ISO
9000:20001
ISO 9001:2000
ISO
9000:20002
Objetivos del Curso Comprensión de los ocho principios de
administración de la calidad
Comprensión del Modelo por Procesos
Terminologìa y Conceptos para ISO 9000:2000
Requerimientos de la Norma ISO 9001:2000
Interpretación de los requerimientos de la Norma ISO 9000:2000
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9000:20003
Introducción
El Estándar Internacional ISO 9001 especifica los
requerimientos para un SAC que puede ser
utilizado por una organización para lograr la
satisfacción del cliente, a través del
cumplimiento con el mismo y de los
requerimientos regulatorios aplicables.
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9000:20004
Enfoque del ProcesoIntegración de las cláusulas de la norma
PLANEAR _ HACER _ VERIFICAR -ACTUAR:
5-Responsabilidad de la Direccion,
6-Administracion de Recursos,
7-Realizacion del Producto y
8-Medicion, Analisis y Mejora
SISTEMA DE ADMINISTRACION DE CALIDADMEJORA CONTINUA
Cliente
Requeri
mientos
Cliente
Satisfaccion
Responsabilidadde la Dirección
Administraciónde Recursos
Medición,análisis,mejora
Realizacióndel
Producto(y/o
servicio)
Producto/Servicio
Entrada Salida
Fig. 1. Modelo de Proceso de Administración de Calidad
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ISO 2000 “Propósitos”
Incrementar la compatibilidad con las Normas ISO 14000
Contar con una estructura basada en un modelo orientado al proceso
Demostración y evidencia de la mejora continua y la prevención de no conformidades
Establecer el requerimiento de la efectividad del sistema de calidad
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9000:20007
Principio de la Administración de la Calidad
Serie de requerimientos para dirigir y operar
una organizacion, con la finalidad de asegurar
la mejora continua del desempeño, por un
periodo largo de tiempo, siempre enfocado al
cliente.
a
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Orientación
A la Satisfacción del Cliente Administración de los Recursos Humanos
Modelo orientado al proceso Al manejo de la información, infraestructura y
ambiente de trabajo; de manera adecuada
A la validación de procesos Énfasis en la Mejora Continua
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Mejora Continua de la Calidad
Parte de la Administración de la Calidad, enfocada al incremento de la efectividad y de la eficiencia
NOTA: El termino Mejora Continua de la Calidad, es valido cuando la mejora de la Calidad es ejecutada en forma periódica y recurrente
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9000:200010
Los 8 Principios de la Admón. de la Calidad
Organización enfocada al cliente: Las Organizaciones dependen de sus clientes, deben
entender y cubrir sus necesidades actuales y futuras
Liderazgo: Los líderes establecen el ambiente interno de una
organización, para que la gente pueda involucrarse en el logro de objetivos
Involucramiento del personal: El personal es la esencia de una organización y su
involucramiento hacia la empresa le permite utilizar sus habilidades para beneficio de la misma
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Principios de la Admón. (Cont….) Enfoque de proceso:
El resultado deseado puede lograrse con mayor eficiencia cuando los recursos y actividades asociadas son manejadas como un proceso
Administración orientada al Sistema: El identificar, comprender y controlar un sistema de procesos,
para el logro de cierto objetivo, contribuye a la efectividad y eficiencia de una organización
Mejora continua: Una organización debe comprometerse a un mejoramiento
continuo sobre una base recurrente
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9000:200012
Principios de la Admón. (Cont….)
Relación con proveedores para beneficio mutuo: La habilidad de una organización y sus proveedores para
crear un mayor valor, se enfatiza por tener relaciones mutuamente beneficiosas
Decisiones basadas en datos objetivos: Las decisiones efectivas se basan en el análisis
cuantitativo de datos e información
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Definiciones Claves Producto:resultado de un proceso Proceso:
serie de actividades interrelacionadas que transforman entradas en salidas
Política de Calidad: son las intenciones y direcciones generales de una
organización, relacionadas con la calidad, expresadas de manera formal por la Alta Dirección
Objetivo de Calidad: es algo buscado o establecido relacionado con la calidad;
deben ser consistentes con la polìtica de calidad y con el compromiso de mejora continua donde sus logros deben de poder ser medidos
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Definiciones Claves (Contin….) Alta Dirección:
persona o grupo de gentes, del más alto nivel, que dirigen y controlan una organización
Ambiente de trabajo:
serie de condiciones (factores fìsicos,sociales,sicológicos y ambientales, tales como la temperatura, ergonomìa y composición atmosférica), bajo las cuales se realiza un trabajo
Efectividad: nivel al cual se realizan las actividades planeadas y se
obtienen los resultados planeados
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Definiciones Claves (Contin….) Satisfacción del cliente:
es la percepción del cliente del grado con que sus requerimientos se satisfacen
Medición: es la determinación del tamaño o cantidad de algo,
mediante la aplicación de un objeto conocido, de conocido tamaño o capacidad o por comparación con alguna unidad fija
Monitoreo:observa, supervisa, mantiene bajo vigilancia; mide o prueba en intervalos, con el propósito de regular o controlar
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Familia de estándares
Estructura: Cuatro Estándares primarios
ISO 9000 Conceptos y vocabulario
ISO 9001 Requerimientos
ISO 9004 Guía
ISO 10011 Guías para auditar
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1 Alcance1.1 Generalidades
El Estándar especifica los requerimientos para un SAC donde una organización:
Necesita demostrar su habilidad de proveer consistemente un producto que satisfaga los requerimientos tanto del cliente como los regulatorios
Se enfoca a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación efectiva del sistema (mejora continua, requerimientos regulatorios y la conformidad del cliente)
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1.2 Aplicacion
En donde ninguno de los requerimientos de la Norma pueden ser aplicados debido a la naturaleza de la organizacion y sus productos, pueden considerarse exclusiones (Definirlo en el Manual de Calidad).
Sólo son aceptables las exclusiones que no afectan la habilidad de la organizacion o responsabilidad de proveer producto que satisfaga los requerimientos del cliente y de las regulaciones
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9000:200019
INTERPRETACION1.2 Aplicación
Las exclusiones más comunes, limitadas a la clàusula 7, pueden incluir: diseño y desarrollo;, entre otros.
