prohibición y pictogramas
de prevención.
Fotografías. Verificación in situ
Gestión Ambiental /Mantenimiento
En el mes de obtención de la AAA
2 meses
5 Los desechos peligrosos almacenados
temporalmente en la bodega no están etiquetados de acuerdo a la NTE INEN 2266.
Una vez llenos los envases con desechos peligrosos y especiales sellar, pesar y colocar la etiqueta de
identificación según la norma INEN 2266.
Fotografías. Verificación in situ
Gestión Ambiental /Mantenimiento
En el mes de obtención de la AAA
2 meses
6
Se dispone de un registro de los movimientos de entrada y salida de sustancias químicas
peligrosas, pero no cumple con los requisitos que se establece en la normativa.
Llevar un registro de los movimientos de entrada y salida de sustancias químicas peligrosas, indicando el origen,
cantidades, características y destino final que se dará a las mismas.
Registro de los movimientos de
entrada y salida de sustancias químicas
Gestión Ambiental /Mantenimiento
En el mes de obtención de la AAA
2 meses
7
Las sustancias químicas (liquidas) no se encuentran almacenadas dentro de un cubeto
cuya capacidad sea del 110% del contenedor de mayor capacidad.
Almacenar todas las sustancias químicas (liquidas) dentro de un cubeto cuya capacidad sea del 110% del contenedor
de mayor capacidad
Fotografías. Verificación in situ
Gestión Ambiental /Mantenimiento
En el mes de obtención de la AAA
2 meses
8 El área de almacenamiento de sustancias
químicas solo dispone de señalética informática. Implementar señalética de prohibición y prevención de
riesgos Fotografías.
Verificación in situ Gestión Ambiental
/Mantenimiento En el mes de obtención
de la AAA 2 meses
9 Se dispone de una bitácora pero no cumple con
los requisitos establecidos en la normativa.
Llevar una bitácora de efluentes generados que contengan la siguiente información: el proceso del que provienen,
tratamiento aplicado, el caudal, frecuencia de descarga, tipo de sección hidráulica y coordenadas del punto de muestreo
(UTM WGS84) y observaciones.
Bitácora de generación de
efluentes
Gestión Ambiental /Mantenimiento
En el mes de obtención de la AAA
2 meses
10
Se dispone de una bitácora de operación pero no cumple con los requisitos establecidos en la
normativa.
Llevar una bitácora de operación y mantenimiento con la siguiente información: nombre, marca y capacidad nominal,
tiempo de operación, fechas y tiempo de mantenimiento, tipo y consumo de combustible, propósito del equipo y
observaciones.
Bitácora de operación y
mantenimiento
Gestión Ambiental /Mantenimiento
En el mes de obtención de la AAA
2 meses
Elaborado por: Equipo consultor (Septiembre, 2017)
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10. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
El Plan de Manejo Ambiental (PMA) es una herramienta para la gestión ambiental de la empresa, en el
plan se contemplan medidas para la prevención, mitigación y control de los impactos ambientales
identificados en la etapa de evaluación, de acuerdo a su categorización o significancia.
El Plan de Manejo Ambiental establece criterios que el personal y las actividades de la empresa deben
cumplir de manera que permitan asegurar:
El menor impacto ambiental posible.
Control de riesgos a la seguridad industrial, a la salud del personal propio subcontratado.
Cumplimiento de la legislación ambiental aplicable
Una adecuada gestión de la empresa orientada al cuidado ambiental y al mejoramiento
continuo.
La aplicación de las medidas de prevención y el control ambiental establecidas en el plan son prácticas
que permitirán minimizar al máximo la ocurrencia de los impactos, riesgos y contingencias durante las
actividades que se realizan en la empresa durante su operación, mantenimiento, cierre y abandono, por
lo tanto deben ser satisfactoriamente implementadas en los plazos previstos.
10.1. OBJETIVOS
Ser el instrumento para cumplimiento de la normativa ambiental local y nacional mediante la
implementación de medidas necesarias y suficientes para la adecuada Gestión Ambiental de la
empresa.
10.2. ALCANCE
Prevenir, minimizar y/o mitigar al máximo la ocurrencia de los impactos, riesgos y contingencias durante
las actividades que se realizan en la empresa durante su operación, mantenimiento, cierre y abandono.
10.3. RESPONSABLES
En cada sub plan del PMA enunciado más adelante se ha colocado su responsable sin que esto
deslinde a todo el personal de la empresa para una adecuada Gestión Ambiental.
10.4. SUB PLANES DEL PMA
De acuerdo a la normativa ambiental vigente a continuación se presentan todos los sub-planes que
estructuran el PMA.
- Plan de Prevención y Mitigación de Impactos:
Comprende las acciones tendientes a minimizar los impactos identificados priorizando la prevención de
la contaminación a través en la definición de medidas preventivas para evitar riesgos al ser humano y
al medio ambiente.
- Plan de Contingencia y Emergencia:
Comprende el detalle de las acciones para enfrentar cualquier evento emergente, introduciendo
medidas orientadas a la generación de capacidad de respuesta humana, técnica y administrativa.
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Las situaciones ante las cuales la empresa debe estar preparada se presentan en la siguiente tabla:
SITUACIÓN DE EMERGENCIA DESCRIPCIÓN
Derrames de combustibles o productos químicos.
Derrame o liqueo de diésel desde el tanque de almacenamiento o en el momento de carga.
Incendio Suceso no deseado de destrucción de
materiales por fuego incontrolado.
- Plan de Capacitación:
Comprende las actividades a desarrollar, así como también la aplicación del plan de manejo, será
coordinado con los requerimientos de los sub planes que conformen el PMA y permitirá viabilizar la
ejecución proyectada del mismo.
- Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial:
Comprende las normas y actividades para preservar la salud y seguridad de los trabajadores, priorizará
la prevención de daños a la salud de los trabajadores antes y durante la operación de cada una de las
etapas del proyecto.
Siendo Ministerio del Trabajo y el IESS los organismos responsables del control y ejecución de la
seguridad y salud en el trabajo en las empresas, la actividad propuesta es mantener el Reglamento
aprobado.
- Plan de Manejo de Desechos:
Incluye las medidas para prevenir, tratar, reciclar, reusar, reutilizar y disposición final de los diferentes
desechos peligrosos y no peligrosos que se generen durante las diferentes etapas del proyecto.
Para la separación en la fuente y el almacenamiento de desechos deben tomarse en cuanta los
lineamientos establecidos en la Norma NTE INEN 2841 2014-3 enunciados a continuación.
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- Plan de Relaciones Comunitarias:
Incluye las medidas a desarrollarse con las comunidades del área de influencia directa del proyecto,
con el fin de establecer acuerdos de buena vecindad tanto con los pobladores así como con las
empresas aledañas. La estructuración de este plan tomará en cuenta las conclusiones y
recomendaciones dadas durante los procesos de participación ciudadana.
- Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas:
En el caso de detectarse su existencia, en esta sección se incluirá las estrategias a aplicarse para
rehabilitar las potenciales áreas afectadas a causa de la ejecución del proyecto.
