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  • 세 출 예 산 사 업 명 세 서

    부서: 주민생활지원과정책: 행정운영경비(주민생활지원과)단위: 기본경비 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    2020년도 본예산 일반회계 주민생활지원과

    주민생활지원과 22,366,545 19,145,541 3,221,004

    국 13,349,980

    균 669,890

    도 1,644,534

    시 6,702,141

    행정운영경비(주민생활지원과) 30,170 29,162 1,008

    기본경비 30,170 29,162 1,008

    기본경비 30,170 29,162 1,008

    201 일반운영비 14,920 14,421 499

    01 사무관리비 11,898 11,399 499

    ○기본 사무용품비 1,080

    ○소모성 물품 구입 960

    ○소규모 수선비 720

    ○업무 추진 도서 구입비 100

    ○쓰레기 종량제 봉투구입 312

    ○신문 구독료 600

    ○사무실 정수기 렌탈비 347

    ○기본업무추진 급량비 7,779

    30,000*36명

    80,000*12개월

    60,000*12월

    20,000*5권

    2,600*10장*12월

    10,000*5부*12월

    28,900*12월

    7,779,000

    02 공공운영비 3,022 3,022 0

    ○차량유류대 및 유지관리비 2,347

    ―유류대 1,794

    ―유지관리비 553

    ○다목적승용차 자동차세 300

    ○환경개선부담금 100

    ○기본 공공운영비 275

    1,300*13,800km*10%

    553,000*1대

    300,000*1대

    50,000*2회

    275,000

    202 여비 8,190 8,381 △191

    01 국내여비 8,190 8,381 △191

    ○기본공통 국내여비 8,1908,190,000

    203 업무추진비 5,160 5,160 0

    04 부서운영업무추진비 5,160 5,160 0

    ○부서운영 업무추진비 5,160430,000*12월

    204 직무수행경비 1,200 1,200 0

    01 직책급업무수행경비 1,200 1,200 0

    ○직책급 업무수행 경비 1,200100,000*12월

    405 자산취득비 700 0 700

    01 자산및물품취득비 700 0 700

    ○공기청정기 구입 700700,000*1대

    두터운 지역사회 복지기반조성 2,666,788 2,908,608 △241,820

    국 558,000

    도 11,595

    시 2,097,193

  • 부서: 주민생활지원과정책: 두터운 지역사회 복지기반조성단위: 보훈선양사업 추진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    보훈선양사업 추진 1,577,933 1,723,633 △145,700

    도 500

    시 1,577,433

    현충탑 관리 41,963 11,963 30,000

    101 인건비 4,859 4,859 0

    04 기간제근로자등보수 4,859 4,859 0

    ○현충시설 환경정비 및 예초작업 등4,8594,859,000

    201 일반운영비 13,104 7,104 6,000

    01 사무관리비 6,000 0 6,000

    ○현충탑 봉안실 위패 제작 6,00040,000*150위

    02 공공운영비 7,104 7,104 0

    ○현충탑 가로등 전기요금 2,104

    ○현충탑 시설장비 유지비 5,000

    2,104,000

    5,000,000

    401 시설비및부대비 24,000 0 24,000

    01 시설비 24,000 0 24,000

    ○현충탑 기념비 글씨 새김 24,00024,000,000*1식

    현충일 행사추진 31,280 31,280 0

    201 일반운영비 18,280 18,280 0

    03 행사운영비 18,280 18,280 0

    ○행사 홍보물(리플릿 등) 제작 300

    ○행사 현수막 및 입간판 제작 1,200

    ○헌화용 국화 등 구입 1,050

    ○흉화(유가족 및 초청자용) 700

    ○참석자 홍보용품 제작 7,000

    ○행사 초청장 제작 1,200

    ○행사장 장비 임차(앰프,차광막 등)3,000

    ○행사 수송차량 임차료 3,150

    ○행사 운영 소모품 구입 680

    1,500*200매

    200,000*6개소

    1,050,000

    1,000*700개

    10,000*700개

    2,000*600장

    3,000,000*1식

    350,000*9대

    40,000*17종

    301 일반보전금 13,000 13,000 0

    01 사회보장적수혜금 11,900 11,900 0

    ○행사 참석 유공자 및 유가족 보상11,90020,000*595명

    09 행사실비지원금 1,100 1,100 0

    ○행사지원 관현악단 등 참여자 보상1,10010,000*110명

    보훈단체 운영지원 180,940 195,940 △15,000

    202 여비 1,440 1,440 0

    01 국내여비 1,440 1,440 0

    ○보훈업무 추진 1,44020,000*1명*6일*12월

  • 부서: 주민생활지원과정책: 두터운 지역사회 복지기반조성단위: 보훈선양사업 추진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    301 일반보전금 11,500 11,500 0