NOTA:Para determinar si aplica alguna porción en particular de la clàusula 7, hay que preguntarse y responder si la: organización tiene o no la total responsabilidad sobre la realización del producto
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9000:200020
INTERPRETACION3 Términos y definiciones
La adopción del término proveedor-organización-cliente debe eliminar mucha de la confusión anteriormente creada (proveedor-subcontratista)
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TIPOS DE PRODUCTOS (4 CATEGORIAS)
Hardware
Materiales Procesados
Servicios
Software
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9000:200022
4 Requerimientos del Sistema de Administración de Calidad
4.1 Requerimientos Generales
Se debe establecer, documentar, implementar, mantener y continuamente mejorar la efectividad del sistema de calidad de acuerdo con los requerimientos de este Estándar Internacional
La organización deberá:
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La Organizacion debe: identificar los procesos necesarios para el
SAC y su aplicación en toda la organización,
determinar la secuencia e interacción de estos procesos,
determinar los criterios y métodos requeridos para asegurar la operación efectiva y control de dichos procesos,
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La Organizacion debe:(Cont…) asegurar la disponibilidad de recursos e
información necesaria para soportar la operación y monitoreo de los procesos
medir, monitorear y analizar estos procesos, e implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planeados y la mejora continua.
NOTA:Cuando una organización decide subcontratar cualquier proceso que afecte la afecte la conformación del producto con los conformación del producto con los requerimientosrequerimientos, deberà asegurar el control , deberà asegurar el control sobre dichos procesos.sobre dichos procesos.
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INTERPRETACION4.1 Requerimientos generales
Un SAC debe ser una parte integral del Negocio; la Mejora continua debe ser un objetivo permanente de la organización
La identificación e implementación de las diferentes iniciativas de mejora deben contemplar de manera obligada su efecto en el consumidor final y en los accionistas
El estándar reconoce que un SAC, como cualquier sistema, es una serie de procesos. Estos requerimientos generales determina lo que requiere el SAC y proveen una base para fundamentar el sistema de control
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4.2 Requerimientos Generales de Documentación
4.2.1 General
El SAC deberá incluir: Las políticas y objetivos de calidad documentadas Un manual de calidad. Los procedimientos requeridos por este estàndar
Internacional; documentados Los documentos necesarios por la organización para
asegurar una efectiva planeación, operación y control de los procesos
Registros de calidad requeridos por el Estándar
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4.2 Requerimientos Generales de Documentación4.2.1 General (Cont….)
NOTA 1:Donde aparezca el término -procedimiento documentado-, significa que está establecido, documentado, implementado y mantenido
NOTA 2:La extensión de la documentación del SAC, puede variar de una organización a otra, debido a:a)El tamaño de la organizaciónb)La complejidad de los procesos y sus interaccionesc)El nivel de competencia del personal
NOTA 3:La documentación puede presentarse en cualquier medio
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INTERPRETACION4.2 Requerimientos Generales de
Documentación4.2.1 General El Estándar permite una gran libertad en la
manera de estructurar y documentar el SAC
En algunas organizaciones, la combinación de todas las clàusulas del sistema, puede definirse en un solo documento. Sin embargo, en otras, la jerarquìa de los documentos puede ser lo más apropiado.
La clave para determinar que es lo requiere documentarse, esta definido en el contenido de la NOTA 2 del Estándar
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INTERPRETACION4.2 Requerimientos Generales de
Documentación4.2.1 General (Cont…)
El Estándar es muy especìfico en lo que debe ser documentado:
la política y objetivos de calidad, el manual de calidad y
los 6 procedimientos requeridos por el Estándar (Control de documentos; Control de Registros de calidad; Auditorìas Internas, Control de Producto no conforme, Acción correctiva y Acción preventiva)
Además de lo anterior, cualquier documentación requerida por la organización para asegurar una efectiva planeación, operación y control de sus procesos
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9000:200030
INTERPRETACION4.2 Requerimientos Generales de
Documentación4.2.1 General (Cont…)
La naturaleza y alcance de la documentación deberà, como minìmo, satisfacer los requerimientos contractuales y regulatorios y lo establecido por las polìticas internas de la organización
Tipos de documentos que pueden ser utilizados en un SAC:
Manuales de calidad- proveen información,tanto interna como externa, sobre el SAC de la organización
Planes de calidad- describen como se aplica el SAC a un producto especìfico, proyecto o contrato
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INTERPRETACION4.2 Requerimientos Generales de
Documentación4.2.1 General (Cont…)
Tipos de documentos que pueden ser utilizados en un SAC:
Procedimientos y/o Instructivos- proveen información de cómo realizar actividades
Registros- documentos que proveen evidencia objetiva de la realización de las actividades establecidas o resultados obtenidos
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4.2 Manual de Calidad
La organización debe establecer y mantener un manual de calidad que incluya:
El alcance del SAC, incluyendo detalles y justificaciones de cualquier exclusión
Procedimientos documentados o referencia de ellos
Una descripción de la interacción entre los procesos del SAC
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INTERPRETACION4.2 Manual de Calidad
Debe visualizar el SAC, especificando que productos, que servicios ofrece, que segmentos de mercado atiende y algunas otras actividades relacionadas con el proceso y con el SAC
El MAC debe considerar cada requerimiento especìfico del estàndar y su interrelación con las operaciones de la organización al nivel de detalle adecuado
La justificación de la exclusión debe establecerse claramente en el Manual de Calidad
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INTERPRETACION4.2 Manual de Calidad (Cont…)
El MAC debe contener o hacer referencia a los procedimientos documentados del SAC de la organización
El MAC también deberà identificar y describir la interacción de los procesos necesarios; un simple mapeo del proceso o un diagrama de flujo, podrìan ser una forma de cumplir con este requerimiento
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4.2.3 Control de Documentos• Los documentos requeridos por el SAC deben estar
controlados. Los registros de calidad son un tipo especial de documento y deberàn controlarse segùn el requerimiento 4.2.4
• Un procedimiento documentado deberà establecerse para definir los controles necesarios:
para aprobar documentos para revisar y actualizar cuando sea necesario y volver a
aprobar los documentos para asegurar que los cambios y la situación actual de los
