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RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2015

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  • RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2015

  • INFORME EJECUTIVO DE RENDICION DE CUENTAS

    VIGENCIA 2015EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

    HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ

    RUBÉN DARÍO SIERRA RODRÍGUEZGerente

  • MARCO INSTITUCIONAL

  • PORTAFOLIO DE SERVICIOS

    Anestesia Cirugía Oral Ginecológica Oncológica Ortopedia y/o Traumatologia

    Cardiología Cirugía Pediátrica Infectología Otorrinolaringología

    Cardiología Pediátrica Cirugía Plástica y Estética Medicina Interna Pediatría

    Cirugía de Cabeza y Cuello Cirugía vascular Nefrología Psicología

    Coloproctologia Neumología Psiquiatría

    Dermatología Neurocirugía Reumatología

    Cirugía General Endocrinología Neurología Urología

    Cirugía Maxilofacial Gastroenterología Nutrición y Dietética Otras consulta de especialidad

    Cirugía Neurológica Ginecobstetricia Oftalmología

    Cirugía General Cirugía Ortopédica Cirugía Pediátrica Cirugía de Mama

    Cirugía Ginecológica Cirugía Oftalmológica Cirugía Plástica y Estética Cirugía Dermatológica

    Cirugía Maxilofacial Cirugía Otorrinolaringológia Cirugía Vascular y Angiológica Otras Cirugías

    Cirugía Neurológica Cirugía Oncológica Cirugía Urológica

    PROCESOS PROCESO DE ESTERILIZACION

    Cirugía de Mamas y Tumores

    Tejidos Blandos

    General Adultos

    General Pediátrica

    Psiquiatría o Unidad de Salud Mental

    UCI Neonatal y Adultos

    Obstetricia

    Terapia Respiratoria Fisioterapia

    Atención Prehospitalaria Protección Especif ica

    CIRUGIA

    PORTAFOLIO DE SERVICIOS

    CONSULTA EXTERNA

    URGENCIAS

    HOSPITALIZACIÓN

    TRANSPORTE

    ASISTENCIAL

    TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO

    TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO

    APOYO DIAGNOSTICO Y

    COMPLEMENTACION

    TERAPEUTICA

    Laboratorio Clínico Radiología e Imágenes Diagnosticas

    Toma de Muestras de Laboratorio Clínico Trasfusión Sanguínea

    Servicio Farmacéutico Electrodiagnóstico

  • CAPACIDAD INSTALADA

    1. CAPACIDAD INSTALADA

    En cuanto a la Capacidad instalada con que cuenta la Institución cuenta con 249 camas de Hospitalización, 2 consultorios de urgencias, 2 Salas de Parto y 7 Quirófano y 3 ambulancias.

    GRUPO CONCEPTO CANTIDAD

    AMBULANCIA BASICA 1

    AMBULANCIA MEDICALIZADA 2

    CAMAS PEDIATRICA 66

    CAMAS ADULTOS 110

    CAMAS OBSTETRICIA 25

    CAMAS CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL 7

    CAMAS CUIDADO INTENSIVO NEONATAL 13

    CAMAS CUIDADO INTERMEDIO ADULTO 1

    CAMAS CUIDADO INTENSIVO ADULTO 6

    CAMAS PSIQUIATRIA 21

    SALAS QUIROFANO 7

    SALAS PARTOS 2 Fuente: Registro Especial de Prestador de Salud

    La Institución cuenta con 249 camas de Hospitalización, 2 consultorios de Urgencias, 2 salas de Parto, 7 Quirófanos y 3 ambulanciasIgualmente cuenta con 24 consultorios de Consulta Externa.

  • PRODUCCION

  • CONSULTA DE URGENCIAS

    ConceptoPRIMER

    TRIMESTRE

    SEGUNDO

    TRIMESTRE

    TERCERO

    TRIMESTRE

    CUARTO

    TRIMESTRETOTAL 2015

    Consultas de medicina general urgentes 3.494 3.531 3.203 3.610 13.838

    Consultas de medicina especializada urgentes 5.661 5.805 5.682 5.800 22.948

    TOTAL DE CONSULTAS POR TRIMESTRES EN CONSULTA DE URGENCIAS

    Especialidad Nro. Consultas

    Medicina Interna 9.307

    Pediatría 7.577

    Gineco-obstetricia 7.335

    Cirugía General 2.457

    Ortopedia y Traumatología 2.376

    ESPECIALIDADES CON MAYOR DEMANDA EN CONSULTA DE URGENCIAS

    Fuente: DINAMICA GERENCIAL/ Oficina Estadística

    Fuente: SIHO

  • CONSULTAS MES POR CONSULTA EXTERNA

    ESPECIALIDAD

    CONSULTA EXTERNAene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 TOTAL AÑO