    01 사회보장적수혜금 11,500 11,500 0

    ○저소득 국가유공자 예우 보상금 6,000

    ○국경일 독립유공자 및 유족 보상금3,000

    ○3·1절 행사 참석 유족 보상금 2,500

    6,000,000

    100,000*10명*3회

    100,000*25명

    307 민간이전 165,000 180,000 △15,000

    03 민간단체법정운영비보조 78,000 93,000 △15,000

    ○광양시재향군인회 8,000

    ○대한민국특수임무유공자회광양시지회8,000

    ○대한민국상이군경회광양시지회 6,000

    ○대한민국전몰군경유족회광양시지회11,000

    ○대한민국전몰군경미망인회광양시지회6,000

    ○대한민국무공수훈자회광양시지회 11,000

    ○대한민국고엽제전우회광양시지회 11,000

    ○대한민국6.25참전유공자회광양시지회6,000

    ○대한민국월남전참전자회광양시지회11,000

    8,000,000

    8,000,000

    6,000,000

    11,000,000

    6,000,000

    11,000,000

    11,000,000

    6,000,000

    11,000,000

    10 사회복지시설법정운영비보조 5,000 5,000 0

    ○고엽제전우회 구급차량 운영비 5,0005,000,000

    11 사회복지사업보조 82,000 82,000 0

    ○보훈단체 전적지 및 호국순례 행사60,000

    ○6.25전쟁 제70주년 상기행사 10,000

    ○월남전참전 기념 및 결혼이주여성 위안행사8,000

    ○호국정신 함양 체험프로그램 운영비4,000

    6,000,000*10개단체

    10,000,000

    8,000,000

    4,000,000

    401 시설비및부대비 3,000 3,000 0

    01 시설비 3,000 3,000 0

    ○보훈회관 시설장비 유지비 3,0003,000,000

    참전유공자 명예수당 1,320,000 1,441,500 △121,500

    301 일반보전금 1,320,000 1,441,500 △121,500

    01 사회보장적수혜금 1,320,000 1,441,500 △121,500

    ○참전유공자 명예수당 612,000

    ○참전유공자 사망위로금 12,000

    ○국가보훈대상자 명예수당690,000

    ○국가보훈대상자 사망위로금 6,000

    100,000*510명*12월

    300,000*40명

    100,000*575명*12월

    300,000*20명

  • 부서: 주민생활지원과정책: 두터운 지역사회 복지기반조성단위: 보훈선양사업 추진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    독립유공자 및 유족의료비 500 1,200 △700

    도 500

    307 민간이전 500 1,200 △700

    도 500

    01 의료및구료비 500 1,200 △700

    ○독립유공자 및 유족 의료비 500500,000

    도 500

    3.1절 기념행사 3,250 2,750 500

    201 일반운영비 3,250 2,750 500

    03 행사운영비 3,250 2,750 500

    ○행사 초청장 제작 200

    ○행사 현수막 및 입간판 제작 800

    ○행사장 장비 임차(앰프, 천막 등)1,300

    ○헌화용 국화 등 구입 550

    ○행사 운영 소모품 구입 400

    2,000*100장

    200,000*4개소

    1,300,000*1식

    550,000

    40,000*10종

    참여복지 실현을 위한 사회복지기반 구축 1,088,855 1,184,975 △96,120

    국 558,000

    도 11,095

    시 519,760

    주민생활지원서비스 지원 15,880 16,680 △800

    201 일반운영비 9,860 10,660 △800

    01 사무관리비 9,860 10,660 △800

    ○사회보장서비스 가이드 책자 제작4,500

    ○복지서비스 안내 리플렛 제작 1,000

    ○2020년도 지역사회보장 연차별계획 책자 제작2,200

    ○사회보장서비스 홍보 현수막 제작720

    ○사회복지시설 및 지역사회보장협의체 업무 추진 급량비 1,440

    4,500*1,000부

    2,000*500부

    22,000*100부

    60,000*12개소

    1,440,000

    202 여비 4,320 4,320 0

    01 국내여비 4,320 4,320 0

    ○사회복지시설 및 지역사회보장협의체 업무 추진 4,32020,000*3명*6일*12월

    203 업무추진비 700 700 0

    03 시책추진업무추진비 700 700 0

    ○사회복지시설 및 지역사회보장협의체 업무 추진 700700,000

    301 일반보전금 1,000 1,000 0

    09 행사실비지원금 1,000 1,000 0

  • 부서: 주민생활지원과정책: 두터운 지역사회 복지기반조성단위: 참여복지 실현을 위한 사회복지기반 구축 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    ○사회복지 안전망 구축을 위한 민간인 참석자보상 1,0001,000,000