documentos son identificados para asegurar que las versiones relevantes de los
documentos aplicables esten disponibles al momento de uso
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9000:200036
4.2.3 Control de Documentos (Cont.)
Para asegurar que los documentos son legibles, claramente identificables
para asegurar que los documentos de origen
externo son identificados y que su distribución controlada
prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y darles una identificación apropiada si estos son retenidos para cualquier propósito
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INTERPRETACION4.2.3 Control de documentos
Se requiere contar con un procedimiento documentado donde se determine el control de todos los documentos del SAC, incluyendo el MAC en conjunto con los manuales departamentales o suplementarios, procedimientos e instructivos, documentos de origen externo (Normas oficiales, especificaciones y planos del cliente
Los documentos pueden presentarse en medios como en papel, electrónicos, magnéticos, ópticos, fotografìas o una mezcla de éstos
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9000:200038
INTERPRETACION4.2.3 Control de documentos (Continuación)
Los documentos deberàn ser elaborados por quien tenga los conocimientos de la actividad a ser controlada, para asegurar que estos reflejen los procesos con precisión
Un individuo o un grupo de personas puede(n) ser responsable(s) de la revisión de los documentos y la autoridad competente darà su aprobación. En algunos casos, la misma función podrìa elaborar, revisar y aprobar los documentos
La organización deberà tener un sistema para revisar, actualizar y aprobar los documentos
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INTERPRETACION4.2.3 Control de documentos (Continuación)
Los cambios a la documentación deberàn pasar por los mismos pasos del documento original y ser copiados y distribuidos a los desigandos en la Lista de distribución
Se puede utilizar una lista maestra con el propósito de identificar la revisión actual de documentos o mediante el uso de manuales maestros, para el control de sus documentos
Un proceso debe establecerse para evitar el uso no intencional de documentos obsoletos, esto puede lograrse con la remoción del àrea de trabajo o a través de su identificación con un sello
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9000:200040
INTERPRETACION4.2.3 Control de documentos (Continuación)
La documentación deberà estar disponible en las àreas de trabajo, los procedimientos pueden ubicarse en una àrea central, siempre y cuando el personal identifique su ubicación y conozca el contenido del procedimiento; el mantener cada procedimiento en el àrea de trabajo no està especificamente requerido
Para la distribución controlada de la documentación, se puede sustituir fìsicamente el documento obsoleto por el actual o emitir al personal el nuevo documento y esperar que éste haga la sustitución y destrucción de las copias obsoletas
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9000:200041
INTERPRETACION4.2.3 Control de documentos (Continuación)
La organización debe asegurarse que los documentos son legibles y ràpidamente identificables, este proceso debe ser definido y documentado
Debe asegurarse que los documentos permanecen legibles
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9000:200042
INTERPRETACION4.2.3 Control de documentos (Continuación)
La organización debe asegurarse que los documentos de origen externo son identificables y su distribución controlada, asegurar que se cuenta con la edición actualizada, esto se puede llevar a cabo mediante el contacto con los creadores del documento o mediante el uso de los servicios que ofrecen compañias especializadas
Los documentos determinados como registros de calidad, deben ser controlados de acuerdo con la clàusula 4.2.4- Control de registros de calidad
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4.2.4 Control de Registros de Calidad Los registros deben establecerse y mantenerse
para:
dar evidencia del cumplimiento con los requerimientos y de la operación efectiva del SAC
los registros de calidad deben permanecer legibles, ràpidamente identificables y recuperables
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9000:200044
Se debe establecer un procedimiento documentados para :
su identificación
su almacenamiento, recuperación
su protección
determinar el tiempo de retención
la disposición; de los registros de calidad
4.2.4 Control de Registros de Calidad
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9000:200045
El Estàndar identifica 18 tipos de registros de calidad
El alcance de los registros a ser clasificados puede variar por la complejidad del SAC y del tipo de producto producido
La organización podrà identificar registros diferentes a los especificados
La clàusula 7.1 determina que en la planeación de calidad, deben identificarse y documentar los registros de calidad necesarios para las diversas actividades
INTERPRETACION 4.2.4 Control de Registros de Calidad
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9000:200046
Los registros de calidad deben ser: legibles,recuperables,identificables y deben ser almacenados en un ambiente adecuado; pueden estar en forma de copia, vía electrónica o por cualquier otro medio
Los registros deben ser archivados de tal manera que puedan ser fàcil y ràpidamente recuperables, una falta de disciplina en este punto puede acarrear problemas de cualquier indole, en la busqueda de estos registros
INTERPRETACION 4.2.4 Control de Registros de Calidad
(Cont…)
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9000:200047
Los registros de calidad deben estar protegidos contra cualquier daño (por agua, fuego y por contamianción fìsica) por el tiempo de retención establecido
Los procedimientos deben definir polìticas y responsabilidades para disponer/desechar los registros de calidad, después de transcurrido el tiempo de retención
El Estàndar no especifìca un mìnimo o màximo de tiempo de retención, hay que considerar los requerimientos regulatorios aplicables
INTERPRETACION 4.2.4 Control de Registros de Calidad
(Cont…)
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9000:200048
5 Responsabilidad de la Dirección5.1Compromiso de la Direccion
La dirección debe proveer evidencia de su compromiso al desarrollo e implementación del SAC y con la mejora continua de su efectividad a través de:
comunicar la importancia de conocer y cumplir con los requerimientos del cliente y los regulatorios;
establecer la Política y objetivos de calidad;
llevar a cabo revisiones gerenciales;
asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios.
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9000:200049
INTERPRETACION5 Responsabilidad de la Dirección5.1Compromiso de la Direccion
La dirección tiene la responsabilidad de proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo y mejora con el SAC de la organización, el éxito de lo anterior dependerà del compromiso de la alta dirección
Los integrantes del equipo de la alta dirección deben involucrarse en el establecimiento de polìticas y objetivos, en el dideño, implementación, mantenimiento, revisión y mejora del SAC
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9000:200050
5.2 Enfoque al Cliente
La alta dirección debe asegurar que los requerimientos del cliente son:
definidos
Cumplidos con el propósito de lograr y enfatizar la satisfacción del cliente (ver 7.2.1)
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9000:200051
INTERPRETACION5.2 Enfoque al Cliente
Las necesidades y expectativas del cliente deberàn traducirse a los requerimientos de los procesos de la organización, debe estar definido un proceso para obtener esta información, traducirla a los requerimientos y comunicarlo a todas las areas involucradas
Las areas de Mercadotecnia y Ventas pueden desempeñar un papel crìtico para identificar las necesidades y requerimientos del cliente, ellos pueden ser la voz del cliente para la organización
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9000:200052
INTERPRETACION5.2 Enfoque al Cliente (Continuación)
Las necesidades y expectativas del cliente pueden venir de otras fuentes:
- Retroalimentación del cliente
- Encuestas de la industria
- Grupos de opinión
- Requerimientos regulatorios
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9000:200053
5.3 Política de CalidadLa Alta Dirección debe asegurar que la Política de
Calidad: es adecuada al propósito de la organización
incluye el compromiso para cumplir con los requerimientos y continuamente mejorar la efectividad del SAC
provee un marco de trabajo para establecer y revisar los objetivos de calidad
es comunicada y comprendida es revisada para su continua adaptación