    Anestesiología 402 567 633 494 517 581 696 510 544 603 527 319 6.393

    Artroscopia 57 132 123 70 81 89 81 96 101 77 98 50 1.055

    Cardiología 0 0 49 0 43 60 78 81 74 81 66 34 566

    Cardiología pediatrica 14 20 21 15 20 8 20 16 10 7 9 8 168

    Cirugía General 269 318 326 287 292 319 366 348 317 259 255 142 3.498

    Cirugía Maxilofacial 32 30 74 56 32 34 37 31 38 28 27 9 428

    Cirugía Pediátrica 97 93 110 90 113 126 116 90 80 61 61 37 1.074

    Cirugía Plástica 73 78 95 55 97 73 97 79 76 62 59 45 889

    Cirugía Vascular 121 126 158 114 135 129 146 124 155 146 115 63 1.532

    Dermatología 207 198 231 194 227 194 221 258 239 210 204 147 2.530

    endocrinología 421 450 503 383 422 355 503 453 439 372 371 241 4.913

    Gastroenterología 133 201 208 137 116 173 185 161 138 127 122 91 1.792

    Ginecologia Oncológica 104 119 127 123 109 115 163 94 50 86 1.090

    Gineco-obstetricia 498 559 649 561 696 619 800 759 783 760 725 415 7.824

    Infectología 58 76 99 77 78 72 79 76 81 76 79 48 899

    Infectología Pediátrica 30 46 55 41 49 39 59 58 46 30 45 19 517

    Medicina Física y Rehab 31 17 28 18 41 57 67 69 76 64 61 36 565

    Medicina Interna 644 858 958 819 973 908 1.097 924 1.078 903 818 435 10.415

    Nefrología 67 74 79 55 69 84 84 77 73 55 73 42 832

    Neumología 200 212 227 197 204 233 219 185 221 185 190 137 2.410

    Neurocirugía 271 303 298 236 266 314 332 256 334 328 290 134 3.362

    Neurología 547 447 516 412 483 458 519 398 468 355 329 249 5.181

    Nutrición y Dietética 39 10 29 38 46 51 38 37 38 57 50 32 465

    Oftalmología 102 115 120 111 122 126 156 149 125 117 94 79 1.416

    Ortopedia y Traumatología 403 542 625 521 566 512 594 567 588 489 482 330 6.219

    Otorrinolaringología 284 393 440 320 353 413 476 410 444 396 362 219 4.510

    Pediatría 370 401 421 389 451 284 457 462 488 263 282 147 4.415

    Psicología 25 44 60 31 26 24 12 17 9 24 28 300

    Psiquiatría 460 444 518 383 407 370 407 359 371 373 408 247 4.747

    Reumatología 305 367 388 306 344 330 404 340 394 333 294 247 4.052

    Urología 331 452 496 469 439 409 467 338 496 398 343 255 4.893

    TOTAL 6.595 7.692 8.664 7.002 7.817 7.559 8.976 7.822 8.374 7.325 6.839 4.285 88.950

    Fuente: DINAMICA GERENCIAL - Oficina Estadística

  • TOTAL DE CIRUGIAS VIGENCIA 2015

    ConceptoPRIMER

    TRIMESTRE

    SEGUNDO

    TRIMESTRE

    TERCERO

    TRIMESTRE

    CUARTO

    TRIMESTRETOTAL 2015

    CIRUGIAS 2015 5.889 5.812 5.624 5.137 22.462

    PRODUCCION CIRUGIAS 2015 TOTAL AÑO PROMEDIO MES

    TOTAL CIRUGIAS ELECTIVAS 13.370 1.114

    TOTAL CIRUGIAS URGENCIAS 9.092 758

    TOTAL CIRUGIAS 2015 22.462 1.872

    TOTAL DE CIRUGIAS POR TRIMESTRE

    CONSOLIDADO CIRUGIAS

    PROMEDIO MENSUAL: 1872

    PORCENTAJE DE CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS:1.37%

    Fuente: SIHO

  • PRODUCCION TOTAL POR SERVICIOS 2015

    Concepto 2015

    SERVICIOS AMBULATORIOS 102.788

    Consultas de Medicina General Urgencia 13.838

    Consultas de Medicina Especializadas 88.950

    SERVICIOS HOSPITALARIOS 56.336

    Total de Egresos 31.201

    Total Cirugías 22.304

    Total de Partos 2.831

    Partos Vaginales 798

    Partos Cesárea 2.033

    SERVICIOS DIAGNÓSTICOS 299.121

    Imágenes Diagnosticas 24.899

    Exámenes de Laboratorio 274.222

  • FACTURACION

  • FACTURACION POR SERVICIOS

    2014 2015 VARIACION

    CONSULTA EXTERNA 3.140.564.751 3.368.435.496 227.870.745,00

    INFECTOLOGIA Y USM 4.877.708.260 4.361.184.286 (516.523.974,00)

    UCI ADULTO 7.088.791.172 5.814.884.355 (1.273.906.817,00)

    UCI NEONATAL 6.399.745.124 6.523.440.739 123.695.615,00

    URGENCIAS 11.862.185.944 10.628.235.227 (1.233.950.717,00)

    CX PROGRAMADA 5.655.094.335 5.779.134.113 124.039.778,00

    HOSPITALIZACION PISO 5° 14.766.483.107 11.534.205.833 (3.232.277.274,00)

    HOSPITALIZACION PISO 4 9.103.970.578 7.944.697.404 (1.159.273.174,00)

    HOSPITALIZACION PISO 3 8.213.959.868 6.898.617.630 (1.315.342.238,00)

    PUERPERIO 3.075.333.650 3.494.460.528 419.126.878,00

    CX MATERNIDAD 5.029.433.864 4.193.531.288 (835.902.576,00)

    PROGRAMA MADRE CANGURO - CNR 0 423.493.868 423.493.868,00

    TOTAL 80.309.378.897 71.126.219.551 (9.183.159.346,00)

    FACTURACIÓN POR SERVICIOSSERVICIO

  • FACTURACION COMPARATIVO MENSUAL

    1.1 FACTURACIÓN COMPARATIVO MENSUAL

    2014 2015 VARIACION

    ENERO 7.556.919.095,00 5.165.901.449 (2.391.017.646,00)

    FEBRERO 5.968.429.400,00 5.828.174.464 (140.254.936,00)

    MARZO 6.594.681.344,00 6.829.687.556 235.006.212,00

    ABRIL 7.261.218.304,00 6.084.286.288 (1.176.932.016,00)

    MAYO 7.251.027.253,00 5.913.184.223 (1.337.843.030,00)

    JUNIO 7.750.569.420,00 6.113.059.639 (1.637.509.781,00)

    JULIO 5.783.422.829,00 6.375.664.768 592.241.939,00

    AGOSTO 7.940.321.577,00 5.697.730.449 (2.242.591.128,00)

    SEPTIEMBRE 7.103.008.548,00 5.459.081.927 (1.643.926.621,00)

    OCTUBRE 6.824.751.423,00 5.916.608.723 (908.142.700,00)

    NOVIEMBRE 5.978.492.905,00 6.074.217.697 95.724.792,00

    DICIEMBRE 4.296.536.799,00 5.784.688.596 1.488.151.797,00

    TOTAL 80.309.378.897,00 71.126.219.551,00 (9.183.159.346,00)

    VALOR FACTURADO ($)MES

    Fuente: Consolidados de facturación módulo facturación Dinámica Gerencial 2014/2015.

