1IDENTIFICACIIDENTIFICACIN DE PELIGROS N DE PELIGROS Y EVALUACIY EVALUACIN DE RIESGOSN DE RIESGOS
Ing. Gerardo Arias C.
UNA CONDICIN O ACTO CAPAZ DE CAUSAR DAO
PERSONA
PROPIEDAD
PROCESO
PELIGRO
2RUIDO
GASES Y VAPORES
POLVO HUMO
ILUMINACION
PELIGROS
MAQUINAS SIN GUARDAS
HERRAMIENTA DEFECTUOSA
VEHICULOS EN MAL ESTADO
CALDEROS SIN MANTENIMIENTO
MECANICOS
3 ALTA TENSION
BAJA TENSION
ELECTRICIDAD ESTATICA
ELECTRICOS
FISICO FISICO -- QUIMICOSQUIMICOS
INCENDIOS
EXPLOSIONES
4ERGONERGONMICOSMICOS
Posturas inadecuadas
Movimientos Repetitivos
Levantamiento de cargas
Sobreesfuerzos
FISICOS
QUMICOS
BIOLOGICOS
ERGONMICOS
MECNICOS
FSICOS QUMICOS
LOCATIVOS
PSICOSOCIALES
TIPOS DE PELIGROS
5CUALES SON LOS
PELIGROS EN MI
EMPRESA?
EJEMPLO DE ACTOS SUBESTANDARES
1. Operar equipos sin autorizacin2. No sealar o advertir3. Falla en asegurar adecuadamente4. Operar a velocidad inadecuada5. Poner fuera de servicio dispositivos de
seguridad6. Usar equipo defectuoso7. Usar los equipos de manera incorrecta8. Emplear de forma incorrecta o no usar el
equipo de proteccin personal9. Almacenar en forma incorrecta10.Levantar objetos en forma incorrecta
6EJEMPLO DE CONDICIONES SUBESTANDARES
1. Protecciones y resguardos inadecuados2. Herramientas, equipos o materiales defectuosos3. Equipos de proteccin personal inadecuados o
insuficientes4. Peligro de explosin o incendio5. Orden y limpieza deficiente6. Condiciones ambientales peligrosas: gases,
polvos, humos, ruido, tec.7. Ventilacin insuficiente8. Superficies de trabajo en mal estado9. Escaleras en mal estado
7 INSPECCIONESINSPECCIONESINSPECCIONESINSPECCIONES
INVESTIGACIINVESTIGACIINVESTIGACIINVESTIGACIN DE ACCIDENTESN DE ACCIDENTESN DE ACCIDENTESN DE ACCIDENTES
ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS Y ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS Y ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS Y ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS Y
TAREASTAREASTAREASTAREAS
AUDITORIASAUDITORIASAUDITORIASAUDITORIAS
LISTAS DE VERIFICACILISTAS DE VERIFICACILISTAS DE VERIFICACILISTAS DE VERIFICACINNNN
OBSERVACIONES PLANEADASOBSERVACIONES PLANEADASOBSERVACIONES PLANEADASOBSERVACIONES PLANEADAS
METODOS DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS
RIESGO
PROBABILIDAD QUE EL PELIGRO SE MATERIALICE
EN PRDIDA
8HIPOACUSIA INDUCIDA POR RUIDO
SOBREEXPOSICIN AL RUIDO
RUIDO > 85 dBA
ENFERMEDADES A LAS VAS RESPIRATORIAS
SOBREEXPOSICIN AL POLVO DE ALGODN
POLVO DE ALGODN
CONTUSIN - FISURA
FRACTURA
CADA AL MISMO NIVELPISO RESBALOSO CON CERA
HERNIA - LUMBALGIAPROBABILIDAD DE DAO A LA COLUMNA
LEVANTAR CARGA CON ESPALDA DOBLADA
HERIDA - AMPUTACINATRAPAMIENTOMAQUINA SIN PROTECCION
CONSECUENCIASRIESGOPELIGRO
PELIGROS - RIESGOS
IDENTIFICACION DE PELIGROS
MATRIZ PARA CLASIFICAR LAS ACTIVIDADES LABORALES
- Activar y regular el voltaje del Spark Tester
- Regular altura del Cabezal
- Seleccionar en panel de control: calibre, tipo de cable, No. de rollos y metraje de cada rollo
- Colocar rollos en mdulos de fierro
- Todo rollo debe ser pasado por control calidad
- Colocar carrete alimentador con el producto
- Verificar metraje de acuerdo a estndares
Preparar Rollos en Metradora Automtica PS 350/6
Elaborar MetradosPlanta 1
PROCEDIMIENTO / ACTIVIDADPROCESOAREA GEOGRAFICA
9MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS
IDENTIFICACION DE PELIGROS
No. EXPUESTOS
- Activar y regular el voltaje del Spark Tester
- Regular altura del Cabezal
- Seleccionar en panel de control: calibre, tipo de cable, No. de rollos y metraje de cada rollo
- Colocar rollos en mdulos de fierro
- Todo rollo debe ser pasado por control calidad
- Colocar carrete alimentador con el producto
- Verificar metraje de acuerdo a estndares
Preparar Rollos en MetradoraAutomtica PS 350/6
TIPO DE PELIGROPELIGROSPROCEDIMIENTO / ACTIVIDAD
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y
RIESGOS ASOCIADOS
IDENTIFICACION DE PELIGROS
RIESGO ASOCIADO
- Activar y regular el voltaje del Spark Tester
- Regular altura del Cabezal
- Seleccionar en panel de control: calibre, tipo de cable, No. de rollos y metraje de cada rollo
- Colocar rollos en mdulos de fierro
- Todo rollo debe ser pasado por control calidad
- Colocar carrete alimentador con el producto
- Verificar metraje de acuerdo a estndares
Preparar Rollos en MetradoraAutomtica PS 350/6
TIPO DE PELIGROPELIGROSPROCEDIMIENTO / ACTIVIDAD
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LISTADO DE PELIGROS Y RIESGOS
Proceso / Procedimiento
Lugar de trabajo
FechaUnidad Orgnica
Planta
OBSERV.CONSECUENCIASRIESGO PELIGRO ACTIVIDAD No
EVALUACIN DEL RIESGO
Proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la informacin necesaria para tomar una decisin apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas .
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DETERMINAR LA MAGNITUD DEL RIESGO
RIESGO = PROBABILDAD X CONSECUENCIAS
CONSECUENCIAS PROBABILIDAD
CONSECUENCIAS DAOS PERSONA DAOS MATERIALES
Ligeramente daino
Lesin leves sin das perdidos
Daos leves a mquinas, herramientas
DainoLesiones graves con das perdidos
Deterioro total de mquinas, destruccin parcial de la planta
Extremadamente daino
Amputaciones, lesiones fatales
Destruccin total
PROBABILIDAD
AltaEl dao ocurrir siempre o casi siempre
MediaEl dao ocurrir ocasionalmente
Baja El dao ocurrirar raras veces
Baja B
Media M
Probabilidad
Alta A
Consecuencias
Ligeramente Daino
LD
Daino
D
Extremadamente Daino
ED
Riesgo trivial T
Riesgo tolerable TO
Riesgo moderado MO
Riesgo tolerable TO
Riesgo moderado MO
Riesgo importante I
Riesgo moderado MO
Riesgo importante I
Riesgo intolerable IN
NIVELES DE RIESGO
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Riesgo Accin y temporizacin
Trivial (T) No se requiere accin especfica.
Tolerable (TO)
No se necesita mejorar la accin preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones ms rentables o mejoras que no supongan una carga econmica importante. Se requieren comprobaciones peridicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.
Moderado (M)
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un perodo determinado. Cuando el riesgo moderado esta asociado con consecuencias extremadamente dainas, se precisar una accin posterior para establecer, con ms precisin, la probabilidad de dao como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.
Importante (I)
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se est realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.
Intolerable (IN)
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.
DETERMINAR LA MAGNITUD DEL RIESGO
R = P x E x C
P = PROBABILIDAD
E = EXPOSICION
C = CONSECUENCIAS
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IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS
EVALUACION DE RIESGOS
Nivel Riesgo = N. Probabilidad x N. Consecuencias
Nivel Probabilidad = N. Deficiencia x N. Exposicin
Metodologa segn NTP 330 Sistema simplificado de evaluacin de riesgos:
TALLER
Objetivo: Evaluar los riesgos asociados y hacer una propuesta de control de los riesgos respectivos
Metodologa: - Constituir grupos de trabajo- Realizar una matriz ER y CR- Presentar trabajo
Recursos: - Poltica, objetivos, documento de trabajo de empresa
Tiempo: 40 min.
IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS
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PROCESO/SUBPROCESO/ACTIVIDAD
LUGAR DE TRABAJO
Indice de Personas
Expuestas
Indice de Procedimientos
Existentes
Indice de Capacitacin
Indice de Exposicin al
riesgo
Indice de Probabilidad
Personas Expuestas
PUNTAJE4
Lesin con incapac. Temporal (S) De 5 a 8
De 9 a 16
De 17 a 24
De 25 a 36
RIESGO SIGNIFICATIVO
RIESGOMEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES (F, M, P)
INDICE DE SEVERIDAD
Probabilidad x Severidad
GRADO DEL RIESGO
PELIGROS
PROBABILIDAD
Al menos 1 vez al ao (S)BAJA (SO)
INDICEProcedimientos Existentes Capacitacin Exposicin al Riesgo
PROBABILIDAD
Personal entrenado, Conoce el peligro y lo previene
Existen son satisfactorios y suficientes
Personal no entrenado, no conoce peligros, no toma acciones de control
3 Ms de 12 No Existen
ALTA (SO) Dao a la salud irreversible
Lesin con incapacidad Permanente (S)
Al menos 1 vez al da (S)
Existen Parcialmente y no son satisfactorios o syuficientes
Personal parcialmente entrenado, conoce el peligro pero no toma acciones de
controlMEDIA (SO) Dao a la salud reversible
Al menos 1 vez al mes (S)
De 4 a 122
MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS (F, M, P)
TOLERABLE
MODERADO (MO)
IMPORTANTE (IM)
INTOLERABLE (IT)
GRADO DE RIESGOTRIVIAL
Lesin sin incapacidad (S)Disconfort / incomodidad (SO)
1 De 1 a 3
TAREA
Estimacin del Grado del RiesgoSEVERIDAD
PLAZORESPONSABLEMEDIDAS DE CONTROLRIESGOPELIGROPROCEDIMIENTO/ACTIVIDAD
PLAN DEL CONTROL OPERATIVO
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