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9000:200054
INTERPRETACION5.3 Política de Calidad
La organización requiere definir y documentar su polìtica de calidad
La responsabilidad de desarrollarr, implementar y asegurar el compromiso a una polìtica de calidad corresponde a la Alta Dirección, orientada a:
- Ser apropiada al propósito de la organización
- Al compromiso de cumplir con los requerimientos
- A el continuo mejoramiento de la efectividad del SAC
- Ser marco para establecer y renovar los objetivos
- Ser comunicada y entendida dentro de la organización
- Ser revisada para su adecuación constante
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9000:200055
INTERPRETACION5.3 Política de Calidad (Continuación)
Otros puntos que pueden incluirse en la declaración de la polìtica de calidad:
- Satisfacción del cliente, con metas y objetivos
- Información respecto a los productos/servicios
- Requerimientos del cliente (infiriendo que se alcanzaràn)
- Mejora de la calidad y solución de problemas, con metas y objetivos
- Metas a largo plazo
- Responsabilidad con el pùblico
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9000:200056
INTERPRETACION5.3 Política de Calidad (Continuación)
El conocimiento de la polìtica de calidad debe ser comunicado y entendido en toda la organización, en los niveles apropiados
Todas las personas dentro de la organización deberàn ser capaces de declarar la intención de la polìtica de calidad
La polìtica de calidad debe ser revisada periódicamente por la alta dirección (normalmente en la revisión de la dirección), con el fin de que siga siendo vigente
-
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9000:200057
5.4 Planeación 5.4.1 Objetivos de calidad
La Alta Dirección debe asegurar que los objetivos de calidad, incluyendo aquellos que necesitan satisfacer necesidades del producto:
- Se establezcan en funciones y niveles relevantes dentro de la organización
- sean medibles y consistentes con la polìtica de calidad
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9000:200058
INTERPRETACION5.4.1 Objetivos de Calidad
ISO 9000 define los objetivos de calidad como algo que se busca, relacionado con aspectos de calidad; determina que los objetivos deben ser especificados en los diferentes niveles de la organización
La intención de este requerimiento, es el de asegurar que los objetivos de calidad sean definidos, que sean medibles, retadores, alcanzables, realistas y orientados hacia la obtención de los resultados deseados para poder cumplir con las expectativas y necesidades del cliente
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9000:200059
INTERPRETACION5.4.1 Objetivos de Calidad (Continuación)
El logro de los objetivos de calidad puede tener un impacto positivo en la calidad del producto,en la efectividad operacional y en el desempeño financiero y por lo tanto aumenta la satisfacción y confianza de los clientes
Una metodologìa debe ser implementada para asegurar que el personal, incluyendo a los recien contratados, de medio tiempo y los temporales, conozcan y entiendan los objetivos de calidad. Deben ser capaces de traducir estos objetivos a las contribuciones individuales que tienen
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9000:200060
INTERPRETACION5.4.1 Objetivos de Calidad (Continuación)
Algunos ejemplos de objetivos de calidad que pueden ser apropiados, sin ser limitativos:
-El número de devoluciones
-El número de vueltas de inventario
-El ìndice de rechazos
-Nùmero de incidencias de producto dañado en el almacén
-Tiempo de respuesta a los clientes
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9000:200061
5.4.2 Planeación del SAC
La Alta Dirección debe asegurar que:
a. la planeación del SAC se lleva a cabo a fin de alcanzar los requerimientos establecidos en 4.1, asì como con los objetivos de calidad y
b. la integridad del SAC se mantiene aùn cuando se realicen o planeen cambios en el sistema
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9000:200062
INTERPRETACION5.4.2 Planeación del SAC
En la planeación se establece como obtener un producto, como se cumple con los requisitos de un contrato o proyecto, las exclusiones aplicables, los recursos necesarios, bajo un proceso de mejora continua
Las primeras consideraciones que se pueden incluir en el proceso de planeación son:
-Necesidades y expectativas de los clientes -Desempeño de los productos o servicios -Desempeño del proceso y pràcticas asociadas -Identificación de riesgo y anàlisis -Experiencias previas
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INTERPRETACION5.4.2 Planeación del SAC (Continuación)
El proceso de planeación debe de tener como resultado la identificación de:
-Responsabilidad y autoridad para la ejecución de los requisitos
-Habilidades, conocimientos, infraestructura y equipos necesarios
-Procedimientos y especificaciones
-Identificación de registros necesarios
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9000:200064
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad La Alta dirección debe asegurarse de que las
responsabilidades, autoridad y su interrelación estén definidas y comunicadas dentro de la organización
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9000:200065
INTERPRETACION5.5.1Responsabilidad, Autoridad y
Comunicación Las funciones y sus interrelacionadas dentro de la
organización, incluyendo responsabilidades y autoridades, deben definirse y comunicarse para asì facilitar la efectividad del SAC
Las responsabilidades a menudo son definidas en los procedimientos, pero también pueden estar en las descripciones de puesto, donde estas deben mostrar su revisión, aprobación y distribución
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9000:200066
5.5.2 Representante de la Dirección
La Alta dirección deberà asignar a alguna persona de la gerencia que ademàs de sus otras responsabilidades tendrà la responsabilidad y autoridad de:
asegurar que los procesos necesarios para el SAC sean establecidos, implementados y mantenidos
reportar a la alta dirección del desempeño del SAC, y cualquier necesidad de mejora y
asegurar la difusión de los requerimientos del cliente a toda la organización
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9000:200067
INTERPRETACION5.5.2 Representante de la Dirección
El representante debe reportar a la Alta dirección
El asegurarse que el SAC se implemente y se mantenga, no significa que el representante no pueda delegar actividades, como por ejemplo, las auditorìas internas de calidad
La responsabilidad para implementar y mantener el sistema recae en todos los integrantes de la organización
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9000:200068
INTERPRETACION5.5.2 Representante de la Dirección
(Cont…)
El representante de la dirección debe reportar el
desempeño del SAC y las necesidades de mejora,
este reporte puede ser de manera verbal o por
escrito, entregandolo a la Alta dirección para su
revisión
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9000:200069
INTERPRETACION 5.5.3 Comunicación Interna
La gerencia debe definir e implementar un proceso efectivo y eficiente para contar con una comunicación entre departamentos o àreas de la organización sobre los procesos orientados a la satisfación de las necesidades del cliente y a la efectividad de los procesos
Las actividades para la comunicación, pueden incluir: boletines, revistas, tableros, medios electrónicos, sugerencias y encuestas de empleados, procedimientos, juntas, entre otras
ISO
9000:200070
5.6 Revisión por la Dirección
5.6.1 General La Alta dirección deberà revisar el SAC de la
organización en intervalos programados para asegurar su efectividad, adecuación y convenencia
Esta revisión debe incluir la evaluación de oportunidades para la mejora y la necesidad de cambios al SAC incluyendo la polìtica y objetivos de calidad
Deben mantenerse registros de las revisiones gerenciales (ver 4.2.4)
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9000:200071
INTERPRETACION5.6.1 General
La Alta dirección deberà conducirse tales revisiones con la frecuencia establecida, evaluando si se estàn cumpliendo con los objetivos y polìtica de calidad; evaluar las oportunidades de mejora y la necesidad de cualquier cambio al SAC
La frecuencia de las revisiones depende de cada circunstancia y variarà de una organización a otra, hacerlo cada 6 meses puede resultar lo màs apropiado
Todos los gerentes involucrados deben ser participantes regulares de estas revisiones
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9000:200072
INTERPRETACION5.6.2 Datos de Entrada para la Revisión por
la Dirección
Deben estar disponibles evidencias documentadas para sostener que la revisión tomó en cuenta los resultados de auditorìas, la retroalimentación del cliente, el desempeño del proceso, etc.