  • INFORME FINANCIERO

  • RECONOCIMIENTO

    EVOLUCION DE LOS INGRESOS RECONOCIDOS

    Concepto DIC 2014 DIC 2015

    Disponiblidad inicial 0 708.302.761

    Regimen Contributivo 2.951.831.672 2.978.918.149 1 4

    Regimen Subsidiado 59.316.573.389 59.067.830.460 0 84

    PPNA 5.211.842.371 4.061.673.142 -22 6

    Demas Pagadores 3.636.706.493 4.531.593.497 25 6

    Otros ingresos no asociados a VSS

    generados durante la vigencia52.531.847 61.001.727

    16

    0,09

    Aportes Patronales 608.583.893 0 -100

    Total (sin Cuentas x Cobrar

    Vig.Anteriores)

    71.778.069.665 70.701.016.975 -2

    Por venta de servicios 71.116.953.925 70.640.015.248 -1

    CxC vigencias anteriores 47.345.398.253 26.665.652.714 -44

    TOTAL 119.123.467.918 98.074.972.450 -18

    Presupuesto Definitivo 82.745.969.383 82.270.318.646 -1

    dic-14 dic-15

    Valor Valor

    Presupuesto Definitivo Venta de

    servicios de salud VSS

    23.581.616.381 28.936.801.258 23

    Proyeccion mes 1.965.134.698 2.411.400.105 23

    Proyeccion a DIC 23.581.616.381 28.936.801.258 23

    Reconocido a DIC 71.116.953.925 70.640.015.248 -1

    Excedente 47.535.337.544 41.703.213.990 -12

    PROYECCION RECONOCIMIENTO PARA LA VIGENCIA

    Var % Part.

    CONCEPTO %

  • RECAUDO

    EVOLUCION DE LOS INGRESOS RECAUDADOS

    Concepto DIC 2014 DIC 2015

    Disponiblidad inicial 0 708.302.761

    Regimen Contributivo 611.468.958 376.099.192 -38 1

    Regimen Subsidiado 19.117.513.560 22.802.110.367 19 81

    PPNA 3.992.909.678 2.908.729.826 -27 10

    Demas Pagadores 950.047.755 2.114.206.769 123 7

    Otros ingresos no asociados a VSS

    generados durante la vigencia

    52.531.847 61.001.727 16 0,22

    Aportes Patronales 608.583.893 0 -100

    Total (sin Cuentas x Cobrar

    Vig.Anteriores)

    25.333.055.691 28.262.147.881 12

    Por venta de servicios 24.671.939.951 28.201.146.154 14

    CxC vigencias anteriores < y > de 365

    dias

    47.345.398.253 26.665.652.714 -44

    TOTAL 72.678.453.944 55.636.103.356 -23

    Presupuesto Definitivo 82.745.969.383 82.270.318.646 -1

    dic-14 dic-15

    Valor Valor

    Presupuesto Definitivo 82.745.969.383 82.270.318.646 -1

    Proyeccion mes 6.895.497.449 6.855.859.887 -1

    Proyeccion a DIC 82.745.969.383 82.270.318.646 -1

    Recaudo a DIC 72.678.453.944 55.636.103.356 -23

    Deficit -10.067.515.439 -26.634.215.290 165

    Part.

    Var %CONCEPTO

    Var %

    PROYECCION RECAUDO PARA LA VIGENCIA

  • GASTOS COMPROMETIDOS

    CONCEPTO DIC 2014 DIC 2015 Var % Part.

    Gastos de Personal de planta 2.922.130.894 2.853.105.052 -2 3,6

    Servicios Personales Indirectos 32.271.746.728 36.044.064.538 12 45,9

    Gastos Generales 8.684.727.353 9.220.457.471 6 11,7

    Gastos de Operación, Comercializacion y PS 15.294.481.420 13.196.916.413 -14 16,8

    Gastos Variables 56.250.955.501 58.461.438.422 4 74,5

    Otros Gastos:Transferencias Corrientes (Pension

    Jubilacion)15.779.749 16.947.624 7

    0,02

    Otros Gastos:Transferencias Corrientes (sentencias

    y conciliaciones y otros)4.579.814.126 6.538.396.771 43

    8,3

    Otros Gastos:Inversiones 1.257.518.553 1.532.583.873 22 2,0

    Total Gastos Comprometidos sin CxP de vig.

    anteriores65.026.198.823 69.402.471.742 7

    88,4

    CxP de vigencias anteriores 14.679.637.009 9.093.153.482 -38,1 11,6

    TOTAL GASTOS 79.705.835.832 78.495.625.224 -2 100,0

    Presupuesto Definitivo 82.745.969.383 82.270.318.646 -1

    CONCEPTO septiembre 2014 septiembre 2015 Var %

    Gastos de Funcionamientos 59.188.866.144 61.331.491.098 4

    Produccion (Reconocimientos) 71.116.953.925 70.640.015.248 -1

    11.928.087.781 9.308.524.150 -22

    Gastos de Funcionamientos frente a la Producción

  • EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CORRIENTE

    Indicador dic-14 dic-15 Var %

    Ingresos reconocidos por venta de salud 71.116.953.925 70.640.015.248 -1

    Gastos comprometidos de funcionamiento 43.894.384.724 48.134.574.685 10

    Gastos comprometidos de operación y prestación de servicios 15.294.481.420 13.196.916.413 -14

    Ingresos reconocidos por venta de servicios de salud frente a

    Gastos habituales

    120,2 115,2 -4,1

    Ingresos recaudados por venta de salud 24.671.939.951 28.201.146.154 14

    Ingresos recaudados por venta de servicios de salud frente a

    Gastos habituales

    41,7 46,0 10,3

    EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CORRIENTE

  • EQUILIBRIO PRESUPUESTAL TOTAL

    Concepto dic-14 dic-15 Var %

    Ingreso reconocido total 119.123.467.918 98.074.972.450 -17,7

    Gasto comprometido total 79.705.835.832 78.495.625.224 -1,5

    Relación reconocimiento total/

    compromiso total

    149,45 124,94 -16,40

    Ingreso recaudado total 72.678.453.944 55.636.103.356 -23,4

    Relación recaudo total /

    compromiso total

    91,18 70,88 -22,27

    Deficit Presupuestal Total -7.027.381.888 -22.859.521.868 225,3

    EQUILIBRIO PRESUPUESTAL TOTAL

  • BALANCE GENERAL A 31/12/2015

  • BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

    TOTAL ACTIVOS 197.336.791.285,79$

  • BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

    CUENTAS POR PAGAR 16.300.785.656,83

    ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL 9.609.867.151,82

    ACREEDORES 4.081.320.316,48

    RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T 200.669.848,13

    IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 25.539.016,00

    AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 100.746.368,40

    CREDITOS JUDICIALES 2.282.642.956,00

    OBLIGACIONES LABORALES 201.171.420,00

    SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 201.171.420,00

    PASIVOS ESTIMADOS 3.550.354.592,00

    PROVISION PARA CONTIGENCIAS 3.550.354.592,00 Litigios o Demandas 3.550.354.592,00 Otras Primas -