- Plan de Cierre y Abandono:
Comprende la planificación de actividades a cumplirse una vez que se culminen las actividades de
operación del proyecto, esto es, el levantamiento de los pasivos ambientales que se hayan generado
durante las actividades concluidas; así como la adecuación de los sitios intervenidos.
- Plan de Monitoreo y Seguimiento Ambiental:
Se establece los sistemas de seguimiento, evaluación y monitoreo ambiental de los parámetros o
indicadores, identificando sitios y periodos de monitoreo; así como, el cumplimiento de los compromisos
con los moradores del sector, dentro del programa de relaciones comunitarias.
En este plan se definen las actividades para el seguimiento del PMA, como son el control interno,
definición de indicadores ambientales e indicadores de cumplimiento, auditorías ambientales internas
y/o externas, tendientes a controlar el cumplimiento de las actividades definidas en el PMA, así como
asegurar el cumplimiento de los parámetros ambientales de acuerdo a lo establecido en las Normas
técnicas de la OM 404.
Todas las medidas de prevención y mitigación propuestas en el PMA, contarán con un cronograma de
ejecución que permitirá identificar los indicadores de verificación y cumplimiento, se establecerá costos,
tiempos y responsables de cada acción propuesta en el PMA.
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TABLA 99. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y CRONOGRAMA
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y CRONOGRAMA
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN PRODUCIDA POR EMISIONES AL AIRE DE FUENTES FIJAS
OBJETIVOS: 1. Reducir a sus niveles mínimos las emisiones provenientes de fuentes fijas. 2. Cumplir con los LMP de la normativa ambiental vigente. 3. Proteger la salud y seguridad de los trabajadores y población aledaña a la empresa. LUGAR DE APLICACIÓN: RESPONSABLE:
PPM-01
ASPECTO AMBIENTAL
IMPACTO IDENTIFICADO
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAZOS
Inicio Periodicidad Finalización
Emisiones de gases de las fuentes fijas de
combustión
Contaminación del aire
Realizar mantenimientos preventivos en las dos fuentes fijas de combustión
identificadas en el EsIA como son: un caldero y generador eléctrico.
#mantenimiento dados/
#mantenimientos programados
Registros de mantenimiento
En el mes de obtención de la
Autorización Ambiental
Anual Finalización de la
vida útil del proyecto
Emisiones de gases de las fuentes fijas de
combustión
Contaminación del aire
Llevar bitácora de operación y mantenimiento de las dos fuentes fijas de combustión identificadas en el EsIA, que
contenga la siguiente información: nombre, marca, capacidad nominal, fecha y tiempo de operación de la fuente, consumo y tipo
de combustible, lectura del horómetro, propósito del equipo y observaciones
(fechas de mantenimientos y monitoreos).
# datos registrados/ # datos requeridos
Bitácoras de operación y
mantenimiento
En el mes de obtención de la
Autorización Ambiental
Cada que opere la fuente
Finalización de la vida útil del
proyecto
Emisiones de gases de las fuentes fijas de
combustión
Contaminación del aire
Mantenimiento anual y verificación periódica del horómetro del generador
eléctrico.
Mantenimiento y calibración realizada/
Mantenimiento y calibración
programada
Registro de mantenimiento y
calibración
En el mes de obtención de la
Licencia Ambiental
Mantenimiento anual
Finalización de la vida útil del
proyecto
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN PRODUCIDA POR DESCARGAS LÍQUIDAS
OBJETIVOS: 1. Reducir el nivel de contaminantes presentes en el agua residual no doméstica proveniente de cada uno de los procesos. 2. Cumplir con los LMP de la normativa ambiental vigente previo a su descarga. LUGAR DE APLICACIÓN: RESPONSABLE:
PPM-02
ASPECTO AMBIENTAL
IMPACTO IDENTIFICADO
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAZOS
Inicio Periodicidad Finalización
Descarga de aguas residuales no domésticas
Contaminación del agua
Realizar mantenimiento preventivo a la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales.
#mantenimiento dados/
mantenimientos programados
Registros de mantenimiento
En el mes de obtención de la
Autorización Ambiental
Anual Finalización de la
vida útil del proyecto
Descarga de aguas residuales no domésticas
Contaminación del agua
Llevar bitácora de generación de efluentes que contenga la siguiente información:
proceso del que provienen, frecuencia de descargas, tratamiento aplicado, caudal de los efluentes, dispositivo de medida, tipo de seccion hidráulica, coordenadas del punto
de muestreo (UTM WGS 84) y observaciones (fechas de monitoreo,
mantenimiento de la PTAR, retiro de lodos, dosificación de químicos). Es mandatorio que el caudal reportado de los efluentes generados sea respaldado con datos de
producción.
# datos registrados/ # datos requeridos
Bitácora de generación de
efluentes
En el mes de obtención de la
Autorización Ambiental
Cada que se genere la descarga
Finalización de la vida útil del
proyecto
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN PRODUCIDA POR EMISIONES DE RUIDO
OBJETIVOS: 1. Reducir a sus niveles mínimos las emisiones de ruido provenientes de equipos y maquinaria. 2. Cumplir con los LMP de la normativa ambiental vigente. 3. Proteger la salud y seguridad de los trabajadores y población aledaña a la empresa. LUGAR DE APLICACIÓN: RESPONSABLE:
PPM-03
ASPECTO AMBIENTAL
IMPACTO IDENTIFICADO
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAZOS
Inicio Periodicidad Finalización
Emisiones de ruido Contaminación
del aire
Realizar mantenimientos preventivos de compresores, bombas, sistema de
inyección y extracción de aire.
#mantenimiento dados/
mantenimientos programados
Registro de mantenimiento
En el mes de obtención de la
Autorización Ambiental
Anual Finalización de la
vida útil del proyecto
PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIAS PROGRAMA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y CORRECCIÓN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS AMBIENTALES
OBJETIVOS: 1. Prevenir y/o minimizar los efectos de un determinado incidente asegurando una respuesta inmediata y eficaz, producto de una planificación y capacitación previa. LUGAR DE APLICACIÓN: RESPONSABLE:
PDC-01
ASPECTO AMBIENTAL
IMPACTO IDENTIFICADO
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAZOS
Inicio Periodicidad Finalización
Derrames de combustibles, aguas residuales sin tratar, productos químicos.
Contaminación del agua y suelo
Realizar simulacros de acuerdo al Plan de Contingencia y Emergencias aprobado por
aprobado por el Cuerpo de Bomberos.
#simulacros realizados/total
planificados
Informe de evaluación de los
simulacros. Fotografías fechadas.
En el mes de obtención de la
Autorización Ambiental
Anual Finalización de la
vida útil del proyecto
Derrames de combustibles,
productos químicos y desechos líquidos
peligrosos.
Contaminación de agua y suelo
Mantener kits de neutralización y recolección segura en caso de derrames junto a las áreas de almacenamiento de combustible, productos
químicos y desechos líquidos peligrosos.
# kit implementados / # sitios requeridos
Verificación in situ. Fotografías.
En el mes de obtención de la
Autorización Ambiental
Permanente Finalización de la
vida útil del proyecto
Derrames de combustibles,
productos químicos y desechos líquidos
peligrosos.