    복지재단 운영 지원 295,900 250,000 45,900

    306 출연금 295,900 250,000 45,900

    01 출연금 295,900 250,000 45,900

    ○복지재단 출연금(운영지원) 260,000

    ○시금고 협력사업비 35,900

    260,000,000

    35,900,000

    지역사회보장협의체 운영 70,500 70,300 200

    도 6,595

    시 63,905

    201 일반운영비 800 200 600

    01 사무관리비 800 200 600

    ○사회복지시설 종사자 선진지 견학 차량임차료800800,000*1대

    301 일반보전금 500 900 △400

    09 행사실비지원금 500 900 △400

    ○협의체 관련 워크숍 참석자 보상50050,000*5명*2회

    307 민간이전 69,200 69,200 0

    도 6,595

    시 62,605

    10 사회복지시설법정운영비보조 45,000 45,000 0

    ○지역사회보장협의체 운영비 45,00045,000,000*1식

    도 6,595

    시 38,405

    11 사회복지사업보조 24,200 24,200 0

    ○사회복지시설 종사자 선진지 견학4,200

    ○2020년 광양시 사회복지박람회 개최20,000

    70,000*30명*2일

    20,000,000

    사회복지종사자 처우개선 24,360 20,680 3,680

    307 민간이전 24,360 20,680 3,680

    06 보험금 13,000 13,000 0

    ○사회복지종사자 상해공제 보험료13,00010,000*1,300명

    11 사회복지사업보조 11,360 7,680 3,680

    ○사회복지종사자 보수교육비 지원8,960

    ○사회복지시설 종사자 법정 의무교육2,400

    56,000*160명

    300,000*4개분야*2회

    신속· 정확한 통합조사 지원 29,415 24,915 4,500

    도 4,500

    시 24,915

  • 부서: 주민생활지원과정책: 두터운 지역사회 복지기반조성단위: 참여복지 실현을 위한 사회복지기반 구축 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    101 인건비 4,012 0 4,012

    도 4,012

    04 기간제근로자등보수 4,012 0 4,012

    ○초중고학생교육비지원 인건비 및 보험료4,0122,006,000*2명

    도 4,012

    201 일반운영비 10,343 9,855 488

    도 488

    시 9,855

    01 사무관리비 5,688 5,200 488

    ○복지상담실 운영 600

    ○통합조사관리업무추진 급량비 4,600

    ○초중고학생 교육비 지원 사무용품 구입488

    50,000*12월

    4,600,000

    488,000*1식

    도 488

    02 공공운영비 4,655 4,655 0

    ○통합조사지원 휴대폰 요금 4,6554,655,000

    202 여비 15,060 15,060 0

    01 국내여비 15,060 15,060 0

    ○복지대상자 현장방문조사14,400

    ○통합조사 업무 추진 여비 660

    10,000*10명*12일*12월

    66,000*10

    행려자 지원 8,400 4,500 3,900

    301 일반보전금 8,400 4,500 3,900

    01 사회보장적수혜금 8,400 4,500 3,900

    ○행려사망자(무연고) 장제비 7,500

    ○행려자 귀가여비 900

    1,500,000*5회

    30,000*30회

    사회복무제도 지원 644,400 793,400 △149,000

    국 558,000

    시 86,400

    301 일반보전금 644,400 793,400 △149,000

    국 558,000

    시 86,400

    08 사회복무요원보상금 644,400 793,400 △149,000

    ○사회복무요원 봉급 500,000500,000,000

    국 500,000

    ○사회복무요원 피복비 13,00013,000,000

    국 13,000

    ○사회복무요원 교통비 45,00045,000,000

    국 45,000

    ○사회복무요원 중식비 86,4006,000*20일*60명*12월

    지역사회 복지기반 조성 604,304 426,000 178,304

    균 425,114

    도 54,658

  • 부서: 주민생활지원과정책: 지역사회 복지기반 조성단위: 지역사회 복지서비스 투자사업 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    시 124,532

    지역사회 복지서비스 투자사업 604,304 426,000 178,304

    균 425,114

    도 54,658

    시 124,532

    지역사회서비스 투자사업 604,304 426,000 178,304

    균 425,114

    도 54,658

    시 124,532

    201 일반운영비 1,700 1,200 500

    균 1,190

    도 152

    시 358

    01 사무관리비 1,700 1,200 500

    ○지역사회서비스투자사업 업무추진 사무용품1,0701,070,000*1식

    균 749

    도 96

    시 225

    ○지역사회서비스투자사업 업무추진 급량비6307,000*15명*6회

    균 441

    도 56

    시 133

    202 여비 300 300 0

    균 210

    도 27

    시 63

    01 국내여비 300 300 0

    ○지역사회서비스투자사업 업무추진 여비30050,000*3회*2명

    균 210

    도 27

    시 63

    308 자치단체등이전 602,304 424,500 177,804

    균 423,714

    도 54,479

    시 124,111

    10 공기관등에대한경상적위탁사업비 602,304 424,500 177,804

    ○아동청소년심리지원서비스 257,001257,001,000

    균 180,164

    도 23,164

    시 53,673

    ○아동정서발달서비스 62,29962,299,000

    균 43,872

    도 5,641

    시 12,786

    ○서비스 소외 조손가정 통합 사례관리40,51540,515,000

  • 부서: 주민생활지원과정책: 지역사회 복지기반 조성단위: 지역사회 복지서비스 투자사업 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    균 28,623