Puntos a revisar:
-Medidas del desempeño del proceso-Resultado de las actividades de mejora-Resultado de las auditorìas del sistema de calidad,
incluyendo internas, de 2as. y 3as. Partes
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9000:200073
INTERPRETACION5.6.2 Datos de Entrada para la Revisión por
la Dirección (Cont…)
Puntos que pueden ser revisados y que pueden ser ùtiles durante las revisiones gerenciales:
-Autoevaluación de la organización-Medidas de satisfacción del cliente-Evaluaciones del mercado, incluyendo el desempeño
de los competidores-Resultado de las actividades de pruebas
comparativas-Desempeño de los proveedores-Necesidades u oportunidades de desarrollo-Estado de los objetivos de calidad
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9000:200074
5.6.3 Salidas de la Revisión
• La información de salida debe incluir cualquier decisión o acción relacionada con:
• Mejoramiento de la efectividad del sistema de calidad
• Mejoramiento de la efectividad del sistema de calidad y sus procesos
• Necesidades de recursos
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9000:200075
INTERPRETACION5.6.3 Salidas de la Revisión
Como evidencia documentada de la revisión, incluye Como evidencia documentada de la revisión, incluye acciones relacionadas con el mejoramiento del SAC y acciones relacionadas con el mejoramiento del SAC y sus procesos, mejoramiento del producto en relación sus procesos, mejoramiento del producto en relación con los requerimientos del cliente y necesidades de con los requerimientos del cliente y necesidades de recursosrecursos
Los registros de las revisiones deben indicar claramente Los registros de las revisiones deben indicar claramente los temas tratados, las conclusiones alcanzadas y los temas tratados, las conclusiones alcanzadas y cualquier acción subsecuente. Deben también cualquier acción subsecuente. Deben también proveer evidencia de que todos los criterios de proveer evidencia de que todos los criterios de entrada de la clàusula 5.6.2 del Estándar han sido entrada de la clàusula 5.6.2 del Estándar han sido revisadosrevisados
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9000:200076
INTERPRETACION5.6.3 Salidas de la Revisión (Cont…)
Los registros de las revisiones gerenciales Los registros de las revisiones gerenciales deben incluir:deben incluir:
Quién realizó la revisiónQuién realizó la revisión Cuàndo se realizó la revisiónCuàndo se realizó la revisión Qué fué revisadoQué fué revisado Resultado de la revisiónResultado de la revisión AccionesAcciones AsignacionesAsignaciones Asignaciones de accionesAsignaciones de acciones Estado de acciones previamente asignadasEstado de acciones previamente asignadas ConclusionesConclusiones
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9000:200077
6 Administración de Recursos6.1 Asignación de Recursos
La organización debe determinar y proveer los recursos necesarios para:
implementar y mantener el SAC y continuamente mejorar su efectividad y
aumentar la satisfacción de los clientes al satisfacer sus requerimientos
ISO
9000:200078
INTERPRETACION6.1 Asignación de Recursos
Los recursos pueden incluir gente, proveedores,
fuentes de información, disponibilidad de materia
prima, edificios, maquinaria y equipo de
producción y transporte
ISO
9000:200079
6.2 Recursos Humanos6.2.1 General El Personal que desempeña un trabajo que afecta
la calidad del producto debe ser competente en base a:
educación aplicable
entrenamiento
habilidades
experiencia
ISO
9000:200080
INTERPRETACION6.2.1 General
Los requisitos mínimos de competencia para el personal con responsabilidad especìfica en el SAC deben definirse y basarse en una adecuada educación, entrenamiento, habilidades y experiencia
Estos requerimientos pueden establecerse en las descripciones de puesto o pueden estar incluidos en los procedimientos, se debe contar con evidencia documentada para demostrar que los requisitos de competencia y calificación han sido satisfechos
ISO
9000:200081
6.2.2 Competencia, Entrenamiento y Conocimientos
La organización deberá: determinar la competencia necesaria para el
personal que realiza un trabajo que afecta la calidad del producto
dar entrenamiento o tomar acciones que satisfagan estas necesidades
evaluar la efectividad de las acciones tomadas asegurar que el personal conoce la importancia y
relevancia de sus actividades y como ellas contribuyen en lograr los objetivos de calidad
mantener registros de la educación, experiencia, entrenamiento y de las habilidades (ver 4.2.4)
ISO
9000:200082
6.3 Infraestructura La organización debe determinar, proveer y
mantener la infraestructura necesarias para lograr conformidad con los requerimientos del producto, incluyendo:
edificios, espacio de trabajo y equipo asociado
equipo de proceso, hardware y software
servicios de soporte
ISO
9000:200083
6.4 Ambiente de trabajo
La organización debe identificar y controlar el ambiente de trabajo adecuado para lograr la conformidad con los requerimientos del producto.
ISO
9000:200084
7 Realización del Producto 7.1 Planeación de la Realización del Producto :
La organización deberá planear y desarrollar los
procesos requeridos para producir un producto.
La planeación de producción debe ser consistente
con los demás requerimientos del SAC
ISO
9000:200085
7.1 Planeación de la Realización del Producto
En la planeación de la producción, la organización deberà determinar lo siguiente según sea apropiado:
Objetivos de calidad y requerimientos para el producto
La necesidad de establecer procesos, documentos y proveer recursos específicos al producto
Actividades de verificación, validación, supervisión y actividades de prueba especìficas para el producto y los criterios de aceptación del producto
Registros (ver 4.2.4)
ISO
9000:200086
7.1 Planeación de la Realización del Producto (Cont…)
El resultado de esta planeación deberá ser acorde al método operativo de la organización
NOTA 1:Un documento que especifica los procesos del SAC (incluyendo los procesos de produccción) y los recursos aplicables a un producto especìfico, un proyecto o contrato pueden referirse como un plan de calidad
NOTA 2:La organización también podrìa aplicar los requerimientos dados en 7.3 para el desarrollo de los procesos de producción
ISO
9000:200087
7.2 Procesos Relacionados al Cliente
7.2.1 Determinación de Requerimientos Relacionados con el Producto
Se deben definir los requerimientos del cliente, incluyendo:
requerimientos especificados por el cliente incluyendo los de actividades de entrega y pos- entrega
requerimientos no especificados por el cliente, pero necesarios para el uso del mismo
obligaciones relativas al producto, incluyendo requerimientos regulatorios y legales.