Contaminación de agua y suelo
Almacenar los productos químicos, combustibles y desechos líquidos peligrosos
dentro de cubetos para contención de derrames cuya capacidad sea de 110% del
contenedor de mayor capacidad (que no tengan conexión con los ductos de aguas
lluvias o desagües)
# sitios que cumplen/ # total de sitios que requieren
de un cubeto
Verificación in situ. Fotografías.
En el mes de obtención de la
Autorización Ambiental
Permanente Finalización de la
vida útil del proyecto
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Ocurrencia de eventos emergentes
Contaminación del aire
Revisar el estado de los equipos para combatir incendios y recargar los extintores, con el objetivo
de mantenerlos operativos.
# revisiones y mantenimientos programadas / #
revisiones y mantenimientos
cumplidos
Lista de verificación del estado de los
equipos. Registros de
mantenimiento. Verificación in situ.
Fotografías
En el mes de obtención de la
Autorización Ambiental
Revisión semestral.
Mantenimiento anual.
Finalización de la vida útil del
proyecto
Ocurrencia de eventos emergentes
Afectación a la salud del trabajador
Mantener señalización de rutas de escape, punto de encuentro y mapa de rutas de evacuación en sitios estratégicos en la empresa y actualizarlos en caso
de requerirlo.
# señalética implementados / # sitios requeridos
Verificación in situ. Fotografías.
En el mes de obtención de la
Autorización Ambiental
Permanente Finalización de la
vida útil del proyecto
Ocurrencia de eventos emergentes
Afectación a la salud del trabajador
Mantener señalética informativa, prohibitiva y preventiva de riesgos en todas áreas que podrían
generar riesgos para empleados y visitantes acorde a las Normas INEN 3864, 439 y 2266 (últimas
versiones).
# señalética implementados /
# sitios requeridos
Verificación in situ. Fotografías.
En el mes de obtención de la
Autorización Ambiental
Permanente Finalización de la
vida útil del proyecto
Ocurrencia de eventos emergentes
Afectación a la salud del trabajador
Mantener en un sitio visible la lista de contactos de entidades de apoyo para una posible emergencia. La lista deberá incluir los números de Bomberos,
Policías, Cruz Roja, etc.
actividad realizada / actividad planificada
Verificación in situ. Fotografías.
En el mes de obtención de la
Autorización Ambiental
Permanente Finalización de la
vida útil del proyecto
Ocurrencia de eventos emergentes
Afectación a la salud del trabajador
Mantener un archivo actualizado de las hojas técnicas de seguridad (MSDS) de químicos
utilizados e implementación en sitios de almacenamiento y uso frecuente.
# hojas técnicas de seguridad MSDS
implementadas / # total de productos
químicos disponibles
Archivo de las hojas técnicas de seguridad MSDS
En el mes de obtención de la
Autorización Ambiental
Permanente Finalización de la
vida útil del proyecto
Derrame de productos químicos.
Contaminación del agua
Los lugares para almacenamiento de productos químicos deberán cumplir con las siguientes
condiciones mínimas: ser amplios para almacenar y manipular en forma segura, estar separados de las
áreas de producción, servicios, oficinas, almacenamiento de desechos, ser restringido,
contar con pisos lisos, continuos e impermeables, cubierta en buen estado, ducha de emergencia y
fuente lavaojos, cierre perimetral que impida el libre acceso de personas y animales. Los sitios de
almacenamiento deben estar claramente identificados con el producto almacenado.
# sitios que cumplen / # total de sitios de
almacenamiento
Verificación in situ. Fotografías.
En el mes de obtención de la
Autorización Ambiental
Permanente Finalización de la
vida útil del proyecto
Derrame de productos químicos
Contaminación del agua
Los recipientes de los productos químicos deberán disponer: etiquetas de identificación del producto
(las etiquetas deben ser de materiales resistentes a la manipulación y la intemperie y debe utilizar el
sistema de la National Fire Asociation NFPA), ser almacenados sobre pallets y grado de
incompatibilidad. De acuerdo a lo establecido en la NTE INEN 2266 y 2288.
# recipientes que cumplen / # total de
recipientes
Verificación in situ. Fotografías.
En el mes de obtención de la
Autorización Ambiental
Permanente Finalización de la
vida útil del proyecto
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PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIAS PROGRAMA DE COMUNICACIÓN EN CASO DE EMERGENCIAS AMBIENTALES
OBJETIVOS: 1. Establecer la organización de respuesta, interna y externa ante una emergencia ambiental. LUGAR DE APLICACIÓN: RESPONSABLE:
PDC-02
ASPECTO AMBIENTAL
IMPACTO IDENTIFICADO
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAZOS
Inicio Periodicidad Finalización
Emisiones al aire por incendio, derrames de
combustibles, productos químicos y aguas residuales sin
tratar.
Contaminación del aire, agua y
suelo
Poner en marcha de manera inmediata, los planes diseñados para el efecto de acuerdo
al plan de contingencia.
# acciones llevadas cabo / # acciones
planificadas
Informe con análisis de la contingencia/ emergencia y aplicación de
medidas correctivas
Cuando ocurra la contingencia
(evento fortuito)
Cada vez que exista una
contingencia (evento fortuito)
Finalización de la vida útil del
proyecto
Emisiones al aire por incendio, derrames de
combustibles, productos químicos y aguas residuales sin
tratar.
Contaminación del aire, agua y
suelo
En caso de ocurrir una emergencia ambiental, presentar a la AAD o su
delegado en el término de 48 horas de ocurrido el evento, el plan emergente.
# planes emergentes
presentados / # emergencias
ocurridas
Oficio de entrega de presentación
del plan de emergente.
Cuando ocurra la contingencia
(evento fortuito)
Cada vez que exista una
contingencia (evento fortuito)
Finalización de la vida útil del
proyecto
Emisiones al aire por incendio, derrames de
combustibles, productos químicos y aguas residuales sin
tratar.
Contaminación del aire, agua y
suelo
En caso de ocurrir una emergencia ambiental, presentar a la AAD o su
delegado el informe de cumplimiento de plan emergente a los 10 días de presentado el plan emergente.
# Informes de cumplimiento
presentados / # planes emergentes
presentados.
Oficio de entrega de presentación
del informe.
Cuando ocurra la contingencia
(evento fortuito)
Cada vez que exista una
contingencia (evento fortuito)
Finalización de la vida útil del
proyecto
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PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADA ASÍ COMO PMA
OBJETIVOS: 1. Concientizar al personal de la empresa sobre la importancia de mantener una gestión ambiental adecuada. LUGAR DE APLICACIÓN: RESPONSABLE:
PCC-01
ASPECTO AMBIENTAL
IMPACTO IDENTIFICADO
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAZOS
Inicio Periodicidad Finalización
Emisiones de gases, generación de
desechos, descargas liquidas, derrames,
incendios.
Contaminación del suelo, aire y
agua
Capacitación al personal sobre los siguientes temas:
1. Manejo de desechos reciclables, peligrosos y especiales.
2. Manejo de productos químicos y combustible.
3. Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
4. Normativa ambiental vigente y PMA
Capacitaciones realizadas/
capacitaciones programadas.