    TOTAL PASIVO CORRIENTE 20.052.311.668,83

    TOTAL PASIVO 20.052.311.668,83$

    HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ

    NIT: 892399994-5

    BALANCE GENERAL

    A DICIEMBRE 31 DE 2015

    PASIVOS

    PASIVO CORRIENTE

    VIENE PATRIMONIO

    PATRIMONIO INSTITUCIONAL 177.284.479.616,96

    CAPITAL FISCAL 102.488.502.276,44

    Capital Fiscal 102.488.502.276,44

    RESULTADOS DEL EJERCICIO 250.865.386,63

    Utilidad o Excedente del Ejercicio 250.865.386,63

    Pérdida o Déficit del Ejercicio -

    SUPERAVIT POR DONACION 19.012.783.527,89

    En Dinero 2.394.000,00

    En Especie 19.010.389.527,89

    SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES 180.000.000,00

    Otros 180.000.000,00

    SUPERAVIT POR VALORIZACION 55.352.328.426,00

    Terrenos 24.966.326.000,00

    Edificaciones 30.386.002.426,00

    TOTAL PATRIMONIO 177.284.479.616,96

    TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO 197.336.791.285,79$

    BALANCE GENERAL

    A DICIEMBRE 31 DE 2015

    HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ

    NIT: 892399994-5

  • CARTERA

  • ESTADO DE CARTERA / 31 DE DICIEMBRE DE 2015

    1.1.1 ESTADO DE CARTERA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2015

    REGIMEN HASTA 60 DE 61 A 90 DE 91 A 180 DE 181 A 360 MAYOR 360

    TOTAL POR COBRAR

    CON FACTURACION

    RADICADA

    FACTURACION

    PEDIENTE POR

    RADICAR

    ANTICIPOS

    CONTRIBUTIVO 335.072.588 221.847.821 621.489.199 1.477.534.732 5.842.564.348 8.498.508.688 324.842.378 122.594.985

    SUBSIDIADO 4.861.186.207 4.669.526.183 10.806.369.727 11.226.323.335 50.565.345.077 82.128.750.529 4.597.410.157 4.703.136.932

    SOAT- ECAT 104.218.644 106.398.671 262.221.978 346.657.207 5.853.944.771 6.673.441.271 78.049.786 251.014.883

    POBL. POBRE(SECR. DTALES) 492.074.624 362.719.470 543.184.655 276.183.215 13.302.414.152 14.976.576.116 468.642.181 3.665.293.604

    POBL. POBRE(SEC. MPAL/DIST.) 2.886.820 0 17.404.048 5.181.889 287.930.862 313.403.619 645.250 0

    OTROS DEUDORES POR VSS 95.713.225 198.731.319 365.191.687 528.873.852 808.598.216 1.997.108.299 64.348.576 558.168.166

    TOTAL 5.891.152.108 5.559.223.464 12.615.861.294 13.860.754.230 76.660.797.426 114.587.788.522 5.533.938.328 9.300.208.570 Fuente: Sistema De Información Dinámica Gerencial/ Coord. Cartera HRPL

  • CONTRIBUTIVO HASTA 60 DE 61 A 90 DE 91 A 180 DE 181 A 360 MAYOR 360

    TOTAL POR

    COBRAR CON

    FACTURACION

    RADICADA

    FACTURACION

    PEDIENTE POR

    RADICAR

    ANTICIPOS

    CAFESALUD 8.250.672 45.675.088 22.994.593 46.045.803 191.708.826 314.674.982 108.103.806 4.377.380

    COOMEVA 26.625.544 26.678.707 124.332.055 239.364.089 1.394.569.411 1.811.569.806 90.299.000 88.294

    GOLDEN GROUP LIQUIDACION 0 0 0 18.600.074 468.437.597 487.037.671 0 3.636.569

    NUEVA EPS 28.756.514 85.385.470 122.788.124 353.166.214 323.859.488 913.955.810 43.045.270 79.531.128

    SALUDCOOP LIQUIDACION 253.120.972 22.370.331 288.293.570 502.343.896 1.760.886.505 2.827.015.274 59.497.487 28.449.490

    HUMANA VIVIR LIQUIDACION 0 0 0 0 405.878.181 405.878.181 0 0

    MULTIMEDICA BOGOTA LIQUIDACION 0 0 0 0 61.494.586 61.494.586 0 0

    SOLSALUD EPS LIQUIDACION 0 0 0 0 662.151.681 662.151.681 0 0

    SALUD TOTAL 18.318.886 41.738.225 63.080.857 318.014.656 573.578.073 1.014.730.697 23.896.815 6.512.124

    SUBTOTAL CONTRIBUTIVO 335.072.588 221.847.821 621.489.199 1.477.534.732 5.842.564.348 8.498.508.688 324.842.378 122.594.985