    도 3,680

    시 8,212

    ○다문화가정 아동 적응지원 서비스73,58273,582,000

    균 51,770

    도 6,656

    시 15,156

    ○행복한 노후를 위한 웰빙건강서비스(자살고위험 노인 건강증진) 37,39137,391,000

    균 26,436

    도 3,399

    시 7,556

    ○농어촌 노인 웰빙라이프 행복드림60,71960,719,000

    균 42,766

    도 5,499

    시 12,454

    ○장애인 보조기기 렌탈 서비스 22,86722,867,000

    균 16,270

    도 2,092

    시 4,505

    ○고령자를 위한 라이프코칭 및 재무설계서비스47,93047,930,000

    균 33,813

    도 4,348

    시 9,769

    저소득층의 생활안정지원 12,386,461 10,661,095 1,725,366

    국 9,835,006

    도 1,221,438

    시 1,330,017

    기초생활안정지원 12,386,461 10,661,095 1,725,366

    국 9,835,006

    도 1,221,438

    시 1,330,017

    생계급여 12,128,244 10,242,577 1,885,667

    국 9,702,596

    도 1,212,824

    시 1,212,824

    301 일반보전금 12,128,244 10,242,577 1,885,667

    국 9,702,596

    도 1,212,824

    시 1,212,824

    01 사회보장적수혜금 12,128,244 10,242,577 1,885,667

    ○생계급여 12,128,24412,128,244,000*1식

    국 9,702,596

    도 1,212,824

    시 1,212,824

    교육급여 28,579 31,202 △2,623

  • 부서: 주민생활지원과정책: 저소득층의 생활안정지원단위: 기초생활안정지원 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    308 자치단체등이전 28,579 31,202 △2,623

    08 교육기관에대한보조 28,579 31,202 △2,623

    ○교육급여(국가직접지원사업) 28,57928,579,000*1식

    해산장제급여 86,138 84,768 1,370

    국 68,910

    도 8,614

    시 8,614

    301 일반보전금 86,138 84,768 1,370

    국 68,910

    도 8,614

    시 8,614

    01 사회보장적수혜금 86,138 84,768 1,370

    ○해산,장제급여 86,13886,138,000*1식

    국 68,910

    도 8,614

    시 8,614

    저소득층 정부양곡할인 63,500 66,038 △2,538

    국 63,500

    201 일반운영비 63,500 19,038 44,462

    국 63,500

    01 사무관리비 63,500 19,038 44,462

    ○저소득층 정부양곡 택배비 63,50063,500,000*1식

    국 63,500

    저소득층노인건강보험료 80,000 80,000 0

    301 일반보전금 80,000 80,000 0

    01 사회보장적수혜금 80,000 80,000 0

    ○저소득층 노인세대 건강보험료 지원80,00080,000,000

    저소득층 자활지원 3,197,109 2,189,866 1,007,243

    국 1,984,516

    균 244,776

    도 207,272

    시 760,545

    자활근로사업 추진 3,197,109 2,189,866 1,007,243

    국 1,984,516

    균 244,776

    도 207,272

    시 760,545

    자활사업 1,843,685 1,258,040 585,645

    국 1,474,672

    도 110,600

    시 258,413

    101 인건비 426,065 215,720 210,345

    국 340,896

    도 25,568

  • 부서: 주민생활지원과정책: 저소득층 자활지원단위: 자활근로사업 추진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    시 59,601

    04 기간제근로자등보수 426,065 215,720 210,345

    ○자활근로사업자 인건비 및 보험료426,065426,065,000*1식

    국 340,896

    도 25,568

    시 59,601

    201 일반운영비 13,440 13,440 0

    국 10,752

    도 806

    시 1,882

    01 사무관리비 13,440 13,440 0

    ○자활근로사업 추진 소요 물품구입(읍면동)1,000125,000*8개소

    국 800

    도 60

    시 140

    ○자활근로사업 추진 급량비 1,44030,000*4명*12월

    국 1,152

    도 86

    시 202

    ○자활근로사업 급량비(읍면동)4,0008,000*10명*50일

    국 3,200

    도 240

    시 560

    ○복지도우미 직무역량강화 교육비2,700900,000*3명

    국 2,160

    도 162

    시 378

    ○자활근로사업추진 물품 구입 4,3004,300,000*1식

    국 3,440

    도 258

    시 602

    202 여비 6,600 6,600 0

    국 5,280

    도 396

    시 924

    01 국내여비 6,600 6,600 0

    ○자활근로사업 추진여비3,60010,000*2명*15일*12월

    국 2,880

    도 216

    시 504

    ○자활근로사업 선진지 견학여비3,000150,000*20명*1회

    국 2,400

    도 180

    시 420

  • 부서: 주민생활지원과정책: 저소득층 자활지원단위: 자활근로사업 추진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    203 업무추진비 400 400 0