Registros de asistencia a las capacitaciones.
Fotografías fechadas.
En el mes de obtención de la
Autorización Ambiental
Anual Finalización de la
vida útil del proyecto
Derrames e incendio Contaminación del suelo, aire y
agua
Capacitación al personal del Plan de Contingencias aprobado por el Cuerpo de
Bomberos.
Capacitaciones realizadas/
capacitaciones programadas.
Registros de asistencia a las capacitaciones.
Fotografías fechadas.
En el mes de obtención de la
Licencia Ambiental Anual
Finalización de la vida útil del
proyecto
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PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
OBJETIVOS: 1. El Plan de seguridad industrial y salud ocupacional comprende las normas para preservar la salud y seguridad de los empleados. LUGAR DE APLICACIÓN: RESPONSABLE:
PSS-01
ASPECTO AMBIENTAL
IMPACTO IDENTIFICADO
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAZOS
Inicio Periodicidad Finalización
Emisiones de gases y ruido, descarga de aguas residuales,
derrames, incendios.
Daño a la salud de los
trabajadores
Mantener actualizado el Reglamento Interno de Salud Ocupacional y Seguridad
Industrial y comité paritario.
actividad realizada / actividad planificada
Reglamento de Seguridad
Industrial y Salud Ocupacional actualizado
En el mes de obtención de la
Autorización Ambiental
Actualización cada dos años.
Finalización de la vida útil del
proyecto
Emisiones de gases y ruido, descarga de aguas residuales,
derrames, incendios.
Daño a la salud de los
trabajadores
Difusión del Reglamento Seguridad y Salud Ocupacional a todo el personal
Nº de ejemplares entregados/ Nº de
ejemplares elaborados
Registro de firmas. En el mes de
obtención de la Licencia Ambiental
Cada dos y cada vez que
ingrese personal nuevo
Finalización de la vida útil del
proyecto
Emisiones de gases y ruido, descarga de aguas residuales,
derrames, incendios.
Daño a la salud de los
trabajadores
Dotar de equipos de protección personal de acuerdo a la actividad que realiza del
trabajador.
Actividad realizada/ Actividad
programada
Registro de entrega de EPP y verificación in situ.
En el mes de obtención de la
Licencia Ambiental Anual
Finalización de la vida útil del
proyecto
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS NO DOMÉSTICOS PROGRAMA PARA RECOLECTAR, ETIQUETAR, ALMACENAR, TRANSPORTAR Y DISPOCIÓN FINAL DE LOS DESECHOS NO PELIGROSOS
OBJETIVOS: 1. Implementar un programa integral de manejo de desechos no peligrosos con el fin de prevenir, mitigar y controlar los efectos adversos que pudieran presentarse sobre el ambiente. 2. Definir las frecuencias, equipos, rutas y señalización que deben emplearse para la gestión y disposición final de los desechos generados durante la operación del proyecto. LUGAR DE APLICACIÓN: RESPONSABLE:
PMD-01
ASPECTO AMBIENTAL
IMPACTO IDENTIFICADO
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAZOS
Inicio Periodicidad Finalización
Generación de desechos no peligrosos
Contaminación del suelo
Clasificar y almacenar en la fuente los desechos no peligrosos en recipientes individuales y en cada una de las secciones donde sean requeridos. Los
recipientes deberán: poseer señalética de identificación y código de colores establecido en la
NTE INEN 2841 (última versión), ser impermeables, poseer las dimensiones para contener todos los
desechos sin desbordar, contener una funda plástica y una tapa (en caso de desechos no
aprovechables y orgánicos).
# recipientes que cumplen / # total
de recipientes
Verificación in situ. Fotografías.
En el mes de obtención de la
Licencia Ambiental Permanente
Finalización de la vida útil del
proyecto
Generación de desechos no peligrosos
Contaminación del suelo
Destinar un área específica de acopio para el almacenamiento temporal de los desechos no peligrosos. El área deberá: poseer secciones
independientes para cada tipo de desecho, cubierta o techo, piso impermeabilizado, señalética
informativa y prohibición.
Sitios que cumplen / sitios de almacenamiento
Verificación in situ. Fotografías.
En el mes de obtención de la
Licencia Ambiental Permanente
Finalización de la vida útil del
proyecto
Generación de desechos no peligrosos
Contaminación del suelo
Llevar un registro mensual del tipo y cantidad o peso de los desechos no
peligrosos generados.
# desechos registrados / #
desechos generados
Registro de generación de desechos no peligrosos
En el mes de obtención de la
Autorización Ambiental
Permanente Finalización de la
vida útil del proyecto
Generación de desechos no peligrosos
Contaminación del suelo
Mantener orden y limpieza del área de almacenamiento de desechos no peligrosos.
Limpiezas y mantenimientos
realizados / limpiezas y
mantenimientos programados.
Registro de limpieza y
mantenimiento, verificación in situ
En el mes de obtención de la
Licencia Ambiental Permanente
Finalización de la vida útil del
proyecto
Generación de desechos no peligrosos
Contaminación del suelo
Entregar los desechos no peligrosos a gestores ambientales autorizados por la Autoridad Ambiental Nacional o de Aplicación Responsable acreditada.
Cantidad entregada/
cantidad generada
Registros de entrega de los desechos no peligrosos
En el mes de obtención de la
Autorización Ambiental
Cada que se requiera
Finalización de la vida útil del
proyecto
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS NO DOMÉSTICOS PROGRAMA PARA RECOLECTAR, ETIQUETAR, ALMACENAR, TRANSPORTAR Y DISPOCIÓN FINAL DE LOS DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES.
OBJETIVOS: 1. Implementar un programa integral de manejo de desechos peligrosos y especiales con el fin de prevenir, mitigar y controlar los efectos adversos que pudieran presentarse sobre el ambiente. 2. Definir las frecuencias, equipos, rutas y señalización que deben emplearse para la gestión y disposición final de los desechos generados durante la operación del proyecto. LUGAR DE APLICACIÓN: RESPONSABLE:
PMD-02
ASPECTO AMBIENTAL
IMPACTO IDENTIFICADO
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAZOS
Inicio Periodicidad Finalización
Generación de desechos peligrosos y especiales
Contaminación del suelo
Clasificar y almacenar en la fuente los desechos no peligrosos en recipientes
individuales y en cada una de las secciones donde sean requeridos. Los recipientes
deberán: poseer señalética de identificación y código de colores establecido en la NTE INEN 2841 (última versión), tener volumen suficiente
para contener todos los desechos sin desbordar, ser herméticos con características
físicas y mecánicas tales que permitan de forma segura su manipulación y transporte.
# recipientes que cumplen / # total de
recipientes
Verificación in situ. Fotografías.
En el mes de obtención de la
Licencia Ambiental Permanente
Finalización de la vida útil del
proyecto
Generación de desechos sólidos peligrosos y
especiales
Contaminación del suelo
Destinar un área específica de acopio para el almacenamiento temporal de desechos peligrosos y especiales. El área deberá:
poseer secciones independientes para cada tipo de desechos, cubierta o techo, piso
impermeabilizado, estar separadas de las áreas de atención, oficinas y almacenamiento
de materias primas, ser restringido.