    SUBSIDIADO HASTA 60 DE 61 A 90 DE 91 A 180 DE 181 A 360 MAYOR 360

    TOTAL POR

    COBRAR CON

    FACTURACION

    RADICADA

    FACTURACION

    PEDIENTE POR

    RADICAR

    ANTICIPOS

    AMBUQ 506.666.921 512.804.052 984.430.571 163.726.566 826.682.451 2.994.310.561 497.199.094 598.164.128

    ASMETSALUD 560.444.333 575.003.043 1.754.341.598 2.262.465.337 52.468.189 5.204.722.500 418.706.198 11.051.551

    CAJACOPI 585.691.238 485.437.090 341.019.186 353.302.906 408.809.976 2.174.260.396 401.368.950 492.209.125

    CAPRECOM 671.266.173 586.945.928 1.537.494.657 1.811.543.625 6.775.587.284 11.382.837.667 663.819.800 1.456.639.434

    COMFACOR 332.935.571 382.543.825 999.209.894 768.979.471 4.815.081.675 7.298.750.436 467.450.342 10.717.451

    COMPARTA 400.968.769 504.601.799 353.059.675 378.220.662 1.530.968.353 3.167.819.258 497.789.914 291.543.494

    COOSALUD 689.721.705 490.564.183 1.760.709.939 1.439.994.888 9.669.859.745 14.050.850.460 508.196.770 537.190.868

    DUSAKAWI 175.995.357 340.626.433 671.848.412 459.058.914 950.659.448 2.598.188.564 221.074.436 380.468.515

    EMDISALUD 275.874.606 286.557.735 1.016.942.211 1.472.617.329 6.624.361.078 9.676.352.959 418.132.775 475.420.134

    SALUD VIDA 659.836.028 504.332.874 1.362.900.849 2.110.544.133 1.251.319.174 5.888.933.058 503.671.878 415.600.810

    CALISALUD EPS LIQUIDACION 0 0 0 0 2.047.551 2.047.551 0 0

    COMFAORIENTE EPS LIQUIDACION 1.363.970 109.221 24.412.735 5.869.504 78.050.274 109.805.704 0 34.131.422

    PIJAOSALUD EPS LIQUIDACION 421.536 0 0 0 0 421.536 0 0

    SOLSALUD EPS LIQUIDACION 0 0 0 0 17.399.209.225 17.399.209.225 0 0

    SELVA SALUD LIQUIDACION 0 0 0 0 180.240.654 180.240.654 0 0

    SUBTOTAL REGIMEN SUBSIDIADO 4.861.186.207 4.669.526.183 10.806.369.727 11.226.323.335 50.565.345.077 82.128.750.529 4.597.410.157 4.703.136.932

    CONSOLIDADO DE CARTERA POR REGIMEN

  • SOAT ECAT HASTA 60 DE 61 A 90 DE 91 A 180 DE 181 A 360 MAYOR 360

    TOTAL POR COBRAR

    CON FACTURACION

    RADICADA

    FACTURACION

    PEDIENTE POR

    RADICAR

    ANTICIPOS

    FIDUFOSYGA 42.059.247 44.177.888 159.952.580 169.441.323 3.743.839.732 4.159.470.770 34.949.246 160.369.862

    LA PREVISORA 339.465 288.735 8.394.504 20.658.387 151.865.409 181.546.500 0 53.874.586

    LIBERTY SEGUROS 223.697 0 5.124.568 11.634.514 101.975.146 118.957.925 0 3.106.218

    MUNDIAL DE SEGUROS 36.729.906 16.807.878 32.714.327 11.687.023 140.237.669 238.176.803 31.358.447 27.794.855

    QBE SEGUROS 0 235.540 2.455.697 45.626.776 1.354.621.770 1.402.939.783 2.406.129 4.833.810

    SEGUROS DEL ESTADO 24.866.329 44.888.630 53.580.302 87.609.184 361.405.045 572.349.490 9.335.964 1.035.552

    SUBTOTAL SOAT- ECAT 104.218.644 106.398.671 262.221.978 346.657.207 5.853.944.771 6.673.441.271 78.049.786 251.014.883

    SECRETARIAS HASTA 60 DE 61 A 90 DE 91 A 180 DE 181 A 360 MAYOR 360

    TOTAL POR COBRAR

    CON FACTURACION

    RADICADA

    FACTURACION

    PEDIENTE POR

    RADICAR

    ANTICIPOS

    BOLIVAR 1.197.372 953.822 26.477.498 8.276.863 549.365.136 586.270.691 0 0

    ATLANTICO 848.425 4.411.875 0 7.257.874 106.335.692 118.853.866 4.487.922 108.852.563

    CESAR 396.795.759 332.614.144 388.183.291 114.443.350 11.133.610.541 12.365.647.085 439.077.262 3.366.286.790

    GUAJIRA 84.863.882 16.931.951 56.282.783 84.304.800 526.894.738 769.278.154 18.229.162 84.830.164

    MAGDALENA 5.455.886 6.729.308 44.572.297 34.967.320 702.489.429 794.214.240 4.037.722 105.205.305

    NORTE DEL SANTANDER 0 0 118.782 307.605 146.780.202 147.206.589 0 118.782

    SANTANDER 2.913.300 1.078.370 27.550.004 26.625.403 136.938.414 195.105.491 2.810.113 0

    SUBTOTAL POBL. POBRE(SECR. DTALES) 492.074.624 362.719.470 543.184.655 276.183.215 13.302.414.152 14.976.576.116 468.642.181 3.665.293.604

    00 ATENCION POBLACION POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA

    DEMANDA SECRETARIAS MUNICIPALES-DISTRITALESHASTA 60 DE 61 A 90 DE 91 A 180 DE 181 A 360 MAYOR 360

    TOTAL POR COBRAR

    CON FACTURACION

    RADICADA

    FACTURACION

    PEDIENTE POR

    RADICAR

    ANTICIPOS

    ATLANTICO - BARRANQUILLA 0 0 7.496.442 4.681.429 120.015.845 132.193.716 0 0

    SANTA MARTA 2.886.820 0 9.907.606 500.460 167.915.017 181.209.903 645.250 0

    SUBTOTAL POBL. POBRE(SEC. MPLES/Distritales) 2.886.820 0 17.404.048 5.181.889 287.930.862 313.403.619 645.250 0

    06 REGIMEN ESPECIAL HASTA 60 DE 61 A 90 DE 91 A 180 DE 181 A 360 MAYOR 360

    TOTAL POR COBRAR

    CON FACTURACION

    RADICADA

    FACTURACION

    PEDIENTE POR

    RADICAR

    ANTICIPOS

    FUERZAS MILITARES 66.591.115 175.436.575 332.640.543 526.856.668 734.233.139 1.835.758.040 51.186.577 338.854.773

    POLICIA NACIONAL 29.122.110 23.294.744 32.551.144 2.017.184 74.365.077 161.350.259 13.161.999 219.313.393

    SUBTOTAL REGIMEN ESPECIAL 95.713.225 198.731.319 365.191.687 528.873.852 808.598.216 1.997.108.299 64.348.576 558.168.166

    TOTAL CARTERA 2015 5.891.152.108 5.559.223.464 12.615.861.294 13.860.754.230 76.660.797.426 114.587.788.522 5.533.938.328 9.300.208.570