    03 시책추진업무추진비 400 400 0

    ○자활업무추진 400400,000

    206 재료비 8,000 8,000 0

    국 6,400

    도 480

    시 1,120

    01 재료비 8,000 8,000 0

    ○자활근로사업 추진 자재구입(읍면동)8,00020,000*40명*10월

    국 6,400

    도 480

    시 1,120

    301 일반보전금 88,606 92,122 △3,516

    국 70,885

    도 5,316

    시 12,405

    01 사회보장적수혜금 88,606 92,122 △3,516

    ○자활장려금 88,60688,606,000

    국 70,885

    도 5,316

    시 12,405

    307 민간이전 1,300,574 921,758 378,816

    국 1,040,459

    도 78,034

    시 182,081

    05 민간위탁금 1,300,574 898,483 402,091

    ○지역자활센터 자활사업 1,300,5741,300,574,000

    국 1,040,459

    도 78,034

    시 182,081

    지역자활센터 운영 643,312 336,674 306,638

    국 226,682

    도 41,372

    시 375,258

    307 민간이전 381,312 336,674 44,638

    국 226,682

    도 41,372

    시 113,258

    10 사회복지시설법정운영비보조 381,312 336,674 44,638

    ○지역자활센터 운영비 351,352351,352,000

    국 226,682

    도 32,384

    시 92,286

    ○지역자활센터 사례관리사 지원사업29,96029,960,000

    도 8,988

  • 부서: 주민생활지원과정책: 저소득층 자활지원단위: 자활근로사업 추진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    시 20,972

    401 시설비및부대비 262,000 0 262,000

    01 시설비 262,000 0 262,000

    ○광양지역자활센터 이전 건물 매입262,000262,000,000

    근로능력 있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장) 52,574 45,437 7,137

    국 42,059

    도 3,154

    시 7,361

    307 민간이전 52,574 45,437 7,137

    국 42,059

    도 3,154

    시 7,361

    11 사회복지사업보조 52,574 45,437 7,137

    ○희망키움통장가입자 장려금 52,57452,574,000

    국 42,059

    도 3,154

    시 7,361

    희망키움통장Ⅱ 가입자 장려금 198,765 181,320 17,445

    국 159,012

    도 11,926

    시 27,827

    307 민간이전 198,765 181,320 17,445

    국 159,012

    도 11,926

    시 27,827

    11 사회복지사업보조 198,765 181,320 17,445

    ○희망키움통장Ⅱ 가입자 장려금 198,765198,765,000

    국 159,012

    도 11,926

    시 27,827

    근로능력 있는 수급자의 탈수급지원(내일키움통장) 15,591 21,014 △5,423

    국 12,473

    도 935

    시 2,183

    307 민간이전 15,591 21,014 △5,423

    국 12,473

    도 935

    시 2,183

    11 사회복지사업보조 15,591 21,014 △5,423

    ○내일키움통장 가입자 장려금 15,59115,591,000

    국 12,473

    도 935

    시 2,183

    청년희망키움통장 가입자 장려금 87,023 70,341 16,682

    국 69,618

    도 5,222

  • 부서: 주민생활지원과정책: 저소득층 자활지원단위: 자활근로사업 추진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    시 12,183

    307 민간이전 87,023 70,341 16,682

    국 69,618

    도 5,222

    시 12,183

    11 사회복지사업보조 87,023 70,341 16,682

    ○청년희망키움통장 가입자 장려금 58,59558,595,000

    국 46,876

    도 3,516

    시 8,203

    ○청년저축계좌(20년 신설) 28,42828,428,000

    국 22,742

    도 1,706

    시 3,980

    가사간병 방문 지원사업(지역자율형) 349,679 272,000 77,679

    균 244,776

    도 31,471

    시 73,432

    308 자치단체등이전 349,679 272,000 77,679

    균 244,776

    도 31,471

    시 73,432

    10 공기관등에대한경상적위탁사업비 349,679 272,000 77,679

    ○ 가사간병방문지원사업 349,679349,679,000

    균 244,776

    도 31,471

    시 73,432

    자활센터 종사자 지원 6,480 5,040 1,440

    도 2,592

    시 3,888

    307 민간이전 6,480 5,040 1,440

    도 2,592

    시 3,888

    10 사회복지시설법정운영비보조 6,480 5,040 1,440

    ○ 지역자활센터 종사자 특별수당 6,4806,480,000

    도 2,592

    시 3,888

    취약계층 보호 및 지원 1,935,000 1,473,987 461,013

    국 972,458

    도 149,571

    시 812,971

    저소득주민생활 안정지원 1,684,245 1,268,604 415,641

    국 935,696

    도 137,129

    시 611,420

    위기가정 긴급지원 790,966 762,329 28,637

    국 629,573

  • 부서: 주민생활지원과정책: 취약계층 보호 및 지원단위: 저소득주민생활 안정지원 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    도 47,218