Cualquier requerimiento adicional determinado por la organización
ISO
9000:200088
7.2.2 Revisión de los requerimientos del producto
Se deben revisar los requerimientos identificados por el cliente y la organización
Esta revision debe realizarse antes de comprometerse a proveer un producto y se debe asegurar que:
los requermientos del producto esten definidos
donde el cliente provee requisitos no documentados, estos requerimientos sean confirmados antes de su aceptación.
ISO
9000:200089
Las diferencias son resueltas se tiene la habilidad para cumplir con los
requermientos establecidos.
Los resultados de la revisión y el seguimientos de los acuerdos subsecuentes deben ser registrados
Para los cambios, la organización debe asegurar que la documentación reelevante es modificada y el personal involucrado es notificado.
7.2.2 Revisión de los requerimientos del producto
(Cont…)
ISO
9000:200090
7.2.3 Comunicación con el Cliente
Debe identificar e implementar de manera ordenada la comunicación con el cliente, en relacion a la:
información del producto
preguntas, contratos o manejo de ordenes, incluyendo enmiendas
retroalimentación del cliente, incluyendo quejas
ISO
9000:200091
7.3 Diseño y Desarrollo
7.3.1 Planeación del Diseño y Desarrollo
No es aplicable, sin embargo se incluye el Control de cambios de Ingeniería y la Introducción de nuevos productos
ISO
9000:200092
7.3.7 Control de Cambios en el Diseño y Desarrollo
Los cambios en el diseño y desarrollo deben ser identificados y mantenerse los registros
Los cambios deben revisarse, verificarse y validarse, como sea apropiado, y aprobarse antes de su implementación
La revisión de los cambios en el diseño y desarrollo deben incluir una evaluación del efecto de los cambios en las partes correspondientes y en el producto
Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión de los cambios y de cualquier acción necesaria (ver 4.2.4)
ISO
9000:200093
7.4 Compras7.4.1 Proceso de Compras
La organización debe asegurarse de que el producto comprado cumple con los requerimientos establecidos por compras
El tipo y extensión del control aplicado al proveedor y al producto comprado debe depender del efecto del producto comprado sobre la realización de productos subsecuentes o sobre el mismo producto
ISO
9000:200094
7.4 Compras7.4.1 Proceso de Compras
(Cont…) La organización debe evaluar y seleccionar a sus
proveedores basàndose en su habilidad para proveer producto de acuerdo con los requerimientos de la organización
El criterio para la selección, evaluación y re-valuación se debe establecer
Se deben mantener registros de los resultados de las evaluaciones y cualquier acción necesaria que surja de la evaluación (ver 4.2.4)
ISO
9000:200095
7.4.2 Información de Compras
La información de compras debe describir el producto a ser comprado, incluyendo, cuando sea apropiado:
requerimientos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipo, y
requerimientos para la calificación del personal requerimientos del sistema de administración
de calidad.
La organización debe asegurar la adecuación de
los requerimientos especificos de compra, antes de ser comunicados al proveedor
ISO
9000:200096
7.4.3 Verificación del Producto Comprado
La organización debe establecer e implementar la inspección u otras actividades necesarias para asegurar que el producto comprado satisface todos los requerimientos de compra
Cuando la organización o sus clientes requieran llevar a cabo actividades de verificación en las instalaciones del proveedor, la organización deberá establecer los arreglos de verificación y los métodos de liberación del producto en la información de compras.
ISO
9000:200097
7.5 Producción y Provisión de Servicio 7.5.1 Control de Producción y Provisión de Servicio
• La organización debe planear y llevar a cabo la producción y proveer el servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluir, segùn sea aplicable:
la disponibilidad de la información donde se especifican las caracteristicas del producto
la disponibilidad de instrucciones de trabajo
el uso de equipo apropiado la disponibilidad y uso de articulos de medición y monitoreo
la implementación de actividades de monitoreo y medición la implementación de actividades de salida, entrega y post-
entrega
ISO
9000:200098
7.5.2 Validación de Procesos para Producción y Provisión de
Servicios La organización debe validar cualquier proceso
de producción o servicio en donde el resultado no pueda ser verificado por mediciones o monitoreos subsecuentes. Esto incluye cualquier proceso en donde las deficiencias pueden aparecer, cuando el producto se encuentra en uso o el servicio fue entregado.
La validación debe demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planeados.
ISO
9000:200099
7.5.5 Validación de Procesos para Producción y Provisión de
Servicios La organización debe establecer los arreglos para la
validación,incluyendo,cuando sea aplicable:
criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos
aprobación del equipo y calificación del personal uso de métodos especìficos y procedimientos requerimientos de registros (ver 4.2.4) re-validación
ISO
9000:2000100
7.5.3 Identificación y Trazabilidad
Cuando sea apropiado, la organización debe identificar el producto a través de medios adecuados a través de toda la realización del producto
La organización debe identificar el estado del producto con respecto a los requerimientos de medición y monitoreo
Se debe controlar y registrar (ver 4.2.4) la identificación única del producto, donde la trazabilidad es un requerimiento
ISO
9000:2000101
7.5.4 Propiedad del Cliente La organización debe establecer practicas para
manejar con cuidado la propiedad del cliente cuando se encuentre bajo el control de la organización o este siendo usada por la misma
Se debe identificar, verificar, proteger y mantener; prevista para usarse o para ser incorporada al producto
Cualquier propiedad que se pierda, dañe o sea inadecuado para su uso, debe reportarse al cliente y registrarse (ver 4.2.4)
NOTA:La propiedad del cliente puede incluir propiedad intelectual
ISO
9000:2000102
7.5.5 Preservación del Producto
Se debe preservar la conformidad del producto, durante su proceso interno hasta la entrega al destino requerido
Debe incluirse la identificación, manejo, empaque, almacenamiento, y protección.
Este control debe aplicarse también a las partes que constituyen el producto.
ISO
9000:2000103
7.6 Control de Equipo de Medición y Monitoreo
Se deben identificar las mediciones y monitoreos a realizar y los equipos de medición y monitoreo necesarios para proveer evidencia de conformidad del producto, a determinados requerimientos.