    CONSOLIDADO DE CARTERA POR REGIMEN

  • FACTURACION Y RECAUDO

  • FACTURACION Y RECAUDO

    FACTURACION Y RADICADO AÑO 2015

    MESVALOR

    FACTURADO

    VALOR

    RADICADO

    VALOR

    RECAUDADO

    ENERO 5.165.901.449 5.088.613.188 2.901.852.025

    FEBRERO 5.828.174.464 5.811.727.157 3.799.672.478

    MARZO 6.829.687.556 6.817.471.067 6.584.846.667

    ABRIL 6.084.286.288 6.067.046.399 3.415.836.213

    MAYO 5.913.184.223 5.847.687.282 3.997.001.880

    JUNIO 6.113.059.639 6.071.381.350 5.901.990.625

    JULIO 6.375.664.768 6.341.987.779 3.558.259.854

    AGOSTO 5.697.730.449 5.661.650.478 4.385.426.026

    SEPTIEMBRE 5.459.081.927 5.417.538.152 4.162.096.917

    OCTUBRE 5.916.608.723 5.895.922.214 5.682.311.287

    NOVIEMBRE 6.074.217.697 6.063.860.833 5.694.370.711

    DICIEMBRE 5.784.688.596 5.772.934.150 4.264.552.206

    TOTAL 71.242.285.779 70.857.820.049 54.348.216.889

  • 1.1.1 FACTURACION Y RECAUDO SECRETARIA DE SALUD DEL CESAR

    GLOSAS DEVOLUCIONES

    ENERO 318.410.722 7.114.390 51.294.315 61.155.648 - 61.155.648

    FEBRERO 326.337.124 10.842.670 73.446.353 - - -

    MARZO 243.578.829 3.764.100 71.043.000 - - -

    ABRIL 328.868.795 12.817.626 72.010.783 241.875.995 - 241.875.995

    MAYO 333.951.921 2.595.984 64.451.501 379.020.197 214.333.348 593.353.545

    JUNIO 277.816.812 5.990.621 25.765.251 16.382.424 654.408.382 670.790.806

    JULIO 397.296.481 1.146.193 97.505.938 16.625.105 156.158.616 172.783.721

    AGOSTO 310.527.245 5.990.621 25.765.251 - 60.599.308 60.599.308

    SEPTIEMBRE 365.540.420 1.146.193 97.505.938 124.688.569 124.688.569

    OCTUBRE 343.723.062 19.633.686 166.452.480 449.353.418 449.353.418

    NOVIEMBRE 389.832.728 5.525.775 24.039.800 382.956.109 382.956.109

    DICIEMBRE 439.077.262 - - 441.981.488 441.981.488

    TOTAL 4.074.961.401 76.567.859 769.280.610 715.059.369 2.484.479.238 3.199.538.607

    VALOR

    FACTURADO 2015

    OBJECIONESTOTAL PAGADOVIGENCIA ACTUAL

    FACTURACION RECAUDO

    MES VIGENCIA

    ANTERIOR

    Fuente: Coordinación Cartera HRPL

    DEUDA GENERAL SECRETARIA DE SALUD DEL CESAR 31 DICIEMBRE 2015

    SECRETARIA

    SALUD DEL CESARHASTA 60 DE 61 A 90 DE 91 A 180 DE 181 A 360 MAYOR 360

    TOTAL POR

    COBRAR CON

    FACTURACION

    RADICADA

    FACTURACION

    PENDIENTE DE

    RADICAR

    TOTAL 396.795.759 332.614.144 388.183.291 114.443.350 11.133.610.541 12.365.647.085 439.077.262

    DEUDA VIGENCIA

    2015 $ 744.633.694,00

  • ENTIDAD VALOR ($) CORTE ESTADO

    QBE SEGUROS 1.113.480.774 01 DE ENERO 2011 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 EN CURSO

    COOMEVA EPS 1.162.367.426 01 DE JULIO 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 EN CURSO

    SECRETARIA DE SALUD DE MAGDALENA 882.956.752 01 DE ENERO 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 EN CURSO

    NUEVA EPS 1.133.381.785 01 DE JULIO 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 EN CURSO

    CAJACOPI EPS 4.972.351.129 01 DE MAYO 2013 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014 TERMINADO

    SECRETARIA DE SALUD DEL DPTO DEL CESAR 886.395.942 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 SUSPENDIDO

    SEGUROS COLPATRIA 361.453.754 01 DE SEPTIEMBRE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 EN CURSO

    SEGUROS DEL ESTADO 270.084.629 01 DE SEPTIEMBRE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 EN CURSO

    SEGUROS LIBERTY 79.997.590 01 DE ENERO 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 EN CURSO

    COOSALUD EPS 4.173.537.911 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 EN CURSO

    CONSORCIO FIDUFOSYGA 906.749.456 01 DE NOVIEMBRE 2009 AL 31 DE AGOSTO 2014 EN CURSO

    SALUDCOOP EPS 1.374.594.165 ACTA DE DEPURACIÓN DE SALDOS N° R-09-2015-SC-258 EN CURSO

    SALUDVIDA EPS 3.315.477.618 01 DE JUNIO 2014 AL 31 DE MAYO DE 2015 EN CURSO

    LA PREVISORA S.A 176.741.032 01 DE MAYO 2011 A 30 DE JUNIO 2015 EN CURSO

    SEGUROS GENERALES SURAMERICANA 91.152.747 01 DE MARZO 2010 A 30 DE JUNIO 2015 EN CURSO

    ASEGURADORA MUNDIAL DE SEGUROS 122.797.877 01 DE AGOSTO 2008 A 30 DE JUNIO 2015 EN CURSO

    ASOCIACION MUTUAL SER 401.249.996 01 JUNIO 2011 A 30 AGOSTO 2015 EN CURSO

    COMFAMILIAR DE CARTAGENA 167.865.880 01 DE DICIEMBRE 2010 A 31 JULIO 2015 EN CURSO

    TOTAL 21.592.636.463

    Fuente: Gestión Oficina de Cartera de la ESE

    PROCESOS JURIDICO 2015

  • SISTEMA DE

    INFORMACIÓN Y

    ATENCÍÓN AL USUARIO

  • PQR

    TASA DE SATISFACCIÓN GLOBAL Se observa en este indicador que para el 2014 el porcentaje de satisfacción fue de 88.85% por debajo de la meta propuesta

    (90%); para el 2015 se incrementó a un 90,00% siendo la diferencia de 1.15%.