    시 114,175

    202 여비 4,000 4,000 0

    01 국내여비 4,000 4,000 0

    ○희망복지지원 업무 추진 4,00020,000*4명*50일

    301 일반보전금 786,966 758,329 28,637

    국 629,573

    도 47,218

    시 110,175

    01 사회보장적수혜금 786,966 758,329 28,637

    ○긴급복지지원사업 786,966786,966,000

    국 629,573

    도 47,218

    시 110,175

    저소득층 자녀지원 51,500 89,000 △37,500

    301 일반보전금 51,500 89,000 △37,500

    01 사회보장적수혜금 51,500 89,000 △37,500

    ○기초수급자 대입 학자금 지원35,000

    ○저소득층 자녀 교복비 지원 16,500

    1,000,000*35명

    300,000*55명

    민관복지서비스연계추진 2,970 2,970 0

    201 일반운영비 720 720 0

    01 사무관리비 720 720 0

    ○민관협력기관 간담회 홍보물 제작 720720,000

    301 일반보전금 2,250 2,250 0

    09 행사실비지원금 2,250 2,250 0

    ○민관협력기관 간담회 및 워크숍 참석자 보상금 2,25010,000*225명

    기부식품제공사업(기초푸드뱅크) 30,200 25,910 4,290

    도 6,000

    시 24,200

    301 일반보전금 200 200 0

    09 행사실비지원금 200 200 0

    ○푸드뱅크 교육 참석 보상 200200,000*1식

    307 민간이전 30,000 25,710 4,290

    도 6,000

    시 24,000

    02 민간경상사업보조 30,000 25,710 4,290

    ○푸드뱅크 운영비 30,00030,000,000

    도 6,000

    시 24,000

    통합사례관리사 인건비 지원 179,444 165,695 13,749

    국 65,130

  • 부서: 주민생활지원과정책: 취약계층 보호 및 지원단위: 저소득주민생활 안정지원 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    도 13,026

    시 101,288

    101 인건비 179,444 165,695 13,749

    국 65,130

    도 13,026

    시 101,288

    03 무기계약근로자보수 179,444 165,695 13,749

    ○통합사례관리사 인건비117,024기본급 9,752,000*12월

    국 55,153

    도 10,113

    시 51,758

    ○4대 보험료 12,6001,050,000*12월

    국 6,600

    도 1,900

    시 4,100

    ○출장여비 7,200150,000*4명*12월

    국 3,377

    도 1,013

    시 2,810

    ○기타수당(정액급식비,가계보조수당,교통비)12,480

    ○가족수당 3,120

    ○정근수당 5,597

    ○정근수당 가산금 2,520

    ○명절수당 11,703

    ○시간외수당 7,200

    260,000*4명*12월

    65,000*4명*12월

    2,798,225*2회

    210,000*12월

    9,752,000*120%

    15,000*10시간*4명*12회

    광양시 통합사례관리 지원 18,384 15,000 3,384

    국 7,500

    도 2,250

    시 8,634

    101 인건비 1,800 1,800 0

    국 900

    도 270

    시 630

    03 무기계약근로자보수 1,800 1,800 0

    ○통합사례관리사 교육여비 1,8001,800,000

    국 900

    도 270

    시 630

    201 일반운영비 6,024 2,640 3,384

    국 1,320

    도 396

    시 4,308

    01 사무관리비 2,640 2,640 0

    ○사례관리 회의수당, 협약식 및 워크숍 현수막제작 등 2,6402,640,000

    국 1,320

  • 부서: 주민생활지원과정책: 취약계층 보호 및 지원단위: 저소득주민생활 안정지원 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    도 396