Se deben establecer procesos para asegurar que el monitoreo y medición pueden llevarse a cabo de manera consistente y de acuerdo a los requerimientos
ISO
9000:2000104
7.6 Control de Equipo de Medición y Monitoreo
Cuando sea necesario asegurar resultados vàlidos, el equipo de medición y monitoreo debe:
ser calibrado o verificado en intervalos especìficos o antes de su uso, contra estándares de medición internacionales o nacionales, cuando no exista tal estàndar, la base de calibración o verificación debe ser registrada
ser ajustado o re-ajustado, cuando sea necesario
ser identificado como capaz de lograr el estado de calibración determinado
ser protegidos contra ajustes que invalidaran el resultado de la medición
ISO
9000:2000105
7.6 Control de Equipo de Medición y Monitoreo (Cont…)
Cuando sea necesario asegurar resultados válidos, el equipo de medición y monitoreo debe:
Ser protegido contra daños o deterioros durante su manejo, mantenimiento y almacenamiento
Cuando se usa en el monitoreo y medición algùn software, este debe de confirmarse, esto debe de hacerse antes de su uso y se debe de re-confirmar,cuantas veces sea necesario
ISO
9000:2000106
7.6 Control de Equipo de Medición y Monitoreo (Cont…)
Se debe evaluar y registrar la validación de
resultados de mediciones previas cuando se
encuentra que el equipo no satisface los
requerimientos. La organización debe tomar las
acciones necesarias sobre el equipo y cualquier
producto afectado. Se deben mantener registros
(ver 4.2.4) del resultado de la calibración y
verificación
ISO
9000:2000107
8 Medición, Análisis y Mejora8.1 General
La organización deberá planear e implementar los procesos necesarios de monitoreo, análisis, medición y mejora para:
a) demostrar conformidad del producto
b) asegurar conformidad con el SAC
c) mejorar continuamente la efectividad del SAC
Esto debe incluir la determinación de métodos aplicables, incluyendo ténicas estadísticas, asì como su alcance
ISO
9000:2000108
8.2 Medición y Monitoreo
8.2.1 Satisfacción del Cliente
Como una de las mediciones del desempeño del SAC, la organización deberá monitorear la información relacionada con la percepción del cliente, para conocer si ha cumplido con los requerimientos del cliente
Se debe definir la metodología para obtener y utilizar esta información
ISO
9000:2000109
8.2.2 Auditoría Interna Realizar auditorías internas periódicas para
determinar si el SAC:
es conforme con la planeación para la realización del producto (ver 7.1), con los requerimientos de éste Estándar y con los requerimientos del SAC establecidos por la organización
es efectivamente implementado y mantenido.
ISO
9000:2000110
8.2.2 Auditoría Interna (Cont…) Planear el programa de auditorías
Considerar el estado e importancia de las actividades y áreas a ser auditadas, asì como el resultado de auditorìas previas
Se debe definir el criterio de la auditorìa, alcance, la frecuencia y la metodología para llevar a cabo la auditoría
La selección de auditores y la conducción de las auditorìas debe asegurar objetividad e imparcialidad del proceso de auditorìa
ISO
9000:2000111
8.2.2 Auditoría Interna (Cont…) Los auditores no deben auditar su trabajo El procedimiento documentado debe incluir:
Responsabilidades, requerimientos para conducir auditorías, reportar resultados y mantener registros (ver 4.2.4)
Los responsables de las àreas auditadas deben asegurar que se estàn realizando acciones oportunamente para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas
Se deben incluir actividades de seguimiento para la: verificación de las acciones realizadas reportar los resultados de la verificación (ver 8.5.2) NOTA: Vease ISO 10011-1,2 y3 como guìa
ISO
9000:2000112
8.2.3 Monitoreo y Medición de los Procesos
Aplicar métodos apropiados para la medición y monitoreo de los procesos del SAC necesarios para cumplir con los requerimientos del cliente
Los métodos deben demostrar la capacidad de los procesos en lograr los resultados planeados
Cuando no se logran los resultados planeados, se deberán hacer las correcciones y aplicar las acciones correctivas necesarias, para asegurar la conformidad del producto
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9000:2000113
8.2.4 Monitoreo y Medición del Producto
Medir y monitorear las características del producto para verificar que se cumple con los requerimientos
Se llevan a cabo en etapas apropiadas en la realizacion del producto, acorde con la Planeación para la realización del producto (ver 7.1)
La evidencia de la conformidad debe ser documentada y mantenida
Los registros (ver 4.2.4), deben indicar la autoridad responsable para liberar el producto
ISO
9000:2000114
8.2.4 Monitoreo y Medición del Producto (Cont…)
Mo deberá autorizarse la salida del producto y entrega del servicio, hasta que todas las actividades establecidas en la planeación para la realización del producto han sido completadas satisfactoriamente, a menos que sea aprobado por una autoridad relevante o donde lo autorice el cliente
ISO
9000:2000115
8.3 Control de Producto No Conforme
Asegurar que el producto que no cumple con los requerimientos es identificado y controlado para prevenir su entrega o uso no intencional
Definir en un procedimiento documentado los controles y responsabilidades relacionadas y las autoridades para tratar el producto no conforme
Cuando un producto es detenido, este deberá ser sujeto de una re-verificación, para demostrar conformidad con los requerimientos
ISO
9000:2000116
8.3 Control de Producto No Conforme
Tratar el producto no conforme a través de una o màs de las siguientes formas:
a) mediante acción tomada para eliminar el defecto detectado
b) mediante la autorización de su uso, liberación o aceptación bajo una concesión por un aautoridad relevante y donde sea aplicable, por el cliente
c) mediante acción tomada para impedir su uso o aplicación o aplicación original
Deben mantenerse registros (ver 4.2.4) de la naturaleza de los defectos y de cualquier acción subsecuente tomada, incluyendo concesiones obtenidas
Cuando un producto defectuoso es detectado después de su entrega o se ha iniciado su uso, la organización deberà tomar acciones adecuadas a los efectos o efectos potenciales del defecto
ISO
9000:2000117
8.4 Análisis de Datos
Determinar, recolectar y analizar datos apropiados para demostrar la efectividad del SAC e identificar donde puede implementarse una mejora en el SAC
Incluir los datos generados a traves de la medición y monitoreo de actividades y de otras fuentes relevantes de información
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9000:2000118
8.4 Análisis de Datos (Cont…) Se debe análizar los datos para proveer
información sobre: satisfacción del cliente (ver 8.2.1-Satisfacción
del cliente) conformidad con los requerimientos del
producto (ver 7.2.1-Determinación de Requisitos Relacionados con el Producto)
características y tendencias de los procesos y productos incluyendo oportunidades para acciones preventivas
proveedores
ISO
9000:2000119
8.5 Mejora8.5.1 Mejora Continua
Mejorar continuamente la efectividad del SAC a través de:
política y objetivos de calidad resultados de auditorías análisis de datos acciones correctivas y preventivas revisión por la alta dirección
ISO
9000:2000120
8.5.2 Acción Correctiva
Tomar acciones correctivas para eliminar las causas de las no conformidades para prevenir la recurrencia
Acciones correctivas apropiadas al impacto de los problemas encontrados
ISO
9000:2000121
8.5.2 Acción Correctiva Se debe definir un procedimiento documentado
para: identificar las no conformidades (incluyendo
quejas del cliente) determinar las causas de las no conformidades evaluar la aplicación de las acciones necesarias
para asegurar que la no conformidad no recurra determinar e implementar las acciones
correctivas necesarias registrar (ver 4.2.4) los resultados de las
acciones tomadas revisión de las acciones correctivas tomadas.