    QUEJAS 63 157 132 86 438

    SUGERENCIA 64 106 140 69 379

    FELICITACIONES 43 60 44 69 216

    TOTAL 2015ITEM I. TRIMESTRE II. TRIMESTRE III. TRIMESTRE IV. TRIMESTRE

  • LOGROS Y PROYECTOS

  • ESTUDIOS, DISEÑOS COMPLEMENTARIOS Y AJUSTES ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA PARA LA

    CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIA DEL HOSPITAL

    ENTIDAD EJECUTORA: DEPARTAMENTO DEL CESAR

    Contrato de Consultoría No. 2013-02-0912

    Inicia según acta 23 de agosto del 2013.

    Actividades del proceso: Estudio de suelos, estudios ambientales, Levantamiento topográfico, pre diseño arquitectónico

    del primer y segundo piso.

    El Departamento Nacional de Planeación levantó un acta de seguimiento, control y verificación con fecha 01/08/2014,

    donde se determina la necesidad imperante que soporta el objeto del proyecto, el cual aún no ha sido concretado a la

    fecha, a pesar que se han adelantado reuniones con los interventores buscando agilizar la entrega de los estudios.

  • AMPLIACION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATAL DE LA ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

    INCLUSION PLAN BIENAL: Vigencia 2012-2013 y actualizado vigencia 2014-2015

    ESTADO: Radicado en el Banco de Proyectos del departamento, según N°11-8220001-000348. Revisado y devuelto por MSPS para aporte de documentos de orden departamental según Oficio No. 201323101757041. De acuerdo a gestiones realizadas, el MSPS solicita a la Secretaría de Salud Departamental mediante oficio 201523101653541 brindar en el marco de la Resolución 829 de 2015 la asistencia técnica a la ESE, en cuanto a las condiciones de presentación de proyectos al Ministerio y condiciones específicas de las fuentes de financiación.

    DESCRIPCION COSTOS VALOR ($)*

    COSTOS DIRECTOS OBRAS CIVILES DE LA UCI NEONATAL, PEDIATRICA Y ADULTO

    2.716.513.323,43

    AIU 814.959.397,03

    TOTAL COSTOS DIRECTOS + A.I.U. 3.531.490.720,46

    INTERVENTORIA (7%) 247.204.350,43

    TOTAL COSTO DEL PROYECTO 3.778.695.070,89

  • REMODELACION, ADECUACION Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DE SALUD MENTAL DE LA ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

    INCLUSION PLAN BIENAL: Vigencia 2012-2013 y actualizado vigencia 2014-2015

    ESTADO: Radicado en el Banco de Proyectos del departamento, según N°11-8220001-000348. Falta concepto técnico de Orden departamental.

    DESCRIPCION COSTOS VALOR ($)*

    COSTOS DIRECTOS OBRAS CIVILES DE LA UNIDAD MENTAL 3.042.754.287,03

    AIU 912.826.286,11

    TOTAL COSTOS DIRECTOS + A.I.U. 3.955.580.573,14

    INTERVENTORIA (7%) 276.890.640,12

    TOTAL COSTO DEL PROYECTO 4.232.471.213,26

    DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ELEMENTOS HOSPITALARIOS INDISPENSABLES, REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ DE VALLEDUPAR

    INCLUSION PLAN BIENAL: Vigencia 2012-2013 y actualizado vigencia 2014-2015

    ESTADO: Radicado en el Banco de Proyectos departamental, existe pronunciamiento técnico favorable por parte del Asesor del Departamento del Cesar de la Subdirección de Prestación del Servicios.

    VALOR: $2.954.246.900,00

  • LOGROS

    UNIDAD ONCOLOGICA

    Mediante sentencia del JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR dentro

    del proceso de ACCIÓN POPULAR radicado bajo el Número 2007 – 00365, se ordenó la puesta en marcha

    de la Unidad Oncológica de la E.S.E., el juzgado vinculó en desacato a los miembros de la Junta Directiva y

    al Gerente de la E.S.E.

    La Junta Directiva de la E.S.E, en reunión realizada el 02 de Septiembre de 2013, retomo el tema (Acta de

    Junta Directiva N° 190 de 2013), en atención a Oficio enviado por el Juzgado Segundo Administrativo del

    Circuito de Valledupar, en el que se manifiesta la necesidad de presentar el proyecto para la puesta en

    marcha de la unidad Oncológica o en su defecto la tercerización de la misma, concluyéndose en esa misma

    reunión que debe contarse con un diagnóstico claro y concreto.

    En cumplimiento, se elaboró el Estudio técnico de dotación, implementación, puesta en marcha, operación

    técnica científica y administrativa del servicio de la Unidad de Oncología, presentándose a manera de

    conclusión una serie de recomendaciones para su posterior estudio por parte de la Junta Directiva.

    El proyecto de la unidad Oncológica fue aprobado según acuerdo 265 de 29 de diciembre de 2015, por parte

    de la Junta Directiva de la E.S.E.

    INVERSION TOTAL UNIDAD ONCOLOGICA

    DESCRIPCION COSTOS VALOR ($)

    EQUIPO MEDICO Y OTRAS INVERSIONES $ 9.041.464.767,00

    NOMINA $ 1.417.854.494,00

    GASTOS Y COSTOS DE OPERACION $ 1.540.680.739,00

    TOTAL $ 12.000.000.000,00

  • LOGROS Y PROYECTOS

    ARCHIVOCONSTRUCCION DEL ARCHIVO CENTRAL DE HISTORIAS

    CLINICAS DE LA ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE

    LOPEZ DE VALLEDUPAR

    VALOR Y FUENTES DE FINANCIACION

    $617.102.021.oo

    RECURSOS PROPIOS – VENTA DE SERVICIOS

    Construir un área suficiente para el almacenamiento de las

    historias clínicas.

    Planta Primer Piso: 345.94mt2 Hall de ingresos, Recepción,

    Escalera1, Vestíbulos, Baños ,Área de tratamiento de

    documentos, Despacho, Área de conservación, Almacén

    material de oficina

    Planta Segunda 51,2 mt2 Baño, Cuarto de aires

    acondicionados, Oficinas administrativas, Fachada, Carpintería

    Exterior

    Cumplir con las condiciones ambientales y técnicas de conservación para

    el material documental, establecidas en el Acuerdo 037 de 2002 del Archivo

    General de la Nación (AGN).