    시 924

    02 공공운영비 3,384 0 3,384

    ○통합사례관리사 휴대폰 요금3,38447,000*6대*12월

    301 일반보전금 10,560 8,560 2,000

    국 5,280

    도 1,584

    시 3,696

    01 사회보장적수혜금 10,560 8,560 2,000

    ○위기가구 생활지원비, 교육훈련비 등 지원10,56010,560,000

    국 5,280

    도 1,584

    시 3,696

    생활불편사항 기동처리반 운영 114,115 106,900 7,215

    201 일반운영비 9,375 2,160 7,215

    01 사무관리비 960 960 0

    ○OK생활민원기동대 홍보물 제작 600

    ○OK생활민원기동대 업무추진 급량비 360

    300,000*2회

    360,000

    02 공공운영비 8,415 1,200 7,215

    ○OK생활민원기동대 운영 휴대폰 요금1,200

    ○OK생활민원기동대 차량 자동차세 65

    ○OK생활민원기동대 차량 환경개선부담금100

    ○OK생활민원기동대 차량 유류비5,850

    ○OK생활민원기동대 유지 수리비 1,200

    100,000*12월

    65,000*1대

    50,000*2회

    1,300*30,000km*15%

    100,000*12월

    202 여비 3,840 3,840 0

    01 국내여비 3,840 3,840 0

    ○OK생활민원기동대 현지점검 및 수리여비3,84020,000*2명*8일*12월

    206 재료비 30,900 30,900 0

    01 재료비 30,900 30,900 0

    ○전기, 기계 등 소모품 구입 10,500

    ○수도, 보일러 등 수리자재 구입6,000

    ○소규모집수리, 도배 소모품 구입6,400

    ○소규모 공공시설물 수리자재 구입8,000

    50,000*30종*7회

    100,000*30종*2회

    80,000*20종*4회

    100,000*20종*4회

    401 시설비및부대비 70,000 70,000 0

    01 시설비 70,000 70,000 0

  • 부서: 주민생활지원과정책: 취약계층 보호 및 지원단위: 저소득주민생활 안정지원 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    ○생활불편사항 소규모 수선 및 정비70,00070,000,000*1식

    읍면동 맞춤형 통합서비스 사업 100,800 100,800 0

    국 70,560

    도 6,048

    시 24,192

    201 일반운영비 50,400 50,400 0

    국 35,280

    도 3,024

    시 12,096

    01 사무관리비 50,400 50,400 0

    ○사례관리 회의수당, 협약식 및 워크샾 현수막제작 등 50,4004,200,000*12개소

    국 35,280

    도 3,024

    시 12,096

    301 일반보전금 50,400 40,320 10,080

    국 35,280

    도 3,024

    시 12,096

    01 사회보장적수혜금 50,400 40,320 10,080

    ○위기가구 생활지원, 교육훈련비 등 지원50,4004,200,000*12개소

    국 35,280

    도 3,024

    시 12,096

    우리동네 복지기동대 운영 60,000 0 60,000

    도 30,000

    시 30,000

    201 일반운영비 6,000 0 6,000

    도 3,000

    시 3,000

    01 사무관리비 6,000 0 6,000

    ○교육 책자 및 현수막 제작 6,0006,000,000

    도 3,000

    시 3,000

    301 일반보전금 54,000 0 54,000

    도 27,000

    시 27,000

    01 사회보장적수혜금 54,000 0 54,000

    ○위기가구 생활안정금 및생활불편개선 지원54,00054,000,000

    도 27,000

    시 27,000

    저소득층 마스크 보급사업 325,866 0 325,866

    국 162,933

    도 32,587

  • 부서: 주민생활지원과정책: 취약계층 보호 및 지원단위: 저소득주민생활 안정지원 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    시 130,346

    301 일반보전금 325,866 0 325,866

    국 162,933

    도 32,587

    시 130,346

    01 사회보장적수혜금 325,866 0 325,866

    ○저소득층 미세먼지마스크 지원 325,866325,866,000

    국 162,933

    도 32,587

    시 130,346

    복합위기가구 가족회복프로젝트 10,000 0 10,000

    307 민간이전 10,000 0 10,000

    01 의료및구료비 10,000 0 10,000

    ○복합위기가구 가족회복 프로젝트10,0001,000,000*10가구

    자원봉사활동 활성화 250,755 205,383 45,372

    국 36,762

    도 12,442

    시 201,551

    자원봉사지원 175,346 156,236 19,110

    국 29,044

    도 6,526

    시 139,776

    101 인건비 97,885 80,775 17,110

    국 29,044

    시 68,841

    03 무기계약근로자보수 97,885 80,775 17,110

    ○자원봉사 코디네이터 인건비58,088기본급29,044,000*2명

    국 29,044

    시 29,044

    ○자원봉사 코디네이터 기타수당6,240

    ○자원봉사 코디네이터 명절수당 5,900

    ○자원봉사 코디네이터 시간외수당3,569

    ○자원봉사 코디네이터 정근수당3,448

    ○자원봉사 코디네이터 보험료14,880

    ○자원봉사 코디네이터 정근수당 가산금1,200

    ○자원봉사 코디네이터 가족수당960

    ○자원봉사 코디네이터 출장여비3,600

    260,000*12개월*2명

    5,900,000

    148,700*12개월*2명

    862,000*2개월*2명

    620,000*12개월*2명

    50,000*12개월*2명

    40,000*12개월*2명

    150,000*12개월*2명

    201 일반운영비 15,790 15,790 0

  • 부서: 주민생활지원과정책: 취약계층 보호 및 지원단위: 자원봉사활동 활성화 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    01 사무관리비 15,070 15,070 0