Sitios que cumplen / sitios de
almacenamiento
Verificación in situ. Fotografías.
En el mes de obtención de la
Licencia Ambiental Permanente
Finalización de la vida útil del
proyecto
Generación de desechos no peligrosos, peligrosos
y especiales
Contaminación del suelo
Mantener señalización (informativa, prohibición y pictogramas de prevención) en las áreas de almacenamiento de desechos
peligrosos y especiales acorde a las Normas INEN 3864, 439 y 2266 (últimas versiones).
# señalética legible / # señalética existente
Verificación in situ. Fotografías.
En el mes de obtención de la
Licencia Ambiental Permanente
Finalización de la vida útil del
proyecto
Generación de desechos no peligrosos, peligrosos y
especiales
Contaminación del suelo
Mantener orden y limpieza en el área de almacenamiento temporal de desechos no
peligrosos, peligrosos y especiales.
actividad realizada / actividad planificada
Verificación in situ. Fotografías.
En el mes de obtención de la
Autorización Ambiental
Permanente Verificación in situ
y/o fotografías
Generación de desechos peligrosos y especiales
Contaminación del suelo
Los desechos peligrosos y/o especiales deben permanecer en el sitio de almacenamiento
temporal envasados y etiquetados según lo establecido en la norma INEN 2266.
# sitios que cumplen/ # sitios de
almacenamiento
Verificación in situ. Fotografías.
En el mes de obtención de la
Autorización Ambiental
Permanente Finalización de la
vida útil del proyecto
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Generación de desechos no
peligrosos, peligrosos y especiales
Contaminación del suelo
Mantener un registro de los movimientos de entrada y salida de desechos no peligrosos,
peligrosos y especiales en su área de almacenamiento temporal, que contenga información mínima como: fecha de los
movimientos (entradas/salidas), nombre del desecho, su origen, destino, responsables y
firmas de responsabilidad.
# desechos registrados / #
desechos generados
Registro de los movimientos de
entrada y salida de los desechos
En el mes de obtención de la
Autorización Ambiental
Permanente Finalización de la
vida útil del proyecto
Generación de desechos no
peligrosos, peligrosos y especiales
Contaminación del suelo
Contar con sistemas para la prevención y respuesta a incendios, en el área de
almacenamiento de desechos no peligrosos, peligrosos y especiales.
# sitios que cumplen/# total
de sitios
Verificación in situ. Fotografías.
En el mes de obtención de la
Licencia Ambiental Permanente
Finalización de la vida útil del
proyecto
Generación de desechos peligrosos y
especiales
Contaminación del suelo
Mantener hojas seguridad o tarjetas de emergencia para manejo de desechos peligrosos y especiales en el lugar de
almacenamiento temporal de los mismos acorde a lo establecido en la NTE INEN 2266.
Hojas de seguridad/tipo de
desechos
Verificación in situ. Fotografías.
En el mes de obtención de la
Licencia Ambiental Permanente
Finalización de la vida útil del
proyecto
Generación de desechos peligrosos y
especiales
Contaminación del suelo
Entregar los desechos peligrosos y especiales a gestores ambientales con permiso vigente,
verificando el listado de desechos para los que se encuentran autorizados, con frecuencia
mínimo de 12 meses.
Cantidad entregada/ cantidad generada
Certificado de tratamiento y/o
disposición final de desechos
En el mes de obtención de la
Licencia Ambiental Anual
Finalización de la vida útil del
proyecto
Generación de desechos peligrosos y
especiales
Contaminación del suelo
Completar, formalizar y custodiar el manifiesto único de movimiento de los desechos
peligrosos y especiales previo a la transferencia; este documento crea la cadena
de custodia desde la generación hasta la disposición final; el formulario de dicho
documento será entregado por la Autoridad Ambiental Competente una vez obtenido el
registro de generador de desechos peligrosos y especiales.
Manifiestos entregados/ desechos entregado
Manifiesto único de movimiento de
los desechos
Desde la obtención del Registro de
Generador de Desechos
Peligrosos y Especiales
Anual Finalización de la
vida útil del proyecto
Generación de desechos peligrosos y
especiales
Contaminación del suelo
Reportar al Ministerio del Ambiente o a la Autoridad Ambiental de Aplicación
Responsable, los accidentes producidos durante la generación y manejo de los
desechos peligrosos y especiales.
# accidentes ocurridos / # accidentes reportados
Comunicado con sello de recepción.
Cuando ocurra (evento fortuito)
Cada vez que exista un
comportamiento anómalo de la
fuente.
Cuando ocurra (evento fortuito)
Generación de desechos peligrosos y
especiales
Contaminación del suelo
Tomar medidas con el fin de reducir o minimizar la generación de desechos, para lo
cual presentar ante la Autoridad Ambiental Competente, el Plan de Minimización de
Desechos Peligrosos y Especiales, en el plazo de 90 días, una vez emitido el respectivo
registro.
Actividad realizada/ Actividad
programada
Oficio de entrega con sello de
recepción o Plan de Minimización
aprobado.
En el mes de obtención de la
AAA Permanente
Finalización de la vida útil del
proyecto
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y COMPENSACIÓN
OBJETIVOS: 1. Establecer buenas relaciones con la comunidad del área de influencia del proyecto. LUGAR DE APLICACIÓN: RESPONSABLE:
PRC-01
ASPECTO AMBIENTAL
IMPACTO IDENTIFICADO
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAZOS
Inicio Periodicidad Finalización
Emisiones de gases y ruido, descarga de aguas residuales,
derrames, incendios
Contaminación del suelo, aire y
agua
Colocar un buzón de sugerencias y/o comentarios en la puerta de ingreso de la
empresa, revisar mensualmente y hacer un informe de observaciones y/o quejas en
caso de tenerlas.
# denuncias y/o quejas realizadas /
denuncias atendidas
Protocolo de atención a quejas
o sugerencia y bitácora con
registro de la queja recibida, respuesta
brindada y resultados finales.
En el mes de obtención de la
Autorización Ambiental
Permanente Finalización de la
vida útil del proyecto
Emisiones de gases y ruido, descarga de aguas residuales,
derrames, incendios
Contaminación del suelo, aire y
agua.
Compensación y mitigación en caso de impactos socio-ambientales negativos
comprobados.
# compensaciones/ # eventos
Actas de entrega recepción de la compensación
realizada
En el mes de obtención de la
Autorización Ambiental
Cada vez que exista un evento
Finalización de la vida útil del
proyecto
Emisiones de gases y ruido, descarga de aguas residuales,
derrames, incendios
Contaminación del suelo, aire y
agua
Si la comunidad del área de influencia directa lo requiere se realizará charlas
informativas en temas socio ambientales.