  • LOGROS Y PROYECTOS

    GESTION DOCUMENTALDEPURACION, DIGITALIZACION Y ELIMINACIÓN DE

    LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES, DE

    CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL

    SETECIENTOS CINCUENTA (4.110.750.oo) FOLIOS

    DE HISTORIAS CLINICAS DE LA ESE HOSPITAL

    ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ DE

    VALLEDUPAR (FASE I).

    Ø PROCESO DE DEPURACION

    Ø ELIMINACION DE DOCUMENTOS

    Ø ESTANTERÍA EN MÓDULOS RODANTES

    VALOR: $616,598,743,00Archivo Principal - ANTES

    Archivo Principal - AHORA Archivo - AHORA

    Archivo- ANTES

  • LOGROS Y PROYECTOS

    HISTORIAS CLINICAS SISTEMATIZADASPROCESO DE IMPLANTACIÓN SEGUIMIENTO, AJUSTE Y PUESTA EN

    PRODUCCIÓN DE LA SISTEMATIZACION DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS

    EN SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN

    VALOR: $790.000.000,00

    ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y TREINTA Y

    PORTÁTILES PARA EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE

    HISTORIAS CLINICAS LA ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE

    LOPEZ

    VALOR: $173.333.000,00

  • LOGROS Y PROYECTOS

    ADECUACIONES LOCATIVAS

    URGENCIASADECUACION DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ADMISION, TRIAGE,

    FACTURACION, AUDITORIA CONCURRENTE, INTERNA, EXTERNA,

    AUTORIZACIONES, Y ATENCION AL USUARIO EN URGENCIAS

    UNIDAD DE SALUD MENTALMEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ALOJAMIENTO A PACIENTES

    INCREMENTO DE 11 CAMAS

  • LOGROS

    AVANCES EN EL SERVICIOMETODO MADRE CANGURO

    264Niños y niñas prematuros

    y/o con bajo peso al nacer

    Ingresados y atendidos

    3Menores identificados

    con Retinopatía de la

    Prematurez

    117Niños y niñas que cumplieron en

    el 2015 los lineamientos del

    Programa Madre Canguro.

  • LOGROS

    AVANCES EN EL SERVICIOBANCO DE LECHE HUMANA

    6758personas orientadas en

    lactancia materna, en la sala

    de extracción, UCIN

    alojamiento conjunto

    (maternidad-puerperio) y

    consulta externa en

    intervenciones grupales.

    586personas que recibieron

    individualmente

    consejería u orientación

    en lactancia materna

    254Receptores

    inscritos y que

    recibieron leche

    humana

    pasteurizada

    80%niños con

    Lactancia materna

    exclusiva en

    seguimiento al

    menor.

  • LOGROS

    AVANCES EN EL SERVICIOBANCO DE LECHE HUMANA

    220.812 ml

    Número total de ml de Leche Humana

    Extraída Cruda recolectados.

    58.585 ml

    Número total de ml de Leche Humana

    Extraída Cruda sometidos a pasteurización.

  • LOGROS

    PROYECCION SOCIAL

    Jornadas de Socialización del BLH a 21 de los

    25 corregimientos del Municipio de Valledupar

    en la Estrategia Lactando a niños y niñas en un

    «Lactobus», dotado por la Alcaldía del

    Municipio de Valledupar – Sec. Salud Municipal

    Enero – julio de 2015

    CELEBRACIÓN SEMANA MUNDIAL DE LA

    LACTANCIA MATERNA 2015

    ACCIONES INTERINSTITUCIONALES

  • LOGROS

    OTROS AVANCES

    0

    57Casos de Atención Integral en

    Salud a Sobrevivientes en

    Violencia Sexual.

    47Casos Atendidos en la

    Estrategia de Morbilidad

    Materna Extrema

    MUERTES MATERNAS

    MATERNIDAD ATENCIÓN A VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL

    Adecuación de espacios

    amigables, para la atención a

    las sobrevivientes en el servicio

    de urgencias.

    Optimización de la ruta de

    atención interinstitucional para

    atención en salud por la ESE.

  • PROCESOS JURIDICOS

  • En contra A favor En contra A favor En contra A favor 1ª inst 2ª inst

    Acción de nulidad y restablecimiento del derecho 56 3 3 - - - 31 19

    Acción de reparación directa 138 23 40 1 9 17 22 67 99

    Acción de tutela 40 11 28 10 26 1 - 1 2

    Acción popular 4 - 4 - 2 - 2 - -

    Ejecutivo contractual 25 16 8 - - - - 17 -

    Levantamiento de fuero sindical 1 1 - - - 1 - - -

    Proceso ordinario laboral 25 - - - 3 3 6 9 4

    Acción contractual 7 - - - - - - 7 -

    Acción repetición 2 - - - - - - 2 -

    TOTAL 298 54 83 11 40 22 30 134 124

    Tipo de procesoTotal

    procesos

    Estado actual

    Primera instancia Fallos en firme Segunda instancia Sin fallo

    CONSOLIDADO PROCESOS JURIDICOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

  • IMPACTO FINANCIERO DE LOS FALLOS EN CONTRA

    Acción de nulidad y restablecimiento del derecho 5 $ 653,00 $ 1.200,00 2 $ 1.000,00 - $ -

    Acción de reparación directa 20 $ 5.779,00 $ 4.500,00 16 $ 7.000,00 - $ -

    Acción de tutela 11 $ 4,60 $ - - $ - - $ -

    Ejecutivo contractual 16 $ 4.000,00 $ 10,00 4 $ 600,00 - $

    Levantamiento de fuero sindical 1 $ 2,40 $ - - $ - - $ -

    Proceso ordinario laboral 3 $ 183,00 $ - - $ - - $ -

    Total 56 10.622,00$ 5.710,00$ 22 $ 8.600,00 - $ -

    Procesos

    con

    embargos

    Valor de las

    sumas

    embargadas

    ($millones)

    Tipo de proceso

    Total

    fallos en

    contra

    Valores

    pagados

    (millones)

    Valores

    pendientes de

    pago

    ($millones)

    Procesos

    en riesgo

    de

    perderse

    Valor

    estimado

    contingencia

    ($millones)