ISO
9000:2000122
8.5.3 Acción Preventiva
Se deben determinar acciones para eliminar las causas de las no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia.
Las acciones preventivas tomadas deben ser apropiadas al impacto de los problemas potenciales
ISO
9000:2000123
8.5.3 Acción Preventiva El procedimiento de acción preventiva
debe definir requerimientos para: determinar las no conformidades potenciales
y sus causas evaluar la necesidad de acciones para
prevenir la ocurrencia de no conformidades determinar e implementar las acciones
necesarias registrar los resultados de las acciones
tomadas (ver 4.2.4) revisar las acciones preventivas tomadas
ISO
9000:2000124
La Norma ISO 19011para auditorias
ISO
9000:2000125
ISO 19011 Ha sido preparada de manera conjunta entre el
ISO/TC 176 SC 3 y el ISO/TC 207 SC 2 Cancela y remplaza a:
ISO 10011-1:1990 ISO 10011-2:1991 ISO 10011-3:1992 ISO 14010:1996 ISO 14011:1996 ISO 14012:1996
ISO
9000:2000126
ISO 19011 Proporciona lineamientos en los principios
de: Auditoría Administración de programas de auditoría Conducción de auditorías a sistemas de
calidad y medio ambiente Competencia de los auditores de sistemas
de calidad y medio ambiente
ISO
9000:2000127
ISO 19011 Es aplicable a todas las organizaciones
que requieran llevar a cabo auditorías de calidad o medio ambiente, tanto internas como externas
Puede ser aplicada, en principio, para otro tipo de auditorías. Siempre y cuando se tengan en consideración las competencias requeridas para los auditores
ISO
9000:2000128
ISO 19011 Para su uso se aplican las siguientes
referencias: ISO 9000:2000 ISO 14050:2002
ISO
9000:2000129
COMPETENCIA Y EVALUACIÓN DE AUDITORES
ISO
9000:2000130
Competencia y Evaluación de Auditores
Calidad AmbienteConocimientos
y habilidades en calidad
Conocimientos y
habilidades en medio
ambiente
Conocimientos y
habilidades generales
Educación
Experiencia en
auditoríasEntrenamien
to como auditor
Atributos personales
Experiencia
Profesional
ISO
9000:2000131
Atributos Personales
Ético Mente abierta Diplomático Observador Perceptivo Versátil Tenaz Capaz de tomar
decisiones Independiente
ISO
9000:2000132
Conocimiento y Habilidades de los Auditores
Técnicas, procedimientos y principios de auditoría
Sistemas de gestión y documentos de referencia
Situaciones reales de las organizaciones Leyes y regulaciones aplicables
ISO
9000:2000133
Conocimiento y Habilidades del Auditor Líder
Planeación y manejo efectivo de los recursos durante la auditoría
Capacidad de representar al equipo auditor Organización y dirección de equipos de
trabajo Proporcionar dirección y guía a los
auditores en entrenamiento Alcanzar conclusiones Prevenir y resolver conflictos Preparar el reporte de auditoría
ISO
9000:2000134
Conocimiento y Habilidades en Calidad
Métodos y técnicas relacionadas con la calidad
Productos y procesos (incluyendo servicios)
ISO
9000:2000135
Conocimiento y Habilidades en Medio Ambiente
Métodos y técnicas de gestión ambiental
Tecnología y ciencia ambiental
Aspectos técnicos y ambientales de las operaciones
Experiencia profesional en el campo de gestión de calidad o ambiental
Al menos 2 de los 5 años
2 años en la segunda disciplina
La misma que el auditor
Entrenamiento como auditor
40 horas de entrenamiento en auditorías
24 horas de entrenamiento en la segunda disciplina
La misma que el auditor
Experiencia como auditor
Cuatro auditorías completas para un total de al menos 20 días de experiencia en auditoría como auditor en entrenamiento bajo la dirección y guía de un auditor líder competente. Las auditorías deben completarse dentro de los 3 años anteriores
Tres auditorías completas. Al menos 15 días de experiencia en auditoría en la segunda disciplina, bajo la dirección y guía de un auditor líder competente en la segunda disciplina. Las auditorías deben haberse completado dentro de los dos últimos años.
Tres auditorías completas para un total de al menos 15 días de experiencia en auditoría, actuando en el rol de miembro del equipo auditor bajo la dirección y guía de un auditor líder. Las auditorías deben haberse completado dentro de los últimos dos años.
Ejemplo de Parámetros para determinar la Competencia de un Auditor
ISO
9000:2000137
Mantenimiento y Mejora de la Competencia
Desarrollo profesional continuo Esperiencia profesional, entrenamiento,
estudios personales, reuniones profesionales, seminarios, conferencias.
Mantenimiento de la capacidad para auditar
Participación regular en auditorías
ISO
9000:2000138
Evaluación de Auditores
Identificar los atributos personales, así como las habilidades y conocimeintos para cumplir con las necesidades del programa de auditoría
Definir el criterio de evaluación Seleccionar el método apropiado de
evaluación Llevar a cabo la evaluación
Etapas de la Evaluación
Desarrollo de la
CompetenciaEvaluación Inicial
Auditor
Selección
Evaluación
continua
Auditoría
Mantenimiento y mejora de
la competencia
Si
Si
Si
No
No
No
Método de Evaluación Objetivos Ejemplos
Revisión de registros
Verificación de los antecedentes del auditor
Análisis de registros de educación, entrenamiento, experiencia profesional y de auditoría
Retroalimentación positiva y negativa
Proveer información sobre la forma en que es percibido el auditor
Encuestas, cuestionarios, referencias personales, testimonios, quejas, evaluación de desempeño, revisión de pares
Entrevista
Evaluar los atributos personales y las habilidades de comunicación, para verificar información, probar el conocimiento y adquirir información adicional
Entrevistas frente a frente o telefónicas
Observación
Evaluar los atributos personales y la capacidad de aplicar los conocimientos y habilidades
Auditorías testificadas, juego de roles, desempeño en el trabajo
Pruebas
Evaluar los atributos personales, conocimiento y habilidades en su aplicación
Exámenes orales y escritos, pruebas psicométricas
Revisión Post-auditoría
Proveer información donde la observación directa no fue posible o apropiada
Revisión del reporte de auditoría y discusión con el cliente de la auditoría, auditado, colegas y el propio auditor
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