# charlas realizadas/# charlas
programadas
Oficio de invitación. Registro
y fotografías de asistencia a la
charla, siempre y cuando asistan
En el mes de obtención de la
Autorización Ambiental
Cada dos años Finalización de la
vida útil del proyecto
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGRAMA DE MONITOREO DE EMISIONES AL AIRE
OBJETIVOS: Establecer un mecanismo de monitoreo para determinar el nivel de contaminantes emitidos por las fuentes fijas de combustión y de procesos, con el fin de reducirlas en caso de incumplimiento de los LMP de la normativa vigente. LUGAR DE APLICACIÓN: RESPONSABLE:
PMS-01
ASPECTO AMBIENTAL
IMPACTO IDENTIFICADO
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAZOS
Inicio Periodicidad Finalización
Emisiones de gases de las fuentes fijas de combustión
Contaminación del aire
Realizar automonitoreos de emisiones de gases del caldero identificadas en el EsIA, a través de
laboratorios acreditados por el SAE y de acuerdo a la periodicidad establecida por la Secretaría de Ambiente. Los parámetros a ser analizados son: CO, NOx, SO2 y
Material Particulado, establecidos en la tabla 2 de la Norma técnica para emisiones a la atmosfera de
fuentes fijas (NT001) de la Resolución N°SA-DGCA-NT002-2016.
# automonitoreos realizados / #
automonitoreos programados
Informes de resultados de los automonitoreos
En el mes de obtención de la
Autorización Ambiental
Semestral Finalización de la
vida útil del proyecto
Emisiones de gases de las fuentes fijas de combustión
Contaminación del aire
Realizar monitoreos de emisiones de gases del generador eléctrico, a través de laboratorios
acreditados por el SAE y de acuerdo a la periodicidad establecida por la Secretaría de Ambiente. Los
parámetros analizar serán: CO, NOx, SO2 y Material particulado, establecidos en la tabla 4 de la Norma
técnica para emisiones a la atmosfera de fuentes fijas (NT001) de la Resolución N°SA-DGCA-NT002-2016.
En caso de superar 150 horas de uso semestral.
# automonitoreos realizados / #
automonitoreos programados
Informes de resultados de los automonitoreos
En el mes de obtención de la
Autorización Ambiental
Semestral Finalización de la
vida útil del proyecto
Emisiones de gases de las fuentes fijas de combustión
Contaminación del aire
Mantener todos los requisitos técnicos mínimos que permitan la ejecución de las mediciones de las
emisiones de gases de las 2 chimeneas identificadas en el EsIA, según el Anexo 1: Condiciones de
seguridad para la realización de mediciones en chimeneas de la NT001 Norma técnica para emisiones a la atmósfera de fuentes fijas de la Resolución N°SA-
DGCA-NT002-2016
# requisitos técnicos
implantados/ # requisitos técnicos
requeridos
Verificación in situ. Fotografías.
En el mes de obtención de la
Autorización Ambiental
Permanente Finalización de la
vida útil del proyecto
Emisiones de gases de las fuentes fijas de combustión
Contaminación del aire
Tomar acciones correctivas en caso de exceder los límites máximos permisibles de emisiones de gases en
base a los resultados del monitoreo, en un plazo máximo de 90 días luego de realizado el monitoreo.
# parámetros de análisis que
cumplen / # total parámetros evaluados
Informe de acciones corregidas tomadas
que incluya el análisis y justificación
de las medidas tomadas
Luego de realizado el monitoreo
Cada vez que exista una
excedencia de LMP
Depende de las acciones correctivas
aplicadas
Emisiones de gases de las fuentes fijas de combustión
Contaminación del aire
Presentar a la autoridad ambiental distrital o su delegado los informes de automonitoreo de emisiones
de gases, dentro de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento o durante los seguimientos realizados
por la autoridad.
# informes presentados / #
informes programados
Informes de resultados de los automonitoreos
En el mes de obtención de la
Autorización Ambiental
Con la Auditoria Ambiental de
cumplimiento o en los seguimientos realizados por la
autoridad
Finalización de la vida útil del proyecto
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGRAMA DE MONITOREO DE RUIDO
OBJETIVOS: Establecer un mecanismo de monitoreo para determinar el nivel de ruido emitidos por equipos y maquinarias, con el fin de reducirlas en caso de incumplimiento de los LMP de la normativa vigente. LUGAR DE APLICACIÓN: RESPONSABLE:
PMS-02
ASPECTO AMBIENTAL
IMPACTO IDENTIFICADO
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAZOS
Inicio Periodicidad Finalización
Emisiones de ruido Contaminación
del aire
Realizar automonitoreos de emisiones de ruido ambiental en los puntos críticos de
afectación identificados en el EsIA, mediante la contratación de un laboratorio
acreditado por el SAE.
# monitoreos realizados / # monitoreos
programados
Informes de resultados de los automonitoreos
En el mes de obtención de la
Autorización Ambiental
Semestral Finalización de la
vida útil del proyecto
Emisiones de ruido Contaminación
del aire
Tomar acciones correctivas en caso de exceder los límites máximos permisibles de emisiones de ruido en base a los resultados
del monitoreo, en un plazo máximo de 90 dias luego de realizado el monitoreo.
# parámetros de análisis que
cumplen / # total parámetros evaluados
Informe de acciones
corregidas tomadas que
incluya el análisis y justificación de
las medidas tomadas
Luego de realizado el monitoreo
Cada vez que exista una
excedencia de los LMP
Depende de las acciones
correctivas aplicadas
Emisiones de ruido Contaminación
del aire
Presentar a la autoridad ambiental distrital o su delegado los informes de resultados de automonitoreo de emisiones de ruido,
dentro de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento o durante los seguimientos
realizados por la autoridad.
# informes presentados / #
informes requeridos
Informes de resultados de los automonitoreos
En el mes de obtención de la
Autorización Ambiental
Con la Auditoria Ambiental de cumplimiento
(la primera vez al año y luego
cada dos años) o en los
seguimientos realizados por la autoridad
Finalización de la vida útil del
proyecto
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGRAMA DE MONITOREO DE DESCARGAS LÍQUIDAS
OBJETIVOS: Establecer un mecanismo de monitoreo para determinar el nivel de contaminantes en efluentes, con el fin de reducirlas en caso de incumplimiento de los LMP de la normativa vigente. LUGAR DE APLICACIÓN: RESPONSABLE:
PMS-03
ASPECTO AMBIENTAL
IMPACTO IDENTIFICADO
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAZOS
Inicio Periodicidad Finalización
Descarga de aguas residuales no domésticas
Contaminación del agua
Realizar automonitoreos de descargas líquidas a la salida de la PTAR mediante la contratación de un laboratorio acreditado
por el SAE. Los parámetros a ser analizados están establecidos en la Anexo 1, tabla A5 Norma técnica para control de
descargas líquidas (NT002) de la Resolución N°SA-DGCA-NT002-2016
serán: caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Grasas y aceites.
# automonitoreos realizados / # monitoreos
programados
Informes de resultados de los automonitoreos
En el mes de obtención de la
Autorización Ambiental
Semestral Finalización de la
vida útil del proyecto
Descarga de aguas residuales no domésticas
Contaminación del agua
Tomar acciones correctivas en caso de exceder los límites máximos permisibles de descargas líquidas en base a los resultados
del monitoreo, en un plazo máximo de 90 días luego de realizado el monitoreo.
# parámetros de análisis que
cumplen / # total parámetros evaluados
Informe de acciones
corregidas tomadas que
incluya el análisis y justificación de
las medidas tomadas
Luego de realizado el monitoreo
Cada vez que exista una
excedencia de los LMP
Depende de las acciones
correctivas aplicadas
Descarga de aguas residuales no domésticas
Contaminación del agua
Presentar a la autoridad ambiental distrital o su delegado los informes de
automonitoreo de descargas liquidas, dentro del Auditoría Ambiental de
Cumplimiento o durante los seguimientos realizados por la autoridad. Adicionalmente
presentar para su evaluación el valor de producción anual y número de días
laborales en el año en el formato que la SA establezca para el efecto.
# informes presentados / #
informes requeridos
Informes de resultados de los automonitoreos
En el mes de obtención de la
Autorización Ambiental
Con la Auditoria Ambiental de cumplimiento
(la primera vez al año y luego
cada dos años) o en los
seguimientos realizados por la autoridad
Finalización de la vida útil del
proyecto
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGRAMA DE MONITOREO DE DESECHOS SÓLIDOS NO DOMÉSTICOS
OBJETIVOS: Establecer un mecanismo de monitoreo para determinar la gestión dada a los desechos no domésticos LUGAR DE APLICACIÓN: PLANTA DE TEJEDURÍA RESPONSABLE: ÁREA AMBIENTAL
PMS-04
ASPECTO AMBIENTAL
IMPACTO IDENTIFICADO
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAZOS
Inicio Periodicidad Finalización
Generación de desechos peligrosos y
especiales
Contaminación del suelo
Declarar anualmente ante la Autoridad Ambiental Competente para su aprobación,
la generación y manejo de desechos peligrosos y especiales realizada durante el año calendario. Esto lo debe realizar dentro de los primeros 10 días del mes de enero, una vez obtenido el Registro de Generador
de desechos peligrosos y especiales.
# declaraciones presentadas / # declaraciones
requeridas
Registro de declaración y entrega a la Autoridad ambiental
competente.
Desde obtención del Registro de Generador de
Desechos Peligrosos y Especiales
Anual, hasta 10 primeros días
del mes de enero.
Finalización de la vida útil del
proyecto
Generación de desechos peligrosos y
especiales
Contaminación del suelo
Presentar a la autoridad ambiental distrital o su delegado las caracterizaciones de
desechos peligrosos y especiales, dentro del Informe Ambiental de cumplimiento o
durante los seguimientos realizados por la autoridad.
# informes presentados / #
informes requeridos
Informes de caracterizaciones
En el mes de obtención de la
Autorización Ambiental
Con el informe ambiental de cumplimiento
(cada dos años) o en los seguimientos realizados por la autoridad
Finalización de la vida útil del
proyecto
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Av. Ilaló 1048 entre Conocoto y San Rafael. Parroquia Conocoto. Sector Armenia 2. Telf. 023829620 Email: [email protected]
PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO SEGÚN CRONOGRAMA
OBJETIVOS: Velar de manera constante por el cumplimiento de las actividades establecidas en Plan de Manejo Ambiental. LUGAR DE APLICACIÓN: RESPONSABLE:
PMS-05
ASPECTO AMBIENTAL
IMPACTO IDENTIFICADO
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAZOS
Inicio Periodicidad Finalización
Emisiones de gases y ruido, descarga de aguas residuales,
derrames, incendios
Contaminación del suelo y agua
Realizar reuniones semestrales para revisar el cumplimiento de las actividades
del PMA.
# reuniones realizadas / reuniones
planificadas
Acta de reunión.
En el mes de obtención de la
Autorización Ambiental
Semestral Finalización de la
vida útil del proyecto
Emisiones de gases y ruido, descarga de aguas residuales,
derrames, incendios
Contaminación del suelo y agua
Realizar auditorías ambientales internas evaluando el cumplimiento del PMA.
Informe de auditoría/2
Informe de la auditoría realizada
En el mes de obtención de la
Autorización Ambiental
Anual Finalización de la
vida útil del proyecto
Emisiones de gases y ruido, descarga de aguas residuales,
derrames, incendios
Contaminación de aire suelo y agua
Obtener y renovar anualmente la garantía de fiel cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental.
Informe de auditoría/1
En el mes de obtención de la
Autorización Ambiental
Anual Finalización de la
vida útil del proyecto
Emisiones de gases y ruido, descarga de aguas residuales,
derrames, incendios
Contaminación de aire suelo y agua
Presentar la Auditoría Ambiental de Cumplimiento realizada por un consultor
ambiental calificado.
# informe presentado / #
informe requerido
Oficio con sello de recepción de
auditoría en la AAD
En el mes de obtención de la
Autorización Ambiental
La primera vez al año y luego cada dos años
Finalización de la vida útil del
proyecto
Emisiones de gases y ruido, descarga de aguas residuales,
derrames, incendios
Contaminación del aire, suelo y
agua.
Notificar a la Secretaria de Ambiente cuando se programe ejecutar cambios en las actividades y/o se planifique realizar
modificaciones sustanciales en la infraestructura del establecimiento con 30
días de anticipación.
Actividad realizadas/ actividad planificada
Oficio con sello de recepción de
auditoría en la AAD
Un mes antes de iniciar las
actividades
Cada vez que exista un
cambio en el empresa
Finalización de la vida útil del
proyecto
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PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS PROGRAMA DE GESTIÓN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS
OBJETIVOS: Mitigar los impactos generados por situaciones de emergencia. LUGAR DE APLICACIÓN: RESPONSABLE:
PRA-01
ASPECTO AMBIENTAL
IMPACTO IDENTIFICADO
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAZOS
Inicio Periodicidad Finalización
Emisiones de gases y ruido, descarga de aguas
residuales, derrames, incendios
Contaminación del suelo y agua.
Identificación de áreas afectadas. # áreas identificadas/
# total áreas afectadas
Registro de identificación de
áreas
Desde de la obtención de la
Autorización Ambiental
Cada vez que exista una afectación ambiental.
Finalización de la vida útil del
proyecto
Emisiones de gases y ruido, descarga de aguas
residuales, derrames, incendios
Contaminación del aire, suelo y agua.
Realizar un Plan de Rehabilitación ambiental como resultados de la identificación,
evaluación y monitoreo de las posibles fuentes de contaminación en caso de que amerite.
Informe de acción correctiva / Total situaciones que causaron daños
Informe de las acciones de rehabilitación
Cuando amerite
Cada vez que exista una afectación ambiental.
Hasta remediar todas las áreas
Emisiones de gases y ruido, descarga de aguas
residuales, derrames, incendios
Contaminación del aire, agua y suelo.
Presentación del informe a la AAD # informes
presentados / # informes requeridos
Oficio con sello de recepción de
informe a la AAD o su delegado.
Desde de la obtención de la
Autorización Ambiental
Cada vez que exista una afectación ambiental.
Finalización de la vida útil del
proyecto
PLAN DE CIERRE Y ABANDONO PROGRAMA DE GESTIÓN ÁREAS AFECTADAS
OBJETIVOS: Mitigar los impactos generados por la implantación del proyecto. LUGAR DE APLICACIÓN: RESPONSABLE:
PCA-01
ASPECTO AMBIENTAL
IMPACTO IDENTIFICADO
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PLAZOS
Inicio Periodicidad Finalización
Emisiones de gases y ruido, generación de efluentes y desechos
Contaminación del suelo y agua.
Notificar a la Secretaria de Ambiente con al menos 30 días de anticipación la decisión de
cierre, abandono y entrega del área, adjuntando un cronograma con fechas específicas de ejecución de actividades.
Actividad realizadas/ actividad planificada
Oficio con sello de recepción de
auditoría en la AAD
Un mes antes de iniciar el cierre y
abandono Única
Hasta un mes antes de inicio del abandono.
Emisiones de gases y ruido
Contaminación del aire
Mantener los vehículos con motores apagados mientras se realiza la carga de productos, insumos, materiales, equipos, desechos,
escombros entre otros, además deben ser realizadas al interior del establecimiento
Actividad realizadas/ actividad planificada
Registros de camiones
Una vez iniciado el abandono
Cada vez que ingrese un vehículo
Hasta terminar toda la evacuación.
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Av. Ilaló 1048 entre Conocoto y San Rafael. Parroquia Conocoto. Sector Armenia 2. Telf. 023829620 Email: [email protected]
Generación de desechos Contaminación de
suelo
En caso de desmantelamiento de edificaciones, almacenar los escombros lejos de desagües y entregarlos en escombreras
autorizadas.
desechos generados/desechos
entregados
Fotografías fechadas, registro
de entrega a escombreras
Una vez iniciado el desmantelamiento.
Cada vez que se genere
escombros
Hasta terminar toda el
desmantelamiento.
Generación de desechos Contaminación de
suelo.
Realizar una limpieza de todas las áreas clasificando todos los desechos generados para luego ser enviados a los respectivos
gestores calificados según el caso.
desechos generados/desechos
entregados
Registro de generación de
desechos; registros de entrega a
gestores
Una vez iniciada la limpieza
Cada vez que se genere
desechos
Hasta terminar con la limpieza.
Clasificación y envío de desechos.
Derrames de combustibles, productos químicos y descarga de
aguas residuales
Contaminación del suelo
Realizar una inspección visual de todas la áreas para verificar que no exista
contaminación de suelo por derrames de combustibles, aceite y/o productos químicos
Actividad realizadas/ actividad planificada
Fotografías e informe de inspección.
Una vez terminada la limpieza
Única Hasta revisar todas
las áreas
Derrames de combustibles, productos químicos y descarga de
aguas residuales
Contaminación del suelo
En caso de detectar contaminación de suelo, remediar completamente el área (s)
Áreas contaminadas/Áreas
remediadas.
Informes de las acciones de remediación.
Una vez identificadas las
áreas contaminadas Única
Hasta remediar todas las áreas
Generación de desechos peligrosos
Contaminación del suelo
Los desechos de limpiezas de tanques de combustibles y tanques de aguas residuales
(en caso de generarse) deben ser almacenados de manera adecuado y enviados a gestores calificados con
calificación en el MAE.
desechos generados/desechos
entregados
Registros de generación de
desechos; certificados de
gestión de desechos
Una vez iniciada la limpieza
Única Hasta terminar con limpieza y envío de
desechos
Emisiones de gases y ruido, generación de efluentes y desechos
Molestias a la comunidad
Colocar carteles en los exteriores de la planta informando a la comunidad la decisión del
cierre.
Actividad realizadas/ actividad planificada
Fotografías fechadas.
Una vez iniciado el abandono
Permanente Hasta el cierre
Emisiones de gases y ruido, generación de efluentes y desechos
Contaminación del suelo y agua.
Realizar un inventario de instalaciones, equipos y materiales.
Actividad realizadas/ actividad planificada
Inventario. Verificación in situ.
Fotografías.
Tres meses antes de iniciar el abandono.
Única Hasta un mes antes de inicio del cierre y
abandono
Generación de desechos peligrosos
Contaminación del suelo
Gestionar los tanques de almacenamiento de combustible, considerando lo establecido en la
NTE INEN 2333.
desechos generados/desechos
entregados
Registros de generación de
desechos; certificados de
gestión de desechos
Una vez iniciada la limpieza
Única Hasta el cierre y
abandono
Av. Ilaló 1048 entre Conocoto y San Rafael. Parroquia Conocoto. Sector Armenia 2. Telf. 02-3829-620 Email: [email protected]
11. BIBLIOGRAFÍA
Centro Panamericano de Estudios e Investigaciones Geográficas, “Las Nuevas Centralidades
Urbanas del Distrito Metropolitano de Quito”, Quito,
http://www.cepeige.org/Revista/CENTRALIDADES%20URBANAS%20DMQ.pdf
La Vulnerabilidad del Distrito Metropolitano de Quito, Dirección Metropolitana de Territorio y
Vivienda, Institut de Recherche puor le Developpement, Municipio del Distrito Metropolitano de
Quito, 2004.
Instituto Nacional de Metereologia e Hidrología, www.inamhi.gov.ec,
Informe Anual de la Calidad del Aire 2010, Secretaria de Ambiente del Distrito Metropolitano de
Quito, Corpaire, www.corpaire.org
Atlas Ambiental, Dirección Metropolitana Ambiental, Distrito Metropolitano de Quito, 2008 y
2916
Evaluación de Impactos Ambientales, Carlos Páez Pérez, folleto de estudio, Octubre 2000,
Quito-Ecuador.
Guía de Participación Ciudadana en los Estudios de Impacto Ambiental, Distrito Metropolitano
de Quito, Dirección Metropolitana de Medio Ambiente, Quito, junio 2006.
Identificación y evaluación de riesgos en una Comunidad, Local, Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente, Universidad de Guadalajara, 1era. Edición, 1992.
Metodología para el análisis de vulnerabilidad y riesgo ante inundaciones y sismos, de las
edificaciones en centros urbanos, Olga Lozano Cortijo, PREDES, Perú, 1era. Edición,
noviembre 2008.
Instrumentos de apoyo para el Análisis y la Gestión de Riesgos Naturales, Guía para el
especialista, www.snet.gob.sv/Riesgo/GuiaMetodologica.pdf.
Occupational Safety & Health Administration, Parte 1910 Toxic and Hazardous Substances,
Estudio de Impacto Ambiental de la primera línea del Metro de Quito
Instituto de la Cuidad de Quito:
http://institutodelaciudad.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=49
Secretaria de Territorio, Hábitat y Vivienda, www.quito.gob.ec
Sistema de indicadores sociales del Ecuador, http://www.siise.gob.ec/
Mapa de servicios integrados del DMQ-parroquia Conocoto
Directorio Servicios Públicos de Salud Distrito Metropolitano del DMQ (2008)
Estadísticas del Registro Electoral para las Elecciones 2014 (CNE).
Sistema de clasificación de los Ecosistemas del Ecuador Continental (2012)
12. ANEXOS
ANEXO 1: Plano de Implantación
ANEXO 2: Documentos habilitantes
ANEXO 3: Información cartográfica
ANEXO 4: Informes de laboratorio y medios de verificación de cumplimiento de la normativa.
ANEXO 5: Copia de la de la calificación de la consultora
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