    ○자원봉사 활동복 구입 4,500

    ○자원봉사센터 운영 소모품 구입1,050

    ○자원봉사 업무 추진 홍보물 제작2,000

    ○자원봉사 할인가맹점 인증서 및 스티커등 제작 500

    ○자원봉사 관련 연찬회, 세미나 참가 등록비420

    ○자원봉사자증 발급 소모품 구입 2,400

    ○재해 및 자원봉사자 수송차량 임차료2,400

    ○자원봉사업무 추진 급량비1,800

    30,000*150벌

    50,000*7종*3회

    1,000,000*2식

    5,000*100매

    70,000*3명*2회

    800,000*3회

    600,000*2대*2회

    30,000*12개월*5명

    02 공공운영비 720 720 0

    ○자원봉사센터 중앙회 회비 72060,000*12개월

    202 여비 2,760 2,760 0

    01 국내여비 2,760 2,760 0

    ○자원봉사업무 추진 2,76020,000*2명*69일

    203 업무추진비 400 400 0

    03 시책추진업무추진비 400 400 0

    ○자원봉사업무 추진 400400,000

    206 재료비 44,911 41,911 3,000

    도 6,526

    시 38,385

    01 재료비 44,911 41,911 3,000

    ○4주4색 즐거운 테마 자원봉사 지원사업15,000

    ○직능별 기능별 자원봉사단 지원사업7,740

    15,000,000

    7,740,000

    도 2,322

    시 5,418

    ○자원봉사활동 프로그램(센터활성화사업)16,17116,171,000

    도 4,204

    시 11,967

    ○안녕 리엑션 캠페인 프로그램 지원3,000

    ○은퇴재능봉사단 활동 지원사업 3,000

    3,000,000

    3,000,000

    301 일반보전금 11,600 11,600 0

    09 행사실비지원금 11,600 11,600 0

    ○자원봉사 교육 및 워크숍 참석자 보상3,5003,500,000

  • 부서: 주민생활지원과정책: 취약계층 보호 및 지원단위: 자원봉사활동 활성화 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    ○재능나눔 맞춤형 전문자원봉사자 교육 참석자보상금 2,400

    ○자원봉사자 견학 및 현장체험 참석자 보상4,000

    ○자원봉사 지도자 워크숍 참석자 보상금1,000

    ○자원봉사 행사추진 간담회 참석자 보상금700

    3,000*20일*40명

    4,000,000

    1,000,000

    700,000

    401 시설비및부대비 2,000 3,000 △1,000

    01 시설비 2,000 3,000 △1,000

    ○광양사랑(愛)집수리 혼합건설폐기물 처리2,0002,000,000*1식

    자원봉사센터 운영 3,980 5,900 △1,920

    201 일반운영비 3,980 5,900 △1,920

    01 사무관리비 1,200 1,200 0

    ○자원봉사센터 정수기 렌탈료1,20050,000*12개월*2대

    02 공공운영비 2,780 4,700 △1,920

    ○자원봉사센터 전기요금 240

    ○자원봉사센터 수도요금 240

    ○자원봉사센터 가스요금 360

    ○자원봉사센터 시설장비유지비 500

    ○자원봉사센터 무인경비시스템 용역비1,440

    20,000*12개월

    20,000*12개월

    30,000*12개월

    500,000*1식

    120,000*12개월

    자원봉사보험 가입 서비스 지원 15,436 17,254 △1,818

    국 7,718

    시 7,718

    307 민간이전 15,436 17,254 △1,818

    국 7,718

    시 7,718

    06 보험금 15,436 17,254 △1,818

    ○자원봉사자 상해보험 지원 15,43615,436,000

    국 7,718

    시 7,718

    자원봉사 페스티벌 25,993 25,993 0

    도 5,916

    시 20,077

    201 일반운영비 13,941 13,941 0

    도 3,166

    시 10,775

    03 행사운영비 13,941 13,941 0

    ○자원봉사자의 날 행사 및 자원봉사 주간 운영비(센터활성화사업) 7,0007,000,000

    도 1,500

    시 5,500

  • 부서: 주민생활지원과정책: 취약계층 보호 및 지원단위: 자원봉사활동 활성화 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    ○자원봉사자의 날 재능나눔 행사운영비(센터활성화사업) 6,9416,940,500

    도 1,666

    시 5,275

    301 일반보전금 12,052 12,052 0

    도 2,750

    시 9,302

    09 행사실비지원금 9,552 9,552 0

    ○자원봉사자의 날 행사 및 자원봉사 주간 참석자 보상금(센터활성화사업) 9,5529,552,000

    도 2,000

    시 7,552

    12 기타보상금 2,500 2,500 0

    ○4주4색 테마 자원봉사 우수활동단체 시상(센터활성화사업) 2,500500,000*5개 단체

    도 750

    시 1,750

    자원봉사 인프라 구축 30,000 0 30,000

    207 연구개발비 30,000 0 30,000

    01 연구용역비 30,000 0 30,000

    ○자원봉사 연수원 건립 기본계획 및 타당성조사 용역 30,00030,000,000*1식

    재무활동(주민생활지원과) 1,546,713 1,456,823 89,890

    내부거래지출 1,546,713 1,456,823 89,890

    기타회계전출금(일반~의료급여) 1,546,713 1,456,823 89,890

    701 기타회계등전출금 1,546,713 1,456,823 89,890

    01 기타회계전출금 1,546,713 1,456,823 89,890

    ○의료급여특별회계 전출금 1,546,7131,546